Anda di halaman 1dari 1414

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN FIXED COST

OPD/BIRO TAHUN 2014


NO OPD / BIRO PROVINSI
ANGGARAN
BL-OPD Fixed Cost BL OPD + FIXED COST
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Dinas Pendidikan
314.900.912.500 22.451.981.000 337.352.893.500
2 Dinas Kesehatan
133.402.351.000 16.112.753.000 149.515.104.000
3 Rumah Sakit Jiwa
35.368.700.000 7.640.780.000 43.009.480.000
4 Rumah Sakit Paru
46.825.000.000 46.825.000.000
5 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
337.988.440.000 15.055.000.000 353.043.440.000
6 Dinas Bina Marga
1.656.664.150.000 25.152.224.000 1.681.816.374.000
7 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 419.015.031.000 14.362.619.000 433.377.650.000
8 Dinas Permukiman Dan Perumahan
342.427.600.000 26.480.000.000 368.907.600.000
8 Dinas Permukiman Dan Perumahan
342.427.600.000 26.480.000.000 368.907.600.000
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37.060.800.000 10.850.000.000 47.910.800.000
10 Dinas Perhubungan
640.041.659.800 31.553.233.000 671.594.892.800
11 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
37.650.000.000 4.400.000.000 42.050.000.000
12 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Kependudukan dan Keluarga Berencana
21.104.849.000 3.401.750.000 24.506.599.000
13 Dinas Sosial 106.678.095.000 23.314.712.000 129.992.807.000
14 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
123.252.869.900 7.619.560.000 130.872.429.900
15 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
34.820.620.000 5.100.000.000 39.920.620.000
16 Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah
14.780.000.000 6.450.000.000 21.230.000.000
17 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
184.831.900.000 23.003.198.700 207.835.098.700
18 Dinas Olah Raga Dan Pemuda
137.060.000.000 137.060.000.000
19 Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah
27.350.000.000 4.250.000.000 31.600.000.000
NO OPD / BIRO PROVINSI
ANGGARAN
BL-OPD Fixed Cost BL OPD + FIXED COST
(1) (2) (3) (4) (5)
20 Sekretariat Daerah 207.363.683.000 147.254.555.000 354.618.238.000
Biro Pemerintahan Umum 10.200.080.000 531.408.000 10.731.488.000
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 14.250.000.000 500.000.000 14.750.000.000
Biro Hukumdan HAM 10.300.000.000 50.000.000 10.350.000.000
Biro Administrasi Perekonomian 6.717.405.000 1.250.000.000 7.967.405.000
Biro Bina Produksi 10.886.200.000 18.884.540.000 29.770.740.000
Biro Administrasi Pembangunan 7.450.000.000 850.000.000 8.300.000.000
Biro Pelayanan Sosial Dasar 36.810.000.000 36.810.000.000
Biro Pengembangan Sosial 22.475.000.000 22.475.000.000 Biro Pengembangan Sosial 22.475.000.000 22.475.000.000
Biro Organisasi 10.375.000.000 600.000.000 10.975.000.000
Biro Keuangan 26.599.999.000 11.000.000.000 37.599.999.000
Biro Pengelolaan Barang Daerah
26.800.000.000
15.550.000.000 42.350.000.000
Biro Humas Protokol dan Umum 24.499.999.000 98.038.607.000 122.538.606.000
21 Sekretariat DPRD 79.709.119.000 58.348.200.000 138.057.319.000
22 Dinas Pendapatan Daerah 175.075.254.000 85.741.959.700 260.817.213.700
23 Inspektorat 19.245.800.000 5.654.200.000 24.900.000.000
24 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 13.443.187.000 4.250.132.000 17.693.319.000
25 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 14.673.420.000 3.524.499.300 18.197.919.300
26 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III 7.559.370.000 3.408.904.400 10.968.274.400
27 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 9.601.000.000 1.450.000.000 11.051.000.000
NO OPD / BIRO PROVINSI
ANGGARAN
BL-OPD Fixed Cost BL OPD + FIXED COST
(1) (2) (3) (4) (5)
28 Badan Kepegawaian Daerah 69.216.125.000 9.500.000.000 78.716.125.000
29 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 57.847.072.000 8.950.000.000 66.797.072.000
30 Kantor Perwakilan Pemerintahan 1.161.560.000 3.513.223.000 4.674.783.000
31 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 73.442.646.800 7.517.157.000 80.959.803.800
32 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 3.865.980.000 3.580.000.000 7.445.980.000
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30.810.999.000 1.912.755.000 32.723.754.000
34 Satuan Polisi Pamong Praja 19.578.643.000 5.910.598.000 25.489.241.000
35 Sekretariat KORPRI 2.150.000.000 8.900.000.000 11.050.000.000
36 Badan Ketahanan Pangan Daerah 77.633.475.000 3.625.430.000 81.258.905.000
37 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 50.088.410.000 4.100.000.000 54.188.410.000 37 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 50.088.410.000 4.100.000.000 54.188.410.000
38 Dinas Komunikasi Dan Informatika 27.944.883.000 7.369.084.000 35.313.967.000
39 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 45.176.123.000 16.382.926.300 61.559.049.300
40 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 101.737.927.000 21.487.406.000 123.225.333.000
41 Dinas Perkebunan 24.850.000.000 7.800.000.000 32.650.000.000
42 Dinas Peternakan 66.840.930.000 8.240.605.000 75.081.535.000
43 Dinas Kehutanan 85.521.111.000 9.902.600.000 95.423.711.000
44 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 149.020.000.000 8.900.000.000 157.920.000.000
45 Dinas Perikanan Dan Kelautan 156.256.675.000 11.823.361.000 168.080.036.000
46 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 88.679.937.000 19.442.325.000 108.122.262.000
JUMLAH 6.309.716.308.000 725.687.731.400 7.035.404.039.400
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.1 Pendidikan
1.1.1. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
NON CG 1. 01 Mem bina Olahraga
Pendidikan Dasar
0 14.412.400 0 0 14.412.400 15.853.640 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Jakarta, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung - - - 0 65.600 0 0 65.600 72.160
2. 02 O2SN SD dan SMP
Tingkat Provinsi Jawa Barat
Bandung - - - 0 7.553.270 0 0 7.553.270 8.308.597
3. 03 Worskhop O2SN SD dan
SMP
Bandung - - - 0 181.810 0 0 181.810 199.991
4. 04 Pemusatan Latihan
O2SN SD dan SMP ke
Tingkat Nasional
Bandung - - - 0 306.350 0 0 306.350 336.985
5. 05 O2SN SD dan SMP ke
Tingkat Nasional
Jakarta - - - 0 678.250 0 0 678.250 746.075
6. 06 Lomba Klub Olahraga
Sekolah Dasar
Bandung - - - 0 318.145 0 0 318.145 349.960
7. 07 Workshop Pengelola
Klub Olahraga Sekolah Dasar
Bandung - - - 0 186.800 0 0 186.800 205.480
8. 08 Kepelatihan Guru Klub
Olahraga Sekolah Dasar
Bandung - - - 0 186.800 0 0 186.800 205.480
9. 09 Evaluasi KLub Olahraga
Sekolah Dasar
Bandung - - - 0 2.739.475 0 0 2.739.475 3.013.423
10. 10 Evaluasi Kelas Olahraga
SMP Jawa Barat
Bandung - - - 0 2.195.900 0 0 2.195.900 2.415.490
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 1
2. Melaksanakan Lomba
dan Festival Pendidikan
Dasar
0 6.177.741 0 0 6.177.741 6.795.515 CG.1
Sasaran 1
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Kegiatan
Lomba dan Festival
Pendidikan Dasar
Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan Terlaksanan
ya Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan 0 253.571 0 0 253.571 278.928
2. 02 Olimpiade Sains Nasional
(OSN) SD dan SMP
Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Olimpiade
Sains
Nasional
(OSN) SD
dan SMP
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Olimpiade
Sains
Nasional
(OSN) SD
dan SMP
1 kegiatan 0 1.041.005 0 0 1.041.005 1.145.106
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. 03 Festival Lomba dan Seni
Siswa Nasional (FLS2N) SD
dan SMP
Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Festival
Lomba dan
Seni Siswa
Nasional
(FLS2N) SD
dan SMP
1 kegiatan Terlaksanan
ya Festival
Lomba dan
Seni Siswa
Nasional
(FLS2N) SD
dan SMP
1 kegiatan 0 2.424.295 0 0 2.424.295 2.666.725
4. 04 Training Center
Pningkatan Peserta OSN
Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Training
Center
Peningkatan
Peserta OSN
1 kegiatan Terlaksanan
ya Training
Center
Peningkatan
Peserta OSN
1 kegiatan 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000
5. 05 Lomba Calistung SD Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Lomba
Calistung SD
1 kegiatan Terlaksanan
ya Lomba
Calistung SD
1 kegiatan 0 262.570 0 0 262.570 288.827
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. 06 Lomba Gugus SD Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Lomba
Gugus SD
1 kegiatan Terlaksanan
ya Lomba
Gugus SD
1 kegiatan 0 169.280 0 0 169.280 186.208
7. 07 Lomba Perpustakaan SD Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Lomba
Perpustakaan
SD
1 kegiatan Terlaksanan
ya Lomba
Perpustakaa
n SD
1 kegiatan 0 84.730 0 0 84.730 93.203
8. 08 Workshop TOT Guru
Matematika dan IPASD
(Khusus Materi OSN SD)
Bandung Mewujudkan
siswa berbudi
pekerti,
memiliki
keseimbangan
kecerdasaan
intelektual,
emosional
dan spiritual
serta mampu
mengembang
kan dan
memanfaatka
n Iptek
75 persen Terlaksanany
a Workshop
TOT Guru
Matematika
dan IPASD
(Khusus
Materi OSN
SD)
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
TOT Guru
Matematika
dan IPASD
(Khusus
Materi OSN
SD)
1 kegiatan 0 442.290 0 0 442.290 486.519
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Meningkatkan
Manajemen Sekolah
Pada Jenjang
Pendidikan Dasar
0 5.830.312 0 0 5.830.312 6.413.343 NON CG Bandung, Bandung,
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bogor,
Bandung, Garut,
Cirebon,
Purwakarta, Bogor,
Bandung, Garut,
Cirebon,
Purwakarta, Bogor,
Bandung, Garut,
Cirebon,
Purwakarta, Bogor,
Bandung, Garut,
Cirebon,
Purwakarta,
Bandung, 26
Kabupaten/Kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Kegiatan Bandung Meningkatny
a Jumlah dan
Kualitas SSN
Jenjnag SD
dan SMP
10 Persen Terlaksanany
a Persiapan
Kegiatan
1 Kegiatan Terlaksanan
ya Persiapan
Kegiatan
1 Kegiatan 0 273.287 0 0 273.287 300.616
2. Rapat Koordinasi Tim
Teknis Pengelola Kegiatan
kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Tim Teknis
Pengelola
Kegiatan
Kabupaten/K
ota
2 Kegiatan Terlaksanan
ya Rapat
dengan
Pengelola
Kegiatan di
kabupaten/K
ota
2 Kegiatan 0 172.300 0 0 172.300 189.530
3. Workshop Pemberdayaan
Gugus Sekolah Dasar di Jawa
Barat
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta
Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Pemberdayaa
n Gugus
Sekolah dasar
di Jawa Barat
5 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pemberdaya
an Gugus
Sekolah
Dasar di
Jawa Barat
5 Kegiatan 0 655.125 0 0 655.125 720.638
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Workshop Guru Mata
Pelajaran
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Guru Mata
Pelajaran
2 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Guru Mata
Pelajaran
2 Kegiatan 0 186.900 0 0 186.900 205.590
5. Workshop Guru
Pemberdayaan MGMP SMP
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Pemberdayaa
n MGMP
SMP
2 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pemberdaya
an MGMP
SMP
2 Kegiatan 0 249.200 0 0 249.200 274.120
6. Workshop GuruPembinaan
Sekolah Swasta di Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Pembinaan
Sekolah
Swasta di
Jawa Barat
2 Kegiatan Terlaksanan
ya
WorkshopP
embinaan
Sekolah
Swasta di
Jawa Barat
2 Kegiatan 0 259.700 0 0 259.700 285.670
7. Workshop Revitalisasi TPK
Kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
TPK
Kabupaten/K
ota
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
WorkshopT
PK
Kabupaten/
Kota
1 Kegiatan 0 124.400 0 0 124.400 136.840
8. Workshop Peningkatan
Kompetensi Pengawas SD
dan SMP di Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Peningkatan
Kompetensi
Pengawas SD
dan SMP di
Jawa Barat
5 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Peningkatan
Kompetensi
Pengawas
SD dan SMP
di Jawa
Barat
5 Kegiatan 0 655.125 0 0 655.125 720.638
9. Workshop Pengembangan
Pembelajaran Karakter
Bangsa SD dan SMP
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Pengembanga
n
Pembelajaran
Karakter
Bangsa SD
dan SMP
2 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pengembang
an
Pembelajara
n Karakter
Bangsa SD
dan SMP
2 Kegiatan 0 249.200 0 0 249.200 274.120
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Workshop Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan
Paket B di Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Penyelenggar
aan
Pendidikan
Kesetaraan
Paket B di
Jawa Barat
6 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Penyelengga
raan
Pendidikan
Kesetaraan
Paket B di
Jawa Barat
6 Kegiatan 0 635.100 0 0 635.100 698.610
11. Workshop Pemberdayaan
TP UKS Kabupaten/Kota
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta
Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Pemberdayaa
n TP UKS
Kabupaten/K
ota
5 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pemberdaya
an TP UKS
Kabupaten/
Kota
5 Kegiatan 0 655.125 0 0 655.125 720.638
12. Workshop Pemberdayaan
Tim Pengembang Kurikulum
Pendas
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta
Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Pemberdayaa
n Tim
Pengembang
Kurikulum
Pendas
2 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pemberdaya
an Tim
Pengembang
Kurikulum
Pendas
2 Kegiatan 0 307.000 0 0 307.000 337.700
13. Workshop Peningkatan
Kemampuan Akademik
Kepala Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP)
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta
Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Peningkatan
Kemempauan
Akademik
Kepala
Sekolah
Dasar (SD)
dan Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP)
2 Kegiatan Terlaksanan
ya
WorkshopP
eningkatan
Kemampuan
Akademik
Kepala
Sekolah
Dasar (SD)
dan Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP)
2 Kegiatan 0 249.200 0 0 249.200 274.120
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. Workshop Peningkatan
Kemampuan Guru dalam
Pemanfaatan Media
Pembelajaran di Sekolah
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta
Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
a Workshop
Peningkatan
Kemampuan
Guru dalam
Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
di Sekolah
5 Kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Peningkatan
Kemampuan
Guru dalam
Pemanfaata
n Media
Pembelajara
n di Sekolah
5 Kegiatan 0 623.000 0 0 623.000 685.300
15. Penyusunan Proposal dan
Penandatanganan NPHD
Bantuan Hibah
Bandung Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Terlaksanany
aPenyusunan
Proposal dan
Penandatang
anan NPHD
Bantuan
Hibah
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Penyusunan
Proposal
dan
Penandatang
anan NPHD
Bantuan
Hibah
1 Kegiatan 0 174.810 0 0 174.810 192.291
16. Monitoring dan Evaluasi
Program Pendidikan Dasar
26 Kabupaten/Kota Meningkatny
a jumlah dan
Kualitas SSN
jenjnag SD
dan SMP
10 persen Monitoring
dan Evaluasi
Program
Pendidikan
Dasar
3 Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Program
Pendidikan
Dasar
3 Kegiatan 0 360.840 0 0 360.840 396.924
NON CG 4. Membangun Ruang
Kelas Baru dan
Rehabilitasi SD/MI,
SMP/MTs
0 2.837.773 0 0 2.837.773 3.121.550 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Pendidikan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Kegiatan RKB Bandung Meningkatny
a Kualitas
Layanan
Pendidikan
Dasar Untuk
Jenjang SD
dan SMP
10 Persen Terlaksanany
a Persiapan
Kegiatan
1 Keg Terlaksanan
ya Persiapan
Kegiatan
1 Keg 0 249.170 0 0 249.170 274.087
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rapat Koordinasi Tim
Teknis Pengelola Kegiatan
Revitalisasi Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar
Bandung - Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Tim Teknis
Kegiatan
Revitalisasi
Sarana
Prasarana
Pendidikan
Dasar
104 org Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
Tim Teknis
Kegiatan
Revitalisasi
Sarana
Prasarana
Pendidikan
Dasar
2 Keg 0 208.580 0 0 208.580 229.438
3. Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis RKB SMP/MTs
Swasta
Bandung Terlaksanany
a Sosialisasi
RKB
SMP/MTs
Swasta
156 Org Terlaksanany
a Sosialisasi
RKB
SMP/MTs
Swasta
156 Org Terlaksanan
ya Sosialisasi
RKB
SMP/MTs
Swasta
5
Angkatan
0 499.925 0 0 499.925 549.918
4. Workshop Peningkatan
Kemampuan Guru SD Dalam
Pemanfaatan Media
Pembelajaran di Sekolah
Bandung Terlaksanany
a
WorkshopPe
ningkatan
Kemampuan
Guru SD
Dalam
Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
di Sekolah
156 Org Kemampuan
Guru SD
Dalam
Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
di Sekolah
156 Org Kemampuan
Guru SD
Dalam
Pemanfaata
n Media
Pembelajara
n di Sekolah
5
Angkatan
0 770.050 0 0 770.050 847.055
5. Workshop Peningkatan
Kemampuan Guru SMP
Dalam Pemanfaatan Media
Pembelajaran di Sekolah
Bandung Terlaksanany
a
WorkshopPe
ningkatan
Kemampuan
Guru SMP
Dalam
Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
di Sekolah
156 Org Terlaksanany
a
WorkshopPe
ningkatan
Kemampuan
Guru SMP
Dalam
Pemanfaatan
Media
Pembelajaran
di Sekolah
156 Org Terlaksanan
ya
WorkshopP
eningkatan
Kemampuan
Guru SMP
Dalam
Pemanfaata
n Media
Pembelajara
n di Sekolah
5
Angkatan
0 770.050 0 0 770.050 847.055
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Monitoring dan Evaluasi
Program Kegiatan
Revitalisasi Sarana prasarana
Pendidikan Dasar
Bandung Terlaksanany
a Sosialisasi
dan
Bimbingan
Teknis
Pembangunan
RKB
SMP/MTS
Swasta
700 Org Terlaksanany
a Sosialisasi
dan
Bimbingan
Teknis
Pembanguna
n RKB
SMP/MTS
Swasta
700 Org Terlaksanan
ya Sosialisasi
dan
Bimbingan
Teknis
Pembanguna
n RKB
SMP/MTS
Swasta
1
Angkatan
0 339.998 0 0 339.998 373.998
NON CG 5. Memberikan BOS
Provinsi dan Pusat
Jenjang Pendidikan
Dasar
0 2.555.714 0 0 2.555.714 2.811.285 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Kegiatan Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
SMA
90 persen Terlaksanany
a Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan Terlaksanan
ya Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan 0 159.534 0 0 159.534 175.488
2. Sosialisasi dan Publikasi
Program Penyaluran BOS di
Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
jenjang SMA
90 persen Terlaksanany
a Program
Sosialisasi
Program
Penyaluran
BOS di Jawa
Barat
1 kegiatan Teralaksana
nya
Program
Sosialisasi
dan
Publikasi
Program
Penyaluran
BOS di Jawa
Barat
1 kegiatan 0 197.000 0 0 197.000 216.700
3. Rapat Koordinasi dan
Sosialisasi BOS Pusat
Kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
jenjang SMA
90 persen Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
dan
Sosialisasi
BOS Pusat
Kabupaten/K
ota
1 kegiatan Teralaksana
nyaRapat
Koordinasi
dan
Sosialisasi
BOS Pusat
Kabupaten/
Kota
1 kegiatan 0 216.250 0 0 216.250 237.875
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Rapat Koordinasi dan
Sosialisasi BOS Provinsi
Kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
jenjang SMA
90 persen Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
dan
Sosialisasi
BOS Provinsi
Kabupaten/K
ota
1 kegiatan Teralaksana
nyaRapat
Koordinasi
dan
Sosialisasi
BOS
Provinsi
Kabupaten/
Kota
1 kegiatan 0 216.250 0 0 216.250 237.875
5. Workshop Peningkatan
Kemampuan Kepala Sekolah
(SD) dalam Pengelolaan
Dana BOS
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
jenjang SMA
90 persen Workshop
Peningkatan
Kemempuan
Kepala
Sekolah (SD)
dalam
Pengelolaan
Dana BOS
5 kegiatan Workshop
Peningkatan
Kemampuan
Kepala
Sekolah
(SD) dalam
Pengelolaan
Dana BOS
5 kegiatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055
6. Workshop Peningkatan
Kemampuan Kepala Sekolah
Menengah Pertama (SMP)
dalam Pengelolaan Dana
BOS
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
jenjang SMA
90 persen Workshop
Peningkatan
Kemampuan
Kepala
Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP) dalam
Pengelolaan
Dana BOS
5 kegiatan Workshop
Peningkatan
Kemampuan
Kepala
Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP)
dalam
Pengelolaan
Dana BOS
5 kegiatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055
7. Monitoring dan Evaluasi
Program BOS di Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
lulusan SD ke
jenjang SMP
dan SMP ke
jenjang SMA
90 persen Monitoring
dan Evaluasi
Program BOS
di Jawa Barat
1 kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Program
BOS di Jawa
Barat
1 kegiatan 0 226.580 0 0 226.580 249.238
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 1
6. Menyelenggarakan
Sekolah Standard
Nasional Jenjang
Pendidikan Dasar
0 5.925.965 0 0 5.925.965 6.518.562 CG.1
Sasaran 1
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Pengelolaan
Satuan Pendidikan
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Persiapan
Pengelolaan
Satuan
Pendidikan
1 kegiatan Terlaksanan
ya Persiapan
Pengelolaan
Satuan
Pendidikan
1 kegiatan 0 217.800 0 0 217.800 239.580
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. 02 Rapat Koordinasi dengan
Kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
dengan
Kabupaten/K
ota
1 kegiatan Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
dengan
Kabupaten/
Kota
1 kegiatan 0 90.600 0 0 90.600 99.660
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. 03 Penguatan Tenaga
Kependidikan
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
Tenaga
Kependidikan
3 angkatan Terlaksanan
ya
Penguatan
Tenaga
Kerja
3 angkatan 0 284.075 0 0 284.075 312.483
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. 04 Penguatan Pemanfaatan
ICT dalam Pembelajaran
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
Pemanfaatan
ICT dalam
Pembelajaran
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Penguatan
Pemanfaata
n ICT dalam
Pembelajara
n
1 kegiatan 0 378.200 0 0 378.200 416.020
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. 05 Workshop Manajerial
Kepala Sekolah SSN SD dan
SMP
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Manajerial
Kepala
Sekolah SSN
SD dan SMP
3 angkatan Terlaksanan
ya
Workshop
Manajerial
Kepala
Sekolah SSN
SD dan SMP
3 angkatan 0 265.325 0 0 265.325 291.858
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. 06 Workshop Manajerial
bagi Sekolah SD
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Manajerial
bagi Sekolah
SD
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Manajerial
bagi Sekolah
SD
1 kegiatan 0 110.925 0 0 110.925 122.018
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. 07 Workshop Manajerial
bagi Sekolah SMP
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Manajerial
bagi Sekolah
SMP
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Manajerial
bagi Sekolah
SMP
1 kegiatan 0 132.175 0 0 132.175 145.393
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. 08 Penguatan Network
dengan Sekolah di Luar
Negeri
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
Network
dengan
Sekolah di
Luar Negeri
2 kegiatan Terlaksanan
ya
Penguatan
Network
dengan
Sekolah di
Luar Negeri
2 kegiatan 0 170.950 0 0 170.950 188.045
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. 09 Penguatan Kompetensi
Pengawas
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
Kompetensi
Pengawas
2 kegiatan Terlaksanan
ya
Penguatan
Kompetensi
Pengawas
2 kegiatan 0 178.490 0 0 178.490 196.339
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. 10 Koordinasi dengan UPA
Kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Koordinasi
dengan UPA
Kabupaten/K
ota
2 kegiatan Terlaksanan
ya
Koordinasi
dengan UPA
Kabupaten/
Kota
2 kegiatan 0 181.320 0 0 181.320 199.452
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
11. 11 Pendampingan untuk
Sekolah Unggulan
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a
Pendampinga
n untuk
Sekolah
Unggulan
2 kegiatan Terlaksanan
ya
Pendamping
an untuk
Sekolah
Unggulan
2 kegiatan 0 239.570 0 0 239.570 263.527
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
12. 12 Penguatan Tim Aksesor
Akreditasi
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
Tim Aksesor
Akreditasi
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Penguatan
Tim Aksesor
Akreditasi
1 kegiatan 0 998.925 0 0 998.925 1.098.818
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
13. 13 Pembekalan bagi Sekolah
yang akan di Akreditasi
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a
Pembekalan
bagi Sekolah
yang akan di
Akreditasi
3 kegiatan Terlaksanan
ya
Pembekalan
bagi Sekolah
yang akan di
Akreditasi
3 kegiatan 0 470.025 0 0 470.025 517.028
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. 14 Pembinaan Pengelola
SSN Tingkat
Kabupaten/Kota
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Pengelola
SSN Tingkat
Kabupaten/K
ota
1 kegiatan Terlaksanan
ya Pengelola
SSN Tingkat
Kabupaten/
Kota
1 kegiatan 0 72.415 0 0 72.415 79.657
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
15. 15 Penguatan Gugus KKG
tingkat Provinsi
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
Gugus KKG
tingkat
Provinsi
3 kegiatan Terlaksanan
ya
Penguatan
Gugus KKG
tingkat
Provinsi
3 kegiatan 0 189.525 0 0 189.525 208.478
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
16. 16 Penguatan MGMP SMP
Tingkat Provinsi
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Penguatan
MGMP SMP
Provinsi
6 kegiatan Terlaksanan
ya
Penguatan
MGMP SMP
Provinsi
6 kegiatan 0 757.550 0 0 757.550 833.305
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
17. 17 Pendampingan Kegiatan
Tunjangan Sertifikasi
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a
Pendampinga
n Kegiatan
Tunjangan
Srtifikasi
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Pendamping
an Kegiatan
Tunjangan
Srtifikasi
1 kegiatan 0 280.720 0 0 280.720 308.792
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
18. 18 Evaluasi Program
Peningkatan Kualitas Guru di
Luar Negeri
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Evaluasi
Program
Peningkatan
Kualitas Guru
di Luar
Negeri
1 kegiatan Terlaksanan
ya Evaluasi
Program
Peningkatan
Kualitas
Guru di Luar
Negeri
1 kegiatan 0 102.375 0 0 102.375 112.613
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
19. 19 Pembekalan Tim
Verifikasi SSN
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a
Pembekalan
Verifikasi
SSN
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Pembekalan
Verifikasi
SSN
1 kegiatan 0 540.175 0 0 540.175 594.193
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
20. 20 Workshop Pengelolaan
Sekolah Berbasis Standar
Nasional
Bandung Meningkatny
a mutu
pendidikan
dan sarana
sekolah SD
dan SMP
Serta
mewujudkan
siswa dan
tenaga
kependidikan
yang
memiliki
intelektual
dan wawasan
global untuk
mengembang
kan &
memanfaatka
n sarana
Iptek untuk
peningkatan
kualitas
pembelajaran
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Sekolah
Berbasis
Standar
Nasional
3 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Sekolah
Berbasis
Standar
Nasional
3 kegiatan 0 264.825 0 0 264.825 291.308
CG. 1
Tematik 1
7. Meningkatkan Layanan
Penyelenggaraan SMP
Terbuka dan SD/SMP
Satu Atap
0 2.169.799 0 0 2.169.799 2.386.779 CG.1
Sasaran 1
Bandung, Bandung,
Bandung, Bogor,
Bandung, Garut,
Cirebon,
Purwakarta,
Bandung, Bandung,
Bandung, Jakarta,
Bandung, Jakarta,
26 Kabupaten/Kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan Terlaksanan
ya Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan 0 128.654 0 0 128.654 141.520
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. 02 Rapat Koordinasi Tim
Teknis Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan SMP
Terbuka
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
TIm Teknis
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelenggar
aan SMP
Terbuka
1 kegiatan Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
TIm Teknis
Kegiatan
Fasilitasi
Penyelengga
raan SMP
Terbuka
1 kegiatan 0 83.850 0 0 83.850 92.235
3. 03 Workshop Revitalisasi
Pelayanan Induk SMP
Terbuka
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Workshop
Revitalisasi
Pelayanan
Induk SMP
Terbuka
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Revitalisasi
Pelayanan
Induk SMP
Terbuka
1 kegiatan 0 261.700 0 0 261.700 287.870
4. 04 Workshop Pembinaan
Guru Pamong TKB Reguler
Bogor, Bandung,
Garut, Cirebon,
Purwakarta
Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Workshop
Pembinaan
Guru Pamong
TKB Reguler
5 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pembinaan
Guru
Pamong
TKB
Reguler
5 kegiatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055
5. 05 Workshop Pembinaan
Guru Pamong TKB Mandiri
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Workshop
Pembinaan
Guru Pamong
TKB Mandiri
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pembinaan
Guru
Pamong
TKB
Mandiri
1 kegiatan 0 129.350 0 0 129.350 142.285
6. 06 Workshop Pemberdayaan
SD/SMP Satu Atap
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Workshop
Pemberdayaa
n SD/SMP
Satu Atap
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Pemberdaya
an SD/SMP
Satu Atap
1 kegiatan 0 129.850 0 0 129.850 142.835
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. 07 Lomba Motivasi Belajar
Mandiri (LOMOJARI)
Tingkat Provinsi dan
Nasional
Bandung, Jakarta Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Lomba
Motivasi
Belajar
Mandiri
(LOMOJARI
) Tingkat
Provinsi dan
Nasional
1 kegiatan Terlaksanan
ya Lomba
Motivasi
Belajar
Mandiri
(LOMOJAR
I) Tingkat
Provinsi dan
Nasional
1 kegiatan 0 136.895 0 0 136.895 150.585
8. 08 Lomba Motivasi Belajar
Mandiri (LOMOJARI)
Bidang Keterampilan
Tingkat Provinsi dan
Nasional
Bandung, Jakarta Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Lomba
Motivasi
Belajar
Mandiri
Keterampilan
Tingkat
Provinsi dan
Nasional
1 kegiatan Terlaksanan
ya Lomba
Motivasi
Belajar
Mandiri
Keterampila
n Tingkat
Provinsi dan
Nasional
1 kegiatan 0 224.395 0 0 224.395 246.835
9. 09 Monitoring dan Evaluasi
Program Kegiatan SMP
Terbuka
26 Kabupaten/Kota Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
50 persen Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Program
Kegiatan
SMP Terbuka
3 kegiatan Terlaksanan
ya
Monitoring
dan Evaluasi
Program
Kegiatan
SMP
Terbuka
3 kegiatan 0 305.055 0 0 305.055 335.561
1.1.2. Program Pendidikan
Menengah dan Tinggi
NON CG 8. 02 Diklat Kewirausahaan
dan Pemberian Bantuan
Khusus Siswa Miskin
(BKSM) Siswa SMK di
Jawa Barat
0 1.182.787 0 0 1.182.787 1.301.066 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Sosialisasi Peningkatan
Kualitas Aksesibilitas dan
Relevansi SMK di Jawa Barat
Bandung adanya
persepsi yang
sama dalam
kegiatan
60 orang terlaksanany
a sosialisasi
kegiatan
1 keg terlaksanany
a sosialisasi
kegiatan
1 keg 0 124.280 0 0 124.280 136.708
2. 02 Pengembangan
Kewirausahaan Siswa SMK
Bandung meningkatny
a kegiatan
kewirausahaa
n siswa SMK
500 orang terlaksanany
a diklat
kewirausahaa
n
5 keg terlaksanany
a diklat
kewirausaha
an
5 keg 0 873.198 0 0 873.198 960.517
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. 03 Sosialisasi Beasiswa SMK
di Jawa Barat
Bandung adanya
persepsi yang
sama dalam
pelaksanaan
kegiatan
BKSM
105 orang Terlaksanany
a sosialisasi
BKSM
105 orang terlaksanany
a Sosialisasi
BKSM
105 orang 0 185.310 0 0 185.310 203.841
NON CG 9. 01 Meningkatkan
Kualitas Pendidikan
SMK di Jawa Barat
0 1.294.230 0 0 1.294.230 1.423.653 NON CG Bandung, Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Peningkatan Kualitas
Pendidikan SMK di Jawa
Barat
Bandung adanya
pemahaman
impelementas
ikurikulum
SMK
255 orang terlaksanany
a workshop
TPK SMK di
jawa barat
3 keg terlaksanany
a workshop
TPK SMK
di jawa barat
3 keg 0 360.070 0 0 360.070 396.077
2. Pembinaan MGMP SMK Bandung meningkatny
a fungsi peran
MGMPK
520 orang terlaksanany
a workshop
MGMPK
10 keg terlaksanany
a workshop
MGMPK
10 keg 0 934.160 0 0 934.160 1.027.576
NON CG 10. Memberikan BOS
Provinsi dan Pusat
untuk SMA/MA/SMK
0 2.555.714 0 0 2.555.714 2.811.285 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung - - - 0 159.534 0 0 159.534 175.488
2. 02 Sosialisasi dan Publikasi
Program Penyaluran BOS di
Jawa Barat
Bandung - - - 0 197.000 0 0 197.000 216.700
3. 03 Rapat Koordinasi dan
Sosialisasi BOS Provinsi
Kab/Kota
Bandung - - - 0 216.250 0 0 216.250 237.875
4. 04 Rapat Koordinasi dan
sosialisasi BOS Pusat
Kab/Kota
Bandung - - - 0 216.250 0 0 216.250 237.875
5. 05 Workshop Peningkatan
Kemampuan Kepala Sekolah
(SMA/MA/SMK) dalam
Pengelolaan Dana BOS
Bandung - - - 0 770.050 0 0 770.050 847.055
6. 06 Workshop Peningkatan
Kemampuan Kepala Kepala
Sekolah (SMA/MA/SMK)
dalam Pengelolaan Dana
BOS
Bandung - - - 0 770.050 0 0 770.050 847.055
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. 07 Monitoring dan Evaluasi
Program BOS
SMA/MA/SMK di Jawa Barat
Bandung - - - 0 226.580 0 0 226.580 249.238
CG. 1
Tematik 3
11. Memperkuat 8 Standar
Nasional Pendidikan
(SNP) SMA di Jawa Barat
0 957.245 0 0 957.245 1.052.970 CG.1
Sasaran 1
Bandung, Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan dan Manajemen
Kegiatan
Bandung Meningkatny
a APK SMA
80 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Pendidikan
90 % Tercapainya
Perencanaan
8 Standar
Pendidikan
90 % 0 420.570 0 0 420.570 462.627
2. 02 Penguatan 8 SNP Bandung Meningkatka
n Hasil
Program
penguatan 8
Standar
Pendidikan
80 % Terlaksanany
a Penguatan
8 Standar
Pendidikan
90 % Tercapainuy
a Penguatan
Standar
pendidikan
100 % 0 536.675 0 0 536.675 590.343
NON CG 12. 01 Kegiatan fasilitasi
Akreditasi, Kesiswaan,
Pembinaan Pengawas
dan Pengembangan
SMA/SMK serta
Beasiswa Perguruan
Tinggi
0 5.050.000 0 0 5.050.000 5.555.000 NON CG Bandung, Bandung,
Kab/Kota,
Kab/Kota, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan dan Penunjang
Kegiatan
Bandung - - - 0 265.550 0 0 265.550 292.105
2. 02 Fasilitasi Kegiatan
Kesiswaan SMA/SMK
SSN/RSBI di Jawa Barat
Bandung - - - 0 167.375 0 0 167.375 184.113
3. 03 Akreditasi SMA/SMK
Negeri dan Swasta di Jawa
Barat
Kab/Kota - - - 0 2.953.700 0 0 2.953.700 3.249.070
4. 04 Peningkatan Kualitas
SMK di Jawa Barat
Kab/Kota - - - 0 192.550 0 0 192.550 211.805
5. 05 Pola Pembinaan
Pengawas SMA/SMK di
Daerah Dalam Rangka
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Bandung - - - 0 520.900 0 0 520.900 572.990
6. 05 Program Beasiswa Satu
Siklus, Tugas Akhir dan
Bantuan Biaya Belajar
Bandung - - - 0 162.575 0 0 162.575 178.833
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. 06 Peningkatan Mutu
Manajemen Sekolah SSN
SMA/SMK
Bandung - - - 0 787.350 0 0 787.350 866.085
NON CG 13. 11 Lom ba Keterampilan
Siswa SMA di Jawa
Barat
0 5.724.500 0 0 5.724.500 6.296.950 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Penyelenggaraan OSN,
O2SN, FLS2N, Debat Bahasa
Inggris dan Galaksi
Bandung Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan O2SN
FLS2N, OSN,
Debat Bahasa
Inggris dan
Galaxi,
6,809
-Siswa
Penyelenggar
aan O2SN
FLS2N, OSN,
Debat Bahasa
Inggris dan
Galaxi, -
6,809
Siswa
Penyelengga
raan O2SN
FLS2N,
OSN, Debat
Bahasa
Inggris dan
Galaxi, -
6,809
Siswa
0 5.724.500 0 0 5.724.500 6.296.950
NON CG 14. 05 Mengadakan Tanah
Fasilitas Penegerian
PTS di Jawa Barat
0 115.975.00
0
0 0 115.975.00
0
127.572.50
0
NON CG Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan dan Penunjang
Kegiatan
Bandung - - - 0 335.675 0 0 335.675 369.243
2. 02 Operasional Pengadaan
Tanah Fasilitasi Penegrian
PTS di Jawa Barat
Bandung - - - 0 639.325 0 0 639.325 703.258
3. 03 Pengadaan Tanah dalam
Rangka Fasilitasi Penegerian
PTS di Jawa Barat
Bandung - - - 0 115.000.00
0
0 0 115.000.00
0
126.500.00
0
CG. 1
Tematik 1
15. 10 Membangun Ruang
Kelas Baru (RKB)
SMA/MA di Jawa Barat
0 1.693.850 0 0 1.693.850 1.863.235 CG.1
Sasaran 1
Kab/Kota Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Pengadaan sarana
Prasarana SMA/MA
Kab/Kota - - - 0 1.693.850 0 0 1.693.850 1.863.235
NON CG 16. 13 Mengadakan
Peralatan Laboratorium
Bagi SMA di Jawa Barat
0 905.110 0 0 905.110 995.621 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Pengadaan Alat
Laboratorium Fisika, Kimia
dan Biologi
Bandung - - - 0 905.110 0 0 905.110 995.621
NON CG 17. 07 Mengadakan
Peralatan Praktek SMK
di Jawa Barat
0 6.848.500 0 0 6.848.500 7.533.350 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. 01 Revitalisasi Peralatan
Praktek SMK
Bandung meningkatka
n mutu
praktik SMK
10 SMK terlaksanany
a revitalisasi
peralatan
praktik SMK
10 SMK terlaksanany
a revitalisasi
peralatan
praktik
SMK
10 SMK 0 6.848.500 0 0 6.848.500 7.533.350
CG. 1
Tematik 5
18. Memberikan BOP Paket
C dan Bantuan Sosial
BKSM SMA Di Jawa
Barat
0 605.660 0 0 605.660 666.226 CG.1
Sasaran 5
Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Sosialisasi BOP Paket C
dan BKSM
Bandung - - - 0 605.660 0 0 605.660 666.226
NON CG 19. 09 Meningkatkan
Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) SMA di
Jawa Barat
0 226.540 0 0 226.540 249.194 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Peningkatan SDM
(KKPS dan TPK)
Bandung Meningktnya
TOT KKPS
dan TPK
60 org Terlaksanany
a TOT SDM
KKPS dan
TPK
60 org Tersusunya
Program
TOT KKPS
dan TPK-
60 org 0 226.540 0 0 226.540 249.194
CG. 1
Tematik 3
20. 06 Menuntaskan
Pembnagunan Ruang
Kelas Baru (RKB) dan
Unit Sekolah Baru (USB)
SMK di Jawa Barat
0 433.225 0 0 433.225 476.548 CG.1
Sasaran 3
Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Bimbingan Teknis
Pemberian Bantuan RKB
Bandung - - - 0 433.225 0 0 433.225 476.548
NON CG 21. 04 Lomba Kompetensi
Siswa (LKS) Tingkat
Provinsi Jawa Barat,
Tingkat Nasional dan
Penyelenggaraan
Epitech 2014
0 7.418.560 0 0 7.418.560 8.160.416 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Lomba Kompetensi Siswa
(LKS) SMK Tingkat
Provinsi Jawa Barat
Bandung meningkatny
a kompetensi
lulusan SMK
67 bidang
lomba
terlaksanany
a LKS
tingkat Prov.
Jabar
60 Bidang
Lomba
terlaksanany
a LKS
tingkat
Prov. Jabar
60 Bidang
Lomba
0 4.000.720 0 0 4.000.720 4.400.792
2. 02 Lomba Kompetensi Siswa
(LKS) SMK Tingkat
Nasional
Bandung meningkatny
a kompetensi
lulusan SMK
67 bidang
lomba
diikutinya
LKS tingkat
nasional
67 Bidang
Lomba
diikutinya
LKS tingkat
nasional
67 Bidang
Lomba
0 2.417.840 0 0 2.417.840 2.659.624
3. 03 Penyelenggaraan Epitech
2014
Bandung meningkatny
a pencitraan
SMK
100 % terlaksanany
a epitek
2014
100 stand terlaksanany
a epitek
2014
100 stand 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 22. 12 Membangun
Karakter Budaya Bangsa
(KBB) Siswa SMA di
Jawa Barat
0 381.080 0 0 381.080 419.188 NON CG Kab/Kota Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Pengembangan dan
Pembinaan KBB dan
Monitoring dan Evaluasi
Kab/Kota - - - 0 381.080 0 0 381.080 419.188
1.1.3. Program Pendidikan
non Formal
CG. 1 - 23. Kegiatan
Pengembangan
Layanan PAUD
0 4.164.620 0 0 4.164.620 4.581.082 CG.1
Sasaran 2
KAb./kota,
KAb./kota, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, -Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
-
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Koordinasi Layanan
PAUD se Jawa Barat
KAb./kota Meningkatny
a APK PAUD
80 persen Terlaskanany
a Sosialisasi
Layanan
PAUD
90 orang Tersampaika
nnya
Program
PAUD
90 orang 0 124.475 0 0 124.475 136.923
2. Pendataan Lembaga PAUD
dan TK se Jawa Barar
KAb./kota Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terlaskanany
a Pendataan
Lembaga
PAUD dan
TK
1
Dokumen
Terdatanya
Lembaga
PAUD dan
TK
1
Dokumen
0 191.160 0 0 191.160 210.276
3. -Evaluasi Linerja PAUD di
Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terevaluasin
ya Lembaga
PAUD di
Jawa Barat
90 Orang Terevaluasin
ya Lembaga
PAUD di
Jawa Barat
90 Orang 0 115.025 0 0 115.025 126.528
4. Orientasi Persiapan
Akreditasi Lembaga PAUD
Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terorientasin
ya Akreditasi
Lembaga
PAUD
520 Orang Terorientasi
nya
Akreditasi
Lembaga
PAUD
520 Orang 0 1.077.675 0 0 1.077.675 1.185.443
5. -Apresiasi PTK PAUD
Berprestasi
Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
15
Program
Terpilihnya
Lembaga dan
Pendidik
PAUD
15
Program
Terpilihnya
Lembaga
dan Pendidik
PAUD
15
Program
0 727.450 0 0 727.450 800.195
6. -Orientasi Teknis Penilik
PAUD
-Jawa Barat -Meningkatn
ya APK
PAUD
80 Persen -Terorientasi
nya Penilik
PAUD di
Jawa Barat
310
-Orang
-Terorientas
inya Penilik
PAUD di
Jawa Barat
310
-Orang
0 540.225 0 0 540.225 594.248
38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Lomba Lembaga PAUD
Berprestasi
Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terciptanya
lembaga
PAUD
berprestasi
260
Lembaga
Terciptanya
lembaga
PAUD
berprestasi
260
Lembaga
0 222.980 0 0 222.980 245.278
8. Orientasi Layanan PAUD
Inklusi
Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terorientasin
ya PAUD
Inklusi
130 Orang Terorientasi
nya PAUD
Inklusi
130 Orang 0 149.900 0 0 149.900 164.890
9. Orientasi Gugus PAUD Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terorientasin
ya PAUD
Inklusi
130 Orang Terorientasi
nya PAUD
Inklusi
130 Orang 0 149.900 0 0 149.900 164.890
10. Visitasi dan Monev PAUD Jawa Barat Meningkatny
a APK PAUD
80 Persen Terevalusiny
a Lembaga
PAUD
26
Kan./Kota
Terevaluasin
ya Lembaga
PAUD
26
Kab./Kota
0 124.180 0 0 124.180 136.598
11. Orientasi Teknis PTK
PAUD
- - - - 0 741.650 0 0 741.650 815.815
CG. 1 - 24. Meningkatkan Layanan
Pendidikan Masyarakat
0 10.801.360 0 0 10.801.360 11.881.496 CG.1
Sasaran 2
Kab./Kota,
Kab./Kota,
Kab./Kota, Jawa
Barat, Kab./Kota,
Kab./kota,
Kab./kota,
Kab./kota,
Kab./kota, Kab./kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pendataan Dikmas Kab./Kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Pendataan
Dikmas
1 kegiatan Terbarukann
ya data
PKBM di
Jawa Barat
1 kegiatan 0 104.035 0 0 104.035 114.439
2. Rapat Kerja Program
Pendidikan Masyarakat
Kab./Kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Rapat Kerja
Dikmas
81 orang Ter-sampaik
annya
Program
DIkmas
81 orang 0 162.900 0 0 162.900 179.190
3. Bimtek Penyelenggara KBU Kab./Kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Bimtek
Penyelenggar
a KBU
100 orang Meningkatn
ya
Pengelolaan
Penyelengga
raan KBU
100 orang 0 194.300 0 0 194.300 213.730
39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Pencetakan Juknis Leaflet,
Poster Direktori Dikmas dan
Profil Gender
Jawa Barat Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Pencetakan
Juknis
Leaflet,
Poster
Direktori
Dikmas dan
Profil Gender
18,400
eksemplar
Meningkatn
ya Publikasi
dikmas di
Jawa Barat
18,400
eksemplar
0 458.100 0 0 458.100 503.910
5. Bimtek Penyelenggara KF
Dasar
Kab./Kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Bimtek
Penyelenggar
a KF Dasar
150 orang Meningkatn
ya
Pengelolaan
Penyelengga
raan KF
Dasar
150 orang 0 168.175 0 0 168.175 184.993
6. Visitasi dan Monev Program
DIkmas
Kab./kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Visitasi dan
Monev
Program
DIkmas
2 kegiatan Meningkatn
ya evaluasi
progrma
dikmas
2 kegiatan 0 133.420 0 0 133.420 146.762
7. Lomba Lembaga Dikmas
Berprestasi
Kab./kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Lomba
Lembaga
Dikmas
Berprestasi
6 program Meningkatn
ya mutu dan
kualitas
lembaga
dikmas
6 program 0 382.741 0 0 382.741 421.015
8. Pelaksanaan HAI Tingkat
Provinsi
Kab./kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Pameran
HAI Tingkat
Provinsi
1 kegiatan Meningkatn
ya
akuntanbilit
as dan
pencitraan
publik
dikmas
1 kegiatan 0 99.220 0 0 99.220 109.142
9. Orientasi Teknis PUG
Bidang Pendidikan bagi Para
Pengelola PNFI
Kab./kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Orientasi
Teknis PUG
Bidang
Pendidikan
bagi Para
Pengelola
PNFI
7 angkatan Meningkatn
ya
penyelengga
raan
Pengarus
Utamaan
Gender bagi
pengelola
pnfi
7 angkatan 0 8.690.395 0 0 8.690.395 9.559.435
40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Workshop Penilik, Foeum
PKBM dan TBM
Kab./kota Meningkatny
a Angka
Melek Huruf
85 persen Terlaksanany
a Workshop
Penilik,
Foeum
PKBM dan
TBM
162 orang Meningkatn
ya mutu dan
kualitas
Penilik,
Forum
PKBM dan
TBM
162 orang 0 408.075 0 0 408.075 448.883
CG. 1 - 25. Kegiatan Meningkatkan
Layanan Kursus dan
Kelembagaan
0 4.815.865 0 0 4.815.865 5.297.452 CG.1
Sasaran 2
27 Kab./Kota,
Kab./Kota, Jawa
Barat, Kab./Kota,
Kab./Kota,
Kab./Kota, 26
Kab./kota,
Kab./kota,
Kab./kota,
Kab./kota, Kab./kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pendataan Kursus dan
Kelembagaan
27 Kab./Kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanany
a Kegiatan
Pendataan
Kursus dan
Kelembagaan
di 27
Kab./Kota
1 kegiatan Terbarukann
ya data
Lembaga
Kursus di
Jawa Barat
1 kegiatan 0 111.505 0 0 111.505 122.656
2. Rapat Kerja Program Kursus
dan Kelembagaan
Kab./Kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanany
a Rapat Kerja
Program
Kursus dan
Kelembagaan
54 orang Tersampaiak
annya
Program
Kursus dan
Kelembagaa
n
54 orang 0 124.535 0 0 124.535 136.989
3. Pencetakan Laeflet Kursus,
Direktori Lembaga Kursus,
Bahan Ajar Kursus dan Buku
Profil Lembaga Kursus
Berprestasi
Jawa Barat Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanany
a cetak
Laeflet
Kursus,
Direktori
Lembaga
Kursus,
Bahan Ajar
Kursus dan
Buku Profil
Lembaga
Kursus
Berprestasi
20,500
eksemplar
Tersampaiak
annya
Program
Kursus dan
Kelembagaa
n
20,500
eksemplar
0 449.600 0 0 449.600 494.560
41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Binwil Pengelola Kursus
Tingkat Wilayah
Kab./Kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanany
a Binwil
Pengelola
Lembaga
Kursus
Tingkat
Wilayah
405 orang Meningkatn
ya mutu dan
kualitas
pengelolaan
lembaga
kursus di 5
wilayah Jawa
Barat
405 orang 0 828.750 0 0 828.750 911.625
5. Bimtek Penerima Hibah
Program Kursus dan
Kelembagaan
Kab./Kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanany
a Bimtek
Penerima
Hibah
Program
Kursus dan
Kelembagaan
218 orang Meningkatn
ya mutu dan
kualitas
pelaporan
bantuan
hibah
218 orang 0 432.950 0 0 432.950 476.245
6. Visitasi dan Monev Program
Kursus dan Kelembagaan
Kab./Kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanana
ya Visitasi
dan MOnev
Program
Kursus dan
Kelembagaan
2 kegiatan Terlaksanan
ya evaluasi
penerima
bantuan
hibah
2 kegiatan 0 145.120 0 0 145.120 159.632
7. Lomba Lembaga Kursus
Tingkat Wilayah dan
Provinsi Jawa Barat
26 Kab./kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanana
ya Lomba
Lembaga
Kursus
Berprestasi
Tingkat
Wilayah dan
Provinsi Jawa
Barat
4 Kategori Meningkatn
ya kualitas
lembaga
kursus di
Jawa Barat
4 Kategori 0 474.865 0 0 474.865 522.352
8. Orientasi Teknis Pendidik
Kursus dan Kelembagaan
Kab./kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanana
ya Orientasi
Teknis
Pendidik
Kursus dan
Kelembagaan
520 orang Meningkatn
ya kualitas
pendidik di
Jawa Barat
520 orang 0 952.625 0 0 952.625 1.047.888
9. Orientasi Teknis Penilik
Kursus
Kab./kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanana
ya Orientasi
Teknis
Penilik
Kursus
150 orang Meningkatn
ya kualitas
penilik
Kursus di
Jawa Barat
150 orang 0 279.350 0 0 279.350 307.285
42
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Bimtek Keahlian Teknis
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kursus Bidang
JAsa dan Kecantikan
Kab./kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanana
ya Bimtek
Keahlian
Teknis
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Kursus
Bidang JAsa
dan
Kecantikan
520 orang Meningkatn
ya kualitas
penilik
Kursus di
Jawa Barat
520 orang 0 900.625 0 0 900.625 990.688
11. Pelaksanaan Pameran
Kursus Tingkat Jawa Barat
Kab./kota Meningkatka
n Mutu dan
Kualitas
Kursus di
Jawa Barat
30 persen Terlaksanana
ya Pameran
Kursus
Tingkat Jawa
Barat
1 Kegiatan Menigkatny
a publikasi
dan
akuntanbilit
as kursus
1 kegiatan 0 115.940 0 0 115.940 127.534
1.1.4. Program Pendidikan
Luar Biasa
NON CG 26. Bimbingan Teknis
Sertifikat Guru SLB di
Jawa Barat
0 5.098.651 0 0 5.098.651 5.608.516 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 27. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana SLB Jawa
Barat Tahun 2014
0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Kegiatan Jawa Barat Terlaksannya
Persiapan
Kegiartan
1 Keg Terlaksannya
Persiapan
Kegiartan
yang matang
1 Keg Terlaksanny
a Persiapan
Kegiartan
yang matang
-
1 Keg 0 170.125 0 0 170.125 187.138
2. Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Konsultansi
Jawa Barat Meningkatny
a Sarparas
untuk
Pembangunan
SLBN Di jawa
barat
5 Sekolah terlaksannya
Pembanguna
n USB
Asrama
Ruang
Pengawas dan
Gedung serba
guna
5 Sarpras terbangunny
a
Pembanguna
n USB
Asrama
Ruang
Pengawas
dan Gedung
serba guna
5 Sarpras 0 12.602.100 0 0 12.602.100 13.862.310
3. Program Peningkatan
Sarana Pendidikan
Jawa Barat Meingkatnya
Srapras
Pendidikan
Untuk SLBN
15 Paket terlaksannya
Srapras
Pendidikan
Untuk SLBN
15 paket tersalurkann
ya Srapras
Pendidikan
Untuk SLBN
15 paket 0 1.759.250 0 0 1.759.250 1.935.175
43
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Evaluasi dan Pelaporan
Akhir Tahun
Jawa Barat Terlaksanany
a Laporan
Akhir Tahun
1 Keg Terlaksanany
a Laporan
Akhir Tahun
1 Keg Terlaksanan
ya Laporan
Akhir Tahun
1 Keg 0 468.525 0 0 468.525 515.378
CG. 1
Tematik 4
28. Meningkatkan
Kesejateraan Pendidik,
Tenaga Kependidikan
dan Pengembangan
Kurikulum PKPLK
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.1
Sasaran 4
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Kerja Pengurus Gugus Bandung Terlaksanany
a Rapat Kerja
Pengurus
Gugus SLB
200 Org Terlaksanany
a Rapat Kerja
Pengurus
Gugus SLB
200 Org Terlaksanan
ya Rapat
Kerja
Pengurus
Gugus SLB
200 Org 0 547.687 0 0 547.687 602.456
2. Lomba Kreativitas
Pembelajaran Guru dan
Kepala Sekolah SLB se Jawa
Barat
Jawa Barat Terlaksanany
a Lomba
Kreativitas
Pembelajaran
Guru dan
Kepala
Sekolah SLB
se Jawa Barat
400 Org Lomba
Kreativitas
Pembelajaran
Guru dan
Kepala
Sekolah SLB
se Jawa
Barat-
400 Org Lomba
Kreativitas
Pembelajara
n Guru dan
Kepala
Sekolah SLB
se Jawa
Barat-
400 Org 0 1.089.137 0 0 1.089.137 1.198.051
3. Membangun Kurikulum
Pendidikan Luar Biasa Pada
jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah di 5 Wilayah
Jawa Barat Terlaksanany
a
Pengembanga
n Kurikulum
Pendidikan
Luar Biasa
Pada jenjang
Pendidikan
Dasar dan
Menengah
850 Org Terlaksanany
a
Pengembanga
n Kurikulum
Pendidikan
Luar Biasa
Pada jenjang
Pendidikan
Dasar dan
Menengah
850 Org Terlaksanan
ya
Pengembang
an
Kurikulum
Pendidikan
Luar Biasa
Pada jenjang
Pendidikan
Dasar dan
Menengah -
850 org 0 807.084 0 0 807.084 887.792
4. Rapat Teknis Inklusif se
Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksanany
a
Pengembanga
n Kurikulum
Pendidikan
Luar Biasa
Pada jenjang
Pendidikan
Dasar dan
Menengah
850 Org Terlaksanany
aRapat
Teknis
Inklusif se
Jawa Barat
186 Org Terlaksanan
yaRapat
Teknis
Inklusif se
Jawa Barat
186 org 0 239.171 0 0 239.171 263.088
44
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Rapat Teknis TIM CIBI se
Jawa Barat
Jawa Barat Terlaksanany
a Rapat
Teknis TIM
CIBI se Jawa
Barat
128 Org Terlaksanany
a Rapat
Teknis TIM
CIBI se Jawa
Barat
128 Org Terlaksanan
ya Rapat
Teknis TIM
CIBI se
Jawa Barat
128 org 0 128.268 0 0 128.268 141.095
6. Pemantauan
Penyelenggaraan 8 Standar
Nasional Pendidikan di SLB
Jawa Barat Terlaksanany
a
Pemantauan
Penyelenggar
aan 8 Standar
Nasional
Pendidikan di
SLB
318
Sekolah
Terlaksanany
a
Pemantauan
Penyelenggar
aan 8 Standar
Nasional
Pendidikan di
SLB
318
Sekolah
Terlaksanan
ya
Pemantauan
Penyelengga
raan 8
Standar
Nasional
Pendidikan
di SLB-
318
Sekolah
0 184.520 0 0 184.520 202.972
7. Peningkatan Mutu
Penyelenggaraan Sekolah
Luar Biasa
Jawa Barat Terlaksanany
a
Peningkatan
Mutu
Penyelenggar
aan Sekolah
Luar Biasa
540 Org Terlaksanany
a
Peningkatan
Mutu
Penyelenggar
aan Sekolah
Luar Biasa
540 Org Terlaksanan
ya
Peningkatan
Mutu
Penyelengga
raan Sekolah
Luar Biasa
540 Org 0 558.814 0 0 558.814 614.695
8. Bimbingan Teknis Akreditasi
Untuk SLB se Jawa Barat
Jawa Barat Bimbingan
Teknis
Akreditasi
Untuk SLB se
Jawa Barat
600 Org Bimbingan
Teknis
Akreditasi
Untuk SLB se
Jawa Barat
600 Org Bimbingan
Teknis
Akreditasi
Untuk SLB
se Jawa
Barat
600 Org 0 454.185 0 0 454.185 499.604
9. Bimbingan Teknis
Manajemen Pengelolaan
Sekolah Luar Biasa
Jawa Barat Bimbingan
Teknis
Manajemen
Pengelolaan
Sekolah Luar
Biasa
600 Org Bimbingan
Teknis
Manajemen
Pengelolaan
Sekolah Luar
Biasa
600 Org Bimbingan
Teknis
Manajemen
Pengelolaan
Sekolah
Luar Biasa
600 Org 0 498.567 0 0 498.567 548.424
10. Bimbingan Teknis
Penyusunan Program PLB
Jawa Barat Terlaksanany
a Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Program PLB
420 Org Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Program
PLB-
420 Org Bimbingan
Teknis
Penyusunan
Program
PLB-
420 Org 0 492.567 0 0 492.567 541.824
NON CG 29. Bina Promosi dan
Kompetensi Siswa
Pendidikan Khusus (PK)
dan Pendidikan Layanan
Khusus (PLK)
0 5.890.745 0 0 5.890.745 6.479.820 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Workshop Bantuan Gubernur
Untuk SIswa (BAGUS) SLB
dan Sekolah Penyelenggara
Pendidikan Inklusif
Jawa Barat meningkatny
a oemahaman
tentang bagus
250
lembaga
terlaksanany
a workshop
bagus-
250
lembaga
terlaksanany
a lembaga
memahami
pelayanan
teknis bagus-
250
lembaga
0 525.052 0 0 525.052 577.558
2. Lomba OSN o2SN dan
FLS2N dan PLK Tk.
Provinsi Jabar
Jawa Barat meningkatny
a
keterampilan
siswa PK
PLK
40 lomba terlaksanany
a kegiatan
OSN o2SN
dan FLS2N
dan PLK Tk.
Provinsi
Jabar
40 juara terampilnya
juara lomba
OSN o2SN
dan FLS2N
dan PLK
Tk. Provinsi
Jabar
40 juara 0 2.376.329 0 0 2.376.329 2.613.962
3. Promosi Hasil Belajar Siswa Jawa Barat meningkatny
a promosi
hasil belajara
siswa
52 gugus terlaksanany
a hasil
belajara siswa
52 gugus terpilihnya
juara
raimuna
pramuka
tingkat
provinsi
30
perlombaa
n
0 1.031.790 0 0 1.031.790 1.134.969
4. Raimuna Pramuka PLB Tk,
Prov. Jabar
Jawa Barat meningkatny
a
keterampilan
siswa
pramuka PK
PLK
52 gugus terlaksanany
a reimuna
tingkat
provinsi
52 gugus terpilihnya
juara
reimuna
tingkat
provinsi
30 lomba 0 1.043.429 0 0 1.043.429 1.147.772
5. Pelatihan Keterampilan
Tata Rias Rambut , Hantaran
dan Tata rias Pengantin
Jawa Barat meningkatny
a siswa PK
PLK
300 siswa Terlaksanany
a kegiatan
keterampilan
tata rias
rambut
hantaran tata
rias
pengantin
300 siswa terampilan
siswa PK
PLK
300 siswa 0 914.145 0 0 914.145 1.005.560
1.1.5. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
CG. 1
Tematik 3
30. Menyelenggarakan
penyusunan silabus
dan pelatihan pendidik
dan tenaga
kependidikan kejuruan
0 3.543.072 0 0 3.543.072 3.897.379 CG.1
Sasaran 3
Kab/kota, kab/kot,
bandung, bandung,
bandung, bandung,
jawa timur
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
46
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. koordinasi dengan 26
kab/kota
Kab/kota terlaksananya
koordinasi
dengan 26
kab/kota
104 orang terkoordinasi
nya kegiatan
BPPPTKP
tahun 2015
104 orang terwujudnya
rencana
kegiatan
yang akan
dilaksanakan
BPPTPKP
2015
104 orang 0 68.288 0 0 68.288 75.117
2. sosialisasi pendataan
pendidik dan tenaga
kependidikan kejuruan
kab/kot tersosialisasin
ya pendataan
pendidik dan
tenaga
kependidikan
kejurjan
104 orang tersosialisasin
ya rencana
pendataan
pendidik dan
tenaga
kependidikan
104 orang terwujudnya
rencana
kegiatan
pendataan
pendidik dan
tenaga
kependidika
n
104 orang 0 535.426 0 0 535.426 588.969
3. workshop penjaringan
instrumen data kebutuhan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan kejuruan
bandung terselenggara
nya
workhsop
instrumen
penjaringan
data
kebutuhan
bagi pendidik
dan tenaga
kependidikan
kejuruan
130 orang tersusunnya
instrumen
penjaringan
data
kebutuhan
bagi pendidik
dan tenaga
kependidikan
kejuruan
130 orang tersedinya
dokumen
kebutuhan
bagi
pendidik dan
tenaga
kependidika
n kejuruan
130 orang 0 592.583 0 0 592.583 651.841
4. workshop pengolahan hasil
instrumen penjaringan data
dan kebutuhan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
kejuruan
bandung terselenggara
nya
workhsop
pengolahan
hasil
instrumen
penjaringan
data
kebutuhan
pelatihan bagi
pedidik dan
tenaga
kependidikan
kejuruan
72 orang tersusunya
pengolahan
hasil
instrumen
penjaringan
data
kebutuhan
pelatihan
bagi pedidik
dan tenaga
kependidikan
kejuruan
72 orang tersedianya
pengolahan
hasil
instrumen
penjaringan
data
kebutuhan
pelatihan
bagi pedidik
dan tenaga
kependidika
n kejuruan
72 orang 0 247.279 0 0 247.279 272.007
47
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. workshop penyusunan
silabus bidang studi keahlian
bisnis manajemen dan TIK
bagi pedidik dan tenaga
kependidikan kejuruan
bandung terlaksananya
workshop
penyusunan
silabus bidang
studi keahlian
bisnis
manajemen
dan TIK bagi
pedidik dan
tenaga
kependidikan
kejuruan
208 orang tersusunya
penyusunan
silabus bidang
studi keahlian
bisnis
manajemen
dan TIK bagi
pedidik dan
tenaga
kependidikan
kejuruan
208 orang tersedianya
dokumen
penyusunan
silabus
bidang studi
keahlian
bisnis
manajemen
dan TIK
bagi pedidik
dan tenaga
kependidika
n kejuruan
208 orang 0 370.516 0 0 370.516 407.568
6. workshop penyusunan bahan
ajar bidang studi keahlian
bisnis manajemen dan TIK
kependidikan kejuruan
bandung Terlaksanany
a workshop
penyusunan
bahan ajar
bidang studi
keahlian
bisnis
manajemen
dan TIK
kependidikan
kejuruan
910 orang tersusunnya
bahan ajar
bidang studi
keahlian
teknis
penyusunan
bahan ajar
bidang studi
keahlian
bisnis
manajemen
dan TIK
kependidikan
kejuruan
910 orang tersedianya
dokumen
penyusunan
bahan ajar
bidang studi
keahlian
bisnis
manajemen
dan TIK
kependidika
n kejuruan
910 orang 0 1.573.430 0 0 1.573.430 1.730.773
7. studi banding pada lembaga
pelatihan tendidik dan
tenaga kependidikan
kejuruan
jawa timur terlaksananya
studi banding
34 orang terlaksanany
a studi
banding
34 orang meningkatn
ya
manajerial
pelatihan
PTK SMK
34 orang 0 155.550 0 0 155.550 171.105
NON CG 31. Terlaksananya
pengadaan sarana dan
prasarana pada balai
pengembangan bahasa
daerah dan kesenian
dinas pendidikan
provinsi jawa barat
0 720.550 0 0 720.550 792.605 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 keg Terlaksanan
ya
revitalisasi
BPBDK
terlaksanan
ya
revitalisasi
BPBDK
tercapainya
optimalisasi
revitalisasi
BPBDK
1 keg 1 keg
48
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 1
32. Menyelenggarakan
Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Mata Pelajaran Bahasa
dan Kesenian
0 3.607.980 0 0 3.607.980 3.968.778 CG.1
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26 kab/kot terlatihnya
guru
bahasa dan
kesenian
daerah
terlaksanan
ya pelatihan
guru
bahasa
daerah dan
kesenian
Presentase
penyelenga
ra
pendidikan
yang
memiliki
wawasan
pendidikan
tentang
kurikulum
26 kab/kot 10 %
CG. 1
Tematik 1
33. Menyelenggarakan
Pasanggiri dan
Apresiasi Bahasa,
Sastra, dan Seni Daerah
Tingkat SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA
0 2.694.888 0 0 2.694.888 2.964.377 CG.1
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26 kab/kot juara lolmba terlaksanan
nya
penyelengg
araan
pembelajara
n di sekolah
Presentase
penyelenga
ra
pendidikan
yang
memahami
manajemen
berbasis
sekolah
(MBS)
26 kab/kot 10 %
NON CG 34. Ujian Nasional
Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
0 615.119 0 0 615.119 676.630 NON CG Jawa Barat,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Kegiatan Jawa Barat - - - 0 182.908 0 0 182.908 201.199
2. Penggandaan Buku Panduan
Ujian Nasional SD/MI/SDLB
Bandung - - - 0 55.000 0 0 55.000 60.500
3. Penyusunan Naskah Soal UN
SD/MI/SDLB
Bandung - - - 0 256.290 0 0 256.290 281.919
4. Penghapusan Ijazah Bandung - - - 0 119.120 0 0 119.120 131.032
5. Laporan Kegiatan Bandung - - - 0 1.800 0 0 1.800 1.980
NON CG 35. Melatih dan
Meningkatkan
Kualifikasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Umum
0 5.593.246 0 0 5.593.246 6.152.571 NON CG Jawa Barat Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2,047
orang
pendidik,
tenaga
kependidika
n paham
tentang
kurikulum
dan lesson
study
sehingga
lebih
profesional
tersedianya
pendidik,
tenaga
kependidika
n yang
paham
tentang
kurikulum
dan lesson
study
Presentase
penyelenga
ra
pendidikan
yang
memiliki
wawasan
pendidikan
tentang
kurikulum
2,047
orang
2,047
orang
49
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 36. Seleksi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Berprestasi dan
Berdedikasi Tingkat
Provinsi Jawa Barat
0 3.013.976 0 0 3.013.976 3.315.374 NON CG Bandung, Jawa
Barat
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
23 Jenis
Lomba
Jawa Barat
ikut
berpartisipa
si dalam
kegiatan
pemilihan
pendidik
dan tenaga
kependidika
n di tingkat
nasional
Tersedianya
23
pemenang
pendidik,
tenaga
kependidika
n
berprestasi
untuk di
kirim
mewakili
Jawa Barat
di tingkat
nasional
Presentase
penyelenga
ra
pendidikan
yang
memiliki
wawasan
pendidikan
tentang
kurikulum
23 Jenis
Lomba
70 %
CG. 1
Tematik 3
37. Menyelenggarakan
Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Kejuruan
0 5.242.095 0 0 5.242.095 5.766.305 CG.1
Sasaran 3
Bandung dan
Kab/Kota, bandung,
26 kab/kota, 26
Kab/Kota, Bandung,
Bandung
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Menyusun Materi Bahan
Ajar Pelatihan dan
Koordinasi Program
Bandung dan
Kab/Kota
Terkoordinasi
nya Program
26
Kab/kota
Terkoordinas
inya Program
26
kab/kota
Terkoordina
sinya
Program
26
kab/kota
0 74.575 0 0 74.575 82.033
2. Menyelenggarakan
Pelatihan peningkatan
kompetensi Pendidik dan
tenaga kependidikan
Kejuruan
bandung, 26
kab/kota
tercapainya
layanan
pelatihan bagi
PTK
kejuruan di
jawa barat
41,621
PTK SMK
meningkatny
a profesional
pendidik
kejuruan
41,621
PTK SMK
meningkatn
ya
profesional
pendidik
kejuruan
41,621
PTK SMK
0 3.547.340 0 0 3.547.340 3.902.074
3. Menyelenggarakan On Job
Training teknis bangunan,
elektronik, listrik, mesin,
otomotif dan TKJ
26 Kab/Kota Meningkatny
a Kompetensi
Keahlian
Teknis dan
Kompetensi
Fedagogik
41,621
PTK SMK
Meningkatny
a
Kompetensi
Keahlian
Teknis dan
Kompetensi
Fedagogik
pendidik
SMK teknis
bangunan,
elektronik,
listrik, mesin,
otomotif dan
TKJ
52 orang Meningkatn
ya
profesionalis
me pendidik
SMK teknis
bangunan,
elektronik,
listrik,
mesin,
otomotif
dan TKJ
52 orang 0 948.718 0 0 948.718 1.043.590
50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Menyelenggarakan
Pelatihan Manajerial teknis
bangunan, elektronik, listrik,
mesin, otomotif dan TKJ
Bandung Meningkatny
a Kompetensi
Manajerial
Per
bengkelan
SMK
41,621
PTK SMK
Meningkatny
a
Kompetensi
Manajerial
Per
bengkelan
teknis
bangunan,
elektronik,
listrik, mesin,
otomotif dan
TKJ
160 orang terkelolanya
bengkel
teknis
bangunan,
elektronik,
listrik,
mesin,
otomotif
dan TKJ
160 orang 0 267.356 0 0 267.356 294.092
5. Menyelenggarakan
Pelatihan Penyusunan
Bahan Ajar Berbasis TIK
Bandung Meningkatny
a kompetensi
profesional
pendidik
kejuruan
41,621
orang
Meningkatny
a kompetensi
profesional
pendidik
kejuruan
160 orang Meningkatn
ya
kompetensi
profesional
pendidik
kejuruan
160 orang 0 404.106 0 0 404.106 444.517
NON CG 38. Melatih Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Luar Biasa
0 3.616.646 0 0 3.616.646 3.978.311 NON CG Jawa Barat Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 39. Memilih Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Berdedikasi Tahun 2014
0 1.880.710 0 0 1.880.710 2.068.781 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 40. 02. Meningkatkan dan
Pengembangan Asrama
Bina Siswa SMA Plus
Cisarua T.A 2014
0 7.066.878 0 0 7.066.878 7.773.566 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 Persen Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Minimal
Asrama
Bina Siswa
Plus
Cisarua
Terpenuhiny
a Asrama
Bina Siswa
SMA Plus
Cisarua
Terlayaniny
a terlindungi
dan
tersantunin
ya PMKS
dalam
Pemenuhan
Kebutuhan
Hidup
95 Persen 95 Persen
CG. 1
Tematik 1
41. Menyelenggarakan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pengembangan Bahasa,
Sastra, dan Seni Daerah
pada jalur pendidikan
0 1.765.350 0 0 1.765.350 1.941.885 CG.1
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26 kab/kot program
yang
terintegrasi
terkoordina
sinya
kegiatan di
BPBDK
Presentase
penyelenga
ra
pendidikan
yang
memiliki
wawasan
pendidikan
tentang
kurikulum
26 kab/kot 10 %
51
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 42. 21 Revitalisasi SIM Dinas
Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
0 1.926.942 0 0 1.926.942 2.119.636 NON CG Bandung, Kab/Kota,
Kab/Kota,
Kab/Kota, Kab/Kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung - - - 0 588.000 0 0 588.000 646.800
2. 02 Sosialisasi Program
Pendataan
Kab/Kota - - - 0 242.913 0 0 242.913 267.204
3. 03 Workshop Integrasi Data Kab/Kota - - - 0 256.790 0 0 256.790 282.469
4. 04 Pengumpulan Data Kab/Kota - - - 0 580.760 0 0 580.760 638.836
5. 05 Rapat Koordinasi
Evaluasi Hasil Pendataan
Kab/Kota - - - 0 258.480 0 0 258.480 284.328
NON CG 43. Meningkatkan
Kesejahteraan Guru Non
PNS dan PNS
0 1.217.934 0 0 1.217.934 1.339.727 NON CG Bandung, Bandung,
20 Kabupaten/Kota,
5 Kabupaten/Kota,
Bandung, Bandung,
20 Kabupaten/Kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Persiapan Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanany
a Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan Terlaksanan
ya Persiapan
Kegiatan
1 kegiatan 0 51.918 0 0 51.918 57.110
2. 02 Rapat Sosialisasi Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanany
a Rapat
Sosialisasi
1 kegiatan Terlaksanan
ya Rapat
Sosialisasi
1 kegiatan 0 64.328 0 0 64.328 70.760
52
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. 03 Pendataan dan Penilaian
Kinerja
20 Kabupaten/Kota Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanana
ya Pendataan
dan Penilaian
Kinerja
20
kab/kota
Terlaksanan
aya
Pendataan
dan
Penilaian
Kinerja
20
kab/kota
0 66.675 0 0 66.675 73.343
4. 04 Workshop Guru Bantu
SD/MI
5 Kabupaten/Kota Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Guru Bantu
SD/MI
5 kab/kota Terlaksanan
ya
Workshop
Guru Bantu
SD/MI
20
kab/kota
0 511.069 0 0 511.069 562.176
5. 05 Workshop Guru Non PNS
SD/MI
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Guru Non
PNS SD/MI
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Guru Non
PNS SD/MI
1 kegiatan 0 106.033 0 0 106.033 116.636
53
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. 06 Workshop Guru Non PNS
SMP/MTs
Bandung Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanany
a Workshop
Guru Non
PNS
SMP/MTs
1 kegiatan Terlaksanan
ya
Workshop
Guru Non
PNS
SMP/MTs
1 kegiatan 0 106.033 0 0 106.033 116.636
7. 07 Monitoring dan Evaluasi 20 Kabupaten/Kota Meningkatny
a angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs ke
SMA/SMK/M
Amelalui
peningkatan
kesejahteraan
Guru daerah
Terpencil dan
perbatasan di
Jawa Barat
70 persen Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
20
kab/kota
Terlaksanan
ya
Monitoring
dan Evaluasi
20
kab/kota
0 311.880 0 0 311.880 343.068
NON CG 44. 01. Informasi Program
Pembangunan
Pendidikan
0 1.076.457 0 0 1.076.457 1.184.103 NON CG Bandung, Kab/Kota
Se Jawa Barat
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01. Persiapan Bandung terlaksananya
persiapan
publikasi
pedidikan
26
kab/kota
terlaksanany
a persiapan
publikasi
pedidikan
26
kavb/kota
terlaksanany
a persiapan
publikasi
pedidikan
26
kab/kota
0 34.512 0 0 34.512 37.964
54
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. 02. Pelaksanaan Publikasi
Pembangunan Bidang
Pendidikan
Kab/Kota Se Jawa
Barat
meningkatny
a target dan
motivasi
terhadap
wajar 9 tahun
dan wajar 12
tahun di jabar
secara merata
baik
perkotaan
maupun
pedesaan
26
kab/kota
meningkatny
a target dan
revitalisasi
terhadap
pelaksaaan
wajar dikdas
9 tahun dan
12 tahun di
jawa barat
26
kab/kota
meningkatn
ya target
dan
revitalisasi
terhadap
pelaksaaan
wajar dikdas
9 tahun dan
12 tahun di
jawa barat
26
kab/kota
0 1.041.945 0 0 1.041.945 1.146.140
NON CG 45. Menyelenggarakan
penyusunan silabus
dan Bahan Ajar
Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kejuruan
0 3.543.072 0 0 3.543.072 3.897.379 NON CG Bandung dan
Kab/kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
15 % Presentase
lulusan
siswa SMK
berdaya
saing
Presentase
lulusan
siswa SMK
berdaya
saing-
Tercapainya
layanan
pelatihan
bagi PTK
pendidikan
kejuruan
15 % 121
kelompok
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 46. 32 Optimalisasi
Perencanaan,
pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan
Pendidikan
0 2.130.984 0 0 2.130.984 2.344.082 NON CG Bandung, Bandung,
Kab/Kota,
Kab/Kota, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Kab/Kota, -,
Bandung, Kab/Kota
Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. 01 Manajemen Administrasi
Kegiatan
Bandung - - - 0 95.400 0 0 95.400 104.940
2. 02 Bimbingan Teknis
Manajemen Proyek
Bandung - - - 0 218.580 0 0 218.580 240.438
3. 03 Rapat Koordinasi Forum
OPD Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kab/Kota - - - 0 99.060 0 0 99.060 108.966
4. 04 Rapat Koordinasi dan
Sinkronisasi Program
Pembangunan Pendidikan di
Jawa Barat
Kab/Kota - - - 0 179.141 0 0 179.141 197.055
55
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. 05 Penyusunan Renja Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
Bandung - - - 0 99.889 0 0 99.889 109.878
6. 06 Penyusunan Renstra
Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat Tahun
2014-2018
Bandung - - - 0 101.889 0 0 101.889 112.078
7. 07 Penyusunan dan
Pengolahan Pergeseran dan
Perubahan DPA2014
Bandung - - - 0 42.061 0 0 42.061 46.267
8. 08 Penyusunan PRARKA,
RKAdan Penyelesaian DPA
2014
Bandung - - - 0 46.561 0 0 46.561 51.217
9. 09 Penyusunan LKPJ,
LPPD, LAKIP dan Evaluasi
Kinerja
Bandung - - - 0 64.750 0 0 64.750 71.225
10. 10 Monitoring Kegiatan
Pembangunan Pendidikan di
Jawa Barat
Kab/Kota - - - 0 171.270 0 0 171.270 188.397
11. Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan
- - - - 0 2.383 0 0 2.383 2.621
12. Penyusunan SPM
Pendidikan Provinsi
Bandung Terlayananin
ya SPM
27
kab/kota
terlakasanan
ya SPM
27
kab/kota
terlaksanann
ya SPM
27
kab/kota
0 200.000 0 0 200.000 220.000
13. Penyusunan SPM
Pendidikan Kab/Kot
Kab/Kota Terlayananin
ya SPM
kab/kota
27
kab/kota
terlakasanan
ya SPM
kab/kota
27
kab/kota
terlaksanann
ya SPM
kab/kota
27
kab/kota
0 810.000 0 0 810.000 891.000
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 47. Meningkatkan
Kesejateraan dan
Kemampuan Aparatur
Pada balai BPPTKPLB
0 168.850 0 0 168.850 185.735 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
56
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 48. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana BPPTKPU
Dinas Pendidikan Prov.
Jabar
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 keg tercapainya
revitalisasi
sarpras
terlaksanan
ya
revitalisasi
sarpras
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
pemeliharaa
n sarpras
perkantoran
1 keg 1 keg
NON CG 49. Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Prov. Jabar
dan SMK Negeri Tahun
2014
0 3.780.615 0 0 3.780.615 4.158.677 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 keg terpenuhiny
a
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
angka kredit
dan jafung
guru serta
peningkatan
kesejahtera
an pegawai
di 4 SMKN
meningkatka
n
kesejahtera
an aparatur
dan
kemampuan
aparatur
terpenuhiny
a
peningkatan
kesejahtera
an
kemampuan
aparatur
dan
pelaksanaa
n sidang
angka kredit
bagi guru
SLB N dan
pegawai
Disdik
1 keg 1 keg
NON CG 50. Melaksanakan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana BPPTKPK (
Rev II)
0 9.990.129 0 0 9.990.129 10.989.142 NON CG - Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 keg terpenuhiny
a peralatan
perkantoran
terlaksanan
ya
peralatan
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 keg 100 %
NON CG 51. Revitalisasi Sarana
Prasarana Aparatur
pada BPPTKPLB
0 832.510 0 0 832.510 915.761 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 keg terpeliharan
ya sarpras
pada disdik,
35 SLBN
dan 4 SMK
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
pada disdik,
35 SLBN
dan 4 SMK
Meningkatn
ya sarpras
perkantoran
disdik dan
35 SLBN
dan 4 smk
negeri
1 keg 1 keg
57
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 52. Menyelengarakan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran
Pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Prov. Jabar
T.A. 2014
0 7.939.964 0 0 7.939.964 8.733.960 NON CG Bandung, Dinas
Pendidikan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 keg terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
Prasarana
Perkantoran
Pada
Sekretariat
Dinas
Pendidikan
Prov. Jabar
T.A. 2014-
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
Prasarana
Perkantoran
Pada
Sekretariat
Dinas
Pendidikan
Prov. Jabar
T.A. 2014-
Menyelenga
rakan
Pemeliharaa
n Sarana
Prasarana
Perkantoran
Pada
Sekretariat
Dinas
Pendidikan
Prov. Jabar
T.A. 2014
1 keg 1 Kegiatan
Jumlah Total 314.900.91
3
401.764.14
9
0 0 314.900.91
3
0
58
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 1. Meningkatan Pelayanan
KIA dan Lansia
0 1.269.000 0 0 1.269.000 1.395.900 - Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tercapainya
indikator
kesehatan
ibu dan
anak, dan
Lansia
tahun 2014
terlaksanan
ya orientasi
standar
pelayanan
medik bagi
petugas
dan tempat
pelayanan
kesehatan
bagi
penanggun
gjawab
program KIA
Kab/Kota;
terlaksanan
ya orientasi
PPIA bagi
pengelola
program
KIA;
Terlaksanan
ya review
supervisi
fasilitatif
dan tindak
lanjut;
review
penggunaa
n dan
pemanfaata
n kohort ibu
bayi dan
balita;
monev
teknis
program;
terlaksanan
ya orientasi
nakes
dalam
pelaksanaa
n ANC,Nifas
dan bayi
yang
meningkatn
ya 25%
perlindunga
n pada
Bumil, Bulin
dan Bufas ,
Bayi , Anak
dan
masyarakat
Resiko
Tinggi
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
berkualitas;
workshop
layanan
lansia di
puskesmas
dan
posbindu;
pengemban
gan
akreditasi
puskesmas
program
lansia;
terpenuhiny
a sarana
penunjang
dalam
peningkatan
pelayanan
KIA dan
lansia
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. GERAKAN
MENYELAMATKAN MASA
DEPAN (GEMA MAPAN)
MELALUI UKS DAN PKPR
0 1.202.000 0 0 1.202.000 1.322.200 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tercapainya
indkator
anak usia
sekolah dan
remaja
pertemuan
koordinasi
kebijakan
dan ealuasi
pelaksanaa
n akselerasi
penjaringan
anak usia
sekolah;
workshop
pedoman
GEMA
MAPAN
melalui
penguatan
program
anak usia
sekolah dan
remaja di
Provinsi
Jabar;
Pemeriksaa
n Hb dan
Bumil KEK ;
pengganda
an buku
pedoman
GEMA
MAPAN,
Format
penjaringan
dan Pita Lila
;
pengemban
gan
akreditasi
puskesmas
anak usia
sekolah dan
PKPR;
Rakor
pembahasa
n survei
cepat
meningkatn
ya
perlindunga
n pada
Bumil, Bulin,
Bufas, Bayi,
Anak dan
Masyarakat
Resioko
tinggi
dengan
menurunny
a 10%
penyebab
kematian ibu
dan bayi
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
anemia KEK
pada remaja
putri dan
advokasi
analisis
hasil
penjaringan
anak usia
sekolah;
monev
pencatatan
dan
pelapporan
hasil survei
cepat dalam
rangka
penapisan
resiko KEK
dan
pemeriksaa
n status
anemia
pada remaja
puteri
CG. 2 - 3. PENINGKATAN PERILAKU
HIDUP BERSIH DAN SEHAT
(PHBS)
0 1.617.975 0 0 1.617.975 1.779.773 CG.2
Sasaran 5
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
54 % Tercapainya
kesepakata
n pemegang
komitmen/ke
bijakan di
seluruh
kab/kota
dalam
meningkatka
n
pencapaian
PHBS
Terlaksanan
ya
koordinasi,
pembinaan
ke
Kabupaten/
Kota dan
penguatan
gerakan
masyarakat
Persentase
Rumah
Tangga
yang ber
PHBS
1
Dokumen
55 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 4. PENINGKATAN
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN OBAT
SECARA RASIONAL,
PEREDARAN SEDIAAN
FARMASI, KOSALKES
DAN MAMIN
0 270.000 0 0 270.000 297.000 - Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
produk
alkes dan
PKRT yang
memnuhi
syarat;
meningkatn
ya
pengetahua
n masy.
akan
bahaya
penggunaa
n NAPZA;
Tersedianya
produk PIRT
yang
memenuhi
syarat;
Tersedianya
Obat
Generik
Terlaksanan
ya
pembinaan
pemantauan
produksi,
pemantauan
alkes dan
PKRT,
Penyebaran
informasi
bahaya
penyalahgu
naan
NAPZA
pada HANI;
Pembinaan
terhadap
sarana
pangan
industri
rumah
tangga;
Monitoring
penggunaa
n obat
generik
Meningkatn
ya
penggunaa
n obat yang
rasional,
meningkatn
ya obat
generik di
sarana
kesehatan
pemerintah
dan swasta
di setiap
jenjang
100 % 70 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 5. PENCEGAHAN KURANG
GIZI DAN
PENANGGULANGAN
MASALAH KURANG GIZ
PADA BALITA DAN BUMIL
KEK DENGAN
PENDEKATAN POSITIF
DEVIANS
0 1.579.040 0 0 1.579.040 1.736.944 CG.2
Sasaran 3
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tercapainya
indikato
kinerja
program gizi
terlaksanan
ya
workshop
10 LMKM;
tersosialisa
sinya ASI
bagi Tim di
daerah
Industri;
sosialisasi
ASI melalui
media
spanduk di
seluruh
Puskesmas;
terfasilitasin
ya
pelaksanaa
n
surveilance
masalah gizi
mikro di
daerah
endemik
GAKY;
termonitor
konsumsi
garam
beryodium
tingkat
rumah
tangga;
terlaksanya
workshop
pelaksanaa
n monitoring
konsumsi
garam
beryodium
tingkat
rumah
tangga;
dukungan
manajemen
Meningkatn
ya 10%
keluarga
sadar gizi;
prevalensi
balita gizi
buruk <1%;
presentase
bumil KEK
<20%
100 % 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
program gizi
dan
dukungan
media
pemantauan
pertumbuha
n balita di
posyandu;
terlaksanan
ya masalah
kurang gizi
pada balita
dan bumil
KEK di 6
pos gizi dan
6
puskesmas
melalui
pendekatan
positif
devians
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 6. PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN
BER KTP JAWA BARAT DI
LUAR KUOTA
JAMKESMAS
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.2
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Masyarakat
Jabar
terjamin
kesehatann
ya melalui
jaminan
pembiayaan
jaminan
kesehatan
terlaksanan
ya
koordinasi
tim
pengelola
maskin
Provinsi dan
Kab/Kota;
terlaksanya
koordinasi
Pelaksanaa
n SJSN;
Terlaksanan
ya monev
yankes
maskin di
luar kuota
jamkesmas;
terlaksanan
ya UPM
Miskin dan
Rujukan;
terlaksanan
ya
koordinasi
pelasanaan
rujukan
tingkat Prov
dan Kab/Kta
menjamin
setiap
orang
miskin
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
dasar dan
atau rujukan
spesialistk
yang
bermutu
6
dokumen
100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 7. Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Dasar
0 1.163.705 0 0 1.163.705 1.280.076 CG.2
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % program
keswa
80%,
perkesmas
65%,
kesgimul
70%,
kesindera
40%,
kestrad
40%,
kerorga
40% dan
kesja dapat
dilaksanaka
n di
Kab/Kota
terlaksanan
ya
diseminasi
informasi
life skill
sehat jiwa
bagi anak
dan remaja
untuk
penanggun
gjawab
UKS; Monev
program
pengemban
gan
yankesdasu
s;
koordinasi
mengenai
sentra
keperawata
n;
koordinasi
program
pengemban
gan
yankesdasu
s; seminar
gizi pada
pekerja
wanita;
penguatan
manajemen
kesehatan
indera;
optimalisasi
kemampuan
petugas
kesehatan
dalam
memetakan
keluarga
rawan
kesehatan;
meningkatn
ya
perlindunga
n ibu hamil,
bulin, bayi,
anak dan
masyarakat
resiko inggi;
meningkatn
a 1%
pengawasa
n dan
pengendalai
an
peredaran
sediaan
makanan
dan
perbekalan
farmasi;
meningkatn
ya
1%derajat
kesehatan
dan
kebugaran
jasmani
masyarakat
12
dokumen
100 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
koordinasi
program
kesehatan
tradisional;
optimalisasi
kemampuan
petugas
kesehatan
dalam
manajemen
kesehatan
gigi dan
mulut;
sosialisasi
kesehatan
olah raga tk.
Provinsi;
penilianan
kinerja
pskesmas
berprestasi
th. 2014;
Case
Finding
kesehatan
jiwa anak
dan remaja
NON CG 8. PENINGKATAN
PENUNJANG LAYANAN
KESEHATAN BKPM
PROVINSI JAWA BARAT
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
pelayanan
kesehatan
terlaksanan
ya
pertemuan,
pengadaan
barjas, iklan
di media,
model
intervensi,
penyuluhan,
peringatan
hari ulang
tahun BKPM
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
pelayanan
kesehatan
paru
100 % 100 %
1.2.7. Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. PEMERIKSAAN SARANA
KESEHATAN DALAM
RANGKA SERTIFIKASI
TAHUN 2014
0 592.440 0 0 592.440 651.684 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % sarana
kesehatan
yang
mengajukan
sertifikasi/p
erijinan/reko
mendasi
memenuhi
syarat
terlaksanan
ya
pertemuan
evaluasi
kajian
tentang
hasil
pemeriksaa
n sarana
serta
terlaksanya
pemeriksaa
n sarana
dalam
rangka
kajian teknis
perijinan
dan
sertifikasi
tersedianya
berbagai
kebijakan,
standar
pelayanan
kesehatanp
rovinsi, SPM
bidang
kesehatan,
pedoman
dan regulasi
kebijakan
kesehatan
100 % 100 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 10. MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL
EMERGENCY DASAR
(PONED)
0 1.190.000 0 0 1.190.000 1.309.000 CG.2
Sasaran 3
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
10
Kab/kota
tersedianya
puskesmas
berfungsi
Poned yang
optimal dan
berkualitas
Terlaksanan
ya
pertemuan
manajemen
Poned;
peningkatan
kemampuan
petugas
kesehatan
dalam
menangani
kegawatdar
uratan
Poned;
pertemuan
koordinasi
optimalisasi
Poned;
pertemuan
sistem
rujukan
terstruktur;
mnev
terintegrasi
pelayanan
KIA di
Poned;
Sosialisasi
program
Poned dan
Sistem
Rujukan
meningkatka
n kuantitas ,
kualitas dan
fungsi
sarpras
yankes di
Puskesmas
dan
Jaringannya
6
dokumen
427
puskesma
s
NON CG 11. PENGEMBANGAN
PELAYANAN
LABORATORIUM
KESEHATAN
0 4.600.000 0 0 4.600.000 5.060.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
179,747
test
terpenuhiny
a bahan
pemeriksaa
n lab
Layanan
pemeriksaa
n
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
kesehatan
179,747
test
90 %
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 12. PENINGKATAN KUALITAS
MANAJEMEN
PUSKESMAS DTP
0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.2
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
40
Puskesma
s DTP
Optimalisasi
fungsi
Puskesmas
DTP dalam
pelaksanaa
n SJSN
terlaksanan
ya
pertemuan
koordinasi
dan
evaluasi
manajemen
puskesmas
serta
koordinasi
pengelolaan
puskesmas
DTP dalam
rangka
pelaksanaa
n SJSN
Tahun 2014
meningkatka
n kuanitas,
kualitas dan
fungsi
sarana dan
prasarana
pelayanan
kesehatan
di
puskesmas
dan
jringannya
2
dokumen
176
Puskesma
s DTP
CG. 2 - 13. PENINGKATAN
KAPASITAS BLK
SEBAGAI CENTRE OF
EXCELLENT PELAYANAN
PENUNJANG DIAGNOSTIK
DAN KESEHATAN
MASYARAKAT
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.2
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % MENINGKAT
NYA
KUALITAS
DAN
KUANTITAS
PELAYANA
N lABKES
akreditasi;
bina
konsumen;
promosi
Lab; Sistem
Jejaring
Lab;
peningkatan
SDM
Tingkat
pencapaian
BPLK
sebagai
CoE
pelayanan
penunjang
diagnostik
dan
laboratorium
kesehatan
masyarakat
bertaraf
internasiona
l
100 % 90 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 14. PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
0 1.597.945 0 0 1.597.945 1.757.740 CG.2
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tercapainya
RS Provinsi
menjadi Coe
yang
berbasisi
masalah
keehatan di
Jabar;
tersedianya
instrumen
evaluasi
rujukan
antar RS;
meningkatn
ya kualitas
yankes
Rujukan di
RS;
meningkatn
ya kualitas
Yankes Ibu
dan Bayi;
Tercapainya
sistem
rujukan di
Provsi
Jabar
terfasilitasin
ya
persiapan
penguatan
RS Al- Ihsan
dan RS
Sidawangi
menjadi RS
Rujukan
Provinsi;
terlaksanan
ya
penyusuna
n instrumen
rujukan
antar RS;
Monevpelay
anan
kesehatan
Rujukan di
39 RS;
Monev
pelayanan
kesehatan
Ibu dan Bayi
di 26 RS;
terpenuhiny
a makan
dan minum
petugas
2.194
petugas Call
Centre
SPGDT-S;
Terlaksanan
ya evaluasi
dan
penguatan
SPGDT-S di
5 Kab/kota;
terfasilitasin
ya kegiatan
badan
pengawas
meningkatn
ya
kualifikasi 2
RS Provinsi
menjadi
CoE/
Rujuakan
Spesifikasi
berbasis
masalah
kesehatan
Jabar;
terwujudny
a sistem
pelayanan
kesehatan
dan
penunjang
(Labkes
Regional
Jabar);
Terbentukny
a badan
pengawas
Rumah Sakit
100 % 100 %
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
rumah sakit;
serta
konsultasi
ke
Kemenkes
RI
NON CG 15. FASILITASI PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN
MONEV PEMBANGUNAN
KESEHATAN JAWA BARAT
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % perencanaa
n tahun
2014 sesuai
RTL dan
Kesepakata
n
Rakerkesda
, Lintas
BatasProvin
si, MPU,
Kebiakan
Pembangun
an
Kesehatan,
serta
Sinergitas
perencanaa
n Provinsi
dan
Kab/Kota
Dokumen
Hasil
Kesepakata
n dan RTL
Meningkatn
ya
manajemen
pelayanan
kesehatan
dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan
6
Dokumen
100 %
NON CG 16. MONEV BANTUAN
KEUANGAN
PEMBANGUNAN BIDANG
KESEHATAN
0 402.991 0 0 402.991 443.290 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pelaksanaa
n bantuan
keuangan
tahun 2014
sesuai
Pergub dan
Juknis
Bantuan
Keuangan
yang telah
ditetepkan
Laporan
hasil monev
kegiatan
bantuan
keuangan
bidang
kesehatan
Meningkatn
ya
manajemen
pelayanan
kesehatan
dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan
100 % 100 %
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. PENYUSUNAN REGULASI
DAN MANJEMEN
PENGELOLAAN JAMINAN
PEMELIHARAAN
KESEHATAN
MASYARAKAT DAN
PENYUSUNAN RENSTRA
2013-2018
0 425.000 0 0 425.000 467.500 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersedianya
regulasi
bidang
kesehatan
Tersusunny
a dokumen
Juknis
Bantuan
Keuangan
bidang
kesehatan
2014;
dokumen
dan regulasi
bidang
kesehatan;
tersosialisa
si regulasi
dan
kebijakan
kesehatan
2014 serta
tersusunny
a dokumen
penyempur
naan
Renstra
tersedianya
berbaai
kebijakan,
standar
pelayanan
skala
provinsi,
pedoman
dan regulasi
kesehatan
5
dokumen
100 %
NON CG 18. AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI SARANA
PELAYANAN KESEHATAN,
KEFARMASIAN DAN
ALKES
0 685.255 0 0 685.255 753.781 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terkreditasin
ya 20
puskesmas
di tahun
2014 serta
sarana
pelayanan
persalinan
tersedianya
dokumen
akreditasi
dan
sertifikasi
sarana
pelayanan
kesehatan,
kefarmasian
dan alkes
tersedianya
berbagai
kebijakan,
standar
kesehatan
provinsi,
SPM bidang
kesehatan
provinsi,
pedoman
dan regulasi
kebijakan
100 % 100 %
NON CG 19. PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI KESEHATAN
0 4.710.895 0 0 4.710.895 5.181.985 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersedianya
data dan
inormasi
hasil
pembangun
an
kesehatan
spasial dan
aspasial
tersusunny
a data dan
informasi
kesehatan
provinsi
jawa barat
tahun 2013
dan 2014
terwujudny
a SIK yang
evidence
based,
akurat dan
online
antara
Provinsi dan
Kab/kota
2
dokumen
75 %
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.2.8. Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
CG. 2 - 20. PENCEGAHAN
PENYAKIT-PENYAKIT
YANG DAPAT DICEGAH
DENGAN IMUNISASI
(PD3I)
0 5.198.850 0 0 5.198.850 5.718.735 CG.2
Sasaran 3
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 2
Tematik 5
21. Peningkatan Upaya
Kesehatan Lingkungan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2
Sasaran 5
- Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terkendalin
ya
pencemara
n
lingkungan
sesuai
standar
kesehatan
di daerah
prioritas
provinsi dlm
pencegaha
n dan
penanggula
ngan
penyakit
-
Terlaksanan
ya
pembinaan
terhadap
Kab/kota
dalam
penerapan
sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat
(STBM)
Proporsi
kab yang
dibina dalam
penerapan
STBM
(Sanitasi
Total
Berbasis
Masyarakat
)
100 % 100 %
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 22. PELAYANAN KESEHATAN
KERJA YANG PRIMA DAN
KOMPREHENSIF
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Pelayanan
kesehatan
kerja yang
prima dan
komprehens
if di BKKM
meningkat
Telaksanan
ya susunan
standar
pelayanan
kesehatan
kerja; Audit
medik kasus
PAK/PAHK
di BKKM;
Sosialisasi
kesehatan
dan
keselamata
n kerja di
Kab/Kota;
Pelatihan
pengenalan
dini
Psikososial
tenaga kerja
bagi Dokter
Umum dan
Perawat di
Kab/Kota;
Tersusunny
a sertifikasi
ISO
9001-2008;
Orientasi K3
bagi Dokter
di Institusi
Yankes;
terlaksanan
ya kegiatan
penyusuna
n
formularium
serta
pembinaan
dan
pemantauan
kesehatan
kerja di
perusahaan
terciptanya
pelayanan
kesehatan
kerja yang
prima dan
komprehens
if di BKKM
100 % 90 %
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
di Jabar
NON CG 23. PENINGKATAN
KEWASPADAAN DINI
BENCANA DAN
KESEHATAN MATRA
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
75 % terbantunya
Kab/Kota
dalam
upaya
penanggula
ngan
penyakit
dan
masalah
kesehatan
akibat
bencana
terlaksanan
ya Rapid
Health
Assesment
di daerah
saat terjadi
bencana;
terlaksanan
ya
pemantauan
penyakit
dan
masalah
kesehatan
pasca
bencana
Meningkatn
ya sistem
kewaspada
an dini
yerhadap
peningkatan
dan
penyebaran
penyakit
akibat
situasi
global
10
dokumen
60 %
CG. 2 - 24. PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR DAN
TIDAK MENULAR
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.2
Sasaran 5
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/kota
Menurunny
a kesakitan
dan
kematian
akibat
penyakit
menular dan
tidak
menular
terkendaliny
a penyakit
menular dan
tidak
menular
(ISPA,
Diare, HIV
AIDS, DM,
Kanker,
DBD,
Malaria,
Zoonosis)
meningkatn
ya
prosentase
penurunan
angka
kesakitan
dan
kematian
serta
kecacatan
akibat
penyakit
menular dan
tidak
menular
26
Kab/Kota
100 %
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 25. SURVEILANS PENYAKIT
DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN LUAR BIASA
0 300.000 0 0 300.000 330.000 - Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbantuny
a Kab/KOta
dalam
upaya
penanggula
ngan KLB,
PD3I dan
penyakit
menular
lainnya;
kelengkapa
n laporan
surveilace
Terpadu
Penyakit
(STP)
Kab/Kota;
Kelengkapa
n STP-KLB ;
Penemuan
kasus AFP
Terlaksanan
ya
penyelidikan
epidemiologi
dan
penanggula
ngan KLB,
Penyakit
dapat
dicegah
dengan
Imunisasi;
terlaksanan
ya fasilitasi
dapat
peningkatan
Surveilance
epidemiologi
dan SKD
-KLB
Meningkatn
ya sistem
kewaspada
an dini
terhadap
peningkatan
penyebaran
penyakit
akibat
situasi
global;
setiap KLB
dilaporkan
secara
cepat < 24
jam; setiap
KLB/Wabah
penyakit
tertanggula
ngi secara
cepat dan
tepat
100 % 50 %
1.2.9. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 26. Revitalisasi BKPM
Cirebon
0 1.167.050 0 0 1.167.050 1.283.755 CG.2
Sasaran 5
BKPM Cirebon Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terevitalisa
sinya BKPM
Provinsi
Jawa Barat
Pembangun
an 1
gedung
laboratorium
;
pengadaan
3 jenis
media
informasi;
peningkatan
4 jenis
sarpras
aparatur;
penataan
703 m2 dan
194 m2
jalan,42 m2
halaman
dan saluran
air;
pembuatan
garasi mobil
dan motor;
peredam
gedung
penyuluhan
dan
pelengkapn
ya
Meningkatn
ya sarpras
BKPM Prov
Jawa Barat
100 % 50 %
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 27. PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
DI BKKM
0 1.892.500 0 0 1.892.500 2.081.750 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Kualitas
pelayanan
kesehatan
kerja di
BKKM
meningkat
Terpenuhiny
a alat
kesehatan
habis pakai,
bahan
kesehatan
habis pakai,
Obat-obata
n, peralatan
medik
Rontgen,
ALt-alat
Lab, ALat
kedokteran
umum serta
terlaksanan
ya
pembangun
an gedung
BKKM
Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana
dalam
pelayanan
kesehatan
kerja
100 % 80 %
NON CG 28. PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
BAPELKES DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
0 10.276.880 0 0 10.276.880 11.304.568 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % penyediaan
sarana
pendukung
pelayanan
bapelkes
tersedianya
perlengkapa
n kantor;
belanja alat
konstruksi;
mebelair;
peralatan
kantor;
papan nama
dan
software
terpenuhiny
a kebutuhan
sarpras
Bapelkes
Dinas
Kesehatan
Provinsi
Jabar
100 % 30 %
NON CG 29. PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PENUNJANG MEDIS BKPM
PROVINSI JAWA BARAT
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya
pemeriksaa
n dan
pengobatan
pasien
sesuai
standar
Terlaksanan
ya
pengadaan
barang jasa
peningkatan
kualitas
sarpras
BKPM
100 % 100 %
1.2.10
.
Program Sumber Daya
Kesehatan
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 30. PENINGKATAN KUALITAS
KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN
0 5.911.015 0 0 5.911.015 6.502.117 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,242
orang
peningkatan
kompetensi
Nakes Prov
Jabar
terlaksanan
ya pelatihan
dan diklat
bagi Dokter
dan Bidan
(372 orang)
Puskesmas/
Puskesmas
Poned,
Pemberi
Pelayanan
Kesehatan
(130) di
Puskesmas,
Pejabat
Struktural
(52 orang)
Puskesmas
meningkatn
ya kualitas
dan
kompetensi
Nakes
100 % 1,242
orang
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 31. KETERSEDIAAN,
PEMERATAAN
KETERJANGKAUAN DAN
MUTU SEDIAAN
FARMASI, KOSALKES,
DAN MAMIN
0 4.050.000 0 0 4.050.000 4.455.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
obat, vaksin
Carier, pot
dahak, obat
essensial
dan tenaga
kesehatan
yang ahli
dalam
pengelolaan
obat serta
tersosialisa
si obat PBF
-
pengadaan
Obat Buffer
StockProvin
si
-
Pengadaan
Vaksin
Carrier
-
Pengadaan
Pot Dahak
-
Pemusnaha
n obat
rusak dan
kadaluarsa
- Rapat
koordinasi
penyusuna
n kebutuhan
obat buffer
stock
provinsi dan
Kab/Kota
- Monitoring
ketersediaa
n obat
esensial
-
peningkatan
tenaga
kesehatan
dalam
pengelolaan
obat di
Kab/Kota
- Sosialisasi
software
obat PBF
meningkatn
ya
kecukupan
obat dan
perbekalan
kesehatan
100 % 80 %
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 32. PENINGKATAN
KUANTITAS DAN
KUALITAS SDM
KESEHATAN
0 69.259.660 0 0 69.259.660 76.185.626 CG.2
Sasaran 3
Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkata
n kualitas
dan
kuantitas
SDM
Kesehata
Provinsi
Jabar
terlaksanan
ya
perpanjang
an kontrak
Dokter,
Dokter Gig,
Dokter
Spesialis,
BIdani;
kontrak
Dokter
PONED,
Bidan
PONED;
Rekruitmen
tenaga
Dokter di
Puskesmas
PONED dan
Puskesmas
Perbatasan/
Terpencil/Su
lit dijangkau;
rekruitmen
Dokter
Spesialis,
Dokter Gigi
dan Bidan
PONED;
Fasilitasi
UPK dan
pelantkan
angkat
Sumpah
Tenaga
Kesehatan;
terlaksanan
ya pemilihan
Nakes
Teladan;
pengelolaan
dan analisa
Nakes;
Konsultasi
meningkatn
ya jumlah,
jenis dan
penyebaran
tenaga
kesehatan
termasuk
SDM
Kesehatan
(Dokter,
Bidan Desa,
Perawat
dan SKM)
yang sesuai
standar;
meningkatn
ya kualitas
tenaga
kesehatan
100 % 100 %
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
ke Pusat;
Registrasi
Nakes; dan
koordinasi
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
Nakes
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 33. Revitalisasi BLK 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terevitalisa
sinya BLK
Pengadaan
sarana dan
gedung
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarpras
kesehatan
1 kegiatan 100 %
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 34. Revitalisasi BKPM
Cirebon
0 1.167.050 0 0 1.167.050 1.283.755 NON CG BKPM Cirebon Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terevitalisa
sinya BKPM
Provinsi
Jawa Barat
Pembangun
an 1
gedung
laboratorium
;
pengadaan
3 jenis
media
informasi;
peningkatan
4 jenis
sarpras
aparatur;
penataan
703 m2 dan
194 m2
jalan,42 m2
halaman
dan saluran
air;
pembuatan
garasi mobil
dan motor;
peredam
gedung
penyuluhan
dan
pelengkapn
ya
Meningkatn
ya sarpras
BKPM Prov
Jawa Barat
100 % 50 %
NON CG 35. REVITALISASI BAPELKES
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10 % penyediaan
sarana
pendukung
pelayanan
Bapelkes
tersedianya
biaya
renovasi
asrama ;
pengadaan
peralatan
Rumah
Tangga,
perlengkapa
n kantor
dan
kendaraan
operasional
peningkatan
kualitas
sarpras
Bapelkes
Dinkes Pov
Jabar dan
UPT
Kesehatan
100 % 10 %
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 36. PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
GUDANG DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
0 475.450 0 0 475.450 522.995 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya kualitas
Gudang
Dinas
Kesehatan
dalam
menunjang
tugas dan
fungsinya
meningkatn
ya fungsi
Gudang
Dinas
Kesehatan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Gudang 100 %
NON CG 37. REVITALISASI BKKM 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % kualitas
pelayanan
di BKKM
meningkat
terpenuhiny
a kebuthan
rehab
ruangan
dalam
gedung,
lemari obat
dan rekam
medis,
sistem
komputeisa
si, alat ukur
kesehatan
kerja, rehab
non
gedung,
survei
kebutuhan
pelayanan
kesehatan
bagi tenaga
kerja pada
sektor
informal
pertanian
dan
transportasi
; kebutuhan
promosi
kesehatan;
evaluasi
pelayanan
kesehatan
Mningkatny
a sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
melalui
pengemban
gan pilihan
layanan
bergerak
(mobile
service
option)
100 % 80 %
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 38. PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
GEDUNG DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
0 3.997.650 0 0 3.997.650 4.397.415 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
Gedung
Dinkes
ProvJabar
dalam
menunjang
tugas dan
fungsinya
meningkatn
ya fungsi
gedung
dinkes
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
Jumlah Total 133.402.35
1
146.742.58
3
0 0 133.402.35
1
0
30
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
CG. 2
Tematik 5
1. Meningkatkan
Pelayanan Rehabilitasi
Pasien Mental, NAPZA
dan Komunitas
Pelayanan Kesehatan
Jiwa Masyarakat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.2
Sasaran 2
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Pelayanan
kesehatan
jiwa
rehabilitasi
pasien
mental,
NAPZA dan
Komunitas
Pelayanan
Keswa
Masyarakat.
Terlaksanan
ya
pelayanan
kesehatan
jiwa
rehabilitasi
pasien
mental,
NAPZA dan
Komunitas
Pelayanan
Keswa
Masyarakat.
Persentase
masyarakat
miskin yg
mendapatka
n pelayanan
rehabilitasi
pasien
mental dan
napza
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
2. Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan
Jiwa Anak Remaja
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2
Sasaran 2
Kab. Bandung
Barat
Rumah
Sakit Jiwa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Meningkatn
ya
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa Anak
Remaja
Terlaksanan
ya
Pelayanan
Kesehatan
Jiwa Anak
Remaja
Persentase
masyarakat
miskin yg
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
jiwa anak
dan remaja
80 % 100 %
1.2.7. Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2
Tematik 5
3. Sosialisasi
Penyebarluasan
Informasi Keswamas
dan NAPZA
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.2
Sasaran 2
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Pengetahua
n dan
Pemahaman
Masyarakat
Tentang
Kesehatan
Jiwa
Terlaksanya
penyampaia
n informasi
tentang
kesehatan
jiwa kepada
masyarakat
Tersedianya
Data dan
Informasi
komprehens
if kesehatan
Jawa Barat
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
4. Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat
( JPKM ) Provinsi Jawa
Barat
0 3.750.000 0 0 3.750.000 4.125.000 CG.2
Sasaran 2
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatka
n kunjungan
masyarakat
miskin yang
berobat di
RS. Jiwa
Terlayaniny
a pasien
jiwa dan
napza
masyarakat
miskin
Kualitas
pelayanan
kesehatan
jiwa dan
napza bagi
masyarakat
miskin jawa
barat
100 % 100 %
1.2.9. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
CG. 2
Tematik 5
5. Meningkatkan
penyediaan obat-obatan
psikotropika dan umum
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.2
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Masyarakat
miskin
menerima
pelayanan
obat
Meningkatn
ya
pelayanan
kesehatan
jiwa
masyarakat
Terpenuhiny
a seluruh
obat
psikotropika
dan obat
umum
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
6. Membangun Gedung
Perawatan Anak Remaja
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.2
Sasaran 5
Kab. Bandung
Barat
Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Perawatan
Anak
Remaja
Tersedianya
Gedung
Perawatan
Anak
Remaja
Meningkatka
n Sarana
dan
Prasarana
RS. Jiwa
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
7. Meningkatkan
penyediaan alat
kesehatan dan
kedokteran
0 975.000 0 0 975.000 1.072.500 CG.2
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
40 % Pasien Jiwa
dan Napza
Dilayani
Dengan
Bantuan
Alkes /
Alked
Terpenuhiny
a kebutuhan
Alkes dan
Alked
Tersedianya
alat
kesehatan/k
edokteran
yang
berkualitas
40 % 80 %
CG. 2
Tematik 4
8. Membangun Gedung
Instalasi Gawat Darurat
0 4.100.000 0 0 4.100.000 4.510.000 CG.2
Sasaran 1
Kab. Bandung
Barat
Rumah
Sakit Jiwa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
di Rumah
Sakit
Tersedianya
gedung
pelayanan
IGD
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Diskes
Jabar
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2
Tematik 5
9. Menyiapkan makanan
dan minuman pasien
jiwa, Napza dan petugas
khusus
0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 CG.2
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Seluruh
pasien jiwa,
napza dan
petugas
khusus
menerima
mamin
Mamin
pasien jiwa
dan napza
serta
petugas
khusus
Tersedianya
mamin
pasien jiwa
dan napza
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
10. Menyelengarakan
pemeliharaan alat
kesehatan/kedokteran
dan sanitasi Rumah
Sakit
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Terpenuhiny
a kebutuhan
pemeliharaa
n sarana
prasarana
Rumah Sakit
Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana
Rumah Sakit
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
11. Meningkatnya
penyediaan bahan
pelayanan terapi
0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.2
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Seluruh
pasien jiwa
menerima
bahan
terapi
Terpenuhiny
a bahan
terapi yang
berkualitas
Tersedianya
bahan
pelayanan
terapi yang
berkualitas
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
12. Membangun Instalasi
Pengolah Air Bersih
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.2
Sasaran 5
Kab. Bandung
Barat
Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Air Bersih
Di Rumah
Sakit
Tersedianya
Instalasi
Pengolah
Air Bersih
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Diskes
Jabar
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
13. Meningkatkan
penyediaan
perlengkapan pasien
jiwa dan napza
0 876.950 0 0 876.950 964.645 CG.2
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Terpenuhiny
a
perlengkapa
n pasien
Rawat Inap
dan rawat
jalan selama
satu tahun
Meningkatn
ya
pelayanan
kepada
pasien
dengan
terpenuhiny
a
perlengkapa
n pasien
yang
dibutuhkan
80 % 10 %
1.2.10
.
Program Sumber Daya
Kesehatan
CG. 5
Tematik 1
14. Meningkatkan Kualitas
SDM Kesehatan RS Jiwa
Provinsi Jawa Barat
0 716.750 0 0 716.750 788.425 CG.5
Sasaran 1
Kab. Bandung
Barat
Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Kualitas
SDM RS.
Jiwa
Terlaksanan
ya Diklat
SDM RS.
Jiwa
Meningkatka
n Kualitas
SDM RS.
Jiwa
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
15. Meningkatkan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Napza
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya kegiatan
pelayanan
kesehatan
Jiwa dan
Napza
Terlaksanan
ya kegiatan
pelayanan
kesehatan
Jiwa dan
Napza
Jml tenaga
kesehatan
teladan/
berprestasi
100 % 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 2
Tematik 5
16. Membangun gedung
mess kesehatan
0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 CG.2
Sasaran 1
Kab. Bandung
Barat
Rumah
Sakit Jiwa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Meningkatn
ya Kualitas
Sarana dan
Prasarana
RS. Jiwa
Meningkatn
ya sarana
prasarana
pelayanan
kesehatan
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 5
17. Menyediakan Sarana
Prasarana Perkantoran
Pada RS. Jiwa
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
RS yang
memadai
Tersedianya
sarana dan
prasarana
RS yang
memadai
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 35.368.700 38.905.570 0 0 35.368.700 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
CG. 2 - 1. -Mengembangkan
jejaring eksternal dan
internal TB Paru
Se-Wilayah Jawa barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.2
Sasaran 4
-Jawa Barat Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Dokumen
kerja sama
dan
pelaporan
yang valid
bagi Pasien
TBC
-Terciptany
a kordinasi
dan rujukan
kasus TB
Paru antara
Puskesmas
di Provinsi
Jawa Barat
dengan
Rumah Sakit
Paru Prov
Jabar
Persentase
masyarakat
miskin yg
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
di
Puskesmas
dan
jaringannya
100 % 100 %
CG. 2 - 2. -Membiayai Jaminan
Kesehatan Masyarakat
miskin Jawa Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.2
Sasaran 6
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Tercapainy
a pelayanan
kesehatan
orang
miskin
Provinsi
Jawa Barat
-Jaminan
setiap
orang
miskin
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
dasar dan
atau
rujukan/spe
sialistik
yang
bermutu
Persentase
masyarakat
miskin yg
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
di Rumah
Sakit dan
jaringannya
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 3. -Menjaring, mencegah,
mengobati, dan
merehabilitasi
masyarakat resiko
tinggi berpenyakit
akibat dampak asap
rokok
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2
Sasaran 5
-Wilayah III Cirebon Rumah
Sakit Paru
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terlaksana
nya
kegiatan
terhadap
masyarakat
miskin
resiko tinggi
dampak
asap rokok
-Terlayaniny
a 1200
Orang
masyarakat
miskin
resiko tinggi
berpenyakit
akibat
dampak
asap rokok
-Jumlah
Masyarakat
miskin
beresiko
tinggi
berpenyakit
akibat rokok
yang
mendapatka
n pelayanan
di daerah
wilayah III
Cirebon
100 % 1,200
Orang
1.2.7. Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
CG. 2 - 4. -Meningkatkan Kualitas
dan Kuantitas Data
Rekam Medis serta
Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat RS (PKMRS)
0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terdapatny
a dokumen
5 kelompok
indikator
dan media
informasi
pelayanan
RS Paru
-Terciptany
a data
rekam
medis
sesuai
dengan 5
kelompok
indikator
dan
terlaksanan
ya PKM RS
Persentase
RS Provinsi
yang telah
menjadi
center of
excellence
sesuai
dengan
Bidangnya
100 % 100 %
CG. 2 - 5. -Meningkatkan Status
Rumah Sakit Menjadi
Badan Layanan Umum
Milik Daerah (BLUD)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terdapatny
a sertifikat
BLUD RS
Paru Jawa
Barat
-TTerlaksan
anya
penilaian
kegiatan
menjadi
BLUD
Persentase
RS Provinsi
yang telah
menjadi
center of
excellence
sesuai
dengan
Bidangnya
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 5
6. - Meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan
rumah sakit paru jawa
Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % -Terdapatny
a dokumen
IKM
-Tersusunn
ya laporan
IKM dan
sistem
perhitungan
kepuasan
pasien
rumah sakit
Persentase
RS Provinsi
yang telah
menjadi
center of
excellence
sesuai
dengan
Bidangnya
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.2.9. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
CG. 2 - 7. -Meningkatkan dan
memperluas fungsi
Rumah Sakit Paru
0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 CG.2
Sasaran 1
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
-Meningkatn
ya
pelayanan
dan fungsi
RS Paru
-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
infrastruktur
dalam
rangka
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
-Peningkata
n kualitas
sarana dan
prasarana
pelayanan
kesehatan
rumah sakit
100 % 80 %
CG. 2 - 8. -Menyediakan makanan
dan minuman Pasien
dan Petugas Khusus
beresiko tinggi
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.2
Sasaran 1
RS Paru Prov Jabar Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Tersediany
a bahan
makanan
dan
minuman
untuk
pasien dan
petugas
khusus
-Tersediany
a kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
Pasien
rawat inap
selama 12
bulan ,
Snack
Pegawai
Beresiko
selama 12
bulan
-Tercapainy
a makanan
dan
minuman
sesuai
dengan
standar gizi
pasien
serta
terdapatnya
nutrisi
pegawai
yang
melakukan
pekerjaan
beresiko
tinggi
12 bulan 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 9. -Menyediakan
obat/bahan
kimia/laboratorium dan
alat kesehatan habis
pakai
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terlayaniny
a tindakan
pelayanan
penunjang
diagnostik
medis
-Tersediany
a
obat-obatan
, alat
kesehatan
habis pakai,
bahan
kimia/laborat
orium,
obat-obatan
generik
untuk
formularium,
obat-obatan
untuk poli
karyawan,
pengisian
tabung gas
oksigen.
-Tersediany
a
obat-obatan
untuk
formularium
rumah sakit,
alat
kesehatan
habis pakai
dan bahan
kimia/laborat
orium dan
radiologi
untuk
kel;ancaran
dan
efektivitas
kerja
aparatur
dalam
memberikan
pelayanan
prima guna
terlaksanan
ya diagnosa
yang akurat
100 % 100 %
CG. 2 - 10. -Menyediakan
Perlengkapan Pasien
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % -Terdapatny
a sarana
perlengkapa
n pasien RS
-Terpenuhin
ya
kebutuhan
perlengkapa
n pasien RS
-Meningkatn
ya Kualitas
sarana dan
prasarana
pelayanan
Rumah sakit
90 % 90 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2 - 11. -Menyediakan Makan
Minum Pasien dan
Pegawai Yang Bekerja Di
lingkungan Beresiko
tinggi
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terpenuhin
ya makanan
dan
minuman
pasien dan
pegawai
sesuai
dengan
standar gizi
-Makanan
dan
minuman
Pasien dan
Pegawai
-Tercapainy
a makanan
dan
minuman
sesuai
dengan
standar gizi
pasien
serta
terdapatnya
nutrisi
pegawai
yang
melakukan
pekerjaan
beresiko
tinggi
12 Bulan 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
12. -Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 1
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
60 % -Terlaksana
nya diklat
fungsional,p
akaian
dinas
harian,
pakaian
kerja,cek up
kesehatan,k
ewirausaha
an bagi
pegawai
pensiun
-Terdapatny
a SDM RS
yang
Kompetensi
dan
profesional
-Meningkatn
ya
kemampuan
dan
keahlian
aparatur
dalam
rangka
melaksanak
an tupoksi
60 % 60 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5 - 13. -Membiayai Jasa
Komunikasi,Listrik dan
Air Bersih
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan -Terlaksana
nya
kegiatan
pelayanan
telepon,
internet,
fax, listrik
dan air
bersih
-Terpenuhin
ya jasa
pelayanan
telepon,
internet,
fax, listrik
dan air
bersih
-Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
RS dalam
mendukung
tupoksi
12 bulan 12 bulan
CG. 5 - 14. -Menyelenggarakan
administrasi
perkantoran pada
Rumah Sakit Paru
Provinsi Jawa barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terpenuhin
ya
kebutuhan
administrasi
RS
-Terlaksana
nya
operasionali
sasi RS
dalam
rangka
memberikan
pelayanan
kesehatan
-Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
RS dalam
mendukung
tupoksi
100 % 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 2 - 15. -Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Kantor
dan Rumah Tangga
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Tersediany
a sarana
dan
prasarana
rumah
tangga
dalam
menjalankan
tupoksi
-Terlaksana
nya
kegiatan
sarana dan
prasarana
kantor dan
rumah
tangga
-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
kantor dan
rumah
tangga
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
16. -Memelihara sarana dan
prasarana Rumah Sakit
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
-RS Paru Provinsi
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Meningkatn
ya
Produktivita
s kerja
pegawai
-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
RS yang
siap pakai
-Terpelihara
nya sarana
dan
prasarana
rumah sakit
untuk
kelancaran
dan
efetivitas
kerja
aparatur
yang
optimal
0 - 100 %
CG. 2 - 17. -Memelihara sarana dan
prasarana Rumah Sakit
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Meningkatn
ya
Produktivita
s kerja
pegawai
-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
RS yang
siap pakai
-Terpelihara
nya sarana
dan
prasarana
rumah sakit
untuk
kelancaran
dan
efetivitas
kerja
aparatur
yang
optimal
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
CG. 2 - 18. -Melaksanakan kegiatan
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja rumah sakit
0 75.000 0 0 75.000 82.500 CG.2
Sasaran 5
-RS Paru Prov
Jabar
Rumah
Sakit Paru
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
77 % -Meningkatn
ya hasil nilai
kinerja
rumah sakit
-Terdapatny
a dokumen
SAKIP
sebagai
dasar
Penilaian
Kinerja OPD
-Tersusunn
ya dokumen
perencanaa
n, evaluasi
dan laporan
hasil
capaian
kinerja RS
100 % 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 46.825.000 51.507.500 0 0 46.825.000 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
CG. 2
Tematik 6
1. -Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Jawa
Barat
0 13.200.000 0 0 13.200.000 14.520.000 CG.2
Sasaran 6
-RSUD Al Ihsan Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
125,000
-orang
-Terlayaniny
a pelayanan
kesehatan
bagi
masyarakat
miskin
secara
bebas biaya
di RSUD Al
Ihsan
-Terlaksana
nya jaminan
kesehatan
dasar dan
atau rujukan
spesialistik
bagi
masyarakat
miskin di
Propinsi
Jawa Barat
Persentase
masyarakat
miskin yg
mendapatka
n pelayanan
kesehatan
di Rumah
Sakit dan
jaringannya
12,500
-orang
66 %
1.2.7. Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
NON CG 2. -Kegiatan Pemasaran
Pelayanan Kesehatan
dan Medical Ceck Up
0 0 0 587.263 587.263 645.989 NON CG -RSUD Al Ihsan Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 -% -Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
kesehatan
di RSUD Al
Ihsan
Provinsi
Jawa Barat
-Terpelihara
nya
hubungan
yang
sinergis
antaraRSUD
Al Ihsan
dengan
Mitra Kerja,
Masyarakat
Umum,
Pemerintah
dan Swasta
Persentase
RS Provinsi
yang telah
menjadi
center of
excellence
sesuai
dengan
Bidangnya
80 -% 80 -%
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Pengelolaan Kesehatan
Lingkungan RSUD Al
Ihsan
0 1.438.640 0 0 1.438.640 1.582.504 NON CG Rumah Sakit Umum
Daerah Al Ihsan
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 - Pencemara
n
lingkungan
di wilayah
RSUD Al
Ihsan dapat
terkendali
sesuai
dengan
standar
kesehatan
Terlaksanan
ya
pengelolaan
kesehatan
lingkungan
sesuai
standar
kesehatan
dan
tersedianya
uji mutu
kesehatan
lingkungan
Terkendalin
ya
pencemara
n
lingkungan
sesuai
dengan
standard
kesehatan
terutama di
daerah
kintas batas
kabupaten
dan kota
serta
provinsi
92 - 75 -
1.2.9. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
CG. 2
Tematik 6
4. -Pengadaan sarana dan
prasarana alat
kedokteran untuk
pengembangan ICU,
Bedah (OK), IGD,
Kebidanan dan Anak
0 22.000.000 0 0 22.000.000 24.200.000 CG.2
Sasaran 1
- RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 -% -Terselengg
aranya
pengadaan
sarana dan
prasarana
alat
kedokteraan
untuk ICU,
Bedah
(OK), IGD,
Kebidanan
dan Anak
-Pengadaan
alat
kedokteran
untuk
pengemban
gan ICU,
Bedah
(OK), IGD,
Kebidanan
dan Anak
Jumlah RSD
mampu
PONEK
100 -% 100 -%
CG. 2
Tematik 6
5. -Pengadaan sarana dan
prasarana
penanggulangan
penyakit kanker tahap 1
0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 CG.2
Sasaran 1
- RSUD Al Ihsan
Prov Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 -% -
Tersedianya
sarana dan
prasarana
pelayanan
penyakit
kanker
-
Peningkatan
kualitas
dan
pelayanan
pasien
kanker
Jumlah RSD
mampu
PONEK
80 -% 80 - %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2
Tematik 6
6. -Pengadaan sarana dan
prasarana pelayanan
pasien maskin
0 14.000.000 0 0 14.000.000 15.400.000 CG.2
Sasaran 6
- RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 -% -
Tersedianya
sarana dan
prasarana
pelayanan
kesehatan
bagi maskin
-Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kesehatan
bagi maskin
Jumlah RSD
mampu
PONEK
80 -% 80 -%
NON CG 7. Pembangunan Gedung
Utama, Pelayanan,
Perawatan,
Perkantoran, Sarana
Penunjang Dan
Perparkiran
0 216.619.50
0
0 0 216.619.50
0
238.281.45
0
NON CG Rumah Sakit Umum
Daerah Al Ihsan
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
Pelayanan
Kesehatan
untuk
Pelayanan,
Perawatan,
Perkantoran
, Sarana
Penunjang
Dan
Perparkiran
Fisik
Bangunan
Gedung
Utama,
Pelayanan,
Perawatan,
Perkantoran
, Sarana
Penunjang
Dan
Perparkiran
Peningkatan
Kualitas
Sarana Dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
100 % 100 %
NON CG 8. Pengembangan Gedung
Maskin Lantai 3
0 20.730.300 0 0 20.730.300 22.803.330 NON CG Rumah Sakit Umum
Daerah Al Ihsan
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
Pelayanan
Kesehatan
Untuk
Pasien
Maskin
Fisik
Bangunan
Pengemban
gan Gedung
Maskin
Lantai 3
Peningkatan
Kualitas
Sarana Dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 1
9. -Kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana
pengembangan
penunjang medik alat
radiologi, laboratorium ,
rehab medis dan gizi
0 17.000.000 0 0 17.000.000 18.700.000 CG.2
Sasaran 1
-RSUD Al Ihsan Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 -% meningkatn
ya kualitas
dan
pelayanan
kesehatan
penunjang
medik
-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
pelayanan
kesehatan
peralatan
penunjang
medik
-Terselengg
aranya
kualitas dan
pelayanan
pasien pada
pelayanan
penunjang
medik
80 -% 80 -%
NON CG 10. Peningkatan Kuantitas,
Kualitas dan fungsi
sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan
0 0 0 54.000.000 54.000.000 59.400.000 NON CG -RSUD Al Ihsan Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - -RSUD Al Ihsan - - - 0 0 0 54.000.000 54.000.000 59.400.000
1.2.10
.
Program Sumber Daya
Kesehatan
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. - Peningkatan kualitas
dan kesejahteraan
pegawai administrasi,
medis dan paramedis
0 0 0 5.945.811 5.945.811 6.540.392 NON CG -RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 -% -Tersediany
a biaya
peningkatan
kualitas dan
kesejahtera
an pegawai
adminstrasi,
medis dan
paramedis
-Meningkatn
ya kualitas
dan
kesejahtera
an pegawai
adminstrasi,
medis dan
paramedis
Tersedia
Profil SDM
Kesehatan
di RSUD
90 -% 90 -%
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 12. - Pengadaan sarana dan
prasarana aparatur
RSUD Al Ihsan
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG -RSUD Al Ihsan
Prov Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 -% -
Meningkatn
ya
kebutuhan
sarana dan
prasarana
aparatur
-
Tersedianya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 -% 100 %
Jumlah Total 398.521.51
4
438.373.61
5
60.533.074 0 337.988.44
0
0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS BINA MARGA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.16
.
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
1. Peningkatan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan II
0 152.470.40
0
0 0 152.470.40
0
167.717.44
0
CG.6
Sasaran 3
- Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PENINGKAT
AN JALAN ;
JL. RH. DIDI
SUKARDI
(SUKABUMI
) (1,92 Km),
JL.
LINGKAR
SUKABUMI
(SUKABUMI
) (2,2 Km),
JL.
SARASA
(SUKABUMI
) (1,313
Km), SP.
SURADE -
UJUNGGEN
TENG (5
Km),
SUKABUMI
(BAROS) -
SAGARANT
EN (1,9
Km), JL.
RAYA
SAGARANT
EN
(SAGARAN
TEN) (0,54
Km),
SP.KARAN
GHAWU -
BTS. PROP.
BANTEN
(CIKOTOK)
(5 Km),
SAGARANT
EN -
TEGALBUL
EUD (10
Km), JL.
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
48 Km 50
Km/Jam
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
GUDANG
(SAGARAN
TEN) (0,56
Km),
JAMPANG
TENGAH -
KIARADUA
(5,3 Km),
CIBADAK -
CIKIDANG -
PELABUHA
N RATU (9
Km),
SAGARANT
EN -
BAROS -
CIBUNI
(BTS. KAB.
CIANJUR)
(5 Km),
PENGGANTI
AN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 27 M
NON CG 2. Perencanaan Teknis
Jalan dan Jembatan
Provinsi Jawa Barat
0 6.971.000 0 0 6.971.000 7.668.100 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
Terlaksanan
ya
perencanaa
n jalan dan
jembatan
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
150 Km 50
Km/Jam
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
3. Peningkatan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
IV
0 170.170.50
0
0 0 170.170.50
0
187.187.55
0
CG.6
Sasaran 3
Kabupaten
Sumedang dan
Kabupaten Garut
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PENINGKAT
AN JALAN :
CIJELAG -
BTS.
SUMEDANG
/INDRAMAY
U (5,8 Km),
WARUNG
SIMPANG -
PARAKAN
MUNCANG
(9,1 Km),
GARUT -
CIKAJANG
(5,5 Km),
CIKAJANG -
PAMEUNGP
EUK (5 Km),
PAMEUNGP
EUK -
KIARAKOH
OK (SP.
CILAUTEUR
EUN) (2,05
Km), JL.
JEND.
SUDIRMAN
(GARUT)
(2,92 Km),
JL.
SUHERMAN
(GARUT)
(1,33 Km),
CIKAJANG -
SUMADRA
(5,3 Km),
KADUNGOR
A (LELES) -
CIBATU -
SASAKBEU
SI (5,1 Km),
CUKUL
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
57 Km 50
Km/Jam
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
(BTS.
BANDUNG/
GARUT) -
RANCABUA
YA
(PALEMBUH
AN) (9,2
Km),
SUMADRA -
BUNGBULA
NG (3 Km),
BUNGBULA
NG -
CIJAYANA
(3 Km),
PENGGANTI
AN
JEMBATAN
:
SEPANJAN
G 10 M'
CG. 6
Tematik 3
4. Pengawasan Teknis
Jalan dan Jembatan
Provinsi Tersebar di
Jawa Barat
0 30.117.670 0 0 30.117.670 33.129.437 CG.6
Sasaran 3
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
Terlaksanan
ya
pengawasa
n
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
0 - 50
Km/Jam
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
5. Peningkatan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan I
0 207.051.20
0
0 0 207.051.20
0
227.756.32
0
CG.6
Sasaran 3
Kota Bogor,
Kabupaten Bogor,
Kota Depok, Kota
Bekasi, Kabupaten
Bekasi dan
Kabupaten Cianjur
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PENINGKAT
AN JALAN ;
JL. PEMUDA
(BOGOR)
(1,309 Km),
JL. KEBON
PEDES
(BOGOR)
(0,987 Km),
CILEUNGSI -
CIBINONG
(CITEUREUP
) (1,6 Km),
JL. MAYOR
OKING
(CITEUREUP
) (2,15 Km),
CILEUNGSI -
CIBEET
(5,035 Km),
BTS.
TANGERAN
G/BOGOR -
PARUNG
(3,726 Km),
PARUNGPA
NJANG -
BUNAR
(3,676 Km),
JL. MOCH.
TOHA
(PARUNG
PANJANG)
(1 Km),
PONDOK
RAJEG -
HARAPAN
JAYA -
TEGAR
BERIMAN
(CIBINONG)
(3,5 Km),
Tingkat
Kemantapa
n Jalan
Provinsi
51 Km 99 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
JL. TOLE
ISKANDAR
(DEPOK)
(0,269 Km),
SP. JL.
TOLE
ISKANDAR
- PONDOK
RAJEG
(BTS.
DEPOK/BO
GOR) (1,5
Km),
SAWANGA
N - BTS.
DEPOK
(LAMA) (1
Km), JL.
SILIWANGI
(BEKASI) (3
Km),
CIBARUSA
H -
MEKARMUK
TI (5 Km),
MEKARMUK
TI -
LEMAHABA
NG (3,8
Km),
CIBEBER -
SUKANAG
ARA (5,39
Km),
SUKANAG
ARA -
SINDANGB
ARANG (5
Km),
CIDAUN -
NARINGGU
L - BTS.
CIANJUR/B
ANDUNG
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
(3,5 Km),
PEMBANGU
NAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 9,2 M
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
6. Pembangunan/Peningka
tan Jalan dan Jembatan
Provinsi di BPJ Wilayah
Pelayanan III
0 204.029.80
0
0 0 204.029.80
0
224.432.78
0
CG.6
Sasaran 3
Kota Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Bandung Barat,
Kabupaten Subang,
Kabupaten
Purwakarta dan
Kabupaten
Karawang
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMBANGU
NAN JALAN
:
PADALARA
NG - SP.
CISARUA
(1,85 Km),
PENINGKAT
AN JALAN
: BANDUNG
(KOPO) -
SOREANG
(3,775 Km),
BATUJAJA
R (JBT.
BATUJAJA
R) -
SOREANG
(SP.
ALFATHU)
(1,7 Km),
MAJALAYA
- BTS.
BANDUNG/
GARUT
(CIJAPATI)
(1,325 Km),
NANJUNG -
PATROL
(1,67 Km),
LINGKAR
MAJALAYA
(4,5 Km),
LINGKAR
BANJARAN
(0,5 Km),
CIMAREME -
BATUJAJA
R (0,55
Km),
PADALARA
NG - SP.
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
41 Km 50
Km/Jam
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CISARUA
(6,05 Km),
RAJAMAND
ALA -
CIPEUNDEU
Y -
CIKALONG
WETAN (2,5
Km), JL.
CAGAK -
BTS.
SUBANG/S
UMEDANG
(CIKARAMA
S) (2,2 Km),
JL. CAGAK
- BTS.
PURWAKA
RTA/SUBAN
G (5 Km),
SUBANG -
BANTARW
ARU (BTS.
KAB.
