Anda di halaman 1dari 46

RENCANA KERJA

(RENJA)
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN


DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
TAHUN 2014
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun


2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta memperhatikan Undang-
undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya
berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang nomor 25
tahun 2004 tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin
melakukan Review Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan sesuai
dengan tugak pokok dan fungsi yang mengacu kepada rancangan awal
RKPD dan berpedoman pada Review Renstra Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin.

Untuk setiap daerah (Kota/Kabupaten) harus menetapkan


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai tindak
lanjut dari ditetapkannya RPJPD dan RPJMD tersebut setiap unit kerja
diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Untuk
selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja-PD) yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
selama 1 tahun. Rencana Kerja PD mempunyai fungsi penting dan
sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana

1
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

Kerja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan


terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas berhubungan
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan
utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Tahun


2017, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin (RPJMD) dan Rencana
Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2014-2018 yang telah
direview menjadi Review Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun
2014 - 2018. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2017
merupakan rencana kerja tahunan yang dijadikan dasar untuk
melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017,
dengan mengacu pada upaya pencapaian visi Dinas Perikanan Tahun
2014-2018 pada khususnya yaitu “PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” dan visi Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014-2018 pada umumnya, agar penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang perikanan dan
kelautan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme) dalam upaya menciptakan “good governance” sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Tap MPR RI No.XI/1998 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-undang
No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan
bebas KKN.

2
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

1.2. LANDASAN HUKUM


Landasan hukum dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara


yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presdien Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun
2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja/Tapkin SKPD;
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, lampiran VI;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 147 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten
Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 194 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Perikanan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

3
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN


Penyusunan Review Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan
dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan
pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Dinas
Perikanan Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2017. Tujuan utama
penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2017 ini yaitu untuk
memudahkan perencanaan program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan, sesuai dengan Review
RENSTRA OPD dan juga RPJMD Kabupaten Banyuasin sehingga bisa
mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya
sasaran pembangunan perikanan dan kelautan yang ditetapkan pada
Tahun 2017 sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan
situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan
kecenderungan global yang berubah dengan cepat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Sistematika Penyusunan Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
dan Kelautan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai
gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi
latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan


Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap

4
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun


n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Review
Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian


terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi


OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat
kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi,
Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting
berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan


Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian
terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD
Kabupaten/Kabupaten yang langsung ditujukan kepada
OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

5
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan


pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, telaahan


terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan


sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :


faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.

6
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN


CAPAIAN RENSTRA OPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas


Perikanan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perikanan
ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dinas
Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Kelautan
Tahun 2015 mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2015 dan
realisasi APBD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin.
Melalui Laporan Kinerja dan realisasi APBD Dinas Perikanan dan
Kelautan Tahun 2015 dapat dilihat target dan realisasi kinerja program
dan keluaran kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2015
dibandingkan dengan target capaian kinerja.
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Kelautan
tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra adalah sebagai berikut :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan terdapat pada kegiatan
Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin
dengan capaian kinerja 86.67 %.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 47 Kegiatan dari 48
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan antara lain karena Target kinerja

7
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Banyuasin adalah


15 Lelang yang ada di 15 Kecamatan, tetapi pada akhir pelaksanaan ada
2 Kecamatan yang tidak melaksanakan lelang lebak lebung yaitu
kecamatan Muara Sugihan karena tidak ada pengemin yang berminat
karena kurangnya sumberdaya ikan di lokasi objek lelang dan
Kecamatan Tungkal Ilir yang mengajukan permohonan pembebasan dari
objek lelang lebak lebung karena objek lelangnya sudah tidak produktif.
Pada kegiatan Pembinaan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Hibah
kapal nelayan tidak dapat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi
untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kapal (dana bersumber dari
APBD-P), sehingga anggaran akan dialihkan pada Tahun Anggaran
2016. Terdapat juga realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD
yang ditetapkan yaitu pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional. Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional tidak
dapat dicairkan karena kekosongan (Defisit) Dana Kas Daerah,
sehinggga diterbitkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk dibayarkan
pada Tahun Anggaran 2016. Untuk daftar pencapaian kinerja pelayanan
Dinas Perikanan dan Kelautan lebih jelasnya terdapat dalam lampiran
C.1.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT


DAERAH (OPD)

Analisis terhadap Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dikaji


berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan berdasarkan keputusan
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin Nomor
73/KPTS/DISKAN/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, maka Pengukuran Kinerja

8
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama.


Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data
kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua
sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang
ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan,
triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal
digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin.

Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin

%
Indikator Satuan Target Realisasi *)
Capaian
1 2 3 4 5
1 Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan % 6 7.13 118.83
Budidaya
2 Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan % 4.3 5.5 127.91
Tangkap
3 Konsumsi Ikan per kapita
Kg/Kapita 34,22 35,81 104,65
per tahun;
4 Hasil Olahan Perikanan
Ton 19508,68 19917,57 102,10

Realisasi tingkat produksi perikanan budidaya sampai dengan Tahun


2015 adalah 7.13 % dengan capaian sebesar 118,83% Angka ini melebihi
dari target yang ditetapkan sebesar 6% Untuk tahun 2015. Hal ini
disebabkan oleh adanya dukungan program peningkatan produksi dari
pemerintah daerah, adanya kemandirian kelompok pembudidaya yang
melakukan pengembangan usaha dan adanya dukungan program
pengembangan usaha perikanan budidaya dari pemerintah pusat.
Untuk indikator tingkat produksi perikanan tangkap secara umum
indikator ini telah dapat dicapai dengan sangat baik dengan persentase
capaian sebesar 127.91 %. Hasil ini telah mencapai target yang telah

9
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

ditetapkan dengan hasil pencapaian sebesar 5.5%. Realisasi ini tercapai


karena adanya Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui
Kegiatan Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pengadaan Sarana
dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pembinaan Kelompok Penerima
Bantuan Sosial, dan adanya Program PNPM Mandiri Pengembangan
Usaha Mina Pedesaan Perikanan Tangkap (PUMP-PT) berupa bantuan
sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang diberikan kepada Kelompok
Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Banyuasin
Capaian indikator konsumsi ikan per kapita per tahun untuk tahun
2015 sebesar 35,81 atau 104,65% tercapainya target konsumsi ikan di
Kabupaten Banyuasin ini juga tidak lepas dari gencarnya kampanye
Gemarikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang didukung
penuh pemerintah daerah yang merupakan program dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
makan ikan dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat untuk
membentuk bangsa yang sehat, kuat dan cerdas. Ikan sangat baik bagi
tubuh manusia karena ikan banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan
seperti protein, mineral, asam amino dan terutama omega-3, dan telah
dibentuknya Dewan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
Kabupaten Banyuasin yang diketuai oleh Ibu Bupati Banyuasin sehingga
turut mendukung tercapainya peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten
Banyuasin.
Untuk indikator kinerja hasil olahan perikanan terealisasi sebesar
19917,57 ton dengan capaian 102,10% melebihi target yang ditetapkankan
yaitu sebesar 19508,68 ton. Hal ini tidak lepas dari kegiatan – kegiatan
yang diadakan oleh Dinas Perikanan seperti Kegiatan Pemberdayaan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelaku Usaha Perikanan, Kegiatan
Pemberdayaan Perempuan Pesisir melalui Akses Teknologi Tepat Guna
(TTG) dan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Pengadaan Sarana
Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan.

10
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

Dari keseluruhan kinerja sasaran yang berkaitan dengan Visi dan


Misi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang bersumber pada Review
Rencana Strategis 2014-2018 serta Rencana Kerja Tahun 2016, pada
umumnya menunjukan capaian kinerja diatas 100 % atau sangat “Sangat
Baik” dan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk daftar
pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan lebih jelasnya terdapat
dalam lampiran C.2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD


Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan otonomi daerah
memiliki berbagai kekuatan dan peluang baik ditatanan lingkungan
internal maupun eksternal yang menyebabkan adanya peningkatan
penerimaan daerah yang cukup signifikan. Namun, Kabupaten
Banyuasin khususnya Sektor Perikanan dan Kelautan masih dihadapkan
pada berbagai permasalahan dan tantangan yang akan mempengaruhi
pelaksanaan pembangunan perikanan di Kabupaten Banyuasin .
Mencermati kondisi terkini dan peluang ke depan, dapat diidentifikasi isu
strategis daerah yang meliputi :

1.Tingginya Angka Kemiskinan


Kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah multidimensi
yang mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu 1) kurangnya kesempatan;
2) rendahnya kemampuan; 3) kurangnya jaminan; dan 4) ketidak-
berdayaan. Kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak
sosial, ekonomi dan politik seseorang, sehingga secara kumulatif
menyebabkan kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah
melakukan berbagai program baik yang bersifat sentralistik maupun
bersifat spesifik lokal. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan akan

11
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

terkait erat dengan pendekatan wilayah, dukungan pendekatan sektor


dan reorientasi peran institusi Pemerintah Daerah dan pengendalian
masuknya migrasi bermasalah. Disamping itu harus dikaitkan dengan
tranformasi kelembagaan dan ke arah good governance serta
kebijakan yang berpihak langsung kepada masyarakat miskin.

