Anda di halaman 1dari 39

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. BLITAR
GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB BLITAR
Peraturan Bupati Blitar Nomor
57 Tahun 2016

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan


Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Blitar

• perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di • pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, tugasnya;

penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap jalan, • pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sesuai
F penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa konstruksi dengan lingkup tugasnya;
U serta tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan • pelaksanaan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
N perundang-undangan;
• pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas
G • penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dengan instansi terkait dan unsur masyarakat;
S di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan
• pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
I jalan, penyelenggaraan jembatan, drainase dan pelengkap
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
jalan, penataan bangunan gedung, dan pembinaan jasa
tugas dan fungsinya.
konstruksi serta tata ruang;
KETERKAITAN DENGAN
RPJMD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 -2021
VISI ‘Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”

1. Meningkatkan 2. Memantapkan 3. Meningkatkan 4. Meningkatkan tata5. Meningkatkan 6. Meningkatkan


taraf kehidupan kehidupan kualitas Sumer kelola keberdayaan pembangunan
masyarakat ; masyarakat Daya Manusia pemerintahan yang masyarakat dan berbasis desa dan
berlandaskan nilai- (SDM) masyarakat baik; usaha ekonomi kawasan.
nilai keagamaan ; masyarakat yang
MISI (religius), kearifan memiliki daya
lokal dan hokum; saing;

1.Meningkatkan 2.Menciptakan 3.Mewujud 4.Mewujudkan 5.Mengembangkan ekonomi 6.Meningkatk


derajat ekonomi suasana kan SDM pemerintaha kerakyatan dengan an
masyarakat kehidupan yang yang n daerah penguatan Sistem Inovasi kemandiria
TUJUAN aman dan berdaya yang efektif, Daerah (SIDa) dan n desa
kondusif saing efisien, dan memperhatikan daya dukung
akuntabel lingkungan

INDIKATOR : INDIKATOR :
• Pertumbuhan ekonomi (%) PDRB ADHB (Triliun
• Indeks Gini Rupiah)
1. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat,
1. Menurunnya angka kemiskinan koperasi, UMKM berbasis pertanian dan
SASARAN 2. Meningkatnya cakupan dan pariwisata
kualitas layananinfrastruktur 2. Meningkatnya pelayanan perijinan
3. Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan
TEMA RKPD KABUPATEN BLITAR TAHUN
2018
“Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan
berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung
peningkatan infrastruktur”

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018


1. Penguatan SDM di Bidang pendidikan, kesehatan dan penumbuhan
wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021
Meningkatkan kualitas infrastruktur
Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan
TUJUAN

(jalan,jembatan, air, gedung dan prasarana


pemerintahan) Lingkungan
INDIKATOR
TUJUAN

Persentase infrastruktur
Persentase ketaatan tata
Kabupaten dalam kondisi
ruang
mantap
SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam


kondisi baik 1. Meningkatnya kesesuaian
2. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi pemanfaatan ruang
3. Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan

1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik


2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik 1. Persentase ketaatan terhadap RTRW dan
RDTRK
3. Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana
IKU

pelengkap jalan 2. Rasio bangunan ber IMB

4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 3. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
Luas Wilayah
5. Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi
baik
BEFORE
RENSTRA SEBELUM
REVISI

AFTER
RENSTRA SESUDAH
5 5 10 39
Tujuan Sasaran Program Kegiatan REVISI

2 4 7 29
Tujuan Sasaran Program Kegiatan
Tujuan RPJMD Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Tujuan Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik (INDIKATOR : Persentase jalan
Sasaran 1
Kabupaten yang dalam kondisi baik)

