Anda di halaman 1dari 23

BAPPEDA DIY

FORUM SKPD BIDANG SARPRAS


23 MARET 2016

Oleh : Kepala Bappeda DIY


Misi Pembangunan (RPJMD)
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik
 Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara
efisien dan efektif

SASARAN PEMDA DIY


Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

INDIKATOR SASARAN PEMDA


Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat
Potensi
 Sistem Aplikasi Dataku : mengintegrasikan data perencanaan
pembangunan terintegrasi.
 Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan), agar perencanaan
menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel
 Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) : sinkronisasi penataan
ruang provinsi dengan kabupaten/kota;
 Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD) : media
untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem
 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SI-Monev terdiri
dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian
Kinerja)
Isu Strategis
 Sinergitas
perencanaan pembangunan
antar sektor dan antar wilayah;
 Monitoring
dan evaluasi untuk menjamin
keselarasan antara perencanaan dan
implementasi pelaksanaan program;
 Ketersediaan
data yang aktual, valid dan
mudah diakses
Tujuan Organisasi
Tujuan Indikator Satuan Target Th ke-5
Tujuan
1. Terwujudnya Penilaian klasifikasi Lima besar
perencanaan perencanaan di
pembangunan tingkat nasional
daerah yang lebih
berkualitas
2. Akuntabilitas Penilaian klasifikasi Lima besar
pelaksanaan akuntabilitas
pembangunan pembangunan di
daerah meningkat tingkat nasional
Program-Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Balai Statistik
Rencana Kerja Bappeda Sarpras Daerah
Bidang
Tahun 2017 Perencanaan
NON KEISTIMEWAAN
SKPD
PROGRAM : 11 SKPD
SKPD Tujuan/Sasaran
KEGIATAN : 56 15 sasaran
sasaran SKPD
target
gubernur
gubernur &&
Bidang Bidang
ANGGARAN : Rp 24.167.218.650,00 17 indikator
Kesra
SKPD indikator Ekonomi
kinerja
kinerja utama
utama SKPD
gap
KEISTIMEWAAN gub
gub realisasi

PROGRAM : 3 SKPD SKPD


KEGIATAN : 4 SKPD
waktu
ANGGARAN : Rp 4.862.137.000,00
Bidang
Program/kegiatan Bappeda lebih merupakan Bidang
Pengendalian
program/kegiatan yang sifatnya reguler Pemerintahan
namun substansinya mempengaruhi seluruh
program/kegiatan unggulan SKPD di DIY
Strategi Organisasi Tahun 2017

Strategi Program

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Strategi 1

pembangunan melalui trilateral desk 2. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian


2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem 3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya
aplikasi jogjaplan. 4. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan
Sarana Prasarana
5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
1. Merumuskan rekomendasi monitoring
evaluasi dan penyamaan persepsi 1. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Strategi 2

mekanisme perencanaan dengan


legislatif
2. Mengintegrasikan monitoring dan
evaluasi sistem perencanaan.
1. Mengintegrasikan data dalam bentuk 1. Program Program Pengembangan Statistik
Strategi 3

satu data pembangunan; Daerah


2. Memperkuat sistem informasi data
terpadu
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
DIMENSI PEMBANGUNAN
KUALITAS HIDUP SASARAN STRATEGIS KEWILAYAHAN
Jalma Utama 6 7
8 9 Kunjungan Wisatawan Ketimpangan Pendapatan
Aksesibilitas Pendidikan Daya Saing Produk Ketimpangan Wilayah
Aksesibilitas Kesehatan Among Tani Dagang Layar 3
5
Pemenuhan : Rumah, Penerangan, Air Kedaulatan Pangan
Bersih, Sanitasi, Bahan Bakar

WELFARE GROWTH EQUITY


DUKUNGAN :
4 1 9 2
Keberpihakan Regulasi Stabilitas Daerah Partisipatif Tata Kelola

QUICK WIN 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI


UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017
Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan/Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4 kegiatan
Indikator : Rp
1). Persentase
Sinergitas Persentase tingkat keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan
4.874.171.250,00
1. Terwujudnya Perencanaan 95% Sasaran Pembangunan 5 (Lima) Tahunan : 98 %
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 4 kegiatan
perencanaan 2). Persentase
pembangunan Keterukuran Indikator : Rp
daerah yang Perencanaan 90% Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang 1.255.115.000,00
sinergis, 3). Persentase Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan : 95% 6 kegiatan
terukur, Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya
konsisten, Perencanaan 90%
Indikator : Rp 1.871.242.000,00
lengkap, 4). Persentase Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang
partisipatif, dan Kelengkapan 6 kegiatan
Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan : 95%
inovatif perencanaan 92 %
Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana
5). Persentase
Rp 1.939.000.000,00
Prasarana
Tingkat Indikator :
Partisipatif dalam 4 kegiatan
Perencanaan 90% Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras

