Anda di halaman 1dari 8

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR


Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
Bidang Urusan

Sub Kegiatan
Kegiatan
Progam
urusan

88,803,709,320.00 55,338,501,320.00 33,465,208,000.00

1 02 1 POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 4,045,412,000 1,795,412,000 2,250,000,000


DAERAH
1 02 1 2.01
Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208,626,000 208,626,000 -

1 02 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tersusunnya rencana kerja tahunan, RKA, RKPA, 11 dokumen 70,000,000.00 70,000,000.00 PIH
dalam Dokumen Perencanaan DPA, DPPA, Renja,RKPD, Renstra , e- dan 9 Aplikasi
Musrenbang, e_proposal,e_SIMDA perencanaan,
e_SIRUP, e_Planning,e_Krisna

1 02 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Peyediaan data dan informasi Kesehatan, SP2TP 1 Dokumen dan 47,256,000.00 47,256,000.00 PIH
1 Aplikasi

1 02 01 2.01 04 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat daerah Peyusunan data dan informasi Fasilitas 1 Dokumen dan 56,370,000.00 56,370,000.00 PIH
Dalam Dokumen Perencanaan Pelayanan Kesehatan (Aplikasi Sarana dan 1 Aplikasi
Prasarana dan Alat kesehatan)

1 02 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah E_monev, E_Renggar, evaluasi renja, Evaluasi 12 Dokumen 8 35,000,000.00 35,000,000.00 PIH
Kegiatan, Evaluasi Renstra, SIPD,SD2PD, SPIP, Aplikasi
Data sektoral,e_ database,e_Budget

1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan 105,163,000.00 105,163,000.00 -


1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan 0 - Keu Aset
1 02 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penataan administrasi keuangan SPP, SPM, SP3B 4 dokumen dan 59,258,000.00 59,258,000.00 Keu Aset
dan rekonsiliasi laporan keuangan ,e_Simda 1 Aplikasi
Keuangan
1 02 01 2.02 06 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar LAKIP dan LKPJ , LPPD , SAKIP, dan Laporan 6 Dokumen 4 24,609,000.00 24,609,000.00 PIH
realisasi kinerja SKPD berkala capaian Kinerja Aplikasi

1 02 01 2.02 09 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan dan Laporan aset ( LRA, Calk. Dinkes dan 23 21,296,000.00 21,296,000.00 Keu Aset
Neraca) UPT Puskesmas

Cakupan administrasi Perkantoran Yang di


1 02 01 2.03 Adminstrasi Umum 100% 3,721,623,000.00 1,471,623,000.00 2,250,000,000.00
Tata
1 02 01 2.03 01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materai dan benda pos lainnya 1401 Lembar 104,398,000.00 104,398,000.00 THL 2 Org

1 02 01 2.03 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening air, listrik dan telepon dinas 100% 204,160,000.00 204,160,000.00
Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
1 02 01 2.03 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Pelatihan dan Penyusunan Dokumen 1 Aplikasi , 50,000,000.00 50,000,000.00 Keu Aset
Aset/Barang Daerah dan rekon laporan Dinkes dan 23
aset/barang daerah dan penyusunan RKBU dan Puskesmas
RKPBU

1 02 01 2.03 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Perbaikan/perawatan peralatan dan 73 unit 37,152,000.00 37,152,000.00
dinas/operasional perlengkapan kantor
1 02 01 2.03 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bahan/Peralatan kebersihan 42 jenis 90,957,000.00 90,957,000.00 THL 3 Org

1 02 01 2.03 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 73 jenis 128,700,000.00 128,700,000.00

1 02 01 2.03 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan (retribusi 13 jenis dan 102,008,000.00 102,008,000.00
kesehatan, fotocopy dan penggandaan kebutuhan lembar
1 02 01 2.03 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat-alat
kantor) listrik kantor 17 jenis 14,969,000.00 14,969,000.00
bangunan kantor
1 02 01 2.03 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Bahan bacaan dan peraturan perundang- 5 jenis 9,900,000.00 9,900,000.00
undangan undangan
1 02 01 2.03 16 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat dan tamu 100% 33,696,000.00 33,696,000.00

1 02 01 2.03 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% 190,000,000.00 190,000,000.00

1 02 01 2.03 Penyediaan jasa tim penilai angka kredit Operasional penilaian angka kredit jabatan 48,891,000.00 48,891,000.00
fungsional ( PAK, DUPAK)
1 02 01 2.03 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Puskesmas Tersedianya Mobil ambulance 2,270,000,000.00 20,000,000.00 2,250,000,000.00
Keliling/Ambulance) 3 Unit

