Anda di halaman 1dari 28

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas Berkah Rahmat dan
Karunianya, kami Tim Perencanaan Puskesmas Kertosari dapat menyelesaikan
Perencanaan Tingkat Puskesmas ( PTP) Puskesmas Kertosari berupa Rencana Usulan
Kegiatan ( RUK) tahun 2017
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK ) , merupakan bagian dari
perencanaan tingkat Puskesmas sebagai bentuk pelaksanaan Manajemen Pengelolaan
Puskesmas, yang terdiri dari 3 hal pokok yang harus dilakukan oleh Puskesmas yaitu
Perencanaan ( P1 ), Penggerakan dan Pelaksanaan ( P2 ) serta Pengawasan Pengendalian
dan Penilaian ( P3 ).).
Perencanaan tingkat Puskesmas disusun sebagai upaya untuk mengatasi masalah
kesehatan yang ada di wilayah kerja, baik upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat. Perencanaan disusun sebagai kebutuhan satu tahun agar
Puskesmas mampu melaksanakannya secara terarah, efisien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Proses penyusunan perencanaan menerapkan system Bottom Up artinya Tim
mengakomodir usulan dari Penanggung Jawab ( PJ ) Program dan Pelayanan sebagai
pelaksana kegiatan yang akan diverifikasi oleh Tim Perencanaan Puskesmas sehingga
dapat dihasilkan suatu perencanaan yang berkualitas.
Perencanaan didukung oleh data dasar dan permasalahan kesehatan yang valid
yang menjadi prioritas untuk dapat segera diatasi dan menghasilkan output dan outcome
yang sesuai target dalam PKP ( Penilaian Standart Puskesmas), Standart Pelayanan
Minimal ( SPM ) Bidang Kesehatan maupun Suistainable Development Goals ( SDGs ).
Demikian , harapan kami semoga Perencanaan Puskesmas Kertosari tahun 2017,
dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun
kedepan.
Kertosari, Januari 2016
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Kertosari

drg. WAHYU PRIMAWATI,MAP


NIP. 196502271992032003
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat
dan memiliki derajad kesehatan masyarakat yang optimal, baik individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat ( permenkes no 75 tahun 2014
tentang puskesmas )
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu (Sumber daya
manusia dan sarana prasarana kesehatan) meliputi : Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan
Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama
memelihara dan meningkatkan kesehatan publik, mencegah penyakit
tanpa mengabaikan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan, sesuai
dengan upaya kesehatan masyarakat esensial di Puskesmas yang meliputi
promosi kesehatan, penyehatan lingkungan ,KIA dan KB, pelayanan gizi
dan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta upaya kesehatan
masyarakat pengembangan lainnya.
Agar upaya kesehatan yang terarah dan terlaksana dengan optimal,
maka Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas dengan
baik, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan secara sistematik , efektif dan efisien, dengan menyusun
Perencanaan Puskesmas.
Perencanan tingkat Puskesmas disusun untuk mengatasi masalah
kesehatan yang memuat perencanan strategic, yang mengacu pada
Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
pencapaian MDG’s yang harus dicapai puskesmas dan anggaran
/pendanaan yang dimiliki oleh Puskesmas, sehingga penyusunan
perencanaan pelaksanaan kegiatan haruslah mampu mengarahkan agar
hasil kinerja puskesmas dapat mencapai target PKP, SPM dan MDG’s ,
serta mewujudkan visi Puskesmas Kertosari dan tujuan pembangunan
kesehatan nasional.
B. TUJUAN
TUJUAN UMUM :
Meningkatkan kualitas layanan dan tingkat kesehatan masyarakat.
TUJUAN KHUSUS :
1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu
pelayanan manajemen Puskesmas
2. Untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan
dan pelayanan kesehatan Puskesmas.
C. UPAYA KESEHATAN PUSKESMAS KERTOSARI
1. Definisi Puskesmas
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2. Fungsi Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor:75 tahun 2014
tentang Puskesmas, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan
sehat, dengan menyelenggarakan fungsinya :
1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya,
Puskesmas berwenang untuk:
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah
kerjanya,Puskesmas berwenang untuk:
3. Penyelenggara Upaya Kesehatan
Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan secara
terintegrasi dan berkesinambungan, terdiri dari :
1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama ,terdiri dari :
a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
1. pelayanan promosi kesehatan
2. pelayanan kesehatan lingkungan
3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana
4. pelayanan gizi
5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan.
upaya kesehatan masyarakat yang sifatnya inovatif dan/atau
bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan
dengan prioritas masalah kesehatan, potensi sumber daya yang
tersedia di masing-masing Puskesmas.
1. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
2. Upaya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
3. Upaya Kesehatan Usia Lanjut
4. Upaya Kesehatan Jiwa
5. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat / Publik Health
Nurse (PHN)
6. Upaya Kesehatan indra
7. Upaya Kesehatan Batra
2. Upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama.
a. rawat jalan
b. pelayanan gawat darurat
c. pelayanan satu hari (one day care)
d. home care
3.Penunjang Penyelenggaraan Upaya Puskesmas :
a. manajemen Puskesmas.
b. pelayanan kefarmasian
c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
d. pelayanan laboratorium:
BAB. II
ANALISA DATA