SUBANG/IN
DRAMAYU)
(2 Km),
PURWAKA
RTA -
WANAYAS
A (3 Km),
WANAYAS
A - BTS.
PURWAKA
RTA/SUBAN
G (1 Km),
TANJUNGP
URA -
BATUJAYA
(BTS.
BEKASI/KA
RAWANG)
(4,725 Km),
KESAMBI -
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
BTS.
KARAWAN
G/PURWAK
ARTA
(CURUG)
(0,5 Km),
PENGGANTI
AN
JEMBATAN
:
SEPANJAN
G 5 M,
PEMBEBAS
AN LAHAN
(M2)
CG. 6
Tematik 3
7. Pembangunan/Peningka
tan Jalan Strategis di
Provinsi Jawa Barat
0 60.250.000 0 0 60.250.000 66.275.000 CG.6
Sasaran 3
Sukabumi Dinas Bina
Marga
Sedang
Berjalan
[Multi
Years]
Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
Terlaksanan
ya
pembebasa
n tanah
horisontal di
koridor
Jabar
Selatan, FO
Kopo, FO
Buah Batu,
Pembangun
an Fly Over
Kalimalang
Tingkat
Kemantapa
n Jalan
Provinsi
0 - 99 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
8. Peningkatan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan V
0 122.292.30
0
0 0 122.292.30
0
134.521.53
0
CG.6
Sasaran 3
Kota Tasikmalaya,
Kabupaten
Tasikmalaya, Kota
Banjar, Kabupaten
Ciamis dan
Kabupaten
Kuningan
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PENINGKAT
AN JALAN :
JL.
PERINTIS
KEMERDEK
AAN
(TASIKMAL
AYA) (1,39
Km), JL.
GARUDA
(TASIKMAL
AYA) (2,6
Km),
CISUMUR -
GARUDA
(LET JEN
MASHUDI)
(3,9 Km),
SINGAPARN
A -
TASIKMALA
YA (3 Km),
TASIKMALA
YA -
KARANGNU
NGGAL (3,2
Km),
KARANGNU
NGGAL -
CIPATUJAH
(1,5 Km),
TASIKMALA
YA -
MANONJAY
A -
PANAEKAN/
GOLER
(2,59 Km),
JL. RAYA
CIMARAGA
S/(BTS.
KOTA
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
30 Km 50
Km/Jam
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
BANJAR -
BANJAR)
(0,4 Km),
KALIPUCAN
G -
MAJINGKLA
K (3,84
Km),
PANAEKAN/
GOLER -
CIMARAGA
S - BTS.
KOTA
BANJAR
(3,13 Km),
KUNINGAN
- CIPASUNG
(BTS.
KUNINGAN/
MAJALENG
KA) (1,9
Km),
CIAWIGEBA
NG - BTS.
CIREBON/K
UNINGAN
(WALED)
(2,5 Km),
PENGGANTI
AN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 30,9 M'
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
9. Peningkatan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
VI
0 135.624.80
0
0 0 135.624.80
0
149.187.28
0
CG.6
Sasaran 3
Kota Cirebon,
Kabupaten Cirebon,
Kabupaten
Indramayu dan
Kabupaten
Majalengka
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PENINGKAT
AN JALAN :
CILEDUG -
LOSARI (JL.
LET. JEN.
D.I
PANJAITAN)
(4,376 Km),
BUDUR -
SUSUKAN -
TEGALGUB
UG (6,1
Km),
TEGALGUB
UG -
ARJAWINA
NGUN -
JAGAPURA
(BTS.
CIREBON/IN
DRAMAYU
(GOPALA))
(6 Km),
BTS.
MAJALENG
KA/INDRAM
AYU -
JATIBARAN
G (1,888
Km),
JANGGA -
CIKAMURA
NG (7,159
Km),
CIKAMURA
NG -
BANTARW
ARU (BTS.
KAB.
SUBANG/IN
DRAMAYU)
(5 Km),
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
44 Km 50
Km/Jam
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
MUNDU -
GOPALA
(MUNDU -
BTS.
INDRAMAY
U/CIREBON)
(5,1 Km),
JL. RAYA
CIKIJING
(CIKIJING)
(1,44 Km),
JL. JEND A.
YANI
(TALAGA)
(0,91 Km),
JL.
CIPEUCANG
(TALAGA)
(0,55 Km),
TALAGA -
BTS.
MAJALENG
KA/SUMED
ANG
(KIRISIK) (5
Km)
1.4.17
.
Program
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jalan dan Jembatan
CG. 6
Tematik 3
10. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan I
0 18.236.920 0 0 18.236.920 20.060.612 CG.6
Sasaran 3
Kota Bogor,
Kabupaten Bogor,
Kota Depok, Kota
Bekasi, Kabupaten
Bekasi dan
Kabupaten Cianjur
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMELIHAR
AAN
JALAN :
SEPANJAN
G 376,987
Km,
PEMELIHAR
AAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 2095,7 M
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
377 Km 50
Km/Jam
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
11. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan I
0 50.654.020 0 0 50.654.020 55.719.422 CG.6
Sasaran 3
Kota Bogor,
Kabupaten Bogor,
Kota Depok, Kota
Bekasi, Kabupaten
Bekasi dan
Kabupaten Cianjur
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
REHABILITA
SI JALAN :
JL.
SILIWANGI
(BOGOR)
(0,225 Km),
JL.
LAWANG
GINTUNG
(BOGOR)
(1,004 Km),
JL.
PAHLAWAN
(BOGOR)
(2,14 Km),
JL. EMPANG
- R. SALEH
SARIEF
BUSTAMAN
(BOGOR)
(0,25 Km),
JBT.
CITARUM
LAMA -
CIHAUR
WANGI/CIPE
UYEUM
(4,06 Km),
SP3.
PERINTIS
KEMERDEK
AAN (PASIR
HAYAM) -
CIBEBER
(5,56 Km),
JL. RAYA
CIBEBER
(CIBEBER)
(2,62 Km),
SELAJAMB
E - CIBOGO
- CIBEET
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
19 Km 50
Km/Jam
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
(LEWAT JL
BARU) (3
Km),
PERBAIKAN
BADAN
JALAN :
SEPANJAN
G 2500 M,
PEKERJAA
N
DRAINASE :
SEPANJAN
G 1500 M,
REHABILITA
SI
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 302,9 M
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
12. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan II
0 51.515.060 0 0 51.515.060 56.666.566 CG.6
Sasaran 3
Kota Sukabumi dan
Kabupaten
Sukabumi
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
REHABILITA
SI JALAN :
SP.
SURADE -
UJUNGGEN
TENG (5
Km),
CIKEMBAR -
CIKEMBAN
G (3,5 Km),
SUKABUMI
(BAROS) -
SAGARANT
EN (9 Km),
SAGARANT
EN -
TEGALBUL
EUD (5 Km),
JL.
BHAYANGK
ARA
(PELABUHA
N RATU) (2
Km),
PERBAIKAN
BADAN
JALAN :
SEPANJAN
G 2500 M,
PEKERJAA
N
DRAINASE :
SEPANJAN
G 1500 M,
REHABILITA
SI
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 51,4 M
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
25 Km 50
Km/Jam
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
13. Pengadaan Peralatan
Jalan dan Pengadaan
Komponen Jembatan
Bailley
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.6
Sasaran 3
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
Terlaksanan
ya
rehabilitasi
jembatan
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
0 - 50
Km/Jam
CG. 6
Tematik 3
14. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
III
0 24.442.870 0 0 24.442.870 26.887.157 CG.6
Sasaran 3
Kota Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Bandung Barat,
Kabupaten Subang,
Kabupaten
Purwakarta dan
Kabupaten
Karawang
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMELIHAR
AAN
JALAN :
SEPANJAN
G 509,004
Km,
PEMELIHAR
AAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 3172,1 M'
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
509 Km 50
Km/Jam
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
15. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
III
0 109.156.00
0
0 0 109.156.00
0
120.071.60
0
CG.6
Sasaran 3
Kota Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Bandung Barat,
Kabupaten Subang,
Kabupaten
Purwakarta dan
Kabupaten
Karawang
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
REHABILITA
SI JALAN :
JL.
SETIABUDI
(BANDUNG)
(0,35 Km),
JL.
SUKAJADI
(BANDUNG)
(0,4 Km),
JL.
TERUSAN
BUAH BATU
(BANDUNG)
(0,99 Km),
JL.
TERUSAN
BUAH BATU
1
(BANDUNG)
(1,27 Km),
JL. PETA
(BANDUNG)
(2,4 Km),
JL. BKR
(BANDUNG)
(0,9 Km),
JL.
CILAMAYA
(BANDUNG)
(0,24 Km),
JL. SENTOT
ALIBASYA
H
(BANDUNG)
(0,202 Km),
JL.
KOLONEL
MASTURI
(CIMAHI)
(0,6 Km),
SOREANG -
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
47 Km 50
Km/Jam
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CIWIDEY
(3,3 Km),
CIWIDEY -
RANCABAL
I (3 Km),
NAGREG -
BTS.
BANDUNG/
GARUT
(2,33 Km),
SP. MUNJUL
- CIPARAY
(JL. SP.
MUNJUL -
JL. RAYA
LASWI
CIPARAY)
(2 Km),
RANCABAL
I - BTS.
BANDUNG/
CIANJUR (2
Km),
RAJAMAND
ALA - JBT.
CITARUM
LAMA (1,3
Km),
LEMBANG -
BATAS
SUBANG
(7,57 Km),
BTS.
CIMAHI -
CISARUA -
LEMBANG
(2,6 Km),
SP. ORION -
CIHALIWUN
G (1,1 Km),
SUBANG -
BTS.
BANDUNG
(3,3 Km),
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
JL. JEND. A.
YANI
(SUBANG)
(2,8 Km),
PAMANUKA
N -
PAGADEN
(2,1 Km),
JL.
DANGDEUR
(SUBANG)
(0,95 Km),
SADANG -
BTS.
PURWAKA
RTA/SUBAN
G (2,75
Km), SP.
PURWAKA
RTA -
JATILUHUR
(2,85 Km),
PERBAIKAN
BADAN
JALAN :
SEPANJAN
G 2500 M,
PEKERJAA
N
DRAINASE
:
SEPANJAN
G 1500 M,
REHABILITA
SI
JEMBATAN
:
SEPANJAN
G 10,1 M
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
16. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan II
0 11.199.410 0 0 11.199.410 12.319.351 CG.6
Sasaran 3
Kota Sukabumi dan
Kabupaten
Sukabumi
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMELIHAR
AAN
JALAN :
SEPANJAN
G 269,011
Km,
PEMELIHAR
AAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 1287 M'
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
269 Km 50
Km/Jam
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
17. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
IV
0 55.125.520 0 0 55.125.520 60.638.072 CG.6
Sasaran 3
Kabupaten
Sumedang dan
Kabupaten Garut
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
REHABILITA
SI JALAN :
SUMEDANG
- BTS.
SUMEDANG
/SUBANG
(CIKARAMA
S) (6 Km),
SUMEDANG
- SITURAJA
(2,7 Km),
SITURAJA -
DARMARAJ
A (5 Km),
WADO -
BTS.
SUMEDANG
/MAJALENG
KA (KIRISIK)
(8,906 Km),
BTS.
BANDUNG/
GARUT -
GARUT (3,8
Km), JL.
CIMANUK
(GARUT)
(1,24 Km),
GARUT -
BTS.
GARUT/TAS
IKMALAYA
(2,2 Km),
PERBAIKAN
BADAN
JALAN :
SEPANJAN
G 2500 M,
PEKERJAA
N
DRAINASE
:
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
30 Km 50
Km/Jam
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
SEPANJAN
G 1500 M,
REHABILITA
SI
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 9,8 M'
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
18. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan V
0 90.508.230 0 0 90.508.230 99.559.053 CG.6
Sasaran 3
Kota Tasikmalaya,
Kabupaten
Tasikmalaya, Kota
Banjar, Kabupaten
Ciamis dan
Kabupaten
Kuningan
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
REHABILITA
SI JALAN :
JL. IR. H.
JUANDA
(TASIKMAL
AYA) (2
Km), BTS.
GARUT/TAS
IKMALAYA -
SINGAPARN
A (8 Km),
KARANGNU
NGGAL -
CIPATUJAH
(2,06 Km),
JL. RAYA
KARANGNU
NGGAL
(KARANGN
UNGGAL)
(0,94 Km),
JL.
PERINTIS
KEMERDEK
AAN
(BANJAR)
(0,64 Km),
JL. RAYA
CIMARAGA
S/(BTS.
KOTA
BANJAR -
BANJAR)
(0,86 Km),
KAWALI -
BTS.
CIAMIS/KUN
INGAN
(CAGEUR)
(4 Km), JL.
CIRENDANG
(KUNINGAN
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
42 Km 50
Km/Jam
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
) (2,18 Km),
JL.
CIGUGUR
(KUNINGAN
) (1,08 Km),
JL.
SUKAMULY
A
(KUNINGAN
) (2,48 Km),
KUNINGAN
-
CIAWIGEBA
NG (2,37
Km), JL.
RAYA
CIAWIGEBA
NG
(CIAWIGEB
ANG) (1,1
Km), BTS.
KUNINGAN/
CIREBON -
CILIMUS
(2,24 Km),
CILIMUS -
KUNINGAN
(4,13 Km),
JL.
SILIWANGI
(KUNINGAN
) (2,27 Km),
CARACAS -
MANDIRAN
CAN (3,41
Km),
CIBINGBIN -
BATAS
JATENG
(PENANGG
APAN) (2,4
Km),
PERBAIKAN
BADAN
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
JALAN :
SEPANJAN
G 2500 M,
PEKERJAA
N
DRAINASE
:
SEPANJAN
G 1500 M,
REHABILITA
SI
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 101 M'
CG. 6
Tematik 3
19. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
IV
0 16.466.190 0 0 16.466.190 18.112.809 CG.6
Sasaran 3
Kabupaten
Sumedang dan
Kabupaten Garut
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMELIHAR
AAN
JALAN :
SEPANJAN
G 388,22
Km,
PEMELIHAR
AAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 2350 Km
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
388 Km 50
Km/Jam
CG. 6
Tematik 3
20. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan V
0 15.020.430 0 0 15.020.430 16.522.473 CG.6
Sasaran 3
Kota Tasikmalaya,
Kabupaten
Tasikmalaya, Kota
Banjar, Kabupaten
Ciamis dan
Kabupaten
Kuningan
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMELIHAR
AAN
JALAN :
SEPANJAN
G 308,925
Km,
PEMELIHAR
AAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 2639,2 M'
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
309 Km 50
Km/Jam
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
21. Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
VI
0 100.371.00
0
0 0 100.371.00
0
110.408.10
0
CG.6
Sasaran 3
Kota Cirebon,
Kabupaten Cirebon,
Kabupaten
Indramayu dan
Kabupaten
Majalengka
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
REHABILITA
SI JALAN :
JL.
KANGGRA
KSAN
(CIREBON)
(0,75 Km),
JL. JEND.
SUDIRMAN
(CIREBON)
(1 Km), JL.
NYI MAS
GANDA
SARI
(CIREBON)
(1,035 Km),
JL.
KALITANJU
NG
(CIREBON)
(2,735 Km),
CIREBON -
BTS.
KUNINGAN/
CIREBON
(2,17 Km),
JL. DEWI
SARTIKA
(SUMBER)
(3,25 Km),
SUMBER -
MANDIRAN
CAN (JL. P.
KEJAKSAN,
SUMBER)
(0,62 Km),
WERU -
SUMBER/JL.
FATAHILLA
H
(SUMBER)
(3 Km), JL.
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
39 Km 50
Km/Jam
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
PANGERAN
CAKRABUA
NA
(SUMBER)
(2,5 Km),
JL. JEND. A.
YANI
(JATIBARA
NG) (0,23
Km), JL.
MAYOR
DASUKI
(JATIBARA
NG) (1,91
Km),
KARANGA
MPEL -
JATIBARAN
G (5 Km),
JL.
SILIWANGI
(JATIBARA
NG) (0,42
Km), JL.
LETNAN
JONI
(JATIBARA
NG) (1,75
Km),
CIKIJING -
BTS.
MAJALENG
KA/CIAMIS
(CAGEUR)
(1,29 Km),
MAJALENG
KA -
TALAGA (4
Km),
TALAGA -
CIKIJING
(1,003 Km),
BTS.
MAJALENG
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
KA/CIREBO
N -
CIGASONG
(4,52 Km),
PARAPATA
N - BUDUR
(1,5 Km),
PERBAIKAN
BADAN
JALAN :
SEPANJAN
G 2500 M,
PEKERJAA
N
DRAINASE
:
SEPANJAN
G 1500 M,
REHABILITA
SI
JEMBATAN
:
SEPANJAN
G 35 M
CG. 6
Tematik 3
22. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Provinsi di
BPJ Wilayah Pelayanan
VI
0 15.105.830 0 0 15.105.830 16.616.413 CG.6
Sasaran 3
Kota Cirebon,
Kabupaten Cirebon,
Kabupaten
Indramayu dan
Kabupaten
Majalengka
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
TERLAKSA
NANYA
PEMELIHAR
AAN
JALAN :
SEPANJAN
G 339,143
Km,
PEMELIHAR
AAN
JEMBATAN :
SEPANJAN
G 2594,2
M'
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
339 - 50
Km/Jam
CG. 6
Tematik 3
23. Penanganan Kerusakan
Jalan dan Jembatan
yang harus ditanangani
segera
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.6
Sasaran 3
- Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
Terlaksanan
ya
rehabilitasi
jalan dan
Jembatan
Meningkatn
ya
kecepatan
rata-rata
kendaraan
0 - 50
Km/Jam
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.4.18
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
NON CG 24. Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001-2008
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
1.4.19
.
Program Inspeksi
Kondisi Jalan dan
Jembatan
NON CG 25. Penyusunan Sistem
Informasi dan Data Base
Leger Jalan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
99 % Meningkatn
ya
kemantapan
jalan
- - 0 - 0 -
NON CG 26. BMS (Bridge
Management System)
0 835.000 0 0 835.000 918.500 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n informasi
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 27. Pembinaan
Pemanfaatan Jalan
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n informasi
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 28. Pelaksanaan Pengujian
Tanah dan Bahan Jalan
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n informasi
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 29. Sosialisasi
Kebinamargaan di Jawa
Barat
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n informasi
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 30. Pengumpulan Data
Kondisi Jalan dan
Jembatan untuk Bahan
Penyusunan Program
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n informasi
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 31. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 1.656.664.
150
2.869.548.
200
0 0 1.656.664.
150
0
33
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.20
.
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
CG. 4
Tematik 4
1. Pengelolaan Jaringan
Irigasi Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung
0 55.695.070 0 0 55.695.070 61.264.577 CG.4
Sasaran 4
Kab. Bandung,
Garut, Sumedang,
Majalengka,
Kuningan,
Indramayu dan
Kab./Kota Cirebon,
Kab. Bandung,
Garut, Sumedang,
Majalengka,
Kuningan,
Indramayu dan
Kab./Kota Cirebon
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Operasi dan Pemeliharaan Kab. Bandung,
Garut, Sumedang,
Majalengka,
Kuningan,
Indramayu dan
Kab./Kota Cirebon
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
70 % Terlaksanany
a Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi
27 DI Beroperasi
dan
terkelolanya
jaringan
irigasi
27 DI 0 6.755.071 0 0 6.755.071 7.430.578
2. Rehabilitasi Kab. Bandung,
Garut, Sumedang,
Majalengka,
Kuningan,
Indramayu dan
Kab./Kota Cirebon
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
70 % Terlaksanany
a Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
27 DI Mempertaha
nkan fungsi
dan umur
bangunan air
jaringan
irigasi
27 DI 0 48.940.000 0 0 48.940.000 53.834.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
2. Pembinaan Pelaksanaan
dan Monitoring Kegiatan
Konstruksi di Jawa
Barat
0 535.470 0 0 535.470 589.017 CG.6
Sasaran 4
6 Wilayah Sungai Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Terkendalin
ya
Pelaksanaa
n
Konstruksi
di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
Pembinaan
Pelaksanaa
n dan
Monitoring
Kegiatan
Konstruksi
di Jawa
Barat
Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenanga
n provinsi
1 Keg 69 %
CG. 4
Tematik 4
3. Pengelolaan Jaringan
Irigasi Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno
0 35.534.240 0 0 35.534.240 39.087.664 CG.4
Sasaran 4
Kab./Kota Sukabumi
dan Kab. Cianjur,
Kab./Kota Sukabumi
dan Kab. Cianjur
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota Sukabumi
dan Kab. Cianjur
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
70 % Terlaksanany
a Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi
7 DI Beroperasi
dan
Terkelolany
a jaringan
Irigasi
7 DI 0 15.934.240 0 0 15.934.240 17.527.664
2. Rehabilitasi Kab./Kota Sukabumi
dan Kab. Cianjur
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
70 % Terlaksanany
a Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
7 DI Mempertaha
nkan fungsi
dan umur
bangunan air
jaringan
irigasi
7 DI 0 19.600.000 0 0 19.600.000 21.560.000
CG. 4
Tematik 4
4. Pengelolaan Jaringan
Irigasi Wilayah Sungai
Ciliwung-Cisadane
0 40.598.800 0 0 40.598.800 44.658.680 CG.4
Sasaran 4
Kab./Kota Bogor
dan Kota Depok,
Kab./Kota Bogor
dan Kota Depok
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota Bogor
dan Kota Depok
Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenangan
provinsi
70 % Terlaksanany
a Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi
10 DI Beroperasi
dan
Terkelolany
a jaringan
irigasi
10 DI 0 2.398.803 0 0 2.398.803 2.638.683
2. Rehabilitasi Kab./Kota Bogor
dan Kota Depok
Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenangan
provinsi
70 % Terlaksanany
a Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
10 DI Mempertaha
nkan fungsi
dan umur
bangunan
jaringan
irigasi
10 DI 0 38.200.000 0 0 38.200.000 42.020.000
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 4
5. Pengelolaan Jaringan
Irigasi Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki
0 28.999.420 0 0 28.999.420 31.899.362 CG.4
Sasaran 4
Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan Kab.
Garut, Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan Kab.
Garut
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan Kab.
Garut
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
69 % Terlaksanany
a Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi
6 DI Beroperasi
dan
terkelolanya
jaringan
irigasi
6 DI 0 5.713.752 0 0 5.713.752 6.285.127
2. Rehabilitasi Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan Kab.
Garut
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
69 % Terlaksanany
a Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
6 DI Mempertaha
nkan fungsi
dan umur
bangunan air
jaringan
irigasi
6 DI 0 23.285.670 0 0 23.285.670 25.614.237
CG. 4
Tematik 4
6. Pengelolaan Jaringan
Irigasi Wilayah Sungai
Citarum
0 49.741.440 0 0 49.741.440 54.715.584 CG.4
Sasaran 4
Kab. Bandung,
Bandung Barat,
Purwakarta,
Karawang,
Sumedang,
Subang, Indramayu,
Kota Cimahi, Kota
Bandung, Kab.
Bandung, Bandung
Barat, Purwakarta,
Karawang,
Sumedang,
Subang, Indramayu,
Kota Cimahi, Kota
Bandung
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Operasi dan Pemeliharaan Kab. Bandung,
Bandung Barat,
Purwakarta,
Karawang,
Sumedang, Subang,
Indramayu, Kota
Cimahi, Kota
Bandung
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
70 % Terlaksanany
a Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi
34 DI Beroperasi
dan
terkelolanya
jaringan
irigasi
34 DI 0 8.941.441 0 0 8.941.441 9.835.585
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rehabilitasi Kab. Bandung,
Bandung Barat,
Purwakarta,
Karawang,
Sumedang, Subang,
Indramayu, Kota
Cimahi, Kota
Bandung
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
70 % Terlaksanany
a Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
34 DI Mempertaha
nkan fungsi
dan umur
bangunan air
jaringan
irigasi
34 DI 0 40.800.000 0 0 40.800.000 44.880.000
CG. 4
Tematik 4
7. Rehabilitasi Jaringan
Irigasi di Jawa Barat
(DAK)
0 38.000.000 0 0 38.000.000 41.800.000 CG.4
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
24 DI Terlaksanan
ya Kegiatan
Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi
Terehabilita
sinya
jaringan
irigasi di
Jawa Barat
kewenanga
n Provinsi
Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenanga
n provinsi
24 DI 69 %
CG. 6
Tematik 4
8. Melaksanakan
Perencanaan Detail
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi di Jawa Barat
0 4.133.100 0 0 4.133.100 4.546.410 CG.6
Sasaran 4
Kab Bandung, Kab.
Purwakarta, Kab.
Cianjur, Kab.
Cirebon, Kab.
Majalengka, Kab.
Sukabumi
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Perencanaan Detail Desain
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Kab Bandung, Kab.
Purwakarta, Kab.
Cianjur, Kab.
Cirebon, Kab.
Majalengka, Kab.
Sukabumi
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi di Jawa
Barat
69 % Terlaksanany
a :
1.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi DI.
Cirasea
(2.817 Ha) di
Kab Bandung
2.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi DI.
Ciheulang
(1.512 Ha) di
Kab. Cianjur
3.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi
DI.Pondok
Salam (1.553
Ha) di Kab.
Purwakarta
4.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi DI.
Ambit (1.558
Ha) di Kab.
Cirebon
5.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi DI.
Cikamangi
(1.899 Ha) di
Kab.
Majalengka
7 DI Tersedianya
dokumen
perencanaan
rehabilitasi
jaringan
irigasi
7 dok 0 4.133.100 0 0 4.133.100 4.546.410
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi DI.
Jamblang
(2.171 Ha) di
Kab. Cirebon
7.
Perencanaan
Rehabilitasi
jaringan
irigasi DI.
Cigangsa
(1.514 Ha) di
Kab.
Sukabumi
CG. 6
Tematik 4
9. Optimalisasi Kegiatan
Sumber Daya Air di
Jawa Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembinaan Kegiatan
Pemeliharaan Irigasi
Jawa Barat Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenangan
provinsi
69 % -
Terkoordinas
inya semua
kegiatan
Pemeliharaan
Irigasi di
setiap
Wilayah
Balai PSDA
di Jawa Barat
-
Tercapainya
program
kegiatan
Pemeliharaan
Irigasi secara
optimal
6 WS Teroptimalk
annya
kegiatan
pengelolaan
sumber daya
air
6 WS 0 67.500 0 0 67.500 74.250
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pelatihan OP Irigasi Jawa Barat Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenangan
provinsi
69 % -
Terkoordinas
inya semua
kegiatan
Pemeliharaan
Irigasi di
setiap
Wilayah
Balai PSDA
di Jawa Barat
-
Tercapainya
program
kegiatan
Pemeliharaan
Irigasi secara
optimal
6 WS Teroptimalk
annya
kegiatan
pengelolaan
sumber daya
air
6 WS 0 76.570 0 0 76.570 84.227
3. Peringatan Hari Air Dunia Jawa Barat Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenangan
provinsi
69 % Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Air
Dunia
Tingkat
Provinsi
1 Kali Teroptimalk
annya
kegiatan
pengelolaan
sumber daya
air
6 WS 0 350.600 0 0 350.600 385.660
4. Penyusunan Kondisi
Jaringan Irigasi Kewenangan
Provinsi
Jawa Barat Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenangan
provinsi
69 % Tersusunnya
Data Kondisi
Jaringan
Irigasi
91 DI Teroptimalk
annya
kegiatan
pengelolaan
sumber daya
air
6 WS 0 105.330 0 0 105.330 115.863
CG. 4
Tematik 4
10. Pengelolaan Jaringan
Irigasi Wilayah Sungai
Citanduy
0 8.270.122 0 0 8.270.122 9.097.134 CG.4
Sasaran 4
Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan kota
Banjar, Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan kota
Banjar
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan kota
Banjar
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
69 % Terlaksanany
a Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan
Irigasi :
1. DI. Cimulu
1.559 Ha.,
Kab. / Kota
Tasikmalaya
2. DI.
Cikalang
108 Ha.,
Kab. / Kota
Tasikmalaya
3. DI.
Ciputrahaji
1.258 Ha.,
Kab. Ciamis
4. DI.
Cikembang
663 Ha.,
Kota Banjar /
Kab. Ciamis
5. DI.
Gunung Putri
I 500 Ha.,
Kota Banjar /
Kab. Ciamis
6. DI.
Wangundireja
207 Ha.,
Kota Banjar /
Kab. Ciamis
7. DI. Cigede
542 Ha.,
Kab. / Kota
Tasikmalaya
7 DI Beroperasi
dan
Terkelolany
a Jaringan
Irigasi
7 DI 0 2.328.745 0 0 2.328.745 2.561.620
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rehabilitasi Kab./Kota
Tasikmalaya, Kab.
Ciamis, dan kota
Banjar
Tingkat
Kondisi Baik
Jaringan
Irigasi
Kewenangan
Provinsi
69 % Terlaksanany
a Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi :
1. DI.
Ciputrahaji
(1.258 Ha.)
Kab. Ciamis
2. DI.
Gunung Putri
I (500 Ha.)
Kota Banjar /
Kab. Ciamis
3. DI.
Wangundireja
(207 Ha.)
Kota Banjar /
Kab. Ciamis
4. DI.
Cikembang
(663 Ha.)
Kota Banjar /
Kab. Ciamis
5. DI. Cimulu
(1.559 Ha.)
Kab. / Kota
Tasikmalaya
6. DI.
Cikalang
(108 Ha.)
Kab. / Kota
Tasikmalaya
7. DI. Cigede
(542 Ha.)
7 DI Mempertaha
nkan fungsi
dan Umur
Bangunan
Air Jaringan
Irigasi
7 DI 0 5.941.377 0 0 5.941.377 6.535.515
CG. 6 - 11. Inventarisasi dan
Koordinasi Irigasi
Perdesaan
0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
25 % Tersedianya
informasi
dan
terkoordina
sinya
pengelolaan
irigasi
perdesaan
Terinventari
sasi dan
terkoordina
sinya irigasi
perdesaan
di Jawa
Barat
Intensitas
tanam padi
>
25 % 200 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6 - 12. Pemantauan dan
Pengembangan Potensi
O&P Jaringan Irigasi di
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Tersedianya
data dan
informasi
serta
rekomendas
i
pengemban
gan potensi
O&P
Jaringan
Irigasi di
Jawa Barat
Terpantaun
ya dan
Tersedianya
analisis
pengemban
gan potensi
O&P
Jaringan
Irigasi
Tingkat
kondisi baik
jaringan
irigasi
kewenanga
n provinsi
6 WS 70 %
1.4.21
.
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
CG. 6
Tematik 4
13. Pengaturan Sempadan
Sumber Air di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 Situ 1. Adanya
acuan
dalam
pengamana
n dan
penataan
batas
sempadan
situ
2. Terjaga
dan
terpeliharan
ya
sempadan
Situ
3. Terjaga
dan
terpeliharan
ya Batas
sempadan
Situ
Terbitnya
Peraturan
Gubernur
Tentang
Batas Garis
Sempadan
Situ ( Situ
Sukarame,
Situ Ubrug,
Situ Legok
Nangka,
dan Situ
Denuh)
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
4 Situ 6 WS
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
14. Perbaikan dan
pemeliharaan Sungai
Wilayah Sungai Citarum
0 14.603.660 0 0 14.603.660 16.064.026 CG.6
Sasaran 4
WS. Citarum Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Aliran Air
terkendali,
mengurangi
resiko banjir
dan
terpeliharan
ya
infrastruktur
jaringan air
Terlaksanan
ya
perbaikan
dan
pemeliharaa
n sungai :
- Sungai
Cikasungka/
Cikambuy
(Normalisasi
Sungai)
-
Normalisasi
Sungai
Cikahiyanga
n 9 Km,
Kab.
Bandung
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
1 Sungai 6 WS
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
15. Manajemen DAS Balai
PSDA Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung
0 1.770.000 0 0 1.770.000 1.947.000 CG.6
Sasaran 4
WS.
Cimanuk-Cisanggar
ung
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS -
terencanan
ya
pengelolaan
daerah
aliran
suTerkelola
nya Data :
- Hidrologi,
Kualitas Air,
Alokasi Air,
GIS, Banjir
dan
Kekeringan
yang akurat
- Pendataan
Perusahaan
yang
melakukan
pengambila
n air dari
irigasi
-
Terkelolany
a nilai
perolehan
air sehingga
menghasilka
n data yang
akurat
- Alat ukur
Pengairan
yang akurat
- data Aset
tanah yang
akuratngai
Tersedianya
Data Base
Sumber
Daya Air
pada WS.
Cimanuk-Cis
anggarung
1. Data
Hidrologi
2. Data
Kualitas Air
3. Data
Alokasi Air
4. Data
Banjir dan
Kekeringan
5. Data RIM
6. Data
Penggunaa
n dan
Pemanfaata
n Air
Permukaan
7. Data
Penggunaa
n Tanah
Negara
8. Data GIS
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
40 Pos 6 WS
CG. 6
Tematik 4
16. Penyusunan Pedoman
Konstruksi
Sundawapan di Jawa
Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.6
Sasaran 4
Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Tersedianya
Konstruksi
Sundawapa
n yang
handal
Tersedianya
Pedoman
Konstruksi
Sundawapa
n di Jawa
Barat
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
1 laporan 6 WS
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
17. Dukungan
Pembangunan Waduk
dan Bendung di Jawa
Barat
0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 CG.6
Sasaran 4
Kab. Kuningan,
Kab. Sumedang,
Kab. Sumedang,
Kab. Subang, Kab.
Ciamis
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Dukungan Pembangunan
waduk Kuningan Kab.
Kuningan
Kab. Kuningan Meningkatny
a
ketersediaan
air
permukaan
pada sumber
air
6 WS Tersedianya
lahan untuk
genangan
waduk
7 Ha Terselenggar
anya
Pembanguna
n Waduk
Kuningan
1 Waduk 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000
2. Dukungan Pembangunan
Bendung Rengrang Kab.
Sumedang
Kab. Sumedang Meningkatny
a
ketersediaan
air
permukaan
pada sumber
air
6 WS Tersedianya
lahan untuk
genangan
waduk
7 Ha Terselenggar
anya
Pembanguna
n Bendung
Rengrang
1 Bendung 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000
3. Dukungan Pembangunan
Waduk Cipanas Saat
Kab. Sumedang Meningkatny
a
ketersediaan
air
permukaan
pada sumber
air
6 WS Tersedianya
lahan untuk
genangan
waduk
10 Ha Terselenggar
anya
Pembanguna
n Waduk
Cipanas
1 Waduk 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000
4. Dukungan Pembangunan
Waduk Sadawarna Kab.
Subang
Kab. Subang Meningkatny
a
ketersediaan
air
permukaan
pada sumber
air
6 WS Tersedianya
lahan untuk
genangan
waduk
10 WS Terselenggar
anya
Pembanguna
n Waduk
Sadawarna
1 Waduk 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000
5. Dukungan Pembangunan
Waduk Matenggeng Kab.
Ciamis
Kab. Ciamis Meningkatny
a
ketersediaan
air
permukaan
pada sumber
air
6 WS Tersedianya
lahan untuk
genangan
waduk
5 Ha Terselenggar
anya
Pembanguna
n Waduk
Matenggeng
1 Waduk 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
18. Fasilitasi Survey
Investigasi Rekayasa
Teknik Sumber Daya Air
0 1.553.919 0 0 1.553.919 1.709.311 CG.6
Sasaran 4
WS.
Cisadea-Cibareno,
WS. Ciwulan-Cilaki,
WS.
Ciliwung-Cisadane
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 dok Tersedianya
dokumen
survey
investigasi
perencanaa
n SDA di
Jawa Barat
Tersedianya
Data Kajian
dan Potensi
Sumber
Daya Air :
1. Kajian
Kerusakan
&
Pengamana
n Pantai dan
Muara di
Ujunggente
ng Kab.
Sukabumi
2. Kajian
Optimalisasi
Potensi
Sumber Air
Baku di WS.
Ciliwung
Cisadane
3. Survey
Investigasi
Pantai
Selatan
Jawa Barat
4. Survey
Morfologi
Sungai-sun
gai pada
DAS
Cipalebuh di
Kab. Garut
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
4 Kegiatan 6 WS
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
19. Penerbitan Saran
Teknis Air Permukaan
dan Pemanfaatan
Pemakaian Tanah
Negara di Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS 1.
Tersedianya
Saran
Teknis Ijin
Pengambila
n dan
Pemanfaata
n Air
Permukaan
2.
Tersedianya
Saran
Teknis Ijin
Pemakaian
Tanah
Negara
3.
Terinformasi
kannya
Koordinasi
Pemanfaata
n Air
Permukaan
4.
Terinformasi
kannya
Koordinasi
Teknis
Pemanfaata
n Tanah
Negara
5.
Terlaksanan
ya
Sosialisasi
Pergub Ijin
Pengambila
n &
Pemanfaata
n Air
Permukaan
6.
Tersedianya
Pergub ijin
1. Terbitnya
Saran
Teknis Izin
Pengambila
n dan
Pemanfaata
n Air
Permukaan
2. Terbitnya
Saran
Teknis Izin
Pemakaian
Tanah
Negara
3.
Terlaksanan
ya
koordinasi
Pemanfaata
n Air
Permukaan
4.
Terlaksanan
ya
Koordinasi
Teknis
Pemanfaata
n Tanah
Negara
5.
Terlaksanan
ya
Sosialisasi
Pergub Ijin
Pengambila
n &
Pemanfaata
n Air
Permukaan
6. Terbitnya
Pergub Ijin
Pemanfaata
n Tanah
Negara
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
75 Sartek 6 WS
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Tanah Bidang
Pengairan
CG. 6
Tematik 4
20. Pengawasan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Air
Permukaan dan Tanah
Negara
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS 1.
Meningkatn
ya
Kepemilikan
SIPPA &
SISTPP
2.
Tersusunny
a Data Nilai
Perolehan
Air (NPA)
terbaru
3. Air
beserta
sumber-su
mbernya
dapat
dilindungi
dan dijaga
kelestariann
ya serta
teralokasi
secara
akuntabel
1.
Terlaksanan
ya
Pembinaan,
Pengendalia
n dan
Pengawasa
n
Pemanfaata
n Pengguna
Air
Permukaan
Terhadap
Kepemilikan
Izin
Penggunaa
n Air
Permukaan
2. Data NPA
3.
Terlaksanan
ya
Penertiban
Lapangan
Pengguna
Air
Permukaan
Sesuai
Perda No.
10/2001
4.
Terkendali
dan
Terawasiny
a
Pemanfaata
n Tanah
Negara
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
6 WS 6 WS
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
21. Pengelolaan Situ-situ
Wilayah Sungai Citanduy
0 681.525 0 0 681.525 749.678 CG.6
Sasaran 4
Kab. Ciamis Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Terpeliharan
ya
kapasitas
tampungan
situ
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
Situ-situ
Wilayah
Sungai
Citanduy
(pemelihara
an) :
1. Situ
Cibubuhan
2,60 Ha,
Kab. Ciamis
2. Situ
Panjalu 42,5
Ha, Kab.
Ciamis
3. Situ
Wangi 5 Ha,
Kab. Ciamis
4. Situ
Ciater, Kab.
Ciamis
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
4 Situ 6 WS
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
22. Dukungan
Pembangunan Waduk
Jatigede di Kabupaten
Sumedang
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.6
Sasaran 4
Kabupaten
Sumedang
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Waduk Terlaksanan
ya
Percepatan
Pembangun
an Waduk
Jatigede di
Kabupaten
Sumedang
-
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Operasional
Samsat
Penyelesaia
n Dampak
Sosial dan
Lingkungan
Pembangun
an Waduk
Jatigede
-
Terlaksanan
ya
Pembinaan
terhadap
Masyarakat
yang
terkena
dampak
pembangun
an Waduk
Jatigede
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
1 Samsat 6 WS
CG. 6
Tematik 4
23. Pengelolaan Situ-situ
Wilayah Sungai
Ciliwung-Cisadane
0 3.238.500 0 0 3.238.500 3.562.350 CG.6
Sasaran 4
Kab./Kota Bogor
dan Kota Depok
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Terpeliharan
ya
kapasitas
tampung
situ
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
Situ-situ
Wilayah
Sungai
Ciliwung-Ci
sadane
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
4 Situ 6 WS
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
24. Perencanaan Detail Situ,
Waduk dan Sungai di
Jawa Barat
0 2.776.904 0 0 2.776.904 3.054.594 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
9 Dok Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n Teknis
Waduk, Situ
dan Sungai
di jawa
barat
Terlaksanan
ya
Perencanaa
n Detail Situ,
Waduk dan
Sungai di
Jawa Barat
:
-
Perencanaa
n Detail Situ
Rawa
Kalong (2,0
Ha) di Kab.
Cianjur
-
Perencanaa
n Detail Situ
Batu Karut
(3,2 Ha) di
Kab.
Sukabumi
-
Perencanaa
n Detail Situ
Citiis (2,0
Ha) di Kab.
Sukabumi
-
Perencanaa
n Detail Situ
Rawa Gede
1 (4,0 Ha) di
Kab. Cianjur
-
Perencanaa
n Detail Situ
Sukarame (
7,5 Ha) di
Kab.
Sukabumi
-
Perencanaa
n Detail Situ
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
9 Situ 2 WS
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Bojong (6,5
Ha) di Kota
Tasikmalaya
-
Perencanaa
n Detail Situ
Cibuyutan
(3,0 Ha) di
Kab. Garut
-
Perencanaa
n Detail Situ
Cisempur
(2,0 Ha) di
Kab.
Tasikmalaya
-
Perencanaa
n Detail Situ
Hyang (10,0
Ha) di Kab.
Ciamis
CG. 6
Tematik 4
25. Manajemen DAS Balai
PSDA Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno
0 856.623 0 0 856.623 942.285 CG.6
Sasaran 4
Kab. Sukabumi dan
Kab. Cianjur
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS terencanan
ya
pengelolaan
daerah
aliran
sungai
Tersedianya
Data Base
Sumber
Daya Air
pada WS.
Cisadea-Cib
areno
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
38 Pos 6 WS
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
26. Perencanaaan Umum
Sumber Daya Air Bidang
Sungai, Situ dan
Sumber Air Lainnya di
Jawa Barat
0 1.680.000 0 0 1.680.000 1.848.000 CG.6
Sasaran 4
WS.
Cisadea-Cibareno
dan WS.
Ciwulan-Cilaki
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Dok Tersedianya
dokumen
draft
Rencana
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
Wilayah
Sungai
Kewenanga
n Provinsi
Tersedianya
Data
Perencanaa
an Umum
Sumber
Daya Air
Bidang
Sungai, Situ
dan Sumber
Air Lainnya
di Jawa
Barat :
- Review
Penyusuna
n Rencana
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
WS.
Cisadea-Cib
areno
(Tahap II)
- Review
Penyusuna
n Rencana
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
WS.
Ciiwulan-Cil
aki (Tahap
II)
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
2 Dok 6 WS
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
27. Pengelolaan Situ-situ
Wilayah Sungai
Cimanuk-Cisanggarung
0 20.619.570 0 0 20.619.570 22.681.527 CG.6
Sasaran 4
Kab. Garut,
Majalengka,
Kuningan,
Indramayu, Cirebon
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Meningkatn
ya
Ketersediaa
n Air Baku
Melalui
Peningkatan
Kapasitas
Tampung
Situ dan
Terjaminnya
Kelangsung
an Fungsi
Situ
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
Situ-situ
Wilayah
Sungai
Cimanuk-Cis
anggarung
- Operasi
dan
Pemeliharaa
n :
1. Waduk
Setupatok,
Kab.
Cirebon
2. Waduk
Sedong,
Kab.
Cirebon
3. Waduk
Lapangan
Kalideres,
Kab.
Cirebon
4. Situ
Bolang,
Kab.
Indramayu
5. Situ
Sindang,
Kab.
Indramayu
6. Waduk
Darma, Kab.
Kuningan
7. Waduk
Lapangan
Dadap
Berendung,
Kab.
Kuningan
8. Waduk
Lapangan
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
15
Situ/Wadu
k
6 WS
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Wulukut,
Kab.
Kuningan
9. Situ Nini
Kadrem,
Kab.
Kuningan
10. Situ
Rancabeure
um, Kab.
Majalengka
11. Situ
Nyesel,
Kab.
Majalengka
12. Situ
Belik, Kab.
Majalengka
13. Waduk
Lapangan
Sindangpan
o, Kab.
Majalengka
14. Situ
Bagendit,
Kab. Garut
15. Situ
Cangkuang,
Kab. Garut
- Penataan :
1.
Penataan
Waduk
Lapangan
Dadap
Brendung,
Kab.
Kuningan
2.
Penataan
Situ Nini
Kadrem,
Kab.
Kuningan
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3.
Penataan
Situ Cicabe,
kab.
Majalengka
4.
Penataan
Situ
Cangkuang,
Kab. Garut
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
28. Pengelolaan Situ-situ
Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki
0 15.990.940 0 0 15.990.940 17.590.034 CG.6
Sasaran 4
Kab./Kota
Tasikmalaya dan
Kab. Garut
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Terpeliharan
ya
kapasitas
tampungan
situ
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
Situ-situ
Wilayah
Sungai
Ciwulan-Cil
aki
-
Pemeliharaa
n :
1. Situ
Sanghiang
16.75 Ha,
Kab.
Tasikmalaya
2. Kawah
Gunung
Galunggung
32 Ha, Kab.
Tasikmalaya
3. Situ
Gede 47
Ha, Kota
Tasikmalaya
4. Situ
Cibeureum
7 Ha, Kota
Tasikmalaya
5. Situ
Malingping 3
Ha, Kota
Tasikmalaya
6. Situ
Cipajaran 7
Ha, Kota
Tasikmalaya
7. Situ
Denuh 2 Ha,
Kab.
Tasikmalaya
8. Embung
Legok
Nangka 2
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
9
Situ/Wadu
k
6 WS
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Ha, Kab.
Tasikmalaya
-
Rehabilitasi
:
1. Translok
(Lanjutan),
Kab. Garut
2.
Tampungan
Cipacet II,
Kab. Garut
3. Gunung
Batu, Kab.
Garut
4. Situ
Cipajaran,
Kota
Tasikmalaya
5. Situ
Gede, Kota
Tasikmalaya
6. Situ
Sanghiang,
Kab.
Tasikmalaya
7. Embung
Legok
Nangka,
Kab.
Tasikmalaya
8. Situ
Cibeureum
7 Ha, Kota
Tasikmalaya
9. Situ
Malingping 3
Ha, Kota
Tasikmalaya
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
29. Manajemen DAS Balai
PSDA Wilayah Sungai
Citanduy
0 1.141.900 0 0 1.141.900 1.256.090 CG.6
Sasaran 4
WS. Citanduy Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Pos Terencanan
ya
pengelolaan
daerah
aliran
sungai
Tersedianya
Data Base
Sumber
Daya Air
pada WS.
Citanduy
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
20 Pos 6 WS
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
30. Perbaikan dan
Pemeliharaan Sungai
Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno
0 4.742.325 0 0 4.742.325 5.216.558 CG.6
Sasaran 4
Kab. Sukabumi Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Terkendalin
ya Daya
Rusak Air
Terlaksanan
ya
perbaikan
dan
pemeliharaa
n sungai.
-
Pemeliharaa
n :
1. Sungai
Cigunung,
Kab.
Sukabumi
2. Sungai
Cimandiri
Leuwibitung
, Kab.
Sukabumi
3. Sungai
Citarik, Kab.
Sukabumi
4. Sungai
Cipelang,
Kab.
Sukabumi
5. Sungai
Citiis, Kab.
Sukabumi
6. Sungai
Cibareno,
Kab.
Sukabumi
7. Sungai
Cibaraja,
Kab.
Sukabumi
8. Sungai
Cisuda
Cipeujeuh,
Kab.
Sukabumi
-
Rehabilitasi
:
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
8 Sungai 6 WS
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Sungai
Cisolok
Cipanas,
Kab.
Sukabumi
2. Sungai
Cikupa hilir,
Kab.
Sukabumi
3. Sungai
Cikupa Udik,
Kab.
Sukabumi
4. Sungai
Cimandiri
Bulan-bulan
, Kab.
Sukabumi
5. Sungai
Cibalapulan
g, Kab.
Cianjur
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
31. Perbaikan dan
Pemeliharaan Sungai
Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki
0 13.103.710 0 0 13.103.710 14.414.081 CG.6
Sasaran 4
Kab. Tasikmalaya,
Kab. Garut, kab.
Ciamis
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Terkendalin
ya Daya
Rusak Air
Terlaksanan
ya
perbaikan
dan
pemeliharaa
n sungai :
1. Sungai
Cipalebuh,
Kab. Garut
2. Sungai
Cikaso,
Kab. Garut
3. Sungai
Cikaso,
Kab. Garut
4. Sungai
Ciwulan ,
Kab.
Tasikmalaya
5. Sungai
Ciwulan,
Kab.
Tasikmalaya
6. Sungai
Cijulang,
Kab.
Ciamis/Pang
andaran
7. Sungai
Cilonggan I,
Kab.
Tasikmalaya
8. Sungai
Cilonggan II,
Kab.
Tasikmalaya
9. Sungai
Ciawi, Kab.
Garut
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
9 Sungai 6 WS
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
32. Pemberdayaan
Lembaga Koordinasi
dan Kerjasama
Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Irigasi
0 398.300 0 0 398.300 438.130 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/Kota
1.
Tersusunny
a program
yang sudah
disinergitas
kan
2.
Tersusunny
a bahan
pelaksanaa
n kerjasama
3.
Terinformasi
kannya
program
GN-KPA
1.
Terfasilitasi
nya
Program
MPU Bidang
Pengairan
2.
Terevaluasi
nya
Koordinasi
Program
Tahun 2013
dan
Tersusunny
a
Koordinasi
Program
Pengelolaan
SDA
Jabar-Jaten
g Tahun
2014
3.
Terevaluasi
nya
Koordinasi
Program
Tahun 2013
dan
Tersusunny
a
Koordinasi
Program
Pengelolaan
SDA
Jabar-DKI-B
anten Tahun
2014
4.
Terfasilitasi
nya GN -
KPA
5.
Terfasilitasi
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
7 Balai
PSDA
6 WS
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
Perjanjian
Kerjasama
Penangana
n dan
Penyelesaia
n Waduk
Kecil
Cipanas
Saat
6.
Terfasilitasi
nya
Perjanjian
Kerjasama
Pembangun
an DI.
Caringin
7.
Terfasilitasi
nya
Perjanjian
Kerjasama
Pembangun
an DI.
Cimanceri
8.
Terfasilitasi
nya
Perjanjian
Kerjasama
Situ antara
Provinsi dan
Kab/Kota
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
33. Manajemen DAS Balai
PSDA Wilayah Sungai
Ciwulan-Cilaki
0 1.603.700 0 0 1.603.700 1.764.070 CG.6
Sasaran 4
WS. Ciwulan-Cilaki Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS Terkelolany
a Data :
- Hidrologi,
Kualitas Air,
Alokasi Air,
GIS, Banjir
dan
Kekeringan
yang akurat
- Pendataan
Perusahaan
yang
melakukan
pengambila
n air dari
irigasi
-
Terkelolany
a nilai
perolehan
air sehingga
menghasilka
n data yang
akurat
- Alat ukur
Pengairan
yang akurat
- data Aset
tanah yang
akurat
Terkelolany
a daerah
aliran
sungai :
1.
Operasional
Pengelolaan
Hidrologi
2.
Pemantauan
Banjir dan
Kekeringan
3. Alokasi
Air Sungai
4.
Identifikasi
kondisi
Prasarana
SDA
5.
Pengendalia
n
Pemanfaata
n Air
Permukaan
6.
Pemutahiran
GIS SDA
7.
Sosialisasi
kebijakan
dan
kegiatan
Pengeloaan
SDA
8.
Pemantauan
Kualitas Air
9.
Pengendalia
n
Pemanfaata
n Tanah
10.
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
35 Pos 6 WS
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pembentuka
n TKPSDA
di WS.
Ciwulan-Cil
aki
CG. 6
Tematik 4
34. Dewan SDA Provinsi
Jawa Barat
0 886.620 0 0 886.620 975.282 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/Kota
-
Terinformasi
Matriks
Kebijakan
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
Provinsi
-
Terkoordina
sinya
TKPSDA
-
Terlaksanan
ya Program
Konservasi
-
Terkoordina
sinya DSDA
wilayah
perbatasan
1.
Terlaksanan
nya
Sosialisasi
Kebijakan
Pengelolaan
Sumber
Daya Air
Provinsi
2.
Terlaksanan
nya
Koordinasi
untuk
TKPSDA
(Cimanuk-Ci
sanggarung
, Citanduy,
Cisadaea-Ci
bareno,
Ciwulan-Cil
aki,
Ciliwung
Cisadane)
3.
Terlaksanan
ya Program
Konservasi
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
6 WS 6 WS
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
35. Pengelolaan dan
Analisis Data Hidrologi
Jawa Barat
0 845.000 0 0 845.000 929.500 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Terkelolany
a Potensi
Wilayah
Sungai
Tersedianya
Data
Sumber
Daya Air :
1.
Pengumpula
n Data Debit
Sungai
Harian
2. Data
Debit
Sungai dan
Curah Hujan
Hasil
Pengolahan
3. Buku
Publikasi
Data Debit
Sungai
4. Buku
Publikasi
Data Curah
Hujan
5. ATK
Kegiatan
6. Sepatu
Boot
7. Jas Hujan
8. Foto
Copy
Kegiatan
9. Perahu
Karet
10. Rompi
Pelampung
11.
Sounding
Reel
12.
Peilschaal
13. Meteran
14.
Tambang
15. Kamera
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
6 WS 6 WS
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
16.
Theodolit
17.
Waterpas
18. GPS
36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
36. Pengelolaan Situ-situ
Wilayah Sungai
Cisadea-Cibareno
0 1.914.248 0 0 1.914.248 2.105.673 CG.6
Sasaran 4
Kab. Sukabumi dan
Kab. CIanjur
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 WS Meningkatn
ya
Ketersediaa
n Air Baku
Melalui
Peningkatan
Kapasitas
Tampung
Situ dan
Terjaminnya
Kelangsung
an Fungsi
Situ
terlaksanan
ya
Pengelolaan
Situ-situ
Wilayah
Sungai
Cisadea-Cib
areno :
-
Pemeliharaa
n :
1. SITU
KEDAWUN
G (5
ha),Kab.
Sukabumi
2. SITU
PANYINAN
GAN ( 1,5
ha), Kab.
Sukabumi
3. SITU
BATUKARU
T (3,24 ha),
Kab.
Sukabumi
4. SITU
SUKARAME
(7.45 ha),
Kab.
Sukabumi
5. SITU
CIGALUMPI
T/WALURA
N ( 4 Ha ),
Kab.
Sukabumi
6. SITU
SANIM (
0,4 Ha ),
Kab.
Sukabumi
7. SITU
TARISI (1,5
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
20 Situ 6 WS
37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
ha), Kab.
Sukabumi
8. SITU
DATAR
NANGKA (4
ha), kab.
Sukabumi
9. SITU
CIEURIH ( 1
ha),, Kab.
Sukabumi
10. SITU
CIJERUK ( 2
ha), Kab.
Sukabumi
11. SITU
GUNUNG
(10 ha),
kab.
Sukabumi
12. SITU
SAMARAN
G ( 1 ha),
Kab.
Sukabumi
13. SITU
SUKAMAN
AH ( 4 ha),
Kab. Cianjur
14. SITU
RAWA
GEDE I (1
ha), Kab.
Cianjur
15. SITU
RAWAPATA
T (2 ha),
Kab. Cianjur
16. SITU
CIMINUT (1
ha), Kab.
Sukabumi
17. SITU
WALURAN
38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
(4 ha), Kab.
Sukabumi
18. SITU
TALAGA
DARMA
WANGI
(0.60 ha),
kab.
Sukabumi
19. SITU
TALAGA
WARNA
(2.40 ha),
Kab.
Sukabumi
20. SITU
CIPIIT (2
ha), Kab.
Sukabumi
-
Rehabilitasi
:
1. SITU
CIBANTENG
( 2,5 ha),
kab.
Sukabumi
2. SITU
MUHTAR (
2,5 ha),
Kab.
Sukabumi
3. SITU
CIEURIH ( 1
ha), Kab.
Sukabumi
39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
37. Manajemen DAS Balai
PSDA Wilayah Sungai
Citarum
0 1.853.880 0 0 1.853.880 2.039.268 CG.6
Sasaran 4
WS. Citarum Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS TeTerkelolan
ya Data :
- Hidrologi,
Kualitas Air,
Alokasi Air,
GIS, Banjir
dan
Kekeringan
yang akurat
- Pendataan
Perusahaan
yang
melakukan
pengambila
n air dari
irigasi
-
Terkelolany
a nilai
perolehan
air sehingga
menghasilka
n data yang
akurat
- Alat ukur
Pengairan
yang akurat
- data Aset
tanah yang
akuratrenca
nanya
pengelolaan
daerah
aliran
sungai
Terkelolany
a daerah
aliran
sungai :
1.
Operasional
Pengelolaan
Hidrologi
2.
Pemantauan
Banjir dan
Kekeringan
3. Alokasi
Air Sungai
4.
Identifikasi
kondisi
Prasarana
SDA
5.
Pengendalia
n
Pemanfaata
n Air
Permukaan
6.
Pemutahiran
GIS SDA
7. Indeks
kepuasan
Masyarakat
8. Kualitas
Air
9. Kalibrasi
alat Ukur
10. Aset
Tanah
Negara
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
13 Pos 6 WS
40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
38. Manajemen DAS Balai
PSDA Wilayah Sungai
Ciliwung-Cisadane
0 1.039.700 0 0 1.039.700 1.143.670 CG.6
Sasaran 4
Kab./Kota Bogor Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 WS terencanan
ya
pengelolaan
daerah
aliran
sungai
Tersedianya
Data Base
Sumber
Daya Air
pada WS.
Ciliwung-Ci
sadane
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
5 Pos 6 WS
CG. 6
Tematik 4
39. Pengelolaan Situ-situ
Wilayah Sungai Citarum
0 1.681.888 0 0 1.681.888 1.850.077 CG.6
Sasaran 4
Kab. Purwakarta Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 Situ Meningkatn
ya
Ketersediaa
n Air Baku
Melalui
Peningkatan
Kapasitas
Tampung
Situ dan
Terjaminnya
Kelangsung
an Fungsi
Situ
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
Situ-situ
Wilayah
Sungai
Citarum.
- Operasi
dan
Pemeliharaa
n :
1. Situ
Cibodas (3
Ha) Kab.
Purwakarta
2. Situ
Wanayasa
(7 Ha) Kab.
purwakarta
3. Situ
Cibeber (3,8
Ha) Kab.
Purwakarta
-
Rehabilitasi
:
1. Situ
Cibodas (3
Ha) Kab.
Purwakarta
2. Situ
Wanayasa
(7 Ha) Kab.
Purwakarta
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
3 Situ 6 WS
41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6 - 40. Inventarisasi Mata Air di
Jawa Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Tersedianya
data dan
informasi
mata air di
Jawa Barat
Terinventari
sasinya
mata air di
Jawa Barat
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
6 WS 6 WS
1.4.22
.
Program Pengendalian
Banjir dan Pengamanan
Pantai
CG. 6
Tematik 4
41. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengendalian Banjir dan
Kekeringan di 6 Wilayah
Sungai
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.6
Sasaran 4
Kota/Kab. Bandung,
Kota Cimahi
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 titik Berkurangn
ya
genangan
banjir
Tertanganin
ya
genangan
banjir
Tertanganin
ya kondisi
darurat
pada
kejadian
bencana
alam yang
menimpa
Daerah
Irigasi
kewenanga
n Provinsi
4 titik 100 %
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 6
Tematik 4
42. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
0 478.772 0 0 478.772 526.649 CG.6
Sasaran 4
Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Dinas Terfasilitasi
nya dan
terkoordina
sinya
perencanaa
n
Tersusunny
a dokumen
perencanaa
n daerah
spatial dan
sektoral
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Dinas 95 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
42
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 6
Tematik 4
43. Sosialisasi Pelaksanaan
Pembangunan
0 341.840 0 0 341.840 376.024 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Dinas Terinformasi
kan
Pelaksanaa
n
Pembangun
an
Tersedianya
Baligho
Penyelengg
araan
pelayanan
pengadaan
barang dan
jasa
pemerintah
1 keg 100 %
CG. 6
Tematik 4
44. Pengembangan Sistem
Informasi Sumber Daya
Air di Jawa Barat
0 240.600 0 0 240.600 264.660 CG.6
Sasaran 4
Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Terkelolany
a Sistem
Informasi
Sumber
Daya Air di
Jawa Barat
Tersedianya
Database
Sistem
informasi
Sumber
Daya Air
yang lebih
terstruktur
1.Pengemba
ngan
Intranet
Dinas PSDA
Provinsi
Jawa Barat
2.Pengemba
ngan GIS
SDA
Penyelengg
araan
pelayanan
pengadaan
barang dan
jasa
pemerintah
2 kegiatan 100 %
43
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
45. Pengelolaan Sistem
Data Base dan Informasi
Sumber Daya Air di
Jawa Barat
0 432.125 0 0 432.125 475.338 CG.6
Sasaran 4
Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Terkelolany
a Informasi
terkait
Sumber
Daya Air di
Jawa Barat
dan
terpublikasi
dengan
baik.
Tersedianya
Data
Potensi
Sumber
Daya Air :
1. Banner
SDA
2. Leaflet
SDA
3. Leaflet
Balai Data
data dan
Informasi
SDA
4. Stiker
SDA
5. Buku
Publikasi
Daerah
Data Irigasi
Kewenanga
n Provinsi
Jawa Barat
6. Buku
laporan
hasil survey
Sungai
Kewenanga
n provinsi
Jawa Barat
7. Profil
Dinas
8. Buku
Saku SDA
9. Buku
Saku
Perundang-
undangan
Penyelengg
araan
pelayanan
pengadaan
barang dan
jasa
pemerintah
6 WS 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
44
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
46. Penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001:2008
0 260.000 0 0 260.000 286.000 CG.6
Sasaran 4
Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
7 Balai
PSDA
Tersedianya
form untuk
memantau
dan
mengevalua
si Proses
Pengawasa
n
Konstruksi
Tersedianya
Sistem
Manajemen
ISO
9001:2008
untuk
Sistem
Manajemen
Peningkatan
Mutu dan
Kinerja
Pengawas
Pekerjaan
Konstruksi
di Jawa
Barat
Proporsi
SKPD yang
bersertifikat
ISO
7 Balai
PSDA
40 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 47. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS Citarum
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai
PSDA
Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
-
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
-
Pembangun
an Gedung
Kantor Balai
-
Pembangun
an Gedung
Kantor SUP
Wasdal &
PJI BPSDA
WS. Citarum
(Wilayah
Bandung,
Wilayah
Cimahi,
Wilayah
Subang,
Wilayah
Karawang,
Wilayah
Bekasi)
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 48. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dinas PSDA Provinsi
Jawa Barat
0 4.738.250 0 0 4.738.250 5.212.075 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Dinas Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Dinas 100 %
46
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 49. Peningkatan Saran dan
Prasarana Aparartur
Balai Data dan Informasi
Sumber Daya Air
0 552.450 0 0 552.450 607.695 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai Sarana dan
Prasarana
Aparatur
tersedia
dengan baik
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai 100 %
NON CG 50. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Ciliwung-Cisadane
0 365.210 0 0 365.210 401.731 NON CG Kota Bogor Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai
PSDA
Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 51. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Cimanuk-Cisanggarung
0 1.413.750 0 0 1.413.750 1.555.125 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai
PSDA
Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
-
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
-
Pembuatan /
Rehab
Gedung
Kantor dan
Rumah
Dinas SUP
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 52. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Cisadea-Cibareno
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai
PSDA
Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai
PSDA
100 %
47
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 53. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS Citanduy
0 1.309.000 0 0 1.309.000 1.439.900 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai
PSDA
Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
-
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
- Perbaikan
Paving
Block
Kantor Balai
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 54. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Ciwulan-Cilaki
0 542.460 0 0 542.460 596.706 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Balai
PSDA
Sarana dan
prasarana
aparatur
tersedia
dengan baik
Tersedianya
sarana
prasarana
aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Balai
PSDA
100 %
1.22 Sosial
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
CG. 6
Tematik 4
55. Penanggulangan
Bencana Banjir dan
Kekeringan
0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 CG.6
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 WS Tertanggula
nginya
kejadian
bencana
alam di
Jawa Barat
Tersedianya
Bahan
Banjiran
dan
Kekeringan
(Karung
Plastik,
Bronjong
Kawat,
Dolken,
Batu,
Semen,
Pasir,
Pompa Air)
Jumlah
sumber
daya
penanggula
ngan
bencana
berkualitas
6 WS 85 %
48
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 419.015.03
1
460.916.53
0
0 0 419.015.03
1
0
49
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.11. Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
CG. 5
Tematik 4
1. Pendampingan Teknis
UPTD BPSR
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
114 orang Meningkatn
ya
kapasitas
teknis
personil
BPSR
Tersedianya
tenaga ahli
untuk
pendamping
an teknis
personil
BPSR
Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
sampah di
PKN dan
PKW
6 orang 68 %
CG. 6
Tematik 4
2. Pembangunan TPPAS
Regional Nambo
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.6
Sasaran 2
Kabupaten Bogor Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
40 % Tersedianya
sarana
penunjang
operasional
Tersedianya
bangunan
penunjang
operasional
Mendukung
peningkatan
cakupan
pelayanan
sampah di
PKN dan
PKW
40 % 68 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 4
3. PengelolaanTPK
Sarimukti
0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 CG.6
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,200 ton
sampah/h
ari
Tertanangin
ya sampah
dan
terkelolanya
kompos di
TPK
Sarimukti
1)
Pengadaan
material
penutup
sampah
2) Belanja
asuransi
kesehatan
dan
kecelakaan
kerja
3) Belanja
extra
fooding
4)
Pengadaan
pakaian
kerja
lapangan
5)
Pengadaan
alat berat
6)
Pembangun
an drainase
pelindung
7)
Pembangun
an tanggul
Mendukung
peningkatan
cakupan
pelayanan
sampah di
PKN dan
PKW
1 tahun 67 %
CG. 6
Tematik 4
4. Penataan Lahan Bekas
TPA Leuwigajah
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.6
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung Barat dan
Kota Cimahi
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 % Tersedianya
sarana
penataan
sampah
bekas
longsoran
Tertatanya
sampah
bekas
longsoran
Mendukung
peningkatan
cakupan
pelayanan
sampah di
PKN dan
PKW
50 % 68 %
CG. 6
Tematik 4
5. Pembangunan TPPAS
Regional Legok Nangka
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.6
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 % Tersedianya
sarana
penunjang
operasional
Tersedianya
bangunan
penunjang
pengelolaan
sampah
Mendukung
peningkatan
cakupan
pelayanan
sampah di
PKN dan
PKW
50 % 68 %
1.4 Pekerjaan Umum
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.4.23
.
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Bersih
dan Air Limbah
NON CG 6. Pembangunan Sistem
Pengolah Limbah
Domestik Permukiman
Sempadan
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Kabupaten
Bandung dan
Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 unit Tersedianya
sistem
pengolahan
air limbah
Perencanaa
n, supervisi
dan
pembangun
an air
limbah
domestik
Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
air limbah
domestik
2 unit 65 %
CG. 7
Tematik 2
7. Pengembangan SPAM
Regional
0 140.000.00
0
0 0 140.000.00
0
154.000.00
0
CG.7
Sasaran 2
Kota Bandung dan
Kabupaten
Bandung; Kab.
Cirebon, Kota
Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka dan
Kab. Kuningan;
Kab. Bandung
Barat, Kab.
Sumedang dan
Kota Cimahi
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
140,000
jiwa
Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
air minum
-Terbangun
nya
Jaringan
Distribusi
Utama
(JDU) SPAM
Metropolitan
Bandung
Wilayah
Selatan
-
Tersedianya
DED
Ciayumajak
uning
-
Tersedianya
DED SPAM
Regional
Metropolitan
Bandung
Wilayah
Barat-Timur
Tingkat
cakupan
pelayanan
air minum
0 - 63 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7
Tematik 2
8. Pengembangan SPAM
Perdesaan/Desa
Miskin/Rawan Air
0 7.200.000 0 0 7.200.000 7.920.000 CG.7
Sasaran 2
Kab. Bogor, Kab.
Purwakarta,
Kabupaten
Sukabumi (Desa
Warnasari Kec.
Sukabumi, Desa
Kebonpedes Kec.
Kebonpedes, Desa
Cimangkok Kec.
Sukalarang, Desa
Sukamaju Kec.
Sukalarang, Desa
Cihaur Kec.
Simpenan, Desa
Karangpapak Kec.
Cisolok, Desa
Hegarmanah Kec.
Sagaranten), 7
Kabupaten
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembangunan SPAM
Perdesaan
Kab. Bogor, Kab.
Purwakarta,
Kabupaten
Sukabumi (Desa
Warnasari Kec.
Sukabumi, Desa
Kebonpedes Kec.
Kebonpedes, Desa
Cimangkok Kec.
Sukalarang, Desa
Sukamaju Kec.
Sukalarang, Desa
Cihaur Kec.
Simpenan, Desa
Karangpapak Kec.
Cisolok, Desa
Hegarmanah Kec.
Sagaranten)
Tingkat
cakupan
pelayanan air
minum
63 % Terbangunny
a SPAM
Perdesaan
10 Desa Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
air minum
7,000 jiwa 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000
2. Pendampingan Pamsimas 7 Kabupaten Tingkat
cakupan
pelayanan air
minum
63 % Terdampingi
nya
pelaksanaan
Program
Pamsimas
7
Kabupaten
Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
air minum
6,000 jiwa 0 200.000 0 0 200.000 220.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Fasilitasi Penyusunan
Memorandum Program
Sanitasi
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG 12 kabupaten/kota Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12
kab/kota
Terselesaik
annya
MPSS
Pendamping
an pokja
AMPL dalam
kerangka
penyusuna
n BPS, SSK
dan MPSS
Meningkatn
ya kualitas
sanitasi
permukiman
12
kab/kota
12
kab/kota
CG. 7
Tematik 2
10. Pengembangan SPAM
Kawasan MBR
Perkotaan
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.7
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung (Kec.
Solokan Jeruk) dan
Kota Bandung
(Kec. Ujungberung)
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10,000
jiwa
Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
air minum
Terbangunn
ya SPAM
Kawasan
MBR
Perkotaan
Tingkat
cakupan
pelayanan
air minum
2
Kawasan
63 %
CG. 7
Tematik 2
11. Pengembangan SPAM di
Kawasan Khusus
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.7
Sasaran 2
Kabupaten Cianjur Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6,500 jiwa Meningkatka
n cakupan
pelayanan
air minum
Terbangunn
ya SPAM
Kawasan
MBR
Perkotaan
Tingkat
cakupan
pelayanan
air minum
0
Kawasan
63 %
CG. 7
Tematik 2
12. Pengembangan SPAM
IKK
0 26.000.000 0 0 26.000.000 28.600.000 CG.7
Sasaran 2
Kabupaten Bogor
(IKK Parung
Panjang dan IKK
Bojonggede), Kota
Depok (IKK
Sawangan),
Kabupaten
Karawang (IKK
Teluk Jambe Barat),
Kabupaten
Indramayu (IKK
Sindangpasekan),
Kabupaten Subang
(IKK Tambak
Dahan), Kabupaten
Sukabumi (IKK
Kabandungan dan
IKK Cikakak),
Kabupaten Cianjur
(IKK
Sindangbarang)
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
42,000
jiwa
Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
air minum
Terbangunn
ya pipa
Jaringan
Distribusi
Utama
(JDU) SPAM
IKK
Tingkat
cakupan
pelayanan
air minum
50,200
meter
63 %
CG. 8
Tematik 1
13. Pembangunan Drainase 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.8
Sasaran 1
Kab. Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 persen Meningkatn
ya cakupan
pelayanan
drainase
Terbangunn
ya saluran
drainase di
lingkungan
Legok
Nangka
Meningkatn
ya kualitas
sanitasi
permukiman
2 km 90 persen
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Pembangunan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG 30 Lokasi di 12
Kab/Kota
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
30,000
orang
bertambahn
ya cakupan
pelayanan
air limbah
domestik
Terbangunn
ya sanitasi
berbasis
masyarakat
- 30 unit 65 Persen
1.4.24
.
Program Pembinaan
Jasa Konstruksi
NON CG 15. Pengawasan Jasa
Konstruksi
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/Kota
Pengendalia
n dan
pengawasa
n terhadap
penyedia
jasa
konstruksi
Pengendalia
n dan
pengawasa
n terhadap
penyedia
jasa
konstruksi
Pengendalia
n dan
pengawasa
n terhadap
penyedia
jasa
konstruksi
26
Kab/Kota
26
Kab/Kota
NON CG 16. pemberdayaan jasa
konstruksi
0 2.850.000 0 0 2.850.000 3.135.000 NON CG jawa barat Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersertifikasi
nya tukang
pekerja
konstruksi
Jumlah
tukang/peke
rja
konstruksi
bersertifikat
Jumlah
tukang/peke
rja
konstruksi
bersertifikat
1,800
orang
1,800
orang
NON CG 17. Pengaturan Jasa
Konstruksi
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG 26 Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
kab/kota, Provinsi
Jawa Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengawasan dan Pembinaan
Jasa Konstruksi
26 Kab/Kota Meningkatny
a kualitas
lembaga dan
SDM Bidang
Jasa
Konstruksi
100 % Jumlah
Konsep
Juklak/Juknis
pengawasan
dan
pembinaan
jasa
konstruksi
2 buku Meningkatn
ya
pengawasan
dan
pembinaan
jasa
konstruksi
560 orang 0 250.000 0 0 250.000 275.000
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Peningkatan pemahaman
pengguna dan penyedia jasa
konstruksi terhadap NSPK
Bidang Jasa Konstruksi
26 Kab/Kota Meningkatny
a kualitas
lembaga dan
SDM bidang
jasa
konstruksi
100
persen
Meningkatny
a
pemahaman
pengguna dan
penyedia jasa
konstruksi
terhadap
NSPK bidang
jasa
konstruksi
320 orang Meningkatn
ya
kemampuan
dan
ketertiban
penyelengga
raan jasa
konstruksi
baik
penyedia
jasa maupun
pengguna
jasa
konstruksi
560 orang 0 400.000 0 0 400.000 440.000
3. Peningkatan Pemahaman
terhadap penyelenggaraan
jasa konstruksi di Kab/Kota
26 kab/kota Meningkatny
a kualitas
lembaga dan
SDM bidang
Jasa
Konstruksi
100
persen
Meningkatny
a
penyelenggar
aan jasa
konstruksi di
Kab/Kota
240 orang Meningkatn
ya
kemampuan
dan
ketertiban
penyelengga
raan jasa
konstruksi
baik
penyedia
jasa maupun
pengguna
jasa
konstruksi
560 orang 0 400.000 0 0 400.000 440.000
4. Penyediaan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
Provinsi Jawa Barat Meningkatny
a kualitas
lembaga dan
SDM bidang
jasa
konstruksi
100
persen
Tersedia dan
terkelolanya
sistem
informasi
jasa
konstruksi
1 dokumen Meningkatn
ya
kemampuan
dan
ketertiban
penyelengga
raan jasa
konstruksi
baik
penyedia
jasa maupun
pengguna
jasa
konstruksi
560 orang 0 150.000 0 0 150.000 165.000
1.5 Penataan Ruang
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.5.25
.
Program Perencanaan
Ruang
NON CG 18. Updating Data Penataan
Ruang Kabupaten/Kota
di Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
Kabupaten
/Kota
Terupdaten
ya data
penataan
ruang
kabupaten/k
ota di Jawa
Barat
Jumlah
Kabupaten/
Kota
Tingkat
Ketersediaa
n SIG
Penataan
Ruang
(Tingkat
Pemutakhira
n Data
Penataan
Ruang)
7
Kabupate
n/Kota
27
Kabupate
n/Kota
NON CG 19. Penyusunan Rencana
Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi (KSP)
dan Penyusunan
Naskah Akademis
Raperda RTR KSP
0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG Kabupaten Garut,
Kabupaten
Purwakarta &
Kabupaten
Bandung Barat,
Kabupaten Bekasi,
Karawang,
Indramayu Subang
dan Cirebon,
Kabupaten
Indramayu
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) Panas Bumi
Kamojang-Darajat-Papanda
yan
Kabupaten Garut Tingkat
Penanganan
RTR KSP
1 RTR
KSP
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Tata Ruang
KSP Jawa
Barat
1 KSP Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Tata Ruang
KSP Panas
Bumi
Kamojang-D
arajat-Papan
dayan
1
Dokumen
0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Penyusunan Naskah
Akademis Raperda RTR KSP
Koridor
Purwakarta-Padalarang
Kabupaten
Purwakarta &
Kabupaten Bandung
Barat
Tingkat
Penanganan
Raperda KSP
15 KSP Jumlah
Raperda RTR
KSP
1 Raperda
RTR KSP
Tersusunnya
Raperda
RTR KSP
Koridor
Purwakarta-
Padalarang
1
Dokumen
Raperda
RTR KSP
0 300.000 0 0 300.000 330.000
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Penyusunan Naskah
Akademis Raperda RTR KSP
Pertanian Berlahan Basah
dan Beririgasi Teknis
Pantura
Kabupaten Bekasi,
Karawang,
Indramayu Subang
dan Cirebon
Tingkat
Penanganan
Raperda KSP
15 KSP Jumlah
Raperda RTR
KSP
1 Raperda
RTR KSP
Tersusunnya
Raperda
RTR KSP
Pertanian
Berlahan
Basah dan
Beririgasi
Teknis
Pantura
1
Dokumen
Raperda
RTR KSP
0 300.000 0 0 300.000 330.000
4. Penyusunan Naskah
Akademis Raperda RTR KSP
Koridor Bekasi-Cikampek
Kabupaten
Indramayu
Tingkat
Penanganan
RTR KSP
1 RTR
KSP
Jumlah
Raperda RTR
KSP Jawa
Barat
1 KSP Tersusunnya
Raperda
RTR KSP
Koridor
Bekasi-Cika
mpek
1
Dokumen
0 300.000 0 0 300.000 330.000
NON CG 20. Fasilitasi Penyusunan
dan Persetujuan
Substansi Raperda
RDTR Kabupaten/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
Kabupaten
/Kota
Tersusunny
a dokumen
Raperda
RDTR
Kabupaten/
Kota
Jumlah
kabupaten/k
ota
Tingkat
penangana
n Raperda
RDTR
Kabupaten/
Kota
7
Kabupate
n/Kota
27
Kabupate
n/Kota
NON CG 21. Penyusunan RTRW Kab.
Pangandaran
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kabupaten
Pangandaran
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Kabupaten
Tersedianya
arahan bagi
perencanaa
n ruang
kabupaten/k
ota
Tersusunny
a RTRW
Kabupaten
Tersedianya
Dokumen
RTRW
Kabupaten/
Kota di
Jawa Barat
1
Kabupate
n
27
Kabupate
n/Kota
1.5.26
.
Program Pemanfaatan
Ruang
NON CG 22. Penyusunan Strategi
Penataan Ruang Desa
Ketahanan Pangan di WP
Purwasuka, WP
Bodebek, dan WP
Ciayumajakuning
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Kab. Purwakarta,
Kab. Subang, dan
Kab. Karawang,
Kab. Bogor, Kab.
Bekasi, Kab.
Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka, Kab.
Kuningan
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Strategi
Penataan Ruang Kawasan
Perdesaan Ketahanan
Pangan di WP Purwasuka
Kab. Purwakarta,
Kab. Subang, dan
Kab. Karawang
Tingkat
Penanganan
Kawasan
Perdesaan
25 % Jumlah WP
yang
terfasilitasi
Penanganan
Kawasan
Perdesaannya
3 WP Terfasilitasi
nya rencana
penanganan
kawasan
perdesaan di
Jawa Barat
3 WP 0 300.000 0 0 300.000 330.000
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyusunan Strategi
Penataan Ruang Kawasan
Perdesaan Ketahanan
Pangan di WP Bodebek
Kab. Bogor, Kab.
Bekasi
Tingkat
Penanganan
Kawasan
Perdesaan
25 % Jumlah WP
yang
terfasilitasi
Penanganan
Kawasan
Perdesaannya
3 WP Terfasilitasi
nya rencana
penanganan
kawasan
perdesaan di
Jawa Barat
3 WP 0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. Penyusunan Strategi
Penataan Ruang Kawasan
Perdesaan Ketahanan
Pangan di WP
Ciayumajakuning
Kab. Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka, Kab.
Kuningan
Tingkat
Penanganan
Kawasan
Perdesaan
25 % Jumlah WP
yang
terfasilitasi
Penanganan
Kawasan
Perdesaannya
3 WP Terfasilitasi
nya rencana
penanganan
kawasan
perdesaan di
Jawa Barat
3 WP 0 300.000 0 0 300.000 330.000
NON CG 23. Penyusunan Rencana
Strategis PKW
Tasikmalaya, PKW
Sukabumi, dan PKW
Banjar
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Tasikmalaya,
Kota Banjar
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Rencana
Strategis PKW Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Tingkat
Penanganan
Rencana
Strategis
PKW
33 % Jumlah
Dokumen
Rencana
Strategis
PKW
2 PKW Terfasilitasi
nya Rencana
Perwujudan
PKW di
Jawa Barat
2 PKW 0 300.000 0 0 300.000 330.000
2. Penyusunan Rencana
Strategis PKW Banjar
Kota Banjar Tingkat
Penanganan
Rencana
Strategis
PKW
33 % Jumlah
Dokumen
Rencana
Strategis
PKW
2 PKW Terfasilitasi
nya Rencana
Perwujudan
PKW di
Jawa Barat
2 PKW 0 300.000 0 0 300.000 330.000
1.5.27
.
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
NON CG 24. Fasilitasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di
Jawa Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Jawa Barat Tingkat
fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang
kabupaten/ko
ta di Jawa
Barat
26
kabupaten
/kota
Jumlah
penyelenggar
aan rapat
koordinasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang
3 kali Terselenggar
anya
koordinasi
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang di
kabupaten/k
ota
3 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. - Jawa Barat Tingkat
fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang
kabupaten/ko
ta di Jawa
Barat
26
kabupaten
/kota
Jumlah rapat
pokja
pengendalian
BKPRD
Provinsi Jawa
Barat
24 kali Operasionali
sasi pokja
pengendalia
n BKPRD
Provinsi
Jawa Barat
24 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. - Jawa Barat Tingkat
fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang
kabupaten/ko
ta di Jawa
Barat
26
kabupaten
/kota
Jumlah
kabupaten/ko
ta yang
mendapatkan
informasi
penataan
ruang
26
kabupaten/
kota
Tersebarluas
kannya
informasi
penataan
ruang
26
kabupaten/
kota
0 800.000 0 0 800.000 880.000
4. - Jawa Barat Tingkat
fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang
kabupaten/ko
ta di Jawa
Barat
26
kabupaten
/kota
Proporsi
kajian teknis
permohonan
Rekomendasi
Gubernur
untuk KBU
terhadap
berkas masuk
dengan data
lengkap
100 persen Terselenggar
anya proses
fasilitasi
Rekomendas
i Gubernur
untuk KBU
100 persen 0 300.000 0 0 300.000 330.000
5. - Jawa Barat Tingkat
fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan
ruang
kabupaten/ko
ta di Jawa
Barat
26
kabupaten
/kota
Jumlah rapat
fasilitasi
pembinaan
teknis PPNS
Penataan
Ruang
2 kali Terselenggar
anya
fasilitasi
pembinaan
teknis PPNS
Penataan
Ruang
2 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 25. Penyusunan Rancangan
Peraturan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kawasan/KSP
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG KSP Boscha, KSP
Bopunjur
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Kawasan/
KSP
Tersusunny
a
rancangan
peraturan
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang
kawasan/K
SP
Jumlah
rancangan
peraturan
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang
kawasan/K
SP
Prosentase
ketersediaa
n
rancangan
peraturan
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang
kawasan/K
SP
1
Kawasan/
KSP
1
Kawasan/
KSP
NON CG 26. Pengembangan sistem
informasi pengendalian
pemanfaatan ruang
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Tersedianya
sistem
informasi
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang
yang
mutakhir
Jumlah
sistem
informasi
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang
yang
mutakhir
Tingkat
fasilitasi
perangkat
pendukung
pengendalia
n
pemanfaata
n ruang
kabupaten/k
ota di Jawa
Barat
1 paket 26
kabupaten
/kota
1.7 Perumahan
1.7.30
.
Program Pengelolaan
Gedung/Rumah Negara
NON CG 27. Pengelolaan
Gedung/Rumah Negara
0 1.430.000 0 0 1.430.000 1.573.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Tertib sistem pembinaan
konstruksi
Jawa Barat Tertib sistem
pembinaan
konstruksi
1 paket Tertib sistem
pembinaan
konstruksi
1 paket Tertib
sistem
pembinaan
konstruksi
1 paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pelaksanaan proses rumah
negara
Jawa Barat Tersedianya
rumah negara
yang efektif
dan efisien
sesuai dengan
ketentuan
teknis
200
rumah
negara
Rumah
negara yang
efektif dan
efisien sesuai
dengan
ketentuan
teknis
200 rumah
negara
Tersedianya
rumah
negara yang
efektif dan
efisien sesuai
dengan
ketentuan
teknis
200 rumah
negara
0 450.000 0 0 450.000 495.000
3. Pendataan teknis bangunan
milik pemerintah Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya
informasi
pengelolaan
bangunan
gedung milik
pemerintah
Provinsi Jawa
Barat
1 paket Data teknis
bangunan
milik
pemerintah
Provinsi Jawa
Barat
1 paket Tersedianya
informasi
pengelolaan
bangunan
gedung milik
pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
1 paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
4. Pengelolaan data dan sistem
informasi bangunan gedung
milik pemerintah Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya
data dan
sistem
informasi
bangunan
gedung milik
pemerintah
Provinsi Jawa
Barat
1 paket Tersedianya
data dan
sistem
informasi
bangunan
gedung milik
pemerintah
Provinsi Jawa
Barat
1 paket Tersedianya
data dan
sistem
informasi
bangunan
gedung milik
pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
1 paket 0 120.000 0 0 120.000 132.000
5. Pengalihan Status dan Hak
Rumah Negara
Jawa Barat Tersedianya
bantuan
administrasi
pengelolaan
rumah negara
200
proses
Bantuan
administrasi
pengelolaan
rumah negara
200 proses Tersedianya
bantuan
administrasi
pengelolaan
rumah
negara
200 proses 0 50.000 0 0 50.000 55.000
6. Penataan arsip rumah negara
dan pembuatan media
informasi rumah negara
Jawa Barat Tersusunnya
arsip dan
tersedianya
media
informasi
rumah negara
120 unit Tersusunnya
arsip dan
tersedianya
media
informasi
rumah negara
120 unit Tersusunnya
arsip dan
tersedianya
media
informasi
rumah
negara
120 unit 0 30.000 0 0 30.000 33.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Penyusunan daftar harga
bahan/upah dan harga satuan
pekerjaan bangunan gedung
negara
Jawa Barat Tersusunnya
daftar harga
bahan/upah
dan harga
satuan
pekerjaan
bangunan
gedung negara
1 paket Daftar harga
bahan/upah
dan harga
satuan
pekerjaan
bangunan
gedung
negara
1 paket Tersusunnya
daftar harga
bahan/upah
dan harga
satuan
pekerjaan
bangunan
gedung
negara
1 paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
8. Sosialisasi pengelolaan
gedung/rumah negara
Jawa Barat Tersosialisasi
nya
pengelolaan
gedung/rumah
negara
3 lokasi Sosialisasinya
pengelolaan
gedung/rumah
negara
3 lokasi Tersosialisas
inya
pengelolaan
gedung/ruma
h negara
3 lokasi 0 80.000 0 0 80.000 88.000
9. Bantuan Teknis penyusunan
program/perencanaan RAB
bangunan gedung
Jawa Barat Meningkatny
a jumlah
instansi yang
mendapat
bantuan
teknis
penyusunan
program
perencanaan
perkiraan
biaya
pembangunan
30 lokasi Jumlah
instansi yang
mendapat
bantuan
teknis
penyusunan
program
perencanaan
perkiraan
biaya
pembangunan
30 lokasi Meningkatn
ya jumlah
instansi
yang
mendapat
bantuan
teknis
penyusunan
program
perencanaan
perkiraan
biaya
pembanguna
n
30 lokasi 0 100.000 0 0 100.000 110.000
10. Penaksiran harga bangunan
gedung (penghapusan
bangunan gedung)
Jawa Barat Meningkatny
a jumlah
instansi yang
mendapatkan
bantuan
penaksiran
harga,
penyusunan
perencanaan
dan/atau
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur
30 lokasi Meningkatny
a jumlah
instansi yang
mendapatkan
bantuan
penaksiran
harga,
penyusunan
perencanaan
dan/atau
pelaksanaan
pembangunan
infrastruktur
30 lokasi Meningkatn
ya jumlah
instansi
yang
mendapatka
n bantuan
penaksiran
harga,
penyusunan
perencanaan
dan/atau
pelaksanaan
pembanguna
n
infrastruktur
30 lokasi 0 100.000 0 0 100.000 110.000
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.7.31
.
Program
Pengembangan
Permukiman
NON CG 28. Pembebasan lahan bagi
pembangunan rumah
susun sederhana sewa
0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kota Bogor dan
Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 TB Tersedianya
lahan untuk
pembangun
an
rusunawa
Pegadaan
lahan untuk
pembangun
an
rusunawa
Tersedianya
hunian
murah dan
layak huni
12,000 m2 3
kawasan
NON CG 29. Penyusunan Naskah
Akademis Rencana
Pengembangan
Pembangunan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
(RP3KP)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG 27 Kab./Kota Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
Kabupaten
/Kota
Tersedianya
pedoman
dalam
pengemban
gan
kawasan
permukiman
perkotaan
Penyusuna
n RP3KP
Meningkatn
ya
kawasan
permukiman
di Jabar
27
Kabupate
n/Kota
27
Kabupate
n/Kota
NON CG 30. Updating data dan
monitoring bidang
perumahan
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG 27 Kab/Kota Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
Kabupaten
/Kota
Tersedianya
data bidang
perumahan
yang
terbaru
Penyusuna
n data
bidang
perumahan
Tersedianya
data bidang
perumahan
di Jawa
Barat
27
Kabupate
n/Kota
27
Kabupate
n/Kota
NON CG 31. Perbaikan rumah tidak
layak huni bagi MBR di
perdesaan
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kab. Garut, Kab.
Purwakarta, Kab.
Sukabumi, Kab.
Sumedang, Kab.
Cirebon
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
150 unit Terlaksanan
ya
perbaikan
rutilahu bagi
MBR di
perdesaan
Perbaikan
rutilahu
melalui
penyediaan
bahan
bangunan
Meningkatn
ya kualitas
rumah
150 unit 150 unit
NON CG 32. Perencanaan dan
pematangan lahan
relokasi penduduk eks
Waduk Jatigede
0 30.547.600 0 0 30.547.600 33.602.360 NON CG - Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
kawasan
Tersedianya
lahan
matang siap
bangun
Penyusuan
perencanaa
n teknis dan
pematangan
lahan bagi
relokasipen
duduk eks
Waduk
Jatigede
Meningkatn
ya kualitas
relokasi
1
kawasan
1
kawasan
NON CG 33. Penyediaan Prasarana
dan Sarana Dasar
Pekerjaan Umum Untuk
Rusunawa
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kabupaten
Bandung dan Kota
Bandung
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3
kawasan
Tersediaya
PSDPU
dalam
meningkatka
n
kenyamana
n bertempat
tinggal
Pembaguna
n PSDPU
kawasan
rusunawa
Meningkatn
ya kualitas
lingkungan
3
kawasan
3
kawasan
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.7.32
.
Program Lingkungan
Permukiman Sehat
NON CG 34. Penyediaan
infratsruktur perdesaan
potensial di kawasan
minapolitan
0 2.500.000 8.000.000 0 10.500.000 11.550.000 NON CG Desa Cemara Kulon
Kec. Losarang Kab.
Indramayu dan
Kabupaten
Tasikmalaya
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2
kawasan
Meningkatn
ya
perekonomi
an
masyarakat
petanis
sektor
perikanan
Tersedianya
infrastruktur
dasar di
kawasan
perdesaan
potensial
minapolitan
Meningkatn
ya kualitas
infarstruktur
dalam
menunjang
perekonomi
an
masyarakat
di kawasan
minapolitan
2
kawasan
2
kawasan
NON CG 35. Penyusunan Rencana
Tata Bangunan dan
Lingkungan
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kab. Majalengka,
Kab. Indramayu,
Kab. Garut, Kab.
Purwakarta
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
kawasan
Lingkungan
dengan
kualitas
perencanaa
n yang
terarah
Dokumen
RTBL
Jumlah
kawasan
potensial
yang
memiliki
RTBL
4
kawasan
4
kawasan
NON CG 36. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Dalam
Menunjang Mutu
Produksi Tembakau di
Kawasan Penghasil
Tembakau
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 NON CG Kab. Sumedang,
Kab. Cianjur, Kab.
Bandung, Kab.
Majalengka, Kab.
Tasikmalaya, Kab.
Garut, Kab.
Sukabumi, Kab.
Subang, Kab.
Bandung Barat,
Kab. Bogor
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10
kawasan
Meningkatn
ya kualitas
produksi
tembakau
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Meningkatn
ya kualitas
infrastruktur
dalam
mendukung
peningkatan
kualitas
produksi
tembakau
10
kawasan
10
kawasan
NON CG 37. Penyediaan
Infrastruktur Desa
Potensial Agropolitan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Garut Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
kawasan
Meningkatn
ya
perekonomi
an petani
melalui
kemudahan
distribusi
bahan baku
dan hasil
produksi
pertanian
Tersedianya
infrastruktur
dalam
menunjng
perekonomi
an di
kawasan
agropolitan
Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana
penunjang
agropolitan
1,500
meter
1
kawasan
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 38. Perencanaan Teknis
Penataan Kawasan
Kumuh Perkotaan Kota
Cirebon
0 400.000 900.000 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Kota Cirebon Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
kawasan
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n sebagai
pedoman
dalam
penangana
n kawasan
kumuh
perkotaan di
KOta
Cirebon
Penyusuna
n rencana
teknis
penataan
kawasan
perkotaan
Meningkatn
ya kualitas
lingkungan
1 paket 1
kawasan
CG. 6
Tematik 3
39. Penataan Kawasan
Permukiman kumuh
perkotaan
0 1.500.000 1.500.000 0 3.000.000 3.300.000 CG.6
Sasaran 2
Kab. Karawang,
Kab. Bekasi, Kab.
Bogor, Kota
Tasikmalaya
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
kawasan
Meningkatn
ya
kenyamana
n
mawayarak
at dalam
bermukim
Tersediaya
infrastruktur
permukiman
yang
memadai
Meningkatn
ya kualitas
lingkungan
permukiman
perkotaan
1
kawasan
1
kawasan
NON CG 40. Penyediaan
Infrastruktur
Permukiman Perdesaan
di Sekitar TPPAS
Legoknangka
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Desa Nagreg
Kendan Kecamatan
Nagrek Kabupaten
Bandung
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,500
meter
Tersedianya
infrastruktur
permukiman
/ poros
desa dalam
menunjang
aktivitas
masyarakat
di sekitar
TPPAS
Legoknanga
Pembangun
an jalan
poros desa
meningkatn
ya kualitas
infrastruktur
permukiman
di sekitar
TPPAS
Legoknangk
a
1,500
meter
1,500
meter
1.7.33
.
Program Pemberdayaan
Komunitas Permukiman
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 41. Penataan Lingkungan
Permukiman Sekitar
Pondok Pesantren dan
Masjid
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Pontren Miftahul
Falah Desa Wera
Sari Kec.
Sadananya Kab.
Ciamis, pontren
Tuhfatul Athfal
Desa Merengmang
Kec. Kalijati Kab.
Subang, pontren
Nurussidiq Desa
Kedungkaya Kec.
Kedawung Kab.
Cirebon, pontren
Asa'adatul
Iskandari Desa
Nagri Kidul Kec.
Purwakarta Kab.
Purwakarta,
pontren Anwarul
Ulum Wal Huda
Desa Mandalajaya
Kec. Cikalong Kab.
Tasikmalaya
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
kawasan
tersedianya
infrastruktur
dasar
lingkungan
permukiman
sekitar
pondok
pesantren
dalam
meningkatka
n kualitas
lingkungan
permukiman
penyediaan
infrastruktur
dasar
lingkungan
permukiman
sekitar
pondok
pesantren
Meningkatn
ya kualitas
lingkungan
permukiman
sekitar
pondok
pesantren
5
kawasan
5
kawasan
Jumlah Total 352.827.60
0
386.885.36
0
0 10.400.000 342.427.60
0
0
18
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.5 Penataan Ruang
1.5.25
.
Program Perencanaan
Ruang
CG. 5
Tematik 5
1. Fasilitasi Operasional
Penyelenggaraan BKPRD
Provinsi Jawa Barat
0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Operasional
BKPRD Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Penataan
Ruang di
Provinsi Jawa
Barat
12 bulan Terfasilitasin
ya
Operasionalis
asi BKPRD
Provinsi Jawa
Barat
12 bulan Terwujudnya
Fasiltas
BKPRD
Provinsi
Jawa Barat
12 bulan 0 600.000 0 0 600.000 660.000
2. Fasilitasi Pembinaan Tata
Ruang Kabupaten/Kota di
Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Ruang
Provinsi Jawa
Barat
12 bulan Terfasilitasin
ya
Pembinaan
Tata Ruang
Kabupaten/K
ota di Jawa
Barat
12 bulan Terwujudnya
Pembinaan
Tata Ruang
Kabupaten/
Kota di Jawa
Barat
12 bulan 0 100.000 0 0 100.000 110.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
2. Menyusun Peta Tutupan
Lahan Provinsi Jawa
Barat
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tema Terwujudny
a
Interprestas
i Peta
Tutupan
Lahan
Tahun 2012
Provinsi
Jawa Barat
Termutakhir
kannya peta
tutupan
lahan Jawa
Barat skala
1:25.000
berdasarka
n
interprestas
i citra satelit
terbaru
resolusi
maks 15 m
- 1 tema 0 -
CG. 6
Tematik 2
3. Menyusun Dokumen
Peninjauan Kembali
RTRWP Jawa Barat
2009-2029
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.6
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2
Dokumen
Tersedianya
Naskah
Akademis
dan Draft
Revisi
Perda
RTRWP
Jawa Barat
Tersusunny
a Naskah
Akademis
dan Draft
Revisi
Perda
RTRWP
Jawa Barat
Tersusunny
a Naskah
Akademis
dan Draft
Revisi
Perda
RTRWP
Jawa Barat
2
Dokumen
2
Dokumen
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.28
.
Program Kerjasama
Pembangunan
CG. 5
Tematik 4
4. Fasilitasi Kerjasama
Pembangunan Jawa
Barat
0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Kerjasama
Prioritas Pembangunan
Wilayah Perbatasan Antar
Provinsi
Kota Bandung Terwujudnya
Kerjasama
Pembangunan
Jawa Barat
2
dokumen
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Kerjasama
Prioritas
Pembanguna
n di Wilayah
Perbatasan
Antar
Provinsi
2 dokumen Terfasilitasi
nya
Kerjasama
Pembanguna
n Jawa Barat
2 dokumen 0 300.000 0 0 300.000 330.000
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Perencanaan
Kerjasama Pembangunan
Regional
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan
Jawa Barat
95 % Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Kerjasama
Pembanguna
n Wilayah
Regional
2 dokumen Terwujudnya
Fasilitas
Kerjasama
Pembanguna
n Jawa Barat
2 dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000
3. Koordinasi Perencanaan
Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pembangunan
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a Koordinasi
Perencanaan
Kerjasama
Pembanguna
n Antar
Daerah
4 kali Terfasilitasi
nya
Kerjasama
Pembanguna
n Jawa Barat
95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 5
5. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengendalian dan
Elektronik Monitoring
Evaluasi (Emonev)
Perencanaan
Pembangunan Jawa
Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan laporan kinerja
triwulan APBD dan APBN
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Tersusunnya
dokumen
laporan
kinerja
triwulanan
APBD dan
APBN
4
Dokumen
Dokumen
laporan
kinerja
triwulanan
APBD dan
APBN
4
Dokumen
0 150.000 0 0 150.000 165.000
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pemantauan pelaksanaan
kegiatan pembangunan
bersumber dana APBD dan
APBN
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Terlaksanany
a
pemantauan
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan
bersumber
dana APBD
dan APBN
4
Dokumen
Terlaksanan
ya
pemantauan
pelaksanaan
kegiatan
pembanguna
n bersumber
dana APBD
dan APBN
4
Dokumen
0 250.000 0 0 250.000 275.000
3. Rapat Koordinasi Bidang
Penelitian Pengendalian dan
Evaluasi
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Bidang
Penelitian
Pengendalian
dan Evaluasi
2 Kali Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
Bidang
Penelitian
Pengendalia
n dan
Evaluasi
2 Kali 0 55.000 0 0 55.000 60.500
4. Fasilitasi Koordinasi Litbang
IPTEK Nasional dan Daerah
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Terlaksanany
a Koordinasi
Litbang
IPTEK
Nasional dan
Daerah
1 Paket Terlaksanan
ya
Koordinasi
Litbang
IPTEK
Nasional dan
Daerah
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
5. Fasilitasi Evaluasi kegiatan
Pusat
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Terfasilitasin
ya Evaluasi
kegiatan
pusat
2 Kali Terfasilitasi
nya Evaluasi
kegiatan
pusat
2 Kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Fasilitasi Software
Electronik Monitoring dan
Evaluasi
Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Terfasilitasin
ya Software
Electronik
Monitoring
dan Evaluasi
2 Kali Terfasilitasi
nya
Software
Electronik
Monitoring
dan Evaluasi
2 Kali 0 85.000 0 0 85.000 93.500
7. Intermediator IPTEK Kota Bandung Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaan
provinsi
dengan pusat
dan
kabupaten/ko
ta
9
Dokumen
Terselenggara
nya
Intermediato
r IPTEK
Jawa Barat
1 Kali Terselenggar
anya
Intermediat
or IPTEK
Jawa Barat
1 Kali 0 85.000 0 0 85.000 93.500
CG. 5
Tematik 5
6. Merencanakan
Pembangunan Tahunan
Daerah
0 2.350.000 0 0 2.350.000 2.585.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat, Jawa
Barat, Kota
Bandung, Jakarta,
Kota Bandung,
Jawa Barat
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Partisipasi Pelaksanaan
Musrenbangdi 26
Kabupaten/Kota
Jawa Barat Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terfasilitasin
ya Partisipasi
Pelaksanaan
Musrenbang
di 26
Kabupaten/K
ota
26
kabupaten/
kota
Terlaksanan
ya
Musrenbang
di 26
Kabupaten/
Kota
26
kabupaten/
kota
0 375.000 0 0 375.000 412.500
2. Pra Musrenbang
Kewilayahan Tahun di 2013
di 4 BKPP
Jawa Barat Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terfasilitasin
ya
Pelaksanaan
Pra
Musrenbang
Kewilayahan
4 BKPP Terwujudnya
Pelaksanaan
Pra
Musrenbang
Kewilayahan
di Jawa
Barat
4 BKPP 0 375.000 0 0 375.000 412.500
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Musrenbang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2014
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a Musrenbang
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2014
1 kegiatan Terwujudnya
Musrenbang
Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2014
1 kegiatan 0 475.000 0 0 475.000 522.500
4. Partisipasi Pra Musrenbang
Nasional dan Musrenbang
Nasional
Jakarta Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a Partisipasi
Pra
Musrenbang
Nasional dan
Musrenbang
Nasional
2 kegiatan Terwujudnya
Pra
Musrenbang
Nasional dan
Musrenbang
Nasional
2 kegiatan 0 375.000 0 0 375.000 412.500
5. Peingkatan Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Pembanguna
n
1 kali Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Pembanguna
n
95 % 0 375.000 0 0 375.000 412.500
6. Rapat Koordinasi Bappeda
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Jawa Barat Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Bappeda
Provinsi dan
Kabupaten/K
ota
6 kali Terwujudnya
Rapat
Koordinasi
Bappeda
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota
6 kali 0 375.000 0 0 375.000 412.500
CG. 5
Tematik 5
7. Menyusun RKPD
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 dan
Perubahan RKPD
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Sertifikasi ISO 9001:2008 Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terfasilitasin
ya Penerapan
Sertifikasi
ISO
9001:2008
1 kali Terlaksanan
ya
Penerapan
Sertifikasi
ISO
9001:2008
95 % 0 350.000 0 0 350.000 385.000
2. Penyusunan RKPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2014
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Tersusunnya
RKPD
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2014
1 dokumen Terlaksanan
ya
penyusunan
RKPD
Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2014
95 % 0 350.000 0 0 350.000 385.000
3. Perubahan RKPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terlaksanany
a perubahan
RKPD
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2013
1 dokumen Terwujudnya
Perubahan
RKPD
Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2013
95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
CG. 5
Tematik 5
8. Fasilitasi Budaya Riset
Perguran Tinggi Swasta
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Kota Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Potensi Asi dalam
Menghambat Pertumbuhan
Bakteri Penyebab Diare
Sebagai Pendorong
Tingginya Angka Kematian
Bayi
Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya Potensi
Asi dalam
Menghambat
Pertumbuhan
Bakteri
Penyebab
Diare Sebagai
Pendorong
Tingginya
Angka
Kematian
Bayi
95 % Terwujudnya
Potensi Asi
dalam
Menghamba
t
Pertumbuha
n Bakteri
Penyebab
Diare
Sebagai
Pendorong
Tingginya
Angka
Kematian
Bayi
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
2. Kajian Produksi Ethanol
Sebagai Bahan Bakar
Alternatif dari Pengolahan
Limbah Pulp Kakao
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Produksi
Ethanol
Sebagai
Bahan Bakar
Alternatif
dari
Pengolahan
Limbah Pulp
Kakao
95 % Terwujudnya
Kajian
Produksi
Ethanol
Sebagai
Bahan Bakar
Alternatif
dari
Pengolahan
Limbah Pulp
Kakao
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
3. Kajian Tingkat
Pertumbuhan dan Kepadatan
Penduduk di Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Tingkat
Pertumbuhan
dan
Kepadatan
Penduduk di
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Kajian
Tingkat
Pertumbuha
n dan
Kepadatan
Penduduk di
Jawa Barat
95 % 0 45.850 0 0 45.850 50.435
4. Kajian Indeks Kepuasan
Masyarakat Dalam
Pelayanan Publik Kesehatan
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Dalam
Pelayanan
Publik
Kesehatan
95 % Terwujudnya
Kajian
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Dalam
Pelayanan
Publik
Kesehatan
95 % 0 45.850 0 0 45.850 50.435
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Kajian Pertumbuhan
Sektor-sektor Ekonomi
Tradable di Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengwasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Pertumbuhan
Sektor-sektor
Ekonomi
Tradable di
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Kajian
Pertumbuha
n
Sektor-sekto
r Ekonomi
Tradable di
Jawa Barat
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
6. Kajian Belanja Publik dan
Pertumbuhan Ekonomi di
Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Belanja
Publik dan
Pertumbuhan
Ekonomi di
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Kajian
Belanja
Publik dan
Pertumbuha
n Ekonomi
di Jawa
Barat
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
7. Strategi Pengembangan
Ekonomi Pedesaan Berbasis
Energi Listrik
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Belanja
Publik dan
Pertumbuhan
Ekonomi di
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Kajian
Belanja
Publik dan
Pertumbuha
n Ekonomi
di Jawa
Barat
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
8. Kajian Penerapan Teknologi
Pengolahan Rumput Laut
Skala Perdesaan
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Kajian
Belanja
Publik dan
Pertumbuhan
Ekonomi di
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Kajian
Belanja
Publik dan
Pertumbuha
n Ekonomi
di Jawa
Barat
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
9. Pengembangan Beras Analog
di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terfasilitasin
ya
pengembanga
n beras
analog di
jawa barat
95 % Terwujudnya
pengembang
an beras
analog di
jawa barat
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Pengembangan Varietas
Unggul Kedelai Spesifik
Lokasi di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya
Pengembanga
n Varietas
Unggul
Kedelai
Spesifik
Lokasi di
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Pengembang
an Varietas
Unggul
Kedelai
Spesifik
Lokasi di
Jawa Barat
95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
11. Seminar Hasil Kegiatan Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya seminar
hasil kegiatan
1 kali Terlaksanan
ya seminar
hasil
kegiatan
1 kali 0 48.300 0 0 48.300 53.130
CG. 5
Tematik 5
9. Melaksanakan
Penguatan Desk IPM
Kabupaten/Kota dalam
Strategi Pembangunan
Manusia di Jawa Barat
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Konsolidasi Tim Advisor
Desk Kendali IPM 80 Tahun
2011/2012
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terfasilitasin
ya
konsolidasi
tim advisor
desk kendali
IPM
6 kali Terwujudnya
konsolidasi
tim advisor
desk kendali
IPM
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Koordinasi Tim Desk
Kendali IPM Jawa Barat dan
Kabupaten/Kota
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a koordinasi
tim desk
kendali IPM
Jawa Barat
dan
Kabupaten/K
ota
2 kali Terwujudnya
koordinasi
tim desk
kendali IPM
Jawa Barat
dan
Kabupaten/
Kota
95 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Desk Kendali IPM 80
Kabupaten/Kota
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terfasilitasin
ya desk
kendali IPM
80
Kabupaten/K
ota
4 kali Terwujudnya
desk kendali
IPM 80
Kabupaten/
Kota
95 % 0 125.000 0 0 125.000 137.500
4. Kunjungan desk kendali IPM
ke Kabupaten/Kota
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a kunjungan
desk kendali
IPM ke
Kabupaten/K
ota
1 kali Terwujudnya
kunjungan
desk kendali
IPM ke
Kabupaten/
Kota
1 kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500
CG. 5
Tematik 5
10. Pendampingan
pemantauan
pelaksanaan RAD MDGs
dan RAD Pangan dan
Gizi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan Kapasitas
Aparatur OPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota Terkait
Pencapaian Target MDGs di
Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terlaksanany
a
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
OPD
Provinsi dan
Kabupaten/K
ota Terkait
Pencapaian
Targer MDGs
di Jawa Barat
2 kali Terpenuhiny
a Kapasitas
Aparatur
OPDn
Provisi dan
Kabupaten/
Kota di Jawa
Barat
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Koordinasi Pencapaian
MDGs
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Koordinasi
Pencapaian
MDGs
2 kali Terwujudnya
Koordinasi
MDGs
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pembinaan Monitoring
Pencapaian MDGs
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Pembinaan
Koordinasi
Pencapaian
MDGs
2 kali Terwujudnya
Pembinaan
Koordinasi
Pencapaian
MDGs
95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
CG. 5
Tematik 5
11. Menyusun Evaluasi
Pembangunan Jawa
Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Terwujudny
a evaluasi
pemabgnun
an jawa
barat
Tersusunny
a evaluasi
pembaguna
n jawa
barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
dokumen
95 %
CG. 5
Tematik 5
12. Merencanakan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sinegritas Perencanaan
Penyelenggaraan dan
Pembangunan Daerah
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Penyelenggar
aan dan
Pembanguna
n Daerah
1 dokumen Tersedianya
Dokumen
Perencanaan
Penyelengga
raan dan
Pembanguna
n Daerah
1 dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000
2. Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
pemerintaha
n
8 kali Terwujudnya
koordinasi
perencanaan
pembanguna
n bidang
pemerintaha
n
8 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Penyusunan Dokumen
Desain Kebijakan
Implementasi Otonomi
Daerah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Tersusunnya
dokumen
desain
kebijakan
implementasi
otonomi
daerah
1 dokumen Terwujudnya
dokumen
desain
kebijakan
implementas
i otonomi
daerah
1 dokumen 0 250.000 0 0 250.000 275.000
CG. 5
Tematik 5
13. Fasilitasi dan Koordinasi
Lingkup Bidang Fisik
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat, kota
bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitas dan Koordinasi
Perencanaan Lingkup
Bidang Fisik Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a fasilitas dan
koordinasi
perencanaan
lingkup
bidang fisik
provinsi Jawa
Barat
12 bulan Terwujudnya
fasilitas dan
koordinasi
perencanaan
lingkup
bidang fisik
provinsi
jawa barat
95 % 0 450.000 0 0 450.000 495.000
2. Terlaksananya program dan
kegiatan APBN lingkup
bidang fisik pada kegiatan
WISMP II dan penanganan
lahan kritis sumber daya air
berbasis masyarakat
kota bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
95 % Terlaksanany
a program
dan kegiatan
APBN
lingkup
bidang fisik
pada kegiatan
WISMP II
dan
penanganan
lahan kritis
pada sumber
daya air
berbasis
masyarakat
12 bulan Terwujudnya
program dan
kegiatan
APBN
lingkup
bidang fisik
pada
kegiatan
WISMP II
dan
penangan
lahan kritis
sumber daya
air berbasis
masyarakat
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
14. Fasilitasi
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Provinsi Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 kali Terwujudny
a
Perencanaa
n
Pengendalia
n dan
Pengawasa
n
Pembangun
an Daerah
Tersusunny
a Rumusan
Kebijakan
Implementas
i
Pengemban
gan
Ekonomi
Kreatif
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
12 kali 95 %
CG. 5
Tematik 5
15. Fasilitasi Percepatan
Implementasi
Pembangunan
Infrastruktur Strategis
di 3 PKN dan 2 PKNp di
Jawa Barat Melalui Wes
Java Province
Metropolitan
Development
Management (WJPMDM)
0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
percepatan
implementas
i
pembangun
an
infrastruktur
startegis di
3 PKN dan 2
PKNp di
Jawa Barat
Terfasilitasi
nya
percepatan
implementas
i
pembangun
an
infrastruktur
strategis di
3 pKN dan 2
PKNp di
Jawa Barat
Melalui
West Java
Province
Metropolitan
Developmen
t
Managemen
t (WJPMDM)
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100 % 95 %
CG. 5
Tematik 5
16. Operasional Tim
Advisor Penerapan
IPTEK Pembangunan
Jabar
0 200.800 0 0 200.800 220.880 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, kota
bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Inventarisasi dan Identifikasi
Kebutuhan Tekhnologi :
SPPD
Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya
Inventarisasi
dan
Identifikasi
Kebutuhan
Tekhnologi :
SPPD
95 % Terwujudnya
Inventarisasi
dan
Identifikasi
Kebutuhan
Tekhnologi :
SPPD
95 % 0 86.950 0 0 86.950 95.645
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Koordinasi dengan Lembaga
Penghasil Tekhnologi
Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya koordinasi
dengan
lembaga
penghasil
tekhnologi
95 % Terwujudnya
koordinasi
dengan
lembaga
penghasil
tekhnologi
95 % 0 7.800 0 0 7.800 8.580
3. Pengkajian Tekhnologi Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya
pengkajian
tekhnologi
95 % Terwujudnya
pengkajian
tekhnologi
95 % 0 39.500 0 0 39.500 43.450
4. Rekomendasi Kebijakan kota bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terlaksanany
a
rekomendasi
kebijakan
95 % Terwujudnya
rekomendasi
kebijakan
95 % 0 16.550 0 0 16.550 18.205
5. Seminar/Verifikasi Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terfasilitasin
ya
seminar/verif
ikasi
95 % Terwujudnya
seminar/veri
fikasi
95 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000
CG. 5
Tematik 5
17. Melaksanakan
Penelitian dan
Pengkajian Aspek
Pembangunan Jawa
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 kajian Tersusunny
a kajian
pengemban
gan kompor
minitajar
dan daging
analog
Tersusunny
a dokumen
kajian
pembangun
an jawa
barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
4 kajian 95 %
CG. 5
Tematik 5
18. Fasilitasi Tim
Koordanasi
Penanggualangan
Kemiskinan (TKPK)
Provinsi Jawa Barat
0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Jawa
Barat, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Fasilitasi Rapat Koordinasi
TKPK Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terfasilitasin
ya Rapat
Koordinasi
TKPK
Provinsi dan
Kabupaten/K
ota
2 ka - 0 75.000 0 0 75.000 82.500
2. Pelatihan Penguatan Tim
Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terlaksanany
a Pelatihan
Penguatan
Tim
Pananggulang
an
Kemiskinan
2 kali Terwujudnya
Pelatihan
Penguatan
Tim
Penanggulan
gan
Kemiskinan
95 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500
3. Fasilitasi Koordinasi Pusat
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terfasilitasin
ya
Koordinasi
Pusat
Provinsi dan
Kabupaten/K
ota
4 kali Terlaksanan
ya
Koordinasi
Pusat
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota
95 % 0 175.000 0 0 175.000 192.500
4. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Penanggualangan
Kemiskinan di Jawa Barat
Jawa Barat Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembanguan
Daerah
95 % Terfasilitasin
ya
Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Penanggulang
an
Kemiskinan
di Jawa Barat
2 kali Terlaksanan
ya
Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Penanggulan
gan
Kemiskinan
di Jawa
Barat
95 % 0 175.000 0 0 175.000 192.500
5. Fasilitasi dan Koordinasi
pendampingan percepatan
penanggulangan kemiskinan
berbasis komunitas
Kota Bandung Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
daerah
90 % Terselenggara
nya
pendampinga
n komunitas
untuk
mendukung
percepatan
penanggulang
an
kemiskinan
daerah
11 Kali Terbentukny
a
pendamping
percepatan
penanggulan
gan
kemiskinan
berbasis
komunitas
100 % 0 850.000 0 0 850.000 935.000
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
19. Fasilitasi Komisi Daerah
Lansia
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 kali Terwujudny
a sinergi
pengelolaan
komda
lansia
provinsi dan
kabupaten/k
ota
Terwujudny
a sinergi
pengelolaan
komda
lansia
provinsi dan
kabupaten/k
ota
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
12 kali 95 %
CG. 5
Tematik 5
20. Melaksanakan
Pendukungan Komite
Perencana
Pembangunan Jawa
Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % terwujudny
a
pendukunga
n komite
perencana
pembangun
an jawa
barat
Tersusunny
a
rekomendas
i kebijakan
perencanaa
n
pembangun
an daerah
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
dokumen
95 %
CG. 5
Tematik 5
21. Fasilitasi Tim Ekonomi
Makro Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 Kali Terwujudny
a
Perencanaa
n
Pengendalia
n dan
Pengawasa
n
Pembangun
an Daerah
Tersusunny
a
Rekomenda
si Kebijakan
Ekonomi
Makro Jawa
Barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
12 kali 95 %
CG. 5
Tematik 5
22. Penyusunan
Perencanaan dan
Pengelolaan Anggaran
Daerah Jawa Barat
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Perencanaan Belanja Daerah Kota Bandung Tercapainya
perencanaan
belanja yang
dapat
diimplementa
sikan
95 % Tersusunnya
perencanaan
belanja
daerah
1 kegiatan Tersedianya
perencanaan
belanja
daerah
1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Perencanaan dan
Pengembangan pendapatan
daerah
Kota Bandung Tercapainya
perencanaan
belanja yang
dapat
diimplementa
sikan
95 % Tersusunnya
perencanaan
dan
pengembanga
n pendapatan
daerah
1 kegiatan pengembang
an
pendapatan
daerah
1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000
3. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pendanaan
Pembangunan
Kota Bandung Tercapainya
perencanaan
belanja yang
dapat
diimplementa
sikan
95 % Terfasilitasin
ya
perencanaan
pendanaan
pembangunan
1 kegiatan Perencanaan
pendanaan
pembanguna
n
1 kegiatan 0 200.000 0 0 200.000 220.000
4. Penyusunan Kebijakan
Umum (KU) Perubahan
APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan Tahun
Anggaran 2014
Kota Bandung Tercapainya
perencanaan
belanja yang
dapat
diimplementa
sikan
95 % Tersusunnya
Kebijakan
Umum (KU)
Perubahan
APBD serta
Prioritas dan
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Perubahan
Tahun
Anggaran
2014
1
Dokumen
Kebijakan
Umum (KU)
Perubahan
APBD serta
Prioritas dan
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Perubahan
Tahun
Anggaran
2014
1
Dokumen
0 200.000 0 0 200.000 220.000
5. Penyusunan Kebijakan
Umum (KU) APBD serta
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2015
Kota Bandung Tercapainya
perencanaan
belanja yang
dapat
diimplementa
sikan
95 % Tersusunnya
Kebijakan
Umum (KU)
APBD serta
Prioritas dan
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Tahun
Anggaran
2015
1
Dokumen
Kebijakan
Umum (KU)
APBD serta
Prioritas dan
Plafon
Anggaran
Sementara
(PPAS)
Tahun
Anggaran
2015
1
Dokumen
0 200.000 0 0 200.000 220.000
CG. 5
Tematik 5
23. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyusunan Renstra
Bappeda Tahun 2013 - 2018
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
85 % Terfasilitasin
ya
punyusunan
Renstra
Bappeda
tahun 203 -
2018
1 dokumen Terwujudnya
Renstra
Bappeda
Tahun 2013
- 2018
85 % 0 125.000 0 0 125.000 137.500
2. Penyusunan Renja Bappeda
Tahun 2014
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
85 % Tersusunnya
Renja
Bappeda
Tahun 2014
1 dokumen Terwujudnya
Renja
Bappeda
Tahun 2014
85 % 0 125.000 0 0 125.000 137.500
3. Forum Koordinasi
Perencanaan
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah di
Jawa Barat
85 % Terlaksanany
a forum
koordinasi
perencanaan
1 kegiatan Terwujudnya
forum
koordinasi
perencanaan
85 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
CG. 5
Tematik 5
24. Peningkatan Wawasan
dan Kualitas
Perencanaan dan
Praktek Lapangan
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 5
Kabupaten
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % terwujudny
a
peningkatan
wawasan
dan kualitas
perencanaa
n dan
praktek
lapangan
Terlaksanan
ya
Peningkatan
wawasan
dan kualitas
perencanaa
n dan
praktek
lapangan
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
200 orang 95 %
CG. 5
Tematik 5
25. Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a fasilitasi
dan
koordinasi
lingkup
bidang
sosial
budaya
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
lingkup
bidang
sosial
budaya
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
12 kali 95 %
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
26. Fsilitasi dan
Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan Non
APBD
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Perencanaan
Pendanaan Pembangunan
APBN
Kota Bandung Tersedianya
Fasilitas dan
Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan
Non APBN
95 % Terfasilitasin
ya
Perencanaan
Pendanaan
Pembanguna
n APBN
2 dokumen Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalia
n dan
Pengawasan
Pembanguna
n Daerah
95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
2. Fasilitasi Perencanaan
Pendanaan Pembangunan
Melalui Kerjasama
Pemerintah Swasta KPs,
PLHN dan Obligasi
Pemerintah Daerah
Kota Bandung Terfasilitasi
dan
Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan
Non APBD
95 % Terfasilitasi
Perencanaan
Pendanaan
Pembanguna
n Melalui
KPS dan
PLHN
1 dokumen Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalia
n dan
Pengawasan
Pembanguna
n Daerah
95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. Pengembangan Program
CSR Jawa Barat
Kota Bandung Tersedianya
Fasilitas dan
Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan
APBD
95 % Terfasilitasin
ya Program
CSR
1 dokumen Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalia
n dan
Pengawasan
Pembanguna
n Daerah
95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
CG. 5
Tematik 5
27. Menguatkan
Pengelolaan Sistem
Irigasi Partisipatif
(WSMP 2)
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 5
Kab. Bandung
Barat, Kab. Bekasi,
Kab. Bogor, Kab.
Cianjur, Kab.
Karawang, Kab.
Purwakarta, Kab.
Subang, dan Kab.
Sukabumi, Kab.
Bandung Barat,
Kab. Bekasi, Kab.
Bogor, Kab. Cianjur,
Kab. Karawang,
Kab. Purwakarta,
Kab. Subang, dan
Kab. Sukabumi
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Perkuatan Pengelolaan
Sistem Irigasi Partisipatif
(WSM 1)
Kab. Bandung
Barat, Kab. Bekasi,
Kab. Bogor, Kab.
Cianjur, Kab.
Karawang, Kab.
Purwakarta, Kab.
Subang, dan Kab.
Sukabumi
Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
100 % Terlaksanany
a
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Bappeda
sebagai
PPMU dan
PPIU
9
kabupaten
Terwujudnya
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Bappeda
sebagai
PPMU dan
PPIU
100 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000
2. Pendampingan Program
WISMP 2
Kab. Bandung
Barat, Kab. Bekasi,
Kab. Bogor, Kab.
Cianjur, Kab.
Karawang, Kab.
Purwakarta, Kab.
Subang, dan Kab.
Sukabumi
Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
100 % Terlaksanany
a koordinasi
kegiatan
WISMP 2
9
kabupaten
Terwujudnya
koordinasi
kegiatan
WISMP 2
100 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000
CG. 5
Tematik 5
28. Fasilitasi Badan
Pengembangan Wilayah
Jabar Bagian Selatan
0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a fasilitas
badan
pengemban
gan wilayah
jabar bagian
selatan
Terfasilitasi
nya Badan
Pengemban
gan Wilayah
Jabar
Bagian
Selatan
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
CG. 5
Tematik 5
29. Melaksanakan
Pendukungan
Narasumber Focus
Group Discussion (FGD)
Perencanaan
Pembangunan Jawa
Barat
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Sinergitas
perencanaa
n
pembangun
an daerah
Tersedianya
rancangan
kebijakan,
rekomendas
i dan
strategi
serta
indikator
perencanaa
n
pembangun
an di Jawa
Barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
85 % 95 %
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
30. Fasilitasi Badan
Pengembangan Wilayah
Jabar Bagian Utara
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
60 % Sinergitas
perencanaa
n
pengemban
gan wilayah
Jawa Barat
Bagian
Utara
Terfasilitasi
nya
pengemban
gan wilayah
jabar bagian
utara
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
60 % 95 %
CG. 5
Tematik 5
31. Menyusun Recana Aksi
Pengembangan Taman
Budaya dan IPTEK di
Kawasan Pendidikan
Jatinangor
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Penyusunan
Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Tekhnologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembangunan
Daerah
95 % Terfasilitasin
ya
perencanaa
induk
pengembanga
n taman
budaya, ilmu
dan
tekhnologi di
kawasan
pendidikan
jatinangor
95 % Terwujudnya
perencanaan
induk
pengembang
an taman
budaya, ilmu
dan
tekhnologi
di kawasan
pendidikan
jatinangor
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Pengayaan Teori/Konsep
Rencana Induk
PengembanganTaman
Budaya, Ilmu dan
Tekhnologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembagunan
Daerah
95 % Tersedianya
pengayaan
teori/konsep
rencana
induk
pengembanga
n taman
budaya, ilmu
dan
tekhnologi di
kawasan
pendidikan
jatinangor
95 % Terwujudnya
pengayaan
teori/konsep
rencana
induk taman
budaya, ilmu
dan
tekhnologi
di kawasan
pendidikan
jatinangor
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Focus Group Discussion Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembagunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a focus group
discussion
95 % Terwujudnya
focus group
discussion
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
4. Benchmarking Dalam
Rangka Penyusunan
Dokumen Rencana Induk
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Tekhnologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
Kota Bandung Terwujudnya
Perencanaan
Pengendalian
dan
Pengawasan
Pembagunan
Daerah
95 % Terlaksanany
a
Benchmarkin
g Dalam
Rangka
Penyusunan
Dokumen
Rencana
Induk
Pengembanga
n Taman
Budaya, Ilmu
dan
Tekhnologi
di Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
95 % Terwujudnya
Benchmarki
ng Dalam
Rangka
Penyusunan
Dokumen
Rencana
Induk
Pengembang
an Taman
Budaya,
Ilmu dan
Tekhnologi
di Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
5. Sosialisasi Dokumen
Rencana Induk
Pengembangan Taman
Budaya, Ilmu dan
Tekhnologi di Kawasan
Pendidikan Jatinangor
Kota Bandung Terwujudnya
perencanaan
pengendalian
dan
pengawasan
pembangunan
daerah
95 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Dokumen
Rencana
Induk
Pengembanga
n Taman
Budaya, Ilmu
dan
Tekhnologi
di Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
95 % Terwujudnya
Sosialisasi
Dokumen
Rencana
Induk
Pengembang
an Taman
Budaya,
Ilmu dan
Tekhnologi
di Kawasan
Pendidikan
Jatinangor
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
32. Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan
Ketenagakerjaan
Provinsi Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Tersedianya
dokumen
rencana
induk
ketenagaker
jaan
Provinsi
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
penyusuna
n dokumen
rencana
induk
pembangun
an
ketenagaker
jaan
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
Dokumen
95 %
CG. 6
Tematik 4
33. Memperkuat
Pengelolaan Program
Penangananan Lahan
Kritis dan Sumber Daya
Air Berbasis
Masyarakat
(PLKSDA-BM)
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.6
Sasaran 4
Kab. Cianjur,
Kuningan, Cirebon,
Subang dan Garut
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kabupaten
Terjalinnya
koordinasi
pelaksanaa
n program
PLKSDA-B
M
Terlaksanan
ya
koordinasi
pelaksanaa
n program
PLKSDA-B
M di Jawa
Barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
5
Kabupate
n
95 %
CG. 5
Tematik 5
34. Fasilitasi Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
(TAPD) Provinsi Jawa
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, ,
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Koordinasi TAPD Kota Bandung Tersedianya
informasi
tentang
kebijakan
umum APBD
dan porioritas
plafon
anggaran
serta usulan
kegiatan dari
SKPD dan
kab/kota
95 % Terselenggara
nya rapat
koordinasi
TAPD
1 kegiatan Terselenggar
anya rapat
koordinasi
TAPD
1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pembahasan Pra RKATahun
Anggaran 2015
Tersedianya
informasi
tentang
kebijakan
umum APBD
dan prioritas
dan plafon
anggaran
serta usulan
kegiatan dari
SKPD dan
kab/kota
95 % Terselenggara
nya
pembahasan
Pra RKA
Tahun
Anggaran
2015
1 kegiatan Terlaksanan
ya
pembahasan
pra RKA
Tahun
Anggaran
2015
1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000
3. Penyusunan Rencana APBD
Perubahan Tahun Anggaran
2014
Kota Bandung Tersedianya
informasi
tentang
kebijakan
umum APBD
dan prioritas
dan plafon
anggaran
serta usulan
kegiatan dari
SKPD dan
kab/kota
95 % Tersusunnya
rencana
perubahan
APBD Tahun
Anggaran
2014
1 kegiatan Perubahan
APBD
Tahun
Anggaran
2014
1 kegiatan 0 200.000 0 0 200.000 220.000
4. Penyusunan Rencana APBD
Tahun Anggaran 2015
Kota Bandung Tersedianya
informasi
tentang
kebijakan
umum APBD
dan prioritas
dan plafon
anggaran
serta usulan
kegiatan dari
SKPD dan
kab/kota
95 % Tersusunnya
rencana
APBD Tahun
Anggaran
2015
1
Dokumen
Tersedianya
rencana
APBD
Tahun
Anggaran
2015
1
Dokumen
0 200.000 0 0 200.000 220.000
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penunjang Pelaksanaan
Kegiatan dan Perjalanan
Dinas
Kota Bandung Tersedianya
informasi
tentang
kebijakan
umum APBD
dan prioritas
dan plafon
anggaran
serta usulan
kegiatan dari
SKPD dan
kab/kota
95 % Tersedianya
penunjang
pelaksanaan
kegiatan dan
perjalanan
dinas
1 kegiatan Efektifitas
pelaksanaan
kegiatan
1 kegiatan 0 300.000 0 0 300.000 330.000
CG. 5
Tematik 5
35. Sinergitas Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Rumusan
tindaklanjut
pengemban
gan sektor
pertanian,
industri,
perdaganga
n,
pariwisata
dan KUMKM
Tersusunny
a rumusan
tindaklanjut
pengemban
gan sektor
pertanian,
industri,
perdaganga
n,
pariwisata
dan KUMKM
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
Dokumen
95 %
CG. 5
Tematik 5
36. Penyusunan Rencana
Induk Pengembangan
Sektor Ekonomi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Tersususnn
ya indikator
makro
ekonomi
Jawa Barat,
tersususnn
ya
perencanaa
n
pengemban
gan sektor
ekonomi,
tersusunny
a
perencanaa
n
pengemban
gan potensi
unggulan
sektor
ekonomi
Tersususnn
ya indikator
makro
ekonomi
Jawa Barat,
tersususnn
ya
perencanaa
n
pengemban
gan sektor
ekonomi,
tersusunny
a
perencanaa
n
pengemban
gan potensi
unggulan
sektor
ekonomi
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
Dokumen
95 %
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
37. Pengembangan Sistem
Perencanaan Multiuser
Berbasis Online
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a efisiensi
proses
perencanaa
n
pembangun
an daerah
Terlaksanan
ya
pengemban
gan sistem
satu
perencanaa
n Jabar
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Paket 95 %
CG. 5
Tematik 5
38. Fasilitasi Tim Analis
Kebijakan
Pembangunan Jabar
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terumuskan
nya bahan
pengemban
gan analisis
pembangun
an
Tersusunny
a
rekomendas
i analisis
kebijakan
pembangun
amn
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
Dokumen
95 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG 39. Fasilitasi Pengelolaan
Jendela Dunia
Perencanaan
Pembangunan Jawa
Barat
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Jawa Barat, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Komunikasi Publik
Perencanaan Pembangunan
di Jawa Barat Melalui Media
Elektronik dan Media Massa
Jawa Barat Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terfasilitasin
ya
Komunikasi
Publik
Perencanaan
Pembanguna
n di Jawa
Barat Melalui
Media
Elektronik
dan Media
Massa
24 kali Terwujudnya
Komunikasi
Publik di
Jawa Barat
Melalui
Media
elektronik
dan media
massa
95 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Pengelolaan
Website Bappeda
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terlaksanany
a
Pengelolaan
Website
Bappeda
12 kali Terwujudnya
Website
Bappeda
95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
NON CG 40. Pelayanan Data dan
Informasi Hasil Analisis
Pembanguna
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengelolaan pelayanan
informasi data pembangunan
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Tersedianya
data dan
informasi
data
pembangunan
melalui
website dan
media
touchscreen
12 kali Tersedianya
data dan
informasi
data
pembanguna
n melalui
website dan
media
touchscreen
100 % 0 101.830 0 0 101.830 112.013
2. Publikasi Perencanaan
Pembangunan Melalui Media
Elektronik
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terlaksanany
a publikasi
perencanaan
pembangunan
melalui media
elektronik
4 kali Terwujudnya
publikasi
pembanguna
n melalui
media
elektronik
4 kali 0 70.550 0 0 70.550 77.605
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Mengikuti Event Pameran
Pembangunan
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terfasilitasin
ya Event
Pemeran
Pembanguna
n
2 kali Terlaksanan
nya Event
Pameran
pembanguna
n
2 kali 0 67.450 0 0 67.450 74.195
4. Pengelolaan sistem jaringan
informatika
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terpeliharan
ya jaringan
informatika
12 kali Terpeliharan
ya jaringan
informatika
12 kali 0 80.000 0 0 80.000 88.000
5. Penerbitan jurnal analisis
kebijakan pembangunan
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terfasilitasin
ya dokumen
jurnal analisis
2 kali Terfasilitasi
nya
dokumen
jurnal
analisis
100 % 0 57.120 0 0 57.120 62.832
6. Pembuatan buku saku data
pembangunan
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Pembuatan
dokumen
buku saku
1
Dokumen
Pembuatan
dokumen
buku saku
1
Dokumen
0 100.000 0 0 100.000 110.000
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Publikasi hasil analisis
pembangunan melalui
seminar
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Komunikasi,
Informasi,
Media Massa
dan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
95 % Terpublikasik
annya hasil
analisis
pembangunan
1 kali Terpublikasi
kannya hasil
analisis
pembanguna
n
1 kali 0 23.050 0 0 23.050 25.355
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 41. Fasilitasi dan Koordinasi
Peningkatan
Kompetensi Sumber
Daya Aparatur Bappeda
Provinsi Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Peningkatan
Kapasitas
dan Kualitas
Aparatur
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Kapasitas
dan Kualitas
Aparatur
Tingkat
Kompetensi
aparatur
100 % 65 %
NON CG 42. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan Jabatan
Fungsional
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bimbingan Teknis
Perencanaan Bagi
Fungsional Perencana
Kota Bandung Terwujudnya
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Aparatur
95 % Terlaksanany
a bimbingan
teknis
perencanaan
bagi
fungsional
perencana
5 dokumen Terwujudnya
bimbingan
teknis
perencanaan
bagi
fungsional
perencana
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
2. Penyusunan Dokumen
Kajian Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Bandung Terwujudnya
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Aparatur
95 % Tersusunnya
dokumen
kajian
perencanaan
pembangunan
daerah
12 kali Terwujudnya
penyusunan
dokumen
kajian
perencanaan
pembanguna
n daerah
100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Koordinasi Fungsional
Perencana
Kota Bandung Terwujudnya
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Aparatur
95 % Terlaksanany
a koordinasi
fungsional
perencana
1 kali Terwujudnya
koordinasi
fungsional
perencana
100 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 43. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Aparatur
UPTB Pusdalisbang
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sarana
dan
prasarana
aparatur
UPTB
Pusdalisban
g
Terfasilitasi
nya sarana
dan
prasarana
aparatur
UPTB
Pusdalisban
g
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
NON CG 44. Kampus Lapangan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(KLP2D) Provinsi Jawa
Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana,
serta fungsi
Kampus
Lapangan
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah
(KLP2D)
Provinsi
Jawa Barat
Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana,
serta fungsi
Kampus
Lapangan
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah
(KLP2D)
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
95 % 100 %
NON CG 45. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Aparatur
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
BAPPEDA
provinsi
jawa barat
Terfasilitasi
nya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
BAPPEDA
provinsi
jawa barat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.24 Statistik
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
CG. 5
Tematik 5
46. Pemutakhiran
Data/Informasi/Statistik
Pembangunan Jawa
Barat
0 1.365.000 0 0 640.000 704.000 CG.5
Sasaran 5
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Data Sosial
Ekonomi Daerah Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersusunnya
Data Sosial
Ekonomi
Daerah Jawa
Barat
1 dokumen Terwujudnya
Data Sosial
Ekonomi
Daerah Jawa
Barat
1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500
2. Penyusunan Profil Daerah
Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersusunnya
penyusunan
profil daerah
1 dokumen Terwujudnya
penyusunan
profil daerah
1 dokumen 0 850.000 0 0 125.000 137.500
3. Penyusunan Kompilasi dan
Analisis PDRB
Kabupaten/Kota menurutr
lapangan usaha dan
penggunaan
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terlaksanany
a kompilasi
dan analisa
PDRB
Kabupaten/k
ota menurut
lapangan
usaha dan
penggunaan
1 dokumen Terwujudnya
kompilasi
dan analisa
PDRB
Kabupaten/
Kota
menurut
lapangan
usaha dan
penggunaan
1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500
4. Penyusunan Situasi
Ketenagakerjaan Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersusunnya
situasi
ketenagakerj
aan jawa
barat
1 dokumen Terwujudnya
situasi
ketenagakerj
aan jawa
barat
1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penyusunan Indeks Gini
Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terfasilitasin
ya
Penyusunan
Indeks Gini
Jawa Barat
1
Dokumen
Terwujudnya
Penyusunan
Indeks Gini
Jawa Barat
1
Dokumen
0 75.000 0 0 75.000 82.500
6. Penyusunan Jawa Barat
Dalam Angka
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersusunnya
Jawa Barat
dalam angka
1 dokumen Terwujudnya
Jawa Barat
dalam angka
1 dokumen 0 100.000 0 0 100.000 110.000
7. Penyusunan Data Basis dan
Analisa IPM Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersusunna
data basis dan
analisa IPM
jawa barat
1 dokumen Terwujudnya
data basis
dan analisa
IPM jawa
barat
1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500
NON CG 47. Pelibatan
Kabupaten/Kota dalam
mendukung Satu Data
Pembangunan Jawa
Barat
0 325.000 0 0 325.000 357.500 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyelenggaraan Bintek
Validasi Data
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terselenggara
nya bintek
validasi data
2 kali Terwujudnya
bintek
validasi data
2 kali 0 100.000 0 0 100.000 110.000
2. Penyelenggaraan Pelatihan
Aplikasi Sistem Analisa
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terselenggara
nya pelatihan
aplikasi
sistem analisa
2 kali Terwujudnya
pelatihan
aplikasi
sistem
analisa
2 kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pembentukan Forum Satu
Data
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terbentukny
a forum satu
data
4 kali Terwujudnya
forum satu
data
4 kali 0 150.000 0 0 150.000 165.000
NON CG 48. Kajian Analisis
Pembangunan Jawa
Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Kajian Analisis
Pembangunan Aspek
Demografi dan Sosial Budaya
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terfasilitasin
ya Kajian
Analisis
Pembanguna
n Aspek
Demografi
dan Sosial
Budaya
95 % Terwujudnya
Kajian
Analisis
Pembanguna
n Aspek
Demografi
dan Sosial
Budaya
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Kajian Analisis
Pembangunan Aspek
Ekonomi dan
Pengembangan Wilayah
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terfasilitasin
ya Kajian
Analisis
Pembanguna
n Aspek
Ekonomi dan
Pengembanga
n Wilayah
95 % Terwujudnya
Kajian
Analisis
Pembanguna
n Aspek
Ekonomi
dan
Pengembang
an Wilayah
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
3. Kajian Analisis
Pembangunan Aspek
Infrastruktur dan
Lingkungan
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Stastik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terfasilitasin
ya Kajian
Analisis
Pembanguna
n Aspek
Infrastruktur
dan
Lingkungan
95 % Terwujudnya
Kajian
Analisis
Pembanguna
n Aspek
Infrastruktur
dan
Lingkungan
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Analisis Data Survai
Demografi Kesehatan
Indonesia tahun 2013
Lingkup Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Terlaksanany
a Analisis
Data Survai
Demografi
Kesehatan
Indonesia
tahun 2013
Lingkup Jawa
Barat
95 % Terlaksanan
ya Analisis
Data Survai
Demografi
Kesehatan
Indonesia
tahun 2013
Lingkup
Jawa Barat
95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
NON CG 49. Melaksanakan
Penereapan Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008
0 170.000 0 0 170.000 187.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pendampingan dan
Pelatihan Penyusunan
Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008
Kota Bandung Terwujudnya
pengembanga
n
data/informas
i/statistik
daerah jawa
barat
95 % Terfasilitasin
ya
Pendampinga
n dan
Pelatihan
Penyusunan
Sistem
Manajemen
Mutu ISO
9001 : 2008
95 % Terwujudnya
Pendamping
an dan
Pelatihan
Penyusunan
Sistem
Manajemen
Mutu ISO
9001 : 2008
95 % 0 105.500 0 0 105.500 116.050
2. Spesifikasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001
: 2008
Kota Bandung Terwujudnya
pengembanga
n
data/informas
i/statistik
daerah jawa
barat
95 % Terfasilitasin
ya Spesifikasi
Sistem
Manajemen
Mutu ISO
9001 : 2008
95 % Terwujudnya
Spesifikasi
Sistem
Manajemen
Mutu ISO
9001 : 2008
95 % 0 64.500 0 0 64.500 70.950
NON CG 50. Pengelolaan Sistem
Satu Data Pembangunan
Jawa Barat
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyediaan Tenaga Khusus
dan Dukungan Advisor
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersedianya
tenaga khusus
dan dukungan
advisor
95 % Terwujudnya
penyediaan
tenaga
khusus dan
dukungan
advisor
95 % 0 450.000 0 0 450.000 495.000
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Visualisasi data/informasi
geospasial Jawa Barat
Kota Bandung Terwujudnya
Pengembanga
n
Data/Informa
si/Statistik
Daerah Jawa
Barat
95 % Tersusunnya
Visualisasi
data/informas
i geospasial
Jawa Barat
95 % Terwujudnya
Visualisasi
data/informa
si geospasial
Jawa Barat
95 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
Jumlah Total 36.335.800 39.969.380 0 0 37.060.800 0
36
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
penyelengg
araan
penyusuna
n Renja
SKPD
,Forum
SKPD dan
Monitoring
Kegiatan Di
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
-
Terselengga
ranya
Penyusuna
n Renja
SKPD;
-
Terselengga
ranya
Forum
SKPD;
-
Terlaksanan
ya
monitoring
kegiatan
Dinas
Perhubunga
n Provinsi;
Meningkatn
ya
sinergitas
perencanaa
n
pembangun
an daerah
100 % 100 %
1.16 Perhubungan
1.16.4
9.
