Anda di halaman 1dari 30

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPSS)

KOTA SURABAYA 2012 - 2016

• Air Limbah
• Persampahan
Pemerintah Kota • Drainase
Surabaya • Air Bersih
• Higiene
Surabaya dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur dan RTRWP

Indonesia

SURABAYA dalam GERBANGKERTOSUSILA PLUS SURABAYA dalam SMA

Wilayah Surabaya terdiri atas 330,48 km2 daratan dan 190,39 km2 wilayah laut dengan total
luas wilayah sekitar 520,87 km2 yang terbagi atas 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan Jumlah
penduduk Surabaya sekitar 2.938.225 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.890 orang/km2
PPSP di KOTA SURABAYA

• Pernyataan Minat Pemerintah Kota Surabaya mengikuti Program Percepatan


Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada Direktur Permukiman dan
Perumahan BAPPENAS sesuai surat No. 640/4780/436.7.1/2009
12 OKTOBER
2009

• Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi PPSP di Kota Surabaya Tahun 2010


dengan anggota terdiri dari: BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup , Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan KB, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU
Bina Marga dan Pematusan, Dinas Komunikasi & Informatika, Dinas Kebersihan
30 JUNI 2010 dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan, Bagian Bina Program, PDAM
Tugas/Peran masing-Masing Dinas/Instansi terkait
Pengelolaan Sanitasi
NO DINAS / INSTANSI TUGAS / PERAN
1. Badan Perencanaan Pembangunan Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program /
Kota Surabaya kegiatan sanitasi lintas sektor dengan kebijakan kota, menyusun
rencana tindak/jadwal pelaksanaan dan penganggaran
pembangunan sanitasi Kota Surabaya .
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Merumuskan dan merekomendasikan konsep serta teknologi
Surabaya sistem pengolahan air limbah yang akan diterapkan, melaksanakan
sosialisasi pengelolaan sanitasi lingkungan/perkotaan serta
monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi lingkungan/perkotaan.
3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Melakukan pemetaan lokasi, pengukuran lahan serta menyiapkan
Surabaya gambar rencana teknis tentang sistem jaringan dan instalasi
pengolahan air limbah berdasarkan konsep teknologi pengolahan
air limbah dari Badan Lingkungan Hidup, turut melaksanakan
sosialisasi pengelolaan sanitasi lingkungan / perkotaan dan
melaksanakan pembangunan instalasi sanitasi lingkungan /
perkotaan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat & KB Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan
Kota Surabaya penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi
lingkungan/perkotaan.
5. Dinas Kesehatan Kota Surabaya Melaksanakan koordinasi, pengelolaan pelayanan kesehatan dasar
skala kota, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan
sanitasi sub sektor higiene dan mendukung keseluruhan kegiatan
sanitasi di Kota Surabaya.
Tugas/Peran masing-Masing Dinas/Instansi terkait
Pengelolaan Sanitasi

NO DINAS / INSTANSI TUGAS / PERAN


6. Dinas PU Bina Marga dan Menyiapkan dan merencanakan peta drainase kawasan dan
Pematusan Kota Surabaya rencana teknis pengembangan sistem jaringan drainase /
perpipaan sanitasi lingkungan / perkotaan sub sektor
drainase dan mendukung keseluruhan kegiatan sanitasi di
Kota Surabaya.
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Menyiapkan data-data sanitasi sub sektor persampahan,
Kota Surabaya menyiapkan data-data, identifikasi kebutuhan (SDM,
peralatan, dll) dan rencana pengembangan kelembagaan
sanitasi sub sektor air limbah, turut melaksanakan sosialisasi
pengelolaan sanitasi lingkungan/perkotaan dan mendukung
keseluruhan kegiatan sanitasi di Kota Surabaya.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Menyiapkan bahan penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan
Kota Surabaya penyebarluasan informasi terkait pengelolaan sanitasi
lingkungan/perkotaan.
9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Menyiapkan data-data kebijakan teknis di bidang pendapatan
Keuangan Kota Surabaya dan pengelolaan keuangan terkait pengelolaan sanitasi
lingkungan/perkotaan.
10. Bagian Bina Program Kota Surabaya Memberikan rekomendasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa serta melakukan monitoring dan pengendalian
implementasi pengelolaan sanitasi lingkungan/perkotaan.
Tugas/Peran masing-Masing Dinas/Instansi terkait
Pengelolaan Sanitasi

