Anda di halaman 1dari 30

KATA 

PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Bimbingan Teknis
Penyusunan RENSTRA dan RKAM Tahun 2021 telah selesai disusun dalam bentuk
yang sederhana ini.

Maksud dan tujuan disusunnya laporan ini sebagai Bukti pertanggung jawaban dari
pelaksanaan kegiatan dan Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan
selanjutnya serta Sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan/
Kepala Madrasah.

Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan ini. Dan
harapan kami semoga laporan ini bermanfaat.Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Buntok , Juni 2021

Ketua Panitia,

Harianto, S.Pd.I

NIP. 197112231998021001
DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kerangka Acuan

Deskripsi Singkat Kegiatan Bimtek

Jadwal BImtek

Laporan Ketua Panitia Bimtek

Sambutan dan Pengarahan Kepala MAN Barito Selatan


I. PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen


perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau
arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia
dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik)
adalah aplikasi pengelolaan keuangan madrasah mulai dari proses
perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang dapat
diakses baik secara online maupun semi online.
Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik yang
dikembangkan oleh Kementerian Agama ini hadir untuk menjawab tantangan
dan kebutuhan di atas. Platform e-RKAM ini merupakan sebuah terobosan
penting untuk mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien. dan
dapat dipantau secara berjenjang mulai tingkat Satuan Pendidikan Madrasah,
Perlunya Bimtek Renstra dan RKAM MAN Barito Selatan dilaksanakan
agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MAN Barito Selatan dalam
periode lima tahun ke depan. Renstra MAN Barito Selatan ini diharapkan
dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama di
dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2024.

II. NAMA KEGIATAN

Bimtek RENSTRA dan RKAM MAN Barito Selatan Tahun 2021

III. DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Kepala Man Barito Selatan Nomor : B-034/


Ma.15.6.1/PP.00.6/01/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 Tentang Panitia
Bimtek RENSTRA dan RKAM MAN Barito Selatan Tahun 2021

2. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan


Tengah Nomor 2021 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor
Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2024

IV. TUJUAN

1. Menyusunan RENSTRA dan RKAM sebagai acuan dalam pelaksanaan


tugas dan fungsi MAN Barito Selatan dalam periode lima tahun ke depan.

2. Renstra MAN Barito Selatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian


sasaran strategis Kementerian Agama di dalam melaksanakan
pembangunan bidang pendidikan tahun 2024.

3. Dari e-RKAM adalah agar memiliki sistem informasi keuangan madrasah


yang terintegrasi mulai dari tingkat madrasah

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Manfaat Manfaat dari e-RKAM adalah
sebagai salah satu instrument pengambilan keputusan bagi madrasah.
V. TEMA

” RENSTRA dan RKAM sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
dan memiliki sistem informasi keuangan madrasah yang terintegrasi untuk
mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien”.

VI. TARGET

1. Tersusunnya RENSTRA Tahun 2020-2024.

2. Tersusunnya RKAM Tahun 2021-2022.

3. Tersusunnya POK RENSTRA DAN RKAM

VII. MATERI RAPAT KERJA

Materi Bimtek terdiri dari :

1. Pengarahan sekaligus Pembukaan Bimtek Oleh Kepala MAN Barito Selatan.

2. Pengarahan Ketua TIM Renstra MAN Barito Selatan

3. Materi-Materi

a. Persipan Penyusunan RENSTRA dan RKAM

b. Pembuatan RENSTRA dan RKAM

c. Pengisian Data Aplikasi SIPKA

5. Rapat Pleno I :

a. Komisi A : Pendahuluan Tentang Gambaran Kondisi Umum Madrasah.

b. Komisi B : Sasaran dan Kegiatan, Visi dan Misi Madrasah

c. Komisi C : Target Kenierja dan Kerangka Pendanaan, Penetapan

IKU dan RKAM

6. Sidang pleno II

a. Pemaparan Hasil Komisi

b. Pengesahan Hasil Komisi dan Perumusan Akhir Hasil Bimtek.

VIII. PESERTA RAPAT KERJA

Bimtek RENSTRA dan RKAM MAN Barito Selatan Tahun 2021 sejumlah 8
peserta dengan rincian sebagai berikut :
NO UNIT KERJA JUMLAH

1 Kepala Madrasah 1

2 Kaur TU 1

3 Dewan Guru/Wakamad 1

4 Bendahara 1

5 Staf Tata Usaha 3

6 Komite 1

JUMLAH 8

IX. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan Bimtek RENSTRA dan RKAM MAN Barito Selatan Tahun 2021
dilaksanakan 3 (tiga) hari pada :

Hari  : Sabtu-Minggu

Tanggal  : 23, 29-30 Mei 2021

Waktu  : Pukul 08.00 s/d selesai

Tempat  : Ruang Aula MAN Barito Selatan

Acara  : Terlampir

X. ANGGARAN BIAYA

Biaya Pelaksanaan Bimtek RENSTRA dan RKAM MAN Barito Selatan Tahun


2021 dibebankan pada DIPA MAN Barito Selatan Tahun 2021.

XI. LAIN-LAIN

Buntok, 1 Juni 2021

Plt. Kepala

Risman Asmadi,
DISKRIPSI RAPAT KERJA DAERAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
TAHUN 2011

A. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Daerah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul


merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dimaksud untuk
mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun yang lalu dan menyusun setrategi pelaksanaan kegiatan
tahun berjalan.

Adapun maksud penyelenggaraan Rapat Kerja Tahun 2011 adalah untuk :


1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2010.
2. Menyusun Recana Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2011.
3. Menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012.

B. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010

Pengevaluaisian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan


untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan Program dan
kegiatan tahun Anggaran 2010 serta upaya yang telah dilaksanakan untuk penyelesaiannya.

Dengan evaluasi ini diharapkan kendala-kendala atau permasalahan yang muncul pada


tahun Anggaran 2010 tidak muncul pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, serta dapat
diupayakan pemecahan yang baik. Dengan evaluasi ini juga diharapkan kesalahan dalam
pelaksanaan anggaran tahun Anggaran 2010 tidak akan terulang pada tahun Anggaran 2011.

Dengan demikian, setiap Unit / Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama


Kabupaten Gunungkidul harus menyusun bahan evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010 dalam
bentuk Inventarisasi Permasalahan dan Upaya Pemecahannya. 
Permasalahan dan Upaya Pemecahan pada setiap Sub Bagian/Seksi dibuat oleh kepala sub
Bagian/Seksi.

Selanjutnya Permasalahan dan Upaya Pemecahan dari masing-masing Bagian/Seksi


merupakan Permasalahan dan Upaya Pemecahan dan Bagian I Bidang bersangkutan.
Permasalahan dan Upaya Pemecahan dari masing-masing Unit/Satuan Kerja disampaikan oleh
Kepala Unit/Satuan Kerja bersangkutan pada Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2010.

C. PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN TAHUN 2011

Rencana Opersional Kegiatan (ROK) Tahun Anggaran 2011 disusun dengan maksud untuk
dan merencanakan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul tahun anggaran 2011, terutama dari sisi waktu.

Penyusunan ROK juga dimaksud agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat
dilaksanakan secara merata dalam satu tahun, sehingga tidak terkonsentrasi di akhir tahun. Dengan
demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan akan lebih baik dan penyerapan keuangan akan sesuai
dengan rencana penarikan sebagaimana tertuang dalam DIPA tahun Anggaran 2011.

