Anda di halaman 1dari 159

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Umum
Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa
terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Seiring perubahan dampak COVID-19 yang semakin
meluas dan semakin lama, diperlukan upaya penanganan yang cepat, tepat,
fokus, terpadu, dan sinergi bersama antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah daerah melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) dan melakukan realokasi dan refocusing anggaran
belanja APBN dan APBD untuk penanganan pandemi dan dampak COVID-
19. Refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 dilakukan dengan
cara melakukan penghapusan, pengurangan pagu anggaran, penundaan,
dan/atau melakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam anggaran
tahun berjalan yang dilakukan dengan cara pergeseran/perubahan DPA
melalui mekanisme mendahului perubahan APBD yang ditetapkan dalam
Perkada dan untuk selanjutnya dimasukkan dalam Perda Perubahan APBD.
Disamping itu dalam rangka percepatan penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dan dalam rangka
mengikuti aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya serta Surat Edaran
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019, yang kemudian dipertegas kembali dengan Surat Edaran Nomor SE
3/PK/2021.
Pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian belanja
daerah melalui reformulasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima
pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka penanganan dan dampak

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 1


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

COVID-19 seperti pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dan


digitalisasi pelayanan kesehatan, bidang pendidikan termasuk digitalisasi
pendidikan, penguatan ekonomi serta untuk perlindungan sosial. Dimana
sebesar 30 persen dari total DID dipergunakan untuk Belanja Bidang
Kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk merealokasi dan
merefocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH)
paling sedikit 8 persen atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan
memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang terjadi, dalam rangka
penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan
COVID-19 dan prioritas lainnya, yaitu dukungan operasional pelaksanaan
vaksinasi COVID-19, pemantauan, penanggulangan dampak pasca
vaksinasi, distribusi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan
vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19.
Kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait refocusing
kegiatan yang dibagi dalam tiga tahap. Pertama, mengalokasikan anggaran
untuk penanggulangan dan penanganan COVID-19, khususnya bidang
kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; Kedua, menyiapkan alokasi
anggaran di tiap kelurahan dan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
untuk antisipasi penanganan, dan Ketiga, melakukan refocusing terhadap
kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan
perubahan dan penyesuaian terhadap sasaran kegiatan. Penyusunan
Perubahan RKPD, perubahan KUA dan Perubahan PPAS dilakukan guna
menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang
berimbas pada stuktur APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021,
maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas untuk percepatan
penanganan COVID-19 yang belum diakomodir dalam APBD Kota
Pangkalpinang Tahun 2021.
Menyikapi perubahan kerangka ekonomi daerah dan sebagai bentuk
implementasi kebijakan percepatan penanganan COVID-19 serta dengan
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 2


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:


1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan,
antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.
Perubahan KUA dan perubahan PPAS menggambarkan pagu
anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu
sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disetujui antara Walikota
bersama DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD tersebut ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD
APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan
legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara dalam batas
otonomi daerah yang dimiliki dengan tetap berpedoman pada perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-
2023 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2021 serta perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021.
Pola anggaran yang digunakan dalam menyusun APBD tahun 2021
berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja sesuai
dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Struktur
APBD Tahun Anggaran 2021 dibagi berdasarkan kelompok pendapatan,
kelompok belanja dan kelompok pembiayaan yang masing-masing dirinci

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 3


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

sebagai berikut :
1. Kelompok Pendapatan Daerah, meliputi :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat
dan Dana Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pemerintah Pusat
meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, sedangkan Dana
Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil pajak dan
Bantuan Keuangan;
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana
Darurat dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Belanja Daerah, meliputi :
a. Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial;
b. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan
Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi
dan Jaringan dan Belanja modal asset tetap lainnya;
c. Belanja Tidak Terduga;
d. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja
Bantuan Keuangan.
3. Kelompok Pembiayaan Daerah, meliputi :
a. Penerimaan Pembiayaan, berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah,
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, berupa Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan
Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 4


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

peraturan perundang- undangan.


Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan pada
perubahan KUA dan perubahan PPAS sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan
Walikota wajib mengajukan rancangan Peraturan Dearah tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD, dimana
penjelasan dan dokumen pendukung, antara lain nota keuangan, RKPD,
KUA dan PPAS.
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
Maksud dan tujuan disusunnya nota keuangan rancangan
perubahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 adalah untuk
memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta
menyangkut masalah pokok yang dihadapi, Kebijakan Umum APBD yang
ditetapkan, maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menjadi
dasar penyusunan rencana program dan kegiatan, termasuk strategi dan
prioritas yang akan menjadi bahan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2021
menyajikan data dan informasi mengenai sumber-sumber pendapatan
daerah baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bersumber dari
transfer pusat maupun antar daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang sah. Disamping itu nota keuangan juga merupakan sumber data dan
informasi mengenai anggaran belanja daerah baik belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga dan Pembiayaan Daerah.
Penyusunan Nota Keuangan rancangan perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah merupakan kewajiban bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Sehingga diharapkan Nota Keuangan dapat menjadi pedoman
untuk memberikan arah dalam proses penyusunan APBD sekaligus
memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang
melandasi rencana program dan kegiatan, serta menjadi sarana
pengendalian dan evaluasi dalam tahap pelaksanaannya sehingga

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 5


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada


Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati antara Pemerintah Kota
Pangkalpinang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pangkalpinang.
1.3.Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Nota Keuangan rancangan perubahan APBD Kota Pangkalpinang


Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang
-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 6


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 7


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 8


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 03);

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 9


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2021 tentang


Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun
2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 32).
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan
Nota keuangan rancangan perubahan APBD Kota Pangkalpinang
Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I: Pendahuluan
Berisi kondisi umum, maksud dan tujuan penyusunan nota
keuangan, landasan hukum penyusunan nota keuangan dan
sistematika penulisan nota keuangan.
Bab II : Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
Berisi kondisi umum perubahan pendapatan daerah,
permasalahan utama perubahan pendapatan daerah, estimasi
perubahan pendapatan daerah dan kebijakan umum perubahan
pendapatan daerah.
Bab III: Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
Berisi kondisi umum perubahan belanja daerah, permasalahan
utama perubahan belanja daerah, kebijakan umum perubahan
belanja daerah serta prioritas dan plafon perubahan anggaran
belanja daerah.
Bab IV: Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
Berisi kondisi umum perubahan pembiayaan, permasalahan utama
perubahan pembiayaan dan kebijakan umum perubahan
pembiayaan.
Bab V : Program dan Kegiatan
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah.
Bab VI: Penutup

Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 10


BAB II
KONDISI DAN KEBIJAKAN P E R U B A H A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah


Tantangan yang sangat berat dihadapi hampir semua negara di
seluruh dunia tahun 2021 adalah wabah pandemi COVID-19, dimana
wabah ini masih berlanjut. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang
cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan
penularan dan menekan kematian. Pandemi COVID-19 juga memberikan
tekanan yang besar terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti
aspek ekonomi, baik ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia juga
terkena dampak negatif COVID-19.
Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi.
Terutama pada pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai
akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi
terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan
karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi.
Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas
perdagangan ditingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga
komoditas.
Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkapinang selama dua tahun
terakhir mengalami penurunan bahkan mengalami kontraksi, pada tahun
2019 sebesar 3,29%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan
negatif sebesar –3,02% atau -0,27%. Penurunan pertumbuhan ekonomi di
tahun 2020 salah satunya dikarenakan beberapa sektor yang selama ini
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi
justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, seperti sektor
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
konstruksi mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar –6,28%,
Sektor Industri Pengolahan sebesar -10,85%, dan sektor Kontruksi sebesar
-1,46%.
Perkembangan nilai PDRB di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 11


dan 2020 atas dasar harga berlaku untuk tahun 2020 mencapai 13,46
triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan
sebesar 0,24% dibanding tahun 2019 yang mencapai 13,65 triliun rupiah.
Menurunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19
yang melanda dunia sehingga seluruh lapangan usaha perekonomian
mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Demikian juga dengan PDRB ADHK mengalami penurunan dari Rp
9.071.472 juta di tahun 2019, menjadi Rp8.797.810 juta di tahun 2020.
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020
mengalami kontraksi sebesar -3,02 dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, Kota Pangkalpinang
pada Juni Tahun 2021 mengalami inflasi sebesar 0,23% dengan Indeks
Harga Konsumen (IHK) 104,97. Inflasi disebabkan karena adanya
peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di beberapa
kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau
sebesar 0,91%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10%, kelompok
perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11%,
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
sebesar 0,18%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar
0,81%. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan;
kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; serta
kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran stabil atau tidak
mengalami perubahan indeks. Andil Inflasi terbesar disumbang oleh
komoditas kakung, ikan selar, dan bayam.
Dengan kondisi perekonomian tersebut, Kota Pangkalpinang
membutuhkan anggaran yang besar dalam upaya mempercepat
pembangunan, sehingga perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan
daerah secara optimal khususnya pendapatan asli daerah dari seluruh
perangkat daerah penghasil. Struktur pendapatan daerah Kota Pangkalpinang
tahun 2021 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2021 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan berubah menjadi Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 12


Pendapatan Daerah yang Sah.
Dimana anggaran pendapatan di perubahan APBD tahun 2021 secara
umum disusun secara rasional dan realita sesuai dengan data-data yang
memadai. Kondisi umum pendapatan daerah Kota Pangkalpinang pada
tahun anggaran 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 890,703,385,044,-
sampai dengan semester I tahun 2021 terealisasi sebesar Rp
428,425,462,600.91,- atau 48,10%. Realisasi pendapatan daerah tersebut
diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp
69,401,248,154.16,- atau 50,50% dan Pendapatan Transfer sebesar Rp
340,986,986,355.75,- atau 45,27% serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah
sebesar Rp 18,037,228,091. Kontribusi PAD terhadap APBD Kota
Pangkalpinang bersumber dari obyek-obyek pendapatan yang terdiri atas
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah
sampai dengan semester I tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 2.1.
Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang
Anggaran Realisasi Semester I
No URAIAN (%)
2021 2021

PENDAPATAN DAERAH 890,703,385,044.00 428,425,462,600.91 48.10

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 137,417,681,044.00 69,401,248,154.16 50.50


a Pendapatan Pajak Daerah 79,350,000,000.00 40,418,859,171.00 50.94

b Pendapatan Retribusi Daerah 13,879,993,377.00 5,349,048,076.68 38.54


Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
c 6,018,000,000.00 6,032,648,895.15 100.24
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
d 38,169,687,667.00 17,600,692,011.33 46.11
Sah
2 PENDAPATAN TRANSFER 753,285,704,000.00 340,986,986,355.75 45.27

Transfer Pemerintah Pusat - Dana


a 653,855,248,000.00 305,579,108,475.00 46.73
Perimbangan

1) Dana Bagi Hasil Pajak 49,067,356,000.00 26,988,606,224.00 55.00

2) Dana Alokasi Umum 438,919,884,000.00 249,484,835,340.00 56.84

3) Dana Alokasi Khusus 165,868,008,000.00 29,105,666,911.00 17.55

b Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 37,880,456,000.00 18,940,228,000.00 50.00

1) Dana Penyesuaian 37,880,456,000.00 18,940,228,000.00 50.00

c Transfer Pemerintah Provinsi 61,550,000,000.00 16,467,649,880.75 26.75

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 13


1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 61,550,000,000.00 16,467,649,880.75 26.75
2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0.00 0.00 0.00
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0.00 18,037,228,091.00 0.00
a Pendapatan Hibah 0.00 17,704,112,229.00 0.00
b Pendapatan Dana Darurat 0.00 0.00 0.00
c Pendapatan Lainnya 0.00 333,115,862.00 0.00

Pada tabel 2.1 realisasi pendapatan daerah Kota Pangkalpinang


semester I pada tahun 2021 diperoleh rasio efektivitas pendapatan daerah
sebesar 48,10% yang mana nilainya kurang dari 100% sehingga ini
menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
dalam merealisasikan pendapatan daerah secara umum belum efektif
kecuali untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Rasio kemampuan dan kontribusi pendapatan asli daerah
(PAD) terhadap pendapatan daerah sebesar 16,20%, rasio pendapatan
transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 79,59% dan rasio lain-lain
pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah sebesar 4,21% dimana
kontribusi penyumbang pendapatan daerah Kota Pangkalpinang terbesar
berasal dari sumber pendapatan transfer sedangkan kontribusi
penyumbang yang terkecil dari sumber lain-lain pendapatan yang sah.
Sedangkan gambaran rasio kemampuan dan kontribusi pajak daerah
terhadap PAD sebesar 58,23%, rasio retribusi terhadap PAD sebesar 7,70%,
rasio hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD
sebesar 8,69%, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 25,36%.
Rasio kemampuan dan kontribusi dana bagi hasil pajak terhadap
pendapatan transfer sebesar 7,91%, rasio dana alokasi umum terhadap
pendapatan transfer sebesar 73,16%, rasio dana alokasi khusus terhadap
pendapatan transfer sebesar 8,53%, rasio dana penyesuaian terhadap
pendapatan transfer sebesar 5,55%, rasio bagi hasil pajak dari provinsi
terhadap pendapatan transfer sebesar 4.83%, rasio pendapatan hibah
terhadap lain-lain pendapatan yang sah sebesar 98% dan rasio pendapatan
lainnya terhadap lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,85% sehingga
diperoleh kemampuan dan kontribusi yang terbesar terhadap pendapatan
transfer adalah dana alokasi umum sebesar 73,16% dan yang terkecil

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 14


adalah pendapatan lainnya sebesar 1,85%.

2.2.Permasalahan Utama Pendapatan Daerah


Berdasarkan Data APBD Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) sebelum adanya penyesuaian akibat
pandemi Covid-19, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh
Provinsi, Kabupaten, dan Kota terhadap pendapatan daerah hanya sekitar
26,49%. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari Pajak Daerah yang
berkontribusi sebesar 71,64%. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana
Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi
mayoritas daerah.
Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan daerah
,khusus pendapatan asli daerah (PAD) relatif masih sama. Meskipun pada
tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No.
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan UU No. 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang.
Berdasarkan dari realisasi pendapatan daerah semester I tahun 2021
pendapatan daerah Kota Pangkalpinang secara umum menunjukkan masih
rendahnya efektivitas Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam merealisasikan
pendapatan daerah. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai
target pendapatan daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 adalah:
pertama, intensifikasi pendapatan belum optimal dilakukan. Kedua,
ekstensifikasi pendapatan juga belum optimal dilakukan. Ketiga, penguatan
kelembagaan belum dilaksanakan secara memadai. Keempat, kepatuhan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 15


dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Kelima,
koordinasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi terkait dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
belum optimal.

2.3. Estimasi Perubahan Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah pada semester I Tahun 2021 sebesar Rp


428,425,462,600.91,- dengan target pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp
890,703,385,044,- dengan capaian realisasi pendapatan daerah sampai
dengan semester I sebesar 48,10% maka estimasi pendapatan pada
rancangan perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp 916,940,816,993.41,-.
Estimasi Pendapatan Daerah pada rancangan perubahan APBD tahun 2021
diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 142.402.681.044,- terdiri dari:
a. Pajak Daerah
Pajak daerah dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2021 sebesar
Rp 83.260.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.910.000.000,-
dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp 79.350.000.000,-. Pajak
daerah Kota Pangkalpinang memberikan kontribusi besar terhadap
total PAD sebesar 58,46%. Oleh karena itu pajak daerah merupakan
salah satu komponen yang penting dalam PAD yang akan
dipertahankan dan terus ditingkatkan. Realisasi pajak yang meningkat
tentunya akan menjadi faktor pendorong kemandirian suatu daerah
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan
pembangunan. Komponen dari pendapatan pajak daerah Kota
Pangkalpinang sebagai berikut
(1) Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp 2.300.000.000,-mengalami
penurunan sebesar (Rp 2.200.000.000,-) dari pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 4.500.000.000,-;
(2) Pajak restoran dianggarkan sebesar Rp 12.000.000.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp 2.500.000.000,- dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 9.500.000.000,-;
(3) Pajak hiburan dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.000,-mengalami

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 16


penurunan sebesar (Rp 500.000.000,-) dari pagu sebelumnya
sebesar Rp 2.000.000.000,-;
(4) Pajak reklame dianggarkan sebesar Rp 4.000.000.000,- mengalami
kenaikan sebesar Rp 500.000.000,- dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 3.500.000.000,-;
(5) Pajak penerangan jalan tetap dianggarkan sebesar Rp
36.000.000.000,- tidak mengalami perubahan;
(6) Pajak parkir dianggarkan sebesar Rp 600.000.000,- mengalami
kenaikan sebesar Rp 100.000.000,- dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 500.000.000,-;
(7) Pajak Air Tanah tetap dianggarkan sama seperti pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 300.000.000,-;
(8) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp 10.000.000,- dari pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 50.000.000,-
(9) BPHTB dianggarkan sebesar Rp 14.500.000.000,- mengalami
kenaikan sebesar Rp 2.500.000.000,- dari pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 12.000.000.000,-;
(10) Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp
12.000.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000.000,-
dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp 11.000.000.000,-
b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp 11.954.993.377,- dimana
mengalami penurunan sebesar (Rp 1.925.000.000,-) dari pagu
sebelum perubahan yang dianggarkan sebesar Rp 13.879.993.377,-.
Kontribusi retribusi daerah dari total PAD Kota Pangkalpinang
sebesar 8,39%. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana
retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan
Pendapatan Asli Daerah. Salah satu komponen penting dari
Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah.
Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk
kepada negara. Hal ini dikarenakan terdapat jasa tertentu yang
diberikan oleh pemerintah kepada individu secara perorangan. Sektor

