Anda di halaman 1dari 85

KEPALA DESA NARIMBANG MULIA KECAMATAN RANGKASBITUNG

KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA NARIMBANG MULIA


NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NARIMBANG MULIA

Menimbang :
a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-
P) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094 );
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159 );
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970 );
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611 );
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa Tahun Anggaran
2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015
Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2019 ( Berita
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 53 );
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 62 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2018 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 65 Tahun 2018
tentang Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 66 Tahun
2018
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 29 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2019 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 67
Tahun 2018 Tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Desa Narimbang Mulia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Narimbang Mulia Tahun 2017
Nomor 3);
23. Peraturan Desa Narimbang Mulia Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Desa Narimbang Mulia Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN


PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NARIMBANG MULIA TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa Rp. 0,-
b. Transfer Rp. 1.214.284.486,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan Rp. 1.214.284.486,-
2. Belanja Desa
Jumlah Belanja Rp. 1.084.016.907,-

Surplus / Defisit Rp. 130.267.579,-

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5.732.421,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 136.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. (130.267.579)

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa
ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa..

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan


pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Desa Narimbang Mulia.

Ditetapkan di Desa Narimbang Mulia


pada tanggal 7 Oktober 2019

KEPALA DESA NARIMBANG MULIA

MULYANTO

Diundangkan di Narimbang Mulia


pada Tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA NARIMBANG MULIA

OONG IZA FUJIAMI

LEMBARAN DESA NARIMBANG MULIA TAHUN 2019 NOMOR 4


Nomor : 4
Tahun : 2019

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH /


KODE REK URAIAN KETERANGAN
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.189.306.900,00 1.206.284.486,00 16.977.586,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 1.800.000,00 2.685.226,00 885.226,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.197.106.900,00 1.214.969.712,00 17.862.812,00


5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 225.777.000,00 225.777.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 432.610.900,00 456.706.133,00 24.095.233,00

5.3. Belanja Modal 428.719.000,00 402.219.000,00 (26.500.000,00)

JUMLAH BELANJA 1.087.106.900,00 1.084.702.133,00 (2.404.767,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 110.000.000,00 130.267.579,00 20.267.579,00

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00


6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO (110.000.000,00) (130.267.579,00) 31.732.421,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:51:49


Halaman 1
ANGGARAN (RP) BERTAMBAH /
KODE REK URAIAN KETERANGAN
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021

KEPALA DESA

MULYANTO

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:51:49


Halaman 2
Nomor : 4
Tahun : 2019

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/


KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.189.306.900,00 1.206.284.486,00 16.977.586,00

4.2.1. Dana Desa 742.448.000,00 742.448.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38.184.900,00 55.162.486,00 16.977.586,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 358.674.000,00 358.674.000,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 1.800.000,00 2.685.226,00 885.226,00

4.3.6. Bunga Bank 1.800.000,00 2.685.226,00 885.226,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.197.106.900,00 1.214.969.712,00 17.862.812,00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 452.839.000,00 453.996.952,00 1.157.952,00


1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 323.713.500,00 324.321.031,00 607.531,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00


1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00


1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:11 Halaman 1


ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 14.166.500,00 14.774.031,00 607.531,00

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.166.500,00 14.774.031,00 607.531,00


1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00


1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00


1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 13.610.000,00 16.387.695,00 2.777.695,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 8.714.000,00 11.491.695,00 2.777.695,00

1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.714.000,00 2.991.695,00 277.695,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 6.000.000,00 8.500.000,00 2.500.000,00


1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 58.350.500,00 56.123.226,00 (2.227.274,00)
Kearsipan

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 12.650.500,00 14.650.500,00 2.000.000,00

1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.650.500,00 14.650.500,00 2.000.000,00


1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 45.700.000,00 41.472.726,00 (4.227.274,00)

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 41.472.726,00 (4.227.274,00)

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 57.165.000,00 57.165.000,00 0,00
Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 21.645.000,00 21.645.000,00 0,00

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.645.000,00 21.645.000,00 0,00


1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00


1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:12 Halaman 2


ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00


1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00


1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00

1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00


1.4.11 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 480.503.000,00 492.462.695,00 11.959.695,00


2.1 Sub Bidang Pendidikan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.1.08 5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 78.658.000,00 80.658.000,00 2.000.000,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 78.658.000,00 80.658.000,00 2.000.000,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 75.658.000,00 77.658.000,00 2.000.000,00

2.2.02 5.3. Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 385.719.000,00 395.678.695,00 9.959.695,00

2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 0,00 9.959.695,00 9.959.695,00

2.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.959.695,00 9.959.695,00


2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

2.3.10 5.3. Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00

2.3.11 5.3. Belanja Modal 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00


2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 140.139.000,00 140.139.000,00 0,00

2.3.14 5.3. Belanja Modal 140.139.000,00 140.139.000,00 0,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.126.000,00 6.126.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:12 Halaman 3


ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00


2.6.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

2.6.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 48.764.900,00 63.242.486,00 14.477.586,00


3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 31.494.900,00 45.972.486,00 14.477.586,00

3.2.03 12.700.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 12.700.000,00 0,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00


3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00

3.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 13.270.000,00 13.270.000,00 0,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00


3.4.03 Pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 105.000.000,00 75.000.000,00 (30.000.000,00)


4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00

4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00

4.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00)

4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:12 Halaman 4


ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00)

4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00)

4.5.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.674.000,00 0,00 (1.674.000,00)

4.5.02 5.3. Belanja Modal 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00)

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00

4.7.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00

4.7.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00

JUMLAH BELANJA 1.087.106.900,00 1.084.702.133,00 (2.404.767,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 110.000.000,00 130.267.579,00 20.267.579,00

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO (110.000.000,00) (130.267.579,00) 31.732.421,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


KEPALA DESA

MULYANTO

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:12 Halaman 5


Lampiran Peraturan

Nomor : 5

Tahun : 2019
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA

TAHUN ANGGARAN 2019

SEMULA MENJADI BERTAMBAH/


KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.189.306.900,00 1.206.284.486,00 16.977.586,00


4.2.1. Dana Desa 742.448.000,00 742.448.000,00 0,00

1.2.1.01. Dana Desa 742.448.000,00 742.448.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 38.184.900,00 55.162.486,00 16.977.586,00

1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.184.900,00 55.162.486,00 16.977.586,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 358.674.000,00 358.674.000,00 0,00

1.2.3.01. Alokasi Dana Desa 358.674.000,00 358.674.000,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 1.800.000,00 2.685.226,00 885.226,00


4.3.6. Bunga Bank 1.800.000,00 2.685.226,00 885.226,00

1.3.6.01. Bunga Bank 1.800.000,00 2.685.226,00 885.226,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.197.106.900,00 1.214.969.712,00 17.862.812,00

2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 452.839.000,00 453.996.952,00 1.157.952,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 323.713.500,00 324.321.031,00 607.531,00
Pemerintahan Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12 Bulan 58.800.000,00 12 Bulan 58.800.000,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:40 Halaman 1


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00

1.1.01 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

1.1.01 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 12 Bulan 134.700.000,00 12 Bulan 134.700.000,00 0,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00

1.1.02 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00

1.1.02 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 4.977.000,00 12 Bulan 4.977.000,00 0,00 ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00

1.1.03 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00

1.1.03 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00

1.1.03 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 162.000,00 162.000,00 0,00

1.1.03 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 810.000,00 810.000,00 0,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 1 Paket 14.166.500,00 12 Paket 14.774.031,00 607.531,00 ADD, DLL, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.166.500,00 14.774.031,00 607.531,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.166.500,00 4.166.500,00 0,00

1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00

1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 486.500,00 486.500,00 0,00

1.1.04 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

1.1.04 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

1.1.04 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

1.1.04 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 400.000,00 400.000,00 0,00

1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 600.000,00 600.000,00 0,00

1.1.04 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 607.531,00 607.531,00

1.1.04 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,00 607.531,00 607.531,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 12 Bulan 27.300.000,00 12 Bulan 27.300.000,00 0,00 ADD

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:40 Halaman 2


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00


1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

1.1.05 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik1 dll)
Paket 4.150.000,00 1 Paket 4.150.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.250.000,00 4.150.000,00 900.000,00

1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00

1.1.06 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00

1.1.06 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

1.1.06 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00)

1.1.06 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 900.000,00 0,00 (900.000,00)

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 12 Bulan 79.620.000,00 12 Bulan 79.620.000,00 0,00 ADD
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00
1.1.07 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

1.1.07 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 13.610.000,00 16.387.695,00 2.777.695,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1 Unit 8.714.000,00 1 Unit 11.491.695,00 2.777.695,00 ADD, DLL, PAD, PBH
1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.714.000,00 2.991.695,00 277.695,00
1.2.01 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.714.000,00 2.991.695,00 277.695,00

1.2.01 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.664.000,00 1.741.695,00 77.695,00

1.2.01 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.050.000,00 1.250.000,00 200.000,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 6.000.000,00 8.500.000,00 2.500.000,00


1.2.01 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 6.000.000,00 8.500.000,00 2.500.000,00

1.2.01 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6.000.000,00 8.500.000,00 2.500.000,00

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1 Unit 4.896.000,00 0 Unit 4.896.000,00 0,00 ADD
1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00
1.2.02 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

1.2.02 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

1.3 58.350.500,00 56.123.226,00 (2.227.274,00)

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:40 Halaman 3


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik


dan Kearsipan

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1 Paket 12.650.500,00 1 Paket 14.650.500,00 2.000.000,00 ADD
1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.650.500,00 14.650.500,00 2.000.000,00
1.3.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.450.500,00 7.450.500,00 2.000.000,00

1.3.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.450.500,00 6.674.500,00 1.224.000,00

1.3.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 776.000,00 776.000,00

1.3.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

1.3.01 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1 Paket 45.700.000,00 1 Paket 41.472.726,00 (4.227.274,00) DDS
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 41.472.726,00 (4.227.274,00)
1.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 21.700.000,00 17.472.726,00 (4.227.274,00)

1.3.02 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 21.700.000,00 17.472.726,00 (4.227.274,00)

1.3.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.3.02 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 57.165.000,00 57.165.000,00 0,00
Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)4 Kali 21.645.000,00 4 Kali 21.645.000,00 0,00 DDS
1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.645.000,00 21.645.000,00 0,00
1.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.770.000,00 19.770.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 170.000,00 170.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16.765.000,00 16.765.000,00 0,00

1.4.01 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00

1.4.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00

1.4.01 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)8 Kali 30.600.000,00 8 Kali 30.600.000,00 0,00 DDS
1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00
1.4.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00

1.4.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:40 Halaman 4


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4.02 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

1.4.02 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

1.4.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.4.02 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1 Paket 1.114.000,00 1 Paket 1.114.000,00 0,00 PBH
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00
1.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00