Penyusunan ROK juga dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan satu unit dengan unit yang
lain dapat terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak terjadi benturan dalam pelaksanaannya.
Rencana Operasional Kegiatan disusun oleh masing-masing Kepala Unit dengan bahan yang
telah disusun sebelumnya. Rencana Operasional Kegiatan dibahas dalam sidang komisi Penyusunan
Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2011. Hasil pembahasan ROK dalam sidang komisi
merupakan output dan ROK dari unit bersangkutan. ROK kemudian dipaparkan dan diserahkan
kepada Panitia Penyelenggara.

D. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan untuk
merancang kegiatan prioritas, kegiatan lanjutan atau kegiatan yang dilaksanakan secara terus
menerus setiap tahun pada masing-masing Unit Kerja di Iingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 disusun oleh masing-masing
unit kerja dan di bahas dalam sidang komisi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2012. Hasil pembahasan dalam sidang komisi merupakan output Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan unit kerja bersangkutan. Selanjutnya Rencana Program dan
Kegiatan TA 2012 masing-masing unit kerja di paparkan dan kemudian diserahkan kepada Panitia
Penyelenggara

E. HASIL RAPAT KERJA

Hasil (output) dari Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Tahun
2011, selanjutnya akan menjadi Program dan Kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011.

F. PENUTUP

Deskripsi singkat pelaksanaan Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten


Gunungkidul Tahun 2011. Semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan
manfaat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2011 ini. Amin.

Gunungkidul, 3 Maret 2011

Ketua Penyelenggara,

ttd

Drs. H. Sadmonodadi, MA

NIP. 19611106 199403 1 002

JADWAL ACARA RAPAT KERJA DAERAH

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GUNUNGKIDUL

TAHUN 2011
Hari : Kamis

Tanggal : 3 Maret 2011

Tempat : Lantai Dasar Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari


WAKTU ACARA PETUGAS/PENDAMPING KETERANGAN

08.00 – 08.30 WIB Cek in peserta Panitia Panitia

08.30 – 09.30 WIB Upacara Pembukaan Rakerda MC Siti Kibty Sandra, A.Ma

1. Pembukaan Herfan Said, S.Ag

2. Pembacaan Ayat Suci Drs.H. Masdjuri, M.Si

Al Qur’an Bupati Kab. Gunungkidul

3. Laporan Penyelenggara dan Kepala Kanwil Kementerian


Pengarahan Kepala Agama Propinsi DIY
Kementerian Agama
Kab. Gunungkidul

4. Sambutan dan Pengarahan


informatif tentang “Kebijakan
Pemerintah
Kab. Gunungkidul Dalam
Bidang Agama”

5. Pengarahan Kepala Kantor


Wilayah Kementerian
Agama Propinsi DIY sekaligus
membuka secara resmi
kegiatan raker

6. Penutup

09.30 – 09.45 WIB ISTIRAHAT Panitia

09.45 – 11.15 WIB SIDANG PLENO I 1. Kepala KPPN Wonosari Moderator

1. Tata Cara Pencairan Keuangan 2. Sekertaris Daerah Kab. Drs. H. Sadmonodadi, MA


di KPPN Wonosari Gunungkidul

2. Kebijakan Pemerintah Kab.


Gunungkidul Dalam Bidang
Pendidikan Agama

10.00 -10.45WIB Evaluasi Pelaksanaan Program Drs.H. Masdjuri, M.Si. Drs.H.Buchori Muslim, MPdI
Kerja Tahun 2010 (Permasalahan
dan Upaya Pemecahannya)
10.45 – 12.00 WIB SIDANG KOMISI Ketua Komisi : Anggota Komisi :

Penyusunan rencana operasional Drs. H. Masdjuri, M.Si 1. Kepala Seksi PIHU


kegiatan 2011 dan usulan
program kegiatan tahun 2. Kepala MAN
anggaran 2012 :
3. Ketua Forum Silaturahmi
1. Komisi A Kepala KUA

Program Kebijakan Umum dan 4. Ketua Pokjawas


Program PIHU
5. Ketua K3 MTs
(Tempat Ruang Rapim)
6. Ketua K3 MI

7. Ketua Pokjaluh Agama Islam

2. Komisi B Ketua Komisi : Anggota Komisi :

Program Urusan Agama Drs.H.Buchori Muslim, M.Pd.I 1. Kepala Seksi Penamas


Islam, PENAMAS dan
Peny. ZAWA 2. Peny. ZAWA

(Tempat Lantai Dasar 3. Kepala KUA se Kab.


Masjid Al Iklas) Gunungkidul Minus Ketua
Forum Ka. KUA)

4. Pokjaluh Agama Islam


(Minus Ketua)

3. Komisi C Ketua Komisi : Anggota Komisi :

Program MAPENDA dan Achmad Fauzi, S.Ag, MSI 1. Kepala Seksi Pekapontren
PEKAPONTREN
2. Pokjawas PA Islam (Minus
(Ruang Pengawas Agama Ketua)
Islam)
3. Kepala MTs N (Minus Ketua
K3MTs)

4. Pengurus K3MI (Minus


Ketua)

4. Komisi D Musiman M, S.Th Anggota Komisi

Program Agama Kristen dan Pengawas Agama Kristen dan


Katholik Khatolik

(Tempat Ruang Pengawas


Kristen dan Katholik)

12.00 – 13.00 WIB ISHOMA Panitia

13.00 – 14.00 WIB SIDANG PLENO II Masing-masing komisi Moderator

Laporan Hasil Sidang Komisi Drs. H.Sadmonodadi, MA

14.00 – 14.45 WIB Upacara Penutupan Drs. H. Sadmonodadi, MA Moderator

1. Pembukaan Drs.H. Masdjuri, M.Si H. Untung Santosa, SE.MA

2. Pembacaan Keputusan

Raker

3. Amanat Kepala Kantor


Kementerian Agama Kab. Gk

4. Penutup
Wonosari, 3 Maret 2011

Ketua Tim Penyelenggara

Drs. H. Sadmonodadi, MA

NIP.19611106 199403 1
002

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIANAGAMA


KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010, kelancaran pelaksanaan
Program dan Kegiatan DIPA tahun 2011 pada Satuan Kerja Di
Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, perlu
diselenggarakan Rapat Kerja Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Kerja tersebut pada butir a, dipandang perlu dibentuk Tim
Penyelenggara Rapat Kerja;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di pandang mampu
dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Rapat Kerja di
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Tahun
2011.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


(Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang


Perbendahaeaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004,
tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang


Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir denga
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi


dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Departemen Agama.

8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-


66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 2009 tanggal 23


Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran di Lingkungan Departemen Agama TA. 2010;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar


Biaya TA. 2011.

11. Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. DI Yogyakarta


tanggal 9 Februari 2011

12. Rapat Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul tanggal


16 Februari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN


GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
RAPAT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011.

