PERUBAHAN RENCANA
KERJA
TAHUN 2021
PENDAHULUAN
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
Evaluasi capaian rencana kerja Dinas Perikanan tahun 2021 sampai dengan
Triwulan II dari 5 program, 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang dituangkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021,
secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor 689.600,00 0,43 - sw 689.600,00
bahan Cetak
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota 161.560.000,00 99,57 - sw 161.560.000,00
-
3 25 01 2 2 02 Adminitrsi Keuangan Perangkat Daerah
4 3 25 01 2 2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 8.335.942.577,00 43,97 58,22 25,60 57,75 4.814.370.792,00 3.521.571.785,00
5 1 01 01 01 0001 Gaji Pokok PNS/ uang Revresentasi 3.266.223.975,00 39,18 58,33 22,86 51,44 1.680.123.356,00 1.586.100.619,00
5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 457.271.357,00 5,49 58,33 3,20 36,86 168.531.550,00 288.739.807,00
5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 216.756.750,00 2,60 58,33 1,52 60,57 131.285.000,00 85.471.750,00
5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 94.221.750,00 1,13 58,33 0,66 58,16 54.795.000,00 39.426.750,00
5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 202.920.840,00 2,43 58,33 1,42 53,55 108.670.160,00 94.250.680,00
5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS 18.713.964,00 0,22 58,33 0,13 39,65 7.419.908,00 11.294.056,00
5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73.553,00 0,00 58,33 0,00 32,99 24.264,00 49.289,00
5 1 01 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 338.116.944,00 4,06 58,33 2,37 40,24 136.059.970,00 202.056.974,00
5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 965.632.440,00 11,58 58,33 6,76 82,02 792.002.444,00 173.629.996,00
5 1 01 02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi pns 21.894.276,00 0,26 58,33 0,15 25,00 5.473.569,00 16.420.707,00
5 1 01 02 05 0001 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Asn 2.243.896.728,00 26,92 58,33 15,70 57,26 1.284.944.052,00 958.952.676,00
5 1 01 03 07 0001 Honororium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 494.100.000,00 5,93 58,33 3,46 90,07 445.041.519,00 49.058.481,00
5 1 01 03 07 0002 Honororium Pengadaan Barang dan jasa 16.120.000,00 0,49 58,33 0,29 - - 16.120.000,00
6 3 25 01 2 03 Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 89.930.000,00 0,47 58,33 0,28 28,29 25.440.000,00 64.490.000,00
5 1 02 02 01 0003 Belanja Bimbingan Teknis 75.000.000,00 83,40 58,33 48,65 27,73 20.800.000,00 sw 54.200.000,00
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjal anan Dinas Biasa 14.930.000,00 16,60 58,33 9,68 31,08 4.640.000,00 sw 10.290.000,00
7 3 25 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 39.746.000,00 0,21 52,39 0,11 18,16 7.216.000,00 32.530.000,00
Bangunan Kantor
5 1 02 01 01 0009 Belanja bahan isi tabung pemadam kebakaran 10.850.000,00 27,30 58,33 15,92 - sw 10.850.000,00
5 1 02 01 01 0031 Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor alat 28.340.000,00 71,30 35,65 25,46 7.216.000,00 sw 21.124.000,00
listrik 50,00
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor 556.000,00 1,40 0,82 - sw 556.000,00
bahan untuk kegiatan kantor lainnya 58,33
8 3 25 01 2 06 02 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.480.800,00 0,76 58,33 0,44 28,62 41.350.200,00 103.130.600,00
5 1 02 01 01 0012 Belanja bahan - bahan lainnya 636.000,00 0,44 58,33 0,26 - sw 636.000,00
5 1 02 01 01 0024 Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor alat 125.865.000,00 87,12 50,81 27,13 34.144.200,00 sw 91.720.800,00
tulis kantor 58,33
5 1 02 01 01 0024 Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor alat 17.979.800,00 12,44 7,26 40,08 7.206.000,00 sw 10.773.800,00
/Bahan untuk keperluan lainnya (pembersih) 58,33
9 3 25 01 2 06 04 Penyediaan Bahan logistik Kantor 120.400.000,00 0,64 58,33 0,37 37,76 45.460.000,00 74.940.000,00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 46.150.000,00 38,33 58,33 22,36 40,00 18.460.000,00 sw 27.690.000,00
5 1 02 01 01 0058 Belanja Makan dan Minum aktivitas lapangan 74.250.000,00 61,67 35,97 36,36 27.000.000,00 sw 47.250.000,00
(petugas keamanan kantor) 58,33
10 3 25 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.314.000,00 0,37 58,33 0,22 23,29 16.374.300,00 53.939.700,00
