Anda di halaman 1dari 21

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayahnya sehingga laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhir Tahun 2021 Desa
Pattaneteang ini dapat diselesaikan dengan baik.

LPPD akhir Tahun 2021 Desa Pattaneteang ini memuat latar belakan, tujuan, dasar, hukum dan
kebijakan Pelaksanaan Peraturan Desa Pattaneteang untuk Tahun Anggaran 2021.

LPPD akhir Tahun 2021 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Tahun 2021 Desa
Pattaneteang, ini merupakan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (Stakeholder), analisa
terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun Nasional, serta LPPD ini
merupakan instrument langkah awal melakukan pengukuran kinerja semua aspek selama Tahun 2020.

Dilihat dari aspek bidan Pemerintahan desa selama Tahun 2021 Pemerintah Desa Pattaneteang
dapat mengalami perubahan cukup drastic ini dapat dilihat dari Presentase belanja di Bidang
Pemerintahan. Tahun 2021 Anggaran cenderung untuk belanja Operasional Perkantoran. Tahun 2020
lebih di porsir untuk pemenuhan tunjangan/Penghasilan aparat, BPD, dan RT/RK selama 12 Bulan.

Dilihat dari aspek bidang Pelaksanaan Pembangunan selama Tahun 2021, lebih diarahkan kepada
asas manfaat orang banyak antara lain : Pendidikan, kesehatan, Pembangunan jalan yakni Peningkatan
Penerangan Lampu Jalan, Pembangunan Rabat Beton Sombayya, Pembangunan Rabat Betong Katabung,
Pembangunan Rabat Betong Lorong Biringere, Pembangunan rabat Betong Lorong Sekolah Biringere,
Perkerasan Jalan Tani batu Massong, Perintisan jalan Tani Balla Lompoa, Perintisan Jalan tani taccepe,
Pembangunan Drainase depan Kantor Desa, Pembangunan Gorong-gorong Batu Massong 2 Unit,
Pembangunan dwekker depan kantor desa, Pembangunan Dwekker Batu Massong Dusun Bungeng 3 unit,
Pembangunan dwekker Dusun Balla Lompoa 3 Unit serta perataan tanah area kantor desa. Pada bidang
Kehutanan dan lingkungan hidup yakni pengelolaan lingkungan hidup/promosi kesehatan lingkungan, Sub
sedangkan pada Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi adalah Instalasi Komunikasi dan informasi Lokal
Desa.

Dilihat dari aspek bidang Pembinaan Kemasyrakatan selama Tahun 2021 diarahkan pada bidang
ketentraman ketertiban umum dan perlindungan Masyrakat, pembinaan Kebudayaan dan keagamaan,
pada sub bidang kepemudaan dan olah raga yakni Penyelenggaraan Pelatrihan Kepemudaan/Pelatihan
Kader Tehnik dan Pelatihan desain bagi Pemuda desa. Sub Bidang Kelembagaan Masyrakat adalah
Pelatihan Lembaga Adata Balla Lompoa, Pembinaan PKK, Pelatihan Pembinaan Lembaga
Kemasyrakatan/Kader PKK dan Pelatihan Kader dasawisma.

Dilihat dari aspek bidan pemberdayaan Masyrakat selama Tahun 2021 lebih diarahkan pada Sub
Bidang Pertanian dan Peternakan adalah Peningkatan produksi tanaman pangan pada Sub Bidang
Pemberdayaan Perempuna Perlindungan Anak dan Keluarga adalah Fasilitasi/Pendampingan Kepada
Kelompok-kelompok Miskin /PMKS, sedangkan pada Sub Bidang Dukungan Penanaman modal adalah
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa/Bantuan Modal BUM Desa.

Dilihat dari aspek bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak selama
Tahun 2021 diarahkan pada Sub Bidang Penaggulangan Bencana yakni penaganan covid-19 dan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Dengan adanya Dokumen LPPD akhir Tahun 2020 Desa Pattaneteang ini, diharapkan seluruh
Masyrakat dan pihak-pihak terkait lainnya dapat memiliki Dokumen ini sebagai bahan evaluasi program
dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pattaneteang T.A 2020.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa LPPD akhir Tahun 2020 ini masi jauh dari sempurna,
oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen maupun pihak-pihak
terkait untuk perbaikan Dokumen LPPD di Tahun yang akan dating. Namun demikian semoga LPPD akhir
Tahun 2018 Desa Pattaneteang ini dapat berguna bagi kita semua.