1. DATA UMUM PUSKESMAS


A. IDENTITAS PUSKESMAS
a. No. Kode Puskesmas : 429.114.10
b. Nama Puskesmas : KERTOSARI
c. Kecamatan : BANYUWANGI
d. Kabupaten : BANYUWANGI
e. Propinsi : JAWA TIMUR
f. Telepon : (0333)-410676
g. Email : puskesmas-kertosari@yahoo.com
h. Website : www.puskesmaskertosari.com
 VlSI :
Mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri di wilayah kerja
Puskesmas Kertosari Kabupaten Banyuwangi
 MISI :
1. Meningkatkan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan berwawasan kesehatan
3. Memberikan pelayanan kesehatan bermutu, terpadu dan
profesional dengan meningkatkan kualitas, kuantitas sarana dan
prasarana dan kualitas SDM yang kompeten
4. Memantapkan Manajemen yang selalu dinamis dan
professional
 MOTTO : “ Tugasku adalah Ibadahku “
 TATA NILAI : Terpuji :
Tertib pelayanan umum dengan jiwa ikhlas secara professional,
kompeten, SMART dengan selalu koordinasi, integrasi, sinergi dan
sinkronisasi.

 KEBIJAKAN MUTU
Memberikan pelayanan kesehatan yang aman , nyaman dengan
memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat.
 STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi adalah bagan yang memperlihatkan tata hubungan
kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggung jawab dan
komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan antar unit
pelayanan di Puskesmas serta manajemennya.

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Puskesmas Rawat Jalan


B. DATA WILAYAH PUSKESMAS :
 Peta Wilayah Puskesmas Kertosari

 Batas-batas wilayah
- Sebelah Utara : Berbatasan wilayah Puskesmas Singotrunan.
- Sebelah Timur : Selat Bali.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Puskesmas Sobo.
- Sebelah Barat :Berbatasan wilayah Puskesmas Mojopanggung.

 Luas Wilayah kerja Puskesmas Kertosari : 5,85 Km ².

No Kelurahan Luas Jarak ke Jumlah fasilitas Yankes


wilayah Puskesmas Pustu poskeskel Jejaring Pkm
1 Kertosari 3,49 Km ². 0 - 3 km 1

2 Karangrejo 1,72 Km ². 0,5 – 2 km 1 3

3 Kepatihan 0,37 Km ². < 2 km 1 1

4 Panderejo 0,27 Km ². 1 – 2 km 1 1
 Pembagian Administrasi Pemerintahan

No. KELURAHAN LINGKUNGAN RW RT

1 Kertosari 2 7 25

2 Karangrejo 3 10 38

3 Panderejo 4 6 21

4 Kepatihan 3 9 33

JUMLAH 12 32 117

 Jumlah Penduduk

No. KELURAHAN KK PRIA WANITA JUMLAH

1 Kertosari 2057 3295 3291 6586

2 Karangrejo 2988 2988 4801 9564

3 Kepatihan 1464 1464 2259 4685

4 Panderejo 1374 2108 2291 4399

JUMLAH 7883 12463 12771 25234

 Jumlah Keluarga Miskin

No. KELURAHAN KELUARGA MISKIN (Jiwa)