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor 49.314.000,00 70,13 40,91 25,90 12.774.300,00 sw 36.539.700,00
bahan Cetak 58,33
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor 21.000.000,00 29,87 17,42 17,14 3.600.000,00 sw 17.400.000,00
Sauvenir/ Cendera Mata 58,33
11 3 25 01 2 06 06 Penyediaan Bahan bacaan dan perundang - undangan 29.700.000,00 0,16 58,33 0,09 2,02 600.000,00 29.100.000,00
5 1 02 02 01 0062 Belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah 29.700.000,00 100,00 58,33 58,33 2,02 600.000,00 sw 29.100.000,00
12 3 25 01 2 06 09 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 547.095.000,00 2,89 58,33 1,68 24,26 132.741.500,00 414.353.500,00
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjal anan Dinas Biasa 194.750.000,00 35,60 58,33 20,76 27,82 54.189.000,00 sw 140.561.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjal anan Dinas dalam kota 352.345.000,00 64,40 58,33 37,57 22,29 78.552.500,00 sw 273.792.500,00
-
13 3 25 01 2 06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 147.000.000,00 0,78 58,33 0,45 30,61 45.000.000,00 102.000.000,00
5 1 02 04 01 0039 Elektonik pada
Belanja jasa SKPD
informasi dan teknologi 72.000.000,00 orang/ bulan 48,98 58,33 28,57 41,67 30.000.000,00 sw 42.000.000,00
5 1 02 04 01 0055 Belanja jasa iklan/ reklame, Film dan pemotretan 60.000.000,00 pertayang 40,82 58,33 23,81 25,00 15.000.000,00 sw 45.000.000,00
5 1 02 04 01 0063 Belanja kawat / Faximil e Internet/TV berl angganan 15.000.000,00 tahun 10,20 58,33 5,95 - sw 15.000.000,00
16 3 25 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 77.100.000,00 0,41 58,33 0,24 55,25 42.600.000,00 34.500.000,00
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor bahan 7.500.000,00 9,73 5,67 26,67 2.000.000,00 sw 5.500.000,00
untuk kegiatan kantor lainnya 58,33
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 69.600.000,00 Orang Bulan 90,27 58,33 52,66 58,33 40.600.000,00 sw 29.000.000,00
17 3 25 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik 377.998.310,00 1,99 58,33 1,16 27,25 103.001.677,00 274.996.633,00
5 1 02 02 01 0061 BelanjaTagihan Listrik 305.998.310,00 kwh 80,95 58,33 47,22 29,18 89.284.294,00 sw 216.714.016,00
5 1 02 04 01 0063 Belanja kawat / Faximile Internet/TV berlangganan 72.000.000,00 paket 19,05 58,33 11,11 19,05 13.717.383,00 sw 58.282.617,00
-
18 3 25 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.200.000,00 0,10 58,33 0,06 50,00 9.600.000,00 9.600.000,00
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Supir 19.200.000,00 Orang Bulan 100,00 58,33 58,33 50,00 9.600.000,00 sw 9.600.000,00
20 3 25 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 78.410.000,00 0,41 58,33 0,24 38,14 29.907.433,00 48.502.567,00
pajak, Perizinan Kedaraan Dinas Operasional Lapangan
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas 1.600.000,00 liter 2,04 58,33 1,19 - sw 1.600.000,00
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 14.000.000,00 Unit/ Tahun 17,85 58,33 10,41 28,24 3.954.000,00 sw 10.046.000,00
5 1 02 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan 62.810.000,00 unit 80,10 46,73 41,32 25.953.433,00 sw 36.856.567,00
Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang
58,33
21 3 25 01 2 09 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 139.497.000,00 0,74 16,57 0,12 8,18 11.410.000,00 128.087.000,00
Lainnya
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas 16.637.000,00 liter 26,49 - - sw 16.637.000,00
5 1 02 02 01 0035 Belanja Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik 17.600.000,00 Orang/Bulan 12,62 41,67 5,26 36,36 6.400.000,00 sw 11.200.000,00
5 1 02 03 02 0022 Bel;anja Pemeliharaan alat Besar - Alat Bantu - Elktrik 7.190.000,00 unit 5,15 - - sw 7.190.000,00
Generating Set
5 1 02 03 02 0115 Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah Tangga - 15.000.000,00 Unit/ Tahun 10,75 - - sw 15.000.000,00
Alat Kantor - Alat Reproduksi
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah Tangga - 12.200.000,00 Unit/ Tahun 8,75 2,19 20,00 2.440.000,00 sw 9.760.000,00
Alat Kantor - Alat Pendingin 25,00
5 1 02 03 02 0404 Belanja Pemeliharaan Kompute- Komputer Unit - 7.500.000,00 Unit/ Tahun 5,38 - - sw 7.500.000,00
Komputer Jaringan