NO DINAS / INSTANSI TUGAS / PERAN


11. Bagian Hukum Kota Surabaya Menyiapkan peraturan-peraturan / naskah hukum mengenai
tata cara penyelenggaraan air limbah termasuk
kelembagaan/institusi pengelola air limbah (konsep struktur
organisasi, pembagian tugas, dan lain-lain)
12. PDAM Surya Sembada Kota Menyiapkan data-data sanitasi sub sektor air minum
Surabaya (produksi air minum, pendistribusian air minum kepada
pelanggan serta pengelolaan instalasi pengolahan dan
jaringan distribusi air minum) dan mendukung keseluruhan
kegiatan sanitasi di Kota Surabaya.
PROSES & HASIL PPSP

2010 2011
Buku
MPSS
Putih

Dokumen
EHRA

SSK
JADWAL RENCANA KERJA PENYUSUNAN MPSS
N KEGIATAN TARGET WAKTU (MINGGU) KETERANGAN
O September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
1 Review data RPIJM, BP, SSK, DLL
2 Penyusunan draft MPSS
a. Bab 1 (Pendahuluan)
b. Bab 2 (Kerangka Kerja Logis
Pembangunan Sanitasi)
c. Bab 3 (Konsolidasi dan
Priorotasi Program & Keg)
d. Bab 4 (Kebutuhan Studi 2 lokasi pilot project
dan Disain Teknis)
e. Bab 5 (Renc. Implementasi
Jangka Menengah)
f. Bab 6 (Renc. Implementasi
Tahun Pertama (n+1))
g. Bab 7 (Renc. Pengelolaan
Program)
h. Bab 8 (Rekomendasi dan
Tindak Lanjut)
3 Konsultasi dan komitmen Pemkot & Pemprov
4 Finalisasi dokumen Pokjakota, Provinsi,
Walikota, Gubernur
MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI
Peta Area Beresiko Kota Surabaya

Risiko Tinggi (3.1 - 4.0)


Sumber: Buku Putih Sanitasi, 2010 Risiko Sedang (2.1 - 3.0)
Risiko Rendah (1.1 – 2.0)
Tidak Berisiko (0.0 - 1.0)
Visi & Misi

Visi & Misi Kota Surabaya (Draft RPJMD) Visi & Misi Sanitasi
Visi: Visi:
Menuju surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan Terwujudnya pelayanan sanitasi bagi masyarakat Kota Surabaya
yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan yang handal, tepat guna dan ramah lingkungan.
lingkungan.
Misi: Misi:
1. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui 1. Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi
peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh kebutuhan seluruh masyarakat Kota Surabaya secara
peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan 2. Mewujudkan pengelolaan air limbah secara berkelanjutan
berkelanjutan. dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui 3. Mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri dan
peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan berkelanjutan.
publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber 4. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan
daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Rencana Implementasi
3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang sanitasi yang dapat menciptakan lingkungan yang hijau,
mengutamakan perluasan akses ekonomi demi bersih dan sehat.

Jangka Menengah
mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup
segenap warga kota surabaya dalam upaya penguatan Bersih dan Sehat (PHBS).
struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam
regional dan internasionalsumber daya kota untuk sebesar- pengelolaan sanitasi.
besar kesejahteraan warga.
4. Menjadikan kota surabaya semakin layak-huni melalui
pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata
yang berwawasan lingkungan.
Program/Kegiatan Sub Sektor Air Limbah

Indikasi Sumber Dana (Rp. Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket.