1 Kertosari 2519

2 Karangrejo 2924
3 Panderejo 1405

4 Kepatihan 1210

JUMLAH 9058

 Data Mata Pencaharian Penduduk

No. Mata Pencaharian Jumlah

1 PNS/ TNI/Polri 1.194

2 Petani 710

3 Buruh Tani 4.797

4 Nelayan 845

5 Pedagang 1.596

6 Industri 87

7 Peternak 3

8 Pertukangan 230

9 Wiraswasta 1.452

10 Lain-lain 429

C. SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Kondisi SDM Kesehatan

JML
Status Kepegawaian TOTAL SDM
NO JENIS SDM MINIMAL
PNS THL PTT Sukwan ( Target )
1 Dokter Umum 1 - - 1
2 Dokter Gigi 2 - - - 1
4 S1 Keperawatan 2 - - - 2
5 D3 Kebidanan 4 3 3 11
6 D3 Keperawatan 1 1 2
7 D4 Kebidanan 2 1 - 3
8 Perawat Gigi 1 - - 1
9 Analis Kesehatan 1 - - 1
10 Nutrisionis 1 - - 1
11 Asisten Apoteker 1 - - 1
12 Sanitarian 1 - - 1
14 Epidemiolog 3 - - 3 -
14 Sopir 1 - - 1 -
15 Administrasi 3 1 - 4 -
16 Cleaning Service - - - -
17 Tukang parker - - - 1 -
TOTAL 24 6 3 34

2. Sumber Pembiayaan di Puskesmas tahun 2016


No Sumber Biaya Jumlah
1 APBD (JPKMB) Rp. 88.917.000,00
2 JKN Rp. 641.080.000,00
3 APBN ( BOK ) Rp. 219.213.000,00

3. Sarana dan Prasarana ( gedung, denah,computer dan kendaraan )


a. Denah ruangan
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan

 Puskesmas : 1
buah
 Puskesmas pembantu : 1 buah
 Poskeskel : 2 buah
 Dokter Praktek : 2 buah
 Bidan Praktek Swasta : 3

D. DATA PERAN SERTA MASYARAKAT


1. Jumlah posyandu : 34 posyandu
2. Jumlah Posyandu lansia : 4 pos
3. Jumlah Posbindu : 4 orang
4. Jumlah Tokoh Masyarakat: 20 orang
5. Jumlah kader kesehatan : 170 orang

NO KELURAHAN NAMA POSYANDU JUMLAH KADER


1 KERTOSARI Kecipir 5
Asparagus 5
Wortel 5
Kenikir 5
Lembayung 4
Selada 5
Seledri 5
Semanggi 5
Arcis 4
2 KARANGREJO Alamanda 5
Mayangsari 5
Flamboyan 4
Melati 16
Mawar 5
Sruni 5
Kenanga 5
Lely 4
Cempaka 5
Anggrek 3
Teratai 3
Menur 5
Mangga 4
3 Panderejo Kempon 3
Wirodayan 3
Karangbaru 3
Kemasan Barat 3
Kemasan Timur 3
4 Kepatihan Ujung 5
Surodilagan 5
Krajan 5
Kauman 3
Biskalan 3
Ujung Timur 3
Tiga berlian 3
JUMLAH 34 137

E. DATA SEKOLAH
RUANG KADER GURU
NO NAMA SEKOLAH JUMLAH
UKS UKS UKS
1 SDN 1 KERTOSARI 117 1 13 1
2 SDN 2 KERTOSARI 140 1 15 1
3 SDN 1 KARANGREJO 194 1 19 1
4 SDN 2 KARANGREJO 217 1 22 1
5 SDN 3 KARANGREJO 267 1 23 1
6 SDN 4 KARANGREJO 92 1 9 1
7 SDN 1 PANDEREJO 349 1 35 1
8 SDN 3 PANDEREJO 281 1 30 1
9 SDN KEPATIHAN 1073 1 115 1
10 MI ROUDLOTUL ULLUM 94 1 10 1
11 SMAN 1 BANYUWANGI 367 1 76 1
12 MTS MATHOLIUL ULUM 52 - - -
13 SMK LABORAT 17 - - -
15 MTS UNGGULAN AL ANWARI 58 - - -
TOTAL 3695