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 17


retribusi daerah memiliki pengelolaan yang luas karena dipungut atas
balas jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pemungutan atas
retribusi daerah tersebut dapat dilakukan diluar waktu yang telah
ditentukan oleh peraturan Undang-Undang, selama tersedianya jasa
atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat. Pungutan
dari masyarakat ini akan menjadi sumber utama pendapatan daerah
sehingga kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli
Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang relatif penting
mendapat perhatian lebih. Komponen retribusi daerah Kota
Pangkalpinang sebagai berikut:
(1) Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp 5.785.000.000,-
mengalami penurunan sebesar (Rp 200.000.000,-) dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp5.985.000.000,- yang mana
retribusi jasa umum terdiri dari :
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp
200.000.000,- tidak mengalami perubahan;
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan
sebesar Rp 3.250.000.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp
250.000.000,- dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp
3.000.000.000,-;
c) Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dianggarkan
sebesar Rp 1.000.000.000,- tidak mengalami perubahan;
d) Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp
800.000.000,- mengalami penurunan sebesar (Rp
450.000.000,-) dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp
1.250.000.000,-;
e) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dianggarkan
sebesar Rp 400.000.000,- tidak mengalami perubahan;
f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- tidak mengalami
perubahan;
g) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus
dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,- tidak mengalami

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 18


perubahan;
h) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dianggarkan sebesar
Rp 75.000.000,- tidak mengalami perubahan;
(2) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha dianggarkan tetap sama seperti pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 4.364992.377,- yang terdiri dari:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar
Rp 2.192.992.377,- tidak mengalami perubahan;
b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan dianggarkan
sebesar Rp 900.000.000,- tidak mengalami perubahan
c) Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp 47.000.000,-
tidak mengalami perubahan;
d) Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp
700.000.000,- tidak mengalami perubahan;
e) Retribusi Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp
470.000.000,- tidak mengalami perubahan;
f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan
sebesar Rp10.000.000,- tidak mengalami perubahan;
g) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan
sebesar Rp 55.000.000,- tidak mengalami perubahan;
h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak
dianggarkan
(3) Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp
1.805.000.000,- yang mengalami penurunan sebesar
(RP1.725.000.000,-) dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp
3.530.000.000,- yang terdiri dari:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan sebesar Rp
1.800.000.000,- yang mengalami penurunan sebesar (Rp
1.700.000.000,-) dari pagu sebelum perubahan sebesar
Rp.3.500.000.000,-
b) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan
Umum dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,- menurun sebesar

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 19


(Rp 25.000.000,-) dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp
30.000.000,-.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan
sama dengan pagu sebelum perubahan sebesar Rp.6.018.000.000.00,-
yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp
38.169.37.667,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000.000.000,- dari
pagu sebelum perubahan sebesar Rp 38.169.637.667,- yang terdiri
dari :
(1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dianggarkan
sebesar Rp 664.687.667,- sama seperti pagu sebelum perubahan,
yang terdiri dari:
a) Hasil Sewa BMD dianggarkan sebesar Rp 245.472.540, sama
seperti pagu sebelum perubahan;
b) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD dianggarkan sebesar Rp
419.215.127,- sama seperti pagu sebelum perubahan;
(2) Jasa Giro
Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp 2.005.000.000,- sama seperti
pagu sebelum perubahan. Jasa giro terdiri dari :
a) Jasa Giro pada Kas Daerah
Jasa giro pada kas daerah dianggarkan sebesar Rp
2.000.000.000,- sama seperti pagu sebelum perubahan;
b) Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP dianggarkan sebesar Rp
5.000.000,- sama seperti pagu sebelum perubahan.
(3) Pendapatan Bunga
Pendapatan bunga berupa pendapatan bunga atas penempatan
uang Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.00,-
sama seperti pagu sebelum perubahan,
(4) Pendapatan BLUD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 20


Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp 29.000.000.000, sama
seperti pagu sebelum perubahan.
(5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
pada FKTP berupa pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP
dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,- sama seperti pagu
sebelumnya.
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer terdiri dari :
a. Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp
739.402.999.041,- mengalami penurunan sebesar (RP
13.882.704.959,-) dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp
753.285.704.000,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri
dari:
1) Dana perimbangan, terdiri dari dana transfer umum dan dana
transfer khusus, dimana:
a) Dana transfer umum terdiri dari:
(1) Dana Bagi Hasil, yang dianggarkan sebesar Rp
49.067.356.000,- tidak mengalami perubahan. Dana Bagi
hasil terdiri dari:
(a) Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sama seperti
pagu sebelum perubahan sebesar Rp 3.656.737.000,-;
(b) PPh Pasal 21 dianggarkan sama seperti pagu sebelum
perubahan sebesar Rp15.036.629.000,-
(c) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dianggarkan
sama seperti pagu sebelum perubahan sebesar Rp
336.248.000,-;
(d) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-
Royalti dianggarkan sama seperti pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 28.879.802.000,-;
(e) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) dianggarkan sebesar Rp
29.621.000,- sama seperti pagu sebelum perubahan;

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 21


(f) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dianggarkan
sebesar Rp 1.128.319.000,- sama seperti pagu
sebelum perubahan.
(2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp
424.862.442.000,- mengalami penurunan sebesar
(Rp14.057.442.000,-) dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 439.919.884.000,-.
(3) Dana Transfer Khusus-(DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan
DAK Non Fisik, dimana:
a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan
sebesar Rp 119.304.955.000,- mengalami penurunan
(Rp 13.569.000,-) dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 119.318.524.000,-, yang terdiri dari:
(1) DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler PAUD
DAK Fisik Pendidikan Reguler PAUD
dianggarkan sebesar Rp 648.231.000,- sama
seperti pagu sebelum perubahan;
(2) DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler SD DAK Fisik
Pendidikan Reguler SD dianggarkan sebesar Rp
3.377.048.000,- sama seperti pagu sebelum
perubahan;
(3) DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler SMP
DAK Fisik Pendidikan Reguler SMP dianggarkan
sebesar Rp 7.631.987.000,- sama seperti pagu
sebelum perubahan;
(4) DAK Fisik -Bidang Kesehatan dan KB-Reguler
Pelayanan Kesehatan Dasar
DAK Fisik -Bidang Kesehatan dan KB-Reguler
Pelayanan Kesehatan Dasar dianggarkan sebesar
Rp 648.231.000,- mengalamai penurunan sebesar

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 22


(Rp 2.903.862.000,-) dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 22.802.059.000,-;
(5) DAK Fisik -Bidang Kesehatan dan KB-Reguler
Pelayanan Kesehatan Dasar dianggarkan sebesar
Rp 19.898.197.000,- mengalami penurunan
sebesar (Rp 2.903.862.000,-) dari pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 22.802.059.000,-.
(6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kefarmasian
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kefarmasian dianggarkan sebesar Rp
2.871.685.000,- mengalami penurunan sebesar (Rp
259.000,-) dari pagu sebelum perubahan sebesar
Rp 2.871.944.000,-
(7) DAK Fisik -Bidang Kelautan dan Perikanan-
Penugasan
DAK Fisik -Bidang Kelautan dan Perikanan-
Penugasan dianggarkan sebesar Rp 513.000.000,-
sama seperti pagu sebelum perubahan;
(8) DAK Fisik – Bidang Jalan-Reguler-jalan
DAK Fisik – Bidang Jalan-Reguler-jalan
dianggarkan sebesar Rp 8.957.792.000,- sama
seperti pagu sebelumnya;
(9) DAK Fisik-Bidang Air minum-Penugasan
DAK Fisik-Bidang Air minum-Penugasan tidak
dianggarkan;
(10) DAK Fisik-Peningkatan Kesiapan Sistem
Kesehatan
DAK Fisik-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
dianggarkan sebesar Rp 2.050.000.000,- sedangkan
pagu sebelum perubahan tidak dianggarkan;
(11) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Keluarga Berencana

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 23


DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-
Keluarga Berencana yang dianggarkan Rp
845.552.000,- sedangkan pagu sebelum perubahan
tidak dianggarkan;
(12) DAKFisik-Penugasan-Tematik Penanggulangan
Kemiskinan
DAK Fisik-Penugasan-Tematik Penanggulangan
Kemiskinan dianggarkan sebesar
Rp1.300.000.000,- sedangkan pagu sebelum
perubahan tidak dianggarkan;
(13) DAK Fisik-Penugasan-Perumahan dan Pemukiman
DAK Fisik-Penugasan-Perumahan dan Pemukiman
dianggarkan sebesar Rp 1.017.355.000,- sedangkan
pagu sebelum perubahan tidak dianggarkan;
(14) DAK Fisik-Peningkatan Kesiapan Sistem
Kesehatan
DAK Fisik-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
dianggarkan sebesar Rp 2.050.000.000,- sedangkan
pagu sebelum perubahan tidak dianggarkan;
b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang
dianggarkan sebesar Rp 43.195.590.041,- mengalami
penurunan sebesar (Rp 3.353.893.959,-) dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 46.549.484.000,-, yang
terdiri dari:
(a) DAK PNSD Non Fisik-TPG
DAK PNSD Non Fisik-TPG yang dianggarkan sebesar
Rp 28.736.536.380,- mengalami penurunan sebesar
(Rp 868.191.620,-) dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 29.604.728.000,-;
(b) DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD
DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD yang
dianggarkan sebesar Rp 416.500.000,- yang

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 24


mengalami penurunan sebesar (Rp 93.500.000,-)
dari pagu sebelum perubahan sebesar Rp
510.000.000,-;
(c) DAK PAUD Non Fisik-BOP
DAK PAUD Non Fisik-BOP yang dianggarkan
sebesar Rp 2.445.731.600,- yang mengalami
penurunan sebesar (Rp 545.868.400,-) dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 2.991.600.000,-;
(d) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan yang
dianggarkan sebesar Rp 1.502.000.000,- yang
mengalami penurunan sebesar (Rp 7.500.000,-) dari
pagu sebelum perubahan sebesar Rp
1.509.500.000,-;
(e) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK yang dianggarkan
sebesar Rp 4.549.582.774,- yang mengalami
penurunan sebesar (Rp 1.642.986.226,-) dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 6.192.569.000,-;
(f) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan
Makanan
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan
Makanan tidak mengalami perubahan, masih sama
seperti pagu sebelum perubahan sebesar Rp
505.783.000,-;
(g) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas yang
dianggarkan sama seperti pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 526.314.000,-;
(h) DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan yang
dianggarkan sama seperti pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 268.795.000,-;

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 25


(i) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB yang dianggarkan
sebesar Rp 1.717.433496,- yang mengalami
penurunan sebesar (Rp 146.854.504,-) dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 1.864.288.000,-;
(j) DAK Non Fisik-PK2UKM
DAK Non Fisik-PK2UKM yang dianggarkan sebesar
Rp 694.951.000,- yang mengalami penurunan
sebesar (Rp 21.475.000,-) dari pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 716.426.000,-;
(k) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan yang dianggarkan sebesar Rp
975.034.791,- yang mengalami penurunan sebesar
(Rp 21.868.209,-) dari pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 996.903.000,-;
(l) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
yang dianggarkan sebesar Rp 856.928.000,- yang
mengalami penurunan sebesar (Rp 5.650.000,-) dari
pagu sebelum perubahan sebesar Rp 862.578.000,-;
(4) Dana Insentif Daerah (DID)
Dana Insentif Daerah (DID) tidak mengalami
perubahan, masih sama seperti pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 37.880.456.000,-
(5) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan
sebesar Rp 65.092.200.000,- yang mengalami
kenaikan sebesar Rp 3.542.200.000,- dari pagu
sebelum perubahan sebesar Rp 61.550.000.000,-,
yang terdiri dari:
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 26


Pendapatan Bagi Hasil Pajak tidak mengalami
perubahan, masih sama seperti pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 61.550.000.000,-, yang
terdiri dari:
(1) Pajak Kendaraan
Pajak Kendaraan tidak mengalami perubahan,
masih sama seperti pagu sebelum perubahan
sebesar Rp 24.689.801.000,-;
(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak
mengalami perubahan, masih sama seperti pagu
sebelum perubahan sebesar Rp
10.500.000.000,-;
(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak
mengalami perubahan, masih sama seperti pagu
sebelum perubahan sebesar Rp
18.710.199.000,-;
(4) Pajak Permukaan Udara
Pajak Permukaan Udara tidak mengalami
perubahan, masih sama seperti pagu sebelum
perubahan sebesar Rp 150.000.000,-;
(5) Pajak Rokok
Pajak Rokok tidak mengalami perubahan, masih
sama seperti pagu sebelum perubahan sebesar
Rp 7.500.000.000,-.
b) Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan berupa bantuan keuangan
umum dari Pemerintah Provinsi yang dianggarkan
sebesar Rp 3.542.200.000, yang mana pada pagu
sebelum perubahan tidak dianggarkan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 27


Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp
35.135.136.908,41 pada perubahan APBD TA 2021 , yang mana
sebelum tidak dianggarkan, yang terdiri dari:
a. Hibah Dana BOS SD Negeri
Hibah Dana BOS SD Negeri yang dianggarkan sebesar Rp
16.141.500.000,- yang mana pada pagu sebelum perubahan tidak
dianggarkan;
b. Hibah Dana BOS SD Swasta
Hibah Dana BOS SD Swasta yang dianggarkan sebesar Rp
4.777.200.000,- yang mana pada pagu sebelum perubahan tidak
dianggarkan;
c. Hibah Dana BOS SD Swasta TA 2021
Hibah Dana BOS SD Swasta TA 2021 yang dianggarkan sebesar
Rp 2.163.909.233,17,- yang mana pada pagu sebelum perubahan
tidak dianggarkan;
d. Hibah Dana BOS SMP Negeri
Hibah Dana BOS SMP Negeri yang dianggarkan sebesar Rp
8.372.100.000,- yang mana pada pagu sebelum perubahan tidak
dianggarkan;
e. Hibah Dana BOS SMP Swasta
Hibah Dana BOS SMP Swasta yang dianggarkan sebesar Rp
2.501.400.000,- yang mana pada pagu sebelum perubahan tidak
dianggarkan;
f. Hibah Dana BOS SMP Swasta TA 2021
Hibah Dana BOS SMP Swasta TA 2021 yang dianggarkan sebesar
Rp 1.179.027.675,24,- yang mana pada pagu sebelum perubahan
tidak dianggarkan;
Selanjutnya secara ringkas gambaran mengenai pendapatan daerah
serta kecenderungan perubahannya kami sajikan dalam bentuk tabel 2.2
sebagai berikut:

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 28


Tabel 2.2
Jenis Pendapatan Daerah Pagu sebelum Perubahan dan Perubahan Kota Pangkalpinang
Tahun Anggaran 2021

Persentase
kontribusi pagu
No Uraian Pagu sebelum Perubahan Pagu Perubahan Bertambah/(Berkurang)
perubahan terhadap
Pendapatan Daerah

1 Pendapatan Asli Daerah

a Pajak Daerah 79,350,000,000.00 83,260,000,000.00 3,910,000,000.00 9.08%

b Retribusi Daerah 13,879,993,377.00 11,954,993,377.00 (1,925,000,000.00) 1.30%


Hasil Pengelolaan Keuangan
c 6,018,000,000.00 6,018,000,000.00 0.66%
Daerah Yang Dipisahkan
d Lain-Lain PAD yang sah 38,169,687,667.00 41,169,687,667.00 3,000,000,000.00 4.49%

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 137,417,681,044.00 142,402,681,044.00 4,985,000,000.00 15.53%

2 Pendapatan T ransfer
a T ransfer Pemerintah Pusat 691,735,704,000.00 674,310,799,041.00 (17,424,904,959.00) 73.54%
1) Dana Perimbangan 653,855,248,000.00 636,430,343,041.00 (17,424,904,959.00) 69.41%
a) Dana T ransfer Umum 487,987,240,000.00 473,929,798,000.00 (14,057,442,000.00) 51.69%
1 DBH 49,067,356,000.00 49,067,356,000.00 5.35%
2 DAU 438,919,884,000.00 424,862,442,000.00 (14,057,442,000.00) 46.33%

b) Dana T ransfer Khusus 165,868,008,000.00 162,500,545,041.00 (3,367,462,959.00) 17.72%

1 DAK Fisik 119,318,524,000.00 119,304,955,000.00 (13,569,000.00) 13.01%


2 DAK Non Fisik 46,549,484,000.00 43,195,590,041.00 (3,353,893,959.00) 4.71%
2) Dana Insentif Daerah 37,880,456,000.00 37,880,456,000.00 4.13%
b T ransfer Antar - Daerah 61,550,000,000.00 65,092,200,000.00 3,542,200,000.00 7.10%
1) Pendapatan Bagi Hasil 61,550,000,000.00 61,550,000,000.00 6.71%
Pendapatan Bantuan
2) - 3,542,200,000.00 3,542,200,000.00 0.39%
Keuangan
Jumlah Pendapatan Transfer 753,285,704,000.00 739,402,999,041.00 (13,882,704,959.00) 80.64%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
3
Sah
a Hibah - 35,135,136,908.41 35,135,136,908.41 3.83%
b Dana Darurat
Lain-lain pendapatan sesuai
c dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah - 35,135,136,908.41 35,135,136,908.41 3.83%

Jumlah Pendapatan Daerah 890,703,385,044.00 916,940,816,993.41 100%

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang (data diolah), 2021
Tabel 2.3
Rekap Pagu Perubahan Pendapatan Daerah Per OPD Per Rekening
Kontribusi
Total Pendapatan OPD
Pagu Perubahan
Perangkat Daerah Uraian Rekening Daerah Per OPD terhadap
(Rp)
(Rp) Pendapatan
Daerah
Retribusi Pelayanan Kesehatan di
200,000,000.00 37,200,000,000.00 4.057%
DINAS KESEHATAN Puskesmas
Pendapatan BLUD 32,000,000,000.00

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 29


Pendapatan Dana Kapitasi JKN
5,000,000,000.00
pada FKTP

DINAS PERUMAHAN DAN Retribusi Penyewaan Tanah dan


150,000,000.00 150,000,000.00 0.016%
KAWASAN PERMUKIMAN Bangunan

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan


SATUAN POLISI PAMONG
dan/atau Pengujian Alat Pemadam 50,000,000.00 50,000,000.00 0.005%
PRAJA
Kebakaran
DINAS PANGAN DAN Retribusi Pelayanan Rumah
470,000,000.00 470,000,000.00 0.051%
PERTANIAN Potong Hewan

Retribusi Pelayanan
3,250,000,000.00 3,260,000,000.00 0.356%
Persampahan/ Kebersihan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Retribusi Penyediaan dan/atau
10,000,000.00
Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan Pelayanan


1,000,000,000.00 2,147,000,000.00 0.234%
Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pengujian Kendaraan
400,000,000.00
Bermotor
DINAS PERHUBUNGAN Retribusi Pelayanan Penyediaan
Tempat Parkir untuk Kendaraan 47,000,000.00
Penumpang dan Bus Umum
Retribusi Pelayanan Tempat
700,000,000.00
Khusus Parkir

