Anda di halaman 1dari 13

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan


Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 BELANJA DAERAH 10.518.000.000,00 576.773.754,00 9.941.226.246,00 9.941.226.246,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 153.420.000,00 55.000.000,00 98.420.000,00 106.790.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 153.420.000,00 55.000.000,00 98.420.000,00 106.790.000,00

5 . 1 . 1 . 24 Belanja Honorarium 124.620.000,00 49.000.000,00 75.620.000,00 83.990.000,00

5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 113.760.000,00 45.600.000,00 68.160.000,00 68.160.000,00


5 . 1 . 1 . 24 . 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.860.000,00 3.400.000,00 7.460.000,00 15.830.000,00

5 . 1 . 1 . 25 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 28.800.000,00 6.000.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00

5 . 1 . 1 . 25 . 02 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 28.800.000,00 6.000.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 10.364.580.000,00 521.773.754,00 9.842.806.246,00 9.834.436.246,00

5 . 2 . 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.650.000,00 0,00 56.650.000,00 56.650.000,00

5 . 2 . 05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 26.650.000,00 0,00 26.650.000,00 26.650.000,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 26.650.000,00 0,00 26.650.000,00 26.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 26.650.000,00 0,00 26.650.000,00 26.650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 63 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 26.650.000,00 0,00 26.650.000,00 26.650.000,00

5 . 2 . 05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Fungsi
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 1 . 15 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan
5 . 2 . 1 . 15 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

5 . 2 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.415.393,00 108.167.330,00 164.248.063,00 164.248.063,00

5 . 2 . 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 7.199.473,00 4.000.000,00 3.199.473,00 3.199.473,00
Kantor
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 7.199.473,00 4.000.000,00 3.199.473,00 3.199.473,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 7.199.473,00 4.000.000,00 3.199.473,00 3.199.473,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 1 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 7.199.473,00 4.000.000,00 3.199.473,00 3.199.473,00

5 . 2 . 06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.574.970,00 9.722.450,00 25.852.520,00 25.852.520,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 35.574.970,00 9.722.450,00 25.852.520,00 25.852.520,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 32.267.270,00 8.406.550,00 23.860.720,00 23.860.720,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 345.000,00 129.000,00 216.000,00 216.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 15.432.370,00 4.383.000,00 11.049.370,00 11.049.370,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.637.500,00 1.557.700,00 4.079.800,00 4.079.800,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.292.400,00 1.336.850,00 2.955.550,00 2.955.550,00
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 3.560.000,00 0,00 3.560.000,00 3.560.000,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 1 . 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.307.700,00 1.315.900,00 1.991.800,00 1.991.800,00

5 . 2 . 1 . 19 . 20 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 3.307.700,00 1.315.900,00 1.991.800,00 1.991.800,00
Tangga-Alat Pembersih
5 . 2 . 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.440.950,00 1.405.000,00 8.035.950,00 8.035.950,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 9.440.950,00 1.405.000,00 8.035.950,00 8.035.950,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.440.950,00 1.405.000,00 8.035.950,00 8.035.950,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.440.950,00 1.405.000,00 8.035.950,00 8.035.950,00

5 . 2 . 06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1.920.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00
Perundang-undangan
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 1.920.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 62 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.920.000,00 800.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00

5 . 2 . 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 218.280.000,00 92.239.880,00 126.040.120,00 126.040.120,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 218.280.000,00 92.239.880,00 126.040.120,00 126.040.120,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 38.280.000,00 8.448.000,00 29.832.000,00 29.832.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.280.000,00 8.448.000,00 29.832.000,00 29.832.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.000.000,00 83.791.880,00 96.208.120,00 96.208.120,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 180.000.000,00 83.791.880,00 96.208.120,00 96.208.120,00

5 . 2 . 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 110.498.600,00 61.765.200,00 48.733.400,00 48.733.400,00
Daerah
5 . 2 . 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 86.698.600,00 41.622.000,00 45.076.600,00 45.076.600,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 2 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 25.346.000,00 2.576.000,00 22.770.000,00 22.770.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 25.346.000,00 2.576.000,00 22.770.000,00 22.770.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 24.582.000,00 2.576.000,00 22.006.000,00 22.006.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 764.000,00 0,00 764.000,00 764.000,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.352.600,00 39.046.000,00 22.306.600,00 22.306.600,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Alat Kantor 11.377.000,00 5.100.000,00 6.277.000,00 6.277.000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Mesin Ketik 3.377.000,00 0,00 3.377.000,00 3.377.000,00


5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 5.100.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.500.000,00 23.470.400,00 5.029.600,00 5.029.600,00

5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Mebel 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00


