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MATRIZ IPER

Ingeniero Enrique Olano Diaz

CEPRIT LAMBAYEQUE
IPER (IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS)

Identificacin de los peligros y evaluacin de


los riesgos de seguridad y salud en el
trabajo.
Conocimiento de diferentes niveles de
riesgos y cmo completar una matriz de
riesgos.
IPER (IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS LABORALES)
EVALUACION DE RIESGOS

La evaluacin de los riesgos laborales es el


proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la informacin necesaria
para estar en condiciones de tomar una
decisin apropiada sobre la necesidad de
adoptar medidas preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de medidas que deben
adoptarse.
Mtodos y resultados de la evaluacin
de riesgos
Existen riesgos asociados con cualquier
actividad, pero no se pueden evaluar hasta
no haberlos identificado.

La identificacin implica:
Identificar consecuencias especficas indeseables
Identificar las caractersticas de los materiales,
sistemas, procesos, que pudieran producir dichas
consecuencias
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS:
ENTORNO CAMBIANTE

Con
quien/que
interactuamo
s?
INTERACCION ES IGUAL A RIESGO

y si?
PODEMOS CONTROLAR EL RIESGO?
PODEMOS MANEJAR EL RIESGO
SECUENCIA DE MANEJO DE RIESGO

MANEJAR EL RIESGO!

Pasos:
Identificar
Evaluar
Gestionar
Controlar
Requiere:
Trabajo en Equipo
Sistemtica
CUL ES EL OBJETIVO DE ELLO?

SENTIRNOS SEGUROS!

Minimizar los Riesgos


Controlar las variables
Incorporar Acciones
Preventivas/Correctivas
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Normal
Presente

Anormal

Futuro
Emergencia
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Identificacin de Peligros
Contacto con Material
Golpes Contra
Objetos y
Estructuras
Golpes y
Cadas a Nivel

Dao Ocular
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Identificacin de Consecuencias
Heridas y Quemaduras
Lesiones en la Cabeza,
Tronco y Extremidades

Esguince, fracturas,
politraumatismo, muerte
Conjuntivitis
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Evaluacin del Riesgo (P*C)

PROBABILIDAD
Probabilidad Base
Frecuencia
Interaccin Hombre- Fuente Peligrosa

Consecuencia (Se relaciona con los Peligros


identificados)
Procedimiento de Manejo de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos

Controles de Controles Controles Capacitacin y


Ingeniera Proceso Administrativos Competencias USO de EPP

Instalacin Proceso Induccin


Mantenimiento Alarmas Derecho a Saber
Procedimiento Tipo de EPP
Instalaciones Instalacin Competencias
Seguro de Condiciones
Sistemas de paradas de Tcnicas
Trabajo de Uso EPP
Respaldo emergencia Competencias
Normas, Condiciones
Tipo de Barreras, Blandas
Instructivos de Recambio
Tecnologa Sealtica (Observaciones de
Protecciones Conducta)
Procedimiento de Identificacin de Agentes de Riesgo de
Enfermedad Profesional

Proceso de Identificacin : Reconocer reas y Agentes


Proceso de Evaluaciones Diagnsticas: Descubrir los Puestos
vulnerables
Proceso de Evaluaciones Intensivas: Determinar Los Puestos de
Trabajo Crticos
Programas de Trabajo para Agentes Crticos:Disminuir el Riesgo de
Enfermedad Profesional
- Programa Vigilancia Mdica
- Programa de Vigilancia Ambiental
- Programa de Capacitacin
- Programa de Gestin de EPP

Indicadores: Asegurar el Seguimiento y Control de los Programas


Procedimiento Documentado para la Gestin de SO: Asegurar la mejora
continua del proceso
Instrucciones para el llenado de la Matriz

Columna 1 Proceso Se refiere a la actividad general del rea/ambiente que se


va a evaluar
Columna 2 Actividad Colocar la tarea/trabajo que se desempea
Columna 3 Peligro Considerar actividades, parte de una actividad, el
ambiente de trabajo, instalaciones o equipos,
materiales, herramientas, etc.)

Columna 4 Clase Peligros Fsicos, Qumicos, Biolgicos, Ergonmicos,


Psicosociales, Mecnicos. Locativos, Incendios,
otros

Columna 5 Evento Peligroso Situacin dada por el potencial desencadenado del peligro
encontrado
Columna 6 Consecuencias Dao ocasionado a las personas, procesos, propiedades.
Columna 7 Controles existentes Las medidas de control actuales respecto al peligro
encontrado
Columna 8 ndice de Personas expuestas Personas Expuestas escoger el ndice de Tabla 02 segn
la cantidad de trabajadores expuestos

Columna 9 ndice de Controles existentes Varan entre que sean satisfactorios y existentes o no
existan para darles el ndice que corresponda de
Tabla 02
Columna 10 ndice de Capacitacin y capacidades Oscilar entre si el personal est entrenado, conoce los
humanas peligros y los previene o todo lo contrario para darle el
ndice correspondiente de Tabla 02

Columna 11 ndice de exposicin al riesgo Se dar el ndice que corresponda al tiempo de exposicin
de Tabla 02
Columna 12 Probabilidad Es la suma de las columnas 8 , 9, 10 y 11 la hoja de clculo
lo hace automticamente. No llenar manualmente
ningn dato en esta columna pues se borrar la
formula para el calculo

Columna 13 Severidad Se escoge el ndice segn el grado de dao ocasionado.