Retribusi Kios 800,000,000.00 2,975,000,000.00 0.324%


Retribusi Pelayanan Pengujian
Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, 75,000,000.00
DINAS KOPERASI, UMKM dan Perlengkapannya
DAN PERDAGANGAN Retribusi Penyewaan Tanah dan
1,200,000,000.00
Bangunan
Retribusi Penyediaan Fasilitas
Pasar Grosir Berbagai Jenis 900,000,000.00
Barang yang Dikontrakkan

Retribusi Pemberian Izin


DINAS PENANAMAN 1,800,000,000.00 1,805,000,000.00 0.197%
Mendirikan Bangunan
MODAL, PELAYANAN
Retribusi Izin Trayek untuk
TERPADU SATU PINTU DAN
Menyediakan Pelayanan Angkutan 5,000,000.00
TENAGA KERJA
Umum

DINAS PEMUDA DAN Retribusi Pelayanan Tempat


50,000,000.00 50,000,000.00 0.005%
OLAHRAGA Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Penyewaan Tanah dan


252,000,000.00 252,000,000.00 0.027%
Bangunan
DINAS KELAUTAN DAN
Retribusi Penjualan Produksi hasil
PERIKANAN
Usaha Daerah berupa Bibit atau -
Benih Ikan

Retribusi Penyewaan Tanah dan


19,200,000.00 24,200,000.00 0.003%
Bangunan
DINAS PARIWISATA
Retribusi Pelayanan Tempat
5,000,000.00
Rekreasi dan Olahraga

Pajak Hotel 2,300,000,000.00 868,557,616,993.00 94.723%


Pajak Restoran dan Sejenisnya 12,000,000,000.00
Pajak Tontonan Film 1,500,000,000.00
Pajak Reklame
BADAN KEUANGAN Papan/Billboard/Videotron/ 3,292,000,000.00
DAERAH Megatron
Pajak Reklame Kain 588,000,000.00
Pajak Reklame Melekat/Stiker 65,000,000.00
Pajak Reklame Selebaran 5,000,000.00
Pajak Reklame Berjalan 40,000,000.00

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 30


Pajak Reklame Udara 5,000,000.00
Pajak Reklame Peragaan 5,000,000.00
Pajak Penerangan Jalan
36,000,000,000.00
Dihasilkan Sendiri
Pajak Parkir 600,000,000.00
Pajak Air Tanah 300,000,000.00
Pajak Sarang Burung Walet 60,000,000.00
Pajak Mineral bukan Logam dan
-
Batuan Lainnya
PBBP 12,000,000,000.00
BPHTB-Pemberian Hak Baru 14,500,000,000.00
Retribusi Penyewaan Tanah dan
571,793,377.00
Bangunan
Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah
6,018,000,000.00
(Dividen) atas Penyertaan Modal
pada BUMN
Hasil Penjualan Alat Angkutan -
Hasil Penjualan Bangunan
-
Gedung
Hasil Sewa BMD 245,472,540.00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan
419,215,127.00
BMD
Jasa Giro pada Kas Daerah 2,000,000,000.00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada
5,000,000.00
FKTP
Pendapatan Bunga atas
Penempatan Uang Pemerintah 1,500,000,000.00
Daerah
DBH Pajak Bumi dan Bangunan 3,656,737,000.00
DBH PPh Pasal 15,036,629,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
336,248,000.00
Minyak Bumi
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber
Daya Alam (SDA) Mineral dan 28,879,802,000.00
Batubara-Royalty
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kehutanan- Provisi Sumber Daya 29,621,000.00
Hutan (PSDH)
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
1,128,319,000.00
Perikanan
DAU 424,862,442,000.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
648,231,000.00
Reguler-PAUD
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
3,377,048,000.00
Reguler-SD
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
7,631,987,000.00
Reguler-SMP
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan 19,898,197,000.00
Dasar
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan 64,624,068,000.00
Rujukan
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
KB-Reguler-Pelayanan 2,871,685,000.00
Kefarmasian
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
845,552,000.00
KB-Reguler-KB
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan
513,000,000.00
Perikanan-Penugasan
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-
8,957,792,000.00
Jalan
DAK Fisik-Bidang Air Minum-
5,570,040,000.00
Penugasan
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-
-
Penugasan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 31


DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan 2,050,000,000.00
Sistem Kesehatan
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan
2,317,355,000.00
Permukiman-Penugasan

DAK Non Fisik-TPG PNSD 28,736,536,380.00


DAK Non Fisik-Tamsil Guru
416,500,000.00
PNSD
DAK Non Fisik-BOP PAUD 2,445,731,600.00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan
1,502,000,000.00
Kesetaraan
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 4,549,582,774.00
DAK Non Fisik-BOKKB-
505,783,000.00
Pengawasan Obat dan Makanan
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi
526,314,000.00
Puskesmas
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan
268,795,000.00
Persalinan
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 1,717,433,496.00
DAK Non Fisik-PKUKM 694,951,000.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
975,034,791.00
Administrasi Kependudukan
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
856,928,000.00
Kepariwisataan
DID 37,880,456,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
24,689,801,000.00
Kendaraan Bermotor
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik
10,500,000,000.00
Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan Bagi Hasil Pajak


18,710,199,000.00
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air


150,000,000.00
Permukaan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
7,500,000,000.00
Rokok
Bantuan Keuangan Umum dari
3,542,200,000.00
Pemerintah Daerah Provinsi
Pendapatan Hibah Dana BOS 35,135,136,908.00

Total Pendpatan Daerah 916,940,816,993.00 916,940,816,993.00 100%

2.4 Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah


Penyusunan perubahan pendapatan daerah pada tahun anggaran
tahun 2021 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan
kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam
hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan
pembiayaan daerah.
Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang
terus meningkat maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan
untuk mendorong potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-
sumber penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan optimalisasi

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 32


pengelolaan pendapatan transfer khusus dari pemerintah pusat terutama
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik. Prinsip dalam
pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada
besaran pendapatan yang optimis tercapai.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dilakukan dengan cara :
1) memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2) memperbaharui, memperbaiki, dan melengkapi data dan
informasi yang diperlukan dalam mengintensifkan penerimaan
daerah dari pendapatan pemerintah pusat khususnya yang
bersumber dari pendapatan transfer khusus (DAK)
3) melakukan sinergi dengan pihak kecamatan dan kelurahan
untuk mengintensifkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB);
4) melakukan sinergi dengan Forkopimda seperti pihak kejaksaan
untuk mengintensifkan proses pemungutan pajak dan retribusi
daerah;
5) optimalisasi SDM yang melaksanakan pemungutan dan
pengelolaan pajak dan retribusi;
6) meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan
secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan,
menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta
meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat pembayar pajak;
7) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya
pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak
melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan
efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
8) memanfaatkan proses teknologi informasi dalam melakukan
pemungutan pajak dan retribusi daerah;

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 33


9) penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang
pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran
masyarakat;
10) optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang
diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
11) melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dengan
perangkat daerah penghasil/pemungut pendapatan daerah
dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan
daerah
Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan
pendapatan daerah tahun anggaran 2021 meliputi sebagai berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp
137.417.681.044 mengalami perubahan menjadi Rp
142.402.681.044. Pajak daerah semula Rp 79.350.000.000
menjadi Rp 83.260.000.000 dan retribusi daerah dari sebesar Rp
13.879.993.377 menjadi Rp 11.954.993.377, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap Rp6.018.000.000 serta
pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar bertambah sebesar
Rp3 Milyar menjadi Rp 41.169.687.667.
2. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2021
sebesar Rp 691.735.704.000,- berkurang menjadi Rp
674.310.799.041,-.Hal ini disebabkan terjadinya pengurangan
pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 14.057.442.000,-
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3.367.462.959,-.
Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari
Pemerintah Pusat untuk melakukan realokasi dan refocusing
anggaran serta penundaan dana DAU/DBH dari pusat sebagai
upaya penanganan dampak pandemi COVID-19.
3. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi bertambah menjadi
Rp 65.092.200.000. Pertambahan ini berasal dari Bantuan
Keuangan Dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 3.542.200.000,-.
4. Lain-lain pendapatan daerah mendapatkan alokasi sebesar Rp
35.135.136.908,- yang bersumber dari pendapatan hibah.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 34


Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara
keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,95% atau meningkat
sebesar Rp 26.237.431.949,- dari semula sebesar Rp 890.703.385.044,-
menjadi Rp 916.940.816.993,41. Gambaran umum tentang perubahan
kebijakan pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 disajikan
pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Pagu sebelum
Uraian Pagu Perubahan 2021 Bertambah/(Berkurang)
perubahan 2021
1 2 3 4= 3-2
PENDAPATAN ASLI
137,417,681,044 142,402,681,044 4.985.000.000
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 79,350,000,000 83,260,000,000 3.910.000.000
Pendapatan Retribusi
13,879,993,377 11,954,993,377 (1,925,000,000)
Daerah
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 6,018,000,000 6,018,000,000 -
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah 38,169,687,667 41,169,687,667 3.000.000.000
PENDAPATAN
753,285,704,000 739,402,999,041 (13,882,704,959)
TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH
691,735,704,000 674,310,799,041 (17,424,904,959)
PUSAT
Dana Bagi Hasil Pajak 18,693,366,000 18,693,366,000 -
Dana Bagi Hasil Sumber
30,373.990,000 30,373.990,000 .
Daya Alam
Dana Alokasi Umum 438,919,884,000 424,862,442,000 (14,057,442,000)
Dana Alokasi Khusus 165,868,008,000 162,500,545,041 (3,367,462,959)
Pendapatan Dana Insentif
37,880,456,000 37,880,456,000 -
Daerah
TRANSFER PEMERINTAH
61,550,000,000 65,092,200,000 3,542,200,000
PROPINSI
Pendapatan Bagi Hasil
61,550,000,000 61,550,000,000 -
Pajak
Pendapatan Bagi Hasil
- - -
Lainnya
Bantuan Keuangan dari
3,542,200,000
Pemerintah Provinsi . 3,542,200,000
LAIN-LAIN PENDAPATAN
. 35,135,136,908 35,135,136,908
YANG SAH
Pendapatan Hibah . 35,135,136,908 35,135,136,908
Pendapatan Dana Darurat . . .
JUMLAH PENDAPATAN 890,703,385,044 916,940,816,993 26,237,431,949

Dengan rencana kebijakan diatas Pemerintah Kota Pangkalpinang


akan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang terdiri

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 35


dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)
akan di buat regulasi dan terobosan yang berhubungan dengan pengaturan
dan pengelolaan pendapatan asli daerah baik berupa pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain PAD yang sah.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 36


BAB III
KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1.Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan
untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta beedoman pada
standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan
barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta belanja daerah untuk
urusan pemerintahan pilihan beedoman pada standar harga satuan
regional.
Terkait dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021, Pemerintah
Kota Pangkalpinang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
sesuai dalam konteks Kota Pangkalpinang, Organisasi Perangkat Daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya, program dan kegiatan akan
disertai dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur dan memiliki
korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan
kegiatan.
Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk
mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur
pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur
kekhususan. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 37


daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri
atas:
a. Urusan pemerintahan wajib Urusan pemerintahan wajib terdiri
atas:
- Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan
pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka
pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan
wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi: a) pendidikan; b)
kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f) sosial.
- Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan
anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup;f)
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g)
pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian penduduk
dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan
informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l)
penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o)
persandian; p) kebudayaan; q) peustakaan; dan r) kearsipan.
b. Urusan pemerintahan pilihan
Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan
prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan
pemerintahan pilihan, meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2)
pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya
mineral; 6) Perdagangan; 7) perindustrian; dan 8) transmigrasi.
c. Unsur pendukung, meliputi: 1) sekretariat Daerah; dan 2)
sekretariat DPRD.
d. Unsur penunjang, meliputi: 1) perencanaan; 2) keuangan; 3)
kepegawaian; 4) pendidikan dan pelatihan; 5) penelitian dan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 38


pengembangan; 6) penghubung; dan 7) pengelolaan perbatasan
daerah.
e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
f. Unsur kewilayahan, meliputi: 1) kabupaten/kota administrasi; dan
2) kecamatan.
g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
h. Unsur kekhususan.
Selanjutnya kondisi umum belanja Pemerintah Kota Pangkalpinang
semester I Tahun 2021 pada tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Kondisi Umum Belanja Semester I Tahun Anggaran 2021
Persentase
No. Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang)
Realisasi
1 BELANJA 935,086,606,670.00 88,189,627,293.00 (846,896,979,377.00) 9.43

1.1 BELANJA OPERASI 721,963,446,466.00 84,118,324,773.00 (637,845,121,693.00) 11.65


1. 1.
Belanja Pegawai 381,056,742,772.00 68,473,259,211.00 (312,583,483,561.00) 17.97
1
1. 1. Belanja Barang dan
332,894,377,044.00 15,645,065,562.00 (317,249,311,482.00) 4.70
2 Jasa
1. 1.
Belanja Hibah 7,882,154,150.00 0.00 (7,882,154,150.00) 0.00
3
1. 1. Belanja Bantuan
130,172,500.00 0.00 (130,172,500.00) 0.00
4 Sosial
1. 1. Belanja Bantuan
0.00 0.00 0.00
5 Keuangan

2.2 BELANJA MODAL 203,123,160,204.00 4,071,302,520.00 (199,051,857,684.00) 2.00


2.2.
Belanja Tanah 13,807,802,000.00 0.00 (13,807,802,000.00) 0.00
1
2.2. Belanja Peralatan
37,482,196,954.00 2,642,895,778.00 (34,839,301,176.00) 7.05
2 dan Mesin
2.2. Belanja Bangunan
85,351,581,600.00 9,427,000.00 (85,342,154,600.00) 0.01
3 dan Gedung
Belanja Jalan,
2.2.
Irigasi dan 55,177,631,650.00 0.00 (55,177,631,650.00) 0.00
4
Jaringan
2.2. Belanja Aset Tetap
11,303,948,000.00 1,418,979,742.00 (9,884,968,258.00) 12.55
5 Lainnya

BELANJA TAK
2.3 10,000,000,000.00 0.00 (10,000,000,000.00) 0.00
TERDUGA
2.3. Belanja Tak
10,000,000,000.00 0.00 (10,000,000,000.00) 0.00
1 Terduga

Berdasarkan tabel 3.1 kondisi umum belanja Pemerintah Kota


Pangkalpinang semester I sebagai berikut:
1) Belanja Operasi sebesar 721.963.446.466,-, terealisasi belanja
Operasi sebesar 84.118.324.773,- atau sebesar 11,65%.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 39


Adapun realisasi masing-masing komponen belanja operasi
meliputi :
a. Belanja Pegawai sebesar 68.473.259.211,-
b. Belanja Barang dan Jasa sebesar 15.645.065.562,-
c. Belanja Hibah sebesar 0,-
d. Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,-
e. Belanja Bantuan Keuangan 0,-
2) Belanja Modal sebesar 203.123.160.204,-, terealisasi belanja
sebesar 4.7071.302.520,- atau sebesar 2%
Adapun realisasi masing-masing komponen Belanja Modal
meliputi:
a. Belanja Tanah sebesar 0,-
b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 2.642.895.778,-
c. Belanja Bangunan dan Gedung sebesar 9.427.000,-
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 0,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar 1.418.979.742,-
3) Belanja Tak Terduga sebesar 10.000.000.000,- ,belum ada
terealisasi.

3.2.Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah


Permasalahan utama dalam penyusunan belanja daerah antara lain
menyangkut proses dan mekanisme penganggaran yang dilaksanakan
melalui penetapan KUA, PPAS dan RAPBD dalam urutan yang memerlukan
waktu yang relatif padat. Dengan demikian, pada penyusunan RAPBD
selain menetapkan unsur substansial juga harus disiapkan penjabaran
yang bersifat normatif. Disamping itu, permasalahan yang dialami adalah
konfirmasi sumber penerimaan termasuk petunjuk teknisnya yang berasal
dari dana DAK maupun dana perimbangan lainnya sering kali terlambat
yang berdampak pada pelaksanaan tahapan APBD.
Permasalahan lainnya dalam penyusunan anggaran belanja Tahun
Anggaran 2021, antara lain : pertama, keterbatasan pembiayaan, sementara
belanja program dan kegiatan melebihi kapasitas sumber pendanaannya,
terlebih dengan menurunnya Pendapatn ASli daerah (PAD) dan Dana

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 40


Transfer Pemerintah Pusat diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU),
termasuk di dalamnya keakuratan data dan keterlambatan informasi yang
diperoleh sehubungan dengan penetapan sumber pembiayaan khususnya
dalam hal Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA. kedua, ketersediaan
perangkat aturan sebagai pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan
perencanaan belanja daerah, dan ketiga, peraturan dan kebijakan yang
selalu berubah-ubah. keempat, ketidaksiapan dari OPD untuk menjabarkan
lebih detil dari usulan program dan kegiatan, dengan batas waktu yang
telah ditetapkan.

