Anda di halaman 1dari 64

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN

KEPALA DESA BADAMITA


KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka serah terima jabatan Kepala Desa yang telah habis masa
jabatannya kepada Penjabat Kepala Desa, maka perkenankanlah kami selaku Kepala
Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang berakhir masa
jabatannya pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2019, menyajikan Memori Serah
Terima Jabatan, untuk dapat diketahui dan dipahami oleh Penjabat Kepala Desa,
sebagai bahan dan sumber informasi tentang keadaan desa yang selama ini kami
kelola selama yang bersangkutan menjadi Penjabat Kepala Desa.
Semoga Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa ini dapat dijadikan sebagai
salah satu pedoman guna membantu tugas-tugas Penjabat Kepala Desa, baik dalam
Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Kemasyarakatan.
Memori Serah Terima Jabatan ini kami susun dengan sederhana, namun kami
bermaksud tidak akan mengurangi arti dan fungsi serta tugas Kepala Desa untuk
menunjang Pembangunan manusia seutuhnya baik jasmani maupun rohaninya yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kami berharap, Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa ini akan
bermanfaat dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dalam masa transisi. Sekian
terima kasih.

Badamita, 26 Juni 2019


Kepala Desa Badamita

ABDUL WAJID, S.Ag


BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa,


maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh
Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan
tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.
Visi – Misi Kepala Desa Badamita disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa
Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk
mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana
proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW
sampai tingkat Desa.
Adapun Visi Kepala Desa Badamita, sebagai berikut :
“Terwujudnya Desa Badamita menuju kemandirian dalam kesejahteraan
yang berkeadilan”.
Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka
dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan
mengutamakan masyarakat, mewujudkan sumber daya aparatur desa yang
professional, dinamis dan bermoral serta mewujudkan pemerintahan desa yang
berkualitas, bebas dari KKN dalam kerangka good governance.
2. Meningkatkan pendapatan desa,baik pendapatan asli desa maupun yang lainnya
untuk pembangunan desa.
3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan
pembangunan desa.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang
berkelanjutan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
6. Menciptakan rasa aman,nyaman,indah, tentram, dalam suasana kehidupan desa
yang demokratis dan agamis, tertib dan damai dengan menegakkan supremasi
hukum dan HAM.
Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif dan bersih
dengan mengutamakan masyarakat, mewujudkan sunber daya aparatur
desa yang profesional, dinamis dan bermoral serta mewujudkan
pemerintahan desa yang berkualitas, bebas KKN dalam kerangka good
governance.Tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu
membina/mengembangkan, membangun/memberdayakan dan
melindungi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan 3 tujuan tersebut
maka diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu
kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta
prinsip “Clean Government dan Good Governance” yaitu pemerintah
yang bersih dan baik, oleh karena itu aparat pemerintah desa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif,
dan transparan serta akuntabel.
Misi 2 : Meningkatkan pendapatan desa,baik pendapatan asli desa maupun yang
lainnya untuk pembangunan desa. Dana bagi penyelenggaraan
pemerintahan desa merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan
Misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya dana. Oleh karena itu
pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-
sumber dana yang dimilikinya. Tujuan pokok dalam kaitannya dengan
penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan
pemerintahan dan pembangunan desa dengan menggali,
mengoptimalkan pendapatan asli desa dan menggerakkan swadaya
masyarakat desa serta melakukan koordinasi dengan pemerintah atas
desa.
Misi 3 : Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan dalam
pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan pada dasarnya
merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam alam demokrasi
diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan
pembangunan desa. Sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka
salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan
masyarakat lebih terprogram dan terarah. Di sisi lain untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan
tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan, tetapi dalam
kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan manajemen
yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan kualitas usaha.
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa
yang berkelanjutan Pembangunan pada dasarnya merupakan hasil
interaksi antara sumber daya, teknologi dan kebijakan. Sumber daya
terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sebagai
sumber daya sekaligus sebagai pengambil manfaat dari pembangunan
maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang
tinggi. Upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia antara lain dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan
pendapatannya.
Misi 5 : Meningkatkan perekonomian masyarakat desa Salah satu masalah yang
mendasar yang dihadapi dalam pembangunan desa, sebagai dampak
krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara
dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah
menggerakkan sektor perekonomian desa dengan memperluas akses
masyarakat desa ke sumber sumber daya produktif, untuk
pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi,
permodalan, informasi, teknologi dan pasar.
Misi 6 : Menciptakan rasa aman,nyaman,indah, tentram dalam suasana
kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis, tertib dan
damai dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM. Pembangunan
demokrasi umumnya akan menyentuh lapangan antara lain politik/
kekuasaan, hak dan kewajiban serta Hak Asasi Manusia (HAM).
Sedangkan pembangunan di bidang keagamaan adalah untuk
menciptakan kehidupan masyarakat yang agamis yang akan bermuara
pada terbentuknya moral masyarakat yang tinggi. Namun demikian dua
kehidupan tersebut tidak bisa berkembang manakala selalu ada
gangguan baik gangguan alam maupun konflik dalam masyarakat atau
dengan kata lain masyarakat tidak ada rasa aman dan tentram. Selain
itu rasa aman dan tentram juga mendorong produktivitas masyarakat
lebih tinggi.
Dari uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Kepala Desa dapat diindikasikan
sebagai berikut :
1. Terselenggaraanya tugas-tugas pemerintahan desa secara efektif.
2. Tersusunya program-program pembangunan desa secara efektif dan efisien.
3. Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien/ benar.
4. Terlaksanaanya pengawasan melekat yang efektif.
5. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber - sumber pendanaan desa.
6. Meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan
pembangunan.
7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
8. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber-sumber daya
termasuk informasi.
9. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat.
10. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
11. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.
12. Berkembangnya produktivitas sektor pertanian dan sektor sektor riil ekonomi desa.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan
Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Badamita sejumlah:
Kepala RTM Laki-laki : 110 dan Kepala RTM Perempuan : 186
2. Profil Desa
Secara umum kondisi Desa Badamita baik secara demografi maupun geografis
dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Luas Wilayah :
Desa Badamita mempunyai luas wilayah 360 hektar dengan batas-batas:
Sebelah selatan : Desa Kincang, Desa Tanjunganom
Sebelah barat : Desa Bandingan, Desa Timbang Kab. Purbalingga
Sebelah utara : Desa Tribuana , Desa Sambong Kec. Punggelan
Sebelah timur : Desa Lengkong