5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Kompute- Komputer Unit - 10.950.000,00 Unit/ Tahun 7,85 1,96 14,70 1.610.000,00 sw 9.340.000,00
Personal Komputer 25,00
5 1 02 03 02 0411 Belanja Pemeliharaan Kompute- Komputer Unit - 12.420.000,00 Unit/ Tahun 8,90 - - sw 12.420.000,00
Peralatan Komputer Lainnya
5 1 02 03 02 0411 Belanja Pemeliharaan Kalat Produksi- Pengolah dan 40.000.000,00 Unit/ Tahun 28,67 7,17 2,40 960.000,00 sw 39.040.000,00
Pemurnian- pengolahan Pemurnian - Alat Pengolah
Air 25,00
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 268.800.000,00 Orang Bulan 57,34 50,00 28,67 50,00 134.400.000,00 sw 134.400.000,00
5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 100.000.000,00 tahun 21,33 8,53 - sw 100.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor 40,00
5 1 03 04 01 0001 Belanja Rehab Aula Kanor Dinas Perikanan -
- Konsultan Perencana 6.000.000,00 Paket 1,28 50,00 0,64 - sw 6.000.000,00
- Konsultan Pengawas 9.000.000,00 Paket 1,92 - - sw 9.000.000,00
- Rehab Aula Dinas Perikanan 85.000.000,00 Paket 18,13 - - sw 85.000.000,00
23 3 25 03 2 01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya 716.708.000,00 3,78 31,88 1,21 32,38 232.074.373,00 484.633.627,00
Ikan
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor - 126.000,00 Lembar 0,02 - - sw 126.000,00
benda pos
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 5.200.000,00 Kotak 0,73 - - sw 5.200.000,00
5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 43.200.000,00 Orang Bulan 6,03 41,67 2,51 50,00 21.600.000,00 sw 21.600.000,00
5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 460.800.000,00 Orang Bulan 64,29 33,33 21,43 33,33 153.600.000,00 sw 307.200.000,00
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.492.000,00 Orang/ Hari 10,95 18,63 2,04 18,63 14.624.373,00 sw 63.867.627,00
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas dalm kota 128.890.000,00 Orang/ Hari 17,98 32,78 5,90 32,78 42.250.000,00 sw 86.640.000,00
-
24 3 25 03 2 01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan 798.485.100,00 4,21 3,57 0,15 6,73 53.711.000,00 744.774.100,00
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor -Alat 1.738.300,00 pcs 0,22 - - sw 1.738.300,00
Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor bahan 1.950.000,00 lembar 0,24 - - sw 1.950.000,00
Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor - 200.000,00 lembar 0,03 - - sw 200.000,00
benda Pos
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat / bahan untuk kegiatan Kantor 211.800,00 pcs 0,03 - - sw 211.800,00
bahan untuk kegiatan kantor lainnya
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.300.000,00 Orang/ Hari 2,04 60,00 1,22 41,51 6.766.000,00 sw 9.534.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas dalm kota 130.085.000,00 Orang/ Hari 16,29 0,55 0,09 22,29 28.995.000,00 sw 101.090.000,00
-
5 1 05 05 03 0002 Belanja hibah barang kepada badan / lembaga -
nirlaba sukarela bersipat sosial Kemasyarakatan
- Alat Penangkapan Ikan ramah lingkungan - dak
- Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan -
-
5 1 05 05 03 0002 Belanja Modal Jembatan Lainnya -
- Konsultan Perencana 18.000.000,00 2,25 100,00 2,25 99,72 17.950.000,00 CV.BINA KITA 50.000,00
Rp.17.950.000
30 HK (9 Juni s/d 8 Juli 2021)
25 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 2,33 4,68 0,11 3,75 16.575.400,00 425.938.000,00 bendri
442.513.400
5 1 2 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 833.400 0,19
100,00
0,19 83,44 695.400,00 sw 138.000,00
5 1 2 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 1.940.000 0,44 - - sw 1.940.000,00
5 1 2 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.740.000 8,98 50,00 4,49 39,96 15.880.000,00 sw 23.860.000,00
5 1 2 05 02 0001 Belanja Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sw -
5 1 2 05 03 0002 Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sw -
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
-
-
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan untuk kelompok nelayan 200.000.000 45,20 CV 200.000.000,00
ikan baung putih, kelompok nelayan ikan toman padi,
No. -
kelompokmikan sembuilang desa balai pungut
Tanggal -
Masa Kontrak -
Rp. -
-
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan untuk kelompok nelayan 200.000.000 45,20 CV 200.000.000,00
tangkap sumber rezeki, kelompok ikan kelebau, kelompok
No. -
