Anda di halaman 1dari 34

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : APBN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN

2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL

NO

KEGIATAN APBN 2 Bantuan Operasional Kesehatan 3 3,297,900,000

ANGGARAN (Rp.) PENDAMPINGAN 4 JUMLAH 5 3,297,900,000 -

PENGADAAN BARANG/JASA METODE PELAKSANA 6 7 WAKTU NILAI

REALISASI PENCAIRAN DANA DARI APBN

REALISASI PENCAIRAN DANA DARI PENDAMPINGAN

REALISASI FISIK % 14 NARASI 15

Rp. 10 30,618,000

% 11 0.93 -

Rp 12

% 13

PELAKSANAAN KONTRAK 8 9

3,297,900,000

30,618,000

Brebes, Mei 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

16

Brebes, Mei 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL

NO

KEGIATAN DAK

ANGGARAN (Rp.) PENDAMPINGAN JUMLAH METODE

PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN NILAI KONTRAK

REALISASI PENCAIRAN DANA DARI DAK Rp. %

REALISASI PENCAIRAN DANA DARI PENDAMPINGAN Rp %

REALISASI FISIK % NARASI

2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3 7,064,863,000 7,052,630,000

4 841,223,000

5 7,906,086,000

10

11

12

13

14

15

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


(DAK)

840,000,000 33,000 1,190,000

7,892,630,000 366,000 13,090,000

2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


(DAK 2010)

333,000

3 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


(DAK 2011) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya

11,900,000

3,330,222,000

2,663,037,000 2,486,000,000 151,458,000 23,254,000 2,325,000


3,504,260,000

5,993,259,000 4,998,580,000 601,458,000 367,642,000 25,579,000


13,899,345,000 -

4 Pembangunan Puskesmas (DAK) 5 Pembangunan PKD / Polindes (DAK) 6 Pembangunan Puskesmas (DAK 2011) 7 Pembangunan PKD / Polindes (DAK 2011)

2,512,580,000

450,000,000

344,388,000

23,254,000

10,395,085,000

Brebes,

Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

16

Brebes,

Mei 2012

ALA DINAS KESEHATAN ABUPATEN BREBES

GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I 19620707 199010 1 002

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI BANGUB DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

PENGADAAN BARANG/JASA WAKTU NILAI

REALISASI PENCAIRAN DANA DARI BANGUB Rp. 10 % 11 -

REALISASI PENCAIRAN DANA DARI PENDAMPINGAN Rp 12 % 13 -

REALISASI FISIK % NARASI 14 15 -

BANGUB PENDAMPINGAN JUMLAH METODE PELAKSANA 2 3 4 5 6 7 -

PELAKSANAAN KONTRAK 8 9 -

1. Tidak ada Kegiatan yang Bersumber dana dari Bangub

JUMLAH

Brebes,

Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

16 -

Brebes,

Mei 2012

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DAU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL
FISIK KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp % JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
Daya Aparatur

2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber

3
114,000,000

10

Pendidikan dan Pelatihan Formal

50,000,000

20

10,000,000

20

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

32,000,000

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

32,000,000

100

32,000,000

100

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

980,000,000 980,000,000

Penyusunan Peta Informasi masyarakat Kurang Gizi

37

367,421,000

37

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

216,743,000

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

216,743,000

33

70,768,100

33

37,808,200

- Belanja ATK,Materai dan fotocopy - Perjalanan dinas dalam daerah 2x - Belanja makan minum kegiatan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Perjalanan dinas luar daerah 1x - Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

1,569,692,000

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
Mata

2
Peningkatan Unit Rawat Inap Puskesmas Bumiayu Menjadi Rumah Sakit Bumiayu

3
1,569,692,000

4 28

5 0

6
441,677,450

7 28

8
-

9 0.00

10

Program Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Tidak Menular

32,000,000

Pengamatan Penyakit Tidak Menular

32,000,000

45

11

14,405,500

45

3,400,000

10.63 - Belanja ATK, materai


- Perjalanan dinas dalam daerah 11 Pusk. - Perjalanan dinas luar daerah 1x

2,830,435,000

49.57

0.00

926,272,050

33

41,208,200

1.46 Brebes, Mei 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

KET

11

KET

11

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DANA DARI DDL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2012 KABUPATEN BREBES KONDISI BULAN APRIL
FISIK KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp % JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1 1 2