5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Alat Pendingin 18.000.000,00 17.670.400,00 329.600,00 329.600,00
5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 5.800.000,00 200.000,00 200.000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Alat Studio 16.475.600,00 5.475.600,00 11.000.000,00 11.000.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.475.600,00 5.475.600,00 0,00 0,00


5 . 2 . 3 . 16 . 02 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 23.800.000,00 20.143.200,00 3.656.800,00 3.656.800,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.143.200,00 856.800,00 856.800,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 21.000.000,00 20.143.200,00 856.800,00 856.800,00

5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 21.000.000,00 20.143.200,00 856.800,00 856.800,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Alat Kantor 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

5 . 2 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 648.655.878,00 272.521.416,00 376.134.462,00 376.134.462,00

5 . 2 . 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 1.003.800,00 4.996.200,00 4.996.200,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.003.800,00 4.996.200,00 4.996.200,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.000.000,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 3 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 203.800,00 4.796.200,00 4.796.200,00

5 . 2 . 1 . 04 . 64 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 203.800,00 4.796.200,00 4.796.200,00

5 . 2 . 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.349.622,00 11.316.150,00 50.033.472,00 50.033.472,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 61.349.622,00 11.316.150,00 50.033.472,00 50.033.472,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 61.349.622,00 11.316.150,00 50.033.472,00 50.033.472,00

5 . 2 . 1 . 04 . 60 Belanja Tagihan Air 4.973.590,00 422.700,00 4.550.890,00 4.550.890,00


5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 30.719.962,00 5.017.500,00 25.702.462,00 25.702.462,00
5 . 2 . 1 . 04 . 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.656.070,00 5.875.950,00 19.780.120,00 19.780.120,00

5 . 2 . 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 581.306.256,00 260.201.466,00 321.104.790,00 321.104.790,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 581.306.256,00 260.201.466,00 321.104.790,00 321.104.790,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 528.450.000,00 238.100.000,00 290.350.000,00 290.350.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 492.700.000,00 221.600.000,00 271.100.000,00 271.100.000,00


5 . 2 . 1 . 04 . 30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 35.750.000,00 16.500.000,00 19.250.000,00 19.250.000,00

5 . 2 . 1 . 05 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 52.856.256,00 22.101.466,00 30.754.790,00 30.754.790,00

5 . 2 . 1 . 05 . 05 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.604.736,00 9.418.666,00 13.186.070,00 13.186.070,00
5 . 2 . 1 . 05 . 06 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.251.520,00 12.682.800,00 17.568.720,00 17.568.720,00

5 . 2 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 226.860.129,00 9.695.000,00 217.165.129,00 217.165.129,00
Pemerintahan Daerah
5 . 2 . 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 113.683.800,00 9.695.000,00 103.988.800,00 103.988.800,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 113.683.800,00 9.695.000,00 103.988.800,00 103.988.800,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 9.912.500,00 0,00 9.912.500,00 9.912.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.912.500,00 0,00 9.912.500,00 9.912.500,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 22.531.300,00 0,00 22.531.300,00 22.531.300,00

5 . 2 . 1 . 04 . 67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.531.300,00 0,00 22.531.300,00 22.531.300,00

5 . 2 . 1 . 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.240.000,00 9.695.000,00 71.545.000,00 71.545.000,00

5 . 2 . 1 . 19 . 35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 70.140.000,00 8.550.000,00 61.590.000,00 61.590.000,00
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 1 . 19 . 38 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 11.100.000,00 1.145.000,00 9.955.000,00 9.955.000,00
Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5 . 2 . 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.470.000,00 0,00 18.470.000,00 18.470.000,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 18.470.000,00 0,00 18.470.000,00 18.470.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 4 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.470.000,00 0,00 18.470.000,00 18.470.000,00

5 . 2 . 1 . 19 . 21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 4.270.000,00 0,00 4.270.000,00 4.270.000,00
Tangga-Alat Pendingin
5 . 2 . 1 . 19 . 05 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00
Computer
5 . 2 . 1 . 19 . 09 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00
Personal Computer
5 . 2 . 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 76.200.000,00
Lainnya
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 76.200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00

5 . 2 . 1 . 20 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00

5 . 2 . 1 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung 45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5 . 2 . 09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 18.506.329,00 0,00 18.506.329,00 18.506.329,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 18.506.329,00 0,00 18.506.329,00 18.506.329,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 18.506.329,00 0,00 18.506.329,00 18.506.329,00

5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 18.506.329,00 0,00 18.506.329,00 18.506.329,00