nelayan ikan gabus desa balai npungut kec. Pinggir
Tanggal -
Masa Kontrak -
Rp. -
-
26 3 25 03 2 02 02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan 0,65 18,23 0,12 18,23 22.597.200,00 101.340.200,00
Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 123.937.400
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 1.618.200 1,31
79,72
1,04 79,72 1.290.000,00 sw 328.200,00
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 800.000 0,65 - - sw 800.000,00
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos 370.000 0,30 - - sw 370.000,00
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk 1.109.200 0,89
100,00
0,89 100,00 1.109.200,00 sw -
Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.600.000 17,43 58,33 10,17 58,33 12.600.000,00 sw 9.000.000,00
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.740.000 7,86 54,60 4,29 54,60 5.318.000,00 sw 4.422.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88.700.000 71,57 2,57 1,84 2,57 2.280.000,00 sw 86.420.000,00
27 3 25 03 2 02 03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 1,10 58,30 0,64 46,48 97.246.000,00 111.959.700,00
Pembiayaan, Kemitraan Usaha 209.205.700
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor 1.613.900 Lembar 0,77 100,00 0,77 56,26 908.000,00 sw 705.900,00
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1.950.000 Lembar 0,93 - - sw 1.950.000,00
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Benda Pos 200.000 Lembar 0,10 100,00 0,10 100,00 200.000,00 sw -
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk 211.800 Lembar 0,10 - - sw 211.800,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 43.200.000 OB 20,65 58,33 12,04 48,61 21.000.000,00 sw 22.200.000,00
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.480.000 Tahun 9,31 85,00 7,91 59,28 11.548.000,00 sw 7.932.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 142.550.000 Tahun 68,14 55,00 37,48 44,61 63.590.000,00 sw 78.960.000,00
30 3 25 04 2 02 04 Pemberian Pendampingan,Kemudahan akses ilmu 7,74 56,20 4,35 50,86 746.495.800,00 701.377.800,00
Pengetahuan,Teknologi dan informasi serta
penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. 1.467.873.600
5 1 02 01 01 0002 Belanja bahan-bahan kimia 12.650.000 0,86 70,00 0,60 12,17 1.540.000,00 sw 11.110.000,00
5 1 02 01 01 0004 Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas 47.200.000 3,22 70,00 2,25 48,97 23.112.000,00 sw 24.088.000,00
5 1 02 01 01 0011 Belanja bahan-bahan/bibit ternak/ Bibit ikan 70.000.000 4,77 70,00 3,34 38,57 27.000.000,00 sw 43.000.000,00
5 1 02 01 01 0024 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor 1.244.300 0,08 100,00 0,08 100,00 1.244.300,00 sw -
5 1 02 01 01 0026 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan Cetak 1.739.000 0,12 100,00 0,12 89,13 1.550.000,00 sw 189.000,00
5 1 02 01 01 0036 Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk 210.000 0,01 - - sw 210.000,00
kegiatan kantor lainnya
5 1 02 01 01 0036 Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk 146.300 0,01
100,00
0,01 100,00 146.300,00 sw -
kegiatan kantor lainnya
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-obatan 5.474.000 0,37 70,00 0,26 - sw 5.474.000,00
5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 131.950.000 8,99 70,00 6,29 53,61 70.743.200,00 sw 61.206.800,00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000 0,17 - - sw 2.500.000,00
5 1 02 01 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.008.000.000 68,67 58,33 40,06 58,19 586.600.000,00 sw 421.400.000,00
5 1 02 03 01 0104 Belanja Pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat 10.420.000 0,71
70,00
0,50 45,78 4.770.000,00 sw 5.650.000,00
Pemeliharaan Tanaman/ikan/Ternak
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa -
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.340.000 3,84 70,00 2,69 52,88 29.790.000,00 sw 26.550.000,00
5 1 02 16 01 0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sw -
33 3 25 04 2 04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan 0,27 38,91 0,11 23,11 12.000.000,00 39.920.000,00
Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 51.920.000
5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover 720.000 1,39 - - sw 720.000,00
5 1 02 02 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos 700.000 1,35 - - sw 700.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.500.000 97,27 40,00 38,91 23,76 12.000.000,00 sw 38.500.000,00