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
2. Pengadaan lahan tanah
pengganti (sertifikasi
dan penyelesaian
administrasi)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6
Sasaran 2
Kab. Purwakarta
dan Kab.
Karawang
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Sertifikat
tanah
sudah atas
nama
pemprov
dan warga
Tersedianya
lahan untuk
pembangun
an shortcut
kereta api
Cibungur -
Tanjungrasa
Terselengga
ranya
transportasi
kereta api
Bandung -
Cirebon
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 2
3. Tahapan
Pengembangan Bandara
Nusawiru di Kabupaten
Pangandaran
0 43.042.910 0 0 43.042.910 47.347.201 CG.6
Sasaran 2
Kabupaten
Ciamis/Pangandara
n
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Pembangun
an fisik
fasilitas sisi
udara dan
navigasi
dan
telekomunik
asi
Terlaksanan
ya
pembangun
an fisik
fasilitas sisi
udara dan
navigasi,
telekomunik
asi bandar
udara
nusawiru
Terlaksanan
ya
pengemban
gan dan
pembangun
an bandar
udara
Nusawiru
0 - 0 -
NON CG 4. Evaluasi Analisis
Dampak Lalu Lintas di
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
keselamata
n dan
ketertiban
lalu lintas
Terlaksanan
ya
penertiban
rekomendas
i andalalin
Terpeliharan
ya syarat
pembangun
an terhadap
dampak lalin
60 Lokasi 60 lokasi
CG. 6
Tematik 1
5. Penyusunan Rencana
Induk Perkeretaapian
Provinsi Jawa Barat
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.6
Sasaran 2
Seluruh Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % 1 set
dokumen
hasil studi
Rencana
Induk
Perkeretaap
ian Jawa
Barat
Peraturan
Gubernur
tentang
Rencana
Induk
Perkeretapi
an Provinsi
Jawa Barat
Terselengga
ranya
transportasi
kereta api
yang efektif
dan efisien
di Jawa
Barat
100 % 100 %
NON CG 6. Optimalisasi Bandara
Nusawiru Ciamis
0 40.000.000 0 0 40.000.000 44.000.000 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselesaik
annya aset
lahan
Bandar
Udara untuk
pengemban
gan
pembangun
an Bandara
Nusawiru
Terbebaska
nnya lahan
untuk
pengemban
gan
Bandara
Nusawiru
Terselesaik
annya aset
lahan
Bandar
Udara untuk
pengemban
gan
pembangun
an Bandara
Nusawiru
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 1
7. Penyusunan DED
Pembangunan dan
Reaktivasi Jalur KA di
Jawa Barat
Cirebon-Kadipaten
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.6
Sasaran 2
Kab Cirebon Kab
Majalengka
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % 1 set
dokumen
DED
Pembangun
an dan
reaktivasi
jalur KA
Cirebon-Ka
dipaten
Terlaksanan
ya tahapan
pembagian
pekerjaan
reaktivasi
Cirebon-Ka
dipaten
antara
Pmerintah
Pusat dan
Pemerintah
Provinsi
Terselengga
ranya
transportasi
kereta api
Cirebon-Ka
dipaten
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 3
8. Fasilitasi Pembangunan
Pelabuhan Laut
Internasional Cilamaya
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.6
Sasaran 2
Cilamaya Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Lokasi Terlaksanan
ya kegiatan
dukungan
untuk
fasilitasi
tahapan
pembangun
an
Pelabuhan
laut
internasiona
l Cilamaya di
Jawa Barat
Kegiatan
dukungan
untuk
fasilitasi
tahapan
pembangun
an
Pelabuhan
laut
internasiona
l Cilamaya di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
pelabuhan
laut dan
ASDP di
Jawa Barat
1 Lokasi 1 lokasi
NON CG 9. Pengadaan Pagar
Keliling Bandar Udara
Nusawiru
0 1.645.805 0 0 1.645.805 1.810.386 NON CG Bandar Udara
Nusawiru
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandar
Udara
Nusawiru
Terpenuhiny
a standar
fasilitas
keamanan
dan
keselamata
n
penerbanga
n di Bandar
Udara
Nusawiru
Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandar
Udara
Nusawiru
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Sosialisasi Keselamatan
Pelayaran
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 4 Kabupaten Yaitu :
Kab. Ciamis,
Indramayu, Subang
dan Pelabuhanratu
Jawa Barat
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 Lokasi Terlaksanan
ya
Sosialisasi
Keselamata
n pelayaran
di 4
Kabupaten
Yaitu : Kab.
Ciamis,
Indramayu,
Subang dan
Pelabuhanr
atu Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
Sosialisasi
Keselamata
n pelayaran
di 4
Kabupaten
Yaitu : Kab.
Ciamis,
Indramayu,
Subang dan
Pelabuhanr
atu Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
pelabuhan
laut dan
ASDP di
Jawa Barat
4 Lokasi 4 lokasi
NON CG 11. Pengadaan dan
Pemasangan CCR 10
KVA
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandar Udara
Nusawiru
Kabupaten Ciamis
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandar
Udara
Nusawiru
Terpenuhiny
a standar
fasilitas
keamanan
dan
keselamata
n
penerbanga
n di Bandar
bUdara
Nusawiru
Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandar
Udara
Nusawiru
100 % 100 %
NON CG 12. Study Potensi Angkutan
Udara (O/D) Pangkalan
Udara Wiriadinata
Tasikmalaya
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Tasikmalaya Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Meningkatn
ya potensi
Angkutan
Udara
0 - 100 %
NON CG 13. Study kelayakan
pelabuhan
penyeberanan dari
Indramayu ke Pulau
Biawak
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Terpenuhiny
a study
kelayakan
pelabuhan
penyeberan
gan dari
Indramayu
ke Pulau
Biawak
Terlaksanan
ya study
kelayakan
pelabuhan
penyeberan
gan dari
Indramayu
ke Pulau
Biawak
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
pelabuhan
laut dan
ASDP di
Jawa Barat
1
dokumen
1
dokumen
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Pengadaan dan
Pemasangan Airfields
Lighting System Tahap
II.
0 4.729.450 0 0 4.729.450 5.202.395 NON CG Bandar Udara
Nusawiru
Kabupaten
Nusawiru
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandar
Udara
Nusawiru
Terpenuhiny
a standar
fasilitas
keamanan
dan
keselamata
n
penerbanga
n di Bandar
Udara
Nusawiru
Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandar
Udara
Nusawiru
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
15. Study Potensi Angkutan
Udara dari/ke Jawa
Barat
0 208.000 0 0 208.000 228.800 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kab.
Ciamis/Pangandara
n, Kab/Kota
Cirebon, Kab.
Tasikmalaya.
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 % Kajian study
potensi
angkutan
udara
dari/ke
Jawa Barat
Tersedianya
kajian
potensi
angkutan
udara
dari/ke
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
pengemban
gan potensi
angkutan
udara
dari/ke
Jawa Barat
1
dokumen
1
dokumen
NON CG 16. Study Penataan Alur
Pelayaran Angkutan
Sungai dan
Penyeberangan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Citarum, Sungai
MuaraGembong
(Bekasi)
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 sungai Terpenuhiny
a Dokumen
Penataan
Alur
Pelayaran
Sungai
Tertatanya
Alur
Pelayaran
Sungai
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
pelabuhan
laut dan
ASDP di
Jawa Barat
1 sungai 1 sungai
NON CG 17. Pembuatan Marking
Runway, Taxiway, dan
Apron
0 365.364 0 0 365.364 401.900 NON CG Bandara Nusawiru
kabupaten Ciamis
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandara
Nusawiru
Terpenuhiny
a standar
fasilitas
keamanan
dan
keselamata
n
penerbanga
n Bandara
Nusawiru
Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandara
Nusawiru
100 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. Overlay Landasan di
Bandara
Nusawiru-Pangandaran
0 8.525.132 0 0 8.525.132 9.377.645 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandara
Nusawiru
Terpenuhiny
a standar
fasilitas
keamanan
dan
keselamata
n
penerbanga
n di
Bandara
Nusawiru
Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
Bandara
Nusawiru
100 % 100 %
NON CG 19. Penyusunan Rancangan
Teknik Terinci (RTT) sisi
Darat BIJB Kertajati
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kertajati-Majalengka Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen Dokumen
RTT,
gambar
desain dan
rekomendas
i Ditjen
Udara
Tersusunny
a Dokumen
RTT sisi
darat BIJB
Kertajati
dan Gambar
desain
Terwujudny
a
pembangun
an Bandara
Internasiona
l Jawa
Barat di
Kertajati-
Majalengka
2
dokumen
0 %
CG. 6
Tematik 2
20. Penyusunan Dokumen
Pre Feasibility Study
(FS) BIJB
Kertajati-Majalengka
0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.6
Sasaran 2
Kertajati-Majalengka Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
pembangun
an fasilitas
sisi darat
BIJB
Kertajati
Dokumen
Lelang
Tersedianya
dokumen
lelang Pre
Feasibility
Study (FS)
BIJB
Kertajati
Majalengka
1
Dokumen
1
Dokumen
NON CG 21. Pemantauan Fasilitas
Bandar Udara dan KKOP
di Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunny
a hasil
pemantauan
fasilitas
bandar
udara
Terwujudny
a
peningkatan
pada
Kawasan
Keselamata
n Operasi
Penerbanga
n Bandar
Udara
Terjaminnya
keselamata
n dan
keamanan
penerbanga
n
100 % 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 22. Fasilitasi dan
pengkoordinasian
pembangunan BIJB
Kertajati Kabupaten
Majalengka.
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Majalengka,
Bandung dan
Jakarta
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
pengkoordin
asian
pembangun
an BIJB
Kertajati
Kab.
Majalengka
untuk
mempercep
at
pembangun
an BIJB
Kertajati
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
pembangun
an BIJB
Kertajati
Majalengka
Diharapkan
pembangun
an Bandar
Udara
Internasiona
l Jawa
Barat dapat
terkoordina
sikan
dengan
Kementeria
n
Perhubunga
n,
Kementeria
n
Perekonomi
an,
Bappenas
serta instasi
lain yang
terkait
sehingga
pembangun
an BIJB
dapat
dilaksanaka
n
secepatnya
. l
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 3
23. Pembebasan Lahan
BIJB Kertjati
0 480.000.00
0
0 0 480.000.00
0
528.000.00
0
CG.6
Sasaran 2
Kabupaten
Majalengka
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya proses
pembebasa
n lahan
untuk
pembangun
an BIJB
Terlaksanan
ya proses
pembebasa
n lahan
untuk
pembangun
an BIJB
Tercapainya
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit Kerja
Balai
Pengelolaan
Bandar
Udara
dalam
Mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
1,000 ha 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 24. Penysunan DLKP/DLKr
Pelabuhan Laut
Regional di Jawa Barat
(Pangandaran, ,
Indramayu, Pamanukan)
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Ciamis, Indramayu,
Subang
Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 Lokasi Dokumen
DLKp./DLKr
Tersusunny
a DLKp
/DLKr
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
pelabuhan
laut dan
ASDP di
Jawa Barat
3 Lokasi 0 -
NON CG 25. Pengembangan
Fasilitas Pelabuhan
Penyeberangan dan
ASDP di Jawa Barat
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
pokok dan
fasilitas
penunjang
pelabuhan
penyeberan
gan dan
ASDP di
Jawa Barat
Terpenuhiny
a fasilitas
minimum
pelayanan
pelabuhan
penyeberan
gan dan
ASDP di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
pelabuhan
penyeberan
gan dan
ASDP di
Jawa Barat
100 % 5 lokasi
NON CG 26. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan
Pelabuhan Cirebon
sebagai Pintu Gerbang
Ekonomi Jabar bagian
Timur
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Cirebon Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
kesepakata
n dalam
pengemban
gan
pelabuhan
cirebon
tersedianya
kesepakata
n bersama
seluruh
pemangku
kepentingan
dalam
pengemban
gan
pelabuhan
cirebon
terwujudny
a
pengemban
gan
pelabuhan
cirebon
sebagai
pintu
gerbang
ekonomi
jabar bagian
timur
100 % 75 %
1.16.5
0.
Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitasi
Lalu Lintas Angkutan
Jalan (LLAJ)
NON CG 27. Sosialisasi
Keselamatan
Transportasi Darat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya disiplin
masyarakat
berlalu
lintas di
jalan
Pemahaman
masyarakat
terhadap
keselamata
n jalan
Menurunny
a Tingkat
kecelakaan
Jalan
80 % 80 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 28. Kegiatan
Pengembangan
Fasilitas LLJ di Jawa
Barat
0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlengkapi
nya fasilitas
lalu lintas
jalan pada
ruas Jalan
Provinsi
Jawa Barat
Terpasangn
ya : Rambu,
PJU, Pagar
Pengaman,
Marka,
RPPJ,
APILL, WL,
Meningkatn
ya
ketersediaa
n prasarana
dan fasilitas
lalu lintas di
Jawa Barat
100 % 100 %
1.16.5
1.
Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
NON CG 29. Pemilihan Awak
Kendaraan Umum
Teladan (AKUT),
Pemilihan Pelajar
Pelopor Keselamatan
dan Lomba Tertib Lalu
Lintas
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Meningkatn
ya kualitas,
disiplin dan
tanggungja
wab
awak/opera
tor
angkutan
umum,
-
Terlaksanan
ya
pendidikan
usia
sekolah
dalam hal
tertib berlalu
lintas
-Terlaksana
nya
penyelengg
araan Diklat
AKUT untuk
pengemudi,
-
Terlaksanan
ya lomba
Tiblantas
Tingkat
Provinsi,
-
Terlaksanan
ya lomba
pelajar
pelopor
keselamata
n
transportasi
darat.
Meningkatka
n tertib lalu
lintas dan
tertib kota
serta
mendorong
terwujudny
a
peningkatan
jasa
angkutan
umum yang
tertib,
teratur dan
aman di
Jawa Barat
100 % 100 %
NON CG 30. Pembinaan Operasional
Angkutan Penumpang
Umum di Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya tingkat
penggunaa
n angkutan
umum
Terlaksanan
ya
penerbitan
saran teknis
perizinan
angkutan
sesuai
dengan
perundanga
n yang
berlaku dan
keseimbang
an suply
demand
Tingkat
kenyamana
n akutan
penumpang
umum
8,000
Kendaraa
n
35 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 31. Evaluasi Manajemen
dan Rekayasa Lalu
Lintas di Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya lalu
lintas yang
selamat dan
lancar
Terlaksanan
ya kegiatan
Manajemen
dan
Rekayasa
Lalu Lintas
Terlwujudny
a lalu lintas
yang
selamat dan
lancar
100 % 100 %
NON CG 32. Evaluasi Jaringan dan
Simpul Pelayanan
Angkutan Umum
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunya
evaluasi
jaringan dan
simpul
pelayanan
angkutan
umum
Tersusunya
dokumen
evaluasi
jaringan dan
simpul
pelayanan
angkutan
umum
Tersusunya
jaringan dan
simpul
pelayanan
angkutan
umum
1
dokumen
100 %
NON CG 33. Evaluasi Tingkat
Pelayanan Angkutan
Penumpang Umum di
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
peningkatan
kinerja
angkutan
penumpang
umum di
Jawa Barat
Tersusunny
a dokumen
evaluasi
tingkat
pelayanan
angkutan
umum Jawa
Barat
Mengetahui
tingkat
pelayanan
angkutan
penumpang
umum
dengan
jenis
pelayanan
yang sesuai
dengan
jenis
pelayanan,
terencana
dan
terjangkau
daya beli
masyarakat
1
dokumen
100 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 34. Evaluasi Tingkat
Pelayanan Jalan di Jawa
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunny
a evaluasi
tingkat
pelayanan
(level of
service)
jalan
Provinsi di
Jawa Barat
dan
teridentifika
sinya
volume dan
kafasitas
jalan
Provinsi di
Jawa Barat
Tersusunny
a dokumen
evaluasi
tingkat
pelayanan
(level of
service)
jalan
Provinsi di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya evaluasi
tingkat
pelayanan
(level of
service)
jalan
Provinsi di
Jawa Barat
1
dokumen
100 %
1.16.5
2.
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
NON CG 35. Penyelenggaraan lalu
lintas angkutan lebaran,
natal dan tahun baru
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terfasilitasi
nya dan
terkoordina
sinya
pengendalia
n dan
penyelengg
araan
angkutan
lebara, natal
dan tahun
baru
Terselengga
ranya
rencana
operasi,
koordinasi
dan
pelaksanaa
n
pengendalia
n dan
pengamana
n
Mewujudka
n
pengendalia
n dan
pengamana
n lalu lintas
angkutan
lebaran dan
Natal tahun
2014 serta
tahun baru
2015
85 % 85 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 36. Pengendalian dan
Pengamanan
Sarana/Prasarana
Perhubungan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Terlaksanan
ya
pengendalia
n dan
pengawasa
n
sarana/pras
arana
perhubunga
n di Jawa
Barat
Pembinaan
dan
pengawasa
n
operasional
sarana /
prasarana
perhubunga
n dan rakor
penangana
n muatan
lebih se
Jawa, Bali,
NTT, NTB
dan
Sumatera
Meningkatn
ya
keseadaran
dan
ketertiban
transportasi
darat, laut,
udara dan
meningkatn
ya
pengendalia
n MTS
kendaraan
di Jawa
Barat
1
Dokumen
80 %
NON CG 37. Integrasi data
kendaraan bermotor
angkutan barang dan
penumpang untuk
pengendalian dan
pengawasan
operasional
transportasi di Jawa
Barat
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Kemudahan
penyajian
data dan
pengelolaan
data
kendaraan
bermotor
angkutan
barang dan
penumpang
Tersusunny
a data
kendaraan
bermotor
angkutan
barang dan
penumpang
wajib uji di
Jawa Barat
Tersusunny
a database
kendaraan
bermotor
angkutan
barang dan
penumpang
di Jawa
Barat dalam
server
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
Untuk
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n
Operasional
Transportas
i
100 % 100 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 38. Pengadaan fasilitas
E-enforcement di
Jembatan Timbang
Gentong dan
Sindangrasa
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab. Tasikmalaya
dan Kab. Ciamis
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terlaksanan
ya
pengawasa
n dan
pemeriksaa
n dimensi
dari daya
angkat
terhadap
angkutan
barang
secara
sistem
informasi
terpadu
dengan
pengujian
kendaraan
bermotor
Dishub kab/
kota
Fasilitas
E-enforcem
ent (sistem
informasi
terpadu)
Pengawasa
n angkutan
barang
secara
sistem
informasi
terkoreksi
dengan
pengujian
kendaraan
bermotor
dishub
kab/kota
2 paket 85 %
CG. 6
Tematik 1
39. Pembinaan Operasional
Angkutan Penumpang
Umum di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
peningkatan
kinerja
angkutan
penumpang
umum di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya program
pembinaan
terhadap
operator
angkutan
penumpang
umum di
Jawa Barat
Meningkatka
n kinerja
angkutan
penumpang
umum di
Jawa Barat
100 % 100 %
1.16.5
3.
Program Peningkatan
Kelayakan Kendaraan
bermotor
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 40. Pembinaan dan
Pengawasan Pengujian
Kendraan bermotor di
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
40 % Terpenuhiny
a
persyaratan
teknis dan
laik jalan
kendaraan
angkutan
umum dan
kelancaran
pengujian
kendaraan
bermotor
Terlaksanan
ya
penyuluhan
kepada
perusahaan
karoseri se
jawa barat
Terwujudny
a
Keamanan
dan
keselamata
n mobilitas
kendaran
angkutan
umum
120
Perusaha
an
karoseri
90 %
NON CG 41. Kegiatan: Evaluasi dan
Penilaian Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008
0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengar
anya
Legalitas
standar
mutu
ISO-9001:2
008 untuk
proses
Sertifikasi
Registrai Uji
Tipe
kendaraan
Bermotor
pada tahun
2014
Terselengar
anya
Evaluasi
dan
Penilaian
berkala atas
standar
mutu
ISO-9001:2
008 untuk
proses
Sertifikasi
Registrai Uji
Tipe
kendaraan
Bermotor
Meningkatka
n
pementapan
Otonomi
Daerah dan
sistim
Administrasi
Daerah
serta
meningkatka
n pelayanan
publik
50 % 50 %
NON CG 42. Pendidikan Peningkatan
Kompetensi Tenaga
Fungsional Penguji
Kendaraan Bermotor
(PKB), (dalam rangka
program disevikasi
BBM ke BBG)
0 0 937.500 0 937.500 1.031.250 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a
peningkatan
kuantitas
tenaga
fungsional
Penguji
Kendaraan
Bermotor di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
peningkatan
kuantitas
tenaga
fungsional
Penguji
Kendaraan
Bermotor di
Jawa Barat
Terwujudny
a
peningkatan
keamanan
dan
keselamata
n mobilitas
kendaraan
angkutan
umum
125 orang 25 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 43. Pendidikan Tenaga
Fungsional Penguji
Kendaraan Bermotor
(PKB)
0 0 1.300.000 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a
peningkatan
kuantitas
tenaga
fungsional
Penguji
Kendaraan
Bermotor di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
peningkatan
kuantitas
tenaga
fungsional
Penguji
Kendaraan
Bermotor di
Jawa Barat
Terwujudny
a
peningkatan
keamanan
dan
keselamata
n mobilitas
kendaraan
angkutan
umum
52 orang 25 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 44. Penyusunan petunjuk
pelaksanaan (Juklak)
Perda No. 3 tahun 2011,
tentang
penyelenggaraan
perhubungan
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Peningkatan
pelayanan
sektor
perhubunga
n di jawa
barat
Terselengga
ranya
penyusuna
n JUKLAK
PERDA
3/2011,
tentang
penyelengg
araan
perhubunga
n dan
review
Pergub No.
40 tahun
2009
tentang
tugas pokok
dan fungsi
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat.
Meningkatka
n
pementapan
otonomi
daerah dan
sistim
administrasi
daerah
serta
meningkatka
n pelayanan
publik di
sektor
perhubunga
n
100 % 100 %
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 642.279.16
0
810.816.45
7
0 2.237.500 640.041.66
0
0
16
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.12
.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
CG. 8 - 1. Fasilitasi peningkatan
kapasitas SDM
pengelola lingkungan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
kab/kota
- 70 orang
-
Keterlibatan
masyrakat
di sedkitas
DAS
- 2 kali
- 1 sistem
monitoring
kinerja
EPCM
secara
online
-
Terlaksanan
ya pelatihan
bagi aparat
pengawas
dan industri
-
pelaksanaa
n
pengawasa
n
pencemara
n
lingkungan
- fasilitasi
forum APLI
- Sofware
Updating
pembangun
an sistem
monitoring
kinerja
EPCM
secara
online
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
27
Kab/Kota
1 Kegiatan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 2. Fasilitasi pembinaan
dan pengawasan
pengelolaan B3 dan
Limbah B3
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
kab/kota
- 1
Dokumen
- 1
Dokumen
- 1 Kegiatan
- 1
Dokumen
- 1
Dokumen
-
Tersedianya
juklak Perda
B3
-
Tersedianya
Program
penilaian
Rumah sakit
berwawas
an
lingkungan
-
peningkatan
kapasitas
SDM
pelaksana
perijinan
-
Tersedianya
data
penaatan
pengelola
limbah B3
-
Tersusunya
mekanisme
pelaporan
B3
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
27
Kab/Kota
5
Dokumen
CG. 8 - 3. Fasilitasi dan
pembinaan teknis
program adipura
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 Kota Jumlah kota
yang
memperoleh
penghargaa
n Adipura
Hasil
Pemantaun
(penilaian
Adipura)
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
5 Kota 5 Kota
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 4. Pos pengaduan kasus
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
di jawa barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
200
Pengadua
n
Terbentukny
a pos
pengaduan
kasus
pencemara
n dan
kerusakanli
ngkungan di
Jawa Barat
terakomodir
nya
pengduan
kasus
pencemara
n dan
perusakan
lingkungan
di Jawa
Barat
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
200
Pengadua
n
100 %
CG. 8 - 5. Memantau pencemaran
air
0 500.000 1.500.000 0 2.000.000 2.200.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
7 DAS 1 Dokumen
pemantauan
7 DAS
Tersedianya
data
pemantauan
kualitas air
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
7 DAS 7 DAS
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 6. Mengkaji daya dukung
dan daya tampung
lingkungan Kawasan
Bodebekjur
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kajian Tersusunny
a kajian
penilaian
daya
dukung dan
daya
tampung
lingkungan
di Jawa
Barat
-
Terlaksanan
nya
kordinasi
daya
dukung dan
daya
tampung
Lingkungan
-
Tersusunny
a kajian
daya
dukung dan
daya
tampung
Lingkungan
di Kawasan
Bodebekjur
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1 Kajian 1 Kajian
CG. 8 - 7. Fasilitasi dan
pembinaan produksi
bersih dan teknologi
lingkungan untuk UMKM
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat dan
Luar Jawa Barat
Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
15
Usaha/keg
iatan
Terimplemen
taskannya
program
produksi
bersih di 15
UMKM
Usaha /
kegiatan
yang
mengikuti
program
produksi
bersih
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
60
Usaha/keg
iatan
60
usaha/keg
iatan
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 8. Fasilitasi dan
pembinaan teknis
AMDAL
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat dan
luar Jawa Barat
Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
10
Dokumen
Meningkatn
ya jumlah
penilai
Amdal
Provinsi
Jumlah
Dokumen
AMDAL
atau
UKL/UPL
yang dinilai
oleh komisi
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
10
Dokumen
10
Rekomend
asi
CG. 8 - 9. Kampanye dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
25
Kelompok
Kelompok
masyarakat
yang
berperan
aktif
Pelaksanaa
n
Penyuluhan
kampanye
lingkungan
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
53
Penyuluha
n dan
kampanye
25
Kelompok
CG. 8 - 10. Fasilitasi penyelesaian
kasus pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan di Jawa
Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisai dan koordinasi
penegakan hukum
lingkungan di Jawa Barat
Jawa Barat Ketaatan
industri
terhadap
peraturan
lingkungan
hidup
5
Pertemua
n
Peningkatan
kapasitas
SDM dan
persamaan
persepsi
penegakan
hukum
lingkungan
5
Pertemuan
Peningkatan
kapasitas
SDM dan
persamaan
persepsi
penegakan
hukum
lingkungan
5
Pertemuan
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 11. Memantau pencemaran
air berbasis masyarakat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Citarum Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 DAS Terlibatnya
masyarakat
dalam
pemantaun
kualitas air
Terlibatnya
masyarakat
dalam
pemantaun
kualitas air
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1 DAS 1 DAS
CG. 8 - 12. Mengawasi ketaatan
industri yang telah
mendapat sangsi
administrasi,ADR dan
Pidana
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 industri terlaksanan
nya
pengawasa
n terpadu
ketaatan
industri
Pengawasa
n terpadu
ketaatan
industri
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
70 industri 70 Industri
CG. 8 - 13. Fasilitasi dan
pembinaan teknis
program Adiwiyata dan
sekolah berbudaya
lingkungan
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
60
Sekolah
Jumlah
sekolah
yang
mendapat
penghargaa
n adiwiyata
dan SBL
Hasil
penil;aian
adiwiyata
dan SBL
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
27
Kab/Kota
60
Sekolah
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 14. Membina laboratorium
lingkungan dalam
rangka peningkatan
pengawasan
lingkungan di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 kab/kota Tersedia
informasi
laboratorium
lingkungan
di 5
kab/kota
-Tersediany
a informasi
labotarium
lingkungan
-Peningkata
n kapasitas
SDM
Labotarium
Lingkungan
- Fasilitasi
jaringan
labotarium
Lingkungan
di Jawa
Barat
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
27
Kab/Kota
5
Kab/Kota
CG. 8 - 15. Menyusun instumen
ekonomi lingkungan
dan PDRB hijau Jawa
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kajian Tersedianya
1 kajian
instrumen
ekonomi
lingkungan
dan PDRB
hijau Jawa
Barat
Tersusunny
a kajian
instumen
ekonomi
lingkungan
dan PDRB
hijau Jawa
Barat
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1 Kajian 1 Kajian
CG. 8 - 16. Menyusun SLHD dan
Pengembangan SIL
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 Buku Tersedianya
buku SLHD
dan ASER
Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya
data dan
informasi
lingkungan
hidup Jawa
Barat
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
100 Buku 100 Buku
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 17. Implementasi
eco-office (green
building)
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat dan
Luar Jawa Barat
Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terimplemen
tasinya
program
eco-office(
program
Takakura,3R
)
Model
implementas
i eco-office
(green
bulding)
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1 model 100 %
CG. 8 - 18. Memantau pencemaran
udara
0 1.000.000 1.500.000 0 2.500.000 2.750.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
kab/kota
Tersedianya
data
pemantauan
kual;itas
udara
Terpantaun
ya kualitas
udara
ambien di
Jawa Barat
Kualitas
udara
berkategori
baik di
kota-kota
besar
berdasarka
n Indeks
Standar
Pencemar
Udara
(ISPU)
55 Hari 55 Hari
CG. 8 - 19. Meningkatkan
kemampuan dan
ketahanan menghadapi
Variabilitas perubahan
iklim
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
kab/kota
Tersedianya
1 kajian
Tersusunya
kajian
ketahanan
daerah
terhadap
perubahan
iklim
Kualitas
udara
berkategori
baik di
kota-kota
besar
berdasarka
n Indeks
Standar
Pencemar
Udara
(ISPU)
27
Kab/Kota
55 Hari
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8
Tematik 3
20. Menyusun Dokumen
Implementasi Standar
Pelayanan Minimum
Bidang Lingkungan
Hidup
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Tersedianya
Dokumen
SPM
Lingkungan
Hidup
Tersusunny
a Dokumen
SPM
Lingkungan
Hidup
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1
Dokumen
1
Dokumen
CG. 8 - 21. Menyusun Kajian
Lingkungan Strategis
Rencana Pembangunan
Aerocity Kertajati
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Kab. Majalengka Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kajian Tersedianya
kajian
lingkungan
strategis
Tersusunny
a kajian
lingkungan
strtegis
pembangun
an aerocity
Tersedianya
kajian
lingkungan
1 Kajian 1 Kajian
1.3.13
.
Program Rehabilitasi
dan Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
CG. 8 - 22. Fasilitasi Rehabilitasi
dan Konservasi SDA dan
LH
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung
Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Model
Penangana
n kerusakan
lahan akibat
biomassa
Model
Rehabilitasi
Kerusakan
lahan
Tingkat
rehabilitasi
lahan kritis
1
Dokumen
1
Dokumen
1.3.14
.
Program Pengelolaan
Kawasan Lindung
CG. 8 - 23. Inventarisasi kawasan
lindung
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.8
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Tersedianya
updating
data
kawasan
lindung di
Jawa Barat
Tersedianya
updating
data
kawasan
lindung di
Jawa Barat
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
37 %
kesesuaia
n fungsi
KL
27
kab/kota
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 24. Fasilitasi pengelolaan
Kawasan Lindung
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2
Dokumen
Tersedianya
Pergub
tentang
Kawasan
lindung dan
Kajian
upaya
pemulihan
kerusakan
situ
Tersedianya
Pergub
tentang
Kawasan
lindung dan
Kajian
upaya
pemulihan
kerusakan
situ
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
37 %
kesesuaia
n fungsi
KL
27
kab/kota
CG. 8
Tematik 2
25. Menyusun Naskah
Akademis dan
Rapergub Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup Jawa
Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kajian
dan Draft
Pergub
Tersedianya
Naskah
akademis
Penyusuna
n RPPLH
dan Draft
Pergub
Adanya
Naskah
akademis
Penyusuna
n RPPLH
dan Draft
Pergub
Tersusunny
a naskah
akademis
penyusuna
n RPPLH
dan Draft
Pergub
RPPLH
1 Kajian
dan Dfrat
Pergub
1 Kajian
dan Draft
Pergub
1.3.15
.
Program Pengelolaan
Ekosistem Pesisir dan
Laut
CG. 8 - 26. Mengelola Lingkungan
Pesisir dan Laut
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
-
Tersedianya
1 dokumen
- Adanya
updating
dinamika
pesisir dan
laut Jawa
Barat
Tersedianya
dokumen
dan simulasi
updating
dinamika
pesisir dan
laut Jawa
Barat
Luas
mangrove
yang
terkelola
11
Kab/Kota
11
Kab/kota
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 27. Merencanakan,
mengendalikan dan
mengawasi
pembangunan daerah
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
27
kab/kota
Tersusunny
a 1
dokumen
perencanaa
n
Terlaksanan
nya
perencanaa
n dan
pengawasa
n
pembangun
an daerah
bidang
lingkungan
hidup
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
27
Kab/Kota
1
Dokumen
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 8 - 28. ISO Pelayanan
pengaduan kasus
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
di Jawa Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Tertanganin
ya
pengaduan
kasus
pencemara
n dan
kerusakan
lingkungan
di Jawa
Barat
peningkatan
pelayanan
pengaduan
kasus
pencemara
n dan/atau
kerusakan
lingkungan
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1
Dokumen
1
Dokumen
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 8 - 29. Membangun Citarum
Center Of Excellent
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
pembangun
an Citarum
Center Of
Excellent
Tefasilitasin
ya
pembangun
an Citarum
Center Of
Excellent
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 30. Kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana
serta jasa perkantoran
0 3.600.000 0 0 3.600.000 3.960.000 NON CG Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terfasilitasi
nya
pengadaan
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
Terfasilitasi
nya
pengadaan
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah Total 40.650.000 44.715.000 0 3.000.000 37.650.000 0
12
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat, Luar Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Koordinasi
P3APKKB
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
100
persen
Rapat
Koordinasi
P3APKKB
26
Kabupaten/
Kota
Terselenggar
anya Rapat
Koordinasi
P3APKKB
26
Kabupaten/
Kota
0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Rapat Koordinasi Teknis
Kementerian dan Lembaga
Luar Provinsi Jawa
Barat
Terlaksanany
a Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
100
persen
Rapat
Koordinasi
Teknis
Kementerian
dan Lembaga
3 kali Terselenggar
anya Rapat
Koordinasi
Teknis
Kementeria
n dan
Lembaga
3 kali 0 40.000 0 0 40.000 44.000
3. Fasilitasi Penyelenggaraan
Forum OPD
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
100
persen
Fasilitasi
Penyelenggar
aan Forum
OPD
2 kali Terlaksanan
ya Fasilitasi
Penyelengga
raan Forum
OPD
2 kali 0 110.000 0 0 110.000 121.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Fasilitasi Pra Musrenbang
Kewilayahan / Nasional dan
MPU
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
dan
Koordinasi
Perencanaan
100
persen
Fasilitasi pra
musrenbang
kewilayahan /
nasional dan
MPU
3 kali Terlaksanan
ya fasilitasi
pra
musrenbang
kewilayahan
/ nasional
dan MPU
3 kali 0 100.000 0 0 100.000 110.000
1.11 Kependudukan dan
Catatan Sipil
1.11.4
1.
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
CG. 1
Tematik 5
2. Sosialisasi dan Promosi
Pengendalian
Kependudukan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.1
Sasaran 5
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat, Kab.
Cianjur, Kab.
Bandung, Kab.
Garut, Kab.
Bandung Barat dan
Kab. Subang,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Koordinasi Pemaduan
Kebijakan Pengendalian
Kependudukan
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Sosialisasi
dan Promosi
Pengendalian
Kependuduka
n
80 persen Rapat
Koordinasi
Pemaduan
Kebijakan
Pengendalian
Kependuduka
n
360 orang Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
Pemaduan
Kebijakan
Pengendalia
n
Kependuduk
an
360 orang 0 387.824 0 0 387.824 426.606
2. Pembuatan Model
Kependudukan
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Sosialisasi
dan Promosi
Pengendalian
Kependuduka
n
80 persen Tercetaknya
Model
Pengendalian
Kependuduka
n
26
Kabupaten/
Kota
Tercetaknya
Model
Pengendalia
n
Kependuduk
an
26
Kabupaten/
Kota
0 0 0 0 0 0
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Fasilitasi Pendidikan
Kependudukan
Kab. Cianjur, Kab.
Bandung, Kab.
Garut, Kab.
Bandung Barat dan
Kab. Subang
Terlaksanany
a Sosialisasi
dan Promosi
Pengendalian
Kependuduka
n
80 persen Sosialisasi
Pendidikan
Kependuduka
n
500 remaja
sekolah
Tersosialisas
ikannya
Pendidikan
Kependuduk
an
500 remaja
sekolah
0 213.235 0 0 213.235 234.559
4. Pengadaan Media KIE
Kependudukan
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Sosialisasi
dan Promosi
Pengendalian
Kependuduka
n
80 persen Sosialisasi
Program
Kependuduka
n melalui
Media KIE
26
Kabupaten/
Kota
Tersosialisas
ikannya
Program
Kependuduk
an melalui
Media KIE
26
Kabupaten/
Kota
0 110.862 0 0 110.862 121.948
5. Fasilitasi TOT (Training Of
Trainers) kepada
Pembimbing KKM (Kuliah
Kerja Mahasiswa)
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Sosialisasi
dan Promosi
Pengendalian
Kependuduka
n
80 persen Terlaksanany
a Fasilitasi
Program
Kependuduka
n melalui
TOT
26
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Program
Kependuduk
an melalui
TOT
26
Kabupaten/
Kota
0 0 0 0 0 0
6. Rapat Kerja Daerah
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Sosialisasi
dan Promosi
Pengendalian
Kependuduka
n
80 persen Rapat Kerja
Daerah
Program
Kependuduka
n dan
Keluarga
Berencana
100 orang Terlaksanan
ya Rapat
Kerja
Daerah
Program
Kependuduk
an dan
Keluarga
Berencana
100 orang 0 288.079 0 0 288.079 316.887
1.14 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.14.4
6.
Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Jender
dalam Pembangunan
NON CG 3. Jejaring Kelembagaan
dan Kerjasama Potensi
Jawa Barat
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pengembangan Sistem
Informasi Gender dan Anak
(SIGA)
Jawa Barat Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
63 % Pengembanga
n Sistem
Informasi
Gender dan
Anak (SIGA)
1 kegiatan Terpenuhiny
a
Pengembang
an Sistem
Informasi
Gender dan
Anak
(SIGA)
100 % 0 470.000 0 0 470.000 517.000
2. Penyusunan Pengolahan dan
Analisis Penyajian Informasi
Jawa Barat Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
63 % Penyusunan,
Pengolahan
dan Analisis
Penyajian
Informasi
1 kegiatan Tersedianya
data Analisis
Penyajian
Informasi
100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. Fasilitasi Forum Komunikasi
Jejaring dan Kajian Gender
Jawa Barat Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
63 % Forum
Komunikasi
Jejaring dan
Kajian
Gender
1 kegiatan Terlaksanan
ya Kegiatan
Forum
Komunikasi
Jejaring dan
Kajian
Gender
100 % 0 530.000 0 0 530.000 583.000
NON CG 4. Gerakan
Pengarustamaan
Gender
0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi PUG Tingkat
Provinsi
Jawa Barat Indeks
Pemberdayaa
n Gender (
IDG )
64 % Sosialisasi
PUG Tingkat
Provinsi
kepada Tim
TAPD di
Prov Jabar
1 kali Meningkatn
ya
pemahaman
tentang
PUG
terhadap
Tim TAPD
di Jawa
Barat
1 kali 0 112.225 0 0 112.225 123.448
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Sosialisasi Gender dan PUG
bagi tokoh masyarakat dan
LSM tingkat Jawa Barat
Jawa Barat Indeks
Pemberdayaa
n Gender (
IPG )
64 % Sosialisasi
Gender dan
PUG bagi
tokoh
masyarakat
dan LSM
tingkat Jawa
Barat
1 kegiatan Meningkatn
ya
pemahaman
tentang
PUG bagi
tokoh
masyarakat
dan LSM
tingkat Jawa
Barat
100 orang 0 296.825 0 0 296.825 326.508
3. Sosialisasi Gender dan PUG
Melalui Media Elektronik
dan Cetak tingkat Jawa
Barat
Jawa Barat Indeks
Pemberdayaa
n Gender (
IPG )
64 % Sosialisasi
Gender dan
PUG Melalui
Media
Elektronik
dan Cetak
tingkat Jawa
Barat
1 kegiatan Meningkatn
ya
pemahaman
Gender dan
PUG Melalui
Media
Elektronik
dan Cetak
tingkat Jawa
Barat
1 Kegiatan 0 361.355 0 0 361.355 397.491
4. Sosialisasi PUG Tingkat
Kabupaten/Kota
Jawa Barat Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
64 % Sosialisasi
PUG Tingkat
Kabupaten/K
ota
1
Angkatan
Terpahamin
ya Tentang
PUG di
Tingkat
Kabupaten/
Kota
1
Angkatan
0 245.130 0 0 245.130 269.643
5. Pelatihan Perencanaan
Penganggaran yang
Responsif Gender tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Jawa Barat Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
64 % Pelatihan
Perencanaan
Penganggara
n yang
Responsif
Gender
tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/K
ota
4 Kali Terlaksanan
ya
Perencanaan
Penganggara
n yang
Responsif
Gender
tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota
4 Kali 0 786.975 0 0 786.975 865.673
6. Fasilitasi Anugerah Parahita
Eka Praya (APE)
Jawa Barat Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
64 % Fasilitasi
Anugerah
Parahita Eka
Praya
1 Kali Terlaksanan
ya Fasilitasi
Anugerah
Parahita
Eka Praya
1 Kali 0 547.490 0 0 547.490 602.239
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Fasilitasi Perda
Pengarusutamaan Gender
(PUG)
Provinsi Jawa Barat Indeks
Pemberdayaa
n Gender
(IPG)
64 persen Perda
Pengarusuta
maan Gender
(PUG)
3 kali Terlaksanan
ya Fasilitasi
Perda
Pengarusuta
maan
Gender
(PUG)
3 kali 0 350.000 0 0 350.000 385.000
1.14.4
7.
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
NON CG 5. Fasilitasi
Pengembangan Kota
Layak Anak
0 2.295.000 0 0 2.295.000 2.524.500 NON CG Kab. Purwakarta,
Kab. Karawang,
Kab. Bekasi,
Provinsi Jawa
Barat, 6
Kabupaten/Kota,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi Pengembangan
Kota Layak Anak
Kab. Purwakarta,
Kab. Karawang,
Kab. Bekasi
Terlaksanany
a Fasilitasi
Pengembanga
n Kota Layak
Anak
100
persen
Sosialisasi
Pengembanga
n Kota
Layak Anak
90 orang Tersosialisas
ikannya
Pengembang
an Kota
Layak Anak
90 orang 0 100.000 0 0 100.000 110.000
2. Revitalisasi Pengembangan
Kota Layak Anak
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Pengembanga
n Kota Layak
Anak
100
persen
Revitalisasi
pengembanga
n Kota
Layak Anak
6
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya
revitalisasi
pengembang
an Kota
Layak Anak
6
Kabupaten/
Kota
0 360.000 0 0 360.000 396.000
3. Sosialisasi Pengembangan
Sekolah Ramah Anak
6 Kabupaten/Kota Terlaksanany
a Fasilitasi
Pengembanga
n Kota Layak
Anak
100
persen
Sosialisasi
pengembanga
n Sekolah
Ramah Anak
6
Kabupaten/
Kota
Tersosialisas
ikannya
pengembang
an Sekolah
Ramah Anak
6
Kabupaten/
Kota
0 900.000 0 0 900.000 990.000
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Rapat Koordinasi Gugus
Tugas Pengembangan Kota
Layak Anak Tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam
rangka Evaluasi Penilaian
KLA
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Pengembanga
n Kota Layak
Anak
100
persen
Rapat
Koordinasi
Gugus Tugas
Pengembanga
n Kota
Layak Anak
Tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/K
ota
3 kali Terselenggar
anya Rapat
Koordinasi
Gugus Tugas
Pengembang
an Kota
Layak Anak
Tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota
3 kali 0 675.000 0 0 675.000 742.500
5. Pembuatan Media KIE Kota
Layak Anak
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Pengembanga
n Kota Layak
Anak
100
persen
Pembuatan
Media KIE
Kota Layak
Anak
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Pembuatan
Media KIE
Kota Layak
Anak
1 Kegiatan 0 260.000 0 0 260.000 286.000
CG. 1
Tematik 5
6. Fasilitasi dan Advokasi
Perempuan dalam
Kemandirian Berusaha
(PEKKA)
0 1.032.000 0 0 1.032.000 1.135.200 CG.1
Sasaran 5
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Forum Wilayah PEKKA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
dan Advokasi
Perempuan
dalam
Kemandirian
Berusaha
(PEKKA)
100
persen
Forum
komunikasi
dan
koordinasi
antar anggota
PEKKA
26
Kabupaten/
Kota
Terjalinnya
komunikasi
dan
koordinasi
antar
anggota
PEKKA
26
Kabupaten/
Kota
0 115.313 0 0 115.313 126.844
2. Pelatihan PEKKA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
dan Advokasi
Perempuan
dalam
Kemandirian
Berusaha
(PEKKA)
100
persen
Pelatihan
Keterampilan
PEKKA
26
Kabupaten/
Kota
Meningkatn
ya
keterampila
n PEKKA
26
Kabupaten/
Kota
0 862.100 0 0 862.100 948.310
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Rekrutmen Pendamping
Lapang PEKKA
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a rekrutmen
Pendamping
Lapang
PEKKA
10 orang Rekrutmen
Pendamping
Lapang
PEKKA
10 orang Terekrutnya
Pendamping
Lapang
PEKKA
10 orang 0 9.188 0 0 9.188 10.106
4. Pelatihan Pendamping
Lapang PEKKA
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Pelatihan
Pendamping
Lapang
PEKKA
10 orang Pelatihan
Pendamping
Lapang
PEKKA
10 orang Meningkatn
ya
kemampuan
Pendamping
Lapang
PEKKA
10 orang 0 45.400 0 0 45.400 49.940
NON CG 7. Fasilitasi Perlindungan
Anak
0 1.625.000 0 0 1.625.000 1.787.500 NON CG Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat, Kota
Bandung, Provinsi
Jawa Barat, Kota
Bandung, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelatihan Pendampingan
Perlindungan Anak
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Perlindungan
Anak
100
persen
Pelatihan
Pendampinga
n
Perlindungan
Anak
45 orang Terselenggar
anya
Pelatihan
Pendamping
an
Perlindunga
n Anak
45 orang 0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Pelatihan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A) se Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Perlindungan
Anak
100
persen
Pelatihan
P2TP2Ase
Jawa Barat
156 orang Terselenggar
anya
Pelatihan
P2TP2Ase
Jawa Barat
156 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000
3. Sosialisasi Perlindungan
Anak di Tempat Bermain di
Kota Bandung
Kota Bandung Terlaksanany
a Fasilitasi
Perlindungan
Anak
100
persen
Sosialisasi
perlindungan
anak di
tempat
bermain di
Kota
Bandung
70 orang Terselenggar
anya
sosialisasi
perlindungan
anak di
tempat
bermain di
Kota
Bandung
70 orang 0 150.000 0 0 150.000 165.000
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Sosialisasi Telepon Sahabat
Anak
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Perlindungan
Anak
100
persen
Sosialisasi
Telepon
Sahabat Anak
3 kali Tersosialisas
ikannya
Telepon
Sahabat
Anak
3 kali 0 150.000 0 0 150.000 165.000
5. Sosialisasi Perlindungan dan
Pencegahan Kecelakaan
Lalu Lintas di Kalangan
Anak dan Remaja
Kota Bandung Terlaksanany
a Fasilitasi
Perlindungan
Anak
100
persen
Sosialisasi
perlindungan
dan
pencegahan
kecelakaan
lalu lintas di
kalangan
anak dan
remaja
250 orang Terselenggar
anya
sosialisasi
perlindungan
dan
pencegahan
kecelakaan
lalu lintas di
kalangan
anak dan
remaja
250 orang 0 225.000 0 0 225.000 247.500
6. Sosialisasi Parenting
Educations
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Perlindungan
Anak
100
persen
Sosialisasi
Parenting
Educations
2 kali Terselenggar
anya
sosialisasi
Parenting
Educations
2 kali 0 400.000 0 0 400.000 440.000
NON CG 8. Fasilitasi Kaukus
Perempuan Politik
Indonesia
0 406.000 0 0 406.000 446.600 NON CG Provinsi Jawa
Barat, Luar Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi Program KPPI
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
KPPI
100
Persen
Sosialisasi
program
KPPI
Provinsi Jawa
Barat
5 Kali Tersosialisas
ikannya
program
KPPI
Provinsi
Jawa Barat
5 Kali 0 279.000 0 0 279.000 306.900
2. Penjajagan Kerjasama KPPI Luar Provinsi Jawa
Barat
Terlaksanany
a Fasilitasi
KPPI
100
Persen
Koordinasi
perempuan
politik
Indonesia
5 Provinsi Meningkatn
ya
koordinasi
perempuan
politik
Indonesia
5 Provinsi 0 127.000 0 0 127.000 139.700
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 5
9. Peningkatan Peranan
Wanita Menuju Keluarga
Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS)
0 792.650 0 0 792.650 871.915 CG.1
Sasaran 5
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Verifikasi Data Lokasi
P2WKSS
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a kegiatan
P2WKSS
100
persen
Verifikasi
data lokasi
P2WKSS
26
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya verifikasi
data lokasi
P2WKSS
26
Kabupaten/
Kota
0 170.175 0 0 170.175 187.193
2. Evaluasi Lokasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a kegiatan
P2WKSS
100
persen
Evaluasi
lokasi
P2WKSS
26
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya evaluasi
lokasi
P2WKSS
26
Kabupaten/
Kota
0 163.925 0 0 163.925 180.318
3. Recheking Lokasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a kegiatan
P2WKSS
100
persen
Recheking
lokasi
P2WKSS
5
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya recheking
lokasi
P2WKSS
5
Kabupaten/
Kota
0 258.550 0 0 258.550 284.405
4. Penyusunan Model Desa
P2WKSS
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a kegiatan
P2WKSS
100
persen
Model Desa
P2WKSS
(Pegunungan,
Kota dan
Pantai)
3 Model Tersusunnya
model Desa
P2WKSS
(Pegunungan
, Kota dan
Pantai)
3 Model 0 200.000 0 0 200.000 220.000
NON CG 10. Fasilitasi Peningkatan
dan Pengembangan
Kreativitas dan
Pemenuhan Hak
Partisipasi Anak
0 1.444.000 0 0 1.444.000 1.588.400 NON CG Provinsi Jawa
Barat, Luar Pulau
Jawa, Luar Pulau
Jawa, Provinsi
Jawa Barat, Kota
Bandung
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pertemuan Forum Anak
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Kreativitas
dan
Pemenuhan
Hak
Partisipasi
Anak
100
persen
Pertemuan
Forum Anak
Provinsi Jawa
Barat
156 orang Terselenggar
anya
Pertemuan
Forum Anak
Provinsi
Jawa Barat
156 orang 0 791.502 0 0 791.502 870.652
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pengiriman Duta Anak Jawa
Barat ke Forum Anak
Nasional
Luar Pulau Jawa Terlaksanany
a Fasilitasi
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Kreativitas
dan
Pemenuhan
Hak
Partisipasi
Anak
100
persen
Duta Anak
Jawa Barat ke
Forum Anak
Nasional
12 orang Terkirimnya
Duta Anak
Jawa Barat
ke Forum
Anak
Nasional
12 orang 0 112.792 0 0 112.792 124.071
3. Pengiriman Duta Anak ke
Kongres Anak Indonesia
Luar Pulau Jawa Terlaksanany
a Fasilitasi
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Kreativitas
dan
Pemenuhan
Hak
Partisipasi
Anak
100
persen
Duta Anak ke
Kongres
Anak
Indonesia
16 orang Terkirimnya
Duta Anak
ke Kongres
Anak
Indonesia
16 orang 0 130.256 0 0 130.256 143.282
4. Pembentukan Forum Anak
Kecamatan
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Kreativitas
dan
Pemenuhan
Hak
Partisipasi
Anak
100
persen
Forum Anak
Kecamatan
5
Kecamatan
Terbentukny
a Forum
Anak
Kecamatan
5
Kecamatan
0 373.850 0 0 373.850 411.235
5. Sosialisasi tentang
Pengembangan Tempat
Penitipan Anak
Kota Bandung Terlaksanany
a Fasilitasi
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Kretivitas
dan
Pemenuhan
Hak
Partisipasi
Anak
100
persen
Sosialisasi
tentang
Pengembanga
n Tempat
Penitipan
Anak
50 orang Terselenggar
anya
sosialisasi
tentang
Pengembang
an Tempat
Penitipan
Anak
50 orang 0 35.600 0 0 35.600 39.160
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Fasilitasi Peringatan
Hari Anak Nasional
(HAN)
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bakti Sosial Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Peringatan
Hari Anak
Nasional
(HAN)
100
persen
Kegiatan
bakti sosial
600 orang Terselenggar
anya
kegiatan
bakti sosial
600 orang 0 50.000 0 0 50.000 55.000
2. Peringatan Hari Anak
Nasional (HAN)
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Fasilitasi
Peringatan
Hari Anak
Nasional
(HAN)
100
persen
Peringatan
Hari Anak
Nasional
(HAN)
750 orang Terselenggar
anya
peringatan
Hari Anak
Nasional
(HAN)
750 orang 0 600.000 0 0 600.000 660.000
3. Forum Anak Cinta
Lingkungan
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Peringatan
Hari Anak
Nasional
(HAN)
100
persen
Forum Anak
Cinta
Lingkungan
50 orang Terselenggar
anya Forum
Anak Cinta
Lingkungan
50 orang 0 50.000 0 0 50.000 55.000
CG. 1
Tematik 5
12. Peringatan Hari Nasional
Perempuan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1
Sasaran 5
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Gelar Produk Perempuan Provinsi Jawa Barat Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
100
Persen
Gelar Produk 2 Kali Terlaksanan
ya Gelar
Produk
2 Kali 0 68.380 0 0 68.380 75.218
2. Dialog Tentang Perempuan Provinsi Jawa Barat Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
100
Persen
Dialog
Tentang
Perempuan
2 kegiatan Terlaksanan
ya Dialog
Tentang
Perempuan
2 kegiatan 0 67.150 0 0 67.150 73.865
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Lomba Kreativitas Provinsi Jawa Barat Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
100
Persen
kegiatan
lomba
kreativitas
1 Kegiatan Terlaksanan
ya kegiatan
lomba
kreativitas
1 Kegiatan 0 71.800 0 0 71.800 78.980
4. Bakti Sosial Provinsi Jawa Barat Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
100
Persen
Bakti Sosial 2 kegiatan Terlaksanan
ya Bakti
Sosial
2 Kegiatan 0 46.650 0 0 46.650 51.315
5. Talkshow Provinsi Jawa Barat Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
100
Persen
Kegiatan
talkshow
2 Kali Terlaksanan
ya kegiatan
talkshow
2 kali 0 53.920 0 0 53.920 59.312
6. Upacara Puncak Peringatan
Hari Nasional Perempuan
Provinsi Jawa Barat Terselenggara
nya
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
100
Persen
Upacara
puncak
Peringatan
Hari Nasional
Perempuan
2 Kegiatan Terselenggar
anya
upacara
puncak
Peringatan
Hari
Nasional
Perempuan
2 Kegiatan 0 192.100 0 0 192.100 211.310
NON CG 13. Jambore Forum Anak 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
600 orang Terlaksanan
ya Jambore
Forum Anak
Jambore
Forum Anak
Terlaksanan
ya Jambore
Forum Anak
600 orang 600 orang
CG. 1
Tematik 5
14. Perlindungan
Perempuan (Trafiking,
KDRT dan Pornografi)
0 1.165.610 0 0 1.165.610 1.282.171 CG.1
Sasaran 5
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat, Kota
Bandung, Provinsi
Jawa Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penanganan Korban
Trafiking di Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Penanganan
Korban
Trafiking di
Jawa Barat
100
persen
Korban
Trafiking
asal Jawa
Barat
75 orang Tertanganin
ya 75 orang
korban
Trafiking
asal Jawa
Barat
75 orang 0 688.260 0 0 688.260 757.086
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rapat Koordinasi Gugus
Tugas Tingkat Provinsi
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a
Perlindungan
Perempuan
(Trafiking,
KDRT dan
Pornografi)
100
persen
Rapat
koordinasi
Gugus Tugas
Tingkat
Provinsi
1 kali Terselenggar
anya rapat
koordinasi
Gugus Tugas
Tingkat
Provinsi
1 kali 0 69.833 0 0 69.833 76.816
3. Penyusunan Model Angkot
yang Ramah Perempuan dan
Anak
Kota Bandung Terlaksanany
a
Perlindungan
Perempuan
(Trafiking,
KDRT dan
Pornografi)
100
persen
Model
angkot yang
ramah
perempuan
dan anak
4 kegiatan Tersusunnya
Model
angkot yang
ramah
perempuan
dan anak
4 kegiatan 0 184.125 0 0 184.125 202.538
4. Sosialisasi (Trafiking,
KDRT, dan Pornografi) Bagi
Masyarakat
Provinsi Jawa Barat Terlaksanany
a Sosialisasi
(Trafiking,
KDRT, dan
Pornografi)
Bagi
Masyarakat
100
persen
Sosialisasi
mengenai
trafiking,
KDRT dan
pornografi
4 kali Tersosialisas
ikannya 600
orang
mengenai
trafiking,
KDRT dan
pornografi
4 kali 0 223.393 0 0 223.393 245.732
1.15 Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
1.15.4
8.
Program Keluarga
Berencana
CG. 2
Tematik 2
15. Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP)
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.2
Sasaran 2
Jawa Barat, 5
Kab/Kota, Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Revitalisasi Generasi
Berencana (GEBER)
Jawa Barat Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
2 % Revitalisasi
Generasi
Berencana
(GEBER)
104
Kelompok
Terbinanya
kelompok
Generasi
Berencana
(GEBER)
yang
berwawasan
tentang
bahaya
Kawin
Muda, Sex
bebas,
HIV/AIDS,
Nafza dan
Trafficking
104
Kelompok
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000
2. Sosialisasi Pendewasaan Usia
Perkawinan
5 Kab/Kota Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
2 % Sosialisasi
Pendewasaan
Usia
Perkawinan
1,000
Siswa/Rem
aja
Tersosialisas
ikannya
Program
Pendewasaa
n Usia
Perkawinan
melalui
Gelar Seni
1,000
Siswa/Rem
aja
0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. Pengadaan Media KIE PUP Jawa Barat Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(LPP)
2 % Pengadaan
Media KIE
PUP
26
Kab/Kota
Tersosialisas
ikannya
Program
PUP melalui
Media KIE
(Roll
Banner,
Leafflet,
ummbul-umb
ul, Spanduk)
26
Kab/Kota
0 200.000 0 0 200.000 220.000
CG. 2
Tematik 2
16. Peningkatan Kesertaan
ber-KB
0 1.099.389 0 0 1.099.389 1.209.328 CG.2
Sasaran 2
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Koordinasi KB
Mandiri
Provinsi Jawa Barat Meningkatny
a Kesertaan
ber-KB
80 persen Rapat
Koordinasi
KB Mandiri
26
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
KB Mandiri
26
Kabupaten/
Kota
0 85.069 0 0 85.069 93.575
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Bhakti Sosial Pelayanan KB Provinsi Jawa Barat Meningkatny
a Kesertaan
ber-KB
80 persen calon
akseptor baru
7,000
akseptor
Tercapainya
calon
akseptor
baru
7,000
akseptor
0 957.000 0 0 957.000 1.052.700
3. Pertemuan Kelompok
Paguyuban KB Pria
Provinsi Jawa Barat Meningkatny
a Kesertaan
ber-KB
80 persen Pertemuan
Kelompok
Paguyuban
KB Pria
78 orang Terlaksanan
ya
Pertemuan
Kelompok
Paguyuban
KB Pria
78 orang 0 57.321 0 0 57.321 63.053
CG. 2
Tematik 2
17. Ketahanan Keluarga 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.2
Sasaran 2
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat dan Provinsi
Jawa Timur
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Seminar Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Barat Terciptanya
Ketahanan
Keluarga
80 persen Seminar
Ketahanan
Keluarga
78 orang Terlaksanan
ya Seminar
Ketahanan
Keluarga
78 orang 0 100.000 0 0 100.000 110.000
2. Pekan Gerakan Membangun
Masyarakat Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat Terciptanya
Ketahanan
Keluarga
80 persen sosialisasi
Program
Ketahanan
Keluarga
melalui Gelar
Seni
5
Kabupaten/
Kota
Tersosialisas
ikannya
Program
Ketahanan
Keluarga
melalui
Gelar Seni
5
Kabupaten/
Kota
0 200.000 0 0 200.000 220.000
3. Fasilitasi Kesatuan Gerak
PKK KB Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Terciptanya
Ketahanan
Keluarga
80 persen Fasilitasi
Kesatuan
Gerak PKK
KB
Kesehatan
26
Kabupaten/
Kota
Terfasilitasi
nya
Kesatuan
Gerak PKK
KB
Kesehatan
26
Kabupaten/
Kota
0 200.000 0 0 200.000 220.000
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Bhakti TNI Manunggal KB
Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Terciptanya
Ketahanan
Keluarga
80 persen Rapat
koordinasi
dan
monitoring
TNI
Manunggal
KB
Kesehatan
26
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya Rapat
koordinasi
dan
monitoring
TNI
Manunggal
KB
Kesehatan
26
Kabupaten/
Kota
0 100.000 0 0 100.000 110.000
5. Peringatan Hari Keluarga
XXI Tk. Nasional dan Tk.
Provinsi
Provinsi Jawa Barat
dan Provinsi Jawa
Timur
Terciptanya
Ketahanan
Keluarga
80 persen Peringatan
Hari Keluarga
XXI Tk.
Nasional dan
Tk. Provinsi
1,000
orang
Terlaksanan
ya
Peringatan
Hari
Keluarga
XXI Tk.
Nasional dan
Tk. Provinsi
1,000
orang
0 300.000 0 0 300.000 330.000
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 18. Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur BP3APKKB
0 160.000 0 0 160.000 176.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Terlaksanan
ya
pembinaan
dan
pengemban
gan
aparatur
BP3APKKB
Pembinaan
dan
pengemban
gan
aparatur
BP3APKKB
Tingkat
Kinerja
aparatur
100
persen
80 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 19. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor
BP3APKKB
0 835.200 0 0 835.200 918.720 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terlaksanan
ya
peningkatan
sarana dan
prasarana
kantor
BP3APKKB
Peningkatan
sarana dan
prasarana
kantor
BP3APKKB
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 21.104.849 23.215.334 0 0 21.104.849 0
18
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi Pengendalian
Program dan Validasi
Data PMKS dan PSKS
0 360.000 0 0 360.000 396.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
0 - 95 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 2. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
BRSBK dan Sub Unit
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG - Kab. Bandung
Barat, Cirebon,
Kota Bandung
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 3. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
BRSPC Cimahi
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
0 - 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
BRSKW Cirebon dan Sub
Unit
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG -cirebon dan
Sukabumi
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 5. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
BPPS Cimahi
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG -Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 6. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat
0 9.300.000 0 0 9.300.000 10.230.000 NON CG - Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 7. Revitalisasi BRSMP
Cileungsi Bogor
0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG - Kab. Bogor Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 8. Fasilitasi Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Balai Pemberdayaan
Sosial Bina Remaja
(BPSBR) dan Sub Un1t
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG - Cibabat Kota
Cimahi
- Ciganjeng
Kabupaten Ciamis
Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.22 Sosial
1.22.7
0.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
serta Pembinaan
Lanjutan Eks Warga
Binaan Sosial di BRKW
Cirebon
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Cirebon Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
-
Terlaksanan
ya
pemberday
aan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
serta Pembinaan
Lanjutan Eks Warga
Binaan di BRSPP
Lembang
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bandung
Barat
Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
-
Terlaksanan
ya
pemberday
aan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
serta Pembinaan
Lanjutan Eks Warga
Binaan di BRSMP
Cileungsi Bogor
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bogor Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
sosial
-
Terberdaya
nya PMKS
dalam
pemenuhan
sosial
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
serta Pembinaan
Lanjutan Eks Warga
Binaan Sosial di BRSPC
Cibabat Cimahi
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
-
Terberdaya
PMKS dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Binaan Sosial serta
Pembinaan Lanjutan
Eks Warga BInaan Sosial
di BRSBK Cisarua
Lembang
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bandung
Barat
Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
-
Terberdaya
PMKS dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
serta Pembinaan
Lanjutan Eks Warga
Binaan Sosial di BPSAA
Pagaden Subang
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Subang Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
-
Terberdaya
nya PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosial
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
serta Pembinaan
Lanjutan Eks Warga
Binaan Sosial di BPSBR
Cibabat Cimahi
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosialnya
-
Terberdaya
kan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosialnya
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. - Fasilitasi, Identifikasi
dan Seleksi Calon
Warga Binaan Sosial
pada BPSTW Ciparay
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bandung Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun -
Memberday
akan PMKS
dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosialnya
-
Terberdaya
PMKS dalam
pemenuhan
kebutuhan
sosialnya
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
1 tahun 219 -
NON CG 17. Fasilitasi Perlindungan
sosial lanjut usia di
BPSTW dan sub unit
rumah perlindungan
0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 NON CG ciparay
kab.Bandung,
Kab.Garut,
Kab.Karawang,
Kota Bogor
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Terlayaniny
a lanjut usia
dalam
memenuhi
kebutuhan
hidupnya
secara
layak di
dalam
BPSTW
Ciparay dan
3 Sub Unit
RPSTW
Terlayaniny
a,
terlindungin
ya dan
tersantunin
ya lanjut
usia dalam
pemenuhan
kebutuhan
hidupnya
- 0 - 0 -
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. FASILITASI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
REMAJA DI BALAI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
BINA REMAJA (BPSBR)
DAN SUB UNIT RUMAH
PEMBERDAYAAN
0 4.492.340 1.000.000 0 5.492.340 6.041.574 NON CG Cibabat, Kota
Cimahi
Ciganjeng,
Kab.Ciamis
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
pengetahua
n dan
kemampuan
juga adanya
perubahan
sikap dan
tingkah laku
bagi remaja
putus
sekolah di
BPSBR dan
Sub Unit
RPSBR
Terpenuhi
dan
terlindungin
y 360
remaja
putus
sekolaj
- 360 - 360 -
NON CG 19. REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG CACAT di
BRSPC Cibabat CIBABAT
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Cibabat- Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatka
n
pengetahua
n
penyandan
g masalah
kesejahtera
an sosial
(PMKS)
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
Terfasilitasn
ya
kemandirian
penyandan
g cacat
dalam
kehidupan
sosial
masyarakat
- 0 - 0 -
NON CG 20. Fasilitasi Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat Adat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 21. Fasilitasi Perlindungan
Sosial anak di BPSAA
dan Sub Unit Rumah
Perlindungan
0 8.409.860 0 0 8.409.860 9.250.846 NON CG Kab.Garut, Kota
Bandung, Kota
Bogor, Kab.Subang
dan Kota Cimahi
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
pengetahua
n dan
kemampuan
serta
terpenuhiny
a hak anak
yang
meliputi hak
hidup ,
tumbuh
kembang,
perlindunga
n dan
pasrtisipasi
Terpenuhiny
a
perlindunga
n dan
pelayanan
kepada 910
anak asuh
- 0 - 0 -
NON CG 22. Rehabilitasi Sosial
Korban Narkotika di
Luar Balai
0 445.000 0 0 445.000 489.500 NON CG Dinas sosial Prov
Jabar, Kab.Garut,
Kab.Bogor, Kota
Bandung , Kota
Cimahi,
Kab.Cirebon,
Kab.Garut,
Kab.Bogor
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - terpenuhiny
a kebutuhan
rapat
koordinasi
dengan
instansi
terkait
sebanyak
30 orang
dalam
mensosialis
asikan
kegiatan
yang di
laksanakan
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
dalam
mendukung
kegiatan
- 0 - 0 -
NON CG 23. Rehabilitasi sosial
gelandangan dan
pengemis di balai
rehabilitasi sosial Bina
Karya dan SubUnit
0 2.520.000 0 0 2.520.000 2.772.000 NON CG Kabupaten
Bandung Barat,
Cierbon, dan Kota
Bandung
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 24. Fasilitasi pelayanan
Kesejahteraan sosial
keluarga berumah tidak
layak huni
0 3.250.000 0 0 3.250.000 3.575.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
kesejahtera
an sosial
keluarga
berumah
tidak layak
huni
Terlaksanan
ya kegiatan
adminstrasi
kegiatan,
identifikasi
dan
finalitasi
data,
bimbingan
sosial bagi
KBS
keluarga
miskin,
monitoring
dan
pela[pran
- 0 - 0 -
NON CG 25. Rehabilitasi sosial anak
nakal di balai
rehabilitasi sosial
marsudi putra cileungsi
bogor
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Balai Rehabilitasi
Sosial Marsudi
putra Cileungsi
Bogor
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Adanya
perubahan
sikap dan
perilaku
ABH serta
meningkatn
ya kemauan
dan
kemapuan
ABH
sehingga
dapat
menjalankan
fungsi dan
peran
sosialnya
Terlaksanan
ya
Rehabilitasi
sosial
terhadap
anak yang
berhadapan
dengan
hukum
sejumlah
100 orang
selama
10bulan
- 0 - 0 -
NON CG 26. Fasilitasi dan Koordinasi
Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial
0 145.000 0 0 145.000 159.500 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 27. Fasilitasi Perlindungan
Lanjut Usia Terlantar di
Luar Balai
0 2.940.000 0 0 2.940.000 3.234.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
pengetahua
n dalam
pendamping
an lansia
Terhuburny
a dan
terbantunya
LU dan
meningkatn
ya LU dalam
penerima
bantuan
UEP
Terseleksin
ya LKS LU
yang akan
menerima
bantuan
Termonitorn
ya LU yang
mendapat
bantuan
terbantunya
Lanjut Usia
di Luar Balai
- 0 - 0 -
NON CG 28. Fasilitasi Penanganan
Anak Jalanan Terpadu
Bersama
Kabupaten/Kota di Jawa
Barat
0 7.325.000 0 0 7.325.000 8.057.500 NON CG JAWA BARAT Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 29. Rehabilitasi Sosial Anak
Nakal / Anak
Berhadapan Hukum
(ABH)
0 674.000 0 0 674.000 741.400 NON CG Kab.Garut, Kab.
Sukabumi, Kota
Bandung, Kota
Bekasi, Kota Bogor,
Kab. Cirebon
Dinas
Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Mendukung
secara
optimal
pelaksanaa
n kegiatan
penerimaan
bantuan
sosial
Terlaksanan
ya kegiatan
pendataan
dan
verifikasi
penerima
bantuan
sosial
- 0 - 0 -
NON CG 30. Dukungan program
keluarga harapan (PKH)
0 13.010.000 0 0 13.010.000 14.311.000 NON CG Kab.Bandung ,
Kab.Bandung Barat
, Kab.Cianjur ,
Kab.Sukabumi,
Kab.Bogor , Kota
Bogor, Kota Bekasi
, Kab.Karawang ,
Kab.Subang ,
Kab.Indramayu ,
Kab.Cirebon ,
Kab.Kuningan ,
Kab.Majalengka ,
kab.Sumedang ,
Kab.Garut
Kab.Tasikmalaya
dan Kab.Ciamis
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 31. Rehabilitasi Sosial
Korban Narkotika,
Psikotropika BPRSPP
Lembang - Bandung
Barat
0 2.425.500 0 0 2.425.500 2.668.050 NON CG Lembang Bandung
Barat
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
pengetahua
n,keterampil
an dan
kemauan
100 orang
korban
penyalahgu
naan NPZA
sehungga
dapa
meujudkan
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
menjalankan
fungsi serta
peran
sosialnya
secara
wajar
Terlayaniny
a dan
terhabilitasi
nya 100
orang
korban
penyalahgu
naan
NAPZA
- 0 - 0 -
NON CG 32. Verifikasi Proposal
Bantuan Hibah
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 33. Fasilitasi Pemberdayaan
Keluarga Miskin Dalam
Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
0 3.250.000 0 0 3.250.000 3.575.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
pengetahua
n,
kemampuan
keluarga
miskin
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
Terlaksanan
ya kegiatan
administrasi
kegiatan,ide
ntifikasi,bim
bingan
sosial bagi
KBS
keluarga
miskin,monit
oring dan
pelaporan
- 0 - 0 -
NON CG 34. Fasilitasi dan
Perlindungan Sosial
Anak Terlantar Di Luar
Balai
0 1.010.250 0 0 1.010.250 1.111.275 NON CG Kab.Cirebon ,
kab.Bogor,
Kab.Purwakarta
dan Kab.sumedang
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 35. Rehabilitasi Sosial
Wanita Tuna Susila di
BRSKW dan Sub Unit
Rumah Rehabilitasi
Sosial
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Kab.Cirebon dan
Kab.Sukabumi
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 36. Bimbingan Sosial dan
Keterampilan Bagi
Penyandang Disabiltas
0 5.500.000 0 0 5.500.000 6.050.000 NON CG - 26 Kab / Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - 1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
0 - 20 orang
NON CG 37. Fasilitasi pelestarian
Kepahlawanan,
Keperintisam Dan
Kesejahteraan Janda
PKRI
0 575.000 0 0 575.000 632.500 NON CG Kab.Sukabumi,
Kab.Cianjur,
Kab.Bandung
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 38. Meningkatkan
Pengetahuan,
Kemampuan dalam
rangka Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial di Luar Balai
0 773.145 0 0 773.145 850.460 NON CG Kab.Garut , Kota
Bandung ,
Kab.Bandung Barat
, Kab. Majalemgka ,
Kab. Kab.Cirebon ,
Kab.Bandung ,
Kab.Karawang ,
Kab.Sumedang dan
Kab.Sukabumi ,
Kab.Kuningan ,
Kab.Tasikmalaya
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.22.7
1.
Program Pemantapan
Kelembagaan Potensi
Sumber kesejahteraan
Sosial (PSKS)
NON CG 39. Penyelenggaraan
Pelatihan untuk
Peningkatan
Pengetahuan,
Kemampuan dan
Pemberdayaan Tenaga
Kesejahteraan Sosial
pada BPPS
0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG Kota Cimahi, Kota
Cimahi, Kota Cimahi,
Kota Cimahi, Kota
Cimahi, Kota Cimahi,
Kota Cimahi, Kota
Cimahi
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelatihan pekerjaan sosial
dasar 6 angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
35 orang Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pelatihan pekerjaan sosial
lanjutan 4 angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
35 orang Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000
3. Pelatihan Asesmen
pekerjaan sosial 2 angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
35 orang Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Pelatihan Peksos Fungsional
2 Angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
35 orang Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000
5. Pelatihan Teknis
Manajemen Pekerjaan Sosial
2 Angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
60 PSKS
dan Kasi
Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 250.000 0 0 250.000 275.000
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pelatihan Advokasi Sosial 2
Angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
35 orang Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000
7. Rapat Persiapan pelatihan Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
4 kali Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 50.000 0 0 50.000 55.000
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Penjajagan, Monitoring dan
Evaluasi
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
12 Bulan Bertambanh
nya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
680 orang 0 100.000 0 0 100.000 110.000
NON CG 40. Penyelenggaraan
Pelatihan untuk
Peningkatan
Pengetahuan,
Kemampuan dan
Pemberdayaan Tenaga
Kesejahteraan Sosial
pada BPPS
0 175.000 0 0 175.000 192.500 NON CG Kota Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pelatihan Pekerjaan Sosial
Dasar 6 angkatan
Kota Cimahi Jumlah
pekerja sosial
yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
secara
profesional
420 orang Meningkatny
a
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan
para tenaga
kesejahteraan
sosial atau
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial dalam
menanggulan
gi
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
(PMKS)
bertambahny
a potensi
sumber
kesejahteraan
sosial (PSKS)
sejumlah 680
orang
35 orang Bertambahn
ya potensi
sumber
kesejahteraa
n sosial
(PSKS)
680 orang 0 175.000 0 0 175.000 192.500
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 41. Fasilitasi Peningkatan
Peran Karang Taruna ,
PSM dan Orsos dalam
Penyelanggaraan
Kesejahteraan Sosial
0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
pengetahua
n,keterampil
an dan
kemampuan
karang
taruna, PSM
dan Orsos
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
organisasin
ya secara
baik dan
dapat
memeperlua
s jangkauan
pelayanan
kesejahtera
an sosial di
daerahnya
masing-mas
ing
Terlaksanan
ya
administrasi
kegiatan
(penyusuna
n juknis ,
buk
instrumen ,
identifikasi ,
buku
Laporan
BPP,
pembelian
ATK dan
pemberian
intensif
- 0 - 0 -
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 42. Forum Jejaring Orsos
dalam penanggulangan
anak yatim dan anak
duafa
0 324.000 0 0 324.000 356.400 NON CG 26 kab/kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya
wawasan
dan
pengetahua
n organisasi
sosial yang
menangani
panti sosial
dan dhuafa
tentang
perlunya
pembentuka
n jejaring
diantra
panti-panto
di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
adminsitrasi
kegiatan
(penyusuna
n Juknis,
buku
instrumen,id
entifikasi,bu
ku laporan
BPP,pemeb
elian ATK
dan
pemberian
intensif
- 0 - 0 -
NON CG 43. Bimbingan teknis
Pendayagunaan sumber
dana sosial
0 375.000 0 0 375.000 412.500 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 44. Fasilitasi Jejaring CSR
Bidang Kesejahteraan
Sosial
0 390.000 0 0 390.000 429.000 NON CG 26 kab/kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatnt
a peran
serta
kalangan
dunia usaha
dalam
penyelangg
araan
kesejahtera
an sosial
melalui
program
kegiatan
CSR dan
meningkatka
n wawsan
pengetahua
n
petugas/ap
aratur
instansi
sosial
kab/kota
dalam
program
kegiatan
CSR
terlaksanan
ya
administrasi
kegiatan
(penyusuna
n
juknis,buku
instrumen,id
entifikasi,bu
ku laporan
BPP,
pemeblian
ATK dan
pemberian
insentif
- 0 - 0 -
NON CG 45. Fasilitasi Penyuluhan
dan Bimbingan Sosial
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Terselengga
ranya
pelaksanaa
n kegiatan,
bertambahn
ya
pengetahua
n peserta
tentang
pembangun
an kessos,
bertambahn
ya tenaga
penyuluhan
sosial
Bertambahn
ya
pemahaman
masyrakat
tentang
pembangun
an
kesejahtera
an sosial
- 0 - 0 -
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 46. Kegiatan
pengembangan
pelatihan untuk
peninggkatan
pengetahuan ,
kemampuan dan
pemberdayaan tenaga
kesejahteraan sosial
pada BPPS
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG CIMAHI Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 47. Fasilitasi Lembaga
koordinasi peningkatan
dan pengendaliaan
Kesejahteraan Sosial
(LPKP2KS)
0 172.000 0 0 172.000 189.200 NON CG Kota Bandung Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Terlaksanan
ya kegiatan
pemantapan
pengurus
LKP2KS
Provinsi dan
Kab/Kota
Terlaksanan
ya kegiatan
rapat
koordinasi
sebanyak
2kali
- 0 - 0 -
NON CG 48. Fasilitasi Pembuatan
Profil Keberhasilan
PMKS dan PSKS di Jawa
Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kab.Cinajur ,
Kota/kab. Bandung,
Kab.Ciamis,
Kab/Kota
Tasikmalaya ,
Kab.Majalengka ,
Kab.Sukabumi,
Kab/Kota.Cirebon,
Kab.Bandung
Barat,
Kab.Purwakarta,
Kota Bekasi,
Kab.Karawang ,
Kab/Kota Bogor,
Kab.Kuningan ,
Kota Depok,
Kab.Sumedang
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 49. Fasilitasi dan
Perlindungan Sosial
Korban Bencana
0 2.240.000 0 0 2.240.000 2.464.000 NON CG Dinas Sosial Prov
Jabar, Daerah
Bencana, Kota
Bekasi, Kota
Bandung , Kota
Cimahi, Kota Depok
, Kota Cirebon ,
Kota Banjar, Kota
Bandung , 26
Kab/kota
Dinas
Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 100.881.09
5
110.969.20
5
0 1.000.000 99.881.095 0
28
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 5
1. Koordinasi Konsultasi
Perencanaan Program
UPTD BPK. Bekasi
0 580.000 0 0 580.000 638.000 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Informasi
Pendayagu
naan Alumni
- Sosialisasi
Pelatihan
- Pembinaan
Alumni
Pasca
Pelatihan
- Study
Banding
Kelembagaa
n dan
Pelaksanaa
n Pelatihan
Terselengga
ranya
Kegiatan
Perencanaa
n selama
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
2. KOORDINASI,
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
MONITORING PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunny
a Dokumen
Perencanaa
n, evaluasi
dan
Monitoring
Pelatihan
Ketransmigr
asian yang
dapat
dilaksanaka
n sesuai
Kebutuhan
Masyarakat
- Rakor
Perencanaa
n Pelatihan
Ketransmigr
asian
- Identifikasi
Kebutuhan
Pelatihan
Ketransmigr
asian
- Monitoring
di 21 UPT
Translok di
11
Kabupaten
- Evaluasi
pasca
pelatihan di
21 UPT
Translok di
11
Kabupaten
Perencanaa
n Program
dan
Kegiatan
Pelatihan
Ketransmigr
asian,
Teridenfikas
inya
Kebutuhan
Pelatihan
Ketransmigr
asian,
Termonitorn
ya
Pelaksanaa
n Pelatihan
Ketransmigr
asian dan
Terevaluasi
nya Pasca
Pelatihan
Ketransmigr
asian.
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 5
3. PENGEMBANGAN
PERENCANAAN
PELATIHAN TENAGA
KERJA LUAR NEGERI
0 972.360 0 0 972.360 1.069.596 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat (26
Kab./Kota),
Bandung, Bandung
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Koordinasi Pengembangan
Perencanaan Tenaga Kerja
Luar Negeri
Jawa Barat (26
Kab./Kota)
Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100 % Koordinasi
Pengembanga
n
Perencanaan
Tenaga Kerja
Luar Negeri
100 % Terlaksanan
ya
Koordinasi
Pengembang
an
Perencanaan
Tenaga
Kerja Luar
Negeri
100 % 0 648.660 0 0 648.660 713.526
2. Pengembangan Modul
Pelatihan
Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100 % Pengembanga
n Modul
Pelatihan
12 Modul Tersedianya
Modul
Pelatihan
12 Modul 0 70.515 0 0 70.515 77.567
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Penyusunan Kebutuhan
Pelatihan
Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
100 % Penyusunan
Kebutuhan
Pelatihan
100 % Tersusunyan
Kebutuhan
Pelatihan
100 % 0 253.185 0 0 253.185 278.504
CG. 5
Tematik 5
4. KOORDINASI
PERENCANAAN,
MONITORING DAN
EVALUASI
PROGRAM/KEGIATAN
KETENAGAKERJAAN DAN
KETRANSMIGRASIAN
0 3.250.000 0 0 3.250.000 3.575.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
26 Kab./Kota,
Bandung, 26
Kab./Kota
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD)
Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Pembangunan
Daerah
100 % Penyusunan
Dokumen
PTKD Jawa
Barat
1
Dokumen
Tersusunnya
Dokumen
PTKD Jawa
Barat
1
Dokumen
0 389.195 0 0 389.195 428.115
2. Forum SKPD Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Pembangunan
Daerah
100 % Forum SKPD 1 dokumen Sinkronisasi
Program/Ke
giatan
Bidang
Ketenagaker
jaan dan
Ketransmigr
asian antara
Pusat,
Provinsi dan
Kab/Kota
1 dokumen 0 97.375 0 0 97.375 107.113
3. Penyebarluasan Informasi
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Pembangunan
Daerah
100 % - Penyusunan
Buletin 12
kali
Ketenagakerj
aan dan
Ketransmigra
sian;
- Publikasi
melalui
Media masa
100 % Terpublikasi
kannya
Program/Ke
giatan
Disnakertra
ns Jabar
100 % 0 369.000 0 0 369.000 405.900
4. Penyusunan Tayangan
Multimedia
Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Pembangunan
Daerah
12 kali Penyusunan
Tayangan
Multimedia
12 kali Terpublikasi
kannya
Program/Ke
giatan
Disnakertra
ns Jabar
100 % 0 146.000 0 0 146.000 160.600
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring dan Evaluasi
Program/Kegiatan Dinas
26 Kab./Kota Meningkatny
a Sinergitas
Pembangunan
Daerah
12 bulan Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring
dan Evaluasi
Program/Keg
iatan Dinas
Tahun 2014
12 Bulan Optimalisasi
Program/Ke
giatan
Bidang
Ketenagaker
jaan dan
Ketransmigr
asian
100 % 0 464.430 0 0 464.430 510.873
6. Sistem Informasi
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
Bandung Meningkatny
a Sinergitas
Pembangunan
Daerah
1 paket Sistem
Informasi
Ketenagakerj
aan dan
Ketransmigra
sian
1 Paket Tersedianya
Sistem
Informasi
Ketenagaker
jaan dan
Ketransmigr
asian
100 % 0 184.000 0 0 184.000 202.400
7. Pendataan Kesempatan
Kerja
26 Kab./Kota Sinkronisasi
data
kesempatan
kerja lintas
sektor
100 % Data
kesempatan
kerja lintas
sektor
450,000
orang
Tersedianya
data Data
kesempatan
kerja lintas
sektor by
name, by
address, by
job
450,000
orang
0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000
1.12 Ketenagakerjaan
1.12.4
2.
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
CG. 3
Tematik 1
5. PELATIHAN CALON
TENAGA KERJA LUAR
NEGERI
0 8.982.091 0 0 8.982.091 9.880.300 CG.3
Sasaran 1
26 Kab./Kota, 26
Kab./Kota,
Bandung, 20 lokasi,
Bandung
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Diseminasi Pelatihan 26 Kab./Kota Meningkatny
a kualitas
Pencari Kerja
ke Luar
Negeri
100 % Diseminasi
Pelatihan
7,800
orang
Tersedianya
Tenaga
Kerja
Indonesia
yang siap
bekerja
7,800
orang
0 1.120.740 0 0 1.120.740 1.232.814
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rekrut dan Seleksi Peserta
Pelatihan
26 Kab./Kota Meningkatny
a kualitas
Pencari Kerja
ke Luar
Negeri
100 % Rekrut dan
Seleksi
Peserta
Pelatihan
1,920
orang
Tersedianya
Tenaga
Kerja
Indonesia
yang siap
bekerja
1,920
orang
0 161.156 0 0 161.156 177.272
3. Pelatihan Berbasis
Kompetensi Bagi Pencari
Kerja ke Luar Negeri
Bandung Meningkatny
a kualitas
Pencari Kerja
ke Luar
Negeri
100 % Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
800 orang Tersedianya
Tenaga
Kerja
Indonesia
yang siap
bekerja
800 orang 0 6.888.365 0 0 6.888.365 7.577.202
4. Pelatihan Berbasis
Masyarakat Persiapan
Bekerja ke Luar Negeri
20 lokasi Meningkatny
a kualitas
Pencari Kerja
ke Luar
Negeri
100 % Pelatihan
Berbasis
Masyarakat
400 orang Tersedianya
Tenaga
Kerja
Indonesia
yang siap
bekerja
400 orang 0 591.840 0 0 591.840 651.024
5. Pelatihan Kewirausahaan
bagi Purna TKI
Bandung Meningkatny
a kualitas
Purna TKI
100 % Pelatihan
Kewirausahaa
n Purna TKI
100 orang Tersedianya
Tenaga
Kerja
Indonesia
purna yang
berwirausaha
mandiri
100 orang 0 219.990 0 0 219.990 241.989
CG. 3
Tematik 1
6. PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI
0 3.700.000 0 0 3.700.000 4.070.000 CG.3
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
21
kejuruan
Meningkatn
ya Kualitas
Produktivita
s Tenaga
Kerja
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
Terwujudny
a
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivita
s Tenaga
Kerja
Melalui
Pelatihan
21
kejuruan
100 %
CG. 3
Tematik 1
7. PELATIHAN BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI
MOBILE TRAINING UNIT
DAN PEMAGANGAN
TENAGA KERJA
0 4.108.000 0 0 4.108.000 4.518.800 CG.3
Sasaran 1
24 Kab./Kota, 8
Kab./Kota,
Bandung, Jawa
Barat, Bandung,
Bandung, Jawa
Barat
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pelatihan Berbasis
Masyarakat Melalui MTU
24 Kab./Kota Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
100 % Pelatihan
Berbasis
Masyarakat
Melalui MTU
1,300
orang
Meningkatn
ya
keterampila
n
masyarakat
dan Calon
Tenaga
Kerja
1,300
orang
0 2.853.990 0 0 2.853.990 3.139.389
2. Pemagangan Dalam Negeri
Berbasis Pengguna
8 Kab./Kota Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
100 % Pemagangan
Dalam Negeri
Berbasis
Pengguna
160 orang Meningkatn
ya
keterampila
n
masyarakat
dan Calon
Tenaga
Kerja
160 orang 0 708.600 0 0 708.600 779.460
3. Seleksi Pemagangan Ke Luar
Negeri (Jepang)
Bandung Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
100 % Seleksi
Pemagangan
Ke Luar
Negeri
(Jepang)
1 angkatan Meningkatn
ya
keterampila
n
masyarakat
dan Calon
Tenaga
Kerja
1 angkatan 0 137.425 0 0 137.425 151.168
4. Bimtek Metodologi
Instruktur LPK
Jawa Barat Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
100 % Bimtek
Metodologi
Instruktur
LPK
50 orang Meningkatn
ya
kompetensi
Instruktur
LPK
50 orang 0 137.275 0 0 137.275 151.003
5. Bimtek CBT Bandung Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
100 % Bimtek CBT 50 orang Meningkatn
ya
kompetensi
Instruktur
LPK
50 orang 0 150.850 0 0 150.850 165.935
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Diseminasi Pemagangan Bandung Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
100 % Diseminasi
Pemagangan
100 orang Meningkatn
ya
pemahaman
stakeholder
terkait
tentang
pemagangan
100 orang 0 36.250 0 0 36.250 39.875
7. Pelatihan Kilat Jawa Barat Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
melalui
pelatihan dan
pemagangan.
0 % Pelatihan
Kilat
480 orang Meningkatn
ya
keterampila
n
masyarakat
dan Calon
Tenaga
Kerja
480 orang 0 83.610 0 0 83.610 91.971
CG. 3
Tematik 1
8. Peningkatan
Standarisasi, Sertifikasi
dan Kompetensi Tenaga
Kerja
0 1.642.400 0 0 1.642.400 1.806.640 CG.3
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Bandung
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Uji Kompetensi Tenaga
Kerja
Jawa Barat Meningkatny
a jumlah
sertifikasi Uji
kompetensi
tenaga kerja
pada sektor
formal dan
meningkatny
a kompetensi
tenaga kerja
di jawa Barat
melalui
Pelatihan dan
bimbingan
teknis
100 % Uji
Kompetensi
Tenaga Kerja
520 orang Terlaksanan
ya Uji
Kompetensi
Tenaga
Kerja
520 orang 0 1.217.030 0 0 1.217.030 1.338.733
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja (LPK)
Jawa Barat Meningkatny
a jumlah
sertifikasi Uji
kompetensi
tenaga kerja
pada sektor
formal dan
meningkatny
a kompetensi
tenaga kerja
di jawa Barat
melalui
Pelatihan dan
bimbingan
teknis
100 % Akreditasi
Lembaga
Pelatihan
Kerja (LPK)
33 LPK Terlaksanan
ya
Akreditasi
Lembaga
Pelatihan
Kerja (LPK)
33 LPK 0 158.500 0 0 158.500 174.350
3. Penyebaran Informasi
Kelembagaan
Jawa Barat Meningkatny
a jumlah
sertifikasi Uji
kompetensi
tenaga kerja
pada sektor
formal dan
meningkatny
a kompetensi
tenaga kerja
di jawa Barat
melalui
Pelatihan dan
bimbingan
teknis
100 % Penyebaran
Informasi
Kelembagaan
100 orang Terlaksanan
ya
Penyebaran
Informasi
Kelembagaa
n
100 orang 0 66.870 0 0 66.870 73.557
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Pembentukan Kelembagaan
Badan Koordinasi Sertifikasi
Profesi (BKSP) Provinsi
Jawa Barat
Bandung -
Bertambahny
a jenis
kejuruan yang
dapat diuji
kompetensik
an;
-
Bertambahny
a Lembaga
Sertifikasi
Profesi
(LSP);
Bertambahny
a tempat uji
kompetensi
(TUK)
dengan
berbagai jenis
kejuruan.
100 % -
Tersusunnya
Rancangan
Keputusan
Gubernur
tentang
BKSP Jawa
Barat;
- Tersusunya
Rancangan
Peraturan
Gubernur
tentang
BKSP.
100 % Bertambahn
ya jumlah
SDM yang
memiliki
kemampuan
diberbagai
kejuruan.
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
CG. 3
Tematik 1
9. PENINGKATAN KUALITAS
DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
0 2.112.925 0 0 2.112.925 2.324.218 CG.3
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bimtek Produktivitas 5S Jawa Barat Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Melalui
Pelatihan/
Bimbingan
Teknis
Produktivitas
100 % Bimtek
Produktivitas
5S
80 orang Terlaksanan
ya Bimtek
Produktivita
s 5S
80 orang 0 176.000 0 0 176.000 193.600
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Bimtek Produktivitas
Pengembangan
Kewirausahaan
Jawa Barat Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Melalui
Pelatihan/
Bimbingan
Teknis
Produktivitas
100 % Bimtek
Produktivitas
Pengembanga
n
Kewirausahaa
n
400 orang Terlaksanan
ya Bimtek
Produktivita
s
Pengembang
an
Kewirausaha
an
400 orang 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000
3. Bimtek Manajemen Mutu
Terpadu
Jawa Barat Terwujudnya
peningkatan
mutu produk
yang
dihasilkan
(kualitas,
efisiensi dan
efektifitas)
100 % Bimtek
Manajemen
Mutu
Terpadu
60 orang Terlaksanan
ya Bimtek
Manajemen
Mutu
Terpadu
60 orang 0 136.000 0 0 136.000 149.600
4. Bimtek Tarining Need
Analysis
Jawa Barat Terlatihnya
Tenaga
Analisis yang
kompeten
dalam
menganalisa
kebutuhan
pelatihan di
LPK/Perusah
aan
100 % Bimtek
Tarining
Need
Analysis
125 orang Terlaksanan
ya Bimtek
Tarining
Need
Analysis
125 orang 0 200.925 0 0 200.925 221.018
1.12.4
3.
program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
10. PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
0 1.060.000 0 0 1.060.000 1.166.000 CG.3
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Berkurangn
ya
perselisihan
antara
pekerja
dengan
pengusaha;
Terciptanya
Hubungan
Industrial
yang
harmonis
antara
Pekerja dan
Pengusaha.
-
Terlaksanan
ya Rapat
Lembaga
Kerjasama
(LKS)
Tripartit 6
kali;
-
Terlaksanan
ya Rapat
Badan
Pekerja LKS
Tripartit 15
kali;
- Rapat
Koordinasi
Wilayah
LKS Tripartit
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota;
-
Peningkatan
Manajemen
Organisasi
dan
Negosiasi
SP/SB;
-
Pembentuka
n LKS
Bipartit/Sara
na
Hubungan
Industrial 56
Perusahaan
di
kabupaten/k
ota;
-
Terlaksanan
ya
peningkatan
Terbinanya
peran dan
fungsi
lembaga
ketenagaker
jaan melalui
peran dan
fungsi LKS
Tripartit,
LKS Bipartit
100 % 100 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
kerjasama
anggota
LKS tripartit
Ke Batam;
-
Tersedianya
data
Penyelesaia
n
Perselisihan
Ketenagake
rjaan di
Jawa Barat
- Sosialisasi
tata cara
pembentuka
n PP, PKB
bagi
pengusaha,
Pekerja dan
pemerintah
- Penyajian
data/inform
asi
keanggotaa
n SP/SB di
Kab./Kota
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
11. PENINGKATAN JAMINAN
SOSIAL DAN
KESEJAHTERAAN
TENAGA KERJA
0 2.332.890 0 0 2.332.890 2.566.179 CG.3
Sasaran 1
26 Kab./Kota Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
pemahaman
Dewan
Pengupaha
n ,
pekerja/Seri
kat
Pekerja/Seri
kat Buruh,
pengusaha
untuk
menciptaka
n upah
yang
diterima
semua
pihak,
Terfasilitasi
nya
penetapan
upah
minimum,
dan
Meningkatn
ya Jaminan
Sosial dan
Kesejahtera
an Tenaga
Kerja
1. Rapat
Depeprov
sebanyak
sebanyak
18 kali
2.
Workshop
Pengupaha
n sebanyak
1 kali
3.
Lokakarya
Pengupaha
n sebanyak
1 kali
4. Fasilitasi
pemberian
penghargaa
n bidang
jamsostek
sebanyak 1
kali
5.
Pembinaan
dan
pengemban
gan
koperasi
dan usaha
produktif
karyawan
di
perusahaan
sebanyak
30 Koperasi
6.
Pembinaan
dan
Monitoring
kepesertaa
n jaminan
sosial
tenaga kerja
dan fasilitas
Berkemban
gnya sistem
pengupaha
n di Jawa
Barat
100 % 100 %
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
kesejahtera
an pekerja
di 26
Kab/Kota
7. Fasilitasi
pelatihan
dan
pembinaan
tata cara
survey KHL
dan
Prosedur
Penangguh
an UMK
untuk 26
Kab/Kota
8. Rakorwil
Pengupaha
n sebanyak
5 Wilayah
9.
Identifikasi
Hasil
Survey KHL
sebanyak
26 Kab/Kota
10.Mediasi
Pra dan
Pasca
Penetapan
Upah
Minimum
sebanyak 8
Kab/Kota
11.Disemina
si Upah
Minimum
dan
Penangguh
an Upah
sebanyak
26 Kab/Kota
12.Fasilitasi
Penangguh
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
an
Pelaksanaa
n Upah
Minimum
untuk 200
Perusahaan
13.Koordina
si Bidang
Jamsoskes
TK untuk 26
Kab/Kota
CG. 3
Tematik 1
12. Pembinaan dan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
0 1.442.900 0 0 1.442.900 1.587.190 CG.3
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Meningkatn
ya
Penerapan
Norma
Ketenagake
rjaan pada
Pengusaha
dan Pekerja
-
Berkurangn
ya
Pekerjaan
Terburuk
Bagi Anak
-
Berkurangn
ya Tingkat
Kecelakaan
di
Perusahaan
- Rakorda
Pengawas
Kab/Kota10
0 orang
- Gema
Daya K3
200 Orang
-
Penyusuna
n Rencana
dan
Laporan
Pengawasa
n 3 kali
- Rapat
Komite Aksi
PBPTA 32
orang
-
Supervisi/P
emeriksaan
Norma
Ketenagake
rjaan 264
perusahaan
- Rakornas
Pengawas
8 orang
- Monev
PPA-PKH
2011 di
15Kab/kota
Terlindungin
ya Tenaga
Kerja
Melalui
pemenuhan
penerapan
norma/perat
uran
ketenagaker
jaan
100 % 360
perusaha
an
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.12.4
4.
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
13. Pengembangan
Transformasi Informasi
Pasar Kerja / Bursa
Kerja
0 2.168.000 0 0 2.168.000 2.384.800 CG.3
Sasaran 1
26 Kabupaten/Kota Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Meningkatka
n
pelayanan
dalam
penempatan
kerja dan
memberikan
informasi
lowongan
kerja yang
lebih cepat
dan tepat
sesuai
spesifikasi
kebutuhan
perusahaan
dan
kualifikasi
pencari
kerja
-
Meningkatka
n
pelayanan
dan
kerjasama
antara BKK
dengan
Perusahaan
dan
Alumninya
serta
penyesuaia
n kurikulum
dunia
pendidikan
dan dunia
usaha
-
Meningkatka
n
pemahaman
terhadap
-
Tersebarny
a informasi
lowongan
kerja
kepada
pencari
kerja
sebanyak 4
Kali;
-
Terbinanya
Bursa Kerja
Khusus (
BKK)
sebanyak
300 BKK
-
Terlaksanan
nya
Penyuluhan
dan
Bimbingan
Jabatan
sebanyak
12 Kali. (12
Kab/Kota)
-
Terserapny
a angkatan
Kerja
sebanyak
480 yang
memasuki
dunia kerja
Kerja di
Wilayah
Bandung
Raya (Kota
Bandung,
Kota Cimahi,
Kab
Bandung,
Kab
Mendorong
tersebarnya
informasi
lowongan
kerja,
minat, bakat
kerja dan
terciptanya
pelayanan
Bursa Kerja
Khusus
serta
penempatan
tenaga kerja
yang
optimal
kepada
pencari
kerja
100 % 100 %
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
para
pencari
kerja
tentang
dunia kerja
dan proses
penempatan
tenaga
kerja.
-
Memberikan
kemudahan
dalam
proses
rekrutmen /
penempatan
tenaga kerja
secara
langsung
yang
dilakukan
diluar
perusahaan
sebanyak
48 kali
-
Meningkatka
n kuantitas
penempatan
tenaga kerja
sehingga
terkumpul
pendataan
by name by
adress by
company.
Bandung
Barat)
-
Meningkatn
ya
Kuantitas
Data
Penempatan
Tenaga
Kerja di 27
Kabupaten /
Kota
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
14. PELAYANAN TKI JAWA
BARAT
0 3.761.000 0 0 3.761.000 4.137.100 CG.3
Sasaran 1
26 Kab/Kota, 3
Provinsi, 1 Negara
Penempatan
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
pelayanan
kepada
Calon TKI,
TKI dan TKI
Purna asal
Jawa Barat
-
Terlaksanan
ya
Diseminasi
Informasi
Penempatan
dan
Perlindunga
n TKI untuk
4.200
peserta;
-
Terlaksanan
ya 234
publikasi di
TV, Radio,
Media
Cetak, dan
Running
Text di TV;
-
Terlaksanan
ya Rakor
Satgas
Pelayanan
TKI Terpadu
sebanyak 8
kali;
-
Terlaksanan
ya Rakor
Pembinaan
PPTKIS
untuk 300
peserta;
-
Termutakhir
kannya
Sistem
Informasi
Pelayanan
TKI Terpadu
Jawa Barat;
-
Meningkatka
n daya
saing TKI
asal Jawa
Barat
100 % 100 %
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Terselengga
ranya
Monitoring,
Evaluasi
dan
Koordinasi
Pelaksanaa
n Pelayanan
TKI di 26
Kab/Kota,
DKI
Jakarta/Ban
ten, dan
Kuwait;
- Fasilitasi
dan
bimbingan
kewirausah
aan bagi
purna TKI
12 kali.
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
15. PENEMPATAN TENAGA
KERJA AKL, AKAD/AKAN
0 4.706.000 0 0 4.706.000 5.176.600 CG.3
Sasaran 1
Kabupaten/Kota se
Jawa Barat
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Penyerapan
tenaga kerja
di sektor
garment
Meningkatn
ya
kesejahtera
an bagi
dirinya dan
keluarganya
Penyerapan
tenaga kerja
Penca yang
terampil
Meningkatn
ya
kesejahtera
an bagi
Penyandan
g cacat
Kunjungan
Kerja ke
Australia
dan
Hongkong
Tersedianya
peluang
kerja dan
kesempatan
bekerja di
negara
Australia
dan
Hongkong
Tersedianya
informasi
syarat
jabatan bagi
CTKI yang
akan
bekerja di
luar negeri
atau negara
tujuan
- Pelatihan
TK AKL
sebanyak
1400 Org
- Pelatihan
TK Penca
sebanyak
100 orang
- Kunjungan
Kerja ke
Australia
dan
Hongkong
sebanyak
10 orang
Perluasan
Kesempata
n Kerja,
yang
dilaksanaka
n melalui
Program
Peningkatan
Kesempata
n Kerja,
dengan
sasaran
meningkatn
ya
penyerapan
tenaga kerja
pada sektor
pertanian,
industri,per
dagangan
dan jasa.
100 % 100 %
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
16. PERLUASAN LAPANGAN
KERJA BERBASIS
PEMUDA DAN
PEREMPUAN
0 4.529.980 0 0 4.529.980 4.982.978 CG.3
Sasaran 1
34 Lokasi di 22
Kab/Kota
Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Penyerapan
Tenaga
Kerja
secara
Temporer
pada
kegiatanPad
at Karya
Pengerasan
Jalan
sebanyak
6600 orang,
dan
terbentukny
a
wirausaha
baru melalui
kegiatan
Padat Karya
Produktif
sebanyak
200 orang
atau 20
Kelompok.
Terbinanya
wirausaha
Padat Karya
Pengerasan
Jalan dan
memberikan
Kesempata
n kerja
secara
temporer
bagi 6600
Orang
Wirausaha
Baru Melalui
Padat Karya
Produktif
sebanyak
200 Orang
atau
terbentukny
a kelompok
usaha
sebanyak
20
Kelompok
Pembinaan
Wirausaha
Meningkatn
ya
Kesempata
n Kerja
dengan
mendorong
tumbuhnya
Industri
Padat Karya
dan
menciptaka
n
Wirausaha
baru di
berbagai
sektor
100 % 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
17. Pembinaan Mental
Disiplin dan Jiwa Corsa
0 199.634 0 0 199.634 219.597 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbentukny
a sikap
mental dan
disiplin jiwa
korsa
pegawai
sehingga
dapat
memberikan
pelayanan
yang lebih
baik pada
masyarakat
Belanja
untuk
kegiatan
Outbound
Honor
Panitia
Pengadaan
Barang/Jas
a
Biaya
Pengganda
an
Terbentukny
a sikap
mental dan
disiplin jiwa
korsa
100 % 100 %
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
18. PEMBANGUNAN GEDUNG
ASRAMA BLTKLN
0 50.000.000 0 0 50.000.000 55.000.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
UPTD Balai
Latihan
Tenaga
Kerja Luar
Negeri
dalam
mendukung
kegiatan
pelatihan
Pembangun
an Gedung
TKI Center
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
UPTD
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
19. PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
DISNAKERTRANS
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
detail
pembangun
an gedung
kantor
Pelaksanaa
n
pembuatan
perencanaa
n detail
pembangun
an gedung
kantor
Tercapainya
perencanaa
n detail
pembangun
an gedung
kantor
100 % 100 %
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
20. PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI LATIHAN
TENAGA KERJA LUAR
NEGERI
0 630.750 0 0 630.750 693.825 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya kinerja
BLTKLN
- white
board 2
buah
- lemari
arsip 1
paket
- filling
kabinet 1
unit
- kursi
kuliah 40
buah
- kamera 1
unit
- software
ms. office
20 buah
- kendaraan
roda dua 1
unit
- bus 1 unit
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
medukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100 % 100 %
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
21. PENINGKATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG
SARANA DAN
PRASARANA PELATIHAN
0 5.500.000 0 0 5.500.000 6.050.000 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
Ruang Teori
dan Hall
Pelatihan
Honor
Panitia
Pengadaan
serta Panitia
Penerima
Pembangun
an Ruang
Teori dan
Hall
Honor
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pembangun
an Ruang
Teori dan
Hall
Pejabat
Pengadaan
dan
Penerima
Jasa
Konsultan
Perencana
dan
Pengawas
Pembangun
an Gedung
Teori dan
Hall
Jasa
Konsultan
Pengawas
Pembangun
an Ruang
Teori dan
Hall
Meningkatn
ya Sarana
dan
Prasarana
Balai untuk
Mendukung
Pelayanan
pada
Masyarakat
100 % 100 %
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
22. PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA BPK
BEKASI
0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pelaksanaa
n
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
Pelatihan
Tersedianya
Honor
Pejabat
pembuat
komitmen
Tersedianya
Honor
Pejabat
Pengadaan
Tersedianya
Honor
Pejabat
Penerima
Tersedianya
ATK
Kegiatan
Engine
Steam
Cleaner
Transformat
or Step
Down 3
Fasa,
Auto Trafo
3 Fasa
Spry Gun ,
Kompresor
10 HP KW
13 -09
Storage
Kabinet,
Timbangan
Cat.
Rak
Handuk,
Mesin
Penghancur
Kertas
Sofa
plc
DENGAN
kOMPUTER
lemari
pakaian,
Meningkatn
ya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
100 % 100 %
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
, TV,
Tempat
Tidur
bertingkat
lengkap
Kursi Makan
Meja makan
kebutuhan
peralatan
bengkel
kayu
infokus
layar
infokus
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
23. PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA BALAI
PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian
Honorarium
PPK 10
paket;
Honorarium
pejabat
pengadaan
barang 10
paket;
Honorarium
pejabat
penerima
hasil
pekerjaan
pengadaan
barang 10
paket;
Dokumen/A
dministrasi
10 Paket; 1
unit Mini
Tracktor; 3
unit
Kendaraan
R.2; 1 unit
Mesin
Vacum
Frying; 2
unit Mesin
Penetas
Telur; 2 unit
Mesin
Pemotong
Rumput; 5
unit Lemari
Arsip 2
Pintu Sliding
Kaca; 25
unit Lemari
Pakaian
untuk
Asrama
Pelatihan; 8
unit
Direction
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
operasional
pada Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian
100 % 100 %
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Cabinet 3
Laci; 1
Paket
Peralatan
pendukung
pelatihan
kejuruan
menjahit; 7
unit LCD TV
32 inch; 2
unit Pompa
Air Jet
Pump; 1 unit
Genset; 2
unit Mimbar;
5 unit
Komputer
PC; 3 unit
Laptop; 3
unit Printer;
1 Paket
pemasanga
n Jaringan
LAN; 5 unit
Meja Kerja
Kepala
Seksi dan
Pengajar;
15 unit Meja
Pelaksana
dan Meja
Rias
Asrama
Pelatihan;
10 unit Meja
Rapat; 8
unit Kursi
Kerja
Kepala
Seksi dan
Pengajar;
15 unit
Kursi Kerja
Pelaksana;
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
100 unit
Kursi Lipat;
100 unit
Kursi
Kuliah; 10
unit Kursi
Hadap; 10
unit Tempat
Tidur
Asrama
Pelatihan; 3
unit Sofa; 2
unit Kursi
Tunggu;
125m2
Gordyn
Kain
Gedung
Asrama;
100m2
Gordyn
partikel
Blind
Gedung
Kelas; 1 unit
Kamera
Digital; 3
unit LCD
Proyektor; 2
unit
Proyector
Electric
Screen; 1
paket
Pemasanga
n Batas
Jalan
Demplot; 1
paket
Tambah
Daya Listrik;
120m2
Kanopi
Demplot
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelatihan
Ketransmigr
asian.
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
24. KEGIATAN REVITALISASI
TAHAP II BPTKI TERPADU
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
BPTKI
Terpadu
untuk
mendukung
kinerja
dinas dan
mengoptimal
kan fungsi
pelayanan
kepada
masyarakat,
CTKI dan
Purna TKI
Tersedianya
Honorarium
PNS
Provinsi,
ATK,
Dokumen/A
dministrasi
Tender,
Produksi
Iklan
Penyuluhan
TKI,
Dokumentas
i, Belanja
Makanan
dan
Minuman
Rapat,
Pengelolaan
Taman,
Mobil
Penyuluhan
TKI,
Pendingin
Ruangan,
Papan
Nama
Ruangan,
LED 26", All
in One PC,
UPS,
Webcam,
Headset,
Hardisk,
Sofa,
Lambersari
ng,
Peningkatan
Sarana
Pelayanan
TKI, Rehab
Ruang
Rapat, Jasa
Perencanaa
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100 % 100 %
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
n, Jasa
Pengawasa
n,
Penggantian
Kusen,
Rehab
Garasi,
Pemasanga
n Kanopi,
Pemasanga
n Genting
CG. 5
Tematik 1
25. PEMBANGUNAN
PRASARANA PENUNJANG
PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
operasional
Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian dan
terwujudny
a
kenyamana
n dalam
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat.
Pembangun
an Ruang
Permakanan
, Workshop
dan
Mushola
Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
26. REVITALISASI BALAI
PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
TAHAP II
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
pada
masyarakat
Honorarium
PPK 10
paket;
Honorarium
pejabat
pengadaan
barang 10
paket;
Honorarium
pejabat
penerima
hasil
pekerjaan
pengadaan
barang 10
paket;
Dokumen/A
dministrasi
10 Paket; 1
unit Mini
Tracktor; 3
unit
Kendaraan
R.2; 1 unit
Mesin
Vacum
Frying; 2
unit Mesin
Penetas
Telur; 2 unit
Mesin
Pemotong
Rumput; 5
unit Lemari
Arsip 2
Pintu Sliding
Kaca; 25
unit Lemari
Pakaian
untuk
Asrama
Pelatihan; 8
unit
Direction
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Cabinet 3
Laci; 1
Paket
Peralatan
pendukung
pelatihan
kejuruan
menjahit; 7
unit LCD TV
32 inch; 2
unit Pompa
Air Jet
Pump; 1 unit
Genset; 2
unit Mimbar;
5 unit
Komputer
PC; 3 unit
Laptop; 3
unit Printer;
1 Paket
pemasanga
n Jaringan
LAN; 5 unit
Meja Kerja
Kepala
Seksi dan
Pengajar;
15 unit Meja
Pelaksana
dan Meja
Rias
Asrama
Pelatihan;
10 unit Meja
Rapat; 8
unit Kursi
Kerja
Kepala
Seksi dan
Pengajar;
15 unit
Kursi Kerja
Pelaksana;
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
100 unit
Kursi Lipat;
100 unit
Kursi
Kuliah; 10
unit Kursi
Hadap; 10
unit Tempat
Tidur
Asrama
Pelatihan; 3
unit Sofa; 2
unit Kursi
Tunggu;
125m2
Gordyn
Kain
Gedung
Asrama;
100m2
Gordyn
partikel
Blind
Gedung
Kelas; 1 unit
Kamera
Digital; 3
unit LCD
Proyektor; 2
unit
Proyector
Electric
Screen; 1
paket
Pemasanga
n Batas
Jalan
Demplot; 1
paket
Tambah
Daya Listrik;
120m2
Kanopi
Demplot
36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelatihan
Ketransmigr
asian.
37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
27. Revitalisasi Balai Latihan
Tenaga Kerja Luar
Negeri
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
pada
masyarakat
Pengecatan
; Belanja
modal
pengadaan
kamera,
Belanja
Pemeliharaa
n Gedung
dan
Bagunan,
Belanja
Modal
Pengadaan
Alat-alat
angkutan
Darat
Belanja
Modal
pengadaan
alat
pendingin
ruangan;
Belanja
Modal
Pengadaan
Meja Kerja;
Belanja
modal
pengadaan
almari;
Belanja
Modal
Pengadaan
Projektor;
Belanja
modal
Pengadaan
layar/scree
n; Belanja
Modal
pengadaan
Filling
Cabibet;
Belanja
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
modaL
software
jadi
39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
28. REVITALISASI UPTD BPK.
BEKASI
0 1.311.875 0 0 1.311.875 1.443.063 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
pada
masyarakat
jasa
konsultan
perencanaa
n; Jasa
Konsultan
pengawas;
Pekerjaan
Pemasanga
n Beton
jalan
Lingkungan;
Pekerjaan
Konstin dan
Cat; Alat
Spooring 8
Sensor dan
Layar;
Wheel
Balancer
Monitor; Mini
Scissor;
Laptop;
Kompressor
; Anemo
Meter
Digiotal;
Neon Box
untuk
Informasi
Kantor dan
kejuruan;
Pengadaan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Mushollah
Nurul Huda
Lingkungan
Balai
Pelatihan
Ketenagake
rjaan Bekasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
29. KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/PRASARANA
KANTOR
DISNAKERTRANS
0 938.595 0 0 938.595 1.032.455 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
kantor untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Server
Cloud VPS
Rak
ATK/Barang
SICE
AC
PC
Komputer
Printer
Meja Rapat
Kursi Kerja
Kursi Rapat
Kursi Kuliah
Dispenser
Proyektor,
Screen
Pengadaan
Gordyn
Honor
Panitia
Pengadaan
Barang/Jas
a
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
pada
masyarakat
100 % 100 %
2. PILIHAN
2.34 Transmigrasi
2.34.9
4.
Program
Pengembangan
Transmigrasi
41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 30. PENGERAHAN DAN
PEMINDAHAN
TRANSMIGRASI
0 1.160.000 0 0 1.160.000 1.276.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya
Kabupaten/
Kota di
Jawa Barat
dalam
pelaksanaa
n program
Pengerahan
dan
Pemindahan
Transmigra
si
- Forum
Komunikasi,
Informasi
dan Edukasi
Ketransmigr
asian 1 kali;
- Fasilitasi
Kerjasama
Antar
Daerah
(KSAD)
Bidang
Transmigra
si 1 kali;
- Tindak
Lanjut
Kerjasama
Antar
Daerah
Bidang
Transmigra
si dengan 3
Provinsi;
- Evaluasi
Keberhasila
n
Transmigra
n di 5
Provinsi;
- Sosialisasi
Program
Transmigra
si ke 26
Kab/Kota;
- Data Base
Ketransmigr
asian 1
kegiatan;
- Vocal
Point
Ketransmigr
asian di
Kab/Kota 52
orang.
Menata
persebaran
penduduk,
Baik di
dalam
maupun ke
luar wilayah
Provinsi
100 % 100 %
42
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 31. OPTIMALISASI FUNGSI
LAHAN PRAKTEK
(DEMPLOT) PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
penunjang
operasional
lahan
praktek
(Demplot)
pelatihan
ketransmigr
asian
Upah kerja
petugas
pengelola
lahan
praktek
pelatihan
ketransmigr
asian 8 OH,
Peralatan
pengolah
tanah dan
tanaman 4
Kegiatan,
Peralatan
Pertanian/p
erikanan/pet
ernakan/per
kebunan 4
Kgt, Bahan
baku
bangunan
unit
percontoha
n olahan
pangan
80m2,
Bahan baku
bangunan
unit
percontoha
n alsintan
dan
teknologi
100m2,
Bibit/benih
tanaman 4
triwulan,
Bibit ternak
57 ekor,
Obat-obata
n ternak 8
Kgt, Bahan
praktek unit
percontoha
Meningkatn
ya fungsi
penunjang
operasional
lahan
praktek
(Demplot)
pelatihan
ketransmigr
asian
100 % 100 %
43
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
n perikanan
dan
pertanian 2
kgt, Bahan
pakan
ternak 254
ekor,
Belanja
pupuk dan
obat
tanaman 4
triwulan
NON CG 32. PELATIHAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TRANSMIGRASI LOKAL
(RESETTLEMENT)
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
kemampuan
keterampila
n
masyarakat
transmigrasi
lokal
(resttlement
) dibidang
wirausaha
- 420 Orang
Masyarakat
Translok
(21
Angkatan)
dan 630
Orang
Masyarakat
Translok
Melalui
Mobile
Training Unit
(21
Angkatan).
Meningkatn
ya
kemampuan
penduduk
pada lokasi
transmigrasi
lokal
(resettleme
nt) pada
bidang
wirausaha.
100 % 5,000 KK
44
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 33. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TRANSMIGRASI LOKAL
(RESETTLEMENT)
0 780.000 0 0 780.000 858.000 NON CG 11 Kabupaten Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
pendapatan
dan taraf
hidup
masyarakat
kawasan
Translok
- Rapat
evaluasi
masyarakat
transmigrasi
lokal
(resettleme
nt) 50
orang/4
Kali;
- Kelompok
usaha
bersama
sebanyak 9
kelompok, 9
UPT di
Jawa Barat;
- Koordinasi
dan
fasilitasi
pemberday
aan
ekonomi
produktif di
11
Kabupaten,
21 UPT di
Jawa Barat;
-
Transmigra
si Lokal
Award;
- Evaluasi
Keberhasila
n Translok 1
kegiatan.
Terwujudny
a
Peningkatan
kemampuan
penduduk
pada
transmigrasi
lokal
(resettleme
nt) pada
bidang
wirausaha
100 % 100 %
45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 34. PELATIHAN CALON
TRANSMIGRAN
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
pengetahua
n, sikap,
dan
keterampila
n serta
daya saing
istri Calon
Transmigra
n Jawa
Barat
360 orang
calon
transmigran
(12
angkatan)
Meningkatn
ya
kemampuan
calon
transmigran
asal Jawa
Barat pada
bidang
wirausaha
100 % 6,000
orang
NON CG 35. PERSIAPAN/RELOKASI
JATIGEDE
0 4.633.470 0 0 4.633.470 5.096.817 NON CG Jawa Barat Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya
Pemindahan
/Relokasi
penduduk
yang
terkena
dampak
pembangun
an Waduk
Jatigede
- Sosialisasi
Ketransmigr
asian 12
Kali;
- Rapat
teknis
Pengarahan
Transmigra
si 2 Kali;
-
Pemindahan
/Relokasi
penduduk
sebanyak
1.291 KK
Menata
persebaran
penduduk,
baik di
dalam
maupun ke
luar wilayah
Provinsi
100 % 100 %
46
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 123.252.87
0
135.578.15
9
0 0 123.252.87
0
0
47
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 3
Tematik 2
1. Fasilitasi proses
perencanaan dan
koordinasi
pembangunan bidang
KUMKM
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Adanya
road map
reformasi
Birokrasi
bidang
KUMKM
Tersusunny
a road map
reformasi
Birokrasi
bidang
KUMKM
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1
dokumen
95 %
1.10 Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
1.10.3
8.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 1
2. Penguatan
kelembagaan koperasi
di lingkungan asosiasi
himpunan dan
gabungan pengusaha
se Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3
Sasaran 3
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
300
koperasi
Menguatnya
kelembagaa
n koperasi
Meningkatn
ya kualitas
kelembagaa
n koperasi
Penguatan
kelembagaa
n koperasi
300
koperasi
300
koperasi
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
3. Fasilitasi kemitraan
usaha
0 1.875.000 0 0 1.875.000 2.062.500 CG.3
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,700
KUMKM
Meningkatn
ya
produktivita
s KUMKM
melalui
jaringan dan
pameran
Terfasilitasi
nya Promosi
produk
KUMKM per
tahun
melalui
Jaringan
dan
Pameran
KUMKM
Promosi
produk
KUMKM per
tahun
melalui
Jaringan
dan
Pameran
KUMKM
1,700
KUMKM
1,700
KUMKM
CG. 3
Tematik 2
4. Pameran bersama
produk unggulan
KUMKM Jabar-Banten
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lintas
OPD/Kew
ilayahan
Belanja
Langsung
[BL] OPD
300
KUMKM
Terlaksanan
nya promosi
dan
pemasaran
produk
KUMKM
Meningkatn
ya kualitas
dan
pemasaran
Promosi dan
pemasaran
produk
unggulan
KUMKM di
wilayah
perbatasan
Promosi dan
pemasaran
produk
KUMKM per
tahun
melalui
Jaringan
dan
Pameran
KUMKM
300
KUMKM
300
KUMKM
CG. 3
Tematik 4
5. Misi dagang
produk-produk KUMKM
Jabar-Banten
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lintas
OPD/Kew
ilayahan
Belanja
Langsung
[BL] OPD
200
KUMKM
Meningkatn
ya
kemitraan
dan
kerjasama
antar pelaku
usaha
KUMKM
Jabar-Bante
n
Terfasilitasi
nya kontak
bisnis para
pelaku
KUMKM
Provinsi
Jabar-Bante
n
Promosi
produk
KUMKM per
tahun
melalui
Jaringan
dan
Pameran
KUMKM
200
KUMKM
200
KUMKM
CG. 3
Tematik 2
6. Pemberian bantuan
modal bergulir dan
modal kerja di
perdesaan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Meningkatn
ya
produktivita
s KUMKM di
perdesaan
Tersalurkan
nya
bantuan
permodalan
di
perdesaan
Terfasilitasi
nya
bantuan
permodalan
di
perdesaan
100
persen
100
Persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
7. Meningkatkan
Kemampuan berbasis
Akuntansi dan
Manajerial
Kewirausahaan
0 5.940.000 0 0 5.940.000 6.534.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3,000
orang
Meningkatn
ya
kemampuan
akuntansi
dan
manajerial
pelaku
usaha
KUMKM
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM
KUMKM di
bidang
akuntansi
Tingkat
kapasitas
SDM
KUMKM per
tahun
3,000
orang
3,000
KUMKM
CG. 3
Tematik 1
8. Tata Kelola Dan
Pendampingan Fasilitasi
Lapangan Kerja dan
Modal Usaha bagi 2650
KUMKM
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2,000
KUMKM
KUMKM
yang
mempunyai
akses
permodalan
ke Lembaga
Keuangan
Bank dan
Non
Perbankan
Jumlah
KUMKM
yang
mempunyai
Akses
permodalan
ke lembaga
Keuangan
Bank dan
Non Bank
Pertahun
Akses
permodalan
ke lembaga
keuangan
mikro per
tahun
2,000
KUMKM
2,000
KUMKM
CG. 3
Tematik 1
9. Fasilitasi peningkatan
akses pasar produk
KUMKM
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.3
Sasaran 2
Provinsi Jawa
Barat
Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Promosi
produk
KUMKM per
tahun
melalui
Jaringan
dan
Pameran
KUMKM
0 - 300
KUMKM
CG. 3
Tematik 1
10. Menumbuhkan 450
Wirausaha yang berdaya
saing
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3
Sasaran 4
Provinsi Jawa
Barat
Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
450
Wirausaha
Wirausaha
yang
berdaya
saing
Tumbuhnya
200
Wirausaha
yang
berdaya
saing
Jumlah
wirausaha
yang
berdaya
saing per
tahun
450
Wirausah
a
450
Wirausah
a
1.10.3
9.
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
11. Fasilitasi
pengembangan usaha
KUMKM
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.3
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,000
KUMKM
Meningkatn
ya
produktivita
s usaha
KUKMM
Pengemban
gan jaringan
usaha dan
bisnis
KUMKM
Terfasilitasi
nya
pengemban
gan usaha
KUMKM
1,000
KUMKM
1,000
KUMKM
CG. 3
Tematik 4
12. Jabar cyber Koperasi
dan paviliun KUMKM
bagi 6 unit
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Akses
terhadap
teknologi
tepat guna
per tahun
0 - 200
KUMKM
CG. 3
Tematik 1
13. Media informasi dan
pengembangan pelaku
usaha UMKM
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 lokasi Terbanguny
a sarana
promosi
produk
UMKM
Adanya
media
informasi
promosi
produk
UMKM
Sarana
promosi
produk
UMKM
100
persen
100
Persen
CG. 3
Tematik 2
14. Monitoring dan evaluasi
pemberdayaan KUMKM
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
Dokumen
Adanya
dokumen
peranan
KUMKM
terhadap
pertumbuha
n ekonomi
regional
Adanya
data dan
informasi
peranan
KUMKM
terhadap
pertumbuha
n ekonomi
regional
Tersusunny
a dokumen
peranan
KUMKM
terhadap
pertumbuha
n ekonomi
regional
1
Dokumen
1
dokumen
CG. 3
Tematik 2
15. Pengolahan data dan
pengembangan data
informasi KUMKM
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terpublilkasi
nnya data
informasi
KUMKM
Adanya
data
informasi
KUMKM
Tersusunny
a data
informasi
KUMKM
1 paket 1 paket
CG. 3
Tematik 1
16. Faslitasi Akses
Teknologi Tepat Guna
Bagi 500 KUMKM
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3
Sasaran 4
Provinsi Jawa
BArat
Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
500
KUMKM
Meningkatn
ya
produktivita
s KUMKM
Terfasilitasi
nya akses
terhadap
teknologi
tepat guna
bagi
KUMKM
Terfasilitasi
nya akses
terhadap
teknologi
tepat guna
bagi
KUMKM
500
KUMKM
500
KUMKM
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 1
17. penguatan tata kelola
kelembagaan dan usaha
Koperasi
0 6.720.620 0 0 6.720.620 7.392.682 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Kualitas
kelembagaa
n Koperasi
pertahun
0 - 200
Koperasi
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 18. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Dinas KUMKM
0 2.035.000 0 0 2.035.000 2.238.500 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
Meningkatn
ya sarana
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
persen
100 %
NON CG 19. Peningkatan sarana dan
prasarana Aparatur
Balai pelatihan Tenaga
KUMKM
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat
Meningkatn
ya sarana
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
persen
100 %
2. PILIHAN
2.32 Industri
2.32.8
9.
program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 5
20. Pembangunan dan
pemberdayaan kluster
industri kreatif bagi 225
KUMKM
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 34.820.620 38.302.682 0 0 34.820.620 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi Koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi
Program/Kegiatan
Penanaman Modal
0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 NON CG Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
0 - 95 %
1.9 Penanaman Modal
1.9.36
.
Program Peningkatan
Iklim Investasi
CG. 3
Tematik 1
2. Pengendalian
Pelaksanaan Penanam
Modal PMA/PMDN
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.3
Sasaran 1
kOTA BANDUNG Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Penilaian
PMA/PMDN
;,Penyelesai
an
permasalah
an yang
dihadapi
PMA/PMDN
di Jawa
Barat-
Jumlah
perusahaan
(PMA/PMDN
) yang
menyampaik
an Laporan
Kegiatan
Penanaman
Modal
(LKPM)
150
perusaha
an
700
Perusaha
an
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 2
3. Penyusunan Kebijakan
Penanaman Modal
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.3
Sasaran 2
Kota Bandung- Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Meningkatn
ya Iklim dan
realisasi
investasi di
Jawa
Barat-
Penyusuna
n Rencana
Umum
Penanaman
Modal
Daerah
(RUPMD)
26 Paket 26 paket
CG. 3
Tematik 2
4. -Sinergitas Pelaksanaan
fasilitasi Investasi
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 CG.3
Sasaran 1
Kota Bandung- Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Jumlah
pelaksanaa
n forum
investor
Jawa Barat
0 - 2 Kali
1.9.37
.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
CG. 3
Tematik 2
5. PENYUSUNAN PROFIL
PELUANG INVESTASI DI
JAWA BARAT
0 550.000 0 0 550.000 605.000 CG.3
Sasaran 2
KOTA BANDUNG- Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Jumlah
profil
peluang
investasi di
Jawa Barat
yang layak
ditawarkan
kepada
investor
0 - 1
Dokumen
CG. 3
Tematik 2
6. Penyusunan Kebijakan
Kerjasama Investasi
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3
Sasaran 2
Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 MoU Jumlah
kerjsama
investasi
Goverment
to
Goverment
private to
goverment
to private-
Jumlah
kerjasama
investasi G
to G,G to P
- 2 MoU 0 -
CG. 3
Tematik 2
7. Fasilitasi West Java
Partner ( WJP )
0 330.000 0 0 330.000 363.000 CG.3
Sasaran 2
Kota bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Jumlah
profil
peluang
investasi di
Jawa Barat
yang layak
ditawarkan
kepada
investor
0 - 1
Dokumen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 2
8. Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
0 6.500.000 0 0 6.500.000 7.150.000 CG.3
Sasaran 1
Kota
bandung,Jakarta,Yo
gyakarta,Indonesia
Timur,Timur
Tengah,eropa
Utara-
Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
40 % Prosentase
calon
investor
yang
berminat
dan akan
berinvestasi
di jawa
barat-
Terlaksanan
ya Promosi
dalam dan
Luar negeri
Jumlah
sarana
promosi
investasi
(event,
skala,
bentuk)
16 event 16 Event
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 9. Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
0 - 100 %
NON CG 10. Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Pengembangan
Data/Informasi/Stati
stik Daerah
Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
0 - 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 14.780.000 16.258.000 0 0 14.780.000 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 1. Pengolahan Data
Pariwisata dan
Kebudayaan
0 234.400 0 0 234.400 257.840 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya kualitas
penyajian
data dan
informasi
Kebudayaa
n dan
Kepariwisat
aan Jawa
Barat
Tersedianya
data/inform
asi
a-spasial
dan spasial
yang
mutakhir
dan akurat
menuju satu
data
pembangun
an Jawa
Barat
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
1
dokumen
100 %
NON CG 2. Pengembangan
Informasi Pemasaran
Pariwisata Jawa Barat
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Bali, DI Yogyakarta,
Kota Bandung,
Jawa Timur, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengelolaan Tourist
Information Center (TIC)
Jawa Barat
Bali, DI
Yogyakarta, Kota
Bandung
tersedianya
data statistik
yang akurat
dan mutakhir
100 % terlaksanany
a
Pengelolaan
Tourist
Information
Center (TIC)
Jawa Barat
3 lokasi tercapainya
peningkatan
pengelolaan
pusat
informasi
pariwisata
Jabar untuk
wisatawan
100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Peningkatan Wawasan
Petugas Tourist Information
Center Jawa Barat (MPU)
Jawa Timur tersedianya
data statistik
yang akurat
dan mutakhir
100 % terlaksanany
a
Peningkatan
Wawasan
Petugas
Tourist
Information
Center Jawa
Barat (MPU)
1 kali meningkatn
ya
kemampuan
petugas
pengelola
pusat
informasi
pariwisata
Jabar
100 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000
3. Penetapan Branding
Pariwisata Jawa Barat
Kota Bandung tersedianya
data statistik
yang akurat
dan mutakhir
100 % terlaksanany
a Penetapan
Branding
Pariwisata
Jawa Barat
1 dokumen tercapainya
branding
pariwisata
Jabar
100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
4. Analisa Pasar Pariwisata
Jabar
Kota Bandung tersedianya
data statistik
yang akurat
dan mutakhir
100 % terlaksanany
a Analisa
Pasar
Pariwisata
Jabar
1 dokumen bertambahn
ya dokumen
untuk
pengembang
an pasar
pariwisata di
Jabar
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
5. Pengembangan web site Kota Bandung tersedianya
data statistik
yang akurat
dan mutakhir
100 % terlaksanany
a
Pengembanga
n web site
1 situs web meningkatn
ya
ketersediaan
informasi
pariwisata
Jabar melalui
pengembang
an web
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
6. Neraca Satelit Pariwisata Kota Bandung tersedianya
data statistik
yang akurat
dan mutakhir
100 % terlaksanany
a Neraca
Satelit
Pariwisata
1 dokumen bertambahn
ya data dan
dokumen
untuk
mendukung
pengembang
an
pariwisata
Jabar
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. PILIHAN
2.31 Parawisata
2.31.8
7.
program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 3
3. Pelatihan SDM
Kepariwisataan
0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 CG.10
Sasaran 3
Kab. Cianjur, Kab.