2.Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia


Keberhasilan serta percepatan pembangunan daerah selain
didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam, juga sangat ditentukan
oleh tersedianya sumberdaya manusia yang handal. Oleh karena itu,
pembangunan sumberdaya manusia merupakan upaya untuk
menjadikan sumberdaya manusia tidak hanya sebagai objek
pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan yang
mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang tersedia.
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang
perikanan di Kabupaten Banyuasin diatas, berpengaruh juga terhadap
kualitas tenaga kerja. Secara umum kualitas tenaga kerja bidang
perikanan di Kabupaten Banyuasin masih sangat rendah. Tingkat
pendidikan masyarakat perikanan yang masih rendah berpengaruh
pada rendahnya daya serap atau adaptasi masyarakat perikanan
terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdampak pada
kurang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga
daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi pun berkurang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk


membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perikanan

12
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perikanan, dengan arahan
kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Perikanan


dan Kelautan Kabupaten Banyuasin terdiri dari 9 Program dan 62
Kegiatan yang terdiri dari 5 program rutin dengan 24 kegiatan dan 4
program pilihan dengan 24 kegiatan dengan perincian sebagaimana
terdapat dalam bagian lampiran C.3.

C2.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT

Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin akan menambah usulan


program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten yang langsung ditujukan kepada
OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan. Usulan-usulan tersebut ditampung serta dikaji
kelayakannya oleh bidang teknis baik dari segi pendanaan maupun
teknisnya kemudian dituangkan ke dalam usulan program kegiatan
Dinas Perikanan tahun 2017.

13
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan sumberdaya


Perikanan Kabupaten Banyuasin tidak terlepas dan sejalan dengan
kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan
dengan kondisi Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan
dan masyarakat perikanan lainnya dengan ekstensifikasi dan
intensifikasi usaha perikanan.
2. Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan
berwawasan lingkungan.
3. Diversifikasi pangan berbahan baku ikan dan kampanye makan ikan,
dengan meningkatkan kegiatan pengolahan hasil perikanan dan
sosialisasi kepada masyarakat tentang produk hasil perikanan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur kelautan dan
perikanan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana penangkapan
ikan yang telah tersedia secara optimal, serta terus mengupayakan
ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan
5. Memberikan bantuan modal dan sarana prasarana serta pembinaan
kepada masyarakat pesisir.
6. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

14
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD


1. Tujuan
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor kunci
keberhasilan yang dirumuskan setelah penetapan visi, misi, agar tujuan
dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi,
hambatan dan kendala yang ada. Visi memainkan peran yang
menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga instansi
pemerintah dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.
Visi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin adalah suatu keadaan
masa depan yang diinginkan, pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap
konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif, dan produktif. Untuk itu
visi Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin adalah “PEMBANGUNAN
PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.
Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Perikanan
menetapkan misi sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan

Karenanya telah dilakukan analisis terhadap lingkungan


organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor
keberhasilan tersebut. Dengan dasar paradigma tersebut diatas, maka
disusun Tujuan Dinas Perikanan Tahun 2014 –2018 adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan
2. Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil
Perikanan

15
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

2. Sasaran
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Review Renstra Dinas Perikanan Tahun 2014-2018,
maka pada tahun 2017 sasaran yang akan dicapai oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Banyuasin adalah:
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Kabupaten Banyuasin
Indikator Kinerja Sasaran :
a. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
b. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan


terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama
dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk tahun 2017 Dinas Perikanan akan melaksanakan 9


Program sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Statistik Perikanan
7. Program Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat
pada bagian lampiran. C5.

16
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

BAB IV
PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Banyuasin


memiliki konteks yang sangat komprehensif dalam pencapaian
pembangunan daerah, sehingga dalam menyelenggarakannya
memerlukan dukungan berupa :
1. Perangkat Kelembagaan yang massif dan dinamis
2. Perangkat pembiayaan yang mampu menjalin kesinambungan
program dan kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN


Pembangunan Perikanan pada hakikatnya bersifat lintas
sektoral, lintas pelaku dan lintas waktu sehingga dalam
melaksanakannya memerlukan penanganan, pengelolaan dan
koordinasi serta pemberdayaan masyarakat. Dukungan pemerintah
daerah terutama dalam program pemberdayaan mesyarakat dan
pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan. Fokus
kebijakan pembangunan perikanan di Kabupaten Banyuasin diarahkan
kepada tiga komponen utama, yaitu :
1. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung
peningkatan produksi perikanan, untuk pemberdayaan nelayan,
pembudidaya dan pelaku usaha perikanan.
2. Menyediakan sumberdaya manusia dan memberikan bantuan
beserta sarana dan prasarana yang dapat menjaga pemeliharaan
dan keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem laut, pesisir dan
perairan tawar/umum.

17
Review Rencana Kerja Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin 2017

3. Pengambilan dan penyusunan program dengan data statistik yang


ada untuk memenuhi sarana dan prasarana tepat guna serta
informasi pembangunan perikanan.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT


Rencana strategis untuk mencapai tujuan serta pelaksanaan visi,
misi pembangunan perikanan di Kabupaten Banyuasin adalah :
1. Membangun komitmen antar stakeholder sejak dari skala mikro
(rumah tangga perikanan), pemerintah dan kalangan swasta pelaku
sistem pembangunan perikanan yang menempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama.
2. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pelaku, lintas
wilayah dan lintas waktu guna mensinergikan kebijakan program
dan kegiatan pembangunan perikanan.
3. Mengembangkan sistem dan usaha aquabisnis dalam rangka
pemantapan pembangunan perikanan dengan pendekatan azas
berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan berkerakyatan.