3.3.Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah


Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
sampai dengan bulan Juni 2021 dan dengan memperhatikan beberapa
dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, perubahan asumsi
perekonomian makro daerah, proyeksi terhadap kemampuan fiskal daerah,
penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, memperhatikan Visi,
Misi dan Program Walikota dan Walikota teilih tahun 2018-2023 serta
keselarasan dengan sasaran/arah kebijakan JMN 2020-2024 dan
Perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, maka Pemerintah
Kota Pangkalpinang melakukan perubahan terhadap kebijakan belanja
daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021.
Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan
belanja tidak terduga. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2021
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
a. Penyesuaian penggunaan anggaran (refocusing) transfer ke daerah
yang bersumber dari Dana Alokasi Umum untuk belanja dalam
rangka mengatisipasi dampak pandemi Covid-19, belanja untuk
kegiatan stimulus ekonomi, belanja kesehatan seperti
pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mengantisipasi dampak
pandemi Covid-19, dan belanja prioritas lainnya.
b. Penggunaan Dana Insentif Daerah, paling sedikit 30% (tiga
puluh%) dari DID TA 2021 yang diterima pemerintah daerah untuk
bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 41


19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan
kesehatan serta digunakan untuk perlindungan sosial.
c. Penyesuaian sasaran program/kegiatan dengan memperhatikan
permasalahan yang timbul di masyarakat.
d. Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu
pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak
dapat diselesaikan sampai denganakhir tahun anggaran 2021
akan dihindari, dan direncanakan kembali dalam APBD tahun
anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme
perencanaan yang berlaku.
Rincian perubahan kebijakan belanja Pemerintah Daerah Kota
Pangkalpinang sebagai berikut:
1) Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan
sosial. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:
a) Belanja pegawai
Belanja pegawai dihitung dengan memperhatikan peraturan
penggajian ASN dan berdasarkan realisasi pembayaran gaji
sampai bulan Juni 2021. Belanja Pegawai pada tahun 2021
sebesar 381.056.742.772,- mengalami perubahan menjadi
411.087.098.933,- Belanja pegawai diarahkan untuk
menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala
Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD,
serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai
antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan,
tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan
lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam
peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 42


Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN
disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundangundangan serta memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji
ketiga belas dan tunjangan hari raya.
(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai
Tahun 2021.
(3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota
DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta
pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada
APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria
pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan
pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 43


pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan
penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah dengan beedoman pada peraturan
pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah
dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran
standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai
ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan
dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan
pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak
sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan
Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021
melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya.
(7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian
Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi
Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 44


(8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu,
pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium
penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium
pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit
Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019
tentang Standar Harga Satuan Regional. i) Larangan
Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang
hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek
belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian
objek belanja honorarium ASN.
b) Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam JMD
pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek,
dan sub rincian objek.
Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa
konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment),

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 45


lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis,
belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau
jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain,
belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang
yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan
Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan
waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu,
jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam
sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
pelaksanaan sub kegiatan.
3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan
perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima
gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 46


5) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),
Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna
terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,
di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari
APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani
urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran
kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan,
iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan
pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas
III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah
dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah mempedomani ketentuan peraturan
perundangundangan. Sehubungan dengan hal tersebut,
Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri
(sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan
Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan
Daerahnya dengan skema ganda.
Kategori skema ganda, yaitu:
(1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan
kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah
Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan
kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya
dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur
dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan.
(2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh
Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau
langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam
kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 47


dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif
karena menunggak iuran.
Kategori bukan skema ganda, yaitu:
(1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan
sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS
Kesehatan.
(2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan
Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya
pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan
sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun
sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh
penanggungnya.
(4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK)
sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan
Kesehatan Nasional.
(5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat
yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin
oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
(a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional
dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
(b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas
kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin
dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
(c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar
kota;
(d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin
dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 48


oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan
kesehatan berupa medical check up, kepada:
(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga
(satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami
dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang dilakukan di dalam
negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit
Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat
di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
(f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
peningkatan kapasitas bagi:
1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang
bersangkutan.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan
peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib
anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek
urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 49


pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan
diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau
sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka
memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan
protokol pencegahan penularan COVID-19 serta
penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi,
penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara
virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal
penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan
secara virtual berbasis teknologi informasi dengan
pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana
dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan
kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau
sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan
penularan COVID-19.
6) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang beedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 50


7) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa
tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi peajakan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan
secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan
dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan
Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding
dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan
biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai
berikut:
(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya
riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan
untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali
kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 51


di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana
perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara
lumpsum.
(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR
test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam
masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk
perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan
alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk
yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan
dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
10) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah
yang tertuang dalam JMD dan dijabarkan dalam RKPD,
dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud
dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan.
Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) hadiah yang
bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3)
beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial
kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 52


nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan; dan/atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar 332.894.377.044,-
dan menurun menjadi 330.239.746.654,- atau menurun
sebesar 2.654.630.390,-. Belanja barang dan jasa diarahkan
untuk menutupi kekurangan belanja prioritas wajib dan
mengikat seperti belanja kekurangan gaji PHL, kebutuhan
listrik, air dan BBM.
c) Belanja Hibah
Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja
hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 53


mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan
(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.
Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan
keuangankepada partai politik yang mendapatkan kursi di
DPRD provinsi danDPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran
penganggaran belanja bantuan keuangan kepadapartai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rationalitas, dan
manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah tahun 2021 sebesar
7.882.154.150,- mengalami peningkatan menjadi
48.481.742.183,-
d) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 54


yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi
anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka
menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil
evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima
hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial. Dalam perubahan tahun 2021, belanja
sosial mengalami perubahan menjadi 6.921.385.000,-
2) Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi
aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah
sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap
digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 55


(1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja
modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah.
(2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk
menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.
b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan
dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung
dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.
d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal
jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan
jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan
irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.
e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap
lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 56


diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak
berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang
tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
(3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap
(biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal
kapitalisasi aset, dan mempeanjang masa manfaat atau yang
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi
atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran
pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil,
dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah
dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang
disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang
ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah
merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan
RKA-SKPD.
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya dengan kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 57


dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pada APBD tahun 2021
belanja modal dianggarkan sebesar 203.123.160.204,-
mengalami kenaikan sebesar 17.213.665.131,-menjadi
220.336.825.335,-. Pada tahun 2021 belanja modal diarahkan
untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah.
3) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun
Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan
mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah
Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang
terjadi pada tahun sebelumnya.
Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 58


2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.
Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2021. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:
1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) keperluan mendesak; dan/atau
3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan
dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan; dan/atau
2) memanfaatkan kas yang tersedia.
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan
tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 59


tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya. Dalam perubahan belanja tahun 2021, belanja tidak
terduga sebesar 10 milyar menjadi sebesar 2.000.000.000,-. Gambaran
umum perubahan target kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.2
Tabel 3.2
Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Bertambah/
Jumlah
(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Setelah
Rupiah %
Perubahan Perubahan

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 721.963.446.466 796.729.972.770 74.766.526.304 10%

5.1.01 Belanja Pegawai 381.056.742.772 411.087.098.933 30.030.356.161 8%

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.894.377.044 330.239.746.654 (2.654.630.390) 1%

5.1.05 Belanja Hibah 7.882.154.150 48.481.742.183 40.599.588.033 515%

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 130.172.500 6.921.385.000 6.791.212.500 5%

5.2 BELANJA MODAL 203.123.160.204 220.336.825.335 17.213.665.131 8%

5.2.01 Belanja Modal Tanah 13.807.802.000 24.895.460.000 11.087.658.000 80%

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.482.196.954 37.112.050.735 (370.146.219) 1%


Belanja Modal Gedung dan
5.2.03 85.351.581.600 80.440.151.600 (4.911.430.000) 6%
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
5.2.04 55.177.631.650 63.853.943.500 8.676.311.850 16%
Irigasi

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.303.948.000 14.035.219.500 2.731.271.500 24%

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000 2.000.000.000 (8.000.000.000) 80%

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 2.000.000.000 (8.000.000.000) 80%

Jumlah Belanja 935.086.606.670 1.019.066.798.105 83.980.191.435 9%

Sumber ; lampiran SIPD, (diolah,2021)

3.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah


Prioritas belanja daerah berisikan urutan prioritas penggunaan
pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam
plafon anggaran belanja daerah. Tema pembangunan Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 Visi Misi Walikota dan Walikota teilih periode 2018-2023

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 60


merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun Visi Walikota dan Walikota periode 2018-2023, yaitu Mewujudkan
Pangkalpinang sebagai Kota ‘’SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)
seperti dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah
jangka menengah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan
Penanggulangan Kemiskinan.
2. Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan
Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi
Bencana.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju
Tercapaianya Good Governance.
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang
Berkeadilan.
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapaianya Visi Misi
Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 maka pembangunan
daerah tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan Perubahan JMD Kota
Pangkalpinang tahap ketiga Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mencapai
tujuan pembangunan, antara lain:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk
ketentraman dan kenyamanan lingkungan
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan
daerah
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan,
dan kesetaraan gender
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui
pengelolaan lingkungan hidup yang handal.
Pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 61


pelaksanaan JMD Kota Pangkalpinang dengan tema yang sudah
disesuaikan dengan kondisi yaitu “Percepatan pemulihan ekonomi
melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar”. Keterkaitan dan
persandingan antara tema pembangunan nasional, tema pembangunan
provinsi dengan tema pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:
Tabel 3.3
Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Dengan Tema Pembangunan Nasional dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
TEMA PEMBANGUNAN
TEMA PEMBANGUNAN KOTA TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI
NASIONAL
“Percepatan pemulihan
ekonomi melalui pembangunan “Percepatan Pemulihan Ekonomi
“Mempercepat Pemulihan
infrastruktur berbasis melalui Pengembangan Potensi
Ekonomi dan Reformasi
ekonomi, pemberdayaan Daerah Berbasis Masyarakat dan
Sosial”
masyarakat dan peningkatan Peningkatan Pelayanan Dasar”
pelayanan dasar”

Dari persandingan tersebut terlihat bahwa tema pembangunan Kota


Pangkalpinang mendukung dan selaras dengan tema pembangunan
nasional dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dukungan dan keselarasan tersebut khususnya terletak pada kesadaran
pentingnya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat guna
melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang menurun akhir-akhir ini
sebagai dampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah COVID-19.
Pembangunan ini diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari
penyebaran virus COVID-19 melalui pembangunan infrastruktur dasar
masyarakat yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas
pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, penyaluran bantuan sosial
dan jaringan pengaman nasional.
Dengan memperhatikan dampak penyebaran pandemi COVID-19
yang terus berlanjut serta berbagai kebijakan yang terus dilakukan
pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan dampak pandemi
COVID-19, maka tema pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun
2021 tetap berfokus pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi
melalui pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yang mendorong
percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelaksanaan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 62


pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan,
mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman
nasional. Disamping itu upaya peningkatan pelayanan kesehatan tetap
terus dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dalam upaya mempercepat
terwujudnya herd immunity atau kekebalan komunitas guna menekan laju
pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Tema Perubahan RKPD Tahun
2021 adalah “Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan
infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan pelayanan dasar”.
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta
target kinerja pada Perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
dan perubahan RKPD tahun 2021. Sasaran pembangunan daerah pada
perubahan APBD tahun 2021 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran
prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program
unggulan Walikota dan Wakil Walikota teilih tahun 2018-2023.
Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan
yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target
sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan
tetap mengacu pada arah kebijakan perubahan JMD Provinsi Bangka
Belitung Tahun 2017-2022 dan perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun
2018-2023. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan
tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan pada perubahan RKPD 2021
sebagaimana terdapat pada Tabel 3.4 di bawah ini:
Tabel 3.4
Prioritas Pembangunan Perubahan pada Tahun Anggaran 2021
No. Prioritas pada Tahun Anggaran 2021 Prioritas Pembangunan perubahan TA 2021
1 Pengembangan dan penguatan potensi Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui
ekonomi sektor unggulan penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM
Pengembangan potensi wisata daerah
2 Peningkatan iklim investasi Perwujudan kemudahan investasi untuk
pengembangan sektor pariwisata, industri dan
perdagangan
3 Peningkatan produktivitas, daya saing Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal
dan potensi komoditas lokal berbasis
ekonomi kreatif
4 Penanggulangan kemiskinan dan Percepatan pengentasan kemiskinan
penguatan perlindungan sosial
kemasyarakatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 63


No. Prioritas pada Tahun Anggaran 2021 Prioritas Pembangunan perubahan TA 2021
5 Optimalisasi penanggulangan dan Penanggulangan bencana alam
mitigasi bencana serta Pemantapan
Stabilitas keamanan dan ketertiban Optimalisasi perlindungan keamanan dan
kenyamanan masyarakat
6 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Pemantapan Reformasi Birokrasi
dalam Percepatan Reformasi Birokrasi Peningkatan pelayanan publik
7 Peningkatan Kualitas pendidikan, Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter
kesehatan dan pengarusutamaan Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan
gender kesehatan masyarakat

8 Peningkatan daya saing dan pelestarian Peningkatan kesejahteraan perempuan dan


seni budaya daerah pemenuhan hak-hak anak
9 Peningkatan pembangunan Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah
infrastruktur publik serta optimalisasi Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang
penataan ruang berkualitas
daerah
10 Peningkatan kualitas lingkungan hidup Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup
dan pemanfaatan sumber daya daerah
Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan
olahraga
Sumber : Perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Adapun prioritas pembangunan utama pada Perubahan TA 2021 Kota


Pangkalpinang sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat
Pandemi COVID-19 yang belum usai mempunyai dampak yang sangat besar
terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dengan upaya preventif, promotive dan
kuratif serta kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan pandemi
COVID-19 dapat dikendalikan. Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Kota
Pangkalpinang terus diberikan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang guna
mencapai herd immunity. Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang, telah
melakukan vaksinasi COVID-19 sebanyak 83 persen dari sasaran nasional. Vaksin
tersebut diterima oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, petugas publik
dan lanjut usia dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Pemberian Vaksin COVID-19 Kota Pangkalpinang
No Kategori Penerima Vaksin Jumlah
1 SDM Kesehatan 2.626 orang
2 Petugas Publik 13.152 orang
3 Lanjut Usia 12.658 orang
4 Masyarakat Umum Usia18-49 th 112.706 orang
5 Masyarakat Rentan/Pria Lansia Usia 50-59 th 23 461 orang
6 Remaja Usia 12-17 Tahun 0
Total 164.603 orang

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 64


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang (update 5 Juli 2021 pukul 18.00 Wib)

Untuk mencapai target hingga 100 persen, Pemerintah Kota


Pangkalpinang melakukan sistem jemput bola, seperti menggelar
vaksinasi di tempat keramaian, hotel dan tempat lainnya. Dalam
rangka memutus rantai penularan COVID-19, Pemerintah Kota
Pangkalpinang bersama pihak Kepolisian juga memfokuskan untuk
melakukan tindakan 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang sama
pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker,
mencuci tangan, menjaga jarak). Tracing adalah tindakan untuk
melacak orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang
diduga mengidap COVID-19. Testing adalah melakukan pengecekan
pada orang-orang yang terduga mengidap COVID-19, dan Treatment
adalah perawatan termasuk isolasi bagi mereka yang berkontak erat
dengan orang yang positif sampai terbukti tidak mengidap COVID-19,
serta merawat orang yang positif agar tidak menular ke orang lain.
Untuk dapat melakukannya dengan baik, masyarakat diharapkan
terbuka saat pemerintah melakukan tracing. Keterbukaan masyarakat
akan menjadi kunci utama dalam pelacakan kontak terdekat yang
dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sekaligus
memastikan penderita COVID-19 mendapatkan penanganan dini.
Berdasarkan hasil assesment atau penilaian dari Kementerian
Kesehatan sebagaimana publikasi dari https://vaksin.kemkes.go.id,
untuk tindakan Testing Kota Pangkalpinang mendapatkan penilaian
TERBATAS (>15%), Tracing mendapatkan penilaian TERBATAS (< 5),
dan Treatment mendapatkan kategori SEDANG (60%- 80%).
Selain itu dalam jangka panjang diperlukan juga partisipasi
masyarakat untuk mengubah dan kebiasaan hidup sehat melalui
gerakan masyarakat hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat
menjadi kunci menekan penyebaran COVID-19 mengingat Pandemi
COVID-19 belum dapat diproyeksikan kapan akan berakhir serta
Program Vaksinasi belum semua dapat terdistribusikan. Ada tiga poin
penting dalam Germas terkait pencegahan penularan COVID-19, yakni

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 65


peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan pangan
sehat dan perbaikan gizi, serta peningkatan edukasi hidup sehat.
2. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor
pariwisata, industri dan perdagangan
Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya disektor kesehatan,
kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat juga mempunyai
dampak pada sektor ekonomi. BPS Kota Pangkalpinang merelease
pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2020 terkontraksi
sebesar -3,02%. Hal ini cukup besar kontraksinya jika dibandingkan
dengan kontraksi perekonomian yang berada di level nasional (2,07%)
dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (-2,3%). Dengan adanya
kebijakan vaksinasi massal dan tetap melaksanakan protokol
kesehatan yang ketat diharapkan dapat membuka kembali sektor
unggulan daerah dan pariwisata di Kota Pangkalpinang serta
menciptakan kondusivitas iklim investasi. Investasi perlu digenjot
karena investasi berimbas pada adanya aliran dana segar terhadap
perekonomian yang diharapkan juga mampu memberikan dampak
pada sektor lain terutama penciptaan kesempatan kerja yang berakhir
pada pemulihan daya beli masyarakat.
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
Data BPS Kota Pangkalpinang yang telah dipublikasikan pada awal
tahun 2021 menunjukkan kedalaman dan keparahan kemiskinan di
Kota Pangkalpinang naik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin
sulit masyarakat miskin Kota Pangkalpinang untuk dapat terlepas dari
belenggu kemiskinan. Salah satu strategi untuk menanggulangi
kemiskinan adalah dengan pemberian bantuan sosial dan bantuan
modal usaha guna pemenuhan basic life access dengan tujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran serta strategi sustainable livelihood
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
maupun masyarakat rentan miskin agar tidak terjerumus pada
kemiskinan. Sedangkan untuk pengangguran diarahkan pada
peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta
perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja.

