Anda di halaman 1dari 76

LAPORAN HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022


TAHUN ANGGARAN 2022

CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5 BELANJA DAERAH 2.752.723.076.208,00 2.752.723.076.208,00 100,00 2.364.552.041.997,17 (388.171.034.210,83) 85,90 85,90
51 BELANJA OPERASI 1.951.156.214.049,00 1.951.156.214.049,00 100,00 1.620.783.224.700,58 (330.372.989.348,42) 83,07 83,07
DINAS PENDIDIKAN
10101 787.806.465.635,00 787.806.465.635,00 100,00 621.878.086.732,00 (165.928.378.903,00) 78,94 78,94

5101 Belanja Pegawai 660.484.829.590,00 660.484.829.590,00 100,00 513.370.311.855,00 (147.114.517.735,00) 77,73 77,73

1011010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 633.005.687.590,00 633.005.687.590,00 100,00 490.889.058.936,00 (142.116.628.654,00) 77,55 77,55

1011010220129 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 23.259.171.000,00 23.259.171.000,00 100,00 15.914.344.924,00 (7.344.826.076,00) 68,42 68,42
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1011010220242
Pertama 4.219.971.000,00 4.219.971.000,00 100,00 6.566.907.995,00 2.346.936.995,00 155,62 155,62

5102 Belanja Barang dan Jasa 60.096.028.617,00 60.096.028.617,00 100,00 51.907.772.723,00 (8.188.255.894,00) 86,37 86,37
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1011010120106
Kinerja Perangkat Daerah 19.314.400,00 19.314.400,00 100,00 19.199.850,00 (114.550,00) 99,41 99,41

1011010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.270.687,00 21.270.687,00 100,00 21.208.700,00 (61.987,00) 99,71 99,71
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1011010120306
Perangkat Daerah 26.013.720,00 26.013.720,00 100,00 25.939.700,00 (74.020,00) 99,72 99,72

1011010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.277.329.790,00 1.277.329.790,00 100,00 1.265.369.865,00 (11.959.925,00) 99,06 99,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1011010120802
Pemerintahan Daerah 279.496.600,00 279.496.600,00 100,00 278.523.345,00 (973.255,00) 99,65 99,65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1011010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 225.412.100,00 225.412.100,00 100,00 224.977.005,00 (435.095,00) 99,81 99,81

1011010220130 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.363.286.669,00 36.363.286.669,00 100,00 35.222.337.629,00 (1.140.949.040,00) 96,86 96,86
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1011010220243
Pertama 7.021.725.726,00 7.021.725.726,00 100,00 6.838.956.629,00 (182.769.097,00) 97,40 97,40

Halaman 1 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1011010220316
(PAUD) 423.258.900,00 423.258.900,00 100,00 282.717.400,00 (140.541.500,00) 66,80 66,80
Pengelolaan Pendidikan
1011010220416
Nonformal/Kesetaraan 859.617.526,00 859.617.526,00 100,00 528.651.500,00 (330.966.026,00) 61,50 61,50
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
1011010420102
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 13.579.302.499,00 13.579.302.499,00 100,00 7.199.891.100,00 (6.379.411.399,00) 53,02 53,02
Nonformal/Kesetaraan

5105 Belanja Hibah 59.214.207.428,00 59.214.207.428,00 100,00 56.186.402.154,00 (3.027.805.274,00) 94,89 94,89

1011010220122 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 5.908.839.520,00 5.908.839.520,00 100,00 5.773.821.000,00 (135.018.520,00) 97,71 97,71
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1011010220235
Pertama 5.978.810.000,00 5.978.810.000,00 100,00 5.798.720.000,00 (180.090.000,00) 96,99 96,99
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1011010220318
(PAUD) 28.390.007.908,00 28.390.007.908,00 100,00 26.603.089.154,00 (1.786.918.754,00) 93,71 93,71
Pengelolaan Pendidikan
1011010220417
Nonformal/Kesetaraan 18.286.550.000,00 18.286.550.000,00 100,00 17.360.772.000,00 (925.778.000,00) 94,94 94,94
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan
1011010520203 Nonformal yang Diselenggarakan oleh 650.000.000,00 650.000.000,00 100,00 650.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Masyarakat

5106 Belanja Bantuan Sosial 8.011.400.000,00 8.011.400.000,00 100,00 413.600.000,00 (7.597.800.000,00) 5,16 5,16
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
1011010420101
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 8.011.400.000,00 8.011.400.000,00 100,00 413.600.000,00 (7.597.800.000,00) 5,16 5,16
Nonformal/Kesetaraan
RSUD. H.MOH ANWAR
10202 169.812.658.588,00 169.812.658.588,00 100,00 118.592.197.829,60 (51.220.460.758,40) 69,84 69,84

5101 Belanja Pegawai 37.045.123.478,00 37.045.123.478,00 100,00 30.451.639.662,00 (6.593.483.816,00) 82,20 82,20

1021020120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.693.748.900,00 25.693.748.900,00 100,00 24.901.440.010,00 (792.308.890,00) 96,92 96,92

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 11.351.374.578,00 11.351.374.578,00 100,00 5.550.199.652,00 (5.801.174.926,00) 48,89 48,89

5102 Belanja Barang dan Jasa 132.767.535.110,00 132.767.535.110,00 100,00 88.140.558.167,60 (44.626.976.942,40) 66,39 66,39

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 132.767.535.110,00 132.767.535.110,00 100,00 88.140.558.167,60 (44.626.976.942,40) 66,39 66,39

Halaman 2 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
10203 PENDUDUK DAN KELUARGA 317.917.267.923,00 317.917.267.923,00 100,00 262.678.023.562,51 (55.239.244.360,49) 82,62 82,62
BERENCANA
5101 Belanja Pegawai 144.055.622.808,00 144.055.622.808,00 100,00 124.450.830.717,00 (19.604.792.091,00) 86,39 86,39

1021020120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100.069.519.397,00 100.069.519.397,00 100,00 82.024.590.623,00 (18.044.928.774,00) 81,97 81,97

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 43.926.868.907,00 43.926.868.907,00 100,00 42.408.146.854,00 (1.518.722.053,00) 96,54 96,54
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1021020220106 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1021020220234 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 59.234.504,00 59.234.504,00 100,00 18.093.240,00 (41.141.264,00) 30,55 30,55
Kabupaten/Kota

5102 Belanja Barang dan Jasa 173.600.645.115,00 173.600.645.115,00 100,00 138.083.358.296,51 (35.517.286.818,49) 79,54 79,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1021020120106
Kinerja Perangkat Daerah 43.894.150,00 43.894.150,00 100,00 41.276.500,00 (2.617.650,00) 94,04 94,04

1021020120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.646.800,00 41.646.800,00 100,00 40.992.000,00 (654.800,00) 98,43 98,43

1021020120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 974.551.585,00 974.551.585,00 100,00 955.790.622,01 (18.760.962,99) 98,07 98,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1021020120802
Pemerintahan Daerah 501.546.635,00 501.546.635,00 100,00 411.200.451,00 (90.346.184,00) 81,99 81,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1021020120909
Urusan Pemerintahan Daerah 131.768.560,00 131.768.560,00 100,00 131.527.721,00 (240.839,00) 99,82 99,82

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 44.530.250.261,00 44.530.250.261,00 100,00 25.901.023.126,00 (18.629.227.135,00) 58,17 58,17
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1021020220121 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 14.234.449.837,00 14.234.449.837,00 100,00 14.006.986.812,50 (227.463.024,50) 98,40 98,40
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1021020220237 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 88.184.796.035,00 88.184.796.035,00 100,00 77.634.441.193,00 (10.550.354.842,00) 88,04 88,04
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
1021020220302
secara Terintegrasi 20.359.550,00 20.359.550,00 100,00 18.425.350,00 (1.934.200,00) 90,50 90,50
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan
1021020220404 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 27.917.000,00 27.917.000,00 100,00 20.128.000,00 (7.789.000,00) 72,10 72,10
Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 3 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di
1021020320101
Wilayah Kabupaten/Kota 13.477.660,00 13.477.660,00 100,00 11.933.500,00 (1.544.160,00) 88,54 88,54
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1021020320202 Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP 11.037.332.540,00 11.037.332.540,00 100,00 10.529.393.350,00 (507.939.190,00) 95,40 95,40
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1021020320301 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 15.153.800,00 15.153.800,00 100,00 12.540.000,00 (2.613.800,00) 82,75 82,75
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1021020420301 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 406.875.800,00 406.875.800,00 100,00 176.686.000,00 (230.189.800,00) 43,43 43,43
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
1021020420401
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan 9.437.000,00 9.437.000,00 100,00 9.437.000,00 0,00 100,00 100,00
Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1021020420501
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 2.432.000,00 2.432.000,00 100,00 2.432.000,00 0,00 100,00 100,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
1021020520101 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 3.319.034.000,00 3.319.034.000,00 100,00 2.978.015.220,00 (341.018.780,00) 89,73 89,73
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
1021020520201
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.159.000,00 15.159.000,00 100,00 15.159.000,00 0,00 100,00 100,00
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2142140220101
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 69.222.660,00 69.222.660,00 100,00 37.693.000,00 (31.529.660,00) 54,45 54,45
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
2142140220213
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 324.195.520,00 324.195.520,00 100,00 173.337.705,00 (150.857.815,00) 53,47 53,47
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi
2142140320108 dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk 1.614.214.710,00 1.614.214.710,00 100,00 1.018.951.460,00 (595.263.250,00) 63,12 63,12
dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2142140320204
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.603.200.000,00 1.603.200.000,00 100,00 1.579.200.000,00 (24.000.000,00) 98,50 98,50
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
2142140320312 Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 429.228.140,00 429.228.140,00 100,00 281.161.780,00 (148.066.360,00) 65,50 65,50
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2142140320403
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 1.155.750.000,00 1.155.750.000,00 100,00 477.115.000,00 (678.635.000,00) 41,28 41,28
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Halaman 4 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui
2142140420108 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 4.787.085.552,00 4.787.085.552,00 100,00 1.525.208.442,00 (3.261.877.110,00) 31,86 31,86
Keluarga
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2142140420202 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan 107.666.320,00 107.666.320,00 100,00 93.303.064,00 (14.363.256,00) 86,66 86,66
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

5105 Belanja Hibah 261.000.000,00 261.000.000,00 100,00 143.834.549,00 (117.165.451,00) 55,11 55,11
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan
1021020220404 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 261.000.000,00 261.000.000,00 100,00 143.834.549,00 (117.165.451,00) 55,11 55,11
Daerah Kabupaten/Kota

5106 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1021020320202 Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
10303
RUANG 48.008.812.492,00 48.008.812.492,00 100,00 40.869.333.403,89 (7.139.479.088,11) 85,13 85,13

5101 Belanja Pegawai 16.374.039.688,00 16.374.039.688,00 100,00 14.824.906.920,00 (1.549.132.768,00) 90,54 90,54

1031030120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.374.039.688,00 16.374.039.688,00 100,00 14.824.906.920,00 (1.549.132.768,00) 90,54 90,54

5102 Belanja Barang dan Jasa 22.480.772.115,00 22.480.772.115,00 100,00 19.995.670.674,00 (2.485.101.441,00) 88,95 88,95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1031030120107
Kinerja Perangkat Daerah 12.561.428,00 12.561.428,00 100,00 9.290.750,00 (3.270.678,00) 73,96 73,96

1031030120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.548,00 3.133.548,00 100,00 2.202.500,00 (931.048,00) 70,29 70,29
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1031030120305
Perangkat Daerah 2.638.064,00 2.638.064,00 100,00 2.374.750,00 (263.314,00) 90,02 90,02
Administrasi Pendapatan Daerah
1031030120407
Kewenangan Perangkat Daerah 1.322.288,00 1.322.288,00 100,00 997.750,00 (324.538,00) 75,46 75,46

1031030120503 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.444.800,00 7.444.800,00 100,00 7.005.500,00 (439.300,00) 94,10 94,10

1031030120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.936.801.291,00 1.936.801.291,00 100,00 1.840.542.379,00 (96.258.912,00) 95,03 95,03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1031030120802
Pemerintahan Daerah 205.177.656,00 205.177.656,00 100,00 172.439.200,00 (32.738.456,00) 84,04 84,04

Halaman 5 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1031030120909
Urusan Pemerintahan Daerah 1.086.031.057,00 1.086.031.057,00 100,00 1.067.272.675,00 (18.758.382,00) 98,27 98,27
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
1031030220153 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 1.301.713.321,00 1.301.713.321,00 100,00 1.289.189.884,00 (12.523.437,00) 99,04 99,04
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1031030220227
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1.100.452.602,00 1.100.452.602,00 100,00 1.096.973.445,00 (3.479.157,00) 99,68 99,68
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1031030320104 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 43.878.000,00 43.878.000,00 100,00 41.277.178,00 (2.600.822,00) 94,07 94,07
Kabupaten/Kota
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1031030420103
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 3.381.700.000,00 3.381.700.000,00 100,00 3.381.212.000,00 (488.000,00) 99,99 99,99
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1031030520106 Limbah Domestik dalam Daerah 3.592.866.800,00 3.592.866.800,00 100,00 3.590.042.300,00 (2.824.500,00) 99,92 99,92
Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1031030620105 Drainase yang Terhubung Langsung dengan 524.847.252,00 524.847.252,00 100,00 524.422.784,00 (424.468,00) 99,92 99,92
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
1031030820112
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 2.788.749.141,00 2.788.749.141,00 100,00 577.489.517,00 (2.211.259.624,00) 20,71 20,71
Laik Fungsi Bangunan Gedung

1031031020119 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 5.431.791.749,00 5.431.791.749,00 100,00 5.414.094.476,00 (17.697.273,00) 99,67 99,67
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
1031031220101 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang 1.059.663.118,00 1.059.663.118,00 100,00 978.843.586,00 (80.819.532,00) 92,37 92,37
(RRTR) Kabupaten/Kota

5105 Belanja Hibah 9.154.000.689,00 9.154.000.689,00 100,00 6.048.755.809,89 (3.105.244.879,11) 66,08 66,08
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1031030220206
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 50.000.001,00 50.000.001,00 100,00 0,00 (50.000.001,00) 0,00 0,00
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1031030320104 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 3.722.520.939,00 3.722.520.939,00 100,00 1.304.279.560,00 (2.418.241.379,00) 35,04 35,04
Kabupaten/Kota
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1031030420103
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1031030520103
Limbah Domestik dalam Daerah 4.669.855.287,00 4.669.855.287,00 100,00 4.332.645.000,00 (337.210.287,00) 92,78 92,78

Halaman 6 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


1031030620105 Drainase yang Terhubung Langsung dengan 311.624.460,00 311.624.460,00 100,00 13.274.000,00 (298.350.460,00) 4,26 4,26
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
1031030820112
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 400.000.002,00 400.000.002,00 100,00 398.557.249,89 (1.442.752,11) 99,64 99,64
Laik Fungsi Bangunan Gedung

5106 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1031030420103
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1031030520106 Limbah Domestik dalam Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
10402 KAWASAN PERMUKIMAN DAN 42.378.353.704,00 42.378.353.704,00 100,00 38.773.569.413,00 (3.604.784.291,00) 91,49 91,49
PERHUBUNGAN
5101 Belanja Pegawai 12.223.725.378,00 12.223.725.378,00 100,00 10.459.616.322,00 (1.764.109.056,00) 85,57 85,57

2152150120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.202.521.378,00 12.202.521.378,00 100,00 10.447.616.322,00 (1.754.905.056,00) 85,62 85,62

2152150220303 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 11.880.000,00 11.880.000,00 100,00 9.000.000,00 (2.880.000,00) 75,76 75,76
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan
2152150321204 dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 9.324.000,00 9.324.000,00 100,00 3.000.000,00 (6.324.000,00) 32,18 32,18
Lokal

5102 Belanja Barang dan Jasa 25.475.928.326,00 25.475.928.326,00 100,00 23.757.153.091,00 (1.718.775.235,00) 93,25 93,25

1041040220104 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 49.999.600,00 49.999.600,00 100,00 49.087.000,00 (912.600,00) 98,17 98,17
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1041040220304 Korban Bencana atau Relokasi Program 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
1041040320306 Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) 67.605.550,00 67.605.550,00 100,00 67.515.067,00 (90.483,00) 99,87 99,87
Ha
Pencegahan Perumahan dan Kawasan
1041040420101 Permukiman Kumuh pada Daerah 485.005.006,00 485.005.006,00 100,00 484.520.974,00 (484.032,00) 99,90 99,90
Kabupaten/Kota

Halaman 7 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
2102100520102 Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 420.842.210,00 420.842.210,00 100,00 353.162.442,00 (67.679.768,00) 83,92 83,92
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2152150120107
Kinerja Perangkat Daerah 17.993.890,00 17.993.890,00 100,00 17.986.500,00 (7.390,00) 99,96 99,96

2152150120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50.260.736,00 50.260.736,00 100,00 40.898.750,00 (9.361.986,00) 81,37 81,37
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2152150120301
Perangkat Daerah 3.614.250,00 3.614.250,00 100,00 3.569.250,00 (45.000,00) 98,75 98,75

2152150120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

2152150120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 753.621.114,00 753.621.114,00 100,00 732.372.717,00 (21.248.397,00) 97,18 97,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2152150120702
Urusan Pemerintah Daerah 167.578.429,00 167.578.429,00 100,00 166.895.738,00 (682.691,00) 99,59 99,59
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2152150120804
Pemerintahan Daerah 17.832.412.205,00 17.832.412.205,00 100,00 17.610.103.127,00 (222.309.078,00) 98,75 98,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2152150120909
Urusan Pemerintahan Daerah 494.377.225,00 494.377.225,00 100,00 283.454.500,00 (210.922.725,00) 57,34 57,34
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2152150220204
Kabupaten/Kota 1.339.637.240,00 1.339.637.240,00 100,00 1.192.880.861,00 (146.756.379,00) 89,05 89,05

2152150220303 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 9.416.530,00 9.416.530,00 100,00 9.121.642,00 (294.888,00) 96,87 96,87

2152150220507 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 311.294.311,00 311.294.311,00 100,00 309.190.500,00 (2.103.811,00) 99,32 99,32
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2152150220602
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.251.731.823,00 1.251.731.823,00 100,00 1.243.336.600,00 (8.395.223,00) 99,33 99,33
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
2152150220703
Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 30.316.600,00 30.316.600,00 100,00 23.954.036,00 (6.362.564,00) 79,01 79,01
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
2152150220902 Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota 11.480.226,00 11.480.226,00 100,00 8.005.125,00 (3.475.101,00) 69,73 69,73
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Lintas Penyeberangan dan
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang
Melayani Penyeberangan Dalam Daerah
2152150320602 Kabupaten/ Kota yang terletak Pada Jaringan 69.326.500,00 69.326.500,00 100,00 69.326.500,00 0,00 100,00 100,00
Jalan Kabupaten / Kota dan / atau Jaringan
Jalan Kabupaten / Kota dan / atau Jaringan
Jalur Kereta Api Kabupaten / Kota
Penetapan Lintas Penyeberangan dan
2152150320702
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang 1.520.307.828,00 1.520.307.828,00 100,00 521.956.600,00 (998.351.228,00) 34,33 34,33

Halaman 8 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Melayani Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan
2152150321204 dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 589.107.053,00 589.107.053,00 100,00 569.815.162,00 (19.291.891,00) 96,73 96,73
Lokal

5105 Belanja Hibah 1.113.700.000,00 1.113.700.000,00 100,00 1.111.800.000,00 (1.900.000,00) 99,83 99,83
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
1041040320306 Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00 900.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Ha
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
2102100520102 Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 213.700.000,00 213.700.000,00 100,00 211.800.000,00 (1.900.000,00) 99,11 99,11
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5106 Belanja Bantuan Sosial 3.565.000.000,00 3.565.000.000,00 NaN 3.445.000.000,00 (120.000.000,00) 96,63 96,63
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1041040220304 Korban Bencana atau Relokasi Program 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota
Pencegahan Perumahan dan Kawasan
1041040420101 Permukiman Kumuh pada Daerah 3.565.000.000,00 3.565.000.000,00 100,00 3.445.000.000,00 (120.000.000,00) 96,63 96,63
Kabupaten/Kota

10501
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.374.500.918,00 12.374.500.918,00 100,00 11.457.427.228,20 (917.073.689,80) 92,59 92,59

5101 Belanja Pegawai 7.242.074.744,00 7.242.074.744,00 100,00 6.739.277.916,00 (502.796.828,00) 93,06 93,06

1051050120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.242.074.744,00 7.242.074.744,00 100,00 6.739.277.916,00 (502.796.828,00) 93,06 93,06

5102 Belanja Barang dan Jasa 5.132.426.174,00 5.132.426.174,00 100,00 4.718.149.312,20 (414.276.861,80) 91,93 91,93
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1051050120106
Kinerja Perangkat Daerah 3.381.300,00 3.381.300,00 100,00 3.290.800,00 (90.500,00) 97,32 97,32

1051050120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.313.240,00 2.313.240,00 100,00 2.208.000,00 (105.240,00) 95,45 95,45

1051050120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 320.405.694,00 320.405.694,00 100,00 312.754.879,00 (7.650.815,00) 97,61 97,61
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1051050120802
Pemerintahan Daerah 59.603.912,00 59.603.912,00 100,00 57.278.019,00 (2.325.893,00) 96,10 96,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1051050120906
Urusan Pemerintahan Daerah 394.865.392,00 394.865.392,00 100,00 394.670.269,00 (195.123,00) 99,95 99,95
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
1051050220105
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah 1.411.256.833,00 1.411.256.833,00 100,00 1.395.823.622,00 (15.433.211,00) 98,91 98,91

Halaman 9 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Kabupaten/Kota

Penegakan Peraturan Daerah


1051050220203 Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 2.478.099.104,00 2.478.099.104,00 100,00 2.089.823.999,20 (388.275.104,80) 84,33 84,33
Kota
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1051050420102
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 462.500.699,00 462.500.699,00 100,00 462.299.724,00 (200.975,00) 99,96 99,96
Daerah Kabupaten/Kota
BADAN PENANGGULANGAN
10502
BENCANA DAERAH 4.893.820.018,00 4.893.820.018,00 100,00 4.562.108.140,00 (331.711.878,00) 93,22 93,22

5101 Belanja Pegawai 3.327.353.016,00 3.327.353.016,00 100,00 3.030.245.746,00 (297.107.270,00) 91,07 91,07

1051050120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.327.353.016,00 3.327.353.016,00 100,00 3.030.245.746,00 (297.107.270,00) 91,07 91,07