PERTAMA : Membentuk TIM Penyelenggara Rapat Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama


Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dengan susunan personalia
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara sebagaimana tersebut dalam Diktum pertama adalah :

1. Menyiapkan materi/bahan rapat kerja

2. Merumuskan Keputusan rapat kerja

3. Menyusun dan melaporkan hasil rapat kerja

4. Melaporkan hasil penyelenggaraan Rapat Kerja kepada Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Kepada Tim Penyelenggara Rapat Kerja tersebut diberikan honorarium sebagai berikut:

1. Ketua Rp. 200.000,-

2. Sekretaris Rp. 200.000,-

3 Bendahara Rp. 200.000,-

4. Anggota Rp. 200.000,-

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan
kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul TA. 2011
Nomor : 0891/025-01.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2011;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 16 Februari 2011

Plt. Kepala,

MASDJURI
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GUNUNGKIDUL

Nomor : 42 Tahun 2011

Tanggal : 16 Februari 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA

RAPAT KERJA DAEARAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GUNUNGKUDUL
TAHUN 2011

NO NAMA JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM PANITIA

1. Drs. H. Masdjuri, M.Si Plt. Kepala Kemenag Penanggung Jawab


2. Drs. H. Sadmonodadi, MA Ka. Seksi PEKAPONTREN Ketua
3. Hasan Wahyudi, S.Th.I Staf Subbag TU Sekretaris
4. Tugiyanto, SH Staf Subbag TU Bendahara
5. Drs. Muh. Yusuf, MA Ka. Seksi PENAMAS Anggota
6. Achmad Fauzi, MSI Ka. Seksi MAPENDA Anggota
7. Drs. H. Buchori Muslim, M.Pd.I Ka. Seksi URAIS Anggota
8. H. Untung Santosa, SE, MA Ka. Seksi PIHU Anggota
9. Dra. Isti Rokhani, MA Penyl. ZAWA Anggota
10. Supartinah, SH Staf Subbag TU Anggota
Wonosari 16 Februari 2011

Plt. Kepala

ttd

MASDJURI

LAPORAN PANITIA PENYELENGGARA

PADA RAPAT KERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2011
A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 488 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Rapat Dinas di lingkungan Departemen Agama telah ditetapkan mekanisme
penyelenggaraan Rapat Kerja Departemen Agama yang harus dilaksanakan secara
berkesinambungan mulai tingkat Nasional sampai tingkat unit kerja Eselon I Pusat dan
satuan kerja/organisasi di Daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini
dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam rangka penyatupaduan berbagai sistem dan
kebijakan yang dilaksanakan di lingkungan Departemen Agama.

2. Bahwa dalam rangka melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2010, serta memantapkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang
sudah dirancang oleh masing-masing satuan kerja pada Tahun Anggaran 2011, maka perlu
diselenggarakan Rapat Kerja Tahun 2011 sebagai sarana untuk menampung pendapat dan
masukan secara bottom up dari satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


(Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Negara RI
sebagaimana telah diubah terakhir denga Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama
Nomor 480 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan


Pembayaran Atas Beban APBN di lingkungan Departemen Agama;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Departemen Agama.

7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 180 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009
tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Departemen
Agama TA. 2010;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya TA. 2011.

9. Rapat Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. DI Yogyakarta tanggal 9 Februari
2011

10. Rapat Pimpinan Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul tanggal 16 Februari 2011

C. TUJUAN

1. Mengevaluasi Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, Program Kerja dan Kegiatan pada


Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2010.

2. Merumuskan Strategi dan kebijakan dalam Penyusunan, Operasional Pelaksanaan Program


dan Kegiatan pada Satuan/Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011

3. Menyusun Rencana Program Kegiatan pada masing-masing Satuan/Unit Kerja di lingkungan


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2012.

D. TEMA

” Kita Wujudkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dengan meningkatkan disiplin dan Kerja
Keras menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.”

E. MATERI RAPAT KERJA

Materi Rapat Kerja terdiri dari :

1. Pengarahan sekaligus Pembukaan Rapat Kerja Daerah Tahun 2011 oleh Kepala
Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul.

2. Pengarahan informatif :

a. Pengarahan Informatih Bupati Kabupaten Gunungkidul.


b. Pengarahan Informatif Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. DI Yogyakarta

3. Sidang Pleno I

a. Materi Tentang tata cara pencairan keuangan di KPPN Wonosari (Kepala KPPN)

b. Kebijakan Pemda Kab. Gunungkidul Dalam Bidang Pendidikan Agama (Sekda Kab.
Gunungkidul)

4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2010 :

a. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2010, Informasi


Permasalahan serta Upaya Penyelesaiannya.

5. Sidang komisi :

e. Komisi A : Program Kebijakan Umum dan Program PIHU

f. Komisi B : Program Urusan Agama Islam, Penamas dan Peny. ZAWA

g. Komisi C : Program Mapenda dan Pekapontren

h. Komisi D : Pokja Pendidikan Agama Kristen dan Khatolik

6. Sidang pleno II

a. Pemaparan Hasil Sidang Komisi

b. Pengesahan Hasil Sidang Komisi dan Perumusan Akhir Hasil Rapat Kerja

F. PESERTA RAPAT KERJA

Peserta Rapart Kerja Daerah Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul sejumlah 50,
yang terdiri dari Kepala KUA, Kepala MAN, Pengurus K3 MTs dan MI, Pengawas Agama,
Penyuluh Agama Islam dan Penyuluh Agama Kristen

G. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan 1 (satu) hari
pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 3 Maret 2011

Waktu : Pukul 08.00 s/d selesai

Tempat : Lantai Dasar Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari Gunungkidul

H. ANGGARAN BIAYA

Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Kantor Kementerian Agama Kabupaten


Gunungkidul dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul Nomor :
0891/025-01.2.01/14/2011 dengan Kode MAK : 2102.01.011

I. PENUTUP

Demikian Laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah Kantor Kementerian Agama Kab.
Gunungkidul Tahun 2011, dan pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Bupati
Kab. Gunungkidul untuk berkenaan menyampaikan Pengarahan Informatif tentang kebijakan
Pemerintah Daerah Kab. Gunungkidul dalam Bidang Agama dan kepada bapak Kepala Kantor
Kementerian Agama Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkenan menyampaikan
Sambutan dan pengarahan sekaligus membuka Secara resmi Kegiatan Rapat Kerja pada
kesempatan kali ini.

Wonosari, 3 Maret 2011


Ketua Panitia Penyelenggara

ttd

Drs. H. Sadmonodadi, MA

NIP. 19611106 199403 1 002

SAMBUTAN DAN PENGARAHAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PADA

RAPAT KERJA DAERAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GUNUNGKIDUL

TAHUN 2011

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Salam Sejahtera bagi kita Semua

Saudara-saudara peserta Rapat Kerja yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,Tuhan yang maha Esa atas segala
limpahan rahmat, taufiq, kesempatan, kesehatan dan hidayah-Nya kepada kita semua,Sehingga kita
dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Kerja Daerah Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2011.

Dalam rapat kerja ini, kinerja Tahun 2010 akan dievaluasi yang hasilnya sangat penting untuk
pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, serta perencanaan program dan
kegiatan tahun 2012. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dapat membahas dan menyepakati
sejumlah agenda penting yang di harapkan dapat mendorong peningkatan kerja dan pemantapan
langkah kita menuju reformasi birokrasi, prasyaratan utama penyelenggaraan tata pemerintah yang
baik, efektif dan efisien di seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul.

Saudara-saudara yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, Saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Saudara-
saudara peserta Rapat Kerja yang berkenan hadir dalam acara ini di tengah berbagai kesibukan yang
ada. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Rapat kerja kali ini didesain seoptimal mungkin dengan
mengangkat dan membahas tema-tema yang menjadi fokus utama program kerja Kementerian
Agama. Saya sangat berharap, hasil yang di capai pada rapat kerja ini merupakan hasil yang
substanstif, tajam, konkret dan terarah. Forum Rapat kerja ini kiranya dapat dijadikan sebagai
wahana untuk menyamakan persepsi dan langkah kerja bagi peningkatan kualitas dan sinkronisasi,
guna mensinergikan program dan kegiatan serta mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang
dimiliki seluruh elemen di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Saudara-saudara peserta Raker yang terhormat.