b. Jumlah Penduduk Tahun 2018 adalah sebanyak 5.374 yang terdiri dari Laki-
laki : 2.735 dan Perempuan : 2.635
c. Tingkat Pendidikan :

Data penduduk Desa Badamita tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan :

JUMLA
No. TINGKAT PENDIDIKAN L P
H

USIA 7 - 18 TAHUN YANG TIDAK PERNAH


1 SEKOLAH 0 0 0

USIA 18 - 56 TAHUN TIDAK PERNAH


2 SEKOLAH 0 0 0

3 USIA 12 - 56 TAHUN TIDAK TAMAT SLTP 182 165 347

4 TAMAT SD/SEDERAJAT 661 667 1.328

5 TAMAT SMP/SEDERAJAT 451 483 934

6 TAMAT D-2/SEDERAJAT 59 46 105

7 TAMAT S-1/SEDERAJAT 48 54 102

8 TAMAT SLB A 1 0 1

9 TAMAT SLB C 0 0 0

USIA 3 - 6 TAHUN YANG SEDANG


10 TK/PLAY GROUP 65 75 140

USIA 3 - 6 TAHUN YANG BELUM MASUK


11 TK 53 56 109

USIA 7 - 18 TAHUN YANG SEDANG


12 SEKOLAH 667 576 1.243

USIA 18 - 56 TAHUN PERNAH SD TETAPI


13 TIDAK TAMAT 84 97 181

14 USIA 18 - 56 TAHUN TIDAK TAMAT SLTA 160 117 277

15 TAMAT SMA/SEDERAJAT 279 277 556

16 TAMAT D-1/SEDERAJAT 2 3 5

17 TAMAT D-3/SEDERAJAT 12 13 25

18 TAMAT S-2/SEDERAJAT 1 1 2

19 TAMAT SLB B 0 0 0

JUMLAH 2.725 2.632 5.357


d. Tingkat Pekerjaan
Data Penduduk Desa Badamita tahun 2018 berdasar Pekerjaan :