5102 Belanja Barang dan Jasa 1.566.467.002,00 1.566.467.002,00 100,00 1.531.862.394,00 (34.604.608,00) 97,79 97,79
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1051050120107
Kinerja Perangkat Daerah 1.264.180,00 1.264.180,00 100,00 1.171.125,00 (93.055,00) 92,64 92,64

1051050120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.113.978,00 4.113.978,00 100,00 3.843.000,00 (270.978,00) 93,41 93,41

1051050120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 1.800.000,00 (700.000,00) 72,00 72,00

1051050120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 389.632.266,00 389.632.266,00 100,00 386.754.522,00 (2.877.744,00) 99,26 99,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1051050120802
Pemerintahan Daerah 72.700.754,00 72.700.754,00 100,00 66.346.492,00 (6.354.262,00) 91,26 91,26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1051050120909
Urusan Pemerintahan Daerah 217.198.475,00 217.198.475,00 100,00 212.911.281,00 (4.287.194,00) 98,03 98,03
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1051050320102
Kabupaten/Kota 31.971.000,00 31.971.000,00 100,00 28.226.000,00 (3.745.000,00) 88,29 88,29
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1051050320208
Terhadap Bencana 825.418.289,00 825.418.289,00 100,00 809.145.974,00 (16.272.315,00) 98,03 98,03
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
1051050320304
Korban Bencana 21.668.060,00 21.668.060,00 100,00 21.664.000,00 (4.060,00) 99,98 99,98

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN


10602 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 38.965.997.247,00 38.965.997.247,00 100,00 35.762.394.533,00 (3.203.602.714,00) 91,78 91,78
ANAK
5101 Belanja Pegawai 5.610.289.306,00 5.610.289.306,00 5.221.649.082,00 (388.640.224,00) 93,07 93,07

Halaman 10 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
1061060120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.610.289.306,00 5.610.289.306,00 100,00 5.221.649.082,00 (388.640.224,00) 93,07 93,07

5102 Belanja Barang dan Jasa 14.320.705.981,00 14.320.705.981,00 100,00 13.480.290.451,00 (840.415.530,00) 94,13 94,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1061060120107
Kinerja Perangkat Daerah 3.029.300,00 3.029.300,00 100,00 2.698.000,00 (331.300,00) 89,06 89,06

1061060120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.700.000,00 24.700.000,00 100,00 24.345.000,00 (355.000,00) 98,56 98,56

1061060120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.567.581,00 321.567.581,00 100,00 297.968.890,00 (23.598.691,00) 92,66 92,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1061060120802
Pemerintahan Daerah 151.335.800,00 151.335.800,00 100,00 133.675.325,00 (17.660.475,00) 88,33 88,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1061060120909
Urusan Pemerintahan Daerah 531.353.028,00 531.353.028,00 100,00 494.654.654,00 (36.698.374,00) 93,09 93,09
Pengembangan Potensi Sumber
1061060220304
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 279.082.600,00 279.082.600,00 100,00 247.131.317,00 (31.951.283,00) 88,55 88,55
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
1061060420105
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 122.193.740,00 122.193.740,00 100,00 116.045.155,00 (6.148.585,00) 94,97 94,97
di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
1061060420214
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 274.924.409,00 274.924.409,00 100,00 260.185.090,00 (14.739.319,00) 94,64 94,64
Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1061060520204
Daerah Kabupaten/Kota 11.235.035.750,00 11.235.035.750,00 100,00 10.995.973.550,00 (239.062.200,00) 97,87 97,87
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
1061060620102
dan Sosial Kabupaten/Kota 45.578.700,00 45.578.700,00 100,00 41.275.500,00 (4.303.200,00) 90,56 90,56
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
1061060620202 terhadap Kesiapsiagaan Bencana 229.334.000,00 229.334.000,00 100,00 209.687.000,00 (19.647.000,00) 91,43 91,43
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1061060720102
Nasional Kabupaten/Kota 33.988.833,00 33.988.833,00 100,00 33.835.000,00 (153.833,00) 99,55 99,55
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
2082080220104 (PUG) pada Lembaga Pemerintah 108.967.100,00 108.967.100,00 100,00 78.525.700,00 (30.441.400,00) 72,06 72,06
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
2082080220202
Kemasyarakatan Kewenangan 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota

Halaman 11 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2082080320102
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 160.597.800,00 160.597.800,00 100,00 112.627.500,00 (47.970.300,00) 70,13 70,13
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang
2082080320202
Memerlukan Koordinasi Kewenangan 97.514.900,00 97.514.900,00 100,00 0,00 (97.514.900,00) 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
2082080320303 Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 50.418.900,00 50.418.900,00 100,00 2.335.000,00 (48.083.900,00) 4,63 4,63
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelembagaan PHA pada Lembaga
2082080620102 Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia 76.797.850,00 76.797.850,00 100,00 75.047.350,00 (1.750.500,00) 97,72 97,72
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
2082080620203 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 87.488.290,00 87.488.290,00 100,00 86.719.590,00 (768.700,00) 99,12 99,12
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
2082080720102 Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 134.009.590,00 134.009.590,00 100,00 104.644.750,00 (29.364.840,00) 78,09 78,09
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
2082080720204
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 296.401.810,00 296.401.810,00 100,00 137.341.830,00 (159.059.980,00) 46,34 46,34
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi Anak yang
2082080720302
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 56.386.000,00 56.386.000,00 100,00 25.574.250,00 (30.811.750,00) 45,36 45,36
Daerah Kabupaten/Kota

5105 Belanja Hibah 17.981.036.960,00 17.981.036.960,00 100,00 16.136.288.000,00 (1.844.748.960,00) 89,74 89,74
Pengembangan Potensi Sumber
1061060220304
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 17.981.036.960,00 17.981.036.960,00 100,00 16.136.288.000,00 (1.844.748.960,00) 89,74 89,74

5106 Belanja Bantuan Sosial 1.053.965.000,00 1.053.965.000,00 100,00 924.167.000,00 (129.798.000,00) 87,68 87,68
Pengembangan Potensi Sumber
1061060220303
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 33.312.000,00 33.312.000,00 100,00 25.350.000,00 (7.962.000,00) 76,10 76,10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
1061060420105
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 493.508.000,00 493.508.000,00 100,00 447.758.000,00 (45.750.000,00) 90,73 90,73
di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
1061060420210
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 527.145.000,00 527.145.000,00 100,00 451.059.000,00 (76.086.000,00) 85,57 85,57
Sosial

Halaman 12 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
DINAS PENANAMAN MODAL
20102 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 31.639.181.957,00 31.639.181.957,00 100,00 28.868.956.941,00 (2.770.225.016,00) 91,24 91,24
DAN TENAGA KERJA
5101 Belanja Pegawai 7.343.944.895,00 7.343.944.895,00 100,00 6.832.892.503,00 (511.052.392,00) 93,04 93,04

2182180120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.343.944.895,00 7.343.944.895,00 100,00 6.832.892.503,00 (511.052.392,00) 93,04 93,04

5102 Belanja Barang dan Jasa 3.261.078.262,00 3.261.078.262,00 100,00 3.006.405.838,00 (254.672.424,00) 92,19 92,19
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
2072070320101
Kompetensi 370.836.184,00 370.836.184,00 100,00 365.619.637,00 (5.216.547,00) 98,59 98,59

2072070320201 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 37.433.800,00 37.433.800,00 100,00 36.018.800,00 (1.415.000,00) 96,22 96,22
Pelayanan Antarkerja di Daerah
2072070420105
Kabupaten/Kota 63.299.800,00 63.299.800,00 100,00 54.644.800,00 (8.655.000,00) 86,33 86,33

2072070420303 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 55.647.100,00 55.647.100,00 100,00 55.182.100,00 (465.000,00) 99,16 99,16
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
2072070420401
Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 16.807.250,00 16.807.250,00 100,00 16.123.900,00 (683.350,00) 95,93 95,93
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk
2072070520101
Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 40.671.000,00 40.671.000,00 100,00 40.458.500,00 (212.500,00) 99,48 99,48
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
2072070520205
Penutupan Perusahaan di Daerah 182.813.824,00 182.813.824,00 100,00 174.994.290,00 (7.819.534,00) 95,72 95,72
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2182180120106
Kinerja Perangkat Daerah 5.553.000,00 5.553.000,00 100,00 5.552.600,00 (400,00) 99,99 99,99

2182180120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.846.250,00 2.846.250,00 100,00 2.846.250,00 0,00 100,00 100,00

2182180120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.166.000,00 65.166.000,00 100,00 57.704.830,00 (7.461.170,00) 88,55 88,55

2182180120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.512.615,00 150.512.615,00 100,00 132.459.780,00 (18.052.835,00) 88,01 88,01
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2182180120706
Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2182180120804
Pemerintahan Daerah 769.626.540,00 769.626.540,00 100,00 751.688.750,00 (17.937.790,00) 97,67 97,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2182180120909
Urusan Pemerintahan Daerah 198.335.514,00 198.335.514,00 100,00 198.002.094,00 (333.420,00) 99,83 99,83

Halaman 13 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
2182180220101 Dibidang Penanaman Modal yang menjadi 22.234.000,00 22.234.000,00 100,00 21.657.000,00 (577.000,00) 97,40 97,40
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2182180220202
Kabupaten/Kota 68.386.650,00 68.386.650,00 100,00 67.130.438,00 (1.256.212,00) 98,16 98,16
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
2182180320102 yang menjadi Kewenangan Daerah 97.901.500,00 97.901.500,00 100,00 96.657.133,00 (1.244.367,00) 98,73 98,73
Kabupaten/Kota
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2182180420103
Penanaman Modal yang menjadi 463.463.955,00 463.463.955,00 100,00 449.470.372,00 (13.993.583,00) 96,98 96,98
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
2182180520103 Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 567.817.880,00 567.817.880,00 100,00 404.215.939,00 (163.601.941,00) 71,19 71,19
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
2182180620101 dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada 60.405.400,00 60.405.400,00 100,00 55.587.538,00 (4.817.862,00) 92,02 92,02
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal
3323320320104
dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 21.320.000,00 21.320.000,00 100,00 20.391.087,00 (928.913,00) 95,64 95,64

5105 Belanja Hibah 20.953.088.800,00 20.953.088.800,00 100,00 18.952.588.800,00 (2.000.500.000,00) 90,45 90,45
Pelayanan Antarkerja di Daerah
2072070420105
Kabupaten/Kota 20.953.088.800,00 20.953.088.800,00 100,00 18.952.588.800,00 (2.000.500.000,00) 90,45 90,45

5106 Belanja Bantuan Sosial 81.070.000,00 81.070.000,00 100,00 77.069.800,00 (4.000.200,00) 95,07 95,07
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
2072070320101
Kompetensi 81.070.000,00 81.070.000,00 100,00 77.069.800,00 (4.000.200,00) 95,07 95,07

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN


20302
PERTANIAN 84.017.267.226,00 84.017.267.226,00 100,00 79.504.070.154,00 (4.513.197.072,00) 94,63 94,63

5101 Belanja Pegawai 19.833.770.730,00 19.833.770.730,00 100,00 18.525.689.872,00 (1.308.080.858,00) 93,40 93,40

3273270120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.833.770.730,00 19.833.770.730,00 100,00 18.525.689.872,00 (1.308.080.858,00) 93,40 93,40

5102 Belanja Barang dan Jasa 48.682.919.771,00 48.682.919.771,00 100,00 45.830.892.182,00 (2.852.027.589,00) 94,14 94,14
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2092090220103 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 7.235.690.302,00 7.235.690.302,00 100,00 7.214.973.100,00 (20.717.202,00) 99,71 99,71
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
2092090320102
atau Pangan Lainnya sesuai dengan 26.069.860,00 26.069.860,00 100,00 25.601.000,00 (468.860,00) 98,20 98,20

Halaman 14 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
2092090320402 Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan 316.625.530,00 316.625.530,00 100,00 314.769.720,00 (1.855.810,00) 99,41 99,41
Angka Kecukupan Gizi
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
2092090420101
Pangan Kecamatan 28.627.425,00 28.627.425,00 100,00 28.476.500,00 (150.925,00) 99,47 99,47
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
2092090520105
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 42.880.970,00 42.880.970,00 100,00 42.508.443,00 (372.527,00) 99,13 99,13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
3273270120106
Kinerja Perangkat Daerah 1.904.340,00 1.904.340,00 100,00 1.903.000,00 (1.340,00) 99,93 99,93

3273270120205 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 818.502,00 818.502,00 100,00 818.500,00 (2,00) 100,00 100,00

3273270120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

3273270120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.442.065,00 206.442.065,00 100,00 206.357.891,00 (84.174,00) 99,96 99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3273270120804
Pemerintahan Daerah 1.002.622.648,00 1.002.622.648,00 100,00 979.063.223,00 (23.559.425,00) 97,65 97,65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
3273270120909
Urusan Pemerintahan Daerah 76.876.130,00 76.876.130,00 100,00 76.816.922,00 (59.208,00) 99,92 99,92

3273270220101 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.008.395.757,00 4.008.395.757,00 100,00 3.281.202.131,00 (727.193.626,00) 81,86 81,86
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
3273270220203 Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 2.885.448.066,00 2.885.448.066,00 100,00 2.481.663.300,00 (403.784.766,00) 86,01 86,01
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
3273270220503
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 516.537.915,00 516.537.915,00 100,00 439.881.131,00 (76.656.784,00) 85,16 85,16
Kabupaten/Kota

3273270320103 Pengembangan Prasarana Pertanian 10.102.963.997,00 10.102.963.997,00 100,00 10.047.562.352,00 (55.401.645,00) 99,45 99,45

3273270320209 Pembangunan Prasarana Pertanian 7.246.759.460,00 7.246.759.460,00 100,00 7.156.430.000,00 (90.329.460,00) 98,75 98,75
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan
dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
3273270420101
Hewan Menular Dalam Daerah 23.992.920,00 23.992.920,00 100,00 22.346.329,00 (1.646.591,00) 93,14 93,14
Kabupaten/Kota
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran
3273270420201
Hewan dan Produk Hewan Daerah 21.064.141,00 21.064.141,00 100,00 20.486.429,00 (577.712,00) 97,26 97,26

Halaman 15 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium


3273270420302 dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 123.623.010,00 123.623.010,00 100,00 113.534.178,00 (10.088.832,00) 91,84 91,84
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
3273270520101
Pertanian Kabupaten/Kota 43.874.371,00 43.874.371,00 100,00 43.868.650,00 (5.721,00) 99,99 99,99
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang
3273270620103 Kegiatan Usahanya dalam Daerah 33.252.362,00 33.252.362,00 100,00 32.839.000,00 (413.362,00) 98,76 98,76
Kabupaten/Kota

3273270720103 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 14.738.450.000,00 14.738.450.000,00 100,00 13.299.790.383,00 (1.438.659.617,00) 90,24 90,24

5105 Belanja Hibah 15.500.576.725,00 15.500.576.725,00 100,00 15.147.488.100,00 (353.088.625,00) 97,72 97,72
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2092090220103 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok
atau Pangan Lainnya sesuai dengan
2092090320102 Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam 31.205.645,00 31.205.645,00 100,00 31.201.000,00 (4.645,00) 99,99 99,99
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
Pangan

3273270220102 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 6.851.517.060,00 6.851.517.060,00 100,00 6.604.002.400,00 (247.514.660,00) 96,39 96,39
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
3273270220202 Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
3273270220501
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 1.148.998.820,00 1.148.998.820,00 100,00 1.043.650.000,00 (105.348.820,00) 90,83 90,83
Kabupaten/Kota

3273270320103 Pengembangan Prasarana Pertanian 2.240.455.200,00 2.240.455.200,00 100,00 2.240.234.700,00 (220.500,00) 99,99 99,99

3273270320209 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.928.400.000,00 4.928.400.000,00 100,00 4.928.400.000,00 0,00 100,00 100,00

3273270720102 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20501 17.528.548.709,00 17.528.548.709,00 100,00 16.886.699.156,00 (641.849.553,00) 96,34 96,34

5101 Belanja Pegawai 9.148.898.896,00 9.148.898.896,00 8.526.759.432,00 (622.139.464,00) 93,20 93,20

Halaman 16 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
2112110120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.148.898.896,00 9.148.898.896,00 100,00 8.526.759.432,00 (622.139.464,00) 93,20 93,20

5102 Belanja Barang dan Jasa 6.153.277.313,00 6.153.277.313,00 100,00 6.133.939.724,00 (19.337.589,00) 99,69 99,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2112110120101
Kinerja Perangkat Daerah 8.065.000,00 8.065.000,00 100,00 8.048.350,00 (16.650,00) 99,79 99,79

2112110120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.778.750,00 15.778.750,00 100,00 15.710.000,00 (68.750,00) 99,56 99,56
Administrasi Pendapatan Daerah
2112110120407
Kewenangan Perangkat Daerah 65.029.375,00 65.029.375,00 100,00 64.835.000,00 (194.375,00) 99,70 99,70

2112110120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.811.140,00 187.811.140,00 100,00 187.178.889,00 (632.251,00) 99,66 99,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2112110120804
Pemerintahan Daerah 492.902.600,00 492.902.600,00 100,00 491.790.323,00 (1.112.277,00) 99,77 99,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2112110120909
Urusan Pemerintahan Daerah 175.143.023,00 175.143.023,00 100,00 174.622.204,00 (520.819,00) 99,70 99,70
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
2112110220101
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 27.015.243,00 27.015.243,00 100,00 26.666.043,00 (349.200,00) 98,71 98,71
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
2112110220203
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 24.580.700,00 24.580.700,00 100,00 24.570.200,00 (10.500,00) 99,96 99,96
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2112110320103
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 390.061.326,00 390.061.326,00 100,00 384.909.737,00 (5.151.589,00) 98,68 98,68
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan
2112110320305
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 58.908.264,00 58.908.264,00 100,00 58.718.850,00 (189.414,00) 99,68 99,68
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2112110420105
Kabupaten/Kota 1.633.116.177,00 1.633.116.177,00 100,00 1.630.424.918,00 (2.691.259,00) 99,84 99,84

2112110520102 Penyimpanan Sementara Limbah B3 9.106.875,00 9.106.875,00 100,00 8.986.000,00 (120.875,00) 98,67 98,67
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2112110620103
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh 28.852.700,00 28.852.700,00 100,00 28.757.400,00 (95.300,00) 99,67 99,67
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
2112110820101
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 83.708.240,00 83.708.240,00 100,00 83.288.165,00 (420.075,00) 99,50 99,50
Kabupaten/Kota
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
2112110920101
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.072.800,00 65.072.800,00 100,00 64.830.300,00 (242.500,00) 99,63 99,63
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
2112111020101 Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 11.452.400,00 11.452.400,00 100,00 11.452.400,00 0,00 100,00 100,00
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Halaman 17 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
2112111120107 Pengelolaan Sampah 2.876.672.700,00 2.876.672.700,00 100,00 2.869.150.945,00 (7.521.755,00) 99,74 99,74

5105 Belanja Hibah 2.226.372.500,00 2.226.372.500,00 100,00 2.226.000.000,00 (372.500,00) 99,98 99,98
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2112110420104
Kabupaten/Kota 2.021.000.000,00 2.021.000.000,00 100,00 2.021.000.000,00 0,00 100,00 100,00

2112111120105 Pengelolaan Sampah 205.372.500,00 205.372.500,00 100,00 205.000.000,00 (372.500,00) 99,82 99,82
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
20601
PENCATATAN SIPIL 10.238.243.915,00 10.238.243.915,00 100,00 9.253.632.406,00 (984.611.509,00) 90,38 90,38

5101 Belanja Pegawai 5.955.387.642,00 5.955.387.642,00 100,00 5.474.091.007,00 (481.296.635,00) 91,92 91,92

2122120120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.955.387.642,00 5.955.387.642,00 100,00 5.474.091.007,00 (481.296.635,00) 91,92 91,92

5102 Belanja Barang dan Jasa 4.282.856.273,00 4.282.856.273,00 100,00 3.779.541.399,00 (503.314.874,00) 88,25 88,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2122120120106
Kinerja Perangkat Daerah 46.267.500,00 46.267.500,00 100,00 42.139.684,00 (4.127.816,00) 91,08 91,08

2122120120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.801.000,00 9.801.000,00 100,00 9.119.000,00 (682.000,00) 93,04 93,04

2122120120510 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 116.829.900,00 116.829.900,00 100,00 111.914.700,00 (4.915.200,00) 95,79 95,79

2122120120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.123.213.290,00 1.123.213.290,00 100,00 842.363.715,00 (280.849.575,00) 75,00 75,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2122120120706
Urusan Pemerintah Daerah 12.210.000,00 12.210.000,00 100,00 12.150.000,00 (60.000,00) 99,51 99,51
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2122120120804
Pemerintahan Daerah 294.536.269,00 294.536.269,00 100,00 220.778.791,00 (73.757.478,00) 74,96 74,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2122120120909
Urusan Pemerintahan Daerah 227.030.212,00 227.030.212,00 100,00 199.479.789,00 (27.550.423,00) 87,86 87,86

2122120220107 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.202.058.602,00 2.202.058.602,00 100,00 2.145.370.000,00 (56.688.602,00) 97,43 97,43

2122120220302 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 66.794.100,00 66.794.100,00 100,00 66.395.750,00 (398.350,00) 99,40 99,40

2122120320102 Pelayanan Pencatatan Sipil 77.819.200,00 77.819.200,00 100,00 75.313.220,00 (2.505.980,00) 96,78 96,78

2122120320204 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 12.153.000,00 12.153.000,00 100,00 12.133.000,00 (20.000,00) 99,84 99,84
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
2122120420304
Administrasi Kependudukan 52.547.200,00 52.547.200,00 100,00 28.530.500,00 (24.016.700,00) 54,29 54,29

Halaman 18 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
2122120420401
Informasi Administrasi Kependudukan 41.596.000,00 41.596.000,00 100,00 13.853.250,00 (27.742.750,00) 33,30 33,30

DINAS PEMBERDAYAAN
20701
MASYARAKAT DAN DESA 14.344.288.499,00 14.344.288.499,00 100,00 13.510.351.440,16 (833.937.058,84) 94,19 94,19

5101 Belanja Pegawai 4.289.959.256,00 4.289.959.256,00 100,00 4.032.433.069,00 (257.526.187,00) 94,00 94,00

2132130120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.289.959.256,00 4.289.959.256,00 100,00 4.032.433.069,00 (257.526.187,00) 94,00 94,00

5102 Belanja Barang dan Jasa 9.314.594.243,00 9.314.594.243,00 100,00 8.745.107.166,54 (569.487.076,46) 93,89 93,89
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2132130120101
Kinerja Perangkat Daerah 3.065.000,00 3.065.000,00 100,00 2.690.000,00 (375.000,00) 87,77 87,77