18
Tabel C.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2016
Kabupaten Banyuasin
Nama OPD : Dinas Perikanan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
I URUSAN PILIHAN (RUTIN)
3 01 BIDANG PERIKANAN
3 01 01 DINAS PERIKANAN
3 01 01 01 1 Program Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan jasa 100% 100% 100% 100% 100.00 100% 100% 100.00
Perkantoran administrasi perkantoran
3 01 01 01 01 1 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Jumlah Benda Pos Penunjang 20 Jenis 4 Jenis Benda 4 Jenis 4 Jenis Benda 100.00 4 Jenis 12 Jenis 60.00
Jasa Surat Menyurat Benda Pos Pos Benda Pos Pos Benda Pos Benda Pos
3 01 01 01 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Tagihan Komunikasi, 15 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100.00 3Jenis 12 Jenis 80.00
Sumber Daya Air dan Listrik Sumberdaya Air dan Listrik Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening
Tagihan Tagihan Tagihan Tagihan Tagihan Tagihan
3 01 01 01 05 3 Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah Premi Asuransi 28 Premi 4 Premi 5 Premi 5 Premi 100.00 5 Premi 14 Premi 50.00
Barang Milik Daerah Kendaraan Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi
3 01 01 01 06 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan dan 95 unit 11 unit 20 unit 20 unit 100.00 20 unit 51 unit 53.68
dan Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional (service
dan suku cadang)
3 01 01 01 07 5 Penyediaan Jasa Administrasi Jasa administrasi keuangan 80 orang 16 orang tenaga 16 orang 16 orang 100.00 16 orang 48 orang 60.00
Keuangan tenaga administrasi tenaga tenaga tenaga tenaga
administrasi keuangan administrasi administrasi administrasi administrasi
keuangan keuangan keuangan keuangan keuangan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
3 01 01 01 08 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya peralatan 160 Jenis 32 Jenis 32 Jenis 32 Jenis 100.00 32 Jenis 96 Jenis 60.00
Kantor kebersihan dan bahan
pembersih kantor
3 01 01 01 09 7 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah perbaikan peralatan 320 unit 64 unit 72 unit 72 unit 100.00 51 unit 187 unit 58.44
Peralatan Kerja kerja
3 01 01 01 10 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 293 jenis 56 jenis barang 57 jenis 57 jenis 100.00 35 jenis 148 jenis 50.51
barang barang barang barang barang
3 01 01 01 11 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan dan 41 jenis 9 jenis cetakan 19 jenis 19 jenis 100.00 8 jenis 36 jenis 87.80
Penggandaan penggandaan cetakan dan dan cetakan dan cetakan dan cetakan dan cetakan dan
penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan penggandaan
3 01 01 01 12 10 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 55 jenis 11 jenis 11 jenis 11 jenis 100.00 6 jenis 28 jenis 50.91
Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan komponen komponen komponen komponen komponen komponen
Kantor
3 01 01 01 13 11 Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan 95 jenis 19 jenis barang 15 jenis 15 jenis 100.00 9 jenis 43 jenis 45.26
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor dalam barang barang barang barang barang
menunjang kegiatan
perkantoran
3 01 01 01 15 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 60 jenis koran 24 jenis koran 10 jenis 10 jenis koran 100.00 12 jenis 46 jenis koran 76.67
Peraturan Perundang-undangan koran koran
3 01 01 01 18 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan 505 kali 41 kali 85 kali 85 kali 100.00 106 kali 232 kali 45.94
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi ke luar daerah
3 01 01 01 19 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan 464 kali 52 kali 105 kali 105 kali 100.00 75 kali 232 kali 50.00
Konsultasi ke Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah
3 01 01 01 20 15 Penyediaan Jasa Administrasi Jasa administrasi pengadaan 131 orang 44 orang 20 orang 20 orang 100.00 17 orang 81 orang 61.83
Pengadaan Barang dan Jasa barang dan jasa, jasa teknis
dan jasa pelayanan SKPD
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
3 01 01 01 21 16 Penyediaan Jasa Publik Tersedianya jasa publikasi 50 jenis 5 jenis publikasi 29 jenis 29 jenis 100.00 6 jenis 40 jenis 80.00
publikasi publikasi publikasi publikasi publikasi
3 01 01 02 2 Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan 100% 100% 100% 100% 100.00 100% 100% 100%
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
3 01 01 02 05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas 5 unit mobil 1 Unit mobil 7 Unit motor 7 Unit motor 100.00 1 Unit motor 1 Unit mobil 38.50
Operasional operasional dan 14 unit dan 8 unit
motor motor
3 01 01 02 21 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan 3 unit 1 Unit - - - - 1 Unit 33.33
Rumah Dinas rutin/berkala rumah dinas
3 01 01 02 22 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan 3 Unit 1 Unit - - - - 1 Unit 33.33
Gedung Kantor rutin/berkala rumah dinas
3 01 01 03 3 Program Peningkatan Displin Peningkatan Disiplin 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%
Aparatur Aparatur
3 01 01 03 02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pakaian dinas beserta 318 stel 142 Stel 88 Stel 88 Stel 100 - 230 Stel 72.33
Beserta Kelengkapannya kelengkapannya
3 01 01 05 4 Program Peningkatan Kapasitas Prosentase aparatur yang 100% 80% 85% 85% 100 90% 90% 90%
Sumberdaya Aparatur mempunyai kompetensi
dibidangnya
3 01 01 05 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumberdaya aparatur 49 Orang 9 Orang 10 Orang 10 Orang 100 10 Orang 29 Orang 59.18
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
3 01 01 06 5 Program Peningkatan Peningkatan 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100%
Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3 01 01 06 01 1 Penyusunan Pelaporan Capaian Laporan Capaian Kinerja dan 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 4 Dokumen 60.00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD SKPD
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
3 01 01 06 02 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 8 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 4 Dokumen 75.00
Semesteran Semesteran
3 01 01 06 04 3 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 Dokumen 6 Dokumen 75.00
Akhir Tahun Tahun
II URUSAN PILIHAN
3 01 BIDANG PERIKANAN
3 01 01 DINAS PERIKANAN
3 01 01 20 1 Program Pengembangan Budidaya Peningkatan Produksi 30% 2.60% 6.00% 7.13% 118.83 12.00% 12.00% 59.42%
Perikanan Perikanan Budidaya
3 01 01 20 03 1 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Pokdakan Yang 23 Pokdakan 3 Pokdakan 10 Pokdakan 10 Pokdakan 100.00 10 Pokdakan 23 Pokdakan 100.00
Perikanan Budidaya DIbina
3 01 01 20 08 2 Peningkatan Produksi Perikanan Jumlah Kelompok 20 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 4 Kelompok 100.00 23 Kelompok 30 Kelompok 150.00
Budidaya Pembudidaya Ikan
(Pokdakan) yang menerima
Bantuan
3 01 01 20 09 3 Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 26 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100.00 - 14 Unit 53.85
Prasarana BBI BBI
3 01 01 20 10 4 Pengembangan Balai Benih Ikan Operasional BBI 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36 Bulan 100.00
(BBI)
3 01 01 20 13 5 Pengembangan Keramba Jaring Jumlah unit KJA 6 Unit 6 Unit - - - - 6 Unit 100.00
Apung yang Berwawasan
Lingkungan
3 01 01 20 14 6 Peningkatan Kapasitas Kelompok Kelompok usaha budidaya 18 kelompok - 18 Kelompok 18 Kelompok 100.00 - 18 Kelompok 100.00
Penerima Bantuan Perikanan perikanan (UPR dan
Budidaya Pokdakan ) yang dibina dalam
hal CPIB dan CBIB
3 01 01 20 15 7 Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 48 Unit - 12 Unit 12 Unit 100.00 6 Unit 18 Unit 37.50
Prasarana Produksi Perikanan Perikanan Budidaya
Budidaya
3 01 01 20 16 8 Pengelolaan Kawasan Perikanan Jumlah peserta 150 orang - - - - - - -
Budidaya
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
3 01 01 20 17 9 Pengelolaan Pakan Ikan Jumlah bantuan GERPARI 9 Kelompok - - - - - - -
untuk kelompok pembudidaya
ikan
3 01 01 20 18 10 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tersedianya sistem 2 unit - - - - - - -
perbenihan
3 01 01 20 19 11 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pembudidaya yang 70 orang - - - - - - -
Kelompok Usaha Kecil dididik dan dilatih
Pembudidayaan Ikan
3 01 01 20 20 12 Sosialisasi Informasi Teknologi Jumlah peserta yang 240 orang - - - - - - -
Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mengikuti sosialisasi
3 01 01 20 21 13 Peningkatan Kapasitas Kelompok informasi
Jumlah teknologiusaha
kelompok baru kecil 30 kelompok - - - - - - -
Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan pembudidayaan ikan
3 01 01 20 22 14 Temu Pelaku Usaha Perikanan Jumlah peserta pertemuan 60 orang - - - - - - -
3 01 01 20 23 15 Penerapan Teknologi Usaha Jumlah kelompok 17 Kelompok - - - - - - -
Kecil Pembudidayaan Ikan pembudidaya ikan yang
menerapkan teknologi