1.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 89.000,00 89.000,00 0,00

1.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 290.000,00 290.000,00 0,00

1.4.03 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 735.000,00 735.000,00 0,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1 Paket 1.452.000,00 1 Paket 1.452.000,00 0,00 PBH
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00
1.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00

1.4.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 158.000,00 158.000,00 0,00

1.4.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 314.000,00 314.000,00 0,00

1.4.04 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 980.000,00 980.000,00 0,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1 Paket 1.354.000,00 1 Paket 1.354.000,00 0,00 PBH
1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00
1.4.07 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00

1.4.07 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 68.000,00 68.000,00 0,00

1.4.07 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 306.000,00 306.000,00 0,00

1.4.07 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 980.000,00 980.000,00 0,00

1.4.11 Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 1 Kali 1.000.000,00 1 Kali 1.000.000,00 0,00 PBH
1.4.11 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.11 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.11 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 146.000,00 146.000,00 0,00

1.4.11 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 679.000,00 679.000,00 0,00

1.4.11 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 175.000,00 175.000,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 480.503.000,00 492.462.695,00 11.959.695,00

2.1 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:41 Halaman 5


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sub Bidang Pendidikan

2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 1 Paket 10.000.000,00 12 Paket 10.000.000,00 0,00 PBP
2.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2.1.08 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.1.08 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.1.08 5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00


2.1.08 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.1.08 5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 78.658.000,00 80.658.000,00 2.000.000,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 12 Bulan 78.658.000,00 12 Bulan 80.658.000,00 2.000.000,00 DDS
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 75.658.000,00 77.658.000,00 2.000.000,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.658.000,00 23.658.000,00 3.000.000,00

2.2.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 588.000,00 588.000,00 0,00

2.2.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 720.000,00 720.000,00 0,00

2.2.02 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 18.600.000,00 21.600.000,00 3.000.000,00

2.2.02 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 750.000,00 750.000,00 0,00

2.2.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 55.000.000,00 54.000.000,00 (1.000.000,00)

2.2.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)

2.2.02 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

2.2.02 5.3. Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


2.2.02 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.2.02 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 385.719.000,00 395.678.695,00 9.959.695,00

2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 0 Meter 0,00 75 Meter 9.959.695,00 9.959.695,00 DDS, DLL
2.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.959.695,00 9.959.695,00
2.3.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

2.3.02 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

2.3.02 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 2.459.695,00 2.459.695,00

2.3.02 5.2.6.05. Belanja Pemeliharaan Jalan 0,00 2.459.695,00 2.459.695,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:41 Halaman 6


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 200 Meter 40.000.000,00 90 Meter 40.000.000,00 0,00 PBP
2.3.10 5.3. Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

2.3.10 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman


850 Meter
**) 205.580.000,00 850 Meter 205.580.000,00 0,00 DDS
2.3.11 5.3. Belanja Modal 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00
2.3.11 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 6.166.000,00 6.166.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 69.320.000,00 69.320.000,00 0,00

2.3.11 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 130.094.000,00 130.094.000,00 0,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan416


dll) Meter 140.139.000,00 316 Meter 140.139.000,00 0,00 DDS
2.3.14 5.3. Belanja Modal 140.139.000,00 140.139.000,00 0,00
2.3.14 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 140.139.000,00 140.139.000,00 0,00

2.3.14 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 4.206.750,00 4.206.750,00 0,00

2.3.14 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 45.220.000,00 45.220.000,00 0,00

2.3.14 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 90.712.250,00 90.712.250,00 0,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.126.000,00 6.126.000,00 0,00

2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1 Paket 1.440.000,00 4 Paket 1.440.000,00 0,00 DDS
2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00
2.6.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

2.6.02 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

2.6.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
1 Paket 4.686.000,00 12 Paket 4.686.000,00 0,00 DDS
2.6.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00
2.6.03 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

2.6.03 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 48.764.900,00 63.242.486,00 14.477.586,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Masyarakat

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:41 Halaman 7


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.


1 Paket 4.000.000,00 2 Paket 4.000.000,00 0,00 DDS
3.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.1.07 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.1.07 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 31.494.900,00 45.972.486,00 14.477.586,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
1 Paket
Keagamaan dll) 12.700.000,00 1 Paket 12.700.000,00 0,00 ADD, PBH
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00

3.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450.000,00 600.000,00 150.000,00

3.2.03 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.400.000,00 10.250.000,00 (150.000,00)

3.2.03 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 150.000,00 150.000,00 0,00

3.2.03 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 800.000,00 800.000,00 0,00

3.2.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00

3.2.03 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00

3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
1 Paket 18.794.900,00 1 Paket 33.272.486,00 14.477.586,00 PBH
3.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00
3.2.04 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00

3.2.04 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 18.794.900,00 23.800.000,00 5.005.100,00

3.2.04 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 9.472.486,00 9.472.486,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 13.270.000,00 13.270.000,00 0,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1 Paket 3.270.000,00 1 Paket 3.270.000,00 0,00 PBH


3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00
3.4.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00

3.4.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 75.000,00 75.000,00 0,00

3.4.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 60.000,00 60.000,00

3.4.02 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 945.000,00 2.835.000,00 1.890.000,00

3.4.02 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00)

3.4.02 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 300.000,00 300.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 0,00 ADD, PBH

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:42 Halaman 8


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


3.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00

3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 480.000,00 480.000,00 0,00

3.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

3.4.03 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00

3.4.03 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00

3.4.03 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

3.4.03 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 105.000.000,00 75.000.000,00 (30.000.000,00)

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00

4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 1 Paket 38.984.060,00 1 Paket 38.984.060,00 0,00 DDS
4.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00
4.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 131.000,00 131.000,00 0,00

4.2.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 26.000,00 26.000,00 0,00

4.2.02 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 105.000,00 105.000,00 0,00

4.2.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

4.2.02 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

4.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 36.453.060,00 36.453.060,00 0,00

4.2.02 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 36.453.060,00 36.453.060,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00)

4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1 Paket 3.000.000,00 1 Paket 3.000.000,00 0,00 ADD
4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.3.01 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4.3.01 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 1 Paket 2.000.000,00 1 Paket 0,00 (2.000.000,00) ADD
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)
4.3.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

4.3.02 5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00)

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:42 Halaman 9


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 1 Paket 30.674.000,00 1 Paket 0,00 (30.674.000,00) DDS
4.5.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.674.000,00 0,00 (1.674.000,00)
4.5.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 174.000,00 0,00 (174.000,00)

4.5.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 174.000,00 0,00 (174.000,00)

4.5.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)

4.5.02 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)

4.5.02 5.3. Belanja Modal 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00)


4.5.02 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00)

4.5.02 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00)

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00

4.7.03 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 1 Paket 30.341.940,00 1 Paket 33.015.940,00 2.674.000,00 DDS
4.7.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00
4.7.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 90.000,00 1.455.000,00 1.365.000,00

4.7.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 90.000,00 105.000,00 15.000,00

4.7.03 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

4.7.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.100.000,00 2.300.000,00 200.000,00

4.7.03 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.300.000,00 200.000,00

4.7.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 28.151.940,00 29.260.940,00 1.109.000,00

4.7.03 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 28.151.940,00 29.260.940,00 1.109.000,00

JUMLAH BELANJA 1.087.106.900,00 1.084.702.133,00 (2.404.767,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 110.000.000,00 130.267.579,00 20.267.579,00

3. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

3.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00


6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

3.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:42 Halaman 10


SEMULA MENJADI BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
KELUARAN ANGGARAN (RP) KELUARAN ( BERKURANG )
ANGGARAN (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEMBIAYAAN NETTO (110.000.000,00) (130.267.579,00) 31.732.421,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021

KEPALA DESA

MULYANTO

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:52:42 Halaman 11


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00

01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00

01. Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD 12 OB 3.500.000,00 42.000.000,00 12 OB 3.500.000,00 42.000.000,00 0,00

02. Tunjangan Kepala Desa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00

01. Tunjangan Jabatan Kepala Desa ADD 12 OB 400.000,00 4.800.000,00 12 OB 400.000,00 4.800.000,00 0,00

02. DPLK Kepala Desa ADD 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 1


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terbayarnya Siltap dan Tunjangn Perangkat Desa

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00

01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00


5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00

01. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ADD 12 OB 2.625.000,00 31.500.000,00 12 OB 2.625.000,00 31.500.000,00 0,00

02. Penghasilan Tetap Kaur Umum ADD 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 0,00

03. Penghasilan Tetap Kaur Keuangan ADD 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 0,00

04. Penghasilan Tetap kasi Pemerintahan dan Trantib ADD 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 0,00

05. Penghasilan Tetap Kasi Ekbang dan Kesra ADD 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 12 OB 1.750.000,00 21.000.000,00 0,00

02. Tunjangan Perangkat Desa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00


5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00

01. Tunjangan Wiyata Bhakti ( 4 orang x 12 bulan) ADD 48 OB 150.000,00 7.200.000,00 48 OB 150.000,00 7.200.000,00 0,00

02. Tunjangan Hari Tua (5 orang x 12 bulan ) ADD 60 OB 200.000,00 12.000.000,00 60 OB 200.000,00 12.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 2


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terbayarnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00

01. Jaminan Sosial Kepala Desa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00


5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00

5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00

01. BPJS Kesehatan Kepala Desa ADD 12 OB 105.000,00 1.260.000,00 12 OB 105.000,00 1.260.000,00 0,00

02. Jaminan Sosial Perangkat Desa 3.717.000,00 3.717.000,00 0,00


5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.717.000,00 3.717.000,00 0,00

5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00

01. BPJS Kesehatan Sekretaris Desa ADD 12 Bulan 78.750,00 945.000,00 12 Bulan 78.750,00 945.000,00 0,00

02. BPJS Kesehatan Kaur Umum ADD 12 OB 75.000,00 900.000,00 12 OB 75.000,00 900.000,00 0,00

03. BPJS Kesehatan Kasi Ekbang dan Kesra ADD 12 OB 75.000,00 900.000,00 12 OB 75.000,00 900.000,00 0,00

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 162.000,00 162.000,00 0,00

01. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa ADD 10 OB 16.200,00 162.000,00 10 OB 16.200,00 162.000,00 0,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 810.000,00 810.000,00 0,00

01. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa ( 5 Orang) ADD 50 OB 16.200,00 810.000,00 50 OB 16.200,00 810.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 4.977.000,00 4.977.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 3


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang optimal

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 14.166.500,00 14.774.031,00 607.531,00

01. Operasional Pemerintahan Desa 11.766.500,00 11.766.500,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.766.500,00 1.766.500,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00