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN


Rp. 147.990.985.138,00

1. Keg. Pembangunan Jalan (Panjang jalan yang dibangun)


2. Keg. Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT
1. Rp. 1.000.000.000 (BM)
Wlingi) (Panjang jalan yang dibangun)
3. Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT 2. Rp. 13.961.390.000,00 (BM)
Garum Srengat) ) (Panjang jalan yang dibangun) 3. Rp. 38.925.020.138,00 (BM)
4. Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT 4. Rp. 19.104.075.000,00(BM)
Program Kesamben Sutojayan) ) (Panjang jalan yang dibangun)
Pembangunan
, Rehabilitasi 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Panjang jalan yang
dan direhabilitasi/dipelihara)
1. Rp. 2.000.000.000,00 (BM)
2. Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Utara) (Panjang jalan
Pemeliharaan yang direhabilitasi/dipelihara) 2. Rp. 30.374.154.000,00 (BM)
Jalan 3. Pemeliharaan jalan (DAK Wilayah Selatan) (Panjang 3. Rp. 9.626.346.000,00 (BM)
jalan yang direhabilitasi/dipelihara)
(Persentase 4. Pemeliharaan Berkala Jalan (Panjang jalan yang
4. Rp. 1.000.000.000,00 (BM)
peningkatan dipelihara secara berkala)
kualitas jalan)
1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kelurahan
(PIK) (Panjang jalan yang ditingkatkan)
2. Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) (Panjang jalan 1. Rp. -0-
yang ditingkatkan) 2. Rp. 27.000.000.000,00
3. Peningkatan Jalan Kabupaten (Panjang jalan yang 3. Rp. 5.000.000.000,00
ditingkatkan)
Tujuan RPJMD Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Tujuan Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik


INDIKATOR :
Sasaran 1
• Persentase jembatan dalam kondisi baik
• Persentase ruas jalan dengan sarana dan prasarana pelengkap jalan

ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN
Rp. 59.332.144.789,00

Program Pembangunan, 1. Keg. Pembangunan Jembatan(Jumlah jembatan yang dibangun)


Rehabilitasi dan 2. Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan (Jumlah jembatan yang 1. Rp. 5.207.700.000,00
Pemeliharaan Jembatan direhab/dipelihara) 2. Rp. 1525.719..789,00
(Persentase jembatan 3. Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap darurat (Jumlah infrastruktur 3. Rp. 700.000.000,00
dalam kondisi baik) tanggap darurat yang ditangani)

Program Peningkatan 1. Pengadaan Alat Berat (jumlah alat berat yang didakan)
Sarana dan Prasarana 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat (jumlah alat berat yang dipelihara)
Kebinamargaan 3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/
(Persentase pemenuhan 1. Rp. 5.207.700.000,00
jumlah titik jaringan PJU yang dibangun)
layanan sarana dan 4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/
2. Rp. 1525.719..789,00
prasarana jumlah titik jaringan PJU yang dipelihara) 3. Rp. 700.000.000,00
kebinamargaan) 5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (panjang sal. Drainase yang
dibangun)

Program
Pemberdayaan
1. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana InfrastrukturJalan/Pemeliharaan Jalan
Lingkungan Sosial 1. Rp. 1.500.000.000,00
dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata melalui
Bidang Infrastruktur
Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan (DBHCHT)
(DBHCHT)
Tujuan RPJMD Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Tujuan Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi (INDIKATOR : Luas Irigasi dalam kondisi baik)

ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN
Rp. 53.878.144.000,00
1. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK); Indikator : Luas
jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan
2. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa; 1. Rp. 8.770.694.000,00
Program Pengelolaan Indikator : Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang
Sumber Daya Air dibangun 2. Rp. 19.557.450.000,00
3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai; Indikator :
3. Rp. 750.000.000,00
INDIKATOR : Jumlah bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun
Persentase Jaringan 4. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Indikator : Panjang 4. Rp. 1.000.000.000,00
Irigasi dalam kondisi jaringan irigasi yang dipelihara
5. Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi; Indikator : Jumlah Fasilitasi 5. Rp. 300.000.000,00
baik
6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop); Indikator : Luas
saluran irigasi di area perkebunan tembakau yang 6. Rp. 22.000.000.000,00
dibangun/direhabilitasi

Program
Pemberdayaan
Lingkungan Sosial
Bidang Infrastruktur
(DBHCHT) 1. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi
pada area Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT); 1. Rp. 1.500.000.000,00
INDIKATOR : Indikator : Luas saluran irigasi di area perkebunan tembakau
Persentase Jaringan yang dibangun/direhabilitasi
Irigasi pada area
Perkebunan Tanaman
Tembakau dalam
kondisi baik
Tujuan RPJMD Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Indikator Tujuan Persentase infrastruktur Kabupaten dalam kondisi mantap


Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan
Sasaran 3
(INDIKATOR : Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik)

KEGIATAN
ANGGARAN
PROGRAM
Rp. 5.871.250.000,00

Program
Pembangunan dan
Rehabilitasi Gedung
dan Prasarana 1. Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana
Pemerintahan Pemerintahan; 1. Rp. 5.871.250.000,00
Indikator : Jumlah gedung pemerintahan yang
INDIKATOR : dibangun/direhabilitasi
Persentase Jaringan
Irigasi dalam kondisi
baik
Tujuan RPJMD Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
Indikator Tujuan Persentase ketaatan tata ruang
Sasaran 4 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
INDIKATOR :
• Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK
• Rasio bangunan ber IMB
• Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

