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SISTEMA INTEGRAL DE

MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ES EL COMPENDIO DE UNA SERIE DE NORMAS
QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL.
ISO 14001 ES LA UNICA NORMA AUDITABLE Y
ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBE
CUMPLIR UNA EMPRESA PARA OBTENER UNA
CERTIFICACION DE SU SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL.
ISO 14000
Qu es ?
OHSAS 18001 es una herramienta que ayuda a las
empresas a identificar, evaluar, administrar y
gestionar la salud ocupacional y los riesgos
laborales como parte de sus prcticas normales de
negocio. La norma se basa en el conocido ciclo de
sistemas de gestin de planear-hacer-verificar-
actuar (PHVA) y utiliza un lenguaje y una
terminologa familiar propia de los sistemas de
gestin.
OHSAS 18001
Qu es ?
ISO 14001
Que Ventajas ofrece?
Da valor agregado ante los clientes.
Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales
legales.
Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse
adecuadamente para evitarlos.
Acceso a obtener incentivos econmicos.
Prevenir la contaminacin y reducir los desechos en forma
rentable.
OHSAS 18001
Que Ventajas ofrece?
Reduccin potencial del nmero de accidentes.
Reduccin potencial del tiempo de inactividad y de los
costes relacionados.
Demostracin de la conformidad legal y normativa.
Demostracin a las partes interesadas del compromiso con
la salud y la seguridad.
Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.
Reduccin potencial de los costes de los seguros de
responsabilidad civil.
Que audito?
Algunas Definiciones Importantes.
DEFINICIONES MODIFICADAS
INCIDENTE
PELIGRO
Se eliminan:daos a
la propiedad, daos
en el ambiente de
trabajo
Se elimina la definicin
de accidente
Fuente, situacin o acto con
potencial de producir dao en
trminos de lesin o enfermedad,
o una combinacin de stos
Evento(s) relacionado con el trabajo, que
gener una lesin o una enfermedad
(independiente de la severidad) o una
muerte, o las pudo haber generado
3.6.
3.9.
OHSAS 18001
Partes interesadas Riesgo aceptable
Se cambia tolerable
por aceptable
Se agrega dentro o
fuera del mbito laboral
Riesgo que ha sido reducido a un
nivel tal que puede ser tolerable por
la organizacin, teniendo en
consideracin sus obligaciones
legales y su propia poltica de SySO
Persona o grupo de personas,
dentro o fuera del sitio de
trabajo, involucradas con o
afectadas por el desempeo de
SySO de una organizacin
3.1.
3.10.
DEFINICIONES MODIFICADAS
Algunas Definiciones Importantes.
OHSAS 18001
MODELO DEL SGI ISO 14001 OHSAS 18001
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Mejoramiento
Continuo
Revisin de la
Gerencia
Evaluacin Verificacin y
Accin Correctiva
Planeacin
Poltica
Ambiental
Implementacin
y Operacin
4.1
REQUISITOS
GENERALES
4.2
POLTICA
4.3
PLANIFICACIN
4.4
IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
4.5
VERIFICACIN
4.6
REVISIN POR
DIRECCIN
ASPECTOS
AMBIENTALES
REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS
RECURSOS, FUNCIONES
RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
COMPETENCIA Y
TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIN
DOCUMENTACIN
CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS
CONTROL
OPERACIONAL
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO
LEGAL
NC, AC Y AP
CONTROL DE
REGISTROS
AUDITORIA INTERNA
OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS
PREPARACIN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
REQUISITOS ISO 14001 Y OHSAS 18001
La organizacin debe establecer,
documentar, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de
gestin del la SySO de acuerdo con los
requisitos de esta norma OHSAS, y
determinar cmo cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar
el alcance de su sistema de gestin SySO.
La organizacin debe establecer,
documentar, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de
gestin ambiental de acuerdo con los
requisitos de esta norma internacional, y
determinar cmo cumplir estos requisitos.
La organizacin debe definir y documentar
el alcance de su sistema de gestin
ambiental.