F. DATA KESEHATAN LINGKUNGAN


1. Sarana Tempat-Tempat Umum
No. Sarana Tempat – tempat Umum (TTU) Jumlah

1 Sarana pendidikan 16

2 Hotel 4

3 Sarana kesehatan 6

Jumlah 26

2. Sarana Tempat Produksi makanan dan minuman

No. Sarana Tempat Produksi Makanan Jumlah

1 Restoran / rumah makan/depot 12

2 Kantin 8

3 Catering 6

4 Home Industri /pabrik mamin 24/ 4

5 DAM ( Depot Air Minum) 14

JUMLAH 68

b. Kunjungan kesakitan tahun 2015


JUMLAH KUNJUNGAN
NO UNIT LAYANAN BARU LAMA TOTAL
1 PKM KERTOSARI 7.546 34.660 42.206

c. 10 besar penyakit
KASUS
NO PENYAKIT JUMLAH
BARU LAMA
1 Penyakit darah tinggi 992 1779 2771
2 Gastritis 755 1819 2574
3 Rematik 757 1745 2502
4 Ppharingitis 1111 1314 2425
5 Common cold 1013 1297 2310
6 DM 450 751 1201
7 Nyeri kepala 302 706 1008
8 Nekrosis pulpa 389 616 1005
9 Urticaria 284 421 705
10 ISP AKUT 254 389 643

d. Kejadian Luar Biasa


No Jenis KLB Lokasi Jumlah meninggal Tindak lanjut
1 DBD Kertosari 24 0 1.PE,
Karangrejo 2.PSN,
Kepatihan 3.PJB,
Panderejo 4.Penyuluhan

G. Cakupan Program Pelayanan Kesehatan ( PKP) tahun 2015


1. Program Pokok
  TARGET PENCAPAIAN (H)
NO JENIS KEGIATAN SATUAN
SASARAN SASARAN CAPAI %
III UPAYA PERBAIKAN GIZI.          
A PELAYANAN GIZI MASYARAKAT.          
Pemberian kapsul Vitamin A dosis
1 tinggi Pada Balita 2 kali per tahun Anak 1,692 83% 1,692 100
Pemberian tablet besi (90 tablet) Ibu
2 pada Bumil Hamil 438 94% 434 99.09
3 BUMIL KEK. Ibu 438 ≤ 10 % 37 8.45
Hamil
B PENANGANAN GANGGUAN GIZI          
Balita Gizi buruk mendapat
1 perawatan Anak 28 100% 28 100
MP-ASI Pada anak usia 6-24
2 bulan (gakin) Anak 57 100% 2 3.51
Pemberian PMT Pemulihan balita
3 gizi buruk Anak 28 100% 28 100.00
4 BALITA BAWAH GARIS MERAH. Anak 1186 < 2,5% 28 2.36
Cakupan Rumah Tangga yang
5 mengkonsumsi garam beryodium rumah 4930 85% 7757 157.34
C PEMANTAUAN STATUS GIZI          
Desa bebas rawan gizi.(PREV Gizi
1 kurang +Gizi buruk < 15%) Desa 4 80% 4 100.00
2 Balita naik berat badannya (N/D) Anak 1714 60% 1204 70.25
Persentase Balita yang ditimbang
3 berat badannya Anak 1995 80% 1714 85.91

2. Program pengembangan

NO JENIS KEGIATAN SATUAN TARGET PENCAPAIAN


SASARAN % (H) %
XIII PROGRAM GIZI          
  Kunjungan Pojok gizi / Ruang Gizi Orang 41813 5% 2141 5.1
Kunjungan Pojok / Ruang ASI (yang sudah Ibu
  punya ruang ASI) menyusui     45  
  Memiliki Ruang ASI di Puskesmas       punya  
  Memiliki KP ASI ( min 1 KP ASI/ Desa )       -  
XIV PROGRAM PENGAMATAN PENYAKIT          
Terbentuknya Kegiatan posbindu PTM
  ( Penyakit Tidak menular ) % 4 10% 4 100
I. Cakupan SPM tahun 2015
I. SEKSI : SEKSI GIZI