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 66


4. Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal
Pengangguran menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota
Pangkalpinang di era pandemi ini. Namun di era yang serba terbatas
ini fokus yang dijalani adalah menyiapkan angkatan kerja yang unggul
dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dari SDM siap kerja dan
berdaya saing ini merupakan upaya kedepan agar ketika lapangan
kerja sudah mulai bermunculan, angkatan kerja tersebut sudah siap.
Selain mental siap kerja, kualitas angkatan kerja ini juga diharapkan
dapat berdaya upaya sendiri untuk menciptakan lapangan kerja
sendiri (berwirausaha). Tentunya peran Pemerintah daerah adalah
menciptakan iklim wirausaha yang baik bagi masyarakat dengan
memberikan pelatihan serta bantuan modal.
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2020 oleh Kementerian PAN dan RB, Pemerintah
Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 61,77 atau Predikat B. Penilaian
tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil
yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sedangkan untuk
penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Pemerintah Kota
Pangkalpinang memperoleh nilai 61,71 dengan kategori B.
Untuk meningkatkan nilai tersebut menjadi BB perlu adanya
perubahan yang dimulai dari manajemen perubahan, penataan
hukum, penataan SDM, organisasi, akuntabilitas, pengawasan, tata
laksana, hingga pelayanan publik. Pemantapan reformasi birokrasi
merupakan strategi lanjutan dalam meningkatkan tata kelola
pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang agar bisa mempertahankan
dan juga meningkatkan kinerjanya.
6. Peningkatan pelayanan publik
Dengan adanya pandemi COVID-19 pemerintah dituntut untuk dapat
beradaptasi dengan pandemi, tetap melayani masyarakat melalui cara

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 67


yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan
ini tentu saja tidak hanya saat ada pandemi, manakala pandemi telah
mereda inovasi-inovasi pelayanan publik tetap bisa digunakan agar
masyarakat tidak terbatasi untuk keperluan aktifitasnya terutama
menyangkut administrasi kependudukan. Melalui optimalisasi
pelayanan publik, diharapkan dapat membangun tingkat kepercayaan
dan kepuasan masyarakat Kota Pangkalpinang.
7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
Pemerataan dan konektifitas infrastrukur di suatu daerah merupakan
faktor penting untuk dapat mengurangi harga suatu produk dan
melancarkan perekonomian wilayah sehingga diharapkan ekonomi
daerah menjadi tumbuh secara positif dan kesenjangan antar wilayah
menjadi turun. Tidak hanya infrastruktur jalan dan jembatan,
pembangunan drainase, penyediaan air minum layak, akses sanitasi
lingkungan, penataan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan
merupakan faktor untuk meningkatkan produktifitas dan derajat
kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mendorong percepatan
proses pemulihan ekonomi.
8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup
Kelestarian dan keberlanjutan alam wajib diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kelestarian
dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga hingga waktu yang lama
agar generasi penerus dapat pula menikmatinya. Terjadinya banjir,
krisis air bersih, kekeringan, dan pencemaran merupakan indikasi
bahwa alam memerlukan keseimbangan baru sebagai dampak dari
eksploitasi berlebihan manusia terhadap sumber daya alam. Namun
demikian, hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk dapat
didorong agar kelestarian alam dapat dicapai.
Arah kebijakan dan program prioritas perubahan pada TA 2021 dijelaskan
pada tabel 3.6 sebagai berikut :
Tabel 3.6
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Perubahan pada TA 2021 Dalam Mendukung Prioritas
Perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 68


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Peningkatan Peningkatan Program Persentase pelaku % 41 Dinas Koperasi
nilai tambah ekspor dan Perizinan Dan usaha yang Usaha Kecil
sektor unggulan penguatan pasar Pendaftaran memperoleh izin dan Menengah
melalui dalam negeri Perusahaan sesuai dengan dan
penguatan ketentuan Perdagangan
sektor industri (IUPP/SIUP Pusat
pengolahan dan Perbelanjaan dan
UMKM IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)

Program Jumlah sarana Unit 1 Dinas Koperasi


Peningkatan distribusi Usaha Kecil
Sarana perdagangan yang dan Menengah
Distribusi direvitalisasi/ dan
Perdagangan dibangun Perdagangan
Program Persentase kinerja % 94 Dinas Koperasi
Stabilisasi Harga realisasi pupuk Usaha Kecil
Barang dan Menengah
Kebutuhan dan
Pokok dan Perdagangan
Barang Penting
Program Nilai Ekspor Bersih /US $ 662.016.69 Dinas Koperasi
Pengembangan 5 Usaha Kecil
Ekspor dan Menengah
dan
Perdagangan
Program Persentase alat-alat % 80 Dinas Koperasi
Standardisasi ukur, takar, timbang Usaha Kecil
dan dan perlengkapan dan Menengah
Perlindungan (UTTP) yang dan
Konsumen ditera/tera ulang Perdagangan
dalam tahun berjalan

Persentase kesesuaian % 80
BDKT yang diawasi
terhadap ketentuan
yang berlaku

Program Jumlah upaya upaya 2 Dinas Koperasi


Penggunaan dan penggunaan dan Usaha Kecil
Pemasaran pemasaran produk dan Menengah
Produk Dalam dalam negeri dan
Negeri Perdagangan
Pengembangan Program Persentase pencapaian % 22 Dinas Koperasi
IKM (Industri Perencanaan dan sasaran pembangunan Usaha Kecil
Kecil dan Pembangunan industri termasuk dan Menengah
Menengah) Industri turunan indikator dan
sebagai pembangunan Perdagangan
penggerak industri dalam IP
ekonomi berbasis yang ditetapkan
kerakyatan dalam IK

Proporsi Nilai tambah % 21,95


sektor industri
manufaktur terhadap
PDRB dan perkapita

Program Pertambahan jumlah % 5 Dinas Koperasi


Pengendalian industri kecil dan Usaha Kecil
Izin Usaha menengah dan Menengah
Industri dan
Kabupaten/Kota Perdagangan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 69


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Persentase Jumlah % 80
Hasil Pemantauan dan
Pengawasan dengan
Jumlah Ijin Usaha
Industri (IUI) dan Ijin
Usaha Perluasan
Industri (IPUI) Kecil
dan Industri

Laju pertumbuhan % 0,3


PDRB Industri
manufaktur
Proporsi tenaga kerja % 40,58
pada sektor industri
manufaktur
Program Persentase Data % 70 Dinas Koperasi
Pengelolaan Perusahaan Industri Usaha Kecil
Sistem Informasi Kecil Menengah dan dan Menengah
Industri Perusahaan Kawasan dan
Nasional Industri di Perdagangan
Kabupaten/Kota yang
Masuk SIINas
Terhadap Total
Populasi Perusahaan
Industri Kecil
Menengah dan
Perusahaan Kawasan
Industri di
Kabupaten/Kota
Proporsi nilai tambah % 1
industri kecil terhadap
total nilai tambah
industri

Pemberian Program Persentase Usaha % 2 Dinas Koperasi


bantuan modal Pemberdayaan mikro yang menjadi Usaha Kecil
kepada pelaku Usaha wirausaha dan Menengah
UMKM Menengah, dan
Usaha Kecil, dan Perdagangan
Usaha Mikro
(UMKM)
Program Persentase usaha % 31,25 Dinas Koperasi
Pelayanan Izin simpan pinjam yang Usaha Kecil
Usaha Simpan memiliki izin dan Menengah
Pinjam dan
Perdagangan
Program Persentase Usaha % 1 Dinas Koperasi
Pengembangan mikro menjadi usaha Usaha Kecil
UMKM kecil dan Menengah
Persentase akses % 26,50 dan
UMKM (Usaha Perdagangan
Mikro Kecil, dan
Menengah) ke
layanan keuangan
Program Persentase Koperasi % 0 Dinas Koperasi
Pengawasan dan yang dilakukan Usaha Kecil
Pemeriksaan pemeriksaan dan dan Menengah
Koperasi pengawasan dan
Perdagangan
Program Persentase KSP/USP % 20 Dinas Koperasi
Penilaian koperasi yang dinilai Usaha Kecil
Kesehatan kesehatannya dan Menengah
KSP/USP dan
Koperasi Perdagangan
Program Diklat Persentase koperasi % 40 Dinas Koperasi
Perkoperasian yang mengikuti Usaha Kecil
pelatihan dan Menengah
dan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 70


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Perdagangan

Program Persentase % 12 Dinas Koperasi


Pemberdayaan peningkatan volume Usaha Kecil
dan usaha, RAT Koperasi dan Menengah
Perlindungan dan
Koperasi Perdagangan
Pengembangan Optimalisasi Program (8.9.1*) Proporsi % 5,2 Dinas
potensi wisata Kawasan Peningkatan kontribusi pariwisata Pariwisata
daerah Kampung Wisata Daya Tarik terhadap PDB (PDRB
dan Destinasi selaku kewenangan
Pengembangan Pariwisata Kota Pangkalpinang)
Destinasi Wisata
Baru
Kontribusi sektor % 10
pariwisata terhadap
PAD

Program Persentase jumlah % 30 Dinas


Pengembangan pengembangan Pariwisata
Sumber Daya sumber daya
Pariwisata Dan pariwisata dan ekraf
Ekonomi Kreatif
(8.9.2*) Jumlah % 10,72
pekerja pada industri
pariwisata dalam
proporsi terhadap
total pekerja

Program Persentase % 35 Dinas


Pengembangan jumlah Pariwisata
Ekonomi Kreatif pengembangan
Melalui ekonomi kreatif
Pemanfaatan dan
Perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual
Peningkatan Program Persentase % 10 Dinas
implementasi Pemasaran pertumbuhan jumlah Pariwisata
protokol Pariwisata wisatawan
kesehatan pada
Tingkat hunian % 50
aktivitas ekonomi
akomodasi
sektor pariwisata
(8.9.1.(a)) Jumlah orang 312
wisatawan
mancanegara
(8.9.1.(b)) Jumlah orang 146700
kunjungan wisatawan
nusantara

Perwujudan Pengembangan Program Persentase % 30 Dinas PMPTSP


kemudahan kondusivitas Promosi peningkatan investasi dan Naker
investasi untuk penanaman Penanaman di Kota
pengembangan modal wilayah Modal
sektor untuk Program persentase % 30 Dinas PMPTSP
pariwisata, pengembangan Pengembangan peningkatan jumlah dan Naker
industri dan sektor ekonomi Iklim investor
perdagangan unggulan Penanaman
Modal
Program Persentase % 5,15 Dinas PMPTSP
Pengendalian perusahaan yang dan Naker
Pelaksanaan melaporkan LKPM
Penanaman
Modal
Program Indeks kepuasan Nilai 85 Dinas PMPTSP
Pelayanan masyarakat dan Naker
Penanaman

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 71


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Modal

Program Persentase jenis izin % 76,27 Dinas PMPTSP


Pengelolaan yang diterbitkan dan Naker
Data dan Sistem secara online
Informasi
Penanaman
Modal
Percepatan Peningkatan Program Jumlah produksi ton 1126,51 Dinas Kelautan
pengentasan kapasitas Pengelolaan perikanan tangkap dan Perikanan
kemiskinan produksi dan Perikanan
hasil pengolahan Tangkap
perikanan Program Jumlah produksi ton 2.250 Dinas Kelautan
Pengelolaan perikanan Budidaya dan Perikanan
Perikanan
Budidaya
Program Meningkatnya Angka Kg/Kapita/Tahun 52 Dinas Kelautan
Pengolahan dan Konsumsi Ikan dan ) dan Perikanan
Pemasaran Hasil usaha pengolahan
Perikanan hasil perikanan

Peningkatan Program Produktifitas % 80 Dinas Pangan


kesejahteraan Penyediaan dan pertanian per hektar dan Pertanian
petani Pengembangan per tahun
Sarana Pertanian
Program Nilai tambah % 52.40 Dinas Pangan
Penyediaan Dan pertanian dibagi dan Pertanian
Pengembangan jumlah tenaga kerja di
Prasarana sektor pertanian
Pertanian (rupiah per tenaga
kerja)
Persentase % 60
penyediaan dan
pengembangan
prasarana Pertanian

Program Persentase % 100 Dinas Pangan


Pengendalian pengendalian dan dan Pertanian
dan penanggulangan
Penanggulangan bencana pertanian
Bencana
Pertanian
Program Persentase % 100 Dinas Pangan
Penyuluhan penyuluhan Pertanian dan Pertanian
Pertanian
Program Persentase pelayanan % 100 Dinas Pangan
Pengendalian kesehatan hewan dan Pertanian
Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Diversifikasi Program Persentase pangan % 80 Dinas Pangan
konsumsi pangan Pengawasan yang aman dan Pertanian
pokok berbasis Keamanan dikonsumsi
potensi lokal Pangan
Program Persentase pengadaan % 100 Dinas Pangan
Penanganan cadangan pangan dan Pertanian
Kerawanan
Pangan
Program Kualitas konsumsi % 86 Dinas Pangan
Peningkatan pangan yang dan Pertanian
Diversifikasi dan diindikasikan oleh
Ketahanan skor pola pangan
Pangan harapan (PPH)
Masyarakat

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 72


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Pemberian Program Persentase % 70 Dinas Sosial
bantuan kepada Perlindungan Peningkatan
rumah tangga dan Jaminan Perlindungan dan
sasaran, warga Sosial Jaminan Sosial
lanjut usia dan Kemasyarakatan
masyarakat Program Persentase % 70 Dinas Sosial
terdampak Pemberdayaan peningkatan kapasitas
bencana Sosial PSKS dalam upaya
pembangunan
kesejahteraan sosial
Program Persentase % 75 Dinas Sosial
Rehabilitasi Penyandang
Sosial disabilitas terlantar,
Anak terlantar, Lanjut
usia terlantar,
Gelandangan dan
Pengemis yang
teenuhi kebutuhan
dasarnya diluar panti

Persentase PMKS % 70
lainnya bukan Korban
Penyalahgunaan
NAPZA, HIV/AIDS
yang mendapatkan
pelayanan dan
rehabilitasi diluar
panti sosial

Program Persentase % 0 Dinas Sosial


Penanganan penanganan warga
Warga Negara negara migran korban
Migran Korban tindak kekerasan
Tindak
Kekerasan
Program Persentase korban % 80 Dinas Sosial
Penanganan bencana alam dan
Bencana sosial yang teenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
Kabupaten/Kota

Program Persentase tenaga % 5,93 Dinas PMTPSP


Peningkatan
Peningkatan jiwa Pelatihan Kerja kerja bersertifikat dan Tenaga
kualitas
kewirausahaan dan kompetensi Kerja
angkatan kerja
masyarakat Produktivitas
lokal
Tenaga Kerja
Peningkatan Program Persentase usia muda % 0 Dinas PMTPSP
harmonisasi Pelatihan Kerja (15-24 tahun) yang dan Tenaga
kebijakan kinerja dan sedang tidak sekolah, Kerja
perusahaan dan Produktivitas bekerja atau
tenaga kerja Tenaga Kerja mengikuti pelatihan

Program Persentase tenaga % 50 Dinas PMTSP


Penempatan kerja yang dan Tenaga
Tenaga Kerja ditempatkan melalui Kerja
mekanisme layanan
antar kerja dalam
wilayah kota

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 73


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Program Persentase perusahaan % 100 Dinas PMTSP
Hubungan yang menerapkan tata dan Tenaga
Industrial kelola kerja yang Kerja
layak (PP/PKB, LKS
Bipartit, struktur skala
upah dan terdaftar
peserta BPJS
Ketenagakerjaan

Upah rata-rata per ribu 18.506


jam pekerja

Proporsi peserta % 82,50


program jaminan
sosial bidang
ketenagakerjaan
Program Persentase kegiatan % 0 Dinas PMTSP
Perencanaan yang dilaksanakan dan Tenaga
Tenaga Kerja yang mengacu ke Kerja
rencana tenaga kerja

Persentase tenaga % 70
kerja formal

Tingkat % 7,22
pengangguran terbuka
berdasarkan jenis
kelamin dan
kelompok umur
Tingkat setengah % 3,98
pengangguran

Penanggulanga Peningkatan Program Jumlah warga negara orang 200304 Badan


n bencana alam partisipasi Penanggulangan yang memperoleh Penanggulanga
masyarakat dalam Bencana layanan informasi n Bencana
penanggulangan rawan bencana Daerah
bencana Jumlah warga negara orang 400
yang memperoleh
layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

Jumlah warga negara % 400


yang memperoleh
layanan penyelamatan
dan evakuasi korban
bencana
Optimalisasi Peningkatan Program Cakupan Pelanggaran % 100 Satuan Polisi
perlindungan penegakan Peningkatan Trantibum Yang Pamongpraja
keamanan dan hukum dan Ketentraman dan Ditindaklanjuti
kenyamanan perundang- Ketertiban
masyarakat undangan Umum Persentase Warga % 100
Negara yang
memperoleh layanan
akibat dari penegakan
hukum perda dan
perkada
Persentase % 100
Peningkatan
Kompetensi PPNS
Program Cakupan pelayanan % 100 Satuan Polisi
Pencegahan, bencana kebakaran Pamongpraja
Penanggulangan, kabupaten/kota
Penyelamatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 74


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Kebakaran dan Jumlah Warga Negara % 100
Penyelamatan yang memperoleh
Non Kebakaran layanan penyelamatan
dan evakuasi korban
kebakaran

Pemberdayaan Program Persentase % 70 Badan Kesatuan


masyarakat dalam Penguatan Pembinaan Ideologi Bangsa dan
menjaga Ideologi Wawasan Politik
keamanan dan Pancasila dan Kebangsaan
kenyamanan Karakter
lingkungan Kebangsaan
Program Persentase konflik % 75 Badan Kesatuan
Peningkatan sosial yang dapat Bangsa dan
Kewaspadaan diselesaikan Politik
Nasional dan
Peningkatan
Kualitas dan
Fasilitasi
Penanganan
Konflik Sosial
Program Persentase % 100 Badan Kesatuan
Pembinaan dan terlaksananya Bangsa dan
Pengembangan pembinaan dan Politik
Ketahanan pengembangan
Ekonomi, Sosial, ketahanan ekonomi
dan Budaya sosial dan budaya

Pembinaan Program Persentase % 70 Badan Kesatuan


Pembangunan Peningkatan pelaksanaan Bangsa dan
Politik daerah Peran Partai pendidikan politik Politik
Politik dan oleh partai politik
Lembaga
Pendidikan
Melalui
Pendidikan
Politik dan
Pengembangan
Etika Serta
Budaya Politik
Program Jumlah ORMAS yang Data 60 Badan Kesatuan
Pemberdayaan terdata Bangsa dan
dan Pengawasan Politik
Organisasi
Kemasyarakatan

Pemantapan Pengembangan Program Persentase % 100 Badan


Reformasi sistem Perencanaan, penyelesaian Perencanaan
Birokrasi perencanaan Pengendalian dokumen Pembangunan,
pembangunan dan Evaluasi perencanaan Penelitian dan
daerah yang Pembangunan pembangunan daerah Pengembangan
teadu Daerah yang tepat waktu Daerah
Persentase usulan % 60
masyarakat dalam
musrenbang yang
terakomodir dalam
dokumen perencanaan