Columna 14 Clasificacin del riesgo La Hoja de clculo automticamente da el valor (producto
de la Probabilidad (Columna 12) por la Severidad
(Columna 13) y pondr el Grado de Riesgo,
coloreando de rojo la celda cuando el Riesgo sea
Importante o Intolerable, normalmente el riesgo
Importante debe colorearse de marrn pero para
sealar la necesidad de resolverlo sale en rojo. Los
dems Grados de Riesgo se pueden colorear
manualmente. No colocar manualmente ningun
dato en esta columna pues se borrar la formula.

Columna 15 Controles de ingeniera Referidos a lo que se puede hacer respecto a sealizacion,


controles de factores de riesgo u otros que se pueden
cuantificar y establecer medidas de control para
disminuir su nivel de exposicin

Columna 16 Control administrativo Todos los trmites y coordinaciones para que se autoricen
las medidas de control o por ejemplo para que se
adquiera equipos de proteccin individual

Columna 17 Equipos de proteccin individual La clase de proteccin que se recomienda para dar la
proteccin necesitada por los trabajadores.
Columna 18 Responsable/s Los involucrados en la implementacin de las medidas de
control
TABLA 01
NIVEL DE RECOMENDACIONES GENERALES / MEDIDAS DE CONTROL
RIESGO

Intolerable

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo
Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un periodo determinado.

Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy graves), se
precisar una accin posterior para establecer, con mas precisin, la probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones mas rentables o mejoras
que supongan una carga econmica importante.

Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial No se necesita adoptar ninguna accin.

Instrucciones para usar Tabla 01


Esta Tabla da Recomendaciones Generales de lo que debe hacerse segn el Nivel de Riesgo encontrado, que va de Trivial a
Intolerable, las Medidas de Control o recomendaciones especficas se harn de acuerdo a la realidad de cada Centro Asistencial.
TABLA 02
INDICE PROBABILIDAD SEVERIDAD ESTIMACION DEL NIVEL
(Consecu DE RIESGO
encias)

PERSONAS CONTROLES CAPACITACION EXPOSICION AL GRADO DE PUNTAJE


EXPU EXISTENTES RIESGO RIES
ESTA GO
S

Lesin sin
Al menos una vez al incapacid
Personal ad (S) Trivial (T) 4
Existen son ao (S)
entrenado,
satisfactorio
1 De 1 a 3 conoce el
s y peligro y lo Disconfort /
suficientes Espordicamente Tolerable
previene Incomodi De 5 a 8
(SO) dad (S) (TO)

Lesin con
Personal incapacid
parcialment Al menos una vez al ad Moderado
Existen De 9 a 16
e entrenado, mes (S) temporal (M)
parcialment conoce el (S)
2 De 4 a 12 e y no son peligro pero
satisfactorio
no toma
s Dao a la salud
acciones de Importante
control Eventualmente (S) reversible De 17 a 24
(IM)

Lesin con
incapacid
Personal no Al menos una vez al ad
entrenado, da (S) permane
no conoce el nte (S) Intolerable
3 Mas de 12 No existen peligro, no De 25 a 36
(IT)
toma
acciones de Dao a la salud
control. Permanentemente irreversibl
(SO) e
Instrucciones para usar Tabla 02
Los ndices para cada situacin analizada varan entre 1 y 3. El clculo se realizar en dos Grupos: la Probabilidad y Severidad o consecuencias.
La Probabilidad tiene 04 componentes: 1.- Las Personas Expuestas dependiendo de la cantidad de ellas se escoge el ndice que le
corresponda. 2.- Los Controles Existentes varan entre satisfactorios y existentes o no existan para darles el ndice que corresponda. 3.-
La Capacitacin oscilar entre si el personal est entrenado, conoce los peligros y los previene o todo lo contrario para darle el valor
correspondiente. 4.- En Exposicin al Riesgo igualmente se le dar el valor que corresponda al tiempo de exposicin. Seguridad (S).
Salud Ocupacional (SO)

La Severidad tiene valores segn la magnitud del dao ocasionado y se escoger el ndice correspondiente. Seguridad (S). Salud Ocupacional
(SO).

La Hoja dar automticamente el valor en la Columna Clasificacin del Riesgo (C-14) (producto de la Probabilidad por la Severidad) y pondr
el Grado de Riesgo, solo colorear de rojo la celda cuando el Riesgo sea Importante o Intolerable, normalmente el riesgo Importante
debe colorearse de marrn pero para sealar la necesidad de resolverlo sale en rojo. Los dems Grados de Riesgo pueden colorearse
manualmente

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