PENCAPAIAN S/D BULAN INI TARGET


PENCAPAIAN BULAN INI
TARGET DI TARGET KUMULATIF S/D SELISIH
No INDIKATOR KINERJA PENYEBUT KETERANGAN
TAHUN 2015 PER BLN BULAN INI (%)
(%)
n Penyebut % n Penyebut %
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
- Data penyebut setiap bulan
Jumlah seluruh berubah '- Mendapat
anak usia 6-24 MP-ASI bisa dr dana PNPM,
bulan yang ADD/ADK '- Mohon untuk diberi
berasal dari keterangan dlm pelaporan :
keluarga misin yg mendapat 90 hr mkn = ….anak ,
100% jumlah dan memiliki alat dan < 90 hr mkn = ….anak
anak usia 6-24 bukti/kartu
bulan yang JAMKESMAS
Cakupan Pemberian Makanan
berasal dari atau keluarga
1 Pendamping ASI pada Anak Usia 100% 2 57 3.51  2 57  3,51  100  96,49 
keluarga miskin miskin tetapi
6-24 bulan Keluarga Miskin
mendapat MP - belum memiliki
ASI selama 90 alat bukti/kartu
hari JAMKESMAS
pada kurun
waktu tertentu
dan diberikan
MP- ASI selama
90 hari

100% dari - Pencapaian bulan ini = kasus


Jumlah seluruh
seluruh jumlah baru yg ditemukan, 1 anak 1x
balita gizi buruk
balita gizi buruk pencatatan. '- Pada
Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditemukan
2 yang ditangani 100% 10 10 100.00 28 28 100 100  0  tahun yang sama penderita gizi
Mendapat Perawatan disatu wilayah
disarana buruk yg berulang dihitung 1 x
kerja pada kurun
pelayanan pencatatan dlm 1 th, ttp bila beda
waktu tertentu
kesehatan tahun dihitung kasus baru.
sesuai
tatalaksana gizi '- Pencapaian komulatif (n dan
buruk disatu penyebut yang ditangani maupun
wilayah kerja yang ada adlh penjumlahan dr
pada kurun kasus baru yang ditangani)
waktu tertentu
G.Hasil survey Masyarakat Kelurahan tahun 2015
4. Penyakit terbanyak Kelurahan Karangrejo
No PENYAKIT/KELUHAN Banyaknya Presentase
1 Ispa 56 30%
2 Linu-Linu 34 18.20%
3 Darah Tinggi 27 14.40%
4 Rematik 15 8.10%
5 Kencing Manis 6 3.20%
6 Stroke 4 2.20%
7 Pusing 3 1.70%
8 Batuk 2 1.06%
9 Gatal 2 1.06%
10 Tbc 2 1.06%
11 Diare 1 0.20%
12 Hepatitis 1 0.20%
13 Dbd 1 0.20%
14 Lain-Lain 33 17.70%
Jumlah 187 100%

5. PHBS Kelurahan Karangrejo tahun 2015

6. Penyakit terbanyak Kelurahan kertosari tahun 2015


No Penyakit/Keluhan Banyaknya Kasus Jumlah
1 ISPA 42 Kasus 32%
2 Lain - lain 30 Kasus 23.50%
3 Linu – linu 24 Kasus 18%
4 Darah Tinggi 12 Kasus 9%
5 Pusing 11 Kasus 8%
6 Batuk 4 Kasus 3%
7 Rematik 3 Kasus 2%
8 Gatal 2 Kasus 1%
9 Diare 2 Kasus 1%
10 Demam Berdarah 2 Kasus 1%
11 Kencing manis 2 Kasus 1%
11 Stroke 1 Kasus 0.50%
  Jumlah 135 Kasus 100%

