Anda di halaman 1dari 35

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN DAN CAPAIAN


KEGIATAN DAK NON FISIK
BOK

PUSKESMAS PATAMUAN
TAHUN 2018
GAMBARAN SITUASI

Wilayah kerja Puskesmas Patamuan pada tahun 2018


terdiri dari 41 korong dengan 6 Nagari. Batas batas
wilayah
• Sebelah utara berbatasan dengan Kab Agam
• Sebelah selatan berbatasan dengan Kec VII Koto
Sei Sarik
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kec V Koto
Padang Alai
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kec 2x11 Enam
Lingkung
MOTTO, VISI

• “ Melayani dengan ikhlas,


tetap mengutamakan
Motto kwalitas”

• “ Menjadikan Puskesmas
Pilihan dengan
Visi Kepercayaan masyarakat”
Tenaga dan Sarana
No. Jenis Tenaga Jumlah
1 Dokter Umum 1

2 Sarjana Kesehatan masyarakat 5


3 Sarjana keperawatan 2
4 Perawat Gigi 1
5 Bidan Pelaksana/bidan desa 24
6 Perawat Pelaksana 6
7 Sanitarian 1
8 Asisten Apoteker 1
9 Tenaga Gizi 1
10 Analis labor 1
Jumlah 44
UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA
MASYARAKAT (UKBM)

UKBM Jumlah

1. Posyandu 43

2. Poskesri 2

3. Pustu 4

4. Klub Prolanis 5

5. Posyandu Lansia 10

6. Kader posyandu balita 215


7. Kader lansia 20
8. Pos UKK 2
Sasaran Puskesmas Patamuan

• Jumlah penduduk 16.120 jiwa


• Bayi ; 331 jiwa
• Balita : 1289 jiwa
• Bumil : 364 jiwa
• Bulin : 348 jiwa
• PUS : 2.248 jiwa
• WUS : 3.231 jiwa
SARANA DAN PRASARANA
No Sarana Jumlah
.
1 Puskesmas Induk 1

2 Puskesmas Pembantu 4

3 Poskesri 2

4 Posyandu balita 43

5 Kendaraan Roda Empat 2

6 Kendaraan Roda Dua 3


6 PROGRAM POKOK PUSKESMAS

• Upaya Promosi Kesehatan


• Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga
Berencana
• Upaya Kesehatan Lingkungan
• Upaya Gizi Masyarakat
• Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular
• Upaya Pengobatan
UPAYA KESEHATAN IBU
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaia
n
1 Upaya 43.210.000 28.710.000 Cakupan k1 100% 89.1%
kesehatan ibu
Cakupan k4 95 % 81%

Linnakes 100% 77.5%

KF 95% 76.9%

Pelayan komplikasi 100% 134 %

Vit A Bufas 81% 77.5 %

Bumil FE3 90% 81 %

Bumil KEK/PMT 65% 100%

Bumil anemia 22% 23,3 %


UPAYA KESEHATAN NEONATUS
No kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaian

2 Upaya 79.100.000 57.900.000 KN 1 100% 81 %

Kesehatan KN Lengkap 95% 81 %

neonatus N Komplokasi yg ditangani 100% 100%

% bayi BBLR 0 0
IMD
UPAYA KESEHATAN BALITA DAN
PRASEKOLAH
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator Kegiatan Target Capaian

3 Upaya 24.200.000 19.500.000 Pelayanan kes anak balita 90% 93 %

Kesehatan Kunjungan bayi 80% 86.5 %

Balita Asi eklusif 44% 87 %

Dan % balita ditimbang 86% 96 %

prasekolah Vit A Balita 88% 100%

% balita punya KMS/BUKU 100% 100%

% Balita gizi buruk 100% 0

% Balita kurus dapat PMT 80 % 100%

% Balita naik BB 86% 91.2 %

% Balita yg tidak naik BB 8% 8.1 %

% Balita tdk naik 2 x berturut 2.2 % 2,6 %


turut
% Balita BGM 0,5 % 0,7 %
UPAYA KESEHATAN ANAK USIA
SEKOLAH DAN REMAJA
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator Kegiatan Target Capaian

