NO
Rp. 10 30,618,000
% 11 0.93 -
Rp 12
% 13
PELAKSANAAN KONTRAK 8 9
3,297,900,000
30,618,000
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
16
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL
NO
KEGIATAN DAK
3 7,064,863,000 7,052,630,000
4 841,223,000
5 7,906,086,000
10
11
12
13
14
15
333,000
11,900,000
3,330,222,000
4 Pembangunan Puskesmas (DAK) 5 Pembangunan PKD / Polindes (DAK) 6 Pembangunan Puskesmas (DAK 2011) 7 Pembangunan PKD / Polindes (DAK 2011)
2,512,580,000
450,000,000
344,388,000
23,254,000
10,395,085,000
Brebes,
Mei 2012
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
16
Brebes,
Mei 2012
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI BANGUB DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
PELAKSANAAN KONTRAK 8 9 -
JUMLAH
Brebes,
Mei 2012
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
16 -
Brebes,
Mei 2012
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DAU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL
FISIK KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp % JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN
No
Nama Kegiatan
1
Daya Aparatur
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
3
114,000,000
10
50,000,000
20
10,000,000
20
32,000,000
32,000,000
100
32,000,000
100
980,000,000 980,000,000
37
367,421,000
37
216,743,000
216,743,000
33
70,768,100
33
37,808,200
- Belanja ATK,Materai dan fotocopy - Perjalanan dinas dalam daerah 2x - Belanja makan minum kegiatan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Perjalanan dinas luar daerah 1x - Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
1,569,692,000
FISIK
No
Nama Kegiatan
1
Mata
2
Peningkatan Unit Rawat Inap Puskesmas Bumiayu Menjadi Rumah Sakit Bumiayu
3
1,569,692,000
4 28
5 0
6
441,677,450
7 28
8
-
9 0.00
10
32,000,000
32,000,000
45
11
14,405,500
45
3,400,000
2,830,435,000
49.57
0.00
926,272,050
33
41,208,200
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
KET
11
KET
11
LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DDL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL
FISIK KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp % JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN
No
Nama Kegiatan
1 1 2
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
3
1,297,956,000 263,000,000
4 33 51
5 32 26
6
87,680,000
7 33.3 51.1
8
85,430,000
10
160,000,000
81,709,477
42,056,484
120,000,000
33
39,100,000
32.6
0.0
4 5 6 7 8 9
110,000,000
43 25 29 46 28 25
18 0 13 0 3 0
47,344,000
19,480,000
76,000,000
19,000,000
0.0
3,715,000
28,000,000
8,130,000
24,000,000
11,000,000
200,000,000
55,875,000
6,499,890
24,000,000
6,000,000
99,956,000
81
80,696,000
80.7
0.0
FISIK
No
Nama Kegiatan
1
Tangga
3
28,000,000
4 100
5 29
6
28,000,000
7 100.0
8
8,070,625
9
Brebes
10
16,000,000
33
25
5,332,000
33.3
3,990,000
48,000,000
34 67
26 48
16,380,000
34.1 66.6
12,247,800
53,000,000
35,320,000
25,216,100
48,000,000
44
12
21,320,000
44.4
5,585,000
168,985,000
78,985,000
0 16
0 0
0.0 16.4
0.0 0.0
55,000,000
9,000,000
35,000,000
0.0
0.0
165,015,000
141,015,000
62 24
16 0
87,181,000
61.8 23.8
22,038,000
24,000,000
5,717,500
0.0
FISIK
No
Nama Kegiatan
1
Tenaga Kesehatan
10
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
885,223,000
840,000,000
48
405,032,000
48.2
0.0
24,000,000
48
26
11,562,000
48.2
6,245,000