7. PHBS Kelurahan Kertosari


N0 Indikator Phbs Ya Tidak
1 Persalinan Di Tenaga Kesehatan 100% 0%
2 Asi Eklusif 100% 0%
3 Menimbang Bayi Dan Balita 70% 30%
4 Air Bersih 95% 5%
5 Ctps 88,9% 11,1%
6 Jamban Sehat 74,8% 25,2%
7 Psn 81,5% 18,5%
8 Makan Beraneka Ragam 97,5% 2,5%
9 Aktifitas Fisik 97,5% 2,5%
10 Tidak Merokok Dalam Rumah 73,1% 26,9%

BAB. III

ANALISA MASALAH & PEMECAHANNYA


Berdasarkan dari hasil pencapaian kegiatan diatas , termasuk PKP
( Penilaian Kinerja Puskesmas) dan SPM tahun 2015 diperoleh hasil bahwa
permasalahan terbesar terdapat program kesehatan lingkungan , Kesehatan ibu
dan anak serta Pemberantasan penyakit DBD.
Hasil dari penentuan analisa masalah dan pemecahannya sebagai berikut :
A. IDENTIFIKASI MASALAH
  PENCAPAIAN 
NO TARGET SASARAN    KESENJANGAN 
JENIS KEGIATAN
 Sasara
n %   Hasil  %  Selisih % 
MP-ASI Pada anak usia 6-24
1 bulan (gakin) 57 100% 2 3,51 55 96,49% 

B. MENENTUKAN PENYEBAB MASALAH


MP ASI pada anak usia 6 – 24 bulan gakin
- MP ASI diberikan pada seluruh anak usia 6 – 24 bulan. Gakin - non gakin,
sehat atau sakit, status gizi baik atau buruk
- Keterbatasan dana
- Kurangya kerjasama lintas sector
- Kurangnya dukungan keluarga

Kurangnya
dukungan
lintas sektor
PMT di awal
Kurangnya Dana tahun tidak ada
Pengadaan MP
ASI 6-24 bulan
Rendahnya
cakupan MP ASI
Kurangnya 6 – 24 bulan
Dukungan keluarga gakin
agar ibu mencukupi
asupan badutanya
C. CARA MEMECAHKAN MASALAH

NO PRIORITAS PENYEBAB ALTERNATIF PEMECAHAN KET


MASALAH MASALAH PEMECAHAN MASALAH
MASALAH TERPILIH
1 MP ASI 6 – 1. MP ASI 1.Pengadaan MP ASI 1.
24 bulan diberikan pada 6 – 24 bulan Penyuluhan
gakin seluruh anak 2. Penyuluhan MP MP ASI yang
usia 6 – 24 ASI yang tepat tepat usia 6
bulan. Gakin - usia 6 – 24 bulan – 24 bulan
non gakin, 3. Koordinasi
sehat atau dengan lintas
sakit, status sektor terkait
gizi baik atau
buruk
2. Pemberian MP
ASI
membutuhkan
dana yang
besar
menyangkut
pengadaan
bahan nya,
biaya distribusi
nya dan tenaga
pendistribusi
nya
BAB IV
PENGUSULAN RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK) PKM KERTOSARI TAHUN 2017
Penyusunan Rencana Usulan kegiatan berdasarkan kepada program prioritas dan program yang mengalami
kesenjangan yang tinggi dan RUK tetap mengakomodir semua program kesehatan sebagai bentuk upaya mencegah
terjadinya kesenjangan pada program tersebut dan yang berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan. Berikut
kami RUK ( Rencana Usulan Kegiatan) dari masing-masing program :
I. PROGRAM ESSENSIAL
SUMBER
KEBUTUHAN SUMBER DAYA
UPAYA INDIKATOR BIAYA
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET
KESEHATAN DANA ALAT TENAGA KEBERHASILAN
Rp
III GIZI Penimbangan balita Memantau Bayi, 34 posyandu Dacin, Kader, Jumlah BOK
pertumbuhan balita 2.040.000 Penguk bidan kunjungan 80 %
dan ur PB wilayah dari jumlah
perkembangan TB, pita sasaran
bayi & balita LILA,
pita
LIKA
Operasi Timbang Memantau Bayi, 34 Posyandu - Dacin, Kader, Seluruh jumlah
pertumbuhan balita Penguk bidan sasaran
dan ur PB wilayah dipantau
perkembangan TB, pita pertumbuhan
bayi & balita LILA, nya
seluruh sasaran pita
LIKA
Sweeping Optim Mengukur Bayi, 34 Posyandu 1.020.000 Dacin, Kader Seluruh jumlah
pertumbuhan Balita Penguk sasaran
balita yang tidak ur PB dipantau
hadir ke TB, pita pertumbuhan
posyandu LILA, nya
pita
LIKA
Penyu luhan tentang Meningkatkan Ibu hamil 34 Posyandu 1.020.000 KAK Bidan, Meningkatnya
ASI Eksklusif cakupan dan ibu penyul Nutrisionis cakupan ASI
pemberian ASI Balita uhan, t EKsklusif
pada bayi & Daftar
balita hadir

