Anda di halaman 1dari 169

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


TAHUN 2021

1
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pelaksanaan pembangunan di daerah berdasar pada dokumen perencanaan
strategis yang efektif dan efisien. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah
untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis
lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke
dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja mempunyai
kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan
tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan
Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun
2021, adalah:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan
Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri
E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 –2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2017 Nomor 1 Seri D).
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan


a. Maksud
Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra
Perangkat Daerah.
b. Tujuan
Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;


1.4 Sistematika Dokumen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini memuat Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan
sistematika penulisan.

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA


Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan kesehatan tahun lalu. Evaluasi menjelaskan tentang capaian
target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja terhadap
Renstra.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH


Bab ini memuat :
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


Bab ini memuat rencana kerja dan kerangka pendanaan daerah

BAB V. PENUTUP
BAB 2
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas


kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang
tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang
direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur didasarkan dan merujuk
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur
Tahun 2019 - 2024, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -
2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan


Capaian Renstra Perangkat Daerah
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar
Rp.4.817.220.218,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.503.434.326,00 atau 93,49%.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja:
- Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi
perkantoran dan kenyamanan kantor dengan target 100% dan realisasi
100%.(100%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersebut didukung oleh 1
kegiatan:
1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar
Rp.4.817.220.218,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.503.434.326,00 atau
93,49%.
Dengan indikator kinerja yaitu :
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran
sebesar Rp.4.853.395.731,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.423.844.935,92 atau
91,15 %.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja:
- Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi dengan
target 100% dan realisasi 100%.(100%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 2
kegiatan:
1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan
anggaran sebesar Rp.1.971.113.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.852.038.872,00 atau 93,96%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia dengan target
sebesar 5 paket/unit dan realisasi sebesar 5 paket/unit.(100%)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan
anggaran sebesar Rp.2.882.282.231,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.571.806.063,92 atau 89,23%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara dengan
target
sebesar 10 paket/unit dan realisasi sebesar 10 paket/unit.(100%)

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan


anggaran sebesar Rp.2.874.762.411,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.680.626.976,00 atau 93,25%. Dengan indikator kinerja:
- Persentase kelembagaan yang tepat fungsi dengan target 100% dan
realisasi 100%.(100%)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
didukung oleh 2 kegiatan:
1. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar
Rp.1.146.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.056.174.751,00 atau
92,13%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah konsultasi dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar
15 kali.(100%)
2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dengan anggaran
sebesar Rp.1.728.422.411,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.624.452.225,00
atau 93,98%. Dengan indikator kinerja yaitu:
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar
Rp.1.029.383.700,00 dan terealisasi sebesar Rp.954.737.152,00 atau 92,75%.
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan dengan indikator kinerja:
- Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun
tepat waktu dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan didukung oleh 4 kegiatan:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran sebesar
Rp.659.156.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.608.696.590,00 atau
92,34%. Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan indikator kinerja:
- Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran serta penilaian
hasil laporan kinerja dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar
100%.(100%)
- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun dengan
target sebesar 5 dokumen dan realisasi sebesar 5 dokumen.(100 %)
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
dengan anggaran sebesar Rp.77.500.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.63.323.267,00 atau 81,71%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dengan target sebesar 1
dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen.(100%)
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Data dengan anggaran sebesar Rp.149.364.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.140.964.000,00 atau 94,38%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah update database perangkat daerah dengan target sebesar 5 kali
dan realisasi sebesar 5 kali.(100%)
4. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan anggaran sebesar
Rp.143.363.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.141.753.295,00 atau
98,88%.
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kinerja:
- Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun dengan
target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen.(100%)
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp.8.127.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.7.000.614.649,00 atau 86,13%.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja:
- Persentase kab/kota yang mempunyai 60% Posyandu PURI dengan
target 84% dan realisasi 89%. (105,95%)
- Persentase kab/kota yang mempunyai 25% Desa/Kelurahan Siaga Aktif
PURI dengan target 42% dan realisasi 37%.(88,10%)
- Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air
minum layak/terlindung dengan target 84% dan realisasi 92,65%.
(110,30%)
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi
dasar/jamban sehat dengan target 78% dan realisasi
91,95%.(117,88%)
- Persentase kab/kota Yang menyelenggarakan program kesehatan kerja
sesuai standar dengan target 40% dan realisasi 53%.(132,50%)
- Persentase kab/kota yang menyelenggarakan program kesehatan
olahraga sesuai standar dengan target 40% dan realisasi
50%.(125,00%)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung oleh 10 kegiatan:
1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat dengan
anggaran sebesar Rp.2.246.570.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.772.126.800,00 atau 78,88%. Dengan indikator kinerja:
- Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media promosi
kesehatan (Program Kesehatan Ibu dan Anak, Stunting, Imunisasi, TBC
dan
Germas) dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar
100%.(100%)
2. Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) dengan
anggaran sebesar Rp.831.930.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.791.974.926,00 atau 95,20%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang mempunyai 25% Desa/Kelurahan Siaga Aktif PURI
dengan target sebesar 16 kab/kota dan realisasi sebesar 15 kab/kota.
(93,75%)
3. Penyehatan Sarana Sanitasi Dasar dengan anggaran sebesar
Rp.135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.133.836.000,00 atau
- Jumlah kab/kota melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) sesuai standar dengan target sebesar 31 kab/kota dan realisasi
sebesar 31 kab/kota.(100%)
4. Penyehatan Sarana Air Minum dengan anggaran sebesar
Rp.135.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.134.836.600,00 atau
99,88%. Dengan indikator kinerja yaitu:
- Persentase kab/kota melaksanakan pengawasan sarana air minum
sesuai standar dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar
75%.(100%)
5. Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum dengan anggaran sebesar
Rp.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.848.145,00 atau
99,88%. Penyehatan Kawasan dan Tempat Umum dengan indikator
kinerja:
- Persentase kab/kota melaksanakan pengawasan Tempat Tempat Umum
(TTU) sesuai standar dengan target sebesar 45% dan realisasi sebesar
63%.(140,00%)
- Persentase kab/kota melaksanakan Program Kota Sehat sesuai standar
dengan target sebesar 95% dan realisasi sebesar 95%.(100%)
6. Penyehatan Pangan dengan anggaran sebesar Rp.95.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.94.927.850,00 atau 99,92%. Dengan indikator
kinerja yaitu :
- Persentase kab/kota melaksanakan pengawasan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) sesuai standar dengan target sebesar 85% dan realisasi
sebesar 85%.(100%)
7. Pengamanan Limbah Cair dan Padat dengan anggaran sebesar
Rp.85.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.84.875.648,00 atau 99,85%.
Pengamanan Limbah Cair dan Padat dengan indikator kinerja:
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melaksanakan
pengelolaan limbah sesuai peraturan dengan target sebesar 40 RS dan
realisasi sebesar 40 RS.(100%)
8. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja dengan anggaran sebesar
Rp.62.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.774.293,00 atau 98,84%.
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja dengan indikator kinerja:
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan kerja
dengan target sebesar 25 kab/kota dan realisasi sebesar 25
- Jumlah pembinaan kesehatan kerja terhadap tenaga kesehatan di
kab/kota dengan target sebesar 30 kab/kota dan realisasi sebesar 30
kab/kota.(100%)
- Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kesehatan kerja dengan target
sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 300 orang.(100%)
9. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga dengan anggaran sebesar
Rp.62.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.975.000,00 atau 99,16%.
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga dengan indikator kinerja:
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan upaya kesehatan olah
raga dengan target sebesar 20 kab/kota dan realisasi sebesar 20
kab/kota.(100%)
- Jumlah pembinaan kesehatan olah raga terhadap tenaga kesehatan di
kab/kota dengan target sebesar 20 kab/kota dan realisasi sebesar 20
kab/kota.(100 %)
- Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih kesehatan olah raga dengan
target sebesar 300 orang dan realisasi sebesar 300 orang.(100%)
10. Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK) dengan anggaran sebesar
Rp.4.349.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.739.439.387,00 atau
85,98%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah pembinaan terpadu Bantuan Operasional Kesehatan dengan
target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota.(100%)
- Jumlah kegiatan fasilitasi SDM, prasarana, dan teknologi yang dilakukan
dengan target sebesar 8 kab/kota dan realisasi sebesar 8
kab/kota.(100%)
- Jumlah kampanye, sosialisasi dan advokasi perilaku hidup sehat yang
dilakukan dengan target sebesar 10 kab/kota dan realisasi sebesar 10
kab/kota.(100 %)
- Jumlah kegiatan penguatan Program Indonesia Sehat melalui
Pendekatan Keluarga dengan target sebesar 4 kegiatan dan realisasi
sebesar 4 kegiatan.(100 %)
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar
Rp.12.262.592.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.966.907.972,00 atau 32,35%.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan indikator kinerja:
- Persentase Balita Gizi Kurang dengan target 10% dan realisasi 8,5%.
(115%)
Mikro lainnya dengan anggaran sebesar Rp.11.887.592.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.3.596.898.481,00 atau 30,26%. Dengan indikator
kinerja:
- Tersedianya data status gizi balita melalui Survey Pemantauan Status
Gizi (PSG) dengan target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1
kali.(100%)
- Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang
Gizi dengan target sebesar 12 mitra dan realisasi sebesar 12 mitra.(100
%)
2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi dengan
anggaran sebesar Rp.34.100.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.30.830.000,00 atau 90,41%. Dengan indikator kinerja:
- Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) dengan target
sebesar 80% dan realisasi sebesar 78.9%.(98,63 %)
- Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Keluarga Sadar Gizi
(Kadarzi) dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38
kab/kota.(100 %)
- Jumlah pertemuan terkait pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dengan target sebesar 4 kali dan realisasi
sebesar 4 kali.(100%)
3. Penyelidikan Surveillans Untuk Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan
anggaran sebesar Rp.340.900.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.339.179.491,00 atau 99,50% Dengan indikator kinerja:
- Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan Surveilans Gizi
dengan target sebesar 4 indikator dan realisasi sebesar 4
indikator.(100%)
7. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan
anggaran sebesar Rp.275.712.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.260.744.271,00
atau 94,57%. Dengan indikator kinerja:
- Persentase pengelolaan admisnitrasi keuangan sesuai SKP dengan
target 100% dan realisasi 100%.(100%)
- Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai
standar dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
- Persentase Dinas Kesehatan dan UPT yang melaksanakan budaya kerja
dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
1. Penguatan Kualitas Program Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp.95.277.231,00 dan terealisasi sebesar Rp.87.199.040,00 atau 91,52%.
Penguatan Kualitas Program Kesehatan dengan indikator kinerja:
- Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat dan
terselesaikan dengan target sebesar 77 kali dan realisasi sebesar 77
kali.(100%)
- Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang dilaksanakan dengan target sebesar 10
kali dan realisasi sebesar 10 kali.(100%)
- Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi/kab/kota/BLN dan lainnya
dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1
dokumen.(100%)
- Jumlah dokumen hasil pembinaan di wilayah kerja badan perwakilan
provinsi dengan target sebesar 5 kali dan realisasi sebesar 5
kali.(100%)
2. Pengembangan Manajemen Perencanaan Dalam Bidang Kesehatan dengan
anggaran sebesar Rp.76.800.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.72.755.680,00 atau 94,73%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan yang dilaksanakan dengan
target sebesar 1 kali dan realisasi sebesar 1 kali.(100%)
- Jumlah fasilitasi/monev/konsultasi perencanaan dan penganggaran
yang dilaksanakan dengan target sebesar 36 kali dan realisasi sebesar
36 kali.(100%)
3. Kerjasama Program, Lintas Sektor dan Antar Daerah dalam Bidang
Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.53.990.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp.51.931.350,00 atau 96,19%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah dokumen kerjasama antar provinsi/ kab/ kota/BLN dan lainnya
dengan target sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1
dokumen.(100%)
4. Pembinaan manajemen dan fungsi kelembagaan UPT dengan anggaran
sebesar Rp.49.644.769,00 dan terealisasi sebesar Rp.48.858.201,00 atau
98,42%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah dokumen hukum Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) UPT
dengan target sebesar 13 dokumen dan realisasi sebesar 12
dokumen.(92,31 %)
- Jumlah Kelompok Budaya Kerja di Dinas Kesehatan dan UPT dengan
- Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur yang disusun UPT
sesuai aturan dan uraian jabatan dengan target sebesar 13 dokumen
dan realisasi sebesar 12 dokumen.(92,31%)

8. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan


dengan anggaran sebesar Rp.2.139.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.989.709.366,00 atau 93,02 %. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase ketersediaan obat dan vaksin dengan target 100% dan
realisasi 95%.(95%)
- Persentase sarana produksi dan distribusi alat kesehatan yang
memenuhi syarat dengan target 90% dan realisasi 93%.(103,33%)
- Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi yang
memenuhi syarat dengan target 85% dan realisasi 81%.(95,29 %)
- Persentase produk makanan hasil sampling yang memenuhi syarat
dengan target 80% dan realisasi 70%.(87,50%)
- Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
pelayanan kefarmasian dengan target 52% dan realisasi 45%.(86,54
%)
Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan
didukung oleh 8 kegiatan:
1. Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika Dan
Zat Adiktif Lainnya (Napza) dengan anggaran sebesar Rp.58.192.392,00
dan terealisasi sebesar Rp.58.192.392,00 atau 100%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah sarana kefarmasian yang dibina dalam mengelola Narkotika dan
Psikotropika dengan target sebesar 3.325 sarana dan realisasi sebesar
3.325 sarana.(100%)
2. Upaya Pengembangan Pemanfaatan Bahan Alam Indonesia Dalam Bentuk
Obat Tradisional dan Kosmetika dengan anggaran sebesar
Rp.76.558.120,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.990.320,00 atau 92,73%.
Dengan indikator kinerja yaitu :
- Upaya pengembangan pemanfaatan bahan alam Indonesia dalam
bentuk obat tradisional dan kosmetika dengan target sebesar 196
sarana dan realisasi sebesar 196 sarana.(100%)
3. Pengadaan Bahan Kimia dan Laboratorium dengan anggaran sebesar
- Pengadaan bahan kimia dan laboratorium dengan target sebesar 5
paket dan realisasi sebesar 5 paket.(100%)
4. Upaya Penyediaan dan Pemerataan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
dengan anggaran sebesar Rp.1.112.858.088,00 dan terealisasi sebesar
Rp.1.026.586.539,00 atau 92,25%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah paket obat buffer program yang diadakan dengan target
sebesar 3 paket dan realisasi sebesar 3 paket.(100%)
- Jumlah Instalasi Farmasi yang ketersediaan obatnya cukup sesuai
kebutuhan dengan target sebesar 38 sarana dan realisasi sebesar 38
sarana.(100%)
5. Pembinaan Pelayanan Kefarmasian dengan anggaran sebesar
Rp.74.330.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.71.188.750,00 atau 95,77%.
Pembinaan Pelayanan Kefarmasian dengan indikator kinerja:
- Jumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang dibina dalam
menerapkan standar pelayanan kefarmasian dengan target sebesar 835
sarana dan realisasi sebesar 835 sarana.(100%)
6. Pembinaan mutu penggunaan obat dengan anggaran sebesar
Rp.70.576.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.444.457,00 atau 94,14%.
Pembinaan mutu penggunaan obat dengan indikator kinerja:
- Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer yang dibina melaksanakan
penggunaan obat secara rasional untuk 3 (tiga) penyakit indikator
dengan target sebesar 1.041 sarana dan realisasi sebesar 1.041
sarana.(100%)
7. Upaya Pembinaan Mutu dan Keamanan Makanan dengan anggaran sebesar
Rp.36.484.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.36.090.700,00 atau 98,92%.
Upaya Pembinaan Mutu dan Keamanan Makanan dengan indikator kinerja:
- Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dibina dalam
memproduksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi dengan target
sebesar 5.436 IRTP dan realisasi sebesar 5.138 IRTP.(94,52%)
8. Peningkatan Kualitas Produk Alat Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp.660.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.611.878.214,00 atau
92,71%. Peningkatan Kualitas Produk Alat Kesehatan dengan indikator
kinerja yaitu :
- Jumlah sarana produksi alat kesehatan (Alkes) dan distribusi alat
kesehatan yang dibina untuk dapat memenuhi standar dengan target
9. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp.1.641.622.940,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.580.099.612,00 atau 96,25 %.
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan Dengan indikator kinerja:
- Persentase institusi yang menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan
Tenaga Kesehatan sesuai standar dengan target 87% dan realisasi
100%. (114,94 %)
- Persentase Pelatihan Bidang Kesehatan yang terakreditasi dengan
target 95% dan realisasi 105%.(110,53%)
- Persentase Penerbitan Angka Kredit dengan target 96% dan realisasi
113%.(117,71 %)
- Persentase institusi yang mengajukan pemilihan tenaga kesehatan
teladan dengan target 100% dan realisasi 92%.(92%)
- Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter
spesialis penunjang dan 8 spesialis lainnya dengan target 88% dan
realisasi 59%.(67,05%)
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan tersebut didukung oleh 3
kegiatan:
1. Pembinaan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan
dengan anggaran sebesar Rp.628.391.195,00 dan terealisasi sebesar
Rp.600.965.545,00 atau 95,64%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Penerbitan Angka Kredit (PAK) dengan target sebesar 1.800 PAK
dan realisasi sebesar 864 PAK. (48%)
- Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan yang terpilih dengan target sebesar
27 nakes dan realisasi sebesar 24 nakes.(88,89 %)
2. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp.41.649.345,00 dan terealisasi sebesar Rp.41.649.345,00 atau 100,00%.
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang
disusun dengan target sebesar 50 dokumen dan realisasi sebesar 53
dokumen. (106,00%)
- Jumlah institusi yang dibina dalam penyusunan Data SDMK dengan
target sebesar 50 institusi dan realisasi sebesar 53 institusi.(106,00%)
3. Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di
Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringannya) dengan
anggaran sebesar Rp.971.582.400,00 dan terealisasi sebesar
- Jumlah RS Kelas B yang memiliki 4 dokter spesialis dasar, 5 dokter
spesialis penunjang dan 8 spesialis lainnya dengan target sebesar 17 RS
dan realisasi sebesar 17 RS.(100%)
- Jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang diterbitkan pada Pelatihan
Bidang Kesehatan yang terakreditasi dengan target sebesar 4.600
sertifikat dan realisasi sebesar 0 sertifikat. (0 %)
10. Program Pengendalian Penyakit dengan anggaran sebesar
Rp.1.802.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.737.630.049,00 atau 96,42%.
Program Pengendalian Penyakit dengan indikator kinerja yaitu :
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit
Diabetes Mellitus dengan target 50% (484 Puskesmas) dan realisasi
100% (968 Puskesmas).(200 %)
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit
Hipertensi dengan target 50% (484 Puskesmas) dan realisasi 100%
(968 Puskesmas).(200%)
- Persentase kab/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa dengan target 40% (15 kab/kota) dan realisasi
100% (38 kab/kota).(250%)
- Persentase kab/kota yang memiliki layanan NAPZA dengan target
15% (6 kab/kota) dan realisasi 55,26% (21 kab/kota).(368,4%)
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Penyakit Gigi
dan Mulut dengan target 50% (484 Puskesmas) dan realisasi
100% (968 Puskesmas).(200%)
- Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 48 jam
dengan target 80% dan realisasi 80%.(100%)
- Persentase kab/kota yang melaksanakan pemantauan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat (KKM) yang berpotensi wabah dengan target
40% dan realisasi 40%.(100%)
- Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap UCI
(Universal Child Imunization) pada bayi dengan target sebesar 80% dan
realisasi sebesar 90 %.(112,5%)
- Persentase kab/kota eliminasi Malaria dengan target 100% dan realisasi
100%.(100%)
- Persentase penderita Suspek Pes yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
- Persentase kab/kota yang melakukan Penyelidikan Epidemiologi
Penyakit Zoonotic dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
- Persentase kab/ kota yang 50% Puskesmasnya melaksanakan kegiatan
tatalaksana ISPA sesuai standart dengan target 16% dan realisasi
17%.(106,25%)
- Persentase Kasus Filariasis yang ditemukan mendapat penatalaksanaan
kasus secara standar dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
- Persentase kab/kota mencapai cakupan Pemberian Obat Pencegahan
Massal (POPM) kecacingan >75%, dengan target 100% dan realisasi
100%.(100%)
- Persentase Puskesmas yg melaksanakan deteksi dini dan rujukan
gangguan mata dengan target 30% dan realisasi 30%. (100%)
- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap dengan target 93% dan realisasi 99%.(106,45%)
Program Pengendalian Penyakit didukung oleh 17 kegiatan.
1. Pengendalian Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta
Penanggulangan KLB dengan anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.77.429.107,00 atau 98,57%. Dengan indikator
kinerja yaitu :
- Persentase kab/kota yang melaksanakan pemantauan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat (KKM) yang berpotensi wabah dengan target
sebesar 40% dan realisasi sebesar 40%.(100%)
- Persentase kab/kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap UCI
(Universal Child Imunization) pada bayi dengan target sebesar 80% dan
realisasi sebesar 90%.(112,5%)
- Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap dengan target sebesar 93% dan realisasi sebesar
99%.(106,45%)
2. Pengendalian Penyakit Malaria dengan anggaran sebesar Rp.55.500.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.50.055.366,00 atau 90,19%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan teknis P2 malaria dengan
target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota.(100%)
- Jumlah Kasus Malaria yang dilakukan pelacakan dengan target sebesar
400 kasus dan realisasi sebesar 574 kasus.(143,5%)
- Jumlah dusun fokus yang dilakukan Surveilans Rodent dengan target
sebesar 15 dusun dan realisasi sebesar 15 dusun.(100%)
- Jumlah Puskesmas yang melakukan Survei Humanis dengan target
sebesar 5 Puskesmas dan realisasi sebesar 7 Puskesmas.(140%)
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Pes dengan
target sebesar 1 kab/kota dan realisasi sebesar 1 kab/kota.(100%)
4. Pencegahan DBD (Demam Berdarah) dengan anggaran sebesar
Rp.147.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.139.721.973,00 atau
95,05%. Pencegahan DBD (Demam Berdarah) dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 DBD dengan
target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota.(100%)
5. Penyelenggaraan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah dengan
anggaran sebesar Rp.55.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.50.545.662,00 atau 91,90%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis pemberantasan
penyakit menular dan wabah dengan target sebesar 12 kab/kota dan
realisasi sebesar 12 kab/kota.(100%)
- Jumlah jenis penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi dengan target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar
20 kab/kota.(166,67%)
6. Penyelenggaraan Imunisasi dengan anggaran sebesar Rp.280.000.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.277.072.000,00 atau 98,95%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan dengan target
sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota.(100%)
- Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA) yang
dilakukan dengan target sebesar 23 desa dan realisasi sebesar 23
desa.(100%)
- Jumlah kegiatan Data Qualty Self Assessment (DQS) yang dilakukan
dengan target sebesar 23 Puskesmas dan realisasi sebesar 23
Puskesmas. (100 %)
- Jumlah kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS yang dilakukan dengan
target sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota.(100%)
- Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin Managemen (EVM) yang dilakukan
dengan target sebesar 23 kab/kota dan realisasi sebesar 23
- Jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI dengan target sebesar 80%
dan realisasi sebesar 90%.(112,5%)
7. Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) dengan anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.49.638.948,00 atau
99,28%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang difasilitasi dengan target
sebesar 14 kasus dan realisasi sebesar 14 kasus.(100%)
8. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dengan
anggaran sebesar Rp.40.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.36.810.800,00 atau 92,03%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah Puskesmas yang melakukan pemantauan KKM dengan
menggunakan K3JH dengan target sebesar 7 kab/kota dan realisasi
sebesar 7 kab/kota.(100%)
- Jumlah fasilitasi surveilan aktif KKM terintegrasi dengan target sebesar
7 kab/kota dan realisasi sebesar 7 kab/kota.(100%)
9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) dengan
anggaran sebesar Rp.98.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.95.467.916,00 atau 97,42%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Hepatitis dan
Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (PISP) dengan target sebesar 16
kab/kota dan realisasi sebesar 28 kab/kota.(175%)
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 ISPA dengan
target sebesar 16 kab/kota dan realisasi sebesar 24 kab/kota.(150%)
10. Pengendalian Vektor dengan anggaran sebesar Rp.55.500.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.53.331.601,00 atau 96,09%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah asistensi pengendalian vektor yang dilakukan dengan target
sebesar 12 kab/kota dan realisasi sebesar 12 kab/kota.(100%)
11. Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan anggaran sebesar
Rp.271.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.252.274.462,00 atau
92,96%. Dengan indikator kinerja:
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak
Menular Terpadu (PANDU) dengan target sebesar 50% (484
Puskesmas) dan realisasi sebesar 79,64% (771 Puskesmas).(159,28%)
- Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker leher
rahim dengan target sebesar 50% (484 Puskesmas) dan realisasi
sebesar 90,08% (872 Puskesmas).(180,16%)
- Persentase kab/kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50% sekolah dengan target sebesar 50% (19
kab/kota) dan realisasi sebesar 65,78% (25 kab/kota).(131,56%)
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan
katarak dengan target sebesar 15% (146 Puskesmas) dan realisasi
sebesar 100% (968 Puskesmas).(666,67%)
12. Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dengan anggaran sebesar
Rp.263.158.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.254.342.162,00 atau
96,65%. Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dengan indikator kinerja:
- Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan
keterampilan terkait Program Kesehatan Jiwa dengan target sebesar 40
orang dan realisasi sebesar 40 orang.(100%)
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan penanganan pasien
pasung di kab/kota dengan target sebesar 38 kali dan realisasi sebesar
38 kali. (100 %)
13. Pengendalian Masalah NAPZA dengan anggaran sebesar Rp.52.600.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.52.225.550,00 atau 99,29%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan NAPZA
dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15 kali.(100%)
- Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan
keterampilan masalah NAPZA dengan target sebesar 30 orang dan
realisasi sebesar 30 orang.(100%)
14. Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut dengan anggaran sebesar
Rp.38.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.683.258,00 atau 99,70%.
Pengendalian Penyakit Gigi dan Mulut dengan indikator kinerja:
- Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan gigi dan
mulut dengan target sebesar 15 kali dan realisasi sebesar 15
kali.(100%)
15. Pengendalian Penyakit Hipertensi dengan anggaran sebesar
Rp.26.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.230.637,00 atau 99,74%.
Dengan indikator kinerja:
16. Pengendalian Penyakit Diabetes dengan anggaran sebesar
Rp.58.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.017.058,00 atau 99,51%.
Dengan indikator kinerja:
- Persentase masyarakat usia 15-59 tahun mendapatkan Skrining
Diabetes Mellitus dengan target sebesar 5% (1.286.623 orang) dan
realisasi sebesar 12,62% (3.242.868 orang).(252,4%)
17. Pengendalian Penyakit Kanker dengan anggaran sebesar Rp.92.520.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.91.137.334,00 atau 98,51%. Dengan indikator
kinerja:
- Persentase perempuan usia 30-59 tahun yang dideteksi dini Kanker
Leher Rahim dengan target sebesar 2% (124.065 orang) dan realisasi
sebesar 2,37 % (147.977 orang).(119,27%)

11. Program Pelayanan Kesehatan Primer dengan anggaran sebesar


Rp.2.668.276.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.578.209.553,00 atau 96,62%.
Program Pelayanan Kesehatan Primer dengan indikator kinerja:
- Persentase Puskesmas memenuhi standar dengan target 70% dan
realisasi 99,48 %.(142,12%)
- Persentase Ponkesdes sesuai standar dengan target 80% dan realisasi
77,08%.(96,35%)
- Persentase kab/kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Tradisional dengan target 45% dan realisasi 45%.(100%)
Program Pelayanan Kesehatan Primer didukung oleh 4 kegiatan:
1. Pembinaan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada
Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.771.931.500,00 dan terealisasi
sebesar Rp.753.393.407,00 atau 97,60%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah Puskesmas terakreditasi dengan target sebesar 672 Puskesmas
dan realisasi sebesar 116 Puskesmas.(17,26%)
- Jumlah kab/kota yang dibina dalam mendukung Akreditasi Puskesmas
dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota.
(100%)
2. Pembinaan Kualitas Pelayanan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)
dengan anggaran sebesar Rp.228.068.500,00 dan terealisasi sebesar
Rp.199.013.950,00 atau 87,26%. Dengan indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai
3. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin di Daerah
Terpencil dengan anggaran sebesar Rp.1.170.276.600,00 dan terealisasi
sebesar Rp.1.133.929.809,00 atau 96,89%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah pembinaan ke kabupaten yang mempunyai daerah terpencil
dengan target sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 5 kali.(125%)
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan anggaran sebesar
Rp.498.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.491.872.387,00 atau
98,77%. Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan indikator
kinerja yaitu:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan di fasilitas pelayanan
kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional
dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38
kab/kota.(100%)
- Jumlah kelompok asuhan mandiri yang dibentuk sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan tradisional dengan target
sebesar 100 kelompok dan realisasi sebesar 250 kelompok.(250%)