2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

3
1,297,956,000 263,000,000

4 33 51

5 32 26

6
87,680,000

7 33.3 51.1

8
85,430,000

10

32.5 - Membayar tenaga wiyata bakti bulan desember 2011 s/d


Maret 2012

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

160,000,000

81,709,477

42,056,484

26.3 - Membayar jasa Telepon, Listrik dan air

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

120,000,000

33

39,100,000

32.6

0.0

4 5 6 7 8 9

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

110,000,000

43 25 29 46 28 25

18 0 13 0 3 0

47,344,000

43.0 25.0 29.0 45.8 27.9 25.0

19,480,000

17.7 - Membayar Honorer bakti bulan desember 2011 s/d


Maret 2012

Penyediaan jasa kebersihan kantor

76,000,000

19,000,000

0.0
3,715,000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

28,000,000

8,130,000

13.3 - Perbaikan mesin Tik, laptop dan Printer 0.0

Penyediaan alat tulis kantor

24,000,000

11,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

200,000,000

55,875,000

6,499,890

3.2 - Membayar biaya fotocopy 43340 lembar 0.0

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan penerangan bangunan kantor

24,000,000

6,000,000

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

99,956,000

81

80,696,000

80.7

0.0

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
Tangga

3
28,000,000

4 100

5 29

6
28,000,000

7 100.0

8
8,070,625

9
Brebes

10

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah

28.8 - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Pusk. Wil.Kab.

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

16,000,000

33

25

5,332,000

33.3

3,990,000

24.9 - Membayar Bahan bacaan (surat Kabar)

13 Penyediaan makanan dan minuman 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

48,000,000

34 67

26 48

16,380,000

34.1 66.6

12,247,800

25.5 - Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat


dilingkungan Dinas Kesehatan kab. Brebes

53,000,000

35,320,000

25,216,100

47.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Semarang


dan purwokerto Januari s/d Maret 2012

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam


daerah

48,000,000

44

12

21,320,000

44.4

5,585,000

11.6 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusk.


Wil.selatan dan Utara Brebes

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

168,985,000

16 Pengadaan mebeleir 17 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung


Kantor

78,985,000

0 16

0 0

0.0 16.4

0.0 0.0

55,000,000

9,000,000

18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


Dinas/Operasional

35,000,000

0.0

0.0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

165,015,000

19 Kegiatan Pembinaan Aparatur 20 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan

141,015,000

62 24

16 0

87,181,000

61.8 23.8

22,038,000

15.6 - Tercapainya pembinaan pengelolaan keuangan di pusk.


Wilayah Kab. Brebes

24,000,000

5,717,500

0.0

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
Tenaga Kesehatan

10

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

885,223,000

21 Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan


Kesehatan (Pendampingan Dak 2012)

840,000,000

48

405,032,000

48.2

0.0

22 Kegiatan Peningkatan dan Pemerataan Obat


dan Perbekalan Kesehatan

24,000,000

48

26

11,562,000

48.2

6,245,000

26.0 - Belanja ATK,Materai, Fotocopi - Belanja Peralatan Kerja - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10 Pusk - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1x

23 Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat


dan Perbekalan Kesehatan

12,000,000

75

53

8,951,000

74.6

6,376,000

53.1 - Belanja ATK, Fotocopi


- Belanja Bahan Bakar - Perjalanan dinas dalam daerah 20 Pusk.

24 Kegiatan Perijinan dan Pengawasan Usaha


Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

8,000,000

52

4,134,000

51.7

0.0

25 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


(Pendampingan DAK 2010)

33,000

0.0

0.0

26 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan


(Pendampingan DAK 2011) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1,190,000

0.0

0.0

6,444,179,000

27 Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan


(Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau)

3,421,800,000

64

2,181,904,800

63.8

0.0

28 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat

24,000,000

56

100

13,348,000

55.6

24,000,000

100.0 - Belanja Materai dan Fotocopi

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
Kesehatan

10
- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 Apotik

29 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perbekalan


Kesehatan termasuk Obat Generik Esensial

90,074,000

392,000

0.4

0.0

30

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

555,389,000

41 100

21 56

229,426,000

41.3 100.0

117,600,000

21.2 - Belanja jasa Tenaga Wiyata Bakti Bulan 3 Des 2011 s/d
Desember 2012

31 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Bagi Pengungsi Korban Bencana

5,000,000

5,000,000

2,779,200

55.6 - Belanja Atk


- Perjalanan dinas dalam daerah daerah 7 Pusk. - Perjalanan dinas luar daerah

32 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

32,000,000

10

3,260,000

10.2

0.0

33 Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Jamkesmas

40,000,000

35

12

13,826,000

34.6

4,885,000

12.2 - Terselenggaranya monitoring dan evaluasi prog.Jamkesmas


di 14 Pusk. - Rapat Petugas Jamkesmas 2x @ 38 orang

34 Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas


dan Jaringannya

2,179,916,000

35

12

767,298,500

35.2

257,573,153

11.8 - Belanja air, Telepon dan Listrik 38 Pusk.