1 02 01 2.03 24 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan kantor sesuai standar, PC all in one, 8 Unit
Laptop, Printer
1 02 01 2.03 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Genset, Kipas 4 Unit 25,378,000.00 25,378,000.00
Angin,Mesin Potong Rumput
1 02 01 2.03 30 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Perawatan kendaraan dinas/operasional 44 Unit 327,982,000.00 327,982,000.00 THL 2 Org
dinas/operasional
1 02 01 2.03 32 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Genset, Kipas 65 Unit 38,661,000.00 38,661,000.00
Angin,Mesin Potong Rumput
1 02 01 2.03 34 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Komputer, Laptop,kulkas 100% 39,771,000.00 39,771,000.00
Vaksin,Kulkas, printer, Televisi
1 02 01 2.03 35 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Lemari, Meja Kursi, 100% 5,000,000.00 5,000,000.00
lokker dll
1 02 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas sumber Daya
10,000,000.00 10,000,000.00 -
Aparatur
1 02 01 2.04 09 Pendidikan dan pelatihan formal Diklat teknis dan Fungsional dan Struktural 10 orang 10,000,000.00 10,000,000.00 SDTK

1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN


PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 83,965,897,320.00 52,750,689,320.00 31,215,208,000.00
MASYARAKAT
1 02 02 2.01 Meningkatnya Pemerataan Jumlah, Jenis &
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk
Kualitas Tenaga, Sarana dan Prasarana 15,400,502,700.00 1,805,540,700.00 13,594,962,000.00
UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kesehatan
Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Relokasi Puskesmas Sungayang, Relokasi 3 Unit 5,582,000,000.00 600,000,000.00 4,982,000,000.00 Sarpras
Puskesmas Rambatan II, Pembangunan ruang
IGD dan Rawat Inap

1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi sedang / berat Puskesmas Pembantu 2 Unit 200,000,000.00 200,000,000.00 Sarpras

1 02 02 2.01 04 Pembangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan Pembangunan/Renovasi/Rehab Rumah Dinas 10 Unit 1,952,680,000.00 143,580,000.00 1,809,100,000.00 Sarpras
Dokter dan Paramedis, Pengadaan peralatan
gedung kantor, Pembangunan rumah dinas
Puskesmas Sungai Tarab I

1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu 2 Unit 50,000,000.00 50,000,000.00 Sarpras

1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan 10 Paket 3,976,221,000.00 24,999,700.00 3,951,221,096.00 Sarpras
1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pengadaan Alat Kesehatan 10 Paket 500,000,000.00 500,000,000.00 Sarpras
Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Alat Kesehatan 100% 40,547,000.00 40,547,204.00 Sarpras
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.01 16 Pengadaaan Obat dan Vaksin Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar 200 jenis 2,840,454,700.00 228,361,000.00 2,612,093,700.00 IFK
dan Perbekalan Kesehatan
1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Sarana Dan Pendukung Fasilitas Kalibrasi alat kesehatan 100 % 258,600,000.00 58,600,000.00 200,000,000.00 Sarpras
Pelayanan Kesehatan

1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP


68,490,617,620.00 50,870,371,620.00 17,620,246,000.00
Rujukan tingkat Daerah Kabupaten Kota
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir Terlaksananya Survey Hipotiroid Kongenital, 100 % 371,786,000.00 371,786,000.00 Kesga
sosialisasi dan bimtek

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 100 % 44,600,000.00 44,600,000.00 Kesga
(MTBM/MTBS) bagi petugas kesehatan (Bidan)

1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pembinaan Pelayanan pemeliharaan kesehatan 100 % 59,200,000.00 59,200,000.00 Kesga
lansia

1 02 02 2.02 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase sarana dan Prasarana Puskesmas dan 5 paket 50,000,000.00 50,000,000.00 Sarpras
jaringannya sesuai standar/yang kondisi baik

1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kekurangan Energi Protein 100 % 169,151,000.00 169,151,000.00 Kesga
(KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), Vitamin A dan Kekurangan Zat
Gizi Mikro Lainnya

1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upaya kesehatan kerja di tempat kerja / industri 100% 60,000,000.00 60,000,000.00 Kesling
dan Kesehatan Olah Raga
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pemantauan TTU,TPM dan Penyuluhan 207 Orang dan 108,310,000.00 108,310,000.00 Kesling
60 sample
Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Pembinaan Pengobatan Tradisional 23 Puskesmas, 60,000,000.00 60,000,000.00 Kestrad
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 14 Kecamatan,
75 Nagari dan
Kepala OPD Di
Kab.Tanah
Datar

1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan 100 % 51,600,000.00 51,600,000.00 Surveilans dan
Wabah penangg krisis
kes