12. Program Pengembangan Kesehatan Tradisional dengan anggaran


sebesar Rp.2.740.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.069.601.408,00 atau
75,53%. Program Pengembangan Kesehatan Tradisional dengan indikator kinerja:
- Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan
target 100 % dan realisasi 100%.(100%)
Program Pengembangan Kesehatan Tradisional didukung oleh 5
kegiatan:
1. Pelayanan Kesehatan Berbasis Keterampilan dengan anggaran sebesar
Rp.42.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.30.290.700,00 atau 70,57%.
Pelayanan Kesehatan Berbasis Keterampilan dengan indikator kinerja:
- Jumlah pemanfaatan jamu yang berkualitas di pelayanan dengan target
sebesar 5.000 orang dan realisasi sebesar 5.001.(100%)
2. Promosi Pemanfaatan Obat Tradisional Yang Baik dan Benar dengan
anggaran sebesar Rp.118.700.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.78.448.569,00 atau 66,09%. Dengan indikator kinerja:
- Promosi pemanfaatan obat tradisional yang baik dan benar dengan
target sebesar 8.000 masyarakat dan realisasi sebesar 5.795
masyarakat. (72,44%)
- Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
tradisional dengan target sebesar 1 paket dan realisasi sebesar 1
paket.(100%)
4. Upaya Penguatan Mutu TOI dengan anggaran sebesar Rp.422.061.000,00
dan terealisasi sebesar Rp.284.046.979,00 atau 67,30%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah tanaman obat yang bermutu/berkualitas dengan target sebesar
10 jenis dan realisasi sebesar 24 jenis.(240%)
5. Penelitian Obat Tradisional Yang Berkualitas dengan anggaran sebesar
Rp.490.005.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.332.563.190,00 atau
67,87%. Penelitian obat tradisional dengan indikator kinerja:
- Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat obat dengan target sebesar
2 judul dan realisasi sebesar 4 judul.(200%)

13. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan anggaran sebesar


Rp.1.809.035.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.720.221.568,00 atau 95,09%.
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan indikator kinerja:
- Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang berfungsi sesuai
standar dengan target 100% dan realisasi 100%.(100%)
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan didukung oleh 4 kegiatan.
- Pembinaan Pengelolaan Kualitas Pelayanan RS dengan anggaran
sebesar Rp.474.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.471.408.000,00
atau 99,27%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan monev dalam
hal peningkatan kualitas pelayanan dengan target sebesar 50 RS dan
realisasi sebesar 99 RS.(198%)
2. Penguatan Sistem Rujukan dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Kegawatdaruratan dengan anggaran sebesar Rp.1.003.571.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.919.532.749,00 atau 91,63%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah RS Rujukan Regional yang mendapatkan pembinaan dalam
penilaian keberhasilan pelaksanaan regionalisasi dengan target sebesar
8 RS dan realisasi sebesar 8 RS.(100%)
- Jumlah kab/kota yang menjalankan Sistem Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) sesuai standar dengan target sebesar 15 kab/kota dan
3. Pembinaan Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang dengan
anggaran sebesar Rp.118.587.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.118.388.280,00 atau 99,83%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana penunjang dengan target
sebesar 4 kali dan realisasi sebesar 27 kali.(675%)
4. Pembinaan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Krisis Kesehatan
dengan anggaran sebesar Rp.212.007.800,00 dan terealisasi sebesar
Rp.210.892.539,00 atau 99,47%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait penanggulangan bencana
dengan target sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38
kab/kota.(100%)
- Jumlah kejadian bencana yang dilakukan Rapid Health Assessment
(RHA) dengan target sebesar 40 kejadian dan realisasi sebesar 24
kejadian. (60%)
14. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp.460.831.665.012,00 dan terealisasi sebesar Rp.110.363.979.935,00 atau
23,95%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah masyarakat miskin yang pelayanan Kesehatannya dibiayai oleh
provinsi dengan target 262.524 Orang dan realisasi 8.886 orang.
(3,38%)
Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan didukung oleh 2 kegiatan:
1. Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan anggaran
sebesar Rp.111.490.128.594,00 dan terealisasi sebesar
Rp.110.363.979.935,00 atau 98,99%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam mendukung Jaminan Kesehatan
Masyarakat dalam Program JKN dengan target sebesar 38 kab/kota dan
realisasi sebesar 38 kab/kota.(100%)
2. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan
Oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
Bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan anggaran
sebesar Rp.349.341.536.418,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau
0,00%. Dengan
indikator kinerja:
- Persentase kepesertaan penduduk Jawa Timur dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar -
15. Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dengan anggaran sebesar
Rp.292.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.286.778.471,00 atau 98,21%.
Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dengan indikator kinerja:
- Persentase kab/kota yang RFT rate-nya mencapai target dengan target
75% dan realisasi 89%.(118,67%)
Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta didukung oleh 1
kegiatan:
1. Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia dengan anggaran sebesar
Rp.292.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.286.778.471,00 atau
98,21%.
Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 Kusta dengan
target sebesar 26 kab/kota dan realisasi sebesar 31
kab/kota.(119,23%)
- Persentase kasus baru yang terlambat ambil obat yang dilakukan
pelacakan dengan target sebesar 80% dan realisasi sebesar
74%.(92,5%)
- Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan kontak serumah dengan
target sebesar 70% dan realisasi sebesar 87%. (124,29%)
16. Progam Pencegahan dan Pengendalian HIV dengan anggaran sebesar
Rp.295.385.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.291.288.724,00 atau 98,61%.
Progam Pencegahan dan Pengendalian HIV dengan indikator kinerja:
- Persentase kab/kota yang >70% perkiraan populasi kunci dan populasi
khusus telah melakukan tes HIV dengan target 76% dan realisasi
70%.(92,11%)
Program Pencegahan dan Pengendalian HIV tersebut didukung oleh 1
kegiatan:
1. Pengendalian HIV/AIDS dengan anggaran sebesar Rp.295.385.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.291.288.724,00 atau 98,61%. Dengan indikator
kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 HIV/AIDS dan
IMS dengan target sebesar 21 kab/kota dan realisasi sebesar 29
kab/kota. (138,10 %)
17. Progam Pencegahan dan Pengendalian Tuberculosis (TBC) dengan
anggaran sebesar Rp.317.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.301.689.779,00
Program Progam Pencegahan dan Pengendalian TBC didukung oleh 1
kegiatan:
1. Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) dengan anggaran sebesar
Rp.317.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.301.689.779,00 atau
95,17%.
Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan teknis P2 TBC dengan
target sebesar 11 kab/kota dan realisasi sebesar 18
kab/kota.(163,64%)
- Jumlah layanan RS TBC Resisten Obat dengan target sebesar 20
layanan dan realisasi sebesar 18 layananan .(90%)
18. Program Upaya Kesehatan Keluarga dengan anggaran sebesar
Rp.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.777.358.772,00 atau 97,17%.
Program Upaya Kesehatan Keluarga indikator kinerja:
- Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut dengan target 58% dan
realisasi 65,72 % (3.406.580 pelayanan).(113,31%)
- Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap) dengan target 99%
dan realisasi 98,88 %(559.960 pelayaanan).(99,99%)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan target 68% dan realisasi
70,37% (3.840.325 orang).(103,49%)
- Cakupan Peserta KB Aktif dengan target 70% dan realisasi 74,94%
(5.057.447 peserta).(107,06%)
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan target
98% dan realisasi 97,04%.(99,02%)
Program Upaya Kesehatan Keluarga didukung oleh 3 kegiatan:
1. Pembinaan Pengembangan Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut dengan
anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.122.680.071,00 atau 98,14%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah kab/kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan kesehatan
remaja dengan target sebesar 9 kab/kota dan realisasi sebesar 9
kab/kota. (100 %)
- Jumlah kab/kota yang dibina dalam meningkatkan pelayanan
Puskesmas Santun Lansia dengan target sebesar 10 kab/kota dan
realisasi sebesar 10 kab/kota.(100%)
2. Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra
- Jumlah kab/kota mendukung pelayanan kesehatan ibu dengan target
sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota.(100%)
- Jumlah kab/kota mendukung persalinan di fasilitas dengan target
sebesar 38 kab/kota dan realisasi sebesar 38 kab/kota.(100%)
- Jumlah kab/kota mendukung pelayanan kesehatan bayi baru lahir
dengan target sebesar 9 kab/kota dan realisasi sebesar 9
kab/kota.(100%)
- Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN
Lengkap) dengan target sebesar 99% dan realisasi sebesar
98,30%.(99,29%)
- Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (K4) dengan
target sebesar 90% dan realisasi sebesar 90,32%.(100,36%)
- Persentase Kunjungan Nifas (KF) dengan target sebesar 98% dan
realisasi sebesar 95,46%.(97,41%)
3. Pembinaan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan
Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.171.957.843,00 atau 98,26%. Dengan indikator kinerja:
- Jumlah Puskesmas terorientasi PKRT dengan target sebesar 8
Puskesmas dan realisasi sebesar 8 Puskesmas.(100%)
- Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA dengan target sebesar 8
Puskesmas dan realisasi sebesar 8 Puskesmas.(100%)
- Jumlah kegiatan verifikasi data yang mendukung PKRT dan PPIA
dengan target sebesar 2 kegiatan dan realisasi sebesar 2
kegiatan.(100%)
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020

Realisasi Realisasi Tingkat


Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

1.02.0101.01 Program Pelayanan Indeks kepuasan masyarakat/aparatur 100 100 100 100 - - -
Administrasi Perkantoran terhadap pelayanan adm perkantoran
dan kenyamanan kantor - - -
1.02.0101.01.019 Pelaksanaan Administrasi Persentase pegawai yang puas 100 100 100 100
Perkantoran terhadap pelayanan perkantoran - - -
1.02.0101.02 Program Peningkatan Sarana Prosentase sarana dan prasarana 100 100 100 100

dan Prasarana Aparatur aparatur yang layak fungsi - - -


1.02.0101.02.012 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 5 5 5
Kelengkapan Sarana sarana yang tersedia - - -
dan Prasarana

1.02.0101.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan 10 5 10 100 - - -


Kelengkapan Sarana sarana yang terpelihara
dan Prasarana - - -

1.02.0101.07 Program Peningkatan Prosentase kelembagaan yang 100 100 100 100
Kapasitas Kelembagaan tepat fungsi - - -

Perangkat Daerah
1.02.0101.07.001 Konsultasi Kelembagaan Jumlah Konsultasi 3 3 15 15 - - -
Perangkat Daerah

1.02.0101.07.002 Pembinaan Sumber Daya Jumlah pegawai yang mengikuti 20 6 20 16

29
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Aparatur Perangkat Daerah pendidikan/pelatihan formal

1.02.0101.08 Program Penyusunan, Persentase dokumen penyelenggaraan 100 100 25 100 - - -


Pengendalian dan Evaluasi tepat waktu

Dokumen Penyelenggaraan pemerintahan yang disusun

Pemerintahan
1.02.0101.08.001 Penyusunan Dokumen Meningkatnya kualitas perencanaan 100 100 100 100 - - -
Perencanaan dan penganggaran serta penilaian

hasil laporan kinerja

Jumlah dokumen perencanaan


perangkat daerah yang tersusun 5 4 5 5 - - -
1.02.0101.08.02 Penyusunan Laporan Hasil Jumlah dokumen Pelaporan yang 1 1 1 1 - - -
Pelaksanaan Rencana Tersusun
Program dan Anggaran

'1.02.0101.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Jumlah update database perangkat 5 5 5 5 - - -


Pemeliharaan dan Daerah

Pelaksanaan Sistem
Informasi Data
1.02.0101.08.004 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 1 1 1 1 - - -
Pengelolaan Keuangan keuangan yang tersusun

1.02.0101.16 Program Upaya Kesehatan Persentase Kab/Kota yang mempunyai 84 84,21 84 89 - - -

30
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Masyarakat 60 % Posyandu PURI

Persentase Kab/Kota yang mempunyai 42 34,2 42 37 - - -

25 % Desa/Kelurahan Siaga Aktif

PURI
Persentase Rumah Tangga yang 84 90,19 84 92,65 - - -
memiliki akses terhadap sarana air

minum layak/terlindung

Persentase rumah tangga yang memiliki 78 88,54 84 91,95 - - -


akses terhadap sanitasi dasar/jamban
sehat
Persentase Kab/Kota yang 40 60,77 40 53 - - -
menyelenggarakan program

kesehatan kerja sesuai standar


Persentase Kab/Kota yang 40 50,33 40 50 - - -

menyelenggarakan program kesehatan


olah raga sesuai standar
1.02.0101.16.058 Pengembangan media Persentase Program Prioritas 100 100 100 100 - - -
promosi dan informasi sadar yang disosialisasikan melalui media

hidup sehat promosi kesehatan

31
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

1.02.0101.16.059 Pengembangan UKBM Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 16 13 16 15

(Upaya Kesehatan 25 % Desa/Kelurahan


Bersumber Masyarakat) Siaga Aktif PURI

1.02.0101.16.060 Penyehatan Sarana Sanitasi Jumlah Kab/Kota melaksanakan STBM 31 25 31 31 - - -

Dasar sesuai standar


1.02.0101.16.061 Penyehatan Sarana Air Persentase Kab/Kota melaksanakan 75 65 75 75 - - -
Minum pengawasan sarana air minum sesuai

standar
1.02.0101.16.062 Penyehatan Kawasan dan Persentase Kab/Kota melaksanakan 95 90 95 95 - - -

Tempat Umum program Kota Sehat sesuai standar


Keluaran Persentase Kab/Kota 45 40 45 45 - - -
melaksanakan pengawasan TTU

sesuai standar
1.02.0101.16.063 Penyehatan Pangan Persentase Kab/Kota melaksanakan 85 71,5 85 85 - - -

pengawasan TPM sesuai standar

1.02.0101.16.064 Pengamanan Limbah Cair Fasilitas Pelayanan Kesehatan 40 30 40 40 - - -


dan Padat (Fasyankes) Yang melaksanakan
pengelolaan limbah sesuai peraturan
1.02.0101.16.065 Pembinaan Pelayanan Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan 25 20 25 25

32
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Kesehatan Kerja kabupaten/kota mampu melakukan

upaya kesehatan kerja


Jumlah pembinaan kesehatan kerja 30 20 30 30

terhadap nakes di kab/kota

Jumlah nakes yang dilatih kesehatan 300 180 300 300


olah kerja
1.02.0101.16.066 Pembinaan Pelayanan Jumlah Koordinasi untuk meningkatkan 20 15 20 20
Kesehatan Olah Raga kabupaten/kota mampu melakukan
upaya kesehatan olah raga
Jumlah pembinaan kesehatan olah raga 30 15 20 20

terhadap nakes di kab/kota

Jumlah nakes yang dilatih kesehatan 300 180 300 300


olah raga
1.02.0101.16.066 Upaya Kesehatan Jumlah pembinaan terpadu bantuan 38 38 38
Masyarakat (DAK) operasional kesehatan

Jumlah kegiatan fasilitasi SDM, 8 8 8


prasarana, dan teknologi yang dilakukan
Jumlah kampanye, sosialisasi, 10 10 10

dan advokasi perilaku hidup sehat yang

dilakukan

33
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Jumlah kegiatan penguatan program 4 4

Indonesia Sehat melalui pendekatan


keluarga

1.02.0101.20 Program Perbaikan Prevalensi balita kurang gizi 10,1 9,2 10,1 8,5

Gizi Masyarakat
1.02.0101.20.003 Penanggulangan Kurang Tersedianya data status gizi balita 1 1 1
Energi Protein (KEP), melalui survey Pemantauan Status Gizi

Anemia Gizi Besi, Gangguan (PSG)

Akibat Kurang Yodium


(GAKY), Kurang
Jumlah kemitraan yang mendukung 1 1 1
penanggulangan masalah Kurang Gizi
1.02.0101.20.004 Pemberdayaan masyarakat Persentase balita yang ditimbang 80 75,1 80 78,9

Untuk pencapaian keluarga berat badannya (D/S)


sadar gizi

Jumlah survey dalam rangka pemetaan 38 38 38


situasi kadarzi
Jumlah pertemuan berkaitan 4 4 4
dengan pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga sadar gizi

34
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

(kadarzi)

1.02.0101.20.011 Penyelidikan surveillans Jumlah indikator yang disepakati untuk 4 3 4 4


untuk kewaspadaan pangan pelaksanaan surveilans gizi

dan gizi

1.02.0101.34 Program Manajemen dan Persentase Pengelolaan Admisnitrasi 100 100 100 100
Kebijakan Pembangunan Keuangan sesuai SKP
Kesehatan

Persentase dokumen perencanaan dan 100 100 100 100

anggaran tersusun sesuai standar


Persentase Dinkes dan UPT yang 100 100 100 100
melaksanakan budaya kerja
1.02.0101.34.005 Penguatan kualitas program Jumlah pelayanan informasi dan 17 17 17 17
kesehatan dokumentasi yang tepat dan

terselesaikan
Jumlah fasilitasi BLUD UPT yang 10 10 10 10

dilaksanakan
Jumlah dokumen kerjasama antar 1 1 1
provinsi/kab/kota/BLN dll
Jumlah dokumen hasil pembinaan 5 5 5

di wilayah kerja badan perwakilan

35
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

provinsi

'1.02.0101.34.006 Pengembangan manajemen Jumlah rapat koordinasi bidang 1 1 1 1


perencanaan dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan

kesehatan

Keluaran Jumlah fasilitasi/monev/ 36 36 36


konsultasi perencanaan dan
penganggaran yang dilaksanakan

Jumlah dokumen kerjasama antar 1 1

provinsi/kab/kota/BLN dll
'1.02.0101.34.008 Pembinaan manajemen dan Jumlah dokumen hukum struktur 13 12 12
fungsi kelembagaan UPT organisasi (SOTK) UPT
Jumlah kelompok budaya kerja di 13 13 12
Dinkes dan UPT

Jumlah dokumen Standar Operasional 13 13 12


Prosedur yang disusun UPT sesuai

aturan dan uraian jabatan


1.02.0101.44 Program Kefarmasian, Presentase ketersediaan obat 100 99 100 99
Alat Kesehatan, dan dan vaksin
Pengamanan Makanan

Persentase sarana produksi 90 75 90 81

36
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

dan distribusi sediaan farmasi yang

memenuhi syarat
Persentase sarana kesehatan yang 90 40 52 45

memenuhi standar pelayanan

kefarmasian
Persentase produk makanan hasil 80 66 80 70
sampling yang memenuhi syarat

1.02.0101.44.006 Penyelenggaraan Pencegahan Jumlah sarana kefarmasian yang dibina 3479 3098 3325 3325

Penyalahgunaan Narkotik, dalam mengelola narkotika dan


Psikotropika Dan Zat Adiktif psikotropika
Lainnya (Napza)
1.02.0101.44.007 Upaya pengembangan Jumlah sarana obat tradisional dan 196 177 196 196
Pemanfaatan Bahan Alam kosmetika yang dibina untuk memenuhi

Indonesia dalam bentuk obat standar


tradisional dan kosmetika

1.02.0101.44.010 Pengadaan bahan kimia dan Jumlah paket pengadaan bahan kimia 5 1 5 5
laboratorium dan laboratorium yang diadakan
1.02.0101.44.013 Upaya penyediaan dan Jumlah paket obat buffer program 3 3 3 3
pemerataan obat dan bahan yang diadakan

medis habis pakai

37
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Jumlah Instalasi Farmasi yang 38 38 38 38

ketersediaan obatnya cukup sesuai


kebutuhan

1.02.0101.44.014 Pembinaan pelayanan Jumlah sarana pelayanan kesehatan 900 687 835 835

kefarmasian pemerintah yang dibina dalam


menerapkan standar pelayanan
kefarmasian
Pembinaan mutu penggunaan obat Jumlah sarana pelayanan kesehatan primer 1050 877 1041 1041
yang dibina melaksanakan penggunaan obat
secara rasional untuk tiga penyakit indikator
1.02.0101.44.015
Upaya Pembinaan mutu dan Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan 4.300 5346 5346
keamanan makanan (IRTP) yang dibina dalam memproduksi 5.500
makanan yang aman, bermutu dan bergizi

1.02.0101.44.016
Peningkatan kualitas produk alat Jumlah sarana produksi Alkes dan distribusi 60 50 65 92
kesehatan alat kesehatan yang dibina untuk dapat
memenuhi standar

1.02.0101.44.017
Program Pemberdayaan Persentase institusi yang menyusun dokumen
Sumberdaya Kesehatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
sesuai standar

1.02.0101.46 87 83 87 100

38
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase pelatihan bidang kesehatan yang
terakreditasi
95 89 95 105
Persentase Penerbitan Angka Kredit
96 62 96 113
Persentase RS Klas B yang memiliki 4 dokter 88 61 88 59
spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang
dan 8 spesialis lainnya

Persentase Institusi yang mengajukan


Pemilihan tenaga Kesehatan teladan
100 92 100 92
Pembinaan profesionalisme dan Jumlah Penerbitan Angka Kredit (PAK
pengembangan karir tenaga
kesehatan

1.02.0101.46.002 1800 497 1800 92

Jumlah tenaga Kesehatan Teladan yang


terpilih
27 27 27 24
Jumlah institusi yang dibina dalam
penyusunan Data SDMK
50 44 50 53

39
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Penempatan, pengembangan dan Jumlah RS kelas B yang memiliki 4 dokter 17 17 17 17
pemenuhan tenaga kesehatan di spesialis dasar, 5 dokter spesialis penunjang
tempat pelayanan (puskesmas, dan 8 spesialis lainnya
rumah sakit dan jaringannya)

1.02.0101.46.005
Jumlah sertifikat SDM Kesehatan yang
diterbitkan pada pelatihan bidang kesehatan
yang terakreditasi

4.600 4.203 4.600 4.600


Program Pengendalian Penyakit Persentase penurunan KLB penyakit
1.02.0101.49 bersumber binatang 5 50 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan
pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus

50 50 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan
pengendalian Penyakit Hipertensi

50 50 100
Persentase kab/kota yang memiliki
puskesmas yang menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa

40 40 100
Persentase kab/kota yang memiliki layanan
NAPZA
15 15 55

40
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase puskesmas yang
melaksanakanpemeriksaan Penyakit Gigi dan
Mulut

50 40 100
Persentase KLB skala provinsi yang
ditanggulangi dalam waktu 48 Jam
80 100 80 80
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan
pemantauan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah

40 40 40
Persentase Kab/kota yang mencapai 80 %
imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI /
Universal child imunization)

80 80 80
Persentase kab/ko eliminasi malaria
100 100 100 100
Persentase penderita suspek pes yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi

100 100 100 100


Persentase kab/kota dengan Incidence Rate
DBD < 49/1000.000 penduduk

66 66 66 66

41
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase kab/ko yang melakukan
penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik
100%

100 100 100 100


Persentase kab/ko yang 50% puskesmasnya
melaksanakan kegiatan tata laksana ISPA
sesuai standar

53 16 17
Presentase kasus Filariasis yang ditemukan
mendapat Penatalaksanaan Kasus secara
standar

100 100 100 100


Presentase kab/ko mencapai cakupan
Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM)
Kecacingan > 75 %

90 100 90 100
Persentase kab/ko yang melakukan
penyelidikan epidemiologi penyakit zoonotik
100%

100 100 50 100


Persentase puskesmas yang dilakukan
skrining mata di puskesmas binaan

70 30 30

42
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap

93 93 94
Pengendalian Surveillance Persentase Kab/Kota yang melaksanakan
Epidemologi dan Pengamatan pemantauan kedaruratan kesehatan
Penyakit serta Penanggulangan KLB masyarakat yang berpotensi wabah

1.02.0101.49.002 40 40 40 40
Persentase Kab/kota yang mencapai 80 %
imunisasi dasar lengkap pada bayi (UCI /
Universal child imunization

80 87,34 80 80
Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap

93 98,37 93 94
Pengendalian Penyakit Malaria jumlah kab/kota yang difasilitasi pembinaan
teknis P2 malaria
1.02.0101.49.006 38 17 12 12

Keluaran Jumlah kasus malaria yang


dilakukan pelacakan
50 45 400 574

43
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Pengendalian Penyakit PES jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
teknis P2 Pes
1.02.0101.49.007 1 1 1 1
Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans
rodent
15 15 15 15
Jumlah Puskesmas yang melakukan
surveilans humans
5 5 5 5
Pencegahan DBD (Demam jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
Berdarah) teknis P2 DBD
1.02.0101.49.008 38 38 38 38
Penyelenggaraan dan jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
pemberantasan penyakit menular teknis pemberantasan penyakit menular dan
dan wabah wabah

1.02.0101.49.009 38 38 38 38
Keluaran Jumlah jenis penyakit menular
wabah yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi

12 5 12 12
Penyelenggaraan Imunisasi Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang
dilakukan
1.02.0101.49.010 12 38 12 12
Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self
Assessment (RCA) yang dilakukan

23 65 23 23

44
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah kegiatan Data Qualty Self
Assessment (DQS) yang dilakukan
23 23 23 23
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Screening TT WUS
yang dilakukan
12 38 12 12
Jumlah Kegiatan Efektif Vaksin managemen
(EVM) yang dilakukan
23 38 23 23
Jumlah Kasus KIPI serius yang dilakukan
Penyelidikan
100 83 83 83
Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI

80 87,34 80 80
Pemberantasan penyakit Jumlah kasus filariasis dan kecacingan yang
bersumber binatang (P2B2) difasilitasi)
1.02.0101.49.012 20 14 14
Penanggulangan Kedaruratan Jumlah Puskesmas yang melakukan
Kesehatan Masyarakat (KKM) pemantauan KKM dengan menggunakan K3JH

1.02.0101.49.014 7 30 7 7
Keluaran Jumlah Fasilitasi Surveilan aktif KKM
terintegrasi
7 30 7 7

45
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Pencegahan dan Pengendalian Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
Penyakit Menular Langsung (P2ML) teknis P2 Hepatitis dan Penyakit Infeksi
Saluran Pencernaan (PISP)

1.02.0101.49.015 20 16 16 28
Keluaran Jumlah kab/kota yang dilakukan
pembinaan teknis P2 ISPA
20 23 16 24
1.02.0101.49.016 Pengendalian Vektor Keluaran Jumlah asistensi pengendalian
vektor yang dilakukan
17 15 12 12
1.02.0101.49.018 Pengendalian Penyakit Tidak
Menular

Presentase desa /kelurahan yg melaksanakan


kegiatan posbindu PTM

50 50 77,88
Presentase pusk esms yang melaksanakn
pengendalian PTM terpadu (PANDU)

15 50 79,64
Presentase pusk esms yang melaksanakan
deteksi dini kanker leher rahim

50 90,08

46
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Presentasekab/kota yg melaksanakan
kebijakan KTR minimal 50% sekolah
50 65,79
Presentase puskesmas yang melaksanakn
deteksi dini dan rujukan katarak

15 100
1.02.0101.49.019 Pengendalian Masalah Kesehatan Jumlah koordinasi dalam rangka
Jiwa meningkatkan penanganan pasien pasung di
kab/kota

38 38 38 38
Keluaran Jumlah tenaga kesehatan yang
meningkat pengetahuan dan keterampilan
program kesehatan jiwa

40 40 40 40
Jumlah koordinasi dalam rangka
meningkatkan penanganan pasien pasung di
kab/kota

38 38
1.02.0101.49.020 Pengendalian Masalah NAPZA Jumlah koordinasi dalam rangka
meningkatkan pelayanan NAPZA
15 10 15 15
Keluaran Jumlah tenaga kesehatan yang
meningkat pengetahuan dan keterampilan
masalah NAPZA

30 30 30 30
1.02.0101.49.021 Pengendalian Penyakit Gigi dan Jumlah koordinasi dalam rangka
Mulut meningkatkan pelayanan gigi dan mulut 15 14 15 15

47
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0101.49.022 Pengendalian Penyakit Hipertensi Persentase masyarakat usia 15-59 tahun 37 35 12,8
mendapatkan skrining hipertensi 5

1.02.0101.49.023 Pengendalian Penyakit Diabetes Persentase masyarakat usia 15-59 tahun


mendaoatkan skrining diabetes mellitus 5 37 5 12,8
1.02.0101.49.024 Pengendalian penyakit kanker Persentase perempuan usia 30-59 yang
dideteksi dini kanker leher rahim
2 2 2 2
1.02.0101.62 Program Pelayanan Kesehatan Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan
Primer Pelayanan Kesehatan Tradisional 45 45 45
Persentase Puskesmas memenuhi standar

70 87,86 70 99,48
Persentase Ponkesdes sesuai standar
80 75 80 77,08
1.02.0101.62.001 Pembinaan Mutu dan Akses Jumlah Puskesmas Terakreditasi
Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada
Masyarakat 672 672 118
Jumlah kab/kota yang dibina dalam
mendukung akreditasi Puskesmas
38 38 38
1.02.0101.62.002 Pembinaan kualitas pelayanan Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan
Pondok Kesehatan Desa pelayanan kesehatan sesuai standar
(Ponkesdes) 2.570 1.921 2.570 1.921
1.02.0101.62.003 Pelaksanaan pelayanan kesehatan Jumlah Pembinaan ke kab yang mempunyai
bagi penduduk miskin di daerah daerah terpencil
terpencil

4 6 4 5

48
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0101.62.004 Penguatan pelayanan kesehatan Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan
tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka 35
meningkatkanpelayanan kesehatan tradisional
38 38
Jumlah kelompok asuhan mandiri yang
dibentuk sebagai upaya pemberdayaan 30
masyarakat dalam kesehatan tradisional 100 250
1.02.0101.63 Program Pengembangan Persentase Pemanfaatan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Kesehatan Tradisional 100
100 100 100
1.02.0101.63.001 Pelayanan Kesehatan berbasis Jumlah pemanfaatan jamu yang berkualitas di
Keterampilan pelayanan 2.000
1.994 5.000 5.000
1.02.0101.63.002 Promosi pemanfaatan obat Jumlah masyarakat yang mendapatkan
tradisional yang baik dan benar informasi pemanfaatan obat tradisional yang 8.000
baik dan benar

6.893 800 5.795


1.02.0101.63.003 Pembangunan Sarana dan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1
Tradisional 2 1 1
1.02.0101.63.005 Upaya Penguatan Mutu TOI Jumlah tanaman obat yang bermutu /
berkualitas 40
24 10 24
1.02.0101.63.007 Penelitian obat tradisional yang Jumlah hasil penelitian tanaman berkhasiat
berkualitas obat 4
2 2 4
1.02.0101.64 Program Pelayanan Kesehatan Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional
Rujukan yang berfungsi sesuai standar