3 01 01 20 24 16 Sosialisasi dan Publikasi Jumlah peserta sosialisasi 240 orang - - - - - - -
Perizinan Usaha Kecil
3 01 01 20 25 Pembudidayaan
17 Sosialisasi Ikan
Tata Kelola Jumlah peserta sosialisasi 240 orang - - - - - - -
Pencatatan Usaha
Pembudidayaan Ikan dan
3 01 01 20 26 Pencatatan Kapal
18 Pengawasan Pengangkut
Pelaku Usaha Jumlah pembudidaya ikan 210 orang - - - - - - -
Pembudidayaan Ikan dan
Pencatatan Kapal Pengangkut
Ikan Hidup
3 01 01 21 2 Program Pengembangan Perikanan Peningkatan Produksi 12.5% 2.20% 4.30% 5.50% 127.91 6.80% 6.80% 80.88%
Tangkap Perikanan Tangkap
2 5 1 21 08 1 Operasional Tempat Pelelangan Operasional TPI 36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 36 Bulan 100.00
Ikan (TPI)
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
3 01 01 21 09 2 Pengembangan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 3 Unit 2 Unit - - - - 2 Unit 66.67
Prasarana TPI TPI
3 01 01 21 14 3 Rehabilitasi Ponton Apung TPI rehabilitasi perbaikan ponton 1 Unit - - - - - - -
Apung TPI
2 5 1 21 16 4 Peningkatan Kapasitas Kelompok Jumlah Kelompok Nelayan 75 KUB 23 KUB 26 KUB 26 KUB 100.00 - 49 KUB 65.33
Penerima Bantuan Perikanan yang ditingkatkan
Tangkap Kapasitasnya
3 01 01 21 17 5 Pengadaan Sarana dan Alat Jumlah sarana dan alat bantu 4650 Unit 200 Unit 1331 Unit 1331 Unit 100.00 2130 Unit 3661 Unit 78.73
Bantu Penangkapan Ikan penangkapan ikan
2 5 1 21 18 6 Pengembangan Prasarana Jumlah prasarana perikanan 2 Unit - - - - 2 Unit 2 Unit 100.00
Perikanan Tangkap tangkap
2 5 1 21 19 7 Pelatihan Pengembangan Jumlah nelayan yang 60 Orang - - - - 60 Orang 60 Orang 100.00
Perikanan Tangkap mengikuti pelatihan
3 01 01 21 22 8 Sosialisasi Pelelangan Ikan Jumlah peserta sosialisasi 120 Orang - - - - - - -
3 01 01 21 24 9 Pelaksanaan Lelang Lebak Jumlah Lokasi lelang lebak 30 - - - - - - -
Lebung Dalam Kabupaten lebung di Kab. Banyuasin Kecamatan
Banyuasin
3 01 01 21 25 10 Pelaksanaan penebaran Ikan ke Jumlah Lokasi penebaran ikan 8 Kecamatan - - - - - - -
Lokasi Lelang Lebak Lebung dilokasi Lelang Lebak Lebung
di Kab. Banyuasin
3 01 01 21 26 11 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta Diklat 120 Orang - - - - - - -
Pengembangan Nelayan Kecil
3 01 01 21 27 12 Penyediaan Akses Teknologi dan Teknologi dan informasi yang 4 Jenis - - - - - - -
Informasi Bagi Nelayan didesiminasikan kepada
nelayan kecil
2 05 1 23 3 Program Optimalisasi Pengelolaan Konsumsi Ikan per Kapita 34,88 33,66 kg/kapita 34,22 34,22 34,22 34,88 34,88 85.7143
dan Pemasaran Produksi per Tahun kg/kapita kg/kapita kg/kapita kg/kapita kg/kapita kg/kapita
Perikanan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
2 5 1 23 01 1 Peningkatan Kapasitas Kelompok Jumlah POKLAHSAR yang 20 Kelompok 10 Kelompok 20 Kelompok 100.00
Pengolah dan Pemasar Hasil ditingkatkan Kapasitasnya
Perikanan dalam hal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
2 5 1 23 02 2 Gerakan Memasyarakatkan Jumlah Peserta yang 285 Orang 95 Orang 95 Orang 95 Orang 100.00 95 Orang 285 Orang 100.00
Makan Ikan (GEMARIKAN) mengikuti Gemarikan dan
Lomba Masak Serba Ikan
Tingkat Kabupaten Banyuasin
2 5 1 23 03 3 Pengadaan Sarana Pengolahan, Jumlah sarana pengolahan, 108 Unit 22 Unit 86 Unit 86 Unit 100.00 108 Unit 100.00
Peningkatan Mutu dan peningkatan mutu dan
Pemasaran Hasil Perikanan pemasaran hasil perikanan
2 5 1 23 04 4 Sosialisasi Bahaya Penggunaan Jumlah peserta sosialisasi 125 Orang 40 Orang 50 Orang 50 Orang 100.00 50 Orang 120 Orang 96.00
Bahan-bahan Kimia Pada bahaya penggunaan bahan-
Pengolahan Produk Perikanan bahan kimia pada produk
perikanan
2 05 1 15 4 Program Pemberdayaan Ekonomi Meningkatnya 50% 30.00% 40.00% 40.00% 100 50.00% 50.00% 100
Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Perikanan dan
2 05 1 15 02 Kelautan
1 Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Jumlah Kelompok yang 3 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 100.00 1 Kelompok 3 Kelompok 100.00
Budaya dan Pelaku Usaha Mengikuti Pelatihan Bagi
Perikanan Masyarakat di Wilayah
Pesisir
2 05 1 15 03 2 Pemberdayaan Perempuan Pelatihan dan Bantuan Alat - 3 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 100.00 1 Kelompok 3 Kelompok 100.00
Pesisir melalui Akses Teknologi Alat Yang Menggunakan
Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
2 05 1 15 04 3 Pelaksanaan Lelang Lebak Jumlah Lelang 45 Lelang 15 Lelang 15 Lelang 13 Lelang 86.67 15 Lelang 15 Lelang 95.56
Lebung dalam Kabupaten
Banyuasin
2 05 1 15 05 4 Pelaksanaan penebaran Ikan ke Terlaksananya Penebaran 12 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatn 100.00 4 Kecamatan 4 Kecamatan 100.00
Lokasi Lelang Lebak Lebung Ikan Ke Lokasi Lelang Lebak Kecamatan
Lebung
2 05 1 15 08 5 Peningkatan Kapasitas Kelompok Jumlah Kelompok yang 2 Kelompok 30% 2 Kelompok 2 Kelompok 100.00 50% 2 Kelompok 100.00
Penerima Bantuan ditingkatkan kapasitasnya
Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir
2 05 1 15 09 6 Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100.00 1 Unit 100.00
Prasarana Pemberdayaan di Wilayah Pesisir
Ekonomi Masyarakat di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2 05 1 16 5 Program Pemberdayaan Meningkatnya Ketaatan dan 70%
Masyarakat Dalam Pengawasan Ketertiban dalam
dan Pengendalian Sumber Daya Pemanfaatan Sumberdaya
2 5 1 16 01 Kelautan
1 Pelatihan Kelompok Masyarakat Perikanan
Jumlah dan Kelautan
Kelompok Masyarakat 7 Kelompok 1 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 100.00 3 Kelompok 7 Kelompok 100.00
Pengawas (POKMASWAS) Pengawas (POKMASWAS)
yang dilatih
2 05 1 17 6 Program Peningkatan Kesadaran Mewujudkan Tertatanya dan 70%
dan Penegakan Hukum dalam dimanfaatkannya Wilayah
Pendayagunaan Sumberdaya Laut Laut, Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil secara Lestari
2 5 1 17 02 1 Sosialisasi Penataan dan Jumlah Peserta yang 145 Orang 25 Orang 60 Orang 60 Orang 100.00 60 Orang 145 Orang 100.00
Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Mengikuti Sosialisasi tentang
Laut Pengelolaan Pesisir dan Pulau
- Pulau Kecil
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
2 5 1 17 03 2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Rencana Pengelolaan wilayah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 100.00
Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau- pesisir dan pulau-pulau kecil
pulau Kecil
3 01 01 25 7 Program Perencanaan Statistik Ketersediaan Data Statistik
Perikanan Perikanan yang Valid
3 01 01 25 01 1 Pendataan, Pengumpulan, Buku tahunan statistik 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 3 dokumen 60.00
Pengolahan dan Penyajian perikanan
Statistik Perikanan
2 5 1 25 02 2 Pengembangan Sarana Statistik Jumlah sarana statistik 22 Unit 11 Unit - - - - 11 Unit 50.00
Perikanan perikanan
3 01 01 26 8 Program Perencanaan Terwujudnya perencanaan
Pembangunan Perikanan pembangunan perikanan
yang aspiratif yang
didukung oleh sistem
pengendalian yang efektif
dan efisien
2 5 1 26 01 1 Penyusunan Peta dan Data Base Profil Perikanan dan Kelautan 1 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 1 dokumen 100.00
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Banyuasin
3 01 01 26 02 2 Penyusunan Renja, Renstra dan Dokumen Perencanaan SKPD 15 dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100.00 3 Dokumen 9 Dokumen 60.00
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Renstra
3 01 01 26 03 3 Perencanaan, Monitoring dan Dokumen laporan kerja 25 dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100.00 5 Dokumen 15 Dokumen 60.00
Evaluasi monitoring dan evaluasi SKPD
Pangkalan Balai, 2012
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BANYUASIN,
*) n-1 Tahun Berjalan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target
dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun Program / Kegiatan
Realisasi 2015 (n-2) Renstra OPD s/d
Target
Target Target Kinerja Tahun 2016
Program /
Indikator Kinerja Program Capaian Hasil Program
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kegiatan
Kode (outcome) / Kegiatan Kinerja dan Keluaran
Daerah dan Progam/Kegiatan Renja OPD
(output) Renstra OPD Kegiatan s/d
Tahun 2016
Tahun 2018 Tahun 2014 (n- Tingkat Tingkat
(n-1) Realisasi
3) Target Realisasi Realisasi Capaian
Capaian
(%) (%)
11
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9)
=(10/4)
n Tahun Rencana
Ir. H. Zulmaidi Yasin
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 198403 1 004
Tabel C.2
Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/Standar IKK Catatan
No. Indikator*) Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Nasional (PP6/'08) Tahun 2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017 Analisis
2015 2018 2014 2015 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Persentase Peningkatan % 2.00 6.00 12.00 20.00 30.00 2.6 7.13 12.00 20.00 30.00
Produksi Perikanan - - -
Budidaya
2 Persentase Peningkatan 2.00 4.30 6.80 9.50 12.50 2.2 5.50 6.80 9.50 12.50
Produksi Perikanan % - - -
Tangkap
