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MATERIA: Administracin de la Salud y Seguridad Ocupacional.

UNIDAD 2. Marco Legal.


2.5.2 Que son las OHSAS?.
2.5.3 Descripcin de OHSAS 18,000 (Sistemas de salud ocupacional y administracin de
riesgos).
2.5.4 Qu es la certificacin?
2.5.5 Cules son sus beneficios?

GRUPO: 6 D

ESPECIALIDAD: ING. EN GESTIN EMPRESARIAL


Introduccin a la
Normatividad OHSAS 18000
Surgimiento de las OHSAS 18000:

Surge en el segundo semestre de 1999.


Tomando como base para su elaboracin las normas 8800 de la British
Standard, basada en el ciclo de mejora continua.
Participaron las principales organizaciones certificadoras del mundo,
abarcando ms de 15 pases de Europa, Asia y Amrica.
El esquema OHSAS es compatible al de ISO 14001 y, a ISO 9001:2000.
El propsito de la Norma ISO
9001:
Satisfaccin
Clientes y/o partes
ISO 9001 interesadas

Otras Normas:
Impacto en el Medio Ambiente
ISO 14001 Sociedad
Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial Empleados
OHSAS Accionistas
18000 Sociedad

Objeto.
Especifica los requisitos para un sistema de gestin en seguridad y salud
ocupacional, para hacer posible que una organizacin controle sus
riesgos de SySO y mejore su desempeo en este sentido.
2.5.2 Qu son las
OHSAS?
Occupational Health Safety Assessment Series.
Sistemas de Salud Ocupacional y Administracin
de Riesgos

Son una serie de estndares voluntarios


internacionales relacionados con la gestin de
seguridad y salud ocupacional. Que buscan a
travs de una gestin sistemtica y estructurada
asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad
en el lugar de trabajo, que viene a complementar
a la serie ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (medio
2.5.3 Descripcin de OHSAS 18,000
(Sistemas de Salud Ocupacional y Administracin de Riesgos).

OHSAS 18000 es un sistema que entrega requisitos


para implementar un sistema de gestin de salud y
seguridad ocupacional (SySO), habilitando a una
empresa para formular una poltica y objetivos
especficos asociados al tema, considerando
requisitos legales e informacin sobre los riesgos
inherentes a su actividad.

Estas normas son aplicables a los riesgos de salud


y seguridad ocupacional y a aquellos riesgos
relacionados a la gestin de la empresa que
puedan causar algn tipo de impacto en su
operacin y que adems sean controlables.
Alcance de la aplicacin. (Depender de factores
tales como):

1. La Poltica de SySO de la organizacin.


2. La naturaleza de sus actividades.
3. Los riesgos de sus operaciones.
4. La complejidad de sus operaciones.

Campo de aplicacin.
Esta Norma es aplicable a cualquier organizacin que desee:

. Establecer un sistema de gestin SySO para eliminar o reducir


riesgos a su personal y otras partes interesadas, quienes podran
estar expuestos a riesgo de SySO.
. Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin
SySO.
. Asegurar a si misma la conformidad con la poltica SySO
establecida.
Demostrar la conformidad con esta norma internacional para:

Hacer una autodeterminacin y una autoevaluacin.


Buscar la confirmacin de su conformidad de otras partes que
tienen inters con la organizacin, tales como clientes.
Buscar la conformidad de su conformidad de otras partes
externas a la organizacin, (alianzas).

En que tipo de empresas se puede implementar


OHSAS 18000
Las Normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su
aplicacin, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y
organizaciones de todo tipo y tamao, sin importar su origen
geogrfico, social o cultural.
Importancia de OHSAS 18000 en una
empresa.
Establecer un sistema de gestin de Salud y Seguridad
Ocupacional (SySO), para proteger el patrimonio expuestos a
riesgos en sus actividades cotidianas.

Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de


gestin en Salud y Seguridad Ocupacional.

Buscar certificacin de sus sistemas de gestin de Salud y


Seguridad Ocupacional, otorgada por un organismo externo.