KEGIATAN
ANGGARAN
PROGRAM
Rp. 945.000.000,00

Rp. 200.000.000,00
Program 1. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan
Perencanaan • Rp. 15.000.000 (B. Pegawai)
Jasa Konstruksi ; INDIKATOR : Jumlah Fasilitasi • Rp. 185.000.000 (B. Barang
dan Jasa)
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

Indikator : Rp. 745.000.000,00


Prosentase • Rp. 15.000.000 (B. Pegawai)
1. Fasilitasi Penataan Tata Ruang; INDIKATOR : • Rp. 730.000.000 (B. Barang
Ketaatan Jumlah Fasilitasi Jasa)
Rencana Tata
Ruang
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


SASARAN :
Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Peningkatan Kualitas Peningkatan sarpras pelengkap


Peningkatan Kualitas Jembatan
Jalan Jalan

Pembangunan, Rehabilitasi/
Pembangunan, Pembangunan sal. Drainase,
Pemeliharaan Jembatan dan
Rehabilitasi/ Pembangunan/ Pemeliharaan
Rehabilitasi Infrastruktur dalam
Pemeliharaan Jalan Jaringan PJU
keadaan tanggap darurat

• Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang;


• Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi
(konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.
Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


SASARAN :
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Peningkatan keberlanjutan dan ketersediaan air


untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Pembangunan dan
Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan sumber air, sungai
Rehabilitasi/ Sumber
Jaringan Irigasi dan pantai
Daya Air

Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem


irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
PROSES BISNIS
DALAM PENCAPAIAN SASARAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


SASARAN :
Meningkatnya keseuaian pemanfaatan ruang

Peningkatan ketertiban Peningkatan ketaatan rencana Peningkatan ketersediaan RTH


pembangunan gedung tata ruang publik

Pendataan IMB yang Penyusunan/ penyelesaian perda Penganggaran,penyediaan dan


diterbitkan tentang RTR wilayah kabupaten pengelolaan RTH publik

• persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR)


wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog
dan peta digital;
• persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
• persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan
• Permen PU No. 1 Tahun 2014 (SPM Bidang PU PR)
RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI

KE
FORMULASI TARGET TAHUN
INDIKAT TARGET
KEBIJAKA T
URAIAN TAHUN URAIAN INDIKATOR PERHITUNG PROGRAM
OR 2018 N
AN 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meningk Persenta 71,4 Meningkatny Persentase Panjang 76 78, 82 85, 90 Meningkat Program
atkan se % a jalan jalan dalam 8 6 kan Pembanguna
kualitas infrastru infrastruktur Kabupaten kondisi baik interaksi n,
infrastru ktur jalan dan yang dalam tahun-n : antar Rehabilitasi
Panjang wilayah dan
ktur Kabupate jembatan kondisi baik
jalan dengan Pemeliharaan
(jalan,je n dalam dalam kabupaten memperha Jalan
mbatan, kondisi kondisi baik tikan
air, mantap tingkat
gedung kenyaman
dan Persentase Jumlah
an
Program
jembatan jembatan Pembanguna
prasara pemakai
yang dalam dalam n,
na jalan dan
kondisi baik kondisi baik Rehabilitasi
pemerin tahun-n : 80,71 81,98 83,95 86,02 88,40 jembatan dan
tahan) Jumlah Pemeliharaan
jembatan di Jembatan
kabupaten
Persentase Jumlah 13% 17% 20% 24% 30% Mewujudk Program
ruas jalan panjang an Peningkatan
dengan jalan dengan percepatan Sarana dan
sarana dan sarpas pembangu Prasarana
prasarana pelengkap nan
Kebinamarg
pelengkap jalan : melalui
jalan Panjang ketersedia
aan
Jalan an sarana
Kabupaten dan
prasarana
kebinamar
gaan
RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI

TARGET TAHUN KE
TARGET FORMULASI T
INDIKAT PROGRA
URAIAN TAHUN URAIAN INDIKATOR PERHITUNG KEBIJAKAN
OR 2018 M
AN 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meningk Persenta 71,4 Meningkatny Luas Irigasi Luas Irigasi 28232 28553 29195 29195 29836 Mewujudkan Program
atkan se % a kualitas Kabupaten Kabupaten pemenuhan Pengelola
kualitas infrastru jaringan dalam dalam air baku an
infrastru ktur irigasi kondisi baik kondisi baik melalui Sumber
Daya Air
ktur Kabupate pembanguna
(jalan,je n dalam n, rehabilitasi
mbatan, kondisi dan
air, mantap pemeliharaan
gedung jaringan
dan irigasi
prasara Meningkatnya Persentase Pemenuhan 100 100 100 100 100 Mewujudkan Program
na kualitas gedung dan sarpras percepatan Pembang
pemerin gedung dan prasarana pemerintah pembangunan unan dan
tahan) prasarana pemerintah di tahun n : infrastruktur Rehabilit
pemerintahan Jumlah bangunan asi
dalam
Sarpras gedung Gedung
kondisi baik pemerintah pemerintah dan
yang melalui Prasaran
dibutuhkan pembangunan a
tahun n dan Pemerint
rehabilitasi ahan
gedung dan
prasarana
pemerintahan
RENSTRA TAHUN 2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI

TARGET TAHUN KE
TARGET FORMULASI T
INDIKAT PROGRA
URAIAN TAHUN URAIAN INDIKATOR PERHITUNG KEBIJAKAN
OR 2018 M
AN 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meningk Persenta 100% Meningkatny - Persentase Jumlah Mewujudkan Program


ketaatan pemanfaatan pembangunan Perencan
atnya se a kesesuaian terhadap RTRW ruang yang di Kabupaten aan dan
pengelol ketaatan pemanfaatan dan RDTRK sesuai RTRW yang sesuai Pengenda
aan tata ruang dan RDTRK :
100 100 100 100 100
dengan lian
lingkung ruang Jumlah total rencana tata Pemanfaa
an dan pemanfaatan ruang tan
pemanfa ruang Ruang
atan - Rasio Jumlah
ruang bangunan ber bangunan
IMB yang ber
yang
berkela IMB: Jumlah
100 100 100 100 100
njutan bangunan
yang
diajukan
IMBnya
- Rasio Ruang
Terbuka Hijau
per Satuan Luas
Wilayah Luas RTH :
N/A 5 10 15 20
luas wilayah
PERENCANAAN KINERJA 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kinerja Utama Indikator Formulasi Penanggungjawab
Panjang jalan dalam kondisi baik
Persentase jalan Kabupaten yang
tahun-n : X 100 - Bidang Jalan
dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten
Jumlah jembatan dalam kondisi baik
Meningkatnya Persentase jembatan yang dalam - Bidang Jembatan dan
infrastruktur jalan tahun-n : Jumlah jembatan di X 100
kondisi baik Peralatan
dan jembatan kabupaten
dalam kondisi baik
Jumlah panjang jalan dengan sarpas
Persentase ruas jalan dengan
- Bidang Jembatan dan
sarana dan prasarana pelengkap pelengkap jalan : Panjang Jalan X 100
Peralatan
jalan
Kabupaten
Meningkatnya
Luas Irigasi Kabupaten dalam
kualitas jaringan Luas Irigasi dalam kondisi baik - Bidang Sumber Daya Air
kondisi baik
irigasi
Meningkatnya Pemenuhan sarpras pemerintah di
Persentase gedung dan
kualitas gedung X 100
prasarana pemerintah dalam tahun n : Jumlah Sarpras - Bidang Sumber Daya Air
dan prasarana
kondisi baik
pemerintahan pemerintah yang dibutuhkan tahun n
Jumlah pemanfaatan ruang yang
Persentase ketaatan terhadap - Bidang Tata Bangunan
sesuai RTRW dan RDTRK : Jumlah X 100
RTRW dan RDTRK dan Tata Ruang
Meningkatnya total pemanfaatan ruang
kesesuaian Jumlah bangunan yang ber IMB:
pemanfaatan - Bidang Tata Bangunan
ruang Rasio bangunan ber IMB Jumlah bangunan yang diajukan X 100
dan Tata Ruang
IMBnya
Rasio Ruang Terbuka Hijau per X 100 - Bidang Tata Bangunan
Satuan Luas Wilayah Luas RTH : luas wilayah
dan Tata Ruang
PERJANJIAN KINERJA