NO Program / Kegiatan Lokasi Volume Jumlah


APBD APBD Hibah/ Masya-
2012 2013 2014 2015 2016 APBN Swasta
Kota Prov. Hutang rakat

1. IPAL Krembangan, L
1 unit - - - 965,400 - 965,400 965,400 - - -
10 KM, 25.000 KK
Pembangunan
2. IPAL Benowo 1 unit - - - - - - - - - -
1 Sewerage dan IPAL
3. IPAL Kenjeran 1 unit - - - - - - - - - -
terpusat
4. IPAL Sukolilo 1 unit - - - 500,000 - 500,000 500,000 - - -
5. IPAL Gunung Anyar 1 unit - - - - - - - - - -
Pembangunan fasilitas 32,40 32,40
2 54.000 unit 35,640 35,640 39,200 175,280 175,280 - - - -
on-site 0 0
Rehabilitasi fasilitas on- 14,40 14,40
3 36.000 unit 15,840 15,840 17,400 77,880 77,880 - - - -
site 0 0
Pembangunan IPAL
4 Kota Surabaya 43 unit 3,000 3,000 3,300 3,300 990 13,590 13,590 - - -
Puskesmas
Pembangunan IPAL
5 Kota Surabaya 1 unit 1,000 - - - - 1,000 1,000 - - - -
Kawasan Pemkot
Pengadaan tanah
6 3,000 3,000 3,000
untuk IPLT baru
7 Pembangunan IPLT 1,200 1,200 1,200
8 Pengadaan mobil tinja 2 unit 400 400 800 800
Membangun IPAL
9 untuk pengrajin tempe
di Sukomanunggal

Sub Total Kegiatan 50,80 61,71 1,545,38 1,779,21 1,478,99


63,730 57,590 298,222 2,000 - -
Fisik 0 2 0 2 0
Program/Kegiatan Sub Sektor Air Limbah

Indikasi Sumber Dana (Rp. Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket.

NO Program / Kegiatan Lokasi Volume Jumlah Masy


APBD APBD Hibah/
2012 2013 2014 2015 2016 APBN Swasta a-
Kota Prov. Hutang
rakat
Studi dan Fasilitasi Kerjasama
Pemerintah dan Swasta (KPS)
28 1 ls - 300 - - - 300 300 - - - -
dalam pengelolaan air limbah
domestik
Pemberian dana stimulant
dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah
29 1 ls - 200 300 - - 500 500 - - - -
permukiman skala komunal,
untuk mendorong mobilisasi
dana swadaya masyarakat.
Fasilitasi dan pelayanan
30 perijinan bagi penyelenggara 1 ls - 175 - - - 175 175 - - - -
pengelola air limbah
Pembuatan studi dan DED IPLT
31 1 ls 500 500 500
baru
Sosialisasi terkait periode
pengurasan tangki septik yang
32 baik dan cara penyedotan yang 200 240 288 346 415 1,489 1,489
baik, kpd masyarakat dan
swasta (jasa sedot lumpur tinja)
Rembuk warga tentang
penanganan air limbah bagi
33
pengrajin tempe di
Sukomanunggal
Penyusunan rencana kerja di
34 level kel/RW/RT yang
dikoordinasikan oleh lurah
- -
Sub Total Kegiatan Non Fisik 1,285 4,772 2,851 1,699 1,807 12,414 10,864 1,050 500 - -

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-


52,085 66,484 66,581 1,547,079 59,397 1,791,626 309,086 1,480,040 2,500
Sektor Air Limbah
Program/Kegiatan Sub Sektor Persampahan

Indikasi Biaya (Rp. Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket.