El xito de este sistema de SySO depende del compromiso de todos


los niveles de la empresa y especialmente de la alta gerencia.
La gestin de estas actividades en forma sistemtica y estructurada
es la forma mas adecuada para asegurar el mejoramiento continuo
de la salud y seguridad en el trabajo.
Elementos del Sistema de Gestin OHSAS.
Al igual que otras normas internacionales, este estndarOHSASse basa
en la metodologa conocida como (PHVA): Planificar-Hacer- Verificar-
Actuar .
PLANIFICAR
1. Identificacin de peligros,
evaluacin y control de
riesgos.
2. Requisitos legales.
3. Objetivos y programas.
HACER
ACTUAR 1. Recursos, responsabilidad.
2. Formacin y toma de conciencia.
Poltica de 3. Comunicacin y participacin.
- Revisin por la direccin. Salud y 4. Documentacin.
Seguridad 5. Control de documentos.
Ocupacional 6. Control de operaciones.
7. Preparacin y respuesta ante
emergencias.
VERIFICAR
1. Medicin y seguimiento del
desempeo.
2. Evaluacin del
cumplimiento legal.
3. Investigacin de
incidentes..
4. Control de riesgos.
Poltica de
S&SO
POLTICA DE S&SO
La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de S&SO de
la organizacin y asegurarse de que:
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de S&SO.
Incluye el compromiso de:

Mejora continua.

Prevencin de lesiones y daos a la salud.

Cumplimiento de la reglamentacin vigente.


Est documentada, mantenida, revisada y es comunicada a todo el
personal (propios y terceros) que estn bajo control de la organizacin.
Est a disposicin del pblico (partes interesadas).
Es un marco de referencia para revisar y establecer objetivos.
Planificacin
1. Identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos.
2. Requisitos legales.
3. Objetivos y programas.
PLANIFICACIN
1. Identificacin De Peligros, Evaluacin De
Riesgos Y Determinacin De Controles.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimiento(s) para:
Identificar continuamente
peligros

Evaluar riesgos

Determinar medidas de
control
La metodologa para la identificacin de peligros y valoracin del riesgo
depende de la complejidad de la organizacin y ser mas que reactiva
proactiva.
PLANIFICACIN
2. Requisitos Legales Y Otros
Requisitos:
La organizacin Debe:
.Establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimiento(s) para identificar y acceder a los requisitos
legales de S&SO y otros requisitos que sern utilizados para
establecer, implementar y mantener su SG de S&SO.
.Mantener esta informacin actualizada.
.Informar de los requisitos legales en S&SO al personal (propios y
terceros) y a las partes interesadas relevantes.
PLANIFICACIN
3. Objetivos Y Programas
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos de
S&SO documentados para cada funcin y nivel dentro de la organizacin.
Los objetivos deben ser medibles y consistentes con la poltica de S&SO:
compromiso de prevenir lesiones y enfermedades.
cumplimiento con los requerimientos legales y otros requisitos.
compromiso de mejora continua.
Para establecer y revisar objetivos se debe considerar:
Los requisitos legales y los riesgos de S&SO.
Las opciones tecnolgicas, requerimientos financieros, operacionales y de
negocio (factibles de realizar).
Los puntos de vista de las partes interesadas.
PLANIFICACIN

Trabajaremos priorizando
la vida y salud de nuestros
POLTICA trabajadores sobre
cualquier actividad

Reducir el nmero de
accidentes en un 10%
OBJETIVO durante las
operaciones
PLANIFICACIN

La organizacin debe establecer, implementar y


mantener uno o varios programa(s) para
alcanzar sus objetivos.
El o los programa(s) deben incluir como
mnimo:
La responsabilidad y autoridad designada.
Los medios y plazos para alcanzar los
objetivos.
El o los programa(s) se deben:
Revisar a intervalos regulares y planificados
Ajustar para asegurarse que los objetivos
establecidos se cumplen.
Poltica Objetivo Responsable Recursos Plazo
Trabajaremos 1) Reducir el N 1) Gerencia de Software para
priorizando la vida y Accidentes en todas Operaciones. deteccin de
salud de nuestros durante las accidentes.
trabajadores sobre operaciones. 2) Gerencia de Programa de
cualquier actividad 2) Reducir el nmero de Logstica. Entrenamiento y
accidentes en el rea e Capacitacin. 1 AO
OBJETIVO: Almacenes 3) Gerencia de Contratar Personal
Reducir el N Accidentes 3) Reducir el N de Mantenimiento tcnico
en un10% durante las accidentes en el especializado
operaciones. personal propio y $5,000 adicionales
contratado para para las compras.
AUTORIDAD: nuestras operaciones Mejorar las
Gerente de S&SO de mantenimiento. instalaciones.
4) Reducir el N de 4) Gerencia de Renovar la
accidentes en el Calidad maquinaria.
Laboratorio de calidad
Implementacin y
operacin.
(Hacer)
1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de
cuentas y autoridad
2. Competencia, formacin y toma de
conciencia
3. Comunicacin, participacin y consulta
4. Documentacin
5. Control de Documentos
6. Control operacional
7. Preparacin y respuesta ante emergencias.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
1. Recursos, Funciones, Responsabilidad Y
Autoridad.
La alta direccin debe demostrar su compromiso:

