Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per Sunday, December 31, 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan


Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.02 . 1.02.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.961.452.060,68 190.800.000,00 2.706.814.315,00 0,00 2.897.614.315,00 97,84 63.837.745,68

1.02 . 1.02.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.352.800,00 0,00 56.776.358,00 0,00 56.776.358,00 94,07 3.576.442,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.000.000,00 0,00 8.955.000,00 0,00 8.955.000,00 99,50 45.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 90.662.760,68 0,00 90.629.000,00 0,00 90.629.000,00 99,96 33.760,68

1.02 . 1.02.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 0,00 19.973.300,00 0,00 19.973.300,00 99,87 26.700,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.000.000,00 0,00 21.340.000,00 0,00 21.340.000,00 82,08 4.660.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 292.156.500,00 0,00 290.035.375,00 0,00 290.035.375,00 99,27 2.121.125,00

1.02 . 1.02.01.01 . 01.20 Penyediaan Tenaga Harian Lepas di PKM (Dokter,Perawat,Bidang,Teknik 2.102.200.000,00 0,00 2.090.736.350,00 0,00 2.090.736.350,00 99,45 11.463.650,00
Farmasi/Prioritas Bupati
1.02 . 1.02.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 45.000.000,00 0,00 27.568.932,00 0,00 27.568.932,00 61,26 17.431.068,00
dinas/operasional
1.02 . 1.02.01.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 304.800.000,00 190.800.000,00 90.000.000,00 0,00 280.800.000,00 92,13 24.000.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 369.152.000,00 0,00 29.192.500,00 301.905.000,00 331.097.500,00 89,69 38.054.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 98.482.000,00 0,00 0,00 84.382.000,00 84.382.000,00 85,68 14.100.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 41.000.000,00 0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 72,68 11.200.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 29.800.000,00 0,00 29.192.500,00 0,00 29.192.500,00 97,96 607.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 199.870.000,00 0,00 0,00 187.723.000,00 187.723.000,00 93,92 12.147.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 99,71 100.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35.000.000,00 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,00 99,71 100.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93.025.700,00 0,00 92.743.200,00 0,00 92.743.200,00 99,70 282.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 93.025.700,00 0,00 92.743.200,00 0,00 92.743.200,00 99,70 282.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.01.01 . 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.421.790.000,00 0,00 2.571.177.202,00 94.800.000,00 2.665.977.202,00 77,91 755.812.798,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.397.290.000,00 0,00 2.550.923.702,00 94.800.000,00 2.645.723.702,00 77,88 751.566.298,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 15.000.000,00 0,00 14.853.500,00 0,00 14.853.500,00 99,02 146.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.500.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 56,84 4.100.000,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 1 dari 3


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1.02 . 1.02.01.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16.727.681.000,00 125.200.000,00 15.657.920.036,00 0,00 15.783.120.036,00 94,35 944.560.964,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 10.472.585.000,00 0,00 10.470.865.000,00 0,00 10.470.865.000,00 99,98 1.720.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat 80.345.000,00 0,00 74.781.500,00 0,00 74.781.500,00 93,08 5.563.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 6.105.526.000,00 125.200.000,00 5.059.363.936,00 0,00 5.184.563.936,00 84,92 920.962.064,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 49.225.000,00 0,00 36.150.000,00 0,00 36.150.000,00 73,44 13.075.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.16 Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja 20.000.000,00 0,00 16.759.600,00 0,00 16.759.600,00 83,80 3.240.400,00

1.02 . 1.02.01.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8.925.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 96,92 275.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 17.02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 8.925.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 96,92 275.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 92.600.000,00 35.400.000,00 49.765.000,00 0,00 85.165.000,00 91,97 7.435.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 99,67 50.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 19.06 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Kabupaten Sehat) 77.600.000,00 35.400.000,00 34.815.000,00 0,00 70.215.000,00 90,48 7.385.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 19.500.000,00 0,00 19.350.000,00 0,00 19.350.000,00 99,23 150.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 20.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.500.000,00 0,00 19.350.000,00 0,00 19.350.000,00 99,23 150.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 24.600.000,00 0,00 23.375.000,00 0,00 23.375.000,00 95,02 1.225.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 24.600.000,00 0,00 23.375.000,00 0,00 23.375.000,00 95,02 1.225.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 155.400.000,00 0,00 143.512.500,00 0,00 143.512.500,00 92,35 11.887.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 60.300.000,00 0,00 59.225.000,00 0,00 59.225.000,00 98,22 1.075.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.08 Peningkatan imuniasasi 12.300.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 92,68 900.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 69.600.000,00 0,00 64.137.500,00 0,00 64.137.500,00 92,15 5.462.500,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.200.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 66,29 4.450.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 140.575.000,00 11.800.000,00 44.813.100,00 0,00 56.613.100,00 40,27 83.961.900,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 20.075.000,00 0,00 19.025.000,00 0,00 19.025.000,00 94,77 1.050.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 23.09 Akreditasi Puskemas (DAK Non Fisik) 120.500.000,00 11.800.000,00 25.788.100,00 0,00 37.588.100,00 31,19 82.911.900,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 14.482.129.268,00 0,00 23.618.700,00 10.083.952.093,00 10.107.570.793,00 69,79 4.374.558.475,00
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01.01 . 25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 199.750.000,00 0,00 0,00 199.750.000,00 199.750.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25.04 Pengadaan puskesmas keliling 1.132.945.600,00 0,00 0,00 1.132.945.600,00 1.132.945.600,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 12.252.833.668,00 0,00 12.643.700,00 7.865.656.493,00 7.878.300.193,00 64,30 4.374.533.475,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 199.590.000,00 0,00 0,00 199.590.000,00 199.590.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.000.000,00 0,00 10.975.000,00 0,00 10.975.000,00 99,77 25.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 25.32 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Likupang Timur 686.010.000,00 0,00 0,00 686.010.000,00 686.010.000,00 100,00 0,00

1.02 . 1.02.01.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7.500.000,00 0,00 5.322.150,00 0,00 5.322.150,00 70,96 2.177.850,00

1.02 . 1.02.01.01 . 30.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.500.000,00 0,00 5.322.150,00 0,00 5.322.150,00 70,96 2.177.850,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.573.637.000,00 23.400.000,00 736.541.151,00 0,00 759.941.151,00 48,29 813.695.849,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 32.500.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 99,23 250.000,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.526.137.000,00 23.400.000,00 690.063.701,00 0,00 713.463.701,00 46,75 812.673.299,00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Pertemuan Audit Maternal Perinatal 15.000.000,00 0,00 14.227.450,00 0,00 14.227.450,00 94,85 772.550,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2 dari 3


REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

JUMLAH 40.112.967.028,68 386.600.000,00 22.147.694.854,00 10.480.657.093,00 33.014.951.947,00 82,30 7.098.015.081,68

Airmadidi, 1 Januari 2017


Kepala Dinas Kesehatan

dr. Rosa M. Tidajoh, M.Kes

NIP. 196307181997032001

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 3 dari 3

Anda mungkin juga menyukai