5 . 2 . 15 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3.356.531.679,00
(KPH) Kewenangan Provinsi
5 . 2 . 15.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 3.356.531.679,00
Operasionalisasi KPH
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00 0,00 32.280.000,00 620.862.679,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 61.656.350,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 30.177.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 115.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 96.000,00 0,00 96.000,00 2.419.700,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 534.000,00 0,00 534.000,00 2.291.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 14.365.650,00
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 2.970.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 797.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 2.520.000,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 5 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 18.506.329,00

5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 0,00 0,00 0,00 18.506.329,00

5 . 2 . 1 . 07 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 36 Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

5 . 2 . 1 . 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00

5 . 2 . 1 . 19 . 35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 346.200.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 346.200.000,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.467.720.000,00 0,00 1.467.720.000,00 798.610.000,00

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.465.220.000,00 0,00 1.465.220.000,00 652.610.000,00

5 . 2 . 3 . 04 . 03 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 985.220.000,00 0,00 985.220.000,00 492.610.000,00
5 . 2 . 3 . 04 . 09 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 160.000.000,00

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 05 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00

5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Alat Studio 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan Mainframe 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00

5.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 1.937.059.000,00

5 . 2 . 4 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 0,00 0,00 0,00 1.937.059.000,00

5 . 2 . 4 . 01 . 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 1.937.059.000,00

5 . 2 . 17 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan 149.500.000,00 30.840.681,00 118.659.319,00 118.659.319,00
Lindung
5 . 2 . 17.08 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH 149.500.000,00 30.840.681,00 118.659.319,00 118.659.319,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 28.740.681,00 118.259.319,00 118.259.319,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 13.937.000,00 5.056.900,00 8.880.100,00 8.880.100,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 168.500,00 157.500,00 11.000,00 11.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 6 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.372.000,00 1.231.400,00 140.600,00 140.600,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.128.400,00 3.050.000,00 78.400,00 78.400,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.248.100,00 398.000,00 3.850.100,00 3.850.100,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

5 . 2 . 1 . 12 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 23.863.000,00 0,00 23.863.000,00 23.863.000,00

5 . 2 . 1 . 12 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi 23.863.000,00 0,00 23.863.000,00 23.863.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.200.000,00 23.683.781,00 85.516.219,00 85.516.219,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.200.000,00 23.683.781,00 85.516.219,00 85.516.219,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.100.000,00 400.000,00 400.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.500.000,00 2.100.000,00 400.000,00 400.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan Mainframe 2.500.000,00 2.100.000,00 400.000,00 400.000,00

5 . 2 . 18 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 4.400.000.000,00 0,00 4.400.000.000,00 1.638.359.092,00

5 . 2 . 18.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 3.850.000.000,00 0,00 3.850.000.000,00 0,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 439.480.000,00 0,00 439.480.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 295.000,00 0,00 295.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.185.000,00 0,00 2.185.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 07 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 07 . 36 Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.410.520.000,00 0,00 3.410.520.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.410.520.000,00 0,00 3.410.520.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 04 . 03 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.850.520.000,00 0,00 2.850.520.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 04 . 09 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 560.000.000,00 0,00 560.000.000,00 0,00

5 . 2 . 18.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1.408.439.222,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1.408.439.222,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 644.000,00 0,00 644.000,00 285.089.722,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Belanja Bahan-Bahan Kimia 0,00 0,00 0,00 92.989.800,00


5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 36.530.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 7 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 08 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 23.511.888,00
5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.168.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 314.000,00 0,00 314.000,00 805.800,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 0,00 330.000,00 2.609.200,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.828.024,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 30 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 32 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 11.268.510,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 14.328.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 7.803.500,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 0,00 0,00 0,00 5.647.500,00


5 . 2 . 1 . 02 . 12 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 0,00 0,00 0,00 2.156.000,00

5 . 2 . 1 . 11 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00

5 . 2 . 1 . 11 . 21 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00
Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
5 . 2 . 1 . 18 Belanja Pemeliharaan Tanah 421.356.000,00 0,00 421.356.000,00 821.146.000,00

5 . 2 . 1 . 18 . 11 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan 421.356.000,00 0,00 421.356.000,00 821.146.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 203.400.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 203.400.000,00

5 . 2 . 18.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 0,00 0,00 0,00 229.919.870,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 229.919.870,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 155.669.870,00

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Belanja Bahan-Bahan Baku 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 08 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 151.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk 0,00 0,00 0,00 419.870,00
Kegiatan Kantor Lainnya
5 . 2 . 1 . 02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00

5 . 2 . 1 . 18 Belanja Pemeliharaan Tanah 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

5 . 2 . 1 . 18 . 11 Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 8 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00

5 . 2 . 18.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Pengembangan Rehabilitasi Lahan
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.281.000,00 0,00 1.281.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.089.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00