1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Sosialisasi/Evaluasi dan Bintek Kesehatan jiwa, 100% 81,480,000.00 81,480,000.00 PTM
penyalahgunaan Napza,CMHN,Indra,BHP THTdan
Indra dan operasional Komite Penanggulangan
gangguan penglihatandan kebutaan kabupaten

1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Pelayanan penanggulangan masalah kesehatan 100% 160,000,000.00 160,000,000.00 Yankes Primer
(PHN) , Perkesmas dan Referal Dr. Spesialis,
Evaluasi dan Bintek Kesehatan Gigi & Mulut dan
pertemuan laboratorium

1 02 02 2.02 24 Pencegahan dan Penanggulangan Krisis 100% 67,600,000.00 67,600,000.00 Surveilans dan
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Kesehatan penangg krisis
dan Pasca Krisis Kesehatan kes

1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Resiko 100% 698,893,000.00 434,575,000.00 264,318,000.00 PTM
Menular ( Pembentukan Posbindu,Portal Situs Web,
Posbindu PTM, Pengadaan Alkes, pelayayan
posbindu)

1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Peningkatan program pemberdayaan dan jaminan 62105 Jiwa 27,727,925,000.00 27,147,306,000.00 580,619,000.00 Yan rujukan &
kesehatan, Monev kegiatan Jamkesda Sumbar penjaminan kes
Sakato

1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sosialisai kebijakan lingkungan sehat / 67,724,332.00 67,724,332.00 Kesling
Kabupaten Sehat
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan 138 kali 211,599,000.00 92,205,000.00 119,394,000.00 IFK

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas X Koto I 100 % 853,770,000.00 - 853,770,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas X Koto II 100 % 816,444,000.00 - 816,444,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Singgalang 100 % 501,616,000.00 - 501,616,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Batipuh I 100 % 691,440,000.00 - 691,440,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Batipuh II 100 % 781,370,000.00 - 781,370,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Pusk. Batipuh selatan 100 % 691,467,000.00 - 691,467,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Pariangan 100 % 739,660,000.00 - 739,660,000.00
Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Rambatan I 100 % 661,808,000.00 - 661,808,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Rambatan II 100 % 681,054,000.00 - 681,054,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Lima Kaum I 100 % 842,367,000.00 - 842,367,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Lima Kaum II 100 % 385,369,000.00 - 385,369,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Pagaruyung 100 % 362,757,000.00 - 362,757,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Tanjung Emas 100 % 651,412,000.00 - 651,412,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Padang Ganting 100 % 561,956,000.00 - 561,956,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Lintau Buo Utara I 100 % 576,489,000.00 - 576,489,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Lintau Buo 100 % 686,588,000.00 - 686,588,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Lintau Buo Utara 100 % 526,069,000.00 - 526,069,000.00
II
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Sungayang 100 % 682,256,000.00 - 682,256,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Sungai Tarab II 100 % 438,235,000.00 - 438,235,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 609,677,000.00 - 609,677,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Gurun 100 % 324,151,000.00 - 324,151,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Salimpaung 100 % 701,450,000.00 - 701,450,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKM di Puskesmas Tanjung Baru 100 % 461,450,000.00 - 461,450,000.00
1 02 02 2.02 33 Pembinaan UKM 100 % 82,060,000.00 - 82,060,000.00 Kesga
1 02 02 2.02 33 Pelayanan UKM sekunder 100 % 1,095,000,000.00 - 1,095,000,000.00 Kesga
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas X Koto I 100 % 597,695,320.00 597,695,320.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas X Koto II 100 % 964,927,500.00 964,927,500.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Singgalang 100 % 342,903,400.00 342,903,400.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Batipuh I 100 % 945,514,920.00 945,514,920.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Batipuh II 100 % 720,792,000.00 720,792,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Pusk. Batipuh Selatan 100 % 590,054,190.00 590,054,190.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Pariangan 100 % 1,173,457,590.00 1,173,457,590.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Rambatan I 100 % 1,155,685,850.00 1,155,685,850.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Rambatan II 100 %
1,053,637,000.00 1,053,637,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Lima Kaum I 100 %
1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Lima Kaum II 100 % 317,435,000.00 317,435,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Pagaruyung 100 % 301,086,192.00 301,086,192.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Tanjung Emas 100 % 1,067,170,800.00 1,067,170,800.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Padang Ganting 100 %
1,024,150,718.00 1,024,150,718.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Lintau Buo Utara 100 % 1,339,096,000.00 1,339,096,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Lintau Buo 100 % 1,386,600,000.00 1,386,600,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Lintau Buo Utara 100 % 1,090,249,100.00 1,090,249,100.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKPdi Puskesmas Sungayang 100 % 1,151,896,200.00 1,151,896,200.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Sungai Tarab I 100 % 621,865,508.00 621,865,508.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Sungai Tarab II 100 % 738,584,990.00 738,584,990.00
Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Gurun 100 % 327,403,000.00 327,403,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Salimpaung I 100 % 915,984,710.00 915,984,710.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan UKP di Puskesmas Tanjung Baru 100 %
669,673,000.00 669,673,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas X Koto I 100% 40,228,000.00 40,228,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas X Koto II 100% 26,228,000.00 26,228,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Singgalang 100% 65,103,000.00 65,103,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Batipuh II 100% 61,800,000.00 61,800,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Batipuh Selatan 100% 54,949,000.00 54,949,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Pariangan 100% 132,141,000.00 132,141,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Rambatan I 100% 53,456,000.00 53,456,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Rambatan II 100% 26,228,000.00 26,228,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Lima Kaum I 100% 26,228,000.00 26,228,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Lima Kaum II 100% 61,507,000.00 61,507,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Pagaruyung 100% 80,520,000.00 80,520,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Tanjung Emas 100% 53,456,000.00 53,456,000.00