35 Kegiatan Registrasi, Akreditasi dan Sertifikasi


Sarana Kesehatan

80,000,000

33

26,751,000

33.4

0.0

36 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan


Khusus

16,000,000

28

4,503,000

28.1

0.0

Program Pengawasan Obat dan Makanan

8,000,000 8,000,000

37 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan


Pangan dan Bahan Berbahaya

38

3,009,000

37.6

0.0

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
dayaan Masyarakat

2
Program Promosi Kesehatan dan Pember-

3
171,692,000

10

38 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan


Informasi Sadar Hidup Sehat

63,692,000

30

18,994,000

29.8

2,494,000

3.9 - Monev Promkes (38 Pusk.)

39 Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Sehat

48,000,000

79

37,799,000

78.7

1,812,000

3.8 - Lomba Dokter Kecil dan LKKR Tk. Kab

40 Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana


Kesehatan

20,000,000

0.0

0.0

41 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan


Bersumber Daya Masyarakat

40,000,000

15

6,152,200

15.4

0.0

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

202,070,000 20,000,000

42 Kegiatan Kegiatan Pemberian Makanan


Tambahan dan Vitamin

50

25

10,000,000

50.0

5,000,000

25.0 - 20 Paket Gizi Buruk

43 Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Kurang


Energi Protein (KEP), Anemi, Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya

160,000,000

50

80,628,000

50.4

6,050,000

3.8 - Pertemuan konsultasi Progam gizi puskesmas


- Honor Wiyata Bhakti 4 Bulan - Fotocopy dan Penjilidan Juknis

44 Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat


untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

22,070,000

18

4,000,000

18.1

0.0

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

275,000,000 110,000,000

45 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

66

16

73,000,000

66.4

17,280,000

15.7 - Belanja jasa kegiatan tenaga wiyata bakti D3 sanitarian dan

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

3
105,000,000

4 24

5 0

6
25,000,000

7 23.8

8
-

9 0.0

10
Analis kesehatan bulan Des 2011 sampai Maret 2012

46 Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang


Kesehatan Lingkungan

47 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pestisida

20,000,000

0 100

0 68

0.0 100.0

0.0 68.0 - Belanja ATK, Fotocopi - Belanja Cetak - Belanja Transport - Belanja Makan minum
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

48 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi


Tempat-Tempat Umum (TTU)

15,000,000

15,000,000

10,200,000

49 Kegiatan Pendampingan PAMSIMAS


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

25,000,000

0.0

0.0

252,000,000

50 Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

80,000,000

41

26

32,665,000

40.8

20,672,000

25.8 - Belanja ATK


- Monev/Jumantik - Fogging fokus DBD beserta bahan bakar minyak/gas

51 Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Menular

40,000,000

58

24

23,191,000

58.0

9,507,000

23.8 - Belanja ATK,Materai


- Bintek TBC - Pencarian Penderita TBC di Masyarakat - Pencarian Penderita Kusta di Masyarakat - Pengambilan Obat Kusta DiSemarang - Jasa Kegiatan Wiyata Bhakti

52 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit


Endemik/Epidemik

60,000,000

43

29

25,728,700

42.9

17,118,700

28.5 - Upah Pendamping Penderita HIV/AIDS


- Belanja ATK,Materai - Jasa Kegiatan (Pemeriksaan CD4, Pra ARV, Serro Survey, IMS) - Pengiriman Sampel Darah HIV/AIDS ke lab.Prodia

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

10
- Konsultasi HIV/AIDS ke klinik VCT RS Kardinah - Penyuluhan HIV/AIDS Tk.Kecamatan

53 Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi


dan Penanggulangan Wabah

72,000,000

39

22

27,943,000

38.8

15,706,000

21.8 - Belanja ATK, Materai dan fotocopy


- Perjalanan dinas dalam daerah 2x - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan Minum - Perjalanan dinas luar daerah 2x

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

571,676,000 180,794,000

54 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar


Pelayanan Kesehatan

31

56,725,950

31.4

5,864,600

3.2 - Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan 1x


- Pertemuan Bintek Penyusunan LAKIP 1 x - Perjalanan Dinas Luar Daerah 2x - Belanja ATK

55 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data


Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

291,926,000

59

172,170,900

59.0

11,979,000

4.1 ;- Monitoring SIK ke pusk. 14 Pusk. Wil.Tengah, 9 Pusk Wil.