20. Materai 6000 ADD 120 Buah 7.000,00 840.000,00 120 Buah 7.000,00 840.000,00 0,00

21. Materai 3000 ADD 110 Buah 4.000,00 440.000,00 110 Buah 4.000,00 440.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 486.500,00 486.500,00 0,00

01. Poto Kopi ADD 1.946 Lembar 250,00 486.500,00 1.946 Lembar 250,00 486.500,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

01. Insentif Petugas Jaga Desa ADD 12 OB 750.000,00 9.000.000,00 12 OB 750.000,00 9.000.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 400.000,00 400.000,00 0,00

01. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota ADD 1 Ls 400.000,00 400.000,00 1 Ls 400.000,00 400.000,00 0,00

5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 600.000,00 600.000,00 0,00

01. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi ADD 1 Ls 600.000,00 600.000,00 1 Ls 600.000,00 600.000,00 0,00

02. Operasional Pemerintahan Desa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

03. Jamuan Makan Rastra (10 orang x 6 bln x 1 Porsi PBH 60 Porsi 25.000,00 1.500.000,00 60 Porsi 25.000,00 1.500.000,00 0,00

04. Jamuan Snack Rastra (10 orang x 6 bln x 1Porsi) PBH 60 Porsi 15.000,00 900.000,00 60 Porsi 15.000,00 900.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 4


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03. Operasional Pemerintahan Desa 0,00 607.531,00 607.531,00


5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 607.531,00 607.531,00

5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,00 607.531,00 607.531,00

01. - Jasa Bunga Bank dan Pajak Bunga DLL 1 Tahun 0,00 0,00 1 Tahun 607.531,00 607.531,00 607.531,00

JUMLAH (Rp) 14.166.500,00 14.774.031,00 607.531,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 5


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terbayarnya insentif BPD

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

01. Penyediaan Tunjangan BPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00


5.1.4. Tunjangan BPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

01. - Insentif Ketua BPD ADD 12 OB 375.000,00 4.500.000,00 12 OB 375.000,00 4.500.000,00 0,00

02. - Insentif Wakil BPD ADD 12 OB 275.000,00 3.300.000,00 12 OB 275.000,00 3.300.000,00 0,00

03. - Insentif Sekretaris BPD ADD 12 OB 275.000,00 3.300.000,00 12 OB 275.000,00 3.300.000,00 0,00

04. - Insentif Anggota BPD (6 orang x 12 bulan) ADD 72 OB 225.000,00 16.200.000,00 72 OB 225.000,00 16.200.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 6


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya kegiatan BPD

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00

01. Penyediaan Operasional BPD 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.250.000,00 4.150.000,00 900.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00

01. - Poto kopi ADD 400 Lembar 250,00 100.000,00 400 Lembar 250,00 100.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00

01. - Jamuan Makan Rapat Rutin BPD (9 orang x 8 kali ) ADD 36 Porsi 25.000,00 900.000,00 72 Porsi 25.000,00 1.800.000,00 900.000,00

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

01. - Seragam BPD ADD 9 Setel 250.000,00 2.250.000,00 9 Setel 250.000,00 2.250.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 0,00 (900.000,00)

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 900.000,00 0,00 (900.000,00)

01. - Pelatihan Pimpinan dan Anggota ADD 3 OK 300.000,00 900.000,00 0 OK 300.000,00 0,00 (900.000,00)

JUMLAH (Rp) 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 7


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terbayarnya Insentif RT RW

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

01. Penyediaan Insentif /Operasional RT RW 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00


5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

01. Insentif RT ADD 372 OB 165.000,00 61.380.000,00 372 OB 165.000,00 61.380.000,00 0,00

02. Insentif RW ADD 96 OB 190.000,00 18.240.000,00 96 OB 190.000,00 18.240.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 79.620.000,00 79.620.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 8


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Aset Desa dapat terawat dengan baik

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 8.714.000,00 11.491.695,00 2.777.695,00

01. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 914.000,00 914.000,00 0,00


5.2.6. Belanja Pemeliharaan 914.000,00 914.000,00 0,00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 914.000,00 914.000,00 0,00

01. Oli Mesin (1 Kendaraan) ADD 6 Botol 60.000,00 360.000,00 6 Botol 60.000,00 360.000,00 0,00

02. Oli Gearbox ADD 6 Botol 50.000,00 300.000,00 6 Botol 50.000,00 300.000,00 0,00

06. Perpanjangan Pajak ADD 1 Tahun 254.000,00 254.000,00 1 Tahun 254.000,00 254.000,00 0,00

02. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 750.000,00 827.695,00 77.695,00


5.2.6. Belanja Pemeliharaan 750.000,00 827.695,00 77.695,00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 750.000,00 827.695,00 77.695,00

01. Ban Depan DLL 1 Buah 200.000,00 200.000,00 1 Buah 0,00 0,00 (200.000,00)

02. Ban Belakang DLL 1 Buah 250.000,00 250.000,00 1 Buah 0,00 0,00 (250.000,00)

03. Servis Motor DLL 1 Servis 300.000,00 300.000,00 1 Servis 827.695,00 827.695,00 527.695,00

03. Pemeliharaan Komputer 1.050.000,00 1.250.000,00 200.000,00


5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1.050.000,00 1.250.000,00 200.000,00

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 1.050.000,00 1.250.000,00 200.000,00

01. - Servis Leptop DLL 3 Servis 100.000,00 300.000,00 2 Servis 200.000,00 400.000,00 100.000,00

02. - Servis Printer DLL 5 Servis 150.000,00 750.000,00 1 Servis 850.000,00 850.000,00 100.000,00

04. Pemeliharaan, Pengadaan Meubeleir 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

01. - Kursi Kerja PAD 5 Buah 800.000,00 4.000.000,00 6 Buah 1.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 9


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02. - Lemari File PBH 1 Buah 2.000.000,00 2.000.000,00 0 Buah 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

05. Pemeliharaan, Pengadaan meubeleir 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

01. - Lemari File PBH 0 Buah 0,00 0,00 1 Buah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

JUMLAH (Rp) 8.714.000,00 11.491.695,00 2.777.695,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 10


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Kegiatan : 1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Optimal

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

01. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00


5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

01. Langganan Listrik ADD 12 Bulan 308.000,00 3.696.000,00 12 Bulan 308.000,00 3.696.000,00 0,00

02. LAngganan Majalah/Koran ADD 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 12 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 4.896.000,00 4.896.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:10 Halaman 11


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan : 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan optimal

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 12.650.500,00 14.650.500,00 2.000.000,00

01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 12.650.500,00 14.650.500,00 2.000.000,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.450.500,00 7.450.500,00 2.000.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.450.500,00 6.674.500,00 1.224.000,00

01. Kertas HVS ADD 36 Rim 48.000,00 1.728.000,00 44 Rim 48.000,00 2.112.000,00 384.000,00

02. Pulpen gell K1 ADD 3 Pak 60.000,00 180.000,00 5 Pak 60.000,00 300.000,00 120.000,00

03. Pensil ADD 2 Pak 48.000,00 96.000,00 2 Pak 48.000,00 96.000,00 0,00

04. Map Kertas Biasa ADD 8 Pak 45.000,00 360.000,00 12 Pak 45.000,00 540.000,00 180.000,00

05. Map Plastik ADD 8 Lusin 68.000,00 544.000,00 8 Lusin 68.000,00 544.000,00 0,00

06. Map Sneilhekter ADD 6 Pak 46.000,00 276.000,00 6 Pak 46.000,00 276.000,00 0,00

07. Binder Clips 150 ADD 4 Pak 15.000,00 60.000,00 4 Pak 15.000,00 60.000,00 0,00

08. Binder Clips 200 ADD 4 Pak 19.000,00 76.000,00 4 Pak 19.000,00 76.000,00 0,00

09. Lem Stik ADD 8 Buah 18.000,00 144.000,00 8 Buah 18.000,00 144.000,00 0,00

10. Tinta Printer ADD 12 Botol 135.000,00 1.620.000,00 16 Botol 135.000,00 2.160.000,00 540.000,00

11. Isi Stepler HD 10 ADD 10 Pak 2.500,00 25.000,00 10 Pak 2.500,00 25.000,00 0,00

12. Cutter ADD 4 Buah 22.000,00 88.000,00 4 Buah 22.000,00 88.000,00 0,00

13. Isi Cutter ADD 4 Kotak 7.500,00 30.000,00 4 Kotak 7.500,00 30.000,00 0,00

14. Penggaris Besi 30 CM ADD 3 Buah 20.000,00 60.000,00 3 Buah 20.000,00 60.000,00 0,00

15. Lakban Hitam ADD 3 Buah 19.500,00 58.500,00 3 Buah 19.500,00 58.500,00 0,00

16. Lakban Bening ADD 2 Buah 10.000,00 20.000,00 2 Buah 10.000,00 20.000,00 0,00

17. Amplop Kecil ADD 2 Pak 25.000,00 50.000,00 2 Pak 25.000,00 50.000,00 0,00

18. Amplop Besar ADD 1 Pak 35.000,00 35.000,00 1 Pak 35.000,00 35.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 12


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 776.000,00 776.000,00

01. - Poto kopi ADD 0 Lembar 0,00 0,00 3.104 Lembar 250,00 776.000,00 776.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

01. Insentif Staf Kebersihan Desa ADD 12 OB 600.000,00 7.200.000,00 12 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 12.650.500,00 14.650.500,00 2.000.000,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 13


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Adanya laporan profil desa

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 45.700.000,00 41.472.726,00 (4.227.274,00)

01. Pemutakhiran Profil Desa 45.700.000,00 41.472.726,00 (4.227.274,00)


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 21.700.000,00 17.472.726,00 (4.227.274,00)

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 21.700.000,00 17.472.726,00 (4.227.274,00)

01. - Plat Nomor Rumah DDS 1.750 Paket 12.400,00 21.700.000,00 1 Paket 17.472.726,00 17.472.726,00 (4.227.274,00)

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

01. - Insentif Pengolah Data (2 orang) DDS 24 OB 1.000.000,00 24.000.000,00 24 OB 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 45.700.000,00 41.472.726,00 (4.227.274,00)

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 14


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya kegiatan musdes-musdes

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 21.645.000,00 21.645.000,00 0,00

01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 21.645.000,00 21.645.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.770.000,00 19.770.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00

01. Block Note (75 buah x 3 Keg) DDS 225 buah 4.000,00 900.000,00 225 buah 4.000,00 900.000,00 0,00

02. Ballpoint (75 buah x 3 Keg) DDS 225 buah 3.000,00 675.000,00 225 buah 3.000,00 675.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 170.000,00 170.000,00 0,00