Mas
NO Program / Kegiatan Lokasi Volume Jumlah
APBD APBD Hutang/ ya-
2012 2013 2014 2015 2016 APBN Swasta
Kota Prov. Hibah raka
t

Program / Kegiatan Sub-


Sektor Persampahan
I. Kegiatan Fisik
Keranjang Takakura &
1 16480 unit 329 329 329 329 329 1,643 1,643 - - - -
Tong Komposter
Pembangunan Rumah
2 15 unit 900 400 400 400 400 2,500 2,000 - 500 - -
Kompos
3 Pembangunan LPS / Depo 20 unit 1,380 180 180 180 180 2,100 900 - 1,200 - -
4 Pembangunan TPST 1 unit 1,552 1,552 1,552 - -
Pengadaan Truk
5
Pengangkut Sampah
- Armroll Truck 8 m3 15 unit 2,600 2,600 2,600 7,800 3,400 4,400 - -
- Armroll Truck 14 m3 65 unit 9,000 9,000 9,000 12,000 39,000 15,000 24,000 - -
- Compactor 15 unit 3,500 3,500 3,500 - - 10,500 - - 10,500 - -
- Dump Truck 15 unit 3,000 3,000 3,000 - - 9,000 - - 9,000 - -
- Truck Crane 2 unit - 2,000 2,000 - - 4,000 - - 4,000 - -
6 Pengadaan Alat Berat
- Wheel Loader 1 unit - 500 - - - 500 - - 500 - -
- Excavator 1 unit - 2,400 - - - 2,400 - - 2,400 - -
Tanah untuk TPA Baru
7 10 Ha - - 100,000 - - 100,000 100,000 - - - -
(Wilayah Timur)
Pembangunan TPA Baru
8 10 Ha - - - - 200,000 200,000 - - 200,000 - -
(Wilayah Timur)

Sub Total Kegiatan Fisik 22,261 23,909 121,009 12,909 200,909 380,995 122,943 - 258,052 - -
Program/Kegiatan Sub Sektor Drainase

Indikasi Biaya (Rp.Juta) Sumber Pendanaan / Pembiayaan (Rp. Juta) Ket

Mas
NO Program / Kegiatan Lokasi Volume Jumlah Hutan
APBD APBD ya-
2012 2013 2014 2015 2016 APBN g/hiba Swasta
Kota Prov. raka
h
t
Pengadaan Tanah
70.000
44 Boezem Greges (Waduk - - 35,000 - - 35,000 35,000 - - - -
m2
Kali Krembangan)
Peningkatan Primer Sal.
45 5.115 m - - 34,830 - - 34,830 - - 34,830 - -
Romo Kalisari
Peningkatan Primer Sal.
46 2.765 m - - 18,828 - - 18,828 - - 18,828 - -
Tambak Dono
Pengadaan Tanah
10.000
47 Boesem Di Kelurahan - - 25,000 - - 25,000 25,000 - - - -
m2
Medokan Semampir
- -
Sub Total Kegiatan 263,73 224,02 400,15
80,097 - - 567,851 166,544 1,155 - -
Fisik 3 1 2
- -
II. Kegiatan Non Fisik - -
Pemeliharaan Bangunan
1 Air/Instalasi Alat Berat, 1 paket 40,000 40,000 40,000 - - 120,000 120,000 - - - -
Bahan Bakar
Detail Engineering
2 Design (DED) 1 paket 17,698 17,063 21,894 - - 56,656 11,210 10,603 35,470 - -
Pematusan
Pengawasan / Supervisi
3 1 paket 23,598 22,751 29,192 - - 75,541 14,947 14,137 47,293 - -
Pematusan
- -
Sub Total Kegiatan Non
81,296 79,814 91,086 - - 252,196 146,157 24,741 82,762 - -
Fisik

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan 345,02 159,91 315,10 482,91


820,047 312,701 25,896
Sub-Sektor Drainase 9 1 7 4
Rencana Anggaran Sanitasi Kota Surabaya
2012 – 2016 (Rp. Juta)

Tahun Anggaran
No Subsektor Total Ket
2012 2013 2014 2015 2016
REKAPITULASI (APBD, APBD Prov, APBN, Swasta)