No. JENIS PEKERJAAN L P JUMLAH


1 TUKANG LISTRIK 3 0 3

2 BELUM BEKERJA 66 56 122

3 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 255 255

4 AHLI PENGOBATAN ALTERNATIF 5 0 5

5 TUKANG BATU 41 0 41

6 PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN 3 0 3

7 BURUH USAHA JASA TRANS. & PERHUBUNGAN 33 0 33

8 POLRI 1 0 1

9 MONTIR 10 0 10

10 IBU RUMAH TANGGA 0 643 643

11 PEDAGANG KELILING 8 21 29

12 PERANGKAT DESA 17 3 20

13 BURUH MIGRAN 28 35 63

14 TUKANG RIAS 0 2 2

15 BURUH TANI 737 440 1.177

16 TUKANG LAS 3 0 3

17 PEDAGANG BARANG KELONTONG 6 9 15

18 PELAJAR 737 656 1.393

19 SOPIR 23 0 23

20 PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR 40 31 71

21 PETERNAK 34 0 34

22 TNI 3 0 3

23 KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA 246 263 509

24 PENGUSAHA PERDAGANGAN HASIL BUMI 4 2 6

25 BURUH USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN LAINNYA 1 0 1

26 PENGACARA 1 0 1

27 PENGRAJIN INDUSTRI RUMAH TANGGA LAINNYA 7 6 13

28 TUKANG KAYU 42 0 42

29 PETANI 581 178 759

30 PEGAWAI NEGERI SIPIL 40 30 70

31 TUKANG JAHIT 5 2 7

JUMLAH 2.725 2.632 5.357


e. Fasilitas infrastruktur dasar
Di Desa Badamita terdapat beberapa fasilitas infrastruktur dasar, antara lain :

No
FASILITAS INFRASTRUKTUR DASAR JUMLAH KET
.

1 Balai Desa 1

2 Gedung PKK 1

3 Polindes 7

4 Posyandu 2

5 PAUD 2

6 TK 3

7 SD/MI 5

8 SMP/MTs 1

9 Masjid 7

10 Musholla 25

11 Pasar Desa 1

f. Kondisi tanah
Kondisi tata guna tanah di Desa Badamita, sebgai berikut :

PENGGUNA TANAH LUAS TANAH


Tanah Sawah :
a. Irigasi 90,329 Ha
b. ½ Irigasi -
c. Sederhana
-
d. Tadah Hujan
-

Tanah Kering :
1. Pekarangan dan Bangunan
128,492 Ha
2. Tegalan
3. Kolam 137,289 Ha

4. Lain-lain -
3,890 Ha

JUMLAH 360,000 Ha
C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi
pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan
potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber
APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan
dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun Pendapatan Desa Badamita Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp


1.685.786.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus
delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa Rp. 269.368.000,-


2. Dana Desa bersumber dari APBN Rp. 917.443.000,-
3. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 16.155.000,-
4. Alokasi Dana Desa Rp. 410.222.000,-
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 55.000.000,-
6. Bantuan Keuangan dari Pemkab Rp. 15.198.000,-
7. Swadaya, Partisipasi & Gotong Royong Rp. 120.000.000,-
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 2.400.000,-
9. Pendapatan Silpa Tahun 2018 Rp. 74.559.106,-
10. Dana Cadangan Purna Tugas Kades Rp. 21.986.296,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA


Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB
Desa meliputi:

1. Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa :


1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades Rp. 27.298.800,-
2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Prades Rp. 258.868.600,-
3) Tambahan Tunjangan Kades & Perangkat Desa Rp. 99.600.000,-
4) Tunjangan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Rp. 45.482.760,-
5) Operasional Pemerintah Desa Rp. 70.800.020,-
6) Tunjangan dan Operasional BPD Rp. 20.500.000,-
7) Pengelolaan Adm. Kependudukan Rp. 3.700.000,-
8) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Rp. 63.620.240,-
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 1.049.686.400,-
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 35.230.000,-
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp. 26.507.000,-
E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Namun demikian di Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa Badamita belum dapat
menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum
disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:


1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:


1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:


1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang
BAB III
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh
dalam Penyenggaraan Pemerintahahan Desa tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
dan 2018 yakni dengan uraian dan rincian sebagai berikut ini:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari:
Tahun 2013 yakni:
1. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Pendapatan Aparatur
Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 243.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 243.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 10.056.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.056.500,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.
3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.

Tahun 2014 yakni:


1. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Pendapatan Aparatur
Pemerintah Desa ::
Anggaran : Rp 244.400.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 244.400.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.

2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :


Anggaran : Rp 15.736.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 15.736.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.

3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah


Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.
4. Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa :
Anggaran : Rp 8.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 8.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan Anggaran yang ada.
Upaya yang ditempuh : Upaya peningkatan di tahun
berikutnya

Tahun 2015 yakni:


1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa :
Anggaran : Rp 266.095.200,-
Realisasi Keuangan : Rp 266.095.200,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 20.953.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 20.953.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.
3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.

4. Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan


Permusyawaratan Desa :
Anggaran : Rp 14.350.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 14.350.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan Anggaran yang ada.
Upaya yang ditempuh : Upaya peningkatan di tahun
berikutnya.

5. Kegiatan Pembayaran Tunjangan RT/RW :


Anggaran : Rp 10.600.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.600.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan untuk
Ketua RT/RW.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Sar Pras Kantor Desa :
Anggaran : Rp 9.320.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 9.320.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengadaan/pemeliharaan Sarana
Prasarana Kantor Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet/Website Desa :
Anggaran : Rp 1.052.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.052.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengembangan jaringan
internet/website desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Desa :
Anggaran : Rp 1.350.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.350.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya pengembangan data
dan informasi desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2016 yakni:


1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa :
Anggaran : Rp 322.921.600,-
Realisasi Keuangan : Rp 322.921.600,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 60.716.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 60.716.500,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.
3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.

4. Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan


Permusyawaratan Desa :
Anggaran : Rp 14.350.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 14.350.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan Anggaran yang ada.
Upaya yang ditempuh : Upaya peningkatan di tahun
berikutnya.
5. Kegiatan Pembayaran Tunjangan RT/RW :
Anggaran : Rp 8.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 8.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan untuk
Ketua RT/RW.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Sar Pras Kantor Desa :
Anggaran : Rp 9.320.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 9.320.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengadaan/pemeliharaan Sarana
Prasarana Kantor Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet/Website Desa :
Anggaran : Rp 1.052.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.052.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengembangan jaringan
internet/website desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

8. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Desa :


Anggaran : Rp 1.350.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.350.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya pengembangan data
dan informasi desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
Tahun 2017 yakni:
1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa :
Anggaran : Rp 323.841.400,-
Realisasi Keuangan : Rp 323.841.400,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 67.579.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 60.579.500,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.

3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah


Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.
4. Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa :
Anggaran : Rp 14.350.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 14.350.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan Anggaran yang ada.
Upaya yang ditempuh : Upaya peningkatan di tahun
berikutnya.

5. Kegiatan Pembayaran Tunjangan RT/RW :


Anggaran : Rp 8.100.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 8.100.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan untuk
Ketua RT/RW.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

6. Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa :


Anggaran : Rp 14.700.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 14.700.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
penjaringan dan penyaringan Kasi
Kesra.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet/Website Desa :
Anggaran : Rp 1.052.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.052.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengembangan jaringan
internet/website desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

8. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Desa :


Anggaran : Rp 1.800.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.800.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya pengembangan data
dan informasi desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2018 yakni:


1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa :
Anggaran : Rp 440.565.004,-
Realisasi Keuangan : Rp 440.565.004,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 38.929.720,-
Realisasi Keuangan : Rp 38.929.720,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.

3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah


Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 2.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.

4. Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan


Permusyawaratan Desa :
Anggaran : Rp 13.730.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.730.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan Anggaran yang ada.
Upaya yang ditempuh : Upaya peningkatan di tahun
berikutnya.
5. Kegiatan Pembayaran Tunjangan RT/RW :
Anggaran : Rp 9.600.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 9.600.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan untuk
Ketua RT/RW.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet/Website Desa :
Anggaran : Rp 555.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 555.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengembangan jaringan
internet/website desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari:
Tahun 2013 yakni:
1. Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 1-5 :
Anggaran : Rp 15.450.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 15.450.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Peningkatan jalan lingkungan di
Dusun 1-5.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
2. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.001 RW.004 :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.001 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani RT.002 RW.004 :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan usaha tani RT.002 RW.004
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
4. Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani RT.004 RW.002 :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan usaha tani RT.004 RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani RT.002 RW.005 :


Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan usaha tani RT.002 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pembanguan Jembatan Tani RT.001 RW.005 :
Anggaran : Rp 4.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 4.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan jembatan tani
RT.001 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT.001 RW.005 :
Anggaran : Rp 4.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 4.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan RT.001
RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT.003 RW.003 :
Anggaran : Rp 4.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 4.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan RT.003
RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
9. Kegiatan Pembangunan SAB Dusun Gendani :
Anggaran : Rp 30.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 30.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Tersedianya Sarana Air Bersih bagi
masyarakat Dusun Gendani.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
10. Kegiatan Pembanguan Gedung TK Darul Atfal Sokaraja :
Anggaran : Rp 77.194.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 77.194.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan gedung TK Darul
Atfal Sokaraja.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
11. Kegiatan Perbaikan Jalan Program PPIP Dusun Paguan :
Anggaran : Rp 250.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 250.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya program PPIP tahun
2013.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2014 yakni:


1. Kegiatan Pembangunan Bronjong Paruk-Pekacangan RT.003
RW.004 :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Teratasinya erosi lahan pertanian di
blok Paruk-Pekacangan.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
2. Kegiatan Pembangunan Bronjong Penahan Tebing Jalan RT.001
RW.005 :
Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Teratasinya longsor tebing jalan di
RT.001 RW.005
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

3. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT.004 RW.004 :


Anggaran : Rp 4.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 4.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan RT.004
RW.004
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.005 RW.004 :


Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.005 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Pembangunan Bronjong Dukuh Jambu :


Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan bronjong di Dukuh
Jambu.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