3 Konsumsi ikan Per Kapita Kg/Kapita 33.66 34.22 34.88 34.11 35.81 34.88 Tahun
per tahun 2017 s/d
- - 2018 tidak
dapat
dilaksanka
4 Hasil Olahan Perikanan Ton 19300.74 19508.68 19716.62 19565.39 19917.57 19716.62 n terkait
- - UU 23
Tahun
2014
Pangkalan Balai, 2012
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BANYUASIN,
Ir. H. Zulmaidi Yasin
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 198403 1 004
Tabel C.2.1
Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Perikanan
Kabupaten Banyuasin
Proyeksi
Sasaran/Program/Kegi Indikator (IKU,Outcome SPM/Standar IKK Target Renstra OPD Capaian Catatan
No. Satuan
atan Program, Output Kegiatan Nasional (PP6/'08) Analisis
Tahun 2017 Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
Sasaran
A. Meningkatnya Persentase Peningkatan % 20.00 20.00
Produksi Perikanan Produksi Perikanan - - -
Kabupaten Banyuasin Budidaya
Persentase Peningkatan 9.50 9.50
Produksi Perikanan % - - -
Tangkap
Program
I Pengembangan Peningkatan Produksi % 20.00 20.00
Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya - - -
Kegiatan
1 Peningkatan Produksi Jumlah Kelompok Pembudidaya Kelompok 3 3
Perikanan Budidaya Ikan( Pokdakan ) Yang Mendapat
- - -
Bantuan
2 Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana BBI Unit 6 6
Prasarana BBI - - -
3 Pengembangan Sarana dan Jumlah Sarana Dan Prasarana Unit 10 10
Prasarana Produksi Perikanan Budidaya - - -
Perikanan Budidaya
4 Pengelolaan Kawasan Jumlah Peserta Orang 60 60
Perikanan Budidaya - - -
5 Pengelolaan Pakan Ikan Jumlah bantuan GERPARI untuk Kelompok 3 3
kelompok pembudidaya ikan - - -
6 Pengelolaan Sistem Tersedianya sistem perbenihan Unit 1 1
Perbenihan - - -
7 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pembudidaya yang Dididik Orang 40 40
Kelompok Usaha Kecil dan Dilatih - - -
Pembudidayaan Ikan
8 Sosialisasi Informasi Jumlah Peserta yang mengikuti Orang 120 120
Teknologi Usaha Kecil sosialisasi informasi teknologi baru - - -
Pembudidayaan Ikan pembudidayaan ikan
9 Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha Kecil Kelompok 15 15
Kelompok Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan - - -
Pembudidayaan Ikan
10 Temu Pelaku Usaha Jumlah Peserta Pertemuan Orang 30 30
Perikanan - - -
11 Penerapan Teknologi Usaha Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kelompok 7 7
Kecil Pembudidayaan Ikan Yang Menerapkan Teknologi - - -
12 Sosialisasi dan Publikasi Jumlah peserta sosialisasi Orang 120 120
Perizinan Usaha Kecil - - -
Pembudidayaan Ikan
13 Sosialisasi Tata Kelola Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 120 120
Pencatatan Usaha
Pembudidayaan Ikan dan - - -
Pencatatan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup
14 Pengawasan Pelaku Usaha Jumlah Pembudidaya Ikan Kelompok 30 30
Pembudidayaan Ikan - - -
Terhadap Perizinan
Program
II Pengembangan Peningkatan Produksi % 9.5 9.5
- - -
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap
Kegiatan
1 Rehabilitasi Ponton Apung Terlaksananya Rehabilitasi unit 1 1
TPI perbaikan ponton TPI - - -
2 Sosialisasi Pelelangan Ikan Jumlah peserta sosialisasi Orang 60 60
- - -
3 Pelaksanaan Lelang Lebak Jumlah Lokasi lelang lebak lebung di Kecamatan 15 15
Lebung Dalam Kabupaten Kab. Banyuasin - - -
Banyuasin
4 Pelaksanaan Penebaran Ikan Jumlah Lokasi penebaran ikan Kecamatan 4 4
Ke Lokasi Lelang Lebak dilokasi Lelang Lebak Lebung di - - -
Lebung Kab. Banyuasin
5 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta Diklat Orang 30 30
Pengembangan Nelayan - - -
Kecil
6 Penyediaan Akses Teknologi Teknologi dan informasi yang Jenis 2 2
dan Informasi Bagi Nelayan didesiminasikan kepada nelayan - - -
kecil
Program
III Program Perencanaan Ketersediaan Data Statistik dokumen 1 1
Stastistik Perikanan Perikanan yang Valid - - -
Kegiatan
1 Pendataan, Buku Tahunan Statistik dokumen 1 1
Pengumpulan, Perikanan
Pengelolahan dan - - -
Penyajian Statistik
Perikanan
Program
IV Program Perencanaaan Terwujudnya perencanaan % 100 100
Pembangunan pembangunan perikanan
Perikanan yang aspiratif yang didukung
- - -
oleh sistem pengendalian
yang efektif dan efisien
Kegiatan
1 Penyusunan Renja, Renstra Dokumen Perencanaan SKPD dokumen 3 3
dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Renstra - - -
2 Perencanaan, Monitorung Dokumen laporan kerja monitoring dokumen 5 5
dan Evaluasi dan evaluasi kegiatan SKPD - - -
Tabel C.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Banyuasin
Nama OPD: Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin
Rancangan Awal RKPD No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Penting
Capaian (Rp0,00) Capaian (Rp0,00)
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
BELANJA TIDAK 3,138,714,700.00 BELANJA TIDAK 2,868,643,000.00 ---
I I
LANGSUNG LANGSUNG
Belanja Pegawai Kabupaten terpenuhinya 13 Bulan 3,138,714,700.00 Belanja Pegawai Kabupaten terpenuhinya 13 Bulan 2,868,643,000.00 ---
1 Banyuasin pembayaran gaji dan 1 Banyuasin pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai tunjangan pegawai
BELANJA 9,021,914,400.00 BELANJA 9,021,914,400.00 ---
II II
LANGSUNG LANGSUNG
I Program Pelayanan Tingkat pemenuhan jasa 100% 2,202,500,000.00 I Program Pelayanan Tingkat pemenuhan jasa 100% 2,202,500,000.00 ---
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran Administrasi administrasi perkantoran
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat- Kabupaten Jumlah Benda Pos 4 Jenis Benda 6,500,000.00 1 Penyediaan Jasa Surat- Kabupaten Jumlah Benda Pos 4 Jenis Benda 6,500,000.00 ---
Menyurat Banyuasin Penunjang Jasa Surat Pos Menyurat Banyuasin Penunjang Jasa Surat Pos
Menyurat perbulan Menyurat perbulan
2 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Tagihan 3 jenis 150,000,000.00 2 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Tagihan 3 jenis 150,000,000.00 ---
Komunikasi, Sumber Daya Banyuasin Komunikasi, Sumberdaya rekening Komunikasi, Sumber Banyuasin Komunikasi, Sumberdaya rekening
Air dan Listrik Air dan Listrik perbulan tagihan Daya Air dan Listrik Air dan Listrik perbulan tagihan
3 Penyediaan Jasa Jaminan Kabupaten Jumlah Premi Asuransi 5 Premi 22,000,000.00 3 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Premi Asuransi 5 Premi 22,000,000.00 ---
Barang Milik Daerah Banyuasin Kendaraan Asuransi Jaminan Barang Milik Banyuasin Kendaraan Asuransi
Kendaraan Daerah Kendaraan
4 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Pemeliharaan dan 7 Unit 162,000,000.00 4 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Pemeliharaan dan 7 Unit 162,000,000.00 ---
Pemeliharaan dan Banyuasin Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Banyuasin Perizinan Kendaraan (servis
Perizinan Kendaraan Dinas (servis dan suku cadang) Perizinan Kendaraan dan suku cadang)
/ Operasional Dinas / Operasional
5 Penyediaan Jasa Kabupaten Jasa Adminstrasi 16 Orang 332,000,000.00 5 Penyediaan Jasa Kabupaten Jasa Adminstrasi Keuangan 16 Orang 332,000,000.00 ---
Administrasi Keuangan Banyuasin Keuangan yang harus Administrasi Keuangan Banyuasin yang harus dibayarkan
dibayarkan setiap bulan setiap bulan
6 Penyediaan Jasa Kabupaten Tersedianya Peralatan 32 Jenis 76,000,000.00 6 Penyediaan Jasa Kabupaten Tersedianya Peralatan 32 Jenis 76,000,000.00 ---
Kebersihan Kantor Banyuasin Kebersihan dan Bahan Kebersihan Kantor Banyuasin Kebersihan dan Bahan
Pembersih Kantor Pembersih Kantor
7 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Perbaikan 64 Unit 30,000,000.00 7 Penyediaan Jasa Kabupaten Jumlah Perbaikan Peralatan 64 Unit 30,000,000.00 ---
Perbaikan Peralatan Kerja Banyuasin Peralatan Kerja Perbaikan Peralatan Banyuasin Kerja
Kerja
8 Penyediaan Alat Tulis Kabupaten Jumlah Alat Tulis Kantor 35 Jenis 53,000,000.00 8 Penyediaan Alat Tulis Kabupaten Jumlah Alat Tulis Kantor 35 Jenis 53,000,000.00 ---
Kantor Banyuasin Barang Kantor Banyuasin Barang
Rancangan Awal RKPD No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Penting
Capaian (Rp0,00) Capaian (Rp0,00)
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
9 Penyediaan Barang Kabupaten Jumlah barang cetakan 8 jenis cetakan 78,000,000.00 9 Penyediaan Barang Kabupaten Jumlah barang cetakan dan 8 jenis cetakan 78,000,000.00 ---
Cetakan dan Penggandaan Banyuasin dan penggandaan dan Cetakan dan Banyuasin penggandaan dan
penggandaan Penggandaan penggandaan
10 Penyediaan Komponen Kabupaten Jumlah komponen instalasi 6 jenis 7,000,000.00 10 Penyediaan Komponen Kabupaten Jumlah komponen instalasi 6 jenis 7,000,000.00 ---
Instalasi Listrik / Banyuasin listrik / penerangan komponen Instalasi Listrik / Banyuasin listrik / penerangan komponen
Penerangan Bangunan listrik Penerangan Bangunan listrik
Kantor Kantor
11 Penyediaan Peralatan dan Kabupaten Jumlah peralatan dan 9 jenis barang 51,000,000.00 11 Penyediaan Peralatan Kabupaten Jumlah peralatan dan 9 jenis barang 51,000,000.00 ---
Perlengkapan Kantor Banyuasin perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Banyuasin perlengkapan kantor
