Anda di halaman 1dari 27

FACULTAD DE INGENIERIA MINAS

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

OHSAS 18001:2011
Ing. Luis Ugarte G

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la continua Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en todas las actividades procesos, instalaciones y servicios relacionados a la minera, para todas las persona que desarrollan actividades dentro de la organizacin y para aquellas persona que tienen acceso al sitio de trabajo y fuera del sitio de trabajo en donde se tiene influencia con la finalidad de determinar los controles necesarios para prevenir daos a la persona (dao en trminos de lesin o enfermedad)

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

ALCANCE
Se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios de mina, Empresas Especializadas, proveedores, contratistas y visitantes relacionados a la exploracin, minado, concentrado de mineral, servicios de mantenimiento, almacenes y comercializacin, que se realizan en la UM. y actividades administrativas realizadas , teniendo en cuenta:
Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

ALCANCE
Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organizacin dentro del sitio de trabajo; Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin; puede ser ms apropiado para ciertos peligros ser evaluados como un aspecto ambiental. Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la organizacin u otros; Cambios o cambios propuestos en la organizacin, sus actividades, o materiales;
Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350 www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

ALCANCE
Modificaciones al Sistema de Gestin, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades; Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin de riesgos e implementacin de los controles necesarios. El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

DEFINICIONES
Riesgo: combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la severidad de lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposicin. Peligro: Fuente o situacin o acto con un potencial de producir dao en trminos de una lesin o enfermedad, o a una combinacin de stas. Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algn peligro(s), tomando en cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no aceptable.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

DEFINICIONES
Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesin o enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podran haber ocurrido. Un incidente donde no ha ocurrido lesin, enfermedad o fatalidad puede ser tambin referido como un casiaccidente, lnea de fuego, observacin o condicin insegura. Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. Accidente: es un incidente que ha dado lugar a una lesin, enfermedad o fatalidad. Identificacin de peligro: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus caractersticas Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica S&SO.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

DEFINICIONES
Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o afectado por el desempeo S&SO de una organizacin. Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo. Sitio de trabajo: Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el control de la organizacin. Cuando se da consideracin a lo que constituye el sitio de trabajo, la organizacin debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que estn, por ejemplo, viajando o en trnsito (i.e. manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o proveedor, o trabajando en casa.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

DEFINICIONES
Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas. Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no son repetitivas. Condicin normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado natural o dentro de las condiciones que le son inherentes. Condicin anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla accidentalmente fuera de su natural estado o de las condiciones que le son inherentes. Condicin de emergencia: Situacin de peligro o desastre que requiere una accin inmediata.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

RESPONSABILIDADES
Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional y Coordinador de Seguridad. Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. Superintendentes y Jefes de reas. Son los responsables para hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento, la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de sus actividades, productos y servicios y realizar la evaluacin de riesgos de las acciones correctivas en caso de incidentes. Trabajadores Todos los trabajadores debern cumplir lo establecido en el presente procedimiento. Todo trabajador tiene la autoridad de parar una actividad en coordinacin con su Jefe inmediato superior cuando se encuentra frente a un riesgo inminente, y comunicar inmediatamente al especialista correspondiente.
Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350 www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO

Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada sin antes haber pasado por una identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos. La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER) se debe de realizar cumpliendo las siguientes etapas:

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA I: DESIGNACIN DE RESPONSABLES El responsable del proceso, subproceso o actividad donde se vayan a realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos es el Superintendente y/o Jefe de cada rea o su reemplazante en caso de ausencia, quienes sern los responsables de aplicar el presente procedimiento.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA II: IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES. El Superintendente y/o Jefe de Area desglosa los procesos seleccionados identificando los subprocesos y actividades hasta un nivel que permita identificar con precisin el peligro, para este fin se realiza un mapeo de los procesos, registrando la informacin en el formato SSO-P-33-1. El Superintendente y/o Jefe de Area realizan el mapeo y deben tener en consideracin: Actividades rutinarias o no rutinarias. Que las actividades del proceso responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la observacin in situ. Que se tomen en cuenta las condiciones normales, anormales y las situaciones de emergencia.
www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

PROCEDIMIENTO
Superintendente y/o Jefe de Area debern revisar: Registros disponibles de incidentes (accidentes) ocurridos en mina relacionados a los procesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos. Asimismo, dependiendo de la necesidad se deber revisar: Inventarios de los materiales que se utilicen en los procesos Procedimientos, Diagramas, planos de disposicin de reas

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA III: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS Superintendente y/o Jefe de rea identifican los peligros con el personal del proceso o rea involucrada, in situ. Superintendente y/o Jefe de rea proceden a registrar la informacin en el formato (SSO-P-33-1) Identificacin de Peligros y Riesgos, detallando: Peligro Posibilidad de ocurrencia o Exposicin Severidad de lesin o enfermedad Causas que originan el riesgo, teniendo en cuenta el anlisis de la mano de obra (personal), mquinas, materiales, mtodos, medio ambiente (ambiente de trabajo). Controles propuestos El Superintendente y/o Jefe de rea con la informacin del el formato (SSO-P-33-1) Identificacin de Peligros y Riesgos proceder a elaborar el formato (SSO-P-33-2) Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA IV: EVALUACIN DE RIESGOS Utilizando la informacin del registro Identificacin de Peligros y Riesgos (SSO-P-33-1) Superintendente y/o Jefe de Area evalan cada uno de los riesgos identificados de acuerdo a los siguientes puntos: Posibilidad de ocurrencia o exposicin, Severidad, Requisito legal u otro requisito asociado.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
Criterios de Severidad
ALTA Cuando se estime una potencial causa de muerte debido a daos graves o irreversibles a la persona, que originen una discapacidad permanente u otra enfermedad crnica que acorte severamente la vida. Cuando origine una discapacidad temporal o una enfermedad que conduce a una descanso temporal. Cuando afecta mnimamente a la persona, sin producir ninguna enfermedad o discapacidad.