01. Foto Copy DDS 680 Lembar 250,00 170.000,00 680 Lembar 250,00 170.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 16.765.000,00 16.765.000,00 0,00

01. Jamuan Makan MUSRENBANGDes (54 org x 3 keg x 1 ) DDS 54 Porsi 25.000,00 1.350.000,00 54 Porsi 25.000,00 1.350.000,00 0,00

02. Jamuan Snack MUSRENBANGDes (54 org x 3 keg x 1 ) DDS 54 Porsi 10.000,00 540.000,00 54 Porsi 10.000,00 540.000,00 0,00

03. Jamuan Makan MUSDes (75 org x 3 keg x 1 Porsi) DDS 225 Porsi 25.000,00 5.625.000,00 225 Porsi 25.000,00 5.625.000,00 0,00

04. Jamuan Snack MUSDes (75 org x 3 keg x 1 Porsi) DDS 225 Porsi 10.000,00 2.250.000,00 225 Porsi 10.000,00 2.250.000,00 0,00

05. Jamuan Makan (20 org x 5 keg x 1 Paripurna ) DDS 200 Porsi 25.000,00 5.000.000,00 200 Porsi 25.000,00 5.000.000,00 0,00

06. Jamuan Snack (20 org x 5 keg x 2 Paripurna) DDS 200 Porsi 10.000,00 2.000.000,00 200 Porsi 10.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00

01. Spanduk DDS 14 buah 90.000,00 1.260.000,00 14 buah 90.000,00 1.260.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00

01. Ketua DDS 3 OK 150.000,00 450.000,00 3 OK 150.000,00 450.000,00 0,00

02. Sekretaris DDS 3 OK 100.000,00 300.000,00 3 OK 100.000,00 300.000,00 0,00

03. Anggota (5 org x 3 keg) DDS 15 OK 75.000,00 1.125.000,00 15 OK 75.000,00 1.125.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 15


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (Rp) 21.645.000,00 21.645.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 16


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Musdes non reguler

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00

01. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00

01. Foto Copy DDS 1.600 Lembar 250,00 400.000,00 1.600 Lembar 250,00 400.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

01. Jamuan Makan MUSDes (75 org x 8 keg x 1 porsi) DDS 600 Porsi 25.000,00 15.000.000,00 600 Porsi 25.000,00 15.000.000,00 0,00

02. Jamuan Snack MUSDes (75 org x 8 keg x 1 Porsi) DDS 600 Porsi 10.000,00 6.000.000,00 600 Porsi 10.000,00 6.000.000,00 0,00

03. Jamuan Snack MUSDUS (25 org x 8 Wil x 1 Porsi) DDS 200 Porsi 15.000,00 3.000.000,00 200 Porsi 15.000,00 3.000.000,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

01. Spanduk Musdes DDS 8 buah 90.000,00 720.000,00 8 buah 90.000,00 720.000,00 0,00

02. Spanduk Musdus DDS 8 buah 60.000,00 480.000,00 8 buah 60.000,00 480.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

01. Ketua DDS 8 OK 150.000,00 1.200.000,00 8 OK 150.000,00 1.200.000,00 0,00

02. Sekretaris DDS 8 OK 100.000,00 800.000,00 8 OK 100.000,00 800.000,00 0,00

03. Anggota (5 org x 8 keg) DDS 40 OK 75.000,00 3.000.000,00 40 OK 75.000,00 3.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 17


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (Rp) 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 18


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Adanya dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes)

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00

01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 89.000,00 89.000,00 0,00

01. Kertas HVS F4 PBH 1 Rim 48.000,00 48.000,00 1 Rim 48.000,00 48.000,00 0,00

02. Pulpen PBH 7 buah 3.000,00 21.000,00 7 buah 3.000,00 21.000,00 0,00

03. Map Stop Map PBH 10 buah 2.000,00 20.000,00 10 buah 2.000,00 20.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 290.000,00 290.000,00 0,00

01. Foto Copy PBH 1.000 Lembar 250,00 250.000,00 1.000 Lembar 250,00 250.000,00 0,00

02. Penjilidan PBH 10 Buku 4.000,00 40.000,00 10 Buku 4.000,00 40.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 735.000,00 735.000,00 0,00

01. Jamuan Makan (7 org x 3 keg) PBH 21 Porsi 25.000,00 525.000,00 21 Porsi 25.000,00 525.000,00 0,00

02. Jamuan Snack (7 org x 3 keg) PBH 21 Porsi 10.000,00 210.000,00 21 Porsi 10.000,00 210.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 1.114.000,00 1.114.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 19


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Adanya dokumen keuangan desa (APBDes)

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00

01. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes-P) 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 158.000,00 158.000,00 0,00

01. Kertas HVS F4 PBH 2 Rim 48.000,00 96.000,00 2 Rim 48.000,00 96.000,00 0,00

02. Pulpen PBH 14 Buah 3.000,00 42.000,00 14 Buah 3.000,00 42.000,00 0,00

03. Map Stop Map PBH 10 buah 2.000,00 20.000,00 10 buah 2.000,00 20.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 314.000,00 314.000,00 0,00

01. Foto Copy PBH 1.000 Lembar 250,00 250.000,00 1.000 Lembar 250,00 250.000,00 0,00

02. Penjilidan PBH 16 Buku 4.000,00 64.000,00 16 Buku 4.000,00 64.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 980.000,00 980.000,00 0,00

01. Jamuan Makan (7 org x 4 keg) PBH 28 Porsi 25.000,00 700.000,00 28 Porsi 25.000,00 700.000,00 0,00

02. Jamuan Snack (7 org x 4 keg) PBH 28 Porsi 10.000,00 280.000,00 28 Porsi 10.000,00 280.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 20


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Adanya dokumen laporan Kepala Desa(LPPDes, LKPJ)

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00

01. Penyusunan Laporan Kepala Desa (LPPDes, LKPJ) 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 68.000,00 68.000,00 0,00

01. Kertas HVS F4 PBH 1 Rim 48.000,00 48.000,00 1 Rim 48.000,00 48.000,00 0,00

02. Map Stop Map PBH 10 buah 2.000,00 20.000,00 10 buah 2.000,00 20.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 306.000,00 306.000,00 0,00

01. Spanduk PBH 3 Meter 30.000,00 90.000,00 3 Meter 30.000,00 90.000,00 0,00

02. Foto Copy PBH 800 Lembar 250,00 200.000,00 800 Lembar 250,00 200.000,00 0,00

03. Penjilidan PBH 4 Buku 4.000,00 16.000,00 4 Buku 4.000,00 16.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 980.000,00 980.000,00 0,00

01. Jamuan Makan (7 org x 4 keg) PBH 28 Porsi 25.000,00 700.000,00 28 Porsi 25.000,00 700.000,00 0,00

02. Jamuan Snack (7 org x 4 keg) PBH 28 Porsi 10.000,00 280.000,00 28 Porsi 10.000,00 280.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 1.354.000,00 1.354.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 21


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


Sub Bidang : 1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran :

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

01. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 146.000,00 146.000,00 0,00

01. Kertas HVS F4 PBH 2 Rim 48.000,00 96.000,00 2 Rim 48.000,00 96.000,00 0,00

02. Map Stop Map PBH 25 buah 2.000,00 50.000,00 25 buah 2.000,00 50.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 679.000,00 679.000,00 0,00

01. Foto Copy PBH 2.236 Lembar 250,00 559.000,00 2.236 Lembar 250,00 559.000,00 0,00

02. Penjilidan PBH 30 buku 4.000,00 120.000,00 30 buku 4.000,00 120.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 175.000,00 175.000,00 0,00

01. Jamuan Makan (5 org x 1 keg) PBH 5 Porsi 25.000,00 125.000,00 5 Porsi 25.000,00 125.000,00 0,00

02. Jamuan Snack (5 org x 1 keg) PBH 5 Porsi 10.000,00 50.000,00 5 Porsi 10.000,00 50.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 22


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya Operasional Perpustakaan

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

01. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


5.2.6. Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

01. Pemeliharaan Peralatan PBP 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

01. Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan PBP 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 1 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 23


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran :

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 78.658.000,00 80.658.000,00 2.000.000,00

03. Penyelenggaraan Posyandu 78.658.000,00 80.658.000,00 2.000.000,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.658.000,00 23.658.000,00 3.000.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 588.000,00 588.000,00 0,00

01. Buku SIP DDS 12 Buku 25.000,00 300.000,00 12 Buku 25.000,00 300.000,00 0,00

02. Balpoint DDS 12 Pak 24.000,00 288.000,00 12 Pak 24.000,00 288.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 720.000,00 720.000,00 0,00

01. Foto Copy DDS 2.880 Lembar 250,00 720.000,00 2.880 Lembar 250,00 720.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 18.600.000,00 21.600.000,00 3.000.000,00

01. - PMT (12 Posyandu) DDS 144 Paket 100.000,00 14.400.000,00 144 Paket 100.000,00 14.400.000,00 0,00

02. - Jamuan Makan Rutin (60 org x 2 keg x 1 Porsi) DDS 120 Porsi 25.000,00 3.000.000,00 120 Porsi 25.000,00 3.000.000,00 0,00

03. - Jamuan Snack Kegiatan (60 org x 2 keg x 1 Porsi) DDS 120 Porsi 10.000,00 1.200.000,00 120 Porsi 10.000,00 1.200.000,00 0,00

04. - Jamuan snack (50 org x 2 keg x 1 porsi) DDS 0 Porsi 0,00 0,00 100 Porsi 10.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

05. - Jamuan makan rapat rutin posyandu (50 org x 1 kl DDS 0 Porsi 0,00 0,00 50 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

06. - Jamuan snack rapat rutin ( 50 org x 1 kali ) DDS 0 Porsi 0,00 0,00 50 Porsi 15.000,00 750.000,00 750.000,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 750.000,00 750.000,00 0,00

01. Bendera Ibu Hamil DDS 150 Buah 5.000,00 750.000,00 150 Buah 5.000,00 750.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 55.000.000,00 54.000.000,00 (1.000.000,00)

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)

01. - Honor Narasumber DDS 4 OK 250.000,00 1.000.000,00 0 OK 0,00 0,00 (1.000.000,00)

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 24


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01. Insentif Kader (60 org x 12 Pos x 12 bulan) DDS 720 OB 75.000,00 54.000.000,00 720 OB 75.000,00 54.000.000,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

01. - Alat Permainan Edukatif (APE) DDS 12 Buah 250.000,00 3.000.000,00 12 Buah 250.000,00 3.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 78.658.000,00 80.658.000,00 2.000.000,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 25


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
Output/Keluaran : Jalan lingkungan

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 0,00 9.959.695,00 9.959.695,00

01. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman 0,00 9.959.695,00 9.959.695,00


5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

01. - Insentif Petugas Pemelihara Jalan (2 org x 5 bln DDS 0 OB 0,00 0,00 10 OB 750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 2.459.695,00 2.459.695,00

5.2.6.05. Belanja Pemeliharaan Jalan 0,00 2.459.695,00 2.459.695,00

01. - Belanja bahan material (Silpa Bunga Bank) DLL 0 Paket 0,00 0,00 1 Paket 2.459.695,00 2.459.695,00 2.459.695,00

JUMLAH (Rp) 0,00 9.959.695,00 9.959.695,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 26


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 2.3.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun
Output/Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan Fisik

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

01. Pembangunan Jalan Pavingblok ( 200 Meter ) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00


5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

01. Honorarium TPK PBP 1 Paket 1.200.000,00 1.200.000,00 1 Paket 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

01. Upah Tenaga Kerja PBP 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 1 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00

01. Bahan Material Bangunan PBP 1 Paket 26.800.000,00 26.800.000,00 1 Paket 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 27


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Akses ekonomi masyarakat meningkat

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00

01. Pembangunan Jalan Pavingblok ( 850 Meter ) 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00


5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 6.166.000,00 6.166.000,00 0,00

01. Honorarium TPK DDS 1 Paket 6.166.000,00 6.166.000,00 1 Paket 6.166.000,00 6.166.000,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 69.320.000,00 69.320.000,00 0,00

01. Upah Tenaga Kerja DDS 1 Paket 69.320.000,00 69.320.000,00 1 Paket 69.320.000,00 69.320.000,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 130.094.000,00 130.094.000,00 0,00

01. Bahan Material Bangunan DDS 1 Paket 130.094.000,00 130.094.000,00 1 Paket 130.094.000,00 130.094.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 205.580.000,00 205.580.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 28


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Akses perekonomian masyarakat meningkat

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 140.139.000,00 140.139.000,00 0,00

01. Pembangunan Drainase ( 235 Meter ) 67.370.000,00 67.370.000,00 0,00


5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 67.370.000,00 67.370.000,00 0,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2.016.750,00 2.016.750,00 0,00

01. Honorarium TPK DDS 1 Paket 2.016.750,00 2.016.750,00 1 Paket 2.016.750,00 2.016.750,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00

02. Upah Tenaga Kerja DDS 1 Paket 23.340.000,00 23.340.000,00 1 Paket 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 42.013.250,00 42.013.250,00 0,00

02. Bahan Material Bangunan DDS 1 Paket 42.013.250,00 42.013.250,00 1 Paket 42.013.250,00 42.013.250,00 0,00

02. Pembangunan TPT ( 81 Meter ) 72.769.000,00 72.769.000,00 0,00


5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 72.769.000,00 72.769.000,00 0,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00

01. Honorarium TPK DDS 1 Paket 2.190.000,00 2.190.000,00 1 Paket 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 21.880.000,00 21.880.000,00 0,00

01. Upah Tenaga Kerja DDS 1 Paket 21.880.000,00 21.880.000,00 1 Paket 21.880.000,00 21.880.000,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 48.699.000,00 48.699.000,00 0,00

01. Bahan Material Bangunan DDS 1 Paket 48.699.000,00 48.699.000,00 1 Paket 48.699.000,00 48.699.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 29


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (Rp) 140.139.000,00 140.139.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 30


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kegiatan : 2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Adanya Sumber Informasi terhadap masyarakat

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

01. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

01. Cetak Spanduk/Baliho DDS 48 Meter 30.000,00 1.440.000,00 48 Meter 30.000,00 1.440.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 31


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


Sub Bidang : 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kegiatan : 2.6.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Jaringan komunikasi terawat dengan baik

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

01. Pemeliharaan dan Pengelolaan Jaringan 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00


5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

01. Jasa Langganan Internet DDS 12 Bulan 390.500,00 4.686.000,00 12 Bulan 390.500,00 4.686.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 4.686.000,00 4.686.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI DEPI KURNIA, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 32


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : 3.1.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terlaksananya pelatihan di bidang hukum untuk masyarakat

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

01. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bid. Hukum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00


5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

01. Pelatihan Paralegal DDS 2 OK 2.000.000,00 4.000.000,00 2 OK 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 33


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya kegiatan PHBN dan PHBI

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00

01. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (PHBN/PHBI) 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450.000,00 600.000,00 150.000,00

01. - Spanduk ADD 15 Meter 30.000,00 450.000,00 20 Meter 30.000,00 600.000,00 150.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.400.000,00 10.250.000,00 (150.000,00)

01. - Jamuan Makan Tk Kab ( 30 org x 1 keg x 3 Porsi) ADD 100 Porsi 30.000,00 3.000.000,00 90 Porsi 35.000,00 3.150.000,00 150.000,00

02. - Jamuan Snack Tk Kab (55 org x 1 keg x 2 Porsi) ADD 100 Porsi 14.000,00 1.400.000,00 110 Porsi 10.000,00 1.100.000,00 (300.000,00)

03. - Jamuan Snack Tk Desa (400 org x 1 keg) PBH 400 Porsi 15.000,00 6.000.000,00 400 Porsi 15.000,00 6.000.000,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 150.000,00 150.000,00 0,00

01. - Tiang Bendera ADD 10 Batang 15.000,00 150.000,00 10 Batang 15.000,00 150.000,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 800.000,00 800.000,00 0,00

01. - Umbul-umbul ADD 10 Buah 30.000,00 300.000,00 10 Buah 30.000,00 300.000,00 0,00

02. - Bendahara ADD 1 Set 500.000,00 500.000,00 1 Set 500.000,00 500.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00

01. Pengarah PBH 1 OK 250.000,00 250.000,00 1 OK 250.000,00 250.000,00 0,00

02. Ketua PBH 1 OK 200.000,00 200.000,00 1 OK 200.000,00 200.000,00 0,00

03. Sekretaris PBH 1 OK 150.000,00 150.000,00 1 OK 150.000,00 150.000,00 0,00

04. Anggota PBH 3 OK 100.000,00 300.000,00 3 OK 100.000,00 300.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 34


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (Rp) 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 35


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Adanya bantuan sarana prasarana untuk keagamaan

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00

01. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 18.794.900,00 23.800.000,00 5.005.100,00

01. Karpet Sajadah PBH 6 Roll 694.150,00 4.164.900,00 6 Roll 750.000,00 4.500.000,00 335.100,00

02. Mukena PBH 35 Buah 200.000,00 7.000.000,00 35 Buah 200.000,00 7.000.000,00 0,00

03. Kipas Angin PBH 7 Buah 315.000,00 2.205.000,00 8 Buah 400.000,00 3.200.000,00 995.000,00

04. Mikropon Werlees PBH 7 Buah 775.000,00 5.425.000,00 7 Buah 1.300.000,00 9.100.000,00 3.675.000,00

5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 9.472.486,00 9.472.486,00

01. - Kayu kaso PBH 0 Batang 0,00 0,00 50 Batang 25.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

02. - GRC PBH 0 Lembar 0,00 0,00 20 Lembar 65.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

03. - Semen PBH 0 Sak 0,00 0,00 30 Sak 68.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00

04. - Pasir pasang PBH 0 M3 0,00 0,00 20 M3 205.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00

05. - Bata merah PBH 0 Buah 0,00 0,00 1.000 Buah 750,00 750.000,00 750.000,00

06. - Paku PBH 0 kg 0,00 0,00 1 kg 32.486,00 32.486,00 32.486,00

JUMLAH (Rp) 18.794.900,00 33.272.486,00 14.477.586,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:11 Halaman 36


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya kegiatan LPM

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00

01. Pembinaan LPM/LPMD 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 75.000,00 75.000,00 0,00

01. - Kertas HVS F4 PBH 1 Rim 48.000,00 48.000,00 1 Rim 48.000,00 48.000,00 0,00

02. - Pulpen PBH 9 Buah 3.000,00 27.000,00 9 Buah 3.000,00 27.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 60.000,00 60.000,00

01. - Poto Kopi PBH 0 Lembar 0,00 0,00 240 Lembar 250,00 60.000,00 60.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 945.000,00 2.835.000,00 1.890.000,00

01. - Jamuan Makan Rutin (9 org x 5 kali x 1 Porsi) PBH 27 Porsi 25.000,00 675.000,00 45 Porsi 25.000,00 1.125.000,00 450.000,00

02. - Jamuan Snack Rutin (9 org x 5 kali x 1 Porsi) PBH 27 Porsi 10.000,00 270.000,00 45 Porsi 10.000,00 450.000,00 180.000,00

03. - Jamuan makan survei fisik 2019 PBH 0 Porsi 0,00 0,00 9 Porsi 25.000,00 225.000,00 225.000,00

04. - Jamuan snack survei fisik 2019 PBH 0 Porsi 0,00 0,00 9 Porsi 10.000,00 90.000,00 90.000,00

05. - Jamuan makan survei rencana fisik 2020 PBH 0 Porsi 0,00 0,00 27 Porsi 25.000,00 675.000,00 675.000,00

06. - Jamuan snack survei rencana fisik 2020 PBH 0 Porsi 0,00 0,00 27 Porsi 10.000,00 270.000,00 270.000,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00)

01. Seragam Batik PBH 9 Potong 250.000,00 2.250.000,00 0 Potong 0,00 0,00 (2.250.000,00)

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 300.000,00 300.000,00

01. - Spanduk PBH 0 Buah 0,00 0,00 5 Buah 60.000,00 300.000,00 300.000,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 37


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (Rp) 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 38


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya kegiatan PKK

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

01. Pembinaan PKK 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 480.000,00 480.000,00 0,00

01. Kertas HVS F4 ADD 1 Rim 50.000,00 50.000,00 1 Rim 50.000,00 50.000,00 0,00

02. Pulpen ADD 2 Pak 35.000,00 70.000,00 2 Pak 35.000,00 70.000,00 0,00

03. Amplop Surat Besar ADD 1 Dus 20.000,00 20.000,00 1 Dus 20.000,00 20.000,00 0,00

04. Spidol Besar ADD 10 Buah 10.000,00 100.000,00 10 Buah 10.000,00 100.000,00 0,00

05. Map Sneil Hekter Plastik ADD 1 Pak 30.000,00 30.000,00 1 Pak 30.000,00 30.000,00 0,00

06. Isolatip Kertas ADD 2 Buah 20.000,00 40.000,00 2 Buah 20.000,00 40.000,00 0,00

07. Tip X ADD 12 Buah 5.000,00 60.000,00 12 Buah 5.000,00 60.000,00 0,00

08. Materai 6000 ADD 10 Lembar 7.000,00 70.000,00 10 Lembar 7.000,00 70.000,00 0,00

09. Materai 3000 ADD 10 Lembar 4.000,00 40.000,00 10 Lembar 4.000,00 40.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