2132130120205 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.190.000,00 3.190.000,00 100,00 2.944.750,00 (245.250,00) 92,31 92,31

2132130120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 303.597.112,00 303.597.112,00 100,00 301.459.958,00 (2.137.154,00) 99,30 99,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2132130120802
Pemerintahan Daerah 144.873.172,00 144.873.172,00 100,00 135.442.159,00 (9.431.013,00) 93,49 93,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2132130120906
Urusan Pemerintahan Daerah 140.990.800,00 140.990.800,00 100,00 132.040.942,00 (8.949.858,00) 93,65 93,65

2132130120909 Penyelenggaraan Penataan Desa 9.963.600,00 9.963.600,00 100,00 7.825.000,00 (2.138.600,00) 78,54 78,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2132130120909
Urusan Pemerintahan Daerah 150.212.820,00 150.212.820,00 100,00 150.015.833,60 (196.986,40) 99,87 99,87

2132130120909 Penyelenggaraan Penataan Desa 10.080.000,00 10.080.000,00 100,00 7.440.000,00 (2.640.000,00) 73,81 73,81

2132130320101 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 679.045.450,00 679.045.450,00 100,00 634.937.993,00 (44.107.457,00) 93,50 93,50
Pembinaan dan Pengawasan
2132130420118 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 5.817.136.510,00 5.817.136.510,00 100,00 5.361.014.681,00 (456.121.829,00) 92,16 92,16
Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2132130520109 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 2.052.439.779,00 2.052.439.779,00 100,00 2.009.295.849,94 (43.143.929,06) 97,90 97,90
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

5105 Belanja Hibah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 100,00

Halaman 19 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2132130520104 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 70.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

5106 Belanja Bantuan Sosial 669.735.000,00 669.735.000,00 100,00 662.811.204,62 (6.923.795,38) 98,97 98,97
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2132130520106 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 669.735.000,00 669.735.000,00 100,00 662.811.204,62 (6.923.795,38) 98,97 98,97
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN
21001
INFORMATIKA 16.092.393.375,00 16.092.393.375,00 100,00 15.391.885.016,00 (700.508.359,00) 95,65 95,65

5101 Belanja Pegawai 5.972.304.022,00 5.972.304.022,00 100,00 5.433.402.175,00 (538.901.847,00) 90,98 90,98

2162160120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.972.304.022,00 5.972.304.022,00 100,00 5.433.402.175,00 (538.901.847,00) 90,98 90,98

5102 Belanja Barang dan Jasa 9.245.089.353,00 9.245.089.353,00 100,00 9.083.482.841,00 (161.606.512,00) 98,25 98,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2162160120106
Kinerja Perangkat Daerah 3.968.720,00 3.968.720,00 100,00 2.684.000,00 (1.284.720,00) 67,63 67,63

2162160120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 81.062.032,00 81.062.032,00 100,00 81.044.000,00 (18.032,00) 99,98 99,98

2162160120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 773.956.599,00 773.956.599,00 100,00 752.322.300,00 (21.634.299,00) 97,20 97,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2162160120710
Urusan Pemerintah Daerah 116.983.168,00 116.983.168,00 100,00 116.791.504,00 (191.664,00) 99,84 99,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2162160120803
Pemerintahan Daerah 239.162.278,00 239.162.278,00 100,00 187.099.711,00 (52.062.567,00) 78,23 78,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2162160120902
Urusan Pemerintahan Daerah 103.379.000,00 103.379.000,00 100,00 99.201.885,00 (4.177.115,00) 95,96 95,96
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2162160220107
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.952.728.000,00 2.952.728.000,00 100,00 2.952.673.000,00 (55.000,00) 100,00 100,00
Pengelolaan Nama Domain yang telah
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub
2162160320103
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 1.364.784.432,00 1.364.784.432,00 100,00 1.364.074.341,00 (710.091,00) 99,95 99,95
Kabupaten/Kota

Halaman 20 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengelolaan e-government Di Lingkup
2162160320208
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.479.080.024,00 3.479.080.024,00 100,00 3.397.770.282,00 (81.309.742,00) 97,66 97,66
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
2202200220101
Daerah Kabupaten/Kota 118.045.900,00 118.045.900,00 100,00 117.925.874,00 (120.026,00) 99,90 99,90
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi
2212210220201
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 11.939.200,00 11.939.200,00 100,00 11.895.944,00 (43.256,00) 99,64 99,64

5105 Belanja Hibah 875.000.000,00 875.000.000,00 100,00 875.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2162160220112
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000,00 875.000.000,00 100,00 875.000.000,00 0,00 100,00 100,00

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN


21102 MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN 17.592.951.360,00 17.592.951.360,00 100,00 16.403.797.417,00 (1.189.153.943,00) 93,24 93,24
PERDAGANGAN
5101 Belanja Pegawai 8.278.124.466,00 8.278.124.466,00 100,00 7.571.004.704,00 (707.119.762,00) 91,46 91,46

2172170120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.278.124.466,00 8.278.124.466,00 100,00 7.571.004.704,00 (707.119.762,00) 91,46 91,46

5102 Belanja Barang dan Jasa 6.447.372.883,00 6.447.372.883,00 100,00 6.159.547.497,00 (287.825.386,00) 95,54 95,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2172170120107
Kinerja Perangkat Daerah 9.999.800,00 9.999.800,00 100,00 9.991.000,00 (8.800,00) 99,91 99,91

2172170120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.262.400,00 15.262.400,00 100,00 4.747.500,00 (10.514.900,00) 31,11 31,11

2172170120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 121.986.000,00 121.986.000,00 100,00 108.875.113,00 (13.110.887,00) 89,25 89,25

2172170120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.474.637.433,00 2.474.637.433,00 100,00 2.469.792.796,00 (4.844.637,00) 99,80 99,80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2172170120802
Pemerintahan Daerah 164.993.071,00 164.993.071,00 100,00 156.462.068,00 (8.531.003,00) 94,83 94,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2172170120909
Urusan Pemerintahan Daerah 389.705.068,00 389.705.068,00 100,00 385.964.679,00 (3.740.389,00) 99,04 99,04
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
2172170320101
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 66.544.827,00 66.544.827,00 100,00 64.814.350,00 (1.730.477,00) 97,40 97,40
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi
2172170520101 Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 124.999.790,00 124.999.790,00 100,00 123.567.550,00 (1.432.240,00) 98,85 98,85
Daerah Kabupaten/Kota
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro
2172170520301
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 404.199.580,00 404.199.580,00 100,00 401.450.658,00 (2.748.922,00) 99,32 99,32

Halaman 21 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan
melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
2172170720103 Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 212.636.648,00 212.636.648,00 100,00 112.350.585,00 (100.286.063,00) 52,84 52,84
Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2172170820101 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 168.509.941,00 168.509.941,00 100,00 152.178.798,00 (16.331.143,00) 90,31 90,31
Usaha Kecil
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3303300320102
Distribusi Perdagangan 262.011.770,00 262.011.770,00 100,00 260.387.753,00 (1.624.017,00) 99,38 99,38
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,
3303300620101
Tera Ulang, dan Pengawasan 199.984.115,00 199.984.115,00 100,00 197.649.612,00 (2.334.503,00) 98,83 98,83
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3303300720101 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 185.623.620,00 185.623.620,00 100,00 184.505.862,00 (1.117.758,00) 99,40 99,40
Negeri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3313310220105
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.646.278.820,00 1.646.278.820,00 100,00 1.526.809.173,00 (119.469.647,00) 92,74 92,74

5105 Belanja Hibah 2.867.454.011,00 2.867.454.011,00 100,00 2.673.245.216,00 (194.208.795,00) 93,23 93,23
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
2172170620101 yang Keanggotaannya dalam Daerah 1.175.000.000,00 1.175.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 (175.000.000,00) 85,11 85,11
Kabupaten/Kota
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2172170820101 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 750.000.000,00 750.000.000,00 100,00 738.499.500,00 (11.500.500,00) 98,47 98,47
Usaha Kecil
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3313310220105
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 942.454.011,00 942.454.011,00 100,00 934.745.716,00 (7.708.295,00) 99,18 99,18

DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN


21601
OLAHRAGA DAN PARIWISATA 19.403.089.840,00 19.403.089.840,00 100,00 18.912.346.979,81 (490.742.860,19) 97,47 97,47

5101 Belanja Pegawai 5.028.553.324,00 5.028.553.324,00 100,00 4.688.652.012,00 (339.901.312,00) 93,24 93,24

2222220120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.028.553.324,00 5.028.553.324,00 100,00 4.688.652.012,00 (339.901.312,00) 93,24 93,24

5102 Belanja Barang dan Jasa 9.616.375.316,00 9.616.375.316,00 100,00 9.560.533.767,81 (55.841.548,19) 99,42 99,42
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
2192190220109 Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 1.558.274.870,00 1.558.274.870,00 100,00 1.556.080.913,00 (2.193.957,00) 99,86 99,86
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

2192190320203 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 1.390.223.875,00 1.390.223.875,00 100,00 1.389.229.235,00 (994.640,00) 99,93 99,93

Halaman 22 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga


2192190320302
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 999.987.268,00 999.987.268,00 100,00 997.002.436,00 (2.984.832,00) 99,70 99,70
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2192190320501
Rekreasi 49.998.520,00 49.998.520,00 100,00 49.576.500,00 (422.020,00) 99,16 99,16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2222220120107
Kinerja Perangkat Daerah 29.749.400,00 29.749.400,00 100,00 29.740.914,00 (8.486,00) 99,97 99,97
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
2222220120201
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 715.000.000,00 715.000.000,00 100,00 711.391.900,00 (3.608.100,00) 99,50 99,50

2222220120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.136.700,00 8.136.700,00 100,00 8.136.700,00 0,00 100,00 100,00

2222220120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.585.980,00 21.585.980,00 100,00 21.580.000,00 (5.980,00) 99,97 99,97

2222220120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 339.573.996,00 339.573.996,00 100,00 339.513.425,00 (60.571,00) 99,98 99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2222220120706
Urusan Pemerintah Daerah 27.225.000,00 27.225.000,00 100,00 27.217.000,00 (8.000,00) 99,97 99,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2222220120804
Pemerintahan Daerah 1.172.201.106,00 1.172.201.106,00 100,00 1.171.708.865,00 (492.241,00) 99,96 99,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2222220120909
Urusan Pemerintahan Daerah 378.436.182,00 378.436.182,00 100,00 378.424.070,00 (12.112,00) 100,00 100,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
2222220220202 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 279.572.000,00 279.572.000,00 100,00 276.711.100,00 (2.860.900,00) 98,98 98,98
Kabupaten/Kota
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2222220320101
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)
2222220420103
Daerah Kabupaten/Kota 282.832.200,00 282.832.200,00 100,00 260.461.599,00 (22.370.601,00) 92,09 92,09

2222220620104 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 700.000.000,00 700.000.000,00 100,00 694.858.780,00 (5.141.220,00) 99,27 99,27
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
3263260220102
Kabupaten/Kota 210.361.094,00 210.361.094,00 100,00 209.939.851,81 (421.242,19) 99,80 99,80
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
3263260220205
Kabupaten/Kota 48.646.600,00 48.646.600,00 100,00 48.349.100,00 (297.500,00) 99,39 99,39
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
3263260220402
Daerah Kabupaten/Kota 44.021.300,00 44.021.300,00 100,00 41.912.750,00 (2.108.550,00) 95,21 95,21
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
3263260320104 Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 711.187.020,00 711.187.020,00 100,00 704.791.885,00 (6.395.135,00) 99,10 99,10
Pariwisata Kabupaten/Kota

Halaman 23 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
3263260420207 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 186.478.020,00 186.478.020,00 100,00 186.412.261,00 (65.759,00) 99,96 99,96
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber
3263260520105 Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 402.884.185,00 402.884.185,00 100,00 397.494.483,00 (5.389.702,00) 98,66 98,66
Tingkat Dasar

5105 Belanja Hibah 4.758.161.200,00 4.758.161.200,00 100,00 4.663.161.200,00 (95.000.000,00) 98,00 98,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
2192190220109 Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Pengembangan
2192190220202 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 280.000.000,00 280.000.000,00 100,00 280.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2192190320103 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 740.000.000,00 740.000.000,00 100,00 740.000.000,00 0,00 100,00 100,00
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
2192190320402
Olahraga 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 100,00 2.175.000.000,00 (75.000.000,00) 96,67 96,67
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2192190320502
Rekreasi 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 50.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
2192190420105
Kepramukaan 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 500.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
2222220120201
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 35.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
2222220220202 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 313.161.200,00 313.161.200,00 100,00 313.161.200,00 0,00 100,00 100,00
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
2222220420201
Kabupaten/Kota 330.000.000,00 330.000.000,00 100,00 310.000.000,00 (20.000.000,00) 93,94 93,94
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
3263260220206
Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3263260220303
Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 0,00 100,00 100,00

DINAS PERPUSTAKAAN DAN


21701
KEARSIPAN 5.087.824.486,00 5.087.824.486,00 100,00 4.347.270.553,00 (740.553.933,00) 85,44 85,44

5101 Belanja Pegawai 3.497.177.221,00 3.497.177.221,00 100,00 3.304.098.621,00 (193.078.600,00) 94,48 94,48

2232230120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.497.177.221,00 3.497.177.221,00 100,00 3.304.098.621,00 (193.078.600,00) 94,48 94,48

Halaman 24 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5102 Belanja Barang dan Jasa 1.590.647.265,00 1.590.647.265,00 100,00 1.043.171.932,00 (547.475.333,00) 65,58 65,58

2232230120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 594.456.518,00 594.456.518,00 100,00 527.974.907,00 (66.481.611,00) 88,82 88,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2232230120802
Pemerintahan Daerah 142.948.800,00 142.948.800,00 100,00 129.147.987,00 (13.800.813,00) 90,35 90,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2232230120909
Urusan Pemerintahan Daerah 254.156.397,00 254.156.397,00 100,00 147.603.416,00 (106.552.981,00) 58,08 58,08
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
2232230220110
Kabupaten/Kota 218.196.650,00 218.196.650,00 100,00 57.168.091,00 (161.028.559,00) 26,20 26,20
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
2232230220201
Daerah Kabupaten/Kota 50.917.000,00 50.917.000,00 100,00 21.238.440,00 (29.678.560,00) 41,71 41,71
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2242240220103
Kabupaten/Kota 102.656.900,00 102.656.900,00 100,00 71.892.620,00 (30.764.280,00) 70,03 70,03
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2242240220202
Kabupaten/Kota 50.889.000,00 50.889.000,00 100,00 26.530.000,00 (24.359.000,00) 52,13 52,13
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
2242240220302
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 47.909.000,00 47.909.000,00 100,00 22.922.050,00 (24.986.950,00) 47,84 47,84
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau
2242240320301
Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah 43.384.000,00 43.384.000,00 100,00 8.518.840,00 (34.865.160,00) 19,64 19,64
Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang
2242240320503
Dinyatakan Hilang 42.606.000,00 42.606.000,00 100,00 15.411.200,00 (27.194.800,00) 36,17 36,17
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang
2242240420101
Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 42.527.000,00 42.527.000,00 100,00 14.764.381,00 (27.762.619,00) 34,72 34,72

DINAS PERIKANAN
30101 11.886.565.604,00 11.886.565.604,00 100,00 11.249.580.924,00 (636.984.680,00) 94,64 94,64

5101 Belanja Pegawai 4.114.311.716,00 4.114.311.716,00 100,00 3.852.361.564,00 (261.950.152,00) 93,63 93,63

3253250120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.114.311.716,00 4.114.311.716,00 100,00 3.852.361.564,00 (261.950.152,00) 93,63 93,63

5102 Belanja Barang dan Jasa 2.151.645.204,00 2.151.645.204,00 100,00 2.044.096.403,00 (107.548.801,00) 95,00 95,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
3253250120107
Kinerja Perangkat Daerah 10.288.500,00 10.288.500,00 100,00 9.891.500,00 (397.000,00) 96,14 96,14

3253250120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.973.250,00 4.973.250,00 100,00 4.895.600,00 (77.650,00) 98,44 98,44

3253250120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 408.530.516,00 408.530.516,00 100,00 398.100.087,00 (10.430.429,00) 97,45 97,45

Halaman 25 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3253250120802
Pemerintahan Daerah 264.340.800,00 264.340.800,00 100,00 238.138.499,00 (26.202.301,00) 90,09 90,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
3253250120909
Urusan Pemerintahan Daerah 114.421.698,00 114.421.698,00 100,00 114.119.798,00 (301.900,00) 99,74 99,74
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
3253250320103
Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 276.782.080,00 276.782.080,00 100,00 274.649.144,00 (2.132.936,00) 99,23 99,23
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
3253250320203
Kabupaten/Kota 117.020.035,00 117.020.035,00 100,00 99.631.925,00 (17.388.110,00) 85,14 85,14
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat
3253250320302
Pelelangan Ikan (TPI) 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

3253250420201 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 167.905.580,00 167.905.580,00 100,00 138.586.044,00 (29.319.536,00) 82,54 82,54

3253250420406 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 259.472.150,00 259.472.150,00 100,00 249.999.325,00 (9.472.825,00) 96,35 96,35
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
3253250520102
Genangan Air Lainnya yang dapat 232.553.240,00 232.553.240,00 100,00 227.213.511,00 (5.339.729,00) 97,70 97,70
Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan
3253250620101 Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan 53.411.500,00 53.411.500,00 100,00 49.830.900,00 (3.580.600,00) 93,30 93,30
Kecil
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
3253250620201 Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan 106.293.520,00 106.293.520,00 100,00 104.258.070,00 (2.035.450,00) 98,09 98,09
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
3253250620302 Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) 135.652.335,00 135.652.335,00 100,00 134.782.000,00 (870.335,00) 99,36 99,36
Daerah Kabupaten/ Kota

5105 Belanja Hibah 5.620.608.684,00 5.620.608.684,00 100,00 5.353.122.957,00 (267.485.727,00) 95,24 95,24
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
3253250320103
Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 1.797.781.164,00 1.797.781.164,00 100,00 1.791.907.610,00 (5.873.554,00) 99,67 99,67
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
3253250320201
Kabupaten/Kota 1.247.312.035,00 1.247.312.035,00 100,00 1.241.844.357,00 (5.467.678,00) 99,56 99,56

3253250420404 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.392.995.485,00 2.392.995.485,00 100,00 2.137.100.110,00 (255.895.375,00) 89,31 89,31
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
3253250620302 Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) 182.520.000,00 182.520.000,00 100,00 182.270.880,00 (249.120,00) 99,86 99,86
Daerah Kabupaten/ Kota

Halaman 26 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
SEKRETARIAT DAERAH
40103 50.584.717.176,00 50.584.717.176,00 100,00 48.263.138.670,63 (2.321.578.505,37) 95,41 95,41

5101 Belanja Pegawai 23.088.662.081,00 23.088.662.081,00 100,00 21.504.564.876,00 (1.584.097.205,00) 93,14 93,14

4014010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.146.334.392,00 22.146.334.392,00 100,00 20.738.711.000,00 (1.407.623.392,00) 93,64 93,64
Administrasi Keuangan dan Operasional
4014010121104
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 942.327.689,00 942.327.689,00 100,00 765.853.876,00 (176.473.813,00) 81,27 81,27

5102 Belanja Barang dan Jasa 22.705.305.095,00 22.705.305.095,00 100,00 22.121.572.694,63 (583.732.400,37) 97,43 97,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
4014010120107
Kinerja Perangkat Daerah 26.366.700,00 26.366.700,00 100,00 25.044.000,00 (1.322.700,00) 94,98 94,98

4014010120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.321.128,00 37.321.128,00 100,00 33.833.000,00 (3.488.128,00) 90,65 90,65
Administrasi Barang Milik Daerah pada
4014010120305
Perangkat Daerah 68.510.200,00 68.510.200,00 100,00 67.365.000,00 (1.145.200,00) 98,33 98,33

4014010120503 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 61.450.000,00 61.450.000,00 100,00 59.575.000,00 (1.875.000,00) 96,95 96,95

4014010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.420.369.432,00 4.420.369.432,00 100,00 4.342.251.298,00 (78.118.134,00) 98,23 98,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4014010120804
Pemerintahan Daerah 3.836.512.444,00 3.836.512.444,00 100,00 3.770.351.176,07 (66.161.267,93) 98,28 98,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
4014010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 2.560.852.097,00 2.560.852.097,00 100,00 2.556.467.381,00 (4.384.716,00) 99,83 99,83
Administrasi Keuangan dan Operasional
4014010121103
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 153.000.000,00 153.000.000,00 100,00 152.200.000,00 (800.000,00) 99,48 99,48
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
4014010121203
Daerah 3.426.805.080,00 3.426.805.080,00 100,00 3.408.180.820,00 (18.624.260,00) 99,46 99,46

4014010121304 Penataan Organisasi 824.297.900,00 824.297.900,00 100,00 816.022.282,00 (8.275.618,00) 99,00 99,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4014010121403
Pimpinan 507.917.600,00 507.917.600,00 100,00 498.672.335,00 (9.245.265,00) 98,18 98,18

4014010220103 Administrasi Tata Pemerintahan 684.997.100,00 684.997.100,00 100,00 666.549.425,56 (18.447.674,44) 97,31 97,31

4014010220203 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.644.138.374,00 2.644.138.374,00 100,00 2.399.507.789,00 (244.630.585,00) 90,75 90,75

4014010220303 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 635.150.590,00 635.150.590,00 100,00 624.751.297,00 (10.399.293,00) 98,36 98,36

4014010220401 Fasilitasi Kerjasama Daerah 47.377.400,00 47.377.400,00 100,00 44.833.422,00 (2.543.978,00) 94,63 94,63

Halaman 27 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
4014010320103 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 657.805.330,00 657.805.330,00 100,00 602.803.185,00 (55.002.145,00) 91,64 91,64

4014010320203 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.610.579.280,00 1.610.579.280,00 100,00 1.568.518.467,00 (42.060.813,00) 97,39 97,39

4014010320303 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 190.777.350,00 190.777.350,00 100,00 182.674.493,00 (8.102.857,00) 95,75 95,75

4014010320403 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 311.077.090,00 311.077.090,00 100,00 301.972.324,00 (9.104.766,00) 97,07 97,07

5105 Belanja Hibah 1.712.750.000,00 1.712.750.000,00 100,00 1.645.001.100,00 (67.748.900,00) 96,04 96,04

4014010220201 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.712.750.000,00 1.712.750.000,00 100,00 1.645.001.100,00 (67.748.900,00) 96,04 96,04