Penyuluhan tentang 4 Meningkatkan Ibu 34 Posyandu 1.020.000 KAK Bidan, Meningkatnya


masalah gizi di Pengetahuan, hamil, penyul Nutrisionis derajat
Indonesia ( KEP, sikap dan ibu balita uhan, t kesehatan
GAKY, KVA dan keterampilan Daftar masyarakat
Anemia) masyarakat hadir
Pemberian Kapsul Mencegah Bayi 34 posyandu , - Kapsul Kader, 83 % dari
Vitamin A dosis tinggi terjadinya diatas 6 8 PAUD dan 6 Vitamin bidan jumlah sasaran
kekurangan bulan TK A, wilayah, balita
Vitamin A pada dan balita Regeste guru TK/ mendapatkan
balita r Vit A, PAUD Vitamin A
Sweeping Vitamin A Memberikan Bayi 34 posyandu , 1.020.000 Kapsul Kader, Seluruh balita
Kapsul Vitamin diatas 6 8 PAUD dan 6 Vitamin bidan yang tidak hadir
A pada balita bulan TK A, wilayah, ke posyandu
yang tidak hadir dan balita Regeste guru TK/ mendapatkan
pada r Vit A PAUD vitamin A
penimbangan
Pemberian Kapsul Mencegah Ibu nifas 34 Posyandu, - Kapsul Kader, Seluruh ibu
Vitamin A dosis tinggi terjadinya 4 kelurahan Vitamin bidan nifas
kekurangan A, wilayah mendapatkan
Vitamin A pada Regeste kapsul Vitamin
bayi r Vit A A
Pemberian Tablet Besi Mencegah Ibu Hamil 34 posyandu - Tablet Bidan Seluruh ibu
pada ibu hamil terjadinya 4 kelurahan Tamba Wilayah hamil
Anemia h mendaptakan
Darah, Tablet Tambah
Regeste Darah
r TTD
Monitoring Garam Mengetahui Siswa 1 SD/ MI tiap 120.000 Form Promkes, Seluruh SD/ MI
Beryodium tingkat kelas 4, 5 – tiap pemant Bidan yang
konsumsi SD/ MI kelurahan auan Wilayah, direncanakan
Yodium di garam Nutrisionis diperiksa garam
masyarakat beryodi t nya
um
PMT Penyuluhan Mempertahanka Bayi, 34 Posyandu 3.400.000 RAB Kader Terdistribusinya
n Balita,ibu PMT, motivator PMT Penyuluhan
&Meningkatkan hamil dan Bahan gizi di seluruh
status gizi balita lansia baku Posyandu
dan PMT
menstimulasi Penyul
untuk datang ke uhan
Posyandu
PMT Pemulihan Meningkatkan Balita Seluruh balita 3.375.000 Data Kader Seluruh sasaran
status gizi balita BGM BGM gakin Balita motivator balita BGM
BGM menjadi non gakin BGM, gizi, bidan mendapatkan
lebih baik bahan wilayah, PMT Pemulihan
baku nutrisionis
PMT t
Pemuli
han
PMT Bumil KEK  Memperbaiki Ibu hamil Seluruh ibu 3.375.000 Data Kader Seluruh sasaran
status gizi ibu KEK hamil KEK Bumil motivator bumil KEK gakin
hamil gakin KEK, gizi, bidan mendapatkan
 Menghindari bahan wilayah, PMT Bumil KEK
kelahiran BBLR baku nutrisionis
PMT t
Bumil
KEK
Konsultasi Gizi Memperbaiki Seluruh 5 % dari - Blanko Nutrisionis 5 % dari jumlah
Keadaan pasien jumlah konseli t kunjungan
penyakit pada kunjungan ng gizi, Puskesmas telah
tiap2 pasien dan Puskesmas food mendapatkan
kasusnya model, konseling Gizi
alat
ukur
antropo
metri,
leaflet,
lembar
balik

