Rencana Aksi Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan
Rencana Aksi Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Infrastruktur Jumlah Lumbung 1 unit Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 5% 95% 0% 0% 250.117.802 BIDANG
Lumbung Pangan Pangan yang Tersedia Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Kegiatan. PANGAN
Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur 3 unit Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 5% 95% 0% 0% 653.216.343 BIDANG
Pendukung Kemandirian Pendukung Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Pangan Lainnya Kemandirian Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Pangan yang Tersedia Kegiatan. PANGAN
Penyusunan, Pemutakhiran Peta dan Analisis 2 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 40% 45% 10% 5% 30.000.000 BIDANG
dan Analisis Peta Ketahanan Ketahanan dan dokumen Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
dan Kerentanan Pangan Kerentanan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Pangan yang Kegiatan. PANGAN
Dimutahirkan
Halaman 1 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Peningkatan Angka PROGRAM PENINGKATAN Konsumsi Beras 101,3 55.000.000
kualitas Konsumsi DIVERSIFIKASI DAN (Kg/Kapita/Tahun)
konsumsi Energi (Kkal / KETAHANAN PANGAN
pangan kapita / hari) MASYARAKAT
Penyediaan Informasi Harga Informasi Harga 2 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 35% 15% 45% 5% 25.000.000 BIDANG
Pangan dan Neraca Bahan Pangan dan Neraca Dokumen Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Makanan Bahan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Makanan Kegiatan. PANGAN
Pengembangan Jumlah Kelembagaan 4 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 45% 40% 10% 5% 30.000.000 BIDANG
Kelembagaan Usaha Pangan Usaha Pangan Kelompo Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan KETERSEDIAAN
Masyarakat dan Toko Tani Masyarakat dan Toko k Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan DAN DISTRIBUSI
Indonesia Tani Indonesia yang Kegiatan. PANGAN
Dikembangkan/dibina
n
Jumlah Pemberdayaan 7 kali Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 20% 25% 50% 5% 155.000.000 BIDANG KONSUMSI
Kelompok Masyarakat Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan DAN KEAMANAN
dalam Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PANGAN
Penganekaragaman Kegiatan.
Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya
Lokal
Halaman 2 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pelaksanaan Pengawasan Jumlah pelaku usaha 16 20.000.000 BIDANG
Keamanan Pangan Segar yang dibina dan pelaku KONSUMSI DAN
Daerah Kabupaten/Kota diawasi dalam usaha KEAMANAN
penanganan mutu, PANGAN
gizi dan keamanan
pangan
Rekomendasi Keamanan Jumlah Rekomendasi 30 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data dan 35% 65% 0% 0% 20.000.000 BIDANG KONSUMSI
Pangan Segar Asal Keamanan Pangan komoditi Materi, Koordinasi ke tempat Tujuan Pelaksaan DAN KEAMANAN
Tumbuhan Daerah Segar Asal Tumbuhan Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PANGAN
Kabupaten/Kota Daerah Kegiatan.
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penatausahaan Jasa administrasi 12 bulan Mempersiapkan SK Tim, menunjuk Personil sesuai 25% 25% 25% 25% 185.680.000 SEKRETARIAT
dan Pengujian/Verifikasi keuangan OPD yang dengan Bidang pekerjaan dan kemampuannya,
Keuangan SKPD disediakan Menerbitkan SK Tim Pengelola Keuangan.
Halaman 3 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan 1 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 0% 0% 0% 100% 5.500.000 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Akhir keuangan akhir tahun dokumen Membuat Laporan
Tahun SKPD yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan 13 Mempersiapkan SK Tim, Mengumpulkan Data, 25% 25% 25% 25% 5.496.900 SEKRETARIAT
Laporan Keuangan Bulanan keuangan bulanan / dokumen Membuat Laporan
/ Triwulanan / Semesteran semesteran yang
SKPD disusun
Penyediaan Komponen Jumlah jenis 12 bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan komponen 25% 25% 25% 25% 5.260.000 SEKRETARIAT
Instalasi Listrik/Penerangan komponen listrik yang instalasi listrik sesuai kebutuhan.
Bangunan Kantor disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Alat tulis kantor dan 12 bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan bahan 25% 25% 25% 25% 27.179.000 SEKRETARIAT
Kantor Peralatan kebersihan logistik kantor sesuai kebutuhan.
kantor yang
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan Barang cetakan dan 12 bulan Melakukan Pendataan dan menyediakan Barang 25% 25% 25% 25% 8.890.000 SEKRETARIAT
dan Penggandaan penggandaan yang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan.
disediakan
Penyelenggaraan Rapat Frekuensi konsultasi, 80 kali Mencatat data personil, waktu pelaksanaan, tujuan 25% 25% 25% 25% 110.905.380 SEKRETARIAT
Koordinasi dan Konsultasi koordinasi, kunjungan dan maksud Perjalanan dinas, Menyiapkan SPT dan
SKPD dalam daerah dan luar SPPD sesuai data yang diterima.
daerah yang
dilaksanakan
Penyediaan Jasa Jasa komunikasi, 12 bulan Melakukan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 25% 25% 25% 25% 56.234.500 SEKRETARIAT
Komunikasi, Sumber Daya sumber daya air dan Air dan Listrik.
Air dan Listrik listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Makan dan minuman 12 bulan Mendata kebutuhan makanan dan minuman, 25% 25% 25% 25% 33.750.000 SEKRETARIAT
Umum Kantor harian/rapat/lembur/ menghubungi pihak penyedia dan melakukan
tamu yang disediakan penyediaan akan kebutuhan makanan dan
minuman.
Halaman 4 dari 5
Sasaran Indikator PROGRAM / KEGIATAN / TARGET CAPAIAN KINERJA PENANGGUNG
No INDIKATOR KINERJA TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN KET
Strategis Sasaran SUB KEGIATAN TW. I TW. II TW. III TW. IV JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pemeliharaan Barang Persentase 90% 47.200.000 SEKRETARIAT
Milik Daerah Penunjang Pemeliharaan
Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 3 unit Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang 25% 25% 25% 25% 38.185.000 SEKRETARIAT
Pemeliharaan, Biaya dinas jabatan yang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan
Pemeliharaan dan Pajak diasuransikan, rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan
Kendaraan Perorangan dipelihara dan Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan
Dinas atau Kendaraan Dinas diperpanjang Pemeliharaan.
Jabatan pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan 22 unt Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang 25% 25% 25% 25% 5.355.000 SEKRETARIAT
Mesin Lainnya gedung kantor yang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan
dipelihara rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan
Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan
Pemeliharaan.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah perlengkapan 14 unit Menyusun Rencana Pemeliharaan, Pengkajian ulang 25% 25% 25% 25% 3.660.000 SEKRETARIAT
Sarana dan Prasarana gedung kantor yang rencana Pemeliharaan, Penyusunan dan penetapan
Pendukung Gedung Kantor dipelihara rencana pelaksanaan Pemeliharaan, Penyusunan
atau Bangunan Lainnya Tahapan dan Jadwal Pemeliharaan, Melakukan
Pemeliharaan.
Ir. RUMUSDAR
NIP: 196801021992031007
Halaman 5 dari 5