1 Air Limbah 52,085 9,084 71,681 1,547,079 59,397 1,799,326

2 Persampahan 22,261 25,909 121,509 12,909 200,909 383,495

3 Drainase 268,883 216,467 324,323 12,378 - 822,051

4 Air Minum 24,005 78,010 125,760 74,755 2,500 305,030

5 Higiene 1,500 1,656 1,795 10 10 4,971

Jumlah pertahun 368,733 391,126 645,067 1,647,131 262,816 3,314,872


Sumber: RPIJM 2011
Visi & Misi

Visi & Misi Kota Surabaya (Draft RPJMD) Visi & Misi Sanitasi
Visi: Visi:
Menuju surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan Terwujudnya pelayanan sanitasi bagi masyarakat Kota Surabaya
yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan yang handal, tepat guna dan ramah lingkungan.
lingkungan.
Misi: Misi:
1. Membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui 1. Mewujudkan penyediaan air minum yang dapat memenuhi
peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh kebutuhan seluruh masyarakat Kota Surabaya secara
peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan 2. Mewujudkan pengelolaan air limbah secara berkelanjutan
berkelanjutan. dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui 3. Mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri dan
peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan berkelanjutan.
publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber 4. Mewujudkan pengelolaan drainase secara terintegrasi dan
daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. berkelanjutan serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Anggaran Sektor Sanitasi


3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang bermartabat 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang sanitasi yang dapat menciptakan lingkungan yang hijau,
mengutamakan perluasan akses ekonomi demi bersih dan sehat.

di Kota Surabaya
mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas 6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup
segenap warga kota surabaya dalam upaya penguatan Bersih dan Sehat (PHBS).
struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan 7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam
regional dan internasionalsumber daya kota untuk sebesar- pengelolaan sanitasi.
besar kesejahteraan warga.
4. Menjadikan kota surabaya semakin layak-huni melalui
pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata
yang berwawasan lingkungan.
Realisasi Belanja Sanitasi Kota Surabaya
2008 – 2010 (Rp. Juta)
Tahun Anggaran
No Sub Sektor Total
2008 2009 2010
Sumber Pendanaan: APBD Kota Surabaya
1 Air Limbah 6,864 1,739 1,722 10,325

2 Persampahan 97,210 86,468 84,779 268,457

3 Drainase 91,854 234,160 239,534 565,548

4 Air Minum 6,234 4,104 4,721 15,059

5 Higiene 3,669 3,911 5,503 13,083

Jumlah per tahun 205,830 330,382 336,260


APBD Kota Surabaya 2,019,238 3,127,363 3,637,069
% sanitasi dari APBD 10.19% 10.56% 9.25%
Sumber: DPPK Kota Surabaya dan Analisa, 2011
Persentase Belanja Sanitasi terhadap APBD
Kota Surabaya 2012 – 2015 (Rp. Juta)

Tahun Anggaran
No Subsektor Total
2012 2013 2014 2015
Sumber Pendanaan: APBD Kota Surabaya
1 Air Limbah 253,319
48,745 64,594 62,841 77,139
2 Persampahan 125,929
6,235 6,663 107,163 5,869
3 Drainase 537,374
214,603 164,806 145,587 12,378
4 Air Minum 4,000
1,000 1,000 1,000 1,000

5 Higiene 3,636
1,121 1,209 1,296 10
Jumlah pertahun
271,704 238,272 317,886 96,396
APBD Kota Surabaya 3,566,184 3,712,467 3,870,846 4,048,158
% sanitasi dari APBD 7.62% 6.42% 8.21% 2.38%

Sumber: RPIJM 2011


Program / kegiatan yang memerlukan dukungan &
kontribusi pendanaan dari Pempus dan Pemprov

