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ASESORA

DINMICA EN SISTEMAS
DE GESTIN, S.C

Circuito Circunvalacin Poniente 4-B ,


Cuidad Satlite, Naucalpan, Edo de Mxico
C.P.53100
Tel. 5236-3173, Fax: 2451-0108

PRESENTACIN DE
PROYECTO DE LA
IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

DEFINICIN DEL PROYECTO


ALCANCE DEL PROYECTO:
FABRICACIN Y MANTENIMIENTO A SILLAS Y SILLONES, MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COCINA, MQUINAS DE ESCRIBIR Y
PROCESADORES, EQUIPO DE DORMITORIO, TIENDAS DE CAMPAA, MESAS DE DIFERENTES MODELOS, EQUIPO ELCTRICO,,
EQUIPO DIVERSO, GARRAFONES, DICTMENES TCNICOS, EQUIPO ANTIMOTN Y COCINAS ISRAELITAS.
DURACIN: 7 MESES ( DEL 01/JUN/11 AL 22/DIC/11).
VISITAS DEL ASESOR: LUNES Y MIRCOLES CON HORARIO DE 9 A 14 HRS.
PERSONAL PARTICIPANTE DE LOS SIGUIENTES TALLERES:

31)CARPINTERA
32)TAPICERA
33)ELECTRICIDAD
34)REFRIGERACIN
35)PLOMERA
36)HOJALATERA
37)HERRERA
38)PINTURA
39)MQUINAS DE ESCRIBIR

CAPACITACIN DEL PERSONAL:


INTERPRETACIN DE LA NORMA. (CON DURACIN DE 1 DA)
AUDITOR INTERNO. (CON DURACIN DE 2 DAS)

40)MQUINAS Y HERRAMIENTAS
41)MECNICA AUTOMOTRZ
42)MUEBLES DE COCINA Y COMEDOR
43)PLANTA PURIFICADORA
44)ALBAILERA
55)HORNOS
2)ALMACN DE ENVO Y RECEPCIN DE
PRODUCTO TERMINADO
13)PLANEACIN Y CONTROL DE LA PRODUCCIN
DICTMENES TCNICOS

MAPA DE PROCESOS
Planes de calidad:
Se realizarn en el
mes de junio y se
implementara en
Julio con el curso.

Planes de calidad:
Se realizarn en
agosto y se
implementarn en
Septiembre Y
Octubre

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

ESTABLECER INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD POR CADA TALLER DE


ACUERDO A LA NORMA ISO UNE 66175 A TRAVS DE UNA FICHA O CDULA DE
INDICADORES (VER EJEMPLO EN DIAPOSITIVA SIGUIENTE).

DEFINIR OBJETIVO DE CALIDAD EN EL QUE LA MEDICIN INVOLUCRE LOS


INDICADORES CITADOS EN EL PUNTO ANTERIOR.

REVISAR, ADECUAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE CALIDAD, SEGN


IMPLEMENTACIN DEL SGC, CON LA PARTICIPACIN DE TODOS LOS
TALLERES.

SE REFORZAR
TALLER.

SE ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD POR CADA TALLER, DE ACUERDO AL


FORMATO YA ESTABLECIDO, CONSIDERANDO CADA TALLER COMO UN
SUBPROCESO DE REPARACIN O BIEN FABRICACION. (SE ELABORAR EN
LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE).

EL CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME EN CADA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

SE ELABORAR UN PLAN DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE


FABRICACIN, MANTENIMIENTO Y DICTMEN TCNICO. (ESTO SER
REALIZADO EN EL MES AGOSTO Y SERA IMPLEMENTADO EN EL MES DE
OCTUBRE).

SE IMPARTIR EL CURSO DE AUDITOR INTERNO. (NOVIEMBRE)

SE REALIZAR LA AUDITORA INTERNA DEL SISTEMA COMPLETO DEL 4o/


E.M.M.E.S.I Y REVISION POR LA DIRECCION (MES DE NOVIEMBRE).

SER REALIZADA LA AUDITORA DE CERTIFICACIN MES DE DICIEMBRE.

EJEMPLO FICHA DE INDICADORES

Incremento de la productividad
Nmero de rdenes de Fabricacin o de Mantenimiento realizadas al da
Nmero de rdenes de Fabricacin y Mantenimiento diario / el total de rdenes
programadas al mes

Reportes Semanales de P.C.P

REPORTE DE ACTIVIDADES
MAYO: 30
Lunes 30 de Mayo del 2011:
Se realiza adecuacin del contrato y plan de actividades con el General
Director Rafael Domnguez.