KEPALA DESA

LUKMAN, S.KM
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Tujuan………………………………………………………………………………………………………………………………… Bab 1 Hal
B. Visi dan Misi………………………………………………………………………………………………………………………… Bab 1 Hal
C. Strategi dan Kebijakan………………………………………………………………………………………………………… Bab 1 Hal

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA…………………………………………… Bab II Hal


BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN……………………………………………………… Bab III Hal
BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYRAKATAN……………………………………………………….. Bab IV Hal
BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT…………………………………………………………. Bab V Hal
BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A. PERDES TENTANG APBDESA…………………………………………………………………………………………………. Bab VI Hal
B. PERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA……………………………….. Bab VI Hal

BAB VII KEBERHASILAN PERMASALAHN DAN SOLUSI


A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN…………………………………………………………………….. Bab VII Hal
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN……………………………………………………………………………… Bab VII Hal
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN……………………………………………………………………………….. Bab VII Hal
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT…………………………………………………………………………………. Bab VII Hal

BAB VIII RENCANA KEGIATAN MASA JABATAN


A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA…………………………………………….. Bab VIII Hal
B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN………………………………………………………………. Bab VIII Hal
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYRAKATAN………………………………………………………………… Bab VIII Hal
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT………………………………………………………………….. Bab VIII Hal

BAB IX PENUTUP
A. KESIMPULAN…………………………………………………………………………………………………………………………. Bab IX Hal
B. SARAN……………………………………………………………………………………………………………………………………. Bab IX Hal
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN
A. TUJUAN
Secara umum Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), ini merupakan media penyampaian
Laporan Perkembangan Pelaksanaan tugas yang berkualitas dengan kewenangan dan kewajiban Kepala
Desa selama Periode itu. Selain itu pula Laporan ini menyediakan alat kendali bagi BPD dalam meningkatkan
efektifitas dan efesiensi serta akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapuntujuan dari penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir Tahun 2021 Desa Pattaneang al :
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Desa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan data Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan
Wilayah bidang Pemerintahan Umum dan Ketertiban.
3. Meningkatakan kualitas data potensi Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya dan Sarana dan Prasarana
Umum di Desa Pattaneteang.

B. VISI DAN MISI


Agar Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pattaneteang terselenggara dengan baik
dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis desa, melalui penyusunan Dokumen RPJM Desa dengan
penjabaran program dan kegiatan setiap Tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang di
tuangkan ke dalam RKP Desa tahunan. Visi dan Misi merupakan inflementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa
terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/di gali melalui Musyawarah Desa secara
partisipatif.

1. Visi
Dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantaeng “Kabupaten Bantaeng sebagai
pusat Pertumbuhan Ekonomi baru di bagian selatan Sulawesi Selatan” Berkaitan dengan visi Kabupaten
Bantaeng maka dapat dirumuskan visi Pemerintah Desa Pattaneteang Yaitu “Memajukan Tata kelolah
Pemerintahan Desa yang baik menuju Masyrakata Pattaneteang yang maju dan sejahtera”
Adapun makna dari visi diatas al:

Dalam rangka pencapaian visi Desa Pattaneteang maka dirumuskan Misi sbb:

1. Menyelenggarakan tata kelolah birokrasi Desa dengan mengedepangkan system Pemerintahan yang
solid, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, efektif dan efisien
2. Meningkatkan produksi Pertanian melalui Peningkatan kafasitas SDM Petani
3. Membangun perekonomian produksi Masyrakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara
berkeadilan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran kegamaan melalui penataan dan pembinaan
kelompok-kelompok mulai dari remaja Masjid, pengurus masjid sampai Majli ta’lim.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (insprstruktur) serta pelayanan keamanan, kesejahteraan.
Sosial Masyrakat, di bidang Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan dan olah raga, utamnya
prasarana fisik ( Jalan Umum, Jalan Tani, Jembatang dan Irigasi ).
C. STARTEGI DAN KEBIJAKAN
1. Startegi
Memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran
sebagai berikut :

Tujuan Strategi
Kesatu

Meningkatkan kualitas pelayanan Pengembangan kafasitas mekanisme


administrasi umum dalam rangka kerja
pengawasan perencanaa, pelaksanaan,
pengendalian pembangunan wilayah melalui
koordinasi antar Pemerintah Desa, Instansi
sektoral, Tekhnis dan Lembaga Non
Pemerintah
Kedua

Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Penyelenggaraan pemerintahan


data penyelenggaraan, pembinaan dan umum dan penyelenggaraan
pengawasan Wilayah bidang Pemerintahan Pemerintahan Desa dan ketertiban
umum dan ketertiban. ketentraman Masyrakat
Ketiga

Menyiapkan data potensi Pembangunan Penyusunan program dan pembinaan


bidang Ekonomi, Sosial budaya dan sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi,
Prasarana Umum di Desa Pattaneteang produksi dan distribusi

2. Kebijakan
Memuat pernyataan arah tindakan yang di ambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dan di gunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud
tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuen-ketentuan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan
guna tercapainya kelancaran atau keterpaduan dala perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi
Pemerinteh desa.

Startegi Kebijakan
Kesatu

Pengembangan kafasitas mekanisme kerja Pendidikan dan pelatihan/Bimtek


serta konsultasi dan koordinasi

Kedua

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Melakukan pelayanan penerbitan


Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan surat pengantar dan surat
Ketertiban Ketentaraman Masyrakat keterangan, pengadaan peralatan
dan perlengkapan kantor.

Ketiga

Penyusunan program dan pembinaan Pembinaan anak dan remaja,


peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembinaan kelembagaan Masyrakat,
produksi dan distribusi pembinaan kelompok perempuan
(TP.PKK) dan Majlis Ta’lim
BAB II
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH


DESA
1. KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pemberian hak penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa
dalam rangka peningkatan pelayanan fublik dan memberikan damfak positif bagi pelaksanaan kinerja
Kantor Desa Pattaneteang, sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penghasilan tetap
dan tunjangan dengan indicator kinerja jumlah penghasilan tetap dan tunjangan selama 12 Bulan atau
satuTahun.

√ Pagu anggaran Rp. 585.540.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 429.753.904,- Sisa Dana Rp. 155.786.096,-

2. KEGIATAN OPERASIONAL PERKANTORAN


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran khususnya
Pada kegiatan operasional perkantoran seperti surat menyurat selama 12 bulan atau 1 Tahun,
sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat dengan indicator kinerja
jumlah surat yang terkirim/ masuk dengan asumsi target atau capaian kinerja 957 pucuk surat
pertahun.

√ Pagu anggaran Rp. 142.160.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 117.090.000,- Sisa Dana Rp. 25.070.000,-

3. KEGIATAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningktakan pelayanan administrasi BPD dan memberikan
dampak positif vagi pelaksanaan kinerja BPD desa Pattaneteang selama 12 bulan atau 1 Tahun,
sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Biaya Operasional BPD Selama 1 Tahun.

√ Pagu anggaran Rp. 121.000.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 84.000.000,- Sisa Dana Rp37.000.000.,-

4. KEGIATAN OPERASIONAL RT/RK


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka peningkatan kinerja para RK dan RT dan mmberikan damfak
positif bagi pelaksanaan kinerja RK RT Desa Pattaneteang selama 12 Bulan atau 1 Tahun, sedangkan
sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya operasional para RK/RT selama 1 Tahun

√ Pagu anggaran Rp. 33.600.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 22.400.000,- Sisa Dana Rp11.200.000.,-

B. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA

1. KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/PEMERINTAHAN


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka lebih meningkatkan tingkat pelayanan pada kantor desa agar
tercipta Pelayanan prima kepada Masyrakat.

√ Pagu anggaran Rp. 60.500.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 33.500.0000,- Sisa Dana Rp. 27.000.000,-

C. TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

1. KEGIATAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA/PEMBAHASAN APBDes


(MUSDES. MUSREMBANGDES/PRA MUSREMBANGDES, DLL; BERSIFAT REGULER )
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka Mmenumbuh kembangkan partisipasi Masyrakat dalam
perencanaan 6 Tahunan sehingga Masyrakat merasa turut bertanggung jawab didalam pelaksanaan
pembangunan serta 1 Tahunan sehingga Masyrakat ikut mengawasi perkembangan rencana Tahunan.