34 3 25 04 2 04 04 Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 369.937.700 1,95 40,57 0,79 28,45 105.231.000,00 264.706.700,00
budidaya dalam 1 (satu) Daerah
35 3 25 04 2 04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan 0,49 37,54 0,18 19,79 18.474.000,00 74.856.000,00
Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di
Darat 93.330.000
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 899.300 1. Tahun 0,96
100,00
0,96 100,00 899.300,00 sw -
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 666.000 16 OB 0,71 - - sw 666.000,00
5 1 02 02 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos 120.000 1. Tahun 0,13 100,00 0,13 100,00 120.000,00 sw -
5 1 02 02 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk 684.700 1. Tahun 0,73
100,00
0,73 100,00 684.700,00 sw -
Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 - sw -
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 0,00 - sw -
Pembawa Acara dan Panitia
5 1 02 01 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000 1. Tahun 25,72 40,00 10,29 - sw 24.000.000,00
5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 - sw -
5 1 02 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 - sw -
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.720.000 1. Tahun 13,63 80,00 10,90 74,29 9.450.000,00 sw 3.270.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.240.000 1. Tahun 58,12 25,00 14,53 13,50 7.320.000,00 sw 46.920.000,00
36 3 25 04 2 04 07 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Air 2,14 13,66 0,29 6,71 27.213.000,00 378.386.700,00
untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 405.599.700
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 1.021.300 0,25
100,00
0,25 69,52 710.000,00 sw 311.300,00
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 2.701.600 0,67 - - sw 2.701.600,00
5 1 02 02 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos 156.000 0,04 - - sw 156.000,00
5 1 02 02 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk 712.800 0,18
100,00
0,18 96,66 689.000,00 sw 23.800,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.100.000 1,50 - - sw 6.100.000,00
5 1 02 01 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 48.000.000 11,83 - - sw 48.000.000,00
5 1 02 01 01 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000 2,22 - - sw 9.000.000,00
5 1 02 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000 0,99 - - sw 4.000.000,00
5 1 02 03 02 0464 Belanja Pemeliharaan Alat Peraga - Alat Peraga Pelatihan dan 180.000.000 44,38 - - sw 180.000.000,00
Percontohan - Alat Peraga Percontohan
5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.988.000 19,47 30,00 5,84 12,44 9.830.000,00 sw 69.158.000,00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.920.000 18,47 40,00 7,39 21,33 15.984.000,00 sw 58.936.000,00
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 12.825.000 2,29 - - sw 12.825.000,00
5 1 02 02 01 0027 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Benda Pos 150.000 0,03 - - sw 150.000,00
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan 1.549.200 0,28
100,00
0,28 100,00 1.549.200,00 sw -
Kegiatan Kantor Lainnya
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.250.000 9,50 - - sw 53.250.000,00
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 17.300.000 3,09 - - sw 17.300.000,00
Pembawa Acara, dan Panitia
5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.350.000 4,52 - - sw 25.350.000,00
5 1 02 02 04 0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000 2,14 - - sw 12.000.000,00
5 1 02 02 04 0118 Belanja Sewa Mebel 8.250.000 1,47 - - sw 8.250.000,00
5 1 02 02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000 0,36 - - sw 2.000.000,00
5 1 02 02 05 0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 18.000.000 3,21 - - sw 18.000.000,00
5 1 02 02 05 0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.000.000 0,71 - - sw 4.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan 150.000.000 26,75 - - pl 150.000.000,00
5 1 02 03 02 0465 Percontoha-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
Perubahan Renja tahun 2021 ini dilakukan dalam upaya penyesuaian dan
efisiensi anggaran pada program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2021