5106 Belanja Bantuan Sosial 3.078.000.000,00 3.078.000.000,00 100,00 2.992.000.000,00 (86.000.000,00) 97,21 97,21

4014010220201 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.078.000.000,00 3.078.000.000,00 100,00 2.992.000.000,00 (86.000.000,00) 97,21 97,21
SEKRETARIAT DPRD
40104 69.869.509.706,00 69.869.509.706,00 100,00 66.293.887.110,00 (3.575.622.596,00) 94,88 94,88

5101 Belanja Pegawai 34.908.352.673,00 34.908.352.673,00 100,00 32.505.575.638,00 (2.402.777.035,00) 93,12 93,12

4024020120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.830.284.448,00 6.830.284.448,00 100,00 6.253.827.368,00 (576.457.080,00) 91,56 91,56

4024020121503 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 28.078.068.225,00 28.078.068.225,00 100,00 26.251.748.270,00 (1.826.319.955,00) 93,50 93,50

5102 Belanja Barang dan Jasa 34.961.157.033,00 34.961.157.033,00 100,00 33.788.311.472,00 (1.172.845.561,00) 96,65 96,65
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
4024020120107
Kinerja Perangkat Daerah 177.655.906,00 177.655.906,00 100,00 173.144.155,00 (4.511.751,00) 97,46 97,46

4024020120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.055.834,00 25.055.834,00 100,00 21.410.000,00 (3.645.834,00) 85,45 85,45

4024020120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 244.427.500,00 244.427.500,00 100,00 231.140.900,00 (13.286.600,00) 94,56 94,56

4024020120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 263.907.900,00 263.907.900,00 100,00 245.974.536,00 (17.933.364,00) 93,20 93,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4024020120804
Pemerintahan Daerah 1.218.459.781,00 1.218.459.781,00 100,00 1.151.203.277,00 (67.256.504,00) 94,48 94,48
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
4024020120910
Urusan Pemerintahan Daerah 994.969.695,00 994.969.695,00 100,00 986.892.409,00 (8.077.286,00) 99,19 99,19

4024020121503 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 360.598.000,00 360.598.000,00 100,00 318.646.300,00 (41.951.700,00) 88,37 88,37

Halaman 28 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
4024020121604 Layanan Administrasi DPRD 5.153.734.600,00 5.153.734.600,00 100,00 5.101.710.102,00 (52.024.498,00) 98,99 98,99
Pembentukan Peraturan Daerah dan
4024020220105
Peraturan DPRD 7.955.462.010,00 7.955.462.010,00 100,00 7.801.143.901,00 (154.318.109,00) 98,06 98,06

4024020220206 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.651.540.950,00 3.651.540.950,00 100,00 3.538.342.031,00 (113.198.919,00) 96,90 96,90

4024020220304 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2.783.959.370,00 2.783.959.370,00 100,00 2.397.010.488,00 (386.948.882,00) 86,10 86,10

4024020220406 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.869.653.620,00 3.869.653.620,00 100,00 3.677.214.368,00 (192.439.252,00) 95,03 95,03
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
4024020220503
Masyarakat 3.707.118.645,00 3.707.118.645,00 100,00 3.630.388.960,00 (76.729.685,00) 97,93 97,93
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
4024020220602
DPRD 939.597.000,00 939.597.000,00 100,00 908.514.080,00 (31.082.920,00) 96,69 96,69

4024020220702 Pembahasan Kerja Sama Daerah 555.870.480,00 555.870.480,00 100,00 553.969.360,00 (1.901.120,00) 99,66 99,66

4024020220803 Fasilitasi Tugas DPRD 3.059.145.742,00 3.059.145.742,00 100,00 3.051.606.605,00 (7.539.137,00) 99,75 99,75
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
40105
POLITIK 8.046.006.045,00 8.046.006.045,00 100,00 7.590.641.683,00 (455.364.362,00) 94,34 94,34

5101 Belanja Pegawai 3.011.785.870,00 3.011.785.870,00 100,00 2.729.883.171,00 (281.902.699,00) 90,64 90,64

8018010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.011.785.870,00 3.011.785.870,00 100,00 2.729.883.171,00 (281.902.699,00) 90,64 90,64

5102 Belanja Barang dan Jasa 3.130.819.425,00 3.130.819.425,00 100,00 2.957.357.762,00 (173.461.663,00) 94,46 94,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
8018010120107
Kinerja Perangkat Daerah 32.194.250,00 32.194.250,00 100,00 31.146.486,00 (1.047.764,00) 96,75 96,75

8018010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.798.310,00 3.798.310,00 100,00 3.648.000,00 (150.310,00) 96,04 96,04

8018010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.055.740,00 207.055.740,00 100,00 204.408.320,00 (2.647.420,00) 98,72 98,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8018010120804
Pemerintahan Daerah 206.976.800,00 206.976.800,00 100,00 190.513.019,00 (16.463.781,00) 92,05 92,05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
8018010120910
Urusan Pemerintahan Daerah 244.644.908,00 244.644.908,00 100,00 242.104.100,00 (2.540.808,00) 98,96 98,96
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8018010220104 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 1.005.592.180,00 1.005.592.180,00 100,00 937.618.000,00 (67.974.180,00) 93,24 93,24
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Halaman 29 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8018010320103 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 144.038.480,00 144.038.480,00 100,00 136.584.000,00 (7.454.480,00) 94,82 94,82
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8018010420105
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 109.188.960,00 109.188.960,00 100,00 103.050.000,00 (6.138.960,00) 94,38 94,38
Kemasyarakatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8018010520104 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 441.962.280,00 441.962.280,00 100,00 423.069.400,00 (18.892.880,00) 95,73 95,73
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8018010620106 Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 735.367.517,00 735.367.517,00 100,00 685.216.437,00 (50.151.080,00) 93,18 93,18
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

5105 Belanja Hibah 1.800.200.750,00 1.800.200.750,00 100,00 1.800.200.750,00 0,00 100,00 100,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8018010220102 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 455.000.000,00 455.000.000,00 100,00 455.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8018010320103 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 1.007.700.750,00 1.007.700.750,00 100,00 1.007.700.750,00 0,00 100,00 100,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8018010520104 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 337.500.000,00 337.500.000,00 100,00 337.500.000,00 0,00 100,00 100,00
Ekonomi, Sosial dan Budaya

5106 Belanja Bantuan Sosial 103.200.000,00 103.200.000,00 100,00 103.200.000,00 0,00 100,00 100,00
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8018010220103 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 103.200.000,00 103.200.000,00 100,00 103.200.000,00 0,00 100,00 100,00
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
KECAMATAN KOTA SUMENEP
40106 8.220.566.922,00 8.220.566.922,00 100,00 7.825.334.096,00 (395.232.826,00) 95,19 95,19

5101 Belanja Pegawai 5.442.760.800,00 5.442.760.800,00 100,00 5.080.124.421,00 (362.636.379,00) 93,34 93,34

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.442.760.800,00 5.442.760.800,00 100,00 5.080.124.421,00 (362.636.379,00) 93,34 93,34

Halaman 30 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5102 Belanja Barang dan Jasa 2.777.806.122,00 2.777.806.122,00 100,00 2.745.209.675,00 (32.596.447,00) 98,83 98,83
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120101
Kinerja Perangkat Daerah 3.725.600,00 3.725.600,00 100,00 3.725.600,00 0,00 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.608.750,00 26.608.750,00 100,00 26.608.250,00 (500,00) 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 479.945.552,00 479.945.552,00 100,00 479.196.694,00 (748.858,00) 99,84 99,84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120711
Urusan Pemerintah Daerah 94.799.566,00 94.799.566,00 100,00 94.725.000,00 (74.566,00) 99,92 99,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 234.463.740,00 234.463.740,00 100,00 215.635.411,00 (18.828.329,00) 91,97 91,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120911
Urusan Pemerintahan Daerah 205.664.336,00 205.664.336,00 100,00 200.522.840,00 (5.141.496,00) 97,50 97,50
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.015.000,00 30.015.000,00 100,00 30.015.000,00 0,00 100,00 100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 12.925.000,00 12.925.000,00 100,00 12.824.000,00 (101.000,00) 99,22 99,22

7017010320203 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.540.493.378,00 1.540.493.378,00 100,00 1.532.996.580,00 (7.496.798,00) 99,51 99,51
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 10.072.000,00 10.072.000,00 100,00 10.071.500,00 (500,00) 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.858.800,00 16.858.800,00 100,00 16.858.800,00 0,00 100,00 100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 73.225.000,00 73.225.000,00 100,00 73.215.000,00 (10.000,00) 99,99 99,99
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620117 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 49.009.400,00 49.009.400,00 100,00 48.815.000,00 (194.400,00) 99,60 99,60
Desa
KECAMATAN KALIANGET
40107 2.445.619.630,00 2.445.619.630,00 100,00 2.269.100.396,00 (176.519.234,00) 92,78 92,78

5101 Belanja Pegawai 2.095.766.050,00 2.095.766.050,00 100,00 1.922.863.750,00 (172.902.300,00) 91,75 91,75

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.095.766.050,00 2.095.766.050,00 100,00 1.922.863.750,00 (172.902.300,00) 91,75 91,75

5102 Belanja Barang dan Jasa 349.853.580,00 349.853.580,00 100,00 346.236.646,00 (3.616.934,00) 98,97 98,97
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 4.461.160,00 4.461.160,00 100,00 4.461.000,00 (160,00) 100,00 100,00

Halaman 31 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.340.000,00 23.340.000,00 100,00 23.340.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.787.060,00 127.787.060,00 100,00 127.776.000,00 (11.060,00) 99,99 99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 39.760.380,00 39.760.380,00 100,00 36.167.146,00 (3.593.234,00) 90,96 90,96
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120906
Urusan Pemerintahan Daerah 51.883.000,00 51.883.000,00 100,00 51.882.500,00 (500,00) 100,00 100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.165.240,00 6.165.240,00 100,00 6.165.000,00 (240,00) 100,00 100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220401
Dilimpahkan kepada Camat 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00 1.120.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.017.540,00 13.017.540,00 100,00 13.017.000,00 (540,00) 100,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 14.760.080,00 14.760.080,00 100,00 14.760.000,00 (80,00) 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.320.080,00 18.320.080,00 100,00 18.309.000,00 (11.080,00) 99,94 99,94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 38.464.000,00 38.464.000,00 100,00 38.464.000,00 0,00 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620103 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 10.775.040,00 10.775.040,00 100,00 10.775.000,00 (40,00) 100,00 100,00
Desa
KECAMATAN TALANGO
40108 2.096.323.890,00 2.096.323.890,00 100,00 2.000.702.098,00 (95.621.792,00) 95,44 95,44

5101 Belanja Pegawai 1.694.369.074,00 1.694.369.074,00 100,00 1.599.288.146,00 (95.080.928,00) 94,39 94,39

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.694.369.074,00 1.694.369.074,00 100,00 1.599.288.146,00 (95.080.928,00) 94,39 94,39

5102 Belanja Barang dan Jasa 401.954.816,00 401.954.816,00 100,00 401.413.952,00 (540.864,00) 99,87 99,87

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.435.000,00 16.435.000,00 100,00 16.435.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.649.916,00 135.649.916,00 100,00 135.383.000,00 (266.916,00) 99,80 99,80
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 2.922.017,00 2.922.017,00 100,00 2.897.952,00 (24.065,00) 99,18 99,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120910
Urusan Pemerintahan Daerah 102.415.115,00 102.415.115,00 100,00 102.208.000,00 (207.115,00) 99,80 99,80

Halaman 32 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
7017010220203 tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 17.698.960,00 17.698.960,00 100,00 17.698.000,00 (960,00) 99,99 99,99
Daerah yang ada di Kecamatan

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.499.760,00 9.499.760,00 100,00 9.499.000,00 (760,00) 99,99 99,99
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 19.999.880,00 19.999.880,00 100,00 19.995.000,00 (4.880,00) 99,98 99,98
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.084.960,00 4.084.960,00 100,00 4.084.000,00 (960,00) 99,98 99,98
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 44.169.280,00 44.169.280,00 100,00 44.140.000,00 (29.280,00) 99,93 99,93
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 49.079.928,00 49.079.928,00 100,00 49.074.000,00 (5.928,00) 99,99 99,99
Desa
KECAMATAN MANDING
40109 2.971.134.961,00 2.971.134.961,00 100,00 2.816.851.331,00 (154.283.630,00) 94,81 94,81

5101 Belanja Pegawai 2.570.866.688,00 2.570.866.688,00 100,00 2.424.914.224,00 (145.952.464,00) 94,32 94,32

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.570.866.688,00 2.570.866.688,00 100,00 2.424.914.224,00 (145.952.464,00) 94,32 94,32

5102 Belanja Barang dan Jasa 400.268.273,00 400.268.273,00 100,00 391.937.107,00 (8.331.166,00) 97,92 97,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120101
Kinerja Perangkat Daerah 4.623.500,00 4.623.500,00 100,00 4.263.500,00 (360.000,00) 92,21 92,21

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.558.000,00 11.558.000,00 100,00 11.558.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 19.965.000,00 (35.000,00) 99,83 99,83

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.329.250,00 171.329.250,00 100,00 165.306.763,00 (6.022.487,00) 96,48 96,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 14.887.200,00 14.887.200,00 100,00 14.766.594,00 (120.606,00) 99,19 99,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 119.558.073,00 119.558.073,00 100,00 118.405.000,00 (1.153.073,00) 99,04 99,04
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
7017010220203 tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 5.936.000,00 5.936.000,00 100,00 5.536.000,00 (400.000,00) 93,26 93,26
Daerah yang ada di Kecamatan

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.109.500,00 4.109.500,00 100,00 4.109.500,00 0,00 100,00 100,00

Halaman 33 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 8.256.000,00 8.256.000,00 100,00 8.256.000,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420101
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.032.000,00 4.032.000,00 100,00 4.032.000,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420302
Ketentraman dan Ketertiban Umum 8.316.000,00 8.316.000,00 100,00 8.156.000,00 (160.000,00) 98,08 98,08
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.024.000,00 15.024.000,00 100,00 15.024.000,00 0,00 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 12.638.750,00 12.638.750,00 100,00 12.558.750,00 (80.000,00) 99,37 99,37
Desa
KECAMATAN BLUTO
40110 2.795.737.111,00 2.795.737.111,00 100,00 2.573.813.407,00 (221.923.704,00) 92,06 92,06

5101 Belanja Pegawai 2.353.782.112,00 2.353.782.112,00 100,00 2.161.047.310,00 (192.734.802,00) 91,81 91,81

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.353.782.112,00 2.353.782.112,00 100,00 2.161.047.310,00 (192.734.802,00) 91,81 91,81

5102 Belanja Barang dan Jasa 441.954.999,00 441.954.999,00 100,00 412.766.097,00 (29.188.902,00) 93,40 93,40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120101
Kinerja Perangkat Daerah 12.146.340,00 12.146.340,00 100,00 11.117.000,00 (1.029.340,00) 91,53 91,53

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.755.651,00 30.755.651,00 100,00 26.724.000,00 (4.031.651,00) 86,89 86,89

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.730.000,00 26.730.000,00 100,00 26.675.000,00 (55.000,00) 99,79 99,79

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.632.600,00 106.632.600,00 100,00 98.381.000,00 (8.251.600,00) 92,26 92,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 50.948.877,00 50.948.877,00 100,00 43.065.794,00 (7.883.083,00) 84,53 84,53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 125.083.481,00 125.083.481,00 100,00 124.600.553,00 (482.928,00) 99,61 99,61
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 4.909.600,00 4.909.600,00 100,00 4.903.000,00 (6.600,00) 99,87 99,87

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.980.000,00 9.980.000,00 100,00 9.972.500,00 (7.500,00) 99,92 99,92
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 16.503.600,00 16.503.600,00 100,00 14.685.000,00 (1.818.600,00) 88,98 88,98
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420302
Ketentraman dan Ketertiban Umum 14.958.000,00 14.958.000,00 100,00 14.931.500,00 (26.500,00) 99,82 99,82

Halaman 34 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.905.000,00 25.905.000,00 100,00 23.655.000,00 (2.250.000,00) 91,31 91,31
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620111 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 17.401.850,00 17.401.850,00 100,00 14.055.750,00 (3.346.100,00) 80,77 80,77
Desa
KECAMATAN SARONGGI
40111 2.900.256.970,00 2.900.256.970,00 100,00 2.738.089.029,00 (162.167.941,00) 94,41 94,41

5101 Belanja Pegawai 2.444.370.930,00 2.444.370.930,00 100,00 2.283.452.416,00 (160.918.514,00) 93,42 93,42

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.444.370.930,00 2.444.370.930,00 100,00 2.283.452.416,00 (160.918.514,00) 93,42 93,42

5102 Belanja Barang dan Jasa 455.886.040,00 455.886.040,00 100,00 454.636.613,00 (1.249.427,00) 99,73 99,73
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 6.877.700,00 6.877.700,00 100,00 6.877.500,00 (200,00) 100,00 100,00

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.162.960,00 15.162.960,00 100,00 15.162.000,00 (960,00) 99,99 99,99

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.765.000,00 12.765.000,00 100,00 12.765.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.881.320,00 174.881.320,00 100,00 174.383.817,00 (497.503,00) 99,72 99,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 19.720.200,00 19.720.200,00 100,00 19.647.046,00 (73.154,00) 99,63 99,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 84.232.210,00 84.232.210,00 100,00 84.232.000,00 (210,00) 100,00 100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.688.000,00 8.688.000,00 100,00 8.688.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.342.000,00 4.342.000,00 100,00 4.327.000,00 (15.000,00) 99,65 99,65
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 9.912.000,00 9.912.000,00 100,00 9.912.000,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.614.000,00 12.614.000,00 100,00 12.474.000,00 (140.000,00) 98,89 98,89
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.472.400,00 77.472.400,00 100,00 77.010.000,00 (462.400,00) 99,40 99,40
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 29.218.250,00 29.218.250,00 100,00 29.158.250,00 (60.000,00) 99,79 99,79
Desa
KECAMATAN LENTENG
40112 2.151.451.068,00 2.151.451.068,00 100,00 2.015.089.558,00 (136.361.510,00) 93,66 93,66

Halaman 35 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5101 Belanja Pegawai 1.653.035.578,00 1.653.035.578,00 100,00 1.523.562.390,00 (129.473.188,00) 92,17 92,17

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.653.035.578,00 1.653.035.578,00 100,00 1.523.562.390,00 (129.473.188,00) 92,17 92,17

5102 Belanja Barang dan Jasa 498.415.490,00 498.415.490,00 100,00 491.527.168,00 (6.888.322,00) 98,62 98,62
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 4.640.000,00 4.640.000,00 100,00 4.640.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 5.760.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.750.000,00 13.750.000,00 100,00 13.750.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.979.800,00 133.979.800,00 100,00 132.720.700,00 (1.259.100,00) 99,06 99,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 76.948.950,00 76.948.950,00 100,00 72.034.942,00 (4.914.008,00) 93,61 93,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 126.032.490,00 126.032.490,00 100,00 125.829.026,00 (203.464,00) 99,84 99,84
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.416.000,00 16.416.000,00 100,00 16.410.000,00 (6.000,00) 99,96 99,96
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 4.003.500,00 4.003.500,00 100,00 3.998.500,00 (5.000,00) 99,88 99,88

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 9.600.000,00 0,00 100,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 12.834.000,00 12.834.000,00 100,00 12.826.000,00 (8.000,00) 99,94 99,94
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 39.296.000,00 39.296.000,00 100,00 38.840.000,00 (456.000,00) 98,84 98,84
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520101
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 55.154.750,00 55.154.750,00 100,00 55.118.000,00 (36.750,00) 99,93 99,93
Desa
KECAMATAN GILIGENTENG
40113 1.940.137.514,00 1.940.137.514,00 100,00 1.819.965.371,00 (120.172.143,00) 93,81 93,81

5101 Belanja Pegawai 1.539.911.914,00 1.539.911.914,00 100,00 1.425.151.221,00 (114.760.693,00) 92,55 92,55

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.539.911.914,00 1.539.911.914,00 100,00 1.425.151.221,00 (114.760.693,00) 92,55 92,55

Halaman 36 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5102 Belanja Barang dan Jasa 400.225.600,00 400.225.600,00 100,00 394.814.150,00 (5.411.450,00) 98,65 98,65
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 9.736.225,00 9.736.225,00 100,00 9.718.500,00 (17.725,00) 99,82 99,82

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.272.595,00 20.272.595,00 100,00 20.205.100,00 (67.495,00) 99,67 99,67

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.240.000,00 16.240.000,00 100,00 12.180.000,00 (4.060.000,00) 75,00 75,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.229.238,00 146.229.238,00 100,00 145.792.325,00 (436.913,00) 99,70 99,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 12.202.560,00 12.202.560,00 100,00 12.032.000,00 (170.560,00) 98,60 98,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 87.780.094,00 87.780.094,00 100,00 87.702.000,00 (78.094,00) 99,91 99,91
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.612.160,00 3.612.160,00 100,00 3.600.000,00 (12.160,00) 99,66 99,66
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 4.232.840,00 4.232.840,00 100,00 4.101.500,00 (131.340,00) 96,90 96,90

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.226.840,00 3.226.840,00 100,00 3.166.500,00 (60.340,00) 98,13 98,13
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 10.836.480,00 10.836.480,00 100,00 10.800.000,00 (36.480,00) 99,66 99,66
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.749.520,00 14.749.520,00 100,00 14.710.000,00 (39.520,00) 99,73 99,73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 45.513.088,00 45.513.088,00 100,00 45.435.400,00 (77.688,00) 99,83 99,83
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 25.593.960,00 25.593.960,00 100,00 25.370.825,00 (223.135,00) 99,13 99,13
Desa
KECAMATAN GULUK_GULUK
40114 2.048.076.074,00 2.048.076.074,00 100,00 1.927.756.606,00 (120.319.468,00) 94,13 94,13

5101 Belanja Pegawai 1.647.797.092,00 1.647.797.092,00 100,00 1.530.048.800,00 (117.748.292,00) 92,85 92,85

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.647.797.092,00 1.647.797.092,00 100,00 1.530.048.800,00 (117.748.292,00) 92,85 92,85

5102 Belanja Barang dan Jasa 400.278.982,00 400.278.982,00 100,00 397.707.806,00 (2.571.176,00) 99,36 99,36
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 3.648.084,00 3.648.084,00 100,00 2.944.400,00 (703.684,00) 80,71 80,71

Halaman 37 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.393.060,00 1.393.060,00 100,00 1.393.060,00 0,00 100,00 100,00