√ Pagu anggaran Rp. 138.315.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 137.115.000,- Sisa Dana Rp. 1.200.000,-
2. KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA (RPJMDes, RKPDes DLL )
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka Mmenumbuh kembangkan partisipasi Masyrakat dalam
perencanaan 6 Tahunan sehingga Masyrakat merasa turut bertanggung jawab didalam pelaksanaan
pembangunan serta 1 Tahunan sehingga Masyrakat ikut mengawasi perkembangan rencana Tahunan.

√ Pagu anggaran Rp. 6.375.0000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 6.375.0000,- Sisa Dana Rp.
BAB III
PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. SUB BIDANG PENDIDIKAN :


1. PENYELENGGARAAN PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH NON FORMAL MILIK DESA (BANTUAN
HONOR PENGAJAR, PAKAIAN SERAGAM, OPERASIONAL, dst)
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan baok formal
maupun non formal.

√ Pagu anggaran Rp. 77.400.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 77.400.000,- Sisa Dana Rp.,

2. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN (PENGADAAN BUKU-BUKU BACAAN, HONOR PENJAGA UNTUK


PERPUSTAKAAN/TAMAN BACA DESA )
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan Pembinaan petugas perpustakaan serta dalam
rangka menunjang kesejahteraannya dengan pemberian honor selama 12 Bulan atau 1 Tahun.

√ Pagu anggaran Rp. 25.200.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 16.800.000,- Sisa Dana Rp.8.400.000,-

3. DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/BERPRESTASI


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada siswa siswi untuk lebih
giat belajar dalam menghadapi era persaingan pendidikan

√ Pagu anggaran Rp. 20.200.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 20.200.000,-,- Sisa Dana Rp.,-

B. KESEHATAN
1. PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN DESA (PKD)/POLINDES MILIK DES (OBAT-
OBATAN;TAMBAHAN INSENTIF BIDAN DESA/PERAWAT DESA;PENTEDIAAN PELAYANAN KB BAGI
KELUARGA MISKIN dst)
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi petugas kesehatan terutama
bidan yang ada di desa.

√ Pagu anggaran Rp. 15.000.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 12.000.000,- Sisa Dana Rp.3.000.000,-

2. PENYELENGGARAAN POSYANDU
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyrakat
terutama ibu hamil serta bayi balita.

√ Pagu anggaran Rp. 54.700.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 54.700.000,- Sisa Dana Rp.,-

3. PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN (UNTUK MASYRAKAT, TENAGA KESEHATAN,


KADER KESEHATAN DLL)
Kegiatan ini diarahkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang bagaiman pentingnya
kesehatan bagi masyrakat.

√ Pagu anggaran Rp. 12.358.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 12.358.000,- Sisa Dana Rp.,-

C. SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. PEMELIHARAAN JALAN DESA/PENINGKATAN PENERANGAN LAMPU JALAN


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk memperlancar urusan walaupun malam hari

√ Pagu anggaran Rp. 12.439.800,-


√ Realisasi anggaran Rp. 12.439.800,- Sisa Dana Rp.,-

2. PEMBUATAN PEMUKTAHIRAN PETA WILAYAH DAN SOSIAL DESA/PENDATAAN SDGs


Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk mengetahui jumlah penduduk dalam wilayah Desa
Pattaneteang.

√ Pagu anggaran Rp. 45.975.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 45.975.000,- Sisa Dana Rp.,-

D. SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGUNGAN HIDUP

1. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP/PROMOSI KESEHATAN LINGKUNGAN


Kegiatn ini diarahkan dalam rangka menumbuh kembangkan pengetahuan pada kebersihan dan
kesehatan lingkungan agar tercipta lingkungan yang indah bersih dan sehat.

√ Pagu anggaran Rp. 28.800.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 16.000.000,- Sisa Dana Rp. 12.800.000,-
BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYRAKATAN

A. SUB KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT

1. KOORDINASI PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT


(DENGAN MASYRAKAT/INSTANSI PEMERINTAH DAERAH, DLL) SKALA LOKAL DESA
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan keamanan dan keteriban serta terciptanya
situasi kemanan yang terkendali diwilayah di Desa Pattaneteang.

