Anda di halaman 1dari 5

RENCANA AKSI

DINAS KETAHANAN PANGAN


KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2022

Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG


No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Peningkatan Angka PROGRAM PENGELOLAAN Persentase 52,00% 903.334.145
Ketersediaan Ketersediaan SUMBER DAYA EKONOMI kemandirian pangan
Pangan (food Energi (Kkal / UNTUK KEDAULATAN DAN
availability) kapita/ hari) KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur Jumlah Penyediaan 2 unit 903.334.145


dan Seluruh Pendukung Infrastruktur
Kemandirian Pangan Pendukung
Sesuai Kewenangan Kemandirian Pangan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten

Penyediaan Infrastruktur Jumlah Lumbung 1 unit Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 5% 95% 0% 0% 250.117.802 BIDANG
Lumbung Pangan Pangan yang Tersedia Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Kegiatan. PANGAN
Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur 3 unit Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 5% 95% 0% 0% 653.216.343 BIDANG
Pendukung Kemandirian Pendukung Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Pangan Lainnya Kemandirian Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Pangan yang Tersedia Kegiatan. PANGAN

PROGRAM PENANGANAN Persentase Cadangan 26% 30.000.000 BIDANG


KERAWANAN PANGAN Pangan daerah KETERSEDIAAN
DAN DISTRIBUSI
PANGAN

Penyusunan Peta Jumlah Jenis Analisis 2 jenis 30.000.000


Kerentanan dan ketahanan pangan
Ketahanan Pangan yang dilaksanakan
Kecamatan

Penyusunan, Pemutakhiran Peta dan Analisis 2 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 40% 45% 10% 5% 30.000.000 BIDANG
dan Analisis Peta Ketahanan Ketahanan dan dokumen Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
dan Kerentanan Pangan Kerentanan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Pangan yang Kegiatan. PANGAN
Dimutahirkan

Halaman 1 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Peningkatan Angka PROGRAM PENINGKATAN Konsumsi Beras 101,3 55.000.000
kualitas Konsumsi DIVERSIFIKASI DAN (Kg/Kapita/Tahun)
konsumsi Energi (Kkal / KETAHANAN PANGAN
pangan kapita / hari) MASYARAKAT

Penyediaan dan Persentase 112% 55.000.000 BIDANG


Penyaluran Pangan Pokok ketersediaan pangan KETERSEDIAAN
atau Pangan Lainnya pokok DAN DISTRIBUSI
sesuai dengan Kebutuhan PANGAN
Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga
Pangan

Penyediaan Informasi Harga Informasi Harga 2 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 35% 15% 45% 5% 25.000.000 BIDANG
Pangan dan Neraca Bahan Pangan dan Neraca Dokumen Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Makanan Bahan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Makanan Kegiatan. PANGAN
Pengembangan Jumlah Kelembagaan 4 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 45% 40% 10% 5% 30.000.000 BIDANG
Kelembagaan Usaha Pangan Usaha Pangan Kelompo Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Masyarakat dan Toko Tani Masyarakat dan Toko k Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Indonesia Tani Indonesia yang Kegiatan. PANGAN
Dikembangkan/dibina
n

Pelaksanaan Pencapaian Skor Pola Pangan 97,2 155.000.000 BIDANG


Target Konsumsi Pangan Harapan (PPH) KONSUMSI DAN
Perkapita/Tahun sesuai Konsumsi KEAMANAN
dengan Angka Kecukupan PANGAN
Gizi

Jumlah Pemberdayaan 7 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 20% 25% 50% 5% 155.000.000 BIDANG KONSUMSI
Kelompok Masyarakat Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan DAN KEAMANAN
dalam Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PANGAN
Penganekaragaman Kegiatan.
Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya
Lokal

PROGRAM PENGAWASAN Persentase sampel 86% 20.000.000 BIDANG


KEAMANAN PANGAN pangan yang aman KONSUMSI DAN
KEAMANAN
PANGAN

Halaman 2 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelaksanaan Pengawasan Jumlah pelaku usaha 16 20.000.000 BIDANG
Keamanan Pangan Segar yang dibina dan pelaku KONSUMSI DAN
Daerah Kabupaten/Kota diawasi dalam usaha KEAMANAN
penanganan mutu, PANGAN
gizi dan keamanan
pangan

Rekomendasi Keamanan Jumlah Rekomendasi 30 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 35% 65% 0% 0% 20.000.000 BIDANG KONSUMSI
Pangan Segar Asal Keamanan Pangan komoditi Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan DAN KEAMANAN
Tumbuhan Daerah Segar Asal Tumbuhan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PANGAN
Kabupaten/Kota Daerah Kegiatan.
Kabupaten/Kota