7017010120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.430.000,00 19.430.000,00 100,00 18.105.845,00 (1.324.155,00) 93,18 93,18

7017010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.613.045,00 44.613.045,00 100,00 44.477.085,00 (135.960,00) 99,70 99,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 58.165.160,00 58.165.160,00 100,00 58.122.954,00 (42.206,00) 99,93 99,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 155.578.900,00 155.578.900,00 100,00 155.225.900,00 (353.000,00) 99,77 99,77
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.650.900,00 4.650.900,00 100,00 4.650.800,00 (100,00) 100,00 100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 5.574.700,00 5.574.700,00 100,00 5.573.052,00 (1.648,00) 99,97 99,97

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.093.594,00 4.093.594,00 100,00 4.090.700,00 (2.894,00) 99,93 99,93
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 14.706.110,00 14.706.110,00 100,00 14.701.000,00 (5.110,00) 99,97 99,97
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.593.119,00 10.593.119,00 100,00 10.590.800,00 (2.319,00) 99,98 99,98
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 51.056.400,00 51.056.400,00 100,00 51.056.400,00 0,00 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 26.775.910,00 26.775.910,00 100,00 26.775.810,00 (100,00) 100,00 100,00
Desa
KECAMATAN GANDING
40115 2.341.468.272,00 2.341.468.272,00 100,00 2.203.619.727,00 (137.848.545,00) 94,11 94,11

5101 Belanja Pegawai 1.937.122.972,00 1.937.122.972,00 100,00 1.799.553.926,00 (137.569.046,00) 92,90 92,90

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.937.122.972,00 1.937.122.972,00 100,00 1.799.553.926,00 (137.569.046,00) 92,90 92,90

5102 Belanja Barang dan Jasa 404.345.300,00 404.345.300,00 100,00 404.065.801,00 (279.499,00) 99,93 99,93
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 4.960.000,00 4.960.000,00 100,00 4.960.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 3.840.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.740.500,00 9.740.500,00 100,00 9.739.800,00 (700,00) 99,99 99,99

Halaman 38 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.410.310,00 90.410.310,00 100,00 90.373.950,00 (36.360,00) 99,96 99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 48.598.640,00 48.598.640,00 100,00 48.399.256,00 (199.384,00) 99,59 99,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 127.156.100,00 127.156.100,00 100,00 127.139.920,00 (16.180,00) 99,99 99,99
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.805.100,00 16.805.100,00 100,00 16.803.600,00 (1.500,00) 99,99 99,99
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 5.562.700,00 5.562.700,00 100,00 5.561.700,00 (1.000,00) 99,98 99,98

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00 11.200.000,00 0,00 100,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 9.999.500,00 9.999.500,00 100,00 9.999.500,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 24.305.600,00 24.305.600,00 100,00 24.304.000,00 (1.600,00) 99,99 99,99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520101
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 51.766.850,00 51.766.850,00 100,00 51.744.075,00 (22.775,00) 99,96 99,96
Desa
KECAMATAN PRAGAAN
40116 2.534.774.558,00 2.534.774.558,00 100,00 2.405.897.654,00 (128.876.904,00) 94,92 94,92

5101 Belanja Pegawai 2.022.545.558,00 2.022.545.558,00 100,00 1.894.281.444,00 (128.264.114,00) 93,66 93,66

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.022.545.558,00 2.022.545.558,00 100,00 1.894.281.444,00 (128.264.114,00) 93,66 93,66

5102 Belanja Barang dan Jasa 512.229.000,00 512.229.000,00 100,00 511.616.210,00 (612.790,00) 99,88 99,88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 4.610.470,00 4.610.470,00 100,00 4.597.500,00 (12.970,00) 99,72 99,72

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.223.256,00 13.223.256,00 100,00 13.205.800,00 (17.456,00) 99,87 99,87

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.084.000,00 7.084.000,00 100,00 7.072.000,00 (12.000,00) 99,83 99,83

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.569.732,00 151.569.732,00 100,00 151.455.800,00 (113.932,00) 99,92 99,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 16.099.860,00 16.099.860,00 100,00 16.060.860,00 (39.000,00) 99,76 99,76

Halaman 39 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 168.175.767,00 168.175.767,00 100,00 168.167.000,00 (8.767,00) 99,99 99,99
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.604.800,00 3.604.800,00 100,00 3.600.000,00 (4.800,00) 99,87 99,87
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 5.705.700,00 5.705.700,00 100,00 5.605.000,00 (100.700,00) 98,24 98,24

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.368.700,00 4.368.700,00 100,00 4.335.000,00 (33.700,00) 99,23 99,23
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 15.163.400,00 15.163.400,00 100,00 15.155.000,00 (8.400,00) 99,94 99,94
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.678.400,00 12.678.400,00 100,00 12.670.000,00 (8.400,00) 99,93 99,93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.592.840,00 80.592.840,00 100,00 80.535.000,00 (57.840,00) 99,93 99,93
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 29.352.075,00 29.352.075,00 100,00 29.157.250,00 (194.825,00) 99,34 99,34
Desa
KECAMATAN RUBARU
40117 2.232.642.320,00 2.232.642.320,00 100,00 2.079.547.770,00 (153.094.550,00) 93,14 93,14

5101 Belanja Pegawai 1.739.738.874,00 1.739.738.874,00 100,00 1.613.776.619,00 (125.962.255,00) 92,76 92,76

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.739.738.874,00 1.739.738.874,00 100,00 1.613.776.619,00 (125.962.255,00) 92,76 92,76

5102 Belanja Barang dan Jasa 492.903.446,00 492.903.446,00 100,00 465.771.151,00 (27.132.295,00) 94,50 94,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120105
Kinerja Perangkat Daerah 2.365.200,00 2.365.200,00 100,00 2.365.200,00 0,00 100,00 100,00

7017010120510 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.111.400,00 25.111.400,00 100,00 24.278.900,00 (832.500,00) 96,68 96,68

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.150.658,00 108.150.658,00 100,00 107.912.900,00 (237.758,00) 99,78 99,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 86.832.860,00 86.832.860,00 100,00 76.607.051,00 (10.225.809,00) 88,22 88,22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 87.240.708,00 87.240.708,00 100,00 87.191.800,00 (48.908,00) 99,94 99,94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
7017010220201 tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 2.452.488,00 2.452.488,00 100,00 2.452.400,00 (88,00) 100,00 100,00
Daerah yang ada di Kecamatan

7017010320103 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.802.572,00 24.802.572,00 100,00 20.301.800,00 (4.500.772,00) 81,85 81,85

Halaman 40 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 43.332.140,00 43.332.140,00 100,00 42.231.100,00 (1.101.040,00) 97,46 97,46
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 57.312.580,00 57.312.580,00 100,00 57.041.700,00 (270.880,00) 99,53 99,53
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620118 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 55.302.840,00 55.302.840,00 100,00 45.388.300,00 (9.914.540,00) 82,07 82,07
Desa
KECAMATAN AMBUNTEN
40118 2.527.492.871,00 2.527.492.871,00 100,00 2.412.639.665,00 (114.853.206,00) 95,46 95,46

5101 Belanja Pegawai 2.141.970.144,00 2.141.970.144,00 100,00 2.035.412.896,00 (106.557.248,00) 95,03 95,03

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.141.970.144,00 2.141.970.144,00 100,00 2.035.412.896,00 (106.557.248,00) 95,03 95,03

5102 Belanja Barang dan Jasa 385.522.727,00 385.522.727,00 100,00 377.226.769,00 (8.295.958,00) 97,85 97,85
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 3.521.140,00 3.521.140,00 100,00 3.521.140,00 0,00 100,00 100,00

7017010120205 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 695.150,00 695.150,00 100,00 695.150,00 0,00 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.179.300,00 31.179.300,00 100,00 25.820.270,00 (5.359.030,00) 82,81 82,81

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 93.510.180,00 93.510.180,00 100,00 90.854.680,00 (2.655.500,00) 97,16 97,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 71.382.515,00 71.382.515,00 100,00 71.107.151,00 (275.364,00) 99,61 99,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 121.001.364,00 121.001.364,00 100,00 120.995.300,00 (6.064,00) 99,99 99,99
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220401
Dilimpahkan kepada Camat 6.822.800,00 6.822.800,00 100,00 6.822.800,00 0,00 100,00 100,00

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.935.550,00 3.935.550,00 100,00 3.935.550,00 0,00 100,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 9.998.528,00 9.998.528,00 100,00 9.998.528,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.930.400,00 35.930.400,00 100,00 35.930.400,00 0,00 100,00 100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520102
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

Halaman 41 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620103 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 7.545.800,00 7.545.800,00 100,00 7.545.800,00 0,00 100,00 100,00
Desa
KECAMATAN PASONGSONGAN
40119 2.140.840.295,00 2.140.840.295,00 100,00 2.032.373.319,00 (108.466.976,00) 94,93 94,93

5101 Belanja Pegawai 1.639.955.250,00 1.639.955.250,00 100,00 1.540.433.200,00 (99.522.050,00) 93,93 93,93

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.639.955.250,00 1.639.955.250,00 100,00 1.540.433.200,00 (99.522.050,00) 93,93 93,93

5102 Belanja Barang dan Jasa 500.885.045,00 500.885.045,00 100,00 491.940.119,00 (8.944.926,00) 98,21 98,21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 9.707.500,00 9.707.500,00 100,00 9.600.000,00 (107.500,00) 98,89 98,89

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.826.700,00 5.826.700,00 100,00 5.780.000,00 (46.700,00) 99,20 99,20

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.362.000,00 10.362.000,00 100,00 10.300.000,00 (62.000,00) 99,40 99,40

7017010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.285.270,00 78.285.270,00 100,00 74.404.300,00 (3.880.970,00) 95,04 95,04
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 7.123.200,00 7.123.200,00 100,00 7.114.000,00 (9.200,00) 99,87 99,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 49.690.710,00 49.690.710,00 100,00 46.830.594,00 (2.860.116,00) 94,24 94,24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 147.811.400,00 147.811.400,00 100,00 146.950.975,00 (860.425,00) 99,42 99,42
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.425.000,00 4.425.000,00 100,00 4.410.000,00 (15.000,00) 99,66 99,66
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 2.893.000,00 2.893.000,00 100,00 2.859.000,00 (34.000,00) 98,82 98,82

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.964.000,00 5.964.000,00 100,00 5.900.000,00 (64.000,00) 98,93 98,93
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 48.254.970,00 48.254.970,00 100,00 48.135.000,00 (119.970,00) 99,75 99,75
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.485.600,00 16.485.600,00 100,00 16.460.000,00 (25.600,00) 99,84 99,84
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 45.892.700,00 45.892.700,00 100,00 45.870.000,00 (22.700,00) 99,95 99,95
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620115 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 68.162.995,00 68.162.995,00 100,00 67.326.250,00 (836.745,00) 98,77 98,77
Desa

Halaman 42 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
KECAMATAN DASUK
40120 2.109.008.524,00 2.109.008.524,00 100,00 1.987.536.146,00 (121.472.378,00) 94,24 94,24

5101 Belanja Pegawai 1.709.059.332,00 1.709.059.332,00 100,00 1.589.696.796,00 (119.362.536,00) 93,02 93,02

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.709.059.332,00 1.709.059.332,00 100,00 1.589.696.796,00 (119.362.536,00) 93,02 93,02

5102 Belanja Barang dan Jasa 399.949.192,00 399.949.192,00 100,00 397.839.350,00 (2.109.842,00) 99,47 99,47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 4.583.915,00 4.583.915,00 100,00 4.564.600,00 (19.315,00) 99,58 99,58

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.099.197,00 13.099.197,00 100,00 13.098.500,00 (697,00) 99,99 99,99

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.800.000,00 15.800.000,00 100,00 15.300.000,00 (500.000,00) 96,84 96,84

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 149.531.786,00 149.531.786,00 100,00 149.131.900,00 (399.886,00) 99,73 99,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 14.968.560,00 14.968.560,00 100,00 14.719.150,00 (249.410,00) 98,33 98,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 72.960.138,00 72.960.138,00 100,00 72.794.200,00 (165.938,00) 99,77 99,77
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.597.440,00 3.597.440,00 100,00 3.510.000,00 (87.440,00) 97,57 97,57
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 5.985.160,00 5.985.160,00 100,00 5.915.100,00 (70.060,00) 98,83 98,83

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.554.160,00 4.554.160,00 100,00 4.519.100,00 (35.060,00) 99,23 99,23
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 18.979.240,00 18.979.240,00 100,00 18.790.000,00 (189.240,00) 99,00 99,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.025.520,00 13.025.520,00 100,00 12.940.000,00 (85.520,00) 99,34 99,34
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 51.843.696,00 51.843.696,00 100,00 51.648.800,00 (194.896,00) 99,62 99,62
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 31.020.380,00 31.020.380,00 100,00 30.908.000,00 (112.380,00) 99,64 99,64
Desa
KECAMATAN BATANG_BATANG
40121 2.860.299.800,00 2.860.299.800,00 100,00 2.730.609.799,00 (129.690.001,00) 95,47 95,47

5101 Belanja Pegawai 2.420.441.000,00 2.420.441.000,00 2.291.180.343,00 (129.260.657,00) 94,66 94,66

Halaman 43 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.420.441.000,00 2.420.441.000,00 100,00 2.291.180.343,00 (129.260.657,00) 94,66 94,66

5102 Belanja Barang dan Jasa 439.858.800,00 439.858.800,00 100,00 439.429.456,00 (429.344,00) 99,90 99,90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 4.583.915,00 4.583.915,00 100,00 4.581.000,00 (2.915,00) 99,94 99,94

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.659.197,00 15.659.197,00 100,00 15.658.500,00 (697,00) 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.664.000,00 11.664.000,00 100,00 11.660.000,00 (4.000,00) 99,97 99,97

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.299.914,00 155.299.914,00 100,00 155.226.900,00 (73.014,00) 99,95 99,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 14.438.452,00 14.438.452,00 100,00 14.200.006,00 (238.446,00) 98,35 98,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 115.844.376,00 115.844.376,00 100,00 115.832.300,00 (12.076,00) 99,99 99,99
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.597.440,00 3.597.440,00 100,00 3.596.000,00 (1.440,00) 99,96 99,96
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 6.271.360,00 6.271.360,00 100,00 6.268.000,00 (3.360,00) 99,95 99,95

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.744.960,00 4.744.960,00 100,00 4.735.000,00 (9.960,00) 99,79 99,79
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 15.930.520,00 15.930.520,00 100,00 15.919.000,00 (11.520,00) 99,93 99,93
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.385.520,00 13.385.520,00 100,00 13.374.000,00 (11.520,00) 99,91 99,91
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 45.723.696,00 45.723.696,00 100,00 45.698.500,00 (25.196,00) 99,94 99,94
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 32.715.450,00 32.715.450,00 100,00 32.680.250,00 (35.200,00) 99,89 99,89
Desa
KECAMATAN BATUPUTIH
40122 2.537.844.455,00 2.537.844.455,00 100,00 2.349.114.454,00 (188.730.001,00) 92,56 92,56

5101 Belanja Pegawai 2.151.380.422,00 2.151.380.422,00 100,00 1.968.119.454,00 (183.260.968,00) 91,48 91,48

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.151.380.422,00 2.151.380.422,00 100,00 1.968.119.454,00 (183.260.968,00) 91,48 91,48

5102 Belanja Barang dan Jasa 386.464.033,00 386.464.033,00 380.995.000,00 (5.469.033,00) 98,58 98,58

Halaman 44 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120101
Kinerja Perangkat Daerah 5.254.039,00 5.254.039,00 100,00 5.250.000,00 (4.039,00) 99,92 99,92

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.412.500,00 22.412.500,00 100,00 22.412.500,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.007.410,00 95.007.410,00 100,00 91.477.000,00 (3.530.410,00) 96,28 96,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120804
Pemerintahan Daerah 64.012.535,00 64.012.535,00 100,00 62.890.000,00 (1.122.535,00) 98,25 98,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 136.756.200,00 136.756.200,00 100,00 136.708.500,00 (47.700,00) 99,97 99,97
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220102
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.695.240,00 8.695.240,00 100,00 8.546.000,00 (149.240,00) 98,28 98,28
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220401
Dilimpahkan kepada Camat 9.013.069,00 9.013.069,00 100,00 9.012.000,00 (1.069,00) 99,99 99,99

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.280.000,00 9.280.000,00 100,00 9.260.000,00 (20.000,00) 99,78 99,78
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 7.454.720,00 7.454.720,00 100,00 7.452.000,00 (2.720,00) 99,96 99,96
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420101
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.589.110,00 3.589.110,00 100,00 2.998.000,00 (591.110,00) 83,53 83,53
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620103 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 24.989.210,00 24.989.210,00 100,00 24.989.000,00 (210,00) 100,00 100,00
Desa
KECAMATAN GAPURA
40123 2.591.586.121,00 2.591.586.121,00 100,00 2.448.181.996,00 (143.404.125,00) 94,47 94,47

5101 Belanja Pegawai 2.231.595.104,00 2.231.595.104,00 100,00 2.094.807.928,00 (136.787.176,00) 93,87 93,87

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.231.595.104,00 2.231.595.104,00 100,00 2.094.807.928,00 (136.787.176,00) 93,87 93,87

5102 Belanja Barang dan Jasa 359.991.017,00 359.991.017,00 100,00 353.374.068,00 (6.616.949,00) 98,16 98,16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 4.896.150,00 4.896.150,00 100,00 4.730.000,00 (166.150,00) 96,61 96,61

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.765.399,00 1.765.399,00 100,00 1.660.800,00 (104.599,00) 94,08 94,08

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.607.986,00 13.607.986,00 100,00 13.440.000,00 (167.986,00) 98,77 98,77

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 143.644.909,00 143.644.909,00 100,00 142.574.280,00 (1.070.629,00) 99,25 99,25

Halaman 45 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 16.477.200,00 16.477.200,00 100,00 13.250.988,00 (3.226.212,00) 80,42 80,42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 74.434.464,00 74.434.464,00 100,00 73.857.000,00 (577.464,00) 99,22 99,22
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
7017010220203 tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 6.509.360,00 6.509.360,00 100,00 6.446.000,00 (63.360,00) 99,03 99,03
Daerah yang ada di Kecamatan

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 4.262.002,00 4.262.002,00 100,00 4.080.000,00 (182.002,00) 95,73 95,73
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 17.899.596,00 17.899.596,00 100,00 17.896.000,00 (3.596,00) 99,98 99,98
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.340.960,00 18.340.960,00 100,00 17.428.000,00 (912.960,00) 95,02 95,02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 17.400.000,00 17.400.000,00 100,00 17.400.000,00 0,00 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 40.752.991,00 40.752.991,00 100,00 40.611.000,00 (141.991,00) 99,65 99,65
Desa
KECAMATAN DUNGKEK
40124 2.404.786.460,00 2.404.786.460,00 100,00 2.262.096.342,00 (142.690.118,00) 94,07 94,07

5101 Belanja Pegawai 1.983.831.190,00 1.983.831.190,00 100,00 1.876.189.917,00 (107.641.273,00) 94,57 94,57

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.983.831.190,00 1.983.831.190,00 100,00 1.876.189.917,00 (107.641.273,00) 94,57 94,57

5102 Belanja Barang dan Jasa 420.955.270,00 420.955.270,00 100,00 385.906.425,00 (35.048.845,00) 91,67 91,67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120106
Kinerja Perangkat Daerah 15.424.300,00 15.424.300,00 100,00 15.422.800,00 (1.500,00) 99,99 99,99

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.560.320,00 5.560.320,00 100,00 5.559.960,00 (360,00) 99,99 99,99

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.295.800,00 12.295.800,00 100,00 12.295.710,00 (90,00) 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.267.156,00 135.267.156,00 100,00 123.620.623,00 (11.646.533,00) 91,39 91,39
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120710
Urusan Pemerintah Daerah 13.035.000,00 13.035.000,00 100,00 13.035.000,00 0,00 100,00 100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 13.320.000,00 13.320.000,00 100,00 12.030.000,00 (1.290.000,00) 90,32 90,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 82.084.748,00 82.084.748,00 100,00 60.863.162,00 (21.221.586,00) 74,15 74,15

Halaman 46 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010320103 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.009.136,00 11.009.136,00 100,00 11.008.660,00 (476,00) 100,00 100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 11.194.680,00 11.194.680,00 100,00 11.194.680,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 24.816.150,00 24.816.150,00 100,00 24.639.840,00 (176.310,00) 99,29 99,29
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 38.490.390,00 38.490.390,00 100,00 38.490.230,00 (160,00) 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 58.457.590,00 58.457.590,00 100,00 57.745.760,00 (711.830,00) 98,78 98,78
Desa
KECAMATAN GAYAM
40125 2.730.742.358,00 2.730.742.358,00 100,00 2.415.128.013,00 (315.614.345,00) 88,44 88,44

5101 Belanja Pegawai 2.331.243.558,00 2.331.243.558,00 100,00 2.020.797.928,00 (310.445.630,00) 86,68 86,68

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.331.243.558,00 2.331.243.558,00 100,00 2.020.797.928,00 (310.445.630,00) 86,68 86,68

5102 Belanja Barang dan Jasa 399.498.800,00 399.498.800,00 100,00 394.330.085,00 (5.168.715,00) 98,71 98,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 11.290.130,00 11.290.130,00 100,00 11.127.500,00 (162.630,00) 98,56 98,56

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.299.434,00 23.299.434,00 100,00 23.299.000,00 (434,00) 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.654.000,00 21.654.000,00 100,00 21.654.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.468.651,00 133.468.651,00 100,00 132.303.870,00 (1.164.781,00) 99,13 99,13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 23.264.992,00 23.264.992,00 100,00 19.686.255,00 (3.578.737,00) 84,62 84,62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 72.005.241,00 72.005.241,00 100,00 71.974.500,00 (30.741,00) 99,96 99,96
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.626.880,00 3.626.880,00 100,00 3.616.000,00 (10.880,00) 99,70 99,70
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 3.972.320,00 3.972.320,00 100,00 3.969.600,00 (2.720,00) 99,93 99,93

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.014.320,00 3.014.320,00 100,00 3.011.600,00 (2.720,00) 99,91 99,91
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 15.087.360,00 15.087.360,00 100,00 15.052.000,00 (35.360,00) 99,77 99,77

Halaman 47 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.517.360,00 15.517.360,00 100,00 15.482.000,00 (35.360,00) 99,77 99,77
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 43.626.192,00 43.626.192,00 100,00 43.550.000,00 (76.192,00) 99,83 99,83
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 29.671.920,00 29.671.920,00 100,00 29.603.760,00 (68.160,00) 99,77 99,77
Desa
KECAMATAN NONGGUNONG
40126 2.351.942.614,00 2.351.942.614,00 100,00 2.166.110.987,00 (185.831.627,00) 92,10 92,10