6). Persentase
dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Rp 1.351.408.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Inovasi yang
dilakukan dalam Indikator :
2 kegiatan
perencanaan 95% Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan : 95%
Rp
Program Pengembangan Statistik Daerah 4.809.668.000,00
Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan
Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017
Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan/Anggaran

2. Terwujudnya 1). Persentase


pengendali tingkat
Pengendalian
an
Perencanaan
pembangun Kinerja 90 % Program Pengendalian Pembangunan
an daerah Daerah
yang 2). Persentase 5 kegiatan
tingkat 1. Persentase Capaian Kinerja Fisik
komprehen Pengukuran Rp
Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik
sif pada kinerja 90% 2.511.231.000,00
Pembangunan 100%
perencanaa
3). Persentase
n tingkat Pelaporan
pengukuran Kinerja 95%
, pelaporan,
4). Persentase
evaluasi tingkat Evaluasi
internal, Internal 95%
dan
5). Persentase
pencapaian tingkat
sasaran Pencapaian
kinerja sasaran kinerja
98%
Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017
Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan/Anggaran
Program Pelayanan Administrasi 13 kegiatan
Perkantoran
Rp
Indikator : 2.627.688.700,00
Persentase administrasi perkantoran yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100% 9 kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Rp
Persentase 2.306.808.700,00
3. Prasarana Aparatur
rata-rata hasil
Meningkatn ketercapaian Indikator :
ya pelaksanaan Persentase Meningkatnya sarana prasarana
akuntabilita 4 kegiatan
program SKPD aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan
s 100 % fungsi SKPD 100%
pengelolan Rp
program Program Peningkatan Pengembangan 446.606.000,00
dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
kegiatan
SKPD Indikator : 1 kegiatan
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan
dan pencapaian kinerja program yang Rp
mendukung yang mendukung kelancaran tugas 174.280.000,00
dan fungsi SKPD 100%
Program Peningkatan Kapasitas
Korelasi Permasalahan, Isu Strategis, Strategi, Program/Kegiatan, Anggaran dan Tolok Ukur Kinerja
Permasalahan Isu Strategis Strategi Indikator Pelaksanaan
1. Fungsi koordinasi dan evaluasi 1. Meningkatkan 1. Persentase Sinergitas
 Sinergitas 7 program
pelaksanaan program dalam konteks koordinasi Perencanaan 95%
perencanaan
pencapaian kinerja sasaran belum perencanaan utama, 31
optimal pembanguna 2. Persentase Keterukuran
n antar pembangunan Perencanaan 90% kegiatan,:
Belum optimalnya kesinambungan melalui trilateral Rp.
2. sektor dan 3. Persentase Konsistensi
antara proses perencanaan dan proses desk 18.611.835.250
antar Perencanaan 90%
penganggaran, dan belum konsistennya wilayah; 2. Mengoptimalkan
proses politik dalam menerjemahkan pemanfaatan sistem 4. Persentase Kelengkapan
dokumen perencanaan menjadi  Monitoring aplikasi jogjaplan. perencanaan 92 %
dokumen anggaran. 3 program, 4
dan evaluasi 3. Merumuskan 5. Persentase Tingkat Partisipatif kegiatan
3. Belum optimalnya koordinasi dalam untuk rekomendasi dalam Perencanaan 90% Keistimewaan,
penyusunan rencana pembangunan baik menjamin monitoring evaluasi Rp
6. Persentase Inovasi yang
antar sektor maupun antar daerah keselarasan dan penyamaan dilakukan dalam perencanaan 4.862.137.000
(pusat/provinsi/kabupaten/kota), yang antara persepsi mekanisme 95%
mengakibatkan ketidak sinkronan perencanaan perencanaan
perencanaan pembangunan. dan dengan legislatif 7. Persentase tingkat