4.1
REQUISITOS
GENERALES
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
APOYO DE LA GERENCIA PARA EXPLORAR NUEVOS CAMINOS Y SER MAS
COMPETIVOS.
SOPORTE DEL PERSONAL DE DIRECCIN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA
PRODUCIR LOS CAMBIOS.
ASIGNACIN DE LAS PERSONAS QUE TENDRAN A SU CARGO LA
IMPLEMENTACIN.

REVISIN AMBIENTAL INICIAL.
4.2
POLTICA
Se agrega el
compromiso de:
Prevenir daos y
enfermedades
profesionales.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
Declaracin voluntaria por parte de la organizacin acerca de sus intenciones y principios en
relacin a su desempeo ambiental y de syso global, que provee una estructura para la accin y el
establecimiento de objetivos y metas.
Las polticas y reglas deben comunicarse a todo el personal, para que a su vez aporten sus
sugerencias y establezcan los compromisos a cumplir en cada una de sus tareas de responsabilidad.
El personal operativo establece los cdigos de conducta en materia de seguridad y los
compromisos a cumplir para garantizar el xito del sistema.
Esto asegura que los grupos de trabajo sean los promotores y seguidores del proceso.

La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que, dentro del
alcance definido de su sistema de gestin ambiental, sta:
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios;
b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin;
c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;
e) Se documenta, implementa y mantiene;
f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella; y
g) Est a disposicin del pblico.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
4.3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE
RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo
en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades,
productos y servicios nuevos o modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales
significativos).
La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla
actualizada.
La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales
significativos se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.
4.3
PLANIFICACIN
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES.
La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y la
evaluacin de riesgos debe:
a) Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el
tiempo, para asegurarse de que es ms proactiva que reactiva, y b)
prever la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos, y la
aplicacin de controles, segn sea apropiado.
Para la gestin de los cambios, la organizacin debe identificar los
peligros para SySO y los riesgos para SySO asociados con los cambios
en la organizacin, el sistema de gestin de SySO, o sus actividades,
antes de la incorporacin de dichos cambios.
La organizacin debe asegurarse de que se consideran los resultados de
estas evaluaciones al determinar los controles.
Al establecer los controles o considerar cambios en los controles
existentes se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo con
la siguiente jerarqua:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera
Sealizacin/advertencias y/o
controles administrativos
Equipos de Proteccin Personal
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para:
a) Identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales; y requisitos
de SySO.
b) determinar cmo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin
ambiental.
La organizacin debe comunicar la informacin pertinente
sobre los requisitos legales y otros requisitos a las personas
que trabajan para la organizacin y a otras partes
interesadas.
4.3.2.
REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS CORPORACIONES
AUTNOMAS
REGIONALES
MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
UNIDADES
AMBIENTALES
URBANAS
MINISTERIO DE
SALUD
CONSEJOS
MUNICIPALES
ALCALDIAS
Como ejemplos.que leyes nos aplican???
Ley 1333 Medio Ambiente y sus reglamentos
Ley 16998 Seguridad General de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar. ECT.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener
objetivos y metas ambientales documentados, en los
niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea
factible y deben ser coherentes con la poltica ambiental,
incluidos los compromisos de prevencin de la
contaminacin, lesiones y enfermedades profesionales el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organizacin suscriba, y con la mejora
continua.
Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y
metas, debe tener en cuenta
La organizacin debe establecer, implementar y mantener
uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas.
Estos programas deben incluir:
a) la asignacin de responsabilidades para lograr los
objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de
la organizacin; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
OBJETIVOS
METAS
4.3.3
OBJETIVOS, METAS Y
PROGRAMAS
A DONDE QUIERO
LLEGAR?

EN CUNTO
TIEMPO?
Requisitos legales
Aspectos ambientales
Opciones tecnolgicas
Requisitos financieros
Requisitos operativos
Requisitos del negocio
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de
recursos esenciales para establecer, implementar, mantener
y mejorar el sistema de gestin ambiental. Estos, incluyen
los recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros
y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben
definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin
ambiental eficaz.