√ Pagu anggaran Rp. 34.800.000,-


√ Realisasi anggaran Rp.23.200.000,- Sisa Dana Rp. 11.600.000,

B. SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN


1. PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN, ADAT/KEBUDAYAAN, DAN KEAGAMAAN (PERAYAAN HARI
KEMERDEKAAN, HARI BESAR KEAGAMAAN, DLL) TINGKAT DESA/PENYELENGGARAAN FESTIVAL
ANAK SHALEH
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan dan memberikan motifasi kepada anak-anak
agar lebih giat belajar dalam bidang keagamaan. Dan juga meningkatkan Pembinaan keagamaan
serta dalam rangka menunjang kesejahteraan Imam Dusun dengan pemberian honor selama 12
Bulan atau 1 Tahun.

√ Pagu anggaran Rp. 53.550.802,-


√ Realisasi anggaran Rp. 40.950.802,- Sisa Dana Rp.12.600.000,

2. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN/RUMAH ADAT/KEAGAMAAN MILIK


DESA/SHERING BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID
Kegiatan ini diarahkan untuk membina keagamaan serta memperindah bangunan masjid agar
masyrakat merasa tenang dalam beribadah.

√ Pagu anggaran Rp. 10.650.802,-


√ Realisasi anggaran Rp. 10.650.802,- Sisa Dana Rp.,-

C. SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


1. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMUDAAN (KEPEMUDAAN, PENYADARAN WAWASAN
KEBANGSAAN DLL) TINGKAT DESA/PELATIHAN KADER TEHNIK
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pengetahuan aparat desa dan
masyrakat dalam penghitungan RAB pada semua kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

√ Pagu anggaran Rp. 243.093.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 228.034.304,- Sisa Dana Rp. 15.058.696

D. SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYRAKAT

1. PEMBINAAN PKK
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan Pembinaan PKK.

√ Pagu anggaran Rp. 90.350.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 82.750.000,- Sisa Dana Rp. 7.600.000,-
BAB V
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN


1. KEGIATAN P[ENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA (LUMBUNG DESA DLL )/BUDIDAYA
TANAMAN PORANG
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan.

√ Pagu anggaran Rp. 384.940.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 384.940.000,- Sisa Dana,-

B. KEGIATAN PENINGKATAN KAFASITAS APARATUR DESA


1. PENINGKATAN KAFASITAS PERANGKAT DESA
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk meningkatakan pengetahuan aparatur Desa di bidang
Pemerintahan

√ Pagu anggaran Rp. 3.800.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 3.800.000,- Sisa Dana,-

C. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

1. FASILITASI/PENDAMPINGAN KEPADA KELOMPOK KELUARGA MISKIN DAN PMKS


Kegiatn ini diarahkan dalam rangka untuk memperhatikan dan pendampingan pada keluarga kurang
mampu.

√ Pagu anggaran Rp. 6.000.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 4.000.000,- Sisa Dana Rp. 2.000.000,-
BAB VI
PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT

D. SUB BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA


1. Penaganan Covid-19
Kegiatan ini diarahkan dalam rangka untuk pencegahan penyebaran covid-19

√ Pagu anggaran Rp. 136.167.200,-


√ Realisasi anggaran Rp. 136.167.200,- Sisa Dana,-

2. SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK

1. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)


Kegiatn ini diarahkan dalam rangka untuk memperhatikan Masyrakata yang berdampak Covid-19
dan untuk mengurangi beban kelaurga.

√ Pagu anggaran Rp. 648.000.000,-


√ Realisasi anggaran Rp. 648.000.000,- Sisa Dana Rp.,-
BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERTAURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Pattaneteang No. 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 ( Rincian Terlampir).

B. PERTAURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN


BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Pattaneteang No. 1 Tahun 2021 tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
BAB VIII
KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1. KEBERHASILAN
- Kesejahteraan Aparat sudah sesuai standar Peraturan Bupati Bantaeng tentang Besaran
Penghasilan Kepala Desa beserta Aparatnya.

- Pembagian Fungsi dan tugas mulai membaik

- Pencapaian target pendapatan terutama dari sumber penerimaan wajib pajak

2. PERMASALAHAN
- Dalam pelaksanaan kegiatan PPTK yang ditunjuk masih belum tepat waktu penyewtoran bukti
pendukung SPJ sehingga masih mengakibatkan keterlambatan pelaporan SPJ belanja.

- Kesadaran PPTK masih kurang didalam mendukungpencapaian menuju GOO Government.

3. SOLUSI/UPAYAH
- Pada saat penunjukan PPTK kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan disiplin ilmu khususnya
pekerjaan fisik

- Perlunya sering dilakukan Peningkatan Kapasitas (Bintek) bagi Aparat Desa.

