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Control Interno Gerencial

Tema: Riesgos en Auditoria


Mg Juan Carlos Aguilar C,
El propsito de esta NIA es el de
establecer las normas y
NIA-400 proporcionar una gua para la
obtencin de un entendimiento de
EVALUACION los sistemas de control interno y
DE RIESGOS Y
DE CONTROL contable, del riesgo de auditoria y
INTERNO de sus componentes: riesgo
inherente, riesgo de control y
riesgo de deteccin.
NIA-400 EVALUACIN DE RIESGOS

El riesgo de auditoria
es el nivel de
incertidumbre que un
auditor acepta o
admite como vlido al
momento de emitir su
opinin.
EL RIESGO DE AUDITORIA
El riesgo en la auditoria financiera existe
por la posibilidad que tiene el auditor de
emitir una opinin limpia (sin salvedades),
sobre estados financieros distorsionados;
o emitir una opinin adversa cuando los
estados financieros se encuentran libres
de errores e irregularidades significativos.
RIESGO DE AUDITORIA, combinacin de tres elementos

1. La posibilidad de 2. La posibilidad de 3. La posibilidad de


su no deteccin
existencia de no deteccin o por parte del
errores o neutralizacin de la auditor, mediante
la aplicacin de
irregularidades materializacin de sus
significativas en el estos errores o procedimientos
de auditoria
objeto a auditar. irregularidades por
el sistema de
control interno del
ente auditado.
RIESGO
INHERENTE

RIESGO DE
RIESGOS
CONTROL
DE
AUDITORIA

RIESGO DE
DETECCION
ETAPAS PARA IDENTIFICAR EL RIESGO

Identificacin del riesgo

Medicin o evaluacin Monitoreo

Control
Cdigo De Texto
Biblioteca
657.452 H63 Auditora de estados financieros. Manual terico prcticos. Jesus Hidalgo Orteaga
657.45 M29 Auditora de informacin financiera. Mantilla SamuelAlberto

657.458 M29 Auditoria del control interno. Mantilla B. Samuel Alberto


657.45 B64 Auditoria integral: normas y procedimientos. Blanco Luna Yanel
657.45 S23A Auditora interna. Santillana Juan Ramn
657.45 S23 Auditora. Fundamentos. Santillana Gonzlez Juan Ramn
657.45 P16 Auditora. Pallerola Comamala Joan, Monfort Aguilar Enric
657.45 P34 Auditoria. Un enfoque prctico. De la Pea Gutirrez Alberto
657.45A68A Auditoria: Un enfoque integral. Arens Alvin A.; Elder Randal J., Beasley Mark
657.458 C Control interno : Informe COSO. Mantilla B. SamuelAlberto
Control interno y sistema de gestin de calidad: Gua para su implementacin en empresas
657.45 I76 pblicas y privadas. Isaza Serrano Alejandro Tadeo
El control interno como herramienta de gestin y evaluacin. Claros Cohalia Roberto, Len
657.45 C61 Llerena Oscar
657.48 P43 Fundamentos de control interno. Perdomo Moreno Abrham
Sistemas de control interno para organizaciones: gua prctica y orientaciones para evaluar el
657.45 F67S control interno. Fonseca Luna, Oswaldo

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