Sebagaimana Sambutan Menteri Agama RI pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke-65 tanggal
3 Januari 2011, disebutkan bahwa persoalan utama yang dihadapi bangsa kita dewasa ini, adalah
kebodohan, pengangguran, kemiskinan dan krisis akhlak yang belakangan ini memprihatinkan kita
semua. Maka untuk itu Kementerian Agama telah mencanangkan pilar kebijakan untuk mendukung
upaya peningkatan kualitas pendidikan Agama dan keagaman dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, adapun pilar dimaksud Pertama, peningkatan kualitas kehidupan
beragama, Kedua, Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, Ketiga, Peningkatan Kualitas
pendidikan agama dan keagamaan, Keempat, Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Ibadah
Haji; Kelima, Perwujudan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sejalan dengan
kelima pilar kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul telah melakukan
berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pendidikan agama dan keagamaan,
antara lain peningkatan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan, rehabilitas sarana dan
prasarana lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, perluasan akses pendidikan,
peningkatan sarana pembelajaran, penyedian bantuan bagi siswa, guru, dan lain-lain.

Saudara-saudara peserta Rapat Kerja yang berbahagia.

Disamping permasalahan diatas, permasalahan dibidang manajemen organisasi merupakan


tantangan dan tuntutan yang harus kita benahi. Kita lakukan perubahan dengan menunjukkan sikap
dan perilaku yang professional, percaya diri, optimis, progresif serta mengedepankan nilai
keagamaan sebagai landasan etik dan moral yang jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh
karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengharapkan kepada peserta Raker semua, agar dalam
sidang Komisi dan sidang Pleno dapat memperhatikan beberapa hal tersebut di atas, Sehingga
tujuan dan target kegiatan Raker dapat tercapai dengan baik.

Demikian yang saya sampaikan dan saya sangat menghargai serta berterima kasih atas kehadiran
Saudara-saudara dalam rapat Kerja ini. Dengan penuh harapan dan do’a, semoga saudara-saudara
dapat mengikuti seluruh rangkaian Acara Raker ini dari awal sampai akhir dengan memperoleh hasil
yang bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wonosari, 3 Maret2011

Plt. Kepala

Drs. H. Masdjuri, M. Si

NIP. 19590320 198203 1 001

POKOK-POKOK EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN AGAMA,

INVENTARISASI MASALAH DAN UPAYA PENYELESAIAN

TAHUN ANGGARAN 2010


A. EVALUASI KINERJA

Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 mempunyai pagu awal
sebesar Rp. 59.217.649.000,-. Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar
52.665.488.541,- atau mencapai 88.94 persen. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi
Belanja Pegawai sebesar Rp. 43.001.278.281,- Belanja Barang sebesar Rp. 2.406.062.555,- Belanja
Modal sebesar Rp. 336.847.705,- dan Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.921.300.000,-. Untuk lebih
jelasnya lihat table berikut :

Realisasi Anggaran Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul

Tahun Anggaran 2010


1. Belanja Pegawai

Uraian 01 jan/31 Des 2009 01 jan/31 Des 2010 % Naik/Turun

Belanja Gaji dan Tunjangan 39.841.568.542 42.989.307.281 1.08 naik


PNS

Belanja Honorarium - - -

Belanja Lembur 11.128.000 11.971.000 1.08 naik

Belanja Vakasi - - -

Total 39.852.696.542 43.001.278.281 2.16 naik

2. Belanja Barang
Uraian 01 jan/31 Des 2009 01 jan/31 Des 2010 % Naik/Turun

Belanja Barang Operasional 438.672.300 459.902.875 1.05 naik

Belanja Barang Non 661.869.500 734.892.675 1.11 naik


Operasional

Belanja Jasa 38.861.077 76.896.025 1.98 naik

Belanja Pemeliharaan 80.541.823 137.475.980 1.71 naik

Belanja Perjalanan 1.017.400.000 996.895.000 0.98 turun

Total 2.237.344.700 2.406.062.555 6.824 naik

3. Belanja Modal

Uraian 01 jan/31 Des 2009 01 jan/31 Des 2010 % Naik/Turun

Belanja Modal Tanah - - -

Belanja Modal Peralatan dan 261.245.350 248.362.705 1.05 turun


Mesin

Belanja Modal Gedung dan 1.925.201.700 88.485.000 21.76 turun


Bangunan

Total 2.186.447.050 336.847.705 22.81 turun

4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian 01 jan/31 Des 2009 01 jan/31 Des 2010 % Naik/Turun

Belanja Bantuan Sosial Lembaga 1.446.600.000 6.922.800.000 479 naik


Pendidikan

Belanja Bantuan Sosial Lembaga - - -


Peribadatan

Belanja Bantuan Sosial Lainnya - - -

Total 1.446.600.000 6.922.800.000 479 naik

*Sumber Laporan Keuangan Kantor Kemenag Kab.  Gunungkidul

B. INVENTARISASI PERMASALAHAN

Pelaksaan program kegiatan selama TA 2010 tidaklah semulus seperti yang direncanakan,
hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik SDM maupun faktor tehnis lainnya. Namun demikian
semua hambatan tersebut sudah dicarikan jalan keluarnya walaupun masih kurang maksimal, lebih
rinci dibawah ini kami inventarisasikan permasalahan dimaksud per-unit kerja ;
SUB BAGIAN TATA USAHA

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN


1. Terbatasnya sarana penunjang guna kelancaran 1. Menggunakan sarana yang ada secara
tugas pokok pelayanan (Laptop, Komputer, bergantian dan membawa sarana pribadi
sepeda motor, Mobil) untuk keperluan kantor.
2. Pengiriman Barang (kursi, komputer, dll) dari 2. Dilakukan Opname Fisik barang / DIR ke unit
kanwil langsung ke seksi atau KUA sehingga Kerja di seluruh kementerian Agama Kab.
opname fisik terhadap barang oleh petugas Gunungkidul
BMN kesulitan. 3. Dilakukan Opname Fisik dan penafsiran
3. Pengiriman Buku N, NR, NTCR dari Kemenag harga terhadap pengadaan buku N, NR,
Pusat tanpa mencantumkan daftar harga NTCR
pengadaan, padahal pemeriksaan BPK awal 4. Pendataan GTT dan PTT, mengangkat GTT
tahun 2010 mengharuskan buku-buku tersebut sesuai kebutuhan penerimaan Calon
masuk dalam barang persediaan yang ada nilai Pegawai Negen Sipil.
nominalnya per buku. 5. Mengusulkan Jabatan Fungsional Perencana
4. Semakin banyaknya Pegawai Negeri sesual kebutuhan.
Sipilterutama Guru yang menghadapi Pensiun 6. Dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenag
massal. Prop. DIY
5. Jabatan Fungsional Perencana sangat 7. Dikonfirmasikan dengan Kanwil Kemenag
dibutuhkan oleh Kemenag Kab. Gunungkidul DIY bagi mereka yang mau usul kenaikan
6. Kenaikan Pangkat Gol. IIIc keatas yang pangkat pilihan. Karena ijazah telah dimiliki
menjadikewenangan BIRO Kepegawaian namun izin belajar belum mempunyai.
Kemenag di Jakarta sering terlambat (melanjutka sekolah ketika masih berstatus
7. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang GTT / PTT).
memperoleh ijazah yang belum bisa digunakan
untuk penyesuaian terbentur “izin belajar”
* Sumber Subbag TU Kemenag Gunungkidul

PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN


1. Data tentang tanah wakaf yang ada saat ini 1. Pendataan ulang tanah wakaf baik yang
kurang sesuai dengan kondisi lokasi yang ada. sudah maupun yang belum bersertifikat.