- Melakukan upaya penggalian potensi penerimaan diluar sektor pajak

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. KEBERHASILAN

- Makin bertambahnya sarana dan prasarana yang telah dibangung dan dimanfaatkan oleh
masyrakat umum yang ada di Desa Pattaneteang

- Meningkatnya hasil produksi pertanian khusunya padi dan menambah pendapatan Masyrakat
Desa Pattaneteang.

2. PERMASALAHAN

- Khususnya Pekerjaan kontruksi membutuhkan keilmuan khusus seperti Sarjana Tekhnik,


sementara Aparat Desa masih belum memiliki latar belakang disiplin ilmu yang dimaksud
- Masih rendahnya Kesadaran Aparat untuk mengembangkan disiplin ilmu sebagai hal
alternatif.

3. SOLUSI / UPAYAH

- Perlunya sosialisasi disiplin ilmu / sinegritas BKD Kab. Bantaeng kepada Pemerintah desa.

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT

1. KEBERHASILAN

- Semakin banyaknya lembaga Masyrakat dan aparat desa yang sadar akan tugas dan
kewajibannya sebagai pelayan Masyrakat.

- Semakin bertambahnya Anggaran yang masuk di desa memungkinkan Desa lebih mandiri
khusunya di bidang ekonomi.
2. PERMASALAHAN

- Banyaknya kader desa yang sudah mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Namun setelah
mengikuti tidak menerapkan di lapangan

- Terbatasnya kader Desa sehingga memungkinkan kader desa yang rangkap dengan tugas dan
fungsi selaku kader desa.

3. SOLUSI / UPAYAH

- Perlu menambah lagi kader desa

- Perlunya sering dilakukan Peningkatan kafasitas (Bimtek) bagi Aparat Desa.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. KEBERHASILAN

- Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah Desa bahwa Penggunaan Dana


baik ADD dan DD itu melalui proses musyawarah desa.

- Semakin bertambahnya Anggaran yang masuk di Desa memungkinkan Desa lebih mandiri
khususnya dibidang ekonomi.

2. PERMASALAHAN

- Semakin besarnya Anggaran yang diterima Oleh Desa memungkinkan Kepala Desa dan
Aparatnya kena sanksi Pidana terkait penggunaan dana Desa.
- Sering terjadinya aksi protes terhadap penggunaan dana yang tidak sesuai dengan RAB awal.

3. SOLUSI/UPAYA

- Pada saat Penunjukan PPTK kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan disiplin ilmu khususnya
pekerjaan fisik.

- Perlunya sering dilakukan peningkatan kapasitas (Bimtek) bagi Aparat Desa.


BAB IX
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus
diupayakan untuk dapat diatasi dengan kemampuan.

Mengajak pemerintah, Masyarakat dan pelaku usaha untuk memperkuat sinergitas, partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat menuju bangsa yang mandiri, sejahtera, dan Good Government.

B. SARAN

Tingkat akurasi data dasar pajak yang berpengaruh terhadap data wajib pajak, perlu diupayakan
ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD Desa yang bersumber dari Pajak.

Agar diupayakan dana penganggaran baik ADD dan DD untuk Desa Pattaneteang agar ditambah untuk
tahun-tahun berikutnya sehingga Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan dapat lebih baik lagi.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun, Desa Pattaneteang Tahun 2018
dibuat sebagai bukti Laporan kepada Pemerintah Kabupaten dan Sebagai bahan seperlunya.

Pattaneteang, 25 Januari 2022


KEPALA DESA,

L U K M A N, S.KM
A.1 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pendapatan Desa Rp. 2.686.175.208.,-


2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 600.368.904,-
b. Bidang Pembangunan Rp. 458.022.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 374.935.106,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 392.740.000,-
e. Bidang Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Rp. 784.167.200,-
Jumlah Belanja Rp. 2.610.234.010,-
Surflus/Defisit Rp. 131.760.000,-

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 131.760.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 131.760.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b) -