12 Penyediaan Bahan Bacaan Kabupaten Jumlah Bahan Bacaan 13 Jenis Koran 12,000,000.00 12 Penyediaan Bahan Kabupaten Jumlah Bahan Bacaan 13 Jenis Koran 12,000,000.00 ---
dan Peraturan Perundang- Banyuasin setiap bulannya Bacaan dan Peraturan Banyuasin setiap bulannya
undangan Perundang-undangan
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Kabupaten Jumlah Koordinasi dan 106 kali 400,000,000.00 13 Rapat-rapat Koordinasi Kabupaten Jumlah Koordinasi dan 106 kali 400,000,000.00
Konsultasi ke Luar Daerah Banyuasin Konsultasi Sektor dan dan Konsultasi ke Luar Banyuasin Konsultasi Sektor dan
Lintas Instansi Dalam Daerah Lintas Instansi Dalam
Daerah Daerah
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Kabupaten Jumlah Koordinasi dan 75 Kali 285,000,000.00 14 Rapat-rapat Koordinasi Kabupaten Jumlah Koordinasi dan 75 Kali 285,000,000.00
Konsultasi Ke Dalam Banyuasin Konsultasi Sektor dan dan Konsultasi Ke Dalam Banyuasin Konsultasi Sektor dan
Daerah Lintas Instansi Dalam Daerah Lintas Instansi Dalam
Daerah Daerah
15 Penyediaan Jasa Kabupaten Jasa administrasi 40 Orang 493,000,000.00 15 Penyediaan Jasa Kabupaten Jasa administrasi 40 Orang 493,000,000.00
Pendukung Banyuasin Pengadaan Barang dan Pendukung Banyuasin Pengadaan Barang dan
AdministrasiPerkantoran / Jasa, Jasa teknis dan Jasa AdministrasiPerkantoran / Jasa, Jasa teknis dan Jasa
Jasa Teknis Pelayanan SKPD Jasa Teknis Pelayanan SKPD
16 Penyediaan Jasa Publik Kabupaten Tersedianya Jasa 5 Jenis 45,000,000.00 16 Penyediaan Jasa Publik Kabupaten Tersedianya Jasa Publikasi 5 Jenis 45,000,000.00
Banyuasin Publikasi Publikasi Banyuasin Publikasi
II Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan 100% 600,000,000.00 II Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan 100% 600,000,000.00 ---
Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur
Aparatur Aparatur
17 Pengadaan Kendaraan Kabupaten Tersedianya kendaraan 3 Unit 350,000,000.00 17 Pengadaan Kendaraan Kabupaten Tersedianya kendaraan 3 Unit 350,000,000.00 ---
Dinas/ Operasional Banyuasin Dinas/ Operasional Dinas/ Operasional Banyuasin Dinas/ Operasional
18 Pemeliharaan Rutin / Kabupaten Terlaksananya 1 Unit 50,000,000.00 18 Pemeliharaan Rutin / Kabupaten Terlaksananya 1 Unit 50,000,000.00
Berkala Rumah Dinas Banyuasin Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Banyuasin Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas Berkala Rumah Dinas
19 Pemeliharaan Rutin / Kabupaten Terlaksananya 1 Unit 200,000,000.00 19 Pemeliharaan Rutin / Kabupaten Terlaksananya 1 Unit 200,000,000.00
Berkala Gedung Kantor Banyuasin Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Banyuasin Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor Berkala Gedung Kantor
III Program Peningkatan Peningkatan Disiplin 100% 157,000,000.00 III Program Peningkatan Peningkatan Disiplin 100% 157,000,000.00 ---
Disiplin Aparatur Aparatur Disiplin Aparatur Aparatur
Rancangan Awal RKPD No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Penting
Capaian (Rp0,00) Capaian (Rp0,00)
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
20 Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Terpenuhinya Kebutuhan 175 stel 157,000,000.00 20 Pengadaan Pakaian Kabupaten Terpenuhinya Kebutuhan 175 stel 157,000,000.00 ---
Beserta Perlengkapannya Banyuasin Pakaian Dinas Beserta Dinas Beserta Banyuasin Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan Perlengkapannya Perlengkapan
IV Program Peningkatan Prosentase aparatur 90% 166,000,000.00 IV Program Peningkatan Prosentase aparatur yang 90% 166,000,000.00 ---
Kapasitas Sumber Daya yang mempunyai Kapasitas Sumber Daya mempunyai kompetensi
Aparatur kompetensi dibidangnya Aparatur dibidangnya
21 Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jumlah sumber daya 10 Orang 166,000,000.00 21 Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jumlah sumber daya 10 Orang 166,000,000.00 ---
Formal Banyuasin aparatur yang mengikuti Formal Banyuasin aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan
V Program Peningkatan Peningkatan 100% 55,000,000.00 V Program Peningkatan Peningkatan 100% 55,000,000.00 ---
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
22 Penyusunan Capaian Kabupaten Sistem Pelaporan 2 Dokumen 23,000,000.00 22 Penyusunan Capaian Kabupaten Sistem Pelaporan Capaian 2 Dokumen 23,000,000.00 ---
Kinerja dan Ikhtisar Banyuasin Capaian Kinerja Keuangan Kinerja dan Ikhtisar Banyuasin Kinerja Keuangan
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
23 Penyusunan Pelaporan Kabupaten Laporan Keuangan 2 Dokumen 20,000,000.00 23 Penyusunan Pelaporan Kabupaten Laporan Keuangan 2 Dokumen 20,000,000.00
Keuangan Semester Banyuasin Semesteran Keuangan Semester Banyuasin Semesteran
24 Penyusunan Pelaporan Kabupaten Laporan Keuangan Akhir 3 Dokumen 12,000,000.00 24 Penyusunan Pelaporan Kabupaten Laporan Keuangan Akhir 3 Dokumen 12,000,000.00 ---
Keuangan Akhir Tahun Banyuasin Tahun Keuangan Akhir Tahun Banyuasin Tahun
VI Program Pengembangan Peningkatan Produksi 20% 4,135,451,800.00 VI Program Peningkatan Produksi 20% 4,135,451,800.00 ---
Budidaya Perikanan Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan Budidaya
Budidaya Perikanan
25 Peningkatan Produksi Kec. Rambutan Jumlah Kelompok 3 Kelompok 104,000,000.00 25 Peningkatan Produksi Kec. Jumlah Kelompok 3 Kelompok 104,000,000.00
Perikanan Budidaya Pembudidaya Ikan( Perikanan Budidaya Rambutan Pembudidaya Ikan(
Pokdakan ) Yang Pokdakan ) Yang Mendapat
Mendapat Bantuan Bantuan
26 Pengembangan Sarana Desa Sukarela Kec. Jumlah Sarana dan 6 Unit 807,451,800.00 26 Pengembangan Sarana Desa Sukarela Jumlah Sarana dan 6 Unit 807,451,800.00
dan Prasarana BBI Rantau Bayur Prasarana BBI dan Prasarana BBI Kec. Rantau Prasarana BBI
Bayur
27 Pengembangan Sarana Kabupaten Jumlah Sarana Dan 10 Unit 1,230,000,000.00 27 Pengembangan Sarana Kabupaten Jumlah Sarana Dan 10 Unit 1,230,000,000.00
dan Prasarana Produksi Banyuasin Prasarana Perikanan dan Prasarana Produksi Banyuasin Prasarana Perikanan
Perikanan Budidaya Budidaya Perikanan Budidaya Budidaya
28 Pengelolaan Kawasan Kec. Talang Kelapa Jumlah Peserta Sosialisasi 60 Orang 102,000,000.00 28 Pengelolaan Kawasan Kec. Talang Jumlah Peserta Sosialisasi 60 Orang 102,000,000.00
Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Kelapa
Rancangan Awal RKPD No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Penting
Capaian (Rp0,00) Capaian (Rp0,00)
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
29 Pengelolaan Pakan Ikan Kec. Talang Kelapa Jumlah bantuan GERPARI 3 Kelompok 134,500,000.00 29 Pengelolaan Pakan Ikan Kec. Talang Jumlah bantuan GERPARI 3 Kelompok 134,500,000.00 ---
untuk kelompok Kelapa untuk kelompok
pembudidaya ikan pembudidaya ikan
30 Pengelolaan Sistem Kec. Rantau Bayur Tersedianya sistem 1 Unit 332,000,000.00 30 Pengelolaan Sistem Kec. Rantau Tersedianya sistem 1 Unit 332,000,000.00 ---
Perbenihan perbenihan Perbenihan Bayur perbenihan
31 Pendidikan dan Pelatihan Palembang Jumlah Pembudidaya yang 40 Orang 195,500,000.00 31 Pendidikan dan Pelatihan Palembang Jumlah Pembudidaya yang 40 Orang 195,500,000.00 ---
Kelompok Usaha Kecil Dididik dan Dilatih Kelompok Usaha Kecil Dididik dan Dilatih
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan
32 Sosialisasi Informasi Kec. Talang Kelapa Jumlah Peserta yang 120 Orang 133,000,000.00 32 Sosialisasi Informasi Kec. Talang Jumlah Peserta yang 120 Orang 133,000,000.00
Teknologi Usaha Kecil mengikuti sosialisasi Teknologi Usaha Kecil Kelapa mengikuti sosialisasi
Pembudidayaan Ikan informasi teknologi baru Pembudidayaan Ikan informasi teknologi baru
pembudidayaan ikan pembudidayaan ikan
33 Peningkatan Kapasitas Kab.Banyuasin Jumlah Kelompok Usaha 15 Kelompok 63,000,000.00 33 Peningkatan Kapasitas Kab.Banyuasin Jumlah Kelompok Usaha 15 Kelompok 63,000,000.00
Kelompok Usaha Kecil Kecil Pembudidayaan Ikan Kelompok Usaha Kecil Kecil Pembudidayaan Ikan
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan
34 Temu Pelaku Usaha Palembang Jumlah Peserta Pertemuan 30 Orang 145,000,000.00 34 Temu Pelaku Usaha Palembang Jumlah Peserta Pertemuan 30 Orang 145,000,000.00
Perikanan Perikanan
35 Penerapan Teknologi Kab.Banyuasin Jumlah Kelompok 7 Kelompok 496,000,000.00 35 Penerapan Teknologi Kab.Banyuasin Jumlah Kelompok 7 Kelompok 496,000,000.00 ---
Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Yang Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Yang
Pembudidayaan Ikan Menerapkan Teknologi Pembudidayaan Ikan Menerapkan Teknologi
36 Sosialisasi dan Publikasi Kec. Rambutan, Jumlah peserta sosialisasi 120 Orang 223,000,000.00 36 Sosialisasi dan Publikasi Kec. Jumlah peserta sosialisasi 120 Orang 223,000,000.00 ---
Perizinan Usaha Kecil Kec. Makarti Jaya Perizinan Usaha Kecil Rambutan,
Pembudidayaan Ikan dan Kec. BA II Pembudidayaan Ikan Kec. Makarti
Jaya dan Kec.
BA II
37 Sosialisasi Tata Kelola Kec. Rantau Bayur, Jumlah Peserta Sosialisasi 120 Orang 137,000,000.00 37 Sosialisasi Tata Kelola Kec. Rantau Jumlah Peserta Sosialisasi 120 Orang 137,000,000.00
