Anda di halaman 1dari 12

JURNAL PENDAPATAN

Ref. Dr. Piutang Usaha


Tanggal No. Faktur Akun Didebit
Post. Cr. Pendapatan Jasa
Nov. 4 162 Damayanti 320.000

Nov. 19 163 Novita 245.000

Nov. 25 164 Martha 515.000


JURNAL PENDAPATAN
Ref. Dr. Piutang Usaha
Tanggal No. Faktur Akun Didebit
Post. Cr. Pendapatan Jasa
Apr. 6 78 Agustina 1.240.000

Apr. 11 79 Haryati 2.570.000

Apr. 19 80 Fiona 990.000


Feb 22 – Menerima kas sebesar Rp120.000 dari Harizon Entertainment (Faktur 422), Jumlah yang
diposting berasal dari jurnal penerimaan kas, halaman 106.

Feb 27 – Menyediakan jasa secara kredit kepada Harizon Entertainment senilai Rp170.000, yang
dibebankan dalam Faktur No 445. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal pendapatan, halaman 92.
Aug 10 – Menyediakan jasa secara kredit kepada CV Rahayu senilai Rp750.000, yang dibebankan dalam
Faktur No 119. Jumlah yang diposting berasal dari jurnal pendapatan, halaman 24.

Aug 17 – Menerima kas sebesar Rp610.000 dari CV Rahayu (Faktur 106), Jumlah yang diposting berasal
dari jurnal penerimaan kas, halaman 46.
JURNAL PEMBELIAN

Cr. Dr.
Tanggal Akun Dikredit Ref. Utang Bahan Habis Dr. Akun Ref. Jumlah
Post. Lainnya Post.
Usaha Pakai

Mar. 11 Toko Tulus 610.000 610.000

Mar. 16 Toko Aditya 312.000 312.000

Mar. 27 Apik Furniture 2.480.000 Furnitur 2.480.000


Kantor
JURNAL PEMBELIAN

Cr. Dr.
Ref. Dr. Akun Ref.
Tanggal Akun Dikredit Utang Perlengkapan Jumlah
Post. Lainnya Post.
Usaha Kantor

Nov. 6 Toko Fajar 330.000 330.000


Peralatan
Nov. 14 Zona Komputer 1.950.000 1.950.000
Kantor
Nov. 22 Toko Fajar 195.000 195.000
Nov 11 – Membeli jasa secara kredit dari Surya Technology sebesar Rp1.845.000 yang dibebankan dalam
Faktur 85. Jumlah yang di-posting berasal dari jurnal pembelian, Hal 8.

Nov 22 – Membayar utang sebesar Rp3.270.000 kepada Surya Technology (Faktur No. 43). Jumlah yang
di-posting berasal dari jurnal pengeluaran kas, Halaman 46.
Jan 11 – Membayar utang sebesar Rp64.000.000 kepada CV Mentari (Faktur No.122). Jumlah yang di-
posting berasal dari jurnal pengeluaran kas, Halaman 71.

Jan 26 – Membeli jasa secara kredit dari CV Mentari sebesar Rp72.000.000 yang dibebankan dalam Faktur
139. Jumlah yang di-posting berasal dari jurnal pembelian, Hal 55.

Anda mungkin juga menyukai