agar pencapaian target dan serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal.
BAB III
Perubahan Renja Dinas Perikanan 2021 19
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sebagai implementasi dari dasar
pertimbangan perubahan rencana kerja adalah seperti pada Tabel 3.1 dibawah ini :
R e nc a na T a h un 2 0 2 1
U rus a n/ B i d a ng U rus a n P e me ri nt a ha n D a e ra h d a n In d ik a t o r
ko d e Ke t e ra ng a n
P ro g ra m/ Ke g ia t a n / S u b Ke g i a t a n Ki ne rja P ro g ra m / Ke g i a t a n/ S ub Ke g i a t a n S e t e lah
Lo ka s i Pag u Aw al S e l is i h
P e rub a ha n
1 2 3 4 5 6 7 = ( 6 - 5) 8
3 .2 5. U R U S A N P E M E R IN TA HA A N B ID A N G KE LA U TA N 2 0 . 6 19 . 6 14 . 5 8 7 2 0 . 4 2 6 . 19 8 . 6 0 2 ( 19 3 . 4 15 . 9 8 5 )
D A N P E R IKA N A N
P R OG R A M P EN U N J A N G U R U S A N
3 .2 5.0 1 P e rs e nt a s e p e me nu ha n l a y a n a n a d mi ni s t ra s i ka nt o r 12 . 15 1. 2 8 4 . 2 8 7 12 . 3 9 8 . 3 3 1. 9 0 2 2 4 7 . 0 4 7 . 6 15
P EM E R IN T A HA N D A E R A H KA B U P A T EN / KO T A
P e re nc a na a n, P e ng a ng g a ra n d a n E v a l ua s i Ki ne rja P e rs e nt a s e p e re nc a n a a n , p e n g a n g g a ra n d a n e v a l ua s i k i ne rja
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 1. 5 8 5 . 0 15 . 6 0 0 6 0 5 . 0 15 . 6 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0
P e ra ng k a t D a e ra h p e ra n g k a t d a e ra h
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 1.0 1 P enyus unan Do kume n P erencanaan Perang kat Daerah J umlah d o kumen p erencanaan 2 4 0 .3 0 3 .0 0 0 2 6 0 .3 0 3 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0
B ENGKALIS
Ko o rd inas i d an Penyus unan Lap o ran C ap aian Kinerja d an Ikht is ar Pers ent as e p ert emuan ko o rd inas i d an s ing kro nis as i KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 1.0 6 18 2 .4 6 3 .0 0 0 18 2 .4 6 3 .0 0 0 -
R ealis as i Kinerja S KP D p ro g ra m d an keg iat an d alam 1 t ahun B ENGKALIS
J umlah mo nit o ring , eva luas i d an verifikas i p ro g ram KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 1.0 7 Evaluas i Kinerja P erang kat Dae rah 16 2 .2 4 9 .6 0 0 16 2 .2 4 9 .6 0 0 -
d an keg iat an d alam 1 t ahun B ENGKALIS
Pers ent as e p emenuhan g aji, t unjang an d an iuran wajib ASN Dinas Perikanan
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 2 . A d mi n i s t ra s i Ke ua n g a n P e r a ng ka t D a e ra h 8 .3 3 5.9 4 2 .577 8 . 4 9 9 . 9 3 1. 19 2 16 3 . 9 8 8 . 6 15
Kab up at enB eng kalis
Pers ent as e p emenuhan g aji d an t unjang an AS N Dinas Pe rikanan KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 2 .0 1 P enyed iaan Gaji d an Tunjang an ASN 8 .3 3 5.9 4 2 .577 8 .4 9 9 .9 3 1.19 2 16 3 .9 8 8 .6 15
Kab up at en B eng kalis d ala m 1 t ahun B ENGKALIS
A d mi n i s t ra s i B a ra n g M i l i k D a e ra h p a d a P e ra n g k a t
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 3 . J uml a h t e n a g a k e a ma na n ka n t o r y a ng d i s e d i a ka n d a l a m 1 t a hun 2 11. 2 0 0 . 0 0 0 2 11. 2 0 0 . 0 0 0 -
D a e ra h
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 3 .0 2 P eng amanan B arang M ilik Daerah SKPD J umlah t enag a keamanan d alam 1 t ahun 2 11.2 0 0 .0 0 0 2 11.2 0 0 .0 0 0 -
B ENGKALIS
J umlah AS N yang meng ikut i b imb ing an t eknis d alam KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 5.11 B imb ing an t eknis imp lement as i p e rat uran p erund ang - und ang an 8 9 .9 3 0 .0 0 0 8 9 .9 3 0 .0 0 0 -
1 t ahun B ENGKALIS
P e rs e nt a s e p e me nu ha n d a n p e me l i ha ra a n p ra s a ra n a d a n s a r a na
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 6 . A d mi n i s t ra s i U mum P e ra ng ka t D a e ra h 1. 0 9 8 . 7 3 5 . 8 0 0 1. 19 1. 0 7 4 . 8 0 0 9 2 .3 3 9 .0 0 0
ka n t o r d a l a m 1 t a h un
P enyed iaan Ko mp o nen Ins t alas i Lis trik / Penerang a n B ang una n KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 1 J umlah ko mp o nen lis t rik/p enerang an b ang unan kant o r 3 9 .74 6 .0 0 0 3 9 .74 6 .0 0 0 -
Kant o r B ENGKALIS
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 2 P enyed iaan Perala t an d an Perleng kap an Kant o r J umlah Alat t ulis kant o r yang d is ed iakan d alam 1 t ahun 14 4 .4 8 0 .8 0 0 14 4 .4 8 0 .8 0 0 -
B ENGKALIS