3 Meningkatny Nilai evaluasi PROGRAM PENUNJANG Persentase 98,0% #REF! SEKRETARIAT


a AKIP Dinas URUSAN PEMERINTAHAN Pemenuhan
akuntabilitas Ketahanan DAERAH Penunjang Urusan
kinerja Pangan KABUPATEN/KOTA Pemerintah
birokrasi
Perencanaan, Cakupan 100% 21.528.000 SEKRETARIAT
Penganggaran, dan Tersedianya
Evaluasi Kinerja Perencanaan,
Perangkat Daerah Penganggaran dan
Evaluasi Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen 2 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 0% 25% 50% 25 6.480.500 SEKRETARIAT
Perencanaan Perangkat renstra dan rencana dokumen Membuat Laporan
Daerah kerja yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen 4 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 25% 25% 25% 25% 8.045.500 SEKRETARIAT
Dokumen RKA-SKPD rencana anggaran dokumen Membuat Laporan
yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan 2 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 5% 5% 5% 85% 7.002.000 SEKRETARIAT
Laporan Capaian Kinerja kinerja dan Laporan dokumen Membuat Laporan
dan Ikhtisar Realisasi tahunan yang disusun
Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Cakupan 100% 2.090.233.700 SEKRETARIAT


Perangkat Daerah Tersedianya
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah bulan 14 bulan Mempersiapkan SK Tim, menunjuk Personil sesuai 25% 25% 25% 25% 1.893.556.800 SEKRETARIAT
Tunjangan ASN pembayaran gaji dan dengan Bidang pekerjaan dan kemampuannya,
tunjangan ASN Menerbitkan SK Tim Pengelola Keuangan.

Pelaksanaan Penatausahaan Jasa administrasi 12 bulan Mempersiapkan SK Tim, menunjuk Personil sesuai 25% 25% 25% 25% 185.680.000 SEKRETARIAT
dan Pengujian/Verifikasi keuangan OPD yang dengan Bidang pekerjaan dan kemampuannya,
Keuangan SKPD disediakan Menerbitkan SK Tim Pengelola Keuangan.

Halaman 3 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan 1 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 0% 0% 0% 100% 5.500.000 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Akhir keuangan akhir tahun dokumen Membuat Laporan
Tahun SKPD yang disusun

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan 13 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 25% 25% 25% 25% 5.496.900 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Bulanan keuangan bulanan / dokumen Membuat Laporan
/ Triwulanan / Semesteran semesteran yang
SKPD disusun

Administrasi Umum Cakupan 100% 152.234.380 SEKRETARIAT


Perangkat Daerah Tersedianya
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Jumlah jenis 12 bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan komponen 25% 25% 25% 25% 5.260.000 SEKRETARIAT
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik yang instalasi listrik sesuai kebutuhan.
Bangunan Kantor disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Alat tulis kantor dan 12 bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan bahan 25% 25% 25% 25% 27.179.000 SEKRETARIAT
Kantor Peralatan kebersihan logistik kantor sesuai kebutuhan.
kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan 12 bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan Barang 25% 25% 25% 25% 8.890.000 SEKRETARIAT
dan Penggandaan penggandaan yang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan.
disediakan
Penyelenggaraan Rapat Frekuensi konsultasi, 80 kali Mencatat data personil, waktu pelaksanaan, tujuan 25% 25% 25% 25% 110.905.380 SEKRETARIAT
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi, kunjungan dan maksud Perjalanan dinas, Menyiapkan SPT dan
SKPD dalam daerah dan luar SPPD sesuai data yang diterima.
daerah yang
dilaksanakan

Penyediaan Jasa Persentase 100% 89.984.500 SEKRETARIAT


Penunjang Urusan Tersedianya Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Jasa komunikasi, 12 bulan Melakukan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 25% 25% 25% 25% 56.234.500 SEKRETARIAT
Komunikasi, Sumber Daya sumber daya air dan Air dan Listrik.
Air dan Listrik listrik yang disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Makan dan minuman 12 bulan Mendata kebutuhan makanan dan minuman, 25% 25% 25% 25% 33.750.000 SEKRETARIAT
Umum Kantor harian/rapat/lembur/ menghubungi pihak penyedia dan melakukan
tamu yang disediakan penyediaan akan kebutuhan makanan dan
minuman.

Halaman 4 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Barang Persentase 90% 47.200.000 SEKRETARIAT
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan
Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 3 unit Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang 25% 25% 25% 25% 38.185.000 SEKRETARIAT
Pemeliharaan, Biaya dinas jabatan yang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan
Pemeliharaan dan Pajak diasuransikan, rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan
Kendaraan Perorangan dipelihara dan Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan
Dinas atau Kendaraan Dinas diperpanjang Pemeliharaan.
Jabatan pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan 22 unt Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang 25% 25% 25% 25% 5.355.000 SEKRETARIAT
Mesin Lainnya gedung kantor yang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan
dipelihara rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan
Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan
Pemeliharaan.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah perlengkapan 14 unit Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang 25% 25% 25% 25% 3.660.000 SEKRETARIAT
Sarana dan Prasarana gedung kantor yang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan
Pendukung Gedung Kantor dipelihara rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan
atau Bangunan Lainnya Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan
Pemeliharaan.

Bangko, Januari 2022


Kepala Dinas,

Ir. RUMUSDAR
NIP: 196801021992031007

Halaman 5 dari 5

Anda mungkin juga menyukai