a) Asegurando los recursos (personal, infraestructura,


tecnologa, inversiones).

b) Definiendo y documentando funciones, asignando


responsabilidades, rindiendo cuentas y delegando
autoridad.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
.Designar y comunicar a la organizacin la identidad de
un Representante (del directorio), con responsabilidad y
autoridad para:

a) Asegurar que el SG S&SO se establece, implementa


y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta
norma.
b) Reportar el desempeo del SG S&SO para la revisin
y mejora.
.Todas las personas con cargo gerencial debern
demostrar su compromiso en S&SO.
.Sensibilizar a la organizacin sobre la S&SO y sus
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
2. Formacin, Sensibilizacin Y Toma De Conciencia
La organizacin debe asegurar y demostrar a travs
de registros que:

Cualquier trabajador propio o contratado que realice tareas


que puedan impactar sobre la S&SO, sea competente,
tenga educacin, formacin o experiencia adecuadas.

Identificando sus necesidades de formacin y capacitndolo


para fortalecer competencia.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
Establecer y mantener uno o varios procedimientos para
la toma de conciencia(sensibilizacin) sobre:
a) Las consecuencias actuales o potenciales en S&SO.

b) La responsabilidad respecto a la poltica,


procedimientos y requisitos en S&SO, incluyendo los
requisitos de preparacin y respuesta ante
emergencias.

.Los procedimientos de formacin deben considerar los


diferentes niveles de responsabilidad, habilidad,
lenguaje e instruccin y riesgo.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)

3. Comunicacin, Participacin Y Consulta:


La organizacin debe establecer, implementar y
mantener un(os)procedimiento(s) para:
Comunicacin.
a) Comunicacin interna entre los niveles y funciones
de la organizacin.
b) Comunicacin externa con contratistas y visitantes.
c) Recibir, documentar y responder a las partes
interesadas.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
Participacin y Consulta.
a) De los trabajadores en:
.Identificar peligros, evaluar riesgos, determinar
controles e investigar incidentes.
.Desarrollar y revisar las polticas y objetivos.
.Cualquier cambio que afecte su salud y seguridad.

b)Consultar a los contratistas cuando existan cambios que


afectan su S&SO.

La organizacin debe asegurar que las partes interesadas


externas son consultadas sobre S&SO cuando sea
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
4. Documentacin
La organizacin debe documentar el SG S&SO incluyendo:
a) La poltica y objetivos.
b) La descripcin del alcance.
c) La descripcin de los elementos principales y documentos
relacionados.
d) Los registros requeridos por la norma.
e) Otros registros determinados por la organizacin como
necesarios para la gestin de sus riesgos de S&SO.

Nota: Es importante que la documentacin:


. Sea proporcional al nivel de complejidad de los peligros y
riesgos.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
5. Control De Documentos
La organizacin debe establecer, implementar un(os)
procedimiento(s) para:
Aprobar, revisar, actualizar y reaprobar documentos antes
de su emisin.
Asegurar los cambios y actualizar.
Asegurar disponibilidad en los puntos de uso.
Asegurar legibilidad e identificacin.
Asegurar la identificacin de los documentos de origen
externo y controlar su distribucin.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,
y aplicarles una identificacin adecuada.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
6. Control De Operaciones
La organizacin debe:
Identificar las actividades y operaciones que estn
asociadas con sus peligros e implementar controles para
administrar el riesgo.
Ejemplo: trabajos en altura, soldadura, espacios confinados,
excavacin de zanjas, alto voltaje, etc.

Incluir la gestin del cambio:


Ejemplo: Identificar peligros y riesgos asociados con cambios
de personal, equipos, cambios despus de una auditoria.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)

Implementar y mantener controles para sus


operaciones y sus bienes adquiridos, equipos,
servicios y para los contratistas y visitantes.