Pengendalian Perencanaan
implementas 4. Mengintegrasikan program
4. Ketersediaan data dan informasi sebagai Kinerja 90 %
bahan perumusan kebijakan khususnya i monitoring dan pendukung (01-
pelaksanaan evaluasi sistem 8. Persentase tingkat 06) : 4 program,
untuk proses perencanaan belum
program; perencanaan. Pengukuran kinerja 90% 25 keg.,
sepenuhnya bisa digunakan dan
dimanfaatkan secara tepat dan efektif 5. Mengintegrasikan 9. Persentase tingkat Pelaporan anggaran Rp.
disebabkanoleh rilis data-data oleh BPS
 Ketersediaan data dalam bentuk Kinerja 95% 5.555.383.400
tidak bertepatan waktunya dengan data yang satu data
aktual, valid 10. Persentase tingkat Evaluasi
tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan; Internal 95%
pembangunan daerah. dan mudah 6. Memperkuat sistem
diakses informasi data 11. Persentase tingkat
5. Data kabupaten/kota masih belum Pencapaian sasaran kinerja
dapat diintegrasikan dalam satu sistem terpadu
98%
USULAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN
N Nama Anggaran
Kegiatan Tolok Ukur Target
o Program (Rp)
Urusan Perencanaan      
Program 1. Persentase tingkat keselarasan Sasaran 98 %%
1 Perencanaan 4.874.171.25 Pembangunan Tahunan dan Sasaran
Pembangun 0 Pembangunan 5 (Lima) Tahunan
an Daerah
Penyusunan 1.674.741.25 1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 100%;
Rancangan 0 Tahun 2018; (Berita Acara Kesepakatan
RKPD 2. Musrenbang Rencana Kerja Program/Kegiatan Prioritas yang ditanda
Pembangunan Daerah Tahun 2018; tangani oleh perwakilan masyarakat/non
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah pemerintah bersama pemerintah serta
Perubahan Tahun 2017 kesepakatan trilateral yang ditanda
tangani oleh 3 pihak, yaitu Bappeda
DIY, Bappeda Kab/Kota dan SKPD DIY).
Penyusunan 468.945.000 1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 100%
KUA DAN Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPAS (PPAS) Tahun 2018;
2. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan Tahun
Anggaran 2017
Sinkronisasi 730.485.000 1. Musrenbang Nasional; 1 Berita Acara Kesepakatan Trilateral
Dan 2. Musrenbang Regional; Desk;
Koordinasi 3. Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan 1 Deklarasi Gubernur se Jawa Bali;
Program Pembangunan;
Pembanguna 4. Pendampingan Penyusunan Renstra 1 Dokumen;
n SKPD
1 Kegiatan
PROGRAM/KEGIATAN
N
Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target
o
Urusan Perencanaan      
2Program Persentase keselarasan 95%
Perencanaan 1.255.115.000 Target Sasaran
Pembangunan Pembangunan Bidang
Perekonomian Perekonomian dan Isu
Strategis Pembangunan
1. Perencanaan 481.700.000 Perencanaan Pertanian 1 dokumen
Pembangunan Sub dan Kelautan
Bidang Pertanian dan
Kelautan
2. Perencanaan 370.000.000 Perencanaan Dunia 1 dokumen
Pembangunan Sub Usaha
Bidang Dunia Usaha
3. Koordinasi Sub 243.415.000 Sinkronisasi program 1 laporan
Bidang Pertanian dan unggulan/isu strategis
Kelautan
4. Koordinasi Sub 160.000.000 Sinkronisasi program 1 laporan
Bidang Dunia Usaha unggulan/isu strategis
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran
No Nama Program Kegiatan Tolok Ukur Target
(Rp)
Urusan Perencanaan      
3Program 1.871.242.000Persentase keselarasan Target 95%
Perencanaan Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-
Pembangunan Budaya dan Isu Strategis
Sosial Budaya Pembangunan
Perencanaan Pembangunan 393.058.000Perencanaan Pembangunan Sub 15 Sasaran
Sub Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan SDM(1
SDM dokumen)