6. Kegiatan Pembanguan Bronjong Sungai RT.005 RW.001 :


Anggaran : Rp 7.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 7.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan bronjong sungai
RT.005 RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.001 RW.005 :
Anggaran : Rp 20.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 20.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan beton isasi
jalan lingkungan RT.001 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Plurisasi Jalan Lingkungan RT.003 RW.005 :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan plurisasi
jalan lingkungan RT.003 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
9. Kegiatan Pembangunan Senderan/Drainase RT.005 RW.004 :
Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan senderan/drainase
di RT.005 RW.004
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
10. Kegiatan Pembanguan Talud Jalan RT.001 RW.003:
Anggaran : Rp 7.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 7.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan di RT.001
RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
11. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.004 RW.004 :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan RT.004 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
12. Kegiatan Perbaikan Gorong-gorong RT.002 RW.002 :
Anggaran : Rp 6.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 6.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan perbaikan
gorong-gorong di RT.002 RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2015 yakni:


1. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Polindes :
Anggaran : Rp 13.450.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.450.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
gedung Polindes.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
2. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan dan Plurisasi Jalan
Lingkungan RT.004 RW.004 :
Anggaran : Rp 8.300.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 8.300.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan dan
plurisasi jalan lingkungan di RT.004
RW.004
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT.001 RW.004 :
Anggaran : Rp 9.100.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 9.100.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan gorong-gorong jalan
RT.001 RW.004
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Betonisasi Jalan Penghubung Antar Desa di RT.002


RW.004 Blok Gunting :
Anggaran : Rp 66.750.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 66.750.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan penghubung antar desa di
RT.002 RW.004 Blok Gunting.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Pembangunan Bronjong Jalan Dukuh Jambu Wetan :


Anggaran : Rp 91.335.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 91.335.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan bronjong penahan
jalan di Dukuh Jambu Wetan.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pengaspalan Jalan Bugel Karangsaga-Badamita :
Anggaran : Rp 194.890.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 194.890.500,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengaspalan jalan Bugel
Karangsaga-Badamita.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

7. Kegiatan Keramikisasi dan Perbaikan Kosen Pintu Jendela Balai


Desa :
Anggaran : Rp 46.532.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 46.532.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
keramikisasi dan perbaikan kosen
pintu jendela Balai Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

8. Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Rumah


Tangga Miskin (RTM) :
Anggaran : Rp 51.587.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 51.587.500,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan pemugaran
RTLH bagi RTM.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
Tahun 2016 yakni:
1. Kegiatan Rehabilitasi Atap Gedung TK Pertiwi 3 Badamita :
Anggaran : Rp 51.540.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 51.540.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi
gedung TK Pertiwi 3 Badamita.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

2. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan dan Bronjong Jalan RT.005


RW.005 :
Anggaran : Rp 85.592.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 85.592.500,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan dan
bronjong jalan di RT.005 RW.005
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

3. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Jambu Kulon RT.001 RW.001


:
Anggaran : Rp 116.924.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 116.924.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan Jambu
Kulon RT.001 RW.001
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
4. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Bugel Karangsaga-
Badamita :
Anggaran : Rp 135.885.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 135.885.500,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase jalan Bugel
Karangsaga-Badamita.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Pembangunan Bronjong Penahan Tebing Jalan RT.001


RW.003 :
Anggaran : Rp 81.058.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 81.058.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan bronjong penahan
tebing jalan di RT.001 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

6. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan RT.001-002 RW.003 :


Anggaran : Rp 32.310.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 32.310.500,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase jalan di
RT.001-002 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan RT.001-004 Dusun
Sokaraja :
Anggaran : Rp 133.090.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 133.090.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase jalan
RT.001-004 Dusun Sokaraja.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Penambahan dan Renovasi Gedung PKK :
Anggaran : Rp 56.245.900,-
Realisasi Keuangan : Rp 56.245.900,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya penambahan dan
renovasi gedung PKK.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
9. Kegiatan Plurisasi Jalan Lingkungan RT.004 RW.003 :
Anggaran : Rp 13.580.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.580.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan Plurisasi
Jalan RT.004 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
10. Kegiatan Plurisasi Jalan Lingkungan RT.002 RW.003 :
Anggaran : Rp 13.882.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.882.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan Plurisasi
Jalan RT.002 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
Tahun 2017 yakni:
1. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT.005 RW.001 :
Anggaran : Rp 20.995.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 20.995.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan di RT.005
RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

2. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.006 RW.001 :