Ciamis, Kab. Bogor,
Kota Tasik, Kab.
Sukabumi, Kab.
Bandung Barat,
Kab. Sumedang,
Kab. Tasik, Kab.
Bogor, Kab.
Cirebon
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelatihan Pramuwisata Kab. Cianjur, Kab.
Ciamis
Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan
Pramuwisata
2 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 300.000 0 0 300.000 330.000
2. Pelatihan Tenaga Hotel Kab. Bogor, Kota
Tasik
Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan
Tenaga Hotel
2 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 300.000 0 0 300.000 330.000
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pelatihan Balawista Kab. Sukabumi Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan
Balawista
1 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 150.000 0 0 150.000 165.000
4. Sertifikasi SDM Bidang
Pariwisata
Kab. Bandung
Barat, Kab.
Sumedang
Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Sertifikasi
SDM Bidang
Pariwisata
2 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 400.000 0 0 400.000 440.000
5. Pelatihan Pengrajin
Cinderamata
Kab. Tasik Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan
Pengrajin
Cinderamata
1 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 150.000 0 0 150.000 165.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pelatihan Pengelolaan
Ekowisata kepada Pengelola
Ekowisata Jawa Barat
Kab. Bogor Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan
Pengelolaan
Ekowisata
kepada
Pengelola
Ekowisata
Jawa Barat
1 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 200.000 0 0 200.000 220.000
7. Pelatihan Tenaga Pengelola
Obyek Wisata
Kab. Cirebon Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pelatihan
Tenaga
Pengelola
Obyek
Wisata
1 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 150.000 0 0 150.000 165.000
CG. 10
Tematik 3
4. Pengembangan Produk
Wisata Jawa Barat
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.10
Sasaran 3
Kota Bandung,
Jawa Barat, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Sukabumi
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Perda
RIPPARDAJawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Perda
RIPPARDA
Jawa Barat
1 kali tersusunnya
dokumen
kepariwisata
an Jawa
Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyusunan Draft
Penetapan Produk
Pariwisata Jawa Barat
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Draft
Penetapan
Produk
Pariwisata
Jawa Barat
1 kali tersusunnya
dokumen
penunjang
peningkatan
dan
pengembang
an Produk
Pariwisata
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000
3. Penetapan Icon
Cinderamata Jawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penetapan
Icon
Cinderamata
Jawa Barat
1 kali tercapainya
penetapan
icon
cinderamata
dalam
rangka
meningkatk
an
pengembang
an
pariwisata
Jawa Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000
4. Penyusunan Standarisasi
Produk Pariwisata Jawa
Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Standarisasi
Produk
Pariwisata
Jawa Barat
1 kali tersusunnya
pedoman
kepariwisata
an untuk
mendukung
Peningkatan
Produk
Pariwisata
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penyelenggaraan West Java
Surfing
Sukabumi Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
International
Surfing
Championshi
p
1 kali tercapainya
peningkatan
pariwisata
Jawa Barat
melalui
event
pariwisata
0 600.000 0 0 600.000 660.000
CG. 10
Tematik 3
5. Pembinaan Usaha
Pariwisata Jawa Barat
0 2.800.000 0 0 2.800.000 3.080.000 CG.10
Sasaran 3
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Jawa
Barat, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Standarisasi
Usaha Pariwisata di Jawa
Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Standarisasi
Usaha
Pariwisata di
Jawa Barat
1 naskah tersusunnya
dokumen
peningkatan
dan
pengembang
an produk
pariwisata
Jawa Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000
2. Penyusunan Pedoman
Tentang Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP) di Jawa
Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Pedoman
Tentang
Tanda Daftar
Usaha
Pariwisata
(TDUP) di
Jawa Barat
1 naskah tersusunnya
dokumen
penunjang
peningkatan
dan
pengembang
an produk
pariwisata di
Jawa Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pembinaan Usaha Pariwisata
di Jawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pembinaan
Usaha
Pariwisata di
Jawa Barat
1 kali tercapainya
pembinaan
usaha
pariwisata
untuk
meningkatk
an dan
mengemban
gkan produk
pariwisata di
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
4. Klasifikasi Hotel di Jawa
Barat
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Klasifikasi
Hotel di Jawa
Barat
30 hotel tersusunnya
klasifikasi
hotel di Jawa
Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000
5. Lomba Sapta Pesona di
Akomodasi Pariwisata se
Jawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Lomba Sapta
Pesona di
Akomodasi
Pariwisata se
Jawa Barat
1 kali apresiasi
masyarakat
pelaku
pariwisata
dalam event
pariwisata
untuk
meningkatk
an
pengembang
an
kepariwisata
an di Jawa
Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Peningkatan Daya Tarik
Wisata Jawa Barat Melalui
Festival Kuliner
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Peningkatan
Daya Tarik
Wisata Jawa
Barat Melalui
Festival
Kuliner
1 kali terwujudnya
event
pariwisata
untuk
mengingkat
kan
pengembang
an
kepariwisata
an Jawa
Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000
CG. 10
Tematik 3
6. Pengembangan
Kemitraan
Kepariwisataan dan
Kebudayaan
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.10
Sasaran 3
4 wilayah, Kab.
Sumedang, 4
wilayah, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembinaan Sadar Wisata dan
Sapta Pesona kepada
Pengelola Obyek Wisata
4 wilayah Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Bintek
Implementasi
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona
kepada
Pengelola
Obyek
Wisata
4 kali tercapainya
pemahaman
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona
kepada
Pengelola
Obyek
Wisata
untuk
mendukung
pengembang
an
pariwisata
daerah
0 600.000 0 0 600.000 660.000
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Peningkatan Sadar Wisata
dan Sapta Pesona di
Kalangan Pramuwisata Jawa
Barat
Kab. Sumedang Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Peningkatan
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona di
Kalangan
Pramuwisata
Jawa Barat
1 kali tercapainya
pemahaman
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona di
Kalangan
Pramuwisata
Jawa Barat
untuk
mendukung
pengembang
an
pariwisata
daerah
0 250.000 0 0 250.000 275.000
3. Peningkatan Sadar Wisata
dan Sapta Pesona di
Kalangan KOMPEPAR se
Jawa Barat
4 wilayah Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Peningkatan
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona di
Kalangan
KOMPEPAR
se Jawa Barat
4 kali tercapainya
pemahaman
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona di
Kalangan
KOMPEPA
R se Jawa
Barat untuk
mendukung
pengembang
an
pariwisata
daerah
0 600.000 0 0 600.000 660.000
4. Pengembangan Kemitraan
SDM Bidang Pariwisata
Kab. Bandung Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pengembanga
n Kemitraan
SDM Bidang
Pariwisata
1 kali Peningkatan
Sumber
Daya
Manusia
Pariwisata
0 250.000 0 0 250.000 275.000
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 3
7. Pemberdayaan
Masyarakat Pariwisata
Jawa Barat
0 11.350.000 0 0 11.350.000 12.485.000 CG.10
Sasaran 3
Kota Bandung,
Jawa Barat, Kota
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Kota Bandung, Kota
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Bahan
Penetapan Forum
Komunikasi Kelompok
Penggerak Pariwisata
(KOMPEPAR) Jawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Bahan
Penetapan
Forum
Komunikasi
Kelompok
Penggerak
Pariwisata
(KOMPEPA
R) Jawa Barat
1 naskah tersusunnya
dokumen
kepariwisata
an untuk
mendukung
pengembang
an
pariwisata
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Penyusunan Evaluasi
Pemberdayaan Masyarakat
di Desa Wisata Jawa Barat
Melalui PNPM Mandiri
Pariwisata
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Evaluasi
Pemberdayaa
n Masyarakat
di Desa
Wisata Jawa
Barat Melalui
PNPM
Mandiri
Pariwisata
1 naskah tersusunnya
dokumen
evaluasi
pemberdaya
an
masyarakat
dalam
rangka
pengembang
an
kepariwisata
an Jawa
barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Penyusunan Standarisasi
Penyelenggaraan Pelatihan
Tenaga Usaha Pariwisata
Jawa barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
Standarisasi
Penyelenggar
aan Pelatihan
Tenaga
Usaha
Pariwisata
Jawa barat
1 kali tersusunnya
dokumen
kepariwisata
an untuk
menunjang
pengembang
an
pariwisata
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Pembinaan KOMPEPAR se
Jawa Barat
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pembinaan
KOMPEPAR
se Jawa Barat
1 kali terwujudnya
pembinaan
pada
kompepar di
Jawa Barat
untuk
mendukung
pengembang
an
pariwisata
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000
5. Pemberdayaan MOKAJabar Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pemberdayaa
n MOKA
Jabar
1 kali terwujudnya
pemberdaya
an MOKA
Jabar untuk
mendukung
kepariwisata
an Jawa
Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Peningkatan Kreativitas
Masyarakat Pariwisata Jawa
Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Peningkatan
Kreativitas
Masyarakat
Pariwisata
Jawa Barat
1 kali terwujudnya
pembinaan
pada
masyarakat
untuk
meningkatk
an
kreativitas
kepariwisata
an
0 500.000 0 0 500.000 550.000
7. Pemilihan Putri Pariwisata
Jawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pemilihan
Putri
Pariwisata
Jawa Barat
1 kali terpilihnya
putri
pariwisata
sebagai duta
pariwisata
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000
8. Duta Wisata Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
100 % terlaksanany
a kegiatan
Duta Wisata
1 kali tercapainya
apresiasi dan
peningkatan
sumber daya
pariwisata
Jabar
0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Touring Wisata Lintas Batas
Jabar-Banten-Lampung
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
100 % terlaksanany
a Touring
Wisata
Lintas Batas
Jabar-Banten
-Lampung
1 kali tercapainya
peningkatan
image
pariwisata
Jabar melalui
event
pariwisata
0 500.000 0 0 500.000 550.000
10. Penyelenggaraan Event
Wisata Tea Work and Fun
Bike
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
100 % terlaksanany
a
Penyelenggar
aan Event
Wisata Tea
Work and
Fun Bike
1 kali tercapainya
peningkatan
image
pariwisata
Jabar melalui
event
pariwisata
0 350.000 0 0 350.000 385.000
2.31.8
8.
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
CG. 10
Tematik 3
8. Promosi Pariwisata
Jawa Barat Melalui
Media Billboard dan
Media Elektronik
0 10.850.000 0 0 10.850.000 11.935.000 CG.10
Sasaran 3
Jawa Barat,
Banten, Bali, Batam,
Lampung, Kota
Bandung, DKI-,
Surabaya, Bali,
Banten
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Promosi Pariwisata Jawa
Barat Melalui Media
Billboard
Jawa Barat, Banten,
Bali, Batam,
Lampung, Kota
Bandung
Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jawa Barat
Melalui
Media
Billboard
7 titik tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 6.850.000 0 0 6.850.000 7.535.000
2. Promosi Pariwisata Jawa
Barat Melalui TV swasta
nasional
DKI- Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jawa Barat
Melalui TV
swasta
nasional
1 media
televisi
tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000
3. Promosi Pariwisata Jawa
Barat Melalui TV Bandara
Surabaya, Bali,
Banten
Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jawa Barat
Melalui TV
Bandara
3 titik tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 3
9. Sosialisasi Kegiatan
Seni, Budaya dan
Pariwisata Jabar Melalui
Media Cetak dan
Elektronik
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.10
Sasaran 3
Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 media meningkatn
ya
pelayanan
informasi
dan promosi
Pariwisata
dan
Kebudayaa
n Jawa
Barat
terlaksanan
ya kegiatan
Sosialisasi
Kegiatan
Seni,
Budaya dan
Pariwisata
Jabar
Melalui
Media Cetak
dan
Elektronik
- 2 kali 0 -
CG. 10
Tematik 3
10. Peningkatan Citra
Pariwisata Jawa Barat di
Anjab TMII
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.10
Sasaran 3
Anjab TMII, Anjab
TMII, Anjab TMII,
Anjab TMII, Anjab
TMII, Anjab TMII,
Anjab TMII
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pameran Citra Pariwisata
Jabar
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pameran
Citra
Pariwisata
Jabar
1 kali meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 350.000 0 0 350.000 385.000
2. Pameran Khazanah Budaya
Jawa Barat
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pameran
Khazanah
Budaya Jawa
Barat
60 kali meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 600.000 0 0 600.000 660.000
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pameran Rumah Kampung
Adat Jawa Barat
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pameran
Rumah
Kampung
Adat Jawa
Barat
1 kali meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 200.000 0 0 200.000 220.000
4. Pameran Pakaian
Tradisional Jawa Barat dari
masa ke masa
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pameran
Pakaian
Tradisional
Jawa Barat
dari masa ke
masa
1 kali meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 200.000 0 0 200.000 220.000
5. Workshop dan Pameran
Batik Daerah Nusantara
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Workshop
dan Pameran
Batik Daerah
Nusantara
1 kali meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 200.000 0 0 200.000 220.000
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Festival Putra-putri Duta
Budaya Indonesia
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Festival
Putra-putri
Duta Budaya
Indonesia
1 kali meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 50.000 0 0 50.000 55.000
7. Pengadaan Bahan Promosi
Pariwisata Jabar di Anjab
TMII
Anjab TMII Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pengadaan
Bahan
Promosi
Pariwisata
Jabar di Anjab
TMII
3 jenis meningkatn
ya citra
promosi
daerah Jawa
Barat di
Anjungan
Jawa Barat
TMII
0 100.000 0 0 100.000 110.000
CG. 10
Tematik 3
11. Peningkatan Sarana
Promosi Pariwisata
Jawa Barat
0 3.150.000 0 0 3.150.000 3.465.000 CG.10
Sasaran 3
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
dan Provinsi lain,
Jawa Barat
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengadaan bahan promosi Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pengadaan
bahan
promosi
13 jenis tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pengadaan cindera mata
promosi
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pengadaan
cindera mata
promosi
1 paket tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
3. Koordinasi dan Cetak
Booklet Promosi Bersama
MPU
Jawa Barat dan
Provinsi lain
Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a Koordinasi
Promosi
Bersama
MPU
4 kali tercapainya
promosi
bersama
antara seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
dan provinsi
anggota
MPU
0 100.000 0 0 100.000 110.000
4. Pengadaan Bahan Pameran
Musrenbang
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
100 % terlaksanany
a Pengadaan
Bahan
Pameran
Musrenbang
1 kegiatan tercapainya
peningkatan
promosi
pariwisata
seni dan
budaya Jabar
0 50.000 0 0 50.000 55.000
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 3
12. Promosi Pariwisata
Jawa Barat Terpadu
Dalam dan Luar Negeri
0 6.200.000 0 0 6.200.000 6.820.000 CG.10
Sasaran 3
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Provinsi lain, Asia
Pasifik, Malaysia,
ASEAN, Singapura,
Thailand, China,
DKI, Surabaya,
Medan, Bali,
Kalimantan Timur,
Batam, NTB, Jawa
Timur, Kota
Bandung
Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Kemilau Nusantara Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Kemilau
Nusantara
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
2. Pendukungan Jawa Barat
Travel Exchange
Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Pendukungan
JTX
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Familiarization Tour Jawa Barat Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Fam Tour
6 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000
4. Penyelenggaraan West Java
Night
Provinsi lain Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
West Java
Night
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000
5. Keikutsertaan dalam Pacific
Asia Travel Asociation
Asia Pasifik Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
PATA
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Keikutsertaan dalam
Malaysia Asociation Tour
and Travel Agencies
Malaysia Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
MATTA
2 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 450.000 0 0 450.000 495.000
7. Keikutsertaan dalam Asean
Tourism Forum
ASEAN Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
ATF
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000
8. Promosi Pariwisata Jabar di
Singapura
Singapura Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jabar di
Singapura
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Promosi Pariwisata Jabar di
Thailand
Thailand Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jabar di
Thailand
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000
10. Keikutsertaan dalam China
International Travel Mart
China Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
CITM
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000
11. Keikutsertaan dalam Gebyar
Wisata Nusantara
DKI Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Gebyar
Wisata
Nusantara
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
12. Keikutsertaan dalam
Majapahit Travel Fair
Surabaya Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Majapahit
Travel Fair
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000
13. Promosi Pariwisata Jabar di
Sumatra Utara
Medan Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jabar di
Sumatra
Utara
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000
14. Keikutsertaan dalam Legian
Festival
Bali Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Legian
Festival
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
15. Keikutsertaan dalam
Balikpapan Fair
Kalimantan Timur Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Balikpapan
Fair
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
16. Keikutsertaan dalam Batam
Nasional Expo
Batam Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Batam
Nasional
Expo
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
17. Promosi Pariwisata Jabar di
Lombok
NTB Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Promosi
Pariwisata
Jabar di
Lombok
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
18. Keikutsertaan dalam Jember
Festival
Jawa Timur Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Jember
Festival
1 kali tercapainya
promosi seni
budaya dan
pariwisata
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000
19. Penyusunan draft
Standarisasi
Penyelenggaraan
Widyawisata Jawa Barat
Kota Bandung Terintegrasin
ya sistem
pengembanga
n
kepariwisataa
n daerah
dalam rangka
peningkatan
kegiatan
kepariwisataa
n di Jawa
Barat
terlaksanany
a kegiatan
Penyusunan
draft
Standarisasi
Penyelenggar
aan
Widyawisata
Jawa Barat
1 dokumen terealisasika
nnya
dokumen
tandarisasi
Penyelengga
raan
Widyawisata
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000
Jumlah Total 44.884.400 49.372.840 0 0 44.884.400 0
26
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Rapat Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan dan
Pengawasan
Pembangunan Olahraga
dan Pemuda
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Forum Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Jawa Barat -
Meningkatny
a sinergitas
perencanaan
pembangunan
daerah
- Tersedianya
dokumen
perencanaan
makro dan
sektoral yang
pro publik
100 % Terlaksanany
a Forum
Organisasi
Perangkat
DAerah
(OPD)
100 % Terwujudnya
kerjasama
pembanguna
n antara
daerah yang
saling
menguntung
kan, yang
dilaksanakan
melalui
Program
perencanaan
,
pengendalia
n dan
pengawasan
daerah.
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rapat Koordinasi Bidang
Kepemudaan dan
Keolahragaan
Jawa Barat Meningkatny
a sinergitas
perencanaan
pembangunan
daerah -
Tersedianya
dokumen
perencanaan
makro dan
sektoral yang
pro publik
100 % Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Bidang
Kepemudaan
dan
Keolahragaan
100 % Terwujudnya
kerjasama
pembanguna
n antara
daerah yang
saling
menguntung
kan, yang
dilaksanakan
melalui
Program
perencanaan
,
pengendalia
n dan
pengawasan
daerah.
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
1.8 Kepemudaan dan
Olahraga
1.8.34
.
program peningkatan
dan Pembinaan Peran
Serta Pemuda
CG. 1
Tematik 6
2. Pembinaan Mental
Spiritual Generasi Muda
0 1.000.000 832.262 0 1.832.262 2.015.488 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembinaan Mental Spiritual
Generasi Muda
Jawa Barat Jumlah
Pembinaan
Lembaga dan
Organisasi
Kepemudaan
100 % Terselenggara
nya
pembinaan
Mental
Spiritual
Generasi
Muda Jawa
Barat
200 Orang Meningkatn
ya mental
spiritual bagi
generasi
muda Jawa
Barat
100 % 0 500.000 832 0 1.332.262 1.465.488
2. Pembinaan Ideologi Generasi
Muda
Jawa Barat umlah
Pembinaan
Lembaga dan
Organisasi
Kepemudaan
100 % Terselenggara
nya
pembinaan
Ideologi bagi
Generasi
Muda Jawa
Barat
200 orang Terbinanya
Ideologi bagi
Generasi
Muda Jawa
Barat
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
CG. 1
Tematik 6
3. Kabizza Fest 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Fasilitasi Hari Sumpah
Pemuda
Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terfasilitasin
ya peringatan
hari sumpah
pemuda di
Jawa Barat
150 Orang Meningkatn
ya
Pemaknaan
akan
peringatan
Hari Sumpah
Pemuda
100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
2. Kabizza Fest Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terfasilitasin
ya Kabizza
Fest tahun
2014
350 Orang Meningkatn
ya
partisipasi
pemuda
dalam ujuk
kemapuanny
a
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
CG. 1
Tematik 6
4. Peningkatan Potensi
Kelembagaan dan
Kemitraan Pemuda
0 2.500.000 2.048.400 0 4.548.400 5.003.240 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat,
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Organisasi
Kepemudaan/Temu
Konsultasi Kepemudaan
Jawa Barat Jumlah
pembinaan
lembaga dan
organisasi
kepemudaan
100 % Terlaksanany
a fasilitasi
untuk
organisasi
kepemudaan
1,000
Orang
Meningkatn
ya kualitasi
organisasi
kepemudaan
di jawa barat
1,000
Orang
0 1.000.000 1.844 0 2.844.400 3.128.840
2. Peningkatan Kemampuan
Manajemen Organisasi
Kepemudaan
Bandung Jumlah
pembinaan
lembaga dan
organisasi
kepemudaan
100 % Terlaksanany
a
peningkatan
kemampuan
manajemen
organisasi
kepemudaan
200 Orang Meningkatn
ya
kemapuan
manajemen
organisasi
kepemudaan
200 Orang 0 500.000 204 0 704.000 774.400
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Peningkatan Kualitas
Program Lembaga
Kepemudaan
Bandung Jumlah
pembinaan
lembaga dan
organisasi
kepemudaan
100 % Terlaksanany
a
peningkatan
kualitas
program
lembaga
kepemudaan
250 Orang Meningkatn
ya kualitas
program
kelembagaan
pemuda
250 Orang 0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Peningkatan Kualitas Sistem
Informasi Manajemen
Program Kepemudaan
Bandung Jumlah
pembinaan
lembaga dan
organisasi
kepemudaan
100 % Terlaksanann
ya
peningkatan
kualitas
sistem
informasi
manajemen
program
kepemudaan
250 Orang Meningkatn
ya kualitas
sistem
informasi
manajemen
program
kepemudaan
107
Organisasi
0 500.000 0 0 500.000 550.000
CG. 1
Tematik 6
5. Fasilitasi Program
Peran Serta
Kepemudaan
0 6.000.000 1.470.037 0 7.470.037 8.217.041 CG.1
Sasaran 1
Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Kota
Bandung
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Seleksi dan Pemusatan
Paskibraka
Bandung Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terseleksinya
pasukan
paskibraka
Jawa Barat
56 Orang Suksenya
pengibaran
bendera
pusaka pada
HUT RI
100 % 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PPAN, JPI/BPAP, KPN Bandung Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terlaksanany
a seleksi
PPAN,
JPI?BPAP,
KPN
5 Orang Terjaringnya
pemuda
yang akan
mengikuti
program
PPAN,
BPAP dan
KPN
100 % 0 750.000 1.194 0 1.944.037 2.138.441
3. SP-3 Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terseleksinya
SP-3
Provinsi Jawa
Barat
75 Orang Seleksi,
Pembekalan,
Penempatan
, Pembinaan
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
4. LTUB Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terlaksanany
a perlombaan
baris-berbaris
tingkat Jawa
barat
26
Kab/Kota
Meningkatn
ya
pengetahuia
n,
kemampuan
baris berbaris
dan TUS
kalangan
pemuda
pelajar di
Jabar
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Pelatihan Kepemimpinan
Pemuda
Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terlaksanann
ya pelatihan
kepemimpina
n untuk
pemuda di
jawa barat
150 Orang Meningkatn
ya jiwa
kepemimpin
an di
kalangan
Pemuda
100 % 0 750.000 276 0 1.026.000 1.128.600
6. Jambore Pemuda Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terlaksanany
a Jambore
pemuda Jawa
Barat
350 Orang Meningkatn
ya wawasan
kepemudaan
bagi pemuda
di jawa barat
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
7. Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Bandung Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100
Persen
Terlaksanany
a Pemilihan
Pemuda
Pelopor
Tingkat Jawa
Barat
80 Orang Meningkatn
ya Prestasi
Pemuda
Pelopor di
tingkat
Nasional
8 Orang 0 750.000 0 0 750.000 825.000
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 6
6. Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda
0 2.000.000 708.000 0 2.708.000 2.978.800 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan Kemampuan
Kewirausahaan Pemuda
Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terlaksanany
a kegiatan
peningkatan
kemampuan
kewirausahaa
n pemuda
sebanyak 60
kelompok
usaha pemuda
(120 orang)
100 Orang Meningkatn
ya
kemampuan
dan
keterampila
n pemuda di
Bidang
Kewirausaha
an dalam
rangka
Meningkatk
an
Kesejahteraa
n dan Taraf
Hidup
60
Organisasi
0 1.000.000 708 0 1.708.000 1.878.800
2. Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda
melalui Sistem Magang
Jawa Barat Meningkatny
a Spirit Juara
(idealisme
kebangsaan,
kewirausahaa
n,
kepemimpina
n,
kepeloporan
dan
kejuangan) di
kalangan
pemuda Jawa
Barat
100 % Terlaksanany
a kegiatan
pengembanga
n
kewirausahaa
n pemuda
melalui
sistem
magang
sebanyak 100
orang
pemuda
terampil
100 Orang Meningkatn
ya
kemampuan
dan
keterampila
n pemuda di
Bidang
Kewirausaha
an dalam
rangka
Meningkatk
an
Kesejahteraa
n dan Taraf
Hidup
100 Orang 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
CG. 1
Tematik 6
7. Fasilitasi Kepemudaan
di Jawa Barat melalui
Pembinaan Unit
Marching Band
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.1
Sasaran 6
Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbinanya
Marching
band gita
pakuan
Terlaksanan
ya
pembinaan
Marching
band gita
pakuan
Jumlah
lembaga
dan
organisasi
kepemudaa
n terbina
100 Orang 100 %
1.8.35
.
Program Pembinaan,
Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah
raga
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 6
8. Peningkatan Potensi
Atlet Melalui Pusat
Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar Jawa
Barat
0 5.000.000 6.016.073 0 11.016.070 12.117.677 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
dan Provinsi Lain,
Jawa Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembinaan dan
Pengembangan PPLP
Jawa Barat Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Program
Pembinaan
dan Latihan
Atlet
Potensial
140 orang Meningkatn
ya Prestasi
Potensi
Atlet
berbakat di
Jawa Barat
6 Cabang
Olahraga
0 4.022.000 5.069 0 9.091.385 10.000.524
2. Seleksi Calon Atlet PPLP Jawa Barat Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Program
Pembinaan
dan Latihan
Atlet
Potensial
140 Orang 6 Cabang
Olahraga
0 293.000 0 0 293.000 322.300
3. Kejurnas dan Ujicoba Jawa Barat dan
Provinsi Lain
Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Program
Pembinaan
dan Latihan
Atlet
Potensial
140 orang Meningkatn
ya Prestasi
Potensi
Atlet
berbakat di
Jawa Barat
6 Cabang
Olahraga
0 409.000 0 0 409.000 449.900
4. Peningkatan Kualitas Atlet
PPLP Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Program
Pembinaan
dan Latihan
Atlet
Potensial
140 orang Meningkatn
ya Prestasi
Potensi
Atlet
berbakat di
Jawa Barat
6 Cabang
Olahraga
0 276.000 947 0 1.222.687 1.344.956
CG. 1
Tematik 6
9. Pemberian
Penghargaan Bagi Insan
Olahraga Tingkat Jawa
Barat
0 14.250.000 0 0 14.250.000 15.675.000 CG.1
Sasaran 6
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pemberian Penghargaan
Bagi Pelaku Olahraga dan
Insan Olahraga Berprestasi
Tingkat Jawa Barat
Bandung 3)
Mening
katnya
kuantitas dan
kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Pemberian
Penghargaan
Bagi Pelaku
dan Insan
Olahraga
Berprestasi
Tingkat Jawa
Barat pada
Pelaksanaan
peringatan
Hari
Olahraga
Nasional
(HAORNAS)
Tingkat Jawa
Barat
1 Keg Meningkata
nnya
kesejahteraa
n Bagi
Pelaku dan
Insan
Olahraga
Berprestasi
Tingkat
Jawa Barat
100 % 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000
2. Pemberian Penghargaan bagi
Kontingen Jawa Barat pada
pelaksanaan Sea Games
2013 di Myanmar
Bandung Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Pemberian
Penghargaan
Tingkat Jawa
Barat Kepada
Kontingen
Jawa Barat
yang
memperkuat
Indonesia
pada Multi
Event
Internasional
Sea Games
2013 di
Mynmar
1 Keg Meningkatn
ya
Pemberian
Penghargaan
Atet Jawa
Barat dalam
Event
Internasiona
l
100 % 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pemberian Penghargaan bagi
Kontingen Jawa Barat pada
pelaksanaan Asean Para
Games 2013 di Myanmar
Bandung Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a Pemberian
Penghargaan
Tingkat Jawa
Barat Kepada
Kontingen
Jawa Barat
yang
memperkuat
Indonesia
pada Multi
Event
Internasional
Asean Para
Games 2013
di Mynmar
1 Keg Meningkatn
ya
Pemberian
Penghargaan
Atet Jawa
Barat dalam
Event
Internasiona
l
100 % 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000
CG. 1
Tematik 6
10. Fasilitasi Berbagai
Kegiatan Olahraga di
Masyarakat
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.1
Sasaran 6
Kabupaten
Bandung Barant,
Bandung, Luar
Provinsi Jawa
Barat, Bandung
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Haornas (PABN, Lari
10Km, Lomba SKJ)
Kabupaten Bandung
Barant
Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a Peringatan
HAORNAS
Tahun 2014
5,000
Orang
Meningkatn
ya Jumlah
Masyarakat
Jawa Barat
yang
berolahraga
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Festival ORTRAD Tk.
Provinsi Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a Festival
Olahraga
Tradisional
Tk. Jawa
Barat
30 Orang Terbentukny
a kontingen
Jawa Barat
untuk
mengikuti
festival
Olahraga
Tradisional
tingkat
Nasional
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Festival ORTRAD Tk.
Nasional
Luar Provinsi Jawa
Barat
Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terkirimya
kontingen
Jawa Barat
pada festival
Olahraga
Tradisional
Tingkat
Nasional
1 Juara Meningkatn
ya prestasi
Jawa Barat
dalam
festival
olahraga
tradisional
tingkat
nasional
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Terlaksananya invitasi
Olahraga Tradisional bagi
pelajar Tingkat Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terkirimya
kontingen
Jawa Barat
pada festival
Olahraga
Tradisional
Tingkat
Nasional
4 Cabor Meningkatn
ya jumlah
pelajar
dalam
olaharag
tradisional
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
CG. 1
Tematik 6
11. Bantuan Sarana dan
Prasarana Olahraga
0 780.000 0 0 780.000 858.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasaran
olahraga di
26 kab/kota
Terlaksanan
ya bantuan
sarana dan
prasarana
untuk 26
kabupaten/k
ota
Jumlah
sarana
olahraga
masyarakat,
olahraga,
pendidikan
dan ruang
publik
bermutu
26 lokasi 26
kabupaten
/kota
CG. 1
Tematik 6
12. Pembangunan
Infrastruktur Area
Pacuan Kuda
0 60.000.000 0 0 60.000.000 66.000.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya prestasi
olahraga
berkuda di
Jawa Barat
Terpenuhiny
a Sarana
dan
Prasarana
Area
Pacuan
Kuda,
Tribun dan
Equistrian di
Jawa Barat
Jumlah
sarana
olahraga
masyarakat,
olahraga,
pendidikan
dan ruang
publik
bermutu
1 Kegiatan 100 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 6
13. Pembangunan Lanjutan
Sentra Pembinaan
Olahraga Terpadu
(SPOrT) Jabar
Arcamanik
0 5.030.000 0 0 5.030.000 5.533.000 CG.1
Sasaran 6
Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
Infrastruktur
Olahraga
untuk
mengahada
pi PON
2016Terlaks
ananya
Pembangun
an lanjutan
SPOrT
Jabar
Arcamanik
Terlaksanan
ya
Pembangun
an lanjutan
SPOrT
Jabar
Arcamanik
Jumlah
sarana
olahraga
masyarakat,
olahraga,
pendidikan
dan ruang
publik
bermutu
1 Kegiatan 100 %
CG. 1
Tematik 6
14. Sosialisasi Jawa Barat
sebagai Tuan Rumah
PON XIX 2016
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
persiapan
menuju PON
XIX Tahun
2016
Terlaksanan
ya
persiapan
menuju PON
XIX Tahun
2016
Jumlah
olahragawa
n
berprestasi
secara
berkelanjuta
n
1 Kegiatan 30 -
CG. 1
Tematik 6
15. Fasilitasi
Pengembangan Tenaga
Keolahragaan
0 1.800.000 66.000 0 1.866.000 2.052.600 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat,
Bandung, Bandung
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pendataan dan Pengelolaan
Data Keolahragaan
Jawa Barat Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
tenaga
keolahragaan
100 % Terlaksanany
a pendataan
dan
pengelolaan
data
keolahragaan
260
Dokumen
Tersusunnya
data
keolahragaa
n
100 % 0 600.000 66 0 666.000 732.600
2. Penyusunan Bahan Pedoman
Petunjuk Pelaksanaan dan
Teknis Mutu Tenaga
Keolahragaan
Bandung Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
tenaga
keolahragaan
100 % Terlaksanany
a penyusunan
Juklak dan
Juknis mutu
tenaga
keolahragaan
500 Buku Tersusunya
juklak dan
juknis mutu
tenaga
keolahragaa
n
100 % 0 600.000 0 0 600.000 660.000
3. Finalisasi Kajian SDM
PORDAXII dan PORDA
yang akan datang
Bandung 3)
Mening
katnya
kuantitas dan
kualitas
olahragawan
berprestasi
secara
berkelanjutan
100 % Terlaksanany
a kajian SDM
PORDAXII
dan PORDA
yang akan
datang
2,580
Orang
Tersedianny
a SDM
sesuai
dengan
kebutuhan
PORDAXII
dan PORDA
yang akan
datang
100 % 0 600.000 0 0 600.000 660.000
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 6
16. Pelaksanaan POSPEDA
(Pekan Olahraga dan
Seni Pesantren Daerah)
Tk. Jawa Barat
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.1
Sasaran 6
Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbentukny
a Kontingen
Jawa Barat
untuk
mengikuti
POSPENAS
Terlaksanan
ya
POSPEDA
Tingkat
Jawa Barat
Jumlah
olahragawa
n
berprestasi
secara
berkelanjuta
n
300 Orang 30 %
CG. 1
Tematik 6
17. Pengerahan SP3OR 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.1
Sasaran 6
78 kecamatan di
Jawa Barat, 26
Kecamatan di Jawa
Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengerahan SP3OR 78 kecamatan di
Jawa Barat
Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a pembekalan
bagi tenaga
SP3OR
78 Orang Meningkatn
ya kualitas
tenaga
SP3OR
100 % 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000
2. Fasilitasi dan Pengembangan
Program SP3OR di
Kecamatan
26 Kecamatan di
Jawa Barat
Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a
pengerahan/p
enempatan
78 SP3OR di
kab/kota
78 Orang Meningkatn
ya motivasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000
CG. 1
Tematik 6
18. Penyelenggaraan
POPDA Jawa Barat
Tahun 2014 dan
Peninjauan Kegiatan
POPWILNAS Tahun 2014
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.1
Sasaran 6
Bandung, Jawa
Barat, Luar Provinsi
Jawa Barat
(Wilayah I,II,III,IV)
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Pelaksanaan
POPDATahun 2014
Bandung Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terselenggara
nya POPDA
Tahun 2014
dan
Peninjauan
Pelaksanaan
POPWILNA
S Tahun
2014
18 Cabor Meningkatn
ya Prestasi
Potensi atlet
pelajar di
seluruh
Kabupaten
dan Kota Se-
Jawa Barat
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pelaksanaan POPDATahun
2014
Jawa Barat Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terselenggara
nya POPDA
Tahun 2014
dan
Peninjauan
Pelaksanaan
POPWILNA
S Tahun
2014
18 Cabor Meningkatn
ya Prestasi
Potensi atlet
pelajar di
seluruh
Kabupaten
dan Kota Se-
Jawa Barat
100 % 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000
3. Peninjauan Kegiatan
POPWILNAS Tahun 2014
Luar Provinsi Jawa
Barat (Wilayah
I,II,III,IV)
Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terselenggara
nya POPDA
Tahun 2014
dan
Peninjauan
Pelaksanaan
POPWILNA
S Tahun
2014
18 Cabor Meningkatn
ya Prestasi
Potensi atlet
pelajar di
seluruh
Kabupaten
dan Kota Se-
Jawa Barat
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
CG. 1
Tematik 6
19. Persiapan dan
Pembangunan
Infrastruktur Venue
PON XIX Tahun 2016
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Sarana
dan
Prasarana
untuk
persiapan
PON XIX
tahun 2016
Terlaksanan
ya kegiatan
Persiapan
Infrastruktur
PON XIX
Tahun 2016
di Jawa
Barat
Jumlah
sarana
olahraga
masyarakat,
olahraga,
pendidikan
dan ruang
publik
bermutu
1 Kegiatan 100 %
CG. 1
Tematik 6
20. Pengembangan Mitra
Olahaga dengan
berbagai Organisasi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
kemitraan
dengan
berbagai
organisasi
keolahragaa
n
Terlaksanan
ya
kemitraan
dengan
berbagai
organisasi
keolahragaa
n
Presentase
partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
70
Organisas
i
46 %
CG. 1
Tematik 6
21. Pemantapan 5 Program
Kampanye Olahraga
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.1
Sasaran 6
4 wilayah di Jawa
Barat, Bandung, 4
wilayah di Jawa
Barat
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. BBM, Gurak, Lomba SKJ,
TKJ (Pekan Kesejahteraan
Jasmani Tk. Provinsi Jawa
Barat)
4 wilayah di Jawa
Barat
Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a pekan
kebugaran
jasmani di 4
wilayah di
Jawa Barat
8,000 % Meningkatn
ya jumlah
masyarakat
Jawa Barat
yang
berolahraga
100 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
2. Pasanggiri Pencak Silat Bandung Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a pasnggiri
pencak silat
bagi pelajar
tingkat Jawa
Barat
520 Orang Meningkatn
ya jumlah
pelajar yang
menggemari
olahraga
Pencak Silat
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
3. Sepak Bola Saba Desa 4 wilayah di Jawa
Barat
Meningkatny
a partisipasi
masyarakat
dalam
berolahraga
100 % Terlaksanany
a sepakbola
saba desa di 4
wilayah di
Jawa Barat
120 Tim Meningkatn
ya jumlah
masyarakat
Jawa Barat
yang
berolahraga
100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000
CG. 1
Tematik 6
22. Monitoring Tenaga
Keolahragaan Event
Nasional dan
Internasional
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpantaun
ya SDM
keolahragaa
n di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya informasi
SDM
keolahragaa
n event
nasional
dan
internasiona
l
Jumlah
tenaga
keolahragaa
n
berkualitas
215
Pertanding
an
30 %
CG. 1
Tematik 6
23. Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Tenaga
Keolahragaan
0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya informasi
pendataan
dan
pengolahan
data
keolahragaa
n Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
peningkatan
mutu tenaga
keolahragaa
n
Jumlah
tenaga
keolahragaa
n
berkualitas
2,580
Orang
30 -
CG. 1
Tematik 6
24. Fasilitasi Pembinaan
Olahraga Prestasi
0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 CG.1
Sasaran 6
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat dan luar
Provinsi
Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Fasilitasi Pembinaan Cabang
Olahraga Permainan
Jawa Barat Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Pembinaan
Olahraga
Prestasi
4 Cabor Meningkatn
ya Prestasi
atlet elit di
Jawa Barat
persiapan
PON
XIX/2016
100 % 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000
2. Fasilitasi Pembinaan Cabang
Olahraga Terukur
Jawa Barat Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Pembinaan
Olahraga
Prestasi
4 Cabor Meningkatn
ya Prestasi
atlet elit di
Jawa Barat
persiapan
PON
XIX/2016
100 % 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000
3. Fasilitasi Pembinaan cabang
Olahraga Beladiri
Jawa Barat Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Pembinaan
Olahraga
Prestasi
4 Cabor Meningkatn
ya Prestasi
atlet elit di
Jawa Barat
persiapan
PON
XIX/2016
100 % 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000
4. Fasilitasi Pengendaliandan
Pengawasan Pelaksanaan
PORDAXII/2014
Jawa Barat Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Pembinaan
Olahraga
Prestasi
1
Dokumen
Meningkatn
ya Prestasi
atlet elit di
Jawa Barat
persiapan
PON
XIX/2016
100 % 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000
5. Fasilitasi Persiapan
Penyelenggaraan PON
XIX/2016
Jawa Barat dan luar
Provinsi
Meningkatny
a Kualitas dan
Kuantitas
Olahraga
Berprestasi
Secara
Berkesinambu
ngan
100 % Terlaksanany
a
Penyelenggar
aan
Pembinaan
Olahraga
Prestasi
1
Dokumen
Meningkatn
ya Prestasi
atlet elit di
Jawa Barat
persiapan
PON
XIX/2016
100 % 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000
1.20 Otonomi Daerah
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 25. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Disorda Prov. Jabar
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhuin
ya
peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Jasa
Perkantoran
Disorda
Prov. Jabar
selama 12
bulan
Terlaksanan
ya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Disorda
Prov. Jabar
melalui
Pengadaan
Saran dan
Prasarana
perkantoran
.
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 Bulan 100 %
Jumlah Total 144.100.76
9
158.510.84
9
0 11.140.772 132.960.00
0
0
17
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Rapat kerja bidang
kesbangpol se Jawa
Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 4 Kab/Kota Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
60 orang Terwujudny
a
kesesuaian
dokumen
perencanaa
n provinsi
dan
Kab/kota
Terselengga
ranya 4 kali
rapat kerja
Terkendalin
ya
Program-pr
ogram
pembangun
an daerah
60 orang 90 %
1.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1.19.5
6.
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
NON CG 2. Fasilitasi Peningkatan
Pemahaman Kearifan
Lokal Tokoh dan Pelaku
Budaya di Jawa Barat
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a etika
moral dan
budaya
politik
masyarakat
yang
demokratis
dalam
mendukung
visi dan misi
Jabar.
Terfasilitasi
nya
pemahaman
kearifan
lokal tokoh
dan pelaku
budaya
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
politik dasar
300 orang 70 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penguatan Wawasan
Kebangsaan dan
Pembauran Bangsa
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terciptanya
penguatan
dan
pemahaman
tentang
tatanan
perikehidup
an
bermasyara
kat,
berbangsa
dan
bernegara
yang
beranekara
gam dalam
tatanan
Bhinneka
Tunggal Ika
dan NKRI
Terselengga
ranya
Penguatan
Wawasan
Kebangsaa
n dan
Pembauran
Bangsa
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
bernegara
150 orang 85 %
NON CG 4. Revitalisasi Nilai-Nilai
Kebangsaan terhadap
Pengembangan Seni
dan Budaya Jawa Barat
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terciptanya
sinergitas
nilai-nilai
seni dan
budaya
terhadap
pengemban
gan
wawasan
kebangsaan
masyarakat
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
Revitalisasi
Nilai-Nilai
Kebangsaa
n terhadap
Pengemban
gan Seni
dan Budaya
Jawa Barat
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
300 orang 90 %
NON CG 5. Bimbingan Teknis
Pengelolaan Bantuan
Keuangan kepada Partai
Politik
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kota Bandung Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Meningkatn
ya
wawasan
dan
pemahaman
pengelolaan
keuangan
pada partai
politik di
Jawa Barat
Terselengga
ranya
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Bantuan
Keuangan
kepada
Partai Politik
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
partai politik
100 orang 70 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Forum Komunikasi dan
Kerjasama antar Umat
Beragama
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terjalinnya
kerukunan
antar umat
beragama di
Jawa Barat
Terselengga
ranya
Forum
Komunikasi
dan
Kerjasama
antar Umat
Beragama
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
partai politik
150 orang 70 %
NON CG 7. Membangun Tata Nilai
dan Etika Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa dan
Bernegara bagi
Generasi Muda
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a
keharmonis
an dan
sinergitas
pendayagu
naan
potensi
generasi
muda
terhadap
peningkatan
akselerasi
pembangun
an di Jawa
Barat
Terbangunn
ya Tata Nilai
dan Etika
Kehidupan
Bermasyara
kat,
Berbangsa
dan
Bernegara
bagi
Generasi
Muda
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
politik dasar
150 orang 70 %
NON CG 8. Fasilitasi Penguatan
Ketahanan Ekonomi di
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terciptanya
peluang dan
partisipasi
masyarakat
(marginal)
dalam
kegiatan
perekonomi
an melalui
pengemban
gan
karakter
sosial
ekonomi
produktif
Terfasilitasi
Penguatan
Ketahanan
Ekonomi di
Jawa Barat
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
150 orang 90 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Pembinaan Orkesmas
di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab/Kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a
peningkatan
peran
Orkemas
sesuai
dengan
nilai-nilai
kebangsaan
melalui
standarisasi
ISO
Terbinanya
Orkesmas
di Jawa
Barat
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
partai politik
100 orang 70 %
NON CG 10. Komunikasi Politik
terhadap Berbagai
Elemen Masyarakat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Meningkatn
ya stabilitas
politik dalam
negeri
Terkomunika
sikannya
Politik
terhadap
Berbagai
Elemen
Masyarakat
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
150 orang 90 %
NON CG 11. Revitalisasi dan
Aktualisasi Pancasila
bagi Aparatur
Pemerintah, Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a
penguatan
pola pikir,
perilaku dan
pemahaman
dari
segenap
komponen
bangsa
tentang
Pancasila
melalui
diseminasi
dan simulasi
masyarakat
pada
Desa/Kelura
han
Peradaban
binaan
Badan
Kesbangpol
Prov Jabar
Terselengga
ranya
Revitalisasi
dan
Aktualisasi
Pancasila
bagi
Aparatur
Pemerintah,
Tokoh
Agama dan
Tokoh
Masyarakat.
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
bernegara
26
kab/kota
85 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. Membangun Etika Moral
dan Budaya Politik
Masyarakat di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Meningkatn
ya
kondusifitas
kehidupan
dan
orientasi
politik
masyarakat
Terbangunn
ya Etika
Moral dan
Budaya
Politik
Masyarakat
di Jawa
Barat
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
100 orang 90 %
NON CG 13. Pendidikan Bela Negara
bagi Generasi Muda
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a
pemantapan
dan
penguatan
pola pikir
dan perilaku
Generasi
Muda untuk
mencintai
NKRI
Terselengga
ranya
Pendidikan
Bela Negara
bagi
Generasi
Muda
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
bernegara
150 orang 85 %
NON CG 14. Fasilitasi Pemilihan
Presiden dan Wakil
Presiden dan Pemilu
DPR, DPD dan DPRD
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Suksesnya
Pemilihan
Presiden
dan Wakil
Presiden
Pemilu DPR,
DPD, dan
DPRD di
Jawa Barat
Terfasilitasi
Pemilihan
Presiden
dan Wakil
Presiden
dan Pemilu
DPR, DPD
dan DPRD
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pemilu
26
kab/kota
89 %
NON CG 15. Fasilitasi Pendidikan
Politik bagi Masyarakat
di Jawa Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Meningkatn
ya
partisipasi
politik
masyarakat
dalam
pembangun
an
demokrasi
Terfasilitasi
Pendidikan
Politik bagi
Masyarakat
di Jawa
Barat
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
400 orang 90 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. Sosialisasi
Undang-Undang Bidang
Politik bagi Pengurus
dan Kader Partai Politik
di Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Meningkatn
ya
wawasan
dan
pemahaman
Undang-Un
dang
Bidang
Politik bagi
pengurus
dan kader
partai politik
di Jawa
Barat
Tersosialisa
sikannya
Undang-Un
dang
Bidang
Politik bagi
Pengurus
dan Kader
Partai Politik
di Jawa
Barat
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
partai politik
150 orang 70 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 17. Pengadaan barang dan
jasa
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kota Bandung Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedinya
sarana dan
prasarana
kantor yang
memadai
Terselengga
ranya
pengadaan
sarana dan
prasarana
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
7.
Program Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
NON CG 18. Pengawasan Orang
Asing di Jawa Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terciptanya
koordinasi
dan
sinergitas
penangana
n orang
asing di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
Pengawasa
n Orang
Asing di
Jawa Barat
Tingkat
keamanan
dan
kenyamana
n
lingkungan
26
kab/kota
100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Pemantapan Kerjasama
Intelijen dalam
Pencegahan Konflik
Sosial dan Terorisme di
Jawa Barat
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a
optimalisasi
kerjasama
intelijen
dalam
pencegaha
n konflik
sosial dan
terorisme di
Jawa Barat
Mantapnya
Kerjasama
Intelijen
dalam
Pencegaha
n Konflik
Sosial dan
Terorisme di
Jawa Barat
Tingkat
keamanan
dan
kenyamana
n
lingkungan
26
kab/kota
100 %
NON CG 20. Penguatan
Kewaspadaan dan
Deteksi Dini di Jawa
Barat
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa
Barat
Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Terwujudny
a
kesadaran,
budaya dan
kemampuan
masyarakat
dalam
meningkatka
n
kewaspada
an dan
deteksi dini
terhadap
gangguan
sosial dan
keamanan
yang
berkembang
di tengah
masyarakat
Jawa Barat
Penguatan
Kewaspada
an dan
Deteksi Dini
di Jawa
Barat
Tingkat
keamanan
dan
kenyamana
n
lingkungan
26
kab/kota
100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 27.350.000 30.085.000 0 0 27.350.000 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PEMERINTAHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.11 Kependudukan dan
Catatan Sipil
1.11.4
1.
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
NON CG 1. Pengembangan SIAK 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Terintegrasi
nya data
sektoral
dengan NIK
Tersedianya
server
untuk
mengintegra
sikan
pembangun
an sektoral
di Jawa
Barat
- 1 aplikasi 0 -
NON CG 2. fasilitasi penataan
administrasi
kependudukan
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terselengga
ranya tertib
administrasi
kependuduk
an
Tersedianya
buku profil
kependuduk
an tahun
2012
Terwujudny
a penataan
administrasi
kependuduk
an
90 % 90 %
NON CG 3. Melaksanakan penataan
administrasi
pencatataan sipil
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG jawa barat Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terwujudny
a penataan
administrasi
pencatatan
sipil
terfasilitasi
penataan
administrasi
pencatatan
sipil
terlaksanan
ya
penataan
administrasi
pencatatan
sipil
90 % 90 %
1.18 Pertanahan
1.18.5
5.
program Pengadaan,
Penataan dan
Pengendalian
Administrasi
Pertanahan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Fasilitasi, Evaluasi
Pengadaan Tanah dan
Koordinasi
Penyelesaian Konflik
Pertanahan Lintas
Kabupaten/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kab/kota se jabar Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a fasilitasi
dan
evaluasi
pengadaan
tanah untuk
kepentingan
umum lintas
kabupaten/k
ota
tefasilitasi
evaluasi
pengadaan
tanah untuk
kepentingan
umum lintas
kabupaten/k
ota
Terwujudny
a tertib
administrasi
pertanahan
100 % 100 %
1.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1.19.5
6.
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
NON CG 5. fasilitasi penggantian
antarwaktu
pimpinan/anggota DPRD
prov/kab/kota dan
perizinan pejabat
negara serta
pimpinan/anggota DPRD
prov/kab/kota
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG kab/kota Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % fasilitasi
penggantian
antarwaktu
pimpinan/an
ggota DPRD
prov/kab/kot
a dan
terwujudny
a perizinan
pejabat
negara
serta
pimpinan/an
ggota DPRD
prov/kab/kot
a
fasilitasi
penggantian
antarwaktu
pimpinan/an
ggota DPRD
prov/kab/kot
a dan
terfasilitasin
ya perizinan
pejabat
negara
serta
pimpinan/an
ggota DPRD
prov/kab/kot
a
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
90 % 90 %
NON CG 6. fasilitasi peran dan
fungsi anggota DPRD
kab/kota
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
87 % terwujudny
a fasilitasi
peran dan
fungsi
anggota
DPRD
kab/kota
terfasilitasin
ya peran
dan fungsi
anggota
DPRD
kab/kota
Tingkat
penyelengg
araan
pendidikan
partai politik
87 % 87 %
NON CG 7. fasilitasi mediasi infra
struktur politik di jawa
barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 % terwujudny
a fasilitasi
mediasi
infra
struktur
politik di
jawa barat
terfasilitasin
ya mediasi
infra
struktur
politik di
jawa barat
Tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
pendidikan
politik
70 % 70 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 8. Fasilitasi Pembinaan
kelembagaan
Pemerintahan Desa
(Sosialisai Peraturan
Pemerintahan Desa)
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Pembinaan
kelembagaa
n
Pemerintaha
n Desa
(Sosialisai
Peraturan
Pemerintaha
n Desa)
Terlaksanan
ya
Pembinaan
kelembagaa
n
Pemerintaha
n Desa
(Sosialisai
Peraturan
Pemerintaha
n Desa)
- 100 % 0 -
CG. 5
Tematik 1
9. Fasilitasi Pemilu
Legislatif dan Pemilu
Presiden di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Terwujudny
a pemilu
legislatif
dan pemilu
presiden di
Jawa Barat
Terfasilitasi
nya pemilu
legislatif
dan pemilu
presiden di
Jawa Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
daerah
100
persen
80 persen
NON CG 10. Melaksanakan
penegasan batas
daerah antar provinsi
dan antar
kabupaten/kota di jawa
barat
0 1.575.080 0 0 1.575.080 1.732.588 NON CG Bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terwujudny
a
penegasan
batas
daerah
antar
provinsi dan
antar
kabupaten/k
ota di jawa
barat
terfasilitany
a
penegasan
batas
daerah
antar
provinsi dan
antar
kabupaten/k
ota di jawa
barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
90 % 90 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. menyusun laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
(LPPD) dan indikator
kinerja (IKK) provinsi
tahun 2013
0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG Bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % menyusun
laporan
penyelengg
araan
terwujudny
a
pemerintaha
n daerah
(LPPD) dan
indikator
kinerja (IKK)
provinsi
tahun 2013
terfasilitasin
ya
menyusun
laporan
penyelengg
araan
pemerintaha
n daerah
(LPPD) dan
indikator
kinerja (IKK)
provinsi
tahun 2013
Tingkat
kesesuaian
besaran
organisasi
dengan
beban kerja
90 % 90 %
NON CG 12. fasilitasi pembakuan
nama rupabumi di
provinsi jawa barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terwujudny
a fasilitasi
pembakuan
nama
rupabumi di
provinsi
jawa barat
terfasilitasin
ya
pembakuan
nama
rupabumi di
provinsi
jawa barat
Tingkat
kesesuaian
besaran
organisasi
dengan
beban kerja
90 % 90 %
1.20.6
7.
Program Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
CG. 5
Tematik 3
13. Koordinasi Peran dan
Fungsi Linmas dalam
Penyelenggaraan
Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 3
Jawa Barat Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Terwujudny
a koordinasi
peran dan
fungsi
linmas
dalam
penyelengg
araan
Pemilu
Legislatif
dan Pemilu
Presiden
Terfasilitasi
nya
koordinasi
peran dan
fungsi
linmas
dalam
penyelengg
araan
Pemilu
Legislatif
dan Pemilu
Presiden
Tingkat
keamanan
dan
ketertiban
dalam
penyelengg
araaan
pemilu
100
persen
80 persen
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan
pemeliharaan
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
di jawa barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a fasilitasi
penyelengg
araan
pemeliharaa
n
ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat
di jawa
barat
terfasilitasin
ya
penyelengg
araan
pemeliharaa
n
ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat
di jawa
barat
Tingkat
keamanan
dan
kenyamana
n
lingkungan
85 % 100 %
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
NON CG 15. fasilitasi penetapan dan
penegasan batas desa
berdasarkan topologi
desa dan hasil kerja
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG jawa barat Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
45 % terwujudny
a fasilitasi
penetapan
dan
penegasan
batas desa
berdasarka
n topologi
desa dan
hasil kerja
terfasilitasin
ya
penetapan
dan
penegasan
batas desa
berdasarka
n topologi
desa dan
hasil kerja
Tingkat
pelayanan
pemerintaha
n desa
terhadap
masyarakat
45 % 50 %
NON CG 16. fasilitasi penataan
ruang kawasan
perdesaan berdasarkan
tipologi desa
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG jawa barat Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
45 % terwujudny
a fasilitasi
penataan
ruang
kawasan
perdesaan
berdasarka
n tipologi
desa
terfasilitasin
ya
penataan
ruang
kawasan
perdesaan
berdasarka
n tipologi
desa
Tingkat
Tertib
pengelolaan
dokumen
Administrasi
pemerintaha
n desa
45 % 45 %
NON CG 17. aplikasi database tanah
kas desa
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 17 kab/1 kota Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a aplikasi
database
tanah kas
desa
terfasilitasin
ya aplikasi
database
tanah kas
desa
Tingkat
Tertib
pengelolaan
dokumen
Administrasi
pemerintaha
n desa
100 % 45 %
1.24 Statistik
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 18. rancangan teknis
sinergitas satu data
pembangunan jawa
barat sebagai bahan
perencanaan tahunan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG jawa barat Biro
Pemerintah
an Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a
rancangan
teknis
sinergitas
satu data
pembangun
an jawa
barat
sebagai
bahan
perencanaa
n tahunan
terfasilitasin
ya
rancangan
teknis
sinergitas
satu data
pembangun
an jawa
barat
sebagai
bahan
perencanaa
n tahunan
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
100 % 100 %
Jumlah Total 10.200.080 11.220.088 0 0 10.200.080 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO OTONOMI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.28
.
Program Kerjasama
Pembangunan
CG. 5
Tematik 4
1. Menguatkan komitmen
kerjasama antar
pemerintahan dengan
mitra dari wilayah Asia,
Pasifik dan Afrika
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat, DKi
Jakarta, negara di
Asia/Pasifik/Afrika
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 % Terlaksanan
ya
penguatan
komitmen
kerjasama
antara
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
dengan
mitra
kerjasama
di negara di
Asia/Pasifik
dan Afrika
Terlaksanan
ya
kunjungan
penjajakan
kerjasama
dan
penerimaan
kunjungan
mitra
kerjasama
dengan
negara di
Asia/Pasifik
dan Afrika
Jumlah
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, Swasta,
LSM dalam
dan luar
negeri
PT=3,
BUMD/BUM
N=3,
Swasta=2
dan LSM=3
1
dokumen
100 %
CG. 5
Tematik 4
2. Memfasilitasi
kerjasama antar
badan/lembaga luar
negeri
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat, DKI
dan luar negeri
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 % Tersedianya
program/ke
giatan
kerjasama
dengan
badan/lemb
aga luar
negeri
Tersedianya
kesepakata
n kerjasama
dengan
badan/lemb
aga luar
negeri
Jumlah
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, Swasta,
LSM dalam
dan luar
negeri
PT=3,
BUMD/BUM
N=3,
Swasta=2
dan LSM=3
1
dokumen
100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 4
3. Mengembangkan
Kerjasama Antar Daerah
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat dan
Luar Provinsi
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Program/ke
giatan yang
menjadi
objek
kerjasama
daerah
Kesepakata
n
Bersama/Pe
rjanjian
Kerjasama/
Keputusan
Bersama
dalam
lingkup Mitra
Praja
Utama,
APPSI,
BKSP
Jabodetabe
kjur dan
kerjasama
sektoral
antar
daerah
provinsi/kab
upaten/kota
Jumlah
kerjasama
antar
daerah,
kabupaten/k
ota, antar
provinsi dan
luar negeri
AD = 6, AP
=10 dan LN
=3
6
dokumen
100 %
CG. 5
Tematik 4
4. Mengevaluasi
Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
0 1.050.000 0 0 1.050.000 1.155.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
75 % Tersedianya
data
implementas
i naskah
Kesepakata
n
Bersama/Pe
rjanjian
Kerjasama
antar
daerah dan
antara
Daerah
dengan
Pihak Ketiga
Evaluasi
kerjasama
antar
daerah dan
kerjasama
antara
daerah
dengan
pihak ketiga
Tingkat
kesesuaian
antara
komitmen
kerjasama
dengan
implementas
i
1
dokumen
60 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 4
5. Menata kerjasama
dengan badan/lembaga
luar negeri
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat dan DKI
Jakarta
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 % Sinergitas
penyelengg
araan
kerjasama
dengan
badan/lemb
aga luar
negeri
Tertatanya
penyelengg
araan
kerjasama
dengan
badan/lemb
aga luar
negeri
Jumlah
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, Swasta,
LSM dalam
dan luar
negeri
PT=3,
BUMD/BUM
N=3,
Swasta=2
dan LSM=3
1
dokumen
100 %
CG. 5
Tematik 4
6. Memfasilitasi dan
koordinasi kerjasama
antar pemerintahan luar
negeri
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat dan DKI
Jakarta
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
pemahaman
aparatur
pengelola
kerjasama
Terlaksanan
ya rapat
koordinasi
kerjasama
antar
pemerintaha
n luar
negeri
Jumlah
kerjasama
antar
daerah,
kabupaten/k
ota, antar
provinsi dan
luar negeri
AD = 6, AP
=10 dan LN
=3
1
dokumen
100 %
CG. 5
Tematik 4
7. Menyusun Grand
Design Kerjasama
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat dan DKI
Jakarta
Biro
Otonomi
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
grand
design
kerjasama
daerah
Terlaksanan
ya
Lokakarya
dan Jasa
Konsultansi
Grand
Design
Kerjasama
Daerah
Jumlah
kerjasama
antar
daerah,
kabupaten/k
ota, antar
provinsi dan
luar negeri
AD = 6, AP
=10 dan LN
=3
1
dokumen
100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 4
8. Mengevaluasi
kerjasama daerah
dengan Pemerintah dan
Badan/Lembaga luar
negeri
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat & DKI
Jakarta
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 % Terlaksanan
ya Evaluasi
Kerjasama
Daerah
dengan
Pemerintah
dan dengan
Badan/Lem
baga Luar
Negeri
Rapat
koordinasi
evaluasi
kerjasama
antar
pemerintaha
n luar
negeri,
Rapat
koordinasi
evaluasi
kerjasama
dengan
badan/
lembaga
luar negeri,
Kunjungan
Evaluasi
Kerjasama
dengan
Badan/Lem
baga ke
Jawa Timur,
Kunjungan
Peningkatan
Wawasan
ke
Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Utara
Tingkat
kesesuaian
antara
komitmen
kerjasama
dengan
implementas
i
1
dokumen
60 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 4
9. Menata dan
Mengembangkan
Kerjasama Daerah
dengan Pihak Ketiga
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 4
Jawa Barat Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Meningkatn
ya
kerjasama
antar
daerah
dengan
pihak ketiga
(Kementeria
n/Perguruan
Tinggi/BUM
N/BUMD/Sw
asta)
Kesepakata
n
Bersama/Pe
rjanjian
Kerjasama
antara
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
dengan
Kementeria
n/Perguruan
Tinggi/BUM
N/BUMD/Sw
asta
Jumlah
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, Swasta,
LSM dalam
dan luar
negeri
PT=3,
BUMD/BUM
N=3,
Swasta=2
dan LSM=3
8
dokumen
100 %
CG. 5
Tematik 4
10. Mengembangkan
kerjasama dengan
badan/lembaga luar
negeri
0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.5
Sasaran 4
DKI, Jawa Barat
dan Selandia Baru
Biro
Otonomi
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Peningkatan
intensitas
kerjasama
Daerah
dengan
Badan/Lem
baga luar
negeri
Tersedianya
naskah
kesepakata
n kerjasama
dengan
badan/lemb
aga luar
negeri
Jumlah
kerjasama
dengan
Perguruan
Tinggi,
BUMN/BUM
D, Swasta,
LSM dalam
dan luar
negeri
PT=3,
BUMD/BUM
N=3,
Swasta=2
dan LSM=3
1
dokumen
100 %
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 11. Merencanakan,
mengevaluasi dan
menyusun laporan
internal Biro Otonomi
Daerah dan Kerjasama
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung, Jawa
Barat
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % tersedianya
data
perencanaa
n dan
capaian
kinerja Biro
Otonomi
Daerah dan
Kerjasama
tersedianya
data
perencanaa
n, evaluasi
dan laporan
internal Biro
Otonomi
Daerah dan
Kerjasama
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100 % 95 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG 12. Melakukan
Pemeliharaan Sistem
Informasi pengendalian
kerjasama daerah
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Sistem
Informasi
pengendalia
n kerjasama
daerah
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Sistem
Informasi
pengendalia
n kerjasama
daerah
Penyelengg
araan
pelayanan
pengadaan
barang dan
jasa
pemerintah
100 % 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 13. Memfasilitasi,
Mengevaluasi dan
Meningkatkan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota Biro
Otonomi
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Rekomenda
si
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
berdasarka
n tugas,
kewenanga
n, dan
kewajiban
Kabupaten/
Kota
Koordinasi
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n
Kabupaten/
Kota
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
26
Kabupate
n/Kota
80 %
NON CG 14. Mengevaluasi dan
Menilai Kinerja
Kecamatan
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Meningkatka
n kinerja
aparatur
kecamatan
Penilaian
kinerja
Kecamatan
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
26
Kabupate
n/Kota
80 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Melakukan
Pemeliharaan
manajemen Mutu ISO
9001:2008 Biro Otonomi
Ddaerah dan Kerjasama
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Penerapan
prosedur
kerja sesuai
dengan
sistem
manajemen
mutu yang
teah
ditetapkan
- Proporsi
SKPD yang
bersertifikat
ISO
0 - 40 %
CG. 5
Tematik 1
16. Otonomi Daerah Award 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
26 Kabupaten/Kota
di Jawa Barat
Biro
Otonomi
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Meningkatka
n kinerja
penyelengg
araan
pemerintaha
n daerah
Kabupaten/
Kota di
Jawa Barat
Pemeringkat
an kinerja
penyelengg
araan
pemerintaha
n daerah di
Jawa Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
26
Kabupate
n/Kota
80 %
NON CG 17. Memfasilitasi Penataan
Daerah di Jawa Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % penataan
daerah
otonom di
Jawa Barat
yang
mengacu
pada syarat
yang
ditetapkan
oleh
Peraturan
Pemerintah
Fasilitasi
dan
koordinasi
tentang
penataan
daerah
otonom di
Jawa Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
2 laporan 80 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. Memantapkan
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung;
Kabupaten/Kota
Biro
Otonomi
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Rekomenda
si program
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n
dilaksanaka
n
berdasarka
n tugas,
wewenang
dan
kewajiban
berdasarka
n potensi
daerah
Koordinasi
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n
dilaksanaka
n
berdasarka
n tugas,
wewenang
dan
kewajiban
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
2 laporan 80 %
NON CG 19. Menyusun Laporamn
Pertanggungjawaban
Gubernur Jawa Barat
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Kota Bandung Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersampaik
annya
laporan
pertanggun
gjawaban
Gubernur
Jawa Barat
Akhir Tahun
Anggaran
2013
kepada
DPRD
dokumen
LKPJ
Gubernur
Jawa Barat
Akhir Tahun
Anggaran
2013
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 20. Kajian akademis
perluasan basis pajak
provinsi dan
pengendalian disparitas
tarif pajak dan retribusi
di wilayah perbatasan
kabupaten/kota
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Bandung, Jawa
Barat
Biro
Otonomi
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunny
a data
perluasan
basis pajak
provinsi dan
pengendalia
n disparitas
tarif pajak
dan
retribusi di
wilayah
perbatasan
kabupaten/k
ota
Tersedianya
hasil kajian
akademis
perluasan
basis pajak
provinsi dan
pengendalia
n disparitas
tarif pajak
dan
retribusi di
wilayah
perbatasan
kabupaten/k
ota
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
1
dokumen
82 %
NON CG 21. Melakukan kinerja
pengelolaan
pendapatan daerah
yang akuntable
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat dan DKI
Jakarta
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya
Pendapatan
Asli Daerah
terfasilitasin
ya kegiatan
peningkatan
Pendapatan
Asli Daerah
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
100 % 82 %
NON CG 22. melakukan fasilitasi dan
koordinasi pengelolaan
dana perimbangan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa barat Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya
penerimaan
dan
penyaluran
APBD
Provinsi dari
dana
perimbanga
n
terciptanya
penerimaan
dan
penyaluran
APBD
Provinsi
Jawa Barat
dari dana
perimbanga
n
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(Dana
Perimbanga
n)
100 % 19 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 14.250.000 15.675.000 0 0 14.250.000 0
10
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO HUKUM DAN HAM
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5 - 1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Biro
hukum dan Ham
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Biro Hukum
dan HAM
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Biro hukum
dan Ham
Terfasilitasi
nya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Biro hukum
dan Ham
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
3.
Program Penataan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Kesadaran hukum dan
HAM
CG. 5
Tematik 3
2. Evaluasi dan Klarifikasi
Produk Hukum Kab/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terevaluasi
nya dan
Terklarifikasi
nya
Raperda/Pe
rda
Kab/kota
-
Evaluasinya
dan
klarifikasiny
a
Raperda/Pe
rda
Kab/kota
Tersusunny
a hasil
evaluasi
produk
hukum
Kabupaten/
Kota sesuai
peraturan
perundang-
undangan
160 -
Raperda/P
erda
kab/Kota
160 -
Perda dan
raperda
Kabupate
n/Kota
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
3. Menangani Perkara
secara Litigasi
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
terselesaika
nnya
Penangana
n Perkara
Perdata dan
TUN
-
Penangana
n Perkara
- 15 -
Perkara
15 -
Perkara
CG. 5
Tematik 3
4. Bimbingan Teknis
Penyusunan Produk
Hukum Provinsi dan
Kab/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Meningkatn
ya
Pengetahua
n dan
Pemahaman
Aparatur
Provinsi dan
Aparatur
Kab/Kota
dalam
Menyusun
Produk
Hukum
-
Terlaksanan
ya
Bimbingan
Teknis
Penyusuna
n Produk
Hukum
Provinsi dan
Kab/Kota
Tingkat
Kinerja
aparatur
150 -
Orang
100 %
CG. 5
Tematik 3
5. Evaluasi Produk Hukum
Daerah
0 0 300.000 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Tersusunny
a Hasil
Kajian dan
Evaluasi
-
Terevaluasi
nya Produk
Hukum
Provinsi
pengharmo
nisasian
produk
hukum
Provinsi dan
produk
hukum
Kabupaten/
Kota
10 -
Produk
Hukum
10 -
Produk
Hukum
CG. 5
Tematik 3
6. Menyusun Program
Legislasi Daerah
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terbentukny
a Peraturan
Daerah
sebagai
Dasar
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
-
Tersusunny
a Peraturan
Daerah
Jumlah
Raperda
yang
diagendaka
n dalam
prolegda
25 - Perda 20
Raperda
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
7. Implementasi Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terselengga
ranya
kegiatan
RANHAM
- Bimbingan
Teknis
Pendidikan
HAM
- Rapat
Koordinasi
RANHAM
- Monitoring
pelaksanaa
n RANHAM
- 70 % 70 %
CG. 5
Tematik 3
8. Sinergitas
Pemberdayaan Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
98 % -
Meningkatn
ya
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n yang
sesuai
dengan
perundang-
undangan
-
Terlaksanan
ya
Pengelolaan
JDIH
- 80 % 80 %
CG. 5
Tematik 3
9. Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
97 % -
Meningkatn
ya
pemahaman
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
- Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan di
4 BKPP dan
Penyebarlu
asan
Peraturan
Perundang
-undangan
- 35 -
Produk
Hukum
35 -
Produk
Hukum
CG. 5
Tematik 3
10. Fasilitasi dan Koordinasi
pelaksanaan
Penyusunan Bahan
Kebijakan Umum
Kab/Kota
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terfasilitasi
dan
terkoordina
sinya
Produk
Hukum
Kab/Kota
-
Terfasilitasi
nya materi
muatan
Prolegda
Kab/Kota
Tersusunny
a draft
raperda
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan
yang
aspiratif,
aplikatif dan
simplikatif
80 - Pra
Raperda
Kab/Kota
80 - draft
raperda
kabupaten
/Kota
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
11. Menyusun Produk
Hukum Daerah
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Ditetapkann
ya 10
Pergub
tentang
Petunjuk
Pelaksanaa
n Perda
-
Rancangan
Peraturan
Gubernur
Jumlah
Produk
hukum
sebagai
tindak lanjut
peraturan
perundang-
undangan
10 -
Pergub
10 -
Pergub
CG. 5
Tematik 3
12. Menyelesaikan
Sengketa Hukum dan
HAM secara Non Litigasi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 3
- Kota Bandung Biro Hukum
dan HAM
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terfasilitasi
nya
sengketa
Hukum dan
pendamping
a perkara
Pidana
-
Terselesaik
annya
sengketa
Hukum baik
Perdata/TU
N dan
Pendamping
an
- 30 -
Kasus
30 -
Kasus
Jumlah Total 10.600.000 11.660.000 0 300.000 10.300.000 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi Koordinasi
Perencanaan
0 160.000 0 0 160.000 176.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 dokumen terwujudny
a
Tersusunny
a dokumen
Renstra,
Renja,
Kinerja Biro
Admrek dan
Musrenban
g serta
partisipasi
pada rapat
teknis dan
rapat kerja
Provinsi
Anggota
Mitra Praja
Utama
(MPU)
Tersusunny
a dokumen
Renstra,
Renja,
Kinerja Biro
Admrek dan
Musrenban
g serta
partisipasi
pada rapat
teknis dan
rapat kerja
Provinsi
Anggota
Mitra Praja
Utama
(MPU)
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
4
dokumen
95 %
1.9 Penanaman Modal
1.9.37
.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 2
2. Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi KEK
0 60.000 0 0 60.000 66.000 CG.3
Sasaran 2
Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen terwujudny
a rumusan
kebijakan
penetapan
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Terfasilitasi
nya
rumusan
kebijakan
penetapan
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Jumlah
profil
peluang
investasi di
Jawa Barat
yang layak
ditawarkan
kepada
investor
1
dokumen
1
Dokumen
1.10 Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
1.10.4
0.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
BUMD dan Lembaga
Keuangan Non
Perbankan
NON CG 3. Pembinaan BUMD
Perbankan dan Jasa
Keuangan
0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG 19 Kabupaten di
Jawa Barat dan
Banten
Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
14
dokumen
terwujudny
a
peningkatan
Struktur
Usaha
BUMD
Perbankan
dan Jasa
Keuangan
Terciptanya
peningkatan
Struktur
Usaha
BUMD
Perbankan
dan Jasa
Keuangan
Kontribusi
keberadaan
BUMD
terhadap
PAD per
tahun
14
dokumen
237 Miliar
Rupiah
NON CG 4. Pembinaan dan
Pengembangan BUMD
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 BUMD terwujudny
a rumusan
kebijakan
pengemban
gan BUMD
Jawa Barat
Tersedianya
rumusan
kebijakan
pengemban
gan BUMD
Jawa Barat
Kontribusi
keberadaan
BUMD
terhadap
PAD per
tahun
5 BUMD 237 Miliar
Rupiah
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengendalian Aspek
Perhubungan
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 dokumen Terwujudny
a
rancangan
kebijakan
pembangun
an bidang
perhubunga
n di Jawa
Barat
Tersedianya
rancangan
kebijakan
pembangun
an bidang
perhubunga
n di Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
2
dokumen
80 %
NON CG 6. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Pengendalian Aspek
Kebinamargaan di Jawa
Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Terwujudny
a
pelaksanaa
n Rakor
dalam
rangka
menghadapi
hari raya
keagamaan
tahun 2013
Terfasilitasi
nya Rakor
dalam
rangka
menghadapi
hari raya
keagamaan
tahun 2013
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
NON CG 7. Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi
Pengembangan Industri
di Jawa barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen terwujudny
a rumusan
kebijakan
pengemban
gan industri
di Jawa
Barat
Tersusunny
a rumusan
kebijakan
pengemban
gan industri
di Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
NON CG 8. Persiapan Penerbitan
Obligasi Daerah
0 2.847.405 0 0 2.847.405 3.132.146 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 perda Terwujudny
a
penerbitan
Obligasi
Daerah
Tersusunny
a persiapan
penerbitan
Obligasi
Daerah
Tingkat
ketersediaa
n peraturan
perundang-
undangan
tentang
penyelengg
araan
urusan
5 perda 5 Perda
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi
Pengembangan
Kepariwisataan di Jawa
Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen terwujudny
a
perumusan
kebijakan
pengemban
gan
kepariwisat
aan di Jawa
Barat
Terfasilitasi
nya
pertemuan
untuk
mendukung
perumusan
kebijakan
pengemban
gan
kepariwisat
aan di Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
3
dokumen
80 %
NON CG 10. Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi
Pengembangan dan
Perkuatan Koperasi dan
UMKM
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen Terwujudny
a bahan
penyusuna
n kebijakan
pengemban
gan dan
perkuatan
KUMKM
Tersedianya
bahan
penyusuna
n kebijakan
pengemban
gan dan
perkuatan
KUMKM
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
3
dokumen
80 %
NON CG 11. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pengelolaan
dan Konservasi Sumber
Daya Air
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Terwujudny
a
pengelolaan
dan
konservasi
sumber
daya air
Terfasilitasi
nya dan
terkoordina
sinya
pengelolaan
dan
konservasi
sumber
daya air
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
NON CG 12. Fasilitasi
Pengembangan Sarana
dan Prasarana
Permukiman dan
Perumahan di Jawa
Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Terwujudny
a kebijakan
bidang
perumahan
dan sarana
prasarana
permukiman
di Jawa
Barat
Tersedianya
kebijakan
bidang
perumahan
dan sarana
prasarana
permukiman
di Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. Kegiatan Fasilitasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
Bidang Perdagangan
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen terwujudny
a rumusan
kebijakan
pengemban
gan
Perdaganga
n di Jawa
Barat
Tersusunny
a rumusan
kebijakan
pengemban
gan
Perdaganga
n di Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
NON CG 14. Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Energi
dan Sumber Daya
Mineral
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen Terwujudny
a kebijakan
bidang
energi dan
sumber
daya
mineral
Tersusunny
a kebijakan
bidang
energi dan
sumber
daya
mineral
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
3
dokumen
80 %
NON CG 15. Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi
Pengembangan
Penanaman Modal di
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen terwujudny
a
pertemuan
dalam
mendukung
perumusan
kebijakan
perencanaa
n dan
pengemban
gan
penanaman
modal
Terfasilitasi
nya
pertemuan
dalam
mendukung
perumusan
kebijakan
perencanaa
n dan
pengemban
gan
penanaman
modal
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1
dokumen
80 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 6.717.405 7.389.145 0 0 6.717.405 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO BINA PRODUKSI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Peningkatan
Ketahanan Pangan
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 dokumen - Dokumen
kebijakan
pengamban
gan
ketahanan
pangan
- Dokumen
pelaksanaa
n
penyaluran
Raskin
-
Terfasilitasi
dan
terkoordina
sinya
perumusan
bahan
kebijakan
pengemban
gan
ketahanan
pangan
-
Terfasilitasi
nya
penyaalura
n Raskin
-Tersusunn
ya kebijakan
pengemban
gan
ketahanan
pangan
-
Meningkatn
ya
kelancaran
penyaluran
Raskin
2 kali 2 kali
NON CG 2. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Peningkatan
Keamanan Pangan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Tk. Nasional dan
Jawa Barat
Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen Dokumen
kebijakan
peningkatan
keamanan
pangan
Terfasilitasi
dan
terkoordina
sinya
perumusan
bahan
kebijakan
peningkatan
keamanan
pangan
Tersusunny
a kebijakan
peningkatan
keamanan
pangan
3 kali 3 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Peringatan
Hari Pangan Sedunia
(HPS) dan Penghargaan
Ketahanan Pangan
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Tk. Nasional dan
Jawa Barat
Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen -
Tersosialisa
sikannya
keanekarag
aman bahan
pangan,
terinformasi
kannya
hasil
pengemban
gan
ketahanan
pangan
- Terpilihnya
pemenang
lomba cipta
menu dan
pemenang
penghargaa
n ketahanan
pangan
-
Terlaksanan
ya
rangkaian
peringatan
HPS tahun
2014
-
Terlaksanan
ya seleksi
dan
penilaian
calon
penerima
penghargaa
n ketahanan
pangan/Adh
ikarya
Pangan
Nusantara
-
Meningkatn
ya
pengetahua
n
masyarakat
akan
keanekarag
aman,
ketersediaa
n dan
konsumsi
pangan
-
Meningkatn
ya motivasi
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangun
an
ketahanan
pangan
3 kali 2 -
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Peningkatan
Produksi Pertanian
Tanaman Pangan,
Peternakan, Perikanan
dan Kelautan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen Tersedianya
rumusan
dokumen
kebijakan
pertanian,
peternakan,
perikanan
dan
kelautan
Terfasilitasi
nya
penyusuna
n
perumusan
bahan
kebijakan
pertanian,
peternakan,
perikanan
dan
kelautan
serta
terfasilitasin
ya
keikutsertaa
n pada
Pekan
Nasional
(Penas)
Pertanian
Tingkat
fasilitasi
dan
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintah
daerah
26
Kab/Kota
3
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Pembangunan Bidang
Kehutanan di Jawa Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 dokumen Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pemanfaata
n lahan di
bawah
tegakan
pada
kawasan
hutan
berbasis
komoditas
pangan di
Jawa Barat
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pengemban
gan Hutan
Rakyat di
Jawa Barat
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pengemban
gan aneka
usaha
kehutanan
di Jawa
Barat
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
penatausah
aan hasil
hutan di
Jawa Barat
Tersedianya
dokumen
rumusan
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
pemanfaata
n lahan di
bawah
tegakan
pada
kawasan
hutan
berbasis
komoditas
pangan di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
pengemban
gan Hutan
Rakyat di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
pengemban
gan aneka
usaha
kehutanan
di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
penataan
hasil hutan
di Jawa
Tersedianya
rumusan
kebijakan di
bidang
kehutanan
di Jawa
Barat
6 kali 6 -
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
kebijakan
pengamana
n gangguan
keamanan
Hutan
Negara,
Perkebunan
Negara dan
Perkebunan
Besar
Swasta di
Jawa Barat
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pengemban
gan industri
usaha
pengolahan
hasil hutan
kayu dan
non kayu di
Jawa Barat
Barat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
pengamana
n Gangguan
Keamanan
Hutan
Negara,
Perkebunan
Negara dan
Perkebunan
Besar di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
pengemban
gan industri
usaha
pengolahan
hasil kayu
dan non
kayu di
Jawa Barat
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Kebijakan
Pembangunan Bidang
Perkebunan di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 dokumen Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
peningkatan
produksi
tanaman
tebu
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
peningkatan
produksi
Perkebunan
Rakyat
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
peningkatan
daya saing
komoditas
perkebunan
strategis
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pengendalia
n areal
perkebunan
Jawa Barat
Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pengemban
gan energi
alternatif
bersumber
dari
tanaman
perkebunan
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
peningkatan
produksi
tanaman
tebu
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
peningkatan
produktivita
s
Perkebunan
Rakyat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
peningkatan
daya saing
komoditas
perkebunan
strategis
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
pengendalia
n areal
perkebunan
Jawa Barat
Terlaksanan
ya fasilitasi
dan
koordinasi
kebijakan
pengemban
Tersedianya
rumusan
kebijakan di
bidang
perkebunan
di Jawa
Barat
5 kali 5 -
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
(Kemiri
Sunan)
gan energi
alternatif
bersumber
dari
tanaman
perkebunan
(Kemiri
Sunan)
NON CG 7. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Pengelolaan
Agro Techno Park (ATP)
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Tersedianya
dokumen
rumusan
kebijakan
pengelolaan
ATP
-Terlaksana
nya
fasilitasi
dan
koordinasi
pengelolaan
Agro
Techno Park
(ATP)
Tersedianya
rumusan
kebijakan di
bidang
pertanian di
Jawa Barat
1 kali 1 -
NON CG 8. Kegiatan Perumusan
Bahan Kebijakan/
Programa / Pedoman
Penyuluhan Provinsi
(BAKORLUH)
0 45.000 0 0 45.000 49.500 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 dokumen Tersedianya
dokumen
programa
penyuluhan
provinsi
Tersusunny
a dokumen
Programa
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Tingkat
fasilitasi
dan
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintah
daerah
3 kali 3
dokumen
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 9. Kegiatan Peningkatan
Profesionalisme
Aparatur Bakorluh
(BAKORLUH)
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 dokumen Meningkatn
ya
kemampuan
aparatur
dalam
bidang
penyuluhan
Terlaksanan
ya
bimbingan
teknis
penyuluhan
Tingkat
kemampuan
aparatur
penyuluh
dalam
pengetahua
n dan
keterampila
n
26
Kab/kota
4 -
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Komisi
Penyuluhan Provinsi
(BAKORLUH)
0 1.033.700 0 0 1.033.700 1.137.070 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Tersedinya
bahan
acuan bagi
pengemban
gan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan
Terfasilitasi
nya
kegiatan
Komisi
Penyuluhan
Pertanian
Provinsi
Jawa Barat
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
Perdesaan
melalui
kegiatan
Komisi
Penyuluhan
Provinsi
1 kali 26
kab/kota
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 11. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
(BAKORLUH)
0 5.107.500 0 0 5.107.500 5.618.250 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
12
dokumen Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor
sekretariat
bakorluh

Terlaksanan
ya
Pembangun
an/
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
daerah
sesuai
standar
daerah
12 bulan 12 -
Jumlah Total 10.886.200 11.974.820 0 0 10.886.200 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi, Koordinasi
Pengendalian Bidang
Fisik
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Bidang
Fisik
Terlaksanan
ya Rapat
Konsolidasi
Pengendalia
n Bidang
Fisik
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
8 kali 95 %
NON CG 2. Fasilitasi, Koordinasi
Pengendalian Bidang
Pemerintahan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintaha
n
Terlaksanan
ya Rapat
Konsolidasi
Pengendalia
n Bidang
Pemerintaha
n
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
8 kali 95 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Asistensi Dokumen
Pelaksanaan Program
dan Kegiatan
Pembangunan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Penyusuna
n Program
dan
Kegiatan
Tersusunny
a RKA
SKPD
Perubahan
Tahun
Anggaran
2014,
Tersusunny
a RKA
SKPD Tahun
Anggaran
2015 dan
Tersusunny
a Pra DPA
SKPD Tahun
Anggaran
2015.
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100 % 95 %
NON CG 4. Sinergitas Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Antara
Pemerintah, Provinsi
dan Kabupaten/Kota di
Jawa Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Sinergitas
Pengendalia
n Kegiatan
Pemerintah
Pusat di
Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya
Koordinasi,
Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
dan
Terlaksanan
ya Rapat
Persiapan
dan Teknis
Bantuan
Keuangan
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100 % 95 %
NON CG 5. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Barat
0 4.850.000 0 0 4.850.000 5.335.000 NON CG -25
Kabupaten/kota,
Bandung, Bandung,
Bandung
Biro
Administra
si
Pembangun
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. -Monitoring Kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat
-25 Kabupaten/kota -Terkendalin
ya
program-prog
ram
pembangunan
daerah
60 -% -Termonitori
ngnya
kegiatan
APBD
Provinsi Jawa
Barat
12 -bulan -Terlaksana
nya
pengendalia
n
pelaksanaan
program/keg
iatan APBD
melalui
kegiatan
Monitoring
12 -bulan 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000
2. Evaluasi kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat
Bandung Terkendaliny
a
program-prog
ram
pembangunan
daerah
60 % Terlaksanany
a evaluasi
kegiatan
APBD
Provinsi Jawa
Barat
3 kali Terlaksanan
ya
pengendalia
n
pelaksanaan
program/keg
iatan APBD
Provinsi
Jawa Barat
melalui
kegiatan
evaluasi
3 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. Estimasi Kegiatan APBD
Provinsi Jawa Barat
Bandung Terkendaliny
a
program-prog
ram
pembangunan
daerah
60 % Terlaksanany
a estimasi
Kegiatan
APBD
Provinsi Jawa
Barat
3 kali Terlaksanan
ya
pengendalia
n
pelaksanaan
program/keg
iatan APBD
Provinsi
Jawa Barat
melalui
estimasi
1 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000
4. Pemeliharaan ISO
9001:2008 Pengendalian
Pelaksanaan APBD
Bandung Terkendaliny
a
program-prog
ram
pembangunan
daerah
60 % Terlaksanany
a
pemeliharaan
ISO
9001:2008
pengendalian
pelaksanaan
APBD
1 sertifikat Terstrandari
sasinya
proses
pengendalia
n APBD
Provinsi
Jawa Barat
1 sertifikat 0 250.000 0 0 250.000 275.000
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Fasilitasi, Koordinasi
Pengendalian Bidang
Sosial Budaya
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terkendalin
ya
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Bidang
Sosial
Budaya
Terlaksanan
ya Rapat
Konsolidasi
Pengendalia
n Bidang
Sosial
Budaya
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
8 kali 95 %
NON CG 7. Fasilitasi, Koordinasi
Pengendalian Bidang
Ekonomi
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terkendalin
ya
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Bidang
Ekonomi
Terlaksanan
ya Rapat
Konsolidasi
Pengendalia
n Bidang
Ekonomi
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
8 kali 95 %
Jumlah Total 7.450.000 8.195.000 0 0 7.450.000 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.1 Pendidikan
1.1.1. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
CG. 1
Tematik 1
1. Fasilitasi dan Koordinasi
Peningkatan Motivasi
dan Minat Pendidikan
Dasar
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.1
Sasaran 1
Kab/Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
dan
terkoordina
sinya
peningkatan
motivasi
dan minat
pendidikan
dasar di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya Rakor
Peningkatan
Motivasi
dan Minat
Pendidikan
Dasar
Angka
melanjutkan
SD/MI ke
SMP/MTs
2 rakor 100 %
1.1.2. Program Pendidikan
Menengah dan Tinggi
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 5
2. Fasilitasi dan
Pendampingan
Penyelenggaraan Kuliah
Kerja Nyata (KKN)
Tematik Perguruan
Tinggi se-Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.1
Sasaran 5
Kab/Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
singkronisa
si kegiatan
perguruan
tinggi
dengan
kegiatan
pemerintah
secara
melembaga
dalam
upaya
membangun
Jawa Barat
-
Terlaksanan
ya
Lokakarya
Tatakelola
Penyelengg
araan KKN
Tematik
-
Terlaksanan
ya Bintek
Penyusuna
n Laporan
KKN Tematik
-
Terlaksanan
ya
Pelepasan
KKN Tematik
-
Terlaksanan
ya Rapat
Evaluasi
Penyelengg
araan KKN
Tematik
Angka
melanjutkan
perguruan
tinggi
4
Dokumen
Kegiatan
25 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 1
3. Fasilitasi dan Koordinasi
Program Pendidikan
Menengah Universal
Menuju Pendidikan 12
Tahun
0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.1
Sasaran 1
Kab/Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sinergitas
dan
kesamaan
persepsi
antara
Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kab/Kota
dan
stakeholder
s
pendidikan
dalam
implementas
i program
pendidikan
menengah
universal 12
tahun di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya Rakor
Program
Pendidikan
Menengah
Universal
12 Tahun
Angka
melanjutkan
SMP/MTs ke
SMA/SMK
2 Rakor 76 %
1.1.3. Program Pendidikan
non Formal
CG. 1
Tematik 2
4. Fasilitasi dan Apresiasi
kepada Para Teladan
tingkat Jawa Barat
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.1
Sasaran 2
Kab/Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terapresiasi
nya para
pelaku
pembangun
an di Jawa
Barat yang
memiliki
prestasi
sesuai
dengan
profesinya
serta
kepedulian
terhadap
pembangun
an
diwilayahny
a
masing-mas
ing
Terlaksanan
ya
seresehan
para
teladan
Jawa Barat
dalam
rangkaian
kegiatan
HUT RI
Jumlah
kegiatan
pendidikan
keterampila
n berbasis
potensi lokal
bagi
masyarakat
150
teladan di
Jawa
Barat
40 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 2
5. Fasilitasi
Penyelenggaraan PKBM
melalui Pondok
Pesentren Salafiyah
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.1
Sasaran 2
Kab/Kota se-Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a komitmen
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kab/kota
dan
stakeholder
s
pendidikan
dalam
upaya
peningkatan
kualitas dan
kwantitas
penyelengg
araan PKBM
di pondok
pesantren
di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
workshop
penyelengg
araan PKMB
Jumlah
pusat
kegiatan
belajar
mengajar
(PKBM)
berkualitas
2 kali
workshop
25 %
1.1.4. Program Pendidikan
Luar Biasa
CG. 1
Tematik 4
6. Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1
Sasaran 4
Kab/Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya jumlah
lembaga
pendidikan
yang
menyelengg
arakan
pendidikan
inklusif di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya Rakor
Penyelengg
araan
Pendidikan
Inklusif
Jumlah
penyelengg
araan PK
dan PLK
yang
bermutu
2 kali
Rakor
35 %
1.1.5. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 1
7. Fasilitasi dan Koordinasi
Pembangunan Bidang
Pendidikan di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1
Sasaran 1
Kab/Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terkoordina
sinya upaya
peningkatan
pembangun
an bidang
pendidikan
di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya Rakor
Pembangun
an Bidang
Pendidikan
di Jawa
Barat
Presentase
penyelenga
ra
pendidikan
yang
memahami
manajemen
berbasis
sekolah
(MBS)
2 kali
Rakor
45 %
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
NON CG 8. Koordinasi, Fasilitasi
dan Sinkronisasi
Penanggulangan
Kesehatan Jiwa
Masyarakat di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 4 BKPP se Jawa
Barat dan 3
Provinsi Perbatasan
(Jawa Tengah,
Banten dan DKI)
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lintas
OPD/Kew
ilayahan
Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Workshop Penanggulangan
Kesehatan Jiswa Masyarakat
4 BKPP se Jawa
Barat dan 3
Provinsi Perbatasan
(Jawa Tengah,
Banten dan DKI)
Meningkatny
a Koordinasi
dalam Upaya
Penanggulang
an Kesehatan
Jiwa
Masyarakat
di Jawa Barat
27
Kab/Kota
1.
Terlaksanany
a Pertemuan
Koordinasi
Lintas Sektor
dalam upaya
penanggulang
an kesehatan
jiwa
masyarakat
150 Orang Terciptanya
Koordinasi
Lintas
sektor dan
Lintas Batas
Kab/Kota
dalam upaya
bersama
penanggulan
gan
Kesehatan
Jiwa
Masyarakat
27
Kab/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000
NON CG 9. - Koordinasi,
Sosisalisasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat
dalam Mendukung
Penyelenggaraan BPJS
Tahun 2014
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Provinsi, Kab/Kota Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. - Sosialisasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat di 4 BKPP
- -
Meningkatny
a pemahaman
dan
Kepedulian
Pelayanan
Kesehatan
serta
Staekholder
Terhadap
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat
dalam
mendukung
BPJS di Jawa
Barat Tahun
2014
4 - BKPP -
Diperolehnya
Gambaran
Penyelenggar
aan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat
di setiap
BKPP di
Jawa Barat
4 -BKPP -
Terselenggar
anya
Pertemuan
Sosialisasi,
Koordinasi
dan Fasilitasi
Penyelengga
raan
Jaminan
Pemeliharaa
n Kesehatan
Masyarakat
dalam
mendukung
BPJS di Jawa
Barat Tahun
2014
4
-Pertemua
n
0 150.000 0 0 150.000 165.000
CG. 2 - 10. Koordinasi dan Fasilitasi
Kabupaten/Kota
Sehat/Siaga
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2
Sasaran 5
Provinsi dan
Kab/Kota
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
koordinasi
dan
fasilitasi
kab/kota
sehat
Dokumen
laporan
kegiatan
Meningkatn
ya
Persentase
desa siaga
aktif
3
dokumen
75 %
CG. 2 - 11. Koordinasi dan Fasilitasi
untuk mendukung
peningkatan PHBS dan
Akses AMPL
0 260.000 0 0 260.000 286.000 CG.2
Sasaran 5
Prov dan Kab/Kota
di Jawa Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya rakor
dan
fasilitasi
PHBS dan
AMPL
Dokumen
Laporan
Kegiatan
Meningkatn
ya komitmen
dan
kemampuan
Kab/Kota
untuk
mencapai
PHBS dan
akses AMPL
2
dokumen
26
Kab/Kota
1.2.7. Program Manajemen
Pelayanan Kesehatan
NON CG 12. -Koordinasi, Fasilitasi
dan Apresiasi Sekolah
Sehat di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG - Provinsi
- BKPP
- Jakarta
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. - Rakor TP-UKS Prov dan
Kab/Kota Se Jawa Barat
- Pembinaan dan Monev
TP-UKS dan Sekolah Sehat
Tk. BKPP
- Re Checking Sekolah Sehat
Tk. Provinsi
- Pendampingan Sekolah
Sehat Tingkat Nasional
- Konsultasi UKS ke
TP-UKS Pusat
- Provinsi
- BKPP
- Jakarta
-
Meningkatny
a Kualitas
Sekolah Sehat
dalam
mendukung
mutu
pendidikan
dan prestasi
peserta didik
108
-Sekolah
Sehat
(Sekolah
UKS)
-
Diperolehnya
Model
Sekolah
Sehat di tiap
Kab/Kota se
Jawa Barat
108 -
Sekolah
Sehat
(Sekolah
UKS)
-
Terlaksanan
ya
Koordinasi,
Fasilitasi dan
Apresiasi
Sekolah
Sehat di
Jawa Barat
108
-Sekolah
Sehat
(Sekolah
UKS)
0 500.000 0 0 500.000 550.000
NON CG 13. Koordinasi dan Fasilitasi
Penguatan
Kelembagaan Komisi
Penanggulangan AIDS
(KPA) dalam rangka
Pengendalian HIV dan
AIDS di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab/Kota Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terlaksanan
ya
Koordinasi
dan
Fasilitasi
penguatan
KPA dalam
rangka
Pengendalia
n HIV/AIDS
di Jawa
Barat
- Laporan
dan
kegiatan
penguatan
Kelembagaa
n KPA di 26
Kab/Kota se
Jawa Barat
-
Meningkatn
ya
Koordinasi
dan
Kapasitas
Kelembagaa
n KPA di
Jawa Barat
dalam
mengendalik
an epidemi
HIV dan
AIDS
4
Dokumen
Kegiatan
75 %
CG. 2
Tematik 1
14. Koordinasi dan fasilitasi
untuk mendukung
pengintegrasian
layanan sosial dasar
posyandu teradu
Provinsi JAwa BArat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.2
Sasaran 3
4 wilayah Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya Rapat
koordinasi
di 4 wilayah
dokumen
laporan
kegiatan
Meningkatn
ya komitmen
dan
kemampuan
Kab/Kota
untuk
mendukung
pengintegra
sian
layanan
sosial dasar
di pos
pelayanan
terpadu
Prov Jabar
26 Kab/
Kota
26
Kab/Kota
1.2.8. Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2
Tematik 5
15. Koordinasi dan Fasilitasi
Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.2
Sasaran 5
Provinsi dan 26
Kab/kota
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
koordinasi
dan
fasilitasi
pengendalia
n penyakit
menular
Dokumen
Laporan
Kegiatan
-Meningkatn
ya peran
Provinsi
dalam
upaya
pengendalia
n,
penemuan
dan
tatalaksana
kasus
HIV/AIS,
TBC, DBD,
malaria,
penyakit
cardiovasku
ler (Stroke,
MI),
penyakit
metabolisme
(DM), dan
penyakit
jiwa,
penyakit
gimul,
penyakit
mata dan
telinga,
penyakit
akibat kerja
2
dokumen
26
Kab/Kota
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.12
.
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. -Fasilitasi
Pengembangan Adipura
Tingkat Provinsi Jawa
Barat dalam mendorong
Green Province
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Pengemban
gan Adipura
Tingkat
Provinsi
Jawa Barat
dalam
mendorong
Green
Province
- Rapat
Koordinasi
Adipura
Tingkat
Provinsi
Jawa Barat
-Meningkatn
ya kualitas
lingkungan
Perkotaan di
Jawa Barat
dan
meningkatn
ya
perolehan
Adipura di
Jawa Barat
1
Dokumen
10 %
NON CG 17. -Fasilitasi Peningkatan
Kemampuan
Masyarakat dalam
Adaptasi Perubahan
Iklim
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG - Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Dikeluarkan
nya
kebijakan
mengenai
rehabilitasi
dan
konserfasi
sumber
daya alam
dan
lingkungan
hidup
- Rapat
Koordinasi
dan
Singkronisa
si
Peningkatan
Kemampuan
dalam
Adaptasi
Perubahan
Iklim
-
Meningkatn
ya kualitas
dan
kemampuan
masyarakat
dalam
adaptasi
perubahan
iklim
1
Dokumen
10 %
NON CG 18. -Fasilitasi Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Lingkungan di Jawa
Barat dalam
mendukung Green
Province
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG - Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -terlaksann
ya
penetapan
stabdar
pelayanan
minimal
(SPM)
lingkungan
Rakor
penerapan
standar
pelayanan
minimal
(SPM)
lingkungan
Kriteria
mutu air
(kelas
peruntukan
air) TSS
800mg/L,
BOD
35mg/L,
COD
50mg/L,
fecal coli
500.000/10
0ml
1
-dokumen
10 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. -Fasilitasi Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG jawa barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanan
ya fasilitasi
pengendalia
n
pencemara
n dan
kerusakan
lingkungan
Rakor
pengendalia
n
pencemara
n dan
kerusakan
lingkungan
di jabar
Dikeluarkan
nya hasil
kebijakan
mengenai
rehabilitasi
dan
konservasi
sumberday
a alam dan
lingkungan
hidup
1
Dokumen
10 %
NON CG 20. -Fasilitasi Apresiasi
Adipura Tingkat
Provinsi Jawa Barat
dalam mewujudkan
Green Province
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Tersebar di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanan
ya apresiasi
Adipura
tingkat
Jabar dalam
mewujudka
n Green
Province
Rakor
Apresiasi
Adipura
di
keluarkanny
a kebijakan
mengenai
rehabilitasi
dan
konservasi
sumberday
a alam dan
lingkungan
hidup
1
Dokumen
10 %
1.3.13
.
Program Rehabilitasi
dan Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
NON CG 21. -Fasilitasi Ekosistem
Pesisir dan Laut
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanny
a kegiatan
fasilitasi
ekosistem
Rakor
ekosistem
pesisir laut
meningkatn
ya
ekosistem
pesisir dan
laut
1
Dokumen
20 %
NON CG 22. Optimalisasi
TEKCTradisional,
Ecological Knowledge
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanny
a
optimalisasi
TECTradisio
nal
Ecological
Knowledge
Rakor
Optimalisasi
budaya
lokal
Meningkatn
ya peran
budaya
lokal dalam
pola
pengelolaan
lingkungan
hidup
1
Dokumen
20 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 23. -Fasilitasi Peningkatan
Sekolah Berwawasan
Lingkungan Tingkat
Provinsi Jawa Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG -Tersebar di Jawa
Barat (SMP/SMU)
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanny
a kegiatan
peningkatan
sekolah
berwawas
an
lingkungan
tingkat
provinsi
jabar
Rakor dan
fasilitasi
meningkata
nya jumlah
sekolah
berwwawa
ssan
lingkungan
hidup
1
Dokumen
20 %
NON CG 24. -Peningkatan Peran
serta masyarakat dalam
pengelolaan RTH
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanny
a
peningkatan
peran serta
masyrakat
dalam
pengelolaan
RTH
Rakor 2 kali
dan
Fasilitasi ke
Kab/Kota
Meningkatn
ya peran
masyrakat
perkotaan
dalam
pengelolaan
RTH
1
Dokumen
20 %
NON CG 25. -Pemahaman
Lingkungan Hidup pada
anak usia dini
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanny
a kegiatan
pemahaman
LH pada
anak usia
dini
Seminar
dan
Lokakarya
Meningkata
nya peran
sekolah dan
keluarga
daolam
proses
Pengelolaan
LH pada
anak usia
dini
1
Dokumen
20 %
NON CG 26. -Fasilitasi Rehabilitasi
Mangrove dan Terumbu
Karang di Pantai Utara
dan Pantai Selatan Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanan
ya
rehabilitasi
mangrove
dan
terumbu
karang di
pantai utara
dan pantai
selatan di
Jawa Barat
Rakor dan
fasilitasi
Kab/Kota
Meningkata
nya peran
pokja
Mangrove
dalam
rehabilitasi
mangrove
terumbu
karang di
jabar
1
Dokumen
20 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 27. -Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam
Perlindungan dan
Konservasi SDA
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanny
a
peningkatan
peran serta
masyrakat
dalam
perlindunga
n dan
konservasi
SDA
Rakor dan
Fasilitasi
Kab/Kota
Meningkatn
ya peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup dalam
kontek
perlindunga
n dan
konservasi
SDA
1
Dokumen
20 %
NON CG 28. -Fasilitasi Kemitraan
dan Pemberdayaan
Masyarakat sekitar
Kawasan Lindung
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanny
a kemitraan
dan
pemberday
aan
masyarakat
sekitar
kawasan
lindung
Rakor dan
Fasilitasi
Kab/Kota
Meningkatn
ya peran
masyarakat
dan area
sekitar
kawasan
lingkungan
1
Dokumen
20 %
1.23 Kebudayaan
1.23.7
3.
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
CG. 10
Tematik 1
29. Fasilitasi dan Koordinasi
Peningkatan Apresiasi
terhadap Karya Seni dan
Budaya Jawa Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.10
Sasaran 1
Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terapresiasi
nya Karya
Seni dan
Budaya
Masyarakat
Jawa Barat
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Apresiasi
terhadap
Karya Seni
dan Budaya
di Jawa
Barat
2. Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
pemanfaata
n nilai-nilai
tradisional,
peninggalan
kesejarahan
,
kepurbakala
an dan
museum
bagi
pengemban
gan budaya
daerah
4 Wilayah,
Even
Nasional 2
kl, Kota
Bandung
1 kl
40 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 1
30. Fasilitasi dan Koordinasi
Nilai-Nilai Tradisional,
Peninggalan
Kesejarahan,
Kepurbakalaan dan
Musium di Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.10
Sasaran 1
Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersinergi
dan
Terinformasi
kannya
Kebijakan
tentang
Nilai-Nilai
Tradisional,
Peninggalan
Kesejaraha
n,
Kepurbakal
aan dan
Musium di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
Nilai-Nilai
Tradisional,
Peningkatan
Kesejaraha
n,
Kepurbakal
aan dan
Musium di
Jawa Barat
2. Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
pemanfaata
n nilai-nilai
tradisional,
peninggalan
kesejarahan
,
kepurbakala
an dan
museum
bagi
pengemban
gan budaya
daerah
2 Rakor, 2
Dokumen,
130 org
30 %
CG. 10 - 31. Fasilitasi dan Koordinasi
Upaya Pelestarian dan
Pengembangan
Nilai-Nilai Budaya dan
Kearifan Lokal
Masyarakat Jawa Barat
0 650.000 0 0 650.000 715.000 - Kab./Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terlaksana
nya
Sosialisasi
dan
Konsolidasi
Buku
Pembangun
an
Pendidikan
Karakter
berbasis
Nilai-Nilai
Budaya dan
Kearifan
Lokal Jawa
Barat
-Terimpleme
ntasikannya
Nilai-Nilai
Budaya dan
Kearifan
Lokal
Masyarakat
Jawa Barat
melalui
Program
Pendidikan
Karakter
2. Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
pemanfaata
n nilai-nilai
tradisional,
peninggalan
kesejarahan
,
kepurbakala
an dan
museum
bagi
pengemban
gan budaya
daerah
3 Rakor, 3
Dokumen
60 %
1.23.7
4.
Program Pengelolaan
Kekayaan dan
Keragaman Budaya
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 1
32. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan Hak
Kekayaan Intelektual
(HKI) Bidang Seni dan
Budaya Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.10
Sasaran 1
Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Peningkatan
Hak
Kekayaan
Intelektual
(HKI) bidang
Seni dan
Budaya di
Jawa Barat
Bertambahn
ya Hak
Kekayaan
Intelektual
(HKI) bidang
Seni dan
Budaya di
Jawa Barat
2.Jumlah
pengelolaan
dan
pengakuan
atas Hak
Kekayaan
Intelektual
(HAKI)
dalam
bidang seni
dan
budaya;
3 Kali
Rakor, 3
Dokumen
40 %
CG. 10 - 33. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan dan
Pelestarian Bahasa,
Sastra dan Aksara
Daerah
0 400.000 0 0 400.000 440.000 - Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terinforma
sikannya
berbagai
kebijakan
yang
mendukung
terhadap
pelestarian
bahasa,
sastra dan
aksara
daerah
Terlaksanan
ya Fasilitasi
dan
Koordinasi
Pelestarian
Bahasa,
Sastra dan
Aksara
Daerah
1. Jumlah
kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
budaya
Jawa Barat
4 Wilayah
(Rakor), 4
Dokumen,
150 org
perwilaya
h
40 %
CG. 10 - 34. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Wisata
Budaya Jawa Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 - Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Sinergitas
dan
Kebijakan
Pengemban
gan Wisata
Budaya
Jawa Barat
dalam
mewujudka
n Konsep
Pengemban
gan Wisata
Budaya
Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
Pengemban
gan Wisata
Budaya
Jawa Barat
1. Jumlah
kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
budaya
Jawa Barat
2 Kl
Rakor, 2
Dokumen,
300 org
30 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 10
Tematik 2
35. Fasilitasi, Koordinasi
dan Pemantauan
Pendukungan
Pengelolaan Keragaman
Seni dan Budaya Jawa
Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.10
Sasaran 2
Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terinforma
sikan dan
Teridentifika
sinya
berbagai
keragaman
seni dan
budaya
Jawa Barat
sebagai
bahan
kebijakan
bidang seni
dan budaya
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Pendukunga
n
Pengelolaan
Keragaman
Seni dan
Budaya
Jawa Barat
1. Jumlah
kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
budaya
Jawa Barat
2
Dokument
asi Seni
dan
Budaya
60 %
2. PILIHAN
2.35 Agama
2.35.9
5.
Program Peningkatan
Pemahaman dan
Pengamalan Agama
NON CG 36. -Ikutserta Festival
Maulid Nusantara (FMN)
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG -Jakarta Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50 -orang -Terpelihara
nya
ukhuwah
islamiah
melalui
penampilan
budaya
umat islam
se-Indonesi
a
-Terlaksana
nya
pengiriman
kontingen
Jawa Barat
pada
Festival
Maulid
Nusantara
Jumlah
kegiatan
(presentase
) suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif di
Jawa Barat
1 -kegiatn 20 -%
NON CG 37. -Fasilitasi
Pemberantasan Buta
Huruf Al-Qur'an di Jawa
Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG 26 Kab./Kota di
Jawa Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
120
-orang
Meningkatn
ya minat
masyarakat
untuk baca
tulis
AlQuran di
Jawa Barat
-Sosialisasi
dan
Koordinasi
pemberanta
san buta
huruf
Al-Qur'an
Jumlah
kegiatan
(presentase
) suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif di
Jawa Barat
120 orang 20 -%
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 38. -Impelementasi
pengamalan agama
melalui safari ramadhan
dan Tarling gubernur
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG -Kab./Kota Di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
-orang
-Meningkatn
ya
keimanan
ketaqwaan
pengamalan
ajaran
agama dan
silaturahim
para
shareholder
di Jawa
Barat
-Terlaksana
nya safari
ramadhan
Gubernur,
Shalat
Tarawih
Keliling
FKPD,
Peringatan
Nuzulul
Qur'an dan
Shalat Ied
Tingkat
Provinsi
Jawa Barat
Jumlah
kegiatan
(presentase
) suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif di
Jawa Barat
4
-kegiatan
20 -%
NON CG 39. -Pelaksanaan MTQ
tingkat Jawa Barat
Pembinaan dan
Pengiriman Kafilah MTQ
Jawa Barat ke Tingkat
Nasional
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa
Barat dan Provinsi
Kepuluan Riau
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 -orang -Diraihnya
prestasi
terbaik
Kafilah MTQ
Jawa Barat
pada MTQ
tingkat
Nasional
-Terlaksana
nya MTQ
Jawa Barat
pembinaan
kafilah MTQ
Jawa Barat
Terkirimnya
Kafilah MTQ
Jawa Barat
ke Tingkat
Nasional
dan
terbinanya
mantan
MTQ Jawa
Barat
Jumlah
kegiatan
(presentase
) suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif di
Jawa Barat
90 orang 20 -%
NON CG 40. -Fasilitasi Kerukunan
Umat Antar dan Inter
Umat Beragama di Jawa
Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
120
-orang
Harmonisasi
kerukunan
umat
beragama
baik intern
maupun
antar umat
-Sosialisasi
dan
Koordinasi
pembinaan
Kerukunan
Hidup
Internal dan
Antar Umat
Beragama
Jumlah
kegiatan
(presentase
) suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif di
Jawa Barat
120 orang 20 -%
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 41. -Fasilitasi Tim
Pemandu/Pemantau
Ibadah haji Daerah
Provinsi Jawa Barat
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa
Barat dan Arab
Saudi
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 -orang -Peningkata
n wawasan
dan
kemampuan
petugas tim
pemandu/pe
mantau
ibadah haji
daerah
jawa barat
dan
meningkatn
ya sistem
manajemen
pengelolaan
KBIH
Pelatihan
dan
pengiriman
tim
pemandu /
pemantau
haji daerah
(TPHD) di
Jawa Barat
ke Tanah
Suci
Jumlah
kegiatan
(presentase
) suasana
kehidupan
keagamaan
yang
kondusif di
Jawa Barat
90 -orang 20 -%
2.35.9
6.
Program Pembinaan
Lembaga Sosial
Keagamaan
NON CG 42. -Fasilitasi Pembinaan
dan Pemberdayaan
Majelis Taklim di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
200
-orang
-Mendorong
peningkatan
kualitas
pendidikan
agama dan
keagamaan
-Terlaksana
nya
Pembinaan
dan
pelatihan
pengurus
majelsi takim
di Jawa
Barat
Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
lembaga-le
mbaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan
yang
berperan
dalam
pembangun
an
200 orang 20 -%
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 43. -Fasilitasi Pembinaan
Pengelola dan Guru
Madrasah Swasta di
Jawa Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG -kab./kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
780
-orang
-Meningkatn
ya
wawasan
Dan
kemampuan
para
Pengelola
Dan Guru
Madrsah
Swasta di
Jawa Barat
-Terlaksana
nya
Pembinaan
bagi
Pengelola
Dan Guru
Madrasah di
Jawa Barat
Jumlah
fasilitasi
pendidikan
agama
(formal, non
formal, dan
informal)
780 orang 10 -%
NON CG 44. -Fasilitasi dan
Penunjang
Kesekretariatan Islamic
Centre/PUSDAI,
At-Ta'awun dan LPTQ
Jawa Barat
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG -Kota Bandung dan
Kab.Bogor
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kegiatan Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Gedung
PUSDAI,
Masjid
At-Ta'awun
dan LPTQ
Jawa Barat
-Terlaksana
nya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Gedung
PUSDAI,
Masjid
At-Ta'awun
dan LPTQ
Jawa Barat
Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
lembaga-le
mbaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan
yang
berperan
dalam
pembangun
an
1 kegiatan 20 -%
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 45. -Fasilitasi Pembinaan
dan Pemberdayaan TKA
/ RA di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
200
-orang
-Mendorong
peningkatan
kualitas
pendidikan
agama dan
keagamaan
-Terlaksana
nya
Pembinaan
dan
pelatihan
pengelola
TKA/RA di
Jawa Barat
Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
lembaga-le
mbaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan
yang
berperan
dalam
pembangun
an
200 orang 20 -%
NON CG 46. -Pemberdayaan Dewan
Keluarga Masjid dan
Remaja Masjid di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Jawa Barat Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
200
-orang
-Meningkatk
an
pemahaman
dan
pengamalan
agama di
kalangan
para remaja
masjid dan
sistem
manajemen
pengelolaan
dewan
keluarga
masjid
-Terlaksana
nya
pembinaan
dewan
keluarga
masjid dsn
pengurus
remaja
masjid di
Jawa Barat
Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
lembaga-le
mbaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan
yang
berperan
dalam
pembangun
an
200 orang 15 -%
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 47. -Pemberdayaan
Lembaga Pengelola
Zakat dan Wakaf di Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa
Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
200
-orang
Meningkatn
ya
wawasan
dan
kemampuan
pengelola
zakat dan
wakaf di
Jawa Barat
-Terlaksana
nya
pelatihan
pengelolaan
zakat dan
wakaf
berbasis
masalah
umat di
Jawa Barat
Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
lembaga-le
mbaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan
yang
berperan
dalam
pembangun
an
200 orang 20 -%
NON CG 48. -Fasilitasi Keagamaan
serta Pelayanan kepada
Organisasi/Pontren/Mas
jid di Jawa Barat
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG 26 Kab./Kota di
Jawa Barat
Biro
Pelayanan
Sosial
Dasar
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
-kab./kota
-Terfasilitasi
nya
pelaksanaa
n pelayanan
kepada
organisasi/p
ontren/masji
d di jawa
Barat
-Terlaksana
nya
pelayanan
dan
bantuan
kepada
organisasi/p
ontrenmasji
d di Jawa
Barat
Jumlah
kegiatan
(Presentase
)
lembaga-le
mbaga
sosial
keagamaan
dan
lembaga
pendidikan
keagamaan
yang
berperan
dalam
pembangun
an
26
-Kab./Kota
20 -%
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 36.810.000 40.216.000 0 0 36.810.000 0
21
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.8 Kepemudaan dan
Olahraga
1.8.34
.
program peningkatan
dan Pembinaan Peran
Serta Pemuda
NON CG 1. Partisipasi Provinsi
dalam rangka
peringatan
kepemudaan dan
olahraga tingkat Jawa
Barat/Nasional
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat dan
Luar Provinsi
Biro
Pengemban
gan Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 kali terwujudny
a sinergitas
peningkatan
dan
pembinaan
kepemudaa
n dan olah
raga
Menghadiri
peringatan
kepemudaa
n dan
olahraga
Jumlah
kegiatan
pembentuka
n spirit juara
(idealisme
kebangsaan
,
kewirausah
aan,
kepemimpin
an,
kepeloporan
dan
kejuangan)
di kalangan
pemuda
Jawa Barat
12 kali 12 kali
NON CG 2. Anugerah Inovasi Jawa
Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat, Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Anugerah Inovasi Jawa Barat
Kategori Kelompok
Jawa Barat 1
Kegiatan
Penghargaan
Gubernur
Jawa Barat
sebagai
Inovator
Jawa Barat
8
Kelompok
Mewujudkan
masyarakat
Jawa Barat
yang
produktif,
berprestasi,
inovatif dan
berdaya
saing
8
Kelompok
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000
2. Anugerah Inovasi Jawa Barat
kategori Perorangan
1
Kegiatan
Penghargaan
Inovator
Jawa Barat
sebagai
Inovator
Jawa Barat
8 Orang Mewujudkan
masyarakat
Jawa Barat
yang
produktif,
berprestasi,
inovatid dan
berdaya
saing
8 Orang 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000
NON CG 3. Anugerah Prakarsa
Jawa Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat
Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Anugerah Prakarsa Jawa
Barat Kategori Kelompok
Jawa Barat - 1
Kegiatan
Penghargaan
Gubernur
sebagai
prakarsa Jawa
Barat
8
Kelompok
Masyarakat
Jawa Barat
produktif,
berprestasi,
prakarsa dan
berdayasaing
8
Kelompok
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000
2. Anugerah Prakarsa Jawa
Barat Kategori Perorangan
Jawa Barat - 1
Kegiatan
Penghargaan
Gunernur
sebagai
Pemprakarsa
Jawa Barat
8
Peroranga
n
Masyarakat
Jawa Barat
yang
produktif,
berprestasi,
prakarsa dan
berdaya
saing
8
Peroranga
n
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. -PEMBERIAN
PENGHARGAAN
GUBERNUR SEBAGAI
BENTUK APRESIASI BAGI
MASYARAKAT YANG
MEMPUNYAI HASIL
KARYA INOVATIF DAN
PRAKARSA UPAYA LUAR
BIASA YANG
BERKONTRIBUSI DALAM
PEMBANGUNAN DI JAWA
BARAT
0 6.600.000 0 0 6.600.000 7.260.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Jumlah
kegiatan
pembentuka
n spirit juara
(idealisme
kebangsaan
,
kewirausah
aan,
kepemimpin
an,
kepeloporan
dan
kejuangan)
di kalangan
pemuda
Jawa Barat
0 - 12
-KELOMP
OK
1.12 Ketenagakerjaan
1.12.4
3.
program Perlindungan
dan Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. -FASILITASI KOORDINASI
BIDANG
KETENAGAKERJAAN
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 ORANG TERLINDUN
GINYA HAK
- HAK
PEKERJA
--
TERSU
SUNNYA
KEPUTUSA
N
GUBERNUR
TENTANG
UPAH
MINIMUM
KABUPATE
N/KOTA
TAHUN
2014, UPAH
MINIMUM
SEKTOR
KABUPATE
N/KOTA,
IJIN DAN
PENOLAKA
N IJIN
PENANGGU
HAN UPAH
MINIMUM.
-
TERMO
NITOR DAN
TEREVALU
ASINYA
LEMBAGA
KETENAGA
KERJAAN
DI
KABUPATE
N/KOTA :
TERSUSUN
NYA
DATABASE
TENTANG
KONDISI
TERKINI
LEMBAGA
KETENAGA
KERJAAN
DI 26
--
TERSU
SUNNYA
KEPUTUSA
N
GUBERNUR
TENTANG
UPAH
MINIMUM
KABUPATE
N/KOTA
TAHUN
2014, UPAH
MINIMUM
SEKTOR
KABUPATE
N/KOTA,
IJIN DAN
PENOLAKA
N IJIN
PENANGGU
HAN UPAH
MINIMUM.
-
TERMO
NITOR DAN
TEREVALU
ASINYA
LEMBAGA
KETENAGA
KERJAAN
DI
KABUPATE
N/KOTA :
TERSUSUN
NYA
DATABASE
TENTANG
KONDISI
TERKINI
LEMBAGA
KETENAGA
KERJAAN
DI 26
4
-KEPGUB
1 -
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
KAB/KOTA
MELIPUTI ;
(1) DEWAN
PENGUPAH
AN
KAB/KOTA,
(2) LKS
TRIPARTIT,
(3) TIM
KOORDINA
SI
PERLINDUN
GAN
TENAGA
KERJA, (4)
POKJA
PENANGAN
AN TKI.
-
TERMO
NITORNYA
PERSIAPAN
PENETAPAN
UPAH
MINIMUM
KABUPATE
N/KOTA
TAHUN
2015.
-
KOOR
DINASI
PROGRAM
KETENAGA
KERJAAN
KE
PROVINSI:
1.
SUMAT
ERA UTARA
;
KOMPARAS
I
MEKANISME
KAB/KOTA
MELIPUTI ;
(1) DEWAN
PENGUPAH
AN
KAB/KOTA,
(2) LKS
TRIPARTIT,
(3) TIM
KOORDINA
SI
PERLINDUN
GAN
TENAGA
KERJA, (4)
POKJA
PENANGAN
AN TKI.
-
TERMO
NITORNYA
PERSIAPAN
PENETAPAN
UPAH
MINIMUM
KABUPATE
N/KOTA
TAHUN
2015.
-
KOOR
DINASI
PROGRAM
KETENAGA
KERJAAN
KE
PROVINSI:
1.
SUMAT
ERA UTARA
;
KOMPARAS
I
MEKANISME
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
PENETAPAN
UPAH
SEKTORAL
2. BALI ;
POTRET
DAN CARA
PENANGAN
AN,
PEMBINAAN
PEKERJA
ANAK DI
PROVINSI
BALI
3.
KALIM
ANTAN
TIMUR DAN
SULAWESI
SELATAN ;
STRATEGI
DAN
PELAKSAN
AAN
PEMBERIAN
AWARD
BIDANG
KETENAGA
KERJAAN
(PEMILIHAN
PEKERJA
TELADAN
DAN
PENILAIAN
PERUSAHA
AN
TERBAIK
PEMBINA
TENAGA
KERJA
PEREMPUA
N).
-
TERLA
KSANANYA
PENETAPAN
UPAH
SEKTORAL
2. BALI ;
POTRET
DAN CARA
PENANGAN
AN,
PEMBINAAN
PEKERJA
ANAK DI
PROVINSI
BALI
3.
KALIM
ANTAN
TIMUR DAN
SULAWESI
SELATAN ;
STRATEGI
DAN
PELAKSAN
AAN
PEMBERIAN
AWARD
BIDANG
KETENAGA
KERJAAN
(PEMILIHAN
PEKERJA
TELADAN
DAN
PENILAIAN
PERUSAHA
AN
TERBAIK
PEMBINA
TENAGA
KERJA
PEREMPUA
N).
-
TERLA
KSANANYA
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
PEMILIHAN
PEKERJA
TELADAN
PERUSAHA
AN
SEBANYAK
27 ORANG
DARI 27
KABUPATE
N/KOTA DI
JAWA
BARAT
DENGAN
TERPILIHNY
A 5
PERINGKAT
PEKERJA
TELADAN
TINGKAT
PROVINSI
JAWA
BARAT.
-
TERLA
KSANANYA
PENILAIAN
PERUSAHA
AN
TERBAIK
YANG
MEMPEKERJ
AKAN
TENAGA
KERJA
PEREMPUA
N 27
PERUSAHA
AN
INDUSTRI
MANUFAKT
UR DARI 27
KABUPATE
N/KOTA DI
JAWA
PEMILIHAN
PEKERJA
TELADAN
PERUSAHA
AN
SEBANYAK
27 ORANG
DARI 27
KABUPATE
N/KOTA DI
JAWA
BARAT
DENGAN
TERPILIHNY
A 5
PERINGKAT
PEKERJA
TELADAN
TINGKAT
PROVINSI
JAWA
BARAT.
-
TERLA
KSANANYA
PENILAIAN
PERUSAHA
AN
TERBAIK
YANG
MEMPEKERJ
AKAN
TENAGA
KERJA
PEREMPUA
N 27
PERUSAHA
AN
INDUSTRI
MANUFAKT
UR DARI 27
KABUPATE
N/KOTA DI
JAWA
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
BARAT
DENGAN
TERPILIHNY
A 3
PERINGKAT
PERUSAHA
AN
INDUSTRI
SKALA
KECIL/MENE
NGAH DAN
3
PERINGKAT
PERUSAHA
AN SKALA
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWA
BARAT
BARAT
DENGAN
TERPILIHNY
A 3
PERINGKAT
PERUSAHA
AN
INDUSTRI
SKALA
KECIL/MENE
NGAH DAN
3
PERINGKAT
PERUSAHA
AN SKALA
BESAR
TINGKAT
PROVINSI
JAWA
BARAT
1.14 Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1.14.4
6.
Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Jender
dalam Pembangunan
NON CG 6. penyusunan kebijakan
ekonomi perempuan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG jawa barat Biro
Pengemban
gan Sosial
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 pergub pergub
pemberday
aan
ekonomi
perempuan
penyusuna
n pergub
pemberday
aan
ekonomi
perempuan
Indeks
Pemberday
aan Gender
1 pergub 1 pergub
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Penyelenggaraan Hari
Hari Besar (Hari
Keluarga, BBGRM, dan
HKG-PKK, KKSN dan
Peringatan Hari Ibu
Tingkat Nasional dan
Provinsi Jawa Barat)
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kali Meningkatn
ya peran
perempuan
dalam
pembangun
an dan
meningkatn
ya
kesetaraan
jender,
partisipasi
masyarakat
serta rasa
kesetiakaw
anan sosial
Peringatan
Hari
Keluarga,
BBGRM,
dan
HKG-PKK,
KKSN dan
Peringatan
Hari Ibu
Tingkat
Nasional
dan Provinsi
Jawa Barat
Indeks
Pemberday
aan Gender
1 kali 67 %
1.14.4
7.
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. -KOORDINASI DAN
FASILITASI PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN
EKONOMI PEREMPUAN
SERTA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - -MENINGKA
TNYA
KAPASITAS
KELEMBAG
AAN DAN
JEJARING
MELALUI
KOORDINA
SI DAN
FASILITASI
PENANGAN
AN
PROGRAM
PEMBERDA
YAAN
PEREMPUA
N
-ADANYA
KESEPAHA
MAN
ANTARA
PROVINSI
DAN
PEMERINTA
H
KAB/KOTA
DALAM
PENANGAN
AN
PEMBERDA
YAAN
PEREMPUA
N
--
TERFA
SILITASINY
A
PENANGAN
AN
PEMBERDA
YAAN
EKONOMI
PEREMPUA
N
-
KOOR
DINASI
PROGRAM
PEMBERDA
YAAN
PEREMPUA
N,
PERLINDUN
GAN
PEREMPUA
N DAN
ANAK DI
JAWA
BARAT
DAN
PROVINSI
LAIN
-
TERFA
SILITASINY
A
PELAKSAN
AAN
PERLINDUN
GAN
PEREMPUA
N DAN
ANAK
16
-ORANG
2 -RAKOR
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. -FASILITASI PERINGATAN
HARI KELUARGA, HKSN,
BBGRM DAN PHI TINGKAT
NASIONAL DAN PROVINSI
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - -TERCAPAI
NYA
PERSAMAA
N
KEDUDUKA
N, HAK,
KEWAJIBA
N DAN
KESETARA
AN KAUM
WANITA
-
-TERLAKSA
NANYA
PERINGATA
N HARI
KELUARGA
, HKSN,
BBGRM
DAN PHI
-TERFASILIT
ASINYA
PELAKSAN
AAN HARI
KELUARGA
, HKSN,
BBGRM
DAN PHI
3,500
-ORANG
4
-KEGIATA
N
1.22 Sosial
1.22.7
0.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
NON CG 10. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Biro
Bangsos
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Bandung Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Tersedianya
administrasi
perkantoran
biro
bangsos
Terfasilitasi
nya
administrasi
perkantoran
biro
bangsos
2.Jumlah
PMKS
terlayani
dalam
pemenuhan
kebutuhan
hidupnya
12 bulan 350 -
NON CG 11. Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Biro Pembangunan
Sosial
0 25.000 0 0 25.000 27.500 NON CG Bandung Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 triwulan Terwujudny
a
Perencanaa
n Evaluasi
dan
Pelaporan
Internal Biro
Pembangun
an Sosial
Terfasilitasi
nya
Perencanaa
n Evaluasi
dan
Pelaporan
Internal Biro
Pembangun
an Sosial
2.Jumlah
PMKS
terlayani
dalam
pemenuhan
kebutuhan
hidupnya
4 triwulan 350 -
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. -KOORDINASI DAN
FASILITASI PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) DAN
PELAKSANAAN
HARI-HARI BESAR
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - -
TERW
UJUDNYA
KOORDINA
SI DAN
FASILITASI
PENANGAN
AN ANAK,
LANSIA,
PENYANDA
NG CACAT
DAN
PELAKSAN
AAN
PERINGATA
N HARI
LANJUT
USIA, HARI
ANAK
NASIONAL
DAN HARI
DISABILITA
S
INTERNASI
ONAL (HDI)
TK PROV
JABAR.
-
RAKO
R PMKS,
FASILITASI
DAN
KOORDINA
SI ANAK
BERHADAP
AN
DENGAN
HUKUM
-
- - 6
-KEGIATA
N
5
-KEGIATA
N
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. -FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENANGANAN
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI JAWA
BARAT
0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
-KAB/KOT
A
-TERKOOR
DINASINYA
DAN
TERFASILIT
ASINYA
PENANGAN
AN
PENYALAH
GUNAAN
NARKOBA
-1.
TERLA
KSANANYA
RAPAT
EVALUASI
PENGANAN
AN
PENYALAH
GUNAAN
NARKOBA
2.
TERMO
NITOR DAN
TERKOORDI
NASINYA
PENANGAN
AN
PENYALAH
GUNAAN
NARKOBA
DI 26
KABUPATE
N/KOTA
3.
TERLA
KSANANYA
KONSULTA
SI
PENANGAN
AN
PENYALAH
GUNAAN
NARKOBA
KE
JAKARTA
4.
TERLA
KSANANYA
KUNJUNGA
N KERJA
DALAM
RANGKA
PENANGAN
AN
1.Jumlah
Fakir Miskin,
Komunitas
Adat
terpencil
dan
Penyandan
g Masalah
Kesejahtera
an Sosial
yang
memiliki
pengetahua
n,
keterampila
n dan
kemampuan
dalam
mewujudka
n
kesejahtera
an sosial
secara
mandiri dan
dapat
melaksanak
an fungsi
serta peran
sosialnya
secara
wajar
3 -RAKOR 26
-KAB/KOT
A
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
PENYALAH
GUNAAN
NARKOBA
DI JAWA
BARAT
5.
TERLA
KSANANYA
PERINGATA
N HANI
TINGKAT
PROVINSI
JAWA
BARAT
6.
TERLA
KSANANYA
DISEMINASI
P4GN
SEBANYAK
4 KALI
NON CG 14. -FASILITASI KOORDINASI
PENANGANAN LANJUT
USIA DI JAWA BARAT
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -RAKOR -TERWUJUD
NYA
KOORDINA
SI DAN
SINERGITAS
PELAKSAN
AAN
PENANGAN
AN
MASALAH
LANJUT
USIA DI
JAWA
BARAT
- - 0 - 1 -RAKOR
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. -FASILITASI DAN
KOORDINASI
PELESTARIAN
NILAI-NILAI KEJUANGAN
DAN KEPAHLAWANAN
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
62
-ORANG
-MENINGKA
TNYA
PEMAHAMA
N DAN
WAWASAN
TERHADAP
NILAI-NILAI
KEJUANGA
N DAN
KEPAHLAW
ANAN DI
JAWA
BARAT
-1.
TERFA
SILITASINY
A TP2GD
PROV.
JABAR,
KAJIAN
DAN
SEMINAR 2
(DUA)
ORANG
CALON
PAHLAWAN
NASIONAL
ASAL
JAWA
BARAT
2.
TERLA
KSANANYA
RAKOR
PELESTARI
AN
NILAI-NILAI
KEJUANGA
N DAN
KEPAHLAW
ANAN
KAB/KOTA
SE-JAWA
BARAT
3.
TERLA
KSANANYA
PEMBINAAN
PELESTARI
AN
NILAI-NILAI
KEJUANGA
N DAN
KEPAHLAW
ANAN DI
JAWA
BARAT,
- 1 -RAKOR 0 -
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1KALI.
4.
TERLA
KSANANYA
KOORDINA
SI DAN
MONITORIN
G
PENANGAN
AN
NILAI-NILAI
KEJUANGA
N DAN
KEPAHLAW
ANAN KE
KAB/KOTA
DI JAWA
BARAT
5.
TERLA
KSANANYA
PENINGKAT
AN
WAWASAN
PENANGAN
AN
NILAI-NILAI
KEJUANGA
N DAN
KEPAHLAW
ANAN
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. -KOORDINASI DAN
FASILITASI
PENANGGULANGAN
BENCANA DI JAWA
BARAT
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG -JAWA BARAT Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
-KAB/KOT
A
-1.
MENIN
GKATNYA
PARTISIPASI
PILAR
MASYARA
KAT/RELA
WAN
DALAM
PENANGGU
LANGAN
BENCANA.
2.
MENIN
GKATNYA
KEMAMPUA
N
APARATUR
DALAM
PENANGGU
LANGAN
BENCANA
DI 26
KAB/KOTA
PROVINSI
JAWA
BARAT
3.
ADAN
YA
SINERGITAS
PELAKSAN
AAN
PENANGGU
LANGAN
BENCANA
ANTARA 26
KAB/KOTA,
PROVINSI
DAN PUSAT
SERTA
MENINGKAT
KAN
KEMAMPUA
-RAPAT
EVALUASI
PENANGGU
LANGAN
BENCANA,
KOORDINA
SI,
KONSULTA
SI DAN
MONITORIN
G
PENANGGU
LANGAN
BENCANA
-KOORDINA
SI DAN
FASILITASI
PENANGGU
LANGAN
BENCANA
1 -RAKOR 395
-ORANG
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
N
APARATUR
SETDA
PROVINSI
JAWA
BARAT.
2. PILIHAN
2.34 Transmigrasi
2.34.9
9.
Program
Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
NON CG 17. Koordinasi dan Fasilitasi
Kerjasama di Bidang
Ketransmigrasian
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Bandung Biro
Pengemban
gan Sosial
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
(12
Provinsi
Daerah
Tujuan)
Meningkatn
ya
kerjasama
antara
daerah
pengirim
dan
penerima di
bidang
ketransmigr
asian
Terealisasin
ya dan
terpantauny
a
pelaksanaa
n kerjasama
antar
daerah/kab
upaten kota
pengirim
dan
penerima di
bidang
ketransmigr
asian
Peningkatan
kerjasama
antar
daerah di
bidang
ketransmigr
asian
antara
provinsi,
kab/kota di
Jawa Barat
dan daerah
asal
pengirim
dan
penerima/tuj
uan
26
kab/kota
(12
Provinsi
Daerah
Tujuan)
26
kab/kota
(12
Provinsi
Daerah
Tujuan)
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 22.475.000 24.722.500 0 0 22.475.000 0
19
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO ORGANISASI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 1
1. Kegiatan Kesisteman
dan Prosedur
Organisasi
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-jabar
dan DKI Jakarta
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
2. Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung,
Kab/Kota lainnya
se-Jabar dan luar
provinsi
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 5
Tematik 1
3. Mengembangkan
Perpustakaan Setda
Prov.Jabar
0 175.000 0 0 175.000 192.500 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar
dan Luar Provinsi
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 1
4. Melaksanakan Penataan
dan Pengembangan Unit
Pelayanan Perijinan
Terpadu di Jawa Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
5. Melaksanakan
Pengendalian dan
Pembinaan OPD
Kab/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
6. Melaksanakan
Penyusunan Model
Kelembagaan
Organisasi Perangkat
Daerah Kab/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
7. Kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Standar
Pelayanan Publik
0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
8. Melaksanakan Penilaian
Kinerja Unit Pelayanan
Publik
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
9. Fasilitasi Optimalisasi
Pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi
OPD/Unit kerja dan
Lembaga Non OPD (Non
Struktural)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung dan
Kab/Kota tertentu
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
10. Melaksanakan
Penyusunan Tupoksi
UPTD/UPTB di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
11. Kegiatan Standarisasi
Organisasi
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 1
Jabar dan DKI
Jakarta
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
CG. 5 - 12. Memantapkan Jabatan
Fungsional Angka
Kredit dan Non Angka
Kredit
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar
dan Luar Provinsi
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
3.
