Anda di halaman 1dari 10

KELOMPOK 5

Diva Azizah Alzena (23214217)


Irvan Arif Sanianto (2D214102)
Karina Nur Amalia (25214770)
M. Alfin Haikal (26214896)
Mulyawan Agung Ramadhan (27214633)
Patmawati (28214409)
Puteriyani Firdaus (28214564)
Tina Aprilia (2A214775)
M. Alfin Haikal (26214896)
Pengendalian
Internal
Suatu proses, yang
dipengaruhi oleh sumber
daya manusia dan sistem
teknologi informasi yang
dirancang untuk membantu
organisasi mencapai suatu
tujuan
3 Sifat
Apa saja Pengendalian
konsep dari Internal Menurut
Gondodiyoto :

Pengendalian
Internal? Preventive
Preventive Corrective
Corrective
control
control control
control

Pengendalian merupakan suatu proses


pengendalian dijalankan oleh orang
pengendalian intern dapat diharapkan Detection
Detection
mampu memberikan keyakinan control
control
memadai,bukan keyakinan mutlak,
bagi manajemen dan komisaris
entitas.
pengendalian ditujukan untuk mencpai
tujuan yang saling berkaitan:
pelaporan, keuangan, keparuhan dan
operasi.
Apa tujuan
dari

Pengendalian
Internal?
Lingkungan
Pengendalian

Penilaian
Risiko

Komponen
Pengendalian Aktivitas
Internal Pengendalian

Informasi
dan
Komunikasi

Pemantauan
9.
te Rep
pe rtu res n
l l ia ive
in ng is t ent 1. Risiko dan da vas
te en en as n
e er
rn da ta i g
al lia ng pengendalian e n l p fi k
n . P rna si
2 te p e
in n s
da
3. Pengendalian
8.Pemutakhiran internal entitas
dokumentasi di kecil
tahun
mendatang Pengendalian
Pengendalian Internal
Internal
Dalam Rangka
Dalam Rangka
Audit,mengevaluasi
Audit,mengevaluasi
Rancangan
Rancangan Dan
Dan
Implementasi
Implementasi
4. Tidak adanya
7. Risiko yang pengendalian
harus internal
dimitigrasi
n 5.
l ia m Pen
n da n g ke e m g e
ge l ya tuk cu be nd
n ra ran ali
. Pe rna un ng ta an
an s
6 te a n
in le v
t
re di
au
Kecurangan

Menilai
kelemahan
parahnya PI

Mendokumen
tasikan
kelemahan PI
Mengkomunikasikan
Kelemahan Pembahasan
Pengendalian dengan
Internal manajemen

Komunikasi
tertulis

Tanggapan
manajemen
terhadap
Waktu untuk komunikasi
komunikasi
tertulis
Jadi, bagaimana

Kesimpulannya
?
Contoh
Kasus

Pengendalian
Internal?

Manipulasi Peraturan
Laporan Bapepam
Keuangan Bo VIII G7