ESELON 2
PERJANJIAN KINERJA

ESELON 3
PERJANJIAN KINERJA

ESELON 4
RENJA 2018
• CONTOH :
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR TARG URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET
SASARAN ET PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatny Persentase jalan 78,66 Program Persentase 2,66 9,66 km
a Kabupaten yang % Pembangunan, peningkatan
Pembangunan Panjang jalan
infrastruktur dalam kondisi Rehabilitasi dan kualitas jalan
Jalan, dll yang dibangun
jalan dalam mantap Pemeliharaan Jalan
kondisi baik
Meningkatnya Luas Irigasi Kabupaten 81,98 Program Persentase 81,98 Pembangunan Luas prasarana 2214 Ha
kualitas jaringan dalam kondisi baik % Pengelolaan Jaringan Irigasi Prasarana pengambilan
irigasi Sumber Daya Air dalam kondisi Pengambilan dan saluran
baik dan Saluran pembawa yang
Pembawa, dll dibangun
Meningkatnya Persentase gedung dan 100% Program 100% Pembangunan/R 10 unit
pemenuhan prasarana pemerintah Persentase Jumlah gedung
Pembangunan dan ehabilitasi dan
kebutuhan dalam kondisi baik pemenuhan pemerintahan
Rehabilitasi Penataan
gedung gedung dan yang
Gedung dan Gedung dan
perkantoran prasarana dibangun/direha
Prasarana Prasarana
pemerintahan bilitasi
Pemerintahan Pemerintahan
Meningkatnya - Persentase ketaatan 100 Program 100% 69
kesesuaian terhadap RTRW dan Perencanaan dan banguna
pemanfaatan RDTRK Prosentase
Pengendalian Fasilitasi n
ruang - Rasio bangunan ber IMB 100 Ketaatan Jumlah
Pemanfaatan Ruang Penataan Tata
Rencana Tata fASILITASI
- Rasio Ruang Terbuka Ruang, dll
5 Ruang
Hijau per Satuan Luas
Wilayah
RENCANA KERJA ANGGARAN 2018
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1

Urusan :
Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : DAU

Jumlah Thn 2018 : 1.000.000.000,00


Indikator
Program
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase peningkatan kualitas jalan .......

Masukan Jumlah Dana Rp. 1.000.000.000

Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9,6 km

Hasil Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik 78,81%


Kelompok Sasaran Kegiatan
Desa/Kel di Kabupaten Blitar
INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD
Sasaran : Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
ESELON
2 Persentase ruas jalan dengan
Persentase jalan Kabupaten yang Persentase jembatan yang
dalam kondisi baik sarana dan prasarana pelengkap
dalam kondisi baik
jalan
Target = 78,6% Target = 81,98%
Target = 17%

Program Pembangunan, Rehabilitasi Program Pembangunan, Program Peningkatan Sarana dan


dan Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kebinamargaan
ESELON 3
Jembatan (Persentase pemenuhan layanan sarana
(Persentase peningkatan kualitas jalan,
target = 2,66%) (Persentase jembatan dalam dan prasarana kebinamargaan, target =
kondisi baik, target = 81,98%) 66,75%)

1. Keg. Pembangunan Jalan, dll 1. Pengadaan Alat Berat (jumlah alat berat
(Panjang jalan yang dibangun) 1. Keg. Pembangunan Jembatan yang didakan)
(Jumlah jembatan yang dibangun) 2. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat
2. Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharan (jumlah alat berat yang dipelihara)
2. Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharan
ESELON 4 Jalan, dll ((Panjang jalan yang 3. Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan
Jembatan((Jumlah jembatan yang
diirehab/dipelihara) Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/
diirehab/dipelihara)
3. Keg. Peningkatan Jalan, dll 3. Keg. Tanggap Darurat
jumlah titik jaringan PJU yang dibangun)
((Panjang jalan yang diitingkatkan) 4. Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan
Infrastrutur (Jumlah infrastruktur Jaringan Listrik Desa/Dusun (Panjang/
tanggap darurat yang ditangani)) jumlah titik jaringan PJU yang dipelihara)
5. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong (panjang sal. Drainase yang
dibangun)

Jumlah Panjang Jalan yang


Jumlah Jembatan yang dibangun, Panjang jalan yang dilengkapi sal.
dibangun, direhab/ dipelihara serta
PELAKSANA direhab/ dipelihara ruas jalan Drainase dan PJU
ditingkatkan per paket/ ruas jalan

