• Air Limbah
• Persampahan
Pemerintah Kota • Drainase
Surabaya • Air Bersih
• Higiene
Surabaya dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur dan RTRWP
Indonesia
Wilayah Surabaya terdiri atas 330,48 km2 daratan dan 190,39 km2 wilayah laut dengan total
luas wilayah sekitar 520,87 km2 yang terbagi atas 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan Jumlah
penduduk Surabaya sekitar 2.938.225 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.890 orang/km2
PPSP di KOTA SURABAYA
2010 2011
Buku
MPSS
Putih
Dokumen
EHRA
SSK
JADWAL RENCANA KERJA PENYUSUNAN MPSS
N KEGIATAN TARGET WAKTU (MINGGU) KETERANGAN
O September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
1 Review data RPIJM, BP, SSK, DLL
2 Penyusunan draft MPSS
a. Bab 1 (Pendahuluan)
b. Bab 2 (Kerangka Kerja Logis
Pembangunan Sanitasi)
c. Bab 3 (Konsolidasi dan
Priorotasi Program & Keg)
d. Bab 4 (Kebutuhan Studi 2 lokasi pilot project
dan Disain Teknis)
e. Bab 5 (Renc. Implementasi
Jangka Menengah)
f. Bab 6 (Renc. Implementasi
Tahun Pertama (n+1))
g. Bab 7 (Renc. Pengelolaan
Program)
h. Bab 8 (Rekomendasi dan
Tindak Lanjut)
3 Konsultasi dan komitmen Pemkot & Pemprov
4 Finalisasi dokumen Pokjakota, Provinsi,
Walikota, Gubernur
MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI
Peta Area Beresiko Kota Surabaya
Visi & Misi Kota Surabaya (Draft RPJMD) Visi & Misi Sanitasi
Visi: Visi:
Menuju surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan Terwujudnya pelayanan sanitasi bagi masyarakat Kota Surabaya
yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan yang handal, tepat guna dan ramah lingkungan.
lingkungan.
Misi: Misi:
1. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui 1. Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi
peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh kebutuhan seluruh masyarakat Kota Surabaya secara
peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan 2. Mewujudkan pengelolaan air limbah secara berkelanjutan
berkelanjutan. dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui 3. Mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri dan
peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan berkelanjutan.
publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber 4. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan
daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Rencana Implementasi
3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang sanitasi yang dapat menciptakan lingkungan yang hijau,
mengutamakan perluasan akses ekonomi demi bersih dan sehat.
Jangka Menengah
mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup
segenap warga kota surabaya dalam upaya penguatan Bersih dan Sehat (PHBS).
struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam
regional dan internasionalsumber daya kota untuk sebesar- pengelolaan sanitasi.
besar kesejahteraan warga.
4. Menjadikan kota surabaya semakin layak-huni melalui
pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata
yang berwawasan lingkungan.
Program/Kegiatan Sub Sektor Air Limbah
Indikasi Sumber Dana (Rp. Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket.
1. IPAL Krembangan, L
1 unit - - - 965,400 - 965,400 965,400 - - -
10 KM, 25.000 KK
Pembangunan
2. IPAL Benowo 1 unit - - - - - - - - - -
1 Sewerage dan IPAL
3. IPAL Kenjeran 1 unit - - - - - - - - - -
terpusat
4. IPAL Sukolilo 1 unit - - - 500,000 - 500,000 500,000 - - -
5. IPAL Gunung Anyar 1 unit - - - - - - - - - -
Pembangunan fasilitas 32,40 32,40
2 54.000 unit 35,640 35,640 39,200 175,280 175,280 - - - -
on-site 0 0
Rehabilitasi fasilitas on- 14,40 14,40
3 36.000 unit 15,840 15,840 17,400 77,880 77,880 - - - -
site 0 0
Pembangunan IPAL
4 Kota Surabaya 43 unit 3,000 3,000 3,300 3,300 990 13,590 13,590 - - -
Puskesmas
Pembangunan IPAL
5 Kota Surabaya 1 unit 1,000 - - - - 1,000 1,000 - - - -
Kawasan Pemkot
Pengadaan tanah
6 3,000 3,000 3,000
untuk IPLT baru
7 Pembangunan IPLT 1,200 1,200 1,200
8 Pengadaan mobil tinja 2 unit 400 400 800 800
Membangun IPAL
9 untuk pengrajin tempe
di Sukomanunggal
Indikasi Sumber Dana (Rp. Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket.
Indikasi Biaya (Rp. Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket.