APBN APBD Provinsi


• Pembangunan IPLT • Pembangunan Sewerage dan IPAL terpusat (Krembangan
• Pengadaan mobil tinja dan Sukolilo)
• Pembuatan studi dan DED IPLT baru • Pembangunan IPAL Puskesmas
• Pembangunan TPST • Pembuatan Detail Engineering Design (DED)
• Pengadaan Truk Pengangkut Sampah (Armroll Truck 8 Pembangunan Sewerage dan IPAL terpusat
m3, Armroll Truck 14 m3, Compactor, Dump Truck, • identifikasi lahan IPAL Komunal untuk area pelayanan di
Truck Crane luar modul sepanjang Kalimas
• Pengadaan Alat Berat (Wheel Loader, Excavator) • Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan PERDA
• Pembangunan TPA Baru (Wilayah Timur) • Penyelenggaraan Konsultasi Publik & Pengesahan PERDA
• Master Plan Persampahan • Sosialisasi PERDA Rencana Induk Sanitasi Kota Surabaya
• Pembangunan Pintu Air di hilir (Barat) Kali Balong dan • Sosialisasi ke masyarakat tentang modul IPAL komunal
Pompa Air kapasitas 10 m³/detik dan sistem perpipaan
• Pembangunan Pintu dan Pompa Air Kali Sememi di • Pembangunan Rumah Pompa Sal. Pantai Ria dan
muara Kali Sememi, kapasitas 10 m³/detik penyediaan pompa Q = 2 x 1,5 m3/det.
• Pintu air & pompa Sumberrejo - Kali Lamong, Q=2.5 • Pembangunan Pintu dan Pompa Air Kali Kandangan di
m3/detik muara Kali Kandangan, kapasitas 10 m³/detik
• Detail Engineering Design (DED) Pematusan • Peningkatan Kali Sememi
• Pengawasan / Supervisi Pematusan • Peningkatan Primer Sal. Romo Kalisari
• Penambahan Jaringan Distribusi Air Bersih • Peningkatan Primer Sal. Tambak Dono
• Survey penduduk yang memiliki akses terhadap air • Detail Engineering Design (DED) Pematusan
minum berkualitas • Pengawasan / Supervisi Pematusan
SELAT MADURA
PROSES & OUTPUT PPSP 2010

No KEGIATAN TUJUAN HASIL KET

1 Fasilitasi Konsolidasi Terlaksananya konsolidasi Adanya kesiapan 23 April 2010


Pokja Kota Pokja Pokja
2 Fasilitasi Lokakarya Terlaksananya Lokakarya Pemahaman Pokja 5 – 6 Mei
Pemetaan dan Pemetaan dan Penilaian dlm menyusun Buku 2010
Penilaian Situasi Situasi Sanitasi Putih Sanitasi
Sanitasi
3 Fasilitasi pertemuan Terlaksananya pertemuan Tersampaikannya Juni 2010
konsultasi dengan konsultatif informasi kemajuan
Tim Pengarah pelaksanaan dan
rencana ke depan

4 Fasilitasi Terlaksananya Tersedianya data Juni – Juli


pengumpulan data pengumpulan data sekunder 2010
sekunder sekunder
PROSES & OUTPUT PPSP 2010

No KEGIATAN TUJUAN HASIL KET

5 Fasilitasi Pengumpulan Kompilasi data EHRA Tersedianya Juli – Agts


Data Primer bahan hasil studi 2010
• Survey EHRA dan analisis yang
• Studi Komunikasi dan akan dimasukkan
Media dalam Buku Putih
Sanitasi

6 Fasilitasi Penetapan Area Tersedianya data Adanya Juli – Agts


Berisiko Sanitasi awal penetapan area berisiko kesepakatan Area 2010
sanitasi awal Berisiko Awal
PROSES & OUTPUT PPSP 2010