Pencatatan Usaha Kec. Tanjung Lago Pencatatan Usaha Bayur, Kec.
Pembudidayaan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan Tanjung Lago
Pencatatan Kapal Pencatatan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup Pengangkut Ikan Hidup
38 Pengawasan Pelaku Usaha Kab.Banyuasin Jumlah Pembudidaya Ikan 30 Kelompok 33,000,000.00 38 Pengawasan Pelaku Kab.Banyuasin Jumlah Pembudidaya Ikan 30 Kelompok 33,000,000.00
Pembudidayaan Ikan Usaha Pembudidayaan
Terhadap Perizinan Ikan Terhadap Perizinan
VII Program pengembangan Peningkatan Produksi 9.50% 915,962,600.00 VII Program Peningkatan Produksi 9.50% 915,962,600.00 ---
Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap pengembangan Perikanan Tangkap
Perikanan Tangkap
Rancangan Awal RKPD No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Penting
Capaian (Rp0,00) Capaian (Rp0,00)
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
39 Rehabilitasi Ponton Apung Kec. BA II Ds. Terlaksananya Rehabilitasi 1 unit 47,962,600.00 39 Rehabilitasi Ponton Kec. BA II Ds. Terlaksananya Rehabilitasi 1 unit 47,962,600.00 ---
TPI Sungsang IV perbaikan ponton TPI Apung TPI Sungsang IV perbaikan ponton TPI
40 Sosialisasi Pelelangan Ikan Kec. BA II Ds. Jumlah peserta sosialisasi 60 Orang 174,000,000.00 40 Sosialisasi Pelelangan Kec. BA II Ds. Jumlah peserta sosialisasi 60 Orang 174,000,000.00 ---
Sungsang IV Ikan Sungsang IV
41 Pelaksanaan Lelang Lebak Kabupaten Jumlah Lokasi lelang lebak 15 Kecamatan 161,000,000.00 41 Pelaksanaan Lelang Kabupaten Jumlah Lokasi lelang lebak 15 Kecamatan 161,000,000.00
Lebung Dalam Kabupaten Banyuasin lebung di Kab. Banyuasin Lebak Lebung Dalam Banyuasin lebung di Kab. Banyuasin
Banyuasin Kabupaten Banyuasin
42 Pelaksanaan Penebaran Kab. Banyuasin Jumlah Lokasi penebaran 4 Kecamatan 150,000,000.00 42 Pelaksanaan Penebaran Kab. Jumlah Lokasi penebaran 4 Kecamatan 150,000,000.00
Ikan Ke Lokasi Lelang ikan dilokasi Lelang Lebak Ikan Ke Lokasi Lelang Banyuasin ikan dilokasi Lelang Lebak
Lebak Lebung Lebung di Kab. Banyuasin Lebak Lebung Lebung di Kab. Banyuasin
43 Pendidikan dan Pelatihan Kec. BA II dan Kec. Jumlah Peserta Diklat 30 Orang 253,000,000.00 43 Pendidikan dan Pelatihan Kec. BA II dan Jumlah Peserta Diklat 30 Orang 253,000,000.00 ---
Pengembangan Nelayan Muara Sugihan Pengembangan Nelayan Kec. Muara
Kecil Kecil Sugihan
44 Penyediaan Akses Kec. BA II Teknologi dan informasi 2 Jenis 130,000,000.00 44 Penyediaan Akses Kec. BA II Teknologi dan informasi 2 Jenis 130,000,000.00
Teknologi dan Informasi yang didesiminasikan Teknologi dan Informasi yang didesiminasikan
Bagi Nelayan kepada nelayan kecil Bagi Nelayan kepada nelayan kecil
VIII Program Perencanaan Ketersediaan Data 1 dokumen 510,000,000.00 VIII Program Perencanaan Ketersediaan Data 1 dokumen 510,000,000.00
Stastistik Perikanan Statistik Perikanan yang Stastistik Perikanan Statistik Perikanan yang
Valid Valid
45 Pendataan, Pengumpulan, Kabupaten Buku Tahunan Statistik 1 Dokumen 510,000,000.00 45 Pendataan, Kabupaten Buku Tahunan Statistik 1 Dokumen 510,000,000.00 ---
Pengelolahan dan Banyuasin Perikanan Pengumpulan, Banyuasin Perikanan
Penyajian Statistik Pengelolahan dan
Perikanan Penyajian Statistik
Perikanan
IX Program Perencanaaan Terwujudnya 100% 280,000,000.00 IX Program Perencanaaan Terwujudnya 100% 280,000,000.00
Pembangunan Perikanan perencanaan Pembangunan perencanaan
pembangunan perikanan Perikanan pembangunan perikanan
yang aspiratif yang yang aspiratif yang
didukung oleh sistem didukung oleh sistem
pengendalian yang pengendalian yang efektif
efektif dan efisien dan efisien
Rancangan Awal RKPD No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana Penting
Capaian (Rp0,00) Capaian (Rp0,00)
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
46 Penyusunan Renja, Kabupaten Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 130,000,000.00 46 Penyusunan Renja, Kabupaten Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 130,000,000.00 ---
Renstra dan Kajian Banyuasin SKPD Renstra dan Kajian Banyuasin SKPD
Lingkungan Hidup Strategis Lingkungan Hidup
(KLHS) Renstra Strategis (KLHS) Renstra
47 Perencanaan, Monitorung Kabupaten Dokumen laporan kerja 5 Dokumen 150,000,000.00 46 Perencanaan, Monitorung Kabupaten Dokumen laporan kerja 5 Dokumen 150,000,000.00 ---
dan Evaluasi Banyuasin monitoring dan evaluasi dan Evaluasi Banyuasin monitoring dan evaluasi
kegiatan SKPD kegiatan SKPD
47
JUMLAH 12,160,629,100.00 JUMLAH 11,890,557,400.00
Pangkalan Balai, 2012
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BANYUASIN,
Ir. H. Zulmaidi Yasin
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 198403 1 004
Tabel C.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Banyuasin
Nama OPD : Dinas Perikanan
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
(1) (2) (3) (4) (5)
Kecamatan Banyuasin I Meningkatnya Produksi Perikanan
1 Bantuan Benih Ikan Pulau Borang Budidaya 5000 ekor
2 Bantuan Benih Ikan Cintamanis Lama 5000 ekor
3 Bantuan Benih Ikan Merah Mata 5000 ekor
4 Bantuan Benih Ikan Pematang Palas 5000 ekor
Perajin 5000 ekor
Kecamatan Muara Telang
5 Bantuan Benih Ikan Telang Jaya 17 Kelompok
6 Bantuan Benih Ikan Mukti Jaya 10 Kelompok
7 Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan ikan Mekar Mukti 13 Kelompok
Kecamatan Tungkal Ilir
8 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nila Suka Mulia 15.000 ekor
9 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nila Sido Mulya 10.000 ekor
10 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele Karang Anyar 10.000 ekor
11 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele Sido Mulya 10.000 ekor
12 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele Bumi Serdang 10.000 ekor
13 Bantuan Benih dan Pakan Ikan Lele Marga Rahayu 15. 000 ekor
Kecamatan Suak Tape
14 Bantuan Benih Ikan Lele Biyuku 10.000 ekor
15 Bantuan Benih Ikan Nila dan Patin Talang Ipuh 40.000 ekor
16 Bantuan Benih Ikan Lele Bengkuang 10.000 ekor
17 Bantuan Benih Ikan Tanjung Laut 2 Kelompok
18 Bantuan Benih Ikan Nila Meranti 1000 ekor
19 Bantuan Benih Ikan Durian Daun 15.000 ekor
Kecamatan Banyuasin III
20 Bantuan Benih Ikan Terentang 10.000 ekor
21 Bantuan Benih Ikan Sukaraja Baru 10.000 ekor
22 Pembuatan Tambak/Kolam Budidaya Ikan Patin Seterio
23 Bantuan Modal Usaha Kemplang/Kerupuk Pangkalan Panji
Kecamatan Sembawa
24 Pembuatan Tambak/Ternak Ikan Santan Sari 1 unit (2000 m x 2000 m)
Kecamatan Talang Kelapa
25 Bantuan Benih Ikan Patin Air Batu 1000 ekor
Kecamatan Rambutan
26 Pelatihan Perikanan Rambutan 1 Kelompok
Kecamatan Rantau Bayur
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME
(1) (2) (3) (4) (5)
27 Bantuan Benih Ikan Patin, Lele dan Toman Muara Abab Meningkatnya Produksi Perikanan Rp. 30.000.000
Budidaya
28 Bantuan Benih Ikan Patin, Lele dan Toman Rantau Harapan Rp. 50.000.000
29 Bantuan Benih Ikan Patin, Lele dan Toman Tanjung Pasir Rp. 50.000.000
30 Bantuan Benih Ikan Patin, Lele dan Toman Lubuk Rengas Rp. 50.000.000
Kecamatan Muara Padang
(10.000 ekor Nila, 10.000 ekor Lele, 5000
31 Bantuan Benih Ikan (Nila, Lele, Gurame dan Patin) Tanjung Baru
ekor Gurame dan 10.000 ekor Patin
Makarti Jaya
32 Bantuan Benih Ikan Delta Upang 10.000 ekor
33 Bantuan Benih Ikan Pangestu 10.000 ekor
Tabel C.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN BANYUASIN
OPD: DINAS PERIKANAN
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan
KODE Indikator Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana /
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN PILIHAN
3 01 PERIKANAN
3 01 01 DINAS PERIKANAN
3 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan jasa 100% 100%
administrasi perkantoran
3 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Jumlah Benda Pos Penunjang Jasa Kabupaten 4 Jenis Benda 6,500,000.00 APBD 4 Jenis Benda Pos 7,475,000.00
Surat Menyurat yang ada setiap Banyuasin Pos dalam 12
bulannya bulan
3 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Tagihan Komunikasi, Kabupaten 3 jenis rekening 150,000,000.00 APBD 3 jenis rekening 172,500,000.00
Listrik Sumberdaya Air dan Listrik yang Banyuasin tagihan dalam 12 tagihan dalam 12
dibayar setiap bulannya bulan bulan
3 01 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Kabupaten 5 Premi Asuransi 22,000,000.00 APBD 7 Premi 25,300,000.00
yang dibayar dalam setahun Banyuasin Kendaraan
3 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kabupaten 7 Unit 162,000,000.00 APBD 21 Unit 186,300,000.00
Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan (servis dan suku cadang) Banyuasin
dalam setahun
3 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Tenaga Administrasi Kabupaten 16 Orang 332,000,000.00 APBD 16 Orang 381,800,000.00
Keuangan setiap bulannya Banyuasin
3 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan Kabupaten 32 Jenis 76,000,000.00 APBD 32 Jenis 87,400,000.00
dan Bahan Pembersih dalam Banyuasin
setahun
3 01 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Kabupaten 64 Unit 30,000,000.00 APBD 73 Unit 34,500,000.00