Persentase % 100
Kesesuaian Program
di APBD dengan
Program di RKPD
tahunan
Persentase % 80
data/informasi hasil
pembangunan yang
dapat diakses

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 75


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Persentase program % 75
dalam dokumen
perencanaan yang
mencapai target
Program Persentase % 100 Badan
Koordinasi dan Kesesuaian Prog. bid. Perencanaan
Sinkronisasi PPM/bid. Pembangunan,
Perencanaan perekonomian dan Penelitian dan
Pembangunan SDA/bid. Pengembangan
Daerah Infrastruktur Daerah
kewilayahan di RKPD
tahunan dengan Prog.
Bid. PPM/bid.
perekonomian dan
SDA/bidang.
infrastruktur dan
kewilayahan di JMD

Persentase % 100
Kesesuaian Prog.bid
pemerintahan dan
pembangunan
manusia/bid.
perekonomian dan
SDA/bid.infrastruktur
dan kewilayahan di
APBD dengan Prog.
bid pemerintahan dan
pembangunan
manusia/bid.
perekonomian dan
SDA/bid.
infrastruktur dan
kewilayahan di
RKPD Tahunan

Persentase program % 75
bid pemerintahan dan
pembangunan
manusia/bid.
perekonomian dan
SDA/bid.infrastruktur
dan kewilayahan yang
mencapai target

Program Persentase hasil % 100 Badan


Penelitian dan penelitian dan Perencanaan
Pengembangan pengembangan yang Pembangunan,
Daerah dilaksanakan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Peningkatan Program Persentase % 100 Sekretariat
kualitas Pemerintahan penyelenggaraan Daerah
koordinasi, dan pemerintahan
fasilitasi kinerja Kesejahteraan yang dilaksanakan
pemerintah Rakyat
daerah, bina
mental spiritual Persentase % 100
serta kebijakan
perekonomian kesejahteraan rakyat
dan yang dilaksanakan
pembangunan Persentase fasilitasi % 100
daerah hukum yang
dilaksanakan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 76


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Persentase kerjasama % 100
daerah yang
dilaksanakan
Jumlah kebijakan Kebijakan 1 Sekretariat
yang diskriminatif Daerah
dalam 12 bulan lalu
berdasarkan
pelarangan
diskriminasi menurut
hukum HAM
Internasional
Optimalisasi Program Persentase kegiatan % 100 Sekretariat
BUMD Perekonomian pembangunan yang Daerah
Pangkalpinang dan dilaksanakan
Pembangunan
Persentase % 100
teenuhinya
pelaksanaan
kebijakan
perekonomian
Persentase pengadaan % 100
barang yang
dilaksanakan
Persentase kebijakan % 100
terkait sumber daya
alam yang
dilaksanakan
Program Persentase % 100 Bakeuda
Pengelolaan penyampaian
Keuangan APBD/P tepat waktu
Optimalisasi Daerah
pengelolaan Program Persentase % 100 Bakeuda
Keuangan, Pengelolaan ketersediaan
pendapatan dan Barang Milik manajemen aset/BMD
barang milik Daerah
daerah Program Penyampaian, % 3 Bakeuda
Pengelolaan pertumbuhan
Pendapatan pendapatan pajak
Daerah daerah
Program Persentase OPD % 75 Inspektorat
Peningkatan Penyelenggaraan dengan tingkat
sistem Pengawasan akuntabilitas Minimal
pengawasan dan BB
pengendalian Program Persentase OPD % 75 Inspektorat
internal Perumusan dengan tingkat Indeks
penyelenggaraan Kebijakan, Reformasi Birokraksi
pemerintahan Pendampingan Minimal B
dan Asistensi
Peningkatan Optimalisasi Program Persentase % 100 Dinas
pelayanan pelayanan publik Pengelolaan Masyarakat yang Komunikasi
publik berbasis Informasi dan Menjadi Sasaran dan Informatika
teknologi Komunikasi Penyebaran Informasi
informasi dan Publik Publik, mengetahui
komunikasi Kebijakan dan
Program Prioritas
Pemerintah Daerah

Program Persentase OPD yang % 9 Dinas


Pengelolaan terhubung dengan Komunikasi
Aplikasi akses internet dan dan Informatika
Informatika pelayanan publik
yang terhubung secara
online dan
terintegritas yang
difasilitasi Dinas
Kominfo

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 77


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Program Persentase OPD yang % 80 Dinas
Penyelenggaraan menggunakan data Komunikasi
Statistik Sektoral statistik dalam dan Informatika
penyusunan
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan daerah.

Program Tingkat Keamanan % 100 Dinas


Penyelenggaraan Informasi Pemerintah Komunikasi
Persandian dan Informatika
untuk
Pengamanan
Informasi
Program Rasio penduduk ber- % 650 Dinas
Pendaftaran KTP per satuan kependudukan
Penduduk penduduk dan Pencatatan
Cakupan Kepemilikan % 95 Sipil
Kartu Keluarga

Cakupan Penerbitan % 99,10


Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
Penerapan KTP % 100
Nasional Berbasis
NIK
Perekaman KTP % 97
elektronik

Persentase anak usia % 65


0-7 tahun kurang 1
(satu) hari yang
memiliki KIA

Program Rasio Bayi Berakte % 890 Dinas


Pencatatan Sipil Kelahiran per 1000 kependudukan
penduduk dan Pencatatan
Sipil
Kepemilikan Akte % 84
Kelahiran

Rasio Perkawinan % 84
yang tercatat di
catatan sipil per 1000
penduduk
Cakupan Kepemilikan % 28
Akte Kematian

Peningkatan cakupan % 2,7


akta kelahiran yang
diterbitkan
Persentase anak (0- % 87
18) tahun yang
memiliki akta
kelahiran
Peningkatan cakupan % 61
kepemilikan buku
nikah/akta
perkawinan pada
semua pasangan
Peningkatan cakupan % 65
kepemilikan akta
perceraian dari semua
individu yang
perceraiannya tercatat

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 78


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Proporsi anak umur di % 87
bawah 5 tahun yang
kelahirannya dicatat
oleh lembaga
pencatatan sipil
menurut umur

Program Persentase Jumlah % 1,4 Dinas


Pengelolaan OPD yang telah kependudukan
Informasi memanfaatkan data dan Pencatatan
Administrasi kependudukan Sipil
Kependudukan berdasarkan
perjanjian kerja sama

Persentase keserasian % 95 Dinas


database Kependudukan
kependudukan dan Pencatatan
Persentase tersajinya % 50 Sipil
data kependudukan
yang akurat
Program Persentase % 100 Sekretariat
Dukungan terlaksananya tugas DPRD
Pelaksanaan dan fungsi DPRD
Tugas dan
Fungsi DPRD
Program Teenuhinya % 100 Sekretariat
Administrasi penyampaian laporan DPRD
Umum kinerja dan keuangan
Sekretariat perangkat daerah
DPRD Kab/Kota tepat waktu
Terwujudnya ASN % 100
yang memenuhi
standar
kompetensi/kualifikas
i
Teenuhinya % 100
kebutuhan
administrasi
perkantoran perangkat
daerah
Teenuhinya sarana % 100
dan prasarana
aparatur dalam
kondisi baik
Program Persentase tingkat % 65 Dinas
Penyelenggaraan keselamatan lalu Perhubungan
Lalu Lintas dan lintas dan layanan
Angkutan Jalan angkutan jalan
(LLAJ)
Persentase pengguna % 0 Dinas
moda transportasi Perhubungan
umum di perkotaan

Program Persentase Lembaga % 100 Kecamatan


Penyelenggaraan kemasyarakatan yang Bukit Intan
Pemerintahan aktif
dan Pelayanan Persentase waktu % 100 Kecamatan
Publik pelayanan Rangkui
administrasi tepat
waktu
Persentase waktu % 100 Kecamatan
pelayanan Gerunggang
administrasi tepat
waktu
Persentase % 100 Kecamatan
penyelenggaraan Taman Sari
pemerintahan dan
pelayanan publik
tertangani

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 79


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Persentase waktu % 80 Kecamatan
pelayanan Pangkalbalam
administrasi tepat
waktu
Persentase waktu % 100 Kecamatan
pelayanan Girimaya
administrasi tepat
waktu
Persentase lembaga % 100 Kecamatan
kemasyarakatan yang Gabek
aktif

Persentase waktu % 100


pelayanan
administrasi tepat
waktu
Program Persentase sarana dan % 100 Kecamatan
Pemberdayaan prasarana publik yang Bukit Intan
Masyarakat terbangun
Desa dan
Kelurahan Persentase lembaga % 100 Kecamatan
kemasyarakatan yang Rangkui
aktif

Persentase sarana dan % 100


prasarana publik yang
terbangun

Persentase lembaga % 60 Kecamatan


kemasyarakatan yang Gerunggang
aktif

Persentase sarana dan % 60


prasarana publik yang
terbangun`

Persentase % 100 Kecamatan


pemberdayaan Taman Sari
masyarakat desa dan
kelurahan
Persentase lembaga % 60 Kecamatan
kemasyarakatan yang Pangkalbalam
aktif

Persentase saras % 100


publik yang terbangun

Persentase lembaga % 100 Kecamatan


kemasyarakatan yang Girimaya
aktif

Persentase sarana dan % 100 Kecamatan


prasarana publik yang Gabek
terbangun

Persentase lembaga % 60
kemasyarakatan yang
aktif

Program Persentase keluhan % 100 Kecamatan


Koordinasi masyarakat yang Bukit Intan
Ketentraman dan ditindaklanjuti
Ketertiban
Umum Persentase keluhan % 100 Kecamatan
masyarakat yang Rangkui
ditindaklanjuti

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 80


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Persentase keluhan % 60 Kecamatan
masyarakat yang Gerunggang
ditindaklanjuti

Persentase keluhan % 100 Kecamatan


masyarakat yang Taman Sari
ditindaklanjuti

Persentase keluhan % 60 Kecamatan


masyarakat yang Pangkalbalam
ditindaklanjuti

Persentase keluhan % 100 Kecamatan


masyarakat yang Girimaya
ditindaklanjuti

Persentase keluhan % 60 Kecamatan


masyarakat yang Gabek
ditindaklanjuti

Program Persentase % 100 Kecamatan


Penyelenggaraan Terselenggaranya Bukit Intan
Urusan Urusan pemerintahan
Pemerintahan Umum di Kecamatan
Umum
Persentase % 100 Kecamatan
Terselenggaranya Rangkui
Urusan Pemerintahan
Umum di Kecamatan

Persentase % 60 Kecamatan
Terselenggaranya Gerunggang
Urusan Pemerintahan
Umum di Kecamatan

Persentase % 100 Kecamatan


Terselenggaranya Taman Sari
Urusan Pemerintahan
Umum di Kecamatan

Persentase % 60 Kecamatan
Terselenggaranya Pangkalbalam
Urusan Pemerintahan
Umum di Kecamatan

Persentase % 100 Kecamatan


Terselenggaranya Girimaya
Urusan Pemerintahan
Umum di Kecamatan

Persentase % 100 Kecamatan


Terselenggaranya Gabek
Urusan Pemerintahan
Umum di Kecamatan

Peningkatan Program Rasio pegawai % 7,4 Badan


kapasitas dan Kepegawaian fungsional Kepegawaian
kinerja ASN Daerah dan
Rasio pegawai % 100
Pengembangan
pendidikan tinggi dan
dan Sumber
menengah/dasar (PNS
Daya Manusia
tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 81


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Rasio jabatan % 100
fungsional yang
bersertifikat
kompetensi

Program Persentase ASN yang % 77 Badan


pengembangan mempunyai kapasitas Kepegawaian
SDM dan kompetensi dan
Pengembangan
dan Sumber
Daya Manusia
Perwujudan Peningkatan Program Capaian SPM PAUD % 100 Dinas
kualitas kualitas tata Pengelolaan Pendidikan dan
APK SMP % 103.00
pendidikan kelola/manajeme Pendidikan Kebudayaan
berbasis n pendidikan APK SD % 102.00
karakter APK PAUD % 36.10
Capaian SPM % 100
Pendidikan
Kesetaraan
Capaian SPM % 100 Dinas
Pendidikan Dasar Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Persentase satuan % 100 Dinas
Pengendalian pendidikan yang Pendidikan dan
Perizinan memiliki Izin Kebudayaan
Pendidikan Operasional
Peningkatan Program Persentase guru % 92.00 Dinas
kesejahteraan Pendidik dan Pendidikan Dasar Pendidikan dan
tenaga pendidik Tenaga yang berkualifikasi Kebudayaan
Kependidikan S1/DIV
Persentase guru % 54.00
PAUD dan PNF yang
berkualifikasi S1/DIV

Pengembangan Program Persentase jumlah % 50 Dinas


sistem pendidikan Pembinaan aset sejarah daerah Pendidikan dan
berbasis budaya Sejarah yang dilestarikan Kebudayaan

Program Persentase jumlah % 87 Dinas


Pengembangan objek pemajuan Pendidikan dan
kebudayaan kebudayaan daerah Kebudayaan
yang dilestarikan
Program Persentase Cagar % 71 Dinas
Pelestarian dan Budaya(CB) yang Pendidikan dan
Pengelolaan dilestarikan Kebudayaan
Cagar Budaya
Peningkatan Program Persentase % 18 Dinas
minat baca Pembinaan pelaksanaan Peustakaan dan
masyarakat Peustakaan pembinaan Kearsipan
peustakaan
Program Persentase koleksi % 0 Dinas
Pelestarian nasional dan naskah Peustakaan dan
Koleksi kuno yang Kearsipan
Nasional dan dilestarikan
Naskah Kuno
Program Persentase perangkat % 87 Dinas
Pengelolaan daerah yang Peustakaan dan
Arsip mengelola arsip Kearsipan
sesuai standar
kearsipan
Program Persentase arsip statis % 100 Dinas
Perlindungan yang dilindungi dan Peustakaan dan
dan diselamatkan Kearsipan
Penyelamatan
Arsip

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 82


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Peningkatan Peningkatan mutu Program Persentase ODGJ % 100 Dinas
kualitas dan pelayanan Pemenuhan Berat yang Kesehatan
pemerataan kesehatan ibu dan Upaya Mendapatkan
layanan anak Kesehatan Pelayanan Kesehatan
kesehatan Perorangan dan Sesuai Standard
masyarakat Upaya
Pencegahan dan Kesehatan Persentase penderita % 100
penanggulangan Masyarakat diabetes melitus yang
penyakit menular mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standard

Persentase penderita % 100


hipertensi yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standard
Persetase ibu hamil % 100
mendapatkan
pelayanan kesehatan
ibu hamil
Persentase warga % 100
negara usia 60 tahun
keatas mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standard

Persentase orang usia % 100


15-59 tahun
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai
standard

Persentase anak usia % 100


pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining
pelayanan kesehatan
sesuai standard

Persentase ibu % 100


bersalin mendapatkan
pelayanan persalinan

Persentase Orang % 100


dengan TB
Mendapatkan
Pelayanan TB Sesuai
Standard
Persentase orang % 100
beresiko terinfeksi
HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV
sesuai standard

Persentase bayi baru % 100


lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir

Persentase anak usia % 100


0-59 bulan yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
balita sesuai standar

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 83


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
prevalensi anemia % 13,85
pada ibu hamil

Proporsi perempuan % 97,7


pernah kawin umur
15-49 tahun yang
proses melahirkan
terakhirnya ditolong
oleh tenaga kesehatan
terlatih

Persentase % 97,7
perempuan pernah
kawin umur 15-49
tahun yang proses
melahirkan
terakhirnya di fasilitas
kesehatan
Angka kelahiran pada % 5,5
perempuan umur 15-
19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR)

Prevalensi tekanan % 18
darah tinggi

Jumlah Puskesmas 9
kabupaten/kota yang
memiliki puskesmas
yang
menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
Insiden Tubercolosis % 0,22
(ITB) per 100.000
penduduk

Prevalensi HIV pada % 0,04


populasi dewasa

Proporsi kematian % 0
akibat keracunan

Persentase anak umur % 99


12-23 bulan yang
menerima imunisasi
dasar lengkap
Persentase % 100
kabupaten/kota yang
mencapai 80%
imunisasi dasar
lengkap pada bayi

Persentase % 100
kabupaten/kota yang
melakukan deteksi
dini untuk infeksi
hepatitis B

Kejadian malaria per per 1.000 orang <1


1.000 orang

Jumlah kab/Kota 1
kabupaten/kota yang
mencapai eliminasi
malaria

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 84


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Jumlah orang % 0
memerlukan
intervensi terhadap
penyakit trofis yang
terabaikan
Jumlah kota dengan kota 0
eliminasi kusta

Jumlah kabupaten kasus 0


/kota dengan
eliminasi filariasis
(berhasil lolos dalam
survei penilaian
transmisi tahap I)

Persentase merokok % 0,20


pada penduduk umur
kurang dari 18 tahun

Persentase merokok % 0,25


pada penduduk umur
lebih besar sama
dengan 15 tahun
Prevalensi obesitas % 0,4
pada penduduk umur
lebih besar sama
dengan 18 tahun

Persentase bayi usia % 75


kurang dari 6 bulan
yang mendapatkan
ASI eksklusif

Angka kematian % 2,8


neonatal (AKN) per
1000 kelahiran hidup

Angka kematian % 2,8


balita (AKBa) per
1000 kelahiran hidup

Prevalensi % 7,8
kekurangan gizi
(underweight) pada
balita
Prevalensi stunting % 0,5
(pendek dan sangat
pendek) pada anak
dibawah 5
tahun/balita
Prevalensi stunting % 0,5
(pendek dan sangat
pendek) dibawah 2
tahun/Baduta

Prevalensi malnutrisi % 0,4


(berat badan/tinggi
badan) anak pada usia
kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe

Rasio daya tampung % 60


Rumah Sakit terhadap
jumlah penduduk

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 85


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Persentase pelayanan % 95
rumah sakit yang
bermutu
Persentase % 85
ketersediaan obat dan
vaksin di puskesmas

Persentase puskesmas % 100


yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja
dan olahraga

Proporsi populasi % 61,93


yang memiliki
fasilitas cuci tangan
dengan sabun dan air

Jumlah kelurahan % 0
yang Open
Defecation Free
(ODF)/stop buang air
besar sembarangan
Persentase fasilitas % 100
pelayanan kesehatan
terakreditasi