4 Upaya kesehatan 28.100.000 19.950.000 Remaja putri dapat 20 % 20.3 %


FE

Anak sekolah Penjaringan anak 100% 99.5 %


/remaja kelas 1-7 dan 10
IMUNISASI

No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator Target Capaian


kegiatan
5 Imunisasi 64.850.000 25.300.000 Hb 0 95% 82.2 %

BCG 95% 74.5 %

DPT III/ HB 93% 80.7 %


III
Polio IV 93% 86.9 %

Campak 93% 86.2 %

IDL 85% 86.2 %

UCI 88% 53.6 %

Bias 95% 0%
Campak
Bias DT/Td 95% 81 %

TT WUS 95% -
UPAYA KESEHATAN USIA REPRODUKSI

No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator Target Capaian


kegiatan

6 Upaya kesehatan 8.000.000 1.650.000 Remaja Putri Dpt 20% 20.3 %


usia reproduksi Tambah Darah
UPAYA KESEHATAN LANJUT USIA

No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator Target Capaian


kegiatan
7 Upaya kesehatan 26.400.000 9.900.000 Puskesmas 100% 0%
Lanjut Usia Santun lansia
Posyandu 100% 24.3 %
Lansia
Posyandu 1 per 100 %
Lansia puskesm
Mandiri as
UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaian

8 Upaya 26.425.000 14.552.000 Pemicuan 100% 100%

Kesehatan Monitoring paska p 100% 100%

lingkungan Verifikasi 60% 60 %

Deklarasi 60% 60%

Air minum 70% 82 %

Jamban sehat 78% 78 %

Rumah sehat 88% 70 %

TPM 81% 73 %

TTU 89% 74 %
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaian

9 Upaya 51.775.000 39.450.000 Desa siaga aktif 45% 33.3 %

Promosi Posyandu mandiri 55% 44.1 %

Kesehatan Rumah tangga PHBS 70% 70 %

Penggunaan dana desa 30% 100 %


10%
UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR

No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaia


n

10 Upaya 22.800.000 16.800.000 Penjaringan Suspek TB 100% 52.8 %


Pengendalian
Penyakit
Penular
Angka Kesembuhan TB 85% 66.6 %
Proposi BTA (+) dari Susp 15% 5.7 %
Konversi TB 80% 80 %
Sucses Rate TB 85% 66.6 %
Case Detekti TB 84% 53.8 %
Case Notivikasi TB 188 10
orang Orang
Presentase Kasus HIV yang 50% 0%
Diobati
Penanganan Kasus Hepatitis 100% 0%
Pengangan Kasus Diare 100% 100%
UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR

No0 Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaia


n

10 Upaya 13.200.000 3.900.000 Penjaringan Suspek TB 100% 180


Pengendalian orang
Penyakit
Penular
Penanganan Kasus Hepatitis 100% 0
Pengangan Kasus Diare 100% 100%
Pneumoni 100% 100%
Case Detection Rate Kusta <5/ 100 %
100.000
pddk
Proporsi Cacat Tingkat II 5% 5%
Kusta
Proporsi anak dengan pey <5% 2/10.00
Kusta 0
Prevalensi Rate Kusta <1/ 0
10.000
pddk
Release From Treatment (RFT 100% 0
Kusta)
UPAYA PENYAKIT TULAR VEKTORDAN
ZONOTIK
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaian

11 Upaya 0 0 Penemuan kasus malaria <1per 0%


1000
pdd

Peny tular Penemuan kasus DBD 48/100.0 100%


00 PDDK

Vektor dan Penanganan Rabies 100% 37/ 100%

Zonik Penanganan Filariasis 100% 0%


PENGENDALIAN VEKTOR
No Kegiatan Pagu A Realisa Indikator kegiatan Target Capaia
si n