01. Spanduk ADD 6 buah 100.000,00 600.000,00 6 buah 100.000,00 600.000,00 0,00

02. Cetak Dokumentasi ADD 7 keg 100.000,00 700.000,00 7 keg 100.000,00 700.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00

01. Jamuan Makan Rapat Rutin (24 org x 6 keg ) ADD 144 Porsi 20.000,00 2.880.000,00 144 Porsi 20.000,00 2.880.000,00 0,00

02. Jamuan Snack Rapat Rutin (24 org x 4 keg) ADD 144 Porsi 10.000,00 1.440.000,00 144 Porsi 10.000,00 1.440.000,00 0,00

03. Jamuan Snack Keg IVATEST ADD 10 Porsi 10.000,00 100.000,00 10 Porsi 10.000,00 100.000,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

01. Bahan Batik ADD 1 Set 450.000,00 450.000,00 1 Set 450.000,00 450.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 39


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02. Ongkos Jahit ADD 1 Set 300.000,00 300.000,00 1 Set 300.000,00 300.000,00 0,00

03. Kaos Jambore ADD 2 Set 150.000,00 300.000,00 2 Set 150.000,00 300.000,00 0,00

04. Alat Iva Test ADD 10 Buah 25.000,00 250.000,00 10 Buah 25.000,00 250.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 600.000,00 600.000,00 0,00

01. Perjalanan Dinas Kegiatan Iva Test ADD 10 OK 20.000,00 200.000,00 10 OK 20.000,00 200.000,00 0,00

02. Perjalanan Dinas Tk.Kecamatan ADD 6 OK 50.000,00 300.000,00 6 OK 50.000,00 300.000,00 0,00

03. Perjalanan Dinas Tk. Kabupaten ADD 2 OK 50.000,00 100.000,00 2 OK 50.000,00 100.000,00 0,00

02. Pembinaan PKK 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 950.000,00 950.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 550.000,00 550.000,00 0,00

01. Jamuan Makan Keg Monev (10 org x 1 keg) PBH 10 Porsi 25.000,00 250.000,00 10 Porsi 25.000,00 250.000,00 0,00

02. Jamuan Snack Keg Monev (10 org x 1 Keg) PBH 10 Porsi 10.000,00 100.000,00 10 Porsi 10.000,00 100.000,00 0,00

03. Jamuan Makan Jambore (2 org x 1 keg) PBH 4 Porsi 30.000,00 120.000,00 4 Porsi 30.000,00 120.000,00 0,00

04. Jamuan Snack Jambore (2 org x 1 keg) PBH 4 Porsi 20.000,00 80.000,00 4 Porsi 20.000,00 80.000,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 400.000,00 400.000,00 0,00

01. Bahan-bahan Makanan PBH 1 Porsi 400.000,00 400.000,00 1 Porsi 400.000,00 400.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 950.000,00 950.000,00 0,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 950.000,00 950.000,00 0,00

01. Perjalanan Dinas Kegiatan Monev PBH 10 OK 50.000,00 500.000,00 10 OK 50.000,00 500.000,00 0,00

02. Perjalanan Dinas Kegiatan Jambore PBH 2 OK 100.000,00 200.000,00 2 OK 100.000,00 200.000,00 0,00

03. Perjalanan Dinas Kegiatan Lomba Cipta Menu PBH 5 OK 50.000,00 250.000,00 5 OK 50.000,00 250.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 40


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan : 4.2.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Ekonomi masyarakat dapat terbantu

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00

01. Peningkatan Produksi Peternakan 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 131.000,00 131.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 26.000,00 26.000,00 0,00

01. Cetak Sertifikat DDS 7 Lembar 3.000,00 21.000,00 7 Lembar 3.000,00 21.000,00 0,00

02. Foto Copy DDS 20 Lembar 250,00 5.000,00 20 Lembar 250,00 5.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 105.000,00 105.000,00 0,00

01. Jamuan Snack (10 org x 1 keg x 1 Porsi) DDS 7 Porsi 15.000,00 105.000,00 7 Porsi 15.000,00 105.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

01. Ketua DDS 3 OB 200.000,00 600.000,00 3 OB 200.000,00 600.000,00 0,00

02. Anggota 2 Orang DDS 6 OB 100.000,00 600.000,00 6 OB 100.000,00 600.000,00 0,00

03. Tim Pendamping Teknis DDS 3 OB 300.000,00 900.000,00 3 OB 300.000,00 900.000,00 0,00

04. Petugas Data DDS 1 OB 300.000,00 300.000,00 1 OB 300.000,00 300.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 36.453.060,00 36.453.060,00 0,00

5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 36.453.060,00 36.453.060,00 0,00

01. Domba Garut Betina Bibit DDS 7 Ekor 2.634.664,00 18.442.648,00 7 Ekor 2.634.664,00 18.442.648,00 0,00

02. Domba Jantan Bakalan DDS 7 Ekor 2.572.916,00 18.010.412,00 7 Ekor 2.572.916,00 18.010.412,00 0,00

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 41


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

JUMLAH (Rp) 38.984.060,00 38.984.060,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 42


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Sub Bidang : 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kegiatan : 4.3.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatnya kapasitas Kepala Desa

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

01. Kepala Desa ADD 1 OK 3.000.000,00 3.000.000,00 1 OK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

JUMLAH (Rp) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI, S.AP

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 43


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Sub Bidang : 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kegiatan : 4.3.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Kompetensi Perangkat Desa Meningkat

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

01. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)


5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

01. Pengiriman Peserta Pelatihan ADD 1 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 0 OK 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

JUMLAH (Rp) 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00)

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI IRMA OKTAVIANI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 44


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Sub Bidang : 4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kegiatan : 4.5.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Ekonomi masyarakat dapat terbantu

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00)

01. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00)
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 174.000,00 0,00 (174.000,00)

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 174.000,00 0,00 (174.000,00)

01. Cetak sertifikat DDS 58 Lembar 3.000,00 174.000,00 0 Lembar 3.000,00 0,00 (174.000,00)

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)

01. Ketua DDS 3 OB 200.000,00 600.000,00 0 OB 200.000,00 0,00 (600.000,00)

02. Anggota 2 Orang DDS 6 OB 100.000,00 600.000,00 0 OB 100.000,00 0,00 (600.000,00)

03. Petugas Data DDS 1 OB 300.000,00 300.000,00 0 OB 300.000,00 0,00 (300.000,00)

5.3.9. Belanja Modal Lainnya 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00)

5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00)

01. Modal Usaha Bergulir /UP2K DDS 58 KK 500.000,00 29.000.000,00 0 KK 500.000,00 0,00 (29.000.000,00)

JUMLAH (Rp) 30.674.000,00 0,00 (30.674.000,00)

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 45


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Sub Bidang : 4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Kegiatan : 4.7.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Ekonomi masyarakat dapat terbantu

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. BELANJA 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00

01. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 90.000,00 1.455.000,00 1.365.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 90.000,00 105.000,00 15.000,00

01. - Cetak Sertifikat DDS 30 Lembar 3.000,00 90.000,00 30 Lembar 3.500,00 105.000,00 15.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

01. - Jamuan snack 30 Org x 3 kali x 1 porsi DDS 0 Porsi 0,00 0,00 90 Porsi 15.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.100.000,00 2.300.000,00 200.000,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.300.000,00 200.000,00

01. - Ketua DDS 3 OB 200.000,00 600.000,00 3 OB 200.000,00 600.000,00 0,00

02. - Anggota 2 Orang DDS 6 OB 100.000,00 600.000,00 6 OB 100.000,00 600.000,00 0,00

03. - Tim Pendamping Teknis DDS 2 OB 300.000,00 600.000,00 2 OB 300.000,00 600.000,00 0,00

04. - Petugas Pendata DDS 1 OK 300.000,00 300.000,00 1 OK 500.000,00 500.000,00 200.000,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 28.151.940,00 29.260.940,00 1.109.000,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 28.151.940,00 29.260.940,00 1.109.000,00

01. Kompor Semawar DDS 8 Buah 425.000,00 3.400.000,00 2 Buah 500.000,00 1.000.000,00 (2.400.000,00)

02. Kompor Gas DDS 7 Buah 475.000,00 3.325.000,00 4 Buah 550.000,00 2.200.000,00 (1.125.000,00)

03. Blender DDS 6 Buah 700.000,00 4.200.000,00 2 Buah 700.000,00 1.400.000,00 (2.800.000,00)

04. Mesin Pres Cup DDS 3 Buah 810.000,00 2.430.000,00 7 Buah 950.000,00 6.650.000,00 4.220.000,00

05. Magicom DDS 2 Buah 700.000,00 1.400.000,00 2 Buah 700.000,00 1.400.000,00 0,00

06. Tabung Gas Kecil DDS 3 Buah 200.000,00 600.000,00 16 Buah 200.000,00 3.200.000,00 2.600.000,00

07. Tong Aluminium DDS 2 Buah 750.000,00 1.500.000,00 1 Buah 375.000,00 375.000,00 (1.125.000,00)

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 46


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08. Kalakat DDS 1 Buah 475.000,00 475.000,00 0 Buah 475.000,00 0,00 (475.000,00)

09. Power Suplay DDS 1 Buah 900.000,00 900.000,00 0 Buah 900.000,00 0,00 (900.000,00)

10. Bahan Baku Sendal DDS 2 Paket 2.815.970,00 5.631.940,00 2 Paket 2.700.450,00 5.400.900,00 (231.040,00)

11. Freezer Daging DDS 1 Buah 2.540.000,00 2.540.000,00 1 Buah 2.600.000,00 2.600.000,00 60.000,00

12. Kompor Panggang Sosis DDS 1 Buah 1.750.000,00 1.750.000,00 0 Buah 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00)

13. Wajan sedang DDS 0 Buah 0,00 0,00 4 Buah 150.000,00 600.000,00 600.000,00

14. Wajan besar DDS 0 Buah 0,00 0,00 1 Buah 250.000,00 250.000,00 250.000,00

15. Langseng DDS 0 Buah 0,00 0,00 1 Buah 450.000,00 450.000,00 450.000,00

16. Kompor minyak DDS 0 Buah 0,00 0,00 1 Buah 400.000,00 400.000,00 400.000,00

17. Gilingan kacang DDS 0 Buah 0,00 0,00 1 Buah 500.000,00 500.000,00 500.000,00

18. Perbengkelan DDS 0 Set 0,00 0,00 1 Set 2.835.040,00 2.835.040,00 2.835.040,00

JUMLAH (Rp) 30.341.940,00 33.015.940,00 2.674.000,00

NARIMBANG, 23 Februari 2021


Mengesahkan, Telah Diverifikasi
KEPALA DESA SEKRETARIS DESA Pelaksana Kegiatan Anggaran,