Anggaran : Rp 86.595.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 86.595.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.006 RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Pembangunan Talud Jembatan RT.006 RW.001 :
Anggaran : Rp 4.040.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 4.040.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jembatan
RT.006 RW.001
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
4. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.004 RW.002 :
Anggaran : Rp 28.309.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 28.309.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan RT.004 RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
5. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan RT.004 RW.002 :
Anggaran : Rp 12.437.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 12.437.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan talud jalan di RT.004
RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pembangunan Drainase dan Talud Jalan RT.006 RW.002 :
Anggaran : Rp 46.050.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 46.050.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase dan talud
jalan di RT.006 RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.006 RW.002 :
Anggaran : Rp 28.237.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 28.237.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan RT.006 RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Pembangunan Drainase dan Talud Jalan RT.001 RW.003 :
Anggaran : Rp 53.510.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 53.510.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase dan talud
jalan RT.001 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
9. Kegiatan Pembangunan Bronjong Penahan Tebing RT.004 RW.003
:
Anggaran : Rp 46.091.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 46.091.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan bronjong penahan
tebing RT.004 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
10. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT.002 RW.004 :
Anggaran : Rp 10.072.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.072.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan Talud Jalan RT.002
RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
11. Kegiatan Pembangunan Bronjong Penahan Lahan Pertanian RT.003
RW.004 :
Anggaran : Rp 94.005.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 94.005.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan bronjong penahan
lahan pertanian RT.003 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

12. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.003 RW.004 :


Anggaran : Rp 25.904.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 25.904.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.003 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
13. Kegiatan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT.004 RW.004 :
Anggaran : Rp 40.716.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 40.716.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan rabat beton
jalan lingkungan RT.004 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
14. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RT.001 RW.005 :
Anggaran : Rp 104.732.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 104.732.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan saluran
irigasi jalan RT.001 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
14. Kegiatan Pembangunan Drainase dan Talud RT.002-003 RW.005 :
Anggaran : Rp 61.015.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 61.015.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembanfunan drainase dan talud
jalan RT.002-003 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
15. Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Rumah
Tangga Miskin :
Anggaran : Rp 96.130.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 96.130.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan pemugaran
RTLH bagi RTM.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
Tahun 2018 yakni:
1. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RT.003 RW.001 :
Anggaran : Rp 130.145.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 130.145.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan saluran irigasi di
RT.003 RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

2. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.005 RW.001 :


Anggaran : Rp 17.130.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 17.130.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.005 RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.002 RW.002 ::
Anggaran : Rp 14.029.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 14.029.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.002 RW.002
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
4. Kegiatan Makadam dan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.003
RW.002 :
Anggaran : Rp 98.835.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 98.835.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan makadam
dan betonisasi jalan RT.003
RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RT.005 RW.002 :


Anggaran : Rp 13.599.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.599.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan saluran irigasi
RT.005 RW.002.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
6. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan RT.004 RW.003 :
Anggaran : Rp 131.413.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 131.413.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase jalan di
RT.004 RW.003.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan RT.002 RW.004 :
Anggaran : Rp 13.400.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.400.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan RT.002 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Betonisasi Jalan Blok Wiryono RT.004 RW.004 :
Anggaran : Rp 17.340.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 17.340.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonosasi
jalan blok Wiryono RT.004 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
9. Kegiatan Betonisasi Jalan Blok Diun RT.004 RW.004 :
Anggaran : Rp 23.390.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 23.390.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonosasi
jalan blok Diun RT.004 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
10. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan RT.005 RW.004 :
Anggaran : Rp 58.144.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 58.144.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase Jalan
RT.005 RW.004.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
11. Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan RT.003 RW.005 :
Anggaran : Rp 97.638.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 97.638.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase jalan
RT.003 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

12. Kegiatan Pemb. Drainase dan Talud Jalan RT.004 RW.005 :


Anggaran : Rp 48.401.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 48.401.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan drainase dan talud
jalan RT.004 RW.005.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
13. Kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Rumah
Tangga Miskin (RTM) :
Anggaran : Rp 128.250.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 128.250.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan pemugaran
RTLH bagi RTM.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
14. Kegiatan Pembangunan Kios Pasar Manis :
Anggaran : Rp 51.215.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 51.215.000,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan kios pasar manis.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:


Tahun 2013 yakni:
1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Diusahakan peningkatan anggaran
di tahun berikutnya.
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
Tahun 2014 yakni:
1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Diusahakan peningkatan anggaran
di tahun berikutnya.
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 6.750.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 6.750.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
5. Kegiatan Bantuan Operasional Guru PAUD :
Anggaran : Rp 900.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 900.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PAUD.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
Tahun 2015 yakni:
1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 8.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 8.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Peningkatan anggaran
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 12.125.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 12.125.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 2.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.000.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
5. Kegiatan Bantuan Operasional Guru PAUD :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PAUD.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
Tahun 2016 yakni:
1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 13.750.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 13.750.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Diusahakan peningkatan anggaran
di tahun berikutnya.
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 18.950.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 18.950.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
5. Kegiatan Bantuan Operasional Guru PAUD :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PAUD.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
6. Kegiatan Bantuan Operasional Guru TPQ :
Anggaran : Rp 3.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 3.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan TPQ.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
Tahun 2017 yakni:
1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 17.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 17.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Diusahakan peningkatan anggaran
di tahun berikutnya.
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 19.230.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 19.230.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.