5101 Belanja Pegawai 1.939.268.292,00 1.939.268.292,00 100,00 1.762.853.232,00 (176.415.060,00) 90,90 90,90

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.939.268.292,00 1.939.268.292,00 100,00 1.762.853.232,00 (176.415.060,00) 90,90 90,90

5102 Belanja Barang dan Jasa 412.674.322,00 412.674.322,00 100,00 403.257.755,00 (9.416.567,00) 97,72 97,72
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120105
Kinerja Perangkat Daerah 15.188.800,00 15.188.800,00 100,00 13.725.000,00 (1.463.800,00) 90,36 90,36

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.050.000,00 13.050.000,00 100,00 12.978.600,00 (71.400,00) 99,45 99,45

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.431.432,00 113.431.432,00 100,00 110.216.000,00 (3.215.432,00) 97,17 97,17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 35.508.020,00 35.508.020,00 100,00 33.487.355,00 (2.020.665,00) 94,31 94,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 109.108.070,00 109.108.070,00 100,00 106.860.800,00 (2.247.270,00) 97,94 97,94

7017010320103 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.230.000,00 12.230.000,00 100,00 12.080.000,00 (150.000,00) 98,77 98,77
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 4.550.000,00 4.550.000,00 100,00 4.550.000,00 0,00 100,00 100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 21.578.000,00 21.578.000,00 100,00 21.460.000,00 (118.000,00) 99,45 99,45
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.600.000,00 15.600.000,00 100,00 15.600.000,00 0,00 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 65.230.000,00 65.230.000,00 100,00 65.100.000,00 (130.000,00) 99,80 99,80
Desa
KECAMATAN RAAS
40127 1.803.038.544,00 1.803.038.544,00 100,00 1.613.734.752,00 (189.303.792,00) 89,50 89,50

Halaman 48 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5101 Belanja Pegawai 1.378.058.742,00 1.378.058.742,00 100,00 1.195.725.402,00 (182.333.340,00) 86,77 86,77

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.378.058.742,00 1.378.058.742,00 100,00 1.195.725.402,00 (182.333.340,00) 86,77 86,77

5102 Belanja Barang dan Jasa 424.979.802,00 424.979.802,00 100,00 418.009.350,00 (6.970.452,00) 98,36 98,36
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 11.316.685,00 11.316.685,00 100,00 11.210.000,00 (106.685,00) 99,06 99,06

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.411.493,00 23.411.493,00 100,00 23.225.000,00 (186.493,00) 99,20 99,20

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.800.000,00 11.800.000,00 100,00 11.800.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.814.118,00 133.814.118,00 100,00 132.589.500,00 (1.224.618,00) 99,08 99,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 15.940.800,00 15.940.800,00 100,00 15.939.100,00 (1.700,00) 99,99 99,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 114.887.889,00 114.887.889,00 100,00 114.886.000,00 (1.889,00) 100,00 100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.634.240,00 3.634.240,00 100,00 3.632.000,00 (2.240,00) 99,94 99,94
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 4.294.160,00 4.294.160,00 100,00 4.218.000,00 (76.160,00) 98,23 98,23

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.431.060,00 3.431.060,00 100,00 3.333.000,00 (98.060,00) 97,14 97,14
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 14.914.920,00 14.914.920,00 100,00 14.896.000,00 (18.920,00) 99,87 99,87
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.929.920,00 10.929.920,00 100,00 10.906.000,00 (23.920,00) 99,78 99,78
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 48.321.992,00 48.321.992,00 100,00 43.298.000,00 (5.023.992,00) 89,60 89,60
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 28.282.525,00 28.282.525,00 100,00 28.076.750,00 (205.775,00) 99,27 99,27
Desa
KECAMATAN MASALEMBU
40128 1.734.944.376,00 1.734.944.376,00 100,00 1.529.501.223,00 (205.443.153,00) 88,16 88,16

5101 Belanja Pegawai 1.325.876.216,00 1.325.876.216,00 100,00 1.122.142.819,00 (203.733.397,00) 84,63 84,63

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.325.876.216,00 1.325.876.216,00 100,00 1.122.142.819,00 (203.733.397,00) 84,63 84,63

Halaman 49 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5102 Belanja Barang dan Jasa 409.068.160,00 409.068.160,00 100,00 407.358.404,00 (1.709.756,00) 99,58 99,58
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 14.749.055,00 14.749.055,00 100,00 14.692.300,00 (56.755,00) 99,62 99,62

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.130.349,00 30.130.349,00 100,00 29.938.400,00 (191.949,00) 99,36 99,36

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 12.800.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.495.610,00 150.495.610,00 100,00 149.800.000,00 (695.610,00) 99,54 99,54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 15.323.676,00 15.323.676,00 100,00 15.146.304,00 (177.372,00) 98,84 98,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 73.030.094,00 73.030.094,00 100,00 73.029.000,00 (1.094,00) 100,00 100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.671.040,00 3.671.040,00 100,00 3.664.000,00 (7.040,00) 99,81 99,81
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 3.117.160,00 3.117.160,00 100,00 3.107.000,00 (10.160,00) 99,67 99,67

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.488.760,00 2.488.760,00 100,00 2.426.000,00 (62.760,00) 97,48 97,48
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 13.165.880,00 13.165.880,00 100,00 13.088.000,00 (77.880,00) 99,41 99,41
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.276.400,00 23.276.400,00 100,00 23.130.000,00 (146.400,00) 99,37 99,37
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 41.919.936,00 41.919.936,00 100,00 41.802.000,00 (117.936,00) 99,72 99,72
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 24.900.200,00 24.900.200,00 100,00 24.735.400,00 (164.800,00) 99,34 99,34
Desa
KECAMATAN ARJASA
40129 2.935.079.698,00 2.935.079.698,00 100,00 2.812.682.436,00 (122.397.262,00) 95,83 95,83

5101 Belanja Pegawai 2.526.965.878,00 2.526.965.878,00 100,00 2.411.840.936,00 (115.124.942,00) 95,44 95,44

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.526.965.878,00 2.526.965.878,00 100,00 2.411.840.936,00 (115.124.942,00) 95,44 95,44

5102 Belanja Barang dan Jasa 408.113.820,00 408.113.820,00 100,00 400.841.500,00 (7.272.320,00) 98,22 98,22
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 7.672.900,00 7.672.900,00 100,00 7.637.500,00 (35.400,00) 99,54 99,54

Halaman 50 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.659.730,00 26.659.730,00 100,00 26.546.000,00 (113.730,00) 99,57 99,57

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.270.000,00 18.270.000,00 100,00 18.270.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 133.951.743,00 133.951.743,00 100,00 133.733.500,00 (218.243,00) 99,84 99,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 23.821.280,00 23.821.280,00 100,00 17.715.000,00 (6.106.280,00) 74,37 74,37
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 62.748.945,00 62.748.945,00 100,00 62.748.000,00 (945,00) 100,00 100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.495.520,00 5.495.520,00 100,00 5.484.000,00 (11.520,00) 99,79 99,79
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 7.446.720,00 7.446.720,00 100,00 7.429.800,00 (16.920,00) 99,77 99,77

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.374.420,00 5.374.420,00 100,00 5.337.500,00 (36.920,00) 99,31 99,31
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 10.775.520,00 10.775.520,00 100,00 10.764.000,00 (11.520,00) 99,89 99,89
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.876.960,00 18.876.960,00 100,00 18.832.000,00 (44.960,00) 99,76 99,76
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 48.924.312,00 48.924.312,00 100,00 48.386.000,00 (538.312,00) 98,90 98,90
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 38.095.770,00 38.095.770,00 100,00 37.958.200,00 (137.570,00) 99,64 99,64
Desa
KECAMATAN SAPEKEN
40130 2.288.756.812,00 2.288.756.812,00 100,00 2.163.733.756,00 (125.023.056,00) 94,54 94,54

5101 Belanja Pegawai 1.817.187.048,00 1.817.187.048,00 100,00 1.708.861.956,00 (108.325.092,00) 94,04 94,04

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.817.187.048,00 1.817.187.048,00 100,00 1.708.861.956,00 (108.325.092,00) 94,04 94,04

5102 Belanja Barang dan Jasa 471.569.764,00 471.569.764,00 100,00 454.871.800,00 (16.697.964,00) 96,46 96,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120107
Kinerja Perangkat Daerah 63.872.132,00 63.872.132,00 100,00 62.979.000,00 (893.132,00) 98,60 98,60

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.999.840,00 7.999.840,00 100,00 7.871.000,00 (128.840,00) 98,39 98,39

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 13.200.000,00 0,00 100,00 100,00

Halaman 51 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.653.721,00 115.653.721,00 100,00 100.416.000,00 (15.237.721,00) 86,82 86,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 23.086.848,00 23.086.848,00 100,00 23.042.300,00 (44.548,00) 99,81 99,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 97.811.875,00 97.811.875,00 100,00 97.742.500,00 (69.375,00) 99,93 99,93
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220402
Dilimpahkan kepada Camat 8.967.620,00 8.967.620,00 100,00 8.960.000,00 (7.620,00) 99,92 99,92

7017010320102 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.937.760,00 22.937.760,00 100,00 22.902.000,00 (35.760,00) 99,84 99,84
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 23.683.520,00 23.683.520,00 100,00 23.594.800,00 (88.720,00) 99,63 99,63
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 39.561.080,00 39.561.080,00 100,00 39.557.000,00 (4.080,00) 99,99 99,99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 23.163.720,00 23.163.720,00 100,00 23.162.200,00 (1.520,00) 99,99 99,99
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 31.631.648,00 31.631.648,00 100,00 31.445.000,00 (186.648,00) 99,41 99,41
Desa
KECAMATAN BATUAN
40131 2.551.250.428,00 2.551.250.428,00 100,00 2.436.938.466,00 (114.311.962,00) 95,52 95,52

5101 Belanja Pegawai 2.136.131.016,00 2.136.131.016,00 100,00 2.024.504.816,00 (111.626.200,00) 94,77 94,77

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.136.131.016,00 2.136.131.016,00 100,00 2.024.504.816,00 (111.626.200,00) 94,77 94,77

5102 Belanja Barang dan Jasa 415.119.412,00 415.119.412,00 100,00 412.433.650,00 (2.685.762,00) 99,35 99,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120101
Kinerja Perangkat Daerah 2.771.000,00 2.771.000,00 100,00 2.630.000,00 (141.000,00) 94,91 94,91

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00 14.850.000,00 0,00 100,00 100,00

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 107.928.860,00 107.928.860,00 100,00 107.077.000,00 (851.860,00) 99,21 99,21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 650.000,00 650.000,00 100,00 0,00 (650.000,00) 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 40.689.042,00 40.689.042,00 100,00 40.675.700,00 (13.342,00) 99,97 99,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 119.979.500,00 119.979.500,00 100,00 119.900.150,00 (79.350,00) 99,93 99,93

Halaman 52 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 5.720.000,00 5.720.000,00 100,00 4.820.000,00 (900.000,00) 84,27 84,27
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320302
Tingkat Kecamatan 10.000.210,00 10.000.210,00 100,00 9.998.000,00 (2.210,00) 99,98 99,98
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420102
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 62.228.000,00 62.228.000,00 100,00 62.180.000,00 (48.000,00) 99,92 99,92
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 28.958.800,00 28.958.800,00 100,00 28.958.800,00 0,00 100,00 100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620102 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 21.344.000,00 21.344.000,00 100,00 21.344.000,00 0,00 100,00 100,00
Desa
KECAMATAN KANGAYAN
40132 2.063.528.137,00 2.063.528.137,00 100,00 1.720.578.668,00 (342.949.469,00) 83,38 83,38

5101 Belanja Pegawai 1.678.811.288,00 1.678.811.288,00 100,00 1.336.489.468,00 (342.321.820,00) 79,61 79,61

7017010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.678.811.288,00 1.678.811.288,00 100,00 1.336.489.468,00 (342.321.820,00) 79,61 79,61

5102 Belanja Barang dan Jasa 384.716.849,00 384.716.849,00 100,00 384.089.200,00 (627.649,00) 99,84 99,84
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7017010120101
Kinerja Perangkat Daerah 22.905.312,00 22.905.312,00 100,00 22.898.000,00 (7.312,00) 99,97 99,97

7017010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.770.888,00 22.770.888,00 100,00 22.765.000,00 (5.888,00) 99,97 99,97

7017010120502 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.634.840,00 11.634.840,00 100,00 11.590.000,00 (44.840,00) 99,61 99,61

7017010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 112.232.784,00 112.232.784,00 100,00 111.819.000,00 (413.784,00) 99,63 99,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7017010120802
Pemerintahan Daerah 10.368.000,00 10.368.000,00 100,00 10.358.500,00 (9.500,00) 99,91 99,91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 82.464.555,00 82.464.555,00 100,00 82.396.500,00 (68.055,00) 99,92 99,92
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7017010220101
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.081.120,00 9.081.120,00 100,00 9.056.500,00 (24.620,00) 99,73 99,73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
7017010220203 tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 6.003.170,00 6.003.170,00 100,00 6.000.000,00 (3.170,00) 99,95 99,95
Daerah yang ada di Kecamatan

7017010320101 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.523.985,00 7.523.985,00 100,00 7.510.500,00 (13.485,00) 99,82 99,82
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
7017010320304
Tingkat Kecamatan 22.472.760,00 22.472.760,00 100,00 22.467.500,00 (5.260,00) 99,98 99,98

Halaman 53 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7017010420302
Ketentraman dan Ketertiban Umum 23.834.280,00 23.834.280,00 100,00 23.831.800,00 (2.480,00) 99,99 99,99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7017010520108
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.649.055,00 19.649.055,00 100,00 19.643.000,00 (6.055,00) 99,97 99,97
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7017010620116 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 33.776.100,00 33.776.100,00 100,00 33.752.900,00 (23.200,00) 99,93 99,93
Desa
INSPEKTORAT DAERAH
40201 14.349.211.396,00 14.349.211.396,00 100,00 13.185.389.729,96 (1.163.821.666,04) 91,89 91,89

5101 Belanja Pegawai 9.043.648.242,00 9.043.648.242,00 100,00 8.383.850.166,00 (659.798.076,00) 92,70 92,70

6016010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.043.648.242,00 9.043.648.242,00 100,00 8.383.850.166,00 (659.798.076,00) 92,70 92,70

5102 Belanja Barang dan Jasa 5.305.563.154,00 5.305.563.154,00 100,00 4.801.539.563,96 (504.023.590,04) 90,50 90,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
6016010120107
Kinerja Perangkat Daerah 64.725.260,00 64.725.260,00 100,00 63.371.950,00 (1.353.310,00) 97,91 97,91

6016010120208 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.552.850,00 17.552.850,00 100,00 17.446.250,00 (106.600,00) 99,39 99,39

6016010120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 812.627.340,00 812.627.340,00 100,00 727.261.652,00 (85.365.688,00) 89,50 89,50

6016010120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.324.252.340,00 1.324.252.340,00 100,00 1.232.008.894,00 (92.243.446,00) 93,03 93,03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6016010120804
Pemerintahan Daerah 486.113.624,00 486.113.624,00 100,00 423.632.078,96 (62.481.545,04) 87,15 87,15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
6016010120910
Urusan Pemerintahan Daerah 544.595.130,00 544.595.130,00 100,00 543.327.782,00 (1.267.348,00) 99,77 99,77

6016010220107 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.180.760.000,00 1.180.760.000,00 100,00 1.003.800.600,00 (176.959.400,00) 85,01 85,01
Penyelenggaraan Pengawasan dengan
6016010220202
Tujuan Tertentu 241.350.000,00 241.350.000,00 100,00 218.655.000,00 (22.695.000,00) 90,60 90,60
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6016010320102
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 128.430.850,00 128.430.850,00 100,00 98.426.897,00 (30.003.953,00) 76,64 76,64

6016010320204 Pendampingan dan Asistensi 505.155.760,00 505.155.760,00 100,00 473.608.460,00 (31.547.300,00) 93,75 93,75
BADAN PERENCANAAN
40301
PEMBANGUNAN DAERAH 10.581.633.828,00 10.581.633.828,00 100,00 10.049.994.674,82 (531.639.153,18) 94,98 94,98

5101 Belanja Pegawai 6.373.703.916,00 6.373.703.916,00 6.047.868.936,00 (325.834.980,00) 94,89 94,89

Halaman 54 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5015010120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.373.703.916,00 6.373.703.916,00 100,00 6.047.868.936,00 (325.834.980,00) 94,89 94,89

5102 Belanja Barang dan Jasa 4.207.929.912,00 4.207.929.912,00 100,00 4.002.125.738,82 (205.804.173,18) 95,11 95,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5015010120107
Kinerja Perangkat Daerah 35.108.795,00 35.108.795,00 100,00 33.731.000,00 (1.377.795,00) 96,08 96,08

5015010120207 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.908.030,00 14.908.030,00 100,00 14.736.000,00 (172.030,00) 98,85 98,85

5015010120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 167.437.724,00 167.437.724,00 100,00 166.829.800,00 (607.924,00) 99,64 99,64

5015010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 617.631.260,00 617.631.260,00 100,00 605.604.788,00 (12.026.472,00) 98,05 98,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5015010120802
Pemerintahan Daerah 228.993.938,00 228.993.938,00 100,00 175.737.449,00 (53.256.489,00) 76,74 76,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5015010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 303.850.011,00 303.850.011,00 100,00 303.281.103,82 (568.907,18) 99,81 99,81

5015010220107 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 342.615.340,00 342.615.340,00 100,00 311.271.348,00 (31.343.992,00) 90,85 90,85
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan
5015010220202 Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 32.093.234,00 32.093.234,00 100,00 27.786.450,00 (4.306.784,00) 86,58 86,58
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
5015010220303
Perencanaan Pembangunan Daerah 614.755.030,00 614.755.030,00 100,00 603.212.810,00 (11.542.220,00) 98,12 98,12
Koordinasi Perencanaan Bidang
5015010320107
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 142.686.188,00 142.686.188,00 100,00 120.375.427,00 (22.310.761,00) 84,36 84,36
Koordinasi Perencanaan Bidang
5015010320207
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 338.616.306,00 338.616.306,00 100,00 325.241.800,00 (13.374.506,00) 96,05 96,05
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
5015010320307
dan Kewilayahan 293.294.302,00 293.294.302,00 100,00 271.092.255,00 (22.202.047,00) 92,43 92,43
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5055050220112 Penyelenggaraan Pemerintahan dan 127.274.707,00 127.274.707,00 100,00 105.704.078,00 (21.570.629,00) 83,05 83,05
Pengkajian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial
5055050220210
dan Kependudukan 681.124.500,00 681.124.500,00 100,00 678.129.300,00 (2.995.200,00) 99,56 99,56
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5055050220304
Ekonomi dan Pembangunan 228.195.000,00 228.195.000,00 100,00 226.540.000,00 (1.655.000,00) 99,27 99,27

5055050220404 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 39.345.547,00 39.345.547,00 100,00 32.852.130,00 (6.493.417,00) 83,50 83,50
BADAN PENDAPATAN,
40401
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN 66.689.942.661,00 66.689.942.661,00 100,00 50.719.406.510,00 (15.970.536.151,00) 76,05 76,05

Halaman 55 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
ASET DAERAH

5101 Belanja Pegawai 54.694.991.509,00 54.694.991.509,00 100,00 41.687.816.363,00 (13.007.175.146,00) 76,22 76,22

5025020120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.694.991.509,00 54.694.991.509,00 100,00 41.687.816.363,00 (13.007.175.146,00) 76,22 76,22

5102 Belanja Barang dan Jasa 11.994.951.152,00 11.994.951.152,00 100,00 9.031.590.147,00 (2.963.361.005,00) 75,29 75,29
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5025020120106
Kinerja Perangkat Daerah 62.560.000,00 62.560.000,00 100,00 61.400.250,00 (1.159.750,00) 98,15 98,15

5025020120203 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 355.275.100,00 355.275.100,00 100,00 328.602.477,00 (26.672.623,00) 92,49 92,49

5025020120511 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 304.438.000,00 304.438.000,00 100,00 227.325.431,00 (77.112.569,00) 74,67 74,67

5025020120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.689.573.074,00 3.689.573.074,00 100,00 3.311.770.948,00 (377.802.126,00) 89,76 89,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5025020120802
Pemerintahan Daerah 474.063.948,00 474.063.948,00 100,00 321.058.530,00 (153.005.418,00) 67,72 67,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5025020120909
Urusan Pemerintahan Daerah 1.010.677.904,00 1.010.677.904,00 100,00 910.352.232,00 (100.325.672,00) 90,07 90,07
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5025020220113
Anggaran Daerah 887.877.210,00 887.877.210,00 100,00 697.294.191,00 (190.583.019,00) 78,53 78,53
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
5025020220211
Daerah 284.533.520,00 284.533.520,00 100,00 256.730.413,00 (27.803.107,00) 90,23 90,23
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
5025020220311
Pelaporan Keuangan Daerah 311.551.600,00 311.551.600,00 100,00 290.583.184,00 (20.968.416,00) 93,27 93,27
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
5025020220408
Keuangan Daerah 33.839.000,00 33.839.000,00 100,00 28.673.016,00 (5.165.984,00) 84,73 84,73

5025020320110 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.999.083.536,00 2.999.083.536,00 100,00 1.080.444.067,00 (1.918.639.469,00) 36,03 36,03

5025020420113 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.581.478.260,00 1.581.478.260,00 100,00 1.517.355.408,00 (64.122.852,00) 95,95 95,95
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
40501 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 10.737.630.958,00 10.737.630.958,00 100,00 10.022.307.428,00 (715.323.530,00) 93,34 93,34
MANUSIA
5101 Belanja Pegawai 7.612.712.192,00 7.612.712.192,00 100,00 7.138.546.537,00 (474.165.655,00) 93,77 93,77

5035030120201 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.612.712.192,00 7.612.712.192,00 100,00 7.138.546.537,00 (474.165.655,00) 93,77 93,77

Halaman 56 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5102 Belanja Barang dan Jasa 3.124.918.766,00 3.124.918.766,00 100,00 2.883.760.891,00 (241.157.875,00) 92,28 92,28
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5035030120106
Kinerja Perangkat Daerah 3.901.110,00 3.901.110,00 100,00 3.887.500,00 (13.610,00) 99,65 99,65

5035030120205 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.689.800,00 6.689.800,00 100,00 6.588.000,00 (101.800,00) 98,48 98,48