4.4
IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
El compromiso de la alta direccin se demostrar :
a) Asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para
Establecer, implementar, mantener y mejorar el SG SySO .
b) Definiendo roles, fijando responsabilidades y mecanismos
de rendicin de cuentas y delegando autoridad para facilitar la
gestin eficaz en SySO.
La organizacin asegurar que las personas en el lugar de
trabajo sean responsables respecto de los aspectos SySO sobre
los que tienen control, incluyendo la adhesin a los requisitos
SySO aplicables a la organizacin.
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD.
4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD,
OBLIGACIN DE RENDIR CUENTAS Y AUTORIDAD
RECURSOS, FUNCIONES
RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
REVISORIA
FISCAL
H. F. Muoz P.
AUDITORIA
INTERNA
E. Gallegos A
JEFE DE
LOGISTICA
D. Chavez
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
I.l Becerra G.
GERENCIA
COMERCIAL
COFRE/ MADEAL
F. Gaitan M.
GERENCIA
FINANCIERA
F. Soto.
GERENTE DE
MECANIZADOS Y
MANTENIMIENTO
R. Talero
DEPARTAMENTO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
R. Corts
DEPARTAMENTO
CALIDAD DEL
PRODUCTO
F. Farias
DEPARTAMENTO
DE INGENIERA
Fabio Pea H.
DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCION
G. Viveros
GERENCIA
MADEAL
Marco A. Echeverry
GERENCIA
GENERAL
C. Mendez B.
JUNTA
DIRECTIVA
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
4.4
IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
La organizacin identificar las necesidades de capacitacin
asociada con sus riesgos SySO y su SG SySO. Proveer
formacin y tomar acciones para cubrir estas necesidades.
Evaluar la eficacia de la formacin o las acciones tomadas y
retendr los registros asociados.
4.4.2.
COMPETENCIA Y
TOMA DE CONCIENCIA
Asegurar que todo el personal de la empresa que
potencialmente puede causar uno o varios impactos AAS sea
COMPETENTE tomando como base una educacin,
formacin o experiencia adecuados y de lo cual se deben
mantener registros.
Identificar las necesidades de formacin relacionas con los
AAS y el SGA.
Se debe mantener uno o varios procedimientos para que las
personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
a) La importancia de la conformidad con la poltica
ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestin ambiental;
b) Los aspectos ambientales significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y
los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal;
c) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la
conformidad con los requisitos del sistema de gestin
ambiental; y
d) Las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados.
4.4.3
COMUNICACIN
4.4
IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL SySO.
La organizacin identificar las necesidades de capacitacin
asociada con sus riesgos SySO y su SG SySO. Proveer
formacin y tomar acciones para cubrir estas necesidades.
Evaluar la eficacia de la formacin o las acciones tomadas y
retendr los registros asociados.
En relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de
gestin ambiental, la organizacin debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y
funciones de la organizacin;
b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.
Externas: Entidades Gubernamentales
Partes interesadas
Clientes
Internas: Colaboradores
4.4.4. DOCUMENTACION

La documentacin SySO incluir :
a) La poltica SySO y los objetivos
b) Descripcin del alcance del SG SySO
c) Descripcin de los elementos principales del SG
SySO y su interaccin y referencia a los
documentos relacionados
d) Documentos, incluyendo registros requeridos
por la norma
e) Documentos, incluyendo registros,
determinados por la organizacin para asegurar
la efectiva planificacin, operacin y control de
procesos relacionados con los riesgos de SySO
a) La poltica, los objetivos y metas ambientales.
b) Una descripcin del alcance del Sistema de
Gestin Ambiental.
c) Una descripcin de los elementos principales del
Sistema de Gestin Ambiental,
d) de su interaccin, as como, una referencia a los
documentos relacionados.
e) Los documentos, incluyendo los registros,
exigidos en la norma, as como
f) aquellos determinados por la organizacin como
necesarios para asegurar la
g) eficacia de la planificacin, operacin y control de
los procesos relacionados con
h) los aspectos ambientales significativos asociados
a las actividades, productos o
i) servicios de la organizacin.