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI NIA KURNIATI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:12 Halaman 47


PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SEMULA MENJADI BERTAMBAH /


KODE URAIAN
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH (Rp) ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 5.732.421,00 5.732.421,00

01. - Silpa Dana Desa DDS 0 Paket 0,00 0,00 1 Paket 3.272.726,00 3.272.726,00 3.272.726,00

02. - Silpa Bunga Bank (Lain-lain) DLL 0 Paket 0,00 0,00 1 Paket 2.459.695,00 2.459.695,00 2.459.695,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 110.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

01. - Modal Usaha Desa (BUMDes) DDS 1 Paket 110.000.000,00 110.000.000,00 1 Paket 136.000.000,00 136.000.000,00 26.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 110.000.000,00 130.267.579,00 20.267.579,00

Mengesahkan, NARIMBANG, 23 Februari 2021


KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI

Printed by Siskeudes 23/02/2021 7:53:38 Halaman 1


RENCANA ANGGARAN KAS DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DESA : PEMERINTAH DESA NARIMBANG MULIA


KECAMATAN : KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN/KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI : PROVINSI BANTEN

ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)


KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 0,00 174.739.600,00 113.418.500,00 13.125.000,00 13.125.000,00 360.397.700,00


1.189.306.900,00 1.206.284.486,00 1.206.284.486,00
13.125.000,00 13.125.000,00 360.397.700,00 51.309.900,00 30.102.586,00 63.418.500,00

4.2.1.01. Dana Desa 0,00 148.489.600,00 0,00 0,00 0,00 296.979.200,00


742.448.000,00 742.448.000,00 742.448.000,00
0,00 0,00 296.979.200,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.184.900,00 55.162.486,00 55.162.486,00
0,00 0,00 0,00 38.184.900,00 16.977.586,00 0,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 0,00 26.250.000,00 63.418.500,00 13.125.000,00 13.125.000,00 63.418.500,00
358.674.000,00 358.674.000,00 358.674.000,00
13.125.000,00 13.125.000,00 63.418.500,00 13.125.000,00 13.125.000,00 63.418.500,00

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


1.800.000,00 2.685.226,00 2.685.226,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.035.226,00

4.3.6.01. Bunga Bank 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


1.800.000,00 2.685.226,00 2.685.226,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.035.226,00
150.000,00 174.889.600,00 113.568.500,00 13.275.000,00 13.275.000,00 360.547.700,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.197.106.900,00 1.214.969.712,00 1.214.969.712,00
13.275.000,00 13.275.000,00 360.547.700,00 51.459.900,00 36.252.586,00 64.453.726,00

01. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 87.500,00 50.037.500,00 61.806.000,00 13.212.500,00 13.212.500,00 72.431.000,00
452.839.000,00 453.996.952,00 453.996.952,00
13.212.500,00 13.212.500,00 116.376.000,00 13.482.921,00 27.562.500,00 59.363.531,00

01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 0,00 26.250.000,00 53.640.500,00 13.125.000,00 13.125.000,00 55.924.500,00
323.713.500,00 324.321.031,00 324.321.031,00
Operasional Pemerintahan Desa 13.125.000,00 13.125.000,00 52.595.050,00 14.625.000,00 14.025.000,00 54.760.981,00

01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala 0,00 7.000.000,00 7.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00
Desa 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00

Printed by Siskeudes Halaman 1


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.1. Belanja Pegawai 0,00 7.000.000,00 7.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00


58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 7.700.000,00

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00
3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00
16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00
0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00

01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 0,00 19.250.000,00 14.425.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 14.425.000,00
Perangkat Desa 134.700.000,00 134.700.000,00 134.700.000,00
9.625.000,00 9.625.000,00 14.425.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 14.425.000,00

5.1. Belanja Pegawai 0,00 19.250.000,00 14.425.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 14.425.000,00


134.700.000,00 134.700.000,00 134.700.000,00
9.625.000,00 9.625.000,00 14.425.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 14.425.000,00

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 19.250.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00
115.500.000,00 115.500.000,00 115.500.000,00
9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00
19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00
0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00

01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 0,00 0,00 1.001.250,00 0,00 0,00 1.390.050,00
Perangkat Desa 4.977.000,00 4.977.000,00 4.977.000,00
0,00 0,00 1.001.250,00 0,00 0,00 1.584.450,00

5.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 1.001.250,00 0,00 0,00 1.390.050,00


4.977.000,00 4.977.000,00 4.977.000,00
0,00 0,00 1.001.250,00 0,00 0,00 1.584.450,00

5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00
1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00
0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00

5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 0,00 686.250,00 0,00 0,00 686.250,00
2.745.000,00 2.745.000,00 2.745.000,00
0,00 0,00 686.250,00 0,00 0,00 686.250,00

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800,00
162.000,00 162.000,00 162.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.200,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00
810.000,00 810.000,00 810.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.000,00

01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor 0,00 0,00 3.559.250,00 0,00 0,00 2.250.000,00
PKPKD dan PPKD dll) 14.166.500,00 14.774.031,00 14.774.031,00
0,00 0,00 2.693.250,00 2.400.000,00 0,00 3.871.531,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.559.250,00 0,00 0,00 2.250.000,00
14.166.500,00 14.774.031,00 14.774.031,00
0,00 0,00 2.693.250,00 2.400.000,00 0,00 3.871.531,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 666.000,00 0,00 0,00 0,00
1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.000,00

Printed by Siskeudes Halaman 2


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 243.250,00 0,00 0,00 0,00
486.500,00 486.500,00 486.500,00
0,00 0,00 243.250,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
600.000,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 607.531,00 607.531,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.531,00

01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00
27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00
0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00

5.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00


27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00
0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00
27.300.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00
0,00 0,00 6.825.000,00 0,00 0,00 6.825.000,00

01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 3.429.450,00
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00
0,00 0,00 45.550,00 (900.000,00) 900.000,00 450.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 3.429.450,00
4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00
0,00 0,00 45.550,00 (900.000,00) 900.000,00 450.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.450,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 45.550,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00
900.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 450.000,00

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
900.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 (900.000,00) 0,00 0,00

01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 0,00 0,00 19.905.000,00 0,00 0,00 19.905.000,00
79.620.000,00 79.620.000,00 79.620.000,00
0,00 0,00 19.905.000,00 0,00 0,00 19.905.000,00

Printed by Siskeudes Halaman 3


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 19.905.000,00 0,00 0,00 19.905.000,00
79.620.000,00 79.620.000,00 79.620.000,00
0,00 0,00 19.905.000,00 0,00 0,00 19.905.000,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 19.905.000,00 0,00 0,00 19.905.000,00
79.620.000,00 79.620.000,00 79.620.000,00
0,00 0,00 19.905.000,00 0,00 0,00 19.905.000,00

01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 87.500,00 87.500,00 2.865.500,00 87.500,00 87.500,00 1.311.500,00
13.610.000,00 16.387.695,00 16.387.695,00
87.500,00 87.500,00 417.500,00 (1.834.805,00) 11.537.500,00 1.565.500,00

01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 87.500,00 87.500,00 417.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00
Perkantoran/Pemerintahan 8.714.000,00 11.491.695,00 11.491.695,00
87.500,00 87.500,00 417.500,00 (1.834.805,00) 11.537.500,00 341.500,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 87.500,00 87.500,00 417.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00
2.714.000,00 2.991.695,00 2.991.695,00
87.500,00 87.500,00 417.500,00 165.195,00 1.037.500,00 341.500,00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00
1.664.000,00 1.741.695,00 1.741.695,00
0,00 0,00 330.000,00 77.695,00 750.000,00 254.000,00

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00
1.050.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 287.500,00 87.500,00

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) 10.500.000,00 0,00

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00
0,00 0,00 0,00 (2.000.000,00) 10.500.000,00 0,00

01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 0,00 0,00 2.448.000,00 0,00 0,00 1.224.000,00
4.896.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.448.000,00 0,00 0,00 1.224.000,00
4.896.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224.000,00

5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 0,00 0,00 2.448.000,00 0,00 0,00 1.224.000,00
4.896.000,00 4.896.000,00 4.896.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224.000,00

01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan 0,00 6.000.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00
58.350.500,00 56.123.226,00 56.123.226,00
Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 36.213.450,00 (4.227.274,00) 2.000.000,00 3.037.050,00

01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
12.650.500,00 14.650.500,00 14.650.500,00
0,00 0,00 2.513.450,00 0,00 2.000.000,00 3.037.050,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
12.650.500,00 14.650.500,00 14.650.500,00
0,00 0,00 2.513.450,00 0,00 2.000.000,00 3.037.050,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.450.500,00 6.674.500,00 6.674.500,00
0,00 0,00 713.450,00 0,00 1.224.000,00 1.237.050,00

Printed by Siskeudes Halaman 4


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 776.000,00 776.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 776.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00
0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00

01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
**) 45.700.000,00 41.472.726,00 41.472.726,00
0,00 0,00 33.700.000,00 (4.227.274,00) 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
45.700.000,00 41.472.726,00 41.472.726,00
0,00 0,00 33.700.000,00 (4.227.274,00) 0,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.700.000,00 17.472.726,00 17.472.726,00
0,00 0,00 21.700.000,00 (4.227.274,00) 0,00 0,00

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

01.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, 0,00 17.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.395.000,00
57.165.000,00 57.165.000,00 57.165.000,00
Keuangan dan Pelaporan 0,00 0,00 27.150.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00

01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.395.000,00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 21.645.000,00 21.645.000,00 21.645.000,00
0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.395.000,00
21.645.000,00 21.645.000,00 21.645.000,00
0,00 0,00 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
1.575.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00
0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
170.000,00 170.000,00 170.000,00
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.890.000,00 0,00 0,00 0,00 5.425.000,00
16.765.000,00 16.765.000,00 16.765.000,00
0,00 0,00 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00


1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00
0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00
1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00
0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00

01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, 0,00 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rembug desa Non Reguler) 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00
0,00 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00
0,00 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 5


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 400.000,00 400.000,00
0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.114.000,00 1.114.000,00 1.114.000,00
0,00 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.114.000,00 1.114.000,00 1.114.000,00
0,00 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89.000,00 89.000,00 89.000,00
0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290.000,00 290.000,00 290.000,00
0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
735.000,00 735.000,00 735.000,00
0,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00