2. Prosedur baku proses pensertifikatan tanah 2. Sosialisasi dan penyuluhan kepada


wakaf belum banyak dipahami oleh masyarakat tentang pensertifikatan tanah
masyarakat. wakaf oleh Kankemenag bekerjasama
dengan Kantor Pertanahan Kabupaten.
3. Kurangnya pemanfaatan / penggunaan tanah
wakaf. 3. Penyuluhan kepada nadzir wakaf dan
masyarakat tentang wakaf produktif.
4. Kurang adanya kesadaran menunaikan zakat
oleh masyarakat. 4. Penyuluhan kepada pegawai dan masyarakat
tentang kewajiban berzakat.
5. Sebagian pemberian/ penyaluran zakat masih
dilakukan secara langsung, belum melalui 5. Sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat
lembaga zakat ( BAZ atau LAZ). tentang keberadaan Badan Amil Zakat
Kabupaten sehingga muzzaki mau
menyalurkan zakatnya melalui BAZ
tersebut.

* Sumber Peny. ZAWA Kemenag Gunungkidul

SEKSI PIHU

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN


1. Pola Pembinaan Calhaj di KUA/ Kecamatan 1. Upaya maksimalisasi Pembinaan Calhaj di
KUA/Kecamatan
b. Keterlambatan penyediaan dana
Operasional dan dana manasik. Dipercepat pengiriman dana operasional dan
dana pembinaan manasik.
c. Keterlambatan buku-buku penunjang
manasik. Dipercepat penyediaan Buku-buku Pendukung
Pembinaan manasik.
d. Alokasi waktu pembinaan sangat sedikit
(keterlambatan waktu pelunasan) Pembinaan tidak perlu menunggu jadwal definit
e. Tidak tersedia Juklak /Juknis, serta /pelunasan.
peralatan pendukung secara memadai.
Perlu dilakukan pembinaan sedini mungkin.
f. Keterbatasan SDM di KUA. (baik Kuantitas (Mengedepankan 3 Prinsipsasaran, Yakni orang
maupun Kualitas). yang akan mendaftar, yang sedang mendaftar,
dan yang telah berhaji).
g. Koordinasi antara Kemenag sebagai
regulator dan KUA sebagai fasilitatorMengusahakan ketersediaan Juklak/Juknis dan
berjalan kurang kompak. alat peraga melalui usulan ketingkat Kanwil dan
Pusat.
2. Pola Pembinaan di Kemenag/ Kabupaten
Menghadirkan dan bekerjasama dengan tokoh-
a. Keterlibatan instansi lintas sektoral dalam tokoh masyarakat yang mampu dan
rangka pembinaan belum terlihatsecara berkompeten dalam hal pembinaan haji.
nyata. (Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan). Berkoordinasi dengan Kemenag dalam aspek
SDM pembina, dan dengan KUA lain dalam hal
- Penyuluhan kesehatan haji dan tata keterbatasan kuantitas SDM (dengan teknik
cara pemeriksaan baik tahap I penggabungan antar KUA).
maupun tahap II belum dilakuan.
Sejak masa awal pembinaan perlu dilakukan
- Administrasi pemeriksaan kesehatan koordinasi secara intensif ; menyangkut
masih menjadi domain Kan masalah pendistribusian data, materi
Kemenag Kabupaten. pembinaan, dan jadwal-jadwal pembinaan.

- Penyuluhan teknik tata cara dan 2. Upaya Maksimalisasi Pembinaan di


keselamatan penerbangan belum Kemenag / Kabupaten
dilakukan.
Diupayakan secara maksimal keterlibatan instansi
3. Pemberangkatan lintas sektoral yang terlibat dalam pembinaan
calhaj.
a. Koordinasi tata cara pelepasan calhaj
belum berjalan optimal. - Dinas Kesehatan selaku leading
sektor kesehatan calhaj perlu
4. Pemulangan hadir secara aktif dalam
pembinaan –pembinaan haji
a. Jadwal pemulangan banyak mengalami baik di tingkat KUA /Kecamatan
keterlambatan. maupundi tingkat
Kabupaten/Kemenag.

- Administrasi pemeriksaan
kesehatan harus menjadi
tanggung jawab penuh Dinas
Kesehatan.

- Penyuluhan tata cara penerbangan


dintegrasikan dalam pembinaan
manasik di tingkat KUA
Kecamatan.

Pemberangkatan

a. Perlu belajar dan menerapkan


teknik/tatacara pelepasan calhaj seperti
yang telah dijalankan di Embarkasi.

Pemulangan

Perlu kesepakatan yang lebih efektif dengan pihak


penerbangan kaitannya dengan ketepatan
jadwal pemberangkatan dan pemulangan.

* Sumber Seksi PIHU Kemenag Gunungkidul

SEKSI PEKAPONTREN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN
1. Pendataan EMIS 1. - Sebisa mungkin data diaplikasikan dalam

- Data dari Lembaga kurang Valid, tidak bisa program EMIS


di aplikasikan dalam EMIS
- Pengisian EMIS sesuai petunjuk dari Tim
- Program Aplikasi EMIS belum sempurna, EMIS pusat,
masih ada beberapa hal yang perlu
diperbaiki 2. Untuk kanwil: perlu dibuat balngko isian yang
seragam untuk bisa di aplikasikan seluruh
- Program aplikasi EMIS terlalu “njlimet” kabupaten di DIY

2. Monitoring 3. Usul/ masukan : mohon untuk


menempatkan pegawai pada seksi
- Belum adanya keseragaman blangko isian Pekapontren yang mempunyai latarbelakang
monitoring kependidikan sehingga sinkron dengan bidang
pekerjaanya.
- Lokasi Pondok Pesantren/Madin di
Gunungkidul banyak yang sulit dijangkau
baik transportasi maupun komunikasi

3. SDM ( pegawai ) pada seksi Pekapontren


tidak ada yang mempunyai latar belakang
bidang kependidikan

* Sumber Seksi PEKAPONTREN Kemenag Gunungkidul

SEKSI PENAMAS

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN


1. Pencairan dana untuk tiap kegiatan, baru 1. Dicarikan dana talangan untuk memenuhi
dapat dicairkan setelah kegiatan kebutuhan dana kegiatan
dilaksanakan
2. Diusulkan dalam DIPA tahun anggaran 2010
2. Minimnya sarana dan prasarana dan 2011
kepenyuluhan berupa :
3. Diusulkan dalam DIPA tahun anggaran 2010
- Multimedia (Laptop dan LCD) dan 2011

- Buku-buku referensi / bacaan 4. Diusulkan dalam DIPA tahun anggaran 2010


dan 2011
- Alat transportasi bagi penyuluh (sepeda
motor) karena faktor geografis dan
wilayah Gunungkidul meliputi 2/3
wilayah Propinsi DIY

3. Minimnya dana pembinaan dan sarana-


prasarana bagi lembaga-lembaga agama
(semi Pemerintah), yang mengakibatkan
lembaga-lembaga tersebut hanya dibentuk,
akan tetapi minim kegiatan (berjalan di
tempat)