1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Padang Ganting 100% 110,700,000.00 110,700,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Lintau Buo Utara I 100% 105,913,000.00 105,913,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Lintau Buo 100% 79,685,000.00 79,685,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Lintau Buo Utara II 100% 105,913,000.00 105,913,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Sungayang 100% 53,456,000.00 53,456,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Sungai Tarab I 100% 95,000,000.00 95,000,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Sungai Tarab II 100% 110,000,000.00 110,000,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Gurun 100% 78,180,000.00 78,180,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Salimpaung 100% 54,456,000.00 54,456,000.00
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas operasional puskesmas Tanjung Baru 100% 99,724,300.00 99,724,300.00
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terlaksananya Operasional UPT Farmasi 100% 100,000,000.00 100,000,000.00
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Puskesmas Terakreditasi Unit Puskesmas 1,374,100,000.00 124,100,000.00 1,250,000,000.00 Yankes Primer
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Imunisasi 100 % 50,000,000.00 50,000,000.00 Surveilans dan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) penangg krisis
kes

1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara 74,777,000.00 74,777,000.00 -


Terintegrasi
1 02 02 2.03 0.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Penyediaan Sarana dan Parasarana sistem 1 Sistem 74,777,000.00 74,777,000.00 THL 1 Orang
Informasi Kesehatan Aplikasi
Terpadu

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN


1 02 04 270,955,000.00 270,955,000.00 -
DAN MAKANAN DAN MINUMAN
Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 127,810,000.00 127,810,000.00 -
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Peningkatan 100 % 127,810,000.00 127,810,000.00 Farmasi
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat PemberdayaanKonsumen/Masyarakat di bidang
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional Obat dan makanan
(UMOT)

1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 21,600,000.00 21,600,000.00 -


Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1 02 04 2.03 01 Peningkatan Pengawasan peredaran obat 100 % 21,600,000.00 21,600,000.00 Farmasi


Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Tradisional
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat 52,545,000.00 52,545,000.00


Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 40 RM/restoran 52,545,000.00 52,545,000.00 Kesling
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi kesehatan makanan restauran dan Rumah
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa makan
boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 69,000,000.00 69,000,000.00


Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga

1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 30 Depot Air 69,000,000.00 69,000,000.00 Kesling
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan makanan dan Minuman hasil produksi rumah minum
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan tangga

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG


1 02 05 521,445,000.00 521,445,000.00 -
KESEHATAN
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat Dalam rangka Promotif Preventif 521,445,000.00 521,445,000.00 -
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Pengembangan media promosi dan informasi 100 % 272,845,000.00 272,845,000.00 THL 1 Org
Bersih dan Sehat sadar Hidup Sehat
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Hibah Bansos PMI 100% - -
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya promosi Kesehatan, advokasi, Workshop, Pembinaan guru UKS,Saka bakti 100 % 248,600,000.00 248,600,000.00
Kemitraaan dan Pemberdayaan Masyarakat husada dan penjaringan kesehatan

JUMLAH 88,803,709,320.00 55,338,501,320.00 33,465,208,000.00


Plafon Anggaran Plafon Anggaran
Urusan/Bidang Urusan / Program/Kegiatan /Sub Sementara (Rp.) Sementara Tanpa
Kode Rekening Sasaran Target Dana DAK KET
Kegiatan DAK

1 2 3 4 5 6 8
Batusangkar, Juli 2020
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar

dr. Hj. Yesrita Zedrianis, M Kes


Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19650906 199903 2 001

Anda mungkin juga menyukai