Se entrega la documentacin del contrato y plan de actividades al teniente


coronel para su aprobacin por parte del General Director.

Inicio de mapeo de proceso con el personal del rea de PCP con la


encargada del rea.

Se revisa 3 expedientes de rdenes de fabricacin y Mantenimiento, donde


se identifica en cada una de estas rdenes lo siguiente:

quin es el cliente,
que productos o servicios son solicitados y los compromisos por parte de la organizacin
con el cliente.

Pendientes: Firma del Contrato por parte del General Director, nmero total de
personas para capacitacin sobre la norma.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JUNIO: 1
Mircoles 1 de Junio del 2011:

Se realiza junta con los Jefes de taller considerados en el sistema de


gestin de calidad, donde se presenta el asesor y explica el alcance del
proyecto, duracin y se les pide su participacin y compromiso para la
realizacin del proyecto.

Se visita al rea de Talleres de carpintera, donde se entrevista al jefe de


taller y el segundo en mando iniciando un mapeo de proceso a fin de
establecer un procedimiento de diseo, de acuerdo al proceso de
fabricacin.

Se visita el Taller de cocinas, detectando la falta de planos para la


realizacin de una cocina.

Pendientes: Aprobacin de adecuacin a la Poltica de Calidad ,


Objetivos de Calidad, Misin y Visin, determinacin de los grupos de
mejora por taller por parte del General Director.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JUNIO: 6

Lunes 6 de Junio del 2011


Revisin de las actividades realizadas de
Fabricacin de manera general con el
Subjefe.

Se inicia la elaboracin del Plan de


Calidad del proceso de Fabricacin.

Se identifican productos y servicios a fin


de iniciar el Plan de Calidad de la planta
purificadora de agua potable.

REPORTE DE ACTIVIDADES
JUNIO: 8

Mircoles 8 de Junio del 2011


Se realiza visita al rea de Almacn de
Recepcin y Entrega de Producto Terminado,
identificando productos y servicios generados
de acuerdo a la planeacin de actividades del
rea.

Entrevista con el General Director.

AVANCES
DEL
PROYECTO

AVANCE DEL PLAN DE


CALIDAD CARPINTERA

NOMBRE DEL TALLER: CARPINTERA

RESPONSABLE(S): JEFE DE TALLER, SEGUNDO JEFE

ENTRADAS: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR LOS INTERESADOS O POR LA DIRECCIN, ORDEN


DE DISEO Y PRESUPUESTO DE MOBILIARIO, ORDEN DE FABRICACIN Y MANTENIMIENTO

SALIDAS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REPARACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL SERVICIO DE


INTENDENCIA, FABRICACIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA)

DOCUMENTACIN REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD: ORDENES DE MANTENIMIENTO, SOLICITUD DE


MANTENIMIENTO, PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE SOLICITUDES

REGISTROS: NOTAS DE ENVO Y RECEPCIN

PERSONAL REQUERIDO: 33 PERSONAS

INFRAESTRUCTURA: 2 EQUIPOS E IMPRESORA

INDICADORES: (QUE SE MEDIR), (COMO SE MEDIR), (CADA CUANDO SE MEDIR)

INTERACCIN CON OTROS PROCESOS: LOS TALLERES

PROCESOS CONSIDERADOS: SUB PROCESOS (TALLERES), COMPETENCIA, CONTRALORA Y


AUDITORA INTERNA, PROCESO DE MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES E INFORMTICOS.

AVANCE DEL PLAN DE CALIDAD PLANTA


PURIFICADORA DE AGUA

NOMBRE DEL TALLER: PLANTA PURIFICADORA DE AGUA

RESPONSABLE(S): 1 ENCARGADO DE LA PLANTA , 2 AYUDANTES

ENTRADAS: VALES DE AGUA PURIFICADA

SALIDAS: GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA Y LIMPIOS

DOCUMENTACIN REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD: PROCEDIMIENTO DE PURIFICACIN DE AGUA Y


PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE GARRAFONES, VALES DE AGUA

REGISTROS: BITCORA DIARIA DE CONSUMO DE AGUA, BITCORA DE MUESTRAS ANALIZADAS A LOS FILTROS
(DIARIO)

PERSONAL REQUERIDO: 3 PERSONAS

INFRAESTRUCTURA: 2 EQUIPOS ENTREGA, UNA MQUINA LLENADORA DE AGUA, MQUINA DE LAVADO DE


GARRAFONES, 3 FILTROS (ARENA Y GRAVAS, CARBON ACTIVADO, SUAVIZADOR).