100 75 100 100

49
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0101.64.001 Pembinaan Pengelolaan Kualitas Jumlah RS yang mendapatkan fasilitasi,
Pelayanan RS pembinaan, dan monev dalam hal peningkatan
kualitas pelayanan 50 80 50 99
1.02.0101.64.002 Penguatan Sistem Rujukan dan Jumlah RS Rujukan Regional yang
Pembinaan Penyelenggaraan mendapatkan pembinaan dalam penilaian
Sistem Kegawatdaruratan keberhasilan pelaksanaan regionalisasi

8 8 8 8
Keluaran Jumlah kab/kota yang menjalankan
Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
sesuai standar

11 11 15 20
1.02.0101.64.003 Pembinaan Pelayanan dan Jumlah pembinaan pada fasilitas sarana
Jangkauan Kesehatan Penunjang penunjang 4 24 4 27
1.02.0101.64.004 Pembinaan Pelayanan dan Jumlah kab/kota yang difasilitasi terkait
penanggulangan masalah krisis penanggulangan bencana
kesehatan

38 21 38 38
Jumlah kejadian bencana yang dilakukan
rapid health assessment (RHA

40 30 40 24
1.02.0101.65 Program Pembiayaan dan Jaminan Jumlah Masyarakat Miskin yang pelayanan
Kesehatan Kesehatannya dibiayai oleh Provinsi

262.524 5.319 262.524 8.886

50
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0101.65.001 Pengembangan Pembiayaan dan Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam
Jaminan Kesehatan mendukung jaminan kesehatan masyarakat
dalam program jkn

38 38 38 38
1.02.0101.65.002 Pembayaran iuran jaminan Persentase kepesertaan penduduk jawa timur
kesehatan bagi penduduk yang dalam program jaminan kesehatan nasional
didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah dan/atau pembayaran iuran
Jaminan Kesehatan bagi pekerja
yang terkena pemutusan hubungan
kerja
100
1.02.0101.66 Program Pencegahan dan Persentase kab/kota yang RFT rate nya
Pengendalian Kusta mencapai target
80 89,99 75 89
1.02.0101.66.001 Pengendalian Penyakit Kusta dan Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
Frambusia teknis P2 Kusta
38 18 26 31
Persentase kasus baru yang terlambat ambil
obat yang dilakukan pelacakan

80 90,5 80 74
Persentase kasus baru dilakukan pemeriksaan
kontak serumah
70 83 70 87
1.02.0101.67 Progam Pencegahan dan Persentase kab/kota yang > 70% perkiraan
Pengendalian HIV populasi kunci dan populasi khusus telah
melakukan tes HIV

76 63,16 76 70

51
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0101.67.001 Pengendalian HIV/AIDs Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
teknis P2 HIV/AIDS dan IMS

38 38 21 29
1.02.0101.68 Progam Pencegahan dan persentase Kab/Kota yg mencapai target
Pengendalian TB Keberhasilan Pengobatan semua Kasus TB >
85%

100 92 100 81
1.02.0101.68.001 Pengendalian Penyakit TBC Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan
(Tuberkulosis) teknis P2TB
16 15 11 18
Keluaran Jumlah layanan RS TB Resisten
Obat
20 17 20 18
1.02.0101.99 Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan Usia Lanjut
Keluarga
58 58 65,72
Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN
Lengkap)
99 99 98,88
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja

68 68 70
Cakupan Peserta KB Aktif
70 70 74,94
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes

97

52
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0101.99.001 Pembinaan Pengembangan Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam
kesehatan anak, remaja dan usia meningkatkan pelayanan kesehatan remaja
lanjut

10 9 9
Keluaran Jumlah kab/kota yang dibina dalam
meningkatkan pelayanan Puskesmas Santun
Lansia 10 10 10
1.02.0101.99.002 Pembinaan kualitas pelayanan Jumlah kabupaten/kota mendukung
kesehatan ibu, bayi, balita dan pelayanan kesehatan ibu
anak pra sekolah 9 38 38
Jumlah kabupaten/kota mendukung
persalinan di fasilitas
38 38 38
Jumlah kabupaten/kota mendukung
pelayanan kesehatan bayi baru lahir
9 9 9
persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
sesuai standar (K4)
90 90 90
persentase kunjungan nifas (KF)
98 98 98
persentase pelayanan kesehatan bayi baru
lahir sesuai standar (KN lengkap
99 99 98
1.02.0101.99.003 Pembinaan Pengembangan Mutu Jumlah Puskesmas terorientasi PKRT
Pelayanan Kesehatan Reproduksi
dan KeluargA Berencana 25 8 8
Jumlah Puskesmas terorientasi PPIA
25 8 8

53
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase realisasi anggaran 93,00
45,38 48,80
Indeks profesionalitas ASN 88,50

- -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 2
dan Anggaran Perangkat Daerah
Perangkat Daerah 2 100
Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban 1
keuangan
1 100
Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan 2
kepegawaian
1 50
Program Penguatan Kesehatan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran 89,92
Masyarakat hidup
- -
Prevalensi Stunting 28,00

12,7 -
Persentase Desa Sehat 56,46

- -
Pembinaan kemandirian Jumlah promosi kesehatan kreatif yang 5
masyarakat hidup sehat dilaksanakan
4 80
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan 13
Kualitas UKBM
5 38

54
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan 13
Kualitas UKBM
5 38
Pembinaan Keluarga Sehat Jumlah Kab/ Kota dengan capaian persalinan 19
di faskes sesuai target
9 47
Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi 17
paripurna sesuai target
7 41
Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi yang 38
mendapat ASI Eksklusif > 50%
36 95
Pembinaan Kesehatan Kerja dan Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 1.200,00
Olah Raga yang terbentuk

Persentase Jamaah Haji yang di ukur 85,00


kebugaran
Jasmani
Program Pelayanan Gizi Masyarakat % peningkatan pelayanan gizi pada kelompok 15
rawan gizi secara paripurna
14,5 97
Penyelenggaraan Pelayanan Gizi Jumlah masyarakat yang mendapatkan 5.000,00
pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung)
2913 58
Pengembangan dan Kemitraan Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan 5
produk gizi yang dimanfaatkan masyarakat
3 60
Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas 2
sektor dan lintas program
- -

55
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Program Pencegahan dan Persentase kab/kota dengan cakupan deteksi 44
Pengendalian dini kasus baru penyakit sesuai target
Penyakit 11,0 25
Persentase kab/kota dengan keberhasilan 71
tatalaksana penyakit sesuai target
- -
Persentase KLB skala provinsi yang ditangani 100
sesuai standar
100,0 100
Pencegahan dan pengendalian Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini 17 6,0 35
penyakit menular penyakit menular sesuai target

Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana 27 8,0 30


penyakit menular yang ditemukan sesuai
target
Pencegahan dan pengendalian Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi dini 28 3,0 11
penyakit tidak menular penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
sesuai target
Jumlah kab/kota dengan cakupan tatalaksana 25 3,0 12
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
sesuai target
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi 30 14,0 47
Dasar
Lengkap sesuai target
Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi 30
(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 %
21,0 70
Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert 30
sesuai target
12,0 40

56
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase KLB skala provinsi yang ditangani 100
sesuai target
100,0 100
Penanggulangan KLB Persentase pelayanan kesehatan bagi orang 100
yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB
Provinsi - -
Program Pembinaan akses dan Persentase FKTP yang terakreditasi 35
mutu pelayanan kesehatan
- -
Persentase RS terakreditasi 87

87 -
Persentase penduduk terdampak krisis 100
kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi
bencana skala provinsi yang dilayani 100 -
Persenntase pelayanan kesehatan bagi
penduduk terdampak krisi kesehatan akibat
bencana dan/atau berpotensi bencana
Program Pengelolaan Sumber Daya Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 60
Kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar
98 163
Persentase Kabupaten/Kota dengan 92
ketersediaan obat dan vaksin
40 43
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 65
dengan alkes sesuai standar
- -
Perencanaan dan Pengembangan Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM 39
SDM Kesehatan kesehatan
- -

57
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah quality control pada pelatihan bidang 50
kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi
pelatihan yang terakreditasi - -
Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar 25

14 56
Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan 4
menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR)
sesuai standar 2 50
Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas 4
Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar 1 25
Pengendalian Kualitas Produk Alkes Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes 72 36 50
dan Perbekalan dan PKRT
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai standar
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan 32 15 47
alkes terkalibrasi

Program Peningkatan Pemanfaatan Persentase kepuasan pengunjung ke UPT Lab 87 173,50 199
Bahan Herbal Materia Medica, Batu
Alam dan Pelayanan Kesehatan
Tradisional

Upaya Penguatan Mutu Produk persentase jumlah simplisia yang memenuhi 60 90 150
standar
CPOTB
Promosi pemanfaatan obat Jumlah peserta yang mendapatkan 4.000 1.495 37
tradisional yang baik dan benar sosialisasi/promosi pemanfaatan obat
tradisional

58
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Pengembangan mutu laboratorium Persentase hasil mutu laboratorium herbal 35 55 157
herbal sesuai standar Good Laboratory Practice (GLP)

Pelayanan Kesehatan Tradisonal jumlah pengunjung sarana kesehatan 960 245 26


tradisional di
Griya sehat UPTD
Pengembangan sarana dan Persentase jumlah sarana dan prasarana 65 101 155
prasarana kes trad yang layak kesehatan tradisional di UPTD yang layak
pakai pakai
UPT Latkesmas
Murnajati

Jumlah kegiatan verifikasi data yang


mendukung PKRT dan PPIA
2 2 2
1 02 039 Program Pengelolaan Pelatihan Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai sertifikat
Pelatihan 100% - - - 100 0 0
Persentase indikator program yang tercapai

82% - - - 76 0 0
Persentase realisasi anggaran

90% - - - 90 0 0
Indeks Profesionalitas ASN

84% - - - 70 0 0
Persentase pemenuhan sarana prasarana
Pelatihan Kesehatan
100% - - - 100 0 0

59
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1 02 039 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran
dan Anggaran Perangkat Daerah 8
Perangkat Daerah Dokumen - - - 8 2 6,67
1 02 039 02 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban
keuangan 28 28 15 10,71%
Laporan - - -
1 02 039 03 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan
1 1 1 20,00%
Dokumen - - -
Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian 2 2 2 20,00%
Dokumen - - -
1 02 039 04 Pengendalian Mutu Pelatihan Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi
100 50 30 2,86%
pelatihan - - -
1 02 039 05 Pemenuhan sarana prasarana Jumlah alat penunjang pelatihan 10
pelatihan kesehatan paket/uni
t - - - 0 0 0
1 02 40 Program Peningkatan Pelayanan Persentase indikator Standar Pelayanan
Badan layanan Umum Minimal (SPM) yang mencapai
Daerah (BLUD) UPT Pelatihan target
Kesehatan Masyarakat
Murnajati 100% - - - 85 0 0
1 02 40 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Jumlah Kegiatan Pelatihan Kesehatan yang
Pelatihan Kesehatan diselenggarakan 230
Kegiatan - - - 170 900 85,71
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki 6900
sertifikat pelatihan Orang
- - - 5100 1770 5,62

60
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
RS Paru Surabaya

1.02.0108.01 Program Pelayanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur 80 55 93,75 55 69


Perkantoran (UPT RS Paru terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Surabaya) dan kenyamanan kantor 91,33 2.404.400.666 76,01
1.02.0108.01.019 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Persentase pegawai yang puas terhadap 80 55 93,75 55 69
Perkantoran (UPT RS Paru pelayanan perkantoran
Surabaya) 91,33 2.404.400.666 76,01
1.02.0108.02 Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana aparatur 100 100 100 77,78 77,78
prasarana aparatur (UPT RS Paru yang layak fungsi
Surabaya) 91,57 4.391.448.926 87,92
1.02.0108.02.012 Kegiatan Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 5 5 100 5 100
kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia
(UPT RS Paru Surabaya) 94,20 3.849.487.584 110,15
1.02.0108.02.031 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana 39 26 100 39 100
dan Kelengkapan Sarana dan yang terpelihara
Prasarana (UPT RS Paru Surabaya) 541.961.342 36,13
1.02.0108.07 Program Peningkatan Kapasitas Persentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 100 100 75 75
Kelembagaan Perangkat Daerah
(UPT RS Paru Surabaya) 85,99 295.435.109 5,91
1.02.0108.07.001 Kegiatan Konsultasi Kelembagaan Jumlah konsultasi 24 12 100 24 100
Perangkat Daerah (UPT RS Paru
Surabaya) 100 203.756.517 5,83
1.02.0108.07.002 Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ 6 8 120 14 233,33
Aparatur Perangkat Daerah (UPT pelatihan formal
RS Paru Surabaya) 63,75 91.678.592 6,11
Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan 4 14 130 27
peningkatan kapasitas SDM

61
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0108.08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan 100 100 100 73,68 73,68
dan Evaluasi Dokumen pemerintahan yang disusun tepat waktu
Penyelenggaraan Pemerintahan 30,11 90.295.484 12,04
(UPT RS Paru Surabaya)
1.02.0108.08.001 Kegiatan Penyusunan dokumen Jumlah dokumen perencanaan perangkat 40 32 70 39 98
perencanaan (UPT RS Paru daerah yang tersusun
Surabaya) 37,17 45.218.214 18,09
1.02.0108.08.002 Kegiatan Penyusunan laporan hasil Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 175 125 77,14 152 87
pelaksanaan rencana program dan
anggaran (UPT RS Paru Surabaya) 39,99 20.580.570 8,23
1.02.0108.08.003 Kegiatan Penyusunan, Jumlah paket pemeliharaan sistem informasi 24 12 100 24 100
pengembangan, pemeliharaan dan data terlaksana 24.175.000 9,67
pelaksanaan sistem informasi data
(UPT RS Paru Surabaya)
1.02.0108.08.004 Kegiatan Penyusunan laporan Jumlah dokumen laporan pengelolaan 2 1 100 2 100
pengelolaan keuangan (UPT RS keuangan yang tersusun
Paru Surabaya) 32,17 3.685.500 46,13
1.02.0108.47 Program Peningkatan sarana dan Persentase sarana prasarana dan peralatan 90 95,68 100 185,68 206,311
prasarana pelayanan Badan rumah sakit sesuai standar pelayanan
Layanan Umum Daerah (BLUD) 19,79 4.546.663.378 54,92
(UPT RS Paru Surabaya)
1.02.0108.47.016 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan 7 5 50 6 85,71
( DAK ) (UPT RS Paru Surabaya) 19,79 1.477.918.021 43,95

1.02.0108.47.020 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jumlah kegiatan promotif & preventif di dalam 4 3
(Pajak Rokok) (UPT RS Paru & di luar gedung
Surabaya)
1.02.0108.48 Program Peningkatan Pelayanan Persentase indikatorSPM yang mencapai target 90 75 94,89 75 88,33
Badan Layanan Umum (BLUD)
(UPT RS Paru Surabaya) 59,38 69.978.927.12 91,71
3

62
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Indeks Kepuasan Masyarakat 84 77,30 93,55 78,69 77,30

Cost Recovery Rate (CRR) 33,25 60,05 109,17 55,63 59,06

Capaian SPM sesuai standar 90 75 94,89 86,04 77,00

Capaian institusi yang terakreditasi 100 - 100,00 27,78 25,00

1.02.0108.48.001 Kegiatan Penguatan pelayanan 59,38 69.978.927.12 91,71


RS/RS Khusus (UPT RS Paru 3
Surabaya)
Bed Occupancy Ratio (BOR) 60 54,12 29,36 35,71 35,71

Average Length of Stay (ALOS) 5 4,5 100,00 4,60 4,60

Turn Over Internal (TOI) 3 3 47,62 6,30 6,30

Bed Turn Over (BTO) 36 55,15 41,94 9,38 9,38

Net Death Rate (NDR) 25 17,19 28,18 70,98 70,98

63
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Gross Death Rate (GDR) 45 31,31 42,61 93,88 93,88

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 200 200 49,00 186 186

1.06.0108.43 Program Pembinaan Lingkungan Persentase pemenuhan sarana prasarana, 100 91,11 100 89,48 117,11
Sosial (UPT RS Paru Surabaya) peralatan dan operasional
94,79 10.522.939.34 23,67
8
1.06.0108.43.006 Kegiatan Penyediaan / Jumlah Pemenuhan / pengadaan alat 7 41 100 48 84,21
peningkatan/pemeliharaan kesehatan
sarana/prasarana fasilitas yang
bekerjasama dengan Badan 94,79 10.522.939.34 23,67
Penyelenggara Jaminan Sosial 8
Kesehatan (UPT RS Paru
Surabaya)
Jumlah gedung di rehabilitasi / pelihara 2 1 100 3 150

01 02 23 Program Peningkatan Mutu Persentase kasus Tuberkulosis yang diobati


Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sembuh dalam Program DOTS
Paru Jember 96% 3.52% 348,561,679
Persentase pemenuhan sarana prasarana
peralatan di rumah sakit
94% 91.40% 100% 99.46%
Persentase indikator program yang tercapai

89% 76 0,00 0,00

64
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase realisasi anggaran

93%
Indeks profesionalitas ASN

90.41%
01 02 23 001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
Perangkat Daerah 10 dok 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 10 4 40
01 02 23 002 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban
Keuangan keuangan
17 dok 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 7 7,00 100
01 02 23 003 Kegiatan Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan
Kepegawaian kepegawaian
6 dok 6 6 100
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

2 dok 2 2 100
01 02 23 004 Kegiatan Upaya Kesehatan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang
Masyarakat Dalam Pengendalian ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja
Penyakit Menular dan Penyakit selama 1 tahun
Tidak Menular Rumah Sakit Paru
Jember 96%
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang
sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun
96%
01 02 23 005 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jumlah pembangunan
Rumah Sakit
6 unit

65
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah rehabilitasi

28 unit
Jumlah alat kesehatan

76 unit
Jumlah prasarana Rumah Sakit

58 unit
01 02 23 006 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jumlah pembangunan
Rujukan (DAK)
0
Jumlah rehabilitasi

Jumlah alat kesehatan

1 paket 1 paket 1 paket 52 52 100


Jumlah prasarana Rumah Sakit

01 02 23 007 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jumlah pembangunan


Rujukan (Pajak Rokok)
1.76% 88,063,500
Jumlah rehabilitasi

Jumlah alat kesehatan

66
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah prasarana Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Promotif dan Preventif

6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan


01 02 23 008 Kegiatan Pembinaan Lingkungan Jumlah pembangunan
Sosial (DBHCHT)
1.18% 23,588,000
Jumlah rehabilitasi

1 unit 5 unit 5 unit


Jumlah alat kesehatan

4 paket 4 paket 4 paket


01 02 24 Program Peningkatan Pelayanan Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Paru Jember 96% 11.64% 3,417,647,855
01 02 24 001 Kegiatan Penguatan Pelayanan Bed Occupancy Ratio (BOR)
Rumah Sakit Paru Jember
67.50% 44.13% 78.20% 41.49% 11.64% 3,417,647,855
Averange Lenght of Stay (ALOS)

25,6 hari 3,8 hari 4,17 hari 3,66 hari


Turn Over Internal (TOI)

12,2 hari 4,68 hari 2,57 hari 5,15 hari


Bed Turn Over (BTO)

266,32 x 43,61 x 63,49 x 41,48 x

67
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Gross Death Rate (GDR)

200‰ 53,41‰ 35,78 ‰ 20,7 ‰


Net Death Rate (NDR)

128‰ 27,88‰ 20,66 ‰ 12,32 ‰


Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 340
kunjunga
n
Indeks kepuasan masyarakat aparatur
Program Pelayanan Administrasi
1 02 01 terhadap pelayanan adm perkantoran dan
Perkantoran
kenyamanan kantor 76% 85% 78.50% 92%
Pelaksanaan Administrasi Persentase pegawai yang puas terhadap
1 02 01 09
Perkantoran pelayanan perkantoran
76% 85% 78.50% 92%

Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana prasarana aparatur yang


1 02 02
Prasarana Aparatur layak fungsi
98% 100% 100% 100%
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana
1 02 02 012
Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
19 14 13 93%

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana


1 02 02 031
Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang terpelihara
11 5 11 220%
Program Peningkatan Kapasitas
1 02 07 Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Kelembagaan Perangkat Daerah
100% 100% 100% 100%
Konsultasi Kelembagaan Perangkat
1 02 07 001 Jumlah Konsultasi
Daerah
20 20 18 90%

68
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan


1 02 07 002
Perangkat Daerah dan pelatihan formal
30 50 55 110%

Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan


peningkatan kapasitas SDM
261 200 234 117%
Program Penyusunan, pengendalian
Persentase dokumen penyelenggaraan
1 02 08 dan evaluasi dokumen
pemerintahan yang disusun tepat waktu
penyelenggaraan pemerintahan 100% 100% 100% 100%

1 02 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun


30 6 6 100%
Penyusunan Laporan Hasil
Jumlah laporan pelaksanaan program dan
1 02 08 002 Pelaksanaan Rencana Program dan
atau kegiatan yang tersusun
Anggaran 39 5 6 100%
Penyusunan, Pengembangan,
1 02 08 003 Pemeliharaan dan Pelaksanaan Jumlah update database perangkat daerah
Sistem Informasi Data 5 5 5 100%
Penyusunan Laporan pengelolaan Jumlah dokumen laporan pengelolaan
1 02 08 004
keuangan keuangan yang tersusun
13 13 13 100%
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana RSU
1 02 47 Prasarana Pelayanan Badan Karsa Husada Batu dengan standar RS sesuai
Layanan Umum Daerah Kemenkes 85% 90% 85.92% 95%

1 02 47 016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah Pembangunan (Unit)


0 1 1 1

Jumlah Alat Kesehatan (paket)


1

69
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Jumlah kegiatan promotif preventif dalam dan


1 02 47 020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)
luar gedung
4 5 5 100%

Jumlah pengadaan alat kesehatan (jenis)


3 1 1 100%

1 02 47 030 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Paket)


42 1 1 100%

Jumlah Pembangunan (Paket)


1 1 100%
Program Peningkatan Pelayanan
1 02 48 Badan Layanan Umum Daerah Meningkatnya kinerja pelayanan RS
(BLUD) 98% 90% 103% 103%

Persentase indikator SPM yang mencapai


target
74.70% 85% 74.20% 87%
Persentase elemen penilaian akreditasi versi
2012 yang memenuhi standar
100% 100% 100% 100%

Cost Recovery Rate


95% 70% 67% 95%

Capaian institusi yang terakreditsi


100% 100% 100% 100%

Indeks Kepuasan Masyarakat


88% 95% 79% 83%

70
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Penguatan pelayanan RS/RS


1 02 48 001 BOR
Khusus
48.71% 60% 55% 92%

ALOS
3.1 4 3.33 83%

TOI
3.27 3 2.75 92%

BTO
60.8 50 44.5 89%

NDR
24.08% 24% 21.30% 89%

GDR
50.10% 45% 41.20% 92%
Rata-rata jumlah kunjungan rawat jalan per
hari
246 330 306 93%

Program Pembinaan Lingkungan Persentase pemenuhan sarana prasarana,


1 06 43
Sosial peralatan dan operasional
85% 100% 86% 86%
Penyediaan/ Peningkatan /
Pemeliharaan Sarana / Prasarana
1 06 43 006 fasilitas kesehatan yang Jumlah pemenuhan/ pengadaan alkes (jenis)
bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan 12 1 4 400%

71
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Jumlah pembangunan gedung (unit)


4 1 4 400%

Jumlah penambahan ruang pelayanan/


penunjang pelayanan (jenis)
15 0 0 0%
Jumlah perencanaan pembangunan gedung
(dok)
1 1 1 100%

Jumlah gedung direhab/ dipelihara (unit)


8 1 2 100%
Jumlah pemenuhan/ pengadaan obat-obatan
(jenis)
13 2 16 67%

Jumlah pengadaan bahan habis pakai (jenis)


4 24 2 100%
Jumlah pemenuhan / pengadaan bahan kimia
(jenis)
0 1 1 100%

1 02 21 Program Peningkatan Mutu Persentase Indikator program yang tercapai


Pelayanan Kesehatan RSU Karsa
Husada Batu 100% 83 0 0
Indeks Profesionalitas ASN

94.29 94,3 56,4 60

72
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Persentase realisasi anggaran

95% 89.46% 90 49,01 52


Persentase pemenuhan sarana prasarana
peralatan di rumah sakit
95% 85.26% 90 81,56 86
Indeks Kepuasan Masyarakat

89% 88% 80 79,53 89


1 02 21 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
dan Anggaran Perangkat Daerah perangkat daerah
71 dok 30 dok 14 8
1 02 21 002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban
keuangan
125 dok 13 dok 28 16
1 02 21 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
12 dok 11 5
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

7 dok 1 1
1 02 21 004 Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Penderita baru TB BTA (+) yang
Dalam Pengendalian Penyakit ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja 108
Menular dan Tidak Menular selama 1 tahun orang 15 19
Jumlah kegiatan promotif, preventif,
rehabilitasi penyakit tidak menular
65 keg 6 2
1 02 21 005 Pelayanan Kesehatan RS Jumlah pembangunan

73
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah rehabilitasi

4 Unit
Jumlah alat kesehatan

42 paket
Jumlah prasarana RS

1 02 21 006 Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Pembangunan


(DAK)

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Alat Kesehatan

1 Paket 4 4
Jumlah Prasarana Rumah Sakit

1 02 21 007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pembangunan


(Pajak Rokok)

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Alat Kesehatan

3 Jenis 9 6

74
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah Prasarana Rumah Sakit

Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif

4 Keg
1 02 21 008 Pembinaan Lingkungan Sosial Jumlah Pembangunan
(DBHCHT)
4 Unit
Jumlah Rehabilitasi

8 Unit 11 600
Jumlah Alat Kesehatan

12 Jenis
Jumlah Prasarana Rumah Sakit

Jumlah Pelatihan Tenaga Kesehatan

40 -
1.02.22 Program Peningkatan Pelayanan Persentase pencapaian Standar Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah Minimal (SPM) (RSU Karsa Husada Batu)
(BLUD) RSU Karsa Husada Batu 90% 74.70% 85.00% 74.20% 83% 80,6% 89,5%
1 02 22 001 Penguatan pelayanan RSU Karsa BOR
Husada Batu
62% 48.71% 60.00% 55% 60% 56.3%
ALOS

3 hari 3, 1 hari 4 hari 3,33 hari 3 3,04

75
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
TOI

3 hari 3,27 hari 3 hari 2,75 hari 3 2,44


BTO

50 kali 60,8 kali 50 kali 44,5 kali 50 22,75


NDR

22 permil 24,08 permil 24 permil 21,3 permil 24,0% 21,73%


Rata-rata kunjungan poliklinik per hari

420 kunj 246 kunj 330 kunj 306 kunj 310 214
Program Peningkatan Mutu
Persentase Indikator program yang tercapai
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 100
(RS Paru Manguharjo Madiun)
1.02.0110.37 Paru Manguharjo Madiun persen 100 100%

Indeks profesionalitas ASN (RS Paru


80
Manguharjo Madiun)
persen 80 80
Persentase realisasi anggaran (RS Paru
90
Manguharjo Madiun)
persen 84 86
Persentase pemenuhan sarana prasarana
peralatan di rumah sakit (RS Paru Manguharjo 85
Madiun) persen 80 80
Persentase Kasus Tuberkulosis yang diobati
dan sembuh dalam program DOTS (RS Paru 90
Manguharjo Madiun) persen 90 90
Kegiatan Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Perencanaan dan Anggaran 12
Perangkat Daerah
1.02.0110.37.001 Perangkat Daerah dokumen

76
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Jumlah Laporan Pertanggungjawaban


Keuangan Keuangan
1.02.0110.37.002 7 laporan

Kegiatan Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan


3
Kepegawaian kepegawaian
1.02.0110.37.003 dokumen

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan 1


dokumen
Kegiatan Upaya Kesehatan
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang
Masyarakat dalam Pengendalian
ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja
Penyakit Menular dan Tidak
selama 1 tahun
Menular 120
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang
sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun
105
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pembangunan
Rumah Sakit
1.02.0110.37.005 1

Jumlah Rehabilitasi
2

Jumlah alat kesehatan


10

Jumlah Prasarana Rumah Sakit


2
Program Peningkatan Pelayanan
Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
Badann Layanan Umum Daerah
(RS Paru Manguharjo Madiun)
1.02.0110.38 (BLUD) Rumah Sakit Paru 90

77
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Manguharjo Madiun

Kegiatan Penguatan Pelayanan


Rumah Sakit Paru Manguharjo
1.02.0110.38.001 Madiun Bed Occupancy Ratio (BOR) 41

Average Length Of Stay (AVLOS) 3

Turn Over Interval (TOI) 6

Bed Turn Over (BTO) 35

Net Death Rate (NDR) 11

Gross Death Rate (GDR) 46

Rata Rata Kunjungan Poliklinik Per Hari 60


1.02.29 Program Peningkatan Mutu Persentase indikator program yang tercapai
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit Kusta Sumberglagah
Mojokerto 87.00 71.4 75.00 75.00 77 77 77
Persentase realisasi anggaran

95.00 82.17 90.00 91

78
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Indeks profesionalitas ASN

90.00 82 85.00 82.00 86


Persentase cakupan penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
5.00 37.93 30.00 25.00 25 25 25
Persentase pemenuhan sarana prasarana
peralatan di rumah sakit
100.00 89.01 90.00 90.00 92
1.02.29.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran
dan Anggaran Perangkat
Perangkat Daerah Daerah 60 9 10 10 100.00 10 100.00
1.02.29.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban
keuangan
17 17 17 17 100.00 17 100.00
1.02.29.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan
kepegawaian
4 4 4 4 100.00 4 100.00
jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan

2 2 2 2 100.00 2 100.00
1.02.29.004 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah pengadaan alat kesehatan

3 - 243 210 86.00 151 100%


Jumlah rehabilitasi

4
Jumlah pembangunan

79
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah Prasarana Rumah Sakit

1
1.02.29.005 Pelayanan Kesehatan Rujukan jumlah pengadaan alat kesehatan
(DAK)
1 12 12 100.00 65 100.00
Jumlah Pembangunan