Peningkatan Program Persentase penduduk per 100.000 84 Dinas


kapasitas Pemberdayaan yang memanfaatkan penduduk Kesehatan
masyarakat dalam Masyarakat Labkesda
menciptakan Bidang
Cakupan kota yang % 100
gerakan Kesehatan
memberikan
masyarakat hidup
pelayanan kesehatan
sehat

Proporsi peserta % 92,98


jaminan kesehatan
melalui SJSN bidang
kesehatan

Cakupan jaminan % 91,23


kesehatan nasional
(JKN)

Proporsi peserta % 82,5


program jaminan
sosial bidang
ketenagakerjaan

Jumlah penduduk % 91,68


yang dicakup asuransi
kesehatan atau sistem
kesehatan masyarakat
per 1.000 penduduk

Kepadatan dan % 0,58


distribusi tenaga
kesehatan

Program Cakupan SDM % 100 Dinas


Standarisasi
Peningkatan kesehatan sesuai Kesehatan
pelayanan
Kapasitas SDM standar
kesehatan
Kesehatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 86


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Pengendalian dan Program Sediaan Persentase PIRT yang % 40 Dinas
pengawasan Farmasi, Alat memiliki izin edar Kesehatan
produksi alat Kesehatan dan
kesehatan dan Makanan
produk makanan Minuman
yang higienis
Peningkatan Pendidikan, Program Proporsi perempuan % 0,029 Dinas
kesejahteraan penguatan dan Perlindungan dewasa dan anak Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan Perempuan perempuan (umur 15- Perempuan,
pemenuhan hak-hak kaum 64 Tahun) mengalami Perlindungan
hak-hak anak perempuan dan kekerasan (fisik, Anak, dan KB
anak seksual atau
emosional) oleh
pasangan atau mantan
pasangan selain
pasangan dalam 12
bulan terakhir

Program Prevalensi kekerasan % 0,060 Dinas


Perlindungan terhadap anak Pemberdayaan
Khusus Anak perempuan Perempuan,
Perlindungan
Anak, dan KB
Program Persentase % 100 Dinas
Pemenuhan Hak pengembangan forum Pemberdayaan
Anak anak skala kota Perempuan,
Perlindungan
Anak, dan KB
Program Persentase Kader % 100 Dinas
Peningkatan yang aktif Pemberdayaan
Kualitas melaksanakan KIE Perempuan,
Keluarga kepada masyarakat Perlindungan
Anak, dan KB
Pemberdayaan Program TFR (Total Fertility Rata-Rata Anak 2 Dinas
Kelompok Pengendalian Rate) per Wanita) Pemberdayaan
Ketahanan dan Penduduk Perempuan,
Kesejahteraan Perlindungan
Keluarga Anak, dan KB
Program Prevalensi % 80 Dinas
Pembinaan KB penggunaan metode Pemberdayaan
kontrasepsi (CPR) Perempuan,
semua cara pada Perlindungan
pasangan usia subur Anak, dan KB
(PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus
kawin

Proporsi perempuan % 79,74


usia reproduksi (15-
49 tahun) atau
pasangan yang
memiliki kebutuhan
keluarga berencana
dan menggunakan alat
kontrasepsi metode
mode

Peningkatan Program Angka kelahiran Kelahiran per 8,23 Dinas


partisiipasi Pemberdayaan remaja Umur 15-19 1000 WUS) Pemberdayaan
lembaga dan Peningkatan tahun (Age Specific Perempuan,
kemasyarakatan Keluarga Fertility Rate/ASFR Perlindungan
dalam Sejahtera 15-19) Anak, dan KB
pembangunan
daerah Persentase peran % 100
serta organisasi
kemasyarakatan
tingkat kab/kota
dalam pembangunan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 87


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Peningkatan Program Proporsi perempuan % 11 Dinas
peran serta Pengelolaan yang berada di posisi Pemberdayaan
perempuan dalam Sistem Data managerial Perempuan,
pembangunan Gender dan Perlindungan
Anak Anak, dan KB
Program Presentase ARG pada % 0,82 Dinas
Pengarus belanja langsung Pemberdayaan
Utamaan Gender Perempuan,
dan Perlindungan
Pemberdayaan Anak, dan KB
Perempuan
Peningkatan Optimalisasi Program Jumlah perolehan Medali 0 Dinas Pemuda
kualitas pembinaan Pengembangan medali pada event dan Olahraga
organisasi pemuda dan Kapasitas Daya olahraga nasional dan
kepemudaan olahraga Saing internasional
dan olahraga Keolahragaan
Program Tingkat partisipasi 0 Dinas Pemuda
Pengembangan pemuda dalam dan Olahraga
Kapasitas Daya organisasi
Saing kepemudaan dan
Kepemudaan organisasi sosial
kemasyarakatan

Program Tingkat partisipasi % 100 Dinas Pemuda


Pengembangan organisasi dan Olahraga
Kapasitas kepramukaan dalam
Kepramukaan berbagai event
kepramukaan
Peningkatan Penataan Program Persentase % 70 Dinas
pengelolaan tata prasarana, sarana Peningkatan peningkatan PSU Perumahan dan
kota wilayah dan utilitas umum Prasarana, perumahan Permukiman
Sarana dan
Utilitas Umum
(PSU)
Program Persentase pelayanan % 100 Dinas
peningkatan legalisasi bidang Perumahan dan
pelayanan perumahan dan Permukiman
sertifikasi, kawasan permukiman
kualifikasi,
klasifikasi,dan
registrasi bidang
perumahan dan
kawasan
permukiman
Penataan Program Persentase % 80 Dinas
kawasan kumuh Kawasan penanganan kawasan Perumahan dan
perkotaan Permukiman permukiman kumuh Permukiman

Persentase rumah % 100


tangga kumuh
perkotaan

Peningkatan Program Persentase % 75 Dinas


kapasitas rumah Perumahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan
layak huni Kawasan lingkungan Permukiman
Permukiman perumahan dan
Kumuh permukiman di kota
Proporsi rumah % 88
tangga yang memiliki
akses terhadap hunian
yang layak dan
terjangkau
Pemenuhan Program Persentase % 75 Dinas
penyediaan dan Pengembangan peningkatan kualitas Perumahan dan
rehabilitasi rumah Perumahan perumahan Permukiman
korban bencana
atau relokasi
program

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 88


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Peningkatan Peningkatan Program Persentase jumlah % 97,5 Dinas Pekerjaan
ketersediaan pelayanan Pengelolaan Dan rumah tangga yang Umum dan
infrastruktur infrastruktur Pengembangan mendapatkan akses Penataan Ruang
yang dasar kehidupan Sistem terhadap air minum
berkualitas masyarakat Penyediaan Air melalui SPAM
Minum jaringan peipaan dan
bukan jaringan
peipaan terlindungi

Persentase rumah % 97,5


tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sumber air
minum layak
(6.1.1.(a))

Kapasitas prasarana liter/detik 115


air baku untuk
melayani rumah
tangga, perkotaan dan
industri, serta
penyediaan air baku
untuk pulau-pulau
(6.1.1.(b))
Proporsi populasi % 42,5
yang memiliki akses
layanan sumber air
minum aman dan
berkelanjutan
(6.1.1.(c))

Program Rasio luas kawasan % 0 Dinas Pekerjaan


Pengelolaan permukiman rawan Umum dan
Sumber Daya banjir yang Penataan Ruang
Air (SDA) terlindungi oleh
infrastruktur
pengendalian banjir di
WS kewenangan
Kab/Kota
Rasio luas kawasan % 0
permukiman
sepanjang pantai
rawan abrasi, erosi
dan akresi yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengaman pantai di
WS kewenangan
kab/kota

Program Tingkat kemantapan % Dinas Pekerjaan


Pengelolaan dan sistem drainase Umum dan
Pengembangan Penataan Ruang
Sistem Drainase
Program Tingkat kemantapan % 94,20 Dinas Pekerjaan
Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota Umum dan
Jalan Penataan Ruang
Program Persentase jumlah % 0 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan dan rumah tangga yang Umum dan
Pengembangan memperoleh layanan Penataan Ruang
Sistem Air pengolahan air limbah
Limbah domestik
Persentase rumah % 100
tangga yang memiliki
akses terhadap
layanan sanitasi
layak.(6.2.1.(b))

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 89


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Jumlah % 100
desa/kelurahan yang
melaksanakan sanitasi
total berbasis
masyarakat
(STBM).(6.2.1.(c))

Program Persentase volume % 70 Dinas Pekerjaan


Pengembangan sampah yang Umum dan
Sistem dan tertangani Penataan Ruang
Pengelolaan
Persampahan
Regional
Program Persentase kawasan % 50 Dinas Pekerjaan
Pengembangan pemukiman kumuh di Umum dan
Permukiman bawah 10 Ha yang Penataan Ruang
ditangani

Program Rasio tenaga % 0 Dinas Pekerjaan


Pengembangan operator/teknisi/ Umum dan
Jasa Konstruksi analisis yang Penataan Ruang
memiliki sertifikat
kompetensi
Peningkatan Program Rasio kepatuhan IMB % 65 Dinas Pekerjaan
kualitas tata Penataan Umum dan
ruang wilayah Bangunan dan Penataan Ruang
Lingkungannya
Program Rasio Kepatuhan IMB % 70 Dinas Pekerjaan
Penataan kab/kota Umum dan
Bangunan Penataan Ruang
Gedung
Program Persentase % 100 Dinas Pekerjaan
Penyelenggaraan Teenuhinya peran tata Umum dan
Penataan Ruang ruang dan pertanahan Penataan Ruang

Jumlah peserta yang orang 4000


mengikuti Kegiatan

Program Jumlah dokumen dok 5


Penyelenggaraan yang tersusun
Penataan Ruang
Jumlah aplikasi yang aplikasi 1
dihasilkan

Penataan dan Program Persentase % 85 Dinas Pekerjaan


Penyediaan tanah Penatagunaan pemanfaatan tanah Umum dan
untuk Tanah yang sesuai dengan Penataan Ruang
pembangunan peruntukan tanahnya
daerah di atas izin lokasi
dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang
diterbitkan

Program Persentase ganti % 100 Dinas Pekerjaan


Penyelesaian kerugian dan santunan Umum dan
Ganti Kerugian tanah untuk Penataan Ruang
dan Santunan pembangunan
Tanah Untuk
Pembangunan
Program Persentase izin lokasi % 100 Dinas Pekerjaan
Pengelolaan Izin yang sesuai dengan Umum dan
Lokasi RTRW Penataan Ruang
Program Persentase % 100 Dinas Pekerjaan
Penyelesaian penyelesaian sengketa Umum dan
Sengketa Tanah tanah Penataan Ruang
Garapan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 90


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Program Persentase redistribusi % 100 Dinas Pekerjaan
redistribusi tanah dan ganti Umum dan
tanah dan ganti kerugian program Penataan Ruang
kerugian tanah kelebihan
program tanah maksimum dan tanah
kelebihan absentee
maksimum dan
tanah absentee
Program Persentase luas tanah % 85 Dinas Pekerjaan
pengelolaan yang dimanfaatkan Umum dan
tanah kosong (berdasarkan izin Penataan Ruang
membuka tanah)

Program Terdatanya % 100 Dinas Pekerjaan


pengelolaan izin pengelolaan izin Umum dan
membuka tanah membuka tanah Penataan Ruang
Rehabilitasi Peningkatan Program Persentase % 70 Dinas
kerusakan pengawasan dan Pengendalian terkendalinya B3 dan Lingkungan
lingkungan pengendalian Bahan limbah B3 Hidup
hidup kegiatan yang Berbahaya dan
beotensi merusak Beracun (B3)
kualitas dan Limbah
lingkungan hidup Bahan
Berbahaya dan
Beracun
(Limbah B3)

Program Kualitas air danau mg/l 2 Dinas


Pengendalian Lingkungan
Proporsi luas lahan % 3
Pencemaran Hidup
kritis yang
dan/atau
direhabilitasi terhadap
Kerusakan
luas lahan
Lingkungan
keseluruhan
Hidup
Kualitas air sungai mg/l 5,54
sebagai sumber air
baku
Program Persentase sampah % 86,5 Dinas
Pengelolaan perkotaan yang Lingkungan
Persampahan tertangani Hidup
Persentase timbulan % 13,5
sampah yang di daur
ulang
Program Jumlah pemberian Penghar-gaan 1 Dinas
Penghargaan penghargaan Lingkungan
Lingkungan lingkungan hidup Hidup
Hidup Untuk tingkat daerah
Masyarakat kabupaten/kota
Program Persentase dokumen % 80 Dinas
Perencanaan perencanaan Lingkungan
Lingkungan lingkungan hidup Hidup
Hidup yang tersusun
Program Jumlah perusahaan Perusahaan 0 Dinas
Pembinaan dan yang menerapkan SNI Lingkungan
Pengawasan ISO 14001 Hidup
Terhadap Izin
Lingkungan dan
Izin
Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (PPLH)
Program Persentase % 80 Dinas
Penanganan penanganan Lingkungan
Pengaduan pengaduan Hidup
Lingkungan lingkungan hidup
Hidup

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 91


Perubahan pada TA 2021 OPD
Prioritas Arah kebijakan
Program Indikator Satuan Target Pengampu
Program Persentase terbangun % 21,1 Dinas
Pengelolaan dan teeliharanya Lingkungan
Keanekaragama sumber daya Hidup
n Hayati keanekaragaman
(Kehati) hayati Kota
Pangkalpinang

BAB IV
KONDISI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN

4.1.Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan


Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksud meliputi semua transaksi
keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan sulus.
Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya sulus atau defisit

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 92


merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah. Sulus terjadi apabila realisasi anggaran pendapatan
daerah lebih besar dari realisasi anggaran belanja daerah, sedangkan
defisit dapat terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari
realisasi anggaran belanja daerah.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, meliputi :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pembiayaan daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6. Penerimaan piutang daerah.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup :
1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah.
Kondisi RAPBD Tahun Anggaran 2021, secara umum mengalami
defisit. Hal ini disebabkan penerimaan lebih kecil dari pengeluaran
belanja. Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai
dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan
pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali
pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. SiLPA merupakan dana
milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko
fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak
ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk
menutup defisit tersebut.
Kebijakan sulus ini pada satu sisi diperlukan dalam rangka
meningkatkan perekonomian daerah khususnya melalui pengeluaran

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 93


pemerintah (goverment expenditure) pada sektor ekonomi yang mengalami
kelesuan (declining). Kondisi RAPBD TA. 2021 adalah defisit hal ini
dikarenakan estimasi penerimaan lebih kecil dari pengeluaran belanja.

4.2.Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan


Persoalan yang mendasar dalam pembiayaan pada RAPBD Tahun
Anggaran 2021 adalah proses penganggaran yang tidak efektif yang
disebabkan oleh besaran SiLPA yang terlalu tinggi. Besaran SiLPA juga
diperlukan untuk mengantisipasi belanja tahun berikutnya. Oleh karena
itu, rasio antar SiLPA terhadap total belanja APBD harus mengalami
penurunan pada periode-periode berikutnya. Hal ini menunjukan bahwa,
arah kebijakan penerimaan pembiayaan APBD adalah mengoptimalkan
perencanaan penggunaan biaya sehingga lebih efisien dan efektif dan
memanajemen penggunaan SiLPA kepada kegiatan yang strategis
sehingga lebih meningkatkan nilai penggunaan penerimaan pembiayaan
APBD.

4.3.Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan


Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah
daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan sulus
anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), hasil divestasi
(dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.
Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021,
diarahkan sebagai berikut:
1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan
Merencanakan perubahan penerimaan dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagai salah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 94


satu sumber pendanaan pada perubahan pembiayaan
penerimaan Tahun 2021, yaitu menambah rencana
penggunaan SiLPA yang sudah teasang pada APBD Tahun
Anggaran 2021.
2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan pengeluaran pada perubahan pembiayaan
pengeluaran Tahun 2021 adalah penyertaan modal kepada
BUMN/BUMD
Secara umum pembiayaan daerah tahun 2021 meningkat dari
semula 44.383.221.626,- menjadi 91.812.948.512 atau meningkat
sebesar 47.429.726.886 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1
Tabel 4.1
Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021
Bertambah/
Jumlah
(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Setelah
Rupiah %
Perubahan Perubahan
6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 48.383.221.626 95.812.948.512 47.429.726.886 98%


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
6.1.01 48.383.221.626 95.812.948.512 47.429.726.886 98%
Tahun Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 48.383.221.626 95.812.948.512 47.429.726.886 98%

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0%


6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0%
Pembiayaan Netto 44.383.221.626 91.812.948.512 47.429.726.886 107%

BAB V
Program dan Kegiatan

Perubahan APBD tahun anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari


pelaksanaan perubahan JMD 2018-2023. Visi misi Walikota dan Walikota
teilih periode 2018-2023 merupakan acuan dalam penyusunan perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021. Adapun Visi
Walikota dan Walikota periode 2018-2023, yaitu: “Mewujudkan
Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”(Sejahtera Nyaman Unggul
Makmur)
Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 95


jangka menengah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan
Kemiskinan.
2. Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan
Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi
Bencana.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju
Tercapaianya Good Governance.
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang
Berkeadilan.
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapaiannya Visi Misi
Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 maka pembangunan
daerah tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan Perubahan JMD Kota
Pangkalpinang tahap ketiga Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mencapai
tujuan pembangunan, antara lain:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk
ketentraman dan kenyamanan lingkungan
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan
daerah
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan,
dan kesetaraan gender
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui
pengelolaan lingkungan hidup yang handal.
Hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan
dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:
Tabel 5.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Perubahan JMD
Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
TUJUAN SASARAN
VISI: “MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM”
(SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL MAKMUR)