RENCANA USULAN KEGIATAN MELALUI MUSRENBANGKEL TAHUN 2017

ANGGARAN
NO USULAN KEGIATAN VOLUME LOKASI DESA
Vol Anggaran Jumlah
1 Stimulan desa ODF 50 Paket 50 Rp 1,750,000 Rp 87,500,000 Panderejo
2 Desa Siaga : SMD dan MMD 1 Paket 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Panderejo
3 Posbindu KIT 1 Paket 1 Rp 7,850,000 Rp 7,850,000 Panderejo
4 Alkes Posyandu Lansia 1 Paket 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Panderejo
5 Alkes Posyandu Balita 1 Paket 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Panderejo
6 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 2 Paket 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Panderejo
1 Stimulan desa ODF 50 Paket 50 Rp 1,750,000 Rp 87,500,000 Kepatihan
2 Desa Siaga : SMD dan MMD 1 Paket 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Kepatihan
3 Posbindu KIT 1 Paket 1 Rp 7,850,000 Rp 7,850,000 Kepatihan
4 Alkes Posyandu Lansia 1 Paket 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Kepatihan
5 Alkes Posyandu Balita 1 Paket 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Kepatihan
6 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 2 Paket 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Kepatihan
1 Paket
1 Rehab Berat Puskesmas (m2) 232.25 Rp 4,000,000 Rp 929,000,000 Kertosari
100
2 Stimulan Desa ODF Paket 100 Rp 1,750,000 Rp 175,000,000 Kertosari
3 Desa Siaga : SMD dan MMD 1 Paket 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Kertosari
4 Posbindu KIT 1 Paket 1 Rp 7,850,000 Rp 7,850,000 Kertosari
5 Alkes Posyandu Lansia 1 Paket 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Kertosari
6 Alkes Posyandu Balita 1 Paket 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Kertosari
7 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 2 Paket 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Kertosari
150
1 Stimulan desa ODF Paket 150 Rp 1,750,000 Rp 262,500,000 Karangrejo
2 Desa Siaga : SMD dan MMD 1 Paket 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Karangrejo
3 Posbindu KIT 1 Paket 1 Rp 7,850,000 Rp 7,850,000 Karangrejo
4 Alkes Posyandu Lansia 1 Paket 1 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Karangrejo
5 Alkes Posyandu Balita 1 Paket 1 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Karangrejo
6 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 2 Paket 2 Rp 500,000 Rp 1,000,000 Karangrejo
BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Usulan Kegiatan ( RUK ) Puskesmas Kertosari tahun 2017, yang
merupakan bagian dari Perencanaan Tingkat Puskesmas untuk tahun 2017.
Proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas , Puskesmas Kertosari tahun 2017
disusun dengan mempertimbangkan pencapaian program , permasalahan dan alokasi anggaran
di Puskesmas Kertosari.
Harapan kami, semoga dengan adanya RUK ini dapat memberikan arah dalam
penyususnan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2017 untuk peningkatan kinerja
program dan pelayanan di Puskesmas Kertosari menjadi lebih optimal.
Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Puskesmas Kertosari beserta
karyawan Puskesmas yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RUK tingkat Puskesmas,
kami menyadari bahwa kemungkinan masih ada kekurangan dalam penyusunanannya, maka
saran dan kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas RUK Puskesmas Kertosari.

Anda mungkin juga menyukai