No KEGIATAN TUJUAN HASIL KET

7 Penyusunan Buku Tersusunnya Buku Tersedianya Buku Sudah Final


Putih Sanitasi Putih Sanitasi Putih Sanitasi

8 Penyusunan Tersusunnya Dokumen Tersedianya Tahap Penyusunan


Dokumen EHRA EHRA Dokumen EHRA Laporan

9 Penyusunan Tersusunnya Strategi Tersedianya SSK Pada saat ini sudah


Srategi Sanitasi Sanitasi Kota tersusun BAB I, II,
Kota dan III. Sedangkan
Bab IV – VII sedang
dalam proses.
PROSES & HASIL PPSP 2011
NO TANGGAL KEGIATAN HASIL
1 3 Agustus Rapat Koordinasi - Penyusunan MPSS meliputi sektor-sektor: air limbah,
2011 Penyusunan MPSS drainase, persampahan dan hygiene;
Surabaya - Untuk konsolidasi program dan review program maka
masing-masing SKPD anggota Pokja akan menyiapkan
data-data kompilasi program-kegiatan sanitasi, data-
data pendukung terkait program-program sanitasi,
kajian atas konsep rencana kerja terkait program
sanitasi sebagai bahan penyusunan draft MPSS
2 20 Rapat Koordinasi - Terkait dengan kerangka kerja logis, masing-masing
September Lanjutan Dinas/Instansi agar mempelajari dan memberikan
2011 Penyusunan MPSS masukan disesuaikan dengan program kerja di
Surabaya Dinas/Instansi masing-masing (2012-2016).
- Konsultan agar mengkombinasikan perencanaan-
perencanaan yang telah dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota (SSK, RPIJM, Masterplan IndII,
Renstra SKPD, dll) dalam penyusunan MPSS.
PROSES & HASIL PPSP 2011
N TANGGAL KEGIATAN HASIL
O
1 27 September Rapat - Konsultan segera berkoordinasi
2011 Koordinasi dengan SKPD anggota Pokja Sanitasi
Lanjutan Kota Surabaya untuk mendapatkan
Penyusunan saran masukan terkait Kerangka
MPSS Kerja Logis, Prioritasi Program dan
Surabaya Pentahapan Penganggaran Tahun
2012 – 2016, sesuai dengan resume
rapat tanggal 20 September 2011.
- Point nomor 1 agar segera
disampaikan secara resmi ke
BAPPEKO paling lambat tanggal 3
Oktober 2011
Rencana Belanja Sanitasi Kota Surabaya
2012 – 2016 (Rp. Juta)
Tahun Anggaran
NO Subsektor Total Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016
A Sumber Pendanaan: APBD Kota Surabaya
1 Air Limbah 48,745 64,594 62,841 77,139 58,367 311,686
2 Persampahan 6,235 6,663 107,163 5,869 577 126,506
3 Drainase 214,603 164,806 145,587 12,378 537,374
4 Air Minum 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 Sisanya dari PDAM
5 Higiene 1,121 1,209 1,296 10 10 3,646
Jumlah pertahun 271,704 238,272 317,886 96,396 59,954 984,212

Tahun Anggaran
NO Subsektor Total Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016
B Sumber Pendanaan: APBD Provinsi Jawa Timur
1 Air Limbah 3,340 3,590 8,440 1,468,740 1,030 1,485,140
2 Persampahan - - - - - - Tidak ada
3 Drainase 10,598 26,427 126,849 163,874
4 Air Minum - - - - - - Dibiayai PDAM
5 Higiene - - - - - - Tidak ada
Jumlah pertahun 13,938 30,017 135,289 1,468,740 1,030 1,649,014

Sumber: RPIJM 2011


Rencana Belanja Sanitasi Kota Surabaya
2012 – 2016 (Rp. Juta)
Tahun Anggaran
No Subsektor Total Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016
C Sumber Pendanaan: APBN
1 Air Limbah - 900 400 1,200 - 2,500
2 Persampahan 16,026 19,246 14,346 7,040 200,331 256,989
3 Drainase 43,681 25,235 51,887 120,803
4 Air Minum 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 Sisanya dari PDAM
5 Higiene 379 447 499 - - 1,325

Jumlah pertahun 61,586 47,327 68,632 9,740 201,831 389,117

Tahun Anggaran
No Subsektor Total Keterangan
2012 2013 2014 2015 2016
D Sumber Pendanaan: Swasta
1 Air Limbah - - - - - - Tidak ada
2 Persampahan - - - - - - Tidak ada
3 Drainase - - - - - - Tidak ada
4 Air Minum - - - - - - Tidak ada
5 Higiene - - - - - - Tidak ada
Jumlah pertahun - - - - -

Sumber: RPIJM 2011

Anda mungkin juga menyukai