INDICADORES: (QUE SE MEDIR), (COMO SE MEDIRA), (CADA CUANDO SE MEDIR).

INTERACCIN CON OTROS PROCESOS: LOS TALLERES

PROCESOS CONSIDERADOS: SUB PROCESOS (TALLERES), COMPETENCIA, CONTRALORA Y AUDITORIA


INTERNA, PROCESO DE MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES E INFORMTICOS.

AVANCE DE PLAN DE
CALIDAD TAPICERIA
NOMBRE

DEL TALLER: TAPICERIA

RESPONSABLE(S):
ENTRADAS:
SALIDAS:

1 JEFE DE TALLER , 2 SEGUNDOS MANDOS, 16 AYUDANTES

ORDENES DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIN

PRODUCTOS TAPIZADOS

DOCUMENTACIN

REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD: PLAN DE CALIDAD DEL TALLER Y PROCEDIMIENTO DE

TAPIZADO
REGISTROS:
PERSONAL

HOJA DE PRESUPUESTOS, HOJAS DE RUTA,

REQUERIDO: 19 PERSONAS

INFRAESTRUCTURA:
INDICADORES:
INTERACCIN
PROCESOS

13 MQUINAS PARA COSTURA NORMAL , 2 DE TRABAJO PESADO, 2 ORILLADORAS

(QUE SE MEDIR), (COMO SE MEDIR), (CADA CUANDO SE MEDIR)

CON OTROS PROCESOS: LOS TALLERES

CONSIDERADOS: SUB PROCESOS (TALLERES), COMPETENCIA, CONTRALORA Y AUDITORA


INTERNA, PROCESO DE MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES E INFORMTICOS .

AVANCES DE PLAN DE CALIDAD


MUEBLES DE COCINA

NOMBRE DEL TALLER: MUEBLES DE COCINA

RESPONSABLE(S): 1 JEFE DE TALLER , 2 SEGUNDOS MANDOS, 6 AYUDANTES (2 EN


DOBLADO, 2 EN PULIDO, 2 EN ACABADO)

ENTRADAS: ORDENES DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIN

SALIDAS: COCINAS DE ACUERDO A REQUISITOS

DOCUMENTACIN REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD: PLAN DE CALIDAD DEL TALLER Y


PROCEDIMIENTO DE DOBLADO, PULIDO Y ACABADO.

REGISTROS: HOJA DE PRESUPUESTOS, HOJAS DE RUTA,

PERSONAL REQUERIDO: 9 PERSONAS

INFRAESTRUCTURA: 1 MQUINA DOBLADORA, 2 DE CORTE

INDICADORES: (QUE SE MEDIR), (COMO SE MEDIR), (CADA CUANDO SE MEDIR)

INTERACCIN CON OTROS PROCESOS: LOS TALLERES

PROCESOS CONSIDERADOS: SUB PROCESOS (TALLERES), COMPETENCIA,


CONTRALORA Y AUDITORIA INTERNA, PROCESO DE MANTENIMIENTO A BIENES
INMUEBLES E INFORMTICOS.

CAPACITACIN

CARACTERISITICAS DEL CURSO INTERPRETACIN


DE LA NORMA

ACTIVIDAD

DURACIN

HORARIO DEL CURSO

DE 9:00 HRS A 13:00 HRS


TALLER TERICO
DE 13:00 HRS A 16:00 HRS
TALLER PRACTICO

PRESENTACIN PELICULA
GUNG-HO

30 MIN.

CURSO TERICO

3.5 HRS

TALLER DOCUMENTAL EN
INSTALACIONES DE
TRABAJO

3 HRS.

DAS PROPUESTOS: 4,6,11,13,18,20, 25,27 DE


JULIO, 1 Y 3 AGOSTO.

TEMARIO DE CAPACITACION INTERPRETACIN DE LA NORMA

1.-30 MINUTOS DE PELICULA GUNG-HO


2.-QUE ES ISO 9000
3.-CONCEPTOS
4.-REQUISITOS DE NORMA
5.-POLITICA DE CALIDAD /OBJETIVOS DE CALIDAD
6.-MAPEO DE PROCESOS
7.-PRODUCTO NO CONFORME
8.-ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
9.-DISEO DE PRODUCTOS

CRONOGRAMA DEL
PROYECTO DEL SGC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIN EN ISO-9000 DEL 4/o. ESCALN DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA.

