Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk,
rahmat, dan hidayah-Nya sehingga tim auditor dapat menyelesaikan Laporan Praktik Audit
Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP 50
Tahun 2012 yang di laksanakan di “PT. PLN (Persero) UP3 Semarang”.Pembuatan laporan
ini dimaksudkan guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3).
Laporan Praktik Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang ini dapat tersusun berkat adanya bimbingan,
petunjuk, bantuan, maupun sarana berharga dari berbagai pihak. Untuk itu, tim auditor
menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Tarwaka, PGDip.Sc., M.Erg selaku dosen pengampu
2. Pihak perusahaan PT. PLN (Persero) UP3 Semarang yang telah memberikan tim auditor
kesempatan untuk melakukan audit internal di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang
3. Pejabat K3L PT. PLN (Persero) UP3 Semarang selaku pembimbing audit
4. Orang tua dan keluarga atas dukungan moral dan doanya.
5. Sahabat-sahabat dan teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Semoga Laporan Praktik Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang dapat dijadikan acuan referensi dan
masukan positif dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Tim auditor mengucapkan
mohon maaf apabila dalam penyusunan Laporan Praktik Audit Internal Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang mempunyai
banyak kekurangan.Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami perlukan demi
kesempurnaan Laporan Praktik Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang.

Surakarta, 8 Juni 2019

Tim Auditor

iii
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................. ii
KATA PENGANTAR...................................................................................... iii
DAFTAR ISI.................................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... v
LAPORAN RINGKASAN............................................................................... 1
1. Perusahaan Yang di Audit....................................................................... 1
2. Lingkup Audit......................................................................................... 1
3. Pelaksanaan Audit................................................................................... 1
4. Tujuan Internal Audit.............................................................................. 1
5. Tim Internal Auditor............................................................................... 2
6. Gambaran Umum Tempat Kerja............................................................. 2
7. Jadwal Audit........................................................................................... 11
8. Metode Penilaiaan dan Teknik Pengambilan Data................................. 11
LAPORAN UTAMA........................................................................................ 12
9. Daftar Kriteria Audit dan Pemenuhannya............................................... 14
10. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku............................................ 90
11. Uraian Temuan Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut.............................. 91
12. Tanggapan Perusahaan Atas Ketidaksesuaian Kriteria........................... 94
13. Hasil Audit.............................................................................................. 94
14. Data Pendukung Laporan Audit.............................................................. 109
LAMPIRAN

iv
DAFTAR LAMPIRAN

I. Daftar Hadir Auditor


II. Surat Penerimaan melaksanakan audit di PT. PLN (Persero) UP3 Semarang
III. Form Tanggapan Perusahaan
IV. Lembar Kerja Kriteria

iv
v

Anda mungkin juga menyukai