Program Penataan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Kesadaran hukum dan
HAM
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
13. Melaksanakan
Penyusunan Laporan
Pencegahan Korupsi
0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota se-Jabar
dan Luar Provinsi
Biro
Organisasi
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 8.125.000 8.937.500 0 0 8.125.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 5
1. Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan di Jawa
Barat
0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sinergi
Pemerintaha
n di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya Fasilitasi
dan
Koordinasi
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n di Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
12 Bulan 80 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
NON CG 2. Menatausaha dan
menyelesaikan
Keuangan Daerah
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Bandung Biro
Keuangan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya kualitas
penatausah
aan dan
penyelesaia
n Keuangan
Daerah
Terlaksanan
ya
penatausah
aan dan
penyelesaia
n Keuangan
Daerah
- 100 % 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
3. Menyusun dan
Melaksanakan APBD
Provinsi Jawa Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya program
dan
kegiatan
2014
secara
tepat waktu
dan tepat
sasaran
Tersusunny
a Perda dan
Pergub
Perubahan
APBD 2014
serta Perda
dan Pergub
APBD 2014
secara
tepat waktu
Penyusuna
n Perda dan
Pergub
APBD 2014
2 Perda 100 %
CG. 5
Tematik 5
4. Menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Angaran
2013
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
Laporan
Keuangan
Setda dan
Kepala
Daerah/wak
il Kepala
Daerah
yang tepat
waktu dan
akuntabel
Tersusunny
a Laporan
keuangan
setda dan
Laporan
Keuangan
Kepala
Daerah/wak
il Kepala
Daerah TA.
2012
Unreviewed
, Reviewed,
Audited.
Terwujudny
a Sinergitas
dan
Akuntabilita
s dalam
Penyusuna
n Laporan
keuangan
10 buku 100 %
CG. 5
Tematik 5
5. Fasiliatsi, konsultasi
dan Koordinasi Dana
Transfer
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
berkualitas
Terlaksanan
ya Fasilitasi,
Komsultasi
dan Dan
Trasnfer
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(Sumber
lainnya
yang sah)
1 Kegiatan 100 %
CG. 5
Tematik 5
6. Fasilitasi, Konsultasi
dan Koordinasi
Penatausahaan Bantuan
Keuangan Kab/Kota, Bagi
Hasil, Subsidi, Hibah dan
Bansos
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbitnya
Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
Peningkatan
pemahaman
pengelola
Keuangan
daerah
aspek
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
Optimalisasi
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
dalam
mewujudka
n
Pengelolaan
Keuangan
yang
Transparan
dan
Akuntabel
26
Kab/Kota
100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
7. Melaksanaan
Pembinaan dan Evaluasi
APBD/Perubahan APBD
Kabupaten/Kota se Jawa
Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pencapaian
keserasian
antara
kebijakan
daerah
dengan
kebijakan
nasional
Terlaksanan
ya Evaluasi
rancangan
Perda
tentang
APBD TA
2013 dan
Rancangan
Peraturan
Bupati/Walik
ota tentang
Penjabaran
APBD TA
2013
Tercapainya
keserasian
antara
kebijakan
daerah
dengan
kebijakan
nasional
26 SK 100 %
CG. 5
Tematik 5
8. Melaksanakan
Pembinaan dan
Bimbingan Teknis
Penatausahaan
Keuangan Daerah
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya kualitas
penatausah
aan
keuangan
daerah
Terlaksanan
ya
Pembinaan
dan
Bimbingan
Teknis
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
berkualitas
52 OPD 100 %
CG. 5
Tematik 5
9. Evaluasi dan Pembinaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya kualitas
penatausah
aan
keuangan
daerah
Meningkatn
ya
pemahaman
penatausah
aan
keuangan
daerah
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
berkualitas
52 OPD 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
10. Fasilitasi Penyusunan
Anggaran Non Program
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbitnya
Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
Peningkatan
pemahaman
pengelola
Keuangan
daerah
aspek
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
Optimalisasi
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
dalam
mewujudka
n
Pengelolaan
Keuangan
yang
Transparan
dan
Akuntabel
26
Kab/Kota
100 %
CG. 5
Tematik 5
11. Fasilitasi, Konsultasi
dan Koordinasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbitnya
Surat
Perintah
Pencairan
Dana
(SP2D)
Peningkatan
pemahaman
pengelola
Keuangan
daerah
aspek
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
-Optimalisas
i
Penatausah
aan
Keuangan
Daerah
dalam
mewujudka
n
Pengelolaan
Keuangan
yang
Transparan
dan
Akuntabel
52 OPD 100 %
CG. 5
Tematik 5
12. Fasilitasi Baan Layanan
Umum Daerah
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Pengelolaan
Keuangan
daerah
yang
berkualitas
Terlaksanan
ya Fasilisi
Layanan
Umum
Daerah
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
yang
berkualitas
1 Kegiatan 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
13. Menyusun Laporan
Keuangan Setda
0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
Laporan
Keuangan
Setda dan
Kepala
Daerah/wak
il Kepala
Daerah
yang tepat
waktu dan
akuntabel
Tersusunny
a Laporan
keuangan
setda dan
Laporan
Keuangan
Kepala
Daerah/wak
il Kepala
Daerah TA.
2013
Unreviewed
, Reviewed,
Audited.
Sinergitas
dan
Akuntabilita
s dalam
Penyusuna
n Laporan
keuangan
setda
10 buku 100 %
CG. 5
Tematik 5
14. Fasilitasi dan
Koordsinasi
Implementasi Aplikasi
SIPKD
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Optimalisasi
penggunaa
n SIPKD
Terfasilitasi
nya
Pengelolaan
SIPKD
dilingkungan
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
Terimplemen
tasikannya
SIPKD dan
Regional
SIKPD
52 OPD 100 %
CG. 5
Tematik 5
15. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan Keuangan
Setda
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terkelolany
a
Administrasi
keuangan
Setda dan
terpenuhiny
a
pembayara
n gaji dan
tunjangan
pegawai
Setda tepat
waktu dan
akuntabel.
Terfasilitasi
nya
penerbitan
SPM Belanja
Langsung,
BTL,
Kepda/Wak
epda dan
Pengesaha
n SPJ serta
Belanja
Pegawai
Setda.
Terwujudny
a
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
Setda yang
tepat waktu
dan
akuntabel.
12 Biro 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
16. Menyusun Laporan
Realisasi SP2D Bulanan,
Triwulan, Semester dan
Tahunan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersampaik
annya Data
penyerapan
anggaran
bulanan,
triwulan,
semester
dan
tahunan
dari masing
masing
OPD, Setda
dan Setwan
dari SP2D
yang telah
Terbitkan
Tersedianya
Data
penyerapan
anggaran
bulanan,
triwulan,
semester
dan
tahunan
dari masing
masing
OPD, Setda
dan Setwan
dari SP2D
yang telah
diterbitkan
Tersusunny
a Laporan
Realisasi
SP2D APBD
Jawa Barat
58 OPD 100 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
CG. 5
Tematik 5
17. Melaksanakan
Pemeliharaan ISO
Pengelolaan Keuangan
Daerah
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
ISO
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Terpeliharan
ya ISO
Pengelolan
Keuangan
Daerah
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
1 Kegiatan 100 %
CG. 5
Tematik 5
18. Menyusunan Laporan
DAU, Tabungan
Perumahan, IWP dan
PPh Pasal 21
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlayaniny
a kebutuhan
pegawai
dan data
pegawai
Tersedianya
Data
Pegawai
sebagai
dasar
perhitungan
Dana
Alokasi
Umum
(DAU) dan
Laporan
Pemerintah
Daerah ke
Pemerintah
Pusat
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
58 OPD 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
19. Menyusun Perubahan
Anggaran Fixed Cost
Belanja Pegawai Tahun
Anggaran 2014 dan
Perencanaan Fixed Cost
Belanja Pegawai Tahun
2015
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunny
a Data
Belanja
Pegawai
Tahun
Anggaran
2014 dan
2015
Tersusunny
a dokumen
rencana
Belanja
Pegawai
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
58 OPD 100 %
CG. 5
Tematik 5
20. Rekonsiliasi
Pendapatan Sektor
Pajak Daerah
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5
Sasaran 5
bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
Data
Pendapatan
Pajak
Daerah
Yang Akurat
Tersusunny
a Laporan
Data Pajak
Daerah
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
34 KCP 100 %
CG. 5
Tematik 5
21. Memutakhirkan Data
dan Fasilitas
Pengelolaan Belanja
Pegawai Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
pemutakhira
n data
belanja
pegawai
Tersusunny
a data
belanja
pegawai
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
58 OPD 100 %
CG. 5
Tematik 5
22. Fasilitasi dan
Sinkronisasi
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 5
bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
Data
Pendapatan
, Belanja
dan
Pembiayaan
Yang Akurat
Tersusunny
a pelaporan
penerimaan
dan
pengeluara
n kas
daerah
yang
akuntabel
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
12 Bulan 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 26.599.999 29.260.000 0 0 26.599.999 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.18 Pertanahan
1.18.5
5.
program Pengadaan,
Penataan dan
Pengendalian
Administrasi
Pertanahan
CG. 5
Tematik 1
1. -Pengelolaan
Pemanfaatan Aset
Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
4 wilayah BKPP Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % meningkatn
ya
pemanfaata
n aset
tanah dan
bangunan
milik/dikuasa
i Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
pemanfaata
n aset
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
dengan
appraisal
aset tanah
dan
bangunan
terwujudny
a penataan
aset daerah
dengan
tersedianya
dokumen
pelaksanaa
n
pengelolaan
aset daerah
3 lokasi 90 %
CG. 5
Tematik 1
2. -Pengamanan Aset
Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5
Sasaran 1
-4 wilayah BKPP Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terpenuhiny
a
pengamana
n aset
tanah dan
bangunan
milik
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
proses
pengamana
n aset
tanah dan
bangunan
milik
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
-terpenuhin
ya
pengamana
n aset
tanah dan
bangunan
milik
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
30 -bidang
tanah
90 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
3. -Peningkatan
Pengamanan dan
Pemeliharaan Aset
Tanah dan Bangunan
Agro Techno Park (ATP)
Cikadu Cianjur
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
-Cianjur Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90
-persen
-Pengaman
an Aset
Tanah dan
Bangunan
Milik
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
-Pengaman
an aset
Agro
Techno Park
(ATP)
Cikadu
Cianjur
Persentase
luas lahan
bersertifikat
dari
keseluruhan
luas lahan
pemprov
2,100
-Hektar
95 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
4. Pengadaan Kendaraan
Operasional Dinas
0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya sarana
mobilitas
pengadaan
operasional
dinas untuk
59 OPD,
SETDA dan
SET DPRD
meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
5. Pengadaan Alat
Perlengkapan Kantor
untuk Pimpinan dan
Sekretariat Daerah
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersedianya
APK
tersedianya
APK
kebutuhan
Pimpinan, 4
asisten, 12
Biro
meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100 % 100 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
6. Penyusunan Standar
Harga Barang dan Biaya
Pemeliharaan 2015
0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersusunny
a
standardisa
si harga
barang dan
biaya
belanja
tersusunny
a kep. Gub
tentang
standardisa
si harga
barang dan
biaya
belanja TA
2014
terwujudny
a
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaa
n anggaran
yang
akuntabel
menuju
pencapaian
status
laporan
pertanggun
gjawaban
perhitungan
APBD
4
dokumen
dan
laporan
100 %
CG. 5
Tematik 1
7. Fasilitasi, Koordinasi,
dan Monitoring
Pengelolaan dan
Pemeliharaan Barang
Daerah
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 CG.5
Sasaran 1
Jakarta dan 4
Wilayah BKPP
Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terfasilitasin
ya dan
terkoordina
sinya
antara
Pemprov
Jabar
dengan
Pemerintah
Pusat dan
Kabupaten/
Kota serta
termonitorn
ya
pengelolaan
pemeliharaa
n Barang
daerah OPD
prov Jabar
dokumen
fasilitasi
dan
koordinasi
pengelolaan
barang
daerah ke
pemerintah
pusat, OPD
dan
Kabupatan/
kota
terwujudny
a
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaa
n anggaran
yang
akuntabel
menuju
pencapaian
status
laporan
pertanggun
gjawaban
perhitungan
APBD wajar
tanpa
pengecualia
n
1
dokumen
100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
8. Pendataan Barang
Daerah Secara On Line
(ATISISBADA) dan Off
Line (Inventarisasi
Barang Daerah)
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % - tersedianya
software
dan jaringan
tersusunny
a dokumen
inventarisas
i barang
milik daerah
terinventari
sasinya
barang milik
daerah
1 buku
dan
jaringan
100 %
CG. 5
Tematik 1
9. Penghapusan dan
Pemindahtanganan
Aset Milik Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersusunny
a kep. Gub
Jawa Barat
tentang
penghapus
an,
penjualan,
pemindahta
nganan
barang milik
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
tersusunny
a kep. Gub
tentang
penghapus
an dan
pemindahta
nganan
aset
milik/dikuasa
i Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
terwujudny
a
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaa
n anggaran
yang
akuntabel
menuju
pencapaian
status
laporan
pertanggun
gjawaban
perhitungan
APBD Wajar
Tanpa
Pengecualia
n
10 kep.
Gubernur
100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
10. Analisa Kebutuhan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersusunny
a sistem
jaringan dan
dokumen
kebutuhan
barang
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
Rencana
Jangka
Menengah
tersusunny
a sistem
jaringan
dokumen
tentang
analisa
kebutuhan
barang ATK,
APK dan
sarana
mobilitas
yang
terintegrasi
dengan
ATISISBAD
A
terwujudny
a
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaa
n anggaran
yang
akuntabel
menuju
pencapaian
status
laporan
pertanggun
gjawaban
perhitungan
APBD wajar
tanpa
pengecualia
n
1 jaringan
dan
dokumen
100 %
CG. 5
Tematik 1
11. Fasilitasi Pendukung
Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 CG.5
Sasaran 1
Jakarta dan 4
Wilayah BKPP
Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 % terlaksanan
ya
pengadaan
barang/jasa
melalui ULP
terfasilitasin
ya
penelinggar
aan ULP
terwujudny
a
pengelolaan
dan
pelaporan
pelaksanaa
n anggaran
yang
akuntabel
menuju
pencapaian
status
laporan
pertanggun
gjawaban
perhitungan
APBD wajar
tanpa
pengecualia
n
100 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 26.800.000 109.110.00
0
0 0 26.800.000 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO HUMAS PROTOKOL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 5
Tematik 2
1. Meningkatkan
Koordinasi Kehumasan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 2
Jawa Barat Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Sinergitas
dan
Sinkronisasi
dalam
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n dan
Pelaskanaa
n
Pembangun
an
Terlaksanan
ya
Koordinasi
antar
lembaga
dalam
penyelngga
raan
Pemerintaha
n dan
Pelaksanaa
n
pembangun
an di jawa
barat
Tingkat
Koordinasi
Pemerintah
Provinsi
Pusat dan
Kabupaten
/Kota
4 Kegiatan 100 %
CG. 5
Tematik 2
2. Fasilitasi Pelayanan
Internal dan Eksternal
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.5
Sasaran 2
Jawa Barat Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sinergi
Pemerintaha
n di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya Fasilitasi
dan
Koordinasi
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n dan
Pembangun
an di Jawa
Barat
Tingkat
Koordinasi
Pemerintah
Provinsi
Pusat dan
Kabupaten
/Kota
12 Bulan 90 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 2
3. Fasilitasi Peliputan
Kegiatan Pimpinan
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 2
Jawa Barat Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a pelayanan
prima dalam
peliputan
kegiatan
pimpinan
terlaksanan
ya
pelayanan
prima
terhadapa
kegiatan
pimpinan
Tingkat
Koordinasi
Pemerintah
Provinsi
Pusat dan
Kabupaten
/Kota
1 tahun 100 %
CG. 5
Tematik 2
4. Melaksanakan Publikasi
Penyelenggaran
Pemerintahan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.5
Sasaran 2
Jawa Barat Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terlaksanan
ya
penyampaia
n informasi
tentang
kebijakan,
program
serta
kegiatan
pimpinan
terinformasi
kannya
kebijakan,
program
serta
kegiatan
pimpinan
Tingkat
Koordinasi
Pemerintah
Provinsi
Pusat dan
Kabupaten
/Kota
12 Bulan 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 5. Fasilitasi Apresiasi
Pemerintah Daerah dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Dalam dan
Luar Provinsi
Biro Humas
Protokol &
Umum
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Penerimaan
Kunjungan Tamu
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Terselenggara
nya
pelaksanaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
90 % Terfasilitasin
ya
Penerimaan
Kunjungan
Tamu
Pemerintah
Provinsi Jawa
Barat
132
Kegiatan
Terfasilitasi
nya
Penerimaan
Kunjungan
Tamu
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 695.300 0 0 695.300 764.830
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Apresiasi
Peringatan Hari Pahlawan
Tingkat Ibukota Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Terselenggara
nya
pelaksanaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
90 % Terfasilitasin
ya
Penyelenggar
aan
Peringatan
Hari
Pahlawan
Tingkat
Ibukota
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Terselenggar
anya
Peringatan
Hari
Pahlawan
Tingkat
Ibukota
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 421.000 0 0 421.000 463.100
3. Fasilitasi Penyelenggaraan
Pelantikan-Pelantikan
Jawa Barat Terselenggara
nya
pelaksanaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
90 % Terfasilitasin
ya
Penyelenggar
aan
Pelantikan-P
elantikan
7 Kegiatan Terfasilitasi
nya
Penyelengga
raan
Pelantikan-
Pelantikan
Pejabat
Struktural
dan
Organisasi
Kemasyarak
atan di Jawa
Barat
100 % 0 10.500 0 0 10.500 11.550
4. Fasilitasi Apresiasi
Peringatan HUT RI
Tingkat Ibukota Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Terselenggara
nya
pelaksanaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
90 % Terfasilitasin
ya
Penyelenggar
aan
Peringatan
HUT RI
Tingkat
Ibukota
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Terselenggar
anya
Peringatan
HUT RI
Tingkat
Ibukota
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 421.000 0 0 421.000 463.100
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Fasilitasi Apresiasi
Peringatan Hari-Hari Besar
Nasional Lainnya Tingkat
Ibukota Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terselenggara
nya
pelaksanaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
90 % Terfasilitasin
ya
Peringatan
Hari-Hari
Besar
Nasional
Lainnya
Tingkat
Ibukota
Provinsi Jawa
Barat
7 Kegiatan Terselenggar
anya
Peringatan
Hari-Hari
Besar
Nasional
Lainnya
Tingkat
Ibukota
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 127.200 0 0 127.200 139.920
6. Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan-Kegiatan
Pimpinan
Dalam dan Luar
Provinsi
Terselenggara
nya
pelaksanaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
90 % Terfasilitasi
dan
terkoordinasi
kannya
penyelenggar
aan
kegiatan-kegi
atan
Pimpinan
3,234
HOK
Terselenggar
anya
kegiatan-keg
iatan
Pimpinan
100 % 0 2.325.000 0 0 2.325.000 2.557.500
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 6. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran dan
Kerumahtanggaan
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana/pras
arana
perkantoran
dan
kerumahtan
ggaan
Tersedianya
biaya
renovasi
sarana/pras
arana ruang
kerja di gd
sate dan gd
setda, biaya
renovasi
sarana/pras
arana
gedung dan
bangunan
lainnya
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
12 Bulan 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 24.499.999 26.950.000 0 0 24.499.999 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana
Perlengkapan Kantor
Sekretariat DPRD
0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Tersedianya
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
persen
100 %
1.20.6
4.
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
NON CG 2. Menguatkan Peran dan
Fungsi DPRD Sebagai
Wakil Rakyat Di Daerah
0 27.709.120 0 0 27.709.120 30.480.032 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 100
persen
NON CG 3. Melaksanakan
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannya Bagi
Anggota DPRD
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 4. Fasilitasi DPRD dan
Kesekretariatan
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 5. Menguatkan Peran dan
Fungsi DPRD Dalam
Pembangunan dan
Pemerintahan
0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 NON CG Tersebar di Jawa
Barat, Tersebar di
Jawa Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Sinergitas Kelembagaan
DPRD
Tersebar di Jawa
Barat
- Terlaksanany
a kemitraan
DPRD dan
Pemda dalam
pelaksanaan
pembangunan
dan
pemerintaha
n
26
kab/kota
- 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000
2. Kunjungan Kerja Tersebar di Jawa
Barat
- Terlaksanany
a fungsi
pengawasan
DPRD dalam
pembangunan
dan
pemerintaha
n
26
kab/kota
- 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000
NON CG 6. Meningkatkan
Kapasitas dan
Kapabilitas Lembaga
Legistatif
0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Jumlah
PERDA
inisiatif
0 - 10
-Raperda
Jumlah Total 79.709.119 87.680.030 0 0 79.709.119 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Evaluasi Hasil Kinerja
dan Pemutakhiran
Dispenda Provinsi Jawa
Barat
0 901.835 0 0 901.835 992.019 NON CG Se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Meningkatn
ya Kinerja
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
Evaluasi
kinerja dan
pemutahiran
data
Dispenda
Provinsi
Jawa Barat
Terkendalin
ya
Program-Pr
ogram
Pembangun
an Daerah
39 Buku 95 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Pengembangan Pusat
Data Informasi
Pendapatan Daerah
0 8.605.438 0 0 8.605.438 9.465.982 NON CG Se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Termanfaatk
annya
Pusat Data
Informasi
yang
memadai
dan
terpeliharan
ya
perangkat
pendukungn
ya se
Jawa Barat
- Meningkatn
ya
Pelayanan
Informasi
Kepada
Masyarakat
0 - 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 3. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Kuningan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 4. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Depok I
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 5. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Sumedang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 7. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Bandung I Rancaekek
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 8. Kajian Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Pajak pada
Kantor Cabang Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a buku
Kajian
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Pajak dalam
menunjang
peningkatan
pendapatan
di Jawa
Barat
Dokumen Terselengga
ranya
Pelayanan
Publik Yang
bermutu
dan
akuntabel di
seluruh
tingkatan
pemerintaha
n daerah
dan
penataan
UPTD
1
Dokumen
34
-cabang
NON CG 9. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Bandung II Soreang
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Kajian Sentra Pelayanan
Pajak pada
Kabupaten/Kota di
Wilayah Provinsi Jawa
Barat
0 120.000 0 0 120.000 132.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a buku
Kajian
dalam
menunjang
peningkatan
pendapatan
di Jawa
Barat
Dokumen Terselengga
ranya
pelayanan
Publik yang
bermutu
dan
akuntabel
diseluruh
tingkatan
pemerintah
daerah
penataan
UPTD
1
Dokumen
100 %
NON CG 11. Kajian Sumber Daya
Manusia pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya 1
(satu)
sektor
kegiatan
pada Kantor
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
Dokumen
Kajian
Sumber
Daya
Manusia
pada Kantor
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
50 Buku 80 %
NON CG 12. Layanan Jemput KTMDU 0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 NON CG Se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Peningkatan
PAD
Terfasilitasi
nya KTMDU
se Jawa
Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
34
-Cabang
80 %
NON CG 13. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cianjur
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabuapten Cianjur Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
1 Cabang
Pelayanan
100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten
Karawang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 15. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Indramayu II Haurgeulis
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 16. Sertifikasi ISO 9001
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis II
Pangandaran
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 17. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Sukabumi I Cibadak
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 19. Kajian Prototife Standar
Kantor Pelayanan pada
Kantor Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan se Jawa
Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Kantor
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
Tersedianya
Norma
Standar,
Prosedur
dan kriteria
penyelengg
araan
pemerintah
Tingkat
kesesuaian
besaran
organisasi
dengan
beban kerja
100 % 90 %
NON CG 20. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bekasi
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 21. Sertifikasi ISO 9001
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Cimahi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 22. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 23. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis I
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 24. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Sukabumi II
Pelabuhanratu
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 25. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 26. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Cirebon II Ciledug
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 27. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bekasi
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
1 Cabang
Pelayanan
100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 28. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kab.
Cirebon I Sumber
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 29. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Subang Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 30. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung III
Soekarno-Hatta
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 31. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Tasikmalaya
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 32. Sertifikasi ISO 9001
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Banjar
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Banjar Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 33. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 34. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Depok II Cinere
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 35. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 36. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten
Majalengka
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 37. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 38. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 39. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Garut Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
NON CG 40. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 41. Sertifikasi ISO 9001 -
2008 pada Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bogor
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terstandari
sasinya
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
ISO 9001 -
2008
Tersedianya
Norma,
Standar,
Prosedur
dan Kriteria
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
1 Cabang
Pelayanan
100 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 42. Bimbingan Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah
0 144.916 0 0 144.916 159.408 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Meningkatn
ya
Pengetahua
n dan
kemampuan
Aparatur
dalam teknis
pengelolaan
keuangan
daerah
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Tingkat
Kinerja
aparatur
34
-Cabang
90 %
NON CG 43. Bimbingan Teknis
Aplkasi Samsat se Jawa
Barat
0 144.916 0 0 144.916 159.408 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Meningkatn
ya
Pengetahua
n dan
Kemampuan
Aparatur
dalam
Teknis
Kesamsata
n
Bimbingan
Teknis
Aplkasi
Samsat
Tingkat
Kinerja
aparatur
72 Orang 90 %
NON CG 44. Bimbingan Teknis
Pengelolaan Barang
Daerah
0 144.916 0 0 144.916 159.408 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Meningkatn
ya
Pengetahua
n dan
kemampuan
Aparatur
Dalam
teknis
Pengelolaan
Barang
Daerah
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Barang
Daerah
Tingkat
Kinerja
aparatur
72 Orang 90 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 45. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon II
Ciledug
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
Terfasiitasin
ya
Pemabagar
an Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Perlengkapa
n Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 46. Pengadaan Lahan
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I Cibadak
0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
1 bidang
lahan tanah
Peningkatan
sarana dan
Prasarana
kerja untuk
mendukung
pelayanan
masyarakat
1 kegiatan 100 %
NON CG 47. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
0 697.000 0 0 697.000 766.700 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Komputer,
laptop,
Printer, UPS
dan AC
-
Terfasilitasi
nya
Perbaikan
Mess,
Perbaikan
WC,
Perbaikan
Partisi dan
Kursi
rapat/perte
muan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 48. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Terfasilitasi
nya APK
dan Gedung
Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 49. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
0 999.000 0 0 999.000 1.098.900 NON CG Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Kursi
Tamu, Kursi
Rapat, Meja
Rapat, Kursi
Kerja
Lemari
Arsip Besi,
Fiiling
Cabinet dan
Tempat
Tidur
-
Terfasilitasi
nya AC 2
PK, AC 1
PK, Televisi,
Dispenser,
Vacuum
Cleaner,
Lemari ES,
Komputer
PC, Laptop,
Faximile,
Penghancur
kertas,
CCTV,
Sound
System
Rapat,
Werless,
Camera,
Handycame
, POmpa Air,
pengadaan
Karpet
-
Terfasilitasi
nya Pagar
Lingkungan
Mess,
pembangun
an Genset,
Ruang
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Canopi
Ruang
Tunggu WP,
Canopy
Parkir
Sepeda
Motor WP,
pemasanga
n penangkal
petir dan
PJU di
lingkungan
Kantor
NON CG 50. Pembangunan Gedung
Kantor Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Depok I
0 27.206.650 0 0 27.206.650 29.927.315 NON CG Kota Depok I Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Peningkatan
sarana dan
prasarana
kerja untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
NON CG 51. Revitalisasi Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhanratu
0 999.183 0 0 999.183 1.099.101 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya Mess
Pegawai
-
Terfasilitasi
nya Counter
Pelayanan
-
Terfasilitasi
nya
Rehabilitasi
Bangunan
Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 52. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis
0 634.960 0 0 634.960 698.456 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Komputer
PC
-
Terfasilitasi
nya Printer
Laser Jet
-
Terfasilitasi
nya Printer
Dot Matrik
-
Terfasilitasi
nya Mesin
Cuci
-
Terfasilitasi
nya
Pelaburan
Mess
-
Terfasilitasi
nya
Pelaburan
Pagar Mess
-
Terfasilitasi
nya
Peningkatan
Daya dan
Perbaikan
Jaringan
Listrik Mess
-
Terfasilitasi
nya
pembuatan
Canopi
Parkir
Kantor
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
Pembiatan
Canopy PKL
-
Terfasilitasi
nya
Perbaikan
Pintu
Gerbang
Kantor
-
Terfasilitasi
nya Kamar
Mandi/WC
Kantor
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
Mess
NON CG 53. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya
0 1.089.500 0 0 1.089.500 1.198.450 NON CG Kabupaten
Tasikmalaya
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Komputer
PC
-
Terfasilitasi
nya Printer
Canon
-
Terfasilitasi
nya AC
-
Terfasilitasi
nya
Renovasi
Gedung
Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 54. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
0 997.255 0 0 997.255 1.096.981 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya Pompa
Air
-
Terfasilitasi
nya Ruang
Pelayanan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 55. Revitalisasi Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
0 274.500 0 0 274.500 301.950 NON CG Kabupaten Garut Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya Rehab
Rumah
Dinas
-
Terfasilitasi
nya Pompa
Air
-
Terfasilitasi
nya Water
Glas
-
Terfasilitasi
nya Temapt
Tidur
-
Terfasilitasi
nya Lemari
Pakaian
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 56. Revitalisasi Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bekasi
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya Alat
Perlengkapa
n Kantor
CPDP
Wilayah
Kabupaten
Bekasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 57. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Banjar
0 390.800 0 0 390.800 429.880 NON CG Kota Banjar Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Almari
Pakaian,
AC, Televisi,
Mesin Cuci,
Printer, meja
makan,
Kursi
makan,
Tempat
Tidur, Sofa,
Size,
Tabung
Gas,
Kompor
gas, Lemari
Makan,
Dispenser,
Lemari Es,
Rak piring,
peralatan
Dapur, Jam
dinding,
Gordyn,
Karpet,
Sound
system
-
Terfasilitasi
nya
Pembuatan
Canopy
parkir mobil,
parkir
motor,
garasi mess
dan Filiing
Cabinet
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -Cabang 100 %
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 58. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
0 997.000 0 0 997.000 1.096.700 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya
Penataan
Sarana
Prasarana
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
perangkat
Komputer
Samsat
Outlet
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 59. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
0 847.718 0 0 847.718 932.489 NON CG Kabupaten
Karawang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Rehabilitasi
Gedung
Kantor
CPDP/Ruma
h Dinas/
Mess
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 60. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
0 918.600 0 0 918.600 1.010.460 NON CG Kabupaten Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -
Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
- Terfasilitsi
Renovasi
Kantor
CPDP
Wilayah
Kabupaten
Bogor
-
Terfasilitasi
Renovasi
Samsat
Drive Thru
-
Terfasilitasi
nya
Mushola,
Tolilet WP,
Renovasi
Smoking
Area dan
Pengemban
gan Kantin
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 61. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II
Soreang
0 804.600 0 0 804.600 885.060 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Terfasilitasi
nya Rak
Arsip,
Almari Besi,
Komputer
PC, Laptop,
Printer
Laser Jet,
Meja Rapat,
Kursi Rapat,
Kursi
Tunggu WP,
Dispenser,
Lemari ES,
Televisi,
Camera
Digital,
Siund
System,
Ampliplayer
-
Pembangun
an Ruang
Smoking
Area dan
Canopt
tempat
parkir
kendaraan
bermotor,
ruang chek
fisik dan
canopy
depan
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 62. Pembangunan Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
0 19.200.000 0 0 19.200.000 21.120.000 NON CG Kabupaten
Majalengka
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya
Bangunan
Gedung
Kantor
CDPD
Provinsi
Wilayah
Kabupaten
Majalengka
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 63. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
0 270.600 0 0 270.600 297.660 NON CG Kota Cimahi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Terfasilitasi
nya AC,
Komputer
PC, Printer
Tinta,
Printer
Laser,
Hardisk
Eksternal,
Dispenser,
Sound
System, TV
dan DVD
-
Terfasilitasi
nya
Pemasanga
n Peredam
Ruangan,
Pambangun
an Canopy
Cek Fisik
R2,
Pebanguna
n Canopy
Cek Fisik
R4,
Pembangun
an Canopy
Kantin dan
pembuatan
Sumur
Artesis &
Penunjangn
ya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 64. Revitalasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
0 293.100 0 0 293.100 322.410 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
Camera
CCTV,
Komputer
AC,
Pengadaan
Tempat
Tidur Mess,
pembangun
an Pos Jaga
-
Pembangun
an Gudang
Penyimpan
Barang,
Pembangun
an Canopy
Tempat
Parkir
Kendaraan
Roda 2
-
Pembangun
an Kamar
Mess
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 65. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya APK
dan Gedung
Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 66. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
0 396.500 0 0 396.500 436.150 NON CG Kabupaten Subang Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
Rehabilitasi
Rumah
Dinas/Mess
Karyawan
-
Terfasilitasi
Komputer
PC, Camera
Digital,
Laptop,
Lemari
Pakaian,
AC, Tempat
Tidur, Sofa,
Printer Dot
Matrik,
Printer
Inkjet, Filling
Cabinet,
Lemari Besi
Arsip dan
Televisi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 67. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Cabang Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis II
Pangandaran
0 634.960 0 0 634.960 698.456 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasiltasin
ya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
Tefasilitasin
ya
Komputer,
Printer,
mesin Cuci,
Lemari Es
-
Terfasilitasi
pelaburan
Mess,
Pagar
Mess,
Jaringan
Listrik
-
Terfasilitasi
nya
Pembuatan
Canopi
Garasi,
Parkir
Kantor,
PKL,
Perbaikan
Pintu
Gerbang
-
Terfasilitasi
nya
Perbaikan
WC dan
Jasa
kebersihan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 68. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek
0 1.008.861 0 0 1.008.861 1.109.747 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasiliata
sinya
Pemasanga
n Lantai,
Beton
Rabat,
Saluran,
Hotmix
Halaman,
Canopy,
Septitank,
Tempat
sampah,
Pagar
depan, Pintu
Masuk,
Gapura,
Pos
Keamanan,
Pagar
Taman,
Ruang
Smoking
Area, Meja
KOmputer,
Printer,
Laptop
-
Pemasanga
n Gordyen
jendela
Lantai I dan
Lantai II
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -Cabang 100 %
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 69. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kota Bogor
0 813.600 0 0 813.600 894.960 NON CG Kota Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Terfasilitasi
nya Laptop,
Camera
Digital,
Camera
Pocket,
Mesin Foto
Copy dan
Printer
-
Terfasilitasi
nya
Pembuatan
Ruang
Rapat,
Pembuatan
Counter
Pelayanan,
Pembuatan
Canopy
parkir
Kendaraan
dan
Pembangun
an Ruang
Cek Fisik
kendaraan
Bermotor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -Cabang 100 %
NON CG 70. Revitalisasi Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah KOta
Depok II Cinere
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Perbaikan
Masjid
-
Terfasilitasi
nya
Pengaspala
n Halaman
Parkir
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 71. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Depok I
0 293.000 0 0 293.000 322.300 NON CG Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Pelapisan
Aspal
Halaman
Kantor
Cabang
pelayanan
-
Terfasilitasi
nya Kamar
Mandi (WC)
-
Terfasilitasi
nya
Renovasi
Kantin
-
Terfasilitasi
nya
Pamasanga
n Canopy
Ruang
Tunggu
Wajib Pajak
Progresif
dan
Penyerahan
STNK
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 72. Pembangunan Gedung
Kantor CPDP Wilayah
Kota Bekasi
0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 NON CG Kota Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya Gedung
Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -Cabang 100 %
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 73. Revitalisasi UPT Pusat
pengelolaan Informasi
Aplikasi Pendapatan
Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya Alat
Perlengkapa
n Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 74. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
pendapatan Provinsi
Wilayah Kota Bekasi
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
kepada
Masyaraka
-Terfasilitasi
nya
Pembangun
an Gedung
Samsat
-
Terfasilitasi
nya Gedung
Kantor
Cabang
-
Terfasilitasi
nya
Perlengkapa
n Kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 75. Revitalisasi CPDP
Wilayah Kabupaten
Majalengka
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten
Majalengka
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya APK
CPDP
Wilayah
Kabupaten
Majalengka
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 76. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 7.371.823 0 0 7.371.823 8.109.005 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
1. bahan
pakai habis
2. Cetakan
dan
Pengganda
an
3. Makanan
dan
Minuman
Rapat
4. Jasa
konsultansi
5. Peralatan
Kantor
6.
Perlengkapa
n Kantor
7.
Komputer,
Printer,
Scanner,
monitor,
accesoris
8. Meubelair
9.
Pengadaan
Penghias
Ruangan
Rumah
Tangga
10. alat
komunikasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 77. Revitalisasi Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten
Cianjur
0 263.520 0 0 263.520 289.872 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Lamari
arsip, AC I
PK, AC 2
PK,
Komputer
PC, Laptop,
Printer
Cartridge,
Printer Dot
Matrik, Meja
Kerja, Kursi
WP,
Dispenser,
Camera
Digital,
Sound
System,
Torn Air dan
Instalasinya
-
Terfasilitasi
ny Canopi
-
Terfasilitasi
nya Ruang
Arsip
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 78. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Atap
-
Terfasilitasi
nya Counter
-
Terfasilitasi
nya
Pembuatan
Penampung
an Air
-
Terfasilitasi
nya Printer
OKI, Epson
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 79. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Kabupaten
Indramayu II Haurgeulis
0 371.759 0 0 371.759 408.935 NON CG Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Terfasilitasi
nya
Perluasan
Ruang
Layanan
Samsat
-
Terfasilitasi
nya
Pembuatan
Dapur
-
Terfasilitasi
nya
Pemasanga
n Canopy
-
Terfasilitasi
nya
Penambaha
n Pembelian
Lahan
Tanah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 80. Pembangunan Loket
Samsat Tuma'ninah di
33 Lokasi
0 13.200.000 0 0 13.200.000 14.520.000 NON CG se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Terfasilitasi
nya Loket
Samsat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
33 Lokasi 100 %
NON CG 81. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya Alat
Perlengkapa
n Kantor
dan Sumur
Artesis
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 82. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
Pelayanan
kepada
masyarakat
-
Terfasilitasi
nya APK
Kantor
Cabang
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 83. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten
Sumedang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
Untuk
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya
Penambaha
n Ruang
Lantai 1 dan
Lantai 2
-
Terfasilitasi
nya
Jaringan
Listrik TNKB
Samsat
-
Terfasiltasin
y
Pengadaan
Komputer
PC dan
Laptop
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 84. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya
Pembangun
an Ruang
Arsip,
Counter
Pelayanan,
Komputer,
Printer,
Notebook,
kursi,
meubelair
dan partisi
Ruang
Samsat
-
Terfasilitasi
nya
Pelaburan
Kantor
Cabang,
Mess
Kantor,
pembuatan
tangga pintu
Darurat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 85. Revitalisasi Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
0 550.500 0 0 550.500 605.550 NON CG Kabupaten
Kuningan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Perlengkapa
n Kantor
AC,
Komputer,
Notebook,
Printer,
Televisi.
Kulkas,
Meja Rapat,
Kursi Rapat,
Ruang
Tunggu
Wajib Pajak,
Camera,
Handicam,
Sound
system,
tempat tidur,
mebelair,
lemari,
dispenser
dan wireles
-
Terfasilitasi
nya
pengaspala
n lahan
parkir
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
NON CG 86. Pembangunan Gedung
Pelayanan CPDP Wilayah
Kabupaten Kuningan
0 5.166.200 0 0 5.166.200 5.682.820 NON CG Kabupaten
Kuningan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terfasilitasi
nya Sarana
dan
Prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-Terfasilitasi
nya
Pembangun
an Gedung
Kantor
Pelayanan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 100 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 87. Rekonsialisasi
Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014
0 510.000 0 0 510.000 561.000 NON CG Se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terpenuhiny
a
sinkronisasi
pendapatan
pada
seluruh
Cabang
pelayanan
se Jawa
Barat
Terfasilitasi
nya
Kegiatan
Rekonsialis
asi pada
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
se Jawa
Barat
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
34
-Cabang
90 %
39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 88. Peningkatan Koordinasi
Pendapatan Non Pajak
0 935.044 0 0 935.044 1.028.548 NON CG se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terkoordina
si,
terpantau
dan
tercapainya
target
pendapatan
Non Pajak
1.
Tersusunny
a hasil
Simulasi
Standr
Biaya
Operasional
dalam
rangka
pendapatan
daerah
2.
Tersusunny
a hasil
Simulasi
penetapan
target
pendapatan
retribusi
daerah
3.
Tersajinya
data hasil
rekonsiliasi
4.
Terkoordina
sinya
pendapatan
dana
perimbanga
n
5.
Terpantaun
ya kegiatan
Penyelengg
araan
Pemungutan
Retribusi
Daerah
6.
Tersusunny
a hasil
evaluasi
pendapatan
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
10 Buku 79 %
40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
non pajak
NON CG 89. Rapat Koordinasi
Pendapatan Daerah
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terciptanya
Koordinasi
di Bidang
pendapatan
di seluruh
Kab/Kota se
Jawa Barat
Agenda
Koordinasi
di bidang
Pendapatan
di Seluruh
Kab/Kota se
Jawa Barat
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
1
Dokumen
95 %
NON CG 90. Kajian Hukum tentang
sengketa Pajak
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a Kajian
Hukum
Sengketa
Pajak
dokomen Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
1
Dokumen
82 %
NON CG 91. Monitoring, Koordinasi
dan Evaluasi Pajak
Daerah
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Tercapainya
Sosialisasi
Peningkatan
Pendapatan
dan
Pelayanan
Kepada
Wajib Pajak
di berbagai
media
Dokumentas
i Sosalisasi
Media
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
1
Dokumen
95 %
NON CG 92. Kajian Perjanjian
Kerjasama dengan
Pihak 3
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a Kajian
Perjanjian
Kerjasama
dengan
pihak 3
dokumen Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
1
Dokumen
82 %
NON CG 93. Kajian Revisi SOP Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a Kajian
Revisi SOP
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
Dokumen Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
1
Dokumen
82 %
41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 94. Penyusunan
Penghitungan Dasar
pengenaan Pajak
kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB)
Tahun 2014
0 660.000 0 0 660.000 726.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % NJKB se
Jawa Barat
- Buku
NJKB
(Pergub
Tahun
2014)
- Buku
NJKB
(Permendag
ri tahun
2013)
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
400 Buku 95 %
NON CG 95. Kajian Komunikasi
Pelayanan Perpajakan di
Kantor Samsat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG se Jawa Barat Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Terpenuhiny
a
Komunikasi
Perpajakan
pada Kantor
Samsat
Terwujudny
a
Penerimaan
Sesuai
dengan
Potensi
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
100 % 82 %
Jumlah Total 175.075.25
4
191.968.03
5
0 0 175.075.25
4
0
42
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 1
1. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengawasan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Pembentukan Satuan
Tugas Pengembangan
Implementasi SPIPD (Satgas
SPIPD) Tingkat Pemerintah
Provinsi Jawa Barat dan
Tingkat OPD
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
100
Persen
Dilaksanakan
Pembentukan
Satuan Tugas
Pengmbanga
n
Implementasi
SPIPD
(Satgas
SPIPD)
Tingkat
Pemerintah
Provinsi
JAwa Barat
dan OPD
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pengawasan
intern
sebagai
bahan
penyusunan
kebijakan
100 Persen 0 5.300 0 0 5.300 5.830
2. Penyusunan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPIPD
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
100
Persen
Dilaksanakan
Penyusunan
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Penyelenggar
aan SPIPD
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pengawasan
intern
sebagai
bahan
penyusunan
kebijakan
100 Persen 0 185.100 0 0 185.100 203.610
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pelaksanaan Penyusunan
Road Map Implementasi
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah (SPIPD)
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
100
Persen
Dilaksanakan
Penyusunan
Road Map
Penghemban
gan
Implemetasi
SPIPD
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pengawasan
intern
sebagai
bahan
penyusunan
kebijakan
100 Persen 0 178.520 0 0 178.520 196.372
4. Penyusunan SOP, DMP
Pengawasan
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
100
Persen
Dilaksanakan
Penyusunan
SOP dan
DMP
Pengawasan
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pengawasan
intern
sebagai
bahan
penyusunan
kebijakan
100 Persen 0 131.080 0 0 131.080 144.188
CG. 5
Tematik 1
2. Menangani Kasus
Pengaduan Masyarakat
0 1.223.000 0 0 1.223.000 1.345.300 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelaksanaan Pemeriksaan
Kasus Pengaduan
Masyarakat
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aanpembangu
nan daerah
20 Persen Dilaksanakan
pemeriksaan
kasus
pengaduan
masyarakat
100 Persen 15 Laporan
Hasil
Pemeriksaan
Kasus
Pengaduan
Masyarakat
0 577.500 0 0 577.500 635.250
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rapat koordinasi
penanganan kasus pengaduan
masyarakat dengan
Kemendagri, Kemenpan RB
dan Kementerian lainnya di
luar Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aanpembangu
nan daerah
20 Persen Mengikuti
Rapat
koordinasi
penanganan
Kasus
pengaduan
masyarakat
dengan
Kemendagri,
Kemenpan
RB dan
Kementerian
lainnya di
luar Provinsi
Jawa Barat
100 Persen Laporan
Konsultasi
dan
Koordinasi
dengan Itjen
Kemdagri
dan Menpan
100 Persen 0 177.905 0 0 177.905 195.696
3. Monitoring penyelesaian
dan penanganan tindak
lanjut kasus-kasus pengaduan
pada Pemerintah Kabupaten
/ Kota
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aanpembangu
nan daerah
20 Persen Monitoring
penyelesaian
dan
penanganan
tindak lanjut
kasus-kasus
pengaduan
pada
Pemerintah
Kabupaten /
Kota
100 Persen 26 Laporan
Monitoring
penyelesaian
dan
penanganan
tindak lanjut
kasus
pengaduan
masyarakat
pada
pemerintah
Kabupaten/
Kota
100 Persen 0 467.595 0 0 467.595 514.355
CG. 5
Tematik 1
3. Memutakhirkan Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Itjen
Kementerian Dalam
Negeri, Itjen
Kementerian Lainnya
dan Inspektorat
Provinsi Jawa Barat
0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Luar Provinsi, Jawa
Barat, Luar Provinsi
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Reguler pada
58 OPD Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Terkendaliny
a
Program-Pro
gram
Pembangunan
Daerah
100
Persen
Pelaksanaan
Pemutakhira
n Data
TLHP
Reguler pada
OPD
Provinsi Jawa
Barat dan
BUMD
100 Persen Pelaksanaan
Pemutakhira
n Data
TLHP
Reguler pada
OPD
Provinsi
Jawa Barat
dan BUMD
100 Persen 0 103.660 0 0 103.660 114.026
2. Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Reguler dan
Bantuan Keuangan pada 26
Kabupaten/Kota
Jawa Barat Terkendaliny
a
Program-Pro
gram
Pembangunan
Daerah
100
Persen
Pelaksanaan
Pemutakhira
n Data
TLHP
Reguler dan
Bantuan
Keuangan
pada 26
Kabupaten/K
ota
100 Persen Pelaksanaan
Pemutakhira
n Data
TLHP
Reguler dan
Bantuan
Keuangan
pada 26
Kabupaten/
Kota
100 Persen 0 228.150 0 0 228.150 250.965
3. Pra Pemutakhitran Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Itjen
Kementerian Dalam Negeri
di Jakarta
Jawa Barat Terkendaliny
a
Program-Pro
gram
Pembangunan
Daerah
100
Persen
Pelaksanaan
Pra
Pemutakhira
n Data
TLHP Itjen
Kementerian
Dalam Negeri
di Jakarta
100 Persen Pelaksanaan
Pra
Pemutakhira
n Data
TLHP Itjen
Kementeria
n Dalam
Negeri di
Jakarta
100 Persen 0 60.600 0 0 60.600 66.660
4. Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Pemutakhiran
Data TLHP Itjen
Kementerian Dalam Negeri
di Luar Provinsi Jawa Barat
Luar Provinsi Terkendaliny
a
Program-Pro
gram
Pembangunan
Daerah
100
Persen
Pelaksanaan
Rapat
Koordinasi
Pemutakhira
n Data
TLHP Itjen
Kementerian
Dalam Negeri
di Luar
Provinsi Jawa
Barat
100 Persen Pelaksanaan
Rapat
Koordinasi
Pemutakhira
n Data
TLHP Itjen
Kementeria
n Dalam
Negeri di
Luar
Provinsi
Jawa Barat
100 Persen 0 216.885 0 0 216.885 238.574
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Monitoring Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP pada
Pemerintah Kabupaten/Kota
Jawa Barat Terkendaliny
a
Program-Pro
gram
Pembangunan
Daerah
100
Persen
Pelaksanaan
Monitoring
Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
APIP pada
Pemerintah
Kabupaten/K
ota
100 Persen Pelaksanaan
Monitoring
Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
APIP pada
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
100 Persen 0 171.105 0 0 171.105 188.216
6. Konsultasi dan koordinasi ke
pusat
Luar Provinsi Terkendaliny
a
Program-Pro
gram
Pembangunan
Daerah
100
Persen
kordinasi dan
konsultasi ke
pusat
100 Persen Pelaksanaan
Rapat
Koordinasi
Pemutakhira
n Data
TLHP Itjen
Kementeria
n Dalam
Negeri di
Luar
Provinsi
Jawa Barat
100 Persen 0 69.600 0 0 69.600 76.560
CG. 5
Tematik 1
4. Melaksanakan
Pemeriksaan dan
Evaluasi pada
Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
0 9.500.000 0 0 9.500.000 10.450.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelaksanaan Pemeriksaan
Reguler dan Keuangan pada
OPD Provinsi
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Dilaksanakan
pemeriksaan
reguler,
pengelolaan
keuangan
OPD
Provinsi,
pemeriksaan
bantuan
keuangan dan
pemeriksaan
akhir masa
jabatan pada
pemerintah
kabupaten/ko
ta
100 Persen 40 LHP
Reguler, 17
LHP
Pengelolaan
Keuangan
dan 26 LHP
Reguler &
Bantuan
Keuangan
pada
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
100 Persen 0 7.922.000 0 0 7.922.000 8.714.200
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Review Laporan Keuangan
Provinsi Jawa Barat dan
Stock Opname pada 31 OPD
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Dilaksanakan
Review
terhadap
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Provinsi Jawa
Barat &
Pemeriksaan
Stock
Opname
Barang OPD
Provinsi
100 Persen 1 LHR
terhadap
Laporan
Keuangan
Pemprov
Jawa Barat
& 31
Laporan
Stock
Opname
Barang OPD
Provinsi
100 Persen 0 541.250 0 0 541.250 595.375
3. Pelaksanaan Pemeriksaan
On Call
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Dilaksanakan
pemeriksaan
On Call
100 Persen 4 LHP On
Call
100 Persen 0 487.000 0 0 487.000 535.700
4. Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Persiapan
Pemeriksaan
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Rapat
koordinasi
penyusunan
risalah
pemeriksaan
100 Persen 6
Risalah/eval
uasi hasil
pemeriksaan
100 Persen 0 18.000 0 0 18.000 19.800
5. Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP) pada OPD Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Menurunnya
temuan
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Terlaksanany
a Evaluasi
Sakip OPD
Provinsi Jawa
Barat
100 Persen 6 LHE
SAKIP
100 Persen 0 531.750 0 0 531.750 584.925
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
5. Menyusun Program
Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT),
Kebijakan Pengawasan
dan Rencana Kerja
Pengawasan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, , Jawa
Barat, Jawa Barat
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyampaian Program
Kerja Pengawasan Tahun
2014 Inspektorat pada
Kabupaten/ Kota dan OPD
Provinsi
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Disampaikan
nya PKPT
Tahun 2014
100 Persen Terlaksanan
ya
penyampaia
n 1 Laporan
PKPT 2014
100 Persen 0 235.400 0 0 235.400 258.940
2. Rapat koordinasi
pengawasan daerah dalam
rangka Penyusunan Program
Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Tahun 2014 dengan
Itjen Kementerian,
Inspektorat Kab/Kota
se-Jawa Barat
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Dilaksanakan
rapat
koordinasi
pengawasan
daerah dalam
rangka
penyusunan
PKPT Tahun
2014
100 Persen 1 Laporan
Rakorwasda
Inspektorat
se-Jawa
Barat dab
Itjen
Kemdagri
dalam
rangka
penyusunan
PKPT 2014
100 Persen 0 304.900 0 0 304.900 335.390
3. Rapat Koordinasi
Pengawasan Nasional
(RAKORWASNAS) dengan
Itjen Kementerian
Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Mengikuti
Rapat
Koordinasi
Pengawasan
Nasional
(RAKORWA
SNAS)
dengan Itjen
Kementerian
100 Persen 1 Laporan
RAKORWA
SNAS dengn
Itjen
Kemdagri &
Kementeria
n lainnya
100 Persen 0 52.200 0 0 52.200 57.420
4. Penyusunan Kebijakan
Pengawasan Tahun 2014
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Penyusunan
Kebijakan
Pengawasan
Tahun 2014
100 Persen 1 Kepgub
PKPT
Tahun 2014
dan 1
Kepgub
Kebijakan
Pengawasan
2015
100 Persen 0 125.800 0 0 125.800 138.380
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penggandaan
dokumen-dokumen
pengawasan
Jawa Barat Menurunnya
penyimpanga
n terhadap
peraturan
dalam
penyelenggar
aan
pembangunan
daerah
20 Persen Penggandaan
dokumen-dok
umen
pengawasan
100 Persen 1 Kepgub
PKPT
Tahun 2014
dan 1
Kepgub
Kebijakan
Pengawasan
2015
100 Persen 0 31.700 0 0 31.700 34.870
CG. 5
Tematik 1
6. Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(EPPD) Pemerintah
Kabupaten/Kota
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Teknis Persiapan
Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(EPPD)
Jawa Barat Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
80 Persen Rapat Teknis
Pesiapan
Pelaksanaan
EPPD
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
EKPPD
sebagai
bahan
perbaikan
pelaksanaan
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
100 Persen 0 28.000 0 0 28.000 30.800
2. Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pada
26 Kabupaten/Kota
Jawa Barat Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
80 Persen Pelaksanan
EPPD pada
Kabupaten/K
ota
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
EKPPD
sebagai
bahan
perbaikan
pelaksanaan
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
100 Persen 0 726.940 0 0 726.940 799.634
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Penyusunan Laporan Hasil
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan
Laporan Pemeringkatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Jawa Barat Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
80 Persen Penyusunan
Laporan
Hasil EPPD
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
EKPPD
sebagai
bahan
perbaikan
pelaksanaan
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
100 Persen 0 121.360 0 0 121.360 133.496
4. Koordinasi dan Konsultasi
ke Pusat
Jawa Barat Meningkatny
a Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
80 Persen Koordinasi
dan
Konsultasi
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
EKPPD
sebagai
bahan
perbaikan
pelaksanaan
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
100 Persen 0 23.700 0 0 23.700 26.070
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 1
7. Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Rencana
Aksi Daerah
Pencegahan
Pemberantasan Korupsi
(RAD-PPK) Provinsi
Jawa Barat
0 530.000 0 0 530.000 583.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Monitoring Pelaksanaan
RAD-PPK Provinsi Jawa
Barat tahun 2014 pada
Pemerintah Kabupaten/Kota
& OPD Provinsi
Jawa Barat Meningkatny
a kinerja
pengeloaan
administrasi
dan
akuntabilitas
pemerintah
daerah
100
Persen
Monitoring
Pelaksanaan
RAD-PPK
Provinsi Jawa
Barat tahun
2014 serta
Dilaksanakan
nya
monitoring
Pelaksanaan
RAD-PPK
pada OPD
Provinsi Jawa
Barat
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
evaluasi
RAD-PPK
sebagai
bahan
laporan dan
perbaikan
pelaksanaan
RAD-PPK
oleh Tim
RAD-PPK
Provinsi
Jawa Barat
100 Persen 0 457.380 0 0 457.380 503.118
2. Penyusunan laporan
pelaksanaan RAD-PPK
Provinsi Jawa Barat Tahun
2014
Jawa Barat Meningkatny
a kinerja
pengeloaan
administrasi
dan
akuntabilitas
pemerintah
daerah
100
Persen
Penyusunan
Laporan
RAD-PK
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
evaluasi
RAD-PK
sebagai
bahan
laporan dan
perbaikan
pelaksanaan
RAD-PK
oleh Tim
RAD-PK
Provinsi
Jawa Barat
100 Persen 0 650 0 0 650 715
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Fasilitasi , Konsultasi dan
Koordinasi ke Pemerintah
Pusat
Jawa Barat Meningkatny
a kinerja
pengeloaan
administrasi
dan
akuntabilitas
pemerintah
daerah
100
Persen
Fasilitasi ,
Konsultasi
dan
Koordinasi
ke
Pemerintah
Pusat
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
evaluasi
RAD-PK
sebagai
bahan
laporan dan
perbaikan
pelaksanaan
RAD-PK
oleh Tim
RAD-PK
Provinsi
Jawa Barat
100 Persen 0 71.970 0 0 71.970 79.167
CG. 5
Tematik 1
8. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001:2008
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Persiapan Penerapan ISO
9001:2008
Kota Bandung Terlaksanany
a Pelayanan
Publik Yang
Bermutu dan
Akuntabel
Diseluruh
Tingkatan
Pemerintaha
n Daerah
50 Persen Persiapan
Penerapan
ISO
9001:2008
50 Persen Tersusunnya
dokumen
persiapan
penerapan
sistem
Manajemen
Mutu ISO
9001 : 2008
Standar
Operasional
Pemeriksaan
50 Persen 0 80.000 0 0 80.000 88.000
2. Sosialisasi Penerapan ISO
9001:2008 SOP
Kota Bandung Terlaksanany
a Pelayanan
Publik Yang
Bermutu dan
Akuntabel
Diseluruh
Tingkatan
Pemerintaha
n Daerah
50 Persen Terlaksanany
a Sosialisasi
Penerapan
ISO
9001:2008
SOP
50 Persen Tersusunnya
dokumen
persiapan
penerapan
sistem
Manajemen
Mutu ISO
9001 : 2008
Standar
Operasional
Pemeriksaan
50 Persen 0 120.000 0 0 120.000 132.000
CG. 5
Tematik 1
9. Desk Akuntabilitas
Pemerintahan Provinsi
Jawa Barat
0 229.995 0 0 229.995 252.995 CG.6
Sasaran 1
Bandung, Bandung,
Bandung,
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penataan Pelaksanaan Desk
Akuntabilitas Online
Bandung Terselengaran
ya Urusan
Pemerintaha
n
100
Persen
Terlaksanany
a Penataan
Pelaksanaan
Desk
Akuntabilitas
Online
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pembahasan
desk
akuntabilitas
sebaga bahan
perbaikan
manajemen
pemerintaha
n
100 Persen 0 78.950 0 0 78.950 86.845
2. Pelaksanaan pembahasan
dan Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) BPK RI pada
Pemerintah Provinsi serta
Pembahasan Upaya
Perbaikan Opini BPK
Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Barat
Bandung Terselengaran
ya Urusan
Pemerintaha
n
100
Persen
Pelaksanaan
Pembahasan
dan
Pemantauan
TLHP BPK
RI Pada
Pemerintah
Provinsi
serta
Pembahasan
Upaya
Perbaikan
Opini BPK
Terhadap
LKPD Prov.
Jabar
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pembahasan
desk
akuntabilitas
sebaga bahan
perbaikan
manajemen
pemerintaha
n
100 Persen 0 27.445 0 0 27.445 30.190
3. Pelaksanaan Pembahasan
Kendala dalam rangka
Upaya Peningkatan Kinerja
OPD Provinsi Jawa Barat
Bandung Terselengaran
ya Urusan
Pemerintaha
n
100
Persen
Pelaksanaan
Pembahasan
Kendala
Dalam
Rangka
Upaya
Peningkatan
Kinerja OPD
Prov. Jabar
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pembahasan
desk
akuntabilitas
sebaga bahan
perbaikan
manajemen
pemerintaha
n
100 Persen 0 35.400 0 0 35.400 38.940
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Koordinasi dan Konsultasi
ke Pusat
Terselengaran
ya Urusan
Pemerintaha
n
100
Persen
Terlaksanany
a Koordinasi
dan
Konsultasi
Ke Pusat
100 Persen Dimanfaatk
annya
dokumen
hasil
pembahasan
DESK
akuntabilitas
sebagai
bahan
perbaikan
manajemen
pemerintaha
n
100 Persen 0 88.200 0 0 88.200 97.020
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
10. Meningkatkan Kualitas
SDM Aparat
Pengawasan
0 562.888 0 0 562.888 619.177 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Seminar P2OPD Kota Bandung - 100
Persen
- 100 Persen - 100 Persen 0 110.000 0 0 110.000 121.000
2. Seminar Pengawasan Kota Bandung - 100
Persen
- 100 Persen - 100 Persen 0 110.000 0 0 110.000 121.000
3. Management Training Kota Bandung - 100
Persen
- 100 Persen - 100 Persen 0 300.000 0 0 300.000 330.000
4. Fasilitasi dan koordinasi Kota Bandung - 100
Persen
- 100 Persen - 100 Persen 0 42.888 0 0 42.888 47.177
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
11. Melaksanakan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0 3.999.917 0 0 3.999.917 4.399.909 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, -, -, -
Inspektorat Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pengadaan Kendaraan
Operasional
Kota Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat.
100
Persen
Pengadaan
Kendaraan
Operasional
100 Persen Tersedianya
sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
yang
memadai
100 Persen 0 850.000 0 0 850.000 935.000
2. Pengadaan Komputer Kota Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat.
100
Persen
Pengadaan
Komputer
100 Persen Tersedianya
sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
yang
memadai
100 Persen 0 570.000 0 0 570.000 627.000
3. Pengadaan Sarana
Pendukung Pemeriksaan
Kota Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat.
100
Persen
Pengadaan
Sarana
Pendukung
Pemeriksaan
100 Persen Tersedianya
sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
yang
memadai
100 Persen 0 350.000 0 0 350.000 385.000
4. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kota Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat.
100
Persen
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
100 Persen Tersedianya
sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
yang
memadai
100 Persen 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Perencanaan dan
pembangunan perangkat
lunak Evaluasi dan
Pelaporan
Kota Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100
Persen
Tersedianya
perangkat
lunak
Evaluasi dan
Pelaporan
100 Persen Tersedianya
sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
yang
memadai
100 Persen 0 129.917 0 0 129.917 142.909
6. - Pembangunan Ruang Arsip
LHP dan Kertas Kerja Hasil
Pemeriksaan
- - - - 0 600.000 0 0 600.000 660.000
7. - Rehab Sarana Peribadatan - - - - 0 200.000 0 0 200.000 220.000
8. - Rehab Pagar - - - - 0 100.000 0 0 100.000 110.000
Jumlah Total 19.245.800 21.170.380 0 0 19.245.800 0
15
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi
Pembangunan Bidang
ekonomi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Tersedianya
Data dan
Informasi
Kegiatan-
Kegiatan di
Wilayah I
yang
Pendanaan
ya
berseumber
dari APBD I
Terlaksanan
ya Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 2. Melaksanakan Pra
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Pramusrenbang)
Wilayah I
0 262.000 0 0 262.000 288.200 NON CG Wilayah I Kota
Depok
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100 % 95 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Forum Komunikasi
BKPP se Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 4. Fasilitasi, Koordinasi
dan Pengendalian
Pembangunan Bidang
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
0 245.000 0 0 245.000 269.500 NON CG 6 Kab/Kota di
Wilayah I
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 5. Fasilitasi, Koordinasi
dan Monitoring
Pembangunan Bidang
Pemerintahan
0 862.927 0 0 862.927 949.220 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Tersedianya
data dan
informasi
kegiatan-ke
giatan di
wilayah I
yang
pendanaan
ya
bersumber
dari APBD I
Terlaksanan
ya tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 6. Fasilitasi Operasional
Advisor Pembangunan
dan CSR
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sinergitas
program
CSR di
Wilayah I
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Operasional
Advisor
Pembangun
an CSR
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Rakor
dan
Monev
95 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
7. Fasilitasi Koordinasi dan
Monitoring Kegiatan
Tematik Kewilayahan
Provinsi
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 5
Kab. Cianjur,
Kab/Kota Sukabumi,
- Kab. Cianjur,
Kab/Kota Sukabumi,
, Kab. Sukabumi,
Wilayah I, Kab.
Cianjur
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 8. Fasilitasi Koordinasi dan
Monitoring Wilayah
Perbatasan di Wilayah I
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a penataan
batas
wilayah
Kabupaten/
Kota dan
antar
Provinsi di
Wilayah I
terlaksanan
ya Penataa
batas
wilayah
Kabupaten/
Kota dan
antar
Provinsi di
Wilayah I
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Rakor
dan
Monev
95 %
CG. 5
Tematik 5
9. Sosialisasi di bidang
Cukai
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Sosialisasi
di bidang
Cukai
Terlaksanan
ya
Sosialisasi
di bidang
Cukai
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
5
Sosialisasi
95 %
NON CG 10. Rapat Koordinasi dan
Monitoring Pendapatan
Daerah di Wilayah I
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Koordinasi, Monitoring
dan Fasilitasi Aspek
Kesejahteraan Sosial Se
Wilayah I
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 6 Kab/Kota Se
Wilayah I
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
CG. 5
Tematik 5
12. Koordinasi, Fasilitasi,
Sosialisasi dan
Sinergitas Pengelolaan
Cagar Biosfer Cibodas
0 640.000 0 0 640.000 704.000 CG.5
Sasaran 5
Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Sinergitas
Pengelolaan
Cagar
Biosfer
Cibodas
Rapat
Koordinasi,
Fasilitasi,
Sosialisasi
dan
Sinergitas
Pengelolaan
Cagar
Biosfer
Cibodas
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Rapat 95 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG 13. Fasilitasi Pembangunan
di Wilayah I (Bidang
Perekonomian)
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Informasi
kepada
masyarakat
Terlaksanan
ya Pameran
Produk
Dalam
Negeri
Meningkatn
ya
pelayanan
informasi
kepada
masyarakat
3 Pameran 90 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Fasilitasi, Koordinasi
dan Legiislatief
Monitoring dan
Presiden Tahun 2014 di
Wilayah I
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 6 Kabupaten/Kota
di Wilayah I
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Dokumen
Terpilihnya
Angota
Legislatif
dan
Presiden
/Wakil
Presiden
Tahuin 2014
Monitoring
dan
Evaluasi
Pemilu
Legislatif
dan
Presiden
Tahun 2014
di Wilayah I
Meningkatn
ya
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pemilu
Legislatif
dan
Presdiden/
Wakil
Presdiden
Tahun 2014
100
Dokumen
100
Dokumen
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 5
15. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Kerja
Dalam Rangka
Reaktualisasi Peran,
Tupoksi BKPP Wilayah I
0 5.573.260 0 0 5.573.260 6.130.586 CG.5
Sasaran 5
Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanan
ya Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
8.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. Peningkatan dan
Pembinaan Peran
Pemuda dan Olah Raga
melalui Pekan Olah Raga
dan Seni Pondok
Pesantren Wilayah I
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
kegiatan
Pwekan
Olah Raga
dan Seni
Antar
Pondok
Pesantren
di
Kabupaten/
Kota se
Wilayah I
Terlaksanan
ya Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembinaan
Peran
Pemuda dan
Olah Raga
melalui
Pekan Olah
Raga dan
Seni Pondok
Pesantren
Wilayah I
Tersedianya
Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembinaan
Peran
Pemuda dan
Olah Raga
melalui
Pekan
Pondok
Pesantren
Wilayah I (
Pospewil )
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 5
17. Forum Silaturahmi
Tokoh agama dan Tokoh
Masyarakat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 5
Kab/Kota se
Wilayah I
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 18. Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 6 Kab/Kota di
Wilayah I
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terlaksanan
ya Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangun
an
Terlaksanan
ya Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangun
an
Tersedianya
Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangun
an
95 % 95 %
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 5
19. Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Desa
Peradaban, PNPM
Mandiri dan Kinerja
Aparatur Pemerintahan
Desa Tahun 2014 di
Wilayah I
0 190.000 0 0 190.000 209.000 CG.5
Sasaran 5
Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 % Meningkata
nya
Partisipasi
Masyarakat
dan Kinerja
Aparatur
Desa
dalaqm
Mewujudny
a Desa
Mandiri
Terlaksanan
ya
Monitoring
Evaluasi
Pelaksanaa
n Desa
Peradaban,
PNPM
Mandiri dan
Kinerja
Aparatur
Pemerintaha
n Desa
Tahun 2014
di Wilayah I
Tingkat
kelengkapa
n sarana
prasarana
perkantoran
pemerintaha
n desa
60 % 60 %
NON CG 20. Meningkatkan Kinerja
Aparatur Pemerintahan
Desa di wilayah I
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
peningkatan
Kinerja
Aparatur
Pemerintaha
n Desa di
wilayah I
Meningkatka
n Kinerja
Aparatur
Pemerintaha
n Desa di
wilayah I
Tingkat
pelayanan
pemerintaha
n desa
terhadap
masyarakat
1 Rakor
dan
Monev
50 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
CG. 5
Tematik 5
21. Menyusun Data
Pembangunan di
Wilayah I
0 170.000 0 0 170.000 187.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota di Wilayah
I,
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pendataan Pembangunan di
Wilayah I
Kab/Kota di
Wilayah I
Tersedianya
Data/Informa
si Spatial
yang
Mutakhir dan
Akurat
menuju satu
data
Pembangunan
Jawa Barat
100 % Terlaksanany
a Pendataan
Pembanguna
n di Wilayah
I
1 Kali
Pelaksanaa
n
Terlaksanan
ya
Pendataan
Pembanguna
n di Wilayah
I
1 Kali
Pelaksanaa
n
0 83.130 0 0 83.130 91.443
2. Monitoring dan Evaluasi
dalam Rangka Klarifikasi
Pembangunan di Wilayah I
Tersedianya
Data/Informa
si a Spatial
dan Spatial
yang
Mutakhir dan
akurat
menuju satu
data
Pembangunan
Jawa Barat
100 % Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
dalam
Rangka
Klarifikasi
Pembanguna
n di Wilayah
I
2 Kali Terlaksanan
ya
Monitoring
dan Evaluasi
dalam
Rangka
Klarifikasi
Pembanguna
n di Wilayah
I
2 Kali 0 86.870 0 0 86.870 95.557
Jumlah Total 13.443.187 14.787.506 0 0 13.443.187 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.1 Pendidikan
1.1.1. Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
NON CG 1. Koordinasi Pelaksanaan
Pendidikan Menengah
Universal 12 Tahun di
Wilayah II Prov. Jabar
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah II Provinsi
Jawa Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
76 Persen Terselengga
ranya Rapat
Koordinasi
Pelaksanaa
n
Pendidikan
Menengah
Universal
12 Tahun di
Wilayah II
Prov. Jabar.
Angka
Partisipasi
Kasar
(APK)
SMA/MA
sederajat
Angka
Partisipasi
Kasar
(APK)
SMA/MA
sederajat
65 Persen 1 Persen
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
NON CG 2. Fasilitasi dan Apresiasi
Sekolah Sehat Tingkat
Wilayah II Prov. Jabar
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah II Prov.
Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
75 Persen Terfasilitasi
Lomba
Sekolah
Sehat
Tingkat TK,
SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/MA/S
MK di
Wilayah II
Prov. Jabar
Jumlah Kab/
Kota Pada
Program
Desa Siaga
dan Prilaku
Hidup
Bersih dan
Sehat (
PHBS)
Meningkatn
ya
Persentase
desa siaga
aktif
75 Persen 75 %
1.2.8. Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Koordinasi dan Fasilitasi
Pencegahan, Penaganan
dan Pengedalian HIV /
AIDS
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah II Provinsi
Jawa Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
35 Persen Terselengga
ranya Rapat
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Pencegaha
n,
Penangana
n dan
Pengedalian
HIV/ AIDS
Presentase
Peran
Provinsi
dalam
Upaya
Pengendalia
n Penemuan
dan
tatalaksana
kasus
HIV/AIDS,
TBC, DBD,
Malaria,Pen
yakit Cardio
Vasculer (
Stroke, MI)
Penyakit
Jiwa,
Penyakit
Jiwa,
Penyakit
gimul,
Penyakit
Mata dan
Telinga,
Penyakit
akibat Kerja.
Persentase
kab/kota
yang
melaksanak
an program
pengendalia
n penyakit
tidak
menular
35 Persen 35 Perse
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 4. Fasilitasi Koordinasi dan
Sinergitas Perencanaan
Daerah
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG BKPP Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 Persen Rapat
Koordinasi
dan
Sinergitas
antara
Dokumen
Perencanaa
n Provinsi
dan Pusat
dan Kab.
Kota
Rapat
Koordinasi
Sinergitas
Pembaguna
n Lintas
Kab / Kota
se Wilayah
II
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 Persen 95 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Fasilitasi Koordinasi dan
Pengendalian
Pembangunan Bidang
Perekonomian (
Fasilitasi, Koordinasi
dan Monev Kegiatan
Bidang Perekonomian
dan Kewilayahan di
wilayah II Provinsi Jawa
Barat.
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terlaksanan
ya Rapat
Fasilitasi
Koordinasi
dan
Pengendalia
n
Pembangun
an Bidang
Perekonomi
an (
Fasiliatasi,
Koordinasi
dan Monev
Kegiatan
Bidang
Perekonomi
an dan
Kewilayaha
n di Wilayah
II Provinsi
Jawa
Barat)
Rapat
Fasiltasi
Koordinasi
dan
Pengendalia
n
Pembangun
an Bidang
Perekonomi
an (
Fasilitasi,
Koordinasi
dan Monev
kegiatan
Bidang
Perekonomi
an dan
Kewilayaha
n di Wilayah
II Provinsi
Jawa
Barat)
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100
Persen
95 Persen
NON CG 6. Fasilitasi Operasional
Advisor Sinergi
Pembangunan dan CSR
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terlaksanan
ya Rapat
Fasilitasi
Operasional
Advisior
Sinergi
Pembangun
an dan CSR
Rapat
Fasilitasi
Operasional
Advisior
Sinergi
Pembangun
an dan CSR
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100
Persen
95 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Menyelenggarakan Pra
Musyawarah
Perencanaan
Pembanngunan
0 349.200 0 0 349.200 384.120 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 Persen Tersusunya
Dokumen /
Bahan
Perencanaa
n,
Pengendalia
n se
Wilayah II
Penyelenga
raan Pra
Musyawara
h
Perencanaa
n
Pembangun
an di
Lingkup
BKPP
Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat.
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
70 Persen 95 %
NON CG 8. Rapat Koordinasi
Intensifikasi PBB
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
75 Persen Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
Intensifikasii
PBB dengan
Instansi
terkait di
Kabupaten/
Kota
Terinventari
sasi Data
PBB yang
Akurat se
Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100
Persen
95 %
NON CG 9. Fasilitasi Koordinasi dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah (
Fasilitasi Koordinasi dan
Monev Kegiatan Bidang
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup serta
kewilayahan di Wilayah
II)
0 580.000 0 0 580.000 638.000 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 Persen Terlaksanan
ya Rapat
Fasilitasi
Koordinasi
Pengendalia
n
Pembangun
an Daerah (
Fasilitasi
Koordinasi
dan Monev
Kegiatan
Bidang
Infrastruktur
dan
Lingkungan
Hidup serta
Kewilayaha
n di Wilayah
II)
1. Rapat
Koordinasi
Pengendalia
n
Pembangun
an Daerah
dan
Pemanfaata
n
Infrastuktur
di wilayah II
2. Fasilitasi,
Koordinasi
Pengendalia
n dan
Monev
Pembangun
an Daerah
Berbasis
Kewilayaha
n di Wilayah
II
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
90 Persen 95 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Fasilitasi, Koordinasi
dan Pengedalian
Pembangunan Bidang
Pemerintahan (
Fasilitasi,Koordinasi dan
Monev
Penyelenggaraan
Otda,Kependudukan
dan Pertanahan serta
Kewilayahan di Wilayah
II)
0 375.000 0 0 375.000 412.500 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 Persen Terlaksanan
ya Fasilitasi,
Koordinasi
dan
Pengendalia
n
Pembangun
an Bidang
Pemerintaha
n (
Fasilitasi,
Koordinasi
dan Monev
Penyelengg
araan Otda,
Kependudu
kan dan
Pertahanan
serta
Kewilayaha
n di Wilayah
II
Tingkat
Kesesuian
antara
Dokumen
Perencanaa
n Provinsi
dengan
Pusat dan
Kab / Kota
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
70 Persen 95 %
1.8 Kepemudaan dan
Olahraga
1.8.34
.
program peningkatan
dan Pembinaan Peran
Serta Pemuda
CG. 1
Tematik 6
11. Kegiatan koordinasi dan
Inovasi Kepemudaan di
Wilayah II Prov Jawa
Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.1
Sasaran 6
Wilayah II ( BKPP II) Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya rapat
koordinasi
dan Inovasi
Kepemudaa
n di Wilayah
II Prov Jawa
Barat
Terfasilitasi
nya dan
terkoordina
si dan
Inovasi
Kepemudaa
n di Wilayah
II Prov Jawa
Barat
Jumlah
lembaga
dan
organisasi
kepemudaa
n terbina
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.8.35
.
Program Pembinaan,
Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah
raga
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 1
Tematik 6
12. Koordinasi dan Fasilitasi
Persiapan
Penyelenggaraan POR
Pemprov. Tahun 2014 di
Wilayah II
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1
Sasaran 5
Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya Rapat
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Persiapan
POR
PERMPROV
di Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat
Terfasilitasi
nya dan
terkoordina
sinya
Kepemudaa
an dan Olah
Raga di
Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat
Jumlah
sarana
olahraga
untuk pusat
dan
pertandinga
n,
diantaranya
pembangun
an West
Java
Stadion
berkualias
1 Kegiatan 100 -
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 13. Fasilitasi Koordinasi dan
Monitoring Pelaksanaan
Pemilu Legeslatif dan
Pilpres 2014 di Wilayah II
Provinsi Jawa Barat
0 175.000 0 0 175.000 192.500 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terlaksanan
ya Pemilihan
Anggota
DPR dan
DPRD serta
Pilpres yang
Tertib aman
dan Lancar
Fasilitasi
Koordinasi
dan
Monitoring
Pelaksanaa
n pemilu
Legeslatif
dan Pemilu
Presiden
2014
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100
Persen
80 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 14. Lanjutan Pembangunan
Ruang Kerja Gedung
Bidang - Bidang Kantor
BKPP Wilayah I Prov
Jabar
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG BKPP Wilayah II
Prov Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terlaksanan
ya
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Kantor
BKPP
Wilayah II
Prov Jabar
Rehabilitasi
Ruang
Rapat
Gedung
Kerja
Bidang -
Bidang
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Mengadakan Alat
Perlengkapan Kantor
BKPP Wilayah II Prov
Jabar
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG BKPP Wilayah II
Prov Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya Sarana
dan
Prsarana
Kantor
BKPP
Wilayah II
Prov Jabar.
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
NON CG 16. Membangunan DIPO
Arsip
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG BKPP Wilayah II
Prov. Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Rehabilitasi
Gedung
Sekretariat
Pembangun
an DIPO
Arsip BKPP
Wilayah II
Prov Jabar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
NON CG 17. Mengaspal Halaman
Kantor BKPP Wilayah II
Prov Jabar
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kator BKPP Wilayah
II Prov Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terlaksanan
ya
Pengaspala
n Kantor
BKPP
Wilayah II
Prov. Jabar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
NON CG 18. Rehabilitas Gedung
Sekretariat Kantor BKPP
Wilayah II Prov. Jabar
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG BKKPP Wilayah II
Prov. Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Rehabilitasi
Gedung
Sekretariat
Rehabilitasi
Gedung
Sekretariat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
NON CG 19. Koordinasi,Wawasan
Peningkatan Aparatur
Desa di Wilayah II
Provinsi Jawa Barat.
0 744.220 0 0 744.220 818.642 NON CG Wilayah II Provinsi
Jawa Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 Persen Meningkatn
ya
Wawasan
dan
Kemampuan
Kepala
Desa Dalam
Penataan
Kawasan
Perdesaan
di Wilayah II
Jabar Utara
-
Terbinanya
Kepala
Desa dalam
Penataan
kawasan
pedesaan di
Wilayah II
Jabar Utara
-
Tersosialisa
sinya
Program
Pemerintaha
n dalam
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Jabar
Utara
Tingkat
pelayanan
pemerintaha
n desa
terhadap
masyarakat
95 Persen 50 %
NON CG 20. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Desa
Mandiri Menuju Desa
Peradaban,PNPM
Perdesaan Wilayah II
Provinsi Jawa Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 Persen Terlaksanan
ya
Monitoring
dan
Evaluasi
Pelaksanaa
n Desa
Mandiri
Menuju
Desa
Peradaban,
PNPM
Perdesaan
dan Kinerja
Aparatur
Pemerintah
Desa Tahun
2013 di
Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat
-
Termonitorn
ya
Pelaksanaa
n bantuan
ke Desa
Mandiri
Menuju
Desa
Peradaban
-
Termonitorn
ya PNPM
Perdesaan
dan Kinerja
Aparatur
Pemerintah
DesaTahun
2013
Tingkat
pelayanan
pemerintaha
n desa
terhadap
masyarakat
95 Persen 50 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.22 Sosial
1.22.7
0.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
NON CG 21. Kordinasi dan Fasilitasi
Pemberdayaan Sosial
Dasar dan
Penanggulangan Korban
Bencana di Wilayah II.
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah II Provinsi
Jawa Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 Orang Terselengga
ranya Rapat
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Pelayanan
Sosial
Dasar dan
Penangulan
gan Korban
Kebencana
an di
Wilayah II
Prov. Jabar
Jumlah
PMKS
terlayani
dalam
pemenuhan
kebutuhan
hidupnya
2.Jumlah
PMKS
terlayani
dalam
pemenuhan
kebutuhan
hidupnya
100 Orang 100 Orang
1.23 Kebudayaan
1.23.7
4.
Program Pengelolaan
Kekayaan dan
Keragaman Budaya
NON CG 22. Koordinasi dan fasilitasi
Gelar Karya serta
Kreatifitas Seni dan
Budaya Lokal di Wilayah
II
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG BKPP Wilayah II Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Apresiasi
senin dan
Budaya
daerah
serta
Pameran
dikalangan
Pemerintah,
Masyarakat
dan Swasta
di Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat
Terselengga
ranya
Pagelaran
Seni
Budaya
Daerah di
Wilayah II
Provinsi
Jawa Barat
1. Jumlah
kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
budaya
Jawa Barat
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.24 Statistik
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 23. Menyusunan Data dan
Informasi
Pembangunan Meliputi
aspek Pemerintahan,
Pembangunan,
Perekonomian dan
Kesejahtraan Sosial di
Wilayah II Prov Jabar
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kantor BKPP
Wilayah II Prov
Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Tersedianya
Dokumen
Data
Pembangun
an di
Wilayah II
Prov Jabar
Penyusuna
n Data /
Informasi
Pembangun
an di
Wilayah II
Prov Jabar
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
100
Persen
100 %
Jumlah Total 14.673.420 16.140.762 0 0 14.673.420 0
10
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.21
.
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
NON CG 1. Koordinasi, Fasilitasi
Pembangunan Saluran
Irigasi dalam Rangka
Pemanfaatan Air
Bendungan Kuningan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kali
rakor dan
1 kali
monitoring
Terwujudny
a sinergitas
perencanaa
n
pembangun
an OPD
Kabupaten/
Kota di
Wilayah III
Terlaksanan
ya
sinergitas
perencanaa
n
pembangun
an
Bendungan
Kuningan
Meningkatn
ya
ketersediaa
n air
permukaan
pada
sumber air
1 Kali
rakor dan
1 kali
monitoring
70 %
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.28
.
Program Kerjasama
Pembangunan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Fasilitasi Operasional
Advisor Sinergi
Pembangunan dan CSR
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terwujudny
a sinergitas
dalam
pelaksanaa
n
pembangun
an daerah
antar
pemerintah
daerah dan
swasta
Terselengga
ranya
koordinasi
perencanaa
n program,
evaluasi
pelaksanaa
n kegiatan
Kab/Kota
dan
perusahaan
bersama
forum CSR
Ciayumajak
uning
Tingkat
kesesuaian
antara
komitmen
kerjasama
dengan
implementas
i
1 Kali
Rakor
60 %
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 3. Fasilitasi, Koordinasi
dan Monev Kegiatan
Bidang Yansosdas dan
Pemberdayaan
Masyarakat serta
Kewilayahan BKPP
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 4. Menyelenggaraan Pra
Musrenbang di BKPP
Wilayah III
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terwujudny
a sinergitas
perencanaa
n dan
program
antar OPD
KAbupaten/
Kota
dengan
OPD
Provinsi
Pra
Musrenban
g Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2014
dan
Koordinasi
Pelaksanaa
n di Wilayah
III
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Kali 70 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Menyusun Renstra dan
Renja OPD
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG BKPP Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a
Peningkatan
Kinerja
Kelembagaa
n dalam
Pelaksanaa
n
Pembangun
an Daerah
Terealisasin
ya
Penyusuna
n Renja
OPD
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 6. Koordinasi dan fasilitasi
pengembangan pasar
tradisional di wilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a penataan
pasar
tradisional
di wilayah III
Terlaksanan
ya
penataan
pasar
tradisional
di wilayah III
Tersedianya
penataan
pasar
tradisional
di wilayah III
90 % 90 %
NON CG 7. Koordinasi fasilitasi dan
monitoring peningkatan
produksi mangga di
wilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terwujudny
a
produktifvita
s mangga di
wilayah III
terlaksanan
ya
produktivita
s mangga di
wilayah III
Tersedianya
produksivita
s mangga di
wilayah III
90 % 90 %
NON CG 8. Koordinasi dan fasilitasi
pengembangan
pariwisata daerah
kab/kota di wilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a kunjungan
objek
pariwisata
daerah
Terlaksanan
ya
kunjungan
objek
pariwisata
daerah
Tersedianya
kunjungan
objek
pariwisata
daerah
90 % 90 %
NON CG 9. Meningkatkan
kesejahteraan kukm di
wilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a
kesejahtera
an kukm di
wilayah III
Terlaksanan
ya
kesejahtera
an kukm di
wilayah III
Tersedianya
kesejahtera
an kukm di
wilayah III
90 % 90 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Koordinasi dan fasilitasi
penyaluran program
Raskin
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a
penyaluran
raskin tepat
pada
sasaran di
wilayah III
Terlaksanan
ya
penyaluran
raskin tepat
pada
sasaran di
wilayah III
Tercapainya
penyaluran
raskin tepat
pada
sasaran di
wilayah III
90 % 90 %
NON CG 11. Fasilitasi, Koordinasi
dan Pengendalian
Pembangunan Bidang
Pembangunan Daerah
(Fasilitasi, Koordinasi
dan Monev Kegiatan
Bidang Infrastruktur
dan Lingkungan Hidup
serta Kewilayahan di
Wilayah Cirebon)
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Terlaksanan
ya
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
95 % 95 %
NON CG 12. Koordinasi, fasilitasi
pengolahan dan
pemasaran hasil
industri agro berbasis
jagung dan beras di
wilayah III
0 30.000 0 0 30.000 33.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a
pengolahan
dan
pemasaran
hasil agro
berbasis
jagung,
beras di
wilayah III
Terselengga
ranya
koordinasi,
fasilitasi
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
industri
agro
berbasis
jagung dan
beras di
wilayah III
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 Kali
Rakor
95 %
NON CG 13. Koordinasi dan fasilitasi
peningkatan investasi
daerah sewilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terwujudny
a Investasi
Daerah
terlaksanan
ya Investasi
Daerah
Tersedianya
Iinvestasi
Daerah
90 % 90 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Fasilitasi, Koordinasi
dan Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan Daerah
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III BKPP Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Terwujudny
a Sinergitas
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah
di OPD
Kabupaten/
Kota
Terlaksanan
ya
Sinergitas
Perencanaa
n
Pembangun
an Daerah
di Wilayah III
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
1 -kali
rakor dan
1 kali
monitoring
70 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG 15. Menyusunan Data /
Informasi
Pembangunan Wilayah
III
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Terwujudny
a
data/inform
asi
pengemban
gan wilayah
BKPP
Tersusunny
a
data/inform
asi
pengemban
gan wilayah
Penyelengg
araan
pelayanan
pengadaan
barang dan
jasa
pemerintah
95 % 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 16. Koordinasi dan
Fasiilitasi Pemeliharaan
Ketertiban dan
Ketentraman Umum di
Wilayah III
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
Koordinasi
dan
Fasiilitasi
Pemeliharaa
n Ketertiban
dan
Ketentrama
n Umum di
Wilayah III
Terwujudny
a situasi
dan kondusi
yang
kondusif di
Wilayah III
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. Koordinasi, Fasilitasi
dan Monitoring Pemilu
Legislatif dan Pemilu
Presiden Tahun 2014 di
Wilayah III
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 1 kali
rakor
Terwujudny
a
koordinasi,
fasilitasi
dan
monitoring
Pemilu
Legislatif
dan Pemilu
Presiden
Tahun 2014
di Wilayah III
terlaksanan
ya Pemilu
Legislatif
dan Pemilu
Presiden
Tahun 2014
yang aman
dan
kondusif di
Wilayah III
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 1 kali
rakor
1 100 %
NON CG 18. Koordinasi dan Fasilitasi
Kerjasama antar Daerah
di Wilayah III
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a kerjasama
antar
daerah di
Wilayah III
Terselengga
ranya
koordinasi
dan
fasilitasi
kerjasama
antar
daerah di
Wilayah III
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1 Kali
Rakor
80 %
NON CG 19. Koordinasi dan Fasilitasi
Lintas Batas antar
Provinsi,Kab./Kota dan
Penegasan Batas Desa
di Wilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Penegasan
Batas Desa
di Wilayah III
Terwujudny
a
penegasan
batas desa
di Wilayah III
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 % 100 %
NON CG 20. Fasilitasi Peningkatan
Kinerja Aparatur
Pemerintah Kecamatan
di Wilayah III
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Fasilitasi
Peningkatan
Kinerja
Aparatur
Pemerintah
Kecamatan
di Wilayah III
Meningkatn
ya
pengetahua
n dan
kemampuan
aparatur
Pemerintah
Kecamatan
dan
meningkatn
ya
pelayanan
publik
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 % 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 21. Koordinasi dan Fasilitasi
Peningkatan PAD
Provinsi Jawa Barat di
Wilayah III
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Peningkatan
PAD
Provinsi
Jawa Barat
di Wilayah III
Meningkatn
ya PAD
Provinsi
Jawa Barat
di Wilayah III
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 % 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 22. Meningkatkan Sarana
Prasarana Aparatur dan
Penunjang Alat
Perlengkapan Kantor
(APK)
0 1.029.370 0 0 1.029.370 1.132.307 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tersedianya
tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
NON CG 23. Koordinasi dan Fasilitasi
Rekonsiliasi PBB dan
BPHTB di Wilayah III
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Rekonsiliasi
PBB dan
BPHTB di
Wilayah III
Meningkatn
ya PAD Kab
/ Kota di
Wilayah III
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
100 % 100 %
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 24. Fasilitasi Peningkatan
Kinerja Aparatur Desa
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG 4 Kab di Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Fasilitasi
Peningkatan
Kinerja
Aparatur
Desa
Meningkatn
ya
pengetahua
n dan
kemampuan
aparatur
desa
Tingkat
pelayanan
pemerintaha
n desa
terhadap
masyarakat
100 % 100 %
NON CG 25. Melaksanakan dan
Monitoring Bantuan
Peningkatan Kinerja
Aparatur Desa di
Wilayah III
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG 4 Kab di Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Monitoring
Pelaksanaa
n Bantuan
Peningkatan
Kinerja
Aparatur
Desa di
Wilayah III
Terlaksanan
ya
Ketertiban
administrasi
desa
Tingkat
Tertib
pengelolaan
dokumen
Administrasi
pemerintaha
n desa
0 - 100 %
1.22 Sosial
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
NON CG 26. Koordinasi, Fasilitasi
dan Monev Penanganan
Bencana Alam di
Wilayah III
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terwujudny
a kerjasama
dalam
penangana
n bencana
alam di
Wilayah III
Terlaksanan
ya
koordinasi
dan monev
penangana
n bencana
alam serta
distribusi
bantuan
bahan
makanan
Presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
1 Kali
Rakor
60 %
1.23 Kebudayaan
1.23.7
4.
Program Pengelolaan
Kekayaan dan
Keragaman Budaya
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 27. Gelar Seni Budaya 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terwujudny
a kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
Terlaksanan
ya Jumlah
kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
1. Jumlah
kegiatan
(presentase
)
pengelolaan
keragaman
dan
kekayaan
budaya
Jawa Barat
95 % 1 %
Jumlah Total 7.559.370 8.315.307 0 0 7.559.370 0
9
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 4
1. Fasilitasi, Koordinasi
dan Monev Penegasan
Batas Wilayah di Wilayah
Iv
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 4
Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kegiatan Terwujudny
a
Peningkatan
kerjasama
di wilayah
perbatasan
Kab/kota di
wilayah IV
Terlaksanny
a penataan
dan
penegasan
batas
wilayah
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1 kegiatan 100 %
NON CG 2. Pameran Pembangunan
di Wilayah IV
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tersedianya
informasi
data
pembangun
an di
Wilayah IV
0 - 0 -
CG. 5
Tematik 1
3. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Pilkada
dan Pilpres di wilayah IV
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 kegiatan Terwujudny
a data hak
pilih Pilkada
dan Pilpres
di wilayah
IV
Terlaksanan
ya program
pelaksanaa
n otonomi
daerah
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
2 kegiatan 80 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 4
4. Sinergitas
pembangunan bidang
pemerintahan di daerah
Jabar-Jateng-
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 4
Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kegiatan Terwujudny
a
Peningkatan
kerjasama
bidang
pemerintaha
n dan
pembangun
an di
wilayah
perbatasan
Jabar-Jaten
g
Terlaksanan
nya
sinergitas
pembangun
an bidang
pemerintaha
n di daerah
Jabar-Jaten
g
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1 kegiatan 100 %
CG. 5
Tematik 1
5. Fasilitasi Koordinasi dan
Monev Kependudukan
di wilayah IV
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 1
Kab/Kota di Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kegiatan Terwujudny
a
Peningkatan
Kerjasama
dan
Sinergitas
Pengendalia
n Data
kependuduk
an di
wilayah Iv
Terlaksanya
Fasilitasi
Koordinasi
dan
pengendalia
an
kependuduk
an di
wilayah IV
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1 kegiatan 80 %
NON CG 6. Koordinasi, Fasilitasi,
Identifikasi
Pembangunan
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup di
Wilayah IV
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kab/Kota Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
Tersusunny
a laporan
kegiatan
infrastruktur
dan
lingkungan
hidup
Terkoordina
si,
terfasilitasi
dan
teridentifika
si informasi
dan aspek
pembangun
an
infrastruktur
dan
lingkungan
hidup
Tingkat
ketersediaa
n dan
validasi
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
0 -
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Mengembangkan
Industri Kreatif di
Wilayah IV
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Kab/Kota di Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
Meningkatn
ya
perkembang
an industri
kreatif di
wilayah IV
Terlaksanan
ya rakor
dan
fasilitasi
serta
pameran
produk lokal
dan industri
kreatid di
wilayah IV
Tersedianya
informasi
perkembang
an industri
kreatif di
wilayah IV
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
0
NON CG 8. Melaksanakan
Pramusrenbang Wilayah
IV
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah Timur dan
Wilayah Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - -Meningkatn
ya
Sinergitas
Pembangun
an Daerah
di Prirangan
Timur dan
Barat
-Tingkat
ketersediaa
n dan
validasi
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
11 -ka 95 -%
NON CG 9. Integrasi Agribisnis
Jagung dan Ternak di
Wilayah IV
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kab/Kota Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
Meningkatn
ya
pengemban
gan
agribisnis
jagung dan
ternak
Terselengga
ranya rakor
dan
monitoring
pelaksanaa
n integrasi
pembanemb
angan
agribisnis
jagung dan
ternak di
wilayah IV
Pengemban
gan
agribisnis
jagung dan
ternak
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
11
Kab/Kota
Wilayah IV
NON CG 10. Koordinasi, Fasilitasi
Sinergitas
Pembangunan Lintas
Kabupaten/Kota di
Wilayah IV
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG -Kab/Kota di
wilayah IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10
-Kab/Kota
di wilayah
IV
-Tersusunn
ya hasil
kegiatan
pemabangu
nan lintas
kab/kota di
wilayah IV
-terlaksana
nya
koordinasi
pembangun
an lintas
Kab/Kota di
wilayah IV
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
11
-Kab/Kota
di Wilayah
IV
95 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Gelar Karya
Pembangunan di
Wilayah IV (Hari Jadi
Provinsi Jawa Barat)
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kab/Kota di Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
Meningkatn
ya apresiasi
seni,
budaya
daerah dan
terlaksanan
ya bakti
sosial
pemerintah
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya gelar
karya
pembangun
an
pelestarian
dan
pengemban
gan seni
budaya
tradisional,
kearifan
lokal dan
bakti sosial
di wilayah
IV Provinsi
Jawa Barat
Meningkatn
ya apresiasi
seni,
budaya
daerah dan
terlaksanan
ya bakti
sosial
pemerintah
terhadap
masyarakat
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
11
Kab/Kota
Wilayah IV
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 12. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran BKPP
Wilayah IV
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG BKPP Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
BKPP
Wilayah IV
Meningkatn
ya Sarana
dan
Prasarana
Kantor
BKPP
Wilayah IV
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5 - 13. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
(Revitalisasi BKPPW-IV)
0 1.450.000 0 0 1.450.000 1.595.000 CG.5
Sasaran 1
Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
pemenuhan
sarana dan
prasarana
untuk
meningkatka
n pelayanan
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 14. Sarana dan Prasarana
Kantor BKPP Wilayah IV
0 1.000 0 0 1.000 1.100 NON CG BKPP Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
BKPP
Wilayah IV
Meningkatn
ya Sarana
dan
Praqsarana
Kantor
BKPP
Wilayah IV
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.6
7.
Program Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
NON CG 15. Koordinasi dan Fasilitasi
dn Pengembangan
Budaya dan Seni
Tradisional dan Kearifan
Lokal
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kab/Kota Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
Terselengga
ranya rapat
koordinasi
dan
pagelaran
seni budaya
darah di
wilayah IV
Provinsi
Jawa Barat
Meningkatn
ya
Apresiasi
Seni dan
Budaya
Daerah di
semua
kalangan
Jumlah
kegiatan
(presentase
) apresiasi
masyarakat
terhadap
bahasa,
sastra dan
aksara
daerah
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
11
Kab/Kota
Wilayah IV
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. Upaya Peningkatan
Prestasi Olahraga dan
Kepemudaan di
Lingkungan Pesantren
Tingkat Wilayah
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kab/Kota Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
Meningkatn
ya prestasi
pemuda
dalam
bidang olah
raga
dikalangan
pondok
pesantren
Terfasilitasi
nya lomba
prestasi
olah raga
tingkat
wilayah IV
Provinsi
Jawa Barat
Jumlah
kegiatan
pembentuka
n spirit juara
(idealisme
kebangsaan
,
kewirausah
aan,
kepemimpin
an,
kepeloporan
dan
kejuangan)
di kalangan
pemuda
Jawa Barat
11
Kab/Kota
di Wilayah
IV
11
Kab/Kota
Wilayah IV
NON CG 17. Koordinasi dan Fasilitasi
Pencegahan,
Penanganan dan
Pengendalian HIV/AIDS
di Wilayah IV
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab/Kota Wilayah
IV
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10
Kab/Kota
di wilayah
IV
Meningkatn
ya upaya
pencegaha
n,
pemberanta
san dan
pengendalia
n penyakit
menular dan
tidak
menular
Meningkatn
ya perilaku
hidup bersih
dan sehat
(PHBS)
serta akses
dan mutu
pelayanan
kesehatan
Presentase
kab/kota
yang
melaksanak
an program
pengendalia
n penyakit
tidak
menular
10
Kab/Kota
di Wilayah
IV
10
Kab/Kota
Wilayah IV
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 9.601.000 10.561.100 0 0 9.601.000 0
7
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 1
1. Fasilitasi Koordinasi
Perencanaan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Pelaksanaan Pra
Musrenbang
Jawa Barat Tingkat
Kinerja
Aparatur
100 % Terlaksanany
a FORUM
OPD dan
Monitoring
Pelaksanaan
Pra
Musrenbang
Kab/Kota
2 Kegiatan Terintegrasi
nya
Program
Kegiatan
BKD
Provinsi
Jawa Barat
dengan OPD
dan BKD
kab/Kota
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 1
2. Surveillance ISO BKD
Provinsi Jawa Barat
0 330.000 0 0 330.000 363.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Kepuasan
Pengguna
Layanan
dan Hasil
Kerja
Terpeliharan
ya ISO BKD
Provinsi
Jawa Barat
Proporsi
SKPD yang
bersertifikat
ISO
4 buah 40 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
3. Implementasi
Pengukuran Kinerja
Berbasis Sasaran
Kinerja
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Kinerja
AParatur
Terlaksanan
ya Evaluasi
Pengukuran
Kinerja
Tingkat
Kinerja
aparatur
13,500
PNSD
Provinsi
80 %
CG. 5
Tematik 1
4. Fasilitasi Beasiswa dan
Riset Edukasi PNS
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Prosentasi
PNS yang
tugas dan
Izin Belajar
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Beasiswa
dan Riset
Edukasi
Bagi PNS
Tingkat
Kompetensi
aparatur
290 Orang 65 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
5. Fasilitasi Pembinaan
Mental PNSD
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
0 3.430.500 0 0 3.430.500 3.773.550 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pembinaan
Mental
PNSD
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
Terlaksanya
Pembekelan
Smart Soul
System
(S3) PNSD
Pemprov
Jabar 100
Orang,
Terlaksanan
ya
Pembekalan
Penanaman
Sikap
Mental
Disiplin dan
Jiwa Korsa
PNSD
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
100 Orang,
Terlaksanan
ya Fasilitasi
Peningkatan
Mental
Spiritual
PNSD
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
65 Orang,
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Wawasan
Keagamaan
PNSD
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
50 Kali
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
4 Kegiatan 50 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
6. Meningkatan Etos Kerja
Bagi PNSD Pemprov
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tercapainya
Peningkatan
Kapasitas
PNS Jawa
barat
Terlaksanan
ya
Pembekalan
Quantum
Achieveme
nt Bagi
Eselon IV
dan Pejabat
Fungsional
200 Orang,
Terlaksanan
ya
Pembekalan
Loyaliats
and Trust
managemen
t bagi
Pelaksana
150 Orang
Tingkat
Kompetensi
aparatur
2 Kegiatan 65 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
7. Kenaikan Pangkat dan
Pensiun yang tepat
orang, waktu dan gaji
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Kinerja
Aparatur
Pemrosesa
n
Keputusan
Pensiun
1000 SK,
Pemrosesa
n Kenaikan
Pangkat
Satu Atap
Periode
April 2014
9000 SK,
Pemrosesa
n Kenaikan
Pangkat
Satu Atap
Periode
Oktober
2014 8000
SK, Ujian
Dinas Tahun
2014 1250
Orang, Ujian
Penyesuaia
n Kenaikan
Pangkat
Tahun 2014
3000
Orang,
Bimtek
SAPK 150
Orang,
Bimtek
Mutasi 150
Orang,
Pengujian
Tes
Kesehatan
CPNS Tahun
2014 700
Orang,
Fasilitasi
Pemberkasa
n Jafung
Tingkat
Kinerja
aparatur
9 Kegiatan 80 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Guru dalam
Proses
Kenaikan
Pangkat
10.000
Orang
CG. 5
Tematik 1
8. Santunan PNS
Tewas/Wafat
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Pemberian
Santunan
Bagi PNSD
Yang
Tewas/Waf
at
Tersantunin
ya Ahli
waris PNSD
yang
meninggal
dunia
karena
wafat/tewa
s dalam
rangka
meringanka
n beban
duka/derita
yang dialami
oleh ahli
waris PNSD
yang
meninggal
dunia 41
Orang,
Bantuan
Beasiswa
Untuk
Putra/Putri
PNS yang
Tewas/Waf
at 20 orang
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
2 Kegiatan 50 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
9. Fasilitasi layanan
darurat 24 jam PNSD
Pemprov Jabar
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pemberian
layanan
darurat 24
jam PNSD
Pemprov
Jabar
Terlaksanan
ya
operasional
layanan
darurat 24
jam PNSD
Pemprov
Jabar 1
Tahun,
Terlaksanan
ya
Pembekalan
Basic Life
Support
(BLS) PNSD
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
150 Orang
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
2 Kegiatan 50 %
CG. 5
Tematik 1
10. Fasilitasi Pembinaan
Etos kerja bagi PNS
Kab/Kota Se Jawa barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningktan
ya Etos
Kerja PNS
Kota/Kabup
aten Se
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
Pembinaan
etos Kerja
bagi PNS
Kota/kabup
aten Se
Jawa barat
Tingkat
Kinerja
aparatur
26
Kab/Kota
80 %
CG. 5
Tematik 1
11. Intergrasi Perencanaan
Manajemen SDM
AParatur Provinsi dan
Kab/kota Se Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Integrasi
Manajemen
Sumber
daya
Aparatur di
Jawa barat
Terlaksanan
ya
Intergrasi
Perencanaa
n
Manajemen
SDM
AParatur
Provinsi dan
Kab/kota Se
Jawa Barat
Tingkat
Kinerja
aparatur
26
Kab/Kota
80 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
12. Meningkatan Motivasi
dan Kesejahteraan PNSD
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
0 3.455.625 0 0 3.455.625 3.801.188 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Motivasi
dan
Kesejahtera
an PNSD
Pemerintah
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
Terlaksanan
ya
Pembekalan
Kewirausah
aan PNS
Pra
Purnabhakti
700 orang,
Terlaksanan
ya fasilitasi
peningkatan
kesejahtera
an pegawai
dan
operasional
pengemban
gan seni
budaya
daerah 12
kali, Belanja
Perjalanan
Pindah
Tugas
20 Orang,
Terlaksanan
ya
Monitoring
dan
Evaluasi
Pembekalan
Kewirausah
aan PNS
Pra
Purnabakti
Pemprov
Jabar 2 kali
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
4 Kegiatan 50 %
CG. 5
Tematik 1
13. fasilitasi Pembinaan
Kompetensi bagi PNS
kab/Kota Se Jawa barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Kompetensi
PNS
Kab/kota Se
Jawa barat
Terlaksanan
ya
Pembinaan
Kompetensi
Bagi PNS
Kab/kota se
Jawa barat
Tingkat
Kompetensi
aparatur
100 % 65 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
14. Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan
Pengembangan
Aparatur
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Rencana
Induk
Pembangun
an bagi
Pengemban
gan
Aparatur
Pemprov
Jawa Barat
Terlaksanan
ya RENIP
bagi
Pengemban
gan
Aparatur
Tingkat
Kompetensi
aparatur
2 Kegiatan 65 %
CG. 5
Tematik 1
15. Seleksi Pendidikan
Gelar PNS/IPDN dan
Fasilitasi Sosialisasi
Pendidikan dan
Kerjasama Kediklatan
0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Prosentasi
PNS yang
menikuti
Diklat
Apartur
Jumlah
peserta
seleksi
Calon Praja
IPDN dan
yang
mengikuti
Diklat
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1,700
Orang
65 %
CG. 5
Tematik 1
16. Test Kebugaran bagi
PNSD Pemprov Jabar
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Kebugaran
PNSD
Pemprov
Jawa barat
untuk
mendukung
kinerja
Terlaksanan
ya Tes
kebugaran
bagi PNS
Pemprov
Jabar,
Terlaksanan
ya
Pembekalan
Phisical and
Health
Rejuvenatio
n Bagi PNS
Pemprov
Jabar
Tingkat
Kinerja
aparatur
800 Orang 80 %
CG. 5
Tematik 1
17. Rakor Bidang
Kepegawaian
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Sinergitas
Kepegawai
an Jawa
Barat
Terlaksanan
ya Rakor
Kepegawai
an
Kabupaten/
Kota dan
OPD
Pemprov
Jawa Barat
Tingkat
Kinerja
aparatur
250 Orang 80 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
18. Pengelolaan Jabatan
Fungsional Angka
Kredit
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 1
bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Peningkatan
Prosentasi
Pemenuhan
Formasi
Jabatan
Fungsional
Terlaksanan
ya
Pemempata
n dalam
Jabatan
Fungsional
Angka
Kredit 250
Orang,
Fasilitasi
Kebutuhan
Diklat dan
permasalah
an jabatan
Fungsional
250 Orang,
Sosialisasi
dan
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
50 Orang,
Fasilitasi
Pembentuka
n Tim PAK
untuk
Jabatan
Fungsional
Angka
Kredit 250
Orang,
Bimbingan
Teknis Tim
Penilai
Angka
Kredit
Jabatan
Fungsional
angka
Kredit 250
Orang
Tingkat
Kompetensi
aparatur
5 Kegiatan 65 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
19. Pemetaan Kompetensi
Kerja PNS Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Pemenuhan
Kebutuhan
Peta
Kompetensi
Kerja PNS
Pemprov
Jabar
Terlaksanan
ya
Sertifikasi
Kompetensi
PNS
Pemprov
Jawa Barat
Tingkat
Kompetensi
aparatur
300 Orang 65 %
CG. 5
Tematik 1
20. Fasilitasi Pendidikan
Lanjutan Program
Doktoral
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.5
Sasaran 1
bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Program
Doktoral
PNS
Terselengga
ranya
Program
Doktoral
PNS
Tingkat
Kompetensi
aparatur
30 Orang 65 %
CG. 5
Tematik 1
21. Kegiatan Redistribusi
PNSD dan Adm
Kepegawaian
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tertata dan
Terdistribusi
nya jumlah
PNSD
Pemprov
Jawa Barat
Penata an
dan
Penrdistribu
si an jumlah
PNSD
Pemprov
Jawa Barat
Tingkat
Kompetensi
aparatur
5,000
Orang
65 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
22. Pengelolaan PNS Dalam
Jabatan Struktural
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5
Sasaran 5
Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Penempatan
dalam
Jabatan
Struktural
dan
Fungsional
Sesuai
dengan
Kompetensi
di
lingkungan
Pemprov
Jabar
Terlaksanan
ya
Penempatan
PNS dalam
jabatan
Struktural 4
kali,
Pengujian
kesehatan
bagi Calon
Pejabat
Esselon II
kab/Kota
26
Kab/Kota,
assesment
dan Fit and
Proper Test
calon
pejabat
struktural di
lingkungan
Prov Jabar
600 Orang,
Teridentifika
sinya
Jabatan
Struktural
130 Orang
Tingkat
Kinerja
aparatur
4 Kegiatan 80 %
CG. 5
Tematik 1
23. Tata Kelola PNSD Dalam
Jabatan Fungsional
Umum
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tertatanya
PNS Jafung
Umum pada
Pemerintah
Provins
Jawa Barat
Terlaksanya
Penataan
dan
Penempatan
PNS dalam
Jabatan
Fungsional
Umum
Tingkat
Kompetensi
aparatur
2 Kegiatan 65 %
CG. 5
Tematik 1
24. Sertifikasi Kompetensi
Kerja Jabatan
Fungsional Umum
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Sertifikasi
kerja
Jabatan
Fungsional
umum dan
non angka
kredit
Tersusunny
a Sertifikasi
Kerja
Jabatan
Fungsional
Umum
Tingkat
Kompetensi
aparatur
200 Orang 65 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
25. Fasilitasi Kedudukan
Hukum dan Peningkatan
Disiplin serta
Pemberian
Penghargaan dan tanda
jasa bagi PNSD, Badan
dan Masyarakat
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a PNS yang
taat
terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan
yg berlaku
serta
menjunjung
tinggi Etika
Birokrasi
Pembinaan
Disiplin dan
Perceraian
ke
Balai/UOTD,
OPD dan
Atau
Kab/Kota
500 Orang,
Penyelesaia
n Masalah
dan Proses
BAP
sengketa
kepegawaia
n 175
Orang,
Terlaksanan
ya rapat
Badan
Pertimbanga
n Pemberian
Penghargaa
n SLKS
Presiden RI
dan
Penghargaa
n bagi PNS
aktif 2 kali,
Terlaksanny
a
Penghargaa
n SLKS
Presiden RI,
Pemberian
Penghargaa
n
Pengabdian
dan
Pemberian
Penghargaa
n pada
Hari-hari
besar serta
Tingkat
Kinerja
aparatur
6 Kegiatan 80 %
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
bagi
Pelantikan
Buapti/Walik
ota 5.220
Orang,
Terlaksanan
ya
Workshop
Sengketa
Kepegawai
an 300
Orang,
Pembekalan
PNS
Keluarga
Bahagia 50
Orang
CG. 5
Tematik 1
26. Meningkatkan
Kompetensi Jabatan
Fungsional Umum
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Peningkatan
Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Umum
Terselengga
ranya
Sistem
Pembinaan
Kompetensi
Jabatan
Fungsional
Umum
Tingkat
Kompetensi
aparatur
200 Orang 65 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
27. Tata Kelola CPNSD
Provinsi Jawa Barat
0 11.000.000 0 0 11.000.000 12.100.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Pengangkat
an CPNSD
Provinsi
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
Penataan
Kondisi
PNSD
exixting
Provinsi dan
Kab/Kota
Se Jawa
barat,
Terlaksanan
ya
Pengadaan
CPNS
Pelamar
Umum dan
K2,
Terlaksanan
ya
Orientasi,
Terlaksanan
ya
Penangana
n Pegawai
Non PNS di
Pemprov
Jawa Barat
Tingkat
Kinerja
aparatur
2,150
Orang
80 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 28. Meningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlaksanan
ya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Penyediaaa
n
Kebutuhan
Operasional
Kinerja
dalam
penyediaan
Kebutuhan
Piranti Kerja
Pegawai
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
70 % 100 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 29. Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan dan Barang di
lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya kinerja
pengelola
keuangan di
Lingkungan
Dinas
Kominfo
Provinsi
Jawa Barat
dalam
melaksanak
an tugas
dan
fungsinya
untuk
mempertaha
nkan WTP.
Pelaporan
Keuangan
Menggunak
an Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(SIPKD)
untuk
mempertaha
nkan WTP.
Terselengga
ranya
Pelaporan
keuangan
BKD yang
Akuntabel
100 % 100 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
CG. 5
Tematik 1
30. Pembangunan Aplikasi
Manajemen
Kepegawaian secara
Elektronik
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Kepuasan
Pengguna
Layanan
dan hasil
Kerja
Terbangunn
ya aplikasi
manajemen
kepegawaia
n secara
elektronik
Integrasi
Data
Pegawai
1 Paket 100 %
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
31. Penataan Data PNSD dan
Pengembangan Aplikasi
SIMPEG
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Kepuasan
Pengguna
Layanan
dan hasil
Kerja
Terlaksanan
ya
pemutakhira
n data
kenaikan
pangkat,
perpindaha
n, dan
pensiun,
Terlaksanan
ya
pemutakhira
n data
reiwayat
keluarga,
dan
pendidikan,
Terintegrasi
nya data
absensi,
pengukuran
kinerja, dan
tingkat
kesehatan
PNSD ke
dalam
aplikasi
SIMPEG
80%,Terinte
grasinya
data
SIMPEG,
SAPK, dan
SIPKD 90%
Integrasi
Data
Pegawai
13,259
PNS
Pemprov
100 %
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
32. Pemeliharaan Sistem
Absensi Terintegrasi
Provinsi Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Kehadiran
Pegawai
Tercatatnya
data
kehadiran
pegawai
secara
harian
13.259
Orang,
Tercatatnya
data
kehadiran
pegawai
secara
bulanan
13.259
Orang
Peningkatan
Kehardiran
Pegawai
2 Kegiatan 100 %
Jumlah Total 69.216.125 185.037.73
8
0 0 69.216.125 0
18
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 5
Tematik 1
1. -pengembangan sim
diklat
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -aplikasi jumlah
aplikasi
yang
terbangun
-terlaksana
nya
pengemban
gan sim
diklat
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1 -1
kegiatan
65 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 1
2. -pemeliharaan ISO 9001 :
2008
0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -sertifitat -jumlah
kegiatan
sertifikat iso
yang
diperoleh
-terlaksana
nya
pemeliharaa
n ISO 9001 :
2008
Proporsi
SKPD yang
bersertifikat
ISO
0 - 40 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
3. -kegiatan akreditasi
penyelenggaraan diklat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -sertifitat -jumlah hasil
sertifikat
yang
diperoleh
-terlaksana
nya
kegiatan
akreditasi
penyelengg
araan diklat
Tingkat
Kinerja
aparatur
1 -1
kegiatan
80 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
4. -kegiatan perencanaan
kediklatan
0 1.150.000 0 0 1.150.000 1.265.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
-dokumen
-jumlah
dokumen
perencanaa
n program
diklat yang
tersusun
-terlaksana
nya
kegiatan
perencanaa
n kediklatan
Tingkat
Kinerja
aparatur
1 -1
kegiatan
80 %
CG. 5
Tematik 1
5. -kegiatan
penyelenggaraan diklat
struktural /
kepemimpinan
0 10.139.410 0 0 10.139.410 11.153.351 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
530 orang -jumlah
kelulusan
yang
mengikuti
diklat
-terlaksana
nya
kegiatan
penyelengg
araan diklat
struktural /
kepemimpin
an
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1 -1
kegiatan
65 %
CG. 5
Tematik 1
6. -kegiatan
penyelenggaraan diklat
fungsional
0 2.820.000 0 0 2.820.000 3.102.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
230
-orang
-jumlah
kelulusan
penyelengg
araan diklat
fungsional
-terlaksana
nya
kegiatan
penyelengg
araan diklat
fungsional
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1 -1
kegiatan
65 %
CG. 5
Tematik 1
7. -kegiatan
penyelenggaraan diklat
teknis umum
0 1.464.500 0 0 1.464.500 1.610.950 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
600
-orang
-jumlah
kelulusan
kegiatan
penyelengg
araan diklat
teknis umum
-terlaksana
nya
-kegiatan
penyelengg
araan diklat
teknis umum
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1
-kegiatan
65 %
CG. 5
Tematik 1
8. -kegiiatan
penyelenggaraan diklat
teknis substantif
0 1.518.162 0 0 1.518.162 1.669.978 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
260
-orang
-jumlah
kelulusan
kegiiatan
penyelengg
araan diklat
teknis
sustantif
-terlaksana
nya
kegiiatan
penyelengg
araan diklat
teknis
sustantif
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1 -1
kegiatan
65 %
CG. 5
Tematik 1
9. -kegiatan
pengembangan sistem
diklat
0 1.655.000 0 0 1.655.000 1.820.500 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
-dokumen
-jumlah
dokumen
pengkajian
& evaluasi
pengemban
gan sistem
diklat yang
tersusun
-terlaksana
nya
kegiatan
pengemban
gan sistem
diklat
Tingkat
Kinerja
aparatur
1
-kegiatan
80 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
10. -kegiatan analisis
kebutuhan diklat
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
-dokumen
-jumlah
dokumen
akd yang
tersusun
-terlaksana
nya
kegiatan
analisis
kebutuhan
diklat
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1
-kegiatan
65 %
CG. 5
Tematik 1
11. -peningkatan kualitas
sumber daya apratur
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
223
-orang
-jumlah
pegawai
yang
terfasilitasi
kualitas sda
-terlaksana
nya
peningkatan
kualitas
sumber
daya
apratur
Tingkat
Kompetensi
aparatur
1
-kegiatan
65 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
12. -pembangunan tahap III
kampus II badiklatda
cipageran
0 32.000.000 0 0 32.000.000 35.200.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -unit -jumlah
gedung
tahap 3
-terlaksana
nya
pembangun
an tahap III
kampus II
badiklatda
cipageran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -1
kegiatan
100 %
CG. 5
Tematik 1
13. -pengadaan peralatan
kantor
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -paket -
tersedianya
peralatan
kantor
-terlaksana
nya
pengadaan
peralatan
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -1
kegiatan
100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
14. -renovasi kelas, atap,
gedung perkantoran
kampus I
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 -gedung - jumlah
gedung
yang telah
teronovasi
-terlaksana
nya
renovasi
kelas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 -1
kegiatan
100 %
Jumlah Total 57.847.072 63.651.778 0 0 57.847.072 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAHAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG 1. Pembuatan Display dan
peta tematik potensi
jawa barat
0 94.900 0 0 94.900 104.390 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a pelayanan
informasi
pada peta
tematik
potensi
jawa barat
Terlaksanan
ya
pembuatan
Pembuatan
peta tematik
potensi
jawa barat
serta
display peta
potensi
- 100 % 100 %
NON CG 2. Pembuatan direktori
Jawa Barat-Jakarta
0 95.400 0 0 95.400 104.940 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a pelayanan
informasi
pada
direktori
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
pembuatan
direktori
Jawa Barat
Terwujudny
a pelayanan
informasi
1 kali 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Fasilitasi Forum
Silaturahmi Masyarakat
Jawa Barat Yang Ada Di
Jakarta
0 219.800 0 0 219.800 241.780 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kali Terwujudny
a forum
silaturahmi
masyarakat
Jawa Barat
yang ada di
Jakarta
Terselengga
ranya forum
silaturahmi
masyarakat
Jawa Barat
yang ada di
Jakarta
- 1 kali 100 %
NON CG 4. Sinergitas APPSI 0 72.000 0 0 72.000 79.200 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sinergitas
APPSI
terlaksanan
ya
Sinergitas
Sinergitas
APPSI
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 % 100 %
NON CG 5. Penyediaan fasilitasi
dan sarana pendukung
keprotokolan di jakarta
0 144.340 0 0 144.340 158.774 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Terwujudny
a
penyelengg
araan
keprotokola
n di Jakarta
Terfasilitasi
nya
penyelengg
araan
keprotokola
n di Jakarta
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1 tahun 100 %
NON CG 6. Sinergitas Mitra Praja
Utama (MPU)
0 121.100 0 0 121.100 133.210 NON CG Bali, NTB Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sinergitas
MPU
terlaksanan
ya program
Sinergitas
MPU
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
2 kali 100 %
NON CG 7. Penyusunan buletin
keprotokolan
0 47.200 0 0 47.200 51.920 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Terwujudny
a buletin
keprotokola
n
Tersusunny
a buletin
keprotokola
n
Informasi
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
400 buku 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Sinergitas Hubungan
Antar Lembaga
0 36.840 0 0 36.840 40.524 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Sinergitas
Antar
Lembaga
Dalam
Negeri dan
Luar Negeri
Sinergitas
Antar
Lembaga
Dalam
Negeri dan
Luar Negeri
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
100 % 100 %
NON CG 9. Workshop
Keprotokolan dan Table
Manner
0 34.350 0 0 34.350 37.785 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a pelatihan
keprotokola
n dan table
manner-
Terpenuhiny
a pelatihan
keprotokola
n dan table
manner
Terwujudny
a
profesionali
sme dalam
pelaksanaa
n tugas
1 kali 100 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 10. Penanaman Sikap
Mental, Disiplin dan
Jiwa Korsa / Outbond
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a sikap
mental dan
kerjasama
Terciptanya
sikap mental
positif dan
kerjasama
dalam
bekerja
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
1 kali 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 11. Peningkatan dan
Pengadaan Sarana dan
prasarana Kantor
0 140.000 0 0 140.000 154.000 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a kebutuhan
dasar
sarana
prasarana
Kantor
Perwakilan
sesuai
standar
Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
prasarana
Kantor
Perwakilan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.23 Kebudayaan
1.23.7
4.
Program Pengelolaan
Kekayaan dan
Keragaman Budaya
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. Mengikuti Festival Jak
Karnaval
0 55.630 0 0 55.630 61.193 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Penyebaran
informasi
melalui
budaya
Terealisasin
ya
partisipasi
pada
kegiatan Jak
Karnaval
3.Jumlah
kegiatan
apresiasi
seni dan
budaya
daerah di
kalangan
pemerintah,
masyarakat
dan
swasta;
100 % 1 kali
Jumlah Total 1.161.560 1.277.716 0 0 1.161.560 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 5
1. Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi Perencanaan
0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
0 - 95 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Melaksanakan
Pengembangan aplikasi
sistem informasi
pengelolaan perijinan
berbasis online System
dan Integrated
Electronic Filling
System
0 5.247.000 0 0 5.247.000 5.771.700 NON CG Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 aplikasi Teraksesny
a aplikasi
permohona
n dan
proses
perizinan
secara
online oleh
pemohon
tersedianya
aplikasi
sistem
pengolahan
administrasi
perizinan
online dan
aplikasi
sistem
pengelolaan
arsip
perizinan
serta
tersimpanny
a data base
perizinan
kewenanga
n provinsi
meningkatn
ya
penggunaa
n teknologi
informasi,
komunikasi
dalam
pelayanan
publik
menuju
cyber
province
4 aplikasi
dan data
base 8
bidang
perijinan
60 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
3. Optimalisasi pelayanan
prima melalui
penyelenggaraan
pelayanan perizinan
terpadu
0 896.917 0 0 896.917 986.608 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Meningkatn
ya Kualitas
pelayanan
perizinan
pada BPPT
Provinsi
Jawa Barat
Pelaksanaa
n Survey
IKM,
Surviliance
dan Audit
ISO
9001;2008
di BPPT
Prov Jabar,
Penyusuna
n buku
statistik
perizinan
dan buku
direktori
perusahaan
di BPPT
Prov Jabar,
Pelaksanaa
n
Monitoring,
pengaduan
dan laporan
Perizinan,
Pelaksanaa
n FGD,
peningkatan
layanan
perizinan,
pembentuka
n dan
operasional
task force
penyelesaia
n masalah
perijinan
Terselengga
ranya
pelayanan
publik yang
bermutu
dan
akuntabel
diseluruh
tingkatan
pemerintah
daerah dan
penataan
UPTD
0 - 90 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Meningkatkan Kualitas
pelayanan administrasi
perizinan dan informasi
publik
0 2.058.680 0 0 2.058.680 2.264.548 NON CG Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Updating
dan
legalisasi
persyaratan
15 sektor
perijinan,
bahan
informasi
promosi
perijinan
0 - 0 -
CG. 5 - 5. Meningkatkan Kualitas
pengolahan perizinan
terpadu di Jawa Barat
0 5.455.050 0 0 5.455.050 6.000.555 - Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Forum
Pembahasa
n
pengelolaan
tim teknis,
penyelengg
araan
administrasi
permohona
n perijinan
pada objek
perizinan
dilapangan,
pelaporan
kegiatan
0 - 100 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
CG. 5 - 6. Meningkatkan
Profesionalisme
aparatur pelayanan
perijinan terpadu
0 940.000 0 0 940.000 1.034.000 - Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
60 % Meningkatn
ya kualitas
dan
kompetensi
Pegawai
BPPT
Provinsi
Jawa Barat
Peningkatan
profesionali
sme melalui
pembinaan
spiritual,
bimbingan
teknis,
training for
sucsess,
evaluasi
dan
pelaporan
Tingkat
Kinerja
aparatur
0 - 90 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5 - 7. Meningkatkan sarana
dan prasaran kantor
0 2.300.000 0 0 2.300.000 2.530.000 - Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 % Terselengga
ranya
pelayanan
perizinan
dengan
sarana dan
prasarana
sesuai SPM
- Meningkatn
ya sarana &
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
0 - 100 %
CG. 5
Tematik 1
8. Melaksanakan
Pembangunan gedung
kantor BPPT yang
bernuansa pelayanan
publik
0 56.095.000 0 0 56.095.000 61.704.500 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 73.442.647 80.786.912 0 0 73.442.647 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 5
Tematik 2
1. -Fasilitasi Pembinaan
dan Pengawasan SDM
Penyiaran di Jawa Barat
0 715.000 0 0 715.000 786.500 CG.5
Sasaran 2
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Kajian persepsi penonton
terhadap tayangan
kekerasan di Televisi
Jawa Barat Tingkat
penilaian
penonton
terhadap
tayangan
kekerasan di
Televisi
1 Kali Terdapatnya
dokumen
kajian
tentang
persepsi
penonton
terhadap
tayangan
kekerasan di
televisi
1 Kali Digunakann
ya hasil
kajian
sebagai
bahan
evaluasi dan
masukan
dalam
perumusan
P3SPS.
1 Kali 0 102.635 0 0 102.635 112.899
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pelatihan media literasi Jawa Barat Meningkatny
a pemahaman
dan
kemampuan
masyarakat
dalam
mengkonsum
si media
mengkonsum
si media
dengan baik
1 Kali Terlaksanany
a pelatihan
literasi media
1 Kali Tumbuhnya
kemampuan
memilah dan
memilih
tayangan
yang baik.
1 Kali 0 31.693 0 0 31.693 34.862
3. Workshopmanajemen radio Jawa Barat Meningkatny
a kemampuan
SDM lembaga
penyiaran
radio
2 Kali Terlaksanany
a workshop
manajemen
radio
2 Kali Meningkatn
ya
kemandirian
dan
kemampuan
manajerial
lembaga
penyiaran
radio
2 Kali 0 74.178 0 0 74.178 81.596
4. Sosialisasi Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS)
pada lembaga penyiaran
Jawa Barat Bertambahny
a
pengetahuan
SDM lembaga
penyiaran
Radio/TV
2 Kali Terlaksanany
a sosialisasi
Pedoman
Perilaku
Penyiaran
dan Standar
Program
Siaran
(P3SPS) pada
lembaga
penyiaran
2 Kali Meningkatn
ya kesadaran
lembaga
penyiaran
dalam
mematuhi
P3 SPS
2 Kali 0 81.883 0 0 81.883 90.072
5. Sosialisasi Gerakan
Masyarakat Jawa Barat
Mendorong Media Sehat dan
Pemirsa Cerdas (GEMAS
PEDAS)
Jawa Barat Meningkatny
a Peran serta
masyarakat
dan tanggung
jawab media
terhadap isi
siaran
2 Kali Terselenggara
nya
Sosialisasi
Gerakan
Masyarakat
Jawa Barat
Mendorong
Media Sehat
dan Pemirsa
Cerdas
(GEMAS
PEDAS)
2 Kali Tumbuhnya
sikap kritis
masyarakat
terhadap isi
siaran radio
dan televisi
2 Kali 0 165.607 0 0 165.607 182.168
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Penertiban, pengawasan dan
tindak lanjut aduan
masyarakat
Jawa Barat Meningkatny
a kepatuhan
lembaga
penyiaran
terhadap
peraturan
penyiaran
1 Tahun Terlaksanany
a Penertiban,
Pengawasan
isi Siaran dan
tindak lanjut
aduan
masyarakat
1 Tahun Berkurangny
a jumlah
pelanggaran
isi siaran
radio dan
televisi
1 Tahun 0 259.004 0 0 259.004 284.904
CG. 5
Tematik 2
2. -Fasilitasi Peningkatan
Standarisasi Penyiaran
0 670.980 0 0 670.980 738.078 CG.5
Sasaran 2
-Bandung, Jawa
Barat,
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Fasilitasi Penyelenggaraan
Proses Perizinan Penyiaran
-Bandung -Terfasilitasin
ya
Standarisasi
penyiaran
100
-Persen
-Terselenggar
anya proses
perizinan
penyiaran
100
-Persen
-Meningkat
nya jumlah
lembaga
penyiaran
berizin
100
-Persen
0 450.000 0 0 450.000 495.000
2. Fasilitasi monitoring dan
evaluasi lembaga penyiaran
Jawa Barat Terfasilitasin
ya
standarisasi
penyiaran
100
Persen
Lembaga
Penyiaran
yang berizin
100 Persen Meningkatn
ya kualitas
isi siaran
100 Persen 0 150.000 0 0 150.000 165.000
3. Fasilitasi Bantuan Hukum
bagi Komisioner
Terfasilitasin
ya
standarisasi
penyiaran
100
Persen
Perlindungan
hukum bagi
komisioner
100 Persen Meningkatn
ya kinerja
Komisioner
100 Persen 0 70.980 0 0 70.980 78.078
CG. 5
Tematik 2
3. -Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Hubungan
Lembaga Penyiaran
0 780.000 0 0 780.000 858.000 CG.5
Sasaran 2
-JAwa Barat,
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Fasilitasi penganugerahan
KPID award
-JAwa Barat -Meningkatn
ya kualitas isi
siaran
100 % -Terselenggar
anya
penganugerah
an KPID
award
1 -Kali -Terpilihnya
program isi
siaran
lembaga
penyiaran
yang
berkualitas
1 -Kali 0 314.565 0 0 314.565 346.022
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyelenggaraan
perpustakaan khusus OPD
Bandung Terselenggara
nya
penyediaan
sarana dan
prasarana
perpustakaan
khusus OPD
1
Kegiatan
Tercetaknya
buku
direktori
penyiaran di
Jawa Barat
1 Kegiatan Tersedianya
dokumen
berisi data
dan
informasi
sebagai
referensi
penyiaran di
Jawa Barat
1 Kali 0 166.800 0 0 166.800 183.480
3. Sosialisasi peran KPID Jabar
dalam meningkatkan
pemahaman media literasi
penyiaran kepada lembaga
pendidikan
Jawa Barat Terselenggara
nya sosialisasi
peran KPID
Jabar dalam
meningkatka
n
pemahaman
media literasi
penyiaran
kepada
lembaga
pendidikan
4 Kali Tersosialisasi
kannya peran
KPID Jabar
dalam
meningkatka
n
pemahaman
media literasi
penyiaran
kepada
lembaga
pendidikan
4 Kali Meningkatn
ya
pemahaman
masyarakat
tentang
literasi
media
penyiaran
yang sehat,
mendidik
dan
bertanggung
jawab
4 Kali 0 80.235 0 0 80.235 88.259
4. Dialog penyiaran KITAdi
RAdio/TV dan media expose
(Iklan Layanan Masyarakat)
Jawa Barat Terselenggara
nya Dialog
penyiaran
KITAdi
RAdio/TV
dan media
expose (Iklan
Layanan
Masyarakat)
4 Kali Terjalinnya
komunikasi
yang
harmonis
antara
masyarakat
dengan
lembaga
penyiaran
4 Kali Meningkatn
ya
partisipasi
masyarakat
terhadap isi
siaran agar
sehat,
mendidik
dan
bertanggung
jawab
4 Kali 0 218.400 0 0 218.400 240.240
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
4. -Rehabilitasi Kantor KPID
Jawa Barat
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5
Sasaran 1
-Bandung Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terwujudn
ya sarana
dan
prasarana
kantor KPID
Jawa Barat
yang
memadai
-Terehabilita
sinya
Gedung
kantor KPID
Jawa Barat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
5. Melaksanakan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana KPID Provinsi
Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
-Bandung Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % -Terpenuhin
ya sarana
dan
prasarana
penunjang
kegiatan
kerja KPID
Jawa Barat
-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
kerja yang
memadai
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
Jumlah Total 3.865.980 4.252.578 0 0 3.865.980 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 1. Pengadaan sarana dan
prasarana kantor BPBD
Provinsi Jawa Barat
0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 NON CG Bandung Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor
Kantor
BPBD
Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya
pengadaan
sarana dan
prasarana
kantor
BPBD Prov.