Implementar Procedimientos documentados y


criterios de operacin para evitar causar desviaciones
de la poltica y objetivos S&SO.
Ejemplo: procedimiento de permisos de trabajo para
trabajos de alto riesgo.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)
7. Preparacin Y Respuesta Ante Emergencias
La organizacin debe:
Establecer y mantener unos o varios procedimientos
para identificar situaciones potenciales y responder
ante situaciones de emergencia..

Ejemplo:
Identificar potencial incendio en los almacenes de
insumos.
Contar con un Plan de Emergencia en caso de
incendio.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
(HACER)

Tomar en cuenta las necesidades de las partes


interesadas relevantes (servicios de emergencia y
vecinos).
Ejemplo: contar con agua disponible en caso de
incendio.

Probar y revisar peridicamente sus procedimientos


de respuesta ante situaciones de emergencia
involucrando a las partes interesadas.
Ejemplo: realizar simulacros de prevencin contra
incendios en forma inopinada
Verificar
1. Medicin y seguimiento del desempeo.
2. Evaluacin del cumplimiento legal.
3. Investigacin de incidentes, NC, AC y AP.
4. Control de Registros.
5. Auditoria interna.
VERIFICACIN
1. Medicin Y Seguimiento Del
Desempeo.
La organizacin debe:
Establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y
medir regularmente el desempeo de S&SO, realizando en forma
preventiva:
.Mediciones cualitativas (inspecciones) y cuantitativas (con
equipos).
.Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos (con
indicadores).
.Seguimiento a la eficacia de los controles.
.Medidas proactivas para monitorear el programa, controles y
VERIFICACIN
Medidas de desempeo reactivo para el seguimiento
de enfermedades, incidentes (incluyendo
cuasiprdidas) y otras evidencias histricas.

Registrar los datos y resultados del seguimiento y


medicin para facilitar la ejecucin de AC y AP.

Establecer y mantener procedimientos y registros para la


calibracin y mantenimiento, de los equipos para la
medicin del desempeo y seguimiento.
VERIFICACIN
Ejemplos:
1. Inspeccionar las condiciones de S&SO delos
trabajadores en planta (medida cualitativa).
2. Evaluar los niveles de ruido con un sonmetro
(medida cuantitativa).
3. Medir los ndices de accidentalidad con
indicadores (objetivos de S&SO)
4. Evaluar al personal en S&SO.(seguimiento de la
eficacia de los controles)
5. Realizar induccin al personal nuevo(medida
proactiva)
6. Seguimiento de la salud al trabajadora
accidentado (medida reactiva).
VERIFICACIN
2. Evaluacin del cumplimiento legal
La organizacin debe, en coherencia con su
compromiso de cumplimiento implementar
procedimientos y mantener registros de los resultados
de las evaluaciones peridicas:
Del cumplimiento de los requisitos legales
obligatorios
En forma combinada del cumplimiento de los
otros requisitos que suscriba estableciendo uno
o varios procedimientos y registros separados.
VERIFICACIN
3. Investigacin de Incidentes, NC, AC y AP
Investigacin de incidentes.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para el registro, investigacin y anlisis de incidentes con el fin de:
a) Determinar las deficiencias, factores y causas.
b) Identificar las AC y AP y oportunidades para la mejora continua.
c) Comunicar los resultados.

Las investigaciones sern realizadas de manera oportuna.


Documentar y mantener los resultados de las investigaciones de incidentes.

NOTA: Una no conformidad puede ser una desviacin de:


. Estndares, prcticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales pertinentes, entre
otros.
. Requisitos del sistema de gestin de S y SO.
VERIFICACIN
INCIDENTE: El operador del turno noche se lesiona el
tobillo al caer en una zanja no sealizada. (condiciones
inseguras) Preguntas: Descripcin del Incidente:

Dnde y cmo ocurri?

Qu estaba haciendo la persona?