5035030120609 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.492.028,00 220.492.028,00 100,00 218.728.720,00 (1.763.308,00) 99,20 99,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5035030120804
Pemerintahan Daerah 629.084.132,00 629.084.132,00 100,00 606.510.409,00 (22.573.723,00) 96,41 96,41
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5035030120909
Urusan Pemerintahan Daerah 175.169.941,00 175.169.941,00 100,00 174.442.616,00 (727.325,00) 99,58 99,58
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5035030220111
Kepegawaian ASN 567.042.405,00 567.042.405,00 100,00 400.212.263,00 (166.830.142,00) 70,58 70,58

5035030220203 Mutasi dan Promosi ASN 249.363.500,00 249.363.500,00 100,00 228.079.645,00 (21.283.855,00) 91,46 91,46

5035030220309 Pengembangan Kompetensi ASN 308.658.400,00 308.658.400,00 100,00 305.971.362,00 (2.687.038,00) 99,13 99,13

5035030220410 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 122.417.680,00 122.417.680,00 100,00 103.083.634,00 (19.334.046,00) 84,21 84,21

5045040220101 Pengembangan Kompetensi Teknis 23.002.820,00 23.002.820,00 100,00 20.311.480,00 (2.691.340,00) 88,30 88,30
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
5045040220208
Kompetensi Manajerial dan Fungsional 819.096.950,00 819.096.950,00 100,00 815.945.262,00 (3.151.688,00) 99,62 99,62

52 BELANJA MODAL 243.651.232.729,00 243.651.232.729,00 100,00 197.059.169.131,59 (46.592.063.597,41) 80,88 80,88


DINAS PENDIDIKAN
10101 79.467.941.477,00 79.467.941.477,00 100,00 58.926.913.004,47 (20.541.028.472,53) 74,15 74,15

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.035.233.520,00 38.035.233.520,00 100,00 26.560.868.304,00 (11.474.365.216,00) 69,83 69,83
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1011010120706
Urusan Pemerintah Daerah 268.816.960,00 268.816.960,00 100,00 264.400.000,00 (4.416.960,00) 98,36 98,36

1011010220129 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 32.657.777.560,00 32.657.777.560,00 100,00 22.282.240.637,00 (10.375.536.923,00) 68,23 68,23
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1011010220242
Pertama 5.083.639.000,00 5.083.639.000,00 100,00 3.989.426.442,00 (1.094.212.558,00) 78,48 78,48
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1011010220312
(PAUD) 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 24.801.225,00 (198.775,00) 99,20 99,20

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.100.724.757,00 29.100.724.757,00 28.221.525.862,47 (879.198.894,53) 96,98 96,98

Halaman 57 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
1011010220131 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 13.591.780.836,00 13.591.780.836,00 100,00 12.978.240.742,00 (613.540.094,00) 95,49 95,49
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1011010220245
Pertama 15.340.774.869,00 15.340.774.869,00 100,00 15.075.314.049,47 (265.460.819,53) 98,27 98,27
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1011010220302
(PAUD) 168.169.052,00 168.169.052,00 100,00 167.971.071,00 (197.981,00) 99,88 99,88

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 99,90
Irigasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1011010120709
Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 49.950.000,00 (50.000,00) 99,90 99,90

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.281.983.200,00 12.281.983.200,00 100,00 4.094.568.838,00 (8.187.414.362,00) 33,34 33,34

1011010220129 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 10.347.689.600,00 10.347.689.600,00 100,00 3.316.536.989,00 (7.031.152.611,00) 32,05 32,05
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1011010220242
Pertama 1.934.293.600,00 1.934.293.600,00 100,00 778.031.849,00 (1.156.261.751,00) 40,22 40,22

RSUD. H.MOH ANWAR


10202 7.035.951.210,00 7.035.951.210,00 100,00 6.392.758.371,00 (643.192.839,00) 90,86 90,86

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.108.530.210,00 6.108.530.210,00 100,00 5.653.258.371,00 (455.271.839,00) 92,55 92,55

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.623.704.210,00 3.623.704.210,00 100,00 3.319.860.948,00 (303.843.262,00) 91,62 91,62
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1021020220114 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 2.484.826.000,00 2.484.826.000,00 100,00 2.333.397.423,00 (151.428.577,00) 93,91 93,91
Kabupaten/Kota

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 527.421.000,00 527.421.000,00 100,00 344.500.000,00 (182.921.000,00) 65,32 65,32
Irigasi
1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 527.421.000,00 527.421.000,00 100,00 344.500.000,00 (182.921.000,00) 65,32 65,32

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 395.000.000,00 (5.000.000,00) 98,75 98,75

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 400.000.000,00 400.000.000,00 100,00 395.000.000,00 (5.000.000,00) 98,75 98,75

5206 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00 NaN NaN

Halaman 58 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
10203 PENDUDUK DAN KELUARGA 22.848.688.001,00 22.848.688.001,00 100,00 17.256.826.872,16 (5.591.861.128,84) 75,53 75,53
BERENCANA
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.151.846.949,00 19.151.846.949,00 100,00 14.335.002.038,00 (4.816.844.911,00) 74,85 74,85

1021020120604 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.469.000,00 24.469.000,00 100,00 10.950.000,00 (13.519.000,00) 44,75 44,75

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 11.754.376.259,00 11.754.376.259,00 100,00 7.652.463.632,00 (4.101.912.627,00) 65,10 65,10
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1021020220116 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 6.995.746.650,00 6.995.746.650,00 100,00 6.321.788.406,00 (673.958.244,00) 90,37 90,37
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1021020220233 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1021020320301 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
2142140320306 Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 47.255.040,00 47.255.040,00 100,00 47.200.000,00 (55.040,00) 99,88 99,88
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui
2142140420102 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 330.000.000,00 330.000.000,00 100,00 302.600.000,00 (27.400.000,00) 91,70 91,70
Keluarga

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.152.553.246,00 3.152.553.246,00 100,00 2.643.684.730,90 (508.868.515,10) 83,86 83,86

1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 797.532.334,00 797.532.334,00 100,00 435.849.504,00 (361.682.830,00) 54,65 54,65
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1021020220106 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 1.941.289.563,00 1.941.289.563,00 100,00 1.817.405.246,19 (123.884.316,81) 93,62 93,62
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
2142140320306 Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 413.731.349,00 413.731.349,00 100,00 390.429.980,71 (23.301.368,29) 94,37 94,37
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 544.287.806,00 544.287.806,00 100,00 278.140.103,26 (266.147.702,74) 51,10 51,10
Irigasi
1021020121001 Peningkatan Pelayanan BLUD 63.600.000,00 63.600.000,00 100,00 26.285.625,00 (37.314.375,00) 41,33 41,33

Halaman 59 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1021020220116 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 480.687.806,00 480.687.806,00 100,00 251.854.478,26 (228.833.327,74) 52,39 52,39
Kabupaten/Kota

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1021020320301 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
10303
RUANG 88.809.346.268,00 88.809.346.268,00 100,00 75.455.140.505,09 (13.354.205.762,91) 84,96 84,96

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.605.630,00 143.605.630,00 100,00 137.730.400,00 (5.875.230,00) 95,91 95,91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1031030120702
Urusan Pemerintah Daerah 142.273.630,00 142.273.630,00 100,00 136.410.400,00 (5.863.230,00) 95,88 95,88
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1031030220227
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1.332.000,00 1.332.000,00 100,00 1.320.000,00 (12.000,00) 99,10 99,10
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.828.164.454,00 14.828.164.454,00 100,00 13.433.401.885,44 (1.394.762.568,56) 90,59 90,59
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1031030420103
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 1.428.500.000,00 1.428.500.000,00 100,00 1.354.028.750,00 (74.471.250,00) 94,79 94,79
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
1031030820112
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 13.399.664.454,00 13.399.664.454,00 100,00 12.079.373.135,44 (1.320.291.318,56) 90,15 90,15
Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
1031030920103
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 73.837.576.184,00 73.837.576.184,00 100,00 61.884.008.219,65 (11.953.567.964,35) 83,81 83,81
Irigasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1031030120802
Pemerintahan Daerah 50.616.000,00 50.616.000,00 100,00 49.995.200,00 (620.800,00) 98,77 98,77
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
1031030220153 Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 6.986.510.054,00 6.986.510.054,00 100,00 6.311.743.180,00 (674.766.874,00) 90,34 90,34
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1031030220222
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 7.061.163.063,00 7.061.163.063,00 100,00 5.889.637.100,00 (1.171.525.963,00) 83,41 83,41
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1031030520112
Limbah Domestik dalam Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

Halaman 60 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


1031030620105 Drainase yang Terhubung Langsung dengan 3.947.785.227,00 3.947.785.227,00 100,00 3.534.667.720,05 (413.117.506,95) 89,54 89,54
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1031031020111 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 55.791.501.840,00 55.791.501.840,00 100,00 46.097.965.019,60 (9.693.536.820,40) 82,63 82,63
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
10402 KAWASAN PERMUKIMAN DAN 18.284.344.226,00 18.284.344.226,00 100,00 13.358.319.554,11 (4.926.024.671,89) 73,06 73,06
PERHUBUNGAN
5201 Belanja Modal Tanah 1.990.350.000,00 1.990.350.000,00 100,00 1.746.163.000,00 (244.187.000,00) 87,73 87,73
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
2102100520102 Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 1.990.350.000,00 1.990.350.000,00 100,00 1.746.163.000,00 (244.187.000,00) 87,73 87,73
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 986.572.720,00 986.572.720,00 100,00 966.610.410,00 (19.962.310,00) 97,98 97,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2152150120706
Urusan Pemerintah Daerah 83.964.000,00 83.964.000,00 100,00 83.640.100,00 (323.900,00) 99,61 99,61
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2152150220204
Kabupaten/Kota 795.208.720,00 795.208.720,00 100,00 776.410.310,00 (18.798.410,00) 97,64 97,64

2152150220504 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00 8.158.500,00 (241.500,00) 97,12 97,12
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2152150220602
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 99.000.000,00 99.000.000,00 100,00 98.401.500,00 (598.500,00) 99,40 99,40

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 33.076.670,00 33.076.670,00 100,00 26.440.800,00 (6.635.870,00) 79,94 79,94

2152150220303 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 33.076.670,00 33.076.670,00 100,00 26.440.800,00 (6.635.870,00) 79,94 79,94

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 15.274.344.836,00 15.274.344.836,00 100,00 10.619.105.344,11 (4.655.239.491,89) 69,52 69,52
Irigasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2152150120706
Urusan Pemerintah Daerah 910.500,00 910.500,00 100,00 910.000,00 (500,00) 99,95 99,95
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2152150220204
Kabupaten/Kota 1.052.238.515,00 1.052.238.515,00 100,00 994.631.278,25 (57.607.236,75) 94,53 94,53
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2152150220602
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 74.800.000,00 74.800.000,00 100,00 74.069.856,00 (730.144,00) 99,02 99,02
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan
2152150321204 dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 14.146.395.821,00 14.146.395.821,00 100,00 9.549.494.209,86 (4.596.901.611,14) 67,50 67,50
Lokal

Halaman 61 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
10501 249.240.610,00 249.240.610,00 100,00 245.844.919,00 (3.395.691,00) 98,64 98,64

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.134.890,00 210.134.890,00 100,00 206.833.499,00 (3.301.391,00) 98,43 98,43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1051050120706
Urusan Pemerintah Daerah 45.289.110,00 45.289.110,00 100,00 45.289.110,00 0,00 100,00 100,00
Penegakan Peraturan Daerah
1051050220203 Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali 36.405.780,00 36.405.780,00 100,00 33.246.889,00 (3.158.891,00) 91,32 91,32
Kota
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1051050420101
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 128.440.000,00 128.440.000,00 100,00 128.297.500,00 (142.500,00) 99,89 99,89
Daerah Kabupaten/Kota

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.476.920,00 23.476.920,00 100,00 23.417.420,00 (59.500,00) 99,75 99,75
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1051050420101
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 23.476.920,00 23.476.920,00 100,00 23.417.420,00 (59.500,00) 99,75 99,75
Daerah Kabupaten/Kota

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 15.628.800,00 15.628.800,00 100,00 15.594.000,00 (34.800,00) 99,78 99,78
Irigasi
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1051050420101
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 15.628.800,00 15.628.800,00 100,00 15.594.000,00 (34.800,00) 99,78 99,78
Daerah Kabupaten/Kota
BADAN PENANGGULANGAN
10502
BENCANA DAERAH 12.097.940,00 12.097.940,00 100,00 7.752.500,00 (4.345.440,00) 64,08 64,08

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.097.940,00 12.097.940,00 100,00 7.752.500,00 (4.345.440,00) 64,08 64,08
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1051050120706
Urusan Pemerintah Daerah 5.681.500,00 5.681.500,00 100,00 5.512.500,00 (169.000,00) 97,03 97,03
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1051050320206
Terhadap Bencana 4.166.940,00 4.166.940,00 100,00 0,00 (4.166.940,00) 0,00 0,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
1051050320304
Korban Bencana 2.249.500,00 2.249.500,00 100,00 2.240.000,00 (9.500,00) 99,58 99,58

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN


10602 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 149.019.997,00 149.019.997,00 100,00 141.279.810,00 (7.740.187,00) 94,81 94,81
ANAK
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.019.997,00 149.019.997,00 141.279.810,00 (7.740.187,00) 94,81 94,81

Halaman 62 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1061060120706
Urusan Pemerintah Daerah 136.805.997,00 136.805.997,00 100,00 129.129.810,00 (7.676.187,00) 94,39 94,39
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
2082080320102
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 12.214.000,00 12.214.000,00 100,00 12.150.000,00 (64.000,00) 99,48 99,48

DINAS PENANAMAN MODAL


20102 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 282.604.450,00 282.604.450,00 100,00 281.877.000,00 (727.450,00) 99,74 99,74
DAN TENAGA KERJA
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.060.450,00 270.060.450,00 100,00 269.333.000,00 (727.450,00) 99,73 99,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2182180120706
Urusan Pemerintah Daerah 70.149.450,00 70.149.450,00 100,00 69.933.000,00 (216.450,00) 99,69 99,69
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2182180420101
Penanaman Modal yang menjadi 199.911.000,00 199.911.000,00 100,00 199.400.000,00 (511.000,00) 99,74 99,74
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.544.000,00 12.544.000,00 100,00 12.544.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2182180120706
Urusan Pemerintah Daerah 12.544.000,00 12.544.000,00 100,00 12.544.000,00 0,00 100,00 100,00

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN


20302
PERTANIAN 6.090.950.748,00 6.090.950.748,00 100,00 5.951.684.045,31 (139.266.702,69) 97,71 97,71

5201 Belanja Modal Tanah 277.442.640,00 277.442.640,00 100,00 265.133.640,00 (12.309.000,00) 95,56 95,56
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2092090220103 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 199.980.000,00 199.980.000,00 100,00 187.671.000,00 (12.309.000,00) 93,84 93,84
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
3273270120909
Urusan Pemerintahan Daerah 77.462.640,00 77.462.640,00 100,00 77.462.640,00 0,00 100,00 100,00

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 353.520.755,00 353.520.755,00 100,00 344.880.800,00 (8.639.955,00) 97,56 97,56
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2092090220103 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 218.500.000,00 218.500.000,00 100,00 218.450.000,00 (50.000,00) 99,98 99,98
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3273270120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.214.429,00 23.214.429,00 100,00 23.213.000,00 (1.429,00) 99,99 99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
3273270120702
Urusan Pemerintah Daerah 18.250.000,00 18.250.000,00 100,00 18.250.000,00 0,00 100,00 100,00

3273270220101 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 93.556.326,00 93.556.326,00 100,00 84.967.800,00 (8.588.526,00) 90,82 90,82

Halaman 63 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
3273270220203 Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kewenangan Kabupaten/Kota

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.959.987.353,00 4.959.987.353,00 100,00 4.842.300.405,31 (117.686.947,69) 97,63 97,63
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2092090220103 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 17.998.063,00 17.998.063,00 100,00 17.885.100,00 (112.963,00) 99,37 99,37
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
3273270220503
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 1.204.880.672,00 1.204.880.672,00 100,00 1.189.175.032,00 (15.705.640,00) 98,70 98,70
Kabupaten/Kota

3273270320209 Pembangunan Prasarana Pertanian 1.030.264.537,00 1.030.264.537,00 100,00 1.004.054.209,00 (26.210.328,00) 97,46 97,46

3273270720103 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.706.844.081,00 2.706.844.081,00 100,00 2.631.186.064,31 (75.658.016,69) 97,20 97,20

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 499.369.200,00 (630.800,00) 99,87 99,87
Irigasi
3273270320103 Pengembangan Prasarana Pertanian 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 499.369.200,00 (630.800,00) 99,87 99,87

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan
dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
3273270220503
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
20501 2.492.898.883,00 2.492.898.883,00 100,00 2.387.804.740,00 (105.094.143,00) 95,78 95,78

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.475.329.700,00 1.475.329.700,00 100,00 1.373.722.450,00 (101.607.250,00) 93,11 93,11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2112110120706
Urusan Pemerintah Daerah 22.236.500,00 22.236.500,00 100,00 22.150.000,00 (86.500,00) 99,61 99,61
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
2112110220203
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 7.049.000,00 7.049.000,00 100,00 6.947.700,00 (101.300,00) 98,56 98,56
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
2112110320201
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.315.553.000,00 1.315.553.000,00 100,00 1.217.115.000,00 (98.438.000,00) 92,52 92,52
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2112110420104
Kabupaten/Kota 9.859.000,00 9.859.000,00 100,00 9.318.750,00 (540.250,00) 94,52 94,52

2112111120105 Pengelolaan Sampah 120.632.200,00 120.632.200,00 100,00 118.191.000,00 (2.441.200,00) 97,98 97,98

Halaman 64 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 485.233.457,00 485.233.457,00 100,00 483.000.000,00 (2.233.457,00) 99,54 99,54
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2112110420105
Kabupaten/Kota 485.233.457,00 485.233.457,00 100,00 483.000.000,00 (2.233.457,00) 99,54 99,54

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 432.335.726,00 432.335.726,00 100,00 431.382.290,00 (953.436,00) 99,78 99,78
Irigasi
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2112110320101
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 200.279.504,00 200.279.504,00 100,00 199.942.290,00 (337.214,00) 99,83 99,83
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2112110420104
Kabupaten/Kota 12.056.222,00 12.056.222,00 100,00 11.800.000,00 (256.222,00) 97,87 97,87

2112111120107 Pengelolaan Sampah 220.000.000,00 220.000.000,00 100,00 219.640.000,00 (360.000,00) 99,84 99,84

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70 99,70
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2112110420105
Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 99.700.000,00 (300.000,00) 99,70 99,70

DINAS KEPENDUDUKAN DAN


20601
PENCATATAN SIPIL 1.435.557.960,00 1.435.557.960,00 100,00 1.236.908.170,00 (198.649.790,00) 86,16 86,16

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.425.542.460,00 1.425.542.460,00 100,00 1.226.908.170,00 (198.634.290,00) 86,07 86,07

2122120120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.610.000,00 17.610.000,00 100,00 17.258.750,00 (351.250,00) 98,01 98,01
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2122120120706
Urusan Pemerintah Daerah 1.407.932.460,00 1.407.932.460,00 100,00 1.209.649.420,00 (198.283.040,00) 85,92 85,92

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 10.015.500,00 10.015.500,00 100,00 10.000.000,00 (15.500,00) 99,85 99,85
Irigasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2122120120706
Urusan Pemerintah Daerah 10.015.500,00 10.015.500,00 100,00 10.000.000,00 (15.500,00) 99,85 99,85

DINAS PEMBERDAYAAN
20701
MASYARAKAT DAN DESA 324.885.872,00 324.885.872,00 100,00 320.908.798,07 (3.977.073,93) 98,78 98,78

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2132130520103 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Halaman 65 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 324.885.872,00 324.885.872,00 100,00 320.908.798,07 (3.977.073,93) 98,78 98,78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2132130120909
Urusan Pemerintahan Daerah 214.435.000,00 214.435.000,00 100,00 213.915.000,00 (520.000,00) 99,76 99,76
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2132130520106 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 110.450.872,00 110.450.872,00 100,00 106.993.798,07 (3.457.073,93) 96,87 96,87
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Irigasi
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
2132130520106 Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN
21001
INFORMATIKA 599.851.120,00 599.851.120,00 100,00 599.491.250,00 (359.870,00) 99,94 99,94

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 599.851.120,00 599.851.120,00 100,00 599.491.250,00 (359.870,00) 99,94 99,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2162160120710
Urusan Pemerintah Daerah 599.851.120,00 599.851.120,00 100,00 599.491.250,00 (359.870,00) 99,94 99,94

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN


21102 MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN 10.317.468.984,00 10.317.468.984,00 100,00 9.497.428.623,78 (820.040.360,22) 92,05 92,05
PERDAGANGAN
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.070.218.559,00 2.070.218.559,00 100,00 1.706.241.600,10 (363.976.958,90) 82,42 82,42

2172170120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.940.000,00 2.940.000,00 100,00 2.939.003,00 (997,00) 99,97 99,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2172170120706
Urusan Pemerintah Daerah 28.068.170,00 28.068.170,00 100,00 28.053.000,00 (15.170,00) 99,95 99,95
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2172170820101 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 2.030.883.389,00 2.030.883.389,00 100,00 1.666.922.597,10 (363.960.791,90) 82,08 82,08
Usaha Kecil
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3303300320102
Distribusi Perdagangan 8.327.000,00 8.327.000,00 100,00 8.327.000,00 0,00 100,00 100,00

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.934.204.017,00 7.934.204.017,00 7.707.188.853,68 (227.015.163,32) 97,14 97,14

Halaman 66 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3303300320102
Distribusi Perdagangan 4.285.240.066,00 4.285.240.066,00 100,00 4.278.033.723,09 (7.206.342,91) 99,83 99,83
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3303300720101 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 195.178.735,00 195.178.735,00 100,00 194.960.895,00 (217.840,00) 99,89 99,89
Negeri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3313310220103
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.453.785.216,00 3.453.785.216,00 100,00 3.234.194.235,59 (219.590.980,41) 93,64 93,64

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 273.809.250,00 273.809.250,00 100,00 44.974.200,00 (228.835.050,00) 16,43 16,43
Irigasi
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2172170820101 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 273.809.250,00 273.809.250,00 100,00 44.974.200,00 (228.835.050,00) 16,43 16,43
Usaha Kecil