MEDIA

BAJA

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
Criterios de Posibilidad (Probabilidad)
ALTA Cuando no existe controles

MEDIA Cuando existe controles y no son efectivos

BAJA

Cuando existen controles y son efectivos

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
El Superintendente y/o Jefe de Area registran en la matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos la severidad o exposicin versus la posibilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados segn la Matriz de Evaluacin Severidad o Exposicin vs Posibilidad (SSO-P-33-2).

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
Matriz de Evaluacin Severidad o Exposicin vs Posibilidad.
POSIBILIDAD BAJA MEDIA ALTA

SEVERIDAD O EXPOSICIN

BAJA MEDIA

1 2

2 3

3 4

ALTA

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA V: VALORACIN DE RIESGOS
Tabla de criterios de clasificacin de riesgo
CA I I A I N L SFC CO D LRE G E ISO
Tiv l ( ) r ia T

P NU UT A -CO I N
1

S N IG I

F A IC D O

MDD D C N R L E I A E OTO
N r q ieea c ne p c ic . o e u r c i s e f a

A e ta le( ) cp b A

T lea le( O o rb T)

A e ta le( ) cp b A

Ac npe e t ac nc mr b c n sp r d a p r c i r v niv o o po a io e ei ic s aa ae ua q es mnie elaeic c d l c nr l. s gr r u e at n f a ia e o t o

Md r d ( O o ea o M )

A e ta le( ) cp b A

Ac io e p r r d c c n s aa e u ir e u p r d d t r in d . n n eio o eem a o

o mne e a t nr

e r s o imla t d s l ie g , p na a

N d b c mna e t a aoh saq es h y r d c o o e e o e z r l r b j at u e a a e uid er s o l ie g .

I p ra t ( ) mot ne I

N A e ta le o cp b ( A N)

E t a ao p r ee uas n r bj s o j c t r e : N d b c mn as o ee o ezr e e t a a h saq es h y r d c o l r b jo a t u e a a e u id e r s oh l ie g a md r d . o ea o E t a ao e ee u i n n r b j s n j c c : S p e ec nin a c n e ud ot ur o e t a a c nu l r b jo o n p r is d t a ao e p c l em o e r b j s e ia u as p r is na ic n l; lu g t mr la md a n u ev i d io a e o o a s e id s c ret a n c s r s p r d m u e r s oh or civ s e e aia aa is in ir l ie g a md r d a t sd e p z ru t a o ea o ne e me a n r b jos ila. a im r P e eq es pe is n r c r o c n id r b s u d u e r c e e us s o s ea le p r c nr la e r s o aa o t o r l ie g .


N c mna n c nin a e t a aoh sae in r o o o e z r i o t u r l r b j a t lim a r d c e r s o D n s r p s lee in r or d c e e u ir l ie g . e o e o ib lim a e u ir l r s opo ib e t a ao ie g r h ir l r b j .

Ga e( ) rv G

N A e ta le o cp b ( A N)

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
El Superintendente de Seguridad revisar que el IPER se encuentre alineado con el presente procedimiento y en caso de ser necesario solicitar a los Superintendente y/o Jefes de rea correspondientes su actualizacin. Los superintendentes o Jefes de rea en caso de un incidente (accidente) debern analizar y evaluar utilizando el proceso de evaluacin de riesgos, las acciones sugeridas como correccin.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
Determinacin del Cumplimiento Legal: Si algn riesgo est relacionado con algn requisito legal o compromiso asumido por la empresa, se evaluar de la siguiente manera:
Cumple con la Ley o con compromiso asumido por la empresa. NO

Nivel de riesgo obtenido Intolerable Importante Moderado Tolerable Trivial Intolerable Importante Moderado Tolerable Trivial

Nivel de riesgo asignado Intolerable Importante Impo rtante Importante Importante Intolerable Importante Moderado Tolerable Trivial

SI

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA VI: CONTROL DE RIESGOS Una vez terminada la clasificacin del riesgo, se determinarn las medidas de control necesarias para poder reducir o eliminar los riesgos identificados. Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, debe darse consideracin a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: - Eliminacin - Sustitucin - Controles de ingeniera - Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos - Equipos de proteccin personal

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

PROCEDIMIENTO
ETAPA VII: ACTUALIZACIN DE LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS. el Superintendente y/o Jefe de rea deber actualizar la (SSO-P-33-2)
Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos, cuando: - Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema. - Se contrate un nuevo servicio. - Se ejecute un proyecto - Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados - Como resultado de las acciones correctivas o preventivas - Cambios en la metodologa o sistemas de trabajo. - Cambios de la Legislacin vigente u otros requisitos que la organizacin suscriba. - Incidentes (accidentes) - Cambios tecnolgicos - Cambio en los procesos - Cambio en las responsabilidades - Expansin, contraccin, reestructuracin de la organizacin - Emergencias
www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

PROCEDIMIENTO
El Superintendente y/o Jefe de rea revisarn por lo menos una vez al ao la (SSO-P-33-2) Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos de las actividades, productos o servicios, con el fin de identificar mejoras o modificaciones. NOTA: Los contrastitas tambin debern designar un responsable para el cumplimiento del presente procedimiento.

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

GRACIAS!!!

Calle De Las Letras 199 oficina 1804 San Borja Telf : 226-6199 / 9 9948-6136 / 9 9898-8350

www.ifconsulting.org E-mail: consultas@ifconsulting.org

Anda mungkin juga menyukai