Pattaneteang, 25 Januari 2022


KEPALA DESA,

L U K M A N, S.KM
C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

N Sub Bidang Kegiatan Banyakny


a/
Jumlah
1 2 3 4
1 Peraturan Perundang- a . Peraturan Desa 4 (Empat)
undangan b . Peraturan Bersama Kepala Desa -
c . Peraturan Kepala Desa 4 (Empat)
d . Keputusan Kepala Desa 52 (Lima puluh
dua)
2 Kependudukan a . Jumlah Penduduk
1. Laki-laki 1.098
2. Perempuan 1.173
3. Jumlah Kepala Keluarga 808
4. Jumlah Anggota Keluarga 1.463
5. Jumlah Jiwa 2.271
b . Jumlah Penduduk Menurut Ting
gkat Pendidikan :
1. Pendidikan Umum 1.949
2. Pendidikan Khusus
c . Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian
1. PNS 24 Org
2. TNI -
3. Swasta Org
4. Petani 637 Org
5. Pedagang 6 Org
3 Pertanahan a . Status Tanah
1. Sertifikat Hak Milik 303
2. Sertifikat Hak guna Usaha -
3. Sertifikat Hak pakai -
b . Luas Tanah
1. Bersertifikat 350
2. Belum Bersertifikat -
3. Tanah Kas Desa 186 M2
c . Peruntukan
1. Jalan 2.301
2. Tanah Perkebunan 62,4 Ha
3. Bangunan Umum 8
4. Perumahan 555
5. Ruang Fasilitasi Umum 2,49
d. Tanah yang belum dikelolah
1. Hutan 308,64
2. Rawa-rawa -
4 Manajemen Pemerintahan a . Jumlah Aparat Pemerintah Desa
1. PNS 1 Orang
2. Non PNS 10 Org
b. Jumlah Anggota BPD 7 Orang
c. Musyawarah Desa 4 kali
d. Musrenbangdes 3 kali
e. Musyawarah BPD 3 kali
5 Ketentraman dan ketertiban a . Pembinaan Hansip
1. Jumlah Anggota -
2. Alat Pemadam kebakaran -
3. Jumlah Hansip terlatih -
b . Ketentraman Ketertibang
1. Jumlah Kejadian Kriminal -
2. Jumlah Bencana Alam -
3. Jumlah Operasi Penertiban -
4. Jumlah Pos Keamanan 6 Unit
5. Jumlah Kecelakaan Remaja
6 Pembinaan Kelembagaan a . Jenis Lembaga Kemasyrakatan
Kemasyrakatan 1. RT/RK – ada/Tidak Ada
2. PKK – Ada/Tidak Ada
3. Karang Taruna - Ada/Tidak Ada
4. Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak Ada
5. LPM - Ada/Tidak Ada
b . Lembaga Kemasyrakatan Membantu
Pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintah, Ya
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan
Kemasyrakatan dan Pemberdayaan
Masyrakat Ya/Tidak
c. Lembaga Kemasyrakatan sebagai wadah
partisipasi Masyrakat dan sebagai Mitra Ya
Pemerintah Desa Ya/Tidak
d. Lembaga Kemasyrakatan diikut sertakan
dalam pelaksanaan program sektor dan Ya
program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak
e. Lembaga Adat - Ada/Tidak Ada
f. Lembaga Adat dibentuk dengan
Peraturan Desa terpisah dengan Lembga Tadak
Kemasyrakatan - Ya/Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

N Sub Bidang Kegiatan Jumlah/


Ada/
Tidak
Ada –
Ya/Tidak
1 2 3 4
1 Sarana dan Prasarana a . Jalan Desa (Km) 10 km
b . Jalan Kabupaten/Kota (Km) 6 km
c . Jalan Provinsi (Km) -
d . Jalan Negara (Km) -
e . Jembatang (Buah) 4 bh
f . Kantor Kepala Desa ( Ada/Tidak) Ada
2 Pembangunan Pendidikan a . Tempat Pendidikan / Pendidikan Umum
1. Kelompok Bermain ( Jumlah) 1
2. TK (Jumlah) 2
3. Sekolah Dasar (Jumlah) 2
4. Sekolah Menengah (Jumlah) 1
5. Akademik (Jumlah) -
6. Institut / Sekolah Tinggi (Jumlah) -
b . Tempat Pendidikan Khusus
1. Pendidikan Pesantren (Jumlah) -
2. Madrasah ((Jumlah) 1
3. Sekolah Luar Biasa (Jumlah) -
4. Balai Latihan Kerja (Jumlah) -
5. Kursus-kursus (Jumlah) -