Jabar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Kali 100 %
1.22 Sosial
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
CG. 8
Tematik 1
2. Penanggulangan
Bencana Banjir dan
Tanah Longsor
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Berkurangn
ya resiko
bencana
banjir dan
tanah
longsor di
Jawa Barat
Tertanganin
ya bencana
banjir dan
tanah
longsor di
Jawa Barat
Jumlah
pelaksanaa
n upaya
mitigasi
bencana
dan
adaptasi
perubahan
iklim oleh
kab/kota
100 % 4 Kali
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 3. Penyusunan dan
Penetapan Rencana
Penanggulangan
Bencana (RPB) Jawa
Barat
0 615.000 0 0 615.000 676.500 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat,
Bandung Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi Rencana
Penanggulangan Bencana
(RPB) Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Tersosialisasi
kannya
Rencana
Penanggulang
an Bencana
(RPB) Jawa
Barat
1 Kali Tersosialisas
ikannya
program dan
kegiatan
Rencana
Penanggulan
gan Bencana
(RPB)
penanggulan
gan bencana
di Jawa
Barat
100 % 0 400.000 0 0 400.000 440.000
2. Rapat Koordinasi dan
penyusunan Tim penetapan
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB) Jawa Barat
Bandung Jawa Barat Meningkatny
a upaya
mitigasi dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Terlaksanany
a rapat
koordinsi dan
penyusunan
Tim
Penetapan
Rencana
Penanggulang
an Bencana
(RPB) Jawa
Barat
1 Kali Terkoordina
sinya dan
ditetapkann
ya Rencana
Penanggulan
gan Bencana
(RPB) Jawa
Barat
100 % 0 215.000 0 0 215.000 236.500
CG. 8 - 4. Fasilitasi pelatihan
pemberdayaan
masyarakat menuju
Desa Tangguh Bencana
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kali Terlasanany
a pelatihan
pemberday
aan
masyarakat
menuju
Desa
Tangguh
Bencana
Meningkatn
ya
kesadaran
aparat dan
masyarakat
dalam
mitigasi
bencana
Presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
200 Orang 60 %
NON CG 5. Penyiapan networking
trauma centre pasca
bencana
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyusunan peta networking
trauma center pada level
masyarakat di daerah rawan
bencana
Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Peta
penyebaran
networking
trauma
center di
Jawa Barat
1 Kali Terinventari
sasinya
networking
trauma
center pada
level
masyarakat
100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
2. Pelatihan
pendampingan/relawan
pemulihan trauma kesehatan
pasca bencana
Jawa Barat Meningkatny
a pasrtisipasi
pilar
masyarakat/r
elawan dalam
penanggulang
an bencana
100 % Terlaksanany
a pelatihan
pendampinga
n/relawan
pemulihan
trauma
kesehatan
pasca
bencana
2 Kali Terlatihnya
120 orang
relawan/pen
dampingan
pemulihan
trauma
kesehatan
pasca
bencana
100 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
CG. 8 - 6. Penguatan
Kelembagaan
PUSDALOPS BPBD
Provinsi Jawa BArat
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 CG.8
Sasaran 1
Bandung Jawa
Barat, Bandung
Jawa Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penguatan kelambagaan
PUSDALOPS BPBD
Provinsi Jawa Barat
Bandung Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Pengutan
kelembagaan
PUSDALOPS
BPBD
Provinsi Jawa
Barat
100 % Teridentifik
asinya
bahaya yang
berpotensial
menimbulka
n bencana
dan seluruh
dampak
bencana
yang terjadi
di wilayah
Jawa Barat
100 % 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Rapat Koordinasi
PUSDALOPS di Jawa Barat
Tahun 2014
Bandung Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
PUSDALOPS
di Jawa Barat
Tahun 2014
1 Kali Terkoordina
sinya
Kegiatan
PUSDALOP
S BDPD
Provinsi
JAwa Barat
dengan
PUSDALOP
S BPBD
Kabupaten/
Kota
100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
NON CG 7. Pelatihan dan
penyediaan
infrastruktur
lingkungan daerah
bencana
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelatihan relawan kluster
kontruksi
Jawa Barat Meningkatny
a ketahan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Terlaksanany
a pelatihan
relawan PB
pasca
bencana
kluster
kontruksi
2 Kali Terlatihnya
120 orang
relawan PB
pasca
bencana
kluster
kontruksi
100 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
CG. 8 - 8. Fasilitasi pemantapan
relawan
penanggulangan
bencana
0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
300 Orang Terlasanany
a pelatihan
relawan
penanggula
ngan
bencana
Terlatihnya
relawan
dalam
penanggula
ngan
bencana
Jumlah
kegiatan
partisipasi
pilar
masyarakat/
relawan
dalam
penanggula
ngan
bencana
100 % 5 %
CG. 8 - 9. Penyusunan sistem
pengawasan dan
pengendalian kawasan
rawan bencana
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyusunan sistem
pengawasan dan
pengendalian kawasan rawan
bencana di Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Tersusunnya
sistem
pengawasan
dan
pengendalian
kawasan
rawan
bencana di
Jawa Barat
1 Kali Terlaksanan
ya sistem
pengendalia
n dan
pengawasan
di kawasan
rawan
bencana di
Jawa Barat
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
NON CG 10. Pelatihan pemulihan
psikososial pasca
bencana
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlatihnya
120
relawan/pe
ndamping
pemulihan
psikososial
pasca
bencana
Terlaksanan
ya pelatihan
pasikososial
pasca
bencana
Presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
2 Kali 60 %
NON CG 11. Pelatihan dan
penyediaan rumah siap
bangun pasca bencana
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelatihan perakitan rumah
siap bangun pasca bencana
Jawa Barat Meningkatny
a ketahanan
masyrakat
terhadap
bencana
100 % Terlatihnya
relawan
penanggulang
an bencana
pasca
bencana
kluster
kontruksi
2 Kali Terlatihnya
120 orang
relawan
penanggulan
gan bencana
pasca
bencana
kluster
kontruksi
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Penyediaan rumah siap
bangun pasca bencana
Jawa Barat Meningkatny
a ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Tersedianya
unit rumah
siap bangun
untuk
masyarakat
korban
bencana
100 % Tersedianya
40 rumah
siap bangun
untuk
masyarakat
korban
bencana
40 Unit 0 0 0 0 0 0
NON CG 12. Penanggulangan
bencana dan
penanganan
kedaruratan di Jawa
Barat
0 560.000 0 0 560.000 616.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Peningkatan kapasitas
manajemen kedaruratan dan
logistik
Jawa Barat Meningkatny
a ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Terlaksanany
a pelatihan
peningkatan
kapasitas
manajemen
kedaruratan
dan logistik
1 Kali Terlatihnya
50 orang
relawan
yang
mempunyai
kemampuan
dalam
manajemen
kedaruratan
dan logistik
100 % 0 230.000 0 0 230.000 253.000
2. Meningkatnya ketahanan
masyarakat terhadap
bencana
Jawa Barat Meningkatka
n
keselamatan
masyarakat
dari ancaman
berbagai
bencana yang
mungkin
terjadi
100 % Terlaksanany
a pelatihan
Peningkatan
kapasitas kaji
cepat
penanganan
tanggap
darurat
1 Kali Terlatihnya
150 orang
relawan
yang
mempunyai
kemampuan
dalam kaji
cepat
penanganan
tanggap
darurat
100 % 0 170.000 0 0 170.000 187.000
3. Peningkatan kapasitas
penggunaan peralatan
penanggulangan bencana
Jawa Barat Meningkatny
a ketahanan
masyarakat
terhadap
bencanaterjad
i
100 % Terlaksanany
a pelatihan
Peningkatan
kapasitas
penggunaan
peralatan
penanggulang
an bencana
1 Kali Terlatihnya
150 orang
relawan
yang
mempunyai
kemampuan
dalam
penggunaan
peralatan
penanggulan
gan bencana
100 % 0 160.000 0 0 160.000 176.000
4. Fasilitasi dan koordinasi
penanggulangan bencana dan
penanganan tanggap darurat
Jawa Barat Meningkatny
a upaya
mitigasi
bencana dan
adaptasi
perubahan
iklim
100 % Terlaksanany
a fasilitasi
dan
koordinasi
penanganan
kedaruratan
100 % Terfasilitasi
nya dan
terkoordinas
i upaya
penanganan
kedaruratan
100 % 0 0 0 0 0 0
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 13. Mitigasi dan
kesiapsiagaan bencana
daerah rawan bencana
Gunumg Api, Tsunami
dan Daerah aliran
sungai
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi kesadaran
masyarakat terhadap rawan
bencana gunung api
Jawa Barat Meningkatny
a presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Tersosialisasi
kannya dan
terlatihnya
100 orang di
daerah rawan
bencana
gunung api
1 Kali Meningkatn
ya kesadaran
masyarakat
terhadap
daerah
rawan
bencana
gunung api
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Sosialisasi kesadaran
masyarakat terhadap rawan
bencana tsunami
Jawa Barat Meningkatny
a presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Terlatihnya
100 orang
yang
bermukim di
daerah rawan
bencana
tsunami
1 Kali Meningkatn
ya kesadaran
masyarakat
terhadap
bencana
tsunami
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
3. Sosialisasi kesadaran
masyarakat terhadap rawan
bencana DAS
Jawa Barat Meningkatny
a presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Terlatihnya
100 orang
yang
bermukim di
daerah rawan
bencana DAS
1 Kali Meningkatn
ya kesadaran
masyarakat
terhadap
bencana
DAS
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Sosialisasi kesadaran
masyarakat terhadap
bencana gempa bumi
Jawa Barat Meningkatny
a presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
100 % Terlatihnya
100 Orang
yang
bermukim di
daerah rawan
gempa bumi
1 Kali Meningkatn
ya kesadaran
masyarakat
yang
bermukim di
daerah
rawan
gempa bumi
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
NON CG 14. Pelatihan penilaian
kerusakan dan
kerugian pasca bencana
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terlatihnya
120 orang
penilaian
kerusakan
dan
kerugian
pasca
bencana
Terlaksanan
ya pelatihan
penilaian
kerusakan
dan
kerugian
pasca
bencana
Presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
2 Kali 60 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 15. Gelar relawan Jawa
Barat dalam
mengantisipasi dan
menanggulangi
bencana
0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terkoordina
sinya dan
termotifasin
ya para
relawan
Jawa Barat
dalam
mengantisip
asi dan
kesiapsiaga
an
penanggula
ngan
bencana
Terlaksanan
ya gelar
elawan
Jawa Barat
dalam
mengantisip
asi dan
menanggula
ngi bencana
Presentase
ketahanan
masyarakat
terhadap
bencana
1 Kali 60 %
CG. 8 - 16. Fasilitasi dan koordinasi
bidang kebencanaan di
Jawa Barat
0 426.000 0 0 426.000 468.600 CG.8
Sasaran 1
Bandung Jawa
Barat, Bandung
Jawa Barat,
Bandung Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Forum OPD Bidang
Kebencanaan Tahun 2014
Bandung Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
Forum OPD
Bidang
Kebencanaan
Tahun 2014
1 Kali -Terfasilitasi
nya dan
terkoordinas
inya bidang
kebencanaan
di Jawa
Barat
100 % 0 131.475 0 0 131.475 144.623
2. Rapat Koordinasi Bidang
Kebencanaan di BKPPW
I-IVTahun 2014
Bandung Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
bidang
kebencanaan
di Wilayah
BKPP I-IV
1 Kali Terfasilitasi
nya dan
terkoordinas
inya bidang
kebencanaan
di Jawa
Barat
100 % 0 188.175 0 0 188.175 206.993
3. Rapat Mitra Praja Utama
Tahun 2014
Bandung Jawa Barat Meningkatny
a mitigasi
bencana dan
adaptasi
terhadap
perubahan
iklim
100 % Terlaksanany
a rapat MPU
Tahun 2014
1 Kali Terfasilitasi
nya dn
terkoordinas
inya bidang
kebencanaan
di Jawa
Barat
100 % 0 106.350 0 0 106.350 116.985
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. Penyediaan logistik dan
alat evakuasi untuk
penanggulangan
bencana di Jawa Barat
0 3.510.000 0 0 3.510.000 3.861.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyediaan logistik untuk
penanganan bencana di Jawa
Barat
Jawa Barat Tersedianya
anggaran
persediaan
bantuan
tanggap
darurat
bencana
100 % Penyediaan
logistik untuk
penanganan
bencana di
Jawa Barat
dan
pengadaan
alat evakuasi
penanggulang
an bencana di
Jawa Barat
100 % Percepatan
tertanggulan
ginya
masyarakat
korban
bencana dan
tersedianya
logistik
100 % 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000
2. Pengadaan alat evakuasi
untuk penanggulangan
bencana di Jawa Barat
Jawa Barat Tersedianya
jumlah
anggran
persediaan
bantuan
tanggap
darurat
bencana
100 % Penyediaan
alat evakuasi
untuk
penanganan
bencana di
Jawa Barat
dan
pengadaan
alat evakuasi
penanggulang
an bencana di
Jawa Barat
100 % Percepatan
tertanggulan
ginya
masyarakat
korban
bencana dan
tersedianya
alat evakuasi
100 % 0 510.000 0 0 510.000 561.000
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 30.810.999 33.892.100 0 0 30.810.999 0
10
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 5
Tematik 5
1. Pelaksanaan Forum OPD
Satpol PP dan
Musrenbang Provinsi
Jawa Barat
0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG.5
Sasaran 5
Kab. Bogor,
Bandung dan
Jakarta
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelaksanaan Forum OPD
Satpol PP se Jawa Barat
Kab. Bogor meningkatka
n Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1
Kegiatan
terlaksanany
a Forum
OPD Satpol
PP se Jawa
Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kerjasama
dan
sinergitas
penyelengga
raan Satpol
PP di Jawa
Barat
100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
2. Fasilitasi Pelaksanaan
Musrenbang
Bandung dan
Jakarta
Meningkatka
n Sinergitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1
Kegiatan
Terfasilitasin
ya
Pelaksanaan
Musrenbang
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kerjasama
dan
pemahaman
pelaksanaan
hasil
Musrenbang
100 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 5
Tematik 5
2. Penyusunan data dan
informasi
penyelenggaraan Pol PP
di Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 5
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersusunny
a data dan
informasi
penyelengg
araan Pol
PP di Jawa
Barat
terlaksanan
ya
penyusuna
n data dan
informasi
penyelengg
araan Pol
PP di Jawa
Barat
Mengemban
gkan data
dan
informasi
daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 5
Tematik 1
3. -Optimalisasi
Pelaksanaan Gerakan
Disiplin Daerah Provinsi
Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.5
Sasaran 3
- OPD Provinsi
Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 - % -
Meningkatn
ya Disiplin
PNS
terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan
-
Terlaksanan
ya GDD di
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
1 -
Kegiatan
80 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
4. Peningkatan
Optimalisasi Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan
Perundang-Undangan di
Jawa Barat
0 325.750 0 0 325.750 358.325 CG.5
Sasaran 1
4 Kabupaten/Kota
di Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
kesadaran
masyarakat,
aparatur
dan badan
hukum
dalam
melaksanak
an
penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Pelaksanaa
nnya.
Terlaksanan
ya
operasional
penegakan
peraturan
daerah dan
peraturan
pelaksanaa
nnya di
Jawa Barat
Meningkatka
n budaya
patuh dan
taat hukum
bagi
masyarakat,
aparatur
dan badan
hukum
dalam
melaksanak
an
penegakan
Perda dan
peraturan
pelaksanaa
nnya di
jawa barat
1 Kegiatan 1 Kegiatan
CG. 5
Tematik 1
5. - Profesionalisme Polisi
Pamong Praja
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 3
- Bandung, -
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat, -
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Penyusunan kebijakan
pedoman operasional Pol
PP
- Bandung -
meningkatka
n
kemampuan
aparatur
1 -
Kegiatan
- tersusunnya
pedoman
kebijakan
operasional
Pol PP
1 -
Kegiatan
-
Tersedianya
Kebijakan
Operasional
Penyelengga
raan Pol PP
100 - % 0 264.305 0 0 264.305 290.736
2. - Jambore Pol PP se Jawa
Barat
- Kabupaten / Kota
se Jawa Barat
-
meningkatka
n
kemampuan
aparatur
1 -
Kegiatan
-
terlaksanany
a Jambore
Pol PP se
Jawa Barat
1 -
Kegiatan
-
Meningkatn
ya
pemahaman
dan jiwa
korsa
Aparatur
Pol PP
100 - % 0 643.485 0 0 643.485 707.834
3. - Revitalisasi pembinaan
kemampuan aparatur Pol PP
- Kabupaten / Kota
se Jawa Barat
-
meningkatka
n
kemampuan
aparatur
1 -
Kegiatan
-
terlaksanany
a bintek
Aparatur Pol
PP
1 -
Kegiatan
-
Meningkatn
ya
kemampuan
aparatur Pol
PP
100 - % 0 92.210 0 0 92.210 101.431
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
6. - Fasilitasi
pemberdayaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Provinsi Jawa
Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 3
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat,
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat,
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Pedoman
Kebijakan Operasional
PPNS
Kabupaten / Kota se
Jawa Barat
meningkatny
a kemampuan
Aparatur
PPNS
1
Kegiatan
Terlaksanany
a bintek
pemberdayaa
n PPNS
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kemampuan
PPNS
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 528.030 0 0 528.030 580.833
2. Pengelolaan Data dan
Pengolahan Administrasi
PPNS
Kabupaten / Kota se
Jawa Barat
Meningkatny
a
Kemampuan
Aparatur
PPNS
1
Kegiatan
Tersusunnya
data dan
Administrasi
PPNS
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Tersedianya
data dan
Administrasi
PPNS
100 % 0 101.300 0 0 101.300 111.430
3. Peningkatan Kemampuan
Aparatur PPNS terhadap
Perda
Kabupaten / Kota se
Jawa Barat
Meningkatka
n
Kemampuan
Aparatur
PPNS
1
Kegiatan
Terlaksanany
a
Peningkatan
Kemampuan
Aparatur
PPNS
1 Kegiatan Meningkatn
ya
Kemampuan
Aparatur
PPNS
terhadap
Perda
100 % 0 170.670 0 0 170.670 187.737
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
7. Pembangunan Gedung
Kantor Satpol PP
Provinsi Jawa Barat
0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor guna
menunjang
Tupoksi dan
pelayanan
publik
Satpol PP
Provinsi
Jawa Barat
Terbangunn
ya Gedung
Kantor
Satpol PP
Provinsi
jawa Barat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Unit 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
8. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Jawa
Barat
0 809.984 0 0 809.984 890.982 CG.5
Sasaran 5
Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
kantor untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Kegiatan 100 %
1.20.6
3.
Program Penataan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Kesadaran hukum dan
HAM
CG. 5
Tematik 3
9. Fasilitasi
Penyalahgunaan
Narkoba Dilingkungan
Pemprov Jabar
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 3
Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
kesadaran
aparatur
dalam
pencegaha
n salah
guna
narkoba di
lingkungan
Pemprov
Jabar
Terselengga
ranya
kerjasama
Pengawasa
n dan
pencegaha
n Narkoba
di
lingkungan
Pemprov
Jabar
pengharmo
nisasian
produk
hukum
Provinsi dan
produk
hukum
Kabupaten/
Kota
100 % 160 %
CG. 5
Tematik 1
10. Pembinaan,
Pengawasan dan
Penyuluhan Perda
Provinsi Jawa Barat dan
Peraturan
Pelaksanaannya
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 1
26 Kabupaten/Kota
di Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
kerjasama
dan
pemahaman
pelaksanaa
n
operasional
penangana
n dan
pencegaha
n HIV AIDS
di Jawa
Barat
terwujudny
a
kesepaham
an
pelaksanaa
n Perda
Provinsi dan
Peraturan
Pelaksanaa
nnya.
pengharmo
nisasian
produk
hukum
Provinsi dan
produk
hukum
Kabupaten/
Kota
1 Kegiatan 160 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
11. Peningkatan Kadarkum
Aparatur, Masyarakat
dan Badan Hukum
terhadap Perda Provinsi
Jawa Barat dan
Peraturan
pelaksanaannya.
0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5
Sasaran 3
10 Kabupaten /
Kota
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kali Meningkatn
ya
Kedasaran
Hukum
Aparatur,
Masyarakat
dan badan
Hukum.
Terlaksanan
ya
Penegakan
Perda dan
Peraturan
Pelaksanaa
nnya.
pengharmo
nisasian
produk
hukum
Provinsi dan
produk
hukum
Kabupaten/
Kota
10 kali 160 %
CG. 5
Tematik 3
12. - Fasilitasi Penanganan
dan Pencegahan HIV AID
di Jawa Barat
0 617.909 0 0 617.909 679.700 CG.5
Sasaran 3
- Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 - % -
Meningkatn
ya
kesadaran
masyarakat
dalam
pencegaha
n HIV AIDS
di Jawa
Barat
-
Terselengga
ranya
kerjasama
penangana
n dan
pencegaha
n HIV AIDS
di Jawa
Barat
pengharmo
nisasian
produk
hukum
Provinsi dan
produk
hukum
Kabupaten/
Kota
1 -
Kegiatan
160 - %
1.20.6
7.
Program Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
CG. 5
Tematik 3
13. Penyelenggaraan
Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat
0 550.000 0 0 550.000 605.000 CG.5
Sasaran 3
Jawa Barat Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
sinergitas
penangana
n
pemeliharaa
n
keamanan,
ketertiban
umum dan
ketenterama
n
masyarakat
terpeliharan
ya
ketertiban
umum dan
ketenterama
n
masyarakat
Meningkatka
n sinergitas
penyelengg
araan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
1 Kegiatan 1 Kegiatan
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
14. Peningkatan Peran dan
Fungsi LINMAS dalam
Menghadapi Pemilu
2014
0 2.800.000 0 0 2.800.000 3.080.000 CG.5
Sasaran 3
26 Kabupaten/Kota Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Peran
dan Fungsi
Linmas di
Kecamatan
sebagai
anggota
pengamana
n wilayah
dalam
menghadapi
Pemilu 2014
Terbentukny
a kader
Linmas di
Kecamatan
sebagai
anggota
pengamana
n wilayah
dalam
menghadapi
Pemilu 2014
Tingkat
keamanan
dan
ketertiban
dalam
penyelengg
araan
pemilu
1 Kegiatan 80 %
CG. 5
Tematik 3
15. Koordinasi Peningkatan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat dengan
unsur POLRI, TNI dan
Satpol PP
Kabupaten/Kota
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 3
Kota Bandung dan
4 Wilayah BKPP
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
Koordinasi
dan
fasilitasi
pengamana
n dan
ketenterama
n
masyarakat
terpeliharan
ya
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
di 4 Wilayah
BKPP
Meningkatka
n sinergitas
dengan
unsur TNI,
Polri dan
Satpol PP
Kabupaten/
Kota.
1 Kegiatan 1 Kegiatan
CG. 5
Tematik 3
16. Fasilitasi Trantibum dan
Gakperunda secara
terpadu di perbatasan
Provinsi Kabupaten /
Kota
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5
Sasaran 3
Kabupaten / Kota
se Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya
pemeliharaa
n ketertiban
umum dan
ketenterama
n
masyarakat
serta
tercipta iklim
yang
kondusif.
terpeliharan
ya
ketertiban
umum dan
ketenterama
n
masyarakat
di wilayah
perbatasan
Meningkatka
n
penyelengg
araan
keamanan
dan
ketertiban
umum di
wilayah
perbatasan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 3
17. Monitoring dan Evaluasi
Kesiapsiagaan
Satlinmas dalam Pemilu
2014
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5
Sasaran 3
26 Kabupaten/Kota Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
kesiapsiaga
an Linmas
Desa/kelura
han,
Kecamatan
dan
Kabupaten/
Kota dalam
menghadapi
Pemilu 2014
Terpeliharan
ya
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
Tingkat
keamanan
dan
ketertiban
dalam
penyelengg
araan
pemilu
1 Kegiatan 80 %
CG. 5
Tematik 3
18. Pengamanan dan
Penertiban Asset Vital
Milik Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa
Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5
Sasaran 3
10 Kabupaten/Kota
di Jawa Barat
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % meningkatn
ya
pengamana
n dan
penertiban
asset
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
terjaganya
Asset
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Jawa Barat
meningkatka
n
pengamana
n dan
penertiban
asset vital
milik pemda
provinsi
jawa barat
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Jumlah Total 19.578.643 21.536.507 0 0 19.578.643 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
0 - 95 %
1.13 Ketahanan Pangan
1.13.4
5.
Program Peningkatan
Ketahan Pangan
CG. 4
Tematik 3
2. Promosi Konsumsi
Pangan Lokal
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4
Sasaran 3
26 Kab/Kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90
kg/kapita
Menurunny
a Konsumsi
beras
Terinformasi
kannya
promosi
pangan
lokal
Konsumsi
Beras
perkapita
3 media 90
kg/kapita
CG. 4
Tematik 3
3. Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4
Sasaran 3
26 Kab./Kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Tersedianya
Dokumen
SKPG
Tersedianya
Dokumen
SKPG
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
1
dokumen
73 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 3
4. Implementasi Tahapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4
Sasaran 3
Provinsi Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Tersedianya
dokumen
SPM
Tersedianya
dokumen
SPM
%
Pengawasa
n dan
pembinaan
keamanan
pangan
1
dokumen
70 %
CG. 4
Tematik 3
5. Analisis Pola Pangan
Harapan (PPH)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4
Sasaran 3
Provinsi Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Tersedianya
dokumen
PPH
Tersedianya
dokumen
PPH
%
Pengawasa
n dan
pembinaan
keamanan
pangan
1
dokumen
70 %
CG. 4
Tematik 3
6. Model Pengembangan
Kawasan Kemandirian
Pangan
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4
Sasaran 3
- Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 3
7. Peningkatan Cadangan
Pangan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa
Barat
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.4
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab./kota
Tertanganin
ya daerah
rawan
pangan
transien
Tersedianya
cadangan
pangan
pemerintah
Jumlah
cadangan
pangan
pemerintah
400 ton 400 Ton
CG. 4
Tematik 3
8. Penumbuhan Lembaga
Akses Pangan
Masyarakat
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4
Sasaran 3
2 kabupaten di
Jawa Barat
Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya Akses
Pangan
Masyarakat
Terbentukny
a Lembaga
Akses
Pangan
Masyarakat
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
4 desa 80 %
CG. 4
Tematik 3
9. Pengembangan
Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat
(LDPM)
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Stabilitas
harga
pangan di
tingkat
petani
anggota
kelompok
Terbangunn
ya Lembaga
Distribusi
Pangan
Masyarakat
(LDPM)
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
75
kelompok
80 persen
CG. 4
Tematik 3
10. Lingkungan Bebas
Rawan Pangan
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4
Sasaran 3
26 kab./kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
190
kelompok
meningkatn
ya
konsumsi
pangan
kelompok
sasaran
Terselengga
ranya
intervensi
gizi buruk
dan
pemberian
makanan
tambahan
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
190
kelompok
80 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 3
11. Pengembangan
Lumbung Pangan
Masyarakat
0 17.500.000 0 0 17.500.000 19.250.000 CG.4
Sasaran 4
26 Kab./Kota di
Jawa Barat
Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,500 ton Tersedianya
cadangan
pangan
masyarakat
Terbangunn
ya lumbung
pangan
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
300
kelompok
lumbung
80 persen
NON CG 12. Fasilitasi Dewan
Ketahanan Pangan
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 dokumen Adanya
hasil
rumusan
kebijakan
ketahanan
pangan
Jawa Barat
Terselengga
ranya Pleno
DKP dan
Gubernur
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
2 kali 80 %
NON CG 13. Pengembangan
Manajemen
Kelembagaan dan
Infrastruktur Pangan
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG 26 Kab./Kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
10
kelompok
Terbentukny
a model
kelembagaa
n usaha
Penguatan
kelembagaa
n usaha
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
10
kelompok
80 %
CG. 4
Tematik 3
14. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Melalui
Optimalisasi Lahan
Pekarangan
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4
Sasaran 3
Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
cadangan
pangan di
tingkat
rumah
tangga
Termanfaatk
annya lahan
pekarangan
rumah
tangga
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
13 desa 80 %
CG. 4
Tematik 3
15. Pengembangan Desa
Mandiri Pangan
0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 CG.4
Sasaran 3
17 Kabupaten di
Jawa Barat
Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
60 desa Tertanganin
ya daerah
rawan
pangan di
17
Kabupaten
di Jawa
Barat
Terbentukny
a desa
mandiri
pangan
%
Penangana
n Daerah
rawan
pangan
60 desa 80 %
CG. 4
Tematik 3
16. Pemantauan Distribusi
Harga dan Akses
Pangan
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4
Sasaran 3
26 Kab./Kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab./kota
Terpantaun
ya stabilitas
harga dan
akses
pangan
Tersedianya
informasi
harga dan
akses
pangan
%
Ketersediaa
n Informasi,
harga dan
akses
pangan
12
komoditi
67 %
CG. 4
Tematik 3
17. Fasilitasi Otoritas
Kompeten Keamanan
Pangan Daerah (OKKPD)
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4
Sasaran 3
26 kab./kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
41 produk Terbitnya
sertifikasi
prima
produk
olahan
pangan
segar
Pengujian
laboratorium
produk
olahan
pangan
segar
%
Pengawasa
n dan
pembinaan
keamanan
pangan
41 produk 70 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 3
18. Pengembangan Pangan
Lokal Sumber
Karbohidrat Non Beras
0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 CG.4
Sasaran 3
4 kabupaten di
Jawa Barat
Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 komoditi Tersedianya
jenis
pangan
alternatif
selain beras
Meningkatn
ya produksi
pangan
lokal di 4
kabupaten
Jawa Barat
Konsumsi
Beras
perkapita
20 persen 90 persen
CG. 4
Tematik 3
19. Percepatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
(P2KP)
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4
Sasaran 3
26 kab./kota Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90
kg/kapita/t
ahun
Penurunan
konsumsi
beras
Tersosialisa
sikannya/pr
omosi
pangan non
beras non
terigu
Konsumsi
Beras
perkapita
26
kab./kota
90
kg/kapita/t
ahun
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 20. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0 1.383.475 0 0 1.383.475 1.521.823 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
0 - 100 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 21. Penyusunan dan
Penyajian Data dan
Informasi/Statistik
Ketahanan Pangan
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
0 - 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 77.633.475 85.396.822 0 0 77.633.475 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
CG. 9
Tematik 2
1. Database informasi
Kinerja Badan
Bemberdayaan
Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa
Tahun 2009-2013
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.9
Sasaran 2
Bandung Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Dokumen
Database
program/ke
giatan TA.
2009-2013
Dokumen
Database
program/ke
giatan TA.
2009-2013
Tersedianya
informasi
pelaksanaa
n
program/ke
giatan
100
Persen
100
persen
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 2
2. Fasilitasi Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan
Program Pusat dan
Daerah
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Sinergitas
program
Pusat,
provinsi,
Daerah
Forum OPD
Pemberday
aan
Masyarakat
dan Desa di
Jawa Barat
1 Kali;
Konsultasi/
Koordinasi
dengan
Pusat/Daera
h 4 Kali;
Fasilitasi
Pra
Musrenban
g
Kewilayaha
n 4 Kali;
Fasilitasi
Musrenban
g 1 Kali,
Musrenban
gnas 1 Kali,
Rakor
perencanaa
n dan ke
PMD an Tk.
Pusat 1 Kali;
Fasilitasi
NGO 2 Kali
dan MPU 1
Kali.
Meningkatn
ya
koordinasi
perencanaa
n pusat,
provinsi dan
daerah
70 Persen 70 Persen
CG. 5
Tematik 5
3. Sinergitas Kebijakan
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
dengan Kabupaten/Kota
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 CG.5
Sasaran 5
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Sinergitas
Perencanaa
n program,
Pengendalia
n dan
Akuntabilita
s
Forum
Diskusi
Bidang
Pemberday
aan
Masyarakat
dan Desa 1
kali; Rapat
Persiapan
Peningkatan
Kualitas
Perencanaa
n,
Pengendalia
n dan
Akuntabilita
s
26
Kabupate
n/Kota
18
Kabupate
n dan
Kota
Banjar
1.20 Otonomi Daerah
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
4. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Kantor
BPMPD
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terselengga
ranya
kualitas
sarana dan
prasarana
kerja yang
memadai
Pembelian
kendaraan
operasional
roda 4;
Perbaikan
kantor;
Rehab
ruang Subid
Perencanaa
n dan
Gudang;
Pembelian
komputer;
Laptop dan
perangkat
hardware,
Ace
ruangan;
Rehab
instalasi air
bersih dan
torn;
pembelian
mesin
jetpump;
Kelengkapa
n sarana
dan
prasarana
kantor;
pembuatan
Peta Visual
Jawa Barat
dan visual
layout
BPMPD; Rak
dan lemari
Produk
PNPM
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
Persen
100 %
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.21.6
8.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
CG. 9
Tematik 1
5. Dukungan Revitalisasi
dan Pembinaan
Posyantek di Jawa Barat
0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
Peningkatan
peran serta
dan
pemahaman
masyarakat
tentang
informasi
teknologi
melalui
Posyantek
Pembinaan
dan
sosialisasi
Posyantek
Kabupaten/
Kota se
Jawa Barat
Terwujudny
a kemitraan
pemerintah,
swasta dan
masyarakat
dalam
pembangun
an
1 kali 100
persen
CG. 9
Tematik 1
6. Fasilitasi Pemberdayaan
Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
0 2.130.000 0 0 2.130.000 2.343.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,000
desa
jumlah desa
yang
memiliki KPM
Bimtek,
orientasi,
koordinasi,
monitoring,
evaluasi
dalam
rangka
pemantapan
KPM
Terwujudny
a kemitraan
pemerintah,
swasta,
masyarakat
dalam
pembangun
an
1,000
orang
100
persen
CG. 9
Tematik 1
7. Dukungan
Pemberdayaan Desa
Mandiri Energi
0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya peran
serta
masyarakat
dalam
penyediaan
dan
pemanfaata
n energi
Sosialisasi
dan
Pembinaan
Desa
Mandiri
Energi
Terwujudny
a kemitraan
pemerintah,
swasta dan
masyarakat
dalam
pembangun
an
10
kabupaten
100
Persen
CG. 9
Tematik 1
8. Fasilitasi, Mediasi dan
Monitoring
penanggulangan
kemiskinan dalam
menunjang MDGs
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terkumpuln
ya Data
MDGs Jawa
Barat
1 kali
monitoring
dan 1 kali
pelaksanaa
n Rapat
Koordinasi
Fasilitasi,
mediasi dan
Monitoring
penanggula
ngan
kemiskinan
Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
Swasta dan
Masyarakat
dalam
pembangun
an
3
orang/kab/
kota
se-Jawa
Barat
26
Kab/Kota
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 1
9. Fasilitasi Pemenuhan
Air Bersih Masyarakat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terbangunn
ya jaringan
pipa
distribusi air
bersih, bak
penampung
an air
bersih/torn,
mesin
pompa
Pipanisasi,
bak
penampung
an/torn,
penyediaan
mesin
intake/outta
ke
Terlayaniny
a kebutuhan
air bersih
masyarakat
10
Kelompok
Masyarak
at
10
Kabupate
n
CG. 9
Tematik 1
10. Fasilitasi Peningkatan
Peran Serta Masyarakat
melalui TNI Manunggal
Membangun Desa
(TMMD) dan Bhakti
Siliwangi Manunggal
Satata Sariksa (BSMSS)
0 860.000 0 0 860.000 946.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya
pembangun
an
Desa/kelura
han dan
berkembang
nya
hasil-hasil
kegiatan
TMMD dan
BSMSS
Monev.
TMMD 91
dan
92;Rakor
TMMD dan
BASMSS;
Fasilitasi
keg. TMMD
ke 92 dan
93 TMMD ke
93
Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
Swasta,
Msyarakat
dalam
pembangun
an
26
Kab/Kota
100
Persen
CG. 9
Tematik 1
11. Membina Peran
Posyandu Multifungsi
se-Jawa Barat
0 13.888.410 0 0 13.888.410 15.277.251 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya
kapasitas
teknis
Pokjanal
Posyandu
Kab/Kota
dan Provinsi
Sosialisasi,
evaluasi
Posyandu,
pelatihan
Pokjanal,
Peningkatan
Kinerja PKP,
Kampanye
Posyandu,
Monev,
Roadmap
Posyandu
model
Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
Swasta,
Masyarakat
dalam
pembangun
an
1,000
Posyandu
45 Persen
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 1
12. Dukungan Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP)
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya
pemantauan
,
pengendalia
n dan
evaluasi
PNPM-MP
Monev;
Bintek
pengelola
keuangan
UPK; Lomba
si Kompak
Award;
Saba Desa
Gubernur;
Publikasi
PNPM;
Sekolah
Lapang;
Bintek PL
program
PNPM Tk.
kecamatan;
Raskor
Triwulanan
Meningkatn
ya
frekuansi
keterlibatan
masyarakat
dalam
penetapan
kebijakan
26
Kab/Kota
26
Kab/Kota
CG. 9 - 13. Gerai Gelar Produk
program Nasional
pemberdayaan
Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 - 7 Kabupaten Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terfasilitasi
nya produk
PNPM -MP
- Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
Swasta da
Masyarakat
dalam
pembangun
an
7
Kabupate
n
100
Persen
CG. 9
Tematik 1
14. Menyelenggarakan
Lomba Posyandu
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya
kapasitas
teknis
Pokjanan
Posyandu
Kab/Kota
Penilaian
Posyandu
terbaik Tk.
Kab/Kota;
Kader
berprestasi,
; Grand final
lomba
Posyandu
dan Kader
Posyandu;
Recheking
Kesrak
KB-Kes,
Evaluasi
Pokjanal
Posyandu
Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
Swasta,
Masyarakat
dalam
pembangun
an
100
Persen
100
Persen
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 1
15. Fasilitasi
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Berbasis Penerapan
Teknologi Bambu di
Perdesaan
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya produksi
dan
pemasaran
Pembinaan
usaha
Kelompok
laminasi
bambu;
Monev
penanggula
ngan
kemiskinan
berbasis
pemberday
aan
masyarakat
7
Kelompok
Masyarak
at
7
Kabupate
n
CG. 9
Tematik 1
16. Membangun dan
Merehab Rumah Tidak
Layak Huni di Kawasan
Kumuh Perkotaan dan
Kawasan Kumuh
Perdesaan
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Kelompok
masyarakat
penerima
bantuan
memahami
pertanggun
gjawaban
keuangan
Bimtek,
Monev
Tingkat
keterlibatan
masyarakat
dan
pengusaha
dalam
pemugaran
rumah tidak
layak huni
dan
penataan
lingkungan
kumuh
100 % 90 Persen
CG. 9
Tematik 1
17. Membina Kelembagaan
Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) dan Pasar
Desa
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya
pengetahua
n
pengelolaan
Bumdes
dan Pasar
Desa dalam
mengelola
usahanya
Pelatihan
Pengelolaan
BUmdes
dan Pasar
Desa;
Monev
Terwujudny
a kemitraan
pemerintah,
Swasta dan
Masyarakat
dalam
pembangun
an
100
Persen
100
Persen
CG. 9
Tematik 1
18. Fasilitasi Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat
0 660.000 0 0 660.000 726.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya
partisipasi
masyarakat
dalam
kegiatan
BBGRM
Penilaian
BBGRM Tk.
provinsi;
Hadiah
lomba
BBGRM;
pencanang
an BBGRM
Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
Swasta,
Masyarakat
dalam
pembangun
an
26
Kab/Kota
100
Persen
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 1
19. Membina Ekonomi
Masyarakat Miskin,
Sekitar Desa Hutan dan
Desa pesisir
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 9
Tematik 1
20. Fasilitasi Penguatan
Kelembagaan Kelompok
Masyarakat Air Minum
dan Penyehatan
Lingkungan (AMPL)
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Sinergitas
antar Pokja
AMPL
Terlaksanan
ya rapat
koordinasi
dengan Tim
AMPL
Pusat/Daera
h
Terwujudny
a kemitraan
pemerintah,
swasta dan
masyarakat
dalam
pembangun
an
100
Persen
100
Persen
CG. 9
Tematik 1
21. Menyelenggarakan
Gelar Teknologi Tepat
Guna Tingkat Provinsi
dan Tingkat Nasional
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.9
Sasaran 1
Gelar TTGTk.
Nasional di Prov.
Banten; Gelar TTG
Tk Provinsi di Kab.
Bandung Barat
Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Gelar TTG
Tk. Nasional
dan Tk.
Provinsi
Gelar TTG
Tk. Nasional
1 X; gelar
TTG Tk.
Provinsi 1 X
Terwujudny
a kemitraan
Pemerintah,
swasta dan
masyarakat
dalam
pembangun
an
1 kali 26 Persen
CG. 10 - 22. Fasilitasi Pemberdayaan
Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 - 10 Kabupaten Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
CG. 9
Tematik 2
23. Menyusun Peraturan
Daerah Pemberdayaan
Masyarakat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.9
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Raperda Kepastian
hukum
pedoman
pemberday
aan
masyarakat
Tersusunny
a
rancangan
Perda
Pemberday
aan
Masyarakat
Tingkat
tertib
pengelolaan
dokumen
administrasi
pemerintaha
n desa
1 Raperda 85 persen
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 1
24. Membangun
Infrastruktur Perdesaan
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9
Sasaran 1
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
infrastruktur
Bimtek, \;
Monev
bantuan
meningkatn
ya
kapasitas
pemerintaha
n desa
bersama
pemerintaha
n Kab dan
Kota dalam
rangka
penguatan
daya saing
desa serta
pengemban
gan model
nodel
pembangun
an secara
komprehens
if
5,321
Desa
60 Persen
CG. 9
Tematik 2
25. Membina Pengelolaan
Potensi Ekonomi
Program Desa Mandiri
Dalam Perwujudan Desa
Peradaban
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.9
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Meningkatn
ya hasil
pembangun
an desa
Bimtek,
Rakor
Teknis,
Pengemban
gan konsep
usaha
ekonomi
Bumdes
Meningkatn
ya
Kemampuan
Pemerintaha
n Desa
Bersama
Pemerintah
Kabupaten/
Kota dalam
rangka
daya saing
desa serta
pengemban
gan model
model
pembangun
an secara
komprehens
if
1 kali 18
Kab/Kota
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 2
26. Dukungan Operasional
Pemerintahan Desa
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 9
Tematik 2
27. Menyelenggarakan
Perlombaan
Desa/Kelurahan
0 1.900.000 0 0 1.900.000 2.090.000 CG.9
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Terevaluasi
nya hasil
program
pembangun
an
pemerintaha
n desa/kel
dengan
masyarakat
Penilaian
lomba
desa/kel
tingkat
provinsi dan
tingkat
nasional;
Hadiah
lomba
desa/kel
Meningkatn
ya
Kemampuan
Pemerintaha
n Desa
bersma
pemerintah
Kabupaten
dan Kota
dalam
rangka
daya saing
desa/kel
serta
pengemban
gan
model/model
pembangun
an secara
komprehens
if
6 Juara
desa/kel
50 Persen
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 9
Tematik 2
28. Menyelenggarakan
Bimbingan Teknis
Penyusunan Profil Desa
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.9
Sasaran 2
Jawa Barat Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
Persen
Tersusunny
a data profil
desa/kel
Bimtek
penyusuna
n profil
desa.kel;
Penghimpun
an
meningkatn
ya
kemampuan
pemerintaha
n desa
bersama
pemerintaha
n kabupaten
dan Kota
dalam
rangka
daya saing
desa serta
pengemban
gan model
model
pembangun
an secara
komprehens
if
5,321
Desa
26
Kabupate
n/Kota
Jumlah Total 50.088.410 55.097.250 0 0 50.088.410 0
11
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Revitalisasi Balai LPSE -
Tahap II
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Tersedianya
server
- 0 - 15 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
CG. 8 - 2. Dukungan Operasional
Komunikasi Bencana
Alam
0 390.000 0 0 390.000 429.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Terselengga
ranya
jaringan
komunikasi
bencana
alam di
Jawa Barat
- - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 2
3. Kegiatan Dukungan
Operasional Komisi
Informasi Provinsi Jawa
Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, -, -, -, -, -, -,
-, -, -
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Perjalanan Dinas Penunjang
Kegiatan KI Prov, Jabar
- - - - 0 771.540 0 0 771.540 848.694
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Biaya Operasional
Pendukung Komisi
Informasi Provinsi Jawa
Barat
- - - - 0 85.220 0 0 85.220 93.742
3. Peningkatan Kapasitas SDM
KI. Prov. Jabar
- - - - 0 454.300 0 0 454.300 499.730
4. Fasilitas dan Perlengkapan
Penunjang Kegiatan KI
Prov. Jabar
- - - - 0 120.340 0 0 120.340 132.374
5. Konsultasi Tentang
Implementasi UU KIP
- - - - 0 47.400 0 0 47.400 52.140
6. Peringatan Hari Hak Untuk
Tahu (Right To Know Day)
- - - - 0 132.180 0 0 132.180 145.398
7. FGD dengan Media Massa - - - - 0 117.690 0 0 117.690 129.459
8. Dialog Interaktif Melalui
Radio dan TV Siaran
- - - - 0 72.585 0 0 72.585 79.844
9. Sosialisasi KIP Untuk Badan
Publik Non-Pemerintah
- - - - 0 92.500 0 0 92.500 101.750
10. Pendampingan dan
Pengembangan Penerapan
Keterbukaan Informasi
Publik
- - - - 0 29.370 0 0 29.370 32.307
11. RAkornas Komisi Informasi - - - - 0 51.875 0 0 51.875 57.063
12. Pengembangan dan
Pelayanan Informasi Publik
Berbasis Media Elektronik
- - - - 0 25.000 0 0 25.000 27.500
CG. 5
Tematik 2
4. Optimalisasi Lembaga
Komunikasi dan
Informasi Masyarakat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, - Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pendampingan dan
Pemberdayaan Lembaga
Komunikasi dan Informasi
Masyarakat
- - - - 0 510.085 0 0 510.085 561.094
2. Pekan Informasi Nasional - - - - 0 249.165 0 0 249.165 274.082
3. Pameran Teknologi
Informasi dan Komunikasi
- - - - 0 129.250 0 0 129.250 142.175
4. Pekan Informasi Tingkat
Jawa Barat
- - - - 0 111.500 0 0 111.500 122.650
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 2
5. Diseminasi Informasi
dan Koordinasi
Lembaga Komunikasi
Pemerintahan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, - Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penguatan Komunikasi
Pemerintahan
- - - - 0 424.538 0 0 424.538 466.992
2. Peningkatan Kapasitas SDM
Anggota Bakohumas
- - - - 0 223.890 0 0 223.890 246.279
3. Sinergitas Bakohumas Pusat
dan Provinsi
- - - - 0 127.580 0 0 127.580 140.338
4. Diseminasi Informasi
Kinerja Pemerintahan
- - - - 0 223.992 0 0 223.992 246.391
CG. 5
Tematik 2
6. Kegiatan Optimalisasi
Pengelolaan Website
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
0 1.210.000 0 0 1.210.000 1.331.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, -, -, - Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pemuktahiran Konten
Website Jabarprov.go.id
- - - - 0 468.300 0 0 468.300 515.130
2. Penyusunan Tayangan
Multimedia
- - - - 0 15.000 0 0 15.000 16.500
3. Pengembangan Website
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
- - - - 0 56.700 0 0 56.700 62.370
4. Bimtek Pengelolaan Webite - - - - 0 14.550 0 0 14.550 16.005
5. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Operasional
Jabarprov.go.id
- - - - 0 230.000 0 0 230.000 253.000
6. Belanja Modal Kendaraan
Operasional Jabrprov.go.id
- - - - 0 425.450 0 0 425.450 467.995
CG. 5
Tematik 2
7. Kegiatan Rapat
Koordinasi Bidang
Komunikasi dan
Informatika
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 2
Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
terlaksanya
kegiatan
rakor
bidang
komunikasi
dan
informatia
terlaksanan
ya rakor
- 3 kali 0 -
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 2
8. Kegiatan Sosialisasi dan
Monitoring Penerapan
Standardisasi
Telematika Tahun 2014
dan Penyusunan
Standarsidasi
Telematika Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5
Sasaran 2
-, - Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Standardisasi
Telematika Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015
- - - - 0 492.088 0 0 492.088 541.297
2. Sosialisasi dan Monitoring
Penerapan Standardisasi
Telematika Tahun 2014
- - - - 0 307.912 0 0 307.912 338.703
CG. 5
Tematik 2
9. Kegiatan Kajian
Optimalisasi
Penempatan Menara
Seluler
0 510.000 0 0 510.000 561.000 CG.5
Sasaran 2
Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 2
10. Kegiatan Diseminasi
Informasi Isu Strategis
dan Aktual Melalui
Lembaga Penyiaran dan
Kemitraan Media
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, -, -, -, -, -, -,
-, -
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Diseminasi Informasi
Melalui TV SIaran
- - - - 0 218.000 0 0 218.000 239.800
2. Diseminasi Informasi
Melalui Radio Siaran
- - - - 0 62.750 0 0 62.750 69.025
3. Diseminasi Informasi
Melalui Media Luar Ruang
- - - - 0 104.800 0 0 104.800 115.280
4. Diseminasi Informasi
Melalui video conference
- - - - 0 223.490 0 0 223.490 245.839
5. Diskusi publik tentang
penyiaran dan kemitraan
media
- - - - 0 133.376 0 0 133.376 146.714
6. Diseminasi informasi melalui
leaflet
- - - - 0 21.000 0 0 21.000 23.100
7. Diseminasi informasi melalui
majalah
- - - - 0 173.000 0 0 173.000 190.300
8. Diseminasi informasi melalui
surat kabar
- - - - 0 57.000 0 0 57.000 62.700
9. Diseminasi informasi melalui
media pertunjukan rakyat
- - - - 0 342.000 0 0 342.000 376.200
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. lomba fotografi - - - - 0 60.000 0 0 60.000 66.000
11. FGD diseminasi kewenangan
pemerintah dalam
rekomendasi TV dan Radio
- - - - 0 104.584 0 0 104.584 115.042
CG. 5
Tematik 2
11. Optimalisasi
Pendayagunaan Aplikasi
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, - Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pemeliharaan Aplikasi - - - - 0 229.871 0 0 229.871 252.858
2. Rapat Koordinasi Admin
Agency
- - - - 0 47.199 0 0 47.199 51.919
3. Surveilance ISO 27001:2005 - - - - 0 89.910 0 0 89.910 98.901
4. Peningkatan Kapasitas
Admin LPSE Kabupaten dan
Kota
- - - - 0 33.020 0 0 33.020 36.322
CG. 5
Tematik 2
12. Kegiatan Implementasi
Sistem Informasi
Paperless Office dalam
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 2
kabupaten dan kota
di Jawa Barat
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
terciptanya
peningkatan
layanan
pemerintah
berbasis
telematika
- meningkatn
ya
penggunaa
n TIK dalam
pelayanan
publik
menuu
cyber
province
0 - 100
persen
CG. 5
Tematik 2
13. Kegiatan Optimalisasi
Aplikasi Data Tak
Terstruktur (ADT)
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5
Sasaran 2
Kabupaten/kota
se-Jawa Barat,
Kabupaten/kota se-
Jawa Barat, null,
null, null
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi Aplikasi Data Tak
Terstruktur OPD Provinsi
dan Kabupaten/Kota se-Jawa
Barat
Kabupaten/kota
se-Jawa Barat
null null null 0 59.600 0 0 59.600 65.560
2. Monitoring aplikasi data tak
terstruktur OPD provinsi
dan Kabupaten/Kota di Jawa
Barat
Kabupaten/kota se-
Jawa Barat
null null null 0 63.110 0 0 63.110 69.421
3. Rapat evaluasi aplikasi data
tak terstruktur OPD
provinsi dan kabupaten/kota
di Jawa Barat
null null null null 0 64.940 0 0 64.940 71.434
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Benchmarking Web
Integrated Management
null null null null 0 98.000 0 0 98.000 107.800
5. Integrasi aplikasi data tak
terstruktur dengan website
kabupaten/kota di Jawa
Barat
null null null null 0 114.350 0 0 114.350 125.785
CG. 5
Tematik 2
14. Kegiatan
Mengembangkan
Aplikasi Layanan Pos
Komersial di Jawa Barat
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5
Sasaran 2
Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 5
Tematik 2
15. Kegiatan Bimbingan
Teknis Standardisasi
Pos
0 308.000 0 0 308.000 338.800 CG.5
Sasaran 2
-, - Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bimbingan Teknis
Standardisasi Pos Bagi
Penyelenggara Pos
Komersial
- - - - 0 67.560 0 0 67.560 74.316
2. Bimbingan teknis
Standardisasi Pos bagi Dinas
Kominfo.Dishubkominfo di
Kab/Kota
- - - - 0 240.440 0 0 240.440 264.484
CG. 5
Tematik 2
16. Layanan Koneksi
Jaringan Komunikasi
Digital Pemerintah
Provinsi Jawa Barat
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.5
Sasaran 2
-, -, -, -, -, -, -, -, -,
-, -, -, -
Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
SDM
- - - - 0 151.553 0 0 151.553 166.708
2. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
Pertanian
- - - - 0 100.639 0 0 100.639 110.703
3. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
Kesehatan
- - - - 0 70.974 0 0 70.974 78.071
4. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
- - - - 0 94.706 0 0 94.706 104.177
5. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
Pendapatan daerah
- - - - 0 94.669 0 0 94.669 104.136
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
Aparatur
- - - - 0 76.907 0 0 76.907 84.598
7. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang Bidang
Perijinan, Perencanaan
Pembangunan dan
Koordinasi Pembangunan
Wilayah
- - - - 0 106.572 0 0 106.572 117.229
8. Layanan Koneksi Jaringan
ke OPD Penunjang
Penudukung Layanan Publik
dan Aparatur
- - - - 0 65.078 0 0 65.078 71.586
9. Layanan Koneksi Fiber
Optic ke gedung Setda,
Koneksi ke tiga Rumah
Dinas Pimpinan, dan
Hotspot Internet pada tiga
Area Publik
- - - - 0 43.768 0 0 43.768 48.145
10. Layanan Backhaul Intranet
di Diskominfo dan Layanan
Co-Location
- - - - 0 122.417 0 0 122.417 134.659
11. Layanan Akses Internet di
Diskominfo
- - - - 0 195.280 0 0 195.280 214.808
12. Pengadaan Jaringan
Komunikasi Pendukungan
Administrasi Perkantoran
Internal dan Eksternal Dinas
Kominfo
- - - - 0 8.254.427 0 0 8.254.427 9.079.870
13. Dukungan Layanan Jaringan
Intranet Pemprov Jawa
Barat
- - - - 0 623.010 0 0 623.010 685.311
CG. 5
Tematik 2
17. Kegiatan Implementasi
Kompilasi Data TIK
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5
Sasaran 2
null, null, null, null Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Aplikasi
null null null null 0 16.110 0 0 16.110 17.721
2. Implementasi Kompilasi
Data
null null null null 0 195.055 0 0 195.055 214.561
3. Belanja Modal Pendukung
kompilasi Data TIK
null null null null 0 87.100 0 0 87.100 95.810
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan
null null null null 0 1.735 0 0 1.735 1.909
CG. 5
Tematik 2
18. Kegiatan Optimalisasi
website
diskominfo.jabarprov.g
o.id
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 2
Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
terpenuhiny
a
pengemban
gan
website
jabarprov.g
o.id
- - 0 - 0 -
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 19. Fasilitasi Layanan
Pengguna LPSE Provinsi
Jawa Barat
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
terwujudny
a
prinsip-prin
sip
pengadaan
barang/jasa
di Jawa
Barat yang
efisien,
efektif,
akuntabel,
tranparan,
adil, tidak
diskriminatif,
terbuka dan
persaingan
yang sehat
- terlaksanan
ya
pengadaaa
n barang
dan jasa
pemerintah
yang
efisien,
efektif,
transparan,
terbuka,
bersaing
tidak
diskriminatif
dan
akuntabel
100
persen
100
persen
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 20. Kegiatan Meningkatkan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas Kominfo
0 2.676.883 0 0 2.676.883 2.944.571 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
- Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
0 - 100 %
NON CG 21. Kegiatan Meningkatkan
Sarana dan Prasarana
Balai LPSE
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
penunjang
operasional
Balai LPSE
- Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100
persen
100 %
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
NON CG 22. Kegiatan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
di Lingkungan Dinas
Kominfo
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100
persen
meningkatn
ya kinerja
pengelola
keuangan di
Lingkungan
Dinas
Kominfo
dalam
melaksanak
an tugas
dan
fungsinya
untuk
mempertaha
nkan WTP
pelaporan
keuangan
menggunak
an SIPKD
untuk
mempertaha
nkan WTP
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
100
persen
100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 27.944.883 31.424.800 0 0 27.944.883 0
10
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Koordinasi dan
Sinkronisasi
perencanaan kegiatan
perpustakaan dan
kearsipan di Jawa Barat
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
koordinasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
perpustaka
an dan
kearsipan
Terlaksanan
ya rakor
perencanaa
n bidang
perpustaka
an dan
kearsipan
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
100 orang 90 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
NON CG 2. Optimalisasi ISO
Bapusipda Prov. Jabar
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 kegiatan Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
publik di
bidang
perpustaka
an dan
kearsipan
Teroptimalka
nnya
peningkatan
ISO
Bapusipda
Jabar
penerapan
standar
pelayan
publik
1 kegiatan 80 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Menyusun Profile
Lembaga kearsipan
yang mutakhir
0 345.125 0 0 345.125 379.638 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Meningkatn
ya informasi
kearsipan
yang
lengkap dan
akurat
Tersusunny
a data
lembaga
kearsipan
yang
mutakhir
Tingkat
Kinerja
aparatur
26
kab/kota
85 %
NON CG 4. Membinaan dan
Supervisi Kearsipan
Dinamis di Jawa Barat
0 281.775 0 0 281.775 309.953 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Kinerja
Aparatur
kearsipan
meningkat
Terbinanya
sdm
kearsipan
se-Jawa
Barat
Tingkat
Kinerja
aparatur
600 orang 85 %
NON CG 5. Bimbingan Teknis Arsip
Statis
0 114.663 0 0 114.663 126.129 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bintek Preservasi dan
Restorasi Arsip
Kota Bandung Terbinanya
sumberdaya
manusia di
bidang
kearsipan
50 % Terlaksanany
a Bintek
Preservasi
dan Restorasi
Arsip
52 Orang Meningkatn
ya Wawasan
SDM Bidang
Kearsipan di
Kab/Kota
0 66.979 0 0 66.979 73.677
2. Bintek Pengolahan arsip
statis
Kota Bandung Terbinanya
sumberdaya
manusia di
bidang
kearsipan
50 % Terlaksanany
a bintek
pengolahan
arsip statis
52 orang Meningkatn
ya wawasan
SDM bidang
kearsipan di
kab/kota
50 % 0 47.684 0 0 47.684 52.452
NON CG 6. Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
Kearsipan
0 541.800 0 0 541.800 595.980 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bintek Pengelolaan Arsip
bagi sekretaris
desa/kelurahan se-Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a kinerja
aparatur
85 % Terlaksanany
a bintek
pengelolaan
arsip bagi
sekretaris
desa/keluraha
n se-Jawa
Barat
40 orang Meningkatn
ya
Profesionali
sme
Aparatur di
Bidang
Kearsipan
85 % 0 246.985 0 0 246.985 271.684
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Bintek Manajemen arsip
dinamis
Jawa Barat Meningkatny
a kinerja
aparatur
85 % Bintek
Manajemen
arsip dinamis
40 orang Meningkatn
ya
profesionalis
me aparatur
di bidang
kearsipan
85 % 0 185.635 0 0 185.635 204.199
3. Rapat kerja jafung arsiparis
Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a kinerja
aparatur
85 % Terlaksanany
a rapat kerja
jafung
arsiparis Jawa
Barat
123 orang Meningkatn
ya
Profesionali
sme
Aparatur di
bidang
kearsipan
85 % 0 109.180 0 0 109.180 120.098
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 7. Mengadakan sarana dan
prasarana Bapusipda
Jabar
0 18.231.460 0 0 18.231.460 20.054.606 NON CG Kota Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor yang
menunjang
pelaksanaa
n Tupoksi
Bapusipda
Jabar
Bertambahn
ya jumlah
sarana dan
prasarana
Bapusipda
Jabar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
0 - 100 %
1.25 Kearsipan
1.25.7
6.
Program
Pengembangan
Kearsipan
NON CG 8. Mengembangkan
Manajemen Kearsipan
Berbasis Teknologi
Informasi
0 215.000 0 0 215.000 236.500 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terlaksanan
ya
Penerapan
Teknologi
Informasi
dalam
pengelolaan
arsip
dokumen
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
manajemen
kearsipan
berbasis
teknologi
Tersedianya
data
kearsipan
yang
mendukung
manajemen
Pemerintah
daerah dan
keperluan
publik
0 - 90 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Meningkatkan
Pengelolaan Arsip
Dinamis di Jawa Barat
0 543.125 0 0 543.125 597.438 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
75 % Terselamatk
annya arsip
dinamis
inaktif dan
tersedianya
peraturan
teknis
kearsipan
Terlaksanan
ya
peningkatan
pengelolaan
arsip
dinamis di
Jawa Barat
Tersedianya
data
kearsipan
yang
mendukung
manajemen
pemerintaha
n
0 - 75 %
NON CG 10. Melaksanakan Akuisisi
dan Pelestarian Arsip
Statis
0 839.268 0 0 839.268 923.195 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat
Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Monitoring Arsip/Dokumen
Pilpres dan Wapres di
Kab/kota
Jawa Barat Terpeliharny
a data
kearsipan
untuk
meningkatka
n pelayanan
kepada
pengguna
arsip
50 % Terlaksanany
a monitoring
arsip/dokume
n pilpres dan
wapres di
kab/kota
26
Kab/Kota
Termonitori
ngnya dan
terakuisisiny
a
arsip/dokum
en pilpres
dan wapres
26
Kab/Kota
0 192.838 0 0 192.838 212.122
2. Preservasi, Restorasi dan
Fumigasi arsip
Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Terlaksanany
a preservasi,
restorasi dan
fumigasi arsip
26
Kab/Kota
Terpeliharan
ya dan
terawatnya
arsip /
dokumen
pilpres dan
wapres
26
Kab/Kota
0 207.150 0 0 207.150 227.865
3. Penelusuran arsip sejarah
berdirinya BKKP Wil. I
Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Terlaksanany
a penelusuran
arsip sejarah
berdirinya
BKKP Wil I
Tersedianya
arsip sejarah
berdirinya
BKKP Wil I
0 108.825 0 0 108.825 119.708
4. Penelusuran arsip hasil
kebijakan gubernur Jawa
Barat periode 2003 s/d 2008
dan periode 2008 s/d 2012
Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Terlaksanany
a penelusuran
arsip
kebijakan
gubernur
Tersedianya
arsip
kebijakan
gubernur
0 23.750 0 0 23.750 26.125
5. Pengembangan koleksi arsip Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Tersedianya
koleksi arsip
Bertambahn
ya koleksi
arsip
0 58.725 0 0 58.725 64.598
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Identifikasi arsip statis di
LKD kab/kota
Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Terlaksanany
a identifikasi
arsip statis di
LKD
Kab/kota
Terdatanya
arsip statis
di LKD
kab/kota
0 97.780 0 0 97.780 107.558
7. Penyusunan inventaris arsip
statis eks kanwil departemen
penerangan
Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Terlaksanany
a inventaris
arsip statis
eks kanwil
departemen
penerangan
Terhimpunn
ya arsip
statis eks
kanwil
departemen
penerangan
0 58.450 0 0 58.450 64.295
8. Pengadaan alat laboraturium
preservasi dan restorasi arsip
dan ruang revitalisasi
penyimpanan arsip statis
Jawa Barat Terpeliharan
ya data
kearsipan
50 % Terlaksanany
a pengadaan
alat
laboratorium
preservasi
dan restorasi
arsip dan
ruang
revitalisasi
penyimpanan
arsip statis
Tersedianya
alat
laboratorium
preservasi
dan restorasi
arsip dan
ruang
revitalisasi
penyimpana
n arsip statis
0 91.750 0 0 91.750 100.925
NON CG 11. Meningkatkan
Pelayanan Informasi
Kearsipan
0 575.000 0 0 575.000 632.500 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersampaik
anya
informasi
kearsipan
kepada
masyarakat
Terlaksanan
ya
peningkatan
layanan
informasi
kearsipan
Terpeliharan
ya data
kearsipan
untuk
meningkatka
n pelayanan
kepada
para
pengguna
arsip
0 - 100 %
NON CG 12. Melaksanakan
penyelamatan arsip vital
pemerintah daerah
0 437.525 0 0 437.525 481.278 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Tersedanya
arsip vital
pemerintah
daerah
Terselamatk
annya arsip
vital
pemerintah
daerah
Tersedianya
data
kearsipan
yang
mendukung
pelaksanaa
n
pemerintaha
n dan
pembangun
an
26
kab/kota
0 -
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.26 Perpustakaan
1.26.7
7.
Program
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
NON CG 13. Melestarikan Karya
Cetak dan Karya Rekam
Khasanah Budaya Jawa
Barat serta
Implementasi UU Nomor
4 Tahun 1990
0 651.350 0 0 651.350 716.485 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. koleksi pojok / khasanah
Jawa Barat
Kota Bandung Meningkatny
a koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
50 % Tersedianya
koleksi Jawa
Barat
150
Eksemplar
Tersedianya
koleksi Jawa
Barat
150
Eksemplar
0 130.000 0 0 130.000 143.000
2. Penggandaan koleksi buku
langka
Kota Bandung Meningkatny
a koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
50 % Terlaksanany
a
penggandaan
buku langka
75
Eksemplar
Tersedianya
buku langka
75
Eksemplar
0 56.350 0 0 56.350 61.985
3. Pameran koleksi pojok Jawa
Barat dan buku langka
Kota Bandung Meningkatny
a koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
50 % Terlaksanany
a pameran
koleksi pojok
Jawa Barat
dan buku
langka
Tersosialisas
ikannya
koleksi
pojok Jawa
Barat dan
buku langka
0 91.425 0 0 91.425 100.567
4. Layanan koleksi deposit hari
sabtu
Kota Bandung Meningkatny
a koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
50 % terlaksanany
a pelayanan
deposit,
pojok Jawa
Barat dan
buku langka
hari sabtu
Terinformas
ikannya
koleksi
pojok Jawa
Barat dan
buku langka
0 72.288 0 0 72.288 79.517
5. Gerakan ngamumule terbitan
tentang Jawa Barat dan buku
langka
Kota Bandung Meningkatny
a koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
50 % terlaksanany
a gerakan
ngamumule
terbitan Jawa
Barat dan
buku langka
Terinformas
ikannya
terbitan
Jawa Barat
dan buku
langka
0 301.288 0 0 301.288 331.416
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Meningkatkan kualitas
kelembagaan dan
Sumber Daya Manusia
di Bidang Perpustakaan
0 1.577.463 0 0 1.577.463 1.735.209 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Meningkatn
ya kualitas
kelembagaa
n dan SDM
di bidang
perpustaka
an
Terlaksanan
ya
peningkatan
kualitas
kelembagaa
n dan SDM
di bidang
perpustaka
an
Presentase
kelembagaa
n teknis
perpustaka
an
desa/kelura
han di Jawa
Barat
0 - 75 %
NON CG 15. Mengembangkan
otomasi dan layanan
perpustakaan
Bapusipda Jabar
0 1.524.304 0 0 1.524.304 1.676.734 NON CG Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
500,000
orang
Meningkatn
ya kualitas
layanan
perpustaka
an
Bapusipda
terhadap
pemustaka
Terlaksanan
ya
pengemban
gan otomasi
dan layanan
perpustaka
an
Bapusipda
Prov. Jabar
Presentase
pemberday
aan layanan
perpustaka
an keliling
berbasis
TIK di Jawa
Barat
50 % 50 %
NON CG 16. Melaksanakan
pengadaan Buku
Koleksi Perpustakaan
Bapusipda
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengadaan Bahan
Perpustakaan Bapusipda
Jawa Barat Meningkatka
n Koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
100 % Tersedianya
Bahan
Perpustakaan
(Buku dan
Non Buku)
24 Subjek Meningkatn
ya Bahan
Perpustakaa
n yang
sesuai
dengan
kebutuhan
100 % 0 2.620.315 0 0 2.620.315 2.882.347
2. Penyusunan dan Penerbitan
Literatur Sekunder
Jawa Barat Meningkatny
a Koleksi
bahan
perpustakaan
di Jawa Barat
100 % Terbitnya
Literatur
Sekunder
5 Majalah Meningkatn
ya Bahan
Perpustakaa
n yang
sesuai
dengan
kebutuhan
100 % 0 332.110 0 0 332.110 365.321
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Worshop Pengolahan Bahan
Perpustakaan
Jawa Barat Meningkatny
a bahan
perpustakaan
Terlaksanany
a Workshop
Pengolahan
Bahan
Perpustakaan
Meningkatn
ya
keterampila
n
pengolahan
bahan
perpustakaa
n
0 47.575 0 0 47.575 52.333
NON CG 17. Melaksanakan
preservasi dan
Konservasi Bahan
Perpustakaan
0 195.035 0 0 195.035 214.539 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpeliharan
ya koleksi
bahan
pustaka
yang siap
pakai
Terlaksanan
ya
prservasi
dan
konservasi
bahan
perpustaka
an
Presentase
koleksi
bahan
perpustaka
an di
perpustaka
an
desa/kelura
han di Jawa
Barat
0 - 80 %
NON CG 18. Membuat pojok
informasi
pembangunan Jawa
Barat di kantor desa
0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
700
Desa/Kelu
rahan
Tersedianya
sarana
perpustaka
an dan
kearsipan di
desa/kelura
han yang
akan
meningkatka
n apresiasi
masyarakat
Jawa Barat
akan
perkembang
an
pembangun
an di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
pengadaan
barang
cetakan
informasi
pembangun
an Jawa
Barat dan
pengadaan
sarana
perpustaka
an dan
kearsipan
yang akan
diserahkan
kepada
desa/kelura
han di Jawa
Barat
Presentase
pemanfaata
n
perpustaka
an
desa/kelura
han di Jawa
Barat
0 - 75 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Membina budaya baca
dan memberdaya
perpustakaan di Jawa
Barat
0 7.353.230 0 0 7.353.230 8.088.553 NON CG Jawa Barat Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 % Tercapainya
minat baca
masyarakat
di Jawa
Barat
Terlaksanan
ya
pembinaan
budaya
baca dan
pemberday
aan
perpustaka
an di Jawa
Barat
Presentase
sumber
daya
manusia
pengelola
perpustaka
an
desa/kelura
han di Jawa
Barat
0 - 70 %
Jumlah Total 45.176.123 230.185.12
9
0 0 45.176.123 0
9
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 1. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana UPTD BPBHAT
Pasirbanteng (Rev. 2)
0 3.379.350 0 0 3.379.350 3.717.285 NON CG - Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
saranan
dan
prasarana
aparatur di
UPTD
Terselengga
ranya
revitalisasi
sarana dan
prasarana
di UPTD
BPBHAT
Pasirbanten
g
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD
BPTPH (Rev. 2)
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD
BPTPH
Terselengga
ranya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD
BPTPH
Terselengga
ranya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD
BPTPH
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
NON CG 3. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Diperta Provinsi
0 1.414.125 0 0 1.414.125 1.555.538 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
aparatur
Terselengga
ranya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Diperta
Provinsi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
NON CG 4. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD BPB
Palawija (Rev. 2)
0 2.003.597 0 0 2.003.597 2.203.957 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
di UPTD
Palawija
Terselengga
ranya
peningkatan
sarana dan
prasarana
di UPTD BP
Palawija
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD
BPSBTPH (Rev. 2)
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD
Terselengga
ranya
revitalisasi
sarana dan
prasarana
di UPTD
BPSBTPH
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
NON CG 6. Peningkatan UPTD Balai
Pengembangan Benih
Padi (Rev. 2)
0 2.070.000 0 0 2.070.000 2.277.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
di UPTD
BPB Padi
Terlaksanan
ya
Peningkatan
UPTD BPB
Padi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
NON CG 7. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD BPB
Kentang Pangalengan
(Rev. 2)
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
saranan
dan
prasarana
aparatur di
UPTD BPB
Kentang
Pangalenga
n
Terselengga
ranya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD BPB
Kentang
Pangalenga
n
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
NON CG 8. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD BPT
Mekanisasi Pertanian
(Rev. 2)
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD BPT
Mekanisasi
Pertanian
Terselengga
ranya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD BPT
Mekanisasi
Pertanian
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di UPTD
Bapeltan (Rev. 2)
0 1.550.000 0 0 1.550.000 1.705.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
aparatur di
UPTD
Bapeltan
Terselengga
ranya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
di UPTD
Bapeltan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Paket 100 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 10. Pengembangan Data
dan Informasi Statistik
Pertanian
0 1.131.300 0 0 1.131.300 1.244.430 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Tersedianya
data
informasi
program
pembangun
an
pertanian di
Jawa Barat
Tersedianya
data
statistik
pertanian di
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
1 Paket 100 %
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
CG. 4 - 11. Penyediaan Benih Padi
Bersertifikat di Jawa
Barat pada BPB Padi
0 1.583.820 494.360 0 2.078.180 2.285.998 CG.4
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/Kota
Berkemban
gnya
penggunaa
n benih padi
bersertifikat
di Jawa
Barat
Tersedianya
benih padi
bersertifikat
di Jawa
Barat
Meningkatn
ya produksi
benih padi
bersertifikat
dalam
rangka
mendukung
ketahanan
pangan
5 juta ton 4 %
CG. 4 - 12. Peningkatan Produksi
Hortikultura di Jawa
Barat
0 4.120.908 3.051.653 0 7.172.560 7.889.816 - Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 % Peningkatan
produksi
hortikultura
Peningkatan
produksi
hortikultura
Jumlah
produksi
hortikultura
3 % 8,196,512
Ton
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4 - 13. Pengawasan Mutu dan
Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan di
Jawa Barat pada
BPSBTPH
0 2.036.340 6.573.219 0 8.609.559 9.470.515 CG.4
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,300 Unit Terlaksanan
ya
pengawasa
n mutu dan
sertifikasi
benih
tanaman
pangan di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
sertifikasi
benih
tanaman
pangan dan
hortikultura
Meningkatka
n produksi
dalam
rangka
mendukung
ketahanan
pangan
1,300 Unit 4 %
CG. 4 - 14. Pengembangan
Perbenihan Kentang di
BPBK
0 2.142.965 1.195.700 0 3.338.665 3.672.532 CG.4
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2,662,000
Ton
Pengemban
gan benih
kentang di
BPBK
Tersedianya
benih
kentang
yang
bersertifikat
Meningkatka
n produksi
dalam
rangka
mendukung
ketahanan
pangan
2,928,200
Ton
4 %
CG. 4 - 15. Pengembangan benih
hortikultura dan aneka
tanaman di BPB HAT
Pasirbanteng
0 4.225.000 0 0 4.225.000 4.647.500 - Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2,863,948
Pohon
Pengemban
gan benih
hortikultura
dan aneka
tanaman di
BPBHAT
Tersedianya
benih
bermutu
Meningkatka
n produksi
dalam
rangka
mendukung
ketahanan
pangan
2,863,948
Pohon
3 %
CG. 4 - 16. Pengembangan
Teknologi Mekanisasi
Pertanian di Jawa Barat
pada BPT Mekanisasi
Pertanian
0 1.086.048 0 0 1.086.048 1.194.653 CG.4
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 Unit Pengemban
gan
teknologi
mekanisasi
pertanian di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
pengemban
gan
teknologi
alat mesin
pertanian
Meningkatn
ya produksi
dalam
rangka
mendukung
ketahanan
pangan
3 Alat 4 %
CG. 4 - 17. Pengembangan benih
palawija di BPB Palawija
0 1.296.356 155.639 0 1.451.995 1.597.195 CG.4
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
436,095
Ton
Pengemban
gan benih
palawija di
BPB
Palawija
Tersedianya
benih
palawija
bersertifikat
Meningkatn
ya produksi
benih
palawija
dalam
rangka
mendukung
ketahanan
pangan
436,095
Ton
4 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 2
18. Peningkatan poduksi
dan produktivitas
komoditas serealia dan
jagung
0 5.500.000 0 0 5.500.000 6.050.000 CG.4
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya produksi
dan
produktivita
s komoditas
serealia dan
jagung
Terselengga
ranya
kegiatan
peningkatan
produksi
dan
produktivita
s komoditas
serealia dan
jagung
Jumlah
produksi
komoditas
serealia dan
jagung
1 Paket 1 Paket
CG. 4
Tematik 2
19. Peningkatan Produksi
dan Produktivitas
Komoditas Aneka
Kacang dan Umbi di
Jawa Barat
0 2.536.340 0 0 2.536.340 2.789.974 CG.4
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya Produksi
dan
Produktivita
s Komoditas
Aneka
Kacang dan
Umbi di
Jawa Barat
Terselengga
ranya
kegiatan
Peningkatan
Produksi
dan
Produktivita
s Komoditas
Aneka
Kacang dan
Umbi di
Jawa Barat
Produksi
dan
produktivita
s komoditas
aneka
kacang dan
umbi
1 Paket 1 Paket
CG. 3
Tematik 4
20. Pengendalian OPT
Tanaman Pangan
0 957.495 0 0 957.495 1.053.245 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Menurunny
a serangan
OPT
Tanaman
Pangan
Terselengga
ranya
kegiatan
Pengendalia
n OPT
Tanaman
Pangan
Produksi
Tanaman
Pangan
(Ton)
1 Paket 1 Paket
2.28.8
1.
Program Pemberdayaan
Sumber daya Pertanian
CG. 3 - 21. Pelatihan Pertanian di
UPTD Bapeltan
0 3.825.000 0 0 3.825.000 4.207.500 - Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1,067
orang
Meningkatn
ya kualitas
sumberday
a manusia
pertanian
Meningkatn
ya kualitas
sumberday
a manusia
pertanian
Jumlah
Peserta
Pelatihan
bagi
petugas,
penyuluh
dan petani
1,067
orang
1,067
orang
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
22. Pengembangan
Sumberdaya dan
Kelembagaan Pertanian
0 17.035.120 0 0 17.035.120 18.738.632 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya kualitas
penyuluh di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
Pengemban
gan
Sumberday
a dan
Kelembagaa
n Pertanian
Jumlah
Peserta
Pelatihan
bagi
petugas,
penyuluh
dan petani
1 Paket 1 Paket
CG. 3
Tematik 4
23. SID Cetak Sawah 0 31.000.000 0 0 31.000.000 34.100.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Selatan Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20,000 Ha Tersedianya
data potensi
lahan untuk
cetak
sawah
Terlaksanan
ya SID
cetak
sawah
Data
potensi
lahan untuk
cetak
sawah
20,000 Ha 20,000 Ha
2.28.8
2.
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman,
Ternak dan Ikan
CG. 4 - 24. Pengamatan dan
Pengendalian OPT
Pangan dan Hortikultura
di Jawa Barat-
0 1.834.000 0 0 1.834.000 2.017.400 CG.4
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 % Menurunny
a serangan
OPT
tanaman
pangan dan
hortikultura
di Jawa
Barat
Menurunny
a serangan
OPT
tanaman
pangan dan
hortikultura
di Jawa
Barat
Menurunny
a serangan
OPT
tanaman
pangan dan
hortikultura
di Jawa
Barat
3 % 3 %
2.28.8
3.
Program Pemasaran
dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan
CG. 3
Tematik 4
25. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Melalui
Pemberdayaan Usaha
Pertanian Tanaman
Pangan
0 1.131.300 0 0 1.131.300 1.244.430 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Meningkatn
ya
pengetahua
n, sikap dan
kemampuan
SDM pelaku
usaha
Terlaksanan
ya Piloting
Penanggula
ngan
Kemiskinan
Melalui
Pemberday
aan Usaha
Pertanian
Tanaman
Pangan
Meningkatn
ya
pengetahua
n, sikap dan
kemampuan
SDM pelaku
usaha
1 Paket 1 Paket
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
26. Pengembangan
Teknologi,
Pengembangan Pasca
Panen dan Pemasaran
Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura
0 2.128.863 0 0 2.128.863 2.341.749 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Paket Menurunny
a tingkat
kehilangan
hasil akibat
penangana
n panen
dan pasca
panen
Terlaksanan
ya
penangana
n panen
dan pasca
panen
dengan baik
Persentase
tingkat
kehilangan
hasil pasca
panen padi
(%)
1 Paket 1 Paket
Jumlah Total 113.208.49
7
145.605.09
6
0 11.470.571 101.737.92
7
0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
di Dinas Perkebunan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Forum OPD Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Tercapainya
Forum OPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi Jawa
Barat
1 Paket Optimalisasi
kegiatan
lingkup
perkebunan
dengan
kabupaetn/ko
ta
1 Paket Tersamakan
nya persepsi
kegiatan
pembanguna
n
perkebunan
1 Paket 0 175.000 0 0 175.000 192.500
2. Penyusunan Renja OPD
Dinas Perkebunan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
Jawa Barat Penyusunan
Renja OPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2015
1 Paket Tersusunnya
Renja OPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2015
1 Paket Renja OPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2015
1 Paket 0 15.000 0 0 15.000 16.500
3. Penyusunan RKAdan DPA
OPD Dinas Perkebunan
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015
Jawa Barat Tercapainya
Penyusunan
RKAdan
DPAOPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2015
1 Paket Tersusunnya
RKAdan
DPAOPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2015
1 Paket Dokumen
RKAdan
DPAOPD
Dinas
Perkebunan
Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2015
1 Paket 0 20.000 0 0 20.000 22.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Koordinasi dan Konsultasi
Perencanaan
Jawa Barat Tercapainya
Koordinasi
dan
Konsultasi
Perencanaan
1 Paket Terkoordinas
inya
Konsultasi
Perencanaan
1 Paket Kegiatan
perencanaan
optimal
1 Paket 0 190.000 0 0 190.000 209.000
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 2. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
UPTD Balai Proteksi
Tanaman Perkebunan
(BPTP)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 3. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor UPTD Balai
Pengembangan Benih
Tanaman Perkebunan
(BPBTP)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 4. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor Balai
Pengawasan dan
Pengujian Mutu Benih
Tanaman Perkebunan
(BP2MB)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 5. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor-
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
0 - 100 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Kegiatan
Pengembangan Data
dan Informasi
Perkebunan
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengumpulan
Data/Informasi/Statistik
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pengumpulan
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Tahun Meningkatny
a kualitas
sumberdaya
petugas
statistik
perkebunan
1 Tahun Data/Inform
asi/Statistik
Perkebunan
yang valid
1 Tahun 0 100.000 0 0 100.000 110.000
2. PengolahanData/Informasi/S
tatistik Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pengolahan
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Tahun Tervalidasiny
a
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Tahun Data/Inform
asi/Statistik
Perkebunan
yang valid
1 Tahun 0 50.000 0 0 50.000 55.000
3. Validasi
Data/Informasi/Statistik
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Validasi
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Tahun Validasi
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Tahun Data/Inform
asi/Statistik
Perkebunan
yang valid
1 Tahun 0 75.000 0 0 75.000 82.500
4. Fasilitasi Pengelolaan
Data/Informasi Website
Dinas Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Pengelolaan
Data/Informa
si Website
Dinas
Perkebunan
1 Tahun Terfasilitasin
ya
Pengelolaan
Data/Informa
si Website
Dinas
Perkebunan
1 Tahun Data/Inform
asi Website
Dinas
Perkebunan
yang up to
date
1 Tahun 0 40.000 0 0 40.000 44.000
5. Pencetakan dan Publikasi
Buku
Data/Informasi/Statistik
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pencetakan
dan Publikasi
Buku
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Paket Tercetak dan
terpublikasik
annya Buku
Data/Informa
si/Statistik
Perkebunan
1 Paket Publikasi
Buku
Data/Inform
asi/Statistik
Perkebunan
1 Paket 0 35.000 0 0 35.000 38.500
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
CG. 3
Tematik 4
7. Kegiatan Peningkatan
Produksi Tanaman
Perkebunan
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Fasilitasi Demplot
Teknologi Budidaya
Tanaman Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a produksi
tanaman
perkebunan
di Jawa Barat
1 Paket Meningkatn
ya produksi
tanaman
perkebunan
di Jawa
Barat
1 Paket 0 750.000 0 0 750.000 825.000
2. Pengawalan Kegiatan
Pengembangan Komoditas
Strategis
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan-
1 Paket 0 500.000 0 0 500.000 550.000
3. Fasilitasi Penguatan Sarana
Budidaya Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Fasilitasi Temu Teknis
Budidaya Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
5. Adopsi Pengembangan
IPTEK Budidaya Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
6. Fasilitasi Perumusan
Kebijakan Produksi
Tanaman Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
7. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasii
kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
CG. 3
Tematik 4
8. Kegiatan Pengawasan
Mutu dan Peredaran
Serta Sertifikasi Benih
Tanaman Perkebunan
0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Identifikasi Peredaran dan
Pemanfaatan Benih
Tanaman Perkebunan
Bersertifikat
Jawa Barat Pendataan
Peredaran
dan
Pemanfaatan
Benih
Tanaman
Perkebunan
Bersertifikat
18
Kab/Kota
Teridentifika
sinya
Peredaran
dan
Pemanfaatan
Benih
Tanaman
Perkebunan
Bersertifikat
18
Kab/Kota
Database
Peredaran
dan
Pemanfaata
n Benih
Tanaman
Perkebunan
Bersertifikat
18
Kab/Kota
0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Pengawasan Mutu dan
Peredaran Benih Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Peningkatan
pengawasan
mutu dan
peredaran
benih
tanaman
perkebunan
18
Kab/Kota
Terpantauny
a dan
terawasinya
peredaran
benih yang
beredar di
Jawa Barat
18
Kab/Kota
Meningkatn
ya
pengawasan
peredaran
benih
tanaman
perkebunan
di Jawa
Barat
18
Kab/Kota
0 300.000 0 0 300.000 330.000
3. Pelayanan Sertifikasi Benih
Tanaman Pekebunan
Jawa Barat Peningkatan
penggunaan
benih
bersertifikat
18
Kab/Kota
Terpenuhiny
a kualitas
benih
tanaman
perkebunan
di Jawa Barat
18
Kab/Kota
Meningkatn
ya
kualitas/mut
u benih
tanaman
perkebunan
di Jawa
Barat
18
Kab/Kota
0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Pertemuan Teknis
Pengawasan Mutu Benih
Tanaman Perkebunan
Jawa Barat Terkoordinasi
nya Teknis
Pengawasan
Mutu Benih
Tanaman
Perkebunan
18
Kab/Kota
Tercapainya
koordinasi
teknis
pengawasan
mutu benih
tanaman
perkebunan
18
Kab/Kota
Meningkatn
ya
koordinasi
teknis
pengawasan
mutu benih
tanaman
perkebunan
18
Kab/Kota
0 200.000 0 0 200.000 220.000
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Adopsi Pengembangan
Sarana IPTEK Pengawasan
Mutu dan Peredaran Benih
Tanaman Perkebunan
Jawa Barat Terwujudnya
Adopsi
Pengembanga
n Sarana
IPTEK
Pengawasan
Mutu dan
Peredaran
Benih
Tanaman
Perkebunan
1 Paket Teradopsinya
Pengembanga
n Sarana
IPTEK
Pengawasan
Mutu dan
Peredaran
Benih
Tanaman
Perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
pengetahuan
tentang
Sarana
IPTEK
Pengawasan
Mutu dan
Peredaran
Benih
Tanaman
Perkebunan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
6. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasi
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
CG. 3
Tematik 4
9. Kegiatan
Pengembangan
Teknologi Pembenihan
Tanaman Perkebunan
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Kaji Terap Teknologi
Pembenihan Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan-
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 375.000 0 0 375.000 412.500
2. Aplikasi Teknologi
Pembenihan pada Kebun
Dinas
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan-
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000
3. Pengembangan dan
Pemeliharaan Kebun Sumber
Benih
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Tersedianya
benih
tanaman
perkebunan
4 Paket Meningkatn
ya benih
tanaman
perkebunan
4 Paket 0 275.000 0 0 275.000 302.500
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Pembinaan Penangkar Benih
Tanaman Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatny
a
pengetahuan
penangkar
benih
tanaman
perkebunan
1 Paket Terbinanya
Penangkar
Benih
Tanaman
Perkebunan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
5. Fasilitasi Penetapan Kebun
Sumber Benih dan Kebun
Produksi Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
6. Pemenuhan Populasi dan
Perluasan Komoditi
Perkebunan di Kebun Dinas
Jawa Barat Optimalisasi
produktivitas
tanaman
perkebunan
1 Paket Bertambahny
a
produktivitas
tanaman
perkebunan-
1 Paket Meningkatn
ya
produktivita
s tanaman
perkebunan-
1 Paket 0 650.000 0 0 650.000 715.000
7. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasii
kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan-
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
2.28.8
1.
Program Pemberdayaan
Sumber daya Pertanian
CG. 3
Tematik 4
10. Kegiatan
Pengembangan SDM
dan Penguatan
Kelembagaan Petani
Perkebunan
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Inventarisasi Potensi SDM,
Kelembagaan dan
Pembiayaan Usaha
Perkebunan
Jawa Barat Terinventaris
asinya
Potensi SDM,
Kelembagaan
dan
Pembiayaan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Tersedianya
data Potensi
SDM,
Kelembagaan
dan
Pembiayaan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Database
Potensi
SDM,
Kelembagaa
n dan
Pembiayaan
Usaha
Perkebunan
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Analisis Pengembangan
Potensi Kelembagaan dan
Nilai Tukar Petani
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Analisis
Pengembanga
n Potensi
Kelembagaan
dan Nilai
Tukar Petani
Perkebunan
1 Paket Analisa
Pengembanga
n Potensi
Kelembagaan
dan Nilai
Tukar Petani
Perkebunan
1 Paket Tersedianya
analisis
Pengembang
an Potensi
Kelembagaa
n dan Nilai
Tukar
Petani
Perkebunan
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
3. Fasilitasi Penguatan
Kelembagaan Usaha
Pekebun
Jawa Barat Terfasilitasin
ya Penguatan
Kelembagaan
Usaha
Pekebun
1 Paket Meningkatny
a Fasilitasi
Penguatan
Kelembagaan
Usaha
Pekebun
1 Paket Menguatnya
Kelembagaa
n Usaha
Pekebun
1 Paket 0 450.000 0 0 450.000 495.000
4. Fasilitasi Penguatan
Pembiayaan/Permodalan dan
Peluang Investasi Usaha
Perkebunan;
Jawa Barat Terfasilitasin
ya Penguatan
Pembiayaan/
Permodalan
dan Peluang
Investasi
Usaha
Perkebunan;
1 Paket Tercapainya
Fasilitasi
Penguatan
Pembiayaan/
Permodalan
dan Peluang
Investasi
Usaha
Perkebunan;
1 Paket Menguatnya
Pembiayaan/
Permodalan
dan Peluang
Investasi
Usaha
Perkebunan;
1 Paket 0 450.000 0 0 450.000 495.000
5. Fasilitasi Pengembangan
Kompetensi dan
Kewirausahaan SDM
Perkebunan
Jawa Barat Terfasilitasi
Pengembanga
n
Kompetensi
dan
Kewirausahaa
n SDM
Perkebunan
1 Paket Tercapainya
Fasilitasi
Pengembanga
n
Kompetensi
dan
Kewirausahaa
n SDM
Perkebunan
1 Paket Meningkatn
ya
Kompetensi
dan
Kewirausaha
an SDM
Perkebunan
1 Paket 0 450.000 0 0 450.000 495.000
6. Adopsi Pengembangan
Kelembagaan, SDM dan
Pembiayaan Perkebunan
Jawa Barat Teradopsi
Pengembanga
n
Kelembagaan,
SDM dan
Pembiayaan
Perkebunan
1 Paket Meningkatny
a adopsi
Pengembanga
n
Kelembagaan
, SDM dan
Pembiayaan
Perkebunan
1 Paket Berkembang
nya
pengetahuan
Kelembagaa
n, SDM dan
Pembiayaan
Perkebunan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Fasilitasi Perumusan
Kebijakan Pengembangan
Kelembagaan dan SDM
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Perumusan
Kebijakan
Pengembanga
n
Kelembagaan
dan SDM
Perkebunan
1 Paket Tersedianya
Kebijakan
Pengembanga
n
Kelembagaan
dan SDM
Perkebunan
1 Paket Rumusan
Kebijakan
Pengembang
an
Kelembagaa
n dan SDM
Perkebunan
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
8. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasii
kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
CG. 3
Tematik 4
11. Kegiatan
Pengembangan Usaha
dan Pengendalian
Pemanfaatan Sumber
Daya Perkebunan
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Identifikasi
Pemanfaatan Potensi
Sumber daya Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Identifikasi
Pemanfaatan
Potensi
Sumber daya
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasi
Identifikasi
Pemanfaatan
Potensi
Sumber daya
Perkebunan
1 Paket Database
Potensi
Sumber daya
Perkebunan
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
2. Fasilitasi identifikasi
fenomena iklim wilayah
provinsi dan analisis dampak
kerugian usaha perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
identifikasi
fenomena
iklim wilayah
provinsi dan
analisis
dampak
kerugian
usaha
perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya
identifikasi
fenomena
iklim wilayah
provinsi dan
analisis
dampak
kerugian
usaha
perkebunan
1 Paket Database
fenomena
iklim
wilayah
provinsi dan
analisis
dampak
kerugiannya
terhadap
usaha
perkebunan
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Fasilitasi Penanganan
Gangguan Usaha Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Penanganan
Gangguan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya
Penanganan
Gangguan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Gangguan
Usaha
Perkebunan
tertangani
1 Paket 0 400.000 0 0 400.000 440.000
4. Fasilitasi Pengembangan
Teknologi Pelestarian
Sumber Daya Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
fasilitasi
Pengembanga
n Teknologi
Pelestarian
Sumber Daya
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya
Pengembanga
n Teknologi
Pelestarian
Sumber Daya
Perkebunan
1 Paket Teknologi
Pelestarian
Sumber
Daya
Perkebunan
tersedia
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
5. Fasilitasi Pengembangan
Prasarana Usaha Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
fasilitasi
Pengembanga
n Prasarana
Usaha
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya
Pengembanga
n Prasarana
Usaha
Perkebunan
1 Paket Prasarana
Usaha
Perkebunan
tersedia
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
6. Pembinaan dan
Pengembangan Indikasi
Geografis Tanaman
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Indikasi
Geografis
Tanaman
Perkebunan
1 Paket Terbinanya
Pengembanga
n Indikasi
Geografis
Tanaman
Perkebunan
1 Paket Indikasi
Geografis
Tanaman
Perkebunan
Berkembang
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
7. Adopsi Teknologi
Pemanfaatan Sumber Daya
Perkebunan Berwawasan
Lingkungan
Jawa Barat Tercapainya
Adopsi
Teknologi
Pemanfaatan
Sumber Daya
Perkebunan
Berwawasan
Lingkungan
1 Paket Teradopsinya
Teknologi
Pemanfaatan
Sumber Daya
Perkebunan
Berwawasan
Lingkungan
1 Paket Pengatahuan
Teknologi
Pemanfaata
n Sumber
Daya
Perkebunan
Berwawasan
Lingkungan
meningkat
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
8. Fasilitasi Perumusan
Kebijakan Pengembangan
dan Pengendalian
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Perumusan
Kebijakan
Pengembanga
n dan
Pengendalian
1 Paket Terfasilitasin
ya
Perumusan
Kebijakan
Pengembanga
n dan
Pengendalian
1 Paket Rumusan
Kebijakan
Pengembang
an dan
Pengendalia
n
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasi
kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
2.28.8
2.
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman,
Ternak dan Ikan
CG. 3
Tematik 4
12. Kegiatan
Pengembangan
Teknologi Pengendalian
Hama Terpadu
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Eksplorasi MAdan
Identifikasi OPT
Jawa Barat Tercapainya
Eksplorasi
MAdan
Identifikasi
OPT
1 Paket Tereksplorasi
nya Musuh
Alami dan
Identifikasi
OPT
1 Paket Database
Musuh
Alami dan
Organisme
Pengganggu
Tanaman
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
2. Pengembangan Agens Hayati
dan Pestisida Nabati
Jawa Barat Tercapainya
pengembanga
n Agens
Hayati dan
Pestisida
Nabati
1 Paket Tersedianya
Agens Hayati
dan Pestisida
Nabati
1 Paket Agens
Hayati dan
Pestisida
Nabati
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
3. Fasilitasi Kaji Terap
Teknologi Pengendalian
OPT Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
fasilitasi Kaji
Terap
Teknologi
Pengendalian
OPT
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya Kaji Terap
Teknologi
Pengendalian
OPT
Perkebunan
1 Paket Diterapkann
ya
Teknologi
Pengendalia
n OPT
Perkebunan
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
4. Aplikasi Pengendalian OPT
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Aplikasi
Pengendalian
OPT
Perkebunan
1 Paket Teraplikasiny
a
Pengendalian
OPT
Perkebunan
1 Paket OPT
Perkebunan
terkendali
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Pembinaan dan Pelaporan
Simakit
Jawa Barat Tercapainya
Pembinaan
dan
Pelaporan
Simakit
1 Paket Terbinanya
Pelaporan
Simakit
1 Paket Laporan
Simakit
1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000
6. Fasilitasi Pertemuan
Teknis/Regional/Nasional
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Pertemuan
Teknis/Regio
nal/Nasional
1 Paket Terfasilitasin
ya
Pertemuan
Teknis/Regio
nal/Nasional
1 Paket Pertemuan
Teknis/Regi
onal/Nasion
al
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
7. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasi
kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
2.28.8
3.
Program Pemasaran
dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan
CG. 3
Tematik 4
13. Kegiatan
Pengembangan Usaha,
Pengolahan,
Pengawasan Mutu dan
Pemasaran Produk
Perkebunan
0 7.250.000 0 0 7.250.000 7.975.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Fasilitasi Pelayanan
Perijinan Usaha Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Pelayanan
Perijinan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya Pelayanan
Perijinan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Perijinan
Usaha
Perkebunan
Terlayani
1 Paket 0 750.000 0 0 750.000 825.000
2. Koordinasi Pengembangan
dan Kemitraan Usaha
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Koordinasi
Pengembanga
n dan
Kemitraan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Terkoordinas
inya
Pengembanga
n dan
Kemitraan
Usaha
Perkebunan
1 Paket Kemitraan
Usaha
Perkebunan
Mantap
1 Paket 0 400.000 0 0 400.000 440.000
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pengembangan Manajemen
Estate Usaha Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pengembanga
n Manajemen
Estate Usaha
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Manajemen
Estate Usaha
Perkebunan
1 Paket Manajemen
Estate
Usaha
Perkebunan
Mantap
1 Paket 0 500.000 0 0 500.000 550.000
4. Pengembangan Sistem
Koleksi dan Distribusi
Produk Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pengembanga
n Sistem
Koleksi dan
Distribusi
Produk
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Sistem
Koleksi dan
Distribusi
Produk
Perkebunan
1 Paket Sistem
Koleksi dan
Distribusi
Produk
Perkebunan
mantap
1 Paket 0 400.000 0 0 400.000 440.000
5. Pembinaan Pengolahan
Produk Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pembinaan
Pengolahan
Produk
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Pengolahan
Produk
Perkebunan
1 Paket Pengolahan
Produk
Perkebunan
terbina
1 Paket 0 600.000 0 0 600.000 660.000
6. Penerapan Sistem Mutu
Produk Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Penerapan
Sistem Mutu
Produk
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Penerapan
Sistem Mutu
Produk
Perkebunan
1 Paket Sistem Mutu
Produk
Perkebunan
diterapkan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
7. Pengembangan Sistem
Pemasaran Produk
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pengembanga
n Sistem
Pemasaran
Produk
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Sistem
Pemasaran
Produk
Perkebunan
1 Paket Sistem
Pemasaran
Produk
Perkebunan
1 Paket 0 3.400.000 0 0 3.400.000 3.740.000
8. Pengembangan Pelayanan
Informasi Pasar (PIP)
Produk Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Pengembanga
n Pelayanan
Informasi
Pasar (PIP)
Produk
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Pengembanga
n Pelayanan
Informasi
Pasar (PIP)
Produk
Perkebunan
1 Paket Informasi
Pasar (PIP)
Produk
Perkebunan
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
9. Fasilitasi Pengembangan
Agrowisata Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Pengembanga
n Agrowisata
Perkebunan
1 Paket Optimalisasi
Pengembanga
n Agrowisata
Perkebunan
1 Paket Agrowisata
Perkebunan
Berkembang
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Adopsi Teknologi
Pengolahan Produk
Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Adopsi
Teknologi
Pengolahan
Produk
Perkebunan
1 Paket Teradopsinya
Teknologi
Pengolahan
Produk
Perkebunan
1 Paket Teknologi
Pengolahan
Produk
Perkebunan
diadopsi
1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000
11. Fasilitasi Perumusan
Kebijakan Pengembangan
Usaha Perkebunan
Jawa Barat Tercapainya
Fasilitasi
Perumusan
Kebijakan
Pengembanga
n Usaha
Perkebunan
1 Paket Terfasilitasin
ya
Perumusan
Kebijakan
Pengembanga
n Usaha
Perkebunan
1 Paket Rumusan
Kebijakan
Pengembang
an Usaha
Perkebunan
1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000
12. Koordinasi, Konsultasi,
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Jawa Barat Optimalisasi
kegiatan
1 Paket Tercapainya
Koordinasi,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket Terkoordina
si,
Konsultasi,
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kegiatan
1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000
Jumlah Total 24.850.000 27.335.000 0 0 24.850.000 0
14
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan di Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Dinas Peternakan
Provinsi Jawa
Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyusunan Renstra Dinas
Peternakan Prov. Jabar
Tahun 2013 - 2018
(Review)
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terlaksanany
a Penyusunan
Rencana
Strategis
Dinas
Peternakan
Tahun 2013 -
2018
(Review)
1 Kegiatan Tersusunnya
dokumen
perencanaan
strategis
Dinas
Peternakan
Tahun 2013
- 2018
1 dokumen 0 41.385 0 0 41.385 45.524
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Forum OPD Bidang
Peternakan
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terlaksanany
a Forum
OPD
Lingkup
Dinas
Peternakan
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Terkoordina
sikannya
usulan
Kabupaten/
Kota
1 Kegiatan 0 121.300 0 0 121.300 133.430
3. Fasilitasi Pra-Musrenbang
Kewilayahan
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terfasilitasin
ya
pelaksanaan
musrenbang
kewilayahan
1 Kegiatan Terkoordina
sikannya
usulan
program dan
kegiatan dari
Kabupaten/
Kota
1 Kegiatan 0 20.700 0 0 20.700 22.770
4. Fasilitasi Pra-Musrenbangnas
dan Musrenbangnas
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terfasilitasin
ya
pelaksanaan
musrenbang
tingkat
nasional
1 Kegiatan Terkoordina
sikannya
usulan
program dan
kegiatan
pada tingkat
nasional
1 Kegiatan 0 20.000 0 0 20.000 22.000
5. Verifikasi; Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Lingkup
Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Barat
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terlaksanany
a verifikasi,
Monitoring
dan Evaluasi
Kegiatan
Lingkup
Dinas
Peternakan
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Termonitor
dan
terevaluasin
ya kegiatan
lingkup
Dinas
Peternakan
Provinsi
Jawa Barat
1 Kegiatan 0 97.415 0 0 97.415 107.157
6. Fasilitasi Mitra Praja Utama
dan Rakoor Perbatasan
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terfasilitasin
ya
pelaksanaan
MPU dan
Rakoortas
1 Kegiatan Terkoordina
sikannya
usulan
program dan
kegiatan
pada forum
MPU dan
Rakoortas
1 Kegiatan 0 36.450 0 0 36.450 40.095
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Penyusunan Rencana Kerja
Dinas Peternakan Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terlaksanany
a penyusunan
rencana kerja
Dinas
Peternakan
Provinsi Jawa
Barat 2015
1 Kegiatan Tersusunnya
rencana
kerja dinas
peternakan
provinsi
jawa barat
1 dokumen 0 5.250 0 0 5.250 5.775
8. Visualisasi Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terlaksanany
a Visualisasi
Dinas
Peternakan
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Tersedianya
visualisasi
dinas
peternakan
provinsi
jawa barat
20 buah 0 5.000 0 0 5.000 5.500
9. Koordinasi/Kunjungan
Kerja/Menghadiri
Rapat-rapat Teknis
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
ketersediaan
dan validitas
informasi
perencanaan
pembangunan
95 % Terlaksanany
a
koordinasi/K
unjungan
Kerja/Mengh
adiri
Rapat-rapat
teknis
1 Kegiatan Terfasilitasi
nya
koordinasi/K
unjungan
Kerja/Meng
hadiri
Rapat-rapat
teknis
1 Kegiatan 0 52.500 0 0 52.500 57.750
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 2. Peningkatan
kemampuan pengelola
keuangan dinas
peternakan
0 92.925 0 0 92.925 102.218 NON CG Kota Bandung Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
10 % meningkatn
ya keahlian
pengelola
keuangan
Pelatihan
pengelola
keuangan
Tingkat
Kinerja
aparatur
80 orang 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di BP3HK
Cikole - Lembang dan 4
Sub Unit Pelayanan
(REV-2)
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG - Laboratorium
BP3HK Cikole
Lembang, - SUP
Laboratorium
Keswan Losari, -
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Losari, -
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Banjar, -
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Gunung
Sindur
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan sarana dan
prasarana di UPTD BP3HK
Cikole Lembang
- Laboratorium
BP3HK Cikole
Lembang
-
Peningkatan
sarana dan
prasarana di
UPTD
BP3HK
Cikole
Lembang
85 % -
Terlaksanany
a belanja
pemeliharaan
jasa
konstruksi
dan belanja
modal di
BP3HK
Cikole
Lembang
85 % -
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana di
laboratorium
BP3HK
Cikole
85 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
2. Peningkatan sarana dan
prasarana di SUP
Laboratorium Kesehatan
Hewan Losari
- SUP Laboratorium
Keswan Losari
-
Peningkatan
sarana dan
prasarana di
SUP
Laboratorium
Kesehatan
Hewan Losari
85 % -
Terlaksanany
a belanja
modal di SUP
Laboratorium
Kesehatan
Hewan Losari
85 % -
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana di
SUP
Laboratoriu
m
Kesehatan
Hewan
Losari
85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Peningkatan sarana dan
prasarana di SUP Pos
Pemeriksaan Hewan Losari
- SUP Pos
Pemeriksaan Hewan
Losari
-
Peningkatan
sarana dan
prasarana di
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Losari
85 % -
Terlaksanany
a belanja
modal di SUP
Pos
Pemeriksaan
Hewan Losari
85 % -
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana di
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan
Losari
85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
4. Peningkatan sarana dan
prasarana di SUP Pos
Pemeriksaan Hewan Banjar
- SUP Pos
Pemeriksaan Hewan
Banjar
-
Peningkatan
sarana dan
prasarana di
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Banjar
85 % -
Terlaksanany
a belanja
modal di SUP
Pos
Pemeriksaan
Hewan
Banjar
85 % -
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana di
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan
Banjar
85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
5. Peningkatan sarana dan
prasarana di SUP Pos
Pemeriksaan Hewan Gunung
Sindur
- SUP Pos
Pemeriksaan Hewan
Gunung Sindur
-
Peningkatan
sarana dan
prasarana di
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan
Gunung
Sindur
85 % -
Terlaksanany
a belanja
pemeliharaan
jasa
konstruksi
dan belanja
modal di SUP
Pos
Pemeriksaan
Hewan
Gunung
Sindur
85 % -
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana di
SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan
Gunung
Sindur
85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
NON CG 4. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di Balai
Pelatihan Peternakan
Cikole - Lembang
(REV-2)
0 1.871.820 0 0 1.871.820 2.059.002 NON CG Balai Pelatihan
Peternakan Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Tahun Terselengga
ranya
tupoksi
secara
optimal
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
yang sesuai
dengan
standar
daerah
Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor
1 Tahun 1 Tahun
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di
BPPIBTernak Sapi Perah
Bunikasih (REV-2)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPPIB Ternak Sapi
Perah Bunikasih
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
yang sesuai
dengan
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 6. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di BPPT Sapi
Potong Ciamis (REV-2)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPPT Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
yang sesuai
dengan
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 7. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur di
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Dinas Peternakan
Provinsi Jawa
Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
yang sesuai
dengan
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 8. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di BPPT
Domba Margawati
(REV-2)
0 4.100.000 0 0 4.100.000 4.510.000 NON CG - BPPT Domba
Margawati Garut
dan SUPPTD
Bunihayu Subang, -
BPPT Domba
Margawati Garut
dan SUPPTD
Bunihayu Subang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. - Penguatan Sarana dan
Prasarana di UPTD BPPT
Domba Margawati
- BPPT Domba
Margawati Garut
dan SUPPTD
Bunihayu Subang
-Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Balai dalam
Menunjang
Perbibitan
75 % - Tersedianya
Sarana
Perkandanga
n dan Pos
Piket
75 % -
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Balai
Penunjang
Budidaya
Ternak
Domba
75 % 0 2.809.900 0 0 2.809.900 3.090.890
2. - Penyediaan Sarana dan
Prasarana Penunjang
Kegiatan Budidaya di UPTD
BPPT Domba Margawati
- BPPT Domba
Margawati Garut
dan SUPPTD
Bunihayu Subang
-Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Balai dalam
Menunjang
Perbibitan
75 % - Tersedianya
Sarana
Penunjang
Kegiatan
Budidaya
Ternak
Domba
75 % -
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Balai
Penunjang
Budidaya
Ternak
Domba
75 % 0 1.290.100 0 0 1.290.100 1.419.110
NON CG 9. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di BPMPT
Cikole - Lembang
(REV-2)
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Cikole - Lembang,
Cikole - Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Cikole - Lembang Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor untuk
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
di Balai
Pengujian
Mutu Pakan
Ternak
Cikole
Lembang
1,100,000
,000
Rupiah
-Pengadaan
Alat Tulis
Kantor
-Pembayaran
Rekening
Listrik dan
Telepon
-Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah,
dalam rangka
konsultasi
dan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
12 bulan Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
untuk

penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
12 bulan 0 854.000 0 0 854.000 939.400
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
Cikole - Lembang Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor untuk
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
di Balai
Pengujian
Mutu Pakan
Ternak
Cikole
Lembang
1,100,000
,000
Rupiah
-Pengadaan
Alat Tulis
Kantor
-Pembayaran
Rekening
Listrik dan
Telepon
-Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah,
dalam rangka
konsultasi
dan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
12 bulan Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
untuk

penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
12 bulan 0 246.000 0 0 246.000 270.600
NON CG 10. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di BPPT
Unggas Jatiwangi
(REV-2)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPPT Unggas
Jatiwangi
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Tesedianya
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
yang sesuai
dengan
sandar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 1 Tahun
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. - Relokasi SUP Pos
Pemeriksaan Hewan
Banjar
0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 NON CG - Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket -
Terlaksanan
ya
pembangun
an gedung
kantor dan
biosekuriti
SUP Pos
Pemeriksaa
n Hewan
banjar
-
Terlaksanan
ya
pembuatan
jalan
1.
Perencanaa
n
2.
Pengawasa
n
3.
Pembuatan
gedung
kantor dan
biosekuriti
4.
Pembuatan
sumur
submersible
5. Belanja
pohon
pelindung
6.
Pembuatan
jalan
-Tersediany
a Bangunan
Dasar
Sarana
Pemeriksaa
n Hewan di
Perbatasan
Jwa Tengah
- Jawa
Barat untuk
Jalur
Selatan
60 % 60 %
NON CG 12. Peningkatan Sarana dan
Prasarana di BPT Sapi
Perah & HMT Cikole -
Lembang (REV-2)
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG BPT Sapi Perah &
HMT Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Tahun Terselengga
ranya
tupoksi
secara
optimal
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
yang sesuai
dengan
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
1 Tahun 1 Tahun
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. Penyusunan Data
Statistik dan Informasi
Peternakan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Dinas Peternakan
Provinsi Jawa
Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, 26
kabupaten/kota, 26
kabupaten/kota,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat,
Provinsi Jawa
Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Rapat Koordinasi statistik
Peternakan
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Terlaksanany
a rapat
koordinasi
statistik
peternakan
1 kali Terumuskan
nya hasil
pelaksanaan
rapat
koordinasi
statistik
peternakan
1 kali 0 9.500 0 0 9.500 10.450
2. Workshop Data Statistik
Peternakan
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Terlaksanany
a workshop
data statistik
peternakan
1 kali Terlatihnya
petugas
pengumpul
dan
pengolah
data statistik
peternakan
1 kali 0 40.900 0 0 40.900 44.990
3. Parameter Teknis
Peternakan
26 kabupaten/kota Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Terlaksanany
a kegiatan
parameter
teknis
peternakan
1 kali Tersedianya
data
parameter
teknis
peternakan
1 kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500
4. Pengumpulan Bahan
Penyajian Data dan Statistik
Peternakan
26 kabupaten/kota Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Tersusunnya
bahan
penyajian
data statistik
peternakan
1 kegiatan Tersedianya
data statistik
peternakan
1 kegiatan 0 77.900 0 0 77.900 85.690
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penyusunan dan Pencetakan
Data Statistik Peternakan
Provinsi Jawa Barat Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Tercetaknya
buku
statistik,
buku saku dan
CD statistik
peternakan
1 kegiatan Tersedianya
buku
statistik,
buku saku
dan CD
statistik
peternakan
1 kegiatan 0 39.400 0 0 39.400 43.340
6. Penyusunan dan Pencetakan
Buletin Informasi Mandala
Peternakan
Provinsi Jawa Barat Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Tercetaknya
buletin
informasi
mandala
peternakan
1,000
eksemplar
Tersedianya
buletin
informasi
mandala
peternakan
1,000
eksemplar
0 75.900 0 0 75.900 83.490
7. Pengembangan Sumber Daya
Teknologi Informasi
Provinsi Jawa Barat Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Terlaksanany
a kegiatan
pengembanga
n sumber
daya
teknologi
informasi
peternakan
1 kegiatan Berkembang
nya
teknologi
informasi
peternakan
di Jawa
Barat
1 kegiatan 0 119.660 0 0 119.660 131.626
8. Visualisasi Pembangunan
Peternakan di Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Terlaksanany
a kegiatan
visualisasi
pembangunan
peternakan di
Jawa Barat
1 kegiatan Tersedianya
profil
pembanguna
n
peternakan
di Jawa
Barat
1 kegiatan 0 45.700 0 0 45.700 50.270
9. Belanja Penunjang Kegiatan Provinsi Jawa Barat Tersedianya
data statistik
dan informasi
pembangunan
peternakan
yang akurat
dan valid
1 kegiatan Tersedianya
penunjang
kegiatan
1 kegiatan Lancarnya
pelaksanaan
kegiatan
1 kegiatan 0 16.040 0 0 16.040 17.644
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
14. Fasilitasi Pakan dan
Kebutuhan Dasar UPTD
BPPIB Ternak Sapi Perah
Bunikasih
0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 CG.4
Sasaran 1
BPPIB Ternak Sapi
Perah Bunikasih
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Tersedianya
pakan
hijauan
ternak,
konsentrat
dan
obat-obatan
Tersedianya
pakan
hijauan
ternak,
konsentrat,
dan obat
hewan
Optimalisasi
UPTD
Pengemban
gan
Perbibitan
Ternak (5
UPTD)
1 Kegiatan 10 %
CG. 3 - 15. Bimbingan Teknologi
Demonstrasi Farm
0 1.825.000 0 0 1.825.000 2.007.500 CG.3
Sasaran 4
4 Lokasi, Kab.
Cianjur, Kab.
Cianjur, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Binmbingan Teknis
Teknologi
4 Lokasi Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Meningkatn
ya wawasan
peternak
tentang
teknologi
26 Lokasi 0 95.100 0 0 95.100 104.610
2. Pelatihan Petugas ATP Kab. Cianjur Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Meningkatn
ya wawasan
petugas
tentang
teknologi
15 Orang 0 33.360 0 0 33.360 36.696
3. Pelatihan Peternak di
Lokasi Sekitar ATP
Kab. Cianjur Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Meningkatn
ya wawasan
peternak
tentang
teknologi
20 Orang 0 15.530 0 0 15.530 17.083
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Peningkatan Wawasan dan
Pengetahuan ke Sumber
Teknologi (Perguruan
Tinggi, Balitnak, Undangan
Seminar/Lokakarya)
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Meningkatn
ya wawasan
petugas &
peternak
tentang
teknologi
1 Kegiatan 0 126.990 0 0 126.990 139.689
5. Publikasi Teknologi
Peternak
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Meningkatn
ya wawasan
petugas &
peternak
tentang
teknologi
1 Kegiatan 0 133.800 0 0 133.800 147.180
6. Demplot Percontohan
Teknologi Peternak
(Unggas)
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Terlaksanan
ya demplot
percontohan
teknologi
peternakan
unggas
1 Kegiatan 0 41.228 0 0 41.228 45.351
7. Penguatan Prasarana dan
Sarana di Lokasi ATP
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Terlsedianya
prasarana
dan sarana
teknologi
peternakan
di lokasi
ATP
1 Kegiatan 0 884.690 0 0 884.690 973.159
8. Monitoring Pelaksana
Operasional Alsin dan
Teknologi
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Termonitor
nya
pelaksana
operasional
alsin dan
teknologi
1 Kegiatan 0 151.817 0 0 151.817 166.999
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Terlaksanan
ya
pembinaan,
monitoring
dan evaluasi
kegiatan
1 Kegiatan 0 116.550 0 0 116.550 128.205
10. Diseminasi Teknologi
Peternakan
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Terlaksanan
ya
Deseminasi
Teknologi
peternakan
yang
bersumber
informasi
100 Orang 0 23.100 0 0 23.100 25.410
11. Koordinasi Rencana
Pengembangan Ternak di
Lokasi Techno Park
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Terkoordina
sinya
Rencana
Pengembang
an Ternak di
lokasi
Techno
Park
15 Orang 0 6.025 0 0 6.025 6.628
12. Kajian Rencana
Pengembangan Ternak
Memberdayarakan
Masyarakat Sekitar Lokasi
ATP
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Tersedianya
Hasil Kajian
Rencana
Pengembang
an Ternak
Memberdaya
kan
Masyarakat
Sekitar
Lokasi ATP
1 Paket 0 35.000 0 0 35.000 38.500
13. Peningkatan Sumber Daya
Manusia dan Teknologi
untuk Membandingkan
Potensi Lokal
Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Meningkatn
ya wawasan
dan
pengetahuan
tentang
SDM dan
Teknologi
1 Kegiatan 0 101.260 0 0 101.260 111.386
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. Pengamatan Model ATP Jawa Barat Pengembanga
n teknologi
tepat guna
didalam
budidaya
ternak sesuai
kebutuhan
lokal
10
kelompok
Demplot
Teknologi/Pe
ningkatan
wawasan
26 Lokasi Tersedianya
1 dokumen
model Agro
Techno
Park
1 dokumen 0 60.550 0 0 60.550 66.605
NON CG 16. Fasilitasi Pakan dan
Kebutuhan Dasar di
BPPT Domba Margawati
dan SUPPTD Bunihayu/
Trijaya
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG BPPT Domba
Margawati - Garut,
SUPPTD Bunihayu
- Subang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3,300 Ekor Terpeliharan
ya Ternak
Domba di
Margawati
dan
SUPPTD
Bunihayu/
Trijaya
Tersedianya
bahan
Pakan
Ternak
(konsentrat)
dan hijauan
pakan
ternak
Peningkatan
Produksi
dan
Produktivita
s Ternak
Domba
Berkualitas
2,430,901
Kg
10 %
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. Fasilitasi Pakan dan
Kebutuhan Dasar UPTD
Pengembangan
Pembibitan Ternak
Unggas Jatiwangi
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG BPPT Unggas
Jatiwangi
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
30 % -
Produktivita
s Ternak
- Produksi
Bibit Ternak
Ayam
Buras
(DOC) dan
Bibit Ternak
Itik Lokal
(DOD)
-
Honorarium
Pejabat
Pembuat
Komitmen,
Panitia
Pengadaan
Barang dan
Jasa,
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan
(Lelang :
1-3 Milyar)
- Bahan
Pakan
Ternak
(Ayam
Buras dan
Itik Lokal)
selama 12
Bulan
- Upah
Pegawai
Tenaga
Harian
Lepas
(THL)
Pemelihara
Ternak
- Jasa Uji
Laboratoriu
m
Pakan/Samp
ling
Meningkatn
ya Produksi
Peternakan
1 Kegiatan 17,000
Ekor
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
18. Pengembangan UPTD
Balai Perbibitan dan
Pengembangan
Teknologi Inseminasi
Buatan Ternak Sapi
Perah Sebagai Pusat
Pengembangan
Teknologi Bibit Sapi
Perah Berkualitas
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.4
Sasaran 1
Cianjur, Cianjur Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penguatan Perbibitan
Ternak Sapi Perah
Cianjur Meningkatny
a produksi
dan
produktifitas
ternak serta
pelayanan
kepada
peternak dan
masyarakat
100 % Terlaksanany
a penguatan
penerapan
perbibitan
ternak sapi
perah serta
Inseminasi
Buatan dan
Transfer
Embrio di
BPPIB
Ternak Sapi
Perah
Bunikasih
(100%)
100 % Peternak
sapi perah
(3
kelompok)
di Kab
Bogor,
Sukabumi
dan Cianjur
100 % 0 458.926 0 0 458.926 504.819
2. Aplikasi Pengembangan
Inseminasi Buatan Dan
Embrio Transfer Ternak
Sapi Perah
Cianjur Meningkatny
a produksi
dan
produktifitas
ternak serta
pelayanan
kepada
peternak dan
masyarakat
100 % Terlaksanany
a penguatan
penerapan
perbibitan
ternak sapi
perah serta
Inseminasi
Buatan dan
Transfer
Embrio di
BPPIB
Ternak Sapi
Perah
Bunikasih
(100%)
100 % Peternak
sapi perah
(3
kelompok)
di Kab
Bogor,
Sukabumi
dan Cianjur
100 % 0 141.074 0 0 141.074 155.181
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Fasilitasi Penyediaan
Pakan Ternak dan
Kebutuhan Dasar
Lainnya di BPT Sapi
Perah dan HMT Cikole
Lembang
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG BPT Sapi Perah dan
HMT Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
200 Ekor Terpeliharan
ya Ternak
Sapi Perah
di BPT Sapi
Perah dan
HMT Cikole
Tersedianya
Pakan
Ternak Sapi
Perah dan
Obat-obata
n
Optimalisasi
UPTD
Pengemban
gan
Perbibitan
Ternak (5
UPTD)
200 Ekor 10 %
CG. 4
Tematik 1
20. Optimalisasi dan
Pengembangan BPPT
Sapi Potong Ciamis
0 4.350.000 0 0 4.350.000 4.785.000 CG.4
Sasaran 1
- BPPT Sapi Potong
Ciamis, - BPPT Sapi
Potong Ciamis, -
BPPT Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Pengembangan Bibit Sapi
Potong
- BPPT Sapi
Potong Ciamis
-
Pengembanga
n produksi
bibit di
UPTD dan
Peningkatan
Ternak
Akseptor IB
10 % Peningkatan
kemampuan
budidaya
ternak sapi
potong di
balai dan
masyarakat
(kelompok)
20 % Meningkatn
ya
parameter
teknis dalam
budidaya
ternak sapi
potong
ciamis
15 % 0 1.583.350 0 0 1.583.350 1.741.685
2. Rearing Ternak Hasil IB di
UPTD dalam Rangka
Pengembangan Akseptor
- BPPT Sapi
Potong Ciamis
-
Pengembanga
n produksi
bibit di
UPTD dan
Peningkatan
Ternak
Akseptor IB
10 % Peningkatan
Populasi
ternak sapi
potong di
balai
15 % Meningkatn
ya
ketersediaan
bibit ternak
sapi potong
di Balai
15 % 0 2.150.000 0 0 2.150.000 2.365.000
3. Pengembangan Sapi Rancah - BPPT Sapi
Potong Ciamis
Pengembanga
n sapi bibit di
UPTD dan
peningkatan
ternak
Akseptor IB
10 % Peningkatan
Populasi
ternak
rancah balai
15 % Meningkatn
ya
ketersediaan
bibit ternak
sapi rancah
di Balai
15 % 0 616.650 0 0 616.650 678.315
CG. 4
Tematik 1
21. Pengembangan UPTD
BPPT Domba Margawati
Sebagai Pusat
Pengembangan
Teknologi Bibit Domba
Berkualitas
0 770.000 0 0 770.000 847.000 CG.4
Sasaran 1
BPPT Domba
Margawati, SUPPTD
Bunihayu - Subang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 % Diperolehny
a Bibit
Ternak
Domba
Berkualitas
Tersedianya
Bibt Ternak
Domba
Optimalisasi
UPTD
Pengemban
gan
Perbibitan
Ternak (5
UPTD)
1 Kegiatan 10 %
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4 - 22. Pengembangan Usaha
Integrasi Sentra
Penggembalaan Sapi
Potong dan Domba di
Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Sukabumi
dan Kota Sukabumi
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.4
Sasaran 1
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kab.
Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengamatan Pengembangan
Usaha Integrasi
Penggembalaan Sapi Potong
dan Domba di Kab. Cianjur,
Kab. Sukabumi dan Kota
Sukabumi
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Pengamatan
Pengembang
an Usaha
Integrasi
Penggembal
aan Sapi
Potong dan
Domba di
Kab.
Cianjur,
Kab.
Sukabumi
dan Kota
Sukabumi
1 Kegiatan 0 59.265 0 0 59.265 65.192
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Koordinasi Integrasi dengan
Perkebunan (PTPN),
Kehutanan (Perhutani) dan
Pertanian (Kab. Cianjur dan
Kab/Kota Sukabumi)
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Koordinasi
Integrasi
dengan
Perkebunan
(PTPN),
Kehutanan
(Perhutani)
dan
Pertanian
(Kab.
Cianjur dan
Kab/Kota
Sukabumi)
1 Kegiatan 0 126.550 0 0 126.550 139.205
3. Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pembinaan
1 Kegiatan 0 84.200 0 0 84.200 92.620
4. Kajian Rencana
Pengembangan Peternakan
di Wilayah BKPP I
(Swakelola dengan PT)
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Tersedianya
dokumen
Kajian
Rencana
Pengembang
an
Peternakan
di Wilayah
BKPP I
(Swakelola
dengan PT)
1 dokumen 0 77.675 0 0 77.675 85.443
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Pertemuan Bimbingan
Teknologi di Lapangan
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Pertemuan
Bimbingan
Teknologi di
Lapangan
1 Kegiatan 0 78.800 0 0 78.800 86.680
6. Pertemuan
Pembibit/Pedagang dan
Petugas di Lapangan
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Pertemuan
Pembibit/Pe
dagang dan
Petugas di
Lapangan
1 Kegiatan 0 86.250 0 0 86.250 94.875
7. Konsultasi Ke Pusat Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
Konsultasi
ke Pusat
1 Kegiatan 0 36.000 0 0 36.000 39.600
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Peningkatan Sumberdaya
Manusia dan Teknologi
untuk Membandingkan
Potensi Lokal
Kab. Cianjur, Kab.
Sukabumi, Kota
Sukabumi
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1
Kegiatan
Tersedianya
Usaha
Integrasi
Sentra
Penggembala
an Sapi
Potong dan
Domba di
Kab. Cianjur,
Kab.
Sukabumi dan
Kota
Sukabumi
1 Kegiatan Meningkatn
ya wawasan
dan
pengetahuan
petugas &
peternak
terhadap
Teknologi
1 Kegiatan 0 101.260 0 0 101.260 111.386
CG. 4
Tematik 1
23. Pengujian Mutu Pakan
Secara Laboratories di
Balai Pengujian Mutu
Pakan Ternak Cikole -
Lembang
0 385.000 0 0 385.000 423.500 CG.4
Sasaran 1
BPMPT Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
950
Sampel
Terinformasi
kannya
hasil
pengujian
mutu pakan
dan bahan
baku pakan
ternak di
Jawa Barat
Tersedianya
Bahan Kimia
Pengujian;
Terlaksanan
ya
surveilance
akreditasi
oleh KAN;
Terlaksanan
ya uji
profisensi;
Tersedianya
pakaian
kerja
laboratorium
;
Terlaksanan
ya active
service
pengendalia
n mutu
pakan
ternak
Pengujian
Pakan
Secara
Laboratorie
s
1 Kali 950
Sampel
CG. 4
Tematik 1
24. Pengembangan UPTD
BPT Sapi Perah & HMT
Cikole Lembang
sebagai Pengembangan
Teknologi Sapi Perah &
Hijauan Makanan Ternak
Berkualitas
0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.4
Sasaran 1
BPT Sapi Perah &
HMT Cikole
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Diperolehny
a Bibit
Ternak
Berkualitas
Tersedianya
Bibit Ternak
Berkualitas
Optimalisasi
UPTD
Pengemban
gan
Perbibitan
Ternak (5
UPTD)
1 Kegiatan 10 %
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 25. Fasilitasi Penyedian
Pakan dan Kebutuhan
Dasar di BPPT Sapi
Potong Ciamis
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG BPPT Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Diperolehny
a Bibit
Ternak Sapi
Potong
Berkualitas
Tersedianya
Bbit Ternak
Sapi Potong
Berkualitas
Optimalisasi
UPTD
Pengemban
gan
Perbibitan
Ternak (5
UPTD)
1 Kegiatan 10 %
CG. 4
Tematik 2
26. Pengembangan
Kawasan Peternakan di
Jawa Barat
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.4
Sasaran 2
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penunjang Kegiatan Jawa Barat Penataan dan
Pengembanga
n Kawasan
Peternakan
20
kab/kota
Kawasan
peternakan
unggulan
20
Kab/kota
kawasan
peternakan
unggulan
1 -keg 0 9.140 0 0 9.140 10.054
2. Inventarisasi Pembangunan
Kawasan Peternakan di Jabar
Selatan
Jawa Barat Penataan dan
Pengembanga
n Kawasan
Peternakan
20
kab/kota
Kawasan
peternakan
unggulan
20
Kab/kota
kawasan
peternakan
unggulan
1 -keg 0 84.500 0 0 84.500 92.950
3. Penunjang Pengembangan
Kawasan ternak domba &
Sapi potong
Jawa Barat Penataan dan
Pengembanga
n Kawasan
Peternakan
20
kab/kota
Kawasan
peternakan
unggulan
20
Kab/kota
kawasan
peternakan
unggulan
1 -keg 0 314.450 0 0 314.450 345.895
4. Instalasi Pengolahan Limbah
Peternakan, Biogas, Pupuk
Organik dan Ikutannya
Jawa Barat Penataan dan
Pengembanga
n Kawasan
Peternakan
20
kab/kota
Kawasan
peternakan
unggulan
20
Kab/kota
kawasan
peternakan
unggulan
1 -keg 0 1.308.566 0 0 1.308.566 1.439.423
5. Expose Sosialisasi Penilaian
Kawasan Unggulan
Peternakan
Jawa Barat Penataan dan
Pengembanga
n Kawasan
Peternakan
20
kab/kota
Kawasan
peternakan
unggulan
20
Kab/kota
kawasan
peternakan
unggulan
1 -keg 0 244.194 0 0 244.194 268.613
6. Kegiatan Pendampingan
Bangub
Jawa Barat Penataan dan
Pengembanga
n Kawasan
Peternakan
20
kab/kota
Kawasan
peternakan
unggulan
20
Kab/kota
kawasan
peternakan
unggulan
1 -keg 0 39.150 0 0 39.150 43.065
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 2
27. -Penguatan Kuantitas
dan Kualitas Bibit
Ternak dalam
Meningkatkan
Produktivitas ternak
dan Ikonisasi Sapi
Rancah Sebagai Ikon
Jabar
0 2.080.000 0 0 2.080.000 2.288.000 CG.4
Sasaran 4
-26 Kabupaten/Kota Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2,080,000
-Kegiatan
-Terlaksana
nya Rapat
Persiapan
-Terlaksana
nya Kontes
Ternak
Tingkat
Jawa Barat
-Terlaksana
nya
penetapan
rumpun/galu
r ternak
-Terlaksana
nya
penguatan
rumpun/galu
r ternak
-Terlaksana
nya
Pengemban
gan Sapi
Rancah di
Masyarakat
-Terbitnya
SKLB
-Terlaksana
nya
Monitoring
dan
Evaluasi
-Persiapan
-Kontes
Ternak
-Penetapan
rumpun/galu
r ternak
-Penguatan
rumpun/glur
ternak
-Ikon Sapi
Rancah
Sebgai Ikon
Sapi Jawa
Barat
-Penerbitan
SKLB
-Monitoring
dan
Evaluasi
Meningkatn
ya Produksi
Peternakan
2,080,000
-Kegiatan
2,080,000
-Kegiatan
CG. 4
Tematik 1
28. -Penguatan Kualitas dan
Kuantitas Pakan Ternak
dlam Mendukung
Produksi dan
Produkstivitas Ternak
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4
Sasaran 4
- 26 Kabupaten Dinas
Peternakan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Penambahan Hijauan Pakan
Ternak yang berkualitas
- 26 Kabupaten - Tersedianya
Data dan
Informasi
Potensi
Produk
Ternak Sapi
Potong
1,000,000
-Satu
Milyar
-Penanaman
Hijauan
Pakan
Ternak di 17
Kabupaten di
Jawa Barat
1,000,000
-Satu
Milyar
-Tersedianya
Data dan
Informasi
Potensi
Produk
Ternak Sapi
Potong
1,000,000
-Satu
Milyar
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
29. Pengembangan Usaha
Peternakan
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4
Sasaran 1
Provinsi, 26
kab/kota, 26
kab/kota, 26
kab/kota, Provinsi,
Provinsi, Provinsi,
Provinsi, Provinsi,
Provinsi, Jawa
Barat dan Luar
Jawa Barat,
Australia, 4 wil,
Provinsi, Provinsi,
Provinsi, Provinsi,
Provinsi, Provinsi
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peniunjang Kegiatan Provinsi Terlaksanany
a administrasi
kegiatan
1 kegiatan Terlaksannay
a administrasi
kegiatan
1 kegiatan Terlaksanan
ya
administrasi
kegiatan
1 kegiatan 0 52.434 0 0 52.434 57.677
2. Lomba Kelompok Agribisnis
Peternakan
26 kab/kota Berkembangn
ya usaha
peternakan
1 kegiatan Pembinaan
kelompok
terhadap 6
komoditi
ternak
melalui
evaluasi/pem
binaan
kelompok
tingkat Jawa
Barat dan
persiapan
tingkat
nasional
6 komoditi Terseleksiny
a dan
terbinanya
kelompok
peternakn6
(enam)
komoditi
peternakan
yaitu sapi
perah, sapi
potong,
domba,
kambing,
ayam buras,
dan itik.
6 komoditi 0 383.115 0 0 383.115 421.427
3. Roadshow Kredit Program
Peternakan
26 kab/kota Berkembangn
ya usaha
peternakan
1 kegiatan Terbinanya
120 orang
peternak/pela
ku usaha
dalam rangka
akses
permodalan
1 kegiatan Terbinanya
pelaku
kemitraan
peternakan
di Jawa
Barat
sebanyak
120 orang
1 kegiatan 0 88.100 0 0 88.100 96.910
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Up dating Kelembagaan 26 kab/kota Berkembangn
ya usaha
peternakan
1 kegiatan Terdatanya
kelembagaan
peternakan di
Jawa Barat
1 kegiatan Diperolehny
a database
kelembagaan
peternak di
Jawa Barat
sebagai
bahan
penunjang
pengembang
an usaha di
Jawa Barat
1 kegiatan 0 145.750 0 0 145.750 160.325
5. Kajian Pengembangan Usaha Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan di
Jawa Barat
6 buah Terlaksanany
a 6 kajian
pengembanga
n usaha
peternakan di
Jawa Barat
6 buah Terdapatnya
hasil kajian
pengembang
an usaha di
Jawa Barat
6 buah 0 321.300 0 0 321.300 353.430
6. Monitoring Kegiatan
Bantuan Keuangan dan
Bansos
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan di
Jawa Barat
26
kab/kota
Terlaksanann
ya
evaluasi/pem
binaan
terhadap
kelompok
peternak
yang telah
memperoleh
bantuan
keuangan dan
bantuan
sosial
peternakan di
Jawa Barat
26
kab/kota
Terbinanya
kelompok
peternakan
yang
memperoleh
bantuan
keuangan
dan Bansos
untuk
mengemban
gkan usaha
peternakan
26
kab/kota
0 69.260 0 0 69.260 76.186
7. Pembinaan Lembaga
Mandiri Mengakar di
Masyarakat (LM3) di Jawa
Barat
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan di
Jawa Barat
26
kab/kota
Pembinaan
terhadap 100
orang
peternak
yang
memperoleh
LM3 di Jawa
Barat
26
kab/kota
Terbinanya
kelompok
peternakan
yang
memperoleh
bantuan
keuangan
dan Bansos
untuk
mengemban
gkan usaha
peternakan
26
kab/kota
0 57.300 0 0 57.300 63.030
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Pembinaan Sarjana
Membangun Desa
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan di
Jawa Barat
26
kab/kota
Terbinanya/t
erevaluasinya
SDM dari 5
komoditi
ternak di
Jawa Barat
sebanyak 200
orang
26
kab/kota
Terbinanya
kelompok
SMD di Jawa
Barat
26
kab/kota
0 78.650 0 0 78.650 86.515
9. Penguatan Kelembagaan
Peternakan
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan di
Jawa Barat
26
kab/kota
Pembinaan 4
organisasi
profesi/assosi
asi
peternakan di
Jawa Barat
melalui
pertemuan
dan fasilitasi
penghargaan
kelembagaan
4
prganisasi
profesi
Terbinanya
4 organisasi
profesi/assos
iasi bidang
peternakan
di Jawa
Barat
4
organisasi
profesi
0 109.390 0 0 109.390 120.329
10. Temu Usaha Agribisnis Hasil
Peternakan
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan di
Jawa Barat
26
kab/kota
Terlaksanany
a temu usaha
agribisnis
peternakan
antara pelaku
usaha/produse
n di Jawa
Barat dengan
konsumen
diluar Jawa
Barat
3 kali Terdapatnya
hasil-hasil
temu usaha
agribisnis
peternakan
melalui
penjajagan
kerjasama
pemasaran
antara
pelaku usaha
(produsen)
di Jawa
Barat
dengan
konsumen di
Luar Jawa
Barat
3 kali 0 72.660 0 0 72.660 79.926
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
11. Promosi Peternakan Jawa Barat dan Luar
Jawa Barat
Berkembangn
ya usaha
peternakan
Kegiatan
promosi hasil
peternakan
melalui 9
event
pameran
peternakan di
Jawa Barat
dan Luar
Jawa barat
9 event Terpromosi
kannya
hasil-hasil
produk
peternakan
di Jawa
Barat
melalui 9
event
pameran
pembanguna
n yang
dilaksanakan
di Jawa
Barat dan
Luar Jawa
Barat
9 event 0 536.805 0 0 536.805 590.486
12. Pegamatan Model Usaha
Peternakan di Australia
Australia Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terlaksanany
a
pengamatan
model usaha
di Australia
1 kegiatan Diketahuiny
a model
usaha
peternakan
di Australia
1 kegiatan 0 601.780 0 0 601.780 661.958
13. Gerakan makan telur dan
minum susu pada siswa
SD/MI
4 wil Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terlaksanany
a program
makan telur
sebanyak
19.200 butir
dan 19.200
botol susu
bagi
anak-anak
usia sekolah
di SD/MI di 4
wilayah
pembangunan
pemerintan
provinsi Jawa
Barat
4 wilayah Terlaksanan
ya program
pemerintah
"Gerimis
bagus" dan
Makan Telur
untuk
meningkatk
an
kecerdasan
SDM
anak-anak
Sekolah
Dasar/MI di
Jawa Barat
4 wilayah 0 208.770 0 0 208.770 229.647
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. Peningkatan SDM Pelaku
Pengolahan Hasil
Peternakan
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terlaksanany
a
peningkatan
wawasan 100
SDM pelaku
usaha
pengolahan
hasil
peternakan di
Jawa Barat
100 orang Terbinanya
100 SDM
pelaku usaha
pengolahan
hasil
peternakan
di Jawa
Barat
100 orang 0 97.000 0 0 97.000 106.700
15. Lomba Inovasi Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Peternakan Hasil
Peternakan
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan
Pembinaan
pelaku usaha
inovasi
pengolahan
dan
pemasaran
hsil
peternakan
di Jawa Barat
Terbinanya
pelaku
inovasi
pengolahan
dan
pemasaran
hasil
peternakan
di Jawa
Barat
0 142.538 0 0 142.538 156.792
16. Fasilitasi Pengolahan Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terfasilitasin
ya pelaku
pengolahan
hasil
peternakan
melalui
fasilitasi
kemsan dan
desain, dan
fasilitasi
sertifikasi
2 paket Terfasilitasi
nya pelaku
usaha
pengolahan
untuk
mengemban
gkan
usahanya
2 paket 0 186.080 0 0 186.080 204.688
17. Fasilitasi Pemasaran Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terfasilitasin
ya
wirausahawan
baru dengan
dibekali
fasilitas
pemasaran
20 orang Terlaksanya
program
Pemerintah
mencetak
100.000
wirausahawa
n baru
20 orang 0 77.250 0 0 77.250 84.975
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
18. Pengembangan Model
Kawasan Usaha Pengolahan
Hasil Peternakan
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terlaksanany
a
pengembanga
n model
kawasan
usaha
pengolahan
hasil
peternakan di
2 lokasi
2 lokasi Terbentukny
a model
kawasan
usaha hasil
peternakan
di 2 lokasi
2 lokasi 0 1.523.208 0 0 1.523.208 1.675.529
19. Pengataman Model
Packaging Produk Hasil
Peternakan di Thailand
Provinsi Berkembangn
ya usaha
peternakan
Terlaksanany
a
pengamatan
model
packaging
produk hasil
peternakan di
Thailand
1 keg Diperolehny
a model
packaging
produk hasil
peternakan
1 keg 0 248.610 0 0 248.610 273.471
CG. 4
Tematik 1
30. Pengembangan
Produksi Ternak di
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4
Sasaran 1
20 Kabupaten Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembentukan Sentra
Produksi Ternak Sapi
Potong
20 Kabupaten -Tersedianya
Data dan
Informasi
Peternak
Penghasil
Produksi
Ternak
-Terlaksanan
ya Panen
Pedet Hasil
Sinkronisasi
-Terlaksanan
ya Penyedia
sarana
Informasi
Budidaya
Ternak
-Terbinanya
Kelompok
Peternak di
Sentra
Produksi
Ternak
1,000,000
,000
Kegiatan
Terbentukny
a Forum
Komunikasi
Peternak
Penghasil
Sapi Potong
1,000,000,
000
Kegiatan
Tersedianya
Data dan
Informasi
Peternak
Penghasil
Produksi
Ternak
1,000,000,
000
Kegiatan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
31. Pengembangan UPTD
BPPT Unggas Jatiwangi
Sebagai Pusat
Pengembangan
Teknologi BibitTernak
Unggas Berkualitas
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4
Sasaran 1
BPPT Unggas
Jatiwangi
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Diperolehny
a Bibit
Ternak
Ayam
Buras dan
Itik
Berkualitas
Tersedianya
Bibit Ternak
Ayam
Buras dan
Itik
Berkualitas
Optimalisasi
UPTD
Pengemban
gan
Perbibitan
Ternak (5
UPTD)
1 Kegiatan 10 %
NON CG 32. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan melalui
Pemberdayaan Usaha
Peternakan
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Kabupaten Garut,
Tasikmalaya, Ciamis
dan kabupaten
Bandung
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
kelompokp
eternak
daerah
miskin
peningkatan
kesejahtera
an
masyarakat
miskin di
Jawa Barat
Pelatihan/m
agang
peternak
penanggula
ngan
kemiskinan
di Jawa
Barat
melalui
Usaha
Peternakan
80
peternak
4
kelompok
peternak
di daerah
miskin
2.28.8
1.