26.0 - Belanja ATK,Materai, Fotocopi - Belanja Peralatan Kerja - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Pusk - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1x
12,000,000
75
53
8,951,000
74.6
6,376,000
8,000,000
52
4,134,000
51.7
0.0
33,000
0.0
0.0
1,190,000
0.0
0.0
6,444,179,000
3,421,800,000
64
2,181,904,800
63.8
0.0
24,000,000
56
100
13,348,000
55.6
24,000,000
FISIK
No
Nama Kegiatan
1
Kesehatan
10
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 Apotik
90,074,000
392,000
0.4
0.0
30
555,389,000
41 100
21 56
229,426,000
41.3 100.0
117,600,000
21.2 - Belanja jasa Tenaga Wiyata Bakti Bulan 3 Des 2011 s/d
Desember 2012
5,000,000
5,000,000
2,779,200
32,000,000
10
3,260,000
10.2
0.0
40,000,000
35
12
13,826,000
34.6
4,885,000
2,179,916,000
35
12
767,298,500
35.2
257,573,153
80,000,000
33
26,751,000
33.4
0.0
16,000,000
28
4,503,000
28.1
0.0
8,000,000 8,000,000
38
3,009,000
37.6
0.0
FISIK
No
Nama Kegiatan
1
dayaan Masyarakat
2
Program Promosi Kesehatan dan Pember-
3
171,692,000
10
63,692,000
30
18,994,000
29.8
2,494,000
48,000,000
79
37,799,000
78.7
1,812,000
20,000,000
0.0
0.0
40,000,000
15
6,152,200
15.4
0.0
202,070,000 20,000,000
50
25
10,000,000
50.0
5,000,000
160,000,000
50
80,628,000
50.4
6,050,000
22,070,000
18
4,000,000
18.1
0.0
275,000,000 110,000,000
66
16
73,000,000
66.4
17,280,000
FISIK
No
Nama Kegiatan
3
105,000,000
4 24
5 0
6
25,000,000
7 23.8
8
-
9 0.0
10
Analis kesehatan bulan Des 2011 sampai Maret 2012
20,000,000
0 100
0 68
0.0 100.0
0.0 68.0 - Belanja ATK, Fotocopi - Belanja Cetak - Belanja Transport - Belanja Makan minum
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15,000,000
15,000,000
10,200,000
25,000,000
0.0
0.0
252,000,000
80,000,000
41
26
32,665,000
40.8
20,672,000
40,000,000
58
24
23,191,000
58.0
9,507,000
60,000,000
43
29
25,728,700
42.9
17,118,700
FISIK
No
Nama Kegiatan
10
- Konsultasi HIV/AIDS ke klinik VCT RS Kardinah - Penyuluhan HIV/AIDS Tk.Kecamatan
72,000,000
39
22
27,943,000
38.8
15,706,000
571,676,000 180,794,000
31
56,725,950
31.4
5,864,600
291,926,000
59
172,170,900
59.0
11,979,000
38,956,000
15
5,856,000
15.0
0.0
60,000,000
16
9,368,000
15.6
0.0
Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
4,432,083,000
2,486,000,000
20
497,200,000
20.0
0.0
FISIK
No
Nama Kegiatan
3
1,090,000,000
4 20 0 39
5 0 0 0
6
218,000,000
8
-
10
59 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 60 Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling 61 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
380,000,000
130,300,000
50,300,000
50,000,000
0.0
0.0
72,000,000
85
61,245,000
85.1
0.0
151,458,000
0 20
0 0
30,291,600
0.0 20.0
0.0 0.0
70,000,000
14,000,000
2,325,000
20
465,000
20.0
0.0
815,000,000
800,000,000
65
63
516,072,000
64.5
503,999,439
15,000,000
0.0
0.0
FISIK
No
Nama Kegiatan
2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
3
152,000,000
10
117,000,000
53
62,195,000
53.2
2,805,000
35,000,000
51
17,707,000
50.6
0.0
5,765,000
5,765,000
0.0
0.0
65,000,000
25,000,000
0.0
0.0
20,000,000
100
100
20,000,000
100.0
20,000,000
20,000,000
100
20,000,000
100.0
0.0
FISIK
No
Nama Kegiatan
1
Melahirkan dan Anak
2
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
3
167,265,000
10
162,165,000
23
37,740,000
23.3
6,480,000
5,100,000
0.0
0.0
16,078,909,000
36
12
6,492,619,627
40.4
1,310,754,991
dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002
FISIK
No
Nama Kegiatan
10
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11
KET
11