Qu sucedi inesperadamente?
Incluya:
condiciones ambientales
herramientas / equipos usados
diagramas y fotos
VERIFICACIN
No Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva
La organizacin debe:
Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
tratar las NC reales y potenciales, tomar las AC y AP:
Identificar, corregir e investigar las NC determinar sus causas y tomar
acciones para prevenir y evitar su ocurrencia.
Registrar, comunicar y evaluar eficacia de los resultados de las AC y AP
tomadas.
Valorar o evaluar riesgos cuando la AC o AP identifican nuevos peligros o
cambios antes de su implementacin.
Las AC y AP debern ser apropiadas a la magnitud de los problemas y
proporcional a la magnitud de los riesgos de S&SO.
Asegurar que cualquier cambio que surja de las AC y AP tomadas se
incorpore a la documentacin del SG S&SO.
VERIFICACIN
NC: El operador del turno noche se fractura
el tobillo al caer en una zanja no sealizada.
(Condicin insegura)
Descripcin de Acciones Correctivas (AC) Acciones Preventivas (AP)
actividades: (reducir los efectos del (eliminar la causa del
problema) problema)
Que hacer:
Por qu hacerlo:
Quin lo har:
Cuando lo har:
Cunto costar:
VERIFICACIN
4. Registros.
La organizacin Debe:
Establecer y mantener los registros necesarios para:
Demostrar conformidad con los requisitos del SG
S&SO, con los requisitos de la norma y con los
resultados logrados.

Establecer, implementar y mantener uno o varios


procedimientos para:
Identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y
disponer los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles,
identificables y trazables.
VERIFICACIN
5. Auditoria interna del SG S&SO
La organizacin debe asegurar que las auditorias internas se
planifican para:
a) Determinar si el SG S&SO:
.Es conforme a lo planificado y a los requisitos de esta
norma.
.Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.
.Es eficaz en el logro de la poltica y objetivos de la
organizacin.

b) Proporcionar informacin a la direccin sobre sus resultados.


.El programa de Auditorias se debe planificar, establecer,
implementar y mantener de acuerdo a los resultados de
las evaluaciones de riesgo y los resultados de auditorias
VERIFICACIN
Los procedimientos de auditorias internas al SG
S&SO se debern establecer, implementar y
mantener considerando:
a) Las responsabilidades, competencias (Plan de
auditorias), el informe de los resultados y los
registros asociados.
b) Los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y
mtodos.
c) La seleccin de auditores, objetividad e
imparcialidad.
ACTUAR
Revisin por la direccin

La alta Direccin debe revisar el SG S&SO a


intervalos planificados y conservar sus registros,
para:

Asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia


continuas.

Evaluar las oportunidades de mejora y cambios en


la poltica y los objetivos de la organizacin.
ACTUAR
Elementos de entrada:
Resultados de las auditorias internas.
Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos.
Resultados del proceso de consulta.
Comunicacin con las partes. interesadas externas, incluso
quejas.
Desempeo de la organizacin y el cumplimiento de los
objetivos.
Investigacin de incidentes, AC y AP.
Seguimiento de las revisiones previas.
ACTUAR

Resultados:

Decisiones y acciones de cambios en la


poltica, objetivos y metas respecto a la
mejora continua del S&SO.

Los resultados relevantes, deben estar


disponibles a la consulta y comunicacin.
2.5.4 Qu es la
certificacin?
La certificacin se produce cuando
la empresa contrata un oficial
independiente, llamado
certificador, para evaluar el
sistema de gestin y as asegurar
que los requisitos se ajustan a la
norma evaluada, para este caso
OHSAS 18000
Requiere OHSAS 18000 certificacin de un
tercero?
La normativa OHSAS 18000 no requiere de una
certificacin obligatoria, sta es completamente
voluntaria. Sin embargo, si la empresa optara por
certificar su sistema de gestin de salud y
seguridad ocupacional debe estar en condiciones
de demostrar objetivamente que ha cumplido con
los requisitos especificados por esta norma.
Puede una empresa certificarse? Qu es lo
que se requiere?
Cualquier empresa puede acceder a las normas
OHSAS 18000 y solicitar la certificacin a un
organismo independiente, bastando slo que
demuestre el cumplimiento de la normativa en
todo su proceso. Este a su vez, es el nico
requisito exigible para que se le certifique a la
empresa de conformidad con la norma.
Pasos para la certificacin