Jumlah Rehabilitasi

Jumlah Prasarana Rumah Sakit

1.02.29.006 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah pengadaan alat kesehatan


(Pajak Rokok)

Jumlah alat yang terpelihara

Jumlah kegiatan promotif dan preventif dalam


dan luar gedung
11138 - 100.00 20 100.00
Jumlah pembangunan gedung

jumlah gedung di rehabilitasi

80
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Jumlah gedung di pelihara

1.02.29.007 Pembinaan Lingkungan Sosial jumlah alat kesehatan


(DBHCHT)
161 1 0 100.00 56 100.00
Jumlah Pembangunan

Jumlah Prasarana Rumah Sakit

Jumlah Rehabilitasi

1.02.29.008 Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta


Dalam Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak Menular Rumah
Sakit Kusta Sumberglagah
Mojokerto 20 15 20 20 20 20 20
1.02.30 Program Peningkatan Pelayanan Persentase pencapaian indikator pelayanan RS
Badan Layanan Usaha Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto 90 71.4 80 87.5 83 83 100
1.02.30.001 Penguatan pelayanan Rumah Sakit Jumlah Kunjungan Pasien IGD
Kusta Sumberglagah
90545 13113 13200 15398 100 14520 100
Bed Occupancy Ratio (BOR)

76 68.13 75.2 59.1 79 62 79

81
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
Average Length of Stay (AVLOS)

6 4 6 4 100 6 100
Turn Over Interval (TOI)

2 2 2 3 100 2 100
Bed Turn Over (BTO)

45 49 45 56 100 45 100
Net Death Rate (NDR)

25 18.09 25 22.02 100 25 100


Gross Death Rate (GDR)

45 40.91 45 43.07 100 45 100


Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari

1325 180 200 252 100 210 100


1.02.27 Program Peningkatan Mutu - Persentase indikator program yang tercapai 90 % 80% 7,09 7,88
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit - Persentase realisasi anggaran
Kusta Kediri - Indeks profesionalitas ASN 100 % 100 % 38,87 38,87
- Persentase cakupan penemuan kasus baru 95 % 80 % 31,40 33,05
kusta tanpa cacat 5% 5% 2,00 40,00
- Persentase pemenuhan sarana prasarana
peralatan di rumah sakit 85 % 65 % 0,00 0,00
1.02.27.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran
dan Anggaran Perangkat Daerah Perangkat Daerah
6 dok 6 dok 4,00 11,11
1.02.27.002 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban
keuangan
5 laporan 3 laporan 2,00 13,33

82
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.27.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan 6 dok 6 dok 5 16,67
kepegawaian
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan 500 dok 2000 dok 1.205 48,20
1.02.27.004 Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta
dalam Pengendalian Penyakit
Menular dan tidak menular Rumah
Sakit Kusta Kediri 18 kali 5 2,00 11,11
1.02.27.005 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jumlah rehabilitasi

1 paket 1 paket
1.02.27.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah pengadaan alat kesehatan
(DAK)
116 unit 116 unit 0,00 0,00
1.02.27.008 Pembinaan Lingkungan Sosial Jumlah Pembangunan Gedung
(DBHCHT)
1 paket 1 paket

1.02.28 Program Peningkatan Pelayanan Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS


Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Kusta Kediri 80% 72% 67,98 84,98
1.02.28.001 Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Rata-rata kunjungan Poliklinik per hari 225 67,00 29,8
Kusta Kediri Gross Death Rate (GDR) orang 68 orang
Net Deat Rate (NDR) 45 % 3% 0,00 -
Bed Turn Over (BTO) 25 % 3% 0,00 -
Turn Over Internal (TOI) 40 kali 40 kali 12 28,75
Average Lenght off Stay (AVLOS) 3 hari 3 hari 26,8 2,00
Bed Occupation Rate (BOR) 9 hari 9 hari 6 61,11
60 % 60 % 11,3 18,75

83
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/aparatur


Perkantoran terhadap pelayanan adm perkantoran dan
kenyamanan kantor 80.15 100 80.13
1.02.01.019 Pelaksanaan Administrasi Persentase pegawai yang puas terhadap
Perkantoran pelayanan perkantoran
98 100 83.67
1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prosentase sarana dan prasarana aparatur
Prasarana Aparatur yang layak fungsi
89 100 85
1.02.02.012 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana
kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia
10 10 10
1.02.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana
Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang terpelihara
10 10 10
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Kelembagaan Perangkat Daerah
100 100 83.75
1.02.07.001 Konsultasi kelembagaan Perangkat Jumlah konsultasi
Daerah
695 435 701
1.02.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur - Jumlah pegawai yang mengikuti
Perangkat Daerah pendidikan/pelatihan formal 8 10 10
- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas SDM 30 38 36
1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian Persentase dokumen penyelenggaraan
dan Evaluasi Dokumen pemerintahan yang disusun tepat waktu
Penyelenggaraan Pemerintahan 89 100 84.25

84
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan perangkat
daerah yang tersusun
8 8 8
1.02.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran 4 4 4
1.02.08.003 Penyusunan, pengembangan, Jumlah update database perangkat daerah
pemeliharaan dan pelaksanaan
sistem informasi data 3 1 1
1.02.08.004 Penyusunan laporan pengelolaan Jumlah dokumen laporan pengelolaan
keuangan keuangan yang tersusun
7 5 5
1.02.47 Program Peningkatan Sarana dan Indeks Kepuasan Masyarakat
Prasarana Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) 3.2 3.6 3.21
1.02.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Persentase alat kesehatan yang tersedia

100 100 100


1.02.47.030 Pelayanan Kesehatan Persentase alat kesehatan yang tersedia

- 100 100

1.02.48 Program Peningkatan Pelayanan - Bed Occupancy Rate 8,32 15 10,29


Badan Layanan Umum Daerah - Cost Recovery rate 37,79 38 39,12
(BLUD) - Indeks kepuasan masyarakat 80,15 82 80,13
- Persentase indikator SPM yang mencapai 67,24 70 64,61
target
- Capaian institusi yang terakreditasi 75 75 75

85
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.48.001 Penguatan pelayanan RS/RS Persentase peningkatan pelayanan kesehatan
Khusus di RS
82 100 84
1.02.43 Program Pembinaan Lingkungan Persentase pemenuhan sarana prasarana,
Sosial peralatan dan operasional
100 100 100
1.02.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemelihar - Jumlah pemenuhan/pengadaan alat
aan sarana/prasarana fasilitas kesehatan
kesehatan yang bekerja sama - Jumlah pembangunan gedung 4 14 14
dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan - 1 1

1.02.0109.01 Program Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur


Perkantoran (RS Mohammad Noer terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Pamekasan) dan kenyamanan kantor 100 100 100
1.02.0109.01.019 Pelaksanaan Administrasi Persentase pegawai yang puas terhadap
Perkantoran pelayanan perkantoran (Persen)
32 90 75
1.02.0109.02 Program Peningkatan Sarana dan
Peresentase sarana dan prasarana aparatur
Prasarana Aparatur
yang layak fungsi (Persen)
100 100 100
1.02.0109.02.012 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana
Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (paket/unit)
3 6 2
1.02.0109.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara (Jenis)
6 18 0

86
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0109.07 Program Peningkatan Kapasitas
Presentase kelembagaan yang tepat fungsi
Kelembagaan Pemerintah Daerah
(Presentase)
1.02.0109.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah koordinasi dan konsultasi yang
Kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan (Perjadin)

1.02.0109.07.002 Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM


Daya Aparatur (Kegiatan)

1.02.0109.07 Program Peningkatan Kapasitas


Peresentase kelembagaan yang tepat fungsi
Kelembagaan Perangkat Daerah
(Presentase)
100 100 100
1.02.0109.07.001 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Jumlah koordinasi dan konsultasi yang
Daerah dilakukan (kali)
1000 381 400
1.02.0109.07.002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM
Perangkat Daerah (Kegiatan)
2 1 1
1.02.0109.08 Program Penyusunan, Pengendalian Peresentase dokumen penyelenggaraan
dan Evaluasi Dokumen pemerintahan yang disusun tepat waktu
Penyelenggaraan Pemerintahan (Peresen) 100 100 100
1.02.0109.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan (dok)

3 9 6
1.02.0109.08.002 Penyusunan Laporan Hasil Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
Pelaksanaan Rencana Program dan (dok)
Anggaran 4 8 4
1.02.0109.08.003 Penyusunan, Pengembangan, Jumlah pengadaan prasarana RS (unit)
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data 42 0 42

87
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0109.08.004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan
Keuangan keuangan yang tersusun (dok)
4 1 1
1.02.0109.16 Program Upaya Kesehatan Persentase succes rate TB
Masyarakat (Presentase)
90 85 0
1.02.0109.16.057 Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan Jumlah pengadaan alat (alat)
kepada Masyarakat
100 57 0
Jumlah kegiatan penyuluhan (penyuluhan)

20 18 0
Jumlah penemuan pasien TB (pasien)

10 130 0
1.02.0109.43 Program Pembinaan Lingkungan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
Soaial RS
(Peresen) 85 97 90
1.02.0109.43.001 Penyediaan/ pemeliharaan sarana Jumlah gedung yang dibangun (gedung)
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya 1 0
Jumlah pengadaan alat (unit)

25 0
Jumlah gedung yang diperbaiki (gedung)

2 0

88
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0109.43.006 Penyediaan/peningkatan/pemelihar Jumlah gedung yang dibangun (gedung)
aan sarana/ prasarana fasilitas
kesehatan yang bekerja sama
dengan badan penyelenggara
jaminan sosial kesehatan 1 1
Jumlah pengadaan alat (unit)

25 25
Jumlah gedung yang diperbaiki (gedung)

2 2
Jumlah alat kesehatan yang diadakan (unit)

316 0 316
1.02.0109.47 Program Peningkatan Sarana dan Presentase pemenuhan sarana prasarana RS
Prasarana Pelayanan Badan (Presentase)
Layanan Umum Daerah (BLUD) 100 100 100
1.02.0109.47.006 Penyelenggaraan Pelayanan Jumlah jenis pengadaan alat Kedokteran (unit)
Kesehatan (DAK)
5 3
1.02.0109.47.009 Rehabilitasi bangunan Jumlah ruangan yang diperbaiki (ruang)
RS/RSK/Balai/Akper/l atkesmas
8 8
1.02.0109.47.010 Pengadaan perlengkapan rumah Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan
tangga (dapur, ruang pasien, kantor (Jenis)
laundry, ruang tunggu dll) 34 28
1.02.0109.47.011 Pengadaan alat kesehatan/Lab RS/ Jumlah jenis pengadaan alat kedokteran
RSK/Balai/Akper/Latkesmas (Jenis)
26 20

89
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
1.02.0109.47.013 Peningkatan Derajat Kesehatan Jumlah gedung yg dibangun, (gedung)
Masyarakat dengan Penyediaan
Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi
Penderita Akibat Dampak Asap
Rokok (DBHCHT) 1 0
Jumlah jenis pengadaan alat kedokteran
(Alked)
42 13
1.02.0109.47.014 Pembangunan sarana dan Jumlah gedung dibangun (gedung)
prasarana
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas 3 3
1.02.0109.47.015 Penyediaan/pemeliharaan sarana Jumlah gedung yg dibangun (gedung)
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya 1 2
Jumlah pengadaan alat (jenis)

3 3
Jumlah gedung yang diperbaiki (gedung)

42 28
1.02.0109.47.016 Pelayanan Kesehatan (DAK) Jumlah alat kedokteran

32 32 32
1.02.0109.47.020 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) Jumlah kegiatan UKM yang berhasil
dilaksanakan
3 0 0
Jumlah pengadaan alat

0 0

90
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Jumlah luas tanah yang berhasil dibeli


(Hektar)
40 5 5
1.02.0109.47.030 Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kedokteran yang diadakan
14 14 14
1.02.0109.48 Program Peningkatan Pelayanan SPM (Persen)
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) 100 67 75
Bed Occupancy Rate (Persen)

80 83 80
Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)

100 78 80
1.02.0109.48.001 Penguatan pelayanan RS/Rs
Khusus Jumlah pasien yang dilayani RS (Pasien)
36000 280898 198764
Indeks Kepuasan Masyarakat / Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
1.02.0107.1 Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran (RS Mata Masyarakat)
dan Kenyamanan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Administrasi Persentase terpenuhinya operasional RSMM


1.02.0107.1.19
Perkantoran Jawa Timur
100% 100% 100% 100%

91
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Persentase pegawai yang puas terhadap


pelayanan perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%

Program Peningkatan Sarana dan Persentase Sarana dan Prasarana aparatur


1.02.0107.02
Prasarana Aparatur yang layak fungsi
100% 80% 100% 100% 100% 90% 90%
1.02.0107.2.012 Penyediaan Peralatan dan Persentase Terpenuhinya Sarana dan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana Prasarana RSMM Jawa Timur yang Layak
Fungsi 90% 90% 90% 100%
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan sarana
yang tersedia (paket)
2 2 2 2 100% 4 200%
Pemeliharaan Peralatan dan
Persentase Terpeliharanya Sarana dan
1.02.0107.2.031 Kelengkapan Sarana dan prasarana
Prasarana RSMM Jawa Timur
95% 95% 95% 100%

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan sarana


yang terpelihara (paket)
4 4 4 4 100% 8 200%

Program Peningkatan Kapasitas


1.02.0107.07 Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
Kelembagaan Perangkat Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Koordinasi dan Konsultasi Terjalinnya Koordinasi dengan Lintas Sektor
1.02.0107.7.001
Kelembagaan Daerah Terkait
60% 60% 60% 100%
Konsultasi Kelembangaan
Jumlah Kegiatan Konsultasi (kali)
Perangkat Daerah
50 73 50 147 294% 220 440%

92
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Peningkatan kapasitas Sumber Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber


1.02.0107.7.002
Daya Aparatur Daya Aparatur RSMM Jawa Timur
60% 60% 60% 100%

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti


Perangkat Daerah pendidikan/pelatihan formal (orang)
20 77 20 100 500% 177 885%
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pembinaan
Peningkatan Kapasitas SDM
180 144 180 180 100% 324 180%
Program Penyusunan, Pengendalian
Persentase dokumen penyelenggaraan
1.02.0107.08 dan Evaluasi Dokumen
pemerintah yang disusun tepat waktu
Penyelenggaraan Pemerintahan 100% 80% 100% 100% 100% 90% 90%
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dokumen
1.02.0107.8.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perencanaan RSMM Jawa Timur
100% 100% 100% 100%

Jumlah Dokumen Perencanaan [RKA, Renja,


RBA, dan DPA] yang tersusun (dokumen)
7 7 7 7 100% 7 100%
Penyusunan Laporan Hasil Persentase Terpenuhinya Kebutuhan
1.02.0107.8.002 Pelaksanaan Rencana Program dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program
Anggaran dan Anggaran RSMM Jawa Timur 100% 100% 100% 100%

Jumlah dokumen pelaporan [LPPD, Lap.


Kinerja, LKPJ] yang tersusun (dokumen)
4 4 4 4 100% 4 100%
Penyusunan, Pengembangan,
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sistem
1.02.0107.8.003 Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Informasi di RSMM Jawa Timur
Sistem Informasi Data 100% 100% 100% 100%

93
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Jumlah Update database perangkat daerah


(paket)
2 2 2 2 100% 2 100%

Penyusunan Laporan Pengelolaan Jumlah Dokumen pelaporan keuangan


1.02.0107.8.004
Keuangan (dokumen)
6 6 7 7 100% 7 117%
Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata
Program Upaya Kesehatan
1.02.0107.16 yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi
Masyarakat
Jawa Timur 65% 65% 65% 100%
Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Persentase terjalinnya sistem rujukan yang
1.02.0107.16.057
Kepada Masyarakat baik dengan kab/kota
65% 65% 65% 100%
Program Peningkatan Sarana dan
Persentase pemenuhan sarana prasarana dan
1.02.0107.47 Prasarana Pelayanan Badan
peralatan BLUD
Layanan Umum Daerah (BLUD) 75% 85% 100% 100% 100% 93% 123%

Pembangunan RS/BP/
1.02.0107.47.008 Luas Gedung Rumah Sakit yang Dibangun
Akademi/Balai/Latkesmas
55% 55% 55% 100%
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jumlah Pengadaan Prasarana & Jumlah
1.02.0107.47.01 Tangga RS (Dapur, Ruang pasien, 55% 55% 55% 100%
Perlengkapan Rumah Tangga yang dipenuhi
laundry, Ruang tunggu, dll)
Pengadaan Alat
Jumlah Alat Kesehatan sesuai Standart RS
1.02.0107.47.011 Kedokteran/BP/Akademi/ Balai/ 56% 56% 56% 100%
Type B yang terpenuhi
Latkesmas

Penyediaan/pemeliharaan sarana
pelayanan kesehatan bagi Persentase Terpenuhinya Sarana dan
1.02.0107.47.015 60% 60% 60% 100%
masyarakat yang terkena penyakit Prasarana RS
akibat dampak konsumsi rokok dan

94
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K
penyakit lainnya

Jumlah Alat Kesehatan [sesuai menu DAK]


Pelayanan Kesehatan (DAK) 9 4 4 4 100% 8 89%
yang diadakan (paket)
1.02.0107. 47.016

Jumlah Kegiatan Preventif dan Promotif di


1.02.0107.47.02 Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok) 20 13 13 65%
dalam dan luar gedung (kegiatan)

1.02.0107.47.03 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (paket) 5 5 5 100%

Program Peningkatan Pelayanan Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan


1.02.0107.48 Badan Layanan Umum Daerah kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani 100% 100% 100% 100%
(BLUD) dengan baik

Cost Recovery Rate (CRR) 90% 95,61% 90% 106,44% 118,27% 101,0% 112%

Indeks Kepuasan Masyarakat 85% 84,52% 85% 80,98% 95,27% 83% 97%

Persentase indikator SPM yang mencapai


90% 77,42% 90% 0,00% 0,00% 39% 43%
target

Capaian Institusi yang terakreditasi 90% 80% 90% 0% 0% 40% 44%

95
Realisasi Realisasi Tingkat
Target
Capaian Capaian Realisasi Capaian dan
Renstra Target Target Kinerja
Kinerja Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
SKPD Kinerja dan dan Anggaran
Renstra Anggaran Anggaran Anggaran
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) / pada Anggaran Renja yang
Program/Kegiatan SKPD sampai Renja SKPD Renstra SKPD Renstra
Program/Kegiatan kegiatan (output) Tahun Renja SKPD dievaluasi 2020
dengan yang s/d Tahun SKPD s/d
2019 s/d Tahun 2019 (%)
Renja Tahun dievaluasi 2020 Tahun 2020
2024
2018 (2019) (%)

K K K % K K

Penguatan pelayanan RS/Rs Persentase terlayaninya semua pasien di


1.02.0107.48.001 100% 100% 100% 100%
Khusus RSMM dengan kualitas yang bermutu

Jumlah Pasien yang Dilayani sesuai SOP 60 67.251 60 58.577 97,63% 125.828 210%

Program Pembinaan Lingkungan


1.06.0107.43 Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana, Peralatan
85% 80% 100% 100,00% 100% 180% 212%
Sosial
dan Operasional
penyediaan/pemeliharaan sarana
pelayanan kesehatan bagi
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana,
1.06.0107.43.001 masyarakat yang terkena penyakit 85% - 0% 0% 0% 0% 0%
peralatan dan operasional
akibat dampak konsumsi rokok dan
penyakit lainnya
Penyediaan/peningkatan/
pemeliharaan sarana/ prasarana
Jumlah pemenuhan/ pengadaan alat
1.06.0107.43.006 fasilitas kesehatan yang 5 5 6 6 100% 11 220%
kesehatan
bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan

Jumlah gedung direhabilitasi/ pelihara 1 1 1 100%

Jumlah Pembangunan Gedung 1 - - 0%

96
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur didasarkan
pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang, disajikan pada
tabel, sebagai berikut:

97
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Target Capaian Realisasi Capaian Proyeksi catatan
Sasaran Indikator Sasaran SPM IKK 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 analisis
Target Target Target Target Target
Renstra Perubahan 2014-
2019
Meningkatnya satus kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) 24,63 24,48 24,34 23,1 22,83 22,46
Ibu dan Bayi
Angka Kematian Ibu (AKI) 91,97 91,38 90,92 91,92 91,45 89,81
Persentase Stunting 26,2 25,2 30,00 26,7 32,8 26,9
Persentase RS Ter Akreditasi 70 75 87,00 74 83,42 91,15
Persentase RFT Rate Kusta 91 91,5 91,00 91,1 90 93,4
Persentase Penderita HIVYang 90,00 80 93 90,8
Mendapatkan ARV 80 86
Persentase Keberhasilan 90,00 90 91 90
Pengobatan TB 91 91

Renstra Baru 2019-2024


Meningkatnya akutabilitas Nilai evaluasi implementasi 82,94 83,18 82,94 83,18
kinerja Dinas Kesehatan SAKIP

Meningkatnya Status Angka Harapan Hidup 71,38 71,54 71,38 71,54


Kesehatan Keluarga
Persentase RS yang terakreditasi 60 65 60 65
paripurna
Meningkatnya Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Kesehatan
bagi
Penduduk
Terdampak
Krisis
Kesehatan
Akibat
Bencana

98
Target Capaian Realisasi Capaian Proyeksi catatan
Sasaran Indikator Sasaran SPM IKK 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 analisis
Target Target Target Target Target
dan/atau
Berpotensi
Bencana
Provinsi

Pelayanan 100 100 100 100 100 100


Kesehatan
Bagi
Penduduk
Pada Kondisi
Kejadian
Luar Biasa
Provinsi

99
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, dalam pasal 170 disebutkan bahwa Pembiayaan kesehatan bertujuan
untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah
yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna
dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sumber
pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
swasta dan sumber lain.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran Dinas Kesehatan


Provinsi Jawa Timur tahun 2019

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE

1. Meningkatnya 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 90,92 89,81 101,22


satus kesehatan
Ibu dan Bayi
2. Persentase Stunting 30 26,9 110,33
3. Angka Kematian Bayi 24,34 22,46 107,72
(AKB)
2. Meningkatnya Persentase Rumah Sakit 87 91,15 104,77
Persentase Terakreditasi
Akreditasi Rumah
Sakit
3. Menurunnya 1. Persentase RFT Rate >91 93,4 102,64
Angka Kesakitan Kusta
2. Persentase Penderita HIV 90 90,8 100,89
yang mendapatkan ARV
3. Persentase Keberhasilan 90 90 100,00
Pengobatan TBC

100
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, dalam pasal 170 disebutkan bahwa Pembiayaan kesehatan bertujuan
untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah
yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna
dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sumber
pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,
swasta dan sumber lain.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan

2. Permasalahan dan Hambatan


Munculnya pandemi COVID-19 menjelaskan bahwa Perhatian ke
penanganan bencana non-alam masih terbatas, termasuk bencana kesehatan
seperti penanganan pandemi COVID-19.
Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus
pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.
Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak
diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease,
COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health
Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC).
Indonesia adalah salah satu dari 212 negara terjangkit dan cenderung
mengalami peningkatan yang signifikan, hingga tanggal 13 April 2020 jumlah
kasus sebanyak 4.557 kasus dan 399 diantaranya meninggal (CFR= 8,8%).
Begitu juga di Jawa Timur juga mengalami peningkatan kasus yang sangat
signifikan, per tanggal 13 April 2020 jumlah kasus sebanyak 438 kasus dengan

101
jumlah kematian sebanyak 40 kasus (CFR= 9.13%) yang menjangkit di hampir
seluruh kabupaten/kota, yaitu 33 kabupaten/kota. Semakin meningkatnya baik
jumlah kasus kesakitan maupun kematian dan juga jumlah kabupaten/kota yang
terjangkit di Jawa Timur menunjukkan bahwa upaya pemutusan mata rantai
penularan selama ini belum berhasil dan memerlukan upaya selanjutan yang lebih
strategis.
Pandemi ini menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan program dan
kegiatan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Berbagai kegiatan koordinasi
dengan Kabupaten/Kota harus terhambat pelaksanaannya karena adanya anjuran
physical distancing dan pembatasan perjalanan dan pertemuan.
Cara penularan COVID-19 melalui droflet infection relatif sulit dicegah
apalagi jika kepedulian dan kepatuhan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) serta pelaksanaan phisical dan social distancing kurang diindahkan. Untuk
itu diperlukan upaya-upaya yang lebih lebih strategis untuk memutus mata rantai
penularan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan dilaksanakan secara
efektif dan efisien

3. Dampak terhadap Pencapaian dan Misi Kepala Daerah


Berdasarkan telaah visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur
diharapkan dapat memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019 – 2024 serta
mengidentifikasi keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan terhadap
pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Timur dan akan menjadi input bagi
perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan.
Dengan landasan visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil,
sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang
partisipatoris inklusif melalui kerja bersama semangat gotong royong” serta
berpedoman pada perwujudan misi kedua yaitu “'Terciptanya Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan
Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok
Rentan”.

102
Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi di bidang Kesehatan serta tugas pembantuan. Adapun fungsi Dinas
Kesehatan untuk a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan; b. pelaksanaan
kebijakan di bidang kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan e.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, ada beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraannya, antara lain :
a) Angka kematian ibu dan bayi masih merupakan masalah yang dominan di
Jawa Timur. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian
ibu antara lain; faktor ekonomi, sosial, budaya, geografis, transportasi dan
faktor kesehatan itu sendiri.
b) Status gizi memiliki hubungan langsung dan mendasar dengan HDI
(Human Development Indeks) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
sebab gizi merupakan elemen dasar pembentukan otak yang menjadi
ukuran dalam menentukan kualitas SDM. Pemenuhan gizi merupakan
salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Status gizi masyarakat di Jawa Timur masih cukup
memprihatinkan, ditandai dengan penemuan balita gizi kurang dan balita
gizi buruk di beberapa Kabupaten/Kota.
c) Kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama belum adanya
sistem monitoring yang efektif dalam mengukur kemandirian suatu
masyarakat untuk hidup sehat;
d) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
e) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban
pembiayaan kesehatan.
f) Belum optimalnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat
esensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan
pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

103
g) Belum terpenuhinya jumlah jenis kualitas serta penyebaran sumber daya
manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi
ketenagaan kesehatan.
h) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan
meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
i) Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan
program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi
lintas sektor.
j) Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
k) Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak
menular.
l) Kualitas kesehatan lingkungan masih rendah
m) Belum optimalnya Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Terbatasnya
aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama
pada kelompok rentan seperti, penduduk miskin.
n) Penanganan bencana non-alam masih terbatas, termasuk bencana
kesehatan seperti penanganan pandemi COVID-19.
Didalam penjabaran isu dan strategi Nawa Bhakti Satya khususnya
Bhakti 3 yaitu Jatim Cerdas dan Sehat, Dinas Kesehatan yang bergerak di
bidang kesehatan ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan sektor
kesehatan dan menjawab tantangan terkait jaminan kesehatan, pelayanan
kesehatan baik primer dan membangun upaya kesehatan masyarakat, serta
mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana.
4. Adapun Isu strategis bidang kesehatan adalah :
a. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur
b. Peningkatan kualitas status kesehatan penurunan AKI, AKB, prevalensi
stunting, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit
tidak menular
c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan didukung oleh
SDM kesehatan, alat kesehatan dan sediaan farmasi sesuai standar,
manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pembiayaan kesehatan

104
Dalam Renja ini, beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan
perhatian adalah:
a. Dalam rangka universal health coverage dimungkinkan pembiayaan bagi
masyarakat miskin di luar pembiayaan yang ditanggung oleh BPJS sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,
b. Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
keberadaan Ponkesdes masih diperlukan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yg
menjamin keberlanjutan Ponkesdes beserta pembiayaannya
c. Penyediaan anggaran bagi janji-janji politik pemimpin daerah yang baru yang
harus diterjemahkan dalam program teknis sesuai peraturan perundangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta
pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

105
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.01 Program Pelayanan 94,00 % 23.901.837.000 94,00 % 13.900.000.000


Kesekretariatan

Persentase realisasi anggaran 93,00 % Persentase realisasi anggaran 93,00 %

Indeks profesionalitas ASN 88,50 Indeks profesionalitas ASN 88,50

1.02.01.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 100,00 % 1.643.250.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 100,00 % 500.000.000
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.02.01.002 Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 100,00 % 7.158.278.586 Jumlah laporan pertanggungjawaban 100,00 % 1.771.496.000
Keuangan keuangan

1.02.01.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan 15.100.308.414 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 11.628.504.000
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian

1.02.15 Program Penguatan Angka Kematian Ibu per 100.000 86,00 % 6.825.000.000 Angka Kematian Ibu per 100.000 86,00 %
Kesehatan Masyarakat kelahiran hidup kelahiran hidup 1.996.235.563

Prevalensi Stunting 20,00 % Prevalensi Stunting 20,00 %

Persentase Desa Sehat 75,58 % Persentase Desa Sehat 75,58 %

1.02.15.001 Pembinaan kemandirian Jumlah promosi kesehatan kreatif yang Jawa Timur 5,00 tema promosi 1.925.000.000 Jumlah promosi kesehatan kreatif yang 5,00 Jawa Timur tema promosi
masyarakat hidup sehat dilaksanakan dilaksanakan 646.235.563

kesehatan kesehatan

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Jawa Timur 17,00 kegiatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan 17,00 Jawa Timur kegiatan
UKBM Kualitas UKBM

1.02.15.002 Pembinaan Keluarga Sehat Jumlah Kab/ Kota dengan capaian Jawa Timur 19,00 kab/kota 3.050.000.000 Jumlah Kab/ Kota dengan capaian 19,00 Jawa Timur kab/kota
persalinan di faskes sesuai target persalinan di faskes sesuai target 750.000.000

Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan bayi Jawa Timur 17,00 kab/kota Jumlah Kab/ Kota dengan cakupan 17,00 Jawa Timur kab/kota
paripurna sesuai target bayi paripurna sesuai target