4. Belum adanya tindak lanjut LP2A Desa


Percontohan baik dari aspek pembinaan,
sarana prasarana dan lain-lain

* Sumber Seksi PENAMAS Kemenag Gunungkidul

SEKSI MAPENDA

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN


1. Ada kekurangan anggaran untuk kuota BOP 1. Diberi tambahan kuota tambahan pada APBN-P
bagi 1 MTs swasta dan 3 MI swasta
2. Ada kelebihan kuota bantuan Pesantren Kilat 2. Dikembalikan pada Negara
dan Sarana Ibadah pada MTs
3. Diusulkan pada Tahun anggaran 2011
3. Ada kekurangan anggaran Tunjangan
tambahan penghasilan Guru PNS selama 5 4. Mengoptimalkan SDM dan Anggaran yang ada
bulan
5. Mengoptimalkan SDM yang ada
4. Kurangnya anggaran bantuan untuk MGMP
MTs dan K3MI (Rp. 3.000.000,- untuk 78 MI)

5. Kurangnya jumlah Pengawas PAI dan


Pengawas rumpun

* Sumber Seksi MAPENDA Kemenag Gunungkidul

SEKSI URAIS

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN


1. Keterlambatan Bendahara Pembantu 1. Memberi Petunjuk kepada bendahara pembantu
menyetorkan dana PNPB NR agar melaksanakan pembayaran sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Terlambatnya laporan pelaksanaan kegiatan
yang didanai dari DIPA 2. Melakukan monitoring dan pendampingan
terhadap tim pelaksana dalam penyusunan
3. Sering terlambatnya laporan dari KUA laporan kegiatan yang telah ditetapkan
Kecamatan melebihi ketentuan yang diatur
dalam PMA nomor71 atahun 2009 yakni 3. Memberikan penjelasan dan penegasan berupa
laporan harus sudah masuk pada surat kepada Kepala KUA Kecamatan untuk
Kandepag maksimal tanggal 5 setiap bulan melaporkan relaisasi penyetoran Biaya NR agar
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
yakni setiap tanggal 5 / bulan

 Sumber Seksi URAIS Kemenag GunungkiduL

RENCANA USULAN KEGIATAN

PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2012


A. SUBBAG TATA USAHA

HARGA
NO JENIS KEGIATAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN

1 1. PEMBANGUNAN

a. Pembangunan Gedung Kantor


768 M2 1.700.000 1.305.600.000
(Lantai 2)

2. REHABILITASI

a. Rehabilitasi Pagar Kantor 200 M2 500.000 100.000.000

b. Rehabilitasi Halaman Kantor 250 M2 400.000 100.000.000

3. PENGADAAN MEBELAIR

a. Pengadaan Meja Kerja 70 1.000.000 70.000.000

b. Pengadaan Almari Kantor 17 Unit 1.000.000 17.000.000

c. Pengadaan Kursi dan Meja Tamu 3 Unit 2.000.000 6.000.000


4. PENGADAAN KOMPUTER DAN Unit
PERALATAN KANTOR

a. Pengadaan Komputer 7 Unit 5.000.000 35.000.000

b. Pengadaan Laptop Bagi


Pengolah Data (BMN, SAI, 6 Unit 10.000.000 60.000.000
Kepegawaian, Umum)

a. Pengadaan Mesin Scanner 1 Unit 5.000.000 5.000.000

b. Pengadaan Handycam 1 Unit 15.000.000 15.000.000

c. Pengadaan Printer 6 Unit 1.500.000 9.000.000

5. LAIN-LAIN

a. Pengadaan Kendaraan
3 Unit 200.000.000 600.000.000
Operasional RodaEmpat

b. Pengadaan Kendaraan
10 Unit 20.000.000 200.000.000
Operasional Roda Dua

c. Pengadaan Seragam
4 stel 500.000 2.000.000
SATPAM/Penjaga Kantor

d. Pengadaan Mesin Fax Mile 1 Unit 4.000.000 4.000.000

e. Pengadaan AC 8 Unit 4.000.000 32.000.000

6. KEGIATAN

a. Pembinaan Mental Disiplin


2 Keg 15.000.000 30.000.000
Pegawai

b. Pembinaan Tata Persuratan dan Keg


2 10.000.000 20.000.000
Administrasi Kantor

c. Penerimaan CPNS 1 Keg 10.000.000 10.000.000

d. Pembinaan tatacara penyusunan Keg


perangkat Hukum dan 1 10.000.000 10.000.000
Perundangan

e. Pembinaan dan Pengelolaan Keg


2 15.000.000 30.000.000
Kepegawaian

JUMLAH : Rp. 2.660.600.000

 Sumber SUBBAG TU Kemenag Gunungkidul

B. SEKSI PENAMAS
HARGA
NO JENIS KEGIATAN VOL SAT JUMLAH
SATUAN

1 Pembinaan Dan Pemberdayaan Masjid 4 Keg. 2.500.000 10.000.000

2 Rakoord Kelembagaan Masjid 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

3 Pembinaan dan pemberdayaan Masjid 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

4 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Masjid 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