3 Pembangunan Kesehatan a . Rumah sakit umum Pemerintah (Jumlah) -


b. Rumah sakit umum swasta (jumlah) -
c. Rumah sakit Kusta (jumlah) -
d. Rumah Sakit Mata (Jumlah) -
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) -
f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) -
g. Rumah Bidan (Jumlah) -
h. Puskesmas (Jumlah) -
i. Apotik (Jumlah) -
4 Pembangunan Sosial Budaya a . Sarana Olahraga :
Dan Keagamaan 1) Lapangan Umum (Jumlah) 2
2) Lapangan Khusus (Jumlah) 2
b . Sarana Kesenian/Kebudayaan :
1) Gelenggang Remaja (Jumlah) -
2) Gedung Kesenian (Jumlah) -
3) Gedung Teater (Jumlah) -
4) Gedung Bioskop (Jumlah) -
c . Sarana Sosial :
1) Panti Asuhan (Jumlah) -
2) Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) -
3) Panti Wordo (Jumlah) -
4) Panti Jompo (Jumlah) -
d . Sarana Komunikasi
1) Radio Komunitas (Jumlah) -
2) Pembangunan Perumahan -
Rakyat/Pengembangan (Jumlah)
5 Pembangunan Lingkungan a. Pembangunan Perumahan -
Hidup dan Pemukiman Rakyat/Pengembangan (Jumlah)
b. Industri Besar (Jumlah) 1
c. Industri Sedang (Jumlah) -
d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 3
e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 3
f. Hotel (Jumlah) -
g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) -
h. Saluran Irigasi 4

C . 3 Bidang Kemasyarakatan

1 2 3 4
1 Sosialisasi Produk Hukum a . Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang
Desa Desa :
1) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 -
Tentang Desa (Berapa Kali)
2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun -
2014 Tentang Pelakasanaan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa
Kali)
3) Peraturan Menteri Mengenai Desa -
(Berapa Kali)
b . Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
1) Sosialisasi peraturan Daerah Tentang -
Desa (Berapa Kali)
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota -
Tentang Desa (Berapa Kali)
c . Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa
1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa - kali
Kali)
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa - kali
(Berapa Kali)
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala - kali
Desa (Berapa Kali)
2 Pelaksanaan Hak dan a . Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban - kali
Kewajiban Masyarakat Masyarakat (Berapa Kali)
b . Masyarakat Menyampaikan Informasi Ada
Kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)
c . Masyarakat Memperoleh informasi dan Ya
pelayanan yang adil (Ya/Tidak)
d . Masyarakat Mendapatkan perlindungan Ya
dari gangguan ketemtraman dan ketertiban
(Ya/Tidak)
e . Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai Ya
kegiatan di Desa (Ya/Tidak)

3 Sosial Budaya Masyarakat a . Sosialisasi mengenai kerukuranan hidup - kali


beragama (Berapa Kali)
b. Sosialisasi mengenai pengembangan - kali
Olahraga dan Kesenian (Berapa Kali)
c . Sosialisasi mengenai Ketentraman dan - Kali
Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali) - kali
d . Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup
(Berapa Kali) 1 Kali
e. Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba dan
Kriminal (Berapa Kali) 1 Kali
f . Sosialisasi Mengenai Ketenagakerjaan - Kali
4 Sosial Keagamaan a . Majelis Taklim (Jumlah) -
b . Majelis Gereja (Jumlah) -
c . Majelis Budha (Jumlah) -
d . Majelis Hindu (Jumlah) -
e . Remaja Mesjid (Jumlah) -
f . Remaja Gereja (Jumlah) -
g. Remaja Budha (Jumlah) -
h . Remaja Hindu (Jumlah)
5 Ketenagakerjaan a . Penyalur Pembantu Rumah Tangga -
(Jumlah)
b . Penampung Pekerja Keluar Negeri -
(Jumlah)

I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

N Sub Bidang Kegiatan


1 2 3 4
1 Sosialisasi dan Motivasi a . Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) - Kali
Masyarakat b . Bidang Ekonomi (Berapa Kali) - Kali
c . Bidang Politik (Berapa Kali) - Kali
d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali) - Kali
2 Pemberdayaan Masyarakat a . Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 1 Kali
b . Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 1 Kali
c . Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali) 1 Kali
d . Pemberdayaa Karang Taruna (Berapa 1 Kali
Kali)
3 Penggalangan Partisipasi a . Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 1 Kali
Masyarakat b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 5 Kali

Anda mungkin juga menyukai