Jumlah Kab/ Kota dengan capaian bayi Jawa Timur 38,00 kab/kota Jumlah Kab/ Kota dengan capaian 38,00 Jawa Timur kab/kota
yang mendapat ASI Eksklusif > 50% bayi yang mendapat ASI Eksklusif
> 50%

106
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.15.003 Pembinaan Kesehatan Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF Jawa Timur 6.200,00 desa/kelurahan 1.325.000.000 Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF 6.200,00 Jawa Timur desa/kelurahan
Lingkungan 500.000.000

Persentase rumah tangga akses terhadap air Jawa Timur 94,00 % Persentase rumah tangga akses 94,00 Jawa Timur %
bersih berkualitas (layak) terhadap air bersih berkualitas (layak)

1.02.15.004 Pembinaan Kesehatan Kerja Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Jawa Timur 1.200,00 Pos UKK 525.000.000 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja 1.200,00 Jawa Timur Pos UKK
dan Olah Raga yang terbentuk (UKK) yang terbentuk 100.000.000

Persentase Jamaah Haji yang di ukur Jawa Timur 85,00 % Persentase Jamaah Haji yang di ukur 85,00 Jawa Timur %
kebugaran kebugaran
Jasmani Jasmani
1.02.16 Program Pelayanan Gizi % peningkatan pelayanan gizi pada 35,00 % 1.900.000.000 % peningkatan pelayanan gizi pada 35,00 %
Masyarakat kelompok rawan gizi secara paripurna kelompok rawan gizi secara 1.400.000.000
paripurna
1.02.16.001 Penyelenggaraan Pelayanan Jumlah masyarakat yang mendapatkan Jawa Timur 5.000,00 orang 850.000.000 Jumlah masyarakat yang mendapatkan 5.000,00 Jawa Timur orang
Gizi pelayanan gizi (di dalam dan di luar gedung) pelayanan gizi (di dalam dan di luar 900.000.000
gedung)
1.02.16.002 Pengembangan dan Jumlah Promosi dan Inovasi pengembangan 5,00 kegiatan 1.050.000.000 Jumlah Promosi dan Inovasi 5,00 kegiatan
Kemitraan produk gizi yang dimanfaatkan masyarakat pengembangan produk gizi yang 500.000.000
dimanfaatkan masyarakat
Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan lintas 2,00 dokumen Jumlah Dokumen Kerjasama kemitraan 2,00 dokumen
sektor dan lintas program lintas sektor dan lintas program

1.02.17 Program Pencegahan Persentase kab/kota dengan cakupan 65,00 % 9.675.000.000 Persentase kab/kota dengan 65,00 %
dan Pengendalian deteksi dini kasus baru penyakit sesuai cakupan deteksi dini kasus baru 2.500.000.000
Penyakit target penyakit sesuai target
Persentase kab/kota dengan keberhasilan 87,00 % Persentase kab/kota dengan keberhasilan 87,00 %
tatalaksana penyakit sesuai target tatalaksana penyakit sesuai target

Persentase KLB skala provinsi yang ditangani 92,00 % Persentase KLB skala provinsi yang 92,00 %
sesuai standar ditangani sesuai standar 500.000.000

1.02.17.001 Pencegahan dan Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi Jawa Timur 23,00 kab/kota 3.750.000.000 Jumlah kab/kota dengan cakupan 23,00 Jawa Timur kab/kota
pengendalian penyakit dini penyakit menular sesuai target deteksi dini penyakit menular
menular sesuai target
Jumlah kab/kota dengan cakupan Jawa Timur 32,00 kab/kota Jumlah kab/kota dengan cakupan 32,00 Jawa Timur kab/kota
tatalaksana penyakit menular yang tatalaksana penyakit menular yang 500.000.000
ditemukan sesuai target ditemukan sesuai target
1.02.17.002 Pencegahan dan Jumlah kab/kota dengan cakupan deteksi Jawa Timur 28,00 kab/kota 3.421.500.000 Jumlah kab/kota dengan cakupan 28,00 Jawa Timur kab/kota
dini penyakit tidak menular dan kesehatan deteksi dini penyakit tidak menular
pengendalian penyakit jiwa sesuai target dan kesehatan jiwa sesuai target
tidak menular
Jumlah kab/kota dengan cakupan Jawa Timur 25,00 kab/kota Jumlah kab/kota dengan cakupan 25,00 Jawa Timur kab/kota
tatalaksana penyakit tidak menular dan tatalaksana penyakit tidak menular 1.000.000.000
kesehatan jiwa sesuai target dan kesehatan jiwa sesuai target
1.02.17.003 Surveilans dan Imunisasi Jumlah Kab/Kota yang mencapai Imunisasi Jawa Timur 38,00 kab/kota 1.800.000.000 Jumlah Kab/Kota yang mencapai 38,00 Jawa Timur kab/kota
Dasar Imunisasi Dasar
Lengkap sesuai target Lengkap sesuai target
Jumlah Kab/kota dengan cakupan inverstigasi Jawa Timur 38,00 Kab/kota Jumlah Kab/kota dengan cakupan 38,00 Jawa Timur Kab/kota
(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80 % inverstigasi
(PE/Penyelidikan Epidemiologi) KLB > 80
%

107
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai Jawa Timur 38,00 kab/kota Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert 38,00 Jawa Timur kab/kota
target sesuai target

Persentase KLB skala provinsi yang ditangani Jawa Timur 80,00 % Persentase KLB skala provinsi yang 80,00 Jawa Timur %
sesuai target ditangani sesuai target

1.02.17.004 Penanggulangan KLB Persentase pelayanan kesehatan bagi orang 703.500.000 Persentase pelayanan kesehatan bagi
yang terdampak dan berisiko pada situasi orang yang terdampak dan berisiko 500.000.000
KLB Provinsi pada situasi KLB Provinsi
1.02.18 Program Persentase FKTP yang terakreditasi 75,00 % 47.725.000.000 Persentase FKTP yang terakreditasi 75,00 %
Pembinaan akses 258.900.000.000
dan mutu
pelayanan
kesehatan
Persentase RS terakreditasi 100,00 % Persentase RS terakreditasi 100,00 %

Persentase penduduk terdampak krisis 100,00 % Persentase penduduk terdampak krisis 100,00 %
kesehatan akibat bencana dan atau kesehatan akibat bencana dan atau
berpotensi bencana skala provinsi yang berpotensi bencana skala provinsi yang
dilayani dilayani
1.02.18.001 Penguatan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang memberikan Jawa Timur 389,00 puskesmas 2.671.500.000 Jumlah Puskesmas yang memberikan 389,00 Jawa Timur puskesmas
Kesehatan Primer pelayanan sesuai Standar pelayanan sesuai Standar 750.000.000

Jumlah Jaringan Puskesmas yang Jawa Timur 5.476,00 jaringan Jumlah Jaringan Puskesmas yang 5.476,00 Jawa Timur jaringan
menerapkan strategi pergi berdansa di menerapkan strategi pergi berdansa
masa senja di masa senja
puskesmas puskesmas

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi Jawa Timur 38,00 Kab/kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 38,00 Jawa Timur Kab/kota
Keluarga Sehat Intervensi
Keluarga Sehat
1.02.18.002 Penguatan Pelayanan Jumlah pelayanan kesehatan tradisional Jawa Timur 75,00 pelayanan 1.300.000.000 Jumlah pelayanan kesehatan 75,00 Jawa Timur pelayanan
Kesehatan Tradisional sesuai standar tradisional sesuai standar 500.000.000

1.02.18.004 Pelayanan Pembiayaan bagi Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai Jawa Timur 6.388,00 orang 41.000.000.000 Jumlah masyarakat miskin yang dibiayai 6.388,00 Jawa Timur orang
Masyarakat Miskin 20.250.000.000

1.02.18.005 Penguatan pelayanan Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ Jumlah 51,00 RS 2.050.000.000 Jumlah Rumah Sakit sesuai Standar/ 51,00 RS
kesehatan rujukan Rumah Jumlah Rumah 650.000.000
Sakit yang menerapkan smart healthy Sakit yang menerapkan smart healthy
Jumlah Labkesda sesuai Standar 31,00 Labkesda Jumlah Labkesda sesuai Standar 31,00 Labkesda

1.02.18.006 Persenntase pelayanan kesehatan bagi 703.500.0000 Persenntase pelayanan kesehatan


penduduk terdampak krisi kesehatan bagi penduduk terdampak krisi 500.000.000
akibat bencana dan/atau berpotensi kesehatan akibat bencana dan/atau
bencana berpotensi bencana
1.02.19 Program Pengelolaan Persentase fasilitas pelayanan 75,00 % 6.450.000.000 Persentase fasilitas pelayanan 75,00 %
Sumber Daya Kesehatan kesehatan dengan tenaga kesehatan kesehatan dengan tenaga 4.600.000.000
sesuai standar 96,00 % kesehatan sesuai standar 96,00 %

108
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Persentase Kabupaten/Kota dengan Persentase Kabupaten/Kota dengan


ketersediaan obat dan vaksin ketersediaan obat dan vaksin

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan 85,00 % Persentase fasilitas pelayanan 85,00 %


dengan alkes sesuai standar kesehatan dengan alkes sesuai
standar
1.02.19.001 Perencanaan dan Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM Jawa Timur 39,00 dokumen 2.800.000.000 Jumlah dokumen rencana kebutuhan 39,00 Jawa Timur dokumen
Pengembangan SDM kesehatan SDM kesehatan 2.000.000.000
Kesehatan Jawa Timur Jawa Timur
Jumlah quality control pada pelatihan 50,00 dokumen Jumlah quality control pada 50,00 dokumen
bidang kesehatan yang diselenggarakan pelatihan bidang kesehatan yang
oleh institusi pelatihan yang terakreditasi diselenggarakan oleh institusi
pelatihan yang terakreditasi
1.02.19.002 Pembinaan Pekerjaan Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai standar Jawa Timur 150,00 fasilitas 2.350.000.000 Jumlah fasilitas kefarmasian sesuai 150,00 Jawa Timur fasilitas
Kefarmasian standar 2.100.000.000

Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas kesehatan Jawa Timur 18,00 Kab/kota Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas 18,00 Jawa Timur Kab/kota
menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) kesehatan menerapkan Penggunaan
sesuai standar Obat Rasional (POR) sesuai standar
Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas Jawa Timur 21,00 Kab/kota Jumlah kabupaten/kota dengan fasilitas 21,00 Jawa Timur Kab/kota
Industri Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai
standar
1.02.19.003 Pengendalian Kualitas Jumlah sarana produksi dan distribusi Alkes dan Jawa Timur 180,00 sarana 1.300.000.000 Jumlah sarana produksi dan distribusi 180,00 Jawa Timur sarana
Produk Alkes dan PKRT Alkes dan PKRT 500.000.000
Perbekalan sesuai standar sesuai standar
Kesehatan Rumah Tangga Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan Jawa Timur 76,00 fasyankes Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 76,00 Jawa Timur fasyankes
(PKRT) alkes terkalibrasi dengan alkes terkalibrasi

1.02.20 Program Peningkatan Persentase kepuasan pengunjung ke UPT 95,00 % 2.625.000.000 Persentase kepuasan pengunjung ke 95,00 %
Pemanfaatan Bahan Lab UPT Lab 1.450.000.000
Alam dan Pelayanan Herbal Materia Medica, Batu Herbal Materia Medica, Batu
1.02.20.001 200.000.000
Kesehatan Tradisional persentase jumlah simplisia yang memenuhi 80,00 % persentase jumlah simplisia yang 80,00 %
standar memenuhi standar 100.000.000
Upaya Penguatan Mutu CPOTB CPOTB
Produk
1.02.20.002 Promosi pemanfaatan obat Jumlah peserta yang mendapatkan Jawa Timur 8.000,00 orang 250.000.000 Jumlah peserta yang mendapatkan 8.000,00 Jawa Timur orang
tradisional yang baik dan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat sosialisasi/promosi pemanfaatan obat 300.000.000
benar tradisional Jawa Timur tradisional Jawa Timur
1.02.20.003 Pengembangan mutu Persentase hasil mutu laboratorium herbal 55,00 % 262.500.000 Persentase hasil mutu laboratorium 55,00 %
laboratorium herbal sesuai standar Good Laboratory Practice herbal sesuai standar Good 150.000.000
(GLP) Laboratory Practice (GLP)
1.02.20.004 Pelayanan Kesehatan jumlah pengunjung sarana kesehatan Jawa Timur 1.440,00 orang 262.500.000 jumlah pengunjung sarana kesehatan 1.440,00 Jawa Timur orang
Tradisonal tradisional di tradisional di 150.000.000
Griya sehat UPTD Griya sehat UPTD
1.02.20.005 Pengembangan sarana dan Persentase jumlah sarana dan prasarana Jawa Timur 85,00 % 1.650.000.000 Persentase jumlah sarana dan 85,00 Jawa Timur %
prasarana kes trad yang kesehatan tradisional di UPTD yang layak prasarana kesehatan tradisional di 750.000.000
layak pakai pakai UPTD yang layak pakai
1020102 Rumah Sakit Umum 71.785.040.100
Karsa Husada Batu

109
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.21 Program Peningkatan Persentase indikator program yang 83,00 % 5.073.584.000 Persentase indikator program yang 83,00 %
Mutu Pelayanan tercapai tercapai 6.216.666.666
Kesehatan Rumah Sakit
Umum Karsa Husada 85,00 % 85,00 %
Batu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase realisasi anggaran 90,00 % Persentase realisasi anggaran 90,00 %

Persentase pemenuhan sarana prasarana 90,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 90,00 %
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Indeks profesionalitas ASN 94,29 % Indeks profesionalitas ASN 94,29 %

1.02.21.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Batu 12,00 Dokumen 121.792.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 12,00 Batu Dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 149.867.500
1.02.21.002 Perangkat Daerah Batu 100.000.000 Perangkat Daerah Batu
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 28,00 Dokumen Jumlah laporan pertanggungjawaban 28,00 Dokumen
Keuangan
keuangan 82.086.500

1.02.21.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan Batu 2,00 Dokumen 4.501.792.000 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 2,00 Batu Dokumen
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 4.118.046.000

jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan Batu 1,00 Dokumen jumlah dokumen penyelenggaraan 1,00 Batu Dokumen
kearsipan

1.02.21.004 Upaya Kesehatan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Batu 15,00 50.000.000 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) 15,00 Batu
Masyarakat Dalam ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang ditemukan dan diobati di satu
Pengendalian Penyakit selama 1 Tahun wilayah kerja selama 1 Tahun
Menular dan Tidak Jumlah kegiatan Promotif, Preventif, Batu 8,00 Kegiatan Jumlah kegiatan Promotif, Preventif, 8,00 Batu Kegiatan
Menular (Rumah Sakit Rehabilitasi penyakit tidak menular Rehabilitasi penyakit tidak menular
Umum Karsa Husada
Batu)
1.02.21.005 Pelayanan Kesehatan Jumlah pembangunan Batu 0,00 300.000.000 Jumlah pembangunan 0,00 Batu
Rumah Sakit 1.866.666.666

Jumlah Rehabilitasi Batu 1,00 Jumlah Rehabilitasi 1,00 Batu

Jumlah Alat Kesehatan Batu Jumlah Alat Kesehatan Batu

Jumlah Prasarana Rumah Sakit Batu Jumlah Prasarana Rumah Sakit Batu

1.02.22 Program Peningkatan Persentase Pencapaian Standart 83,00 % 66.711.456.100 Persentase Pencapaian Standart 83,00 %
Pelayanan Badan Pelayanan Pelayanan 73.534.000.000
Minimal (SPM) Minimal (SPM)
1.02.22.001 Layanan Umum Daerah 60,00 % 66.711.456.100 60,00 %
(BLUD) Rumah Sakit
BOR BOR
Umum Karsa Husada 73.534.000.000
Batu
Penguatan Pelayanan
Rumah Sakit Umum Karsa

110
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Husada Batu

AVLOS 3,00 Hari AVLOS 3,00 Hari

TOI 3,00 Hari TOI 3,00 Hari

BTO 50,00 Kali BTO 50,00 Kali

NDR 24,00 ‰ NDR 24,00 ‰

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 300,00 Kunjungan Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 300,00 Kunjungan

1020103 Rumah Sakit Paru 31.822.705.700


1.02.23 Jember 2.747.705.700
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Persentase indikator program yang 85,00 % Persentase indikator program yang 85,00 %
Kesehatan Rumah Sakit tercapai tercapai 6.316.666.667
Paru Jember 95,00 persen 95,00 persen
Persentase kasus Tuberkulosis yang Persentase kasus Tuberkulosis yang
diobati dan sembuh dalam program DOTS diobati dan sembuh dalam program
DOTS

Persentase realisasi anggaran 78,00 % Persentase realisasi anggaran 78,00 %

Persentase pemenuhan sarana prasarana 90,00 persen Persentase pemenuhan sarana prasarana 90,00 persen
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Indeks profesionalitas ASN 90,41 % Indeks profesionalitas ASN 90,41 %

1.02.23.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 10,00 30.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 10,00
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 15.000.000
1.02.23.002 Perangkat Daerah 5.733.000 Perangkat Daerah
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 17,00 Jumlah laporan pertanggungjawaban 17,00
Keuangan
keuangan 5.733.000

1.02.23.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan 6,00 1.986.972.700 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 6,00
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 1.629.267.000

Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan 2,00 dokumen Jumlah dokumen penyelenggaraan 2,00 dokumen persen
kearsipan

111
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.23.004 Upaya Kesehatan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang 96,00 persen 450.000.000 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) 96,00
Masyarakat Dalam ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang ditemukan dan diobati di satu
Pengendalian Penyakit selama 1 tahun wilayah kerja selama 1 tahun
Menular dan Penyakit Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang 95,00 persen Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA 95,00 persen
Tidak Menular Rumah sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun yang sembuh di suatu wilayah selama 1
Sakit Paru Jember tahun
1.02.23.005 Pelayanan Kesehatan Jumlah pembangunan 1,00 unit 275.000.000 Jumlah pembangunan 1,00 unit
Rumah Sakit 4.666.666.667

Jumlah rehabilitasi 4,00 unit Jumlah rehabilitasi 4,00 unit

Jumlah alat kesehatan 10,00 unit Jumlah alat kesehatan 10,00 unit

Jumlah prasarana Rumah Sakit 10,00 unit Jumlah prasarana Rumah Sakit 10,00 unit

1.02.24 Program Peningkatan Persentase pencapaian indikator 90,00 persen 29.075.000.000 Persentase pencapaian indikator 90,00 persen
Pelayanan Badan pelayanan RS pelayanan RS 26.850.000.000

1.02.24.001 Layanan Umum Daerah 29.075.000.000 26.850.000.000


(BLUD) Rumah Sakit Bed Occupancy Ratio (BOR) 60,00 persen Bed Occupancy Ratio (BOR) 60,00 persen
Paru Jember
Penguatan Pelayanan
Rumah Sakit Paru Jember
Averange Lenght of Stay (ALOS) 4,00 hari Averange Lenght of Stay (ALOS) 4,00 hari

Turn Over Internal (TOI) 2,57 hari Turn Over Internal (TOI) 2,57 hari

Bed Turn Over (BTO) 46,00 kali Bed Turn Over (BTO) 46,00 kali

Gross Death Rate (GDR) 35,78 permil Gross Death Rate (GDR) 35,78 permil

Net Death Rate (NDR) 20,66 permil Net Death Rate (NDR) 20,66 permil

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 40,00 kunjungan Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 40,00 kunjungan
2.300.000.000

1020104 Rumah Sakit Paru Program Peningkatan Mutu Pelayanan 14.500.273.100 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
1.02.25 Dungus Madiun Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun 3.500.273.100 Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus
Program Peningkatan Madiun
Mutu Pelayanan Persentase kasus Tuberkulosis yang 85,00 % Persentase kasus Tuberkulosis 85,00 %
Kesehatan Rumah Sakit diobati dan sembuh dalam program yang diobati dan sembuh dalam
Paru Dungus Madiun DOTS 100,00 program DOTS 100,00
% %
Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang
tercapai

112
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Persentase pemenuhan sarana prasarana 85,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 85,00 %
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Persentase realisasi anggaran 99,00 % Persentase realisasi anggaran 99,00 %

Indeks profesionalitas ASN 100,00 % Indeks profesionalitas ASN 100,00 %

1.02.25.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Madiun 6,00 Dokumen 226.618.068 Jumlah dokumen Perencanaan dan 6,00 Madiun Dokumen 115960000
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran
1.02.25.002 Perangkat Daerah Madiun 57.251.250 Perangkat Daerah Madiun
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 5,00 Laporan Jumlah laporan pertanggungjawaban 5,00 Laporan 344990000
Keuangan
keuangan

1.02.25.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan Madiun 3,00 Dokumen 2.370.863.214 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 3,00 Madiun Dokumen
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 1.614.855.000

Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan Madiun 3,00 Dokumen Jumlah dokumen penyelenggaraan 3,00 Madiun Dokumen
kearsipan

1.02.25.004 Upaya Kesehatan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Madiun 300,00 Orang 324.805.284 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) 300,00 Madiun Orang 224195000
Masyarakat Dalam ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang ditemukan dan diobati di satu
Pengendalian Penyakit selama 1 Tahun wilayah kerja selama 1 Tahun
Menular dan Penyakit Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang Madiun 240,00 Orang Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA 240,00 Madiun Orang
Tidak Menular (Rumah sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun yang sembuh disuatu wilayah selama 1
Sakit Paru Dungus tahun
Madiun)
1.02.25.005 Pelayanan Kesehatan Jumlah Pembangunan Madiun 2,00 Paket 520.735.284 Jumlah Pembangunan 2,00 Madiun Paket
Rumah Sakit

Jumlah Rehabilitasi Madiun 2,00 Paket Jumlah Rehabilitasi 2,00 Madiun Paket

Jumlah Alat Kesehatan Madiun 0,00 Paket Jumlah Alat Kesehatan 0,00 Madiun Paket

Jumlah Prasarana Rumah Sakit Madiun 1,00 Paket Jumlah Prasarana Rumah Sakit 1,00 Madiun Paket

1.02.26 Program Peningkatan Persentase pencapaian indikator 85,00 % 11.000.000.000 Persentase pencapaian indikator 85,00 %
Pelayanan Badan Pelayanan RS Pelayanan RS 12.000.000.000
1.02.26.001 Layanan Umum Daerah 11.000.000.000
(BLUD) Rumah Sakit Bed Occupancy Ratio (BOR) Madiun 60,00 % Bed Occupancy Ratio (BOR) 60,00 Madiun %
12.000.000.000
Paru Dungus Madiun Madiun Madiun
Penguatan Pelayanaan
Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun

113
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Average Length off Stay (AVLOS) 6,00 hari Average Length off Stay (AVLOS) 6,00 hari

Turn Over Internal (TOI) Madiun 3,00 hari Turn Over Internal (TOI) 3,00 Madiun hari

Bed Turn Over (BTO) Madiun 40,00 kali Bed Turn Over (BTO) 40,00 Madiun kali

Net Death Rate (NDR) Madiun 25,00 per mil Net Death Rate (NDR) 25,00 Madiun per mil

Gross Death Rate (GDR) Madiun 45,00 per mil Gross Death Rate (GDR) 45,00 Madiun per mil

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari Madiun 70,00 orang Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 70,00 Madiun orang

1020105 Rumah Sakit Kusta 2.277.913.300


1.02.27 Kediri 2.115.000.000
Program Peningkatan
Mutu Pelayanan Persentase indikator program yang 90,00 % Persentase indikator program yang 90,00 %
Kesehatan Rumah Sakit tercapai tercapai
Kusta Kediri 100,00 100,00
% %
Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran

Indeks profesionalitas ASN 95,00 % Indeks profesionalitas ASN 95,00 %

Persentase cakupan penemuan kasus baru 5,00 % Persentase cakupan penemuan kasus 5,00 %
kusta tanpa cacat baru kusta tanpa cacat

Persentase pemenuhan sarana prasarana 85,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 85,00 %
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

1.02.27.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Kediri Kota 6,00 8.835.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 6,00 Kediri Kota 3900000
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran
1.02.27.002 Perangkat Daerah Kediri Kota Perangkat Daerah Kediri Kota
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 5,00 Laporan 4.200.000 Jumlah laporan pertanggungjawaban 5,00 Laporan
Keuangan
keuangan 196.452.000

1.02.27.003 Jumlah dokumen ketatausahaan dan Kediri Kota 6,00 dokumen 2.264.878.300 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 6,00 Kediri Kota dokumen
kepegawaian kepegawaian 1.847.608.000

jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan jumlah dokumen penyelenggaraan


kearsipan

1.02.28 Program Peningkatan Persentase pencapaian indikator 80,00 % 7.500.000.000 Persentase pencapaian indikator 80,00 %
Pelayanan Badan Pelayanan RS Pelayanan RS 7.002.100.000

114
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.28.001 Layanan Umum Daerah Rata-rata kunjungan Poliklinik per hari Kediri Kota 68,00 orang 7.500.000.000 Rata-rata kunjungan Poliklinik per hari 68,00 Kediri Kota orang
(BLUD) Rumah Sakit 7.002.100.000
Kusta Kediri Kediri Kota Kediri Kota
Penguatan Pelayanan
Rumah Sakit Kusta Kediri
Gross Death Rate (GDR) 3,00 % Gross Death Rate (GDR) 3,00 %

Net Deat Rate (NDR) Kediri Kota 3,00 % Net Deat Rate (NDR) 3,00 Kediri Kota %

Bed Turn Over (BTO) Kediri Kota 40,00 kali Bed Turn Over (BTO) 40,00 Kediri Kota kali

Turn Over Internal (TOI) Kediri Kota 3,00 hari Turn Over Internal (TOI) 3,00 Kediri Kota hari

Average Lenght off Stay (AVLOS) Kediri Kota 9,00 hari Average Lenght off Stay (AVLOS) 9,00 Kediri Kota hari

Bed Occupation Rate (BOR) Kediri Kota 60,00 % Bed Occupation Rate (BOR) 60,00 Kediri Kota %

1020106 Rumah Sakit Kusta 46.575.669.500


Sumberglagah Mojokerto
1.02.29
Program Peningkatan 2.594.575.500
Mutu Pelayanan Persentase indikator program yang 70,00 % Persentase indikator program yang 70,00 %
Kesehatan Rumah Sakit tercapai tercapai 4.572.666.667
Kusta Sumberglagah
Mojokerto 30,00 % 30,00 %
Persentase cakupan penemuan kasus baru Persentase cakupan penemuan kasus
kusta tanpa cacat baru kusta tanpa cacat

Persentase realisasi anggaran 90,00 % Persentase realisasi anggaran 90,00 %

Persentase pemenuhan sarana prasarana 90,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 90,00 %
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Indeks profesionalitas ASN 85,00 % Indeks profesionalitas ASN 85,00 %

1.02.29.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Mojokerto 10,00 dokemen 6.557.500 Jumlah dokumen Perencanaan dan 10,00 Mojokerto dokemen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 8.796.000
1.02.29.002 Perangkat Daerah Mojokerto 83.170.500 Perangkat Daerah Mojokerto
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 17,00 Jumlah laporan pertanggungjawaban 17,00
Keuangan
keuangan 350.529.500

1.02.29.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan Jawa Timur 4,00 2.139.237.500 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 4,00 Jawa Timur
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 2.346.674.500

115
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan Jawa Timur 2,00 jumlah dokumen penyelenggaraan 2,00 Jawa Timur
kearsipan

1.02.29.004 Pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan alat kesehatan Mojokerto 2,00 100.000.000 Jumlah pengadaan alat kesehatan 2,00 Mojokerto
Rumah Sakit 1.866.666.667

Jumlah rehabilitasi Mojokerto Jumlah rehabilitasi Mojokerto

Jumlah pengadaan alat kesehatan Mojokerto Jumlah pengadaan alat kesehatan Mojokerto

Jumlah pembangunan Mojokerto 1,00 Jumlah pembangunan 1,00 Mojokerto


1,00 1,00

Jumlah Prasarana Rumah Sakit Mojokerto unit Jumlah Prasarana Rumah Sakit Mojokerto unit

1.02.29.008 Upaya Kesehatan Jumlah pemeriksaan di daerah endemis kusta Jawa Timur 20,00 265.610.000 Jumlah pemeriksaan di daerah endemis 20,00 Jawa Timur
Masyarakat Dalam kusta
Pengendalian Penyakit
1.02.30 Menular dan Tidak Persentase pencapaian indikator 80,00 % 43.981.094.000 Persentase pencapaian indikator 80,00 %
pelayanan RS pelayanan RS 43.981.094.000
Menular Rumah Sakit
Kusta Sumberglagah Pasien Pasien
Mojokerto
Program Peningkatan
Pelayanan Badan
Layanan Usaha Daerah
(BLUD) Rumah Sakit
Kusta Sumberglagah
Mojokerto
1.02.30.001 Penguatan pelayanan Jumlah Kunjungan Pasien IGD Jawa Timur 11.851,00 43.981.094.000 Jumlah Kunjungan Pasien IGD 11.851,00 Jawa Timur
Rumah Sakit Kusta 43.981.094.000
Sumberglagah Jawa Timur Jawa Timur
Bed Occupancy Ratio (BOR) 75,00 % Bed Occupancy Ratio (BOR) 75,00 %

Average Length of Stay (AVLOS) Jawa Timur 6,00 hari Average Length of Stay (AVLOS) 6,00 Jawa Timur hari

Turn Over Interval (TOI) Jawa Timur 2,00 hari Turn Over Interval (TOI) 2,00 Jawa Timur hari

Bed Turn Over (BTO) Jawa Timur 45,00 kali Bed Turn Over (BTO) 45,00 Jawa Timur kali

Net Death Rate (NDR) Jawa Timur 25,00 Permil Net Death Rate (NDR) 25,00 Jawa Timur Permil

