No Sasaran Kode
3
1 2
5
5 01
2 15 01
2 15 01 2.01
2 15 01 2.02
2 15 01 2.05
Meningkatkan
Koordinasi
Akuntabilitas dan
Profesionalitas
Penyelenggaraa
1 2 09 01 02
n Pemerintahan
di Daerah
2 09 01 02 01
2 09 01 02 02
Meningkatkan
Koordinasi
Akuntabilitas dan
Profesionalitas
Penyelenggaraa
2 2 09 01 06
n Pemerintahan
di Daerah
2 09 01 06 01
2 09 01 06 04
2 09 01 06 05
2 09 01 06 06
3 2 09 01 08
2 09 01 08 01
2 09 01 08 02
2 09 01 08 03
2 09 01 08 04
4 2 09 01 23
2 09 01 23 01
5 2 09 01 42
2 09 01 42 01
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Semangat Pelayanan kepada Masyarakat sejalan dengan Visi
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurang optimalnya kinerja dari SDM didalam OPD
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Penyesuaian dengan target kerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Optimalisasi program dan kegiatan bagi pelaya
N, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Target RPJMD
Kab/Kota pada
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Program
Tahun 2026
Daerah dan Program / Kegiatan (Outcome) / Kegiatan (Output)
(akhir Periode
RPJMD)
6
4 5
K Rp
UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Pelabuhan
Pengumpan Lokal
Realisasi
Realisasi Capaian Kinerja
Capaian Kinerja
RPJMD Kab/Kota sampai
RPJMD Kab/Kota
dengan RKPD Kab/Kota Realisasi Kinerja Pada Triw
sampai dengan
Tahun lalu (n-1) yang
RKPD Kab/Kota
dievaluasi
Tahun lalu
7 (n-2) 8 9 10
K Rp K Rp K Rp K
5,328,348,837 574,809,159
96,048,000
21,993,750
4,436,640,000
8,059,000
20,000,000
5,004,000
65,360,000
30,000,000
594,324,000
8,841,073,608
25,987,336,646
1,179,127,807
3,350,600,000
515,000,000
2,552,250,000
22,195,532,362
Disusun
..............................., tanggal .................................
Kepala Dinas..........
(.......................................)
kinerja dan
Perangkat
realisasi
Daerah
Anggaran
Penanggung
RPJMD Kab/Kota
Jawab
s.d. tahun 2022
15 =14/6 x 100%
16
K Rp