Program Pemberdayaan
Sumber daya Pertanian
CG. 4
Tematik 1
33. Pelatihan Teknis
Peternakan di Balai
Pelatihan Peternakan
Cikole - Lembang
0 2.316.185 0 0 2.316.185 2.547.804 CG.4
Sasaran 1
BALAI PELATIHAN
PETERNAKAN
CIKOLE LEMBANG,
BALAI PELATIHAN
PETERNAKAN
CIKOLE LEMBANG,
BALAI PELATIHAN
PETERNAKAN
CIKOLE LEMBANG,
BPP Cikole
Lembang, BPP
Cikole, BPP Cikole,
BPP Cikole, BPP
Cikole, 26
kabupaten/kota
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. PERSIAPAN KEGIATAN BALAI
PELATIHAN
PETERNAKAN
CIKOLE
LEMBANG
Meningkatny
a
pengetahuan
peternak dan
petugas
teknis
peternakan
9 Sub
Kegiatan
Terselenggara
nya Rapat
Persiapan
Pelatihan
Teknis
Peternakan
7 Rapat
Persiapan
Pelatihan
Tersusunnya
silabi dan
jadwal
Pelatihan
7 Kegiatan
Pelatihan
0 25.437 0 0 25.437 27.981
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PELATIHAN BUDIDAYA
TERNAK DOMBA(25
ORANG PENYULUH DAN
50 ORANG
PETERNAK/CALON
PETERNAK X 5 HARI
BALAI
PELATIHAN
PETERNAKAN
CIKOLE
LEMBANG
Terlaksanany
a Pelatihan
Budidaya
Ternak
Domba
75 orang meningkatn
ya
pengetahuan
peternak
dan
penyuluh
35 persen 0 242.725 0 0 242.725 266.998
3. PELATIHAN SELEKSI
DAN TATACARA
PEMOTONGAN HEWAN
QURBAN
BALAI
PELATIHAN
PETERNAKAN
CIKOLE
LEMBANG
Terlaksanany
a Pelatihan
Seleksi dan
Tatacara
Pemotongan
Hewan
Qurban
75 orang meningkatn
ya
pengetahuan
pengurus
DKM
35 persen 0 242.620 0 0 242.620 266.882
4. PELATIHAN PEMERIKSA
KEBUNTINGAN (PKb)
SAPI POTONG
BPP Cikole
Lembang
- Terlaksanany
a Pelatihan
Pemeriksa
Kebuntingan
(PKb) Sapi
Potong
50 orang Meningkatn
ya
pengetahuan
dan
keterampila
n petugas
pemeriksa
kebuntingan
35 persen 0 391.063 0 0 391.063 430.169
5. Pelatihan Budidaya Ternak
Sapi Potong (25 orang x 4
hari x 3 angkatan)
BPP Cikole meningkatny
a
pengetahuan
dan
keterampulan
sumberdaya
pertanian
1 kegiatan terselenggara
nya pelatihan
budidaya
ternak sapi
potong
75 orang meningkatn
ya
pengetahuan
dan
keterampula
n peternak,
penyuluh
dan SMD
3 persen 0 140.285 0 0 140.285 154.314
6. Pelatihan Inseminasi Buatan
Sapi Potong (25 orang x 10
hari x 3 angkatan)
BPP Cikole meningkatny
a
pengetahuan
dan
keterampilan
sumberdaya
pertanian
1 kegiatan terselenggara
nya pelatihan
inseminasi
buatan sapi
potong
75 orang meningkatn
ya
pengetahuan
dan
keterampula
n
inseminator
35 persen 0 712.540 0 0 712.540 783.794
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Pelatihan Pengolahan
Limbah Kotoran Ternak (25
orang x 3 hari x 4 angkatan)
BPP Cikole meningkatny
a
pengetahuan
dan
keterampilan
sumberdaya
pertanian
1 kegiatan terselenggara
nya pelatihan
Pengolahan
Limbah
Kotoran
Ternak
100 orang meningkatn
ya
pengetahuan
dan
keterampula
n peternak
dalam
pengolahan
limbah
kotoran
ternak
35 persen 0 241.220 0 0 241.220 265.342
8. Pelatihan Teknologi Hasil
Ternak (25 orang x 3 hari x
3 angkatan)
BPP Cikole meningkatny
a
pengetahuan
dan
keterampilan
sumberdaya
pertanian
1 kegiatan terselenggara
nya
Pelatihan
Teknologi
Hasil Ternak
75 orang meningkatn
ya
pengetahuan
dan
keterampula
n peternak
dalam
pengolahan
limbah
kotorapengo
lah hasil
ternak
35 persen 0 137.595 0 0 137.595 151.355
9. Perencanaan, Monitoring
dan Evaluasi
26 kabupaten/kota terevaluasiny
a kegiatan
2014 dan
terlaksananya
perencanaan
pelatihan
2015
1 kegiatan terlaksanany
a perjalanan
dinas ke 26
kabupaten/ko
ta
26
kabupaten/
kota
terevaluasin
ya hasil
pelatihan
tahun 2014
dan
terlaksanany
a rencana
pelatihan
2015
1 kegiatan 0 182.700 0 0 182.700 200.970
2.28.8
2.
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman,
Ternak dan Ikan
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 34. Pengendalian,
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyakit Hewan
0 3.800.000 0 0 3.800.000 4.180.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/Kota
Terkendalin
ya penyakit
hewan
menular
Terkendalin
ya penyakit
hewan
menular
Perkuatan
sarana dan
prasarana
pencegaha
n dan
pemberanta
san
penyakit
hewan
menular
26
Kab/Kota
26
Kab/Kota
NON CG 35. Pengujian dan
Penyidikan Penyakit
Hewan, Obat Hewan dan
Pangan Asal Hewan di
BP3HK Cikole -
Lembang
0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Diperolehny
a data
pengujian
penyakit
hewan,
obat hewan
da PAH
Terlaksanan
ya
pengujian
penyakit
hewan,
obat hewan
dan PAH
Meningkatn
ya
mekanisme
pengawasa
n
pengendalia
n penyakit
hewan
1 Kegiatan 1 Kegiatan
NON CG 36. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Hewan Provinsi Jawa
Barat
0 6.500.000 0 0 6.500.000 7.150.000 NON CG BP3HK Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Rumah Sakit
Hewan
Provinsi
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
Pembangun
an Rumah
Sakit
Hewan
Tahap
Kedua dan
Peralatan
rumah sakit
hewan
Penguatan
dukungan
teknis
pelayanan
kesehatan
hewan dan
kesmavet
1 Kegiatan 1 UPTD
2.28.8
3.
Program Pemasaran
dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan
NON CG 37. Fasilitasi Keamanan
Produk Pangan Asal
Hewan
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas
Peternakan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Kegiatan Diperolehny
a
penyediaan
pangan asal
hewan
yang HAUS
Terlaksanan
ya jaminan
penyediaan
pangan asal
hewan
yang HAUS
Meningkatn
ya jaminan
penyediaan
pangan asal
hewan
yang HAUS
1 Kegiatan 1 Kegiatan
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 66.840.930 73.525.023 0 0 66.840.930 0
35
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.13
.
Program Rehabilitasi
dan Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
NON CG 1. Pengembangan Sumber
Energi Terbarukan
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20,000
pohon
Tersedianya
sumber
benih
tanaman
energi
terbarukan
Teridentifika
sinya
sumber-su
mber pohon
energi
- 20,000
pohon
0 -
CG. 8
Tematik 2
2. Rehabilitasi Hutan dan
Lahan kawasan Tahura
Ir. H. Djuanda (DAK)
0 250.000 1.400.000 0 1.650.000 1.815.000 CG.8
Sasaran 2
Kota Bandung, Kab.
Bandung dan Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 Hektar Meningkatn
ya fungsi
lindung
kawasan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terehabilita
sinya hutan
dan lahan
kawasan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
rehabilitasi
lahan kritis
80 Hektar 15 %
CG. 8
Tematik 2
3. Mengembangkan
Pemanfaatan Sumber
Daya Alam hayati
0 757.335 0 0 757.335 833.069 CG.8
Sasaran 2
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 unit Terbentukny
a model
desa
konservasi
dan model
kampung
konservasi
Terfasilitasi
nya model
desa
konservasi
dan model
kampung
konservasi
- 2 unit 0 -
CG. 8
Tematik 2
4. Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
0 8.163.255 0 0 8.163.255 8.979.581 CG.8
Sasaran 2
Jawa Barat Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
500 Hektar Meningkatn
ya fungsi
lindung
kawasan
huta
mangrove
dan hutan
pantai
Terehabilita
sinya hutan
mangrove
dan hutan
pantai
Tingkat
rehabilitasi
lahan kritis
500
Hektar
15 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8
Tematik 2
5. Rehabilitasi Daerah
Aliran Sungai Besar di
Jawa Barat dan
Penghijauan
Lingkungan
0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 CG.8
Sasaran 2
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
5,000
Hektar
Meningkatn
ya fungsi
hidrologi
pada DAS
besar di
Jawa Barat
Terehabilita
sinya lahan
kritis
Daerah
Aliran
Sungai
Besar dan
Terlaksanan
ya
Penghijauan
Lingkungan
- 5,000
Hektar
0 -
CG. 8
Tematik 2
6. Perlindungan dan
Pengelolaan Situ dan
Mata Air Melalui
Penanganan Catchment
Area
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.8
Sasaran 2
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
500 Hektar Meningkatn
ya fungsi
hidrologi
catchment
area situ,
waduk dan
mata air
Terehabilita
sinya
catchment
area situ
dan mata air
Tingkat
rehabilitasi
lahan kritis
500
Hektar
15 %
1.3.14
.
Program Pengelolaan
Kawasan Lindung
CG. 8
Tematik 2
7. Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
0 915.000 0 0 915.000 1.006.500 CG.8
Sasaran 2
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
160 orang Terbentuk
dan
Terbinanya
kelompok
Pamhut
swakarsa
dan
kelompok
Satlakdalkar
hut
Terfasilitasi
nya dan
terlatihnya
Pamhut
Swakarsa
dan
Satlakdalkar
hut
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
160 orang 36 %
kesesuaia
n fungsi
KL
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8
Tematik 2
8. Pemantapan Kawasan
Hutan
0 1.730.000 0 0 1.730.000 1.903.000 CG.8
Sasaran 2
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kabupaten
/Kota
Tersedianya
bahan
perencanaa
n dan
arahan
pengelolaan
hutan di
Jawa Barat
Tersedianya
data
sebaran
hutan
rakyat, data
potensi
hasil hutan
bukan kayu
pada
kawasan
lindung,
Terfasilitasi
nya
pengukuhan
kawasan
hutan,
tersedianya
data
tutupan
lahan
kawasan
lindung
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
26
Kabupate
n/Kota
36 %
kesesuaia
n fungsi
KL
CG. 8
Tematik 2
9. Perwujudan Kawasan
Lindung 45 % (Green
Province)
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8
Sasaran 2
26 kabupaten kota Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
35 % Terwujudny
a capaian
kawasan
lindung
Meningkatn
ya
kawasan
lindung di
Jawa Barat
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
35 % 36 %
kesesuaia
n fungsi
KL
CG. 8
Tematik 2
10. Membangun Hutan
Daerah Kiarapayung
0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 CG.8
Sasaran 2
Kabupaten
Sumedang
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
150 Hektar Meningkatn
ya fungsi
Hutan
Daerah
Kiarapayun
g
Terbangunn
ya hutan
daerah
Kiarapayun
g
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
150
Hektar
36 %
kesesuaia
n fungsi
KL
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8
Tematik 2
11. Peningkatan Jumlah
dan Luas area Kawasan
Hijau
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 2
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Tersedianya
data dan
informasi
jumlah dan
luas
kawasan
hijau di
Jawa Barat
Prakondisi
jumlah dan
luas area
kawasan
terbuka
hijau
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
1 paket 36 %
kesesuaia
n fungsi
KL
NON CG 12. Fasilitasi dan Koordinasi
Pembangunan
Kehutanan Jawa Barat
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Terarahnya
pembangun
an
kehutanan
di Jawa
Barat
Terfasilitasi
nya
perencanaa
n
pembangun
an
kehutanan
di Jawa
Barat
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
26
kab/kota
36 %
kesesuaia
n fungsi
KL
CG. 8
Tematik 2
13. Peningkatan
Pengelolaan Tahura Ir.
H. Djuanda
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 2
Kota Bandung, Kab.
Bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
36 % Meningkatn
ya fungsi
lindung
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terarahnya
pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
% luas
kawasan
lindung dan
% kawasan
lindung
yang sesuai
dengan
fungsinya
36 % 37 %
kesesuaia
n fungsi
KL
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 14. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Balai Rehabilitasi Lahan
dan Konservasi Tanah
0 9.215.904 0 0 9.215.904 10.137.494 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
perkantoran
Balai
rehabilitasi
Lahand an
konservasi
Tanah
Terpenuhiny
a sarana
dan
prasarana
kerja
aparatur
(khusunya
bangunan
gedung
kantor)
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 bulan 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Dinas Kehutanan
0 990.000 0 0 990.000 1.089.000 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
Perkantoran
Dinas
Kehutanan
Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
Dinas
Kehutanan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 bulan 100 %
NON CG 16. Peningkatan Sarana
Pengamanan Hutan dan
Sarana Pengelolaan
Tahura Ir. H. Djuanda
(DAK)
0 250.000 1.400.000 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Kota Bandung, Kab.
Bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
pengamana
n dan
sarana
pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terpenuhiny
a sarana
dan
prasarana
pengamana
n hutan dan
sarana
pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 bulan 100 %
NON CG 17. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Balai Pengelolaan
Tahura Ir. H. Djuanda
0 1.270.000 0 0 1.270.000 1.397.000 NON CG Kota Bandung, kab.
Bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
perkantoran
Balai
Pengelolaan
tahura Ir. H.
Djuanda
Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
perkantoran
Balai
pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 bulan 100 %
NON CG 18. Revitalisasi Balai
Rehabilitasi Lahan dan
Konservasi Tanah
(RLKT)
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Bandung, Kab.
bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
Balai
pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terselengga
ranya
revitalisasi
Balai
Pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 bulan 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Revitalisasi Balai
Pengelolaan Tahura Ir.
H. Djuanda
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Kota Bandung, Kab.
bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 bulan Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
Balai
pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terselengga
ranya
revitalisasi
Balai
Pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
12 bulan 100 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 20. Penyusunan dan
Penyajian Data
informasi Kehutanan
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 judul Data
informasi
kehutanan
Jawa Barat
Tersusunny
a data
informasi
kehutanan
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
1 judul 100 %
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
CG. 3
Tematik 4
21. Fasilitasi
Pengembangan
Gerakan Multi aktivitas
agribisnis (GEMAR)
Paket C
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3
Sasaran 4
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
13
Gapoktan
Berkemban
gnya Gemar
Paket C
secara
berkesinam
bungan
Terfasilitasi
nya dan
terbinanya
Gerakan
Multi
Aktivitas
Agribisnis
(GEMAR)
paket C
- 13
Gapktan
0 -
2.29 Kehutanan
2.29.8
4.
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 22. Pengawasan dan
Pengendalian Hasil
Hutan
0 1.525.000 0 0 1.525.000 1.677.500 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kabupaten
/Kota
tertib
peredaran
hasil hutan
dan industri
kehutanan
di Jawa
Barat
Terkendalin
ya
peredaran
hasil hutan
di Jawa
Barat
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
26
Kabupate
n/Kota
500 orang
NON CG 23. Pengembangan Obyek
Daya Tarik Wisata alam
Tahura Ir. H. Djuanda
0 842.500 0 0 842.500 926.750 NON CG Kota Bandung,
Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 paket Meningkatn
ya obyek
daya tarik
wisata alam
hutan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Bertambahn
ya obyek
daya tarik
wisata alam
Tahura Ir. H.
Djuanda
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
2 paket 500 orang
NON CG 24. Meningkatkan
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan Wisata
alam
0 564.695 0 0 564.695 621.165 NON CG Tersebar di jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
17
kabupaten
Meningkatn
ya
pemanfaata
n jasa
lingkungan
dan wisata
alam hutan
Terpantaun
ya
pemanfaata
n jasa
lingkungan
dan wisata
alam hutan
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
17
kabupaten
500 orang
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
25. Peningkatan Kapasitas
SDM di Perdesaan
Sekitar Hutan
0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 CG.3
Sasaran 4
Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
500 orang Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
sekitar
hutan
Terfasilitasi
dan
terbinanya
SDM di
perdesaan
sekitar
hutan
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
500 orang 500 orang
NON CG 26. Revitaslisasi
Penyuluhan Kehutanan
0 8.087.422 3.468.200 0 11.555.620 12.711.182 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
240 orang Meningkatn
ya
keterampila
n dan
jumlah
penyuluh
kehutanan
di jawa
Barat
Terfasilitasi
nya dan
terbinanya
penyuluh
kehutanan
di Jawa
Barat
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
240 orang 500 orang
NON CG 27. Pengembangan
Pemanfaatan dan
Pengolahan Hasil Hutan
0 2.280.000 865.040 0 3.145.040 3.459.544 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
16
kabupaten
Meningkatn
ya
pemanfaata
n dan
pengolahan
hasil hutan
Terpantaun
ya
pemanfaata
n dan
pengolahan
hasil hutan
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
16
kabupaten
500 orang
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
28. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Melalui
Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan
0 1.230.000 0 0 1.230.000 1.353.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Bandung, Kab.
Bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 orang Meningkatn
ya taraf
ekonomi
masyarakat
desa hutan
Terlaksanan
ya
dukungan
penanggula
ngan
kemiskinan
melalui
pemberday
aan usaha
masyarakat
desa hutan
Jumlah
kelompok
masyarakat
sekitar
hutan yang
mendapat
pembekalan
kemampuan
Aneka
Usaha
Kehutanan
non Kayu
(orang)
100 orang 500 orang
NON CG 29. Pembangunan Sentra
Industri di Perbatasan
DKI Jakarta
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab. Bogor, Bekasi,
Kota Depok
Dinas
Kehutanan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Tersedianya
data dan
informasi
lokasi
pembangun
an sentra
agroindustri
bidang
kehutanan
di
perbatasan
DKI Jakarta
Terlaksanan
ya
prakondisi
dan
perencanaa
n
pembangun
an sentra
agroindustri
bidang
kehutanan
di
perbatasan
DKI Jakarta
- 1 paket 0 -
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 92.654.349 72.805.999 0 7.133.240 85.521.111 0
10
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.23
.
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Bersih
dan Air Limbah
CG. 7
Tematik 2
1. Membangun Sarana Air
Bersih Bersumber dari
Air Tanah Dalam di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah V Cirebon
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7
Sasaran 2
Wilayah Rawan Air Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Sumur
Bor
Tersedianya
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Terbangunn
ya
infrastruktur
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Jumlah
Pemanfatan
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
1 Sumur
Bor
5 Sumur
Bor
CG. 7 - 2. Membangun Sarana Air
Bersih Bersumber dari
Air Tanah Dalam di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah I Cianjur
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7
Sasaran 2
Wilayah Rawan Air Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Sumur
Bor
Tersedianya
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Terbangunn
ya
infrastruktur
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Jumlah
Pemanfatan
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
1 Sumur
Bor
5 Sumur
Bor
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7
Tematik 2
3. Membangun Sarana Air
Bersih Bersumber dari
Air Tanah Dalam di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah III
Bandung
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7
Sasaran 2
Wilayah Rawan Air Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Sumur
Bor
Tersedianya
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Terbangunn
ya
infrastruktur
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Jumlah
Pemanfatan
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
1 Sumur
Bor
5 Sumur
Bor
CG. 7
Tematik 2
4. Membangun Sarana Air
Bersih Bersumber dari
Air Tanah Dalam di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah IV
Tasikmalaya
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7
Sasaran 2
Wilayah Rawan Air Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Sumur
Bor
Tersedianya
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Terbangunn
ya
infrastruktur
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Jumlah
Pemanfatan
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
1 Sumur
Bor
5 Sumur
Bor
CG. 7
Tematik 2
5. Membangun Sarana Air
Bersih Bersumber dari
Air Tanah Dalam di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah II
Purwakarta
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7
Sasaran 2
Wilayah Rawan Air Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Sumur
Bor
Tersedianya
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Terbangunn
ya
infrastruktur
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
Jumlah
Pemanfatan
Air Bersih
Bersumber
dari
Airtanah
Dalam di
Wilayah
Rawan Air
1 Sumur
Bor
5 Sumur
Bor
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Sinergitas Perencanaan
dan Pembangunan
Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral di
Jawa Barat
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3
Dokumen
Sinergitas
perencanaa
n 2015 dan
kesesuaian
perencanaa
n dengan
pelaksanaa
n kegiatan
2013
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n 2015,
monitoring
dan
evaluasi
2013
Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaa
n provinsi
dengan
pusat dan
kab/kota
3
Dokumen
70 %
1.9 Penanaman Modal
1.9.37
.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
NON CG 7. Mengembangkan
investasi dan
kerjasama Sektor ESDM
0 1.150.000 0 0 1.150.000 1.265.000 NON CG Bandung, Jakarta,
Batam dan Bali
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 event Meningkatn
ya investasi
dan
kerjasama
Sektor
ESDM
Terselengar
akannya
investasi
dan
kerjasama
Sektor
ESDM
Jumlah
sarana
promosi
investasi
(event,
skala,
bentuk)
4 event 16 Event
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 8. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah I
Cianjur
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanka
nnya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah II
Purwakarta
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanka
nnya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
NON CG 10. Meningkatkan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Dinas ESDM
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur di
Dinas ESDM
sesuai
standar
daerah
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur di
Dinas ESDM
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
NON CG 11. Revitaliasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai Pengujian ESDM
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanka
nnya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah III
Bandung
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanka
nnya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
NON CG 13. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah IV
Tasikmalaya
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanka
nnya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
NON CG 14. Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah V
Cirebon
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Terlaksanka
nnya
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
3.
Program Penataan
Peraturan
Perundang-Undangan,
Kesadaran hukum dan
HAM
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Menyusun Bahan
Rancangan Produk
Hukum Sektor Energi
dan Sumber Daya
Mineral
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Bahan
Rancanga
n Produk
Hukum
Tersedianya
Bahan
Rancangan
Produk
Hukum
Tersusunny
a Bahan
Rancangan
Produk
Hukum
Jumlah
Produk
hukum
sebagai
tindak lanjut
peraturan
perundang-
undangan
2 Bahan
Rancanga
n Produk
Hukum
1,000
1.20.6
5.
Program Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan
Daerah
NON CG 16. Optimalisasi
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Sektor Energi dan
Sumberdaya Mineral
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
10 % Peningkatan
Pendapatan
Daerah
Sektor
Energi dan
Sumberday
a Mineral
Terselengar
akannya
Optimalisasi
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Sektor
Energi dan
Sumberday
a Mineral
-
membangun
sistem
informasi
penerimaan
daerah
sektor
ESDM
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(Dana
Perimbanga
n)
10 % 19 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5 - 17. Manajemen Data dan
Statistik Energi dan
Sumber Daya Mineral
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 2
Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terpenuhiny
a
Kebutuhan
Data dan
Informasi
Bidang
Energi dan
Sumber
Daya
Mineral
yang Akurat
Dalam
Mendukung
Pengambila
n Kebijakan.
Terselengar
akannya
pemenuhan
Kebutuhan
Data dan
Informasi
Bidang
Energi dan
Sumber
Daya
Mineral
yang Akurat
Dalam
Mendukung
Pengambila
n Kebijakan.
Tingkat
ketersediaa
n
data/inform
asi dan
statistik
daerah
100 % 100 %
2. PILIHAN
2.30 Energi dan Sumber Daya
Mineral
2.30.8
5.
Program
Pengembangan
Sumberdaya Mineral
dan Panas Bumi
CG. 7
Tematik 1
18. Pengadaan Kendaraan
Operasional
Pertambangan
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7
Sasaran 1
Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Energi dan
Sumber
Daya
Mineral
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Unit
Kendaraa
n Roda
Empat
Terlaksanan
ya
pembinaan
dan
pengawasa
n Bidang
Pertambang
an
Tersedianya
kendaraan
operasional
untuk
pembinaan,
pengawasa
n, dan
penertiban
Bidang
Pertambang
an
Terlaksanan
ya
pembinaan
dan
pengawasa
n Bidang
Mineral, Air
Tanah dan
Panas Bumi
1 Unit
Kendaraa
n Roda
Empat
100
Persen
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 19. Membina, Mengawasi
dan Mengendalikan
Pengusahaan
Pertambangan Umum,
Pamanfatan Batubara
dan Airtanah di Wilayah
Kerja UPTD ESDM
Wilayah II Purwakarta
0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Purwakarta,
Kab.Karawang.
Kab.Subang,
Kab.Bekasi, Kota
Bekasi
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terbinanya,
terawasiny
a dan
terkendaliny
a
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Terlaksanny
a
Pembinaan,
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
5
Kab/Kota
71 %
CG. 7 - 20. Mengelola lingkungan &
masyarakat di sekitar
lokasi PLTP
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5 WKP Pengelolaan
lingkungan
&
masyarakat
di sekitar
lokasi PLTP
Terselengar
akannya
Pengelolaan
lingkungan
&
masyarakat
di sekitar
lokasi PLTP
Tingkat
Pemanfaata
n Panas
Bumi
5 WKP 18 %
CG. 8 - 21. Memantau Fluktuasi
Muka Air Tanah
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 - Cekungan Airtanah
di Jawa Barat
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 Sumur
Pantau
Terpantaun
ya Fluktuasi
Muka Air
Tanah di 3
CAT di
Jawa Barat
Terbanguny
a Sumur
Pantau di 3
CAT di
Jawa Barat
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
6 Sumur
Pantau
71 %
CG. 8 - 22. Meningkatkan Upaya
Pemulihan Kondisi
Muka Airtanah
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 - CAT Lintas
Kabupaten/Kota
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 Sumur
Resapan
Terbangunn
ya sumur
resapan
pada CAT di
Jawa Barat
Terlaksanka
nnya
pembangun
an sumur
resapan
pada CAT di
Jawa Barat
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
6 Sumur
Resapan
71 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8
Tematik 3
23. Menguji Kualitas
Batubara pada Industri
Pemanfaat Batubara
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 3
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Tingkat
Kualitas
Batubara
pada
Industri
Pemanfaat
Batubara
Terlaksanak
annya
Pengujian
Kualitas
Batubara
pada
Industri
Pemanfaat
Batubara
Tingkat
Pengelolaan
Sumber
Daya
Mineral dan
Batubara
0 - 32 %
CG. 8 - 24. Membina, Mengawasi
dan Mengendalikan
Pengusahaan
Pertambangan Umum,
Pamanfatan Batubara
dan Airtanah di Wilayah
Kerja UPTD ESDM
Wilayah I Cianjur
0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Cianjur,
Kab.Sukabumi,
Kab.Bogor, Kota
Sukabumi, Kota
Bogor dan Kota
Depok
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
Kab/Kota
Terbinanya,
terawasiny
a dan
terkendaliny
a
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Terlaksanny
a
Pembinaan,
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
6
Kab/Kota
71 %
CG. 8 - 25. Menyusun Peta Data
dan Informasi Teknis
Daerah Bencana Alam
Geologi
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Peta Tersedianya
Peta Data
dan
Informasi
Teknis
Daerah
Bencana
Alam
Geologi
Tersusunny
a Peta Data
dan
Informasi
Teknis
Daerah
Bencana
Alam
Geologi
Data dan
Informasi
Teknis
Daerah
Bencana
Alam
Geologi
2 Peta 69 %
CG. 7 - 26. Mengawasi Distribusi
dan Niaga Migas Hilir
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tertibnya
Distribusi
dan Niaga
Migas Hilir
Terselengar
kaannya
Pengawasa
n Distribusi
dan Niaga
Migas Hilir
Tingkat
Distribusi
Migas Hilir
100 % 100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7 - 27. Memanfaatkan Potensi
Migas
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Blok
Migas
Terfasilitasi
nya
Pemanfaata
n Potensi
Migas
Teselenggar
akannya
fasilitasi
Pemanfaata
n Potensi
Migas
-
Perencanaa
n teknis
pengemban
gan wilayah
perkotaan
Tingkat
Pemanfaata
n Potensi
Migas
2 BLok
Migas
(hulu dan
hilir)
26 %
CG. 8 - 28. Membina, Mengawasi
dan Mengendalikan
Pengusahaan
Pertambangan Umum,
Pamanfatan Batubara
dan Airtanah di Wilayah
Kerja UPTD ESDM
Wilayah III Bandung
0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Bandung,
Kab.Bandung
Barat,
Kab.Sumedang,
Kota Bandung, Kota
Cimahi
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terbinanya,
terawasiny
a dan
terkendaliny
a
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Terlaksanny
a
Pembinaan,
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
5
Kab/Kota
71 %
CG. 8 - 29. Membina, Mengawasi
dan Mengendalikan
Pengusahaan
Pertambangan Umum,
Pamanfatan Batubara
dan Airtanah di Wilayah
Kerja UPTD ESDM
Wilayah V Cirebon
0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Cirebon,
Kab.Majalengka,
Kab.Kuningan, Kab.
Indramayu, Kota
Cirebon
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terbinanya,
terawasiny
a dan
terkendaliny
a
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Terlaksanny
a
Pembinaan,
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
5
Kab/Kota
71 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 30. Meningkatkan nilai
tambah usaha
pertambangan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
Kelompok
Terfasilitasi
Peningkatan
nilai tambah
usaha
pertambang
an
Terselengar
anya
Fasilitasi
Peningkatan
nilai tambah
usaha
pertambang
an
Jumlah
Pembinaan
Penambang
Skala Kecil
6
Kelompok
11 %
NON CG 31. Fasilitasi dan Koordinasi
Pengelolaan Mineral,
Geologi dan Airtanah di
Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 Bidang
Tugas
Terfasilitasi
dan
terkoordina
sikannya
Pengelolaan
Mineral,
Geologi dan
Airtanah di
Jawa Barat
Terselengga
rakannya
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Pengelolaan
Mineral,
Geologi dan
Airtanah di
Jawa Barat
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
3 Bidang
Tugas
71 %
CG. 8 - 32. Evaluasi Zona
Konservasi Air Tanah
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 - CAT Lintas
Kabupaten/Kota
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 CAT Terevaluasi
nya Zona
Konservasi
Airtanah di
CAT Lintas
KAb/Kota
Tersusunny
a Evaluasi
Zona
Konservasi
Airtanah di
CAT Lintas
KAb/Kota
Tingkat
Pengelolaan
Air Tanah
pada
Cekungan
Airtanah
Lintas
Kabupaten/
Kota
3 CAT 56 %
CG. 8 - 33. Membina, Mengawasi
dan Mengendalikan
Pengusahaan
Pertambangan Umum,
Pamanfatan Batubara
dan Airtanah di Wilayah
Kerja UPTD ESDM
Wilayah IV Tasikmalaya
0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Garut,
Kab.Tasikmalaya,
Kab.Ciamis, Kota
Tasikmalaya, Kota
Banjar
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
5
Kab/Kota
Terbinanya,
terawasiny
a dan
terkendaliny
a
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Terlaksanny
a
Pembinaan,
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n
Pengusaha
an
Pertambang
an Umum,
Pamanfatan
Batubara
dan
Airtanah
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
5
Kab/Kota
71 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 8 - 34. Mengembangkan
Sistem Informasi
Kulaitas Air Tanah Jawa
Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8
Sasaran 3
Cekungan Airtanah
di Jawa Barat
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 CAT Tersedianya
Informasi
Kulaitas Air
Tanah pada
CAT di
Jawa Barat
Tersusunny
a Informasi
Kulaitas Air
Tanah pada
CAT di
Jawa Barat
Jumlah
Luasan
Zona Aman
Ckungan
Airtanah
(CAT) di
Jawa Barat
3 CAT 71 %
CG. 7 - 35. Mengembangkan Panas
Bumi di Jawa Barat
0 3.350.000 0 0 3.350.000 3.685.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
13 Lokasi
Panas
Bumi
Pengemban
gan panas
bumi di
Jawa Barat
Terselengar
anya
pengemban
gan panas
bumi di
Jawa Barat
Tingkat
Pemanfaata
n Panas
Bumi
13 Lokasi
Panas
Bumi
18 %
2.30.8
6.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan dan
Energi
NON CG 36. -Peningkatan Pelayanan
Listrik Pedesaan untuk
KK miskin
0 420.000 0 0 420.000 462.000 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Energi dan
Sumber
Daya
Mineral
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10,000 KK Terlayaniny
a kebutuhan
layanan
liistrik
perdesaan
KK miskin di
Kabupaten
Purwakarta
Terpasangn
ya IR dan
SR listrik
untuk KK
miskin di
wilayah
Kabupaten
Purwakarta
Terpenuhiny
a kebutuhan
listrik
masyarakat
khususnya
di
perdesaan
10,000 KK 100
Persen
CG. 7
Tematik 2
37. Bantuan Sumur Bor
Untuk Daerah Rawan Air
Bersih di Kabupaten
Purwakarta
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 2
Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Energi dan
Sumber
Daya
Mineral
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Titik
Sumur
Tersedianya
Kebutuhan
Air Bersih
Untuk
Masyarakat
Yang
Kekurangan
Air
Tersedianya
Sumur Bor
Untuk
Daerah
Rawan Air
Bersih di
Kabupaten
Purwakarta
Terwujudny
a Penelitian
Penggunaa
n Energi
Alternatif
Non Migas
di
Masyarakat
dan
Terlaksanan
ya Survey
Pemanfatan
Air Bawah
Tanah,
Bahan
Tambang
dan Energi
2 Titik
Sumur
100
Persen
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7 - 38. Meningkatkan Upaya
Konservasi dan
Penghematan Energi
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Sektor Penghemata
n Energi di
Sektor
Industri dan
Komersil
Terselengar
akannya
Penghemata
n Energi di
Sektor
Industri dan
Komersil
- Menyusun
Roadmap
konservasi
energi
Tingkat
Penghemata
n Energi di
Sektor
Industri dan
Komersil
2 sektor 5 %
CG. 7 - 39. Akselerasi Peningkatan
Rasio Elektrifikasi di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah I Cianjur
0 21.719.600 0 0 21.719.600 23.891.560 CG.7
Sasaran 1
Kab. Sukabumi,
Kab. Cianjur, Kab.
Bogor
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
13,500
SR/IR
Terwujudny
a
peningkatan
cakupan
dan akses
pelayanan
listrik
Terbangunn
ya satuan
sambungan
listrik
bersumber
dari PLN
Tingkat
Ketersediaa
n
Infrastruktur
dan
Cakupan
Layanan
Ketenagalist
rikan
13,500
SR/IR
77 %
CG. 7 - 40. Akselerasi Peningkatan
Rasio Elektrifikasi di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah III
Bandung
0 17.588.700 0 0 17.588.700 19.347.570 CG.7
Sasaran 1
Kab. Bandung, Kab.
Bandung Barat,
Kab. Sumedang,
Kota Cimahi
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
13,000
SR/IR
Terwujudny
a
peningkatan
cakupan
dan akses
pelayanan
listrik
Terbangunn
ya satuan
sambungan
listrik
bersumber
dari PLN
Tingkat
Ketersediaa
n
Infrastruktur
dan
Cakupan
Layanan
Ketenagalist
rikan
13,000
SR/IR
77 %
CG. 7 - 41. Akselerasi Peningkatan
Rasio Elektrifikasi di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah IV
Tasikmalaya
0 24.933.800 0 0 24.933.800 27.427.180 CG.7
Sasaran 1
Kab. Tasikmalaya,
Kab. Ciamis, Kab.
Garut, Kota
Tasikmlaya
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
14,500
SR/IR
Terwujudny
a
peningkatan
cakupan
dan akses
pelayanan
listrik
Terbangunn
ya satuan
sambungan
listrik
bersumber
dari PLN
Tingkat
Ketersediaa
n
Infrastruktur
dan
Cakupan
Layanan
Ketenagalist
rikan
14,500
SR/IR
77 %
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7 - 42. Akselerasi Peningkatan
Rasio Elektrifikasi di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah II
Purwakarta
0 17.625.300 0 0 17.625.300 19.387.830 CG.7
Sasaran 1
Kab. Purwakarta,
Kab. Kab.
Karawang, Kab.
Bekasi, Kab.
Subang
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
13,500
SR/IR
Terwujudny
a
peningkatan
cakupan
dan akses
pelayanan
listrik
Terbangunn
ya satuan
sambungan
listrik
bersumber
dari PLN
Tingkat
Ketersediaa
n
Infrastruktur
dan
Cakupan
Layanan
Ketenagalist
rikan
13,500
SR/IR
77 %
CG. 7 - 43. Fasilitasi
Pengembangan
Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan di
Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
Kab/Kota
Terfasilitasi
nya
Pengemban
gan
Infrastruktur
Energi dan
Ketenagalist
rikan di
Jawa Barat
Teselenggar
akannya
Fasilitasi
Pengemban
gan
Infrastruktur
Energi dan
Ketenagalist
rikan di
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n
infrastruktur
dan
cakupan
layanan
ketenagalist
rikan
26
Kab/Kota
77 %
CG. 7 - 44. Akselerasi Peningkatan
Rasio Elektrifikasi di
Wilayah Kerja UPTD
ESDM Wilayah V Cirebon
0 18.132.600 0 0 18.132.600 19.945.860 CG.7
Sasaran 1
Kab. Cirebon, Kab.
Indramayu, Kab.
Majalengka, Kab.
Kuningan, Kota
Cirebon
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
14,000
SR/IR
Terwujudny
a
peningkatan
cakupan
dan akses
pelayanan
listrik
Terbangunn
ya satuan
sambungan
listrik
bersumber
dari PLN
Tingkat
Ketersediaa
n
Infrastruktur
dan
Cakupan
Layanan
Ketenagalist
rikan
14,000
SR/IR
77 %
2.30.9
7.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Energi Baru Terbarukan
CG. 7
Tematik 1
45. Mengembangkan
Pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan di
Jawa Barat
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 Jenis
EBT
Tersedianya
Pengemban
gan
Pemanfatan
Energi Baru
Terbarukan
Terlaksanak
annya
Pengemban
gan
Pemanfatan
Energi Baru
Terbarukan
Tingkat
Pemanfatan
Energi Baru
Terbarukan
4 jenis
EBT
5 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7
Tematik 1
46. Membangun
Pembangkit Listrik
Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH)
0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 CG.7
Sasaran 1
Jawa Barat Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 Unit Termanfaatk
annya
potensi air
sebagai
sumber
energi
Pembangkit
Listrik
Tenaga
Mikro Hidro
(PLTMH)
Terbangunn
ya
Pembangkit
Listrik
Tenaga
Mikro Hidro
(PLTMH)
Tingkat
Pemanfatan
Energi Baru
Terbarukan
4 Unit 5 %
Jumlah Total 149.020.00
0
163.922.00
0
0 0 149.020.00
0
0
15
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Pembangunan
Perikanan dan Kelautan
Jawa Barat
0 440.000 0 0 440.000 484.000 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Review RENSTRADinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa BaratTahun
2013 - 2018
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
Pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Tereviewnya
RENSTRA
Dinas
Perikanan
dan Kelautan
Provinsi Jawa
Barat tahun
2013-2018
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 64.206 0 0 64.206 70.626
2. Penyusunan RENJADinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat Tahun
2015
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Tersusunnya
RENJADinas
Perikanan
dan Kelautan
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2014
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 4.972 0 0 4.972 5.469
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Rapat Koordinasi
Pembangunan Perikanan dan
Kelautan Jawa Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Terlaksanany
a rapat
koordinasi
pembangunan
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 123.536 0 0 123.536 135.889
4. Fasilitasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG)
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Fasilitasi
Musyawarah
Perencanaan
Pembanguna
n
(MUSRENB
ANG)
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 21.780 0 0 21.780 23.958
5. Fasilitasi Mitra Praja Utama
(MPU)
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Fasilitasi
Mitra Praja
Utama
(MPU)
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 99.887 0 0 99.887 109.875
6. Fasilitasi Rapat Koordinasi
Perbatasan (RAKORTAS)
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Fasilitasi
Rapat
Koordinasi
Perbatasan
(RAKORTAS
)
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 19.360 0 0 19.360 21.296
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Fasilitasi Identifikasi
Perencanaan dan
Monitoring serta Evaluasi
Kegiatan
Bandung Tingkat
kesesuaian
perencanaan
pada unit
kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD/
pemerintah
Kab/kota
dengan
RPJMD
100 % Fasilitasi
Identifikasi
Perencanaan
dan
Monitoring
serta Evaluasi
Kegiatan
1 Kegiatan Meningkatn
ya sinergitas
perencanaan
pembanguna
n perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 106.260 0 0 106.260 116.886
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 2. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPBAT (Rev.
Tahap II)
0 8.505.178 0 0 8.505.178 9.355.696 NON CG BPBAT di Subang,
Instalasi Jatisari
Karawang, Instalasi
Rawa Badak
Subang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Budidaya di BPBAT (Rev.II)
BPBAT di Subang 1.
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
2.
Meningkatny
a pelayanan
kepada
masyarakat
30 % Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendukung
budidaya di
BPBAT
1 paket 1. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
BPBAT
Cijengkol
Subang
2. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Jatisari
Karawang
3. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Rawa Badak
Subang
30 % 0 2.003.800 0 0 2.003.800 2.204.180
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Budidaya di Instalasi Jatisari
Karawang (Rev.II)
Instalasi Jatisari
Karawang
1.
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
2.
Meningkatny
a pelayanan
kepada
masyarakat
30 % Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Jatisari
Karawang
1 paket 1. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
BPBAT
Cijengkol
Subang
2. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Jatisari
Karawang
3. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Rawa Badak
Subang
30 % 0 4.536.173 0 0 4.536.173 4.989.790
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Budidaya di Instalasi Rawa
Badak Subang (Rev.II)
Instalasi Rawa
Badak Subang
1.
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
2.
Meningkatny
a pelayanan
kepada
masyarakat
30 % Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Rawa Badak
Subang
1 paket 1. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
BPBAT
Cijengkol
Subang
2. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Jatisari
Karawang
3. Sarana
dan
prasarana
pendukung
budidaya di
Instalasi
Rawa Badak
Subang
30 % 0 1.965.205 0 0 1.965.205 2.161.726
NON CG 3. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPTPK
0 4.915.668 0 0 4.915.668 5.407.235 NON CG BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengadaan Sarana
Pendukung Kantor BPTPK
(Rev.II)
BPTPK di Garut 1.
Terpenuhinya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
2.
Terselesaikan
nya
Pembangunan
Cold Storage
dan Bengkel
Perahu Fiber
10 % Terlaksanany
a
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
BPTPK.
1 keg Meningkatn
ya Kualitas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
1 keg 0 2.516.696 0 0 2.516.696 2.768.366
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pembangunan Cold Storage
dan Perbaikan Perahu Fiber
(Rev.II)
BPTPK di Garut 1.
Terpenuhinya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
2.
Terselesaikan
nya
Pembangunan
Cold Storage
dan Bengkel
Perahu Fiber
10 % Terlaksanany
a
pembangunan
Cold Storage
dan Bengkel
Perahu Fiber
1 keg Meningkatn
ya Kualitas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
1 keg 0 1.020.972 0 0 1.020.972 1.123.069
3. Peningkatan Fasilitasi umum
di BPTPK
BPTPK di Garut Terpenuhinya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK -
Gapura
10 % Terlaksanany
a
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
BPTPK -
Gapura
1 keg Meningkatn
ya Kualitas
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK -
Gapura
1 keg 0 1.378.000 0 0 1.378.000 1.515.800
NON CG 4. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPBIAPL
0 9.257.705 0 0 9.257.705 10.183.476 NON CG BPBIAPL di
Pangandaran,
Pamarican Ciamis
dan Cibalong Garut,
BPBIAPL di
Pangandaran,
Pamarican Ciamis
dan Cibalong Garut,
BPBIAPL di
Pangandaran,
Pamarican dan
Cibalong
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembangunan Prasarana
Aparatur
BPBIAPL di
Pangandaran,
Pamarican Ciamis
dan Cibalong Garut
Meningkatny
a
ketersediaan
sarana
prasarana
budidaya dan
kantor
80 % Terlaksanany
a
pengembanga
n sarana dan
prasarana
Pembenihan
di BPBIAPL
Pangandaran
4 keg Meningkatn
ya sarana
prasarana
Aparatur di
BPBIAPL
Pangandaran
80 % 0 3.592.590 0 0 3.592.590 3.951.849
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor (Rev.II)
BPBIAPL di
Pangandaran,
Pamarican Ciamis
dan Cibalong Garut
Meningkatny
a
ketersediaan
sarana
prasarana
budidaya dan
kantor
80 % Terlaksanany
a
peningkatan
sarana dan
prasarana
Kantor di
BPBIAPL
Pangandaran,
Pamarican
dan Cibalong
1 keg Meningkatn
ya sarana
prasarana
Aparatur di
BPBIAPL
Pangandaran
80 % 0 5.365.115 0 0 5.365.115 5.901.627
3. Peningkatan Fasilitas Umum
(Rev.II)
BPBIAPL di
Pangandaran,
Pamarican dan
Cibalong
Tersedianya
sarana
prasarana
untuk
mendukung
aksesibilitas
kinerja
aparatur
80 % Meningkatny
a Fasilitas
Umum
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana di
BPBAPL
Pangandaran
, Pamarican
dan Cibalong
80 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
NON CG 5. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPBAPL
0 1.797.550 0 0 1.797.550 1.977.305 NON CG BPBAPL di
Karawang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Revitalisasi Prasarana
Aparatur Balai
Pengembangan Budidaya Air
Payau dan Laut (Rev.II)
BPBAPL di
Karawang
Meningkatny
a
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
10 % Terlaksanany
a revitalisasi
BPBAPL
1 keg Meningkatn
ya kuantitas
sarana dan
prasarana
aparatur di
BPBAPL
50 % 0 1.797.550 0 0 1.797.550 1.977.305
NON CG 6. Kegiatan Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur di BPBIAT
0 5.404.950 0 0 5.404.950 5.945.445 NON CG BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Revitalisasi BPBIAT
Wanayasa Purwakarta Tahap
II
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya
sarana
prasarana
untuk
mendukung
aksesibilitas
kinerja
aparatur
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
Revitalisasi
BPBIAT
Wanayasa
Tahap II
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
100 % 0 3.990.250 0 0 3.990.250 4.389.275
2. Peningkatan Sarana
Pendukung Operasional
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya
sarana
prasarana
untuk
mendukung
aksesibilitas
kinerja
aparatur
100 % Tersedianya
sarana
pendukung
operasional
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
100 % 0 830.450 0 0 830.450 913.495
3. Peningkatan Fasilitas Umum BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya
sarana
prasarana
untuk
mendukung
aksesibilitas
kinerja
aparatur
Meningkatny
a kualitas
fasilitas
umum
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
100 % 0 508.950 0 0 508.950 559.845
4. Perangkat Untuk
Peningkatan Stabilisasi
Akses Jaringan Internet
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya
sarana
prasarana
untuk
mendukung
aksesibilitas
kinerja
aparatur
Tersedianya
perangkat
untuk
peningkatan
stabilisasi
akses
jaringan
internet
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
100 % 0 75.300 0 0 75.300 82.830
NON CG 7. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPPBAT
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG BPPBAT di
Tasikmalaya,
BPPBAT, BPPBAT
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana BPPBAT (Rev.II)
BPPBAT di
Tasikmalaya
1.
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
diklat di
BPPBAT
2.
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
kepada
masyarakat
10 % Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
BPPBAT
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 394.000 0 0 394.000 433.400
2. Fasilitasi Peningkatan
Sarana produksi (Rev.II)
BPPBAT 1.
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
diklat di
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
2.
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
kepada
masyarakat
10 % Fasilitasi
Peningkatan
Sarana
produksi
1 Kegiatan Bertambahn
ya sarana
dan
prasarana
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
3.
Terlaksanan
ya
Revitalisasi
Tahap 2 di
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalay
20 % 0 1.606.000 0 0 1.606.000 1.766.600
3. Revitalisasi Tahap 2
BPPBAT Tasikmalaya
(Rev.II)
BPPBAT 1.
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
diklat di
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
2.
Terwujudnya
optimalisasi
pelayanan
kepada
masyarakat
10 % Revitalisasi
Tahap 2
BPPBAT
Tasikmalaya
1 Kegiatan Bertambahn
ya sarana
dan
prasarana
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
3.
Terlaksanan
ya
Revitalisasi
Tahap 2 di
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalay
20 % 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di Dinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat
0 913.990 0 0 913.990 1.005.389 NON CG Bandung, Bandung Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengadaan Alat Alat Kantor Bandung Meningkatny
a Sarana dan
Prasarana
Aparatur
SKPD
10 % Terlaksanany
a Sarana dan
Prasarana
Kantor Dinas
1 Kegiatan Terciptnya
Sarana dan
Prasarana
aparatur
yang
berkualitas
1 Kegiatan 0 857.340 0 0 857.340 943.074
2. Pembangunan Website Dinas
Perikanan dan Kelautan
Bandung Meningkatny
a Sarana dan
Prasarana
Aparatur
SKPD
10 % Terlaksanany
a Sarana dan
Prasarana
Kantor Dinas
1 Kegiatan Terciptnya
Sarana dan
Prasarana
aparatur
yang
berkualitas
1 Kegiatan 0 56.650 0 0 56.650 62.315
NON CG 9. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPPMHP
0 6.219.950 0 0 6.219.950 6.841.945 NON CG BPPMHP,
Karangsong
Indramayu, BPPMHP
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembangunan Gedung
Kantor BPPMHP Cirebon
(Rev.II)
BPPMHP Meningkatny
a sarana dan
prasarana
kantor di
BPPMHP
20 % Terlaksanany
a
Pembanguna
n Gedung
Kantor
BPPMHP
Cirebon
1 keg Bertambahn
ya sarana
dan
prasarana
kantor di
BPPMHP
20 % 0 1.510.200 0 0 1.510.200 1.661.220
2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor Cold
Storage Karangsong (Rev.II)
Karangsong
Indramayu
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
Kantor
20 % Tersedianya
dan
Terdapatnya
Sarana dan
Prasarana
Cold Storage
Karangsong
1 keg Meningkatn
ya dan
bertambahn
ya sarana
dan
prasarana
kantor di
BPPMHP
dan
Instalasinya
20 % 0 638.200 0 0 638.200 702.020
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pengadaan Sarana Kantor di
BPPMHP, LPPMHP, Pos
PPMHP Ciamis, PPMHP
Losari dan TC (Rev.II)
BPPMHP Meningkatny
a sarana dan
prasarana di
BPPMHP
20 % Terlaksanany
a
Peningkatan
Sarana dan
prasarana
Kantor di
BPPMHP,
LPPMHP,
Pos PPMHP
Ciamis,
PPMHP
Losari dan
TC
1 keg Bertambahn
ya Sarana
dan
Prasarana
Kantor di
BPPMHP,
LPPMHP,
Pos PPMHP
Ciamis,
PPMHP
Losari dan
TC
20 % 0 4.071.550 0 0 4.071.550 4.478.705
NON CG 10. Kegiatan Revitalisasi
tahap II di BPPPU
0 7.600.000 0 0 7.600.000 8.360.000 NON CG BPPPU Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
30 % Meningkatn
ya
pelayanan
bagi
masyrakat
di BPPPU
Terlaksanan
ya
revitalisasi
tahap II dan
pengadaan
tanah di
BPPPU
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
14
kegiatan
30 %
NON CG 11. Revitalisasi UPTD Tahap
II di BPPP
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG BPPP Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai Subang
(Rev.II)
BPPP -
Meningkatny
a Kuantitas
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
BPPP
-
Meningkatny
a Kinerja
Aparatur
BPPP Subang
10 % - Pengadaan
Alat-alat
Angkutan
Darat
Bermotor
- Pengadaan
Alat-alat
Angkutan di
Atas Air
Bermotor
- Pengadaan
Peralatan
Perkantoran
- Pengadaan
Perlengkapan
Kantor
- Pengadaan
Komputer
- Pengadaan
Mebeulair
- Pengadaan
Peralatan
Dapur
- Pengadaan
Alat-alat
Studio
- Pengadaan
Alat-alat
komunikasi
- Pengadaan
Konstruksi/P
embelian
Bangunan
1 Kegiatan Meningkatn
ya Sarana
dan
Prasarana,
Pelayanan
dan Kinerja
Aparatur
BPPP
10 % 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 12. Kegiatan Penyajian Data
Statistik Perikanan dan
Kelautan Jawa Barat
0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Identifikasi dan Monitoring
Data Statistik Perikanan dan
Kelautan Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a sistem
data/informas
i statistik
daerah
100 % Terlaksanany
a identifikasi
dan monev
statistik
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya penyajian
data statsitik
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 70.747 0 0 70.747 77.821
2. Pelatihan Petugas Statistik
Perikanan
Bandung Meningkatny
a sistem
data/informas
i statistik
daerah
100 % Terlaksanany
a pelatihan
petugas
statistik
perikanan
1 Kegiatan Meningkatn
ya penyajian
data statsitik
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 58.359 0 0 58.359 64.195
3. Validasi Data Statistik
Perikanan Budidaya
Bandung Meningkatny
a sistem
data/informas
i statistik
daerah
100 % Terlaksanany
a Validasi
Data Statistik
Perikanan
Budidaya
1 Kegiatan Meningkatn
ya penyajian
data statsitik
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 58.972 0 0 58.972 64.869
4. Validasi Data Statistik
Perikanan Tangkap
Bandung Meningkatny
a sistem
data/informas
i statistik
daerah
100 % Terlaksanany
a Validasi
Data Statistik
Perikanan
Tangkap
1 Kegiatan Meningkatn
ya penyajian
data statsitik
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 62.445 0 0 62.445 68.689
5. Penyajian Data Statistik
Perikanan dan Kelautan
Jawa Barat
Bandung Meningkatny
a sistem
data/informas
i statistik
daerah
100 % Terlaksanany
a Penyajian
Data Statistik
Perikanan
dan Kelautan
Jawa Barat :
a. Buku
tahunan
statistik
b. Buku saku
tahunan
statistik
1 Kegiatan Meningkatn
ya penyajian
data statsitik
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
100 % 0 79.477 0 0 79.477 87.425
2. PILIHAN
2.27 Kelautan dan Perikanan
2.27.7
8.
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
13. Piloting
Penanggulangan
kemiskinan melalui
budidaya air payau dan
laut di Pantura
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3
Sasaran 4
- Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 1
14. Kegiatan Penebaran
Ikan (Restocking)
Perairan Umum di 26
Kab./Kota se - Jawa
Barat serta
Pengembangan Ikan
Hias dan Domestikasi
Ikan Langka
0 3.023.023 0 0 3.023.023 3.325.325 CG.4
Sasaran 2
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi,
Cianjur dan
Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Restocking Perairan Umum
di 26 Kab. Kota se Jawa
Barat
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Restocking
Perairan
Umum di 26
Kab./Kota se
Jawa Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 241.763 0 0 241.763 265.939
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pembenihan Ikan Koi
(Lokasi Ciherang)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Koi
(Lokasi
Ciherang)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 213.590 0 0 213.590 234.949
3. Pembenihan Ikan Kancra
(Lokasi Maleber)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
aPembenihan
Ikan Kancra
(Lokasi
Maleber)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 260.090 0 0 260.090 286.099
4. Pembenihan Ikan Tagih
(Lokasi Maleber)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Tagih
(Lokasi
Maleber)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 242.090 0 0 242.090 266.299
5. Pembenihan Ikan Langka
(Lokasi Maleber)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Langka
(Lokasi
Maleber)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 271.610 0 0 271.610 298.771
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pembenihan Ikan Nila,
Nilem dan Tawes (Lokasi
Ciranjang)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Nila,
Nilem dan
Tawes
(Lokasi
Ciranjang)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 235.610 0 0 235.610 259.171
7. Pembenihan Ikan Mola dan
Grasscarp (Lokasi Sukabumi)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Mola
dan Grasscarp
(Lokasi
Sukabumi)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 211.090 0 0 211.090 232.199
8. Pendederan Ikan Koi
(Lokasi Ciherang)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Koi
(Lokasi
Ciherang)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 179.940 0 0 179.940 197.934
9. Pendederan Ikan Kancra
(Lokasi Maleber)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Kancra
(Lokasi
Maleber)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 216.090 0 0 216.090 237.699
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Pendederan Ikan Tagih
(Lokasi Maleber)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Tagih
(Lokasi
Maleber)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 157.340 0 0 157.340 173.074
11. Pendederan Ikan Langka
(Lokasi Maleber)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Langka
(Lokasi
Maleber)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 250.110 0 0 250.110 275.121
12. Pendederan Ikan Nila, Nilem
dan Tawes (Lokasi
Ciranjang)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Nila,
Nilem dan
Tawes
(Lokasi
Ciranjang)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 227.610 0 0 227.610 250.371
13. Pendederan Ikan Mola dan
Grasscarp (Lokasi Sukabumi)
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Mola
dan Grasscarp
(Lokasi
Sukabumi)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 263.840 0 0 263.840 290.224
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. Sosialisasi Perda No. 7
Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Perikanan
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Perda No. 7
Tahun 2011
Tentang
Pengelolaan
Perikanan
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 26.125 0 0 26.125 28.738
15. Sosialisasi Perda No. 14
Tahun 2002 tentang Usaha
Perikananan dan Retribusi
Perikanan
Cianjur dan
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Perda No. 14
Tahun 2002
tentang
Usaha
Perikananan
dan Retribusi
Perikanan
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
fasilitas
untuk
restocking,
tesedianya
ikan hias
dan ikan
langka
1 Kegiatan 0 26.125 0 0 26.125 28.738
CG. 4
Tematik 1
15. Kegiatan Pelayanan
Dasar Peningkatan
Produksi Ikan di BPBAT
0 1.515.820 0 0 1.515.820 1.667.402 CG.4
Sasaran 1
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT dan Instalasi
Jatisari Karawang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Kebutuhan Pakan untuk
Induk Ikan Patin dan Tenaga
Kerja di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
induk dan
calon induk
yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat
25 % Kebutuhan
Pakan untuk
Induk Ikan
Patin dan
Tenaga Kerja
di BPBAT
36,400 kg
untuk
2.000 ekor
induk ikan
patin
Produksi
budidaya
ikan patin
15 % 0 558.120 0 0 558.120 613.932
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Kebutuhan Pakan untuk
Calon Induk Ikan Patin dan
Tenaga Kerja di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
induk dan
calon induk
yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat
25 % Kebutuhan
Pakan untuk
Calon Induk
Ikan Patin
dan Tenaga
Kerja di
BPBAT
17,500 kg
untuk
4.000 ekor
calon
induk ikan
patin
Produksi
budidaya
ikan patin
15 % 0 252.400 0 0 252.400 277.640
3. Kebutuhan pakan induk ikan
lele sangkuriang di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
induk dan
calon induk
yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat
25 % Kebutuhan
pakan induk
ikan lele
sangkuriang
di BPBAT
dan Instalasi
Jatisari
Karawang
10,000 kg
untuk
1.500 ekor
Induk Ikan
Lele
Sangkurian
g
Produksi
budidaya
ikan lele
sangkuriang
15 % 0 158.380 0 0 158.380 174.218
4. Kebutuhan Pakan untuk
Calon Induk Ikan Lele
Sangkuriang dan Tenaga
Kerja di BPBAT dan
Instalasi Jatisari Karawang
BPBAT dan
Instalasi Jatisari
Karawang
Meningkatny
a
ketersediaan
induk dan
calon induk
yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat
25 % Kebutuhan
Pakan untuk
Calon Induk
Ikan Lele
Sangkuriang
dan Tenaga
Kerja di
BPBAT dan
Instalasi
Jatisari
Karawang
42,000 kg Produksi
budidaya
ikan lele
sangkuriang
15 % 0 546.920 0 0 546.920 601.612
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
16. Kegiatan Peningkatan
Produksi Budidaya
Perikanan Air Tawar
(Gurame)
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.4
Sasaran 1
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya, 7
Kabupaten/Kota,
BPPBAT, 26
Kab./Kota, 26
Kab./Kota
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Kaji Terap Pencetakan
Calon Induk Ikan Gurame
Unggul Dengan Sistim
Hibridisasi di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a Kaji Terap
Pencetakan
Calon Induk
Ikan Gurame
Unggul
Dengan
Sistim
Hibridisasi di
BPPBAT
8,000 kg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 129.000 0 0 129.000 141.900
2. Kaji Terap Jantanisasi Ikan
Nilem di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a Kaji Terap
Jantanisasi
Ikan Nilem di
BPPBAT
5,000 kg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 90.420 0 0 90.420 99.462
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Kaji Terap Jantanisasi Ikan
Tawes di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Kaji Terap
Jantanisasi
Ikan Tawes di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 84.420 0 0 84.420 92.862
4. Fasilitasi Pembenihan Ikan
Gurame unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya
Pembenihan
Ikan Gurame
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 56.600 0 0 56.600 62.260
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Fasilitasi Pembenihan Ikan
Nilem unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pembenihan
Ikan Nilem
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 33.040 0 0 33.040 36.344
6. Fasilitasi Pembenihan Ikan
Tawes unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pembenihan
Ikan Tawes
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 33.040 0 0 33.040 36.344
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Fasilitasi Pendederan Ikan
Gurame unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pendederan
Ikan Gurame
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 58.450 0 0 58.450 64.295
8. Fasilitasi Pendederan Ikan
Nilem unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pendederan
Ikan Nilem
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 46.450 0 0 46.450 51.095
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Fasilitasi Pendederan Ikan
Tawes unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pendederan
Ikan Tawes
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 46.450 0 0 46.450 51.095
10. Fasilitasi Pembesaran Ikan
Gurame unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pembesaran
Ikan Gurame
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 58.050 0 0 58.050 63.855
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
11. Fasilitasi Pembesaran Ikan
Nilem unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pembesaran
Ikan Nilem
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 58.620 0 0 58.620 64.482
12. Fasilitasi Pembesaran Ikan
Tawes unggul di BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terfasilitasin
ya Fasilitasi
Pembesaran
Ikan Tawes
unggul di
BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 58.650 0 0 58.650 64.515
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
13. Pelatihan Teknologi
Budidaya Ikan Gurame di
BPPBAT
BPPBAT di
Singaparna
Tasikmalaya
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a Pelatihan
Teknologi
Budidaya
Ikan Gurame
di BPPBAT
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 54.340 0 0 54.340 59.774
14. Dempond Ikan Gurame di 7
Kabupaten/Kota
7 Kabupaten/Kota Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a Dempond
Ikan Gurame
di 7
Kabupaten/K
ota
7 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 279.500 0 0 279.500 307.450
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
15. Fasilitasi Pengadaan Leaflet
Perikanan Budidaya di
BPPBAT
BPPBAT Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a Fasilitasi
Pengadaan
Leaflet
Perikanan
Budidaya di
BPPBAT
10,000
lembar
1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 51.500 0 0 51.500 56.650
16. Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
26 Kab./Kota Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a Koordinasi,
Monitoring
dan Evaluasi
Kegiatan
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 340.500 0 0 340.500 374.550
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
17. Administrasi kegiatan 26 Kab./Kota Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistrbusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
10 % Terlaksanany
a
Administrasi
kegiatan
20
dokumen
1.
Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan gurame,
nilem dan
tawes
2.
Meningkatn
ya
keterampila
n SDM
pembudidaya
3.
Tersedianya
kaji terap
teknologi
budidaya
gurame di
masyarakat
3
komoditas
0 20.970 0 0 20.970 23.067
CG. 3
Tematik 1
17. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Jabar Serta
Perekonomian Berbasis
Database Kemiskinan
Melalui Usaha Budidaya
Ikan Hias
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3
Sasaran 1
Kab. Bandung
Barat dan Kab/Kota
Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 3 keg Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan hias
Terlaksanan
ya
Pemberday
aan
Masyarakat
Miskin
Melalui
Budidaya
Ikan Hias
Paket
teknologi
budidaya
perikanan
air laut,
payau dan
tawar
0 3 Keg 6 3 Paket
CG. 4
Tematik 1
18. Kegiatan Pelayanan
Dasar Peningkatan
Produksi Ikan di
BPBIAPL
0 1.409.000 0 0 1.409.000 1.549.900 CG.4
Sasaran 1
BPBIAPL, BPBIAPL Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Peningkatan Produksi Induk
dan Benih Ikan/Udang
BPBIAPL 1.
Meningkatny
a produksi
Induk/benih
dan budidaya
ikan air
payau dan
laut
2.
Meningkatny
a lapangan
Kerja
60 % Terlaksanany
a
Peningkatan
Produksi
Induk dan
Benih Ikan/
4
komoditas
Meningkatn
ya Sarana
Budidaya
udang dan
ikan laut di
BPBIAPL
Pangandaran
100 % 0 1.086.850 0 0 1.086.850 1.195.535
2. Pengadaan Pakan Udang
Vannamei di Instalasi
Cibalong
BPBIAPL 1.
Meningkatny
a produksi
Induk/benih
dan budidaya
ikan air
payau dan
laut
2.
Meningkatny
a lapangan
Kerja
60 % Terlaksanany
a Pengadaan
Pakan Udang
Vannamei di
Instalasi
Cibalong
14,000 kg
pakan
udang
vannamei
Meningkatn
ya Sarana
Budidaya
udang dan
ikan laut di
BPBIAPL
Pangandaran
100 % 0 322.150 0 0 322.150 354.365
CG. 4
Tematik 1
19. Kegiatan Revitalisasi
Budidaya Perikanan
Pantai Selatan (GAPURA
Selatan)
0 4.652.114 0 0 4.652.114 5.117.325 CG.4
Sasaran 1
BPBIAPL Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan Produksi Benih
Ikan Air Payau dan Laut
BPBIAPL 1.
Meningkatny
a produksi
budidaya ikan
air payau dan
laut
2.
Meningkatny
a Lapangan
Kerja
15 % Terlaksanany
a
Peningkatan
Produksi
Benih Ikan
Air Payau
dan Laut
3 keg Meningkatn
ya produksi
udang dan
ikan air laut
serta
meningkatn
ya
pengetahuan
dan
keterampila
n
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 4.652.114 0 0 4.652.114 5.117.325
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
20. Kegiatan pelayanan
Dasar peningkatan
Produksi ikan di
BPBAPL
0 1.440.000 0 0 1.440.000 1.584.000 CG.4
Sasaran 1
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Penyediaan pakan induk nila
salin
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
induk nila
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 170.000 0 0 170.000 187.000
2. Penyediaan pakan benih nila
salin
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
benih nila
salin
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 175.000 0 0 175.000 192.500
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Penyediaan pakan induk
udang galah
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
induk udang
galah
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 189.000 0 0 189.000 207.900
4. Penyediaan pakan benih
udang galah
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
benih udang
galah
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 190.000 0 0 190.000 209.000
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penyediaan pakan benih
bandeng
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
benih
bandeng
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 165.000 0 0 165.000 181.500
6. Penyediaan pakan kerapu BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
kerapu
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 171.000 0 0 171.000 188.100
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Penyediaan pakan kakap
putih
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
kakap putih
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 150.000 0 0 150.000 165.000
8. Penyediaan pakan bawal
bintang
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
bawal bintang
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 160.000 0 0 160.000 176.000
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Penyediaan pakan kepiting
soka
BPBAPL Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih/induk
ikan air tawar
yang
berkualitas
20 % Terfasilitasin
ya pakan
kepiting soka
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
induk dan
benih ikan
nila salin
dan Udang
galah di
BPBAPL
yang
berkualitas
melalui
penyediaan
pakan yang
optimal
1 keg 0 70.000 0 0 70.000 77.000
CG. 4
Tematik 1
21. Kegiatan Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
0 3.226.345 0 0 3.226.345 3.548.980 CG.4
Sasaran 1
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, 20 Kab./Kota
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Temu Koordinasi dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program GAPURA- JABAR
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Temu
Koordinasi
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Program
GAPURA-
JABAR
26 orang
petugas
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 87.695 0 0 87.695 96.465
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Penerapan
Teknologi Perikanan
Budidaya
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Penerapan
Teknologi
Perikanan
Budidaya di
Kawasan
Pengembanga
n Gapura -
Jabar,
Kawasan
Minapolitan
dan Kawasan
Industrialisasi
Perikanan
Budidaya
26
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 376.367 0 0 376.367 414.004
3. Sosialisasi Pengendalian
OIKB (Obat Ikan, Kimia dan
Biologi) dalam Perikanan
Budidaya
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Pengendalian
OIKB (Obat
Ikan, Kimia
dan Biologi)
dalam
Perikanan
Budidaya
26 Petugas
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 88.295 0 0 88.295 97.125
4. Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian Residu OIKB
dalam Perikanan Budidaya
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Pengendalian
Residu OIKB
dalam
Perikanan
Budidaya
26
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 99.330 0 0 99.330 109.263
36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Sosialisasi Penerapan CBIB
(Cara Budidaya Ikan yang
Baik)
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Penerapan
CBIB (Cara
Budidaya
Ikan yang
Baik)
26 Petugas
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 176.090 0 0 176.090 193.699
6. Sosialisasi Penerapan CPIB
(Cara Pembenihan Ikan
yang Baik)
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Penerapan
CPIB (Cara
Pembenihan
Ikan yang
Baik)
26 Petugas
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 92.045 0 0 92.045 101.250
7. Temu Koordinasi dan
Evaluasi Program
Pengembangan Usaha Mina
Perdesaan (PUMP)
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Temu
Koordinasi
dan Evaluasi
Program
Pengembanga
n Usaha
Mina
Perdesaan
(PUMP)
26 Petugas
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 99.345 0 0 99.345 109.279
37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Temu Koordinasi dan
Evaluasi Program
Industrialisasi/Minapolitan
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Temu
Koordinasi
dan Evaluasi
Program
Industrialisasi
/Minapolitan
50 Petugas
dan
pembudida
ya
Kab/kota
Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 180.490 0 0 180.490 198.539
9. Pembinaan, Penilaian dan
Monev Sertifikasi CBIB dan
CPIB
Bandung Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a
PelatiPembin
aan,
Penilaian dan
Monev
Sertifikasi
CBIB dan
CPIB
5 kab/kota Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 210.585 0 0 210.585 231.644
10. Sosialisasi PERDA
Pengelolaan Perikanan
dalam rangka Penataan KJA
(Keramba Jaring Apung)
Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Sosialisasi
PERDA
Pengelolaan
Perikanan
dalam rangka
Penataan
KJA
(Keramba
Jaring Apung)
1 keg Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 42.463 0 0 42.463 46.709
38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
11. Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan dan
Pengelolaan KJA(Keramba
Jaring Apung)
Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Pengembanga
n dan
Pengelolaan
KJA
(Keramba
Jaring Apung)
4 kali Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 40.800 0 0 40.800 44.880
12. Fasilitasi Kelompok
Penerima Bantuan
Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Fasilitasi
Kelompok
Penerima
Bantuan
2 kali Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 446.378 0 0 446.378 491.016
13. Operasional Penyuluh
Perikanan Tenaga Kontrak
(PPTK)
Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Operasional
Penyuluh
Perikanan
Tenaga
Kontrak
(PPTK)
175 orang Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 175.000 0 0 175.000 192.500
39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. Forum Budidaya Ikan Hias Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Forum
Budidaya
Ikan Hias
175 orang Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 121.712 0 0 121.712 133.883
15. Fasilitasi Lomba
Pokdakan/UPR dalam
rangka Adibhakti Mina
Bahari Tingkat Provinsi
Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Terlaksanany
a Fasilitasi
Lomba
Pokdakan/U
PR dalam
rangka
Adibhakti
Mina Bahari
Tingkat
Provinsi Jawa
Barat
7 kategori Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 193.200 0 0 193.200 212.520
16. Monitoring Kawasan
Industrialisasi
Perikanan/Minapolitan
Jawa Barat Meningkatny
a Produksi
Perikanan
Budidaya
Jawa Barat
80 % Termonitorn
ya Kawasan
Industrialisasi
Perikanan/Mi
napolitan
5 Kab/kota Peningkatan
Pengetahuan
dan
Kompetensi
Stakeholder
dalam
rangka
mendukung
peningkatan
produksi
perikanan
budidaya di
Jawa Barat
80 % 0 169.550 0 0 169.550 186.505
40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
17. Dukungan Operasional
Penyuluh Perikanan PNS
20 Kab./Kota Meningkatny
a
penyebarluasa
n informasi
teknologi
perikanan
kepada
pelaku usaha
perikanan
10 % Terfasilitasin
ya biaya
operasional
penyuluh
perikanan
209 orang Meningkatn
ya
diseminasi
teknologi
perikanan
10 % 0 627.000 0 0 627.000 689.700
CG. 3
Tematik 1
22. Kegiatan Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Jabar
Melalui Dempond
Budidaya Udang
Vannamei dan Rumput
Laut di Pansela
0 725.000 0 0 725.000 797.500 CG.3
Sasaran 1
5 Kab./Kota di
Pansela
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pengembangan Wilayah
Jabar Selatan melalui
Dempond Budidaya Rumput
Laut
5 Kab./Kota di
Pansela
Meningkatny
a pendapatan
dan
kesejahteraan
Masyarakat
Miskin di
Jawa Barat
10 % Pendampinga
n Badan
Pengembanga
n Wilayah
Jabar Selatan
terhadap
Piloting
Penanggulang
an
Kemiskinan
melalui
Dempond
Budidaya Air
Payau dan
Laut
125 orang Meningkatn
ya produksi
budidaya
rumput laut
dan Udang
Vanname
95,000 kg
rumput
laut dan
udang
vanname
0 725.000 0 0 725.000 797.500
CG. 4
Tematik 1
23. Revitalisasi Budidaya
Tambak Pantai Utara
Berwawasan
Lingkungan
0 4.670.000 0 0 4.670.000 5.137.000 CG.4
Sasaran 2
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL, BPBAPL,
BPBAPL
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Aplikasi Teknologi
Polikultur Udang Windu
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Meningkatny
a
produktivitas
tambak
2 ton/ha 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 190.000 0 0 190.000 209.000
2. Aplikasi Teknologi
Polikultur Udang Vanname
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Meningkatny
a
produktivitas
tambak
5 ton/ha 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 350.000 0 0 350.000 385.000
3. Aplikasi Budidaya Udang
Windu dengan Teknologi
Fermentasi
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a Budidaya
udang windu
metode
fermentasi
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
42
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Aplikasi Budidaya Udang
vanname dengan Teknologi
Fermentasi
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % meningkatny
a
produktivitas
menjadi
15 ton/ha 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 425.000 0 0 425.000 467.500
5. Aplikasi teknologi budidaya
udang galah
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % meningkatny
a
produktivitas
menjadi
1 ton/ha 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500
6. Uji coba pembesaran kerapu
macan
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a uji coba
budidaya
kerapu
macan
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 90.000 0 0 90.000 99.000
43
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Uji coba pembesaran kakap
putih
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a Uji coba
pembesaran
kakap putih
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 70.000 0 0 70.000 77.000
8. Uji Coba Pembesaran Bawal
Bintang
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a Uji Coba
Pembesaran
Bawal
Bintang
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 120.000 0 0 120.000 132.000
9. Aplikasi teknologi
pendederan nener bandeng
progresif
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % tercetaknya
benih unggul
sebanyak
5,000,000
ekor
1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
44
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Aplikasi teknologi budidaya
ikan nila salin
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a budidaya
nila salin
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 90.000 0 0 90.000 99.000
11. Aplikasi teknologi Budidaya
Kepiting Soka
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a Aplikasi
teknologi
Budidaya
Kepiting
Soka
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000
12. Aplikasi Teknologi Budidaya
bandeng
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Meningkatny
a
produktivitas
bandeng
10 ton/ha 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 170.000 0 0 170.000 187.000
45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
13. Pelatihan/desiminasi
teknologi budidaya air payau
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a
Pelatihan/des
iminasi
teknologi
budidaya air
payau
5 angkatan 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 360.000 0 0 360.000 396.000
14. Dempond zonasi komoditas
gapura
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a hasil kajian
teknologi di
masyarakat
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 850.000 0 0 850.000 935.000
15. Workshop budidaya air
payau dan laut
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Meningkatny
a kualitas dan
keterampilan
SDM
aparatur
10 kali 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000
46
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
16. Monitoring dan pembinaan
peningkatan pengendalian
hama penyakit ikan dan
udang
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a monitoring,
evaluasi dan
koordinasi
kegiatan,
Pengadaan
Alat dan
Bahan lab
untuk
akreditasi
Lab.
6
Kab/Kota
1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 770.000 0 0 770.000 847.000
17. Koordinasi teknis Budidaya
air payau dan laut
BPBAPL Meningkatny
a produksi
budidaya air
payau dan
laut
20 % Terlaksanany
a koordinasi
budidaya air
payau dan
laut serta
meningkatny
a
pengetahuan
aparatur
1 keg 1.
Meningkatn
ya produksi
perikanan
budidaya air
payau dan
laut
2.
Meningkatn
ya teknologi
budidaya air
payau dan
laut
20 % 0 240.000 0 0 240.000 264.000
CG. 4
Tematik 1
24. Kegiatan Pelayanan
Dasar Peningkatan
Produksi Ikan di
BPPBAT
0 1.275.000 0 0 1.275.000 1.402.500 CG.4
Sasaran 1
BPPBAT, BPPBAT,
BPPBAT, BPPBAT,
BPPBAT, BPPBAT,
BPPBAT, BPPBAT,
BPPBAT, BPPBAT
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembenihan Ikan Gurame BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a
pembenihan
ikan gurame
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 264.880 0 0 264.880 291.368
47
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pendederan Ikan Gurame BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Gurame
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 196.160 0 0 196.160 215.776
3. Pembesaran Calon Induk
Ikan Gurame
BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Pembesaran
Calon Induk
Ikan Gurame
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 136.440 0 0 136.440 150.084
4. Pembenihan Ikan Nilem BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Nilem
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 126.060 0 0 126.060 138.666
5. Pendederan Ikan Nilem BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Nilem
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 133.880 0 0 133.880 147.268
48
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pembesaran Calon Induk
Ikan Nilem
BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Pembesaran
Calon Induk
Ikan Nilem
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 73.960 0 0 73.960 81.356
7. Pembenihan Ikan Tawes BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Tawes
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 126.060 0 0 126.060 138.666
8. Pendederan Ikan Tawes BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Tawes
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 133.880 0 0 133.880 147.268
9. Pembesaran Calon Induk
Ikan Tawes
BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Pembesaran
Calon Induk
Ikan Tawes
1 keg Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 73.960 0 0 73.960 81.356
49
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Adminisrasi Kegiatan BPPBAT Terpenuhinya
kebutuhan
induk dan
benih ikan air
tawar, payau
dan laut di
Jawa Barat
10 % Terlaksanany
a Adminisrasi
Kegiatan
22
dokumen
Meningkatn
ya
ketersediaan
benih ikan
gurame,
nilem dan
tawes yang
berkualitas
di BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 keg 0 9.720 0 0 9.720 10.692
CG. 4
Tematik 1
25. Kegiatan
Pengembangan
Teknologi Budidaya
Perikanan Air Tawar
(Ikan Patin, Lele dan
Gabus)
0 3.257.332 0 0 3.257.332 3.583.065 CG.4
Sasaran 1
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
Instalasi Jatisari
Karawang, Instalasi
Jatisari Karawang,
Instalasi Jatisari
Karawang, BPBAT
di Subang, Instalasi
Jatisari Karawang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
BPBAT di Subang,
26 Kab./Kota,
BPBAT di Subang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pengembangan Teknologi
Pembenihan Ikan Patin
Siam di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikana
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pembenihan
Ikan Patin
Siam di
BPBAT
37 juta
ekor larva
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 363.800 0 0 363.800 400.180
2. Pengembangan Teknologi
Pendederan I Ikan Patin
Siam di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikana
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pendederan I
Ikan Patin
Siam di
BPBAT
1 juta ekor
benih ikan
patin 1
inchi
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 257.395 0 0 257.395 283.135
51
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pengembangan Teknologi
Pendederan II Ikan Patin
Siam di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pendederan
II Ikan Patin
Siam di
BPBAT
270,000
ekor ikan
patin 2
inchi
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 196.210 0 0 196.210 215.831
4. Pengembangan Teknologi
Pembesaran Ikan Patin Siam
dengan Menggunakan Pakan
Pellet Bahan Baku Lokal di
BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pembesaran
Ikan Patin
Siam dengan
Menggunaka
n Pakan
Pellet Bahan
Baku Lokal
di BPBAT
1 paket
teknologi
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 363.500 0 0 363.500 399.850
52
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Pengembangan Teknologi
Pembenihan Ikan Lele
Sangkuriang di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pembenihan
Ikan Lele
Sangkuriang
di BPBAT
1,200,000
ekor benih
lele
sangkurian
g 1-3 cm.
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 193.090 0 0 193.090 212.399
6. Pengembangan Teknologi
Pendederan I Ikan Lele
Sangkuriang di Instalasi
Jatisari Karawang
Instalasi Jatisari
Karawang
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pendederan I
Ikan Lele
Sangkuriang
di Instalasi
Jatisari
Karawang
600,000
ekor benih
lele
sangkurian
g 3-5 cm
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 194.300 0 0 194.300 213.730
53
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Pengembangan Teknologi
Pendederan II Ikan Lele
Sangkuriang di Instalasi
Jatisari Karawang
Instalasi Jatisari
Karawang
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pendederan
II Ikan Lele
Sangkuriang
di Instalasi
Jatisari
Karawang
420,000
ekor benih
ikan lele
sangkurian
g 5-7 cm
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 172.910 0 0 172.910 190.201
8. Pengembangan Teknologi
Pembesaran Ikan Lele
Sangkuriang di Instalasi
Jatisari Karawang
Instalasi Jatisari
Karawang
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Pembesaran
Ikan Lele
Sangkuriang
di Instalasi
Jatisari
Karawang
1 paket
teknologi
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 389.450 0 0 389.450 428.395
54
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Pengembangan Teknologi
Budidaya Ikan Lele Lokal di
BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Budidaya
Ikan Lele
Lokal di
BPBAT
1 paket
teknologi
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 201.935 0 0 201.935 222.129
10. Pengembangan Teknologi
Budidaya Ikan Gabus di
Instalasi Jatisari Karawang
Instalasi Jatisari
Karawang
Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pengembanga
n Teknologi
Budidaya
Ikan Gabus di
Instalasi
Jatisari
Karawang
1 paket
teknologi
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 186.040 0 0 186.040 204.644
55
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
11. Pelatihan Budidaya Ikan
Patin Bagi Petugas Balai
Benih Ikan Kab/Kota (1
Angkatan) di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pelatihan
Budidaya
Ikan Patin
Bagi Petugas
Balai Benih
Ikan
Kab/Kota (1
Angkatan) di
BPBAT
30 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 36.756 0 0 36.756 40.432
12. Pelatihan Budidaya Ikan
Patin Bagi Penyuluh (1
Angkatan) di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pelatihan
Budidaya
Ikan Patin
Bagi
Penyuluh (1
Angkatan) di
BPBAT
30 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 36.756 0 0 36.756 40.432
56
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
13. Pelatihan Budidaya Ikan
Lele Sangkuriang Bagi
Petugas Balai Benih Ikan
Kab/Kota (1 Angkatan) di
BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pelatihan
Budidaya
Ikan Lele
Sangkuriang
Bagi Petugas
Balai Benih
Ikan
Kab/Kota (1
Angkatan) di
BPBAT
30 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 33.122 0 0 33.122 36.434
14. Pelatihan Budidaya Ikan
Lele Sangkuriang Bagi
Penyuluh (1 Angkatan) di
BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pelatihan
Budidaya
Ikan Lele
Sangkuriang
Bagi
Penyuluh (1
Angkatan) di
BPBAT
30 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 33.122 0 0 33.122 36.434
57
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
15. Pelatihan Budidaya Ikan
Patin Bagi Pembudidaya (2
Angkatan) di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pelatihan
Budidaya
Ikan Patin
Bagi
Pembudidaya
(2 Angkatan)
di BPBAT
60 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 79.512 0 0 79.512 87.463
16. Pelatihan Budidaya Ikan
Lele Sangkuriang Bagi
Pembudidaya (2 Angkatan)
di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Pelatihan
Budidaya
Ikan Lele
Sangkuriang
Bagi
Pembudidaya
(2 Angkatan)
di BPBAT
60 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 72.244 0 0 72.244 79.468
58
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
17. Temu Kemitraan Kelompok
Ikan Patin di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Temu
Kemitraan
Kelompok
Ikan Patin di
BPBAT
50 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 20.785 0 0 20.785 22.864
18. Temu Kemitraan Kelompok
Ikan Lele di BPBAT
BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Temu
Kemitraan
Kelompok
Ikan Lele di
BPBAT
50 orang Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat.
15 % 0 20.785 0 0 20.785 22.864
59
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
19. Koordinasi, Sosialisasi dan
Monitoring Budidaya Air
Tawar
26 Kab./Kota Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Koordinasi,
Sosialisasi
dan
Monitoring
Budidaya Air
Tawar
26
Kab./Kota
Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 395.620 0 0 395.620 435.182
20. Fasilitasi ISO 9001 : 2008 BPBAT di Subang Meningkatny
a
ketersediaan
dan
pendistribusia
n benih dan
induk yang
berkualitas
dari
kebutuhan
Jawa Barat,
pemahaman
dan aplikasi
teknologi
budidaya serta
daya saing
produk
perikanan
25 % Fasilitasi ISO
9001 : 2008
1 keg Produksi
budidaya
ikan patin
dan lele
sangkuriang
serta
meningkatn
ya
keterampila
n dan
pengetahuan
para
pembudidaya
di Jawa
Barat
15 % 0 10.000 0 0 10.000 11.000
60
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
26. Kegiatan Peningkatan
Produksi Induk dan
Benih Ikan Nila Dan Mas
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.4
Sasaran 1
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT Unit KJA
Jatiluhur, Unit KJA
Cirata, Kab.
Purwakarta, Kab.
Purwakarta, Kab.
Purwakarta, Kab.
Purwakarta, Kab.
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta, 26
Kab/Kota, BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
61
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
1. Produksi Benih Sebar Ikan
Nila Nirwana
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
produksi
benih sebar
ikan nila
nirwana
5,000,000
ekor
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
benih ikan
nila
100 % 0 51.650 0 0 51.650 56.815
2. Produksi Benih Sebar Ikan
Mas
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
produksi
benih sebar
ikan mas
5,000,000
ekor
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
benih ikan
nila
100 % 0 51.650 0 0 51.650 56.815
3. Uji Polikultur Pembesaran
Ikan Nila dan Mas Di
Keramba Jaring Apung
Jatiluhur
BPBIAT Unit KJA
Jatiluhur
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan uji
polikultur
pembesaran
ikan nila dan
mas di KJA
Jatiluhur
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
ikan nila dan
mas
100 % 0 145.100 0 0 145.100 159.610
4. Uji Polikultur Pembesaran
Ikan Nila dan Mas Di
Keramba Jaring Apung
Cirata
Unit KJACirata Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan uji
polikultur
pembesaran
ikan nila dan
mas di KJA
Cirata
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
ikan nila dan
mas
100 % 0 145.100 0 0 145.100 159.610
62
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Dempond Pembenihan Ikan
Nila Nirwana Di Kab.
Purwakarta
Kab. Purwakarta Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
dempond
pembenihan
ikan nila
nirwana di
Kab.
Purwakarta
1,000,000
ekor larva
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
benih ikan
nila
100 % 0 45.680 0 0 45.680 50.248
6. Dempond Pendederan Ikan
Nila Nirwana Di Kab.
Purwakarta
Kab. Purwakarta Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
dempond
pendederan
ikan nila
nirwana di
Kab.
Purwakarta
1,000 kg
benih ikan
nila uk.
8-12 cm
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
benih ikan
nila
100 % 0 35.300 0 0 35.300 38.830
7. Dempond Pembesaran Ikan
Nila Nirwana Di Kab.
Purwakarta
Kab. Purwakarta Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
dempond
pembesaran
ikan nila
nirwana di
Kab.
Purwakarta
2,000 kg
ikan nila
konsumsi
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
benih ikan
nila
100 % 0 73.400 0 0 73.400 80.740
8. Dempond Pendederan Ikan
Mas Di Kab. Purwakarta
Kab. Purwakarta Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
dempond
pembesaran
ikan mas di
Kab.
Purwakarta
1,000 kg
benih ikan
mas uk.
8-12 cm
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
benih ikan
mas
100 % 0 31.300 0 0 31.300 34.430
63
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Dempond Pembesaran Ikan
Mas Di Kab. Purwakarta
Kab. Purwakarta Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
dempond
pembesaran
ikan mas di
Kab.
Purwakarta
2,000 kg
ikan mas
uk.
konsumsi
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
benih ikan
mas
100 % 0 75.900 0 0 75.900 83.490
10. In House Training
Teknologi Pemuliaan Ikan
Air Tawar
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
inhouse
training
teknologi
pemuliaan
ikan air tawar
32 OK Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
produksi
ikan air
tawar
100 % 0 18.810 0 0 18.810 20.691
11. Forum Teknologi
Pembenihan Ikan Air Tawar
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
forum
teknologi
pembenihan
ikan air tawar
100 OK Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
benih ikan
air tawar
100 % 0 48.775 0 0 48.775 53.653
12. Pelatihan Teknis
Pengelolaan Induk Ikan Bagi
Petugas BBI Kab/Kota Di
Jawa Barat
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
pelatihan
teknis
pengelolaan
induk ikan
bagi petugas
BBI
Kab/Kota di
Jawa Barat
48 OK Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk ikan
air tawar
100 % 0 60.696 0 0 60.696 66.766
64
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
13. Pelatihan Teknis
Pembenihan Ikan Mas Dan
Nila Nirwana Bagi Unit
Pembenihan Rakyat (UPR)
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
pelatihan
teknis
pembenihan
ikan mas dan
nila nirwana
bagi UPR
42 OK Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
benih ikan
nila
100 % 0 55.306 0 0 55.306 60.837
14. Fasilitasi Jasa Audit
Sertifikasi ISO Untuk Pusat
Pengembangan Nila Nirwana
(PPNM)
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
audit ulang
sertifikasi
ISO 9001 :
2008 untuk
Pusat
Pengembanga
n Nila
Nirwana
1 paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk dan
benih ikan
nila
100 % 0 12.000 0 0 12.000 13.200
15. Temu Lapang Penyuluh
Perikanan Dalam Rangka
Optimalisasi Program
Pengembangan Budidaya
Perikanan
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
temu lapang
penyuluh dan
pembudidaya
ikan air tawar
50 OK Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk dan
benih ikan
air tawar
100 % 0 24.475 0 0 24.475 26.923
16. Optimalisasi Fasilitas
Penunjang Kegiatan
Pembenihan Ikan
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya
pembuatan
fasilitas
penunjang
kegiatan
pembenihan
ikan
1 paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk dan
benih ikan
air tawar
100 % 0 1.172.800 0 0 1.172.800 1.290.080
65
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
17. Monitoring, Evaluasi Dan
Koordinasi Kegiatan
Pengembangan Budidaya
Perikanan
26 Kab/Kota Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
monitoring,
evaluasi dan
koordinasi
kegiatan
pengembanga
n budidaya
perikanan
5 keg
perjalanan
dinas
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk dan
benih ikan
air tawar
100 % 0 280.600 0 0 280.600 308.660
18. Pembuatan Media Informasi
Teknologi Pembenihan Ikan
Mas Dan Nila
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya
pembuatan
media
informasi
teknologi
pembenihan
ikan mas dan
nila
1 website Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk ikan
nila dan mas
100 % 0 92.158 0 0 92.158 101.374
19. Vaksinasi Pada Ikan Nila
Nirwana
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
vaksinasi
pada ikan
nila Nirwana
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
induk ikan
nila dan mas
100 % 0 188.800 0 0 188.800 207.680
20. Produksi Calon Induk Ikan
Nila Nirwana Untuk
Pengembangan Usaha
Pembenihan Rakyat Di Jawa
Barat
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
produksi
calon induk
ikan nila
nirwana
pengembanga
n UPR di
Jawa Barat
80 paket Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
benih dan
induk ikan
nila dan mas
100 % 0 199.200 0 0 199.200 219.120
66
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
21. Vaksinasi Pada Ikan Mas BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terlaksanany
a kegiatan
vaksinasi
pada ikan
mas
1 keg Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
benih dan
induk ikan
nila dan mas
100 % 0 191.300 0 0 191.300 210.430
CG. 4
Tematik 1
27. Kegiatan Pelayanan
Dasar Peningkatan
Produksi Ikan di BPBIAT
0 1.405.905 0 0 1.405.905 1.546.496 CG.4
Sasaran 1
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pakan Untuk Pemeliharaan
Stock Induk Ikan Mas Dan
Nila Nirwana
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya pengadaan
pakan untuk
pemeliharaan
stock induk
ikan mas dan
nila Nirwana
1 paket Peningkatan
produktivita
s ikan mas
dan nila
100 % 0 793.835 0 0 793.835 873.219
67
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Reproduksi Calon Induk
Penjenis (Great Grand
Parent Stock) Ikan Nila
Nirwana
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
reproduksi
calon induk
penjenis
(GGPS) ikan
nila Nirwana
30 famili Peningkatan
produktivita
s ikan mas
dan nila
100 % 0 81.350 0 0 81.350 89.485
3. Reproduksi Calon Induk
Dasar (Grand Parent Stock)
Ikan Nila Nirwana
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
reproduksi
calon induk
dasar (GPS)
ikan nila
Nirwana
24,000
ekor calin
GPS
Peningkatan
produktivita
s ikan mas
dan nila
100 % 0 114.250 0 0 114.250 125.675
4. Reproduksi Calon Induk
Pokok (Parent Stock) Ikan
Nila Nirwana
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
reproduksi
calon induk
pokok (PS)
ikan nila
Nirwana
100 paket Peningkatan
produktivita
s ikan mas
dan nila
100 % 0 204.550 0 0 204.550 225.005
5. Reproduksi Calon Induk
Ikan Mas
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
reproduksi
calon induk
ikan mas
1,000 calin Peningkatan
produktivita
s ikan mas
dan nila
100 % 0 111.050 0 0 111.050 122.155
68
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Fasilitasi Kegiatan
Pemeliharaan Ikan Calon
Induk Ikan Nila Nirwana
Dan Mas Di KJAJatiluhur
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terkendaliny
a
ketersediaan
dan pasokan
input/sarana
produksi
perikanan di
wilayah Jawa
Barat dan
Nasional
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
pembesaran
calon induk
ikan mas dan
nila Nirwana
di KJA
Jatiluhur
22,000
ekor calin
mas dan
nila
Peningkatan
produktivita
s ikan mas
dan nila
100 % 0 100.870 0 0 100.870 110.957
CG. 4
Tematik 1
28. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Jabar Serta
Perekonomian Berbasis
Database Kemiskinan
Melalui Usaha Budidaya
Ikan Gurame
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.4
Sasaran 1
BPPBAT, BPPBAT,
BPPBAT, BPPBAT
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pelatihan teknologi budidaya
ikan gurame
BPPBAT Meningkatny
a pendapatan,
kesejahteraan
masyarakat
miskin dan
rawan pangan
di jawa barat.
100 orang Terlaksanany
a pelatihan
teknologi
budidaya ikan
gurame
100 orang Meningkatn
ya produksi
ikan gurame
300,000
ekor
gurame
0 58.900 0 0 58.900 64.790
2. Pengadaan Benih Ikan
Gurame
BPPBAT Meningkatny
a pendapatan,
kesejahteraan
masyarakat
miskin dan
rawan pangan
di jawa barat.
100 orang Terlaksanany
a pelatihan
teknologi
budidaya ikan
gurame
1 paket
teknologi
Meningkatn
ya produksi
ikan gurame
300,000
ekor
gurame
0 327.600 0 0 327.600 360.360
3. Pengadaan peralatan
perikanan pembenihan ikan
gurame
BPPBAT Meningkatny
a pendapatan,
kesejahteraan
masyarakat
miskin dan
rawan pangan
di jawa barat.
1 paket Terlaksanany
aPengadaan
peralatan
pembenihan
ikan gurame
1 paket Meningkatn
ya produksi
ikan gurame
300,000
ekor
gurame
0 186.800 0 0 186.800 205.480
69
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Koordinasi, monitoring dan
evaluasi kegiatan
BPPBAT Meningkatny
a pendapatan,
kesejahteraan
masyarakat
miskin dan
rawan pangan
di jawa barat.
1 kegiatan Terlaksanany
a koordinasi,
monitoring
dan evaluasi
kegiatan
1 kegiatan Meningkatn
ya produksi
ikan gurame
300,000
ekor
gurame
0 26.700 0 0 26.700 29.370
CG. 4
Tematik 1
29. Kegiatan Pelayanan
Dasar Peningkatan
Produksi Perikanan di
BPPPU Cianjur
0 1.408.720 0 0 1.408.720 1.549.592 CG.4
Sasaran 1
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi,
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembesaran Ikan Koi
(Lokasi KJA)
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktivitas
Perikanan
Melalui
Penyediaan
Pakan Induk
dan Benih
Yang Cukup
20 % Terlaksanany
a Pembesaran
Ikan Koi di
KJA
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
benih dan
calin ikan
hias, langka
dan tropic
level rendah
1 Kegiatan 0 214.570 0 0 214.570 236.027
70
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pembesaran Ikan Kancra
(Lokasi KJA)
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktivitas
Perikanan
Melalui
Penyediaan
Pakan Induk
dan Benih
Yang Cukup
20 % Terlaksanany
a Pembesaran
Ikan Kancra
(Lokasi KJA)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
benih dan
calin ikan
hias, langka
dan tropic
level rendah
1 Kegiatan 0 296.820 0 0 296.820 326.502
3. Pembesaran Ikan Tagih
(Lokasi KJA)
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktivitas
Perikanan
Melalui
Penyediaan
Pakan Induk
dan Benih
Yang Cukup
20 % Terlaksanany
a Pembesaran
Ikan Tagih
(Lokasi KJA)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
benih dan
calin ikan
hias, langka
dan tropic
level rendah
1 Kegiatan 0 194.570 0 0 194.570 214.027
4. Pembesaran Polyculture
Ikan Nila, Nilem, Tawes,
Mola dan Grasscarp (Lokasi
KJA)
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktivitas
Perikanan
Melalui
Penyediaan
Pakan Induk
dan Benih
Yang Cukup
20 % Terlaksanany
a Pembesaran
Polyculture
Ikan Nila,
Nilem,
Tawes, Mola
dan Grasscarp
(Lokasi KJA)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
benih dan
calin ikan
hias, langka
dan tropic
level rendah
1 Kegiatan 0 235.610 0 0 235.610 259.171
5. Pembenihan Ikan Hias
(Koki, Komet dan Aneka
Platys)
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktivitas
Perikanan
Melalui
Penyediaan
Pakan Induk
dan Benih
Yang Cukup
20 % Terlaksanany
a
Pembenihan
Ikan Hias
(Koki,
Komet dan
Aneka
Platys)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
benih dan
calin ikan
hias, langka
dan tropic
level rendah
1 Kegiatan 0 289.860 0 0 289.860 318.846
71
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pendederan Ikan Hias (Koki,
Komet dan Aneka Platys)
Kabupaten Cianjur
dan Kabupaten
Sukabumi
Meningkatny
a Produksi
dan
Produktivitas
Perikanan
Melalui
Penyediaan
Pakan Induk
dan Benih
Yang Cukup
20 % Terlaksanany
a Pendederan
Ikan Hias
(Koki,
Komet dan
Aneka
Platys)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
ketersediaan
benih dan
calin ikan
hias, langka
dan tropic
level rendah
1 Kegiatan 0 177.290 0 0 177.290 195.019
CG. 4
Tematik 1
30. Piloting
Penanggulangan
Kemiskinan Jabar Serta
Perekonomian Berbasis
Database Kemiskinan
Melalui Usaha Budidaya
Ikan Patin dan Lele
Sangkuriang
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 CG.4
Sasaran 1
Kab. Subang, Kab.
Bogor, Kab.
Karawang, Kab.
Ciamis, Kab.
Tasikmalaya, Kab.
Garut, Kab. Cianjur
dan Kab. Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
72
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pemberdayaan Masyarakat
Miskin di Kab Subang dan
Kab Bogor Melalui
Dempond Budidaya Ikan
Lele Sangkuriang
Kab. Subang, Kab.
Bogor, Kab.
Karawang, Kab.
Ciamis, Kab.
Tasikmalaya, Kab.
Garut, Kab. Cianjur
dan Kab. Sukabumi
Meningkatny
a pendapatan
dan
kesejahteraan
Masyarakat
Miskin di
Jawa Barat
10 % 1.
Pemberdayaa
n Masyarakat
Miskin di
Kab. Subang
dan Kab.
Bogor
Melalui
Dempond
Budidaya
Ikan Lele
Sangkuriang
2.
Pemberdayaa
n Masyarakat
Miskin di
Kab. Subang
dan Kab.
Karawang
Melalui
Dempond
Pendederan
II Ikan Patin
3.
Pendampinga
n Badan
Pengembanga
n Wilayah
Jabar Selatan
terhadap
180 orang Meningkatn
ya produksi
budidaya
ikan lele
sangkuriang
dan ikan
patin siam
3,510,000
ekor
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000
2.27.7
9.
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
73
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
31. Kegiatan Peningkatan
Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Pantai
0 12.300.000 0 0 12.300.000 13.530.000 CG.3
Sasaran 4
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang,
BP3 di Muara
Ciasem Subang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan Pelayanan
Informasi Pelabuhan
Perikanan Pantai
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Peningkatan
Pelayanan
Informasi
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
6 lokasi Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 232.901 0 0 232.901 256.191
2. Sosialisasi Peraturan dan
Program Bidang Perikanan
dan Kelautan
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Sosialisasi
Peraturan
dan Program
di Bidang
Perikanan
dan Kelautan
160 orang Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 102.530 0 0 102.530 112.783
74
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pembinaan Kelompok
Usaha Bersama (KUB)
Perikanan Tangkap
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Pembinaan
KUB
Perikanan
Tangkap
160 orang Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 97.930 0 0 97.930 107.723
4. Pengawasan Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Pengawasan
Sumberdaya
Perikanan
Kelautan
6 kali Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 78.500 0 0 78.500 86.350
5. Pelayanan Kesyahbandaran
di Pelabuhan Perikanan
Pantai
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Pelayanan
Kesyahbanda
ran di
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
8 kali Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 54.620 0 0 54.620 60.082
75
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Bimbingan Teknis
Penggunaan Alat Bantu
Penangkapan Ikan
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Bimbingan
Teknis
Penggunaan
Alat Bantu
Penangkapan
Ikan
160 orang Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 102.530 0 0 102.530 112.783
7. Peningkatan Pelayanan
Perbengkelan
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Peningkatan
Pelayanan
Perbengkelan
1 paket Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 118.320 0 0 118.320 130.152
8. Peningkatan Prasarana
Pelabuhan Perikanan Pantai
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Pembanguna
n Breakwater
1 keg Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 7.915.189 0 0 7.915.189 8.706.708
76
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir Pantai Utara Jawa
Barat
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Pengadaan
Alat
Penangkap
Ikan (Jaring)
630 pieces Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 2.998.800 0 0 2.998.800 3.298.680
10. Peningkatan Sumberdaya
Manusia Pesisir dan
Operasional Kapal
Perikanan
BP3 di Muara
Ciasem Subang
1.
Meningkatny
a
produktivitas
perikanan
tangkap.
2.
Meningkatny
a Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % Peningkatan
Sumberdaya
Manusia
Pesisir dan
Operasional
Kapal
Perikanan
320 orang Meningkatn
ya
Pelayanan
Pelabuhan
Perikanan
Pantai
10 % 0 598.680 0 0 598.680 658.548
CG. 3
Tematik 4
32. 01 Kegiatan Peningkatan
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
0 988.350 0 0 988.350 1.087.185 CG.3
Sasaran 4
26 Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota, 26
Kab/Kota
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
77
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Lomba Inovasi Masakan
Serba Ikan
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a lomba
inovasi
masakan
serba ikan
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 95.204 0 0 95.204 104.724
2. Partisipasi dalam HKP dan
HPS
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Partisipasi
dalam HKP
dan HPS
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 120.509 0 0 120.509 132.560
78
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pembuatan dan Pemasangan
Baligo
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
aPembuatan
dan
Pemasangan
Baligo
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 155.960 0 0 155.960 171.556
79
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Pengawasan dan Pembinaan
Mutu Hasil Perikanan
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pengawasan
dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 83.330 0 0 83.330 91.663
80
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Partisipasi Dalam Pameran
Jabar 2013
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Partisipasi
Dalam
Pameran
Jabar 2013
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 54.830 0 0 54.830 60.313
81
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Sosialisasi Alih Teknologi
dan Informasi Pengolahan
Hasil Perikanan (3
Kab./Kota)
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Alih
Teknologi
dan
Informasi
Pengolahan
Hasil
Perikanan (3
Kab./Kota)
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 23.990 0 0 23.990 26.389
82
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Rakor Forum
Memasyarakatkan Gemar
Makan Ikan (FORIKAN)
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Rakor
Forum
Memasyarak
atkan Gemar
Makan Ikan
(FORIKAN)
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 44.093 0 0 44.093 48.502
83
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Pembinaan Sentra
Pengolahan (4 Kab./Kota)
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Pembinaan
Sentra
Pengolahan
(4
Kab./Kota)
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 22.085 0 0 22.085 24.294
84
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Fasilitasi Pameran KOI Jabar
2014
26 Kab/Kota Meningkatny
a Pengolahan
dan
Pemasaran
Produk
Olahan Hasil
Perikanan
10 % Terlaksanany
a Fasilitasi
Pameran
KOI Jabar
2014
1 Kegiatan 1.
Meningkatn
ya konsumsi
ikan
perkapita
2.
Meningkatn
ya Peluang
pasar hasil
perikanan
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
3.
meningkatn
ya peluang
pasar Ikan
Hias
15 % 0 388.350 0 0 388.350 427.185
CG. 3
Tematik 4
33. Kegiatan Pendampingan
DAK Peningkatan
Prasarana Perikanan
Tangkap Jawa Barat
0 23.944.430 0 0 23.944.430 26.338.873 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat, Jawa
Barat
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Pembangunan Kapal
Perikanan >30 GT
Jawa Barat Meningkatny
a
pemberdayaa
n masyarakat
pesisir
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a
Pendampinga
n
Pembanguna
n Kapal
Perikanan
>30GT
3 dokumen Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
Jawa Barat
5 % 0 11.144.430 0 0 11.144.430 12.258.873
2. Konstruksi Fisik Kapal
Perikanan >30GT
Jawa Barat Meningkatny
a
pemberdayaa
n masyarakat
pesisir
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a
Pembanguna
n Kapal
Perikanan
>30GT
8 unit Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
Jawa Barat
5 % 0 12.800.000 0 0 12.800.000 14.080.000
85
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
34. Kegiatan Fasilitasi
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perikanan
Tangkap
0 15.113.660 0 0 15.113.660 16.625.026 CG.3
Sasaran 4
Kab. Ciamis, Kab.
Ciamis, 6 Kab./Kota,
Pelabuhan
Perikanan Pantai
Cilauteureun Garut,
Pangkalan
Pendaratan Ikan
(PPI) Cisolok,
Bandung, 11
Kab./Kota, 8
Kab./Kota, 3
Kab./Kota, Jawa
Barat, Bandung,
Bandung, 2 lokasi,
Jawa Barat, 11
Kab./Kota, 11
Kab./Kota,
Bandung, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Ciparage
Karawang, 1 lokasi,
1 lokasi, 1 lokasi, 1
lokasi, 1 lokasi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Peningkatan elaksanaan
pelayanan kesyahbandaran
dan sertifikasi hasil
tangkapan ikan (SHTI) di
pelabuhan Perikanan Jawa
Barat
Kab. Ciamis 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab/Kota
Terlaksanany
a kegiatan
peningkatan
elaksanaan
pelayanan
kesyahbandar
an dan
sertifikasi
hasil
tangkapan
ikan (SHTI)
di pelabuhan
Perikanan
Jawa Barat
1 angkatan Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 150.350 0 0 150.350 165.385
86
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Peningkatan kualitas petugas
pengelola pelabuhan
perikanan di Jawa Barat
Kab. Ciamis 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab/Kota
Terlaksanany
a Kegiatan
peningkatan
kualitas
petugas
pengelola
pelabuhan
perikanan di
Jawa Barat
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 134.380 0 0 134.380 147.818
3. Pembinaan Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan di Jawa
Barat
6 Kab./Kota 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab/Kota
Terlaksanany
a kegiatan
pembinaan
pengelolaan
pelabuhan
perikanan di
Jawa Barat
11
Pelabuhan
Perikanan
Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 87.475 0 0 87.475 96.223
4. Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Pantai
Cilauteureun Garut
Pelabuhan
Perikanan Pantai
Cilauteureun Garut
1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab/Kota
Pengembanga
n Pelabuhan
Perikanan
Pantai
Cilauteureun
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 5.000.142 0 0 5.000.142 5.500.156
87
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Lanjutan Pengembangan
Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Cisolok
Pangkalan
Pendaratan Ikan
(PPI) Cisolok
1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab/Kota
Lanjutan
Pengembanga
n Fasilitas
Laut dan
Darat PPI
Cisolok
Sukabumi
2 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 5.817.857 0 0 5.817.857 6.399.643
6. Pertemuan Forum
Koordinasi Pengelolaan
Perikanan dan Sumberdaya
Perairan (FKPPS) Tingkat
Provinsi Jawa Barat
Bandung 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Pertemuan
Forum
Koordinasi
Pengelolaan
Perikanan
dan
Sumberdaya
Perairan
(FKPPS)
Tingkat
Provinsi Jawa
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 76.085 0 0 76.085 83.694
7. Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan
Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan (PUMP)
Perikanan Tangkap
11 Kab./Kota 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Pembinaan,
Monitoring
dan Evaluasi
Kegiatan
Pengembanga
n Usaha
Mina
Pedesaan
(PUMP)
Perikanan
Tangkap
11 lokasi Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 76.985 0 0 76.985 84.684
88
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Sertifikasi
Hak Atas Tanah (SeHAT)
nelayan
8 Kab./Kota 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Pembinaan,
Monitoring
dan Evaluasi
Kegiatan
Sertifikasi
Hak Atas
Tanah
(SeHAT)
nelayan
8 lokasi Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 41.575 0 0 41.575 45.733
9. Pembinaan, Monitoring, dan
Evaluasi Pengkayaan Stock
Sumberdaya Ikan
3 Kab./Kota 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Pembinaan,
Monitoring,
dan Evaluasi
Pengkayaan
Stock
Sumberdaya
Ikan
3 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 26.625 0 0 26.625 29.288
10. Sinkronisasi Pendaftaran dan
Penandaan Kapal Perikanan
Jawa Barat 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Sinkronisasi
Pendaftaran
dan
Penandaan
Kapal
Perikanan
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 88.720 0 0 88.720 97.592
89
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
11. Forum Nelayan Se Jawa
Barat
Bandung 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Forum
Nelayan Se
Jawa Barat
110 orang Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 192.780 0 0 192.780 212.058
12. Bimtek Cek Fisik Kapal
Perikanan
Bandung 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek Cek
Fisik Kapal
Perikanan
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 145.225 0 0 145.225 159.748
13. Bimtek Penanganan Ikan
Hasil Tangkapan di atas
Kapal
2 lokasi 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek
Penanganan
Ikan Hasil
Tangkapan di
atas Kapal
2 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 222.980 0 0 222.980 245.278
90
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
14. Peningkatan Sarana
Penangkapan bagi Nelayan
di Jawa Barat
Jawa Barat 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Alat Tangkap 67 unit Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 1.264.700 0 0 1.264.700 1.391.170
15. Cek Fisik Kapal Perikanan 11 Kab./Kota 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Cek Fisik
Kapal
Perikanan
11 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 48.475 0 0 48.475 53.323
16. Monitoring dan Evaluasi
Kartu Nelayan
11 Kab./Kota 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Monitoring
dan Evaluasi
Kartu
Nelayan
11 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 65.975 0 0 65.975 72.573
91
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
17. Rapat Koordinasi dalam
Rangka Pendampingan DAK
Bandung 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Rapat
Koordinasi
dalam
Rangka
Pendampinga
n DAK
20 orang Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 8.200 0 0 8.200 9.020
18. Sosialisasi Paket Bantuan
Kapal Perikanan > 30GT
Jawa Barat 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Sosialisasi
Paket
Bantuan
Kapal
Perikanan >
30GT
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 76.350 0 0 76.350 83.985
19. Operasional, Identifikasi,
dan Monitoring Evaluasi
dalam rangka pendampingan
DAK
Jawa Barat 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Sosialisasi
Paket
Bantuan
Kapal
Perikanan >
30GT
24 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 161.850 0 0 161.850 178.035
92
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
20. Monitoring Evaluasi dan
Pembinaan Penerima Bansos
TA. 2012-2013
Jawa Barat 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Monitoring
Evaluasi dan
Pembinaan
Penerima
Bansos TA.
2012-2013
5 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 49.000 0 0 49.000 53.900
21. Penyusunan & Sosialisasi
Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan
(WKOPP) PPI Cisolok
Jawa Barat 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Penyusunan
Wilayah
Kerja
Operasional
Pelabuhan
Perikanan
(WKOPP)
PPI Cisolok
Kabupaten
Sukabumi
1 dokumen Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 160.680 0 0 160.680 176.748
22. Review Desain Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP)
Ciparage Karawang
Pelabuhan
Perikanan Pantai
(PPP) Ciparage
Karawang
1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Review
Detail Desain
Pelabuhan
Perikanan
Pantai (PPP)
Ciparage
Karawang
1 dokumen Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 223.150 0 0 223.150 245.465
93
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
23. Bimtek Mesin Kapal
Perikanan
1 lokasi 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek
Mesin Kapal
Perikanan
1 keg Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 142.015 0 0 142.015 156.217
24. Bimtek Navigasi Kapal
Perikanan
1 lokasi 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek
Navigasi
Kapal
Perikanan
40 orang Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 142.015 0 0 142.015 156.217
25. Bimtek Perizinan Kapal
Perikanan
1 lokasi 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek
Perizinan
Kapal
Perikanan
40 orang Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 142.015 0 0 142.015 156.217
94
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
26. Bimtek Fasilitasi
Pendapatan Nelayan
1 lokasi 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek
Fasilitasi
Pendapatan
Nelayan
40 orang Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 284.030 0 0 284.030 312.433
27. Bimtek Fasilitasi
Pendapatan Nelayan
1 lokasi 1.
Meningkatny
a produksi
dan
produkstivita
s nelayan
Jawa Barat
2.
Meningkatny
a
Pemanfaatan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
11
Kab./Kota
Terlaksanany
a Bimtek
Fasilitasi
Pendapatan
Nelayan
40 orang Meningkatn
ya fasilitas
sarana dan
prasarana
perikanan
tangkap
11
Kab./Kota
0 284.030 0 0 284.030 312.433
CG. 3
Tematik 4
35. Kegiatan Gerakan
Memasyarakatkan
Makan Ikan
(GEMARIKAN)
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3
Sasaran 4
7 Kab./Kota Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
28
Kg/Kapita/
Tahun
Meningkatn
ya
Konsumsi
ikan di
Jawa Barat
Terlaksanan
ya Kegiatan
Gerakan
Memasyara
katkan
Makan Ikan
(GEMARIKA
N) di 7
kab./kota
Tersedianya
aneka
produk
olahan hasil
perikanan
(jenis)
1 Kegiatan 4 %
95
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
36. Kegiatan Peningkatan
Teknologi Penangkapan
Ikan
0 13.797.600 0 0 13.797.600 15.177.360 CG.3
Sasaran 4
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Operasional Kapal
Wastukencana
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Terfasilitasin
ya
operasional
kapal
Wastukencan
a
2 kali Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 151.640 0 0 151.640 166.804
2. Operasional Pengembangan
Teknologi Penangkapan dan
Pemanfaatan Potensi
Kelautan
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Terfasilitasin
ya
operasional
pengembanga
n teknologi
penangkapan
dan
pemanfaatan
potensi
kelautan
12 bulan Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 393.825 0 0 393.825 433.208
96
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Operasional Kapal Latih
Cakalang
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Terfasilitasin
ya
Operasional
Kapal Latih
Cakalang
12 keg Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 106.860 0 0 106.860 117.546
4. Pelatihan Pembuatan Perahu
Fiber
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Terlaksanany
a Pelatihan
Pembuatan
Perahu Fiber
125 orang Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 565.923 0 0 565.923 622.515
5. Pengadaan Perahu 2 GT dan
Perlengkapannya
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Pengadaan
Perahu 2 GT
beserta
Perlengkapan
nya
100 paket Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 9.969.150 0 0 9.969.150 10.966.065
97
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pelatihan Motorisasi Kapal
Mesin Nelayan
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Terlaksanany
a Pelatihan
Motorisasi
Mesin Kapal
Nelayan
125 orang Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 312.100 0 0 312.100 343.310
7. Demo Penerapan Aplikasi
Penangkapan Ikan di Pantai
Selatan
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Demo
Penerapan
Aplikasi
Penangkapan
Ikan di
Pansela
175 paket Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 216.210 0 0 216.210 237.831
8. Pengadaan Alat Tangkap
Ikan
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Pengadaan
Alat Tangkap
Ikan
1 paket Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 782.300 0 0 782.300 860.530
98
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Kaji Terap Alat Tangkap
Ikan
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Kaji Terap
Alat
Penangkapan
Ikan
1 keg Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000
10. Identifikasi Lingkungan
Pantai Selatan Jawa Barat
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Identifikasi
Lingkungan
Pantai
Selatan Jawa
Barat
1 keg Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 57.290 0 0 57.290 63.019
11. Surveilance Harga Ikan
Layur di Wilayah Pantai
Selatan Jawa Barat
BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Surveilance
Harga Ikan
Layur di
Wilayah
Pantai
Selatan Jawa
Barat
1 keg Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500
99
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
12. Monitoring dan Evaluasi BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Monitoring
dan Evaluasi
5 kab./kota Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000
13. Pengadaan Kapal 15 GT BPTPK di Garut 1.
Meningkatka
n dan
Mengembang
an Teknologi
Penangkapan
2.
Meningkatka
n Kualitas
dan
produktivitas
SDM Nelayan
13 keg Pengadaan
Kapal 15 GT
dan Beserta
Perlengkapan
nya
2 unit Meningkatn
ya Kualitas
dan
Produktivita
s SDM
Nelayan di
Jawa Barat
10 % 0 1.017.300 0 0 1.017.300 1.119.030
CG. 3
Tematik 4
37. Kegiatan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan
dan Kelautan
0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.3
Sasaran 4
Bandung, 14
Kab./Kota, 14
Kab./Kota, Jawa
Barat, Jawa Barat,
Jawa Barat, 3
Kabupaten, 26
Kab/Kota, Bandung
dan Nasional,
Bandung dan
Nasional
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Bimbingan Teknis
Konservasi SDKP
Bandung Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Bimtek
Konservasi
SDKP
30 orang Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 96.197 0 0 96.197 105.816
100
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Identifikasi, Monev
Pelaksanaan Kegiatan
14 Kab./Kota Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Identifikasi,
Monitoring
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
14
Kab./Kota
Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 239.738 0 0 239.738 263.711
3. Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan
(Patroli Terpadu)
14 Kab./Kota Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Pengawasan
dan
Pengendalian
Sumberdaya
Perikanan
dan Kelautan
(Patroli
Terpadu)
4 trip Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 96.716 0 0 96.716 106.388
4. Pemberdayaan
POKMASWAS
Jawa Barat Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terfasilitasin
ya
Pemberdayaa
n
POKMASW
AS
30
kelompok
Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 81.850 0 0 81.850 90.035
5. Pembinaan dan Penyuluhan
POKMASWAS di 14
Kab/Kota
Jawa Barat Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Pembinaan
dan
Penyuluhan
POKMASW
AS
420 orang Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 310.400 0 0 310.400 341.440
6. Sosialisasi Mitigasi Bencana
Lingkungan Laut dan Pesisir
Jawa Barat Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Sosialisasi
Mitigasi
Bencana
Lingkungan
Laut dan
Pesisir
50 orang Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 71.100 0 0 71.100 78.210
7. Pelatihan Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir dalam
Rangka Mendukung PUGAR
3 Kabupaten Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Pelatihan
Pemberdayaa
n Masyarakat
Pesisir dalam
Rangka
Mendukung
PUGAR
150 orang
petambak
Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 200.200 0 0 200.200 220.220
101
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Pengumpulan Database
Konservasi, eksplorasi dan
Pengawasan SDKP di 26
Kab/Kota
26 Kab/Kota Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Pengumpulan
Database
Konservasi,
eksplorasi
dan
Pengawasan
SDKP di 26
Kab/Kota
26 petugas Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 167.300 0 0 167.300 184.030
9. Terlaksananya Expo
Perkembangan Teknologi
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
Bandung dan
Nasional
Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Expo
Perkembanga
n Teknologi
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
40 OK Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 190.300 0 0 190.300 209.330
10. Pertemuan Forum
POKMASWAS
Bandung dan
Nasional
Meningkatka
n kualitas
lingkungan
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % Terlaksanany
a Pertemuan
Forum
POKMASW
AS
60 OK Meningkatn
ya
kelestarian
sumberdaya
perikanan
dan kelautan
10 % 0 146.200 0 0 146.200 160.820
CG. 3
Tematik 4
38. Kegiatan Pelayanan
Pengujian Mutu Hasil
Perikanan
0 1.819.385 0 0 1.819.385 2.001.324 CG.3
Sasaran 4
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
102
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Peningkatan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Peningkatan
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 457.200 0 0 457.200 502.920
2. Kalibrasi Alat Laboratorium BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Kalibrasi Alat
Laboratorium
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 40.000 0 0 40.000 44.000
3. Pembinaan dan Pengujian
Mutu Hasil Perikanan
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Pembinaan
dan
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 409.035 0 0 409.035 449.939
103
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Diversifikasi Olahan Hasil
Perikanan
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Diversifikasi
Olahan Hasil
Perikanan
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 9.500 0 0 9.500 10.450
5. Re-akreditasi/Survailance
oleh KAN ISO 17025
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Re-akreditasi/
Survailance
oleh KAN
ISO 17025
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 33.750 0 0 33.750 37.125
6. Pelatihan Jaminan Mutu
Hasil Perikanan
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Pelatihan
Jaminan
Mutu Hasil
Perikanan
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 104.900 0 0 104.900 115.390
104
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Diversifikasi Produk BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Diversifikasi
Produk
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000
8. Pelatihan Pengawas Mutu BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Pelatihan
Pengawas
Mutu
2 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
9. Sosialisasi Standar
Kelayakan Pengolahan Bagi
UPI Skala UKM
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Sosialisasi
Standar
Kelayakan
Pengolahan
Bagi UPI
Skala UKM
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 55.000 0 0 55.000 60.500
105
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
10. Temu Teknis Kepala
LPPMHP
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Temu Teknis
Kepala
LPPMHP
2 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 10.000 0 0 10.000 11.000
11. Temu Instruktur Mutu BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Temu
Instruktur
Mutu
2 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 5.000 0 0 5.000 5.500
12. Instalasi Ulang Peralatan Uji
(AAS dan HPLC) Cirebon
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Instalasi
Ulang
Peralatan Uji
(AAS dan
HPLC)
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 40.000 0 0 40.000 44.000
106
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
13. Pengadaan Bahan
Pengolahan di BPPMHP
Cirebon
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Pengadaan
Bahan
Pengolahan
di BPPMHP
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500
14. Pengujian Mutu BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Pengujian
Mutu
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 30.000 0 0 30.000 33.000
15. Study Banding Ke Bali BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Study
Banding Ke
Bali
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000
107
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
16. Pengadaan Bahan
Pengolahan di BPPMHP dan
Instalasi
BPPMHP di
Cirebon
1.
Peningkatan
Pengujian dan
Pembinaan
Mutu Hasil
Perikanan
2.
Peningkatan
Produktifitas
Usaha
Perikanan
10 % Pengadaan
Bahan
Pengolahan
di BPPMHP
dan Instalasi
1 keg 1.
Meningkatn
ya
Pelayanan
Uji Mutu
Hasil
Perikanan
2.
Meningkatn
ya Sarana
Pengujian
Mutu Hasil
Perikanan
75 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
Jumlah Total 156.256.67
5
171.882.34
7
0 0 156.256.67
5
0
108
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Balai
Kemetrologian Bogor
0 2.737.500 0 0 2.737.500 3.011.250 NON CG Bogor Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Jumlah
sarana dan
prasanara
kerja
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
1 tahun 80 %
NON CG 2. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Balai
Pengembangan
Perindustrian
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Tingkat
pemenuhan
sarana dan
prasarana
kerja
Jumlah
sarana dan
prasarana
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
6 jenis 100 %
NON CG 3. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Dinas
Perindag Prov. Jabar
0 16.000.000 0 0 16.000.000 17.600.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Jumlah
sarana dan
prasanara
kerja
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
1 tahun 80 %
NON CG 4. Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kemetrologian
Karawang
0 3.001.546 0 0 3.001.546 3.301.701 NON CG Karawang Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
1 tahun 80 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kemetrologian
Tasikmalaya
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Tasikmalaya Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Jumlah
sarana dan
prasanara
kerja
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
1 tahun 80 %
NON CG 6. Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kemetrologian Cirebon
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Cirebon Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Jumlah
sarana dan
prasanara
kerja
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
1 tahun 80 %
NON CG 7. Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kemetrologian Bandung
0 3.400.000 0 0 3.400.000 3.740.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Jumlah
sarana dan
prasanara
kerja
Pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
1 tahun 80 %
1.24 Statistik
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
NON CG 8. Penyusunan Informasi
bidang Industri dan
Perdagangan
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Tersedianya
data/inform
asi bidang
industri dan
perdaganga
n
Jumlah
penyajian
informasi
bidang
industri dan
perdaganga
n
Meningkatn
ya
pelayanan
informasi
bidang
industri dan
perdaganga
n
1 tahun 1 tahun
2. PILIHAN
2.32 Industri
2.32.8
9.
program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
CG. 3 - 9. Peningkatan usaha di
lingkungan Sub Unit
Pelayanan
0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.3
Sasaran 5
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Jumlah unit
usaha
industri kecil
menengah
Jumlah
wirausaha
baru di
lingkungan
Sub Unit
Pengemban
gan IKM
Jumlah unit
usaha
industri kecil
menengah
1 tahun 245,234
Unit
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 5
10. Pengembangan Olahan
Pangan berbasis
Produk Hewani
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.3
Sasaran 5
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Jumlah
tenaga kerja
industri kecil
yang
difasilitasi
Jumlah unit
usaha yang
difasilitasi
Jumlah
tenaga kerja
industri kecil
menengah
1 tahun 2,452,337
Orang
CG. 3
Tematik 5
11. Pengembangan Industri
Kerajinan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3
Sasaran 5
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Jumlah
tenaga kerja
industri kecil
yang
difasilitasi
Jumlah unit
usaha
kerajinan
yang
difasilitasi
Jumlah
tenaga kerja
industri kecil
menengah
100 unit 2,452,337
Orang
CG. 3
Tematik 5
12. Kerjasama Industri
Klaster Buah di Jawa
Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3
Sasaran 5
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Jumlah
fasilitasi
pelayanan
usaha IKM
Jumlah
pengusaha
yang
difasilitasi
Persentase
Tingkat
pelayanan
usaha IKM
1 tahun 90 %
2.32.9
0.
Program Penataan
Struktur dan
Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
NON CG 13. Fasilitasi Peralatan
PEngembangan
Perindustrian
0 3.344.075 0 0 3.344.075 3.678.483 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
fasilitasi
peralatan
kepada IKM
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
CG. 1 - 14. Penguatan Industri
berbasis Fashion
0 700.000 0 0 700.000 770.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 % Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
informasi
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
55 unit 90 %
NON CG 15. Peningkatan Teknologi
Industri Aneka dan
Kimia
0 680.000 0 0 680.000 748.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 % Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industrinya
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
162 unit 90 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3 - 16. Pengembangan Industri
Kreatif berbasis
Makanan Olahan
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
informasi
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
NON CG 17. Pembinaan Industri
Hasil Tembakau
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
pengusaha
yagn
ditingkatkan
teknologi
industrinya
Persentase
Tingkat
koordinasi
dan
konsolidasi
industri dan
dagang
1 tahun 23 Kali
CG. 3 - 18. Pengembangan Industri
Kreatif berbasis
Teknologi Informasi
0 550.000 0 0 550.000 605.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 % Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
informasi
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
250 unit 90 %
NON CG 19. Pengembangan Sistem
Informasi Ketahanan
Industri
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 %
Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
NON CG 20. Peningkatan Layanan di
lingkungan Sub Unit
Pengembangan &
Packing House
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 %
Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
CG. 3 - 21. Pengembangan Industri
Rotan dan Kayu
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3
Sasaran 4
Cirebon Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 %
Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3 - 22. Pengembangan Industri
Makanan dan Minuman
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 % Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
CG. 3 - 23. Fasilitasi Sertifikasi
Industri
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Jumlah
penerapan
sertifikasi
produk
industri
Jumlah
pengusaha
yang
difasilitasi
sertifikasi
Jumlah
Penerapan
standarisasi
dan
sertifikasi
produk
industri
1 tahun 1,689 Unit
CG. 3 - 24. Pengembangan Industri
Otomotif
0 394.000 0 0 394.000 433.400 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 %
Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
107 unit 90 %
CG. 3 - 25. Pengembangan Industri
Minuman berbasis Kopi,
Teh dan Coklat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.3
Sasaran 4
Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
93 %
Tingkat
peningkatan
penguasaa
n teknologi
industri
Jumlah
perusahaan
yang
meningkat
penguasaa
n teknologi
industrinya
Persentase
peningkatan
produktivita
s industri
1 tahun 90 %
2.33 Perdagangan
2.33.9
1.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
NON CG 26. Fasilitasi Data dan
Informasi Perdagangan
Dalam Negeri DAerah
Jawa Barat
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Tingkat
pemerataan
distribusi
barang
jumlah
kab/kota
yang
dimonitor
Persentase
aktivitas
fasilitasi
penggunaa
n produk
dalam
negeri
26
kab/kota
75 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3 - 27. Fasilitasi
Penyelenggaraan Pasar
Lelang
0 850.000 0 0 850.000 935.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
12 kali Jumlah
transaksi
lelang
komoditi
agro
Jumlah
penyelengg
araan pasar
lelang di
daerah
Jumlah
transaksi
lelang
komoditi
agro Jawa
Barat
12 kali 600 Miliar
Rupiah
NON CG 28. Fasilitasi Peningkatan
Penggunaan Produksi
Dalam Negeri
0 685.810 0 0 685.810 754.391 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
77 % Persentase
penggunaa
n produk
dalam
negeri
Jumlah
aktivitas
fasilitasi
penggunaa
n produk
dalam
negeri
Persentase
aktivitas
fasilitasi
penggunaa
n produk
dalam
negeri
16 kali 75 %
NON CG 29. Peningkatan dan
Pengembangan
Kerjasama Perdagangan
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 provinsi Tingkat
penggunaa
n produk
dalam
negeri
Jumlah
provinsi
kerjasama
perdaganga
n
Persentase
aktivitas
fasilitasi
penggunaa
n produk
dalam
negeri
3 provinsi 75 %
CG. 3 - 30. Pasar Murah Kebutuhan
Pokok Kab/Kota dalam
rangka menghadapi Hari
Besar Keagamaan
Nasional
0 9.100.000 0 0 9.100.000 10.010.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Tingkat
pemerataan
distribusi
barang
kepokmas
Jumlah
kab/kota
yang
didistribusi
Persentase
aktivitas
fasilitasi
penggunaa
n produk
dalam
negeri
26
kab/kota
75 %
CG. 3 - 31. Pengelolaan dan
Penataan Pasar
Tradisional
0 2.497.006 0 0 2.497.006 2.746.707 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4 bkpp Tingkat
peningkatan
sarana dan
prasarana
perdaganga
n
Jumlah
wilayah
GEMPITA
Persentase
peningkatan
sarana
perdaganga
n
4 bkpp 55 %
CG. 3 - 32. Fasilitasi dan
Pemanfaatan Sistem
Resi Gudang
0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Tingkat
pemerataan
distribusi
barang
Jumlah
kab/kota
yang
didistribusi
Jumlah
transaksi
lelang
komoditi
agro Jawa
Barat
26
kab/kota
600 Miliar
Rupiah
2.33.9
2.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Ekspor
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 33. Penguatan Daya Saing
Produk Ekspor
0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Tingkat
penguatan
daya saing
produk
ekspor
Peningkatan
daya saing
produk
ekspor
Jumlah
penerbitan
SKA
(Oktober
2012)
1 tahun 106,235
Buah
NON CG 34. Peningkatan Promosi
Ekslpor dan Perluasan
Pasar Ekspor
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Tingkat
aktivitas
fasilitasi
promosi
ekspor
Jumlah
negara
perluasan
pasar
ekspor
Volume dan
nilai ekspor
Jawa Barat
per tahun
(Juli 2012);
13 Juta Ton
US $ 25,70
Milyar
10 negara 100 %
2.33.9
3.
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
CG. 3 - 35. Fasilitasi Pengawasan
Barang Beredar dan
Kemetrologian
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
26
kab/kota
Tingkat
pengawasa
n barang
beredar
per tahun
Jumlah
fasilitasi
pengawasa
n barang
beredar
Tingkat
pengawasa
n barang
beredar
per tahun
26
kab/kota
15 15 kali
CG. 3 - 36. Peningkatan dan
Pengembangan
Pelayanan
Kemetrologian Bandung
0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 - Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun
Jumlah
aktivitas
fasilitasi
kemetrologi
an
Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun (UTTP
: 5.678.145
buah
BDKT :
1.250 buah)
1 tahun 100 %
CG. 3 - 37. Peningkatan dan
Pengembangan
Pelayanan
Kemetrologian
Tasikmalaya
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 - Tasikmalaya Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 tahun Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun
Jumlah
tera/tera
ulang
Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun (UTTP
: 5.678.145
buah
BDKT :
1.250 buah)
1 tahun 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3 - 38. Peningkatan dan
Pengembangan
Pelayanan
Kemetrologian Bogor
0 2.340.000 0 0 2.340.000 2.574.000 - Bogor Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun
Jumlah
aktivitas
fasilitasi
kemetrologi
an
Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun (UTTP
: 5.678.145
buah
BDKT :
1.250 buah)
1 tahun 100 %
CG. 3 - 39. Peningkatan dan
Pengembangan
pelayanan
Kemetrologian
Karawang
0 2.450.000 0 0 2.450.000 2.695.000 - Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
86 % Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun
Jumlah
aktivitas
fasilitasi
kemetrologi
an
Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun (UTTP
: 5.678.145
buah
BDKT :
1.250 buah)
1 tahun 100 %
CG. 3 - 40. Peningkatan dan
Pengembangan
Pelayanan
Kemetrologian Cirebon
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 - Cirebon Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 % Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun
Jumlah
aktivitas
fasilitasi
kemetrologi
an
Jumlah
peneraan
UTTP dan
BDKT per
tahun (UTTP
: 5.678.145
buah
BDKT :
1.250 buah)
1 tahun 100 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 88.679.937 97.547.931 0 0 88.679.937 0
9
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SEKRETARIAT KORPRI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.28
.
Program Kerjasama
Pembangunan
NON CG 1. Melaksanakan
Pengabdian Masyarakat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a Kegiatan
Fasilitasi
Donor
Darah
terlaksanan
ya Kegiatan
Fasilitasi
Donor
Darah
terjalinnya
kerjasama
Pembangun
an
100 % 100 %
1.17 Komunikasi dan
Informatika
1.17.5
4.
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi,
Media Massa dan
pemanfaatan Teknologi
Informasi
NON CG 2. Menerbitkan Majalah
KAPINIS
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
3,000
eksp.
terbitnya
Majalah
Triwulan
KAPINIS : 4
x 750 exp
terinformasi
kannya
berita dan
aktivitas
anggota
KORPRI
- 3,000
eksp.
100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Bedah Rumah PNS Tidak
Mampu
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kab/Kota Jawa
Barat
Sekretariat
KORPRI
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Peningkatan
kesejahtera
an
masyarakat
sebagai
wujud
kepedulian
anggota
KORPRI
Terehabnya
rumah tidak
layak huni
keluarga
miskin
Tingkat
fasilitasi
koordinasi
dalam
penyelengg
araan
urusan
pemerintaha
n daerah
6 unit 100 %
NON CG 4. Konsolidasi Dewan
Pengurus KORPRI Jawa
Barat
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Terwujudny
a
konsolidasi
Dewan
Pengurus
KORPRI
Jawa Barat
Terlaksanan
ya
konsolidasi
Dewan
Pengurus
KORPRI
Jawa Barat
Tingkat
kesesuaian
besaran
organisasi
dengan
beban kerja
100 % 90 %
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 5. Optimalisasi
Perencanaan
Pembangunan Taman
Makam Purna Bakti
Negara
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Sumedang, Jawa
Barat
Sekretariat
KORPRI
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
perencanaa
n
pembangun
an Taman
Makam
Purna Bakti
Negara
Terlaksanan
ya
perencanaa
n
pembangun
an Taman
Makam
Purna Bakti
Negara
Tingkat
Kinerja
aparatur
100 % 80 %
NON CG 6. Fasilitasi
Kesekretariatan LKBH
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a fasilitasi
Kesekretari
atan LKBH
terfasilitasin
ya
Kesekretari
atan LKBH
Tingkat
Kinerja
aparatur
100 % 80 %
NON CG 7. Melaksanakan
Penyuluhan Hukum Bagi
Anggota KORPRI
Kab/Kota dan UPTD/ Balai
Prov. Jabar yang ada di
Wilayah
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a
Penyuluhan
Hukum Bagi
Anggota
KORPRI
Kab/Kota
dan UPTD/
Balai Prov.