3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :


Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
5. Kegiatan Bantuan Operasional Guru PAUD :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PAUD.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
6. Kegiatan Bantuan Operasional Guru TPQ :
Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan TPQ.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
Tahun 2018 yakni:
1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 12.050.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 12.050.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Diusahakan peningkatan anggaran
di tahun berikutnya.
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 21.080.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 21.080.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,-
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
5. Kegiatan Bantuan Operasional Guru PAUD :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 2.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PAUD.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
6. Kegiatan Bantuan Operasional Guru TPQ :
Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan TPQ.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:


Tahun 2013 yakni:
1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 300.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 300.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.
2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Peternakan :
Anggaran : Rp 20.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 20.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terbantunya Kelompok Usaha
Bersama Peternakan.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Perikanan :


Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terbantunya Kelompok Usaha
Bersama Peternakan.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2014 yakni:


1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 300.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 300.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.
2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.500.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Peternakan :
Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terbantunya Kelompok Usaha
Bersama Peternakan.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama Perikanan :


Anggaran : Rp 10.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 10.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terbantunya Kelompok Usaha
Bersama Peternakan.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2015 yakni:


1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.
2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :
Anggaran : Rp 1.800.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.800.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Bantuan Operasional Linmas :
Anggaran : Rp 3.200.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 3.200.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Linmas.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Bantuan Operasional KPMD :


Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan KPMD.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2016 yakni:


1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.

2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :


Anggaran : Rp 1.800.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.800.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Bantuan Operasional Linmas :
Anggaran : Rp 3.200.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 3.200.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Linmas.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Bantuan Operasional KPMD :


Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan KPMD.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Penambahan Modal BUMDes Melati :


Anggaran : Rp 20.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 20.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan
BUMDes.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

Tahun 2017 yakni:


1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.
2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :
Anggaran : Rp 1.800.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.800.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

3. Kegiatan Bantuan Operasional Linmas :


Anggaran : Rp 3.200.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 3.200.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Linmas.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Bantuan Operasional KPMD :


Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan KPMD.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Penambahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat :


Anggaran : Rp 5.120.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.120.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
Tahun 2018 yakni:
1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.

2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :


Anggaran : Rp 1.800.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 1.800.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

3. Kegiatan Bantuan Operasional Linmas :


Anggaran : Rp 3.200.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 3.200.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Linmas.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

4. Kegiatan Bantuan Operasional KPMD :


Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.000.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan KPMD.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
5. Kegiatan Pelatihan/Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemerintah
Desa :
Anggaran : Rp 5.921.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 5.921.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa


terdiri dari:
Tidak Ada Kegiatan
BAB IV
RENCANA KEGIATAN SISA MASA JABATAN
Rencana Kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan mulai bulan Januari
sampai dengan bulan Juni 2019 yang belum selesai dan masih akan terus dilaksanakan
yakni dengan uraian dan rincian sebagai berikut ini:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari:
1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa :
Anggaran : Rp 478.851.466,-
Realisasi Keuangan : - (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Siltap & Tunjangan
Kades & Prades.
Permasalahan yang dihadapi : Terlambatnya dana masuk rek Kas
Desa.
Upaya yang ditempuh : Mempercepat proses pengajuan
permohonan pencairan dana.
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa :
Anggaran : Rp 70.800.000,-
Realisasi Keuangan : - (50%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
operasional Pemerintah Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya anggaran yang ada
Upaya yang ditempuh : Diupayakan adanya peningkatan di
tahun berikutnya.
3. Kegiatan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa :
Anggaran : Rp 5.200.000,-
Realisasi Keuangan : - (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya rangkaian Musdus,
Musdes & Musrenbangdes.
Permasalahan yang dihadapi : Masih banyak masyarakat yang
belum sepenuhnya memahami
regulasi yang ada terkait
pembangunan desa.
Upaya yang ditempuh : Dilakukan sosialisasi terkait regulasi
di dalam forum Musdus.
4. Kegiatan Pembayaran Tunjangan dan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa :
Anggaran : Rp 20.500.000,-
Realisasi Keuangan : - (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa.
Permasalahan yang dihadapi : Keterbatasan Anggaran yang ada.
Upaya yang ditempuh : Upaya peningkatan di tahun
berikutnya.