Mas
NO Program / Kegiatan Lokasi Volume Jumlah
APBD APBD Hutang/ ya-
2012 2013 2014 2015 2016 APBN Swasta
Kota Prov. Hibah raka
t
Sub Total Kegiatan Fisik 22,261 23,909 121,009 12,909 200,909 380,995 122,943 - 258,052 - -
Program/Kegiatan Sub Sektor Drainase
Mas
NO Program / Kegiatan Lokasi Volume Jumlah Hutan
APBD APBD ya-
2012 2013 2014 2015 2016 APBN g/hiba Swasta
Kota Prov. raka
h
t
Pengadaan Tanah
70.000
44 Boezem Greges (Waduk - - 35,000 - - 35,000 35,000 - - - -
m2
Kali Krembangan)
Peningkatan Primer Sal.
45 5.115 m - - 34,830 - - 34,830 - - 34,830 - -
Romo Kalisari
Peningkatan Primer Sal.
46 2.765 m - - 18,828 - - 18,828 - - 18,828 - -
Tambak Dono
Pengadaan Tanah
10.000
47 Boesem Di Kelurahan - - 25,000 - - 25,000 25,000 - - - -
m2
Medokan Semampir
- -
Sub Total Kegiatan 263,73 224,02 400,15
80,097 - - 567,851 166,544 1,155 - -
Fisik 3 1 2
- -
II. Kegiatan Non Fisik - -
Pemeliharaan Bangunan
1 Air/Instalasi Alat Berat, 1 paket 40,000 40,000 40,000 - - 120,000 120,000 - - - -
Bahan Bakar
Detail Engineering
2 Design (DED) 1 paket 17,698 17,063 21,894 - - 56,656 11,210 10,603 35,470 - -
Pematusan
Pengawasan / Supervisi
3 1 paket 23,598 22,751 29,192 - - 75,541 14,947 14,137 47,293 - -
Pematusan
- -
Sub Total Kegiatan Non
81,296 79,814 91,086 - - 252,196 146,157 24,741 82,762 - -
Fisik
Tahun Anggaran
No Subsektor Total Ket
2012 2013 2014 2015 2016
REKAPITULASI (APBD, APBD Prov, APBN, Swasta)
Visi & Misi Kota Surabaya (Draft RPJMD) Visi & Misi Sanitasi
Visi: Visi:
Menuju surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan Terwujudnya pelayanan sanitasi bagi masyarakat Kota Surabaya
yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan yang handal, tepat guna dan ramah lingkungan.
lingkungan.
Misi: Misi:
1. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui 1. Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi
peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh kebutuhan seluruh masyarakat Kota Surabaya secara
peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan 2. Mewujudkan pengelolaan air limbah secara berkelanjutan
berkelanjutan. dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui 3. Mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri dan
peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan berkelanjutan.
publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber 4. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan
daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat.
di Kota Surabaya
mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup
segenap warga kota surabaya dalam upaya penguatan Bersih dan Sehat (PHBS).
struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam
regional dan internasionalsumber daya kota untuk sebesar- pengelolaan sanitasi.
besar kesejahteraan warga.
4. Menjadikan kota surabaya semakin layak-huni melalui
pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata
yang berwawasan lingkungan.
Realisasi Belanja Sanitasi Kota Surabaya
2008 – 2010 (Rp. Juta)
Tahun Anggaran
No Sub Sektor Total
2008 2009 2010
Sumber Pendanaan: APBD Kota Surabaya
1 Air Limbah 6,864 1,739 1,722 10,325
Tahun Anggaran
No Subsektor Total
2012 2013 2014 2015
Sumber Pendanaan: APBD Kota Surabaya
1 Air Limbah 253,319
48,745 64,594 62,841 77,139
2 Persampahan 125,929
6,235 6,663 107,163 5,869
3 Drainase 537,374
214,603 164,806 145,587 12,378
4 Air Minum 4,000
1,000 1,000 1,000 1,000
5 Higiene 3,636
1,121 1,209 1,296 10
Jumlah pertahun
271,704 238,272 317,886 96,396
APBD Kota Surabaya 3,566,184 3,712,467 3,870,846 4,048,158
% sanitasi dari APBD 7.62% 6.42% 8.21% 2.38%
Tahun Anggaran
NO Subsektor Total Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016
B Sumber Pendanaan: APBD Provinsi Jawa Timur
1 Air Limbah 3,340 3,590 8,440 1,468,740 1,030 1,485,140
2 Persampahan - - - - - - Tidak ada
3 Drainase 10,598 26,427 126,849 163,874
4 Air Minum - - - - - - Dibiayai PDAM
5 Higiene - - - - - - Tidak ada
Jumlah pertahun 13,938 30,017 135,289 1,468,740 1,030 1,649,014
Tahun Anggaran
No Subsektor Total Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016
D Sumber Pendanaan: Swasta
1 Air Limbah - - - - - - Tidak ada
2 Persampahan - - - - - - Tidak ada
3 Drainase - - - - - - Tidak ada
4 Air Minum - - - - - - Tidak ada
5 Higiene - - - - - - Tidak ada
Jumlah pertahun - - - - -