5 Perintisan Dan Pembinaan Perpustakaan 5 Keg. 5.000.000 25.000.000


Masjid

6 Perintisan Masjid Paripurna di Kecamatan 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

7 Rakoord Penyelenggaraan MTQ/STQ Tk. 3 Keg. 5.000.000 15.000.000


Kabupaten

8 Rakoord Dewan Hakim MTQ/STQ Tk. 3 Keg. 5.000.000 15.000.000


Kabupaten

9 Rakoord Panitera/Pewara MTQ/STQ 3 Keg. 5.000.000 15.000.000


Tk. Kabupaten

10 Pembinaan Penyuluh Agama PNS 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

11 Pembinaan Penyuluh Agama Non PNS 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

12 Pengadaan kendaraan roda 2 bagi Penyuluh 1 Unit 20.000.000 20.000.000


Agama Islam

13 Perlengkapan multi media bagi Pokjaluh 1 Paket 30.000.000 30.000.000

14 Pembinaan Lembaga Dakwah 3 Keg. 2.500.000 7.500.000

15 Pembinaan majelis Taklim 5 Keg. 5.000.000 25.000.000

16 Pembinaan Lembaga Sosial 5 Keg. 5.000.000 25.000.000


Keagamaan/Lembaga Dakwah

17 Monitring dan Evaluasi Majelis Taklim 150 OK 50.000 7.500.000

18 Penyelenggaraan Festival Anak Soleh 1 KEG 25.000.000 25.000.000


Indonesia (FASI) Tk. Kab/Kota

19 Pembinaan MTQ dan pembinaan Al Qur’an 4 KEG 2.500.000 10.000.000

20 Pembinaan tenaga pendidik pada TPA 4 KEG 2.500.000 10.000.000

21 Pembinaan TKA/TPA 5 KEG 5.000.000 25.000.000

22 Supervisi dan monev TKA/TPA 360 OK 100.000 36.000.000

23 Pengadaan ATK Supervisi dan monev 1 THN 3.600.000 3.600.000


TKA/TPA

24 Evaluasi, pelprn supervisi dan monev 1 THN 3.500.000 3.500.000


TKA/TPA

25 ATK pembinaan, pendidi-kan dan pelatihan 1 THN 1.560.000 1.560.000


tilawah dan tahfidz Al Qur’an

26 Konsumsi pembinaan, pendidikan dan 1.296 OK 15.000 19.440.000


pelatihan tilawah dan tahfidz Al Qur’an

27 Evaluasi, pelaporan dan dokumentasi 1 KEG 1.000.000 1.000.000


pembinaan, pendidikan dan pelatihan tilawah
dan tahfidz Al Qur’an

28 Honor tim pembinaan, pendidikan dan 60 OB 200.000 12.000.000


pelatihan tilawah dan tahfidz Al Qur’an

29 Honor pelatih pembinaan, pendidikan dan 96 OK 400.000 38.400.000


pelatihan tilawah dan tahfidz Al Qur’an

30 Transport pembinaan, pendidikan dan 1.296 OK 100.000 129.600.000


pelatihan tilawah dan tahfidz Al Qur’an

31 Subsidi tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 5.136 OB 200.000 1.027.200.000

32 Polahta Penamas 5 OK 100.000 500.000

JUMLAH : Rp. 1.687.800.000

* Sumber Seksi PENAMAS Kemenag Gunungkidul

C. SEKSI URAIS
* Sumber Seksi URAIS Kemenag Gunungkidul

D. SEKSI MAPENDA
N HARGA PAGU
KEGIATAN VOL SAT
O SATUAN ANGGARAN

Safe guarding Pengelolaan Peningkatan Mutu


1 Thn 125.000.000 125.000.000
1 PTK Tk. Kab./ Kota

Bantuan penyelenggaraan MTQ Sekolah Umum


1 Lok 30.000.000 30.000.000
2 Tk. Kabupaten/ Kota

Bantuan penyelenggaraan MTQ Sekolah Umum


1 Lok 30.000.000 30.000.000
3 Tk. Provinsi

4 Olimpiade Mata Pelajaran 1 Keg 60.000.000 60.000.000

5 Penjaringan Guru Berprestasi 1 Keg 30.000.000 30.000.000

6 Pembinaan KKG PAI SD ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

7 Pembinaan MGMP PAI SMP ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

8 Pembinaan Guru PAI SD ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

9 Pembinaan Guru PAI SMP ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

Pembinaan Madrasah dan PAI Pada MI/SD ( 4


4 Keg 2.500.000 10.000.000
10 Keg )

Pembinaan Madrasah dan PAI Pada MTs/SMP (


4 Keg 2.500.000 10.000.000
11 4 Keg )

12 Pembinaan KKG MI ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

13 Pembinaan Guru MI ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

14 Pembinaan Guru RA/BA 5 Keg 5.000.000 25.000.000

15 Pembinaan MGMP MTs ( 10 Kegiatan ) 10 Keg 5.000.000 50.000.000

16 Pembinaan Guru MTs ( 5 Kegiatan ) 5 Keg 5.000.000 25.000.000

Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD Tk.


1 Lok 3.000.000 3.000.000
17 Kabupaten ( 1 Lok )

Bantuan Pemberdayaan KKG PAI SD Tk.


18 Lok 3.000.000 54.000.000
18 Kecamatan ( 18 Lok )

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tk.


1 Lok 3.000.000 3.000.000
19 Kabupaten ( 1 Lok)

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tk.


18 Lok 3.000.000 54.000.000
20 Kecamatan ( 18 Lok)

21 Bantuan Sarana Ibadah SD ( 20 Lok ) 20 Lok 3.000.000 60.000.000

22 Bantuan Sarana Ibadah SMP ( 16 Lok ) 16 Lok 3.000.000 48.000.000

23 Bantuan Pesantren Kilat SD ( 20 Lok ) 20 Lok 3.000.000 60.000.000

24 Bantuan Pesantren Kilat SMP ( 15 Lok ) 15 Lok 3.000.000 45.000.000

25 BOP MIS ( 65 Lok x 1 Thn) 65 Lok 3.000.000 195.000.000


26 BOP MTsS ( 19 Lok x 1 Thn) 19 Lok 3.000.000 57.000.000

Bantuan Pemberdayaan KKG MI Tk.Kabupaten


1 Lok 3.000.000 3.000.000
27 ( 1 Lok)

Bantuan Pemberdayaan KKG MI Tk.Kecamatan


18 Lok 3.000.000 54.000.000
28 ( 18 Lok)

Bantuan Pemberdayaan Pokjawas RA/BA/TK-


1 Lok 3.000.000 3.000.000
29 MI/SD Tk Kab.

Bantuan Pemberdayaan K3M MI Tk.Kabupaten


1 Lok 3.000.000 3.000.000
30 ( 1 Lok)

31 Bantuan Sarana Ibadah MI ( 25 Lok ) 25 Lok 3.000.000 75.000.000

32 Bantuan Pesantren Kilat MI ( 77 Lok ) 77 Lok 3.000.000 231.000.000

Bantuan Pemberdayaan K3M MTs Tk.


1 Lok 3.000.000 3.000.000
33 Kabupaten ( 1 Lok)

Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tk.


6 Lok 3.000.000 18.000.000
34 Kabupaten ( 6 Lok)

35 Bantuan Sarana Ibadah MTs ( 20 Lok ) 20 Lok 3.000.000 60.000.000

36 Bantuan Pesantren Kilat MTs ( 29 Lok ) 29 Lok 3.000.000 87.000.000

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru MI/MTs/MA


3.168 OB 250.000 792.000.000
37 Non PNS S1 (264 Org X 12 Bln)

Subsidi Tunjangan Fungsional Guru MI/MTs/MA ##### OB 250.000 2.604.000.000


38 Non PNS Belum S1 (868 Org X 12 Bln)

Tunjangan Profesi Guru Madrasah dan PAIS


3.444 OB 1.500.000 5.166.000.000
39 Non PNS (287 Org X 12 Bln)

Tunjangan Khusus Guru Madrasah Non PNS


420 OB 1.350.000 567.000.000
40 (35 Org X 12 Bln)

Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS (565 Org


7.056 OB 2.800.000 19.756.800.000
41 x 12 Bln)

Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan


6.780 OB 250.000 1.695.000.000
42 Guru PNS

43 Belanja Khusus Guru Daerah Terpencil 36 0B 2.300.000 82.800.000

44 Belanja Bahan Supervisi dan Monev TPA/TKA 1 Thn 6.052.000 6.052.000

45 Belanja Bahan Supervisi dan Monev Madrasah 1 Thn 8.800.000 8.800.000

46 Transport Supervisi Dan Monitoring TKA/TPA 280 OK 100.000 28.000.000

47 Transport Supervisi Dan Monitoring Madrasah 515 OK 100.000 51.500.000

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen


1 Thn 9.000.000 9.000.000
48 Kependidikan (EMIS) Madrasah

49 Honor Tim EMIS Kab/Kota 1 Thn 10.000.000 10.000.000


Belanja Bahan Koordinasi, Monitoring dan
1 Thn 2.100.000 2.100.000
50 Evaluasi Pendidikan (BOS)

51 Honorarium Tim BOS Kabupaten 1 Thn 27.600.000 27.600.000

52 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ( Laptop ) 2 Unit 9.600.000 19.200.000

53 Sosialisasi BOS 1 Keg 12.325.000 12.325.000

54 Rakoord BOS 1 Keg 6.275.000 6.275.000

55 Rapat Evaluasi Akhir Tahun Pelaksanaan BOS 1 Keg 12.500.000 12.500.000

JUMLAH ; Rp. 32.517.952.000

* Sumber Seksi MAPENDA Kemenag Gunungkidul

E. SEKSI PEKAPONTREN
VOLUME HARGA
NO. KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN SATUAN

1 2 3 4 5

1 Rakor Pondok Pesantren 5 7.500.000 37.500.000

2 Rakor Madrasah Diniyah 5 7.500.000 37.500.000

3 Pembinaan PP Berwawasan Lingkungan 5 7.500.000 37.500.000

4 Pembinaan Madin Berwawasan Lingkungan 5 7.500.000 37.500.000

5 Pembinaan Guru Madrasah Diniyah 5 7.500.000 37.500.000

6 Pembinaan Perpustakaan Pontren 5 7.500.000 37.500.000

7 Pembinaan Pusat Kesehatan Pesantren 5 7.500.000 37.500.000

8 Pembinaan Koperasi Pesantren 5 7.500.000 37.500.000

9 Pembinaan Potren Berwawasan TIK 5 7.500.000 37.500.000

10 Pembinaan Kewirausahaan Santri 5 7.500.000 37.500.000

11 Lomba Olah Raga dan seni Santri Madin 1 50.000.000 50.000.000

B MONITORING DAN EVALUASI

1 Monitoring dan Evaluasi Pesantren 40 Lokasi 50 2.000.000

2 Monitoring dan Evaluasi Madrasah Diniyah 150 lokasi 50 7.500.000

JUMLAH ; Rp. 434.500.000

* Sumber Seksi PEKAPONTREN Kemenag Gunungkidul

F. SEKSI PIHU
VOLUME HARGA JUMLAH
NO KEGIATAN
KEGIATAN SATUAN (Rp)

1 Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji

A. Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji


1 keg x 50 org @5.000.000
Tahun 1432 H / 2011 M 5.000.000
2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