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 39.237.158,00 39.237.158,00 100,00 39.023.970,00 (213.188,00) 99,46 99,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2172170120706
Urusan Pemerintah Daerah 13.798.400,00 13.798.400,00 100,00 13.797.000,00 (1.400,00) 99,99 99,99
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2172170820101 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 25.438.758,00 25.438.758,00 100,00 25.226.970,00 (211.788,00) 99,17 99,17
Usaha Kecil
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
21601
OLAHRAGA DAN PARIWISATA 130.711.938,00 130.711.938,00 100,00 130.541.850,00 (170.088,00) 99,87 99,87

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.711.938,00 130.711.938,00 100,00 130.541.850,00 (170.088,00) 99,87 99,87
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
2192190220102 Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 42.621.780,00 42.621.780,00 100,00 42.600.000,00 (21.780,00) 99,95 99,95
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2222220120706
Urusan Pemerintah Daerah 88.090.158,00 88.090.158,00 100,00 87.941.850,00 (148.308,00) 99,83 99,83

DINAS PERPUSTAKAAN DAN


21701
KEARSIPAN 379.749.750,00 379.749.750,00 100,00 301.808.228,00 (77.941.522,00) 79,48 79,48

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.749.750,00 229.749.750,00 100,00 152.808.228,00 (76.941.522,00) 66,51 66,51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2232230120706
Urusan Pemerintah Daerah 201.749.750,00 201.749.750,00 100,00 124.978.482,00 (76.771.268,00) 61,95 61,95
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
2232230220102
Kabupaten/Kota 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 27.829.746,00 (170.254,00) 99,39 99,39

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 99,33

Halaman 67 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
2232230220108
Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 99,33

DINAS PERIKANAN
30101 135.034.800,00 135.034.800,00 100,00 131.934.000,00 (3.100.800,00) 97,70 97,70

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.629.300,00 40.629.300,00 100,00 37.934.000,00 (2.695.300,00) 93,37 93,37

3253250120602 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.126.700,00 32.126.700,00 100,00 29.475.000,00 (2.651.700,00) 91,75 91,75

3253250420201 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 8.502.600,00 8.502.600,00 100,00 8.459.000,00 (43.600,00) 99,49 99,49

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.453.500,00 46.453.500,00 100,00 46.200.000,00 (253.500,00) 99,45 99,45

3253250420201 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 46.453.500,00 46.453.500,00 100,00 46.200.000,00 (253.500,00) 99,45 99,45

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 47.952.000,00 47.952.000,00 100,00 47.800.000,00 (152.000,00) 99,68 99,68

3253250420201 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 47.952.000,00 47.952.000,00 100,00 47.800.000,00 (152.000,00) 99,68 99,68
SEKRETARIAT DAERAH
40103 724.848.471,00 724.848.471,00 100,00 716.917.954,60 (7.930.516,40) 98,91 98,91

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 724.848.471,00 724.848.471,00 NaN 716.917.954,60 (7.930.516,40) 98,91 98,91

4014010120610 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
4014010120706
Urusan Pemerintah Daerah 405.968.471,00 405.968.471,00 100,00 402.832.999,00 (3.135.472,00) 99,23 99,23
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
4014010121201
Daerah 8.040.000,00 8.040.000,00 100,00 7.940.000,00 (100.000,00) 98,76 98,76

4014010320302 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 310.840.000,00 310.840.000,00 100,00 306.144.955,60 (4.695.044,40) 98,49 98,49
SEKRETARIAT DPRD
40104 203.577.000,00 203.577.000,00 100,00 200.671.510,00 (2.905.490,00) 98,57 98,57

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.627.000,00 198.627.000,00 100,00 195.725.500,00 (2.901.500,00) 98,54 98,54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
4024020120710
Urusan Pemerintah Daerah 198.627.000,00 198.627.000,00 100,00 195.725.500,00 (2.901.500,00) 98,54 98,54

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 4.946.010,00 (3.990,00) 99,92 99,92

Halaman 68 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
4024020120606 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 4.946.010,00 (3.990,00) 99,92 99,92
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
40105
POLITIK 98.917.700,00 98.917.700,00 100,00 97.973.500,00 (944.200,00) 99,05 99,05

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.917.700,00 98.917.700,00 100,00 97.973.500,00 (944.200,00) 99,05 99,05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
8018010120706
Urusan Pemerintah Daerah 72.895.700,00 72.895.700,00 100,00 71.951.500,00 (944.200,00) 98,70 98,70
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
8018010320103 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 26.022.000,00 26.022.000,00 100,00 26.022.000,00 0,00 100,00 100,00
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
KECAMATAN KOTA SUMENEP
40106 603.779.150,00 603.779.150,00 100,00 602.589.450,00 (1.189.700,00) 99,80 99,80

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.506.720,00 362.506.720,00 100,00 361.384.460,00 (1.122.260,00) 99,69 99,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 173.406.720,00 173.406.720,00 100,00 172.284.460,00 (1.122.260,00) 99,35 99,35

7017010320202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 189.100.000,00 189.100.000,00 100,00 189.100.000,00 0,00 100,00 100,00

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.571.350,00 35.571.350,00 100,00 35.571.350,00 0,00 100,00 100,00

7017010320202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 35.571.350,00 35.571.350,00 100,00 35.571.350,00 0,00 100,00 100,00

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 204.051.080,00 204.051.080,00 100,00 203.993.640,00 (57.440,00) 99,97 99,97
Irigasi
7017010320202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.051.080,00 204.051.080,00 100,00 203.993.640,00 (57.440,00) 99,97 99,97

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 1.640.000,00 (10.000,00) 99,39 99,39

7017010320202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 1.640.000,00 (10.000,00) 99,39 99,39
KECAMATAN KALIANGET
40107 109.996.420,00 109.996.420,00 100,00 109.922.000,00 (74.420,00) 99,93 99,93

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.856.500,00 55.856.500,00 55.792.000,00 (64.500,00) 99,88 99,88

Halaman 69 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120710
Urusan Pemerintah Daerah 36.518.900,00 36.518.900,00 100,00 36.490.000,00 (28.900,00) 99,92 99,92
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7017010220401
Dilimpahkan kepada Camat 19.337.600,00 19.337.600,00 100,00 19.302.000,00 (35.600,00) 99,82 99,82

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.309.920,00 48.309.920,00 100,00 48.300.000,00 (9.920,00) 99,98 99,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120909
Urusan Pemerintahan Daerah 48.309.920,00 48.309.920,00 100,00 48.300.000,00 (9.920,00) 99,98 99,98

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.830.000,00 5.830.000,00 100,00 5.830.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120710
Urusan Pemerintah Daerah 5.830.000,00 5.830.000,00 100,00 5.830.000,00 0,00 100,00 100,00

KECAMATAN TALANGO
40108 71.880.980,00 71.880.980,00 100,00 69.230.000,00 (2.650.980,00) 96,31 96,31

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.880.980,00 71.880.980,00 100,00 69.230.000,00 (2.650.980,00) 96,31 96,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 71.880.980,00 71.880.980,00 100,00 69.230.000,00 (2.650.980,00) 96,31 96,31

KECAMATAN MANDING
40109 73.583.000,00 73.583.000,00 100,00 70.963.000,00 (2.620.000,00) 96,44 96,44

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.528.000,00 71.528.000,00 100,00 68.908.000,00 (2.620.000,00) 96,34 96,34
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 71.528.000,00 71.528.000,00 100,00 68.908.000,00 (2.620.000,00) 96,34 96,34

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.055.000,00 2.055.000,00 100,00 2.055.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 2.055.000,00 2.055.000,00 100,00 2.055.000,00 0,00 100,00 100,00

KECAMATAN BLUTO
40110 71.045.000,00 71.045.000,00 100,00 68.100.000,00 (2.945.000,00) 95,85 95,85

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.990.000,00 68.990.000,00 100,00 66.050.000,00 (2.940.000,00) 95,74 95,74
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 68.990.000,00 68.990.000,00 100,00 66.050.000,00 (2.940.000,00) 95,74 95,74

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.055.000,00 2.055.000,00 100,00 2.050.000,00 (5.000,00) 99,76 99,76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 2.055.000,00 2.055.000,00 100,00 2.050.000,00 (5.000,00) 99,76 99,76

Halaman 70 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
KECAMATAN SARONGGI
40111 46.113.960,00 46.113.960,00 100,00 46.110.000,00 (3.960,00) 99,99 99,99

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.113.960,00 29.113.960,00 100,00 29.110.000,00 (3.960,00) 99,99 99,99
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 29.113.960,00 29.113.960,00 100,00 29.110.000,00 (3.960,00) 99,99 99,99

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 100,00 100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 17.000.000,00 0,00 100,00 100,00

KECAMATAN LENTENG
40112 64.584.500,00 64.584.500,00 100,00 62.929.000,00 (1.655.500,00) 97,44 97,44

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.584.500,00 64.584.500,00 100,00 62.929.000,00 (1.655.500,00) 97,44 97,44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 64.584.500,00 64.584.500,00 100,00 62.929.000,00 (1.655.500,00) 97,44 97,44

KECAMATAN GILIGENTENG
40113 59.638.880,00 59.638.880,00 100,00 57.018.000,00 (2.620.880,00) 95,61 95,61

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.638.880,00 59.638.880,00 100,00 57.018.000,00 (2.620.880,00) 95,61 95,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 59.638.880,00 59.638.880,00 100,00 57.018.000,00 (2.620.880,00) 95,61 95,61

KECAMATAN GULUK_GULUK
40114 58.554.720,00 58.554.720,00 100,00 52.084.720,00 (6.470.000,00) 88,95 88,95

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.554.720,00 58.554.720,00 100,00 52.084.720,00 (6.470.000,00) 88,95 88,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 58.554.720,00 58.554.720,00 100,00 52.084.720,00 (6.470.000,00) 88,95 88,95

KECAMATAN GANDING
40115 55.654.700,00 55.654.700,00 100,00 54.824.000,00 (830.700,00) 98,51 98,51

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.654.700,00 55.654.700,00 100,00 54.824.000,00 (830.700,00) 98,51 98,51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 55.654.700,00 55.654.700,00 100,00 54.824.000,00 (830.700,00) 98,51 98,51

KECAMATAN PRAGAAN
40116 25.771.000,00 25.771.000,00 100,00 25.771.000,00 0,00 100,00 100,00

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.771.000,00 25.771.000,00 25.771.000,00 0,00 100,00 100,00

Halaman 71 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 25.771.000,00 25.771.000,00 100,00 25.771.000,00 0,00 100,00 100,00

KECAMATAN RUBARU
40117 39.965.840,00 39.965.840,00 100,00 37.050.000,00 (2.915.840,00) 92,70 92,70

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.965.840,00 39.965.840,00 100,00 37.050.000,00 (2.915.840,00) 92,70 92,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 39.965.840,00 39.965.840,00 100,00 37.050.000,00 (2.915.840,00) 92,70 92,70

KECAMATAN AMBUNTEN
40118 70.923.800,00 70.923.800,00 100,00 68.303.800,00 (2.620.000,00) 96,31 96,31

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.923.800,00 70.923.800,00 100,00 68.303.800,00 (2.620.000,00) 96,31 96,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 70.923.800,00 70.923.800,00 100,00 68.303.800,00 (2.620.000,00) 96,31 96,31

KECAMATAN PASONGSONGAN
40119 48.114.914,00 48.114.914,00 100,00 48.053.000,00 (61.914,00) 99,87 99,87

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.078.690,00 38.078.690,00 100,00 38.053.000,00 (25.690,00) 99,93 99,93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 38.078.690,00 38.078.690,00 100,00 38.053.000,00 (25.690,00) 99,93 99,93

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.036.224,00 10.036.224,00 100,00 10.000.000,00 (36.224,00) 99,64 99,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 10.036.224,00 10.036.224,00 100,00 10.000.000,00 (36.224,00) 99,64 99,64

KECAMATAN DASUK
40120 59.597.500,00 59.597.500,00 100,00 56.155.000,00 (3.442.500,00) 94,22 94,22

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.597.500,00 59.597.500,00 100,00 56.155.000,00 (3.442.500,00) 94,22 94,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 59.597.500,00 59.597.500,00 100,00 56.155.000,00 (3.442.500,00) 94,22 94,22

KECAMATAN BATANG_BATANG
40121 45.141.200,00 45.141.200,00 100,00 42.380.000,00 (2.761.200,00) 93,88 93,88

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 32.380.000,00 (2.620.000,00) 92,51 92,51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120702
Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 32.380.000,00 (2.620.000,00) 92,51 92,51

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 10.141.200,00 10.141.200,00 10.000.000,00 (141.200,00) 98,61 98,61
Irigasi

Halaman 72 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 10.141.200,00 10.141.200,00 100,00 10.000.000,00 (141.200,00) 98,61 98,61

KECAMATAN BATUPUTIH
40122 69.814.000,00 69.814.000,00 100,00 67.194.000,00 (2.620.000,00) 96,25 96,25

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.814.000,00 69.814.000,00 100,00 67.194.000,00 (2.620.000,00) 96,25 96,25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 69.814.000,00 69.814.000,00 100,00 67.194.000,00 (2.620.000,00) 96,25 96,25

KECAMATAN GAPURA
40123 131.624.984,00 131.624.984,00 100,00 126.456.440,00 (5.168.544,00) 96,07 96,07

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.624.984,00 131.624.984,00 100,00 126.456.440,00 (5.168.544,00) 96,07 96,07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 131.624.984,00 131.624.984,00 100,00 126.456.440,00 (5.168.544,00) 96,07 96,07

KECAMATAN DUNGKEK
40124 63.794.249,00 63.794.249,00 100,00 57.324.200,00 (6.470.049,00) 89,86 89,86

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.794.249,00 63.794.249,00 100,00 57.324.200,00 (6.470.049,00) 89,86 89,86

7017010120602 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.944.249,00 24.944.249,00 100,00 24.944.200,00 (49,00) 100,00 100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120702
Urusan Pemerintah Daerah 38.850.000,00 38.850.000,00 100,00 32.380.000,00 (6.470.000,00) 83,35 83,35

KECAMATAN GAYAM
40125 60.080.000,00 60.080.000,00 100,00 57.460.000,00 (2.620.000,00) 95,64 95,64

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.080.000,00 60.080.000,00 100,00 57.460.000,00 (2.620.000,00) 95,64 95,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 60.080.000,00 60.080.000,00 100,00 57.460.000,00 (2.620.000,00) 95,64 95,64

KECAMATAN NONGGUNONG
40126 47.324.000,00 47.324.000,00 100,00 44.695.175,00 (2.628.825,00) 94,45 94,45

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.324.000,00 47.324.000,00 100,00 44.695.175,00 (2.628.825,00) 94,45 94,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 47.324.000,00 47.324.000,00 100,00 44.695.175,00 (2.628.825,00) 94,45 94,45

KECAMATAN RAAS
40127 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 32.380.000,00 (2.620.000,00) 92,51 92,51

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 35.000.000,00 32.380.000,00 (2.620.000,00) 92,51 92,51

Halaman 73 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 32.380.000,00 (2.620.000,00) 92,51 92,51

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

KECAMATAN MASALEMBU
40128 64.400.250,00 64.400.250,00 100,00 61.775.000,00 (2.625.250,00) 95,92 95,92

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.400.250,00 64.400.250,00 100,00 61.775.000,00 (2.625.250,00) 95,92 95,92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 64.400.250,00 64.400.250,00 100,00 61.775.000,00 (2.625.250,00) 95,92 95,92

KECAMATAN ARJASA
40129 76.886.180,00 76.886.180,00 100,00 74.060.000,00 (2.826.180,00) 96,32 96,32

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.586.880,00 63.586.880,00 100,00 60.780.000,00 (2.806.880,00) 95,59 95,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 63.586.880,00 63.586.880,00 100,00 60.780.000,00 (2.806.880,00) 95,59 95,59

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.299.300,00 13.299.300,00 100,00 13.280.000,00 (19.300,00) 99,85 99,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 13.299.300,00 13.299.300,00 100,00 13.280.000,00 (19.300,00) 99,85 99,85

KECAMATAN SAPEKEN
40130 55.734.920,00 55.734.920,00 100,00 53.105.000,00 (2.629.920,00) 95,28 95,28

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.734.920,00 55.734.920,00 100,00 53.105.000,00 (2.629.920,00) 95,28 95,28
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 55.734.920,00 55.734.920,00 100,00 53.105.000,00 (2.629.920,00) 95,28 95,28

KECAMATAN BATUAN
40131 40.001.500,00 40.001.500,00 100,00 34.250.000,00 (5.751.500,00) 85,62 85,62

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.001.500,00 40.001.500,00 100,00 34.250.000,00 (5.751.500,00) 85,62 85,62
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 40.001.500,00 40.001.500,00 100,00 34.250.000,00 (5.751.500,00) 85,62 85,62

KECAMATAN KANGAYAN
40132 75.127.340,00 75.127.340,00 100,00 72.455.000,00 (2.672.340,00) 96,44 96,44

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.127.340,00 75.127.340,00 72.455.000,00 (2.672.340,00) 96,44 96,44

Halaman 74 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7017010120706
Urusan Pemerintah Daerah 75.127.340,00 75.127.340,00 100,00 72.455.000,00 (2.672.340,00) 96,44 96,44

INSPEKTORAT DAERAH
40201 873.174.924,00 873.174.924,00 100,00 822.402.250,00 (50.772.674,00) 94,19 94,19

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 784.481.324,00 784.481.324,00 100,00 736.572.250,00 (47.909.074,00) 93,89 93,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
520202010004
Urusan Pemerintah Daerah 18.250.000,00 18.250.000,00 100,00 18.250.000,00 0,00 100,00 100,00

6016010120509 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

6016010120602 Administrasi Umum Perangkat Daerah 313.988.400,00 313.988.400,00 100,00 274.130.000,00 (39.858.400,00) 87,31 87,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
6016010120711
Urusan Pemerintah Daerah 435.294.454,00 435.294.454,00 100,00 427.252.250,00 (8.042.204,00) 98,15 98,15
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6016010320102
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 16.948.470,00 16.948.470,00 100,00 16.940.000,00 (8.470,00) 99,95 99,95

5204 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 33.698.000,00 33.698.000,00 100,00 33.660.000,00 (38.000,00) 99,89 99,89
Irigasi
6016010120601 Administrasi Umum Perangkat Daerah 15.488.000,00 15.488.000,00 100,00 15.450.000,00 (38.000,00) 99,75 99,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
6016010120706
Urusan Pemerintah Daerah 18.210.000,00 18.210.000,00 100,00 18.210.000,00 0,00 100,00 100,00

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 54.995.600,00 54.995.600,00 100,00 52.170.000,00 (2.825.600,00) 94,86 94,86

6016010120602 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.995.600,00 54.995.600,00 100,00 52.170.000,00 (2.825.600,00) 94,86 94,86
BADAN PERENCANAAN
40301
PEMBANGUNAN DAERAH 54.557.700,00 54.557.700,00 100,00 52.350.000,00 (2.207.700,00) 95,95 95,95

5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.557.700,00 54.557.700,00 100,00 52.350.000,00 (2.207.700,00) 95,95 95,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5015010120706
Urusan Pemerintah Daerah 54.557.700,00 54.557.700,00 100,00 52.350.000,00 (2.207.700,00) 95,95 95,95

BADAN PENDAPATAN,
40401 PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN 425.679.713,00 425.679.713,00 100,00 390.993.891,00 (34.685.822,00) 91,85 91,85
ASET DAERAH
5202 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 401.241.730,00 401.241.730,00 100,00 367.891.908,00 (33.349.822,00) 91,69 91,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5025020120906
Urusan Pemerintah Daerah 395.793.730,00 395.793.730,00 100,00 367.891.908,00 (27.901.822,00) 92,95 92,95

Halaman 75 dari 76
CAPAIAN REALISASI
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN ANGGARAN
REALISASI REALISASI
KODE Uraian JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN REALISASI S/D 31
ANGGARAN S/D 31 ANGGARAN S/D
DESEMBER 2022 31 DESEMBER
LEBIH / (KURANG) TERHADAP PLAFON 2022 TERHADAP
KETERANGAN
IV DESEMBER 2022 ANGGARAN ANGGARAN KAS
TRIWULAN

JUMLAH (Rp) % JUMLAH (Rp) Rp % %


1 2 3 4 5=4/3 6 7 = 6-3 8 = 6/3 9 = 6/4
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
5025020220209
Daerah 0,00 0,00 NaN 0,00 0,00 NaN NaN

5025020420112 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 5.448.000,00 5.448.000,00 100,00 0,00 (5.448.000,00) 0,00 0,00

5203 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.662.983,00 21.662.983,00 100,00 21.551.983,00 (111.000,00) 99,49 99,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5025020120909
Urusan Pemerintahan Daerah 21.662.983,00 21.662.983,00 100,00 21.551.983,00 (111.000,00) 99,49 99,49

5205 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.775.000,00 2.775.000,00 100,00 1.550.000,00 (1.225.000,00) 55,86 55,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5025020120906
Urusan Pemerintah Daerah 2.775.000,00 2.775.000,00 100,00 1.550.000,00 (1.225.000,00) 55,86 55,86

53 BELANJA TIDAK TERDUGA 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 100,00 12.437.756.558,00 (9.812.243.442,00) 55,90 55,90
BADAN PENDAPATAN,
40401 PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 100,00 12.437.756.558,00 (9.812.243.442,00) 55,90 55,90
ASET DAERAH
5301 Belanja Tidak Terduga 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 100,00 12.437.756.558,00 (9.812.243.442,00) 55,90 55,90
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
5025020220409
Keuangan Daerah 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 100,00 12.437.756.558,00 (9.812.243.442,00) 55,90 55,90

54 BELANJA TRANSFER 535.665.629.430,00 535.665.629.430,00 100,00 534.271.891.607,00 (1.393.737.823,00) 99,74 99,74


BADAN PENDAPATAN,
40401 PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN 535.665.629.430,00 535.665.629.430,00 100,00 534.271.891.607,00 (1.393.737.823,00) 99,74 99,74
ASET DAERAH
5401 Belanja Bagi Hasil 3.598.000.000,00 3.598.000.000,00 100,00 3.553.313.000,00 (44.687.000,00) 98,76 98,76
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
5025020220410
Keuangan Daerah 3.598.000.000,00 3.598.000.000,00 100,00 3.553.313.000,00 (44.687.000,00) 98,76 98,76

5402 Belanja Bantuan Keuangan 532.067.629.430,00 532.067.629.430,00 100,00 530.718.578.607,00 (1.349.050.823,00) 99,75 99,75
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
5025020220408
Keuangan Daerah 532.067.629.430,00 532.067.629.430,00 100,00 530.718.578.607,00 (1.349.050.823,00) 99,75 99,75

Halaman 76 dari 76

Anda mungkin juga menyukai