Utara dan 11 Pusk.wil. Selatan - Konsultasi ke Dinas Kesehatan provinsi 4x - Konsultasi Ke Pusdatin 1 x - Pengumpulan data sasaran Prog.Kes 3x - Konsultasi ke Litbang undip 2x

56 Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan


dan Penganggaran Bidang Kesehatan

38,956,000

15

5,856,000

15.0

0.0

57 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang


Kesehatan

60,000,000

16

9,368,000

15.6

0.0

Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

4,432,083,000

58 Kegiatan Pembangunan Puskesmas

2,486,000,000

20

497,200,000

20.0

0.0

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

3
1,090,000,000

4 20 0 39

5 0 0 0

6
218,000,000

7 20.0 0.0 38.6

8
-

9 0.0 0.0 0.0

10

59 Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 60 Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling 61 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas

380,000,000

130,300,000

50,300,000

62 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana


Posyandu

50,000,000

0.0

0.0

63 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan


Prasarana Puskesmas

72,000,000

85

61,245,000

85.1

0.0

64 Kegiatan Pembangunan Polindes/PKD 65 Pembangunan Puskesmas


(Pendamping DAK 2011)

151,458,000

0 20

0 0

30,291,600

0.0 20.0

0.0 0.0

70,000,000

14,000,000

66 Pembangunan PKD / Polindes


(Pendamping DAK 2011) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2,325,000

20

465,000

20.0

0.0

815,000,000

67 Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien


Kurang Mampu

800,000,000

65

63

516,072,000

64.5

503,999,439

63.0 - Pembayaran perawatan pasien maskin Kab. Brebes diluar


quota diluar wil. Kab.brebes Th 2011 sebanyak 241 kasus - Pembayaran perawatan pasien maskin Kab. Brebes diluar quota diluar wil. Kab.brebes Th 2012 sebanyak 99 kasus

68 Kegiatan Kemitraan Keselamatan Kesehatan


Karyawan Perusahaan

15,000,000

0.0

0.0

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

2
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

3
152,000,000

10

69 Kegiatan Peningkatan pelayanan Manajemen


Terpadu Balita Sakit (MTBS)

117,000,000

53

62,195,000

53.2

2,805,000

2.4 - Pertemuan Evaluasi MTBS

70 Kegiatan Peningkatan pelayanan Deteksi Dini


Tumbuh Kembang Balita (DDTK)

35,000,000

51

17,707,000

50.6

0.0

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

5,765,000

71 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan


Kesehatan

5,765,000

0.0

0.0

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

65,000,000

72 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian


Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

25,000,000

0.0

0.0

73 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian


Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi rumah tangga

20,000,000

100

100

20,000,000

100.0

20,000,000

100.0 - Belanja ATK,Fotocopy


- Belanja cetak dan Jilid - Belanja sewa ruang - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja makan minum - Perjalanan dinas dalam daerah

74 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian


Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran

20,000,000

100

20,000,000

100.0

0.0

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

1
Melahirkan dan Anak

2
Program Peningkatan Keselamatan Ibu

3
167,265,000

10

75 Kegiatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu


Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu

162,165,000

23

37,740,000

23.3

6,480,000

4.0 - AMP 8 Kegiatan


- AMP 12 Kegiatan

76 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Reproduksi


Remaja

5,100,000

0.0

0.0

16,078,909,000

36

12

6,492,619,627

40.4

1,310,754,991

8.2 Brebes, Mei 2012 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES

dr.H. SRI GUNADI PARWOKO, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19620707 199010 1 002

FISIK

KEUANGAN TARGET Rp. % REALISASI Rp %

JENIS KEGIATAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp) TARGET REALISASI


% %

10

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

KET

11

Anda mungkin juga menyukai