CEPRIT LAMBAYEQUE
IPER (IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS)
La identificacin implica:
Identificar consecuencias especficas indeseables
Identificar las caractersticas de los materiales,
sistemas, procesos, que pudieran producir dichas
consecuencias
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS:
ENTORNO CAMBIANTE
Con
quien/que
interactuamo
s?
INTERACCION ES IGUAL A RIESGO
y si?
PODEMOS CONTROLAR EL RIESGO?
PODEMOS MANEJAR EL RIESGO
SECUENCIA DE MANEJO DE RIESGO
MANEJAR EL RIESGO!
Pasos:
Identificar
Evaluar
Gestionar
Controlar
Requiere:
Trabajo en Equipo
Sistemtica
CUL ES EL OBJETIVO DE ELLO?
SENTIRNOS SEGUROS!
Normal
Presente
Anormal
Futuro
Emergencia
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Identificacin de Peligros
Contacto con Material
Golpes Contra
Objetos y
Estructuras
Golpes y
Cadas a Nivel
Dao Ocular
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
Identificacin de Consecuencias
Heridas y Quemaduras
Lesiones en la Cabeza,
Tronco y Extremidades
Esguince, fracturas,
politraumatismo, muerte
Conjuntivitis
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos
PROBABILIDAD
Probabilidad Base
Frecuencia
Interaccin Hombre- Fuente Peligrosa
Columna 5 Evento Peligroso Situacin dada por el potencial desencadenado del peligro
encontrado
Columna 6 Consecuencias Dao ocasionado a las personas, procesos, propiedades.
Columna 7 Controles existentes Las medidas de control actuales respecto al peligro
encontrado
Columna 8 ndice de Personas expuestas Personas Expuestas escoger el ndice de Tabla 02 segn
la cantidad de trabajadores expuestos
Columna 9 ndice de Controles existentes Varan entre que sean satisfactorios y existentes o no
existan para darles el ndice que corresponda de
Tabla 02
Columna 10 ndice de Capacitacin y capacidades Oscilar entre si el personal est entrenado, conoce los
humanas peligros y los previene o todo lo contrario para darle el
ndice correspondiente de Tabla 02
Columna 11 ndice de exposicin al riesgo Se dar el ndice que corresponda al tiempo de exposicin
de Tabla 02
Columna 12 Probabilidad Es la suma de las columnas 8 , 9, 10 y 11 la hoja de clculo
lo hace automticamente. No llenar manualmente
ningn dato en esta columna pues se borrar la
formula para el calculo
Columna 16 Control administrativo Todos los trmites y coordinaciones para que se autoricen
las medidas de control o por ejemplo para que se
adquiera equipos de proteccin individual
Columna 17 Equipos de proteccin individual La clase de proteccin que se recomienda para dar la
proteccin necesitada por los trabajadores.
Columna 18 Responsable/s Los involucrados en la implementacin de las medidas de
control
TABLA 01
NIVEL DE RECOMENDACIONES GENERALES / MEDIDAS DE CONTROL
RIESGO
Intolerable
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo
Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se
precisar una accin posterior para establecer, con mas precisin, la probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras
que supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Lesin sin
Al menos una vez al incapacid
Personal ad (S) Trivial (T) 4
Existen son ao (S)
entrenado,
satisfactorio
1 De 1 a 3 conoce el
s y peligro y lo Disconfort /
suficientes Espordicamente Tolerable
previene Incomodi De 5 a 8
(SO) dad (S) (TO)
Lesin con
Personal incapacid
parcialment Al menos una vez al ad Moderado
Existen De 9 a 16
e entrenado, mes (S) temporal (M)
parcialment conoce el (S)
2 De 4 a 12 e y no son peligro pero
satisfactorio
no toma
s Dao a la salud
acciones de Importante
control Eventualmente (S) reversible De 17 a 24
(IM)
Lesin con
incapacid
Personal no Al menos una vez al ad
entrenado, da (S) permane
no conoce el nte (S) Intolerable
3 Mas de 12 No existen peligro, no De 25 a 36
(IT)
toma
acciones de Dao a la salud
control. Permanentemente irreversibl
(SO) e
Instrucciones para usar Tabla 02
Los ndices para cada situacin analizada varan entre 1 y 3. El clculo se realizar en dos Grupos: la Probabilidad y Severidad o consecuencias.
La Probabilidad tiene 04 componentes: 1.- Las Personas Expuestas dependiendo de la cantidad de ellas se escoge el ndice que le
corresponda. 2.- Los Controles Existentes varan entre satisfactorios y existentes o no existan para darles el ndice que corresponda. 3.-
La Capacitacin oscilar entre si el personal est entrenado, conoce los peligros y los previene o todo lo contrario para darle el valor
correspondiente. 4.- En Exposicin al Riesgo igualmente se le dar el valor que corresponda al tiempo de exposicin. Seguridad (S).
Salud Ocupacional (SO)
La Severidad tiene valores segn la magnitud del dao ocasionado y se escoger el ndice correspondiente. Seguridad (S). Salud Ocupacional
(SO).
La Hoja dar automticamente el valor en la Columna Clasificacin del Riesgo (C-14) (producto de la Probabilidad por la Severidad) y pondr
el Grado de Riesgo, solo colorear de rojo la celda cuando el Riesgo sea Importante o Intolerable, normalmente el riesgo Importante
debe colorearse de marrn pero para sealar la necesidad de resolverlo sale en rojo. Los dems Grados de Riesgo pueden colorearse
manualmente