Perencanaan Pembangunan 332.875.000 Perencanaan Pembangunan Sub 11 Sasaran


Sub Bidang Pengembangan Bidang Pengembangan Kesra(1
Kesra dokumen)

Koordinasi dan Singkronisasi 206.235.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 5 program


Sub Bidang Pengembangan Program/Kegiatan Sub Bidang strategis/unggulan
SDM Kesra (1 laporan)"

Koordinasi dan Singkronisasi 632.900.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 7 program


Sub Bidang Pengembangan Program/Kegiatan Sub Bidang strategis/unggulan
Kesra Kesra (1 laporan)

Perencanaan Pembangunan 191.682.000 Perencanaan Pembangunan Sub 2 Sasaran


Sub Bidang Budaya Bidang Pengembangan Kebudayaan (1
dokumen)

Koordinasi dan Sinkronisasi 114.492.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 1 program


Sub Bidang Budaya Program/Kegiatan Sub Bidang strategis/unggulan
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran
No Nama Program Kegiatan Tolok Ukur Target
(Rp)
Urusan Perencanaan      
4 Program ersentase keselarasan Target 95%
Perencanaan 1.939.000.00 Sasaran Pembangunan Bidang
Pengembangan 0 Sarpras dan Isu Strategis
Wilayah Dan Pembangunan
Sarana Prasarana
Perencanaan Pembangunan 560.000.000Perencanaan pembangunan 10 target sasaran
Sub Bidang Perhubungan, Tata Subbidang Perhubungan, Tata
Ruang, Permukiman dan ESDM Ruang, Pemukiman dan ESDM (1
dokumen)
Perencanaan Pembangunan 427.000.000Perencanaan pembangunan 8 target sasaran
Sub Bidang Sumber Daya Air Subbidang Sumberdaya Air dan
dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup (1 dokumen)
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub 470.000.000Koordinasi dan Sinkronisasi 6 program unggulan /
Bidang Perhubungan, Tata Program Unggulan/Isu Strategis (1 isu strategis
Ruang, Permukiman, dan ESDM laporan)
Koordinasi dan Sinkronisasi Sub 115.500.000Koordinasi dan Sinkronisasi 4 program unggulan /
Bidang Sumber Daya Air dan Program Unggulan/Isu Strategis isu strategis
Lingkungan Hidup Sektor Sumberdaya Air (1 Laporan)
Peningkatan Pengelolaan 230.000.000Pendampingan/Penguatan Terlaksananya
Sumber Daya Air Wilayah Kelembagaan Pengelolaan Sumber koordinasi pelaksanaan
Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Daya Air dan Irigasi Partisipatif di 5 WISMP-2 di 3 PPIU dan
Partisipatif (WISMP) - Loan Daerah Irigasi 5 KPMU
Peningkatan Pengelolaan 136.500.000Pendampingan/Penguatan Terlaksananya
Sumber Daya Air Wilayah Kelembagaan Pengelolaan Sumber koordinasi pelaksanaan
Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Daya Air dan Irigasi Partisipatif di 5 WISMP-2 di 3 PPIU dan
Partisipatif (WISMP) - APBD Daerah Irigasi 5 KPMU
PROGRAM/KEGIATAN
No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target
Urusan Perencanaan      
5Program 1.351.408.000 Persentase keselarasan Target 95%
Perencanaan Sasaran Pembangunan
Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu
Pemerintahan Strategis Pembangunan
Perencanaan 500.000.000 Perencanaan Pembangunan 5 sektor
Pembangunan Sub Sub Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan Umum
Umum
Koordinasi dan 335.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 5 sektor
Sinkronisasi Program Unggulan/Isu
Pembangunan Sub Strategis
Bidang Pemerintahan
Umum
Perencanaan 335.917.000 Perencanaan Pembangunan 3 sektor
Pembangunan Sub Sub Bidang Administrasi
Bidang Administrasi Publik
Publik
Koordinasi dan 180.491.000 Koordinasi dan Sinkronisasi 3 sektor
Sinkronisasi Program Unggulan/Isu
Pembangunan Sub Strategis
Bidang Administrasi
Publik
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran
No Nama Program Kegiatan Tolok Ukur Target
(Rp)
Urusan Perencanaan      
6Program 2.511.231.000Persentase Capaian Kinerja Fisik 100%
Pengendalian Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik
Pembangunan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Laporan 442.441.000Dokumen Pertanggungjawaban Tersedianya Laporan
Keterangan Kepala Daerah (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban (LKPJ) Pertanggungjawaban (LKPJ) (1 kinerja
dokumen) Program/Kegiatan
Pemda DIY Tahun 2016
Pengendalian dan Evaluasi 669.100.0001. Pengendalian dan Evaluasi Hasil 1. 6 dokumen
Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. 1 dokumen
(RPJMD DIY, RKPD DIY, Renstra SKPD,
Renja SKPD, RPJMD Kab/Kota, RKPD
Kab/Kota)
2. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah
Penyusunan Laporan 287.890.000Buku Laporan Kinerja (LKj) Pemda DIY Peningkatan
Kinerja Pembangunan ( 1 dokumen ) Akuntabilitas Kinerja
Daerah dari 81,20 menjadi
82,00