Actividades

1a.
2a
3a. 4a. 5a.
6a.
7a.
8a.
9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a.
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

20a.
Sem

21a. 22a. 23a. 24a. 25a. 26a. 27a. 28a 29a. 30a 31a. 32a.
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

Observaciones

PLANIFICACIN

MAYO

JUNIO

Presentacin del proyecto a las reas participantes. (jefes de taller)


R

Definicin de grupos de trabajo y formacin de grupos de mejora por


cada taller.
R

Revisin y en su caso actualizacin de la Misin, Visin, Poltica de la


calidad.
R

Realizacion e implementacin de los planes de calidad de los talleres.


R

Capacitacin en interpretacin de las Normas ISO 9000 y 9001.


R

Determinacin de los Objetivos, Resultado Esperado de los Servicios en


cada Proceso y sus Requisitos.
R

Establecimiento del o los Procedimientos de Control de Producto no


Conforme en los Talleres
R

Determinacin de los Puntos de Seguimiento, Inspeccin, Medicin o


Prueba y los Crterios de Aceptacin.
R

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIN EN ISO-9000 DEL 4/o. ESCALN DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA.

Actividades

1a.
2a
3a. 4a. 5a.
6a.
7a.
8a.
9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a.
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

Observaciones

DESARROLLO

MAYO

Identificacin de Registros que dan evidencia de la eficacia de cada uno


de los procesos o servicios
R

10

Revisin y Difusin de la responsabilidad y autoridad de los dueos de


proceso y del personal en la estructura organizacional
R

11

Revisin, modificacin y Difusin del Manual de la Calidad.


R

12

Revisin, modificacin y difusin de los procedimientos del Sistema de


Gestin de la Calidad.
R

13

Implementacin de la estructura documental del Sistema de Gestin de


la Calidad y generacin de registros que den evidencia de su eficacia.
R

14

Capacitacin en Auditora internas.


R

15

Planificacin y aplicacin de la Auditora Interna.


R

16

Aplicacin de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.


R

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

20a.
Sem

21a. 22a. 23a. 24a. 25a. 26a. 27a. 28a 29a. 30a 31a. 32a
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CERTIFICACIN EN ISO-9000 DEL 4/o. ESCALN DE MANTENIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA.

Actividades

1a.
2a
3a. 4a. 5a.
6a.
7a.
8a.
9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a.
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

20a.
Sem

21a. 22a. 23a. 24a. 25a. 26a. 27a. 28a. 29a. 30a. 31a. 32a.
Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

Observaciones

DOCUMENTACIN

MAYO

17

Revisin por la Direccin.


R

18

Seleccin del Organismo Certificador.


R

19

Aplicacin de la Auditora de Certificacin.


R

20

Aplicacin de Acciones Correctivas/Preventivas de auditora 3a. Parte.


R

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROGRAMA DEL CURSO


DE INTERPRETACIN DE
LA NORMA ISO 9001:
2008 PARA EL PRESONA
DE TALLRES.

4.- ELABORACION DE LOS PLANES DE CALIDAD CON CADA TALLER


FECHAS DE REALIZACION DE LOS PLANES DE CALIDAD CON CADA TALLER
JULIO
Talleres

PERSONAL/DIA
DEL MES

HORAS DE CURSO

TREN DE TRANSPORTES

11

13

18

20

25

27

9:00HRS A
13:00HRS
(CURSO
TCNICO)
13:00HRS A
16:00 HRS
(TALLER
PRCTICO)

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

ALMACEN DE PRODUCTO
TERMINADO

PLANEACION Y CONTROL DE
PRODUCCION

CARPINTERIA

1
33

TAPICERIA

19

ELECTRICIDAD

REFRIGERACION

PLOMERIA

HOJALATERIA

17

HERRERIA

PINTURA

AYUDANTIA

MAQUINAS DE ESCRIBIR
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
MECANICA AUTOMOTRIZ
MUEBLES DE COCINA
PLANTA PURIFICADORA

TOTAL

1
1

138

HORNOS

1
4
1

ALBAILERIA

AGOSTO

15

14

14

13

14

13

15

13

14

13

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