12 Pengendalian 0 0 Pengendalian Nyamuk 95 % 0%


vektor Aides Agepty
UPAYA PENYAKIT PTM
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaian

13 Upaya 20.400.000 16.500.000 Presentase Korong PTM 30% 14 %


penyakit Terpadu
PTM
Presentase Penurunan 30% 0%
Prevalenis Meroko usia <
18 th
Presentase Nagari 30% 0%
Melakukan Kebijakan
Merokok
% Desa Yang 30% 14 %
melakukana Pos Bindes
PTM
% Usia Perempuan 30 30% 0%
katas terdetreksi CA
Cervik dan Payudara
% Puskesmas Melakukan 30% 5%
Deteksi Dini Mata dan
Katarak
SURVELENS DAN RESPON KLB
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator Target Capaian
kegiatan
14 Survelens dan 0 0 Ketepatan 80% 80%
Respon klb Laporan
Kelngkapan 90% 90%
Laporan
Pencapaia 3 org per 0%
n Target Kabupaten
AFP
Verifikasi 100% 100%
Allert
Pengambila 100% 100%
n Spesimen
Campak
UPAYA KESEHATAN LAINNYA
No Kegiatan Pagu A Realisasi Indikator kegiatan Target Capaia
n
15 Jiwa 5.800.000 4.100.000 Terwujudnya Nagari 100% 100%
Bebas Pasung
16 Upaya Kesehatan 31.300.000 25.200.000
Lainnya
17 Manjemen 47.640.000 31.168.000
Puskesmas
18 Penyediaan Habis
Pakai
19 Konsultasi dan 27.500.000 23.997.000
pembinaan Teknis
20 Sistem Informasi

Total 550.000.000 376.427.000 Sisa 68%


SPM PUSKESMAS PATAMUAN
S/D NOVEMBER 2017

INDIKATOR KINERJA FORMULASI PENGUKURAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN


NO DAERAH KABUPATEN KINERJA INDIKATOR 2017
PADANG PARIAMAN
Target sasaran Capaian

Nominal %

1 Persentase kunjungan ibu Bidang Jumlah ibu hamil mendapatkan 364 306 81
hamil K4 Kesmas pelayanan kesehatan K4 di fasilitas 100 %
pelayanan kesehatan milik
pemerintah maupun milik swasta :
jumah semua ibu hamil didalam
kurun waktu satu tahun yang sama
x 100%
2 Persentase pelayanan Bidang Jumlah ibu bersalin yang 348 267 77.5
kesehatan ibu bersalin Kesmas mendapatkan pelayanan bersalin 100 %
sesuai standar difasilitas
kesehatan : jumlah semua ibu
bersalin yang ada diwilayah kerja
pada kurun waktu satu tahun x
100%
3 Persentase jumlah bayi Bidang Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 331 260 81
baru lahir usia 0-28 hari Kesmas hari yang mendapatkan pelayanan 100 %
yang mendapatkan kesehatan bayi baru lahir sesuai
pelayanan kesehatan bayi standar ; jumlah semua bayi baru
baru lahir lahir daam kurun waktu satu
tahun x 100%
4 Persentase pelayanan Bidang Jumlah balita 0-59 bulan yang 1620 896 93
kesehatan anak balita Kesmas mendapatkan pelayanan 100 %
sesuai standar kesehatan anak balita sesuai
standar dalam kurun waktu
satu tahun : jumlah balita 0-59
bulan yang ada diwilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun
yang sama x 100%
5 Persentase penjaringan Bidang Jumlah anak pendidikan dasar 612 612 99.5
kesehatan kepada anak Kesmas kelas 1 dan 7 yang 100 %
usia pendidikan dasar mendapatkan skrining
sesuai standar kesehatan disatuan pendidikan
dasar : jumlah semua anak
pendididkan dasar kelas 1 dan
7 yang ada diwilayah dan pada
kurun waktu satu tahun ajaran
x 100%
6 Persentase warga negara Bidang Jumlah pengunjung usia15-59 10580 8465 72
usia 15-59 tahun Kesmas tahun yang mendapatkan 100 %
mendapatkan pelayanan pelayanan skrining kesehatan
skrining kesehatan dalam kurun waktu satu tahun
sesuai standar : jumlah warga negara usia 15-
59 tahun yang ada diwilayah
kerja dalam kurun waktu satu
tahun yang sama xx 100%
7 Persentase warga negara Bidang Jumlah pengunjung usia 60 tahun 4865 4670 88.1
usia 60 tahun keatas Kesmas keatas yang mendapatkan 100 %
mendapatkan pelayanan pelayanan skrining kesehatan sesuai
skrining kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam
standar kurun waktu satu tahun : jumlah
semua penduduk usia diatas 60
tahun yang ada diwilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun
perhitungan x 100%