A. Polahta Jamaah Haji Tahun 1433 H /


1 keg x 5 bln x 5 org @4.000.000
2012 M 4.000.000

3 Bimbingan calon Jamaah Haji

A. Bimbingan Pra Manasik Untuk Calon


12 keg x 50 org @2.500.000
Jamaah Haji tahun 1433 H / 2012 M 30.000.000

4 Pelayanan dan Penyelenggaraan


Perjalanan Ibadah Haji

A. Penyelenggaraan Pelayanan
Perjalanan Haji Jamaah Haji Tahun 2 keg x 50 org @8.000.000,
16.000.000
1433 H / 2012 M

5 Pelatihan Pembimbing Manasik

A. Pelatihan Pembimbing Manasik Bagi


kepala KUA dan Penyuluh Agama 3 keg x 30 org @5.000.000
15.000.000
Aslam

6 Pengadaan Sarana Prasarana


Pendukung Manasik

A. Pengadaan Alat Peraga Manasik 1 keg x 19 unit @5.000.000


95.000.000
JUMLAH ; Rp. 165.000.000

* Sumber Seksi PIHU Kemenag Gunungkidul

G. PENYELENGGARA ZAKAT WAKAF


VOLUME HARGA
NO KEGIATAN / SUB KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN SATUAN

1. Sosialisasi Zakat Profesi bagi PNS dan 5 kegiatan 1.800.000,00 9.000.000,00


Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

2. Honor Tim Sosialisasi Zakat Profesi bagi 5 kegiatan x 5 orang 100.000,00 2.500.000,00
PNS dan Masyarakat di Kabupaten
Gunungkidul

3. Honor Narasumber Sosialisasi Zakat 1 orang x 5 kegiatan 700.000,00 3.500.000,00


Profesi bagi PNS dan Masyarakat di
Kab. Gunungkidul

4. Transport Peserta Sosialisasi Zakat 50 orang x 5 50.000,00 12.500.000,00


Profesi bagi PNS dan Masyarakat di kegiatan
Kab.Gunungkidul

5. Pembinaan Manajemen Pengelolaan 5 kegiatan 1.800.000,00 9.000.000,00


Zakat bagi Amil Zakat (Pengurus UPZ)

6. Honor Tim Pembinaan Manajemen 5 kegiatan 500.000,00 2.500.000,00


Pengelolaan Zakat bagi Amil Zakat
(Pengurus UPZ)

7. Honor Narasumber Pembinaan 1 orang x 5 kegiatan 700.000,00 3.500.000,00


Manajemen Pengelolaan Zakat bagi
Amil Zakat (Pengurus UPZ)

8. Transport Peserta Pembinaan 50 orang x 5 50.000,00 12.500.000,00


Manajemen Pengelolaan Zakat bagi kegiatan
Amil Zakat (Pengurus UPZ)

9. Rapat Koordinasi Pengurus BAZDA 2 kegiatan 1.800.000,00 3.600.000,00


dengan Pengurus LAZ di Kabupaten
Gunungkidul

10. Honor Narasumber Rapat Koordinasi 1 orang x 2 kegiatan 700.000,00 1.400.000,00


Pengurus BAZDA dengan Pengurus
LAZ di Kabupaten Gunungkidul

11. Transport Peserta Rapat Koordinasi 50 orang x 2 50.000,00 5.000.000,00


Pengurus BAZDA dengan Pengurus kegiatan
LAZ di Kabupaten Gunungkidul

12. Honor Tim POLAHTA Zakat 5 or x 6 bulan x 1 keg 150.000,00 4.500.000,00

13. Sosialisasi Wakaf Tunai 5 kegiatan 1.800.000,00 9.000.000,00

14. Honor Tim Sosialisasi Wakaf Tunai 5 kegiatan x 5 orang 100.000,00 2.500.000,00

15. Honor Narasumber Sosialisasi Wakaf 1 orang x 5 kegiatan 700.000,00 3.500.000,00


Tunai

16. Transport Peserta Sosialisasi Wakaf 50 orang x 5 50.000,00 12.500.000,00


Tunai kegiatan

17. Pembinaan Pemberdayaan dan 5 kegiatan 1.800.000,00 9.000.000,00


Optimalisasi Wakaf Produktif

18. Honor Tim Pembinaan Pemberdayaan 5 kegiatan x 5 orang 100.000,00 2.500.000,00


dan Optimalisasi Wakaf Produktif

19. Honor Narasumber Pembinaan 1 orang x 5 kegiatan 700.000,00 3.500.000,00


Pemberdayaan dan Optimalisasi Wakaf
Produktif

20. Transport Peserta Pembinaan 50 orang x 5 50.000,00 12.500.000,00


Pemberdayaan dan Optimalisasi Wakaf kegiatan
Produktif

21. Orientasi Standardisasi Pensertifikatan 5 kegiatan 1.800.000,00 9.000.000,00


Tanah Wakaf

22. Honor Tim Orientasi Standardisasi 5 kegiatan x 5 orang 100.000,00 2.500.000,00


Pensertifikatan Tanah Wakaf

23. Honor Narasumber Orientasi 1 orang x 5 kegiatan 700.000,00 3.500.000,00


Standardisasi Pensertifikatan Tanah
Wakaf

24. Transport Peserta Orientasi 50 orang x 5 50.000,00 12.500.000,00


Standardisasi Pensertifikatan Tanah kegiatan
Wakaf

25. Honor Tim POLAHTA Wakaf 5 org x 6 bLn x 1 keg 150.000,00 4.500.000,00

26. Pengadaan Laptop untuk 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00


Penyelenggara Zawa

27. Pengadaan kendaraan roda dua untuk 1 unit 15.000.000,00 15.000.000,00


operasional Penyelenggara Zawa
28. Rapat Koordinasi lKantor Kemenag 2 kegiatan 1.800.000.,00 3.600.000,00
dengan BPN

29. Honor Narasumber Rapat Koordinasi 1 orang x 2 kegiatan 700.000,00 1.400.000,00


Kantor Kemenag dengan BPN

30. Transport Rapat Koordinasi Kantor 25 orang x 2 50.000,00 2.500.000,00


Kemenag dengan BPN kegiatan

31. Bantuan Pensertifikatan Tanah Wakaf 50 lokasi 1.000.000,00 50.000.000,00

32. Monitoring Tanah Wakaf yang 50 lokasi 500.000,00 25.000.000,00


Mendapatkan Bantuan Sertifikasi

JUMLAH ; Rp. 264.000.000,00

* Sumber Peny. ZAWA Kemenag Gunungkidul

Anda mungkin juga menyukai