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 96


TUJUAN SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan
sektor unggulan daerah
pengembangan potensi sektor pariwisata daerah
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
Meningkatkan kesejahteraan sosial Menurunnya tingkat kemiskinan
masyarakat
Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan
Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana
Meningkatkan kualitas perlindungan Meningkatnya Keberdayaan dan ketahanan masyarakat
masyarakat untuk ketentraman dan dalam menghadapi risiko bencana
kenyamanan lingkungan
Meningkatkan kualitas perlindungan Meningkatnya Keberdayaan dan ketahanan masyarakat
masyarakat untuk ketentraman dan dalam menghadapi risiko bencana
kenyamanan lingkungan Meningkatnya Kondisi keamanan daerah
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapaianya Good
Governance
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
Meningkatkan implementasi reformasi keuangan daerah
birokrasi pemerintahan daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan
profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkeadilan.
Meningkatnya kualitas pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan
gender dalam berbagai sektor pembangunan
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan
pembangunan melalui pengelolaan permukiman layak huni
lingkungan hidup yang handal Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Sumber : Perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan
Visi Walikota dan Wakil Walikota didukung dengan 5 Misi Pembangunan
Kota Pangkalpinang yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran
pokok yang telah ditetapkan. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi
dapat dilihat dari capaian indikator sasaran pembangunan.
Indikator sasaran pembangunan daerah harus selaras dengan
indikator sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Arah kebijakan
pembangunan nasional dan provinsi merupakan pedoman untuk
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana
program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui
Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 97
pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down,
holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keselarasan Prioritas Pembangunan
Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi dapat dilihat dari kesamaan
indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan
secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Target indikator
makro sasaran pembangunan daerah Kota Pangkalpinang pada Perubahan
RKPD Tahun 2021 ditetapkan dengan kalkulasi yang cukup optimis, dan
realistis, dengan pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 dapat mereda
serta aktivitas perekonomian dan masyarakat pada umumnya dapat
berjalan sebagaimana mestinya.
Memasuki triwulan II, dimana pandemi COVID-19 yang sampai saat
ini masih belum mereda dan bahkan cenderung meningkat di beberapa
daerah di Indonesia, sehingga beengaruh juga terhadap kondisi
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.
Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dan dilanjutkan dengan PPKM Level 3-4 di Pulau Jawa dan Bali
untuk memperketat kegiatan masyarakat dalam rangka mencegah
penyebaran COVID-19 yang semakin meluas berdampak pada kinerja
kegiatan perekonomian Bangka Belitung termasuk juga melemahnya daya
beli masyarakat karena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.
Disisi lain Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan
perlindungan sosial dengan memberikan bantuan sosial dalam rangka
membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selain
memastikan kebutuhan masyarakat teenuhi, bantuan sosial (bansos)
tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat selama PPKM
sekaligus untuk menjaga agar masyarakat miskin tidak semakin
bertambah.
Hal ini menjadi pertimbangan Kota Pangkalpinang melakukan
penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi, tujuan, dan sasaran
pembangunan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2021, yang tertuang
dalam Tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 5.2
Target Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pangkalpinang Tahun 2021
Target

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 98


Indikator RKPD Perubahan RKPD
Nasional Provinsi
2021 2021
1 2 3 4 5
Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5-5,5 2,92 5,50 0,83
Tingkat Kemiskinan (%) 9,2-9,7 4,70 4,60 4,24
Tingkat Pengangguran (%) 7,5-8,2 5,11 4,95 6,74
Gini Ratio 0,38-0,39 0,260 0,245 0,272
IPM 71,98 71,55 77,35 79,17
Laju Inflasi (%) 3,01 3,00 0,23 0,83
Sumber : JMN 2020-2024, Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2021, Perubahan JMD Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2023, Permendagri 40/2020-Pedoman Penyusunan RKPD 2021

Pembangunan daerah tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari


pelaksanaan JMD Kota Pangkalpinang dengan tema yang sudah
disesuaikan dengan kondisi yaitu “Percepatan pemulihan ekonomi
melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar”. Keterkaitan dan
persandingan antara tema pembangunan nasional, tema pembangunan
provinsi dengan tema pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:
Tabel 5.3
Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Dengan Tema Pembangunan Nasional dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
TEMA PEMBANGUNAN
TEMA PEMBANGUNAN KOTA TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI
NASIONAL
“Percepatan pemulihan
ekonomi melalui pembangunan “Percepatan Pemulihan Ekonomi
“Mempercepat Pemulihan
infrastruktur berbasis melalui Pengembangan Potensi
Ekonomi dan Reformasi
ekonomi, pemberdayaan Daerah Berbasis Masyarakat dan
Sosial”
masyarakat dan peningkatan Peningkatan Pelayanan Dasar”
pelayanan dasar”
Sumber: Perubahan RKPD bappeda(diolah 2021)

Dari persandingan tersebut terlihat bahwa tema pembangunan Kota


Pangkalpinang mendukung dan selaras dengan tema pembangunan
nasional dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dukungan dan keselarasan tersebut khususnya terletak pada kesadaran
pentingnya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat guna
melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang menurun akhir-akhir ini
sebagai dampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah COVID-19.
Pembangunan ini diarahkan pada pemulihan ekonomi dampak dari
penyebaran virus COVID-19 melalui pembangunan infrastruktur dasar
masyarakat yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 99


dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas
pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, penyaluran bantuan sosial
dan jaringan pengaman nasional. Adapun program dan kegiatan APBD
menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dijelaskan pada tabel
5.4 sebagai berikut:
Tabel 5.4

Program dan Kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada
Perubahan Tahun Anggaran 2021
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 100


1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.2.01.23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.02.2.02.36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.39
Pertama

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
1.01.02.2.02.40
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan
1.01.02.2.04.03
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
1.01.04.2.01
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
1.01.04.2.01.01
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
1.01.04.2.01.02
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 101


1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.02.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.02.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan
1.02.02.2.01.21
Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 102


1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
1.02.02.2.02.28
Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
1.02.02.2.02.36
Obat Massal)
1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
1.02.02.2.04
Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
1.02.02.2.04.01
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
1.02.02.2.04.02
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
1.02.03.2.02
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
1.02.04.2.01
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
1.02.04.2.01.01
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
1.02.04.2.01.02
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
1.02.04.2.03.01 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa
1.02.04.2.04
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
1.02.04.2.04.01 Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 103


1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1.02.04.2.05.01
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1.02.05.2.01
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
1.02.05.2.03
Daerah Kabupaten/Kota

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
1.02.05.2.03.01
Daya Masyarakat (UKBM)

1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
1.02.02.2.02.36
Obat Massal)
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 104


1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 105


1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
1.02.02.2.02.36
Obat Massal)
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
1.02.02.2.02.28
Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
1.02.02.2.02.36
Obat Massal)
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 106


1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
1.02.02.2.02.19
Lainnya
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02.0.00.0.00.01.0011 RSUD Depati Hamzah
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02
MASYARAKAT

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 107


Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1.02.02.2.01
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan


1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
1.02.03.2.02
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD


1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.03.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)
1.03.02.2.01
Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali
1.03.02.2.01.03
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota


1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai
1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 108


1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1.03.03.2.01
Kabupaten/Kota
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Peipaan di Kawasan Perkotaan

1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota


1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
1.03.06.2.01
dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan


1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis


1.03.07.2.01.01
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
1.03.08.2.01
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1.03.08.2.01.01 Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi
SIMBG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
1.03.08.2.01.02
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA


1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
1.03.09.2.01.01
Lingkungan di Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan
1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 109


1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
1.03.12.2.01
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.04.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.04.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.04.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.04.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 110


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.04.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1.04.02.2.01
Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program
1.04.02.2.01.01
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

1.04.02.2.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
1.04.02.2.02
Program Kabupaten/Kota

Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada


1.04.02.2.02.01
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
1.04.02.2.02.04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.04.02.2.06.01
Terintegrasi secara Elektronik
1.04.02.2.06.02 Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)
1.04.02.2.06.04
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
1.04.03.2.02
(sepuluh) Ha

1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan


1.04.03.2.02.02
Permukiman Kumuh

1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
1.04.03.2.03.01
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi
1.04.05.2.01.02
Hunian

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 111


Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
1.04.05.2.01.03
Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1.05
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
1.05.02.2.01
Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
1.05.02.2.01.01
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat


1.05.02.2.01.03
Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.05
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan
1.05.02.2.01.07
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
1.05.02.2.02.02
Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
1.05.04
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 112


Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan
1.05.04.2.01
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
1.05.04.2.01.06
Diri
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.05.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per
1.05.03.2.01.02
Jenis Bencana)
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 113


1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
1.06.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1.06.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
1.06.02.2.03.02
Kabupaten/Kota
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
1.06.04.2.01
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
1.06.04.2.02
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan
1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TEADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
2.07.03.2.01.01
Klaster Kompetensi
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 114


2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2.07.04.2.05 Penerbitan Peanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Peanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah
2.07.04.2.05.01
Kabupaten/Kota
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
2.07.05.2.01
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
2.07.05.2.01.03
Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
2.07.05.2.02
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2.07.05.2.02.02
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB


2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.08.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.08.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
2.08.03.2.01.01
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan
2.08.03.2.01.02
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
2.08.03.2.02
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
2.08.03.2.02.01
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
2.08.03.2.02.02
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 115


Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
2.09.03.2.01
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
2.09.03.2.04
Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
2.09.03.2.04.02
Lokal
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan
2.09.04.2.02.02
Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
2.10.05.2.01
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
2.10.05.2.01.02
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 116


2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.11.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.01
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi
2.11.09.2.01.01
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2.11.10.2.01
Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
2.11.11.2.01.03
dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 117


2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.12.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.12.01.2.13 Penataan Organisasi
2.12.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2.12.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait
2.12.02.2.02.02
Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait
2.12.03.2.01.05
Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB


2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
2.14.02.2.01
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
2.14.03.2.01
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program
2.14.03.2.02.03 KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
2.14.03.2.03
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2.14.03.2.03.01
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 118


2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
2.14.03.2.03.08
termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah


2.14.03.2.04
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
2.14.04.2.01
Keluarga
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi
2.14.04.2.01.08
Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.14.04.2.02 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan
2.14.04.2.02.01
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional
2.14.04.2.02.02 Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan


2.14.04.2.02.03 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 119


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.15.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
2.15.02.2.04.02
Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.16.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 120


2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.16.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
2.16.03.2.01
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan
2.16.03.2.01.02
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
2.16.03.2.02.10
Daerah
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN


2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.17.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 121


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
2.17.01.2.09.11
Lainnya
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2.17.04.2.01
Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN


Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
2.17.05.2.01
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
2.17.05.2.01.01
Koperasi
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,


2.17.06.2.01.01 Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
2.17.07.2.01
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
2.17.08.2.01.01
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TEADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.18.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 122


2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Teadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
2.18.04.2.01
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Teadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
2.18.04.2.01.01
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2.18.05.2.01
Kabupaten/Kota
2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat
2.18.06.2.01
Daerah Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
2.18.06.2.01.01
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.19.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda
2.19.02.2.01
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
2.19.02.2.01.02
Pemula
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
2.19.03.2.01
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.19.03.2.01.03
Kabupaten/Kota

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 123


2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
2.20.02.2.01.01
Sektoral
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik
2.21.02.2.01.03
dan Non Elektronik

2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PEUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 124


2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
2.23.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2.23.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PEUSTAKAAN
2.23.02.2.01 Pengelolaan Peustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Peustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PEUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.25.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 125


3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
3.25.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.25.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
3.25.03.2.01
Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota


3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
3.25.06.2.03
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah
3.25.06.2.03.01
Kabupaten/Kota
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.26.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.26.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 126


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
3.26.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi
3.26.02.2.03.04
Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
3.26.03.2.01
Pariwisata Kabupaten/Kota

Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar
3.26.03.2.01.01
Negeri

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata
3.26.03.2.01.02
Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar
3.26.03.2.01.03
Negeri
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01
Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.27.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3.27.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan
3.27.02.2.01.01
Spesifik Lokasi

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
3.27.02.2.02
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
3.27.02.2.03
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 127


3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan
3.27.02.2.05
Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan


3.27.03.2.01.01
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
3.27.04.2.01
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis


Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
3.27.04.2.03
Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan


3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
3.27.05.2.01.01
Perkebunan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk
3.30.02.2.05
Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN


3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
3.30.04.2.02
Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
3.30.04.2.02.02
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu)
3.30.04.2.02.03
Kabupaten/Kota

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota


3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 128


Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor
3.30.05.2.01
Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional


3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan
3.31.03.2.01
Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
3.31.03.2.01.01 Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL


Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
3.31.04.2.01
Kewenangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
3.31.04.2.01.01
Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 129


4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
4.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 130


4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
4.01.03.2.04.01
Perikanan
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
4.02.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 131


4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD
4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
5.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01.07
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 132


5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01.01
(JPD, JMD dan RKPD)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan


5.01.03.2.01.05
Manusia (JPD, JMD dan RKPD)

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian


5.01.03.2.02.01
(JPD, JMD dan RKPD)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (JPD, JMD
5.01.03.2.02.05
dan RKPD)
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03.01
(JPD, JMD dan RKPD)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan


5.01.03.2.03.05
(JPD, JMD dan RKPD)
5.02 KEUANGAN
5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA


5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 133


5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
5.02.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.02.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah
5.02.02.2.01.07
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
5.02.02.2.01.08
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas
5.02.02.2.02.09
SP2D dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan
5.02.02.2.03.03
dan Semesteran

5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban


5.02.02.2.03.05 Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi


5.02.02.2.03.09
Pemerintah Daerah

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah


5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
5.02.02.2.05
Daerah

5.02.02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah


5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah
5.02.02.2.05.03
Kabupaten/Kota

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 134


5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
5.02.03.2.01.10
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak
5.02.04.2.01.07
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
5.03.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5.03.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 135


5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan
5.03.02.2.01.02
ASN
5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
5.03.02.2.01.09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
5.04.02.2.01.03 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
5.04.02.2.02.07
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
5.05.02.2.01.05
Daerah, Reformasi Birokrasi
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi
5.05.02.2.04.02
dan Penerapan Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat
5.05.02.2.04.03
Inovatif
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 136


6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
6.01.02.2.01.07
Pemeriksaan APIP
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 137


7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
7.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Pasir Putih
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sinar Bulan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 138


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Temberan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Semabung Lama
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Air Mawar
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Bacang
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 139


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Air Itam
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
7.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 140


Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Pintu Air
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Bintang
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gajah Mada
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 141


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Masjid Jamik
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Asam
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Melintang
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Parit Lalang
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 142


7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Keramat

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
7.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 143


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Taman Bunga
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Bukit Merapin

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Air Kepala Tujuh
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 144


7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Bukit Sari
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tua Tunu Indah
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kacang Pedang
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 145


7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
7.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Opas Indah


7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Gedung Nasional
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 146


7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Batin Tikal
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Rawa Bangun
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Kejaksaan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 147


7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
7.01.01.2.09.01
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
7.01.04.2.01.01
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pasir Garam
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Lontong Pancur

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 148


7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ketapang
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Ampui
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Rejosari
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 149


7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Batu Intan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 150


7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Bukit Besar
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Semabung Baru
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Sriwijaya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Pasar Padi
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 151


7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat
7.01.02.2.01.01
Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7.01.03.2.02.01
Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan
7.01.05.2.01.07
tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Gabek Satu
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 152


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Gabek Dua
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Selindung Baru
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Air Salemba
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Selindung
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan


7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 153


7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.0.00.0.00.07.0006 Kelurahan Jerambah Gantung
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7.01.02.2.02
Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
8.01.01.2.09.02
Operasional atau Lapangan
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
8.01.02.2.01
Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8.01.02.2.01.04
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI


8.01.03
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 154


Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.2.01
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8.01.03.2.01.02 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8.01.03.2.01.03 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
8.01.03.2.01.05
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan


8.01.04.2.01
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan


8.01.04.2.01.05
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
8.01.05.2.01
dan Budaya

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
8.01.05.2.01.05 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN


8.01.06
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan


8.01.06.2.01
Penanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang


8.01.06.2.01.03 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang


8.01.06.2.01.04 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Sumber : SIPD ( data diolah,2021)

Dengan memperhatikan dampak penyebaran pandemi COVID-19


yang terus berlanjut serta berbagai kebijakan yang terus dilakukan
pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan dampak pandemi
COVID-19, maka tema pembangunan daerah pada Perubahan APBD Tahun
2021 tetap berfokus pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi
melalui pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yang mendorong
percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelaksanaan
pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan,
mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman
nasional. Disamping itu upaya peningkatan pelayanan kesehatan tetap
terus dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dalam upaya mempercepat

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 155


terwujudnya herd immunity atau kekebalan komunitas guna menekan laju
pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Tema Tahun 2021 adalah
“Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur
berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan
dasar”
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta
target kinerja pada Perubahan JMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
Sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yang hendak dicapai adalah
sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi,
misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota teilih tahun 2018-
2023.

BAB VI
PENUTUP

Dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya merupakan


implementasi dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dalam kerangka kebijakan (regulatory framework), yang selanjutnya
dituangkan ke dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Kesemua bentuk pendapatan, belanja dan
pembiayaan ini dirumuskan dalam kerangka regulasi sesuai dengan
berbagai aturan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
mengacu pada berbagai aturan tentang pengelolaan keuangan daerah,
antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Terhadap pengalokasian belanja
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada rancangan perubahan
APBD Tahun 2021 ini akan dilakukan penyesuaian terhadap program
dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 156


baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan tetap mengacu pada kebijakan umum
anggaran dan prioritas, plafon anggaran sementara yang telah disepakati
serta sesuai dengan nota keuangan yang disampaikan ini.
Sebagai penjabaran dari perubahan RKPD, maka Nota Keuangan
yang disajikan berisi tentang rencana pendapatan yang disusun ke dalam
kelompok program dan kegiatan SKPD, dalam skala prioritas yang
mencerminkan kebutuhan masyarakat. Penetapan estimasi pendapatan
merupakan pencerminan kondisi realistis yang ada, hal ini didasari pada
tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang akan mempengaruhi
daya beli masyarakat, oleh sebab itu beberapa upaya yang dilaksanakan
dalam peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi.
Akhirnya penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 ini kiranya dapat dibahas dan menjadi
pertimbangan pihak legislatif untuk saling mengisi, memberikan
pemikiran konstruktif serta saling menghargai perbedaan persepsi untuk
mencapai kemufakatan bersama.
Dalam penyusunan nota keuangan dan rancangan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 ini kami dari Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) Kota Pangkalpinang menyadari masih banyak
kekurangan, karena kami hanyalah manusia biasa yang dalam segala hal
terdapat kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala selalu
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.
Sekian dan terima kasih.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, September 2021


WALIKOTA PANGKALPINANG,

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 157


H.MAULAN AKLIL

Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 158


Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2021 159

Anda mungkin juga menyukai