5. Kegiatan Pembayaran Tunjangan RT/RW :


Anggaran : Rp 9.450.000,-
Realisasi Keuangan : - (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Tunjangan untuk
Ketua RT/RW.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

6. Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa :


Anggaran : Rp 12.042.800,-
Realisasi Keuangan : Rp 12.042.800,- (100%)
Realisasi Fisik : (100%)
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
penjaringan dan penyaringan Kasi
Kesra.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
7. Kegiatan Pengembangan Jaringan Internet/Website Desa :
Anggaran : Rp 600.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pengembangan jaringan
internet/website desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
8. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Desa :
Anggaran : Rp 3.700.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya pengembangan data
dan informasi desa.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari:


1. Kegiatan Pengaspalan Jalan Jambu Kulon :
Anggaran : Rp 90.613.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 90.613.500,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan
pembangunan saluran irigasi di
RT.003 RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

2. Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Karangsaga :


Anggaran : Rp 133.466.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.005 RW.001.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Paguan :
Anggaran : Rp 91.923.000,-
Realisasi Keuangan : Rp 91.923.000,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.002 RW.002
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Sokaraja :


Anggaran : Rp 160.995.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 160.995.500,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi jalan
lingkungan RT.002 RW.002
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

6. Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Gendani :


Anggaran : Rp 135.291.500,-
Realisasi Keuangan : Rp 135.291.500,- (100%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan betonisasi
jalan lingkungan RT.002 RW.002
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:


1. Kegiatan Operasional PKK :
Anggaran : Rp 16.480.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terlaksananya kegiatan PKK
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana yang terbatas.
Upaya yang ditempuh : Diusahakan peningkatan anggaran
di tahun berikutnya.
2. Kegiatan Penunjang Posyandu :
Anggaran : Rp 13.744.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan
Posyandu.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
3. Kegiatan Bantuan Operasional Karang Taruna :
Anggaran : Rp 1.500.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Karang
Taruna dan Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
4. Kegiatan Bantuan PHBI dan PHBN :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : -
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PHBI
dan PHBN.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
5. Kegiatan Bantuan Operasional Guru PAUD :
Anggaran : Rp 2.500.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan PAUD.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.
6. Kegiatan Bantuan Operasional Guru TPQ :
Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan TPQ.
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efesien
dan efektif.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:


1. Kegiatan Bantuan Operasional SKD :
Anggaran : Rp 1.000.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Tersalurkannya Operasional SKD
Permasalahan yang dihadapi : Anggaran dana terbatas.
Upaya yang ditempuh : Penggunaan dana secara efektif
dan efisien.
2. Kegiatan Bantuan Operasional LP3M :
Anggaran : Rp 3.900.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan LP3M.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
3. Kegiatan Bantuan Operasional Linmas :
Anggaran : Rp 3.200.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya kegiatan Linmas.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada
4. Kegiatan Bantuan Operasional KPMD :
Anggaran : Rp 5.000.000,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan KPMD.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

5. Kegiatan Pelatihan/Bimtek Pembuatan Film Dokumenter :


Anggaran : Rp 4.076.600,-
Realisasi Keuangan : - (0%)
Realisasi Fisik : -
Keberhasilan yang dicapai : Terselenggaranya Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi : Tidak Ada
Upaya yang ditempuh : Tidak Ada

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa


terdiri dari:
Tidak ada kegiatan
BAB V
PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabil‘Aalamiin serta mengharap pertolongan


dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala akhirnya Memori Serah Terima Jabatan kepala Desa
telah selesai kami susun untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 dengan merujuk
sasaran dan prioritas RKP Desa Badamita Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan
2018 serta pelaksanaan APBDesa Badamita Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
dan 2018.
Kami bersyukur bahwa hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat memiliki
manfaat bagi masyarakat di Desa Badamita Seluruh kerja diatas merupakan wujud nyata
pelaksanaan gotong royong segenap komponen di Desa, baik Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa
serta seluruh warga Desa Badamita Kami sangat berterima kasih karena semua telah
bersinergi melaksanakan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, dan 2018 seoptimal mungkin dengan sumber daya yang ada. Mudah-mudahan
hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Desa Badamita dapat dirasakan manfaatnya
oleh semua lapisan masyarakat serta berdaya guna. Kami menyadari bahwa kerja keras
dan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa tidak mungkin mengakomodasi dan
memuaskan seluruh kepentingan masyarakat luas. Berbagai permasalahan dan
tantangan yang ada perlu kita hadapi bersama dengan penuh semangat. Itu semua
sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Desa Badamita menuju kemandirian dalam
kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan visi misi Desa.
Semoga hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Badamita Kecamatan
Kabupaten Banjarnegara oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan upaya mewujudkan Desa Badamita menuju
kemandirian dalam kesejahteraan yang berkeadilan.
Akhirnya, apabila dalam penyampaian Memori Serah Terima Jabatan kepala
Desa masih ada kekurangan dan ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang
setulus-tulusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan
petunjuk dan kemudahan kepada kita semua. Aamiin.

Badamita, 26 Juni 2019


Kepala Desa Badamita

ABDUL WAJID, S.Ag

Anda mungkin juga menyukai