J umlah keb ut uhan makanan d an minuma n ya ng KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 4 P enyed iaan Bahan Lo g is t ik Kant o r 12 0 .4 0 0 .0 0 0 156 .2 55.0 0 0 3 5.8 55.0 0 0
d is ed iakan d ala m 1 t ahun B ENGKALIS
J umlah keb ut uhan b arang t id ak t et ap d an KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 5 P enyed iaan Barang C et akan d an P eng g and aan 70 .3 14 .0 0 0 70 .3 14 .0 0 0 -
p eng g and aan B ENGKALIS
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 6 P enyed iaan Bahan B acaan P erat uran P erund ang -und ang an J umlah me d ia mas s a ya ng menjad i lang g anan 2 9 .70 0 .0 0 0 2 9 .70 0 .0 0 0 -
B ENGKALIS
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 9 P enyele ng g araan Ra p at Ko o rd inas i d an Ko ns ult as i S KPD J umlah t erlaks ananya rap a t ko o rd inas i d an ko ns ult as i 54 7.0 9 5.0 0 0 6 18 .579 .0 0 0 71.4 8 4 .0 0 0
B ENGKALIS
Dukung an P elaks a na an S is t em P emerint ahan B erb as is Elekt ro nik J umlah we b s it e Dinas yang b erjalan 1 t ahun KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .11 14 7.0 0 0 .0 0 0 13 2 .0 0 0 .0 0 0 (15.0 0 0 .0 0 0 )
P ad a SKP D Tenag a Op erat o r web s it e B ENGKALIS
P e ng a d a a n B a ra ng M i l i k D a e ra h P e nu nja ng U r us a n P e rs e nt a s e p e ny e d i a a n b a ra n g mi l i k d a e ra h p e nun ja ng urus a n
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 7 . 50 3 .3 3 0 .0 0 0 50 3 .3 3 0 .0 0 0 -
P e me r in t a h D a e ra h p e me ri nt a h d a e ra h
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 7.0 5 P eng ad aan M e b el J umlah me b eleur kant o r yang d is ed iakan 112 .53 4 .0 0 0 112 .53 4 .0 0 0 -
B ENGKALIS
KAB UPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 7.0 6 P eng ad aan Peralat an d an M es in La innya J umlah p eralat a n kant o r yang d is ed iakan 3 9 0 .79 6 .0 0 0 3 9 0 .79 6 .0 0 0 -
B ENGKALIS
P e ne rb it a n Iz in U s a ha P e ri ka na n d i B id a ng P e rs e nt a s e p e me nuha n p e l a y a na n p e ne rb i t a n iz in
3 . 2 5 . 0 4 . 2 . 0 1. P e mb ud i d a y a a n Ika n y a ng us a ha ny a d a l a m 1 ( s a t u) us a ha p e rika na n b ud id a y a Ka b up a t e n 2 2 4 .6 0 4 .0 0 0 17 6 . 2 4 9 . 4 0 0 ( 4 8 .3 54 .6 0 0 )
D a e ra h Ka b up a t e n / Ko t a B e ng ka lis
Beng kalis ,
Kep ala Dinas Perikanan
Kab up at en Beng kalis ,
R e nc a na Ta hun 2 0 2 1
U rus a n/ B i d a ng U rus a n P e me ri nt a ha n D a e ra h d a n Ind i ka t o r
ko d e Ke t e ra ng a n
P ro g ra m/ Ke g i a t a n/ S ub Ke g i a t a n Ki ne rja P ro g ra m / Ke g i a t a n/ S ub Ke g i a t a n
Lo ka s i Pag u Aw al S e t e l a h P e rub a ha n S e lis ih
1 2 3 4 5 6 7 = ( 6 -5) 8
3 .2 5. U R U S A N P EM E R IN T A HA A N B ID A N G KE LA U TA N 19 . 7 5 0 . 5 5 8 . 0 9 6 2 0 . 4 2 6 . 19 8 . 6 0 2 6 75.6 4 0 .50 6
D A N P E R IKA N A N
P R O G R A M P EN U N J A N G U R U S A N
3 .2 5.0 1 P e rs e nt a s e p e me nuha n l a y a na n a d mi ni s t ra s i ka nt o r 11. 7 4 2 . 6 9 1. 3 9 6 12 . 3 9 8 . 3 3 1. 9 0 2 6 55.6 4 0 .50 6
P EM E R IN T A HA N D A E R A H KA B U P A T EN / KOT A
P e re nc a n a a n, P e ng a n g g a ra n d a n E v a l ua s i Ki n e rja P e rs e nt a s e p e re nc a na a n, p e ng a ng g a ra n d a n e v a l ua s i ki ne rja
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 1. 5 8 5 . 0 15 . 6 0 0 6 0 5 . 0 15 . 6 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0
P e ra ng ka t D a e ra h p e ra ng ka t d a e ra h
KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 1.0 1 Penyus unan Do kumen Perencanaan Perang kat Daerah J umlah d o kumen p erencanaan 2 4 0 .3 0 3 .0 0 0 2 6 0 .3 0 3 .0 0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0
BENGKALIS
Ko o rd inas i d an Penyus unan Lap o ran Cap aian Kinerja d an Ikht is ar Pers ent as e p ert emuan ko o rd inas i d an s ing kro nis as i KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 1.0 6 18 2 .4 6 3 .0 0 0 18 2 .4 6 3 .0 0 0 -
R ealis as i Kinerja SKP D p ro g ram d an keg iat an d alam 1 t ahun BENGKALIS
J umlah mo nit o ring , evaluas i d an verifikasi p ro g ram KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 1.0 7 Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah 16 2 .2 4 9 .6 0 0 16 2 .2 4 9 .6 0 0 -
d an keg iat an d alam 1 t ahun BENGKALIS