Rp. 147.990.985.138,00 Rp. 7.433.419.789,00 Rp. 50.398.725.000.,00


ANGGARAN
INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD
Sasaran : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
ESELON 2 INDIKATOR : Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Target : 28.553 Ha

Program Pengelolaan Sumber Daya Air


ESELON 3 (Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik, target = 89%)

1. Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK); Indikator : Luas jaringan irigasi yang
direhabilitasi/ditingkatkan
2. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa; Indikator : Luas prasarana pengambilan
dan saluran pembawa yang dibangun
ESELON 4 3. Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai; Indikator : Jumlah bangunan pengaman sungai
dan pantai yang dibangun
4. Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Indikator : Panjang jaringan irigasi yang dipelihara
5. Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi; Indikator : Jumlah Fasilitasi
6. Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop); Indikator : Luas saluran irigasi di area perkebunan
tembakau yang dibangun/direhabilitasi

PELAKSANA Luas Jaringan Irigasi yang dibangun, direhab/dipelihara dan ditingkatkan


untuk tiap Daerah Irigasi

ANGGARAN Rp. 52.378.144.000,00


INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD
Sasaran : Meningkatnya kualitas Sasaran : Meningkatnya kesesuaian
ESELON
gedung dan prasarana pemerintahan pemanfaatan ruang
2 • Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK,
Persentase gedung dan prasarana
Target = 100%
pemerintah dalam kondisi baik • Rasio bangunan ber IMB, Target = 100%
Target = 100% • Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah, Target = 5%

ESELON 3 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Program Perencanaan dan Pengendalian
dan Prasarana Pemerintahan Pemanfaatan Ruang
(Persentase pemenuhan gedung dan prasarana (Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang, target =
pemerintahan, target = 100%) 100%)

ESELON 4
1. Keg. Pembangunan/Rehabilitasi dan Penataan 1. Fasilitasi Penataan Tata Ruang(jumlah fasilitasi)
Gedung dan Prasarana Pemerintahan
(Jumlah gedung pemerintahan yang
2. Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa
dibangun/direhabilitasi) Konstruksi (jumlah fasilitasi)

PELAKSANA
Jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan Fasilitasi

Rp. 5.871.250,00 Rp. 945.000.000.,00


ANGGARAN
PENGUKURAN KINERJA
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyerapan
Anggaran
Meningkatnya infrastruktur jalan Persentase jalan Kabupaten 76% 78,14% 102,82% 96,45%
dan jembatan dalam kondisi baik yang dalam kondisi baik
Persentase Jembatan 80,71% 84,27% 104,41% 90,93%
Kabupaten yang dalam
kondisi baik
Persentase ruas jalan dengan 13% 12,89% 99,15% 97,07%
sarana dan prasarana
pelengkap jalan
Meningkatnya kualitas jaringan Luas Irigasi Kabupaten dalam 28,232 26,852 Ha 95,11% 98,14%
irigasi kondisi baik Ha
Persentase gedung dan 100% 100% 100% 97,02%
Meningkatnya kualitas gedung dan
prasarana pemerintahan
prasarana pemerintahan
dalam kondisi baik
Meningkatnya kesesuaian Persentase ketaatan terhadap 100% 100% 100% 85,77%
pemanfaatan ruang RTRW dan RDTRK
Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100% -
Rasio RTH/satuan luas N/a 1,1 % - -
wilayah
CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017
Target Akhir
Tingkat
Sasaran Strategis Indikator Kinerja RPJMD/RENSTR Realisasi
Kemajuan
A
Meningkatnya Infrastruktur jalan dan Persentase jalan Kabupaten yang dalam 85,72% 78,14% 91,16%
jembatan dalam kondisi baik kondisi baik
Persentase Jembatan Kabupaten yang 88,4% 84,27% 95,76%
dalam kondisi baik
Persentase ruas jalan dengan sarana dan 30% 9,93% 33,1%
prasarana pelengkap jalan
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 29.836 Ha 26.852,63 90%
Ha
Meningkatnya kualitas gedung dan Persentase gedung dan prasarana 100% 100% 100%
prasarana pemerintahan pemerintahan dalam kondisi baik
Meningkatnya kesesuaian Persentase ketaatan terhadap RTRW dan 100% 100% 100%
pemanfaatan ruang RDTRK
Rasio bangunan ber IMB 100% 100% 100%

Rasio RTH persatuan luas wilayah 20% 1,1% 5,5%


PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
COST PER OUTCOME KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