Se requiere que el manual el sistema y/u otros documentos de consulta, estn disponibles, controlados y
actualizados para reflejar cambios y mejoras realizados. Por lo que se desarrolla un sistema de
administracin de los documentos.
El SG servirn para asegurar que:
-Los documentos puedan ser localizados.
-Se pueda controlar la informacin clave y
relevante a la gestin continua del sistema
dentro de la organizacin.
-La informacin apropiada sea identificada,
reunida, archivada, mantenida y controlada.
-Los registros crticos se conserven durante un
periodo de tiempo adecuado.
- Los documentos sean revisados
peridicamente y, segn corresponda,
corregidos y aprobados por personas
autorizadas.
- Las versiones vigentes de los documentos
relevantes estn disponibles en los lugares
donde los procesos se lleven a cabo.
- Los documentos obsoletos sean retirados y
archivados adecuadamente para la mayor
referencia. Los registros se puedan recuperar
4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.4.6. CONTROL OPERACIONAL
La organizacin debe determinar las operaciones y actividades asociadas con los riesgos identificados y los
aspectos ambientales significativos. Esto debe incluir la gestin de cambios.
Para esas operaciones y actividades la organizacin debe implementar, mantener, planificar de acuerdo a sus
objetivos y metas:
- Controles relacionados con los bienes equipamiento y servicios
- Controles relacionados con sus contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo
- Procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podra llevar a desviaciones de la
poltica y sus objetivos.

GESTION DE CAMBIOS: Se establece un procedimiento para asegurar que al
haber cambios en las actividades de la organizacin o en los productos o
servicios, aquellos cambios que tengan impactos en la seguridad y el medio
ambiente, sean identificados en el momento en que se realiza el cambio, o
anticipadamente.
El procedimiento implica cambios, tanto fsicos, como en polticas, normas e
instrucciones de trabajo.
Con esto se garantiza el mantener las instalaciones y los procedimientos de
trabajo vigentes y actualizados.
4.4.7. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se agrega un prrafo referido a: En la planificacin de su respuesta ante emergencias, la organizacin debe tomar
en cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, por ejemplo, servicios de emergencia y vecinos.
Se debe de identificar situaciones potenciales de emergencia y realizar simulacros.
incendios lesionados derrames
Se establece para cada puesto los roles y responsabilidades, esto abarca a todos los niveles jerrquicos de la
organizacin. Esta definicin de roles y responsabilidades nos da tambin la pauta para confirmar el plan de formacin
especifico para cada puesto de trabajo. Adems, se fijan los indicadores de seguridad para verificar el grado de
cumplimiento de los compromisos.
4.5. VERIFICACION
OHSAS 18001:2007
4.5 REQUISITOS DEL SYSO
4.5.5
Auditorias
internas
4.5.4
Control
de
registros
4.5.1
Medicin
y seguimiento
del desempeo
4.5.6.
Revisin
por la
direccin
Requisitos alineados a
ISO 14001:2004
Nuevo
4.5.2
Evaluacin
de
cumplimiento
4.5.3
Investigacin
de incidentes,
no conformidades,
accin correctiva y
preventiva
Nuevo
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
Debe (n) incluir procedimientos:
a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a
las necesidades de la organizacin; b) el seguimiento
del grado de cumplimiento de los objetivos; c) el
seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para
la salud como para la seguridad; d) las medidas
proactivas del desempeo que hacen un seguimiento
de la conformidad con los programas, controles y
criterios operacionales e) las medidas reactivas del
desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de
la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi
accidentes) y otras evidencias histricas de un
desempeo de deficiente; f) el registro de los datos y
los resultados del seguimiento y medicin, para
facilitar el posterior anlisis de las acciones
correctivas y las acciones preventivas.
Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medicin
del desempeo, la organizacin debe establecer y
mantener procedimientos para la calibracin y el
mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado.
Se deben conservar los registros de las actividades y los
resultados de calibracin y mantenimiento.
El objeto de este requisito es el seguimiento y
medicin de las principales caractersticas de las
operaciones y actividades asociadas a los
aspectos ambientales significativos, utilizando
para ello equipos de inspeccin que deben estar
calibrados y mantenidos en condiciones tales que
den medidas fiables, verificando, de forma
peridica, el grado de conformidad de estas
mediciones con los objetivos y metas de la
organizacin. Para ello, la organizacin debe
establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos en los que describa como se
llevarn a cabo estas actividades de seguimiento y
medicin, registrando la informacin derivada de
las mismas.
Evaluacin de cumplimiento legal. El objeto de este
requisito es dar coherencia
calibrado
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento Legal
Consistente con su compromiso de cumplimiento legal la organizacin establecer implementar y mantendr un
procedimiento para evaluar peridicamente los requisitos legales aplicables.
La organizacin mantendr registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.
Nota: La frecuencia de las evaluaciones peridicas puede variar dependiendo de los diferentes requisitos legales
Para ello, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos en los describa
como se llevarn a cabo las evaluaciones peridicas del cumplimiento de los requisitos legales aplicables,
registrando la informacin derivada de las mismas.
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidades,
accin correctiva y preventiva
Ahora el requisito es:
Investigacin de incidentes (no accidentes), no conformidades, accin correctiva y accin preventiva.
Se divide la clusula en dos partes: una referida a la Investigacin de incidentes (4.5.3.1) y otra referida a No
conformidades (4.5.3.2.). Se definen mas claramente los pasos que deben seguirse en la investigacin de incidentes,
tales como: la identificacin de deficiencias subyacentes, o factores contribuyentes; las acciones correctivas,
preventivas, oportunidad de mejora y la posterior comunicacin de los resultados.
Se debe establecer un procedimiento para investigar las causas
de los accidentes. Esto con el fin de evitar que se repitan e
instituir las medidas correctivas y preventivas.
Tambin se evalan los incidentes que pudieron ser cuasi
accidentes porque nos da la oportunidad de identificar
la causa, los factores contribuyentes y las deficiencias del
sistema, as como de realizar cambios en los sistemas de
administracin y practicas de trabajo para prevenir que dicho
incidente ocurra nuevamente.
4.5.4 Control de registros
La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos de su sistema y para demostrar los resultados logrados.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la
identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin
de los registros.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables, adems constituyen evidencia
objetiva de los requisitos del sistema.
La seleccin de los auditores y la conduccin de las auditorias deber asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoria.

4.5.5 Auditoras internas
Para garantizar el xito y la continuidad del sistema, se establece un programa de auditorias internas conducidas
por el personal seleccionado entre las diferentes reas.
Estas debern integrarse con el programa de mejoras para resolver de forma inmediata los problemas detectados.
Posteriormente se pueden certificar el sistema de seguridad bajo el esquema de OSHA 18000.
La Auditoria es una herramienta que permite evaluar de forma sistemtica, peridica, documentada y objetiva, el
grado de implantacin y conformidad del Sistema para con los requisitos de la norma e informar de los resultados
de este proceso a la Direccin para la revisin del sistema.
4.5.6 Revisin de la Direccin
La Direccin de la organizacin, teniendo en cuenta los elementos de entrada propuestos en la norma deber
revisar peridicamente el Sistema de Gestin Ambiental con el objeto de:
- Verificar la adecuacin del sistema para el cumplimiento de la mejora continua del desempeo ambiental.
- Evaluar la eficiencia del mismo para cumplir los requisitos establecidos en los requisitos de la norma.
- La organizacin deber registrar en un informe las decisiones adoptadas en el transcurso del proceso de
revisin, que pueden llevar a cambios en la poltica, en los objetivos, metas o en cualquier otro elemento
del sistema.
Que audito?

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