Pengendalian 950.700.000Laporan Pengendalian Pembangunan 15 laporan/dokumen


Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi 161.100.000Buku Laporan Monev APBN TW I-III 3 dokumen
PROGRAM/KEGIATAN
No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target
Urusan Perencanaan  
7Program Pengembangan 4.809.668.000 Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai 90%
Statistik Daerah
Bahan Perencanaan Pembangunan daerah
Pengolahan, Analisis, 2.500.000.000 Buku Analisis PDRB DIY,Buku Analisis 7 jenis
Monitoring, Dan ICOR DIY, Buku Analisis Makro
Evaluasi Data Ekonomi DIY,Buku Analisis IPM per
Statistik Daerah Kecamatan,Buku Analisis Indeks Gini
per Kab/Kota,Buku Analisis Kualitas
Pertumbuhan
Penyelenggaraan Konreg Statistik 1 konreg

Penyusunan dan 2.309.668.000 1).Buku Informasi Statistik 1).100buku


Pengumpulan Data Pembangunan DIY Tahun 2016, informasi pemb,
dan Statistik Daerah 2).Buku Profil Daerah, 3).Leaflet, & 120buku DIY
4).Laporan SIPD DIY Tahun 2016, dalam angka
5).Keterisian dan penyajian Data 2).100buku,
pada Sistem Aplikasi Dataku, 3).500eks,
6).Keterisian dan penyajian Data 4).1buku
pada Sistem Aplikasi SIPD,7).Sistem laporan, 5).60%,
Informasi Dataku 6).60% 7). 1
sistem
PROGRAM/KEGIATAN
Anggaran
No Nama Program Kegiatan Tolok Ukur Target
(Rp)
  Urusan keistimewaan    4.862.137.00    
0
1Program Penataan Kawasan 450.000.000 Persentase kawasan budaya 60%
Budaya Pendukung yang ditata
Keistimewaan Penguatan Perencanaan 450.000.000 Penguatan Perencanaan 3 Kawasan
Kelembagaan Desa Kelembagaan Desa Keistimewaan
2Program Perencanaan dan 3.403.000.000 Persentase kesenjangan 100%
Pengendalian Pelaksanaan pencapaian sasaran rencana
Kegiatan Keistimewaan jangjka menengah dengan
realisasi tahunan urusan
keistimewaan
Koordinasi dan 1.543.000.000 Rencana Program dan Kegiatan 5 urusan
Sinkronisasi Penyusunan Keistimewaan
Rencana Program dan
Kegiatan Keistimewaan
  Monitoring dan Evaluasi 1.860.000.000 1. Laporan Evaluasi Terhadap 4 dokumen
Pelaksanaan Dana Dana Keistimewaan Tahap I, II,
Keistimewaan dan III, dan Tahun 2017
2. Petunjuk Pelaksanaan Dana 1 dokumen
Keistimewaan
3Program Tata Cara Pengisian 1.009.137.000
Jabatan Gubernur Dan Wakil
Gubernur

Penyusunan Rancangan 1.009.137.000 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan 1 dokumen


Visi Misi Calon Gubernur Program Gubernur DIY Tahun
Ekonomi

Kegiatan :  Buku Perencanaan Sektoral/Subbid n+2 (melibatkan


Sos-Bud Tenaga Ahli)
 Perencanaan
Bidang-kegiatan-output
 Buku Hasil Capaian Kinerja Sektoral
 Koordinasi dan Sinkronisasi  Buku workplan, sandingan Pusat/Prov/kab/kota
Sarpras  Buku Kajian Strategis Sektoral

Pemerintahan
 RPJPD
Kegiatan :  RPJMD
Perencanaan  RKPD
 Sinkronisasi dan Koordinasi  KUA/PPAS

Kegiatan :  LKPJ
Pengendalian  Pengendalian Kinerja  LKj PD
 Hasil Monev Pembangunan

 LKj IP
Sekretariat Kegiatan :  Laporan Keuangan Bappeda
 Pendukung Perkantoran  Kelancaran kegiatan perkantoran
 Analisis PDRB DIY,
Kegiatan :  Analisis ICOR DIY,
BSD  Pengembangan Data Statistik  Analisis Makro Ekonomi DIY,
 Analisis IPM per Kecamatan,
Daerah  Analisis Indeks Gini per Kab/Kota, Analisis Kualitas Pertumbuhan
 Informasi Statistik Pembangunan DIY Tahun 2016,
 Profil Daerah,
 Sistem Aplikasi Dataku,
MATURNUWUN

Anda mungkin juga menyukai