Kinerja Anggaran
Sasaran Indikator Capaia
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi
n
Meningkatnya Persentase jalan 76% 78,14% 102,82% 96,45%
Infrastruktur jalan Kabupaten yang 296.378.163.14
307.301.966.185
dan jembatan dalam dalam kondisi baik
kondisi baik Persentase Jembatan 80,71% 84,27% 104,41% 90,93%
Kabupaten yang
dalam kondisi baik 8.062.061.000 7.330.793.000
kondisi baik

Persentase ruas jalan 13% 9,93% 76,3% 97,07%


dengan sarana dan
75.989.462.323
prasarana pelengkap 78.285.420.300
jalan

Upaya dan kendala :


Anggaran sudah mencukupi namun pengelolaan asset yang masih IKU 1
menjadi issue penting di Dinas PUPR memiliki kontribusi besar terhadap
persentase kondisi yang menjadi lebih baik (bukan hanya jalan Tingkat Efisiensi : 6,37%
Kabupaten yang ditangani namun masih ada pembangunan jalan pada
jalan yang tidakmemiliki SK)

IKU 2
Upaya : Pemeliharaan Jembatan melalui dana tanggap darurat
Tingkat Efisiensi : 13,48%

Upaya dan kendala : IKU 3


Dari segi anggaran memang belum mencukupi kebutuhan sarana dan Tingkat Efisiensi : belum
prasarana pelengkap jalan yang dibutuhkan
efisien
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
COST PER OUTCOME KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

Kinerja Anggaran
Sasaran Indikator Capaia
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi
n
Meningkatnya Luas Irigasi 28,232 26,852,6 95,11 % 62.443.321.300 61.279.478.63 98,14%
kualitas jaringan Kabupaten dalam Ha 3 Ha
irigasi kondisi baik
Meningkatnya Persentase gedung 100% 100% 100% 27.125.808.500 26.316.783.800 97,02%
kualitas gedung dan dan prasarana
prasarana pemerintahan dalam
pemerintahan kondisi baik

IKU 4
Upaya dan kendala :
Tingkat Efisiensi : -

Upaya dan kendala :


• Penataan gedung di lingkungan pemkab (Kanigoro) menjadi
IKU 5
prioritas
• Adanya dana PIK untuk peningkatan gedung di kelurahan Tingkat Efisiensi : 2,98%
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
COST PER OUTCOME KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

Kinerja Anggaran
Sasaran Indikator Capaia
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi
n
Meningkatnya Persentase ketaatan 100% 100% 100% 700.000.000 600.383.500 85,77%
kesesuaian terhadap RTRW dan
pemanfaatan ruang RDTRK
Rasio bangunan ber 100% 100% 100% 150.000.000 - -
IMB
Rasio RTH persatuan N/a 1,1 % - - - -
luas wilayah

Upaya :
IKU 6
Fasilitasi dan konsultasi perencanaan tata ruang sesuai RTRW
dan RDTRK Tingkat Efisiensi : 14,23%

Upaya dan kendala : IKU 7


Adanya kendala pada proses penyusunan Perda yang terkendala Tingkat Efisiensi : belum
proses legitimasi dari pihak-pihak terkait
efisisen

Upaya dan kendala : IKU 8


Ruang Terbuka Hijau masih minim di wilayah Kabupaten dan akan
diupayakan secara maksimal Tingkat Efisiensi : -
P
E
K
N
I
G 2
N
U 0
E
K 1
R
U 8
J
R
A
A
N
RENCANA AKSI
RENCANA AKSI 2019
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

RENAKSI
2019 2. Pemeliharaan
1. Penataan Kota Infrastruktur
Kanigoro Penopang
Perekonomian

4. Pengendalian
3. Pengelolaan Sumber pemanfaatan ruang
Daya Air dan lingkungan
RENCANA AKSI
OPTIMALISASI SAKIP

2. Penyusunan
1. Inovasi pendukung
Reward and
tugas dan fungsi dinas
Punishment

SAKIP

3. Melakukan 4. Rencana Aksi 5. Transparansi hasil


evaluasi dan dimanfaatkan untuk evaluasi yang
menyusun pengendalian dan dilaksanakan beserta
pengukuran kinerja pemantauan kinerja rekomendasi
dengan lebih detail secara berkala perbaikan
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI
~ Terimakasih~

Anda mungkin juga menyukai