116
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Gross Death Rate (GDR) Jawa Timur 45,00 permil Gross Death Rate (GDR) 45,00 Jawa Timur permil

Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari Jawa Timur 180,00 orang Rata-rata Kunjungan Poliklinik Perhari 180,00 Jawa Timur orang

1020107 Rumah Sakit Mata


Masyarakat Jawa Timur
1.02.31
Program
Peningkatan Mutu Persentase indikator program yang % 3.544.264.875 Persentase indikator program yang %
Pelayanan tercapai tercapai 5.765.333.333
Kesehatan Rumah
Sakit Mata % %
Masyarakat Jawa Persentase kasus kelainan mata yang Persentase kasus kelainan mata yang
Timur tertangani secara paripurna tertangani secara paripurna
85,00 85,00

Persentase realisasi anggaran % Persentase realisasi anggaran %

Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 %
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit
100,00 100,00
Indeks profesionalitas ASN % Indeks profesionalitas ASN %

1.02.31.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 12,00 250.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 12,00
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 21.736.000
1.02.31.002 Perangkat Daerah 27.500.000 Perangkat Daerah
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban
Keuangan
keuangan 22.548.000

1.02.31.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan 2,00 2.665.657.400 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 2,00
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 3.387.716.000
1,00 1,00
Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan Dokumen Jumlah dokumen penyelenggaraan Dokumen
Pasien kearsipan Pasien

1.02.31.004 Upaya Kesehatan Jumlah pasien kelainan mata yang ditangani Jawa Timur 19.500,00 601.107.475 Jumlah pasien kelainan mata yang 19.500,00 Jawa Timur
Masyarakat dalam ditangani
Pengendalian Penyakit
Menular danTidak
Menular

(Rumah Sakit Mata


Masyarakat Jawa Timur)

1.02.31.007 Pelayanan Kesehatan Jawa Timur


Masyarakat (Pajak Rokok) 2.333.333.333

117
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.32 Program Peningkatan Cost Recovery Rate (CRR) 90,00 % 46.066.540.625 Cost Recovery Rate (CRR) 90,00 %
Pelayanan Badan 39.466.000.000
layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit
Mata Masyarakat Jawa
Timur
1.02.32.001 Penguatan Pelayanan Jumlah Kunjungan Jawa Timur 50.000,00 Pasien 46.066.540.625 Jumlah Kunjungan 50.000,00 Jawa Timur Pasien
Rumah Sakit Mata 39.466.000.000
Masyarakat
Jawa Timur
Persentase SPM yang mencapai target Jawa Timur 85,00 % Persentase SPM yang mencapai target 85,00 Jawa Timur %

1020108 Rumah Sakit Paru


1.02.33 Surabaya
Program Peningkatan
Persentase indikator program yang 57,00 % 2.280.752.700 Persentase indikator program yang 57,00 Jawa Timur %
Mutu Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit tercapai tercapai 2.726.666.667
Paru Surabaya 75,00 75,00 %
Persentase kasus Tuberkulosis yang % Persentase kasus Tuberkulosis yang
diobati dan sembuh dalam program DOTS diobati dan sembuh dalam program
DOTS

Persentase realisasi anggaran 93,00 % Persentase realisasi anggaran 93,00 %

Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 %
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Indeks profesionalitas ASN 81,00 % Indeks profesionalitas ASN 81,00 %

1.02.33.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 9,00 77.920.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 9,00 Jawa Timur
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 38.160.000
1.02.33.002 Perangkat Daerah 1.000.000 Perangkat Daerah
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 16,00 Jumlah laporan pertanggungjawaban
Keuangan
keuangan 266.950.000

1.02.33.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan 2,00 2.201.832.700 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 2,00 Jawa Timur
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 1.604.890.000

jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan 1,00 jumlah dokumen penyelenggaraan 1,00 Jawa Timur
kearsipan

1.02.34 Program Peningkatan Persentase pencapaian indikator 83,00 % 25.000.000.000 Persentase pencapaian indikator 83,00 Jawa Timur %
Pelayanan Badan Pelayanan RS Pelayanan RS 14.000.000.000

1.02.34.001 Layanan Umum Daerah 25.000.000.000


(BLUD) Rumah Sakit Bed Occupancy Ratio (BOR) 60,00 Bed Occupancy Ratio (BOR) 60,00
14.000.000.000
Paru Surabaya
Penguatan Pelayanan
Rumah Sakit Paru Surabaya

118
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Average Length off Stay (AVLOS) 5,00 Average Length off Stay (AVLOS) 5,00

Turn Over Internal (TOI) 3,00 Turn Over Internal (TOI) 3,00

Bed Turn Over (BTO) 40,00 Bed Turn Over (BTO) 40,00

Net Death Rate (NDR) 20,00 Net Death Rate (NDR) 20,00

Gross Death Rate (GDR) 35,00 Gross Death Rate (GDR) 35,00

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 250,00 Rata-rata kunjungan poliklinik per hari 250,00

1020109 Rumah Sakit Umum


Mohammad Noer
1.02.35 Pamekasan
Program Peningkatan Persentase indikator program yang % 2.411.650.500 Persentase indikator program yang %
Mutu Pelayanan
tercapai tercapai 815.000.000
Kesehatan Rumah Sakit
Umum Mohammad % %
Noer Pamekasan Persentase pemenuhan sarana prasarana Persentase pemenuhan sarana prasarana
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75,00 % Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75,00 %

Persentase realisasi anggaran % Persentase realisasi anggaran %

Indeks profesionalitas ASN % Indeks profesionalitas ASN %

1.02.35.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 40.500.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 7.800.000
1.02.35.002 Perangkat Daerah 1.130.000.000 Perangkat Daerah
Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan Pamekasan Jumlah dokumen ketatausahaan dan Pamekasan
Kepegawaian
kepegawaian kepegawaian 449.290.000
Pamekasan Pamekasan
jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan jumlah dokumen penyelenggaraan
kearsipan

1.02.35.003 Pengelolaan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 129.000.000 Jumlah laporan pertanggungjawaban
Administrasi keuangan 357.910.000
1.02.35.004 1.112.150.500

119
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Keuangan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Pamekasan 80,00 persen Jumlah penderita baru TBC BTA (+) 80,00 Pamekasan persen
ditemukan dan diobati si satu wilayah kerja yang ditemukan dan diobati si satu
Upaya Kesehatan
selama 1 tahun wilayah kerja selama 1 tahun
Masyarakat Dalam
Pamekasan 8,00 kegiatan 8,00 Pamekasan kegiatan
Pengendalian Penyakit
Menular danTidak Menular
(Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan)
Jumlah kegiatan Promotif, Preventif, Jumlah kegiatan Promotif, Preventif,
Rehabilitatif penyakit Tidak Menular Rehabilitatif penyakit Tidak Menular

1.02.36 Program Peningkatan Persentase Pencapaian Standart 71,00 % 25.425.000.000 Persentase Pencapaian Standart 71,00 %
Pelayanan Badan Pelayanan Pelayanan 30.243.826.275
Minimal (SPM) Minimal (SPM)
1.02.36.001 Layanan Umum Daerah 25.425.000.000
(BLUD) Rumah Sakit Bed Occupancy Ratio (BOR) Bed Occupancy Ratio (BOR)
Umum Mohammad 30.243.826.275
Noer Pamekasan
Penguatan Pelayanan
Rumah Sakit Umum
Mohammad Noer
Pamekasan
Turn Over Internal (TOI) Turn Over Internal (TOI)

Net Death Rate (NDR) Net Death Rate (NDR)

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari Rata-rata kunjungan poliklinik per hari

1020110 Rumah Sakit Paru


1.02.37 Manguharjo Madiun
Program 5.062.206.000
Peningkatan Mutu Persentase indikator program yang 100,00 persen Persentase indikator program yang 100,00 persen
Pelayanan tercapai tercapai 1.803.000.000
Kesehatan Rumah
Sakit Paru 90,00 persen 90,00 persen
Manguharjo Madiun Persentase kasus Tuberkulosis yang Persentase kasus Tuberkulosis yang
diobati dan sembuh dalam program DOTS diobati dan sembuh dalam program
DOTS

Persentase realisasi anggaran 84,00 persen Persentase realisasi anggaran 84,00 persen

Persentase pemenuhan sarana prasarana 80,00 persen Persentase pemenuhan sarana prasarana 80,00 persen
peralatan di rumah sakit peralatan di rumah sakit

Indeks profesionalitas ASN 80,00 % Indeks profesionalitas ASN 80,00 %

120
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

1.02.37.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Madiun Kota 13,00 dokumen 310.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan 13,00 Madiun Kota dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Anggaran 164.334.000
1.02.37.002 Perangkat Daerah Madiun Kota 310.000.000 Perangkat Daerah Madiun Kota
Pengelolaan Administrasi Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 7,00 Laporan Jumlah laporan pertanggungjawaban 7,00 Laporan
Keuangan 384.401.000
keuangan

1.02.37.003 Ketatausahaan dan Jumlah dokumen ketatausahaan dan Madiun Kota 3,00 dokumen 3.442.206.000 Jumlah dokumen ketatausahaan dan 3,00 Madiun Kota dokumen
Kepegawaian kepegawaian kepegawaian 1.254.265.000

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kearsipan Madiun Kota 1,00 Dokumen Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 1,00 Madiun Kota Dokumen
Kearsipan

1.02.37.004 Upaya Kesehatan Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Madiun Kota 140,00 orang 500.000.000 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) 140,00 Madiun Kota orang
Masyarakat dalam ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang ditemukan dan diobati di satu
Pengendalian Penyakit selama 1 Tahun wilayah kerja selama 1 Tahun
Menular dan Tidak Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang Madiun Kota 121,00 orang Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA 121,00 Madiun Kota orang
Menular (Rumah Sakit sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun yang sembuh disuatu wilayah selama 1
Paru Manguharjo Madiun) tahun
1.02.37 Pelayanan Kesehatan Rumah Jumlah Pembangunan Madiun Kota gedung 500.000.000 Jumlah Pembangunan Madiun Kota gedung
005 Sakit

Jumlah Rehabilitasi Madiun Kota unit Jumlah Rehabilitasi Madiun Kota unit

Jumlah Alat Kesehatan Madiun Kota unit Jumlah Alat Kesehatan Madiun Kota unit

Jumlah Prasarana Rumah Sakit Madiun Kota unit Jumlah Prasarana Rumah Sakit Madiun Kota unit

1.02.38 Program Peningkatan Persentase pencapaian indikator 90,00 persen 6.200.000.000 Persentase pencapaian indikator 90,00 persen
Pelayanan Badan pelayanan RS pelayanan RS 8.000.000.000
1.02.38.001 Layanan Umum Daerah 6.200.000.000
(BLUD) Rumah Sakit Bed Occupancy Ratio (BOR) Madiun Kota persen Bed Occupancy Ratio (BOR) Madiun Kota persen
8.000.000.000
Paru Manguharjo Madiun Kota Madiun Kota
Madiun
Penguatan Pelayanan
Rumah Sakit Paru
Manguharjo
Madiun
Average Length of Stay (AVLOS) hari Average Length of Stay (AVLOS) hari

Turn Over Interval (TOI) Madiun Kota kali Turn Over Interval (TOI) Madiun Kota kali

Bed Turn Over (BTO) Madiun Kota kali Bed Turn Over (BTO) Madiun Kota kali

Net Death Rate (NDR) Madiun Kota per mil Net Death Rate (NDR) Madiun Kota per mil

121
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Gross Death Rate (GDR) Madiun Kota per mil Gross Death Rate (GDR) Madiun Kota per mil

Rata-rata kunjungan poliklinik per hari Madiun Kota orang Rata-rata kunjungan poliklinik per hari Madiun Kota orang

1020113 UPT Pelatihan Kesehatan


Masyarakat 1.393.496.200 1.713.333.333
1.02.39 Murnajati
Program Pengelolaan Persentase Sumber Daya Manusia 100,00 % Persentase Sumber Daya Manusia 100,00 %
Pelatihan Sumber Daya
Kesehatan Kesehatan yang mempunyai sertifikat Kesehatan yang mempunyai
Pelatihan 82,00 sertifikat Pelatihan 82,00
% %
Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang
tercapai

Persentase realisasi anggaran 90,00 % Persentase realisasi anggaran 90,00 %

Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 % Persentase pemenuhan sarana prasarana 100,00 %
Pelatihan Pelatihan
Kesehatan Kesehatan
Indeks profesionalitas ASN 84,28 % Indeks profesionalitas ASN 84,28 %

1.02.39.001 Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Malang 8,00 dokumen 15.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran 8,00 Malang dokumen
Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Perangkat Daerah 18.950.000
1.02.39.002 Perangkat Daerah Malang Malang
Pengelolaan Administrasi 25.000.000
Keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 28,00 laporan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 28,00 laporan
202.294.000

1.02.39.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Malang 2,00 dokumen 1.173.496.200 Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian 2,00 Malang dokumen
558.756.000

Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan Malang 1,00 dokumen Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan 1,00 Malang dokumen

1.02.39.004 Pengendalian Mutu Pelatihan Jumlah pelatihan yang terakreditasi Malang 230,00 pelatihan 100.000.000 Jumlah pelatihan yang terakreditasi 230,00 Malang pelatihan

1.02.39.005 Pemenuhan sarana prasarana


pelatihan kesehatan 80.000.000
Jumlah Pembangunan Malang Jumlah Pembangunan Malang

Jumlah Rehabilitasi Malang 1,00 kegiatan Jumlah Rehabilitasi 1,00 Malang kegiatan paket/unit
10,00 paket/unit 10,00

Jumlah alat penunjang pelatihan Malang Jumlah alat penunjang pelatihan Malang

122
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/Bidang Urusan
Kode
Pemerintahan Daerah
Dan Target Kebutuhan Dana/ Target Capaian Lokasi Kebutuhan Dana/ Pagu
Lokasi Satuan Satuan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program Capaian Pagu Indikator Kinerja Program Kinerja Indikatif
(outcomes)/ Kegiatan (output) Kinerja Indikatif (outcomes)/ Kegiatan (output)

Jumlah Prasarana Pelatihan Malang Jumlah Prasarana Pelatihan Malang

1.02.40 Program Peningkatan Persentase indikator Standar Pelayanan 100,00 % 16.500.000.000 Persentase indikator Standar Pelayanan 100,00 %
Pelayanan Badan layanan Minimal (SPM) yang mencapai target Minimal (SPM) yang mencapai target 8.242.100.000
Umum Daerah (BLUD) UPT
1.02.40.002 Pelatihan Kesehatan 230,00
Masyarakat Murnajati 230,00 kegiatan 16.500.000.000 kegiatan
Jumlah Kegiatan Pelatihan Kesehatan yang Malang Jumlah Kegiatan Pelatihan Kesehatan Malang
Penyelenggaraan Pendidikan dan diselenggarakan yang diselenggarakan 8.242.100.000
Pelatihan Malang Malang
Kesehatan
Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat 6.900,00 orang Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki 6.900,00 orang
pelatihan sertifikat pelatihan

123
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil
kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan
perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up
planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok
masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat
Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada
Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan
dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan
program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
Penelaahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut:
1. Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal
kordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan didaerah terpencil bahkan Rumah
sakit Terapung.
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Provinsi Jawa Timur
Indikator
No Program/Kegiatan Lokasi Besaran/Volume Catatan
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - -

124
BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional


Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2021 berdasarkan Agenda Pembangunan (Prioritas
Nasional) pada RKP 2021 sebagai berikut:
1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
a. Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT);
b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi;
c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
e. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), dan koperasi;
f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil,
dan industrialisasi;
g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi


Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
b. Pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali;
c. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
d. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
e. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
f. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;
g. Pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas

125
dan Berdaya Saing
a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata
kelola kependudukan;
b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta;
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Mengentasan kemiskinan;
g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional 4: Revolisi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas;
d. Memperkuat moderasi beragama.
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
a. Infrastruktur pelayanan dasar;
b. Infrastruktur ekonomi;
c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
d. Energi dan ketenagalistrikan;
e. Transformasi digital.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
c. Pembangunan rendah karbon.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik.
a. Konsolidasi demokrasi;
b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
c. Penegakan hukuman nasional;
d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.
Dinas Kesehatan sebagai salah satu institusi penyedia layanan kesehatan
rujukan termasuk dalam kebijakan nasional Prioritas Nasional 3 yaitu SDM
berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan Prioritas Nasional

126
tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki prioritas pembangunan ketiga yaitu
peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan, produktivitas dan daya saing
ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, serta pengentasan
kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan
Artificial Intelegence (AI). Secara khusus, arah kebijakan Provinsi Jawa
Timur di bidang kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas dan perluasan
pelayanan kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan
(AKI), angka kematian bayi lahir (AKB), prevalensi stunting dan
pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan
bencana kesehatan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan
harus terus berupaya meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat baik
kuratif, rehabilitatif maupun promotif, preventif.
Penguatan Kesehatan di Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2021 agar
difokuskan pada :
- Penguatan Germas (Promotif dan Preventif) Air bersih, sanitasi, cuci tangan
pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat.
- Penguatan health security : kemampuan untuk prevent, detect, response
melalui Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time,
kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata
laksana respon cepat, litbang serta Perluasan case detection, skrining,
karantina kesehatan.
Penguatan sumber daya : fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM Kesehatan
melalui Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan system rujukan,
Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas, Pemenuhan vaksin & obat
(Pneumonia, TB,HIV/AIDS), Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes
dalam negeri dan Pengelolaan limbah medis.
Berdasarkan arah kebijakan nasional tahun 2021 dan dalam kaitan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan
urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang kesehatan, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 juga memperhatikan Prioritas
Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas di bidang kesehatan yang
tercantum dalam RKP 2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah


Dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan, dirumuskan
suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis

127
organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya
akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama 5 (lima) tahun. Tujuan yang
akan dicapai Dinas Kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat di jawa Timur.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara
operasional.
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas


Kesehatan Provinsi Jawa Timur

INDIKATOR TARGET
NO TUJUAN SASARAN
SASARAN TAHUN 2021
1 Meningkatnya Nilai evaluasi 83.18
Meningkatnya Akuntabilitas
Derajat implementasi SAKIP
Kinerja Perangkat Daerah
Kesehatan Perangkat Daerah
Masyarakat
Meningkatnya Status Persentase RS yang 65
Kesehatan Keluarga terakreditasi
paripurna
Meningkatnya Akses dan AHH 71,54
Mutu Pelayanan Kesehatan

128

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
1020101 Dinas Kesehatan
1.02.01 Program Pelayanan 1 Persentase indikator 94,00 13.900.000.000 Jawa 88,00 % 22.848.154.200
Kesekretariatan program yang tercapai Timur
2 Persentase realisasi 93,00 Jawa 92,60 %
anggaran Timur
3 Indeks profesionalitas 88,50 Jawa 87,50
ASN Timur
1.02.01.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen 100,00 500.000.000 Jawa % 1.700.337.500
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.01.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan 100,00 1.771.496.000 Jawa % 7.206.841.156
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen 2,00 11.628.504.000 Jawa 13.940.975.544
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
1.02.15 Program Penguatan Kesehatan 2 Angka Kematian Ibu per 86,00 1.996.235.563 Jawa 87,92 % 7.165.000.000
Masyarakat 100.000 kelahiran hidup Timur
3 Prevalensi Stunting 20,00 Jawa 24,00 %
Timur
4 Persentase Desa Sehat 75,58 Jawa 67,64 %
Timur
1.02.15.001 Pembinaan kemandirian 1 Jumlah promosi Jawa 5,00 646.235.563 Jawa 5,00 tema promosi 2.050.000.000
masyarakat hidup sehat kesehatan kreatif yang Timur Timur kesehatan
dilaksanakan
2 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Jawa 10,00 Jawa 15,00 kegiatan
Peningkatan Kualitas Timur Timur
UKBM
1.02.15.002 Pembinaan Keluarga Sehat 1 Jumlah Kab/ Kota dengan Jawa 19,00 750.000.000 Jawa 15,00 kab/kota 3.215.000.000
capaian persalinan di Timur Timur
faskes sesuai target
2 Jumlah Kab/ Kota dengan Jawa 17,00 Jawa 15,00 kab/kota
cakupan bayi paripurna Timur Timur
sesuai target
3 Jumlah Kab/ Kota dengan Jawa 38,00 Jawa 38,00 kab/kota
capaian bayi yang Timur Timur
mendapat ASI Eksklusif >
50%
1.02.15.003 Pembinaan Kesehatan 1 Jumlah desa/kelurahan Jawa 6.200,00 500.000.000 Jawa 5.750,00 desa/kelurahan 1.350.000.000

129

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
Lingkungan yang sudah ODF Timur Timur
2 Persentase rumah tangga Jawa 94,00 Jawa 93,00 %
akses terhadap air bersih Timur Timur
berkualitas (layak)
1.02.15.004 Pembinaan Kesehatan Kerja dan 1 Jumlah Pos Upaya Jawa 1.200,00 100.000.000 Jawa 1.175,00 Pos UKK 550.000.000
Olah Raga Kesehatan Kerja (UKK) Timur Timur
yang terbentuk
2 Persentase Jamaah Haji Jawa 85,00 Jawa 83,00 %
yang di ukur kebugaran Timur Timur
Jasmani
1.02.15.005 Pembinaan Kesehatan Masyarakat - Jawa -
(DAK) Timur
1.02.15.006 Pelayanan kesehatan baik 1 Jumlah kegiatan - Jawa kali -
kegiatan promotif/preventif pelayanan kesehatan baik Timur
maupun kuratif/rehabilitatif kegiatan
(DBHCHT) promotif/preventif dan
kuratif/rehabilitatif yang
dilakukan
1.02.16 Program Pelayanan Gizi 1 % peningkatan pelayanan 15,00 1.400.000.000 Jawa 25,00 % 2.202.500.000
Masyarakat gizi pada kelompok rawan Timur
gizi secara paripurna
1.02.16.001 Penyelenggaraan Pelayanan Gizi 1 Jumlah masyarakat Jawa 4.750,00 900.000.000 Jawa 15.000,00 orang 1.002.500.000
yang mendapatkan Timur Timur
pelayanan gizi (di dalam
dan di luar gedung)
1.02.16.002 Pengembangan dan Kemitraan 1 Jumlah Promosi dan 10,00 500.000.000 Jawa 25,00 kegiatan 1.200.000.000
Inovasi pengembangan Timur
produk gizi yang
dimanfaatkan masyarakat
2 Jumlah Dokumen 3,00 Jawa 6,00 dokumen
Kerjasama kemitraan Timur
lintas sektor dan lintas
program
1.02.17 Program Pencegahan dan 1 Persentase kab/kota 65,00 2.500.000.000 Jawa 55,00 % 10.961.250.000
Pengendalian Penyakit dengan cakupan deteksi Timur
dini kasus baru penyakit
sesuai target
2 Persentase kab/kota 87,00 Jawa 78,00 %
dengan keberhasilan Timur
tatalaksana penyakit
sesuai target
3 Persentase KLB skala 92,00 Jawa 100,00 %
provinsi yang ditangani Timur

130

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
sesuai standar
1.02.17.001 Pencegahan dan pengendalian 1 Jumlah kab/kota dengan Jawa 23,00 500.000.000 Jawa 21,00 kab/kota 3.950.000.000
penyakit menular cakupan deteksi dini Timur Timur
penyakit menular sesuai
target
2 Jumlah kab/kota dengan Jawa 32,00 Jawa 30,00 kab/kota
cakupan tatalaksana Timur Timur
penyakit menular yang
ditemukan sesuai target
1.02.17.002 Pencegahan dan pengendalian 1 Jumlah kab/kota dengan Jawa 28,00 500.000.000 Jawa 25,00 kab/kota 4.011.250.000
penyakit tidak menular cakupan deteksi dini Timur Timur
penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa
sesuai target
2 Jumlah kab/kota dengan Jawa 25,00 Jawa 23,00 kab/kota
cakupan tatalaksana Timur Timur
penyakit tidak menular
dan kesehatan jiwa
sesuai target
1.02.17.003 Surveilans dan Imunisasi 1 Jumlah Kab/Kota yang Jawa 38,00 1.000.000.000 Jawa 38,00 kab/kota 2.050.000.000
mencapai Imunisasi Timur Timur
Dasar Lengkap sesuai
target
2 Jumlah Kab/kota dengan Jawa 38,00 Jawa 38,00 Kab/kota
cakupan inverstigasi Timur Timur
(PE/Penyelidikan
Epidemiologi) KLB > 80
%
3 Jumlah Kab/Kota dengan Jawa 38,00 Jawa 38,00 kab/kota
verifikasi alert sesuai Timur Timur
target
4 Persentase KLB skala Jawa 80,00 Jawa 87,50 %
provinsi yang ditangani Timur Timur
sesuai target
1.02.17.004 Penanggulangan KLB 1 Persentase pelayanan 500.000.000 Jawa 950.000.000
kesehatan bagi orang Timur
yang terdampak dan
berisiko pada situasi KLB
Provinsi
1.02.18 Program Pembinaan akses dan 1 Persentase FKTP yang 75,00 258.900.000.000 Jawa 55,00 % 47.917.500.000
mutu pelayanan kesehatan terakreditasi Timur
2 Persentase RS 100,00 Jawa 94,00 %
terakreditasi Timur

131

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
3 Persentase penduduk 100,00 Jawa 100,00 %
terdampak krisis Timur
kesehatan akibat bencana
dan atau berpotensi
bencana skala provinsi
yang dilayani
1.02.18.001 Penguatan Pelayanan Kesehatan 1 Jumlah Puskesmas yang Jawa 429,00 750.000.000 Jawa 349,00 puskesmas 2.717.500.000
Primer memberikan pelayanan Timur Timur
sesuai Standar
2 Jumlah Jaringan Jawa 5.800,00 Jawa 4.654,00 jaringan
Puskesmas yang Timur Timur puskesmas
menerapkan strategi
pergi berdansa di masa
senja
3 Jumlah Kab/Kota yang Jawa 38,00 Jawa Kab/kota
melaksanakan Intervensi Timur Timur
Keluarga Sehat
1.02.18.002 Penguatan Pelayanan Kesehatan 1 Jumlah pelayanan Jawa 80,00 500.000.000 Jawa 60,00 pelayanan 1.350.000.000
Tradisional kesehatan tradisional Timur Timur
sesuai standar
1.02.18.003 Pendanaan Program Jaminan 1 Persentase anggaran 236.250.000.000 Jawa % -
Kesehatan Nasional (pajak rokok) pajak rokok untuk Timur
pendanaan program
jaminan kesehatan
nasional
1.02.18.004 Pelayanan Pembiayaan bagi 1 Jumlah masyarakat Jawa 3.000,00 20.250.000.000 Jawa 6.388,00 orang 41.000.000.000
Masyarakat Miskin miskin yang dibiayai Timur Timur
1.02.18.005 Penguatan pelayanan kesehatan 1 Jumlah Rumah Sakit 55,00 650.000.000 Jawa 45,00 RS 2.100.000.000
rujukan sesuai Standar/ Jumlah Timur
Rumah Sakit yang
menerapkan smart
healthy
2 Jumlah Labkesda sesuai 35,00 Jawa 27,00 Labkesda
Standar Timur
1.02.18.006 Penanggulangan bencana dan 1 Persentase pelayanan 500.000.000 Jawa 750.000.000
krisis kesehatan kesehatan bagi penduduk Timur
terdampak krisi
kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi
bencana
1.02.19 Program Pengelolaan Sumber 1 Persentase fasilitas 75,00 4.600.000.000 Jawa 70,00 % 6.650.000.000
Daya Kesehatan pelayanan kesehatan Timur
dengan tenaga

132

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
kesehatan sesuai standar
2 Persentase 93,00 Jawa 94,00 %
Kabupaten/Kota dengan Timur
ketersediaan obat dan
vaksin
3 Persentase fasilitas 85,00 Jawa 75,00 %
pelayanan kesehatan Timur
dengan alkes sesuai
standar
1.02.19.001 Perencanaan dan Pengembangan 1 Jumlah dokumen rencana Jawa 39,00 2.000.000.000 Jawa 39,00 dokumen 2.900.000.000
SDM Kesehatan kebutuhan SDM Timur Timur
kesehatan
2 Jumlah quality control Jawa 30,00 Jawa 40,00 dokumen
pada pelatihan bidang Timur Timur
kesehatan yang
diselenggarakan oleh
institusi pelatihan yang
terakreditasi
1.02.19.002 Pembinaan Pekerjaan 1 Jumlah fasilitas Jawa 100,00 2.100.000.000 Jawa 16,00 fasilitas 2.400.000.000
Kefarmasian kefarmasian sesuai Timur Timur
standar
2 Jumlah Kab./Kota dengan Jawa 14,00 Jawa 16,00 Kab/kota
fasilitas kesehatan Timur Timur
menerapkan Penggunaan
Obat Rasional (POR)
sesuai standar
3 Jumlah kabupaten/kota Jawa 15,00 Jawa 18,00 Kab/kota
dengan fasilitas Industri Timur Timur
Rumah Tangga Pangan
(IRTP) sesuai standar
1.02.19.003 Pengendalian Kualitas Produk 1 Jumlah sarana produksi Jawa 180,00 500.000.000 Jawa 144,00 sarana 1.350.000.000
Alkes dan Perbekalan Kesehatan dan distribusi Alkes dan Timur Timur
Rumah Tangga (PKRT) PKRT sesuai standar
2 Jumlah fasilitas pelayanan Jawa 90,00 Jawa 60,00 fasyankes
kesehatan dengan alkes Timur Timur
terkalibrasi
1.02.20 Program Peningkatan 1 Persentase kepuasan 95,00 1.450.000.000 Jawa 91,00 % 2.896.625.000
Pemanfaatan Bahan Alam dan pengunjung ke UPT Lab Timur
Pelayanan Kesehatan Tradisional Herbal Materia Medica,
Batu
1.02.20.001 Upaya Penguatan Mutu Produk 1 persentase jumlah 80,00 100.000.000 Jawa 75,00 % 200.000.000
simplisia yang memenuhi Timur
standar CPOTB