Banyuasin
3 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kabupaten 35 Jenis Barang 53,000,000.00 APBD 35 Jenis Barang 55,650,000.00
Banyuasin
3 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan Kabupaten 8 jenis cetakan 78,000,000.00 APBD 8 jenis cetakan 81,900,000.00
penggandaan Banyuasin dan penggandaan dan penggandaan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan
KODE Indikator Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana /
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Jumlah komponen instalasi listrik / Kabupaten 6 jenis komponen 7,000,000.00 APBD 8 jenis komponen 7,350,000.00
Penerangan Bangunan Kantor penerangan Banyuasin listrik listrik
3 01 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan Kabupaten 9 jenis barang 51,000,000.00 APBD 10 jenis barang 53,550,000.00
kantor Banyuasin
3 01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan Bacaan Kabupaten 13 Jenis Koran 12,000,000.00 APBD 12 Jenis Koran 12,600,000.00
Perundang-undangan Banyuasin
3 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kabupaten 106 kali 400,000,000.00 APBD 110 kali 410,000,000.00
Daerah Sektor dan Lintas Instansi Dalam Banyuasin
Daerah
3 01 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kabupaten 75 Kali 285,000,000.00 APBD 75 Kali 299,250,000.00
Daerah Sektor dan Lintas Instansi Dalam Banyuasin
Daerah
3 01 01 01 20 Penyediaan Jasa Pendukung Jasa administrasi Pengadaan Kabupaten 40 Orang 493,000,000.00 APBD 40 Orang 517,650,000.00
AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis Barang dan Jasa, Jasa teknis dan Banyuasin
Jasa Pelayanan SKPD
3 01 01 01 21 Penyediaan Jasa Publik Tersedianya Jasa Publikasi Kabupaten 5 Jenis Publikasi 45,000,000.00 APBD 5 Jenis Publikasi 47,250,000.00
Banyuasin
3 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana dan 100% 100%
Aparatur Prasarana Aparatur
3 01 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan Dinas/ Kabupaten 3 Unit 350,000,000.00 APBD 1 Unit 250,000,000.00
Operasional Banyuasin
3 01 01 02 21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Kabupaten 1 Unit 50,000,000.00 APBD 1 unit 100,000,000.00
Berkala Rumah Dinas Banyuasin
3 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Kabupaten 1 Unit 200,000,000.00 APBD 1 unit 250,000,000.00
Berkala Gedung Kantor Banyuasin
3 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100%
3 01 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Kabupaten 175 stel 157,000,000.00 APBD 175 stel 190,000,000.00
Perlengkapannya Dinas Beserta Perlengkapan Banyuasin
3 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prosentase aparatur yang 90% 90%
Aparatur mempunyai kompetensi
dibidangnya
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan
KODE Indikator Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana /
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumber daya aparatur yang Kabupaten 10 Orang 166,000,000.00 APBD 10 Orang 174,300,000.00
mengikuti pendidikan dan pelatihan Banyuasin
3 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peningkatan Pengembangan 100% 100%
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3 01 01 06 01 Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kabupaten 2 Dokumen 23,000,000.00 APBD 2 Dokumen 24,150,000.00
Kinerja SKPD Keuangan Banyuasin
3 01 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten 2 Dokumen 20,000,000.00 APBD 2 Dokumen 21,000,000.00
Banyuasin
3 01 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten 3 Dokumen 12,000,000.00 APBD 3 Dokumen 12,600,000.00
Banyuasin
3 01 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan Produksi Perikanan 20% 30%
Budidaya
3 01 01 20 08 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Kec. Rambutan 3 Kelompok 104,000,000.00 APBD 3 Kelompok 114,400,000.00
Ikan( Pokdakan ) Yang Mendapat
Bantuan
3 01 01 20 09 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Jumlah Sarana dan Prasarana BBI Desa Sukarela Kec. 6 Unit 807,451,800.00 APBD + DAK 6 Unit 888,196,980.00
Rantau Bayur
3 01 01 20 15 Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Jumlah Sarana Dan Prasarana Kabupaten 10 Unit 1,230,000,000.00 APBD + DAK 10 Unit 1,353,000,000.00
Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya Banyuasin
3 01 01 20 16 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Jumlah Peserta Kec. Talang Kelapa 60 Orang 102,000,000.00 APBD 60 Orang 107,100,000.00
3 01 01 20 17 Pengelolaan Pakan Ikan Jumlah bantuan GERPARI untuk Kec. Talang Kelapa 3 Kelompok 134,500,000.00 APBD 5 Kelompok 147,950,000.00
kelompok pembudidaya ikan
3 01 01 20 18 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tersedianya sistem perbenihan Kec. Rantau Bayur 1 Unit 332,000,000.00 APBD 1 Unit 365,200,000.00
3 01 01 20 19 Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Usaha Kecil Jumlah Pembudidaya yang Dididik Palembang 40 Orang 195,500,000.00 APBD 40 Orang 215,050,000.00
Pembudidayaan Ikan dan Dilatih
3 01 01 20 20 Sosialisasi Informasi Teknologi Usaha Kecil Jumlah Peserta yang mengikuti Kec. Talang Kelapa 120 Orang 133,000,000.00 APBD 120 Orang 146,300,000.00
Pembudidayaan Ikan sosialisasi informasi teknologi baru
pembudidayaan ikan
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan
KODE Indikator Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana /
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 01 20 21 Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Kecil Jumlah Kelompok Usaha Kecil Kab.Banyuasin 15 Kelompok 63,000,000.00 APBD 15 Kelompok 69,300,000.00
Pembudidayaan Ikan Pembudidayaan Ikan
3 01 01 20 22 Temu Pelaku Usaha Perikanan Jumlah Peserta Pertemuan Palembang 30 Orang 145,000,000.00 APBD 30 Orang 159,500,000.00
3 01 01 20 23 Penerapan Teknologi Usaha Kecil Pembudidayaan Jumlah Kelompok Pembudidaya Kab.Banyuasin 7 Kelompok 496,000,000.00 APBD + DAK 7 Kelompok 545,600,000.00
Ikan Ikan Yang Menerapkan Teknologi
3 01 01 20 24 Sosialisasi dan Publikasi Perizinan Usaha Kecil Jumlah peserta sosialisasi Kec. Rambutan, 120 Orang 223,000,000.00 APBD 120 Orang 245,300,000.00
Pembudidayaan Ikan Kec. Makarti Jaya
dan Kec. BA II
3 01 01 20 25 Sosialisasi Tata Kelola Pencatatan Usaha Jumlah Peserta Sosialisasi Kec. Rantau Bayur, 120 Orang 137,000,000.00 APBD 120 Orang 150,700,000.00
Pembudidayaan Ikan dan Pencatatan Kapal Kec. Tanjung Lago
Pengangkut Ikan Hidup
3 01 01 20 26 Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan Kab.Banyuasin 30 Kelompok 33,000,000.00 APBD 30 Kelompok 36,300,000.00
Terhadap Perizinan
3 01 01 21 Program pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan 9.50% 12.50%
Tangkap
3 01 01 21 14 Rehabilitasi Ponton Apung TPI Terlaksananya Rehabilitasi Kec. BA II Ds. 1 unit 47,962,600.00 APBD 0 -
perbaikan ponton TPI Sungsang IV
3 01 01 21 22 Sosialisasi Pelelangan Ikan Jumlah peserta sosialisasi Kec. BA II Ds. 60 Orang 174,000,000.00 APBD 60 Orang 191,400,000.00
Sungsang IV
3 01 01 21 24 Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung Dalam Jumlah Lokasi lelang lebak lebung di Kabupaten 15 Kecamatan 161,000,000.00 APBD 15 Kecamatan 177,100,000.00
Kabupaten Banyuasin Kab. Banyuasin Banyuasin
3 01 01 21 25 Pelaksanaan Penebaran Ikan Ke Lokasi Lelang Jumlah Lokasi penebaran ikan Kab. Banyuasin 4 Kecamatan 150,000,000.00 APBD 4 Kecamatan 165,000,000.00
Lebak Lebung dilokasi Lelang Lebak Lebung di
Kab. Banyuasin
3 01 01 21 26 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Nelayan Jumlah Peserta Diklat Kec. BA II dan Kec. 30 Orang 253,000,000.00 APBD 30 Orang 278,300,000.00
Kecil Muara Sugihan
3 01 01 21 27 Penyediaan Akses Teknologi dan Informasi Bagi Teknologi dan informasi yang Kec. BA II 2 Jenis 130,000,000.00 APBD 2 Jenis 130,000,000.00
Nelayan didesiminasikan kepada nelayan
kecil
3 01 01 25 Program Perencanaan Stastistik Perikanan Ketersediaan Data Statistik 1 dokumen 1 dokumen
Perikanan yang Valid
3 01 01 25 01 Pendataan, Pengumpulan, Pengelolahan dan Buku Tahunan Statistik Perikanan Kabupaten 1 Dokumen 510,000,000.00 APBD 1 Dokumen 535,500,000.00
Penyajian Statistik Perikanan Banyuasin
Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Catatan
KODE Indikator Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana /
Program / Kegiatan Lokasi Sumber Dana Penting
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 01 01 26 Program Perencanaaan Pembangunan Terwujudnya perencanaan 100% 100%
Perikanan pembangunan perikanan yang
aspiratif yang didukung oleh
sistem pengendalian yang efektif
dan efisien
3 01 01 26 02 Penyusunan Renja, Renstra dan Kajian Lingkungan Dokumen Perencanaan SKPD Kabupaten 3 Dokumen 130,000,000.00 APBD 3 Dokumen 149,500,000.00
Hidup Strategis (KLHS) Renstra Banyuasin
3 01 01 26 03 Perencanaan, Monitorung dan Evaluasi Dokumen laporan kerja monitoring Kabupaten 5 Dokumen 150,000,000.00 APBD 5 Dokumen 172,500,000.00
dan evaluasi kegiatan SKPD Banyuasin
JUMLAH 9,021,914,400.00 9,745,721,980.00

Anda mungkin juga menyukai