01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00
0,00 0,00 0,00 1.452.000,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.452.000,00 1.452.000,00 1.452.000,00
0,00 0,00 0,00 1.452.000,00 0,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158.000,00 158.000,00 158.000,00
0,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314.000,00 314.000,00 314.000,00
0,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
980.000,00 980.000,00 980.000,00
0,00 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00

01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Informasi Kepada Masyarakat 1.354.000,00 1.354.000,00 1.354.000,00
0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.354.000,00 1.354.000,00 1.354.000,00
0,00 0,00 0,00 1.354.000,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 6


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.000,00 68.000,00 68.000,00
0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
306.000,00 306.000,00 306.000,00
0,00 0,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
980.000,00 980.000,00 980.000,00
0,00 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00

01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengiriman Kontingen dlm Lomdes 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146.000,00 146.000,00 146.000,00
0,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
679.000,00 679.000,00 679.000,00
0,00 0,00 0,00 679.000,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175.000,00 175.000,00 175.000,00
0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00

02. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 10.789.600,00 50.000.000,00 0,00 0,00 284.384.200,00
480.503.000,00 492.462.695,00 492.462.695,00
0,00 1.500.000,00 136.829.200,00 500.000,00 6.959.695,00 1.500.000,00

02.01. Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Buku, Honor, Taman Baca) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02. Sub Bidang Kesehatan 0,00 7.787.600,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00
78.658.000,00 80.658.000,00 80.658.000,00
0,00 0,00 41.470.400,00 (1.000.000,00) 3.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 7


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 0,00 7.787.600,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00
Bumil, Lamsia, Insentif) 78.658.000,00 80.658.000,00 80.658.000,00
0,00 0,00 41.470.400,00 (1.000.000,00) 3.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.787.600,00 0,00 0,00 0,00 29.400.000,00
75.658.000,00 77.658.000,00 77.658.000,00
0,00 0,00 41.470.400,00 (1.000.000,00) 3.000.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
588.000,00 588.000,00 588.000,00
0,00 0,00 588.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 437.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720.000,00 720.000,00 720.000,00
0,00 0,00 282.400,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00
18.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00
0,00 0,00 12.600.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 750.000,00 750.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 0,00 0,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00
54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00
0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 254.203.200,00
385.719.000,00 395.678.695,00 395.678.695,00
0,00 1.500.000,00 93.015.800,00 1.500.000,00 3.959.695,00 1.500.000,00

02.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.959.695,00 9.959.695,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.959.695,00 1.500.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.959.695,00 9.959.695,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.959.695,00 1.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.6.05. Belanja Pemeliharaan Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.459.695,00 2.459.695,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.459.695,00 0,00

02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Jalan Desa **) 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 8


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00


40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.361.200,00


Jalan Lingkungan 196.877.000,00 205.580.000,00 205.580.000,00
0,00 0,00 91.515.800,00 8.703.000,00 0,00 0,00

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.361.200,00


196.877.000,00 205.580.000,00 205.580.000,00
0,00 0,00 91.515.800,00 8.703.000,00 0,00 0,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.906.310,00
5.906.310,00 6.166.000,00 6.166.000,00
0,00 0,00 0,00 259.690,00 0,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.063.100,00
59.063.100,00 69.320.000,00 69.320.000,00
0,00 0,00 0,00 10.256.900,00 0,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.391.790,00
131.907.590,00 130.094.000,00 130.094.000,00
0,00 0,00 91.515.800,00 (1.813.590,00) 0,00 0,00

02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.842.000,00


Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 148.842.000,00 140.139.000,00 140.139.000,00
0,00 0,00 0,00 (8.703.000,00) 0,00 0,00

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.842.000,00


148.842.000,00 140.139.000,00 140.139.000,00
0,00 0,00 0,00 (8.703.000,00) 0,00 0,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465.260,00
4.465.260,00 4.206.750,00 4.206.750,00
0,00 0,00 0,00 (258.510,00) 0,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.652.600,00
44.652.600,00 45.220.000,00 45.220.000,00
0,00 0,00 0,00 567.400,00 0,00 0,00

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.724.140,00
99.724.140,00 90.712.250,00 90.712.250,00
0,00 0,00 0,00 (9.011.890,00) 0,00 0,00

02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 3.002.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00
6.126.000,00 6.126.000,00 6.126.000,00
0,00 0,00 2.343.000,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dll) 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 9


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi 0,00 1.562.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 4.686.000,00 4.686.000,00 4.686.000,00
0,00 0,00 2.343.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.562.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00
4.686.000,00 4.686.000,00 4.686.000,00
0,00 0,00 2.343.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 0,00 1.562.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00
4.686.000,00 4.686.000,00 4.686.000,00
0,00 0,00 2.343.000,00 0,00 0,00 0,00

03. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 0,00 4.000.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00
48.764.900,00 63.242.486,00 63.242.486,00
0,00 0,00 6.780.000,00 28.464.900,00 16.877.586,00 1.750.000,00

03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hukum & 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.494.900,00 45.972.486,00 45.972.486,00
0,00 0,00 5.800.000,00 25.544.900,00 14.627.586,00 0,00

03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00
0,00 0,00 5.800.000,00 6.750.000,00 150.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00
0,00 0,00 5.800.000,00 6.750.000,00 150.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450.000,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 450.000,00 0,00 150.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.400.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00
0,00 0,00 4.400.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


800.000,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900.000,00 900.000,00 900.000,00
0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 10


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adat dan Kegamaan Milik Desa 18.794.900,00 33.272.486,00 33.272.486,00
0,00 0,00 0,00 18.794.900,00 14.477.586,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.794.900,00 33.272.486,00 33.272.486,00
0,00 0,00 0,00 18.794.900,00 14.477.586,00 0,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.794.900,00 23.800.000,00 23.800.000,00
0,00 0,00 0,00 18.794.900,00 5.005.100,00 0,00

5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.472.486,00 9.472.486,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.472.486,00 0,00

03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00
13.270.000,00 13.270.000,00 13.270.000,00
0,00 0,00 980.000,00 2.920.000,00 2.250.000,00 1.750.000,00

03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00
0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 2.250.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.270.000,00 3.270.000,00 3.270.000,00
0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 2.250.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.000,00 75.000,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
945.000,00 2.835.000,00 2.835.000,00
0,00 0,00 0,00 945.000,00 1.890.000,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.250.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

03.04.03. Pembinaan PKK 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00


10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 980.000,00 1.900.000,00 0,00 1.750.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0,00 0,00 980.000,00 1.900.000,00 0,00 1.750.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480.000,00 480.000,00 480.000,00
0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

Printed by Siskeudes Halaman 11


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470.000,00
4.970.000,00 4.970.000,00 4.970.000,00
0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
0,00 0,00 500.000,00 400.000,00 0,00 0,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00

04. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
0,00 0,00 102.000.000,00 (32.674.000,00) 2.674.000,00 3.000.000,00

04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.984.060,00 38.984.060,00 38.984.060,00
0,00 0,00 38.984.060,00 0,00 0,00 0,00

04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
produksi/pengelolaan/kandang) 38.984.060,00 38.984.060,00 38.984.060,00
0,00 0,00 38.984.060,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.984.060,00 38.984.060,00 38.984.060,00
0,00 0,00 38.984.060,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.000,00 26.000,00 26.000,00
0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000,00 105.000,00 105.000,00
0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.453.060,00 36.453.060,00 36.453.060,00
0,00 0,00 36.453.060,00 0,00 0,00 0,00

04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 0,00 3.000.000,00

04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 0,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 12


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 0,00 0,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 0,00 0,00

04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.674.000,00 0,00 0,00
(UMKM) 0,00 0,00 30.674.000,00 (30.674.000,00) 0,00 0,00

04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menengah dan Koperasi 30.674.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 30.674.000,00 (30.674.000,00) 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.674.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.674.000,00 (1.674.000,00) 0,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 174.000,00 (174.000,00) 0,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 0,00 0,00

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


29.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 29.000.000,00 (29.000.000,00) 0,00 0,00

5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 29.000.000,00 (29.000.000,00) 0,00 0,00

04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.341.940,00 33.015.940,00 33.015.940,00
0,00 0,00 30.341.940,00 0,00 2.674.000,00 0,00

04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.341.940,00 33.015.940,00 33.015.940,00
0,00 0,00 30.341.940,00 0,00 2.674.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.341.940,00 33.015.940,00 33.015.940,00
0,00 0,00 30.341.940,00 0,00 2.674.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 105.000,00 105.000,00
0,00 0,00 90.000,00 0,00 15.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.350.000,00 1.350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 200.000,00 0,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.151.940,00 29.260.940,00 29.260.940,00
0,00 0,00 28.151.940,00 0,00 1.109.000,00 0,00

Printed by Siskeudes Halaman 13


ANGGARAN PENERIMAAN / PENGELUARAN (Rp)
KODE JUMLAH
URAIAN SEMULA MENJADI JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
REKENING (Rp)
(Rp) (Rp)
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

87.500,00 64.827.100,00 113.506.000,00 13.212.500,00 13.212.500,00 360.485.200,00


JUMLAH BELANJA 1.087.106.900,00 1.084.702.133,00 1.084.702.133,00
13.212.500,00 14.712.500,00 361.985.200,00 9.773.821,00 54.073.781,00 65.613.531,00

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.732.421,00 5.732.421,00
0,00 0,00 5.732.421,00 0,00 0,00 0,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.732.421,00 5.732.421,00
0,00 0,00 5.732.421,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


110.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00
0,00 (110.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN (110.000.000,00) (130.267.579,00) (130.267.579,00)
0,00 0,00 5.732.421,00 0,00 (26.000.000,00) 0,00

150.000,00 174.889.600,00 113.568.500,00 13.275.000,00 13.275.000,00 360.547.700,00


TOTAL PENERIMAAN 1.197.106.900,00 1.220.702.133,00 1.220.702.133,00
13.275.000,00 13.275.000,00 366.280.121,00 51.459.900,00 36.252.586,00 64.453.726,00

87.500,00 174.827.100,00 113.506.000,00 13.212.500,00 13.212.500,00 360.485.200,00


TOTAL PENGELUARAN 1.197.106.900,00 1.220.702.133,00 1.220.702.133,00
13.212.500,00 14.712.500,00 361.985.200,00 9.773.821,00 80.073.781,00 65.613.531,00

62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00


SELISIH PENERIMAAN - PENGELUARAN 0,00 0,00 0,00
62.500,00 (1.437.500,00) 4.294.921,00 41.686.079,00 (43.821.195,00) (1.159.805,00)

Disetujui oleh : Diverifikasi oleh : NARIMBANG, 23 Februari 2021

KEPALA DESA SEKRETARIS DESA KAUR KEUANGAN

MULYANTO OONG IZA FUJIAMI ALI

Printed by Siskeudes Halaman 14

Anda mungkin juga menyukai