8 Persentase penderita Bidang P2P Jumlah penderita hipertensi yang 93 93 99.7


hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100 %
mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu
kesehatan sesuai standar satu tahun : jumlah estimasi
penderita hipertensi berdasarkan
angka prevelensi kab pada kurun
waktu satu tahun pada tahun yang
sama x 100%

9 Persentase penyandang Bidang P2P Jumlah penyandang diabetes 38 38 92.1


diabetes millitus yang millitus yang mendapatkan 100 %
mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar
kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun :
jumlah estimasi penderita diabetes
millitus berdasarkan angka
prevelensi kab pada kurun waktu
satu tahun pada tahun yang sama x
100%
10 Persentase pelayanan Bidang Jumlah ODGJ berat ( psikotik ) 52 100
orang dengan gangguan P2P diwilayah kerja kab yang 100 % 52
jiwa ( ODGJ ) yang berat mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa promotif
preventif dalam kurun waktu
satu tahun : jumlah ODGJ (
psikotik ) yang ada diwilayah
kerja kab dalam kurun waktu
satu tahun yang sama x 100%
11 Persentase orang Bidang Jumlah orang yang 19 100%%
dengan TB P2P mendapatkan pelayanan TB 100 % 42,4 %
mendapatkan sesuai standar dalam kurun
pelayanan TB sesuai waktu satu tahun : jumlah
standar orang dengan TB yang ada
diwilayah kerja kab dalam
kurun waktu satu tahun yang
sama x 100%
12 Persentase orang Bidang Jumah orang beresiko 100 % 60 % 68 100%
terinveksi HIV P2P terinfeksi HIV yang
mendapatkan mendapatkan pemeriksaan
pemeriksaan HIV sesuai HIV sesuai standar di
standar fasyankes dalam kurun waktu
satu tahun : jumlah orang
yang beresiko terinfeksi HIV
yang ada diwilayah kerja kab
dalam kurun waktu satu
tahun yang sama x 100%
MASALAH

1. Karena Angka Kelahiran yang rendah, maka


berdampak pada indikator dan program lain terutama
pada program Imunisasi
2. Capaian Program secara umum dilihat dari data yang
sebenarnya sudah mecapai target seperti : D/S, Vitamin
A, tetapi jika dibandingkan dengan data Pusdatin belum
mencapai target
3. Peran serta Lintas Sektor yang kurang
4. Kesadaran Masyarakat masih kurang akan pentingnya
upaya pencegahan
.

-
TINDAK LANJUT

• Dilakukan Pertemuan lintas Sektor maupun lintas


program
• Dilakukan Sweeping guna meningkatkan
pencapaian program
• Upaya Promosi selalu dilakukan dan diprioritaskan
guna menambah pengetahuan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat akan
kesehatan
KEGIATAN PENYEGARAN KADER DAN
SOSIALISASI INOVASI
KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU
KEGIATAN KELAS IBU HAMIL
SEKIAN

TERIMA KASIH