Pers ent as e p emenuhan g aji, t unjang an d an iuran wajib ASN Dinas Perikanan
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 2 . A d mi ni s t ra s i Ke ua ng a n P e ra ng ka t D a e ra h 8 .0 4 2 .6 79 .6 8 6 8 . 4 9 9 . 9 3 1. 19 2 4 5 7 . 2 5 1. 5 0 6
Kab up at enBeng kalis
Pers ent as e p emenuhan g aji d an t unjang an ASN Dinas Perikanan KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 2 .0 1 Penyed iaan Gaji d an Tunjang an ASN 8 .0 4 2 .6 79 .6 8 6 8 .4 9 9 .9 3 1.19 2 4 57.2 51.50 6
Kab up at en Beng kalis d alam 1 t ahun BENGKALIS
A d mi ni s t ra s i B a ra ng M i l i k D a e ra h p a d a P e ra ng ka t
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 3 . J u ml a h t e na g a ke a ma na n ka nt o r y a ng d i s e d i a ka n d a l a m 1 t a hun 2 11. 2 0 0 . 0 0 0 2 11. 2 0 0 . 0 0 0 -
D a e ra h
KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 3 .0 2 Peng amanan B arang M ilik Daerah SKPD J umlah t enag a keamanan d alam 1 t ahun 2 11.2 0 0 .0 0 0 2 11.2 0 0 .0 0 0 -
BENGKALIS
J umlah ASN yang meng ikut i b imb ing an t eknis d alam KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 5.11 B imb ing an t eknis imp lement as i p erat uran p erund ang - und ang an 8 9 .9 3 0 .0 0 0 8 9 .9 3 0 .0 0 0 -
1 t ahun BENGKALIS
P e rs e nt a s e p e me nuha n d a n p e me l i ha ra a n p ra s a ra na d a n s a ra na
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 6 . A d mi ni s t ra s i U mum P e ra ng ka t D a e ra h 1. 0 8 3 . 4 10 . 8 0 0 1. 19 1. 0 7 4 . 8 0 0 10 7 . 6 6 4 . 0 0 0
ka nt o r d a l a m 1 t a hun
Penyed iaan Ko mp o nen Ins t alas i Lis t rik / Penerang an Bang unan KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 1 J umlah ko mp o nen list rik/ p enerang an b ang unan kant o r 3 9 .74 6 .0 0 0 3 9 .74 6 .0 0 0 -
Kant o r BENGKALIS
KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 2 Penyed iaan Peralat an d an Perleng kap an Kant o r J umlah Alat t ulis kant o r yang d is ed iakan d alam 1 t ahun 14 4 .4 8 0 .8 0 0 14 4 .4 8 0 .8 0 0 -
BENGKALIS
J umlah keb ut uhan makanan d an minuman yang KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 4 Penyed iaan B ahan Lo g is t ik Kant o r 12 0 .4 0 0 .0 0 0 156 .2 55.0 0 0 3 5.8 55.0 0 0
d is ed iakan d alam 1 t ahun BENGKALIS
J umlah keb ut uhan b arang t id ak t et ap d an KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 5 Penyed iaan B arang C et akan d an Peng g and aan 70 .3 14 .0 0 0 70 .3 14 .0 0 0 -
p eng g and aan BENGKALIS
KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 6 Penyed iaan B ahan B acaan Perat uran Perund ang -und ang an J umlah med ia mas s a yang menjad i lang g anan 2 9 .70 0 .0 0 0 2 9 .70 0 .0 0 0 -
BENGKALIS
KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .0 9 Penyeleng g araan R ap at Ko o rd inas i d an Ko ns ult as i S KPD J umlah t erlaks ananya rap at ko o rd inas i d an ko ns ult as i 54 6 .770 .0 0 0 6 18 .579 .0 0 0 71.8 0 9 .0 0 0
BENGKALIS
Dukung an Pelaks anaan Sis t em Pemerint ahan B erb as is Elekt ro nik J umlah web s it e Dinas yang b erjalan 1 t ahun KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 6 .11 13 2 .0 0 0 .0 0 0 13 2 .0 0 0 .0 0 0 -
Pad a SKPD Tenag a Op erat o r web s it e BENGKALIS
P e ng a d a a n B a ra ng M i l i k D a e ra h P e nunja ng U rus a n P e rs e nt a s e p e ny e d i a a n b a ra ng mi l i k d a e ra h p e nunja ng urus a n
3 . 2 5 . 0 1. 2 . 0 7 . 50 3 .3 2 5.0 0 0 50 3 .3 3 0 .0 0 0 5.0 0 0
P e me ri nt a h D a e ra h p e me ri nt a h d a e ra h
KABUPATEN
3 .2 5.0 1.2 .0 7.0 5 Peng ad aan M eb el J umlah meb eleur kant o r yang d is ed iakan 112 .53 4 .0 0 0 112 .53 4 .0 0 0 -
BENGKALIS
P e ne rb it a n Iz i n U s a ha P e ri ka na n d i B i d a ng P e rs e nt a s e p e me nuha n p e la y a na n p e ne rb i t a n iz in
3 . 2 5 . 0 4 . 2 . 0 1. P e mb ud i d a y a a n Ika n y a ng us a ha ny a d a la m 1 ( s a t u) us a ha p e rika na n b ud i d a y a Ka b up a t e n 17 6 . 2 4 9 . 4 0 0 17 6 . 2 4 9 . 4 0 0 -
D a e ra h Ka b up a t e n / Ko t a B e ng ka l i s
Ir. HE R LIA W A N , M . S i
NIP. 19 6 50 72 1 19 9 2 0 3 1 0 0 8
PENUTUP
Rencana kerja ini akan dijadikan sebagi pedoman bagi Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dang fungsinya serta sebagai acuan
dalam menyusun perubahan program,kegiatan dan sub kegiatan tahun 2020.