133

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
1.02.20.002 Promosi pemanfaatan obat 1 Jumlah peserta yang Jawa 8.000,00 300.000.000 Jawa 6.000,00 orang 360.000.000
tradisional yang baik dan benar mendapatkan Timur Timur
sosialisasi/promosi
pemanfaatan obat
tradisional
1.02.20.003 Pengembangan mutu 1 Persentase hasil mutu Jawa 55,00 150.000.000 Jawa 45,00 % 361.625.000
laboratorium herbal laboratorium herbal Timur Timur
sesuai standar Good
Laboratory Practice (GLP)
1.02.20.004 Pelayanan Kesehatan Tradisonal 1 jumlah pengunjung Jawa 1.440,00 150.000.000 Jawa 1.300,00 orang 275.000.000
sarana kesehatan Timur Timur
tradisional di Griya sehat
UPTD
1.02.20.005 Pengembangan sarana dan 1 Persentase jumlah sarana Jawa 85,00 750.000.000 Jawa 75,00 % 1.700.000.000
prasarana kes trad yang layak dan prasarana kesehatan Timur Timur
pakai tradisional di UPTD yang
layak pakai
1020102 Rumah Sakit Umum Karsa Jawa
Husada Batu Timur
1.02.21 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 83,00 6.216.666.666 Jawa 92,00 % 5.076.483.000
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Umum Karsa Husada Batu
1 Indeks Kepuasan 85,00 Jawa 87,00 %
Masyarakat (IKM) Timur
2 Persentase realisasi 90,00 Jawa 93,00 %
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 88,00 Jawa 95,00 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
3 Indeks profesionalitas 71,00 Jawa 94,29 %
ASN Timur
1.02.21.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Batu 14,00 149.867.500 Jawa 12,00 Dokumen 123.683.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.21.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Batu 29,00 82.086.500 Jawa 28,00 Dokumen 100.000.000
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.21.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Batu 11,00 4.118.046.000 Jawa 2,00 Dokumen 4.502.800.000
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
2 jumlah dokumen Batu 1,00 Jawa 1,00 Dokumen
penyelenggaraan Timur

134

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
kearsipan
1.02.21.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah penderita baru Batu 0,00 - Jawa 19,00 50.000.000
Dalam Pengendalian Penyakit TBC BTA (+) yang Timur
Menular dan Tidak Menular ditemukan dan diobati di
(Rumah Sakit Umum Karsa satu wilayah kerja selama
Husada Batu) 1 Tahun
2 Jumlah kegiatan Promotif, Batu 0,00 Jawa 12,00 Kegiatan
Preventif, Rehabilitasi Timur
penyakit tidak menular
1.02.21.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah pembangunan Batu 0,00 - Jawa 0,00 300.000.000
Sakit Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Batu 0,00 Jawa 1,00
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Batu 1,00 Jawa 0,00
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Batu Jawa 0,00
Sakit Timur
1.02.21.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah Pembangunan Batu - Jawa -
(DAK) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Batu Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Batu Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Batu Jawa
Sakit Timur
1.02.21.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Pembangunan Batu 1.866.666.666 Jawa -
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Batu Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Batu 34,00 Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Batu Jawa
Sakit Timur
5 Jumlah Kegiatan Promotif Batu 6,00 Jawa
dan Preventif Timur
1.02.21.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan Batu - Jawa -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Batu Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Batu Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Batu Jawa
Sakit Timur

135

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
5 Jumlah Pelatihan Tenaga Batu Jawa
Kesehatan Timur
1.02.22 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase Pencapaian 85,00 73.534.000.000 Jawa 87,00 % 67.823.480.600
Badan Layanan Umum Daerah Standart Pelayanan Timur
(BLUD) Rumah Sakit Umum Karsa Minimal (SPM)
Husada Batu
1.02.22.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 BOR 60,00 73.534.000.000 Jawa 60,00 % 67.823.480.600
Sakit Umum Karsa Husada Batu Timur
2 AVLOS 3,00 Jawa 3,00 Hari
Timur
3 TOI 3,00 Jawa 3,00 Hari
Timur
4 BTO 50,00 Jawa 50,00 Kali
Timur
5 NDR 24,00 Jawa 23,00 ‰
Timur
6 Rata-rata kunjungan 380,00 Jawa 360,00 Kunjungan
poliklinik per hari Timur
1020103 Rumah Sakit Paru Jember Jawa
Timur
1.02.23 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 85,00 6.316.666.667 Jawa 83,00 % 2.951.207.500
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Paru Jember
1 Persentase kasus 95,00 Jawa 96,00 persen
Tuberkulosis yang diobati Timur
dan sembuh dalam
program DOTS
2 Persentase realisasi 78,00 Jawa 87,00 %
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 90,00 Jawa 92,00 persen
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
3 Indeks profesionalitas 90,41 Jawa 90,41 %
ASN Timur
1.02.23.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen 8,00 15.000.000 Jawa 10,00 31.000.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.23.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan 17,00 5.733.000 Jawa 17,00 5.733.000
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.23.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen 6,00 1.629.267.000 Jawa 10,00 2.114.474.500
ketatausahaan dan Timur

136

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
kepegawaian
2 Jumlah dokumen 2,00 Jawa 2,00 dokumen
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.23.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah penderita baru 96,00 - Jawa 96,00 persen 500.000.000
Dalam Pengendalian Penyakit TBC BTA (+) yang Timur
Menular dan Penyakit Tidak ditemukan dan diobati di
Menular Rumah Sakit Paru satu wilayah kerja selama
Jember 1 tahun
2 Jumlah pasien 95,00 Jawa 95,00 persen
tuberkulosis paru BTA Timur
yang sembuh di suatu
wilayah selama 1 tahun
1.02.23.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah pembangunan 1,00 - Jawa 1,00 unit 300.000.000
Sakit Timur
2 Jumlah rehabilitasi 4,00 Jawa 5,00 unit
Timur
3 Jumlah alat kesehatan 10,00 Jawa 14,00 unit
Timur
4 Jumlah prasarana Rumah 10,00 Jawa 8,00 unit
Sakit Timur
1.02.23.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah Pembangunan 1,00 - Jawa gedung -
(DAK) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi 1,00 Jawa gedung
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan 10,00 Jawa 8,00 unit
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah 2,00 Jawa unit
Sakit Timur
1.02.23.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Pembangunan 1,00 4.666.666.667 Jawa 1,00 gedung -
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi 2,00 Jawa 1,00 gedung
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan 10,00 Jawa 12,00 unit
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah 4,00 Jawa 3,00 unit
Sakit Timur
5 Jumlah Kegiatan Promotif 5,00 Jawa 5,00 kegiatan
dan Preventif Timur
1.02.23.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan 1,00 - Jawa 1,00 gedung -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi 3,00 Jawa 2,00 gedung/ unit
Timur

137

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
3 Jumlah Alat Kesehatan 12,00 Jawa 14,00 unit
Timur
1.02.24 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian 90,00 26.850.000.000 Jawa 94,00 persen 29.365.750.000
Badan Layanan Umum Daerah indikator pelayanan RS Timur
(BLUD) Rumah Sakit Paru Jember
1.02.24.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 Bed Occupancy Ratio 60,00 26.850.000.000 Jawa 64,50 persen 29.365.750.000
Sakit Paru Jember (BOR) Timur
2 Averange Lenght of Stay 4,00 Jawa 4,30 hari
(ALOS) Timur
3 Turn Over Internal (TOI) 2,57 Jawa 2,40 hari
Timur
4 Bed Turn Over (BTO) 46,00 Jawa 44,00 kali
Timur
5 Gross Death Rate (GDR) 35,78 Jawa 33,00 permil
Timur
6 Net Death Rate (NDR) 20,66 Jawa 21,00 permil
Timur
7 Rata-rata kunjungan 40,00 Jawa 60,00 kunjungan
poliklinik per hari Timur
1020104 Rumah Sakit Paru Dungus Jawa
Madiun Timur
1.02.25 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase kasus 85,00 2.300.000.000 Jawa 85,00 % 3.725.482.900
Pelayanan Kesehatan Rumah Tuberkulosis yang diobati Timur
Sakit Paru Dungus Madiun dan sembuh dalam
program DOTS
1 Persentase indikator 100,00 Jawa 100,00 %
program yang tercapai Timur
2 Persentase pemenuhan 85,00 Jawa 86,50 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
2 Persentase realisasi 99,00 Jawa 99,00 %
anggaran Timur
3 Indeks profesionalitas 100,00 Jawa 100,00 %
ASN Timur
1.02.25.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Madiun 6,00 115.960.000 Jawa 6,00 Dokumen 258.027.429
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.25.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Madiun 5,00 344.990.000 Jawa 5,00 Laporan 60.113.813
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.25.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Madiun 3,00 1.614.855.000 Jawa 3,00 Dokumen 2.499.445.604
ketatausahaan dan Timur

138

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
kepegawaian
2 Jumlah dokumen Madiun 3,00 Jawa 3,00 Dokumen
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.25.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah penderita baru Madiun 300,00 224.195.000 Jawa 300,00 Orang 351.084.777
Dalam Pengendalian Penyakit TBC BTA (+) yang Timur
Menular dan Penyakit Tidak ditemukan dan diobati di
Menular (Rumah Sakit Paru satu wilayah kerja selama
Dungus Madiun) 1 Tahun
2 Jumlah pasien Madiun 240,00 Jawa 240,00 Orang
tuberkulosis paru BTA Timur
yang sembuh disuatu
wilayah selama 1 tahun
1.02.25.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah Pembangunan Madiun 2,00 - Jawa 1,00 Paket 556.811.277
Sakit Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Madiun 2,00 Jawa 1,00 Paket
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Madiun 0,00 Jawa 1,00 Paket
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Madiun 1,00 Jawa 1,00 Paket
Sakit Timur
1.02.25.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah Pembangunan Madiun 0,00 - Jawa 0,00 Paket -
(DAK) Timur
2 Jumlah Alat Kesehatan Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Timur
3 Jumlah Prasarana Rumah Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Sakit Timur
4 Jumlah Rehabilitasi Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Timur
1.02.25.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Pembangunan Madiun 0,00 - Jawa 0,00 Paket -
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah Alat Kesehatan Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Timur
3 Jumlah Prasarana Rumah Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Sakit Timur
4 Jumlah Rehabilitasi Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Timur
5 Jumlah Kegiatan Promotif Madiun 0,00 Jawa 0,00
dan Preventif dalam dan Timur
luar gedung
1.02.25.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan Madiun 0,00 - Jawa 0,00 Paket -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Alat Kesehatan Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket

139

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
Timur
3 Jumlah Prasarana Rumah Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Sakit Timur
4 Jumlah Rehabilitasi Madiun 0,00 Jawa 0,00 Paket
Timur
1.02.26 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian 85,00 12.000.000.000 Jawa 90,00 % 11.000.000.000
Badan Layanan Umum Daerah indikator Pelayanan RS Timur
(BLUD) Rumah Sakit Paru Dungus
Madiun
1.02.26.001 Penguatan Pelayanaan Rumah 1 Bed Occupancy Ratio Madiun 60,00 12.000.000.000 Jawa 60,00 % 11.000.000.000
Sakit Paru Dungus Madiun (BOR) Timur
2 Average Length off Stay Madiun 6,00 Jawa 6,00 hari
(AVLOS) Timur
3 Turn Over Internal (TOI) Madiun 3,00 Jawa 3,00 hari
Timur
4 Bed Turn Over (BTO) Madiun 40,00 Jawa 40,00 kali
Timur
5 Net Death Rate (NDR) Madiun 25,00 Jawa 25,00 per mil
Timur
6 Gross Death Rate (GDR) Madiun 45,00 Jawa 45,00 per mil
Timur
7 Rata-rata kunjungan Madiun 70,00 Jawa 100,00 orang
poliklinik per hari Timur
1020105 Rumah Sakit Kusta Kediri Jawa
Timur
1.02.27 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 90,00 2.115.000.000 Jawa 85,00 % 1.929.778.100
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Kusta Kediri
2 Persentase realisasi 100,00 Jawa 100,00 %
anggaran Timur
3 Indeks profesionalitas 95,00 Jawa 90,00 %
ASN Timur
4 Persentase cakupan 5,00 Jawa 5,00 %
penemuan kasus baru Timur
kusta tanpa cacat
5 Persentase pemenuhan 85,00 Jawa 75,00 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
1.02.27.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Kediri Kota 6,00 3.900.000 Jawa 6,00 8.835.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.27.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Kediri Kota 5,00 196.452.000 Jawa 5,00 Laporan 4.200.000

140

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.27.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Kediri Kota 6,00 1.847.608.000 Jawa 6,00 dokumen 1.916.743.100
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
2 jumlah dokumen Kediri Kota 2.000,00 Jawa 500,00 dokumen
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.27.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah pemeriksaan di Jawa 5,00 42.025.000 Jawa 18,00 kali -
dalam Pengendalian Penyakit daerah endemis kusta Timur Timur
Menular dan tidak menular
Rumah Sakit Kusta Kediri
1.02.27.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah pengadaan alat Kediri Kota 0,00 25.015.000 Jawa 1,00 paket -
Sakit kesehatan Timur
2 Jumlah rehabilitasi Kediri Kota 1,00 Jawa 1,00 paket
Timur
3 Jumlah Pembangunan Kediri Kota 0,00 Jawa 1,00 paket
gedung Timur
1.02.27.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah pengadaan alat Kediri Kota - Jawa -
(DAK) kesehatan Timur
1.02.27.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Alat Kesehatan Kediri Kota - Jawa -
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah alat yang Kediri Kota Jawa
terpelihara Timur
3 Jumlah kegiatan promotif Kediri Kota Jawa
preventif dalam dan luar Timur
gedung
4 Jumlah pembangunan Kediri Kota Jawa
gedung Timur
5 Jumlah gedung di Kediri Kota Jawa
rehabilitasi Timur
6 Jumlah gedung di Kediri Kota Jawa
pelihara Timur
1.02.27.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pemenuhan / Kediri Kota - Jawa jenis -
(DBHCHT) pengadaan alat Timur
kesehatan
2 Jumlah Perencanaan Kediri Kota Jawa dokumen
Pembangunan Gedung Timur
3 Jumlah Pembangunan Kediri Kota Jawa unit
Gedung Timur
4 Jumlah Penambahan Kediri Kota Jawa unit
ruang pelayanan / Timur
penunjang pelayanan

141

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
5 Jumlah Gedung di Kediri Kota Jawa unit
rehabilitasi / pelihara Timur
6 Jumlah Peralatan Kediri Kota Jawa unit
kesehatan di pelihara Timur
7 Jumlah Peralatan Kediri Kota Jawa jenis
kesehatan di Timur
kalibrasi/sertifikasi
8 Jumlah Pemenuhan Kediri Kota Jawa jenis
pengadaan Suku Cadang Timur
9 Jumlah Kediri Kota Jawa jenis
Pemenuhan/pengadaan Timur
obat obatan
10 Jumlah Kediri Kota Jawa jenis
Pemenuhan/pengadaan Timur
Bahan Habis Pakai
11 Jumlah Kediri Kota Jawa jenis
Pemenuhan/pengadaan Timur
Bahan Kimia
12 Jumlah Kediri Kota Jawa jenis
Pemenuhan/pengadaan Timur
Reagen
13 Jumlah Kediri Kota Jawa jenis
Pemenuhan/pengadaan Timur
Kendaraan ambulance
1.02.28 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian 80,00 7.002.100.000 Jawa 76,00 % 8.000.000.000
Badan Layanan Umum Daerah indikator Pelayanan RS Timur
(BLUD) Rumah Sakit Kusta Kediri
1.02.28.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 Rata-rata kunjungan Kediri Kota 68,00 7.002.100.000 Jawa 175,00 orang 8.000.000.000
Sakit Kusta Kediri Poliklinik per hari Timur
2 Gross Death Rate (GDR) Kediri Kota 3,00 Jawa 45,00 %
Timur
3 Net Deat Rate (NDR) Kediri Kota 3,00 Jawa 25,00 %
Timur
4 Bed Turn Over (BTO) Kediri Kota 40,00 Jawa 40,00 kali
Timur
5 Turn Over Internal (TOI) Kediri Kota 3,00 Jawa 3,00 hari
Timur
6 Average Lenght off Stay Kediri Kota 9,00 Jawa 9,00 hari
(AVLOS) Timur
7 Bed Occupation Rate Kediri Kota 60,00 Jawa 60,00 %
(BOR) Timur
1020106 Rumah Sakit Kusta Jawa
Sumberglagah Mojokerto Timur

142

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
1.02.29 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 80,00 4.572.666.667 Jawa 83,00 % 2.218.433.800
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Kusta Sumberglagah
Mojokerto
1 Persentase cakupan 20,00 Jawa 15,00 %
penemuan kasus baru Timur
kusta tanpa cacat
2 Persentase realisasi 92,00 Jawa 93,00 %
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 94,00 Jawa 95,00 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
3 Indeks profesionalitas 87,00 Jawa 88,00 %
ASN Timur
1.02.29.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Mojokerto 10,00 8.796.000 Jawa 10,00 dokemen 6.457.300
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.29.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Mojokerto 17,00 350.529.500 Jawa 17,00 81.898.500
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.29.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Jawa 4,00 2.346.674.500 Jawa 4,00 1.822.241.000
ketatausahaan dan Timur Timur
kepegawaian
2 jumlah dokumen Jawa 2,00 Jawa 2,00
penyelenggaraan Timur Timur
kearsipan
1.02.29.004 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah pengadaan alat Mojokerto 2,00 - Jawa 2,00 100.000.000
Sakit kesehatan Timur
2 Jumlah rehabilitasi Mojokerto Jawa
Timur
3 Jumlah pengadaan alat Mojokerto Jawa
kesehatan Timur
4 Jumlah pembangunan Mojokerto 1,00 Jawa
Timur
5 Jumlah Prasarana Rumah Mojokerto 1,00 Jawa unit
Sakit Timur
1.02.29.005 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 jumlah pengadaan alat - Jawa unit -
(DAK) kesehatan Timur
2 Jumlah Pembangunan Jawa Paket
Timur
3 Jumlah Rehabilitasi Jawa Paket
Timur

143

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
4 Jumlah Prasarana Rumah Jawa
Sakit Timur
1.02.29.006 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah pengadaan alat Jawa 1.866.666.667 Jawa -
(Pajak Rokok) kesehatan Timur Timur
2 Jumlah alat yang Jawa Jawa
terpelihara Timur Timur
3 Jumlah kegiatan promotif Jawa 20,00 Jawa
dan preventif dalam dan Timur Timur
luar gedung
4 Jumlah pembangunan Jawa Jawa
gedung Timur Timur
5 jumlah gedung di Jawa Jawa
rehabilitasi Timur Timur
6 Jumlah gedung di Jawa Jawa
pelihara Timur Timur
1.02.29.007 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 jumlah alat kesehatan - Jawa unit -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Pembangunan Jawa paket
Timur
3 Jumlah Prasarana Rumah Jawa paket
Sakit Timur
4 Jumlah Rehabilitasi Jawa paket
Timur
1.02.29.008 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah pemeriksaan di Jawa 20,00 - Jawa 20,00 207.837.000
Dalam Pengendalian Penyakit daerah endemis kusta Timur Timur
Menular dan Tidak Menular
Rumah Sakit Kusta Sumberglagah
Mojokerto
1.02.30 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian 83,00 43.981.094.000 Jawa 85,00 % 45.080.622.000
Badan Layanan Usaha Daerah indikator pelayanan RS Timur
(BLUD) Rumah Sakit Kusta
Sumberglagah Mojokerto
1.02.30.001 Penguatan pelayanan Rumah 1 Jumlah Kunjungan Pasien Jawa 14.520,00 43.981.094.000 Jawa 15.246,00 Pasien 45.080.622.000
Sakit Kusta Sumberglagah IGD Timur Timur
2 Bed Occupancy Ratio Jawa 75,40 Jawa 75,60 %
(BOR) Timur Timur
3 Average Length of Stay Jawa 6,00 Jawa 6,00 hari
(AVLOS) Timur Timur
4 Turn Over Interval (TOI) Jawa 2,00 Jawa 2,00 hari
Timur Timur
5 Bed Turn Over (BTO) Jawa 45,00 Jawa 45,00 kali
Timur Timur
6 Net Death Rate (NDR) Jawa 25,00 Jawa 25,00 Permil

144

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
Timur Timur
7 Gross Death Rate (GDR) Jawa 45,00 Jawa 45,00 permil
Timur Timur
8 Rata-rata Kunjungan Jawa 210,00 Jawa 225,00 orang
Poliklinik Perhari Timur Timur
1020107 Rumah Sakit Mata Jawa
Masyarakat Jawa Timur Timur
1.02.31 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 100,00 5.765.333.333 Jawa 100,00 % 19.756.951.119
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Mata Masyarakat Jawa
Timur
1 Persentase kasus kelainan 89,00 Jawa 91,00 %
mata yang tertangani Timur
secara paripurna
2 Persentase realisasi 100,00 Jawa 100,00 %
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 100,00 Jawa 100,00 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
3 Indeks profesionalitas 86,00 Jawa 89,00 %
ASN Timur
1.02.31.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Surabaya 12,00 21.736.000 Jawa 12,00 250.000.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.31.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Surabaya 28,00 22.548.000 Jawa 7,00 27.500.000
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.31.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Surabaya 2,00 3.387.716.000 Jawa 2,00 2.665.657.400
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
2 Jumlah dokumen Surabaya 1,00 Jawa 1,00 Dokumen
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.31.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah pasien kelainan Surabaya 15.000,00 - Jawa 15.000,00 Pasien 16.813.793.719
dalam Pengendalian Penyakit mata yang ditangani Timur
Menular danTidak Menular
(Rumah Sakit Mata Masyarakat
Jawa Timur)
1.02.31.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah Pembangunan - Jawa -
Sakit Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Jawa
Timur

145

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
3 Jumlah Alat Kesehatan Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Jawa
Sakit Timur
1.02.31.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah Pembangunan - Jawa -
(DAK) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Jawa
Sakit Timur
1.02.31.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Pembangunan Surabaya 2.333.333.333 Jawa -
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Surabaya Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Surabaya 1,00 Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Surabaya Jawa
Sakit Timur
5 Jumlah Kegiatan Promotif Surabaya 10,00 Jawa
dan Preventif Timur
1.02.31.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan - Jawa -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi 1,00 Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan 2,00 Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Jawa
Timur
5 Jumlah Pelatihan Tenaga Jawa
Timur
1.02.32 Program Peningkatan Pelayanan 1 Cost Recovery Rate (CRR) 100,00 39.466.000.000 Jawa 100,00 % 47.307.429.141
Badan layanan Umum Daerah Timur
(BLUD) Rumah Sakit Mata
Masyarakat Jawa Timur
1.02.32.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 Jumlah Kunjungan Surabaya 75.000,00 39.466.000.000 Jawa 80.000,00 Pasien 47.307.429.141
Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
Timur
2 Persentase SPM yang Surabaya 100,00 Jawa 93,50 %
mencapai target Timur
1020108 Rumah Sakit Paru Surabaya Jawa
Timur

146

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
1.02.33 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 100,00 2.726.666.667 Jawa 85,00 % 2.704.461.500
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Paru Surabaya
1 Persentase kasus 0,00 Jawa 85,00 %
Tuberkulosis yang diobati Timur
dan sembuh dalam
program DOTS
2 Persentase realisasi 93,50 Jawa 94,00 %
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 100,00 Jawa 100,00 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
3 Indeks profesionalitas 83,00 Jawa 83,00 %
ASN Timur
1.02.33.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen 8,00 38.160.000 Jawa 9,00 77.920.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.33.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan 16,00 266.950.000 Jawa 16,00 1.100.000
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.33.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen 2,00 1.604.890.000 Jawa 2,00 2.625.441.500
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
2 jumlah dokumen 1,00 Jawa 1,00
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.33.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah penderita baru 0,00 - Jawa 0,00 -
Dalam Pengendalian Penyakit TBC BTA (+) yang Timur
Menular dan Tidak Menular ditemukan dan diobati di
(Rumah Sakit Paru Surabaya) satu wilayah kerja selama
1 Tahun
2 Jumlah pasien 0,00 Jawa 0,00
tuberkulosis paru BTA Timur
yang sembuh disuatu
wilayah selama 1 tahun
1.02.33.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah Pembangunan 0,00 - Jawa 0,00 -
Sakit Timur
2 Jumlah Rehabilitasi 0,00 Jawa 0,00
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan 0,00 Jawa 0,00
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah 0,00 Jawa 0,00

147

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
Sakit Timur
1.02.33.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah Pembangunan - Jawa -
(DAK) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Jawa
Sakit Timur
1.02.33.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Pembangunan 0,00 816.666.667 Jawa -
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi 0,00 Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan 2,00 Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah 12,00 Jawa
Sakit Timur
5 Jumlah Kegiatan Promotif 17,00 Jawa
dan Preventif Timur
1.02.33.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan - Jawa -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Jawa
Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Jawa
Sakit Timur
1.02.34 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian 83,00 14.000.000.000 Jawa 100,00 % 25.000.000.000
Badan Layanan Umum Daerah indikator Pelayanan RS Timur
(BLUD) Rumah Sakit Paru
Surabaya
1.02.34.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 Bed Occupancy Ratio 60,00 14.000.000.000 Jawa 75,00 25.000.000.000
Sakit Paru Surabaya (BOR) Timur
2 Average Length off Stay 5,00 Jawa 5,00
(AVLOS) Timur
3 Turn Over Internal (TOI) 3,00 Jawa 3,00
Timur
4 Bed Turn Over (BTO) 40,00 Jawa 40,00
Timur
5 Net Death Rate (NDR) 10,00 Jawa 10,00
Timur
6 Gross Death Rate (GDR) 20,00 Jawa 10,00
Timur

148

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
7 Rata-rata kunjungan 250,00 Jawa 300,00
poliklinik per hari Timur
1020109 Rumah Sakit Umum Jawa
Mohammad Noer Pamekasan Timur
1.02.35 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 815.000.000 Jawa 90,00 % 1.535.006.800
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Umum Mohammad Noer
Pamekasan
1 Persentase pemenuhan Jawa 90,00 %
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
2 Indeks Kepuasan 75,00 Jawa 3,29 %
Masyarakat (IKM) Timur
2 Persentase realisasi Jawa 96,00 %
anggaran Timur
3 Indeks profesionalitas Jawa 77,00 %
ASN Timur
1.02.35.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen 7.800.000 Jawa 5,00 42.500.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.35.002 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Pamekasan 449.290.000 Jawa 6,00 1.190.000.000
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
2 jumlah dokumen Pamekasan Jawa 3,00
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.35.003 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan 357.910.000 Jawa 2,00 136.000.000
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.35.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah penderita baru Pamekasan 80,00 - Jawa 90,00 persen 166.506.800
Dalam Pengendalian Penyakit TBC BTA (+) yang Timur
Menular danTidak Menular ditemukan dan diobati si
(Rumah Sakit Umum Mohammad satu wilayah kerja selama
Noer Pamekasan) 1 tahun
2 Jumlah kegiatan Promotif, Pamekasan 8,00 Jawa 12,00 kegiatan
Preventif, Rehabilitatif Timur
penyakit Tidak Menular
1.02.35.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah pembangunan Pamekasan 2,00 - Jawa 5,00 gedung -
Sakit Timur
1.02.35.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah alat kesehatan - Jawa 60,00 -
(DAK) Timur
1.02.35.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah pembangunan - Jawa 4,00 -

149

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
(Pajak Rokok) Timur
2 Jumlah Alat Kesehatan Jawa 50,00
Timur
3 Jumlah Prasarana Rumah Jawa 41,00
Sakit Timur
4 Jumlah Kegiatan Promotif Jawa 9,00
dan Preventif Timur
1.02.35.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan - Jawa 4,00 -
(DBHCHT) Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Jawa 4,00
Timur
3 Jumlah Prasarana Rumah Jawa 41,00
Sakit Timur
4 Jumlah Alat Kesehatan Jawa 50,00
Timur
1.02.36 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase Pencapaian 71,00 30.243.826.275 Jawa 74,00 % 27.067.000.000
Badan Layanan Umum Daerah Standart Pelayanan Timur
(BLUD) Rumah Sakit Umum Minimal (SPM)
Mohammad Noer Pamekasan
1.02.36.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 Bed Occupancy Ratio Pamekasan 30.243.826.275 Jawa 82,00 27.067.000.000
Sakit Umum Mohammad Noer (BOR) Timur
Pamekasan
3 Turn Over Internal (TOI) Pamekasan Jawa 1,00
Timur
5 Net Death Rate (NDR) Pamekasan Jawa 15,00
Timur
7 Rata-rata kunjungan Pamekasan Jawa 323,00
poliklinik per hari Timur
1020110 Rumah Sakit Paru Jawa
Manguharjo Madiun Timur
1.02.37 Program Peningkatan Mutu 1 Persentase indikator 100,00 1.803.000.000 Jawa 100,00 persen 5.037.124.100
Pelayanan Kesehatan Rumah program yang tercapai Timur
Sakit Paru Manguharjo Madiun
1 Persentase kasus 90,00 Jawa 90,00 persen
Tuberkulosis yang diobati Timur
dan sembuh dalam
program DOTS
2 Persentase realisasi 84,00 Jawa 88,00 persen
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 80,00 Jawa 83,00 persen
sarana prasarana Timur
peralatan di rumah sakit
3 Indeks profesionalitas 80,00 Jawa 80,00 %

