Anda di halaman 1dari 4

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH

( RPS )
RENCANA STRATEGIS
( RENSTRA )
TAHUN 2021/2022-2022/2023

Nama Sekolah : MI Miftahul Khoir


Alamat Sekolah : Jl. Brantas No 4 Desa
Ngrandah Kec. Toroh Kab.Grobogan
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH
1. VISI SEKOLAH

Bertekat untuk unggul dalam berprestasi, berkualitas dalam


pembelajaran, serta berakhlakul karimah

Indikator :

a. Unggul dalam lomba mata pelajaran sains


b. Unggul dalam bidang olah raga
c. Unggul dalam bidang seni
d. Unggul dalam penguasaan tehnologi informasi dan komunikasi
e. Aktif dalam kegiatan keagamaan

2. MISI SEKOLAH
a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien
dalam rangka membentuk sumber daya manusia handal dengan daya saing
yang tinggi.
b. Mendorong siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan yang bermanfaat
bagi lingkungan.
c. Mendorong siswa untuk bekerja keras, mandiri, menjunjung tinggi
sportifitas dan berprestasi dalam bidang olah raga.
d. Mendorong siswa untuk kreatif, inovatif dalam bidang seni.
e. Melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler di sekolah yang berorientasi pada
penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi sebagai bagian dari
media pembelajaran.
f. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga
menjadi sumber kearifan dalam bertindak.

3. TUJUAN SEKOLAH
Mengingat visi merupakan tujuan jangka panjang, maka tujuan yang akan
dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang adalah :
Pada akhir tahun pelajaran 2021 / 2022
1. Peningkatan skor (GSA) rata-rata mata pelajaran.
2. Menjuarai lomba sains di kabupaten.
3. Tim bola volley menjadi juara 1 tingkat kabupaten.
4. Tim atletik menjadi juara 1 tingkat kabupaten.
5. Tim tenis meja menjadi juara 1 tingkat kabupaten.
6. Tim rebana menjadi juara 1 tingkat kabipaten.
7. Menjadi juara 1 lomba keteladanan siswa tingkat kabupaten.
8. Tim MTQ menjadi juara 3 tingkat kabupaten.
9. Tim seni tari menjadi juara 3 tingkat kabupaten.
10. Regu PMR menjadi juara 1 tingkat kabupaten.
11. Regu Pramuka menjadi juara 3 tingkat kabupaten.
12. Memiliki perpustakaan yang representatif dan pelayanan yang optimal.
13. Jumlah siswa yang mahir mengoperasikan microsoft word dan Microsoft
excel sebanyak 50%.
14. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dalam rangka mempertebal
keimanan dan ketaqwaan.
15. Menjuarai lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat kabupaten.

B. PROGRAM STRATEGIS DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SEKOLAH


1. Menerima siswa yang usianya memenuhi syarat dan berkualiatas.
2. Meningkatkan dinamika dan kualitas KBM, bimbingan dan pelatihan.
3. Meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik.
4. Mengadakan sarana prasarana untuk mewujudkan standar fasilitas.
5. Meningkatkan layanan bimbingan budi pekerti dan keagamaan melalui
kegiatan pembiasaan.
6. Meningkatkan kegiatan ekstra korikuler.
7. Mengikuti even-even kejuaraan tingkat kecamatan, kabupaten, maupun
propinsi.
8. Menjalin hubungan yang harmonis antar sekolah, masyarakat, dan
pemerintah.
9. Meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat dan pemerintah.
10. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, peningkatan pemeliharaan
tanaman, halaman sekolah, kamar mandi, dan WC.

C. STATEGI PELAKSANAAN
1. Meningkatkan managemen sekolah.
2. Mengembangkan kinerja profesional guru.
3. Menumbuhkan inovasi pembelajaran.
4. Mengembangkan lingkungan sekolah menuju komunitas belajar.
5. Meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat.

D. OUTPUT YANG DIHARAPKAN


1. 100 % siswa yang lulus ditandai dengan rata-rata nilai sangat baik pada
setiap tahunnya.
2. Menjuarai berbagai macam bidang di tingkat yang lebih tinggi.
3. Menjuarai bidang akademik dan non akademik.
4. Kegiatan Pramuka lebih ditingkatkan dan dapat menjadi regu tergiat.
5. Memiliki pustakawan yang representatif dan pelayanan optimal.
6. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dalam rangka mempertebal
keimanan dan ketaqwaan.
E. RENCANA ANGGARAN ( ALOKASI DANA )

RENCANA RENCANA
NO PENDAPATAN / JUMLAH NO PENGELUARAN / JUMLAH
PENERIMAAN BELANJA
1 Bantuan dari pusat dan 1 DSAK
APBD
a. ATK / Bahan Ajar
b. Pengembangan dana
c. Daya dan Jasa
d. Pemeliharaan alat 100.000.000
Jumlah 100.000.000

2 SOT, BOS, dan SPI 2 SOT, BOS, dan SPI


a. Pembangunan gedung 60.000.000
b. Pengadaan mebelair,
perpuatakaan, dan
ruang kelas 20.000.000
c. Kegiatan siswa 45.000.000
d. Perangkat laborat
komputer 10.000.000
e. Pemeliharaan gedung
dan lingkungan 30.000.000
f. Pengadaan computer 20.000.000
g. Pemeliharaan alat dan
media 10.000.000
h. KBM 50.000.000
i. Renovasi lab. IPA 5.000.000
j. Media pembelajaran 15.000.000
k.Buku perpustakaan 10.000.000
l. Honorarium / kesejahte
raan 70.000.000
m.Operasional komite 5.000.000
n. Peningkatan manaje-
men 5.000.000
Jumlah 355.000.000

3 Kesiswaan 3 Kegiatan Kesiswaan dan


Pramuka
1. Kegiatan Kesiswaan
a. Kegiatan pembinaan 10.000.000
b. Kegiatan pembinaan
materi 10.000.000
c. Kegiatan pengem -
bangan 5.000.000
Jumlah 25.000.000

2. Kegiatan Pramuka
a. Kegiatan rutin 15.000.000
b. Tehnik kepramukaan 5.000.000
c. Penelitian 10.000.000
d. Bimbingan dan
pengembangan 10.000.000
e. Perlengkapan dan
administrasi 20.000.000
Jumlah 60.000.000
4 Lain – lain 4 Kegiatan komputer
a. Perawatan dan
operasional 5.000.000
b. Spare part 2.000.000
c. Pelatihan 3.000.000
d. Pelaksanaan ujian 3.000.000
e. Pembinaan 1.000.000
f. Jasa listrik 2.000.000
g. Honor instruktur 10.000.000
26.000.000

JUMLAH TOTAL JUMLAH TOTAL 566.000.000

F. RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI


1. Pemantauan
a. Pemantauan Kepala Sekolah
- Semua kegiatan setiap minggu, bulan, semester, dan tahun.
- Anggaran kegiatan setiap bulan.

b. Evaluasi
- Kegiatan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran.
- Dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Tim Elevator.

Ngrandah, 16 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

Suwarto Murdaningrum,S,Ag

Anda mungkin juga menyukai