Paso 1. Eleccin del organismo de


certificacin. La organizacin ISO solo desarrolla
las normas, pero no realiza la certificacin; una
variedad de organizaciones se dedican a esta
etapa del proceso. Por eso es recomendable
realizar una pequea investigacin para conocer
qu opciones tienes antes de la seleccin. Al
realizar este anlisis deberas poder responder: -
Cul es el prestigio que tiene en el mercado? (ya
que su respaldo es el principal beneficio para la
imagen de tu empresa)
Paso 2. Revisin de documentacin. Una
vez elegido el organismo, el auditor enviado se
reunir con la gerencia para conocer los
distintos procesos de la empresa. Revisar
principalmente el manual de gestin de la
calidad para verificar que el mismo cumpla con
los requisitos que plantea la norma. En caso de
inconsistencias, har las recomendaciones
necesarias y esperar a que la empresa realice
los cambios o acciones correctivas.
Paso 3. Auditora de las instalaciones. Una
vez que se verific la documentacin, la empresa
y el auditor deciden en conjunto el momento en el
que se realizar la auditora de las instalaciones.
Antes de comenzar, el auditor junto con su equipo
de trabajo explica el procedimiento que se va a
realizar: observar las actividades, inspeccionar los
distintos procedimientos, analizar si los registros
se realizan correctamente, por ejemplo. Entre las
herramientas que utiliza, adems de la
observacin, puede efectuar entrevistas con el
personal o generar algn muestreo.
Paso 4. Informe de la auditora.El auditor
debe comparar la informacin que recab
mediante la auditora, con la documentacin
del sistema de gestin de la calidad que
plante la empresa; con la finalidad de
encontrar las inconsistencias.Este informe
se entrega a la gerencia, especificando
cada una de las "no conformidades" con la
norma, y clasificndolas de acuerdo a su
grado de importancia.
Paso 5. Certificacin! Dependiendo del grado
de importancia de las inconsistencias, es posible
que deba realizarse una nueva auditora previa a
la certificacin. Pero una vez que las acciones
correctivas ya fueron realizadas y existe
conformidad, el organismo otorga la certificacin.
Este documento tiene por lo general una validez
de tres aos.
Paso 6. Auditoras de seguimiento.
Aunque el certificado es vlido por el
perodo total, deben realizarse
auditoras peridicas de
mantenimiento, que dependiendo del
organismo certificador,pueden ser
anuales o semestrales, siempre
acordando la fecha previamente con la
empresa.
2.5.5 Cules son sus beneficios?
Reduccin del nmero de personal accidentado
mediante la prevencin y control de riesgos en el
lugar de trabajo.
Reducir el riesgo de accidentes de gran
envergadura.
Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y
motivado a travs de la satisfaccin de sus
expectativas de empleo.
Reduccin de material perdido a causa de
accidentes y por interrupciones de produccin no
deseados.
Posibilidad de integracin de un sistema de
gestin que incluye calidad, ambiente, salud y
seguridad.
Asegurar que la legislacin respectiva sea
cumplida.
Los alumnos del 6 D de la carrera de Ingeniera en Gestin Empresarial del
Instituto Tecnolgico del Istmo con base a la materia de Administracin de la
Salud y Seguridad Ocupacional y de acuerdo a las normas STPS
(Secretara de Trabajo y Previsin Social) y las OHSAS se implement en el
saln de clases B2 el mantenimiento y limpieza de dicha aula.
Como grupo se llev a cabo la implementacin de seales como:

No fumar
No gritar
No rayar las paredes
No arrastrar el pupitre
Telfonos en vibrador
Qu hacer en caso de sismos.

Dichas seales han sido utilizadas con el objetivo de prevenir riesgos de


accidentes en el aula.

TECNOLGICO NACIONAL DE
Certificacin MXICO
Instituto Tecnolgico del Istmo
Otorgada a:

LOS ALUMNOS DEL 6 SEMESTRE GRUPO D DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIN EMPRESARIAL.

El Instituto Tecnolgico del Istmo certifica que el Sistema de gestin de seguridad y Salud
Ocupacional del grupo ha cumplido con los requisitos de la norma:

OHSAS 18,000
El alcance del Sistema de Gestin aplica a:
Limpieza y mantenimiento del aula B2 de la misma institucin.

Fecha de Auditoria: 15 de Marzo del 2017.


Fecha de aprobacin original: 15 de Marzo del 2017.
Sujeta a una continua y satisfactoria operacin del sistema de Gestin del aula el certificado es
vlido hasta el: Ciclo escolar Enero-Junio 2017.
Certificado Numero: E-014
___________________________________
ING. JORGE MRQUEZ JUREZ
DIRECTOR DE LA INSTITUCIN

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA MARZO DEL 2017.

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