5 . 2 . 19 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 2.600.000.000,00 38.784.127,00 2.561.215.873,00 3.106.039.606,00
Produksi
5 . 2 . 19.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 150.000.000,00 38.784.127,00 111.215.873,00 111.215.873,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 38.784.127,00 111.215.873,00 111.215.873,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 157.000,00 0,00 157.000,00 157.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.929.000,00 0,00 1.929.000,00 1.929.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.337.500,00 0,00 2.337.500,00 2.337.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.641.500,00 0,00 2.641.500,00 2.641.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 495.000,00 0,00 495.000,00 495.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.600.000,00 38.784.127,00 99.815.873,00 99.815.873,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 138.600.000,00 38.784.127,00 99.815.873,00 99.815.873,00

5 . 2 . 19.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 346.715.500,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 346.715.500,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 10.375.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 296.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 500.500,00 0,00 500.500,00 502.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.699.500,00 0,00 1.699.500,00 1.584.400,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 4.513.100,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 9 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00

5 . 2 . 1 . 07 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 37 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 397.800.000,00 0,00 397.800.000,00 311.340.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 397.800.000,00 0,00 397.800.000,00 311.340.000,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 04 . 09 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00

5 . 2 . 19.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 1.850.000.000,00 0,00 1.850.000.000,00 2.648.108.233,00


Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 157.390.000,00 0,00 157.390.000,00 1.548.624.833,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00 179.624.833,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00 35.060.500,00


5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 671.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 660.000,00 0,00 660.000,00 42.077.133,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 730.000,00 0,00 730.000,00 7.483.350,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 16.249.850,00
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 2.392.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 32 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 25.190.000,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 59.100.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 0,00 0,00 59.100.000,00
Acara, dan Panitia
5 . 2 . 1 . 06 Belanja Sewa Tanah 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5 . 2 . 1 . 06 . 35 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5 . 2 . 1 . 08 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 1.292.900.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 1.292.900.000,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.692.610.000,00 0,00 1.692.610.000,00 1.099.483.400,00

5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 0,00 0,00 55.864.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 10 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 3 . 03 . 05 Belanja Modal Pompa 0,00 0,00 0,00 55.864.000,00

5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.692.610.000,00 0,00 1.692.610.000,00 652.610.000,00

5 . 2 . 3 . 04 . 03 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 492.610.000,00 0,00 492.610.000,00 492.610.000,00
5 . 2 . 3 . 04 . 06 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 04 . 09 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 160.000.000,00

5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00

5 . 2 . 3 . 10 . 12 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00

5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Alat Ukur 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 21 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00

5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 81.009.400,00

5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 81.009.400,00

5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5 . 2 . 3 . 44 Belanja Modal Alat SAR 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

5 . 2 . 3 . 44 . 02 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

5 . 2 . 27 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 751.915.496,00


Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5 . 2 . 27.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan 0,00 0,00 0,00 165.840.000,00
dan SDM Bidang Kehutanan
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 165.840.000,00

5 . 2 . 1 . 15 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 0,00 0,00 0,00 45.840.000,00
Pendidikan dan Pelatihan
5 . 2 . 1 . 15 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 45.840.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

5 . 2 . 27.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 325.955.496,00
Hutan
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 322.930.496,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 11 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 0,00 0,00 0,00 36.280.496,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 175.000,00


5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 2.477.496,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 3.814.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 4.743.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 32 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00
Acara, dan Panitia
5 . 2 . 1 . 08 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 270.900.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 270.900.000,00

5.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 3.025.000,00

5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Komputer Unit 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 0,00 0,00 3.025.000,00

5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.025.000,00

5 . 2 . 27.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 260.120.000,00

5.2.1 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 260.120.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 29.270.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 48.000,00 0,00 48.000,00 2.044.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.863.000,00 0,00 1.863.000,00 1.875.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 2.790.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.089.000,00 0,00 1.089.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 32 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00

5 . 2 . 1 . 04 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 12 dari 13
Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 04 Kehutanan
Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 21 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

NO. URUT URAIAN JUMLAH REALISASI SISA ANGGARAN S.D. PROGNOSIS KETERANGAN
ANGGARAN SEMESTER PERTAMA SEMESTER PERTAMA

5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00
Acara, dan Panitia
5 . 2 . 1 . 08 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5 . 2 . 1 . 23 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 215.100.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 147.000.000,00 0,00 147.000.000,00 215.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.518.000.000,00) (576.773.754,00) (9.941.226.246,00) (9.941.226.246,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (10.518.000.000,00) (576.773.754,00) (9.941.226.246,00) (9.941.226.246,00)

Samarinda, 1 Januari 2021


KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Drs. H. AMRULLAH, MM

NIP. 196112141987031010

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA Halaman 13 dari 13

Anda mungkin juga menyukai