150

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
ASN Timur
1.02.37.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Madiun 13,00 164.334.000 Jawa 13,00 dokumen 310.000.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Kota Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.37.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Madiun 7,00 384.401.000 Jawa 7,00 Laporan 310.000.000
Keuangan pertanggungjawaban Kota Timur
keuangan
1.02.37.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Madiun 3,00 1.254.265.000 Jawa 3,00 dokumen 3.417.124.100
ketatausahaan dan Kota Timur
kepegawaian
2 Jumlah Dokumen Madiun 1,00 Jawa 1,00 Dokumen
Penyelenggaraan Kota Timur
Kearsipan
1.02.37.004 Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah penderita baru Madiun 140,00 - Jawa 133,00 orang 500.000.000
dalam Pengendalian Penyakit TBC BTA (+) yang Kota Timur
Menular dan Tidak Menular ditemukan dan diobati di
(Rumah Sakit Paru Manguharjo satu wilayah kerja selama
Madiun) 1 Tahun
2 Jumlah pasien Madiun 121,00 Jawa 115,00 orang
tuberkulosis paru BTA Kota Timur
yang sembuh disuatu
wilayah selama 1 tahun
1.02.37.005 Pelayanan Kesehatan Rumah 1 Jumlah Pembangunan Madiun - Jawa 1,00 gedung 500.000.000
Sakit Kota Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Madiun Jawa 2,00 unit
Kota Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Madiun Jawa 10,00 unit
Kota Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Madiun Jawa 2,00 unit
Sakit Kota Timur
1.02.37.006 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Jumlah Pembangunan Madiun - Jawa 0,00 -
(DAK) Kota Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Madiun Jawa 0,00
Kota Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Madiun Jawa 0,00
Kota Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Madiun Jawa 0,00
Sakit Kota Timur
1.02.37.007 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah Pembangunan Madiun - Jawa 0,00 -
(Pajak Rokok) Kota Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Madiun Jawa 0,00
Kota Timur

151

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
3 Jumlah Alat Kesehatan Madiun Jawa 0,00
Kota Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Madiun Jawa 0,00
Sakit Kota Timur
5 Jumlah Kegiatan Promotif Madiun Jawa 0,00
dan Preventif Kota Timur
1.02.37.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pembangunan Madiun - Jawa 0,00 -
(DBHCHT) Kota Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Madiun Jawa 0,00
Kota Timur
3 Jumlah Alat Kesehatan Madiun Jawa 0,00
Kota Timur
4 Jumlah Prasarana Rumah Madiun Jawa 0,00
Sakit Kota Timur
5 Jumlah Pelatihan Tenaga Madiun Jawa 0,00
Kesehatan Kota Timur
1.02.38 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase pencapaian 90,00 8.000.000.000 Jawa 90,00 persen 6.400.000.000
Badan Layanan Umum Daerah indikator pelayanan RS Timur
(BLUD) Rumah Sakit Paru
Manguharjo Madiun
1.02.38.001 Penguatan Pelayanan Rumah 1 Bed Occupancy Ratio Madiun 41,00 8.000.000.000 Jawa 43,00 persen 6.400.000.000
Sakit Paru Manguharjo Madiun (BOR) Kota Timur
2 Average Length of Stay Madiun 3,00 Jawa 3,00 hari
(AVLOS) Kota Timur
3 Turn Over Interval (TOI) Madiun 6,00 Jawa 6,00 kali
Kota Timur
4 Bed Turn Over (BTO) Madiun 35,00 Jawa 36,00 kali
Kota Timur
5 Net Death Rate (NDR) Madiun 11,00 Jawa 11,00 per mil
Kota Timur
6 Gross Death Rate (GDR) Madiun 46,00 Jawa 46,00 per mil
Kota Timur
7 Rata-rata kunjungan Madiun 60,00 Jawa 80,00 orang
poliklinik per hari Kota Timur
1020113 UPT Pelatihan Kesehatan Jawa
Masyarakat Murnajati Timur
1.02.39 Program Pengelolaan Pelatihan 1 Persentase Sumber Daya 100,00 1.713.333.333 Jawa 100,00 % 1.171.407.600
Sumber Daya Kesehatan Manusia Kesehatan yang Timur
mempunyai sertifikat
Pelatihan
1 Persentase indikator 82,00 Jawa 80,00 %
program yang tercapai Timur
2 Persentase realisasi 90,00 Jawa 90,00 %

152

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
anggaran Timur
2 Persentase pemenuhan 100,00 Jawa 100,00 %
sarana prasarana Timur
Pelatihan Kesehatan
3 Indeks profesionalitas 70,00 Jawa 84,28 %
ASN Timur
1.02.39.001 Penyusunan Dokumen 1 Jumlah dokumen Malang 6,00 18.950.000 Jawa 8,00 dokumen 10.000.000
Perencanaan dan Anggaran Perencanaan dan Timur
Perangkat Daerah Anggaran Perangkat
Daerah
1.02.39.002 Pengelolaan Administrasi 1 Jumlah laporan Malang 28,00 202.294.000 Jawa 28,00 laporan 20.000.000
Keuangan pertanggungjawaban Timur
keuangan
1.02.39.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian 1 Jumlah dokumen Malang 2,00 558.756.000 Jawa 2,00 dokumen 1.000.000.000
ketatausahaan dan Timur
kepegawaian
2 Jumlah dokumen Malang 1,00 Jawa 1,00 dokumen
penyelenggaraan Timur
kearsipan
1.02.39.004 Pengendalian Mutu Pelatihan 1 Jumlah pelatihan yang Malang 0,00 - Jawa 210,00 pelatihan 91.407.600
terakreditasi Timur
1.02.39.005 Pemenuhan sarana prasarana 1 Jumlah Pembangunan Malang - Jawa 50.000.000
pelatihan kesehatan Timur
2 Jumlah Rehabilitasi Malang 0,00 Jawa 0,00 kegiatan
Timur
3 Jumlah alat penunjang Malang 0,00 Jawa 10,00 paket/unit
pelatihan Timur
4 Jumlah Prasarana Malang Jawa
Pelatihan Timur
1.02.39.006 Pembangunan 1 Jumlah Pembangunan - Jawa -
baru/rehabilitasi/penyediaan Timur
sarana prasarana di Balai
Pelatihan Kesehatan (DAK)
2 Jumlah Rehabilitasi Jawa
Timur
3 Jumlah Alat Penunjang Jawa
Pelatihan Timur
4 Jumlah Prasarana Jawa
Pelatihan Timur
1.02.39.007 Pembinaan Sumber Daya Manusia 1 Jumlah kegiatan promotif 7,00 933.333.333 Jawa -
Kesehatan dan Non Kesehatan dan preventif Timur
(Pajak Rokok)
1.02.39.008 Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Jumlah Pelatihan Tenaga - Jawa -

153

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Lokasi Target Kebutuhan Dana Lokasi Target Satuan Kebutuhan Dana/Pagu
Program/Kegiatan (output) Capaian Capaian Indikatif
Kinerja Kerja
(DBHCHT) Kesehatan (Latkesmas) Timur
1.02.40 Program Peningkatan Pelayanan 1 Persentase indikator 100,00 8.242.100.000 Jawa 95,00 % 17.000.000.000
Badan layanan Umum Daerah Standar Pelayanan Timur
(BLUD) UPT Pelatihan Kesehatan Minimal (SPM) yang
Masyarakat Murnajati mencapai target
1.02.40.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan 1 Jumlah Kegiatan Malang 90,00 8.242.100.000 Jawa 210,00 kegiatan 17.000.000.000
Pelatihan Kesehatan Pelatihan Kesehatan yang Timur
diselenggarakan
2 Jumlah Sumber Daya Malang 2.700,00 Jawa 6.300,00 orang
Manusia yang memiliki Timur
sertifikat pelatihan

154

BAB 4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian
visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2023 dan untuk
mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah
dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan
pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mendukung terwujudnya capaian
visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2023 yaitu
mendukung terwujudnya capaian pada Misi ke 3 yaitu “Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur Yang Meliputi Jaminan Kesehatan,
Jaminan Pendidikan Serta Membangun Kedaulatan Pangan.”

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi


Prioritas pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun
2021 adalah: Penurunan AKI dan AKB, Penurunan Stunting dan Penanganan
dan Pengendalian Penyakit (kegiatan promotif dan preventif), yang
diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

155

Tabel 4.1 Capaian Pelayanan Perangkat Daerah


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya
Derajat
Kesehatan Indeks Kesehatan 0 0
Masyarakat
Jawa Timur
Meningkatnya
Status
AHH 72.87 19,050,000,000 72.87 19,837,500,000 73.04 19,629,375,000 73.21 22,370,968,750 73.39 22,273,910,937 22,649,570,704 365.38 125,811,325,391
Kesehatan
Keluarga
Program
Angka Kematian Ibu
Penguatan
1.1.02.15 per 100.000 89.92 8,250,000,000 89.92 8,662,500,000 88.92 8,945,625,000 87.92 9,192,906,250 86.92 9,652,551,562 86 9,397,038,360 529.6 54,100,621,172
Kesehatan
kelahiran hidup
Masyarakat
Program
Angka Kematian Bayi
Penguatan
1.1.02.15 (AKB) per 1000 21.5 8,250,000,000 21.5 8,662,500,000 21 8,945,625,000 20.5 9,192,906,250 20 9,652,551,562 20 9,397,038,360 124.5 54,100,621,172
Kesehatan
kelahiran hidup
Masyarakat
Program
Penguatan
1.1.02.15 Persentase Stunting 24.5 8,250,000,000 24.5 8,662,500,000 24 8,945,625,000 23.5 9,192,906,250 23 9,652,551,562 22.5 9,397,038,360 22.5 54,100,621,172
Kesehatan
Masyarakat
Program
Penguatan Persentase Desa
1.1.02.15 57.64 8,250,000,000 57.64 8,662,500,000 63.52 8,945,625,000 68.82 9,192,906,250 74.12 9,652,551,562 75 9,397,038,360 75 54,100,621,172
Kesehatan Sehat
Masyarakat
Peningkatan
Jumlah promosi
kemandirian
1.1.02.15.001 kesehatan kreatif 5 2,694,750,000 5 2,829,487,500 5 2,970,961,875 5 3,069,509,969 3,222,985,467 5 3,384,134,741 25 18,171,829,552
masyarakat hidup
yang dilaksanakan
sehat
Peningkatan Jumlah Kegiatan
kemandirian Fasilitasi
1.1.02.15.001 13 2,694,750,000 13 2,829,487,500 14 2,970,961,875 15 3,069,509,969 16 3,222,985,467 17 3,384,134,741 88 18,171,829,552
masyarakat hidup Peningkatan Kualitas
sehat UKBM

156

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah Kab/ Kota


Peningkatan dengan capaian
1.1.02.15.002 12 4,000,000,000 12 4,200,000,000 15 4,260,000,000 15 4,323,000,000 18 4,539,150,000 19 4,666,107,500 91 25,988,257,500
Keluarga Sehat persalinan di faskes
sesuai target
Jumlah Kab/ Kota
Peningkatan dengan cakupan bayi
1.1.02.15.002 12 4,000,000,000 12 4,200,000,000 15 4,260,000,000 15 4,323,000,000 15 4,539,150,000 17 4,666,107,500 86 25,988,257,500
Keluarga Sehat paripurna sesuai
target

Jumlah Kab/ Kota


Peningkatan dengan capaian bayi
1.1.02.15.002 36 4,000,000,000 36 4,200,000,000 37 4,260,000,000 38 4,323,000,000 38 4,539,150,000 38 4,666,107,500 223 25,988,257,500
Keluarga Sehat yang mendapat ASI
Eksklusif > 50%

Peningkatan Jumlah
1.1.02.15.003 Kesehatan desa/kelurahan yang 4800 1,055,250,000 4800 1,108,012,500 5300 1,163,413,125 5750 1,221,583,781 6200 1,282,662,970 6200 1,346,796,119 33050 7,177,718,495
Lingkungan sudah ODF

Persentase rumah
Peningkatan
tangga akses
1.1.02.15.003 Kesehatan 91 1,055,250,000 91 1,108,012,500 92 1,163,413,125 93 1,221,583,781 94 1,282,662,970 94 1,346,796,119 94 7,177,718,495
terhadap air bersih
Lingkungan
berkualitas (layak)

Jumlah Pos Upaya


Peningkatan
Kesehatan Kerja
1.1.02.15.004 Kesehatan Kerja 1125 500,000,000 1125 525,000,000 1150 551,250,000 1175 578,812,500 1200 607,753,125 1200 6975 2,762,815,625
(UKK) yang
dan Olah Raga
terbentuk
Peningkatan Persentase Jamaah
1.1.02.15.004 Kesehatan Kerja Haji yang di ukur 78 500,000,000 78 525,000,000 80 551,250,000 83 578,812,500 85 607,753,125 85 85 2,762,815,625
dan Olah Raga kebugaran Jasmani

Program % peningkatan
Peningkatan pelayanan gizi pada
1.1.02.16 80 1,800,000,000 80 1,800,000,000 80 840,000,000 85 3,142,125,000 90 2,083,625,000 90 2,187,911,250 90 11,853,661,250
Pelayanan Gizi kelompok rawan gizi
Masyarakat secara paripurna

Jumlah masyarakat
Kegiatan yang mendapatkan
1.1.02.16.001 Peningkatan pelayanan gizi (di 22000 800,000,000 22000 800,000,000 24200 840,000,000 26600 882,000,000 29200 926,000,000 30000 972,405,000 154000 5,220,405,000
Pelayanan Gizi dalam dan di luar
gedung)

157

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah Promosi dan


Inovasi
Kegiatan
pengembangan
1.1.02.16.002 Pengembangan 10 1,000,000,000 10 1,000,000,000 20 25 2,260,125,000 30 1,157,625,000 35 1,215,506,250 130 6,633,256,250
produk gizi yang
dan Kemitraan
dimanfaatkan
masyarakat

Jumlah Dokumen
Kegiatan
Kerjasama kemitraan
1.1.02.16.002 Pengembangan 4 1,000,000,000 4 1,000,000,000 5 6 2,260,125,000 6 1,157,625,000 6 1,215,506,250 31 6,633,256,250
lintas sektor dan
dan Kemitraan
lintas program

Persentase kab/kota
Program
dengan cakupan
Pencegahan dan
1.1.02.17 deteksi dini kasus 44 9,000,000,000 44 9,375,000,000 50 9,843,750,000 55 10,035,937,500 60 10,537,734,375 60 11,064,621,094 60 59,857,042,969
Pengendalian
baru penyakit sesuai
Penyakit
target

Program Persentase kab/kota


Pencegahan dan dengan keberhasilan
1.1.02.17 71 9,000,000,000 71 9,375,000,000 75 9,843,750,000 78 10,035,937,500 82 10,537,734,375 82 11,064,621,094 82 59,857,042,969
Pengendalian tatalaksana penyakit
Penyakit sesuai target

Program Persentase KLB skala


Pencegahan dan provinsi yang
1.1.02.17 82 9,000,000,000 82 9,375,000,000 84 9,843,750,000 86 10,035,937,500 89 10,537,734,375 89 11,064,621,094 89 59,857,042,969
Pengendalian ditangani sesuai
Penyakit standar
Jumlah kab/kota
Pencegahan dan dengan cakupan
1.1.02.17.001 pengendalian deteksi dini penyakit 17 4,500,000,000 17 4,725,000,000 19 4,961,250,000 21 5,009,312,500 23 5,259,778,125 23 5,522,767,031 120 29,978,107,656
penyakit menular menular sesuai
target
Jumlah kab/kota
dengan cakupan
Pencegahan dan
tatalaksana penyakit
1.1.02.17.001 pengendalian 27 4,500,000,000 27 4,725,000,000 29 4,961,250,000 30 5,009,312,500 32 5,259,778,125 32 5,522,767,031 177 29,978,107,656
menular yang
penyakit menular
ditemukan sesuai
target

158

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah kab/kota
Pencegahan dan dengan cakupan
pengendalian deteksi dini penyakit
1.1.02.17.002 19 3,000,000,000 19 3,150,000,000 22 3,307,500,000 25 3,372,875,000 3,541,518,750 28 3,718,594,688 113 20,090,488,438
penyakit tidak tidak menular dan
menular kesehatan jiwa
sesuai target
Jumlah kab/kota
Pencegahan dan dengan cakupan
pengendalian tatalaksana penyakit
1.1.02.17.002 19 3,000,000,000 19 3,150,000,000 21 3,307,500,000 23 3,372,875,000 25 3,541,518,750 25 3,718,594,688 132 20,090,488,438
penyakit tidak tidak menular dan
menular kesehatan jiwa
sesuai target
Jumlah Kab/Kota
yang mencapai
Surveilans dan
1.1.02.17.003 Imunisasi Dasar 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 35 1,575,000,000 38 1,653,750,000 38 1,736,437,500 38 1,823,259,375 209 9,788,446,875
Imunisasi
Lengkap sesuai
target
Jumlah Kab/Kota
Surveilans dan
1.1.02.17.003 dengan verifikasi 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 35 1,575,000,000 38 1,653,750,000 38 1,736,437,500 38 1,823,259,375 209 9,788,446,875
Imunisasi
alert sesuai target
Persentase KLB skala
Surveilans dan provinsi yang
1.1.02.17.003 82.5 1,500,000,000 82.5 1,500,000,000 85 1,575,000,000 87.5 1,653,750,000 90 1,736,437,500 90 1,823,259,375 90 9,788,446,875
Imunisasi ditangani sesuai
target
Jumlah Kab/kota
dengan cakupan
Surveilans dan inverstigasi
1.1.02.17.003 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 35 1,575,000,000 38 1,653,750,000 38 1,736,437,500 38 1,823,259,375 209 9,788,446,875
Imunisasi (PE/Penyelidikan
Epidemiologi) KLB >
80 %
Persentase
Pelayanan
Kesehatan
Penanggulangan
1.1.02.17.004 bagi orang 100 100 100 100 100 100 100 0
KLB
terdampak dan
beresiko pada situasi
KLB Provinsi

159

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya
Akses dan Persentase RS yang
Mutu terakreditasi 60 53,602,041,875 60 53,670,809,045 65 54,488,838,078 70 53,625,402,053 80 54,678,750,805 44,391,291,289 80 314,457,133,145
Pelayanan paripurna
Kesehatan
Program
Pembinaan Mutu Persentase FKTP
1.1.02.18 35 43,574,113,750 35 45,935,444,045 45 46,380,473,078 55 45,175,387,053 65 45,820,003,305 65 38,987,476,164 65 265,872,897,395
Pelayanan yang terakreditasi
Kesehatan
Program
Pembinaan Mutu
Persentase RS yang
1.1.02.18 Pelayanan 85 87 91 91 97 94 97 45,820,003,305 100 38,987,476,164 100 265,872,897,395
terakreditasi
Kesehatan Dan
Smart Healthy
Persentase
penduduk
Program
terdampak krisis
Pembinaan Mutu
kesehatan akibat
1.1.02.18 Pelayanan 100 43,574,113,750 100 45,935,444,045 100 46,380,473,078 100 45,175,387,053 100 45,820,003,305 100 38,987,476,164 100 265,872,897,395
bencana dan atau
Kesehatan Dan
berpotensi bencana
Smart Healthy
skala provinsi yang
dilayani
Jumlah Puskesmas
Penguatan
yang memberikan
1.1.02.18.001 Pelayanan 269 2,500,000,000 269 2,625,000,000 309 2,756,250,000 349 2,894,062,500 389 6,021,844,531 1585 16,797,157,031
pelayanan sesuai
Kesehatan Primer
Standar
Jumlah Jaringan
Penguatan Puskesmas yang
1.1.02.18.001 Pelayanan menerapkan strategi 2464 3011 2,500,000,000 3011 2,625,000,000 3559 2,756,250,000 4654 2,894,062,500 5476 5800 16,797,157,031
Kesehatan Primer pergi berdansa di
masa senja
Jumlah Kab/Kota
Penguatan
yang melaksanakan
1.1.02.18.001 Pelayanan 17 2,500,000,000 17 2,625,000,000 24 2,756,250,000 2,894,062,500 38 6,021,844,531 31 127 16,797,157,031
Intervensi Keluarga
Kesehatan Primer
Sehat

160

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Penguatan
Jumlah pelayanan
Pelayanan
1.1.02.18.002 kesehatan tradisional 30 1,200,000,000 30 1,260,000,000 45 1,323,000,000 60 1,389,150,000 75 1,458,607,500 1,531,537,875 240 8,162,295,375
Kesehatan
sesuai standar
Tradisional
Penguatan
Pelayanan Jumlah Rumah Sakit
1.1.02.18.003 4,874,113,750 2,310,000,000 2,425,500,000 2,546,775,000 12,156,388,750
Kesehatan sesuai Standar
Rujukan
Penguatan
Pelayanan Jumlah Labkesda
1.1.02.18.003 17 2,200,000,000 17 2,310,000,000 22 2,425,500,000 27 2,546,775,000 31 2,674,113,750 2,807,819,438 114 14,964,208,188
Kesehatan sesuai Standar
Rujukan
Jumlah RS yang
mampu memberikan
Penguatan
pelayanan kesehatan
Pelayanan
1.1.02.18.003 bagi penduduk 38 2,200,000,000 38 2,310,000,000 42 2,425,500,000 45 2,546,775,000 51 2,674,113,750 2,807,819,438 214 14,964,208,188
Kesehatan
terdampak krisis
Rujukan
kesehatan akibat
bencana
Pelayanan
Pembiayaan bagi Jumlah masyarakat
1.1.02.18.004 6388 32,800,000,000 6388 37,430,444,045 6388 37,450,223,078 12776 35,798,624,553 35,665,437,524 34,648,118,851 31940 213,792,848,051
Masyarakat miskin yang dibiayai
Miskin
Jumlah Rumah Sakit
Penguatan
sesuai Standar/
pelayanan
1.1.02.18.005 Jumlah Rumah Sakit 38 2,200,000,000 38 2,310,000,000 42 2,425,500,000 45 2,546,775,000 51 2,674,113,750 2,807,819,438 214 14,964,208,188
kesehatan
yang menerapkan
rujukan
smart healthy
Penanggulangan
1.1.02.18.006 bencana dan 0
krisis kesehatan
Persentase fasilitas
Program
pelayanan kesehatan
Pengelolaan
1.1.02.19 dengan tenaga 35 8,552,563,125 35 6,200,000,000 50 6,510,000,000 65 6,785,500,000 80 7,124,775,000 80 4,928,450,125 80 40,101,288,250
Sumber Daya
kesehatan sesuai
Kesehatan
standar

161

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Program Persentase
Pengelolaan Kabupaten/Kota
1.1.02.19 92 8,552,563,125 92 6,200,000,000 93 6,510,000,000 94 6,785,500,000 95 7,124,775,000 95 4,928,450,125 95 40,101,288,250
Sumber Daya dengan ketersediaan
Kesehatan obat dan vaksin

Program Persentase fasilitas


Pengelolaan pelayanan kesehatan
1.1.02.19 65 8,552,563,125 65 6,200,000,000 70 6,510,000,000 75 6,785,500,000 80 7,124,775,000 80 4,928,450,125 80 40,101,288,250
Sumber Daya dengan alkes sesuai
Kesehatan standar

Perencanaan dan Jumlah dokumen


1.1.02.19.001 Pengembangan rencana kebutuhan 39 2,000,000,000 39 2,100,000,000 39 2,205,000,000 39 2,315,250,000 39 2,431,012,500 39 2,552,563,125 234 13,603,825,625
SDM Kesehatan SDM kesehatan
Jumlah quality
control pada
Perencanaan dan pelatihan bidang
1.1.02.19.001 Pengembangan kesehatan yang 20 2,000,000,000 20 2,100,000,000 30 2,205,000,000 40 2,315,250,000 50 2,431,012,500 50 2,552,563,125 210 13,603,825,625
SDM Kesehatan diselenggarakan oleh
institusi pelatihan
yang terakreditasi
Pembinaan Jumlah fasilitas
1.1.02.19.002 Pekerjaan kefarmasian sesuai 12 4,552,563,125 12 2,100,000,000 14 2,205,000,000 16 2,315,250,000 18 2,431,012,500 72 13,603,825,625
Kefarmasian standar
Jumlah Kab./Kota
dengan fasilitas
Pembinaan kesehatan
1.1.02.19.002 Pekerjaan menerapkan 12 4,552,563,125 12 2,100,000,000 14 2,205,000,000 16 2,315,250,000 18 2,431,012,500 72 13,603,825,625
Kefarmasian Penggunaan Obat
Rasional (POR)
sesuai standar
Jumlah
kabupaten/kota
Pembinaan dengan fasilitas
1.1.02.19.002 Pekerjaan Industri Rumah 18 4,552,563,125 18 2,100,000,000 15 2,205,000,000 18 2,315,250,000 21 2,431,012,500 90 13,603,825,625
Kefarmasian Tangga Pangan
(IRTP) sesuai
standar

162

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Pengendalian
Kualitas Produk Jumlah sarana
Alkes dan produksi dan
1.1.02.19.003 72 2,000,000,000 72 2,000,000,000 108 2,100,000,000 144 2,155,000,000 180 2,262,750,000 2,375,887,000 576 12,893,637,000
Perbekalan distribusi Alkes dan
Kesehatan Rumah PKRT sesuai standar
Tangga (PKRT)
Pengendalian
Kualitas Produk Jumlah fasilitas
Alkes dan pelayanan kesehatan
1.1.02.19.003 32 2,000,000,000 32 2,000,000,000 48 2,100,000,000 60 2,155,000,000 76 2,262,750,000 2,375,887,000 248 12,893,637,000
Perbekalan dengan alkes
Kesehatan Rumah terkalibrasi
Tangga (PKRT)
Program
Peningkatan
Persentase kepuasan
Pemanfaatan
pengunjung ke UPT
1.1.02.20 Bahan Alam dan 95 1,475,365,000 95 1,535,365,000 96 1,598,365,000 98 1,664,515,000 99 1,733,972,500 475,365,000 99 8,482,947,500
Lab Herbal Materia
Pelayanan
Medica, Batu
Kesehatan
Tradisional
persentase jumlah
Upaya Penguatan simplisia yang
1.1.02.20.001 60 200,000,000 60 220,000,000 70 241,000,000 75 263,050,000 80 286,202,500 80 80 1,210,252,500
Mutu Produk memenuhi standar
CPOTB
Promosi Jumlah peserta yang
pemanfaatan mendapatkan
1.1.02.20.002 obat tradisional sosialisasi/promosi 4000 330,844,000 4000 330,844,000 5000 330,844,000 6000 330,844,000 7000 330,844,000 8000 330,844,000 34000 1,985,064,000
yang baik dan pemanfaatan obat
benar tradisional
Persentase hasil
Peningkatan mutu laboratorium
mutu herbal sesuai
1.1.02.20.003 35 144,521,000 35 144,521,000 40 144,521,000 45 144,521,000 50 144,521,000 55 144,521,000 55 867,126,000
laboratorium standar Good
herbal Laboratory Practice
(GLP)

163

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

jumlah pengunjung
Pelayanan
sarana kesehatan
1.1.02.20.004 Kesehatan 960 400,000,000 960 420,000,000 1200 441,000,000 1300 463,050,000 1400 486,202,500 1440 7260 2,210,252,500
tradisional di Griya
Tradisonal
sehat UPTD
Peningkatan dan
Persentase jumlah
pengembangan
sarana dan
sarana dan
1.1.02.20.005 prasarana kesehatan 65 400,000,000 65 420,000,000 70 441,000,000 75 463,050,000 80 486,202,500 85 85 2,210,252,500
prasarana kes
tradisional di UPTD
trad di UPT yang
yang layak pakai
layak pakai
Meningkatnya
akutabilitas Nilai evaluasi
kinerja implementasi SAKIP 23,175,688,210 21,893,186,190 22,987,845,500 24,137,237,775 25,344,099,663 117,538,057,338
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
Program Persentase indikator
Pelayanan program Dinas
1.1.02.01 23,175,688,210 21,893,186,190 22,987,845,500 24,137,237,775 25,344,099,663 117,538,057,338
Kesekretariatan Kesehatan yang
Dinas Kesehatan tercapai
Program
Persentase realisasi
Pelayanan
1.1.02.01 anggaran Dinas 23,175,688,210 21,893,186,190 22,987,845,500 24,137,237,775 25,344,099,663 117,538,057,338
Kesekretariatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program
Pelayanan Indeks
1.1.02.01 23,175,688,210 21,893,186,190 22,987,845,500 24,137,237,775 25,344,099,663 0 117,538,057,338
Kesekretariatan profesionalitas ASN
Dinas Kesehatan
Penyusunan
Jumlah dokumen
Dokumen
penyusunan dan
1.1.02.01.001 Perencanaan dan 100 1,500,000,000 100 1,500,000,000 100 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500 100 7,965,187,500
penganggaran yang
Anggaran Dinas
tersusun
Kesehatan
Pengelolaan Jumlah laporan
Administrasi pengelolaan
1.1.02.01.002 6,125,000,000 7,296,031,000 7,660,832,550 8,043,874,178 8,446,067,886 37,571,805,614
Keuangan Dinas administrasi
Kesehatan keuangan

164

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja
Data Capaian periode Renstra Perangkat
Tujuan,
Program dan pada Tahun Daerah
Tujuan Sasaran Kode Sasaran,Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kegiatan Awal
(outcome) dan
Perencanaan
Kegiatan (output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Ketatausahaan Jumlah dokumen


1.1.02.01.003 dan Kepegawaian ketatausahaan dan 15,550,688,210 13,097,155,190 13,752,012,950 14,439,613,597 15,161,594,277 0 72,001,064,224
Dinas Kesehatan kepegawaian

165

1.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat
Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah
sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan pada Bab 3 Tujuan dan
Sasaran Perangkat Daerah.

166

BAB 5 PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD
khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi
yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD
merupakan produk perencanaan pada unit organisasi yang berhubungan langsung
dengan pelayanan pada masyarakat; yang merupakan tujuan utama
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun


2021,merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan
mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat
Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat
Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan


sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan


kewenangannya;

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan


Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan


evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, selanjutnya Renja Tahun 2021


akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

167

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

168

Anda mungkin juga menyukai