Jabar yang
ada di
Wilayah
terfasilitasin
ya
Penyuluhan
Hukum Bagi
Anggota
KORPRI
Kab/Kota
dan UPTD/
Balai Prov.
Jabar yang
ada di
Wilayah
Tingkat
Kinerja
aparatur
100 % 80 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Melaksanakan
Peningkatan Nilai Seni
dan Budaya di kalangan
Anggota KORPRI
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG -Kota Bandung,
Kota Bandung,
Jawa Barat, Kota
Bandung
Sekretariat
KORPRI
Lintas
OPD/Kew
ilayahan
Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Lomba Paduan Suara -Kota Bandung -Mantapnya
Aparatur
yang
Profesional di
Bidang
Budaya
100 -% -Terselenggar
kannya
Lomba
Paduan Suara
100 -% -Meningkat
nya wawasan
anggota
KORPRI di
bidang seni
buidaya
100 -% 0 400.000 0 0 400.000 440.000
2. Lomba Pengucap Teks
Panca Prasetya KORPRI
Kota Bandung Mantapnya
aparatur yang
profesional di
bidang budaya
100 % Terselenggara
kannya
lomba
pengucap
teks Panca
Prasetya
KORPRI
100 % Meningkatn
ya wawasan
anggota
KORPRI di
bidang seni
budaya
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
3. Sosialisasi Seni Budaya
Daerah di Kalangan anggot
KORPRI
Jawa Barat Mantapnya
aparatur yang
profesional di
bidang seni
budaya
100 % Terselenggara
kannya
sosialisasi
seni budaya
daeah di
kalangan
anggota
KORPRI
100 % Meningkatn
ya wawasan
anggota
KORPRI di
bidang seni
budaya
100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000
4. Lomba Pasanggiri Tembang
Sunda
Kota Bandung Mantapnya
aparatur yang
profesional di
bidang seni
budaya
100 % Terselenggara
kannya
lomba
pasanggiri
tembang
Sunda
100 % Meningkatn
ya wawasan
anggota
KORPRI di
bidang seni
budaya
100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000
NON CG 9. Pelatihan Tekhnologi,
Informasi, Komunikasi
Bagi Putra Putri Anggota
KORPRI
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Pelatihan
Tekhnologi,
Informasi,
Komunikasi
Bagi Putra
Putri
Anggota
KORPRI
TerLaksana
nya
Pelatihan
Tekhnologi,
Informasi,
Komunikasi
Bagi Putra
Putri
Anggota
KORPRI
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
100 % 50 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Sosialisasi Pemahaman
Bahaya Narkoba bagi
Putra Putri Anggota
KORPRI
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a Seminar
Pemahaman
Bahaya
Narkoba
bagi Putra
Putri
Anggota
KORPRI
Terfasilitasi
nya
Seminar
Pemahaman
Bahaya
Narkoba
bagi Putra
Putri
Anggota
KORPRI
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
100 % 50 %
NON CG 11. Melaksanakan
Peningkatan
Kecerdasan Mental
Spiritual Anggota
KORPRI Provinsi Jawa
Barat
0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG -Kota Bandung,
Nangroe Aceh
Darussalam, Jawa
Barat
Sekretariat
KORPRI
Lintas
OPD/Kew
ilayahan
Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -MTQ KORPRI Provinsi
Jawa Barat
-Kota Bandung -Meningkatn
ya Budaya
Aparatur
yang
Profesional
dan Cerdas
100 -% -Terselenggar
akannya
MTQ
KORPRI
Provinsi Jawa
Barat
100 -% -Terbangunn
ya
Pengembang
an dan
Pembinaan
Mental dan
Spiritual
Anggota
KORPRI
Provinsi
Jawa Barat
100 -% 0 500.000 0 0 500.000 550.000
2. Pengiriman Kontingen
KORPRI Jawa Barat ke
MTQ Nasional II
Nangroe Aceh
Darussalam
Meningkatny
a Budaya
Aparatur
yang
Profesional
dan Cerdas
100 % Terselenggara
kannya
pengiriman
kontingen
KORPRI
Jawa Barat ke
MTQ
Nasional II
100 % Terbangunn
ya
Pembinaan
dan
pengembang
an mental
dan spiritual
anggota
KORPRI
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pembinaan Mental Anggota
KORPRI melalui Out Bound
Jawa Barat Meningkatny
a Budaya
Aparatur
yang
Profesional
dan Cerdas
100 % Terselenggara
kannya
Pembinaan
Mental
Anggota
KORPRI
melalui Out
Bound
100 % Terbangunn
ya
pembinaan
dan
pengembang
an mental
dan spiritual
anggota
KORPRI
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 400.000 0 0 400.000 440.000
NON CG 12. Optimalisasi Peran dan
Fungsi LKBH
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Sekretariat
KORPRI
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Optimalisasi
Peran
Fungsi
LKBH
Terlaksanan
ya
Optimalisasi
Peran
Fungsi
LKBH
Tingkat
Kinerja
aparatur
100 % 80 %
NON CG 13. Sosialisasi Netralitas
Angggota KORPRI dalam
kehidupan politik dan
Birokrasi
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a
Sosialisasi
Netralitas
Angggota
KORPRI
dalam
kehidupan
politik dan
Birokrasi
Terlaksanan
ya
Sosialisasi
Netralitas
Angggota
KORPRI
dalam
kehidupan
politik dan
Birokrasi
Tingkat
Kinerja
aparatur
100 % 100 %
NON CG 14. Sosialisasi Pemahaman
KDRT Terhadap Anggota
KORPRI
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Sosialisasi
Pemahaman
KDRT
Terhadap
Anggota
KORPRI
Terlaksanan
ya
Sosialisasi
Pemahaman
KDRT
Terhadap
Anggota
KORPRI
Proporsi
Kesejahtera
an Pegawai
pada OPD
100 % 50 %
NON CG 15. -Event Olah Raga
Anggota KORPRI
Provinsi Jawa Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG -Kota Bandung,
Kota Bandung,
Jawa Barat, Jawa
Barat, Jawa Barat
Sekretariat
KORPRI
Lintas
OPD/Kew
ilayahan
Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Penyelenggaraan
PORPEMROV
-Kota Bandung -Meningkatn
ya kinerja
dan disiplin
aparatur
100 -% -Terselenggar
akannya
event
PORPEMPR
OV
100 -% -Meningkat
nya prestasi
Olah Raga
100 -% 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pengiriman Kontingen
Sekretariat DP KORPRI
Prov. Jabar pada
PORPEMPROV
Kota Bandung Meningkatny
a Kinerja dan
Disiplin
Aparatur
100 % Terselenggara
nya
Pengiriman
Kontingen
Sekretariat
DP KORPRI
Prov. Jabar
pada
PORPEMPR
OV
100 % Meningkatn
ya Prestasi
Olah Raga
PNS Jawa
Barat
100 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000
3. -Penyelenggaraan
PORPEMDAProvinsi Jawa
Barat
Jawa Barat Meningkatny
a Kinerja dan
Disiplin
Aparatur
100 -% -Terselenggar
akannya
PORPEMDA
Provinsi Jawa
Barat
100 -% -Meningkat
nya Prestasi
Olah Raga
PNS Jawa
Barat
100 -% 0 800.000 0 0 800.000 880.000
4. -Pengiriman Kontingen
PEMPROV ke PORPEMDA
Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a Kinerja dan
Disiplin
Aparatur
100 -% -Terselenggar
akannya
PORPEMDA
Provinsi Jawa
Barat
100 -% -Meningkat
nya Prestasi
Olah Raga
PNS Jawa
Barat
100 -% 0 800.000 0 0 800.000 880.000
5. Fasilitasi Operasional
BAPOR Provinsi Jawa Barat
Jawa Barat Meningkatny
a Kinerja dan
Disiplin
Aparatur
100 -% -Terselenggar
akannya
PORPEMDA
Provinsi Jawa
Barat
100 -% -Meningkat
nya Prestasi
Olah Raga
PNS Jawa
Barat
100 -% 0 300.000 0 0 300.000 330.000
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 16. Menata Kantor dan
Lingkungannya
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terwujudny
a
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Terlaksanan
ya
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Terwujudny
a
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
100 % 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 8.900.000 9.790.000 0 0 8.900.000 0
7
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kesejateraan dan
Kemampuan Aparatur
Pada BPPTKPK
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
34 orang adanya
kualifikasi
kesejahtera
an aparatur
kesejahtera
an
kemampuan
aparatur
kesejahtera
an
kemampuan
aparatur
34 orang 34 orang
NON CG 2. Meningkatkan
Kesejateraan dan
Kemampuan Sumber
Daya Pada Balai
Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Umum
(BPPTK-PU) Disdik Prov.
Jabar TA. 2014
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % terlaksanan
nya
peningkatan
dan
kesejahtera
an SDM
terlaksanan
nya
peningkatan
dan
kesejahtera
an SDM
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar dan
penyelengg
araan dan
kesejahtera
an
kemampuan
SDM
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 3. Menunjang
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Pada Balai
Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Umum
(BPPTK-PU)
0 310.802 0 0 310.802 341.882 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg tercapainya
kebutuhan
operasional
terlaksanan
ya
penyelengg
araan adm
perkantoran
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
penyelengg
araaan adm
perkantoran
pada
BPPTKPU
1 keg 1 keg
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Pada
Sekretariat Dinas
Pendiidkan Provinsi
Jawa Barat Tahun
Anggaran 2014
0 18.061.090 0 0 18.061.090 19.867.199 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
pada disdik
dan SMK
tersedianya
akomodasi
listrik, air dll
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar pada
sekolah 35
slbn dan 4
smk negeri
dan 4 RC
yayasan
1 keg 1 keg
NON CG 5. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran BPPTKPK
0 487.600 0 0 487.600 536.360 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg tercapainya
kebutuhan
adm
BPPTKPK
terselengga
ranya adm
perkantoran
pada
BPPTKPK
terlaksanan
ya
pelayanan
adm pada
BPPTKPK
1 keg 1 keg
NON CG 6. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Pada Balai
Pengembangan Bahasa
Daerah dan Kesenian
0 344.367 0 0 344.367 378.804 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg terpenuhiny
a kebutuhan
operasional
terlaksanan
ya
penyelenga
raan adm
perkantoran
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
penyelengg
araan adm
perkantoran
1 keg 1 keg
NON CG 7. Penyelenggaraan
Administarasi
Perkantoran Pada Balai
Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Luar Biasa
BPPTKPLB
0 175.981 0 0 175.981 193.579 NON CG Banndung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 8. Memelihara Sarana dan
Prasarana PADA
BPPTKPLB
0 401.851 0 0 401.851 442.036 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg terlaksanan
ya
kebutuhan
sarpras
pada
BPPTKPLB
terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarpras
pada
BPPTKPLB
terlaksanan
ya
kebutuhan
sarpras
pada
BPPTKPLB
1 keg 1 keg
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Menyelenggarakan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Pada Balai
Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pendidikan Umum
(BPPTK-PU) Disdik Prov.
Jabar T.A. 2014
0 688.789 0 0 688.789 757.668 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg tercapainya
operasional
sarpras
pada
BPPTKPU
terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sapras
pada
BPPTKPU
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
sarpras
pada
BPPTKPU
1 keg 1 keg
NON CG 10. Menyelenggarakan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana Perkantoran
Pada BPPTKPK
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 11. Memelihara Sarana dan
Prasarana perkantoran
pada balai bahasa
daerah dan kesenia
0 154.500 0 0 154.500 169.950 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg terlaksanan
ya sarpras
BPBDK
terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarpras
BPBDK
terlaksanan
ya
kebutuhan
sarpras
BPBDK
1 keg 1 keg
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 12. Evaluasi dan Pelaporan
Internal Dinas
Pendidikan Prov. Jabar
T.A. 2014
0 127.000 0 0 127.000 139.700 NON CG Bandung Dinas
Pendidikan
Lanjutan Fixed
Cost
1 keg tersusunya
hasil
evaluasi
dan
pelaporan
internal
dinas
pendidikan
prov. jabar
tercapainya
hasil
evaluasi
dan
pelaporan
terlaksanan
ya evaluasi
dan
pelaporan
1 keg 1 keg
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 22.451.981 24.697.180 0 0 22.451.981 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
BLK
0 257.325 0 0 257.325 283.058 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
90 % meningkatn
ya
pelayanan
Lab dan
motivasi
kerja
Tersedianya
diklat teknis
; obat P3K;
Peningkatan
kesehatan
jasmani;
General
Check up
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
100 % 90 %
NON CG 2. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
BAPELKES
0 184.180 0 0 184.180 202.598 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
keterampila
n dan
kesejahtera
an aparatur
ersedianya
biaya
kepesertaa
n
Bintek/Diklat
/Seminar/Lo
kakarya;
biaya jasa
kesehatan;
kesejahtera
an
Jasmani/ola
h raga;
serta
Capacity
Building
Pegawai
Bapelkes
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
42 orang 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
BKPM
0 305.514 0 0 305.514 336.065 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
kemampuan
dan disiplin
aparatur
tersedianya
diklat
fungsional,
General
Check Up
dan lembur
pegawai
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
8
dokumen
90 %
NON CG 4. PENINGKATAN KINERJA
DAN KEMAMPUAN
APARATUR DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
0 1.285.670 0 0 1.285.670 1.414.237 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kinerja
dan
kesejahtera
an pegawai
Dinkes
meningkatn
ya
kemampuan
aparatur
melalui diklat
PIM,
Kegiatan
Kerohanian,
terpenuhiny
a pakaian
Dinas, 65
orang
penggantian
kacamata
dan rawat
inap serta
50 orang
kontribusi
Seminar
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. PENINGKATAN KINERJA
DAN KEMAMPUAN
APARATUR BKKM
0 300.238 0 0 300.238 330.262 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya kinerja
pegawai
BKKM
dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan
yang prima
dan
komprehens
if
Senam dan
siraman
rohani;
terpenuhina
sarana
kesehatan
olah raga;
terlaksanan
ya kursus
pelatihan,
sosialisasi
dan bintek;
tersedianya
biaya
General
Check up;
Kesejahtera
an
pegawai;
Tersedianya
seragam
BKKM
Tingkat
Ketrampilan
aparatur;
tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 6. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BKKM
0 451.068 0 0 451.068 496.175 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Pelayanan
administrasi
perkantoran
BKKM yang
berkualitas
Terlaksanan
ya
pengadaan
alat dan
habis pakai;
mamin rapat
rutin dan
tamu;
barang
cetak dan
pengadaan;
perjalanan
dinas;
lembur
pegawai ;
dan belanja
Jasakantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BKPM
0 910.970 0 0 910.970 1.002.067 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
penyelengg
aran
administrasi
perkantoran
di BKPM
terselengga
ranya admin
perkantoran
dan
penyediaan
jasa
komunikasi,
listrik dan
air
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
NON CG 8. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
0 3.524.900 0 0 3.524.900 3.877.390 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
tercukupiny
a kebutuhan
kegiatan
operasional
jasa kantor,
5000 orang
mamin
kegiatan,
1896 hok
perjalanan
dinas dalam
daerah dan
96 hok
perjalanan
dinas luar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
NON CG 9. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BLK
0 772.500 0 0 772.500 849.750 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
90 % meningkatn
ya
pelayanan
pemeriksaa
n BLK
terpenuhiny
a belanja
pegawai,
barang jasa
dan jasa
langganan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 90 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
BAPELKES
0 481.318 0 0 481.318 529.450 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
Tersedianya
biaya
fasilitasi
dan
konsultansi,
ATK,
Pengiriman
dokumen,
Barang
Cetakan,
biaya Jasa
Kantor, Alat
Listrik dan
Elektronik
serta mamin
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 11. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BKKM
0 443.970 0 0 443.970 488.367 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarpras
operasional
di BKKM
sehingga
terwujudny
a pelayanan
prima ke
Masyarakat
Terpeliharan
ya
kendaraan
dinas, alat
kedokteran
dan Lab,
perlengkapa
n kantor ,
halaman;
tersedianya
Jasa
keamanan
kantor,
keberihan
kantor, dan
biaya
pemeilharaa
n gedung
Tingkat
pemeliharaa
n dan
tingkat
kenyamana
n
100 % 100 %
NON CG 12. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
PERKANTORAN BLK
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
pelayanan
Lab dan
motivasi
kerja
terpeliharan
ya
kendaraan
dinas,
Gedung,
ALat Lab
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
100 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
PERKANTORAN BKPM
0 915.000 0 0 915.000 1.006.500 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kinerja
serta
disiplin
aparatur
Terpeliharaa
n 5
kendaraan
roda 4 dan
5 roda 2, 35
unit AC, 8
komputer, 3
Laptop, 2
Printer, 1
paket alat
kedokteran,
1 paket alat
Lab ,
Gedung dan
bangunan,
taman,IPAL
serta
fasilitas
kantor
lainnya
Terpeliharan
ya kondisi
sarpras
kantor
BKPM
100 % 100 %
NON CG 14. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR DINAS
KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
0 4.238.750 0 0 4.238.750 4.662.625 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
80 % terpeliharan
ya sarpras
kantor
dalam
menunjang
tugas dan
fungsi
terpeliharan
ya
kendaraan
dinas,
Gedung
kantor dan
instalasinya
, alat
perlengkapa
n kantor
terpeliharan
ya kondisi
saranadan
prasarana
kantor
Dinas
Kesehatan
100 % 80 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
PERKANTORAN
BAPELKES
0 691.580 0 0 691.580 760.738 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % terpeliharan
ya sarpras
pelatihan di
Bapelkes
tersedianya
biaya
pemeliharaa
n gedung
dan
bangunan,
fasilitas
kantor, jasa
keamanan
kantor,
kendaraan
dinas, pajak
kendaraan,
jasa
kebersihan,
penerangan
, biaya
jaringan
listrik
tingkat
pemenuhan
pemeliharaa
n sarpras
kantor
12 bulan 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 16. PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN INTERNAL
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
0 382.000 0 0 382.000 420.200 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tersusunny
a dokumen
perencanaa
n tahun
2014 dan
Evaluasi
tahun 2013
Dokumen
Perencanaa
n dan
Evaluasi
Meningkatn
ya
manajemen
pelayanan
kesehatann
dalam
mendukung
pelayanan
kesehatan
100 % 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. PERENCANAAN
EVALUASI INTERNAL
BAPELKES
0 217.770 0 0 217.770 239.547 NON CG Jawa Barat Dinas
Kesehatan
Lanjutan Fixed
Cost
75 % peningkatan
sistem
perencanaa
n dan
evaluasi
kegiatan
Bapelkes
evaluasi
pasca
diklat; rapat
koodinasi
kediklatan;
pertemuan
tim
akreditasi
kelembagaa
n serta
perencanaa
n kegiatan
Bapelkes
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
7
dokumen
75 %
Jumlah Total 16.112.753 17.724.028 0 0 16.112.753 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
RUMAH SAKIT JIWA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
0 1.440.780 0 0 1.440.780 1.584.858 NON CG Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Fixed
Cost
30 % Terlaksanya
kegiatan
Peningkatan
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
aparatur
Terlaksanya
kegiatan
Peningkatan
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
30 % 30 %-
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Pelayanan
administrasi
perkantoran
meningkat
Pemenuhan
Operasional
Administrasi
Rumah Sakit
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Menyelenggarakan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
RS
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
RS
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
RS
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Sistem Perencanaan,
Pelaporan dan Evaluasi
Kinerja Rumah Sakit
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Bandung Barat Rumah
Sakit Jiwa
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya kualitas
Perencanaa
n, Evaluasi
dan
Pelaporan
yang
akuntable
Tersedianya
Dokumen
Perencanaa
n dan
Pelaporan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
Jumlah Total 7.640.780 8.404.858 0 0 7.640.780 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
RUMAH SAKIT PARU
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
.
.
...
0.
Jumlah Total
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. - Kegiatan peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG - RSUD Al Ihsan
Prov Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
90 -% -Tersediany
a dana
untuk
peningkatan
sumber
daya
aparatur
-Peningkata
n kapasitas
sumber
daya
aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
90 -% 90 -%
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. - Penyelenggaraan
administrasi
perkantoran RSUD Al
Ihsan
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG - RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -
Tersedianya
pelayanan
adminstasi
perkantoran
RSUD Al
Ihsan
-
Peningkatan
administrasi
perkantoran
RSUD Al
Ihsan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 -% 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. - Penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
operasional BLUD RSUD
Al Ihsan
0 0 0 65.000.000 65.000.000 71.500.000 NON CG - RSUD Al Ihsan Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -
Meningkatn
ya
pelayanan
administrasi
perkantoran
operasional
RSUD Al
Ihsan
-
Tersedianya
pelayanan
administrasi
perkantoran
operasional
RSUD Al
Ihsan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 -% 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 4. - Kegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana
kantor
0 10.505.000 0 0 10.505.000 11.555.500 NON CG - RSUD Al Ihsan
Prov Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Terselengg
aranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
RSUD Al
Ihsan
-
Tersedianya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
RSUD Al
Ihsan
-Peningkata
n
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
RSUD Al
Ihsan
100 -% 100 -%
NON CG 5. - Pemeliharaan sarana
dan prasarana SIM RS Al
Ihsan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG -RSUD Al Ihsan
Prov Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Terselengg
aranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
SIM RS al
Ihsan
-Tersediany
a dana
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
SIM RS Al
Ihsan
-Peningkata
n
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
SIM RS Al
Ihsan
100 -% 100 -%
NON CG 6. - Kegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana
kantor
0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.200.000 NON CG -RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Meningkatn
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
-Tersediany
a dana
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
-Terlaksana
nya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
100 -% 100 -%
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. -Kegiatan perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
internal RSUD Al Ihsan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG - RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Terselengg
aranya
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
internal
RSUD Al
Ihsan
-Tersediany
a
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
internal
RSUD Al
Ihsan
-Meningkatn
ya
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
internal
RSUD Al
Ihsan
100 -% 100 -%
NON CG 8. -Kegiatan audit
keuangan RSUD Al Ihsan
0 0 0 75.000 75.000 82.500 NON CG - RSUD Al Ihsan
Prov. Jabar
Rumah
Sakit Umum
Daerah Al
Ihsan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Terselengg
aranya
audit
keuangan
RSUD Al
Ihsan
-
Tersedianya
laporan
keuangan
RSUD Al
Ihsan hasil
audit
independent
-
Terlaksanan
ya audit
keuangan
RSUD Al
Ihsan
100 -% 100 -%
Jumlah Total 82.130.000 90.343.000 67.075.000 0 15.055.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS BINA MARGA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.18
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
NON CG 1. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPJ
Wilayah Pelayanan I
0 264.264 0 0 264.264 290.690 NON CG Cianjur Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas Bina
Marga Provinsi Jawa
Barat
0 2.284.359 0 0 2.284.359 2.512.795 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 3. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPJ Wilayah
Pelayanan II
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Sukabumi dan
Kabupaten
Sukabumi
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 4. Peningkatan
Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
0 1.509.717 0 0 1.509.717 1.660.689 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 5. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPJ Wilayah
Pelayanan I
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Kota Bogor,
Kabupaten Bogor,
Kota Depok, Kota
Bekasi, Kabupaten
Bekasi dan
Kabupaten Cianjur
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPJ
Wilayah Pelayanan II
0 257.653 0 0 257.653 283.418 NON CG Sukabumi Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 7. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPJ
Wilayah Pelayanan IV
0 249.381 0 0 249.381 274.319 NON CG Sumedang Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 8. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPJ Wilayah
Pelayanan III
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Cimahi, Kabupaten
Bandung,
Kabupaten
Bandung Barat,
Kabupaten Subang,
Kabupaten
Purwakarta dan
Kabupaten
Karawang
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 9. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPJ Wilayah
Pelayanan VI
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Cirebon,
Kabupaten Cirebon,
Kabupaten
Indramayu dan
Kabupaten
Majalengka
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 10. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPJ Wilayah
Pelayanan IV
0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Kabupaten
Sumedang dan
Kabupaten Garut
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 11. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
0 2.939.552 0 0 2.939.552 3.233.507 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 6
Tematik 3
12. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
BPJ Wilayah Pelayanan
III
0 170.500 0 0 170.500 187.550 CG.6
Sasaran 3
Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 13. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPJ
Wilayah Pelayanan V
0 244.453 0 0 244.453 268.898 NON CG Tasikmalaya Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 14. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
BPJ Wilayah Pelayanan
VI
0 159.500 0 0 159.500 175.450 NON CG Cirebon Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 15. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Di BPJ Wilayah
Pelayanan I
0 174.251 0 0 174.251 191.676 NON CG Cianjur Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 16. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPJ Wilayah
Pelayanan V
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Tasikmalaya,
Kabupaten
Tasikmalaya, Kota
Banjar, Kabupaten
Ciamis dan
Kabupaten
Kuningan
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 17. Perencanaan, Evaluasi
Dan Pelaporan Internal
Organisasi Perangkat
Daerah
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPJ
Wilayah Pelayanan III
0 244.915 0 0 244.915 269.407 NON CG Bandung Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
CG. 6
Tematik 3
19. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
BPJ Wilayah Pelayanan V
0 150.216 0 0 150.216 165.238 CG.6
Sasaran 3
Tasikmalaya Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
CG. 6
Tematik 3
20. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
BPJ Wilayah Pelayanan
IV
0 121.000 0 0 121.000 133.100 CG.6
Sasaran 3
Sumedang Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 21. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPJ
Wilayah Pelayanan VI
0 255.816 0 0 255.816 281.398 NON CG Cirebon Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 22. Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
BPJ Wilayah Pelayanan II
0 141.647 0 0 141.647 155.812 NON CG Sukabumi Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
NON CG 23. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur di
Lingkungan Dinas Bina
Marga Provinsi Jawa
Barat
0 3.135.000 0 0 3.135.000 3.448.500 NON CG Tersebar di Jawa
Barat
Dinas Bina
Marga
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n sarpras
pendukung
pengelolaan
jalan dan
jembatan
0 - 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 25.152.224 27.667.447 0 0 25.152.224 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
1. Peningakatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai PSDA WS
Ciliwung-Cisadane
0 242.275 0 0 242.275 266.503 CG.5
Sasaran 1
Kab./Kota Bogor
dan Kota Depok
Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang disiplin
dan
bertanggun
g jawab
Meningkatn
ya
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
Aparatur
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
1 Balai
PSDA
75 %
NON CG 2. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai PSDA WS
Citarum
0 160.000 0 0 160.000 176.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang sehat,
disiplin dan
bertanggun
gjawab
Terlaksanan
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
yang
optimal
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Balai
PSDA
75 %
NON CG 3. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai Data dan
Infromasi Sumber Daya
Air
0 85.295 0 0 85.295 93.825 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang disiplin
dan
bertanggun
g jawab
Meningkatn
ya
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
aparatur
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Balai
PSDA
75 %
NON CG 4. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai PSDA WS
Cisadea-Cibareno
0 65.680 0 0 65.680 72.248 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang disiplin
dan
bertanggun
g jawab
Meningkatn
ya
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
Aparatur
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Balai
PSDA
75 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai PSDA WS
Cimanuk-Cisanggarung
0 94.080 0 0 94.080 103.488 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang disiplin
dan
bertanggun
gjawab
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Balai
PSDA
75 %
NON CG 6. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Dinas PSDA
Provinsi Jawa Barat
0 1.407.580 0 0 1.407.580 1.548.338 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Dinas Tersedianya
Administrasi
Perkantoran
yang
memadai
Terpenuhiny
a kebutuhan
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Dinas 75 %
NON CG 7. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai PSDA WS
Ciwulan-Cilaki
0 135.000 0 0 135.000 148.500 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang disiplin
dan
bertanggun
gjawab
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Balai
PSDA
75 %
NON CG 8. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Kantor Balai PSDA WS
Citanduy
0 71.650 0 0 71.650 78.815 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Terciptanya
kinerja
aparatur
yang disiplin
dan
bertanggun
gjawab
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 Balai
PSDA
75 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 9. Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran Balai PSDA
WS CIsadea-Cibareno
0 290.200 0 0 290.200 319.220 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran Balai PSDA
WS Ciliwung Cisadane
0 398.740 0 0 398.740 438.614 NON CG Kota Bogor Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 11. Pelayanan Administrasi
perkantoran Balai PSDA
WS Citanduy
0 278.641 0 0 278.641 306.505 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 12. Pelayanan Administrasi
perkantoran Balai PSDA
WS Citarum
0 279.290 0 0 279.290 307.219 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. Pelayanan Adminsitrasi
perkantoran Balai Data
dan Informasi Sumber
Daya Air
0 258.500 0 0 258.500 284.350 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 14. Pelayanan Admisnitrasi
Perkantoran Balai PSDA
WS
Cimanuk-Cisanggarung
0 582.936 0 0 582.936 641.230 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 15. Pelayanan Administrasi
perkantoran Balai PSDA
WS Ciwulan-Cilaki
0 275.830 0 0 275.830 303.413 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Meningkatn
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Balai
PSDA
100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran Dinas PSDA
Provinsi Jawa Barat
0 4.030.600 0 0 4.030.600 4.433.660 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Dinas Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
yang
memadai
Terrselengg
aranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Dinas 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 17. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Dinas PSDA Provinsi
Jawa Barat
0 3.698.189 0 0 3.698.189 4.068.008 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Dinas Sarana dan
Prasarana
kantor
terpeliharan
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor dinas
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Dinas 1 Dinas
NON CG 18. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Ciliwung-Cisadane
0 206.180 0 0 206.180 226.798 NON CG Kota Bogor Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Kantor Balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai
PSDA
1 Balai
PSDA
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Cisadea-Cibareno
0 184.056 0 0 184.056 202.462 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 20. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS Citanduy
0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor Balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 21. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS Citarum
0 460.000 0 0 460.000 506.000 NON CG Kota Citarum Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Kantor Balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai
PSDA
100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 22. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Cimanuk-Cisanggarung
0 342.222 0 0 342.222 376.444 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor Balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 23. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai PSDA WS
Ciwulan-Cilaki
0 272.225 0 0 272.225 299.448 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai
PSDA
Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai
PSDA
100 %
NON CG 24. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Balai Data dan Informasi
Sumber Daya Air
0 130.950 0 0 130.950 144.045 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Balai Sarana dan
Prasarana
kantor
terpelihara
dengan baik
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor balai
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Operasional
dan
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
1 Balai 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 25. Perencanaan, Evaluasi,
dan pelaporan Internal
Dinas PSDA Provinsi
Jawa Barat
0 137.500 0 0 137.500 151.250 NON CG Kota Bandung Dinas
Pengelolaa
n Sumber
Daya Air
Lanjutan Fixed
Cost
1 Dinas Terevaluasi
nya
program
kerja tahun
2014
Terlaksanan
ya
Tersusunny
a laporan
Bulanan,
Laporan
Kinerja
Program,
Evaluasi
Kinerja,
LAKIP, LKPJ
dan LP2D
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Dinas 90 %
Jumlah Total 14.362.619 15.798.880 0 0 14.362.619 0
8
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Balai Pengelolaan
Sampah Regional
DISKIMRUM Prov Jabar
0 70.000 0 0 70.000 77.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
8 orang Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
BPSR
Tersedianya
biaya jasa
kesehatan
dan kursus
singkat/pela
tihan
Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
8 orang 8 orang
NON CG 2. -Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
BPMKL-DISKIMRUM
0 120.000 0 0 120.000 132.000 NON CG -Kota Bandung/DKI
Jakarta
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Meningkatn
ya
pelayanan
BPMKL-DIS
KIMRUM
-Meningkatn
ya
kemampuan
aparatur
BPMKL-DIS
KIMRUM
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
100 -% 0 -
NON CG 3. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi
Jawa Barat
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
Meningkatn
ya
keterampila
n dan
profesionali
sme
aparatur
daerah
Tingkat
Keterampila
n dan
profesionali
sme
aparatur
daerah
100
persen
100
persen
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pengelolaan Sampah
Regional DISKIMRUM
Provinsi Jawa Barat
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
116 orang Terlaksanan
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
BPSR
Pengadaan
ATK, jasa
kantor,
perjalanan
dinas,
makanan
minuman,
listrik dan
internet
Terpenuhiny
a kebutuhan
operasional
BPSR dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
116 orang 116 orang
NON CG 5. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
BPMKL-DISKIMRUM
0 1.150.000 0 0 1.150.000 1.265.000 NON CG 26 Kab/Kota dan
DKI Jakarta
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tercapainya
target
retribusi
daerah dan
Tersedianya
data hasil
monitoring
TPPAS/TPK
-
Tersedianya
data hasil
monitoring
kualitas
konstruksi
Tersedianya
ATK,obat-o
batan,
bahan kimia
dan material
lainnya
-
Terbayarny
a iuran
listrik,telepo
n, dan
internet
-
Terlaksanan
ya
minitoring
TPPAS/TPK
-
Terlaksanan
ya
monitoring
kualitas
konstruksi
bangunan
milik
pemerintah
provinsi
-
Terlaksanan
ya kegiatan
promosi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas
Permukiman dan
Perumahan Provinsi
Jawa Barat
0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terselengga
ranya dan
meningkatn
ya kinerja
dinas
sesuai
tupoksinya
Terselengga
ranya
kegiatan
operasional
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 7. Revitalisasi Balai
Pengelolaan Sampah
Regional DISKIMRUM
Provinsi Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
2 lokasi Tersedianya
sarana dan
prasarana
BPSR
Rehabilitasi
bangunan
kantor UPTD
BPSR dan
bangunan
operasional
TPK
Sarimukti
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
dalam
rangka
revitalisasi
BPSR
2 lokasi 2 lokasi
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Serta Revitalisasi
BPMKL-DISKIMRUM
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a seluruh
sarana dan
prasarana
kantor/labor
atorium
-
Pengadaan
Alat Ukur
Laboratoriu
m
-
Pengadaan
alat-alat
laboratorium
kimia
-
Pengadaan
alat-alat
laboratorium
biologi
-
Pengadaan
alat-alat
laboratorium
fisika/geolo
gi/geodesi
-
Pengadaan
meubelair
-
Pengadaan
komputer
-
Pengadaan
bejana ukur
-
Pengaspala
n jalan
kantor
- Penataan
laboratorium
air dan
lingkungan
-
Pembuatan
pagar
Meningkatn
ya kondisi
dan
akomodasi
lingkungan
laboratorium
dan kantor
BPMKL
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
di Lingkungan Dinas
Permukiman dan
Perumahan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
kerja
aparatur
Meningkatn
ay
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 10. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Pengelolaan Sampah
Regional DISKIMRUM
Provinsi Jawa Barat
0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Terselengga
ranya
operasional
dan
pemeliharaa
n alat berat
dan
penunjang
operasional
TPK
Sarimukti
Pengadaan
BBM dan
pelumas
alat berat,
pemeliharaa
n dan
perbaikan
alat berat,
pemeliharaa
n ruangan
dan
perlengkapa
n kantor
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
BPSR
1 tahun 1 tahun
NON CG 11. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
BPMKL-DISKIMRUM
0 840.000 0 0 840.000 924.000 NON CG -Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % -
Terpeliharan
ya perlatan
laboratorium
, peralatan
kantor,bang
unan
laboratorium
, dan
bangunan
kntor
-Terpelihara
nya
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
-
Terpeliharan
ya
peralatan
laboratorium
-
Terpeliharan
ya
bangunan/g
edung
labortorium
dan kantor
Terpeliharan
ya seluruh
infrastruktur
BPMKL
1 tahun 100 -%
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Dinas Permukiman dan
Perumahan Provinsi
Jawa Barat
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
pelayanan
publik
kepada
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n gedung,
bangunan
dan
peralatan
kantor
setiap
tahunnya
Meningkatn
ya
pelayanan
publik
kepada
masyarakat
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 13. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Dinas Permukiman dan
Perumahan
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Permukima
n Dan
Perumahan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terselengga
ranya
akuntabilitas
kinerja
dinas
permukiman
dan
perumahan
Terencana
dan
terevaluasin
ya kinerja
dinas
permukiman
dan
perumahan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
Jumlah Total 26.480.000 29.128.000 0 0 26.480.000 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Bappeda Provinsi Jawa
Barat
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
90 % Terwujudny
a
peningkatan
kesejahtera
an dan
kualitas
aparatur
Bappeda
Terfasilitasi
nya
peningkatan
kesejahtera
an dan
kualitas
aparatur
Bappeda
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
90 % 90 %
NON CG 2. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
UPTB Pusdalisbang
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya kinerja
dan disiplin
aparatur
UPTB
Pusdalisban
g
Terfasilitasi
nya
peningkatan
kesejahtera
an dan
kualitas
aparatur
UPTB
Pudalisbang
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 0 -
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Terpusat
BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD
Pusdalisban
g
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD
Pusdalisban
g
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
NON CG 4. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran UPTB
Pusdalisbang
0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a kebutuhan
dasar
operasi unit
kerja UPTB
Pusdalisban
g
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasi unit
kerja UPTB
Pusdalisban
g
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 5. Memelihara Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Bappeda
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya kinerja
karyawan
Bappeda
Provinsi
Jawa Barat
Terfasilitasi
nya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
Bappeda
Provinsi
Jawa Barat
- 100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Memelihara Sarana dan
Prasarana Kantor UPTB
Pusdalisbang
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor UPTB
Pusdalosba
ng
Terfasilitasi
nya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor UPTB
Pusdalisban
g
- 100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 7. Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan di
Lingkungan Bappeda
Provinsi Jawa Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
pengelolaan
keuangan di
lingkuangan
Bappeda
provinsi
jawa barat
Terfasilitasi
nya
pengelolaan
keuangan
bappeda
provinsi
jawa barat
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
95 % 95 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Melaksanakan
Perencanaan, Evaluasi,
dan Pelaporan Internal
Capaian Kinerja dan
Keuangan
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perencana
an
Pembangun
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Perencanaa
n, Evaluasi
dan
Pelaporan
Internal
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Dokumen
Rencan
Program
dan
Kegiatan
Perencanaa
n Bappeda,
Bahan
Renstra
Bappeda
Provinsi
Jawa Barat,
Bahan
Renja
Bappeda
Provinsi
Jawa Barat,
Dokumen
Bahan
LAKIP,
RKA/DPA
dan
RKA/DPA
Perubahan,
Bahan LPJ
Bappeda
Provinsi
Jawa Barat,
Data
Laporan
Keuangan,
Dokumen
Evaluasi,
Perencanaa
n dan
Pelaksanaa
n Kegiatan
Bappeda
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
Pendapatan
Daerah
(PAD)
95 % 82 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 10.850.000 11.935.000 0 0 10.850.000 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan Dan
Kemampuan Aparatur
0 1.338.190 0 0 1.338.190 1.472.009 NON CG Bandung Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terselengga
ranya dan
terpeuhinya
kebutuhan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Dinas
perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
selama 1
(satu) tahun
anggaran
Kegiatan
Kerohanian
Kegiatan
Kesenian
Honor
Dokter dan
Suster
Penggantian
Pembelian
Resep Obat
Penanggula
ngan Hama
Tikus
Sarana dan
Prasarana
Olah Raga
Pemberian
Penghargaa
n
Penanaman
Sikap
Mental
Pegawai
Program
Diklat
Kepemimpin
an, Teknis
dan non
Teknis
Jasa
Kesehatan
General
check up
Pengadaan
Pakaian
Batik
Tradisional
Terselengga
ranya
Peningkatan
Kesejahtera
an dn
Kemampuan
Aparatur di
Kantor
Pusat Dinas
Perhubunga
n
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas
Perhubungan Provinsi
Jawa Barat
0 2.731.250 0 0 2.731.250 3.004.375 NON CG Bandung Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terselengga
ranya dan
terpenuhiny
a kebutuhan
sarana
pendukung
yang
berkaitan
dengan
administrasi
perkantoran
selama 1
(satu) tahun
anggaran
2013
Tersedianya
Peralatan
kantor yang
memadai
melalui :
- Belanja
Alat Tulis
Kantor
- Belanja
Alat Listrik
dan
Elektronik
-
Pengadaan
Jasa Kantor
:
Telepon
Air
Listrik
Surat
Khabar
Internet
Paket
Pengiriman
Dokumen
dan
Publikasi
- Pajak Bumi
dan
Bangunan
- Belanja
Cetak
- Belanja
Pengganda
an
- Belanja
Sewa
Gedung
- Belanja
Makanan
dan
Minuman
Rapat
- Rapat
Terwujudny
a kualitas
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Koordinasi
dan
Konsultansi
NON CG 3. Administrasi
Perkantoran UPTD LLAJ
Wilayah I
Bogor-Purwakarta
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Bogor - Purwakarta Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tercapainy
a
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit Kerja
SKPD UPTD
LLAJ
Wilayah I
Bogor
Purwakarta
dalam
Mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
- Belanja
Alat Tulis
Kantor -
Belanja
Perangko,
Materai, dan
Benda Pos
Lainnya
- Belanja
Peralatan
Kebersihan
dan Bahan
Pembersih
- Belanja
Telepon
- Belanja Air
- Belanja
Listrik
- Belanja
Surat Kabar
- Belanja
Internet
- Belanja
Cetak
-
Pengganda
an
- Belanja
Makanan
dan
Minuman
- Belanja
Perjalanan
Dinas
Tercapainy
a
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit Kerja
SKPD UPTD
LLAJ
Wilayah I
Bogor
Purwakarta
dalam
Mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Administrasi
Perkantoran Balai
Pengelolaaan Bandar
Udara
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung dan
Kabupaten Ciamis
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tercapainya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Balai
Pengelolaan
Bandar
Udara
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya.
Belanja Alat
Tulis
Kantor,
belanja
perangko
materai dan
benda pos
lainnya,
belanja
peralatan
kebersihan
dan bahan
pembersih,
belanja
telepon,
belanja air,
belanja
listrik,
belanja
surat kabar,
belanja
internet,
belanja
cetak,
pengganda
an, belanja
makanan
dan
minuman,
belanja
perjalanan
dinas.
Tercapainya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Balai
Pengelolaan
Bandar
Udara
75 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pengelolaan Pelabuhan
Laut dan ASDP
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun tersedianya
kebutuhan
pendukung
yang
berkaitan
dengan
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
dan
meningkatka
n kinerja
pelaksanaa
n tupoksi
Penyediaan
keperluan
operasional
kantor Balai
Pengelolaan
Pelabuhan
Laut dan
ASDP dalam
rangka
menunjang
kegiatan
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
dan tupoksi
Mewujudka
n sarana
dan
prasarana
kantor yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
1 tahun 1 tahun
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Penyelenggaraan
Aministrasi
Perkantoran UPTD LLAJ
Wilayah II
Cirebon-Priangan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Cirebon- Priangan Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tercapainya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD UPTD
LLAJ Wil. II
Cirebon-Pria
ngan dalam
mendukung
Tugas
pokok dan
fungsinya.
-Belanja
ATK;
- Belanja
Perangko,
materai dan
benda pos
lainnya;
- Belanja
peralatan
kebersihan
dan bahan
pembersih;
- Belanja
telepon;
- Belanja
air;
- Belanja
listrik;
- Belanja
surat kabar;
- Belanja
internet;
- Belanja
cetak;
-
Pengganda
an;
- Belanja
makanan
dan
minuman.
Tercapainya
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit Kerja
SKPD UPTD
LLAJ Wil. II
Cirebon-Pria
ngan dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
75 % 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 7. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor pusat
Dinas Perhubungan
0 4.538.337 0 0 4.538.337 4.992.171 NON CG Kota Bandung Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tersedianya
fasilitas
sarana dan
prasarana
kantor
Pengadaan
sarana dan
prasarana
kantor
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
kantor
100 % 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Peningkatan Sarana dan
Prasarana UPTD LLAJ
Wilayah II
Cirebon-Priangan
0 3.220.000 0 0 3.220.000 3.542.000 NON CG Cirebon - Priangan Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % -Mewujudka
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
- Belanja
Modal
Pengadaan
Meubeulair
- Belanja
Modal
Pengadaan
Perlengkapa
n Kantor
- Belanja
Modal
Pengadaan
Kursi Kerja
- Belanja
Modal
Pengadaan
Lemari
- Belanja
Modal
Pengadaan
Alat
Timbang
Digital
-Gd. Kantor
Operasional
JT. Tomo
-Mewujudka
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
75 % 100 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Peningkatan Sarana dan
Prasarana UPTD LLAJ
Wilayah I Bogor -
Purwakarta
0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Bogor - Purwakarta Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
- Belanja
Modal
Pengadaan
Meubeulair
- Belanja
Modal
Pengadaan
Perlengkapa
n Kantor
- Belanja
Modal
Pengadaan
Komputer
- Belanja
Modal
Pengadaan
Alat-alat
Studio
- Belanja
Modal
Pengadaan
Alat-alat
Ukur
- Belanja
Modal
Pengadaan
Mobil
Innova/Dies
el 1 Unit
- Belanja
Modal
Pengadaan
Mobil
Double
Cabin 5 Unit
- Belanja
Pengadaan
Peralatan
Dapur
- Belanja
Pengadaan
Mesin
Pompa Air
- Belanja
Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
80 % 80 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pengadaan
Jas Hujan &
Sepatu Boat
- Belanja
Pengadaan
Lampu &
Rambu Lalin
- Belanja
Pengadaan
Pesawat
Radio
Komunikasi
- Belanja
Pengadaan
Mesin
Potong
Rambut
-
Pengadaan
R.
Operasional
Penindakan
NON CG 10. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Balai
Pengelolaan Bandar
Udara
0 3.220.000 0 0 3.220.000 3.542.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Mewujudka
n sarana
dan
prasarana
kantor yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
Belanja
modal
pengadaan
meubeulair,
Belanja
modal
pengadaan
perlengkapa
n kantor,
Belanja
modal
pengadaan
kursi kerja,
belanja
modal
pengadaan
lemari,
belanja
modal
pengadaan
alat ukur
Mewujudka
n sarana
dan
prasarana
kantor yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
75 % 100 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor Balai
Pengelolaan Pelabuhan
Laut dan ASDP
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Sarana dan
Prasarana
kantor Balai
Pengelolaan
Pelabuhan
Laut dan
ASDP yang
memadai
dan dapat
meningkatka
n pelayanan
dan
performanc
e organisasi
Peningkatan
/pengadaan
sarana dan
prasarana
kantor balai
pengelolaan
pelabuhan
laut dan
ASDP guna
menunjang
tugas
operasional
dan
TUPOKSI
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Balai Bandar Udara
0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Kota Bandung dan
Kabupaten Ciamis
Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Mewujudka
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
'-
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap/
Jasa
Kebersihan
-
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap/
Jasa
Keamanan
- Belanja
Alat Listrik
dan
Elektronik
- Belanja
Bahan
Bakar
Minyak/ Gas
-
Penggantian
Barang
Pecah
Belah
- Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
- Belanja
Service
- Belanja
Pelumas
- Belanja
Pemeliharaa
n Non
Konstruksi
- Belanja
Pemeliharaa
n Jalan
- Belanja
Jasa
Konstruksi
Mewujudka
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
75 % 100 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Balai Pengelolaan
Pelabuhan Laut dan
ASDP
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Sarana dan
prasarana
kantor yang
memadai
dan dapat
dioperasion
alkan
dengan baik
serta
memperlanc
ar tugas
operasional
kantor
Telaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor Balai
Pengelolaan
Pelabuhan
Laut dan
ASDP agar
dapat
berfungsi
dengan baik
dan
menunjang
tugas
operasional
Mewujudka
n sarana
dan
prasarana
kantor yang
memadai
dan agar
tetap dapat
dioprasional
kan serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
1 Tahun 1 tahun
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana UPTD
LLAJ Wilayah I Bogor -
Purwakarta
0 830.456 0 0 830.456 913.502 NON CG Bogor - Purwakarta Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
UPTD LLAJ
Wilayah I
Bogor
Purwakarta
-
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap/
Jasa
Kebersihan
-
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap/
Jasa
Keamanan
- Belanja
Alat Listrik
dan
Elektronik
- Belanja
Bahan
Bakar
Minyak/ Gas
-
Penggantian
Barang
Pecah
Belah
- Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
- Belanja
Service
- Belanja
Pelumas
- Belanja
Pemeliharaa
n Non
Konstruksi
- Belanja
Pemeliharaa
n Jalan
- Belanja
Jasa
Konstruksi
Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
UPTD LLAJ
Wilayah I
Bogor
Purwakarta
75 % 100 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana UPTD
LLAJ Wilayah II Cirebon
- Priangan
0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Cirebon-Priangan Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Mewujudka
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
'-
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap/
Jasa
Kebersihan
-
Honorarium
Pegawai
Tidak Tetap/
Jasa
Keamanan
- Belanja
Alat Listrik
dan
Elektronik
- Belanja
Bahan
Bakar
Minyak/ Gas
-
Penggantian
Barang
Pecah
Belah
- Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
- Belanja
Service
- Belanja
Pelumas
- Belanja
Pemeliharaa
n Non
Konstruksi
- Belanja
Pemeliharaa
n Jalan
- Belanja
Jasa
Konstruksi
Mewujudka
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor yang
Memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
75 % 100 %
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. Pemeliharaan Sarana
dan Prsarana Kantor
(Kantor Pusat Dinas
Perhubungan Prov.
Jabar)
0 3.075.000 0 0 3.075.000 3.382.500 NON CG Bandung Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 lokasi Terpeliharan
ya Gedung
Kantor
Dishub
Prov. Jabar
1 (satu)
tahun
anggaran
2013
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
pusat 1
(satu) tahun
anggaran
2013 terdiri
dari :
- Belanja
Jasa
Kebersihan
- Belanja
Peralatan
dan Bahan
Kebersihan
- Belanja
Jasa
Keamanan
Kantor dan
Rumah
Dinas
- Belanja
Perawatan
Kendaraan
Bermotor
-
Pemeliharaa
n Jaringan
Listrik,
Telepon,
Air, Internet,
dan Taman
-
Pemeliharaa
n Alat
komunikasi
-
Pemeliharaa
n
Komputer/Pr
Mewujudka
n sarana
dan
prasarana
kantor yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
100 % 100 %
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
inter
-
Rehabilitasi
Tampak
Depan
Kantor
Dinas
-
Lambreseri
ng Lantai II
- Penataan
Halaman
Kantor
Tahap II
- Klinik
Kesehatan
Kantor
Dinas
-
Pemeliharaa
n Pagar
Kantor
Dinas
- Kantin
- Skat
Ruang
Serbaguna
-
Pemeliharaa
n Ruang
Pelayanan
dan Ruang
Kasubag
Kepegawai
an dan
Umum
-
Pemeliharaa
n Aula
Kantor
Dinas
-
Pemeliharaa
n Kamar
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Mandi
Kantor
Dinas
-
Pemeliharaa
n taman
kantor dinas
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a
peningkatan
pengemban
gan sistem
pelaporan
capaian
kinerja
tahun 2013
Tersusunya
dokumen
perencanaa
n dan
program,
evaluasi
kegiatan
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat,
berupa :
- Rencana
Kerja
Anggaran
(RKA);
- DOkumen
Pelaksanaa
n Anggaran
(DPA);
- Bahan
LKPJ,
LAKIP,
LPPD dari
Dinas
Perhubunga
n Prov.
Jawa Barat;
- Laporan
Tahunan;
-
Perhubunga
n Dalam
Angka;
- Penetapan
Kinerja /
Tapkin
Tahun 2013;
Kegiatan
Pengelolaan
Keuangan
Dalam
Rangka
Menuju
Meningkatn
ya
kemampuan
dan kinerja
aparatur
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
100 % 100 %
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Laporan
Keuangan
WTP :
- Laporan
Keuangan
Bulanan;
- Laporan
Keuangan
Triwulanan;
- Laporan
Keuangan
Semesteran
;
- Laporan
Keuangan
Tahunan;
-
Terlaksanan
ya
Pembinaan
dan
Pemeriksaa
n
Bendahara
Penerimaan
/
Pengeluara
n Pembantu;
Terlaksanan
ya
penyusuna
n dokumen
perencanaa
n dalam
rangka
persiapan
penyusuna
n indikator
RPJMD
bidang
Perhubunga
n
1.24 Statistik
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.24.7
5.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. Peningkatan sistem
data dan informasi
Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Barat
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perhubung
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Pendayagu
naan
website
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
yang Menu
atau konten
yang
tersedia di
web
sebagaiman
a dimaksud,
yang
meliputi
sesuai
Pasal 5
Pergub No.
7 Tahun
2009 :
a.Data
tentang
Tupoksi dan
struktur
SKPD yang
bersangkut
an;
b.Data
fungsional
yang
diinventarisi
r dan diolah;
c.Informasi
berbentuk
berita;
d.Agenda
kegiatan.
Untuk
meningkatka
n dan
mengemban
gkan sistem
informasi
Meningkatn
ya
pengelolaan
dan
pendayagu
naan
Website
Dinas
Perhubunga
n Provinsi
Jawa Barat
;
Tersedianya
data/
informasi
a-spasial
dan spasial
yang
mutakhir
dan akurat
1 tahun 100 %
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
dan
dokumentas
i dalam
mengelola
Informasi
Publik
secara baik
dan efisien
sehingga
dapat
diakses
dengan
mudah.
Jumlah Total 31.553.233 34.708.557 0 0 31.553.233 0
23
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Kegiatan Peningkatan
kapasitas sumber daya
Aparatur
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
1 Kegiatan Terfasilitasi
nya
peningkatan
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Terfasilitasi
nya
peningkatan
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Kegiatan pelayanan
administrasi
perkantoran
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
1 Kegiatan Terfasilitasi
nya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terfasilitasi
nya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Kegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana
apatarur
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
1 Kegiatan Terpeliharan
ya Kualitas
sarana dan
prasrana
Terpeliharan
ya Kualitas
sarana dan
prasrana
Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
1 Kegiatan 1 Kegiatan
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Perencanaan dan
evaluasi kegiatan
organisasi perangkat
daerah BPLHD Prov
Jawa Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Badan
Pengelolaa
n
Lingkungan
Hidup
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
1
Dokumen
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n,evaluasi
dan
pelaporan
keuangan
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n,evaluasi
dan
pelaporan
keuangan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1
Dokumen
1 Kegiatan
Jumlah Total 4.400.000 4.840.000 0 0 4.400.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BP3APKKB
0 500.750 0 0 500.750 550.825 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Terlaksanan
ya Seminar,
Diklat
Teknis,
Bintek,
Lokakarya
dan
seminar,
sewa
lapang,
pemberian
penghargaa
n pegawai
yang
pensiun
(PWRI)
Seminar,
Diklat
Teknis,
Bintek,
Lokakarya
dan
seminar,
sewa
lapang,
pemberian
penghargaa
n pegawai
yang
pensiun
(PWRI)
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100
persen
100
persen
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
0 1.500.500 0 0 1.500.500 1.650.550 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Terlaksanan
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
persen
100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
BP3APKKB
0 1.300.500 0 0 1.300.500 1.430.550 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
BP3APKKB
Sarana dan
prasarana
kantor
BP3APKKB
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
BP3APKKB
100
persen
100
persen
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan Internal
BP3APKKB
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
Dan
Keluarga
Berencana
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Tersusunny
a RENJA,
RKA/DPA,
LPPD,
LAKIP,
LAKPJ,
TAPKIN dan
Laporan
Kinerja
Bulanan,
Triwulanan
dan
Tahunan
RENJA,
RKA/DPA,
LPPD,
LAKIP,
LAKPJ,
TAPKIN dan
Laporan
Kinerja
Bulanan,
Triwulanan
dan
Tahunan
Tingkat
ketersediaa
n dokumen
operasional
100
Persen
100
Persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 3.401.750 3.741.925 0 0 3.401.750 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. - Fasilitasi Aparatur
BPSTW Ciparay Bandung
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG - Kabupaten
Bandung
Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 2. - Fasilitasi Aparatur
BPSAA Pagaden Subang
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG - Pagaden
Kabupaten Subang
Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
47 orang - terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
-
Terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
47 orang 47 orang
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Peningkatan
Pengetahuan,
Kemampuan dan
Kesejahteraan Aparatur
Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG - Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
410 orang Meningkatn
ya Kualitas
Sumber
Daya
Aparatur
Kesegaran
Jasmani
Kerokhania
n
Rawat Inap
/ Perawatan
Pergantian
Resep
Pengadaan
Batik PWRI,
Pin dan Topi
Biaya
rintisan
Kewirausah
aan
Uang Saku
DIKLATPIM
III
Uang Saku
DIKLATPIM
IV
Penggantian
uang saku
diklat
fungsional
Penggantian
Kacamata
Pakaian
Olah Raga
Sosialisasi
Perda
Pergub
Bintek
Meningkatn
ya Kinerja
Aparatur
410 orang 410 orang
NON CG 4. - Fasilitasi Aparatur
BRSMP Cileungsi Bogor
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG - Kabupaten Bogor Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
17 orang - terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
-
Terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
17 orang 17 orang
NON CG 5. - Fasilitasi Aparatur
BRSBK Cisarua Bandung
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
32 orang - terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
-
Terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
32 orang 32 orang
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. - Fasilitasi Aparatur
BRKW Palimanan
Cirebon
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG - Kabupaten
Cirebon
Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
30 orang -Terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
-
Terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
30 orang 30 orang
NON CG 7. - Fasilitasi Aparatur
BRSPC Cibabat Cimahi
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG - Cibabat Kota
Cimahi
Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
17 orang -
Terfasilitasi
Kesejahtera
an Pegawai
-
Terfasilitasi
Kesejahtera
an Pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
17 orang 17 orang
NON CG 8. - Fasilitasi Aparatur
BPSBR Cibabat Cimahi
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
23 orang - terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
-
Terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
23 orang 23 orang
NON CG 9. - Fasilitasi Aparatur
BPPS Cimahi
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
20 orang - terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
- terfasilitasi
kesejahtera
an pegawai
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
20 orang 20 orang
NON CG 10. -Fasilitasi Aparatur
BRSPP Lembang
Bandung Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG - Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Sosial
Baru Fixed
Cost
19 orang -
Terfasilitasi
kesejahtera
an Pegawai
-
Terfasilitasi
Kesejahtera
an Pegawai
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
19 orang 19 -orang
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 11. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BPPS
CIMAHI
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Cibabat-Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Terpeliharan
ya Sarana
dan
prasarana
operasional
BPPS
Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
perkantoran
selama
setahun
- 0 - 0 -
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
REHABILITASI SOSIAL
MARSUDI PUTRA
CILEUNGSI BOGOR
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kec.Cileungsi
Kab.Bogor
Dinas
Sosial
Fixed
Cost
0 - Mewujudka
n
administrasi
perkantoran
yang
memadai
serta
perkantoran
yang
memadai
serta
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
- 0 - 0 -
NON CG 13. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG CACAT
CIBABAT-CIMAHI
0 332.931 0 0 332.931 366.224 NON CG Cibabat-Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Mewujudka
n
administrasi
perkantoran
yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
Terpenuhiny
a
Kebutuhan
dasar
operasional
dalam tugas
pokok dan
fungsi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Fasilitasi Administrasi
Perkantoran Balai
Rehabilitasi Sosial
Pamardi Putra Lembang
- Bandung Barat
0 347.093 0 0 347.093 381.802 NON CG Lembang,Bandung
Barat
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Mewujudka
n
adminsitrasi
perkantoran
yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
Terpebuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
- 0 - 0 -
NON CG 15. Fasilitasi Administrasi
Perkantoran Balai
Perlindungan Sosial
Tresna Werdha Ciparay
dan Sub Unit
0 1.370.000 0 0 1.370.000 1.507.000 NON CG Ciparay
Kab.Bandung,
Kab.Garut,
Kab.Karawang,
Kota Bogor, Kota
Bandung
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Tercapainya
administrasi
perkantoran
yang
memadai
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 16. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN DINAS
SOSIAL PROVINSI JAWA
BARAT
0 2.252.510 0 0 2.252.510 2.477.761 NON CG - Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun -Terwujudn
ya
Administrasi
Perkantoran
Dinas Sosial
Provinsi
Jawa Barat
yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
1.
Penyediaan
ATK
2.
Penyediaan
Barang
Cetakan
3.
Penyediaan
Obat-Obata
n
4.
Penyediaan
Informasi
5.
Penyediaan
Cek Dinas
6.
Penyediaan
Telpn/Fax
7.
Penyediaan
Kebutuhan
air
8.
Penyediaan
listrik
9.
Penyediaan
Internet
10. Jurnal
Sosial
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tersosialisa
sikan
program
melalui
Jurnalsos
1 tahun 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
BINA REMAJA (BPSBR)
CIBABAT-CIMAHI
0 572.500 0 0 572.500 629.750 NON CG - Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
Perkantoran
yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n kegiatan
pada Balai
dan Sub
Unit
Pelayanan
- Surat
Kabar
-
Dokumentas
i
- Cetak
Pngadaan
- Makan dan
Minum
Rapat
- Air
Minum/Galo
n
- Jasa
Telepon
- Jasa
Listrik
- Jasa
Internet
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
REHABILITASI SOSIAL
BINA KARYA DAN SUB
UNIT
0 610.000 0 0 610.000 671.000 NON CG Cisarua Kabupaten
Bandung Barat,
Paliman Kabupaten
Cirebon, Kota
Bandung
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Mewujudka
n
administrasi
perkantoran
yang
memadai
sehingga
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi dan
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
-
Penyediaan
administrasi
perkantoran
di Balai
Rehabilitasi
Sosial Bina
Karya
Cisarua
Bandung
Barat
-
Penyediaan
admnistrasi
perkantoran
di Sub Unit
Rumah
Rehabilitasi
Sosial Bina
Mandiri
Palimanan
Cirebon
-
Penyediaan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
di Sub Unit
Rumah
Persinggah
an Caringin
Bandung
NON CG 19. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
REHABILITASI SOSIAL
KARYA WANITA
PALIMANAN CIREBON
DAN SUB UNIT
0 592.500 0 0 592.500 651.750 NON CG - Kab. Cirebon dan
Kab. Sukabumi
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Mewujudka
n
Administrasi
Perkantoran
yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional.
-
Terlaksanan
ya
Administrasi
Perkantoran
dan
Pengadaan
Barang dan
Jasa terdiri
dari :
- ATK
- Perangko,
materai dan
benda pos
lainnya
- Telepon
- Air
- Listrik
- Surat
Kabar
- Cetakan
- Makanan
dan
Minuman
Rapat
- Makanan
dan
Minuman
Tamu
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 20. FASILITASI
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
PERLINDUNGAN SOSIAL
ASUHAN ANAK PAGADEN
SUBANG DAN SUB UNIT
0 1.270.000 0 0 1.270.000 1.397.000 NON CG Kab.Subang, kota
Bandung, Kota
Bogor, Kab.Garut
dan kota Cimahi
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Mewujudka
n
administrasi
perkantoran
yang
memadai
serta
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tupoksi
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
anak asuh
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
- 0 - 0 -
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 21. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI
REHABILITASI SOSIAL
BINA KARYA DAN SUB
UNIT
0 627.000 0 0 627.000 689.700 NON CG -BANDUNG BARAT Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 22. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BPSTW
CIPARAY DAN SUB UNIT
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Ciparay kabupaten
Bandung,
kab.Garut,
kab.Karawang,
Kota Bogor, Kota
Bandung
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Balai di
BPSTW
Ciparay dan
3 Sub Unit
RPSTW dan
1 Sub Unit
Pemeliharaa
n TMP
Cikutra
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
BPSTW
Ciparay, 3
Sub Unit
RPSTW dan
1 Sub Unit
Pemeliharaa
n Taman
Makam
Pahlawan
Cikutra
- 0 - 0 -
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 23. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI
REHABILITASI SOSIAL
PAMARDI PUTRA
LEMBANG - BANDUNG
BARAT
0 500.574 0 0 500.574 550.631 NON CG Lembang Bandung
Barat
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Meningkata
n sarana
dan
prasarana
balai untuk
mendukung
seacara
optimal
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada klien
Terpenuhiny
a kebutuhan
peningkatan
sarana dan
prasarana
balai
dengan baik
- 0 - 0 -
NON CG 24. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI
REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG CACAT
CIBABAT-CIMAHI
0 725.000 0 0 725.000 797.500 NON CG Cibabat-Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Sarana dan
prasarana
kantor yang
terpelihara
dengan baik
mendukung
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
dengan baik
- 0 - 0 -
NON CG 25. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA BALAI
REHABILITASI SOSIAL
MARSUDI PUTRA
CILEUNGSI BOGOR
0 500.574 0 0 500.574 550.631 NON CG Kecamatan
Cileungsi
Kab.Bogor
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Sarana dan
prasarana
kantor
tepeliharan
dengan baik
serta
wujudnya
kenyamana
n dan
keamanan
dalam
pemberian
pelayanan
terhadap
masyarakat
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
dengan baik
- 0 - 0 -
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 26. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BPPS CIMAHI
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Cibabat, Kota
Cimahi
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Terpelihara
sarana dan
prasarana
berikut
pemeliharaa
nnya
Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
berikut
pemeliharaa
nnya
- 0 - 0 -
NON CG 27. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR BALAI
PEMBERDAYAAN SOSIAL
BINA REMAJA (BPSBR)
CIBABAT-CIMAHI
0 698.050 0 0 698.050 767.855 NON CG Cibabat, Kota
Cimahi
Ciganjeng,
Kabupaten Ciamis
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Sarana dan
prasarana
kantoryang
terpelihara
dengan baik
mendukung
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
dengan baik
- 0 - 0 -
NON CG 28. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI
REHABILITASI SOSIAL
KARYA WANITA
PALIMANAN CIREBON
DAN SUB UNIT
0 566.910 0 0 566.910 623.601 NON CG -KABUPATEN
CIREBON
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 29. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR BALAI
PERLINDUNGAN SOSIAL
ASUHAN ANAK PAGADEN
SUBANG DAN SUB UNIT
0 1.932.070 0 0 1.932.070 2.125.277 NON CG -KAB. SUBANG,
KOTA BANDUNG,
KOTA BOGOR,
KAB.GARUT ,
KAB.GARUT dan
KOTA CIMAHI
Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - Mendukung
secara
optimal
pelaksanaa
n tugas
pokok dan
fungsi
pemberian
pelayanan
kepada klien
Terpenuhiny
a kebutuhan
perlengkapa
n
kantor,wism
a
- 0 - 0 -
NON CG 30. Memelihara Sarana dan
Prasarana Kantor Dinas
Sosial Provinsi Jawa
Barat
0 2.240.000 0 0 2.240.000 2.464.000 NON CG - Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 31. MEMELIHARA SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI
REHABILITASI SOSIAL
BINA KARYA DAN SUB
UNIT
0 627.000 0 0 627.000 689.700 NON CG -BANDUNG BARAT Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 32. FASILITASI
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG - Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 33. PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN INTERNAL
SKPD
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas
Sosial
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 23.314.712 25.520.783 0 0 23.314.712 0
13
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
1. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
BALAI LATIHAN TENAGA
KERJA LUAR NEGERI
0 95.100 0 0 95.100 104.610 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
ya
peningkatan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
sebagaiman
a yang
diharapkan
- Ceramah
Agama 5
kali
- Senam 10
bulan
- Kacamata
8 orang
- General
Check Up
16 orang
- Pergantian
resep 16
orang
- uang saku
bimtek 1
paket
Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
2. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
BALAI PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 60.000 0 0 60.000 66.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
kemampuan
aparatur
melalui
bimbingan
teknis dan
pembinaan
sikap mental
Uang Saku
Peserta
Bimtek 9
OH,
Honorarium
Pencerama
h
Kerohanian
6
OK,Instruktu
r Senam 48
OK,
Penggantian
Resep 1
tahun,
Penggantian
Kacamata 3
Orang,
Medical
Check Up
13 Orang,
Belanja
Bahan
Pakaian
Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah dan
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
3. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
BPK BEKASI
0 97.000 0 0 97.000 106.700 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Balai
Pelatihan
Ketenagake
rjaan Bekasi
dalam
rangka
mendukung
Pelayanan
terhadap
Masyarakat
Penggantian
Jasa
Kesehatan

Pelaksanaa
n Bimtek
Ceramah
Kerohanian
Senam
Pakaian
Dinas
Uang jahit
Pakaian
Dinas
Terselengga
ranya
Peningkatan
Kesejahtera
an Aparatur
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
4. PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN
KEMAMPUAN APARATUR
DISNAKERTRANS
0 937.000 0 0 937.000 1.030.700 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Peningkatan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
sesuai yang
diterapkan
Kontribusi
Lokakarya,
Sosialisasi,
Diseminasi,
Pendidikan,
Pelatihan,
dan Bimtek
Honorarium
tenaga ahli
kerohanian
dan
Instruktur
senam dan
kesenian (
Non PNS)
Jasa
kesehatan
(pembelian
obat dan
kacamata)
Uang
Prengharga
an Pegawai
(Pensiun)
24 org
Belanja
Pakaian
Olah Raga
Kegiatan
POR
Pemprov
Belanja
Bimtek
Terselengga
ranya
Peningkatan
Kesejahtera
an Aparatur
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
5. KEGIATAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
APARATUR BPTKI
TERPADU
0 48.000 0 0 48.000 52.800 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
kemampuan
dan
kesejahtera
an Aparatur
BPTKI
Terpadu
Prov. Jabar
-
Tersedianya
uang saku
pendidikan
dan
pelatihan
serta
bimbingan
teknis,
seminar,
lokakarya,
sosialisasi,
rakor/raker
dan
diseminasi
untuk 1
(satu) tahun
-
Tersedianya
jasa
kesehatan
untuk 8
(delapan)
orang
-
Tersedianya
prasarana
olahraga
untuk 8
(delapan)
orang
-
Tersedianya
Baju PDH,
Batik
KORPRI,
Batik
Daerah dan
Pakaian
Olahraga
untuk 8
(delapan)
orang
-
Meningkatn
ya kualitas
Aparatur
BPTKI
Terpadu
Prov. Jabar
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Tersedianya
biaya
kursus/pelat
ihan untuk 2
(dua) orang
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
CG. 5
Tematik 1
6. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
DISNAKERTRANS
0 1.495.440 0 0 1.495.440 1.644.984 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a
administrasi
perkantoran
Pengadaan
administrasi
perkantoran
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
Dinas dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi.
Terwujudny
a kualitas
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat.
12 Bulan 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
7. KEGIATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BPTKI
TERPADU
0 178.000 0 0 178.000 195.800 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
BPTKI
Terpadu
Prov. Jabar
-
Tersedianya
ATK untuk 4
triwulan,
alat listrik
dan
elektronik
untuk 2 kali
penyediaan,
tersedianya
benda pos
630 lembar,
pengisian
tabung gas
4 kali,
tersedianya
belanja
dekorasi
dan desain
interior/ekst
erior untuk
4 kali
-
Tersedianya
biaya
langganan
telepon 1
tahun, surat
kabar/majal
ah untuk 1
tahun, biaya
langganan
internet
untuk 1
tahun,
spanduk 2
buah,
banner 2
buah,
brosur 400
lembar,
poster 400
lembar,
Leaflet 400
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
OPD dalam
mendukung
tupoksinya
Terwujudny
a kualitas
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
100 % 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
lembar
-
Tersedianya
map untuk 4
pak, amplop
untuk 4 pak,
buku
agenda 100
buah,
kalender
100 buah,
Baligho 2
buah,
fotocopy
63000
lembar,
penjilidan
kliping untuk
60 eks
-
Terselengga
ranya
jamuan
snack box
dan jamuan
makan box
untuk 180
orang
-
Terselengga
ranya
perjalanan
dinas untuk
102 oh
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
8. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BPK
BEKASI
0 498.000 0 0 498.000 547.800 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Sarana
Kerja
Uang
Lembur
Pegawai
selama
Alat Tulis
Kantor
selama
Belanja
Telepon
selama
Belanja
Listrik
selama
Belanja
Surat
Khabar /
Majalah
selama
Belanja
Pengiriman
selama
Belanja
Internet
selama
Belanja
Cetak
selama
Belanja Foto
Copi
Rapat-Rapa
t Dinas
Belanja
Perjalanan
Dinas
Meningkatka
n Kinerja
Aparatur
12 Bulan 100 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
9. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
LATIHAN TENAGA KERJA
LUAR NEGERI
0 191.205 0 0 191.205 210.326 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
untuk
mendukung
Administrasi
Perkantoran
BLTKLN
Pengadaan
ATK dan
Pembayara
n Telepon,
Listrik,
Internet,
Majalah,
cetak dan
pengganda
an, Makan
Minum
Rapat
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya.
100 % 100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
10. PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN BALAI
PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 262.400 0 0 262.400 288.640 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Belanja ATK
4 Triwulan,
Pengisian
Tabung
Pemadam
Kebakaran
35 Kg,
Pengisian
Tabung Gas
12 Kg 24
kali, Barang
Pecah
Belah 1
paket,
Telepon 12
Bulan,
Listrik 12
Bulan, Surat
Kabar/Majal
ah 12
Bulan,
Koneksi
Internet 2
Mbps 12
Bulan;
Pengiriman
Surat 12
Bulan,
Cetak
Keperluan
Administrasi
Perkantoran
4 Triwulan,
Foto Copy
80.000
lembar,
Penjilidan 96
Jilid, Rapat
Dinas
Snack Box
400 OK,
Makan Box
400 OK, Air
Mineral 200
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
Unit Kerja
Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian dalam
mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya.
Terwujudny
a kualitas
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat.
100 % 100 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Galon,
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah 52
OH dan
Perjalanan
Dinas Luar
Daerah (DKI
& Banten)
16 OH,
Yogyakarta
15 OH
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
11. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI LATIHAN
TENAGA KERJA LUAR
NEGERI
0 654.240 0 0 654.240 719.664 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
- alat-alat
listrik 12
bulan
- iuran
sampah
-
Pemeliharaa
n gedung
dan
Bangunan
- Jasa
Kebersihan
- Jasa
Keamanan
- Suku
cadang
kendaraan
- STNK
- Service
- Belanja
pelumas
- Fasilitas
Kantor
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPTD
12 Bulan 100 %
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
12. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BALAI
PELATIHAN
KETRANSMIGRASIAN
0 387.080 0 0 387.080 425.788 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian dalam
pelayanan
kepada
masyarakat
Honorarium
PPK 2
paket;
Honorarium
Pejabat
Pengadaan
2 paket;
Honorarium
Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan 2
paket; Alat
Listrik &
Elektronik 4
Triwulan;
Alat
Pengharum
Ruangan 30
Unit; Jasa
Kebersihan
Kantor 1
Kegiatan;
Jasa
Keamanan
Kantor 1
Kegiatan;
Jasa STNK
R.4 4 unit,
R.3 1 unit
dan R.2 3
unit; Jasa
Service
kendaraan
bermotor
R.4 12 kali;
R.3 4 kali;
R.2 12 kali;
Belanja
penggantian
suku
cadang R.2
3 kali;
Penggantian
Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasaran
operasional
Balai
Pelatihan
Ketransmigr
asian
100 % 100 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
suku
cadang R.4
2 unit;
Penggantian
suku
cadang R.3
1 kali;
Pengadaan
BBM R.4 :
24 bulan,
R.3 : 12
bulan; R.2 :
36 bulan;
Pelumas R.4
16 kali,
Pelumas R.3
4 kali dan
Pelumas R.2
12 kali;
Pemeliharaa
n AC 24 kali;
Komputer 7
Unit; Printer
5 unit;
Sound
System 1
Unit; Mesin
Tik 8 unit,
Pelaburan
gedung
kantor 1
kegiatan;
Pemeliharaa
n instalasi
air 1
kegiatan,
dan
Pemeliharaa
n taman 1
Kegiatan
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
13. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR BPK BEKASI
0 964.000 0 0 964.000 1.060.400 CG.5
Sasaran 1
Bekasi Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Balai
Pelatihan
Ketenagake
rjaan dalam
meningkatka
n Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Honorarium
Panitia
sebanyak 2
Kegiatan
Honorarium
Panitia
Penerima 2
Kegiatan
Honorarium
PPK 2
Kegiatan
Belanja alat
listrik
selama 12
Bulan
Belanja
Bahan
Bakar
Kenderaan
Pool
Belanja
Suku
Cadang 1
Tahun
Belanja
Pelumas
selama 1
Tahun
Belanja
STNK
selama 1
Tahun
Belanja
Jasa
Kebersihan
1 Tahun
Belanja
Jasa
Keamanan
1 Tahun
Belanja
Pemeliharaa
n alat-alat
Kantor 1
Meningkatn
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Balai
Pelatihan
Ketenagake
rjaan Bekasi
selama 1
Tahun
100 % 100 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Tahun
Belanja
Pemeliharaa
n Alat
Workshop
1 Tahun
Belanja
Pemeliharaa
n gedung 1
Tahun
Belanja
Pemeliharaa
n Jaringan
Listrik,
Internet,Tele
pon
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
14. KEGIATAN
PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA BPTKI
TERPADU
0 163.000 0 0 163.000 179.300 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
untuk
mendukung
kinerja
dinas
Tersedianya
BBM untuk
1 tahun
Tersedianya
Jasa
Kebersihan
untuk 1
tahun
Tersedianya
Jasa
Keamanan
untuk 1
tahun
Tersedianya
biaya STNK
untuk R4 2
unit, R2 5
unit. Biaya
perawatan
R4 2 unit,
R2 5 unit.
Biaya
penggantian
suku
cadang R4
2 unit, R2 5
unit. Biaya
pelumas R4
2 unit, R2 5
unit
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n peralatan
kantor,
perlengkapa
n kantor,
peralatan
komputer,
alat
studio/komu
nikasi
Terselengga
ranya
Meningkatn
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
BPTKI
Terpadu
Prov. Jabar
selama 1
(satu)
Tahun
100 % 100 %
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
pemeliharaa
n
gedung/ban
gunan, dan
septic tank
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
15. PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA
KANTOR
DISNAKERTRANS
0 1.479.095 0 0 1.479.095 1.627.005 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kebutuhan
operasional
untuk
mendukung
kinerja
dinas
Honor
Panitia
Barang/Jas
a
Belanja
Jasa
Konsultasi
Belanja
Makan
Minum
Rapat
Persiapan
BBM
Kendaraan
Dinas (MTU,
Truk,
Microbus,
Roda 2)
Pajak bumi
Bangunan
Rumah
Dinas 32
unit
Jasa
Kebersihan
Gedung
Kantor 12
bulan
Jasa
Kebersihan
Halaman
Kantor 12
bulan
Jasa
Keamanan
Kantor 12
bulan
STNK
Kendaraan
Dinas
Jasa KIR
Service
Kendaraan
Dinas
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Dinas
100 % 100 %
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
Dinas
Pelumas
Kendaraan
Dinas
Pemeliharaa
n Fasilitas
Kantor
Pemeliharaa
n Sound
System
Pemeliharaa
n Pompa
Pemeliharaa
n Pagar dan
Halaman
Kantor
Pemeliharaa
n Ruang
Kerja
Bidang
Pemeliharaa
n PABX
Pemeliharaa
n Mesin
Absen
Pegawai
Pemeliharaa
n Running
Text
Honor
Panitia
Pengadaan
Barang/Jas
a
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
16. PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN INTERNAL
DISNAKERTRANS
0 110.000 0 0 110.000 121.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Dinas
Tenaga
Kerja Dan
Transmigra
si
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Optimalisasi
Perencanaa
n dan
Pelaksanaa
n Kegiatan
Dinas
- RKA/DPA
1 Dokumen;
- Renja 1
Dokumen
- LAKIP 1
Dokumen;
- LKPJ 1
Dokumen;
- LPPD 1
Dokumen;
- IKU, IKK 1
Dokumen;
- Laporan
Kinerja
Bulanan 12
Dokumen;
- Laporan
Kinerja
triwulan 4
Dokumen;
dan
Laporan
Kinerja
Tahunan 1
Dokumen.
- Laporan
Keuangan
Bulanan 12
Dokumen
- Laporan
Keuangan
triwulan 4
Dokumen;
dan
Laporan
Kinerja
Tahunan 1
Dokumen.
Adanya
dokumen
operasional
Dinas yang
mendukung
capaian
kinerja
organisasi
Tahun 2014.
100 % 12 Bulan
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 7.619.560 8.381.517 0 0 7.619.560 0
21
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan SDM
Aparatur
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Fixed
Cost
104 orang Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
104 orang 104 orang
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas
KUMKM
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Tingkat
pelayanan
lembaga
terhadap
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
OPD
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
persen
100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penyelenggaraan
administrasi
Perkantoran Balai
Pelatihan Tenaga
KUMKM
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Meningkatn
ya
pelayanan
kepada
masyarakat
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
OPD dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
persen
100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 4. Pemeliharaan sarana
dan prasarana Aparatur
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
Terpeliharan
ya sarana
prasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
SKPD/balai/
UPT/UPTD
100
persen
100
Persen
NON CG 5. Pemeliharaan sarana
dan prasarana Kantor
Balai Pelatihan Tenaga
KUMKM
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
unit kerja
SKPD/
Balai/UPT/
UPTD dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
opera-siona
l unit kerja
SKPD/
Balai/UPT/
UPTD dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
persen
100
Persen
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan Internal
SKPD/OPD
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Koperasi
Dan Usaha
Mikro, Kecil
Dan
Menengah
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
Tersedianya
dokumen
operasional
OPD yang
mendukung
pencapaian
kinerja
organisasi
Tersedianya
sistem
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100
persen
100
Persen
Jumlah Total 5.100.000 5.610.000 0 0 5.100.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
8.
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kemampuan aparatur
pada BKPPMD
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG KOTA BANDUNG- Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
95 % peningkatan
Kinerja
aparatur-
-Peningkata
n
kemampuan
aparatur
pada
BKPPMD
Tingkat
Kinerja
aparatur
95 % 80 %
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 2. Peningkatan sarana dan
prasarana
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - Tingkat
kemampuan
aparatur-
tingkat
kemampuan
aparatur
95 % 95 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penyelenggaraan
Adinitrasi Perkantoran
0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 NON CG Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 4. Pengadaan sarana
prasarana Perkantoran
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
95 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah-
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
95 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 5. Pemeliharaan Sarana &
Prasarana kantor
0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Pemeliharaan
sarana dan
prasarrana kantor
Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Pemeliharaa
n sarana
dan
prasarrana
kantor
0 - 0 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan
Koordinasi
Promosi
Dan
Penanaman
Modal
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
ketersediaa
n dokumen
operasional
0 - 1
Dokumen
Jumlah Total 6.450.000 16.995.000 0 0 6.450.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
pada Balai Pengelolaan
Kepurbakalaan, Sejarah
dan Nilai Tradisional
0 467.850 0 0 467.850 514.635 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
NON CG 2. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
NON CG 3. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
pada Balai
Pengembangan
Kemitraan, Pelatihan
Tenaga Kepariwisataan
dan Kebudayaan
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
NON CG 4. Pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pada Balai Pengelolaan
Taman Budaya
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
pada Balai Pengelolaan
Museum Negeri Sri
Baduga
0 229.988 0 0 229.988 252.986 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
NON CG 6. Peningatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
di Balai Pengelolaan
anjungan Jawa Barat
TMII
0 117.150 0 0 117.150 128.865 NON CG Anjab TMII Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
NON CG 7. Peningkatan Wawasan
Aparatur di Bidang
Kepariwisataan dan
Kebudayaan Jawa Barat
0 780.000 0 0 780.000 858.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Baru Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
wawasan
Aparatur
Daerah
Terpenuhiny
a Wawasan
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 8. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Museum
Negeri Sri Baduga
0 785.356 0 0 785.356 863.892 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
pengelolaan
administrasi
perkantoran
terlaksanan
ya
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran pada Balai
Pengelolaan
Kepurbakalaan, Sejarah
dan Nilai Tradisional
0 1.525.370 0 0 1.525.370 1.677.907 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pengelolaan
admnistrasi
perkantoran
terlaksanan
ya
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
NON CG 10. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Balai
Pengembangan
Kemitraan, Pelatihan
Tenaga Perkantoran
pada Dinas
Kepariwisataan dan
Kebudayaan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pengelolaan
administrasi
perkantoran
terlaksanan
ya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
NON CG 11. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Pada Balai
Pengelolaan Taman
Budaya
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pengelolaan
admninstras
i Kantor
terlaksanan
ya
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 12. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di Balai
Pengelolaan Anjungan
Jawa Barat TMII
0 1.334.024 0 0 1.334.024 1.467.426 NON CG Anjab TMII Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pengelolaan
administrasi
kantor
terlaksanan
ya
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
NON CG 13. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran pada Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat
0 3.900.000 0 0 3.900.000 4.290.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya tata
kelola
administrasi
perkantoran
terlaksanan
ya
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 14. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
di BP. Museum Negeri
Sri Baduga
0 1.050.584 0 0 1.050.584 1.155.642 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur di
BP. Museum
Negeri Sri
Baduga
Terpeliharaa
nya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Unit Kerja
Dinas dalam
mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
pada Dinas Pariwisata
dan Kebudyanaan
Provinsi Jabar
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pemeliharaa
n sarana
prasarana
kantor
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
terpeliharan
ya sarana
prasarana
kantor untuk
menunjang
tupoksi
100 % 100 %
NON CG 16. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pada
Balai Pengelolaan
Taman Budaya
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
kantor
Terpeliharaa
nya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Unit Kerja
Dinas dalam
mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 100 %
NON CG 17. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor di
BP. Anjungan Jawa
Barat TMII
0 1.253.000 0 0 1.253.000 1.378.300 NON CG Anjab TMII Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Terpeliharaa
nya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Unit Kerja
Dinas dalam
mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 100 %
NON CG 18. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
pada Balai Pengelolaan
Kepurbakalaan, Sejarah
dan Nilai Tradisional
0 1.559.877 0 0 1.559.877 1.715.865 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Terpeliharaa
nya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Unit Kerja
Dinas dalam
mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor di
BP. Kemitraan, Pelatihan
Tenaga Kerja
Kepariwisataan dan
Kebudayaan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya kualitas
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Terpenuhiny
a
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit Kerja
Dinas dalam
mendunkun
g Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 20. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan SKPD
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pariwisata
Dan
Kebudayaa
n
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya kinerja
dinas dalam
rangka
meweujudk
an
akuntabilitas
kinerja
Tersedianya
dakomun
perencanaa
n dan
evaluasi,
serta
dokumen
pengelolaan
keuangan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
18
dokumen
100 %
Jumlah Total 23.003.199 25.303.518 0 0 23.003.199 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Disorda Prov. Jabar
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
nya
Peningkatan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Disorda
Prov. Jabar
selama 12
Bulan
Terlaksanan
nya
Peningkatan
Sumber
daya
aparatur
Disorda
Provinsi
Jawa Barat
melalui
Olahraga,
Kerohanian,
Kesehatan
Pegawai,
Pemulangan
Pegawai
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
12 Bulan 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perakntoran Disorda
Prov. Jabar
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Disorda
Prov. Jabar
selama 12
Bulan
Terlaksanan
ya
pelayanan
administrasi
perkantoran
disorda
Prov. Jabar
melalui
penyediaan
dana surat
menyurat,
ATK, Jasa
kantor,
Cetak
Pengadaan,
Mami,
Perjalanan
Dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Disorda
Prov. Jabar
selama 12
bulan
Terlaksanan
nya
Pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
Disorda
Prov. Jabar
berupa
kendaraan
dinas,
gedung dan
bangunan,
pelrengkapa
n kantor,
pemeliharaa
n internet,
Alat rumah
tangga,
halaman
gedung dan
bangunan
PPLP/Gor
Saparua
a)
mening
katnya
sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
12 Bulan 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung, Bandung Dinas Olah
Raga Dan
Pemuda
Lanjutan Fixed
Cost
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Perencanaan Bandung Tersedianya
sistem
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
OPD
100 % Terlaksanann
ya Pelaporan
Perencanaan
dan
Keuangan
(Lakip,
pergeseran
dan
perubahan
anggaran,
penyusunan
pra RKAdan
RKA2014,
penyusunan
DPA2014,
penyusunan
laporan
kinerja,
renstra,
penyusunan
LPPD,
penatausahaa
n keuangan).
12 Bulan Terpenuhiny
a
Perecanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
selama 12
bulan
100 % 0 60.000 0 0 60.000 66.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penatausahaan Keuangan Bandung Tersedianya
sistem
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
OPD
100 % Terlaksanann
ya Pelaporan
Perencanaan
dan
Keuangan
(Lakip,
pergeseran
dan
perubahan
anggaran,
penyusunan
pra RKAdan
RKA2014,
penyusunan
DPA2014,
penyusunan
laporan
kinerja,
renstra,
penyusunan
LPPD,
penatausahaa
n keuangan).
12 Bulan Terpenuhiny
a
Perecanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
selama 12
bulan
100 % 0 40.000 0 0 40.000 44.000
Jumlah Total 4.100.000 4.510.000 0 0 4.100.000 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kota Bandung Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
90 % Terselengga
ranya
kursus-kurs
us,
diklat/jafung
,
sosialisasi/s
eminar,
lokakarya,
rakor,
bimbingan
teknis
Terselengga
ranya
peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
90 orang 90 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Bakesbangpol Prov.
Jabar
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG kota Bandung Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
90 % Terselengga
ranya
admnistrasi
perkantoran
dan
penyediaan
jasa
komunikassi
, listrik, air.
Terselengga
ranya
Administrasi
Perkantoran
Bakesbang
pol Prov.
Jabar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Bakesbangpol Prov.
Jabar
0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG kota Bandung Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
Tingkat
Pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
1 tahun 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Bakesbangpol Prov.
Jabar
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Badan
Kesatuan
Bangsa,
Politik Dan
Perlindunga
n
Masyarakat
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tersusun
dan
tersedianya
dokumen
perencanaa
n,
penganggar
an,
pertanggun
gjawaban
dan
pelaporan
Badan
Kesbangpol
Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya
dokumen
pelaporan
Badan
Kesbangpol
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 tahun 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 4.250.000 4.675.000 0 0 4.250.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PEMERINTAHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 1. administrasi
perkantoran Biro
Pemerintahan Umum
0 481.408 0 0 481.408 529.549 NON CG Bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Fixed
Cost
100 % terwujudny
a
administrasi
perkantoran
Biro
Pemerintaha
n Umum
Terfasilitasi
nya
administrasi
perkantoran
Biro
Pemerintaha
n Umum
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 2. Melaksanakan
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan internal
Biro Pemerintahan
Umum
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro
Pemerintah
an Umum
Lanjutan Fixed
Cost
100 % terwujudny
a
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
internal Biro
Pemerintaha
n Umum
terfasilitasin
ya
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
internal Biro
Pemerintaha
n Umum
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 531.408 584.549 0 0 531.408 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO OTONOMI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 1. Menyelenggarakan
Administrasi
Perantoran Biro
Otonomi Daerah dan
Kerjasama
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota;
DKI Jakarta; Luar
Provinsi
Biro
Otonomi
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Mendukung
kinerja Biro
Otonoomi
Daerah dan
Kerjasama
Pemenuhan
kebutuhan
dasar Biro
Otonomi
Daerah dan
Kerjasama
- 1 tahun 0 -
Jumlah Total 500.000 550.000 0 0 500.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO HUKUM DAN HAM
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 1. Merencanakan Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Biro Hukum dan Ham
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro Hukum
dan HAM
Baru Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a Evaluasi
dan
Pelaporan
Internal Biro
Hukum dan
Ham
Terfasilitasi
nya
rencanakan
Evaluasi
dan
Pelaporan
Internal Biro
Hukum dan
Ham
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
Jumlah Total 50.000 55.000 0 0 50.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Biro
Administrasi
Perekonomian
0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG Kota Bandung Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a dokumen
hasil
fasilitasi,
koordinasi,
konsultasi
dan
monitoring
kegiatan
Biro dan
tersusunny
a laporan
Tim Kerja
KP3EI Prov.
Jabar
Tersedianya
dokumen
hasil
fasilitasi,
koordinasi,
konsultasi
dan
monitoring
kegiatan
Biro dan
tersusunny
a laporan
Tim Kerja
KP3EI Prov.
Jabar
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 2. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Biro Administrasi
Perekonomian
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Bandung Biro
Administra
si
Perekonomi
an
Lanjutan Fixed
Cost
6 dokumen Terwujudny
a sisten
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Biro
Administrasi
Perekonomi
an
Tersusunny
a sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Biro
Administrasi
Perekonomi
an
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
6
dokumen
6
Dokumen
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 1.250.000 1.375.000 0 0 1.250.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO BINA PRODUKSI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Penyuluhan Pertanian
(BAKORLUH)
0 816.400 0 0 816.400 898.040 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen Meningkatn
ya efesiensi
dan
efektifitas
penyelengg
araan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelengg
araan
penyuluhan
pertanian
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
penyelengg
araan
penyuluhan
pertanian
26
Kab/kota
26
kab/kota
NON CG 2. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian
(BAKORLUH)
0 2.752.600 0 0 2.752.600 3.027.860 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen Meningkatn
ya kualitas
penyuluh
pertanian
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
ketenagaan
penyuluhan
pertanian
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
penyelengg
araan
penyuluhan
pertanian
26
Kab/kota
26
kab/kota
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian
(BAKORLUH)
0 3.727.700 0 0 3.727.700 4.100.470 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen
Meningkatn
ya
kapasitas
kelembagaa
n
penyuluhan
pertanian
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
kelembagaa
n
penyuluhan
pertanian
Meningkatn
ya
Kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
pengemban
gan
kelembagaa
n
penyuluhan
pertanian
26
Kab/kota
26
kab/kota
NON CG 4. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Penyuluhan Perikanan
(BAKORLUH)
0 681.400 0 0 681.400 749.540 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen Meningkatn
ya efesiensi
dan
efektifitas
penyelengg
araan
penyuluhan
perikanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelengg
araan
penyuluhan
perikanan
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
penyelengg
araan
penyuluhan
perikanan
26
Kab/kota
26
kab/kota
NON CG 5. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Ketenagaan
Penyuluhan Perikanan
(BAKORLUH)
0 1.072.600 0 0 1.072.600 1.179.860 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen Meningkatn
ya kualitas
penyuluh
perikanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
ketenagaan
penyuluhan
perikanan
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
ketenagaan
penyuluhan
perikanan
26
Kab/kota
26
kab/kota
NON CG 6. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Kelembagaan
Penyuluhan Perikanan
(BAKORLUH)
0 1.740.700 0 0 1.740.700 1.914.770 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen
Meningkatn
ya
kapasitas
kelembagaa
n
penyuluhan
perikanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
kelembagaa
n
penyuluhan
perikanan
Meningkatn
ya
Kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
pengemban
gan
kelembagaa
n
penyuluhan
perikanan
26
Kab/kota
26
kab/kota
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Penyuluhan Kehutanan
(BAKORLUH)
0 681.400 0 0 681.400 749.540 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen Meningkatn
ya efesiensi
dan
efektifitas
penyelengg
araan
penyuluhan
kehutanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
penyelengg
araan
penyuluhan
kehutanan
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
penyelengg
araan
penyuluhan
kehutanan
26
Kab/kota
26
kab/kota
NON CG 8. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi Ketenagaan
Penyuluhan Kehutanan
(BAKORLUH)
0 623.800 0 0 623.800 686.180 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen Meningkatn
ya kualitas
penyuluh
kehutanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
ketenagaan
penyuluhan
kehutanan
Meningkatn
ya
kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
ketenagaan
penyuluhan
kehutanan
26
Kab/kota
26
kab/kota
NON CG 9. Kegiatan Fasilitasi dan
Koordinasi
Kelembagaan
Penyuluhan Kehutanan
(BAKORLUH)
0 1.740.700 0 0 1.740.700 1.914.770 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
0 persen
Meningkatn
ya
kapasitas
kelembagaa
n
penyuluhan
kehutanan
Terlaksanan
ya kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
kelembagaa
n
penyuluhan
kehutanan
Meningkatn
ya
Kapasitas
SDM di
perdesaan
melalui
pengemban
gan
kelembagaa
n
penyuluhan
kehutanan
26
Kab/kota
26
kab/kota
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 10. Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Biro Bina
Produksi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
3 dokumen Dokumen
laporan
capaian
kinerja
aparat
pemerintah
daerah
Terlaksanan
ya fungsi
kelembagaa
n dan
capaian
kinerja
aparat
pemerintah
daerah
Meningkatn
ya fungsi
kelembagaa
n dan
capaian
kinerja
aparat
pemerintah
daerah
26
Kab/kota
3 -
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
(BAKORLUH)
0 2.931.570 0 0 2.931.570 3.224.727 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
3 dokumen Pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
administrasi
perkantoran
sekretariat
bakorluh
Tersedianya
kebutuhan
dasar
operasional
administrasi
perkantoran
sekretariat
bakorluh
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPTD dalam
mendukung
tugas pokok
26
Kab/kota
3 -
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 12. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
(BAKORLUH)
0 1.444.570 0 0 1.444.570 1.589.027 NON CG JAWA BARAT Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
12
dokumen Tersedianya
sarana dan
prasarana
yang layak
dalam
menunjang
Bakorluh

Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Sekretariat
Bakorluh
12 bulan 12 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 13. Kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Internal Biro Bina
Produksi
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
4 dokumen Dokumen
DPA, RKA,
LPJ dan
Laporan
Triwulan
Terlaksanan
ya
penyusuna
n
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
Tersusunny
a dokumen
pelaporan
dan
operasional
pendukung
kinerja
organisasi
4
dokumen
4 -
NON CG 14. Kegiatan Perencanaan
dan Penganggaran
(BAKORLUH)
0 121.100 0 0 121.100 133.210 NON CG Jawa Barat Biro Bina
Produksi
Baru Fixed
Cost
2 dokumen Dokumen
perencanaa
n dan
penganggar
an
Terlaksanan
ya
penyusuna
n
perencanaa
n dan
penganggar
an
Tersusunny
a dokumen
perencanaa
n dan
penganggar
an
pendukung
kinerja
organisasi
2 - 2 -
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 18.884.540 20.772.994 0 0 18.884.540 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 1. Melaksanakan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Biro
Administrasi
Pembangunan
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya Kinerja
Pelayanan
Biro
Administrasi
Pembangun
an
Terlaksanan
ya
Koordinasi,
Faslitasi,
Konsultasi
dan
Monitoring
Pendukung
Kegiatan
Operasional
Biro
Administrasi
Pembangun
an
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Biro Administrasi
Pembangunan
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro
Administra
si
Pembangun
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a
Perencanaa
n, Evaluasi
dan
Pelaporan
pada Biro
Administrasi
Pembangun
an
Tersusunny
a LAKIP
2013,
Tersusunny
a LKPJ
2013,
Tersusunny
a Renja
2014,
Tersusunny
a RKT 2014,
Tersusunny
a DPA Biro
Administras
Pembangun
an,
Tersusunny
a DPPA Biro
Administras
Pembangun
an 2015
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
Jumlah Total 850.000 935.000 0 0 850.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
.
.
...
0.
Jumlah Total
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
.
.
...
0.
Jumlah Total
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO ORGANISASI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
CG. 5
Tematik 1
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5
Sasaran 1
- Biro
Organisasi
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
CG. 5
Tematik 1
2. Melaksanakan
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Biro Organisasi
0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG.5
Sasaran 1
- Biro
Organisasi
Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 600.000 660.000 0 0 600.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 1. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 NON CG Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Peningkatan
kualitas
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksanan
ya
Penyelengg
araan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
NON CG 2. Dukungan Pelayanan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
ya
Pelayanan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan
Pelaksanaa
n Tugas
pokok dan
fungsi Biro
Keuangan.
Terlaksanan
ya
Pelayanan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan
Pelaksanaa
n Tugas
pokok dan
fungsi Biro
Keuangan.
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Memeliharaan Sarana
dan Prasarana Biro
Keuangan
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Biro
Keuangan
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
ya
Pelayanan
Internal dan
eksternal
secara
optimal.
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kantor Biro
Keuangan
Tingkat
Pemeliharaa
n sarana
dan
Prasarana
Operasional
OPD
5 bagian 100 %
Jumlah Total 11.000.000 12.100.000 0 0 11.000.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
1. pengadaan pakaian
dinas
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5
Sasaran 1
Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % tersedianya
pakaian
seragam
dinas di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
tersedianya
pakaian
seragam
dinas
pelaksana
dan
struktural
meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Pelayanan Administrasi
Perkantoran Alat Tulis
Kantor dan Cetakan
untuk Lingkungan
SETDA
0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 NON CG Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % penyediaan
ATK,
barang
cetaka dan
pengganda
an untuk
pimpinan,
asisten, dan
12 biro
selama 12
bulan
tersedianya
ATK,
barang
cetakan dan
pengganda
an di
lingkungan
SETDA
Provinsi
Jawa Barat
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
dalam
medukung
tugas pokok
dan
fungsinya di
lingkungan
pemerintah
Provinsi
Jawa Barat
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
3. Pemeliharaan Masjid
Provinsi Jawa Barat dan
Rehabilitasi GOR
Saparua
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.5
Sasaran 1
-Bandung,
-Bandung
Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Baru Fixed
Cost
1. -Pemeliharaan Masjid
Provinsi Jawa Barat
-Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100
persen
-
-Terpeliharan
ya aset
sarana
peribadatan
milik
Provinsi Jawa
Barat
1
-bangunan
-Terpelihara
nya Masjid
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000
2. Rehabilitasi GOR Saparua
Provinsi Jawa Barat
-Bandung Meningkatny
a sarana dan
prasarana
untuk
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
100
persen
-
-Terehabilitas
inya aset
sarana olah
raga milik
Provinsi Jawa
Barat
1
-bangunan
-Terehabilita
sinya GOR
Saparua
Provinsi
Jawa Barat
1 bangunan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Biro
Pengelolaan Barang
Daerah
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % sistem
laporan
capaian
kinerja dan
keuangan
yang sesuai
dengan
sasaran
serta tepat
waktu
sesuai
dengan
jadwal yang
ditetapkan
dokumen,
LAKIP,
LKPJ, LPPD,
RKT,
EVALUASI
KINERJA,
PRA RKA,
RKA, DPA
dan DPPA
tersedianya
dokumen
operasional
OPD yang
mendukung
capaian
kinerja
organisasi
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 15.550.000 18.875.000 0 0 15.550.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO HUMAS PROTOKOL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan Kinerja
dan Kemampuan
Aparatur Setda
Prov.Jabar
0 5.191.638 0 0 5.191.638 5.710.802 NON CG Setda Prov Jabar,
Setda Prov Jabar,
Setda prov Jabar,
Setda prov Jabar,
Setda prov Jabar,
Setda prov Jabar,
Setda prov Jabar,
Setda prov Jabar
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
1. Peningkatan Pendidikan dan
Pelatihan
Setda Prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Terselenggara
nya kegiatan
diklat PIM
III, diklat
PIM IV,
diklat teknis,
fungsional
dan bimtek,
seminar,
lokakarya,
sosialisasi,
rakor, raker,
dan
diseminasi
100 % Terwujudnya
sumber daya
aparatur
yang
produktif
100 % 0 317.150 0 0 317.150 348.865
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Sarana Penunjang
Administrasi Kepegawaian
Setda Prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
biaya ATK,
biaya cetak
blanko
kepegawaian,
belanja
penggandaan
dokumen
kepegawaian
12 Bulan Terlaksanan
ya
pelayanan
administrasi
kepegwaian
setda dengan
baik dan
lancar
100 % 0 114.488 0 0 114.488 125.936
3. Pelayanan Kesehatan
Pegawai
Setda prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
biaya
obat-obatab
poliklinik
setda, biaya
pembelian
obat dengan
resep, biaya
penggantian
pembelian
kacamata,
biaya rawat
inap pns,
biaya medical
cek up pns
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
pelayanan
kesehatan
pegawai
negeri sipil
setda prov
Jabar
100 % 0 1.148.000 0 0 1.148.000 1.262.800
4. Penyediaan Prasarana
Olahraga
Setda prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
honorarium
non pns,
belanja
peralatan
olahraga,
belanja sewa
sarana
olahraga
100 % Tersedianya
sarana dan
prasarana
olahraga
100 % 0 462.140 0 0 462.140 508.354
5. Kerohanian dan Kesenian Setda prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
honorarium
non pns,
belanja
peralatan
tahsin
alquran,
belanja jasa
pergelaran
seni
100 % Terciptanya
aparatur
profesional
yang
beriman dan
bertaqwa
100 % 0 297.311 0 0 297.311 327.042
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
6. Pendukung Koordinasi
Administrasi Kepegawaian
Setda prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
biaya
perjalanan
dinas pns
prov Jabar
12 Bulan Terlaksanan
ya
pengelolaan,
koordinasi,
fasilitasi dan
pelaporan
serta
evaluasi
100 % 0 841.750 0 0 841.750 925.925
7. Pengadaan Pakaian Olahraga Setda prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
biaya pakaian
olahraga
untuk
aparatur
setda prov
Jabar
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
pakaian
olahraga
untuk
aparatur
setda Prov
Jabar
100 % 0 435.800 0 0 435.800 479.380
8. Kewirausahaan dan Dana
Santunan
Setda prov Jabar Mengembang
kan birokrasi
yang semakin
profesional
dan akuntabel
100 % Tersedianya
biaya rintisan
usaha bagi
pns pensiun,
uang duka
wafat
12 Bulan 100 % 0 1.575.000 0 0 1.575.000 1.732.500
NON CG 2. Dukungan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG -, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi
Jawa Barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
1. - - - - - 0 0 0 0 0 0
2. Biaya Kesehatan Pimpinan Provinsi Jawa Barat Meningkatny
a kualitas
Aparatur
Daerah
100 % Tersedianya
biaya
obat-obatan,
biaya rawat
inap, biaya
cek up dokter
untuk
Pimpinan
12 Bulan Terpeliharan
ya
kesehatan
Pimpinan
dalam
menunjang
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 0 400.000 0 0 400.000 440.000
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Pakaian dan Atribut
Pimpinan
Provinsi Jawa Barat Meningkatny
a kualitas
Aparatur
Daerah
100 % Tersedianya
PSH, PSL,
PDH, PDU,
PSR, pakaian
batik dan
pakaian
olahraga
untuk
Pimpinan
12 Bulan Tersedianya
pakaian dan
atribut
Pimpinan
dalam
menunjang
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 0 450.000 0 0 450.000 495.000
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 3. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Rumah
Tangga Pimpinan
0 6.500.000 0 0 6.500.000 7.150.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Baru Fixed
Cost
100 % Lancarnya
pelaksanaa
n
operasional
kantor
rumah
tangga
pimpinan
Tersedianya
kebutuhan
biaya
pelayanan
kerumahtan
ggaan, ATK,
bahan
logistik
kantor,
dekorasi
interior/ekst
erior,
makanan
dan
minuman
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
rumah
tangga
pimpinan
12 Bulan 12 Bulan
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Menyelenggarakan
administrasi
perkantoran biro
humas, protokol dan
umum
0 50.000.000 0 0 50.000.000 55.000.000 NON CG Dalam dan luar
provinsi jawa barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Lancarnya
pelaksanaa
n tugas
pimpinan
dan
aparatur
setda prov
Jabar
Terpenuhiny
a kebutuhan
biaya jasa
keamanan,
lembur
pelayanan
kerumahtan
ggaan, ATK,
barang
cetakan dan
pengganda
an,
plakat/cinde
ramata,
langganan
air dan
listrik,
bahan
logistik
kantor,
dekorasi
dan desain
interior/ekst
erior,
sarana
mobilitas
darat,
akomodasi,
makanan
dan
minuman,
pajak,
asuransi,
perjalanan
dinas pns
prov jabar
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
opersional
unit kerja
operasional
kantor
sekretariat
daerah prov
Jabar
12 Bulan 100 %
NON CG 5. Menyelenggarakan
Administrasi Sandi dan
Telekomunikasi
0 4.513.199 0 0 4.513.199 4.964.519 NON CG - Jawa Barat dan
Luar Provinsi Jawa
Barat, - Jawa Barat
dan Luar Provinsi
Jawa Barat, -
Bandung, -
Bandung
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. - Langganan dan Pemakaian
Telepon Dinas, Telepon
Selular, Langganan Internet,
TV Channel dan Biaya
Konsesi Radio
- Jawa Barat dan
Luar Provinsi Jawa
Barat
-
Terpenuhinya
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
OPD Dalam
Mendukung
Tugas Pokok
dan
Fungsinya
100 -% - Lancarnya
Pembayaran
Tagihan
Telepon
Dinas,
Telepon
Selular,
Langganan
Internet, TV
Channel dan
Biaya
Konsesi
Radio Untuk
Menghindari
Adanya
Pemblokiran
12 - Bulan -
Terakomodi
rnya
Pelayanan
Komunikasi
dan
Informasi
Terhadap
Pimpinan
(Gubernur,
Wagub,
Sekda, dan
Aparatur
lainnya)
Kepada
Pemerintah
Pusat,
Provinsi,
Kabupaten/
Kota serta
Kepada
Organisasi
Perangkat
Daerah
Lainnya
Sehingga
Terciptanya
Koordinasi
Pembanguna
n Daerah
yang
Terintegrasi
Guna
Mendukung
Keberhasilan
Program/Ke
giatan
Pemerintah
100 -% 0 2.703.000 0 0 2.703.000 2.973.300
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. - Koordinasi dan Fasilitasi
Sistem Sanditel Pemerintah
Provinsi, dan Kabupaten dan
Kota Se Jawa Barat
- Jawa Barat dan
Luar Provinsi Jawa
Barat
-
Terpenuhinya
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
OPD Dalam
Mendukung
Tugas Pokok
dan
Fungsinya
100 -% -
Terakomodir
nya
Pelayanan
Sistem Sandi
dan Sarana
Komunikasi
Antar
Pemerintah
Provinsi,
Kabupaten
dan Kota Se
Jawa Barat
100 - % -
Terciptanya
Koordinasi
Antar
Pemerintah
Provinsi
Dengan
Kabupaten
dan Kota Se
Jawa Barat
Sehingga
Terjalin
Sarana
Komunikasi
Untuk
Menghindari
Adanya
Kesalahan
Atau
Keterlambat
an, Dalam
Penyampaia
n Informasi
Sehingga
terciptanya
Koordinasi
Pembanguan
Daerah Guna
menunjang
Program/Ke
giatan
Pemerintah
100 -% 0 958.950 0 0 958.950 1.054.845
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. - Piket Operator Sandi dan
Telekomunikasi (24
jam/hari)
- Bandung -
Terpenuhinya
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
OPD Dalam
Mendukung
Tugas Pokok
dan
Fungsinya
100 -% -
Terlayaninya
Pelayanan
Sistem Sandi
dan
Telekomunik
asi Selama 24
jam/hari, 365
hari/tahun
100 - % - Pelayanan
Komunikasi
Terhadap
Pimpinan
(Gubernur,
Wagub,
Sekda dan
Aparatur
Pemerintah)
Kepada
Kabupaten/
Kota Se
Jawa Barat
Serta
Kepada
Organisasi
Perangkat
Daerah
lainnya
Selama 24
Jam Penuh
Untuk
Menghindari
Keterlambat
an
Pengiriman
dan
Penerimaan
Surat Dinas
yang
Sifatnya
Segera
100 -% 0 612.849 0 0 612.849 674.134
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. - Alat Tulis Kantor dan
Makanan dan Minuman
- Bandung -
Terpenuhinya
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
OPD Dalam
Mendukung
Tugas Pokok
dan
Fungsinya
100 -% -
Terpenuhiny
a Kebutuhan
Tertib
Administrasi
Sehingga
Terdapat
Arsip
Kedinasan
Yang
Tersusun Di
Bagian Sandi
dan
Telekomunik
asi
100 - % - Mudahnya
Menemukan
Arsip
Kedinasan
yang
Diperlukan
100 -% 0 238.400 0 0 238.400 262.240
NON CG 6. Menyelenggarakan
administrasi
ketatausahaan dan
kearsipan
0 3.757.270 0 0 3.757.270 4.132.997 NON CG Provinsi Jawa
Barat, Dalam dan
Luar Provinsi Jawa
Barat, Setda Prov
Jabar
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
1. Administrasi ketatausahaan
dan kearsipan
Provinsi Jawa Barat Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
organisasi
perangkat
daerah (OPD)
dalam
menjalankan
tugas pokok
dan fungsinya
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
honorarium
non pns,
uang lembur,
ATK, belanja
jasa
pengiriman
paket,
belanja cetak
dan
penggandaan,
makan
minum piket
12 Bulan Terpenuhiny
a kebutuhan
administrasi
dan
kerasipan
100 % 0 574.080 0 0 574.080 631.488
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Pelayanan
Pimpinan
Dalam dan Luar
Provinsi Jawa Barat
Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
organisasi
perangkat
daerah (OPD)
dalam
mendukung
tugas poko
dan fungsinya
100 % Tersedianya
belanja
perjalanan
dinas pns
provinsi jawa
barat
12 Bulan Terpenuhiny
a fasilitasi
pelayanan
pimpinan
100 % 0 3.065.650 0 0 3.065.650 3.372.215
3. Sarana Penggandaan Setda Prov Jabar Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
organisasi
perangkat
daerah (OPD)
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsinya
100 % Tersedianya
biaya sewa
mesin
fotocopy,
pemeliharaan
ruti mesin
risograph,
pemeliharaan
tata naskah
dinas
elektronik
12 Bulan Terpenuhiny
a sarana
penggandaan
100 % 0 117.540 0 0 117.540 129.294
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Melaksanakan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Sekretariat Daerah
0 22.500.000 0 0 22.500.000 24.750.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Berfungsiny
a
sarana/pras
arana
kantor
sekretariat
daerah Prov
Jabar
Terpenuhiny
a kebutuhan
biaya
pemeliharaa
n
lingkungan/
halaman/ta
man, jasa
kebersihan
kantor,
perawatan
kendaraan,
BBM,
pemeliharaa
n peralatan
dan
perlengkapa
n kantor,
pemeliharaa
n meubleler,
pemeliharaa
n peralatan
instalasi
listrik, air
dan
elektronika,
pemeliharaa
n konstruksi
gedung dan
non gedung
Lancarnya
kegiatan
pemerintaha
n dan
pembangun
an
12 Bulan 100 %
NON CG 8. Melaksanakan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Sandi
dan Telekomunikasi
0 2.176.500 0 0 2.176.500 2.394.150 NON CG - Jawa Barat, Jawa
Barat, Bandung
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. - Pemeliharaan, Perbaikan,
Penggantian Sarana dan
Prasarana Sandi dan
Telekomunikasi
- Jawa Barat -
Terpeliharan
ya Sarana dan
Prasarana
Operasional
Biro Humas,
Protokol dan
Umum
100 -% -
Berfungsinya
Sarana Sandi
dan
Telekomunik
asi yang
meliputi :
1. Peralatan
Audio Visual
(CCTV)
2. Peralatan
Repeater
3. Peralatan
Sentral
Telepon/PAB
X
4. Pesawat
Radio
Telekomunik
asi Untuk
jaringan
Komando
dan
Operasional
5. Pesawat
Facsimile
6. Jaringan
Internet/LA
N
7. Jaringan
Telepon
8. Peralatan
Sandi
Elektronik/C
riptofac,
Mekanik,
Criptophone
dan SMS
Bersandi
100 -% - Lancarnya
Arus
Komunikasi
dan
Pengiriman
dan
Penerimaan
Berita Serta
lancarnya
Pelaporan
Keuangan
Melalui
Sistem
Informasi
Pelaporan
Keuangan
Daerah
Sehingga
keberhasilan
Program dan
Kegiatan
Pemerintah
Daerah
Dapat
Tercapai
100 -% 0 2.005.800 0 0 2.005.800 2.206.380
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Operasional Pemeliharaan
Dalam Rangka Pemeriksaan
dan Pengecekan Peralatan
Repeater yang terpasang di
Lokasi Gunung Tangkuban
Perahu, Pasir Sumbul Puncak
Cianjur dan Pasir Walen
Tasikmalaya
Jawa Barat Terpeliharan
ya Sarana dan
Prasarana
Operasional
Biro Humas,
Protokol dan
Umum
100 % Lancarnya
Koordinasi
Komunikasi
Melalui
Jaringan
Radio
Telekomunik
asi
100 % Terpeliharan
ya Peralatan
Repeater
Peralatan
Repeater
yang
terpasang di
Lokasi
Gunung
Tangkuban
Perahu,
Pasir Sumbul
Puncak
Cianjur dan
Pasir Walen
Tasikmalaya
100 % 0 107.100 0 0 107.100 117.810
3. Honorarium Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa dan Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan
Dengan Nilai Pekerjaan 0
s.d. 200 Juta
Bandung Terpeliharan
ya Sarana dan
Prasarana
Operasional
Biro Humas,
Protokol dan
Umum
100 % Terciptanya
Administrasi
di Bagian
Sandi dan
Telekomunik
asi
100 % Terpenuhiny
a
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Dalam
mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
100 % 0 63.600 0 0 63.600 69.960
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 9. Melaksanakan
Pemeliharaan sarana
dan parasarana kantor
rumah tangga pimpinan
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Baru Fixed
Cost
100 % Berfungsiny
a
sarana/pras
arana
kantor
rumah
tangga
pimpinan
Terpenuhiny
a kebutuhan
biaya
pemeliharaa
n
lingkungan/
halaman/ta
man,
pemeliharaa
n peralatan
danperlengk
apan
kantor, jasa
kebersihan
kantor,
pemeliharaa
n peralatan
dan
perlengkapa
n kantor,
pemeliharaa
n meubeler,
pemeliharaa
n peralatan
dan
instalasi air,
listrik dan
elektronika
Lancarnya
kegiatan
pemerintaha
n dan
pembangun
an
12 Bulan 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Melaksanakan
Perencanaan dan
evaluasi pelaporan
internal biro humas,
protokol dan umum
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Biro Humas
Protokol &
Umum
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a dokumen
perencanaa
n,
pelaporan
dan
evaluasi di
lingkup biro
humasprotu
m
Tersedianya
biaya cetak
dan
pengganda
an kegiatan
perencanaa
n dan
pelaporan di
lingkup biro
humasprotu
m,
penyusuna
n rka,
laporan
capaian
kinerja,
renja, action
plan, iku,
ikk.
Tersedianya
sistem
pelaporan
capaian unit
kerja biro
humas,
protokol dan
umum
100 % 100 %
Jumlah Total 98.038.607 107.842.46
8
0 0 98.038.607 0
15
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan Kinerja
dan Kemampuan
Aparatur Sekretariat
DPRD
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Administrasi
Perkantoran Sekretariat
DPRD
0 33.848.200 0 0 33.848.200 37.233.020 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
Sekretariat
DPRD dalam
melaksanak
an tugas
pokok dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
persen
100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Melaksanakan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran Sekretariat
DPRD
0 23.000.000 0 0 23.000.000 25.300.000 NON CG Provinsi Jawa
Barat
Sekretariat
DPRD
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 58.348.200 64.183.010 0 0 58.348.200 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
0 42.911 0 0 42.911 47.202 NON CG Kabupaten
Kuningan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 2. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
0 43.285 0 0 43.285 47.614 NON CG Kota Sukabumi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II
Soreang
0 71.121 0 0 71.121 78.233 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 4. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
0 80.163 0 0 80.163 88.179 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
-
Penggantian
Resep
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 5. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Depok I
0 50.281 0 0 50.281 55.309 NON CG Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 6. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis
0 46.459 0 0 46.459 51.104 NON CG Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhanratu
0 46.833 0 0 46.833 51.516 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 8. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Pusat Pengelolaan
Informasi dan Aplikasi
Pendapatan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
0 80.000 0 0 80.000 88.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
dan
Peningkatan
Pelayanan
Publik
Terfasilitasi
nya PDH,
Kacamata
dan Jasa
Kesehatan
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
1 Tahun 100 %
NON CG 9. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
0 49.704 0 0 49.704 54.674 NON CG Kabupaten Garut Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
-
Penggantian
Resep
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 10. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
0 66.226 0 0 66.226 72.848 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
-
Penggantian
Resep
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
PendapatanDaerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
0 68.327 0 0 68.327 75.159 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Sewa
Gedung
Sarana
Olah Raga
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 12. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bogor
0 51.761 0 0 51.761 56.937 NON CG Kota Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 13. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bekasi
0 66.259 0 0 66.259 72.884 NON CG Kota Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Sewa
Sarana
Olah Raga
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 14. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
0 52.888 0 0 52.888 58.177 NON CG Kabupaten
Majalengka
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cianjur
0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Sewa
Lapangan
Bulutangkis
- Sewa
Lapangan
Futsal
-
Penggantian
Resep
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 16. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon II
Ciledug
0 43.285 0 0 43.285 47.614 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 17. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis I
0 51.354 0 0 51.354 56.489 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
Batik
Tradisional
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 18. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kota Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 19. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
0 46.833 0 0 46.833 51.516 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 20. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis II
Pangandaran
0 36.806 0 0 36.806 40.487 NON CG Pangandaran
Kabupaten Ciamis
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 21. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bekasi
0 79.706 0 0 79.706 87.677 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Sewa
Gedung
Sarana
Olah Raga
(Futsal)
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 22. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 23. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Depok
II Cinere
0 53.075 0 0 53.075 58.383 NON CG Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 24. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wil. Kab.
Bandung I Rancaekek
0 83.254 0 0 83.254 91.579 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
keterampila
n aparatur
untuk
peningkatan
pelayanan
publik
1.
Penggantian
kacamata
2.
Penggantian
Resep
General
Check Up
Pakaian
PDH
Tingkat
Profesionali
sme
Aparatur
1 paket 100 -
NON CG 25. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Dispenda Provinsi Jawa
Barat
0 2.249.808 0 0 2.249.808 2.474.789 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Meningkatn
ya
keterampila
n,
kemampuan
,
profesionali
sme dan
kesejahtera
an aparatur
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Kegiatan
ke Agamaan
- Sarana
dna
prasarana
kegiatan
olah raga
- Pelayanan
kesehatan
- Pegawai
yang
pensiun
-
Kursus-kur
sus
singkat/pela
tihan/semin
ar
- Kursus,
seminar,
lokakarya,
raker dan
rakor
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 26. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 27. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
0 46.833 0 0 46.833 51.516 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Sewa
Sarana
Olahraga
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 28. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
0 61.518 0 0 61.518 67.669 NON CG Kabupaten
Sumedang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 29. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten
Tasikmalaya
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
-
Pencemara
n Keagaam
dan
Instruktur
Senam
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 30. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
0 47.520 0 0 47.520 52.272 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Pembelian
Kacamata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 31. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
0 52.701 0 0 52.701 57.971 NON CG Kota Cimahi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 32. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
0 62.678 0 0 62.678 68.946 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Belanja
Penggatian
Resep
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 33. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
0 48.180 0 0 48.180 52.998 NON CG Kabupaten Subang Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Sewa
Sarana
Olah Raga
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 34. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Banjar
0 38.390 0 0 38.390 42.229 NON CG Kota Banjar Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
-
Penggantian
Resep
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
NON CG 35. -Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
0 61.518 0 0 61.518 67.669 NON CG Kabupaten
Karawang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
- Sewa
Gedung
Sarana
Olahraga
(Futsal)
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
NON CG 36. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
0 53.075 0 0 53.075 58.383 NON CG Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
Profesionali
sme dan
Keterampila
n Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
Publik
-
Penggantian
Kaca Mata
-
Penggantian
Resep
- General
Check Up
- Pakaian
PDH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 37. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bogor
0 1.028.639 0 0 1.028.639 1.131.503 NON CG -Kota Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
perangko,
benda pos
lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
telepon, Air,
Surat
Kabar,
Transaksi
keuangan,
internet,
dokumentas
i dan
publikasi
-
Terfasilitasi
nya bahan
cetakan dan
pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
makanan
dan
minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
perjalanan
dinas
NON CG 38. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
0 872.867 0 0 872.867 960.153 NON CG -Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 39. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
0 995.865 0 0 995.865 1.095.451 NON CG -Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Terfasilitasi
nya barang
pakai habis
terdiri dari
ATK,
perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
telepon, Air,
Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
Perjalanan
Dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 40. -Penyelenggaran
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bekasi
0 1.487.494 0 0 1.487.494 1.636.243 NON CG -Kabupaten Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -
-Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 - 100 %
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
Kebutuhan
Perjalanan
Dinas
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 41. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
0 1.034.631 0 0 1.034.631 1.138.094 NON CG -Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 42. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bekasi
0 1.493.206 0 0 1.493.206 1.642.527 NON CG -Kota Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
telepon, Air,
Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokomentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasii
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
makanan
dan
minuman
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 -Cabang 100 %
18
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
19
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 43. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dispenda
Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
0 911.053 0 0 911.053 1.002.158 NON CG -Kota Tasikmalaya Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
20
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 44. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhanratu
0 866.125 0 0 866.125 952.737 NON CG -Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
perangko,
benda pos
lainnya dan
gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
telepon, Air,
Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
21
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 45. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II
Soreang
0 1.016.424 0 0 1.016.424 1.118.066 NON CG -Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
22
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 46. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Depok I
0 1.445.140 0 0 1.445.140 1.589.654 NON CG Kota Depok I Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
12 bulan Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon, Air
Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Cabang 100 %
23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
kebutuhan
Perjalanan
Dinas
NON CG 47. -Penyelenggaraan
Admnistrasi
Perkantoran Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 17.539.490 0 0 17.539.490 19.293.439 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit Kerja
Untuk
Pelayanan
-Bahan
Pakai Habis
terdiri dari
ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
- Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
- Bahan
cetakan dan
Pengandaa
n
- Makanan
dan
Minuman
- Perjalanan
Dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 48. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
0 1.243.180 0 0 1.243.180 1.367.498 NON CG -Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
Kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
perjalanan
dinas
NON CG 49. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
0 902.335 0 0 902.335 992.569 NON CG -Kabupaten
Tasikmalaya
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 50. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Depok II Cinere
0 1.156.448 0 0 1.156.448 1.272.093 NON CG -Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
12 -bulan -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
Prangko,
Benda Pos
-Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaski
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasn
ya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Perjalanan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 -Cabang 100 %
27
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Dinas
NON CG 51. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
0 893.529 0 0 893.529 982.882 NON CG -Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
28
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 52. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
0 850.469 0 0 850.469 935.516 NON CG -Kota Sukabumi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
Perangko,
benda pos
lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, LIstrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 -Cabang 100 %
29
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 53. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cianjur
0 1.009.147 0 0 1.009.147 1.110.062 NON CG -Kabupaten Cianjur Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Perjalanan
Dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 54. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
0 874.160 0 0 874.160 961.576 NON CG -Kota Cimahi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
31
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 55. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Pusat
Pengelolaan Informasi
dan Aplikasi
Pendapatan Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
Oprasional
Unit Kerja
untuk
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
Tersedianya
Bahan Pakai
Habis
-
Tersedianya
Bahan
cetakan dan
pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nuya
Kebutuhan
Perjalanan
Dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Tahun 100 %
32
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 56. -Penyelenggaran
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
0 1.695.350 0 0 1.695.350 1.864.885 NON CG -Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
33
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
34
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 57. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
0 926.642 0 0 926.642 1.019.306 NON CG -Kabupaten
Majalengka
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
35
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 58. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
0 1.060.567 0 0 1.060.567 1.166.624 NON CG -Kabupaten Subang Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 59. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
0 1.494.200 0 0 1.494.200 1.643.620 NON CG -Kabupaten Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 -Cabang 100 %
37
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
Kebutuhan
Perjalanan
Dinas
38
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 60. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
0 1.016.216 0 0 1.016.216 1.117.838 NON CG -Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
dasar unit
kerja untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
39
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 61. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis II
Pangandaran
0 910.630 0 0 910.630 1.001.692 NON CG -Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
40
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 62. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung I
Rancaekek
0 978.170 0 0 978.170 1.075.986 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Terrsediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 kegiatan 100 %
41
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 63. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis I
0 950.500 0 0 950.500 1.045.550 NON CG -Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
42
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 64. -Penyelenggaraan
Admnistrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
0 829.345 0 0 829.345 912.279 NON CG -Kabupaten Garut Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
43
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 65. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
0 1.016.617 0 0 1.016.617 1.118.279 NON CG -Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
44
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 66. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
0 946.868 0 0 946.868 1.041.554 NON CG -Kabupaten
Kuningan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
45
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 67. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
0 1.129.266 0 0 1.129.266 1.242.193 NON CG -Kabupaten
Sumedang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
46
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
47
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 68. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
0 1.498.928 0 0 1.498.928 1.648.821 NON CG -Kabupaten
Karawang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
-Tersediany
a bahan
pakai habis
terdiri dari
ATK,
perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
makanan
dan
minuman
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
48
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
49
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 69. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis
0 984.816 0 0 984.816 1.083.298 NON CG -Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
50
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 70. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
0 1.197.580 0 0 1.197.580 1.317.338 NON CG -Kota Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Samsat
Outlet
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
51
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
52
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 71. -Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Cabang
Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon II
Ciledug
0 1.169.537 0 0 1.169.537 1.286.491 NON CG -Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpenuhin
ya
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
untuk
pelayanan
kepada
masyarakat
--
Tersedianya
bahan pakai
habis terdiri
dari ATK,
Perangko,
Benda Pos
Lainnya dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Telepon,
Air, Listrik,
Surat
Kabar,
Transaksi
Keuangan,
Internet,
Dokumentas
i dan
Publikasi
-
Terfasilitasi
nya Bahan
Cetakan
dan
Pengganda
an
-
Terfasilitasi
nya
Kebutuhan
Makanan
dan
Minuman
-
Terfasilitasi
nya
kebutuhan
perjalanan
dinas
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 -bulan 100 %
53
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
54
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 72. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi II
Pelabuhanratu
0 464.832 0 0 464.832 511.315 NON CG -Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
55
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
56
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 73. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Depok I
0 753.026 0 0 753.026 828.329 NON CG -Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
57
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
58
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 74. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Karawang
0 611.484 0 0 611.484 672.633 NON CG -Kabupaten
Karawang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
59
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
60
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 75. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
0 492.346 0 0 492.346 541.580 NON CG -Kabupaten Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
61
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
62
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 76. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Cianjur
0 549.764 0 0 549.764 604.741 NON CG -Kabupaten Cianjur Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
63
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
64
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 77. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Barat
0 6.500.502 0 0 6.500.502 7.150.552 NON CG -Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
dalam
pelayanan
masyarakat
-Alat Listrik
- Bahan
Bakar
Minyak/Gas
- Powder
Tabung
pemadam
Kebakaran
- Peralatan
dan
Perlengkapa
n Alat alat
Rumah
Tangga
- Jasa
Kebersihan
- Jasa
Keamanan
- STNK
- Belanja
Jasa KIR
- Jasa
Service dan
Suku
Cadang
kendaraan
Bermotor
- pelumas
- Alat
Perlengkapa
n Kantor
- Alat Studio
dan Alat
Komunikasi
- Jasa
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
- Jasa
Pemeliharaa
n Kontruksi
- 12 -bulan 1 Dinas
65
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 78. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu I
0 475.089 0 0 475.089 522.598 NON CG -Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 1 -cabang
66
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
NON CG 79. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
0 616.629 0 0 616.629 678.291 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
67
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 80. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten
Cirebon II Ciledug
0 659.912 0 0 659.912 725.903 NON CG -Kabuapaten
Cirebon
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 1 -cabang
68
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
69
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 81. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
0 597.858 0 0 597.858 657.644 NON CG Kabupaten
Bandung Barat
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 %
70
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
71
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 82. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bogor
0 527.510 0 0 527.510 580.261 NON CG -Kota Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
72
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
73
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 83. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
0 521.064 0 0 521.064 573.170 NON CG -Kabupaten
Sukabumi
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
74
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
75
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 84. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Sumedang
0 486.491 0 0 486.491 535.140 NON CG Kabupaten
Sumedang
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 100 %
76
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
77
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 85. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Purwakarta
0 590.300 0 0 590.300 649.330 NON CG -Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalm
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dispenda
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
78
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
79
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 86. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung II Kawaluyaan
0 674.870 0 0 674.870 742.357 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 %
80
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
81
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 87. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bogor
0 521.965 0 0 521.965 574.162 NON CG -Kabupaten Bogor Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mndukung
dalam
Mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
82
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
83
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 88. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Sukabumi
0 474.313 0 0 474.313 521.745 NON CG -Kota Sukabumi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
84
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
85
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 89. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Subang
0 526.432 0 0 526.432 579.075 NON CG -Kabupaten Subang Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
86
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
87
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 90. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Garut
0 391.150 0 0 391.150 430.265 NON CG Kabupaten Garut Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 100 %
88
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
89
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 91. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cirebon
0 636.917 0 0 636.917 700.609 NON CG -Kota Cirebon Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
pelayanan
kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Daerah
Provinsi
Wilayah
Kota
Cirebon
12 -bulan 1 -cabang
90
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
91
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 92. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Cimahi
0 599.475 0 0 599.475 659.422 NON CG Kota Cimahi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 %
92
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
93
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 93. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Majalengka
0 430.879 0 0 430.879 473.967 NON CG -Kabupaten
Majalengka
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masayaraka
t
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 -%
94
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
95
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 94. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Operasional Cabang
pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Tasikmalaya
0 619.832 0 0 619.832 681.816 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
12 -bulan 100 %
96
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
97
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 95. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bandung II
Soreang
0 745.847 0 0 745.847 820.432 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 %
98
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
99
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 96. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Depok
II Cinere
0 657.551 0 0 657.551 723.306 NON CG -Kota Depok Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
prasarana
operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
100
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
NON CG 97. - Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten I
Rancaekek Kabupaten
Bandunng
0 900.759 0 0 900.759 990.835 NON CG Kabupaten
Bandung
Dinas
Pendapata
n Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
untuk
Peningkatan
Pelayanan
kepada
masyarakat
-
-
-
-
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat,
2. Tingkat
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
12 Bulan 100 %
101
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 98. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
0 510.261 0 0 510.261 561.287 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 -%
102
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
103
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 99. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Banjar
0 735.018 0 0 735.018 808.520 NON CG Kota Banjar Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 %
104
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
105
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 100. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Bekasi
0 497.944 0 0 497.944 547.739 NON CG -Kabupaten Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
kenyamana
n dan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
12 -bulan 1 -cabang
106
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
107
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 101. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten
Ciamis II Pengandaran
0 376.631 0 0 376.631 414.294 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 100 %
108
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
109
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 102. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Indramayu II
Haurgeulis
0 420.656 0 0 420.656 462.721 NON CG -Kabupaten
Indramayu
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 1 -cabang
110
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Pelumas
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
111
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 103. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Kuningan
0 591.854 0 0 591.854 651.039 NON CG -Kabupaten
Kuningan
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
Dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
12 -bulan 100 %
112
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
113
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 104. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Provinsi
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya
0 521.194 0 0 521.194 573.313 NON CG Kabupaten
Tasikmalaya
Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
Masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 100 %
114
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
115
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 105. -Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah Kota
Bekasi
0 631.285 0 0 631.285 694.413 NON CG -Kota Bekasi Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 -% -Terpelihara
nya Sarana
dan
Prasarana
dalam
Mendukung
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
-Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak dan
Gas
-
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
-
Terfasiliatsi
nya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya Jasa
kebersihan
-
Terfasilitasi
nya STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
-
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
Pelumas
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 1 -cabang
116
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
perlengkapa
n Kantor
-
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
117
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 106. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Pusat Pengelolaan
Informasi dan Aplikasi
Pendapatan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Barat
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
-
Terfasilitasi
nya BBM
-
Terfasiltasin
ya Bahan
Material
Lainnya
-
Terfasilitasi
nya belanja
STNK
-
Terfasilitasi
nya Jasa
service
-
Terfasilitasi
nya
penggantian
suku
cadang
kendaraan
-
Terfasilitasi
nya
pelumas
-
Terfasilitasi
nya alat
Studio dan
alat
komunikasi
-
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
-
-Pemelihara
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
Pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
- Tingkat
Kenyamana
n dan
Pelayanan
kepada
Masyarakat
1 Tahun 100 %
118
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Kontruksi
119
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 107. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Cabang Pelayanan Dinas
Pendapatan Daerah
Provinsi Wilayah
Kabupaten Ciamis I
0 720.298 0 0 720.298 792.328 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
dalam
mendukung
pelayanan
kepada
masyarakat
1.
Terfasilitasi
nya Alat
Listrik dan
Elektronik
2.
Terfasilitasi
nya Bahan
Bakar
Minyak/Gas
3.
Terfasilitasi
nya Powder
Tabung
Pemadam
Kebakaran
4.
Terfasilitasi
nya Bahan
Materai
Lainnya
5.
Terfasilitasi
nya Jasa
Kebersihan
6.
Terfasilitasi
nya Belanja
Surat Tanda
Nomor
Kendaraan
7.
Terfasilitasi
nya Jasa
Service
Kendaraan
Bermotor
8.
Terfasilitasi
nya
Penggantian
Suku
Cadang
Kendaraan
-Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Cabang
pelayanan
Dinas
Pendapatan
Provinsi
Jawa Barat
12 -bulan 100 %
120
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9.
Terfasiisitas
inya
Pelumas
10.
Terfasilitasi
nya
Pemeliharaa
n Alat
Perlengkapa
n Kantor
11.
Terfasilitasi
nya Alat
Studio dan
Alat
Komunikasi
12.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Non
Kontruksi
13.
Terfasilitasi
nya Belanja
Pemeliharaa
n Halaman
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
121
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 108. Evaluasi dan Pelaporan
Internal Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 107.250 0 0 107.250 117.975 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terpedoman
inya
Evaluasi
dinas
1.
Tersusunny
a laporan
bulanan
pendapatan
daerah
2.
Tersusunny
a laporan
kinerja
program
3.
Tersusunny
a Evaluasi
Kinerja
Dinas
4.
Tersusunny
a Lakip
Tahun 2012
5.
Tersusunny
a LKPJ
Dinas
6.
Tersusunny
a LPP2D
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
720 Buku 1
Dokumen
NON CG 109. Penyusunan Laporan
Keuangan Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 25.000 0 0 25.000 27.500 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Terpedoman
inya
dokumen
perencanaa
n dinas
-
Tersusunny
a laporan,
keuangan
dinas
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
400 Buku 95 %
122
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 110. Penyusunan Rencana
Kerja dan DPA Dinas
Pendapatan Provinsi
Jawa Barat
0 460.960 0 0 460.960 507.056 NON CG Kota Bandung Dinas
Pendapata
n Daerah
Baru Fixed
Cost
95 % Tersusunny
a Buku
Rencana
Keerja, DPA
dan DPPA
Dinas
-
Tersusunny
a Rencana
Kerja Tahun
2015
-
Tersusunny
a DPA
Tahun 2015
-
Tersusunny
a DPPA
Tahun 2014
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 Buku 95 %
Jumlah Total 85.741.960 180.193.59
5
0 0 85.741.960 0
123
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
1. Meningkatkan Kinerja
dan Kemampuan
Aparatur Inspektorat
Provinsi Jawa Barat
0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Inspektorat Lanjutan Fixed
Cost
1. Bantuan Diklat dalam
rangka Diklat Penjenjangan
Fungsional
Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Bantuan
Diklat dalam
rangka Diklat
penjenjangan
Fungsional
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 90.000 0 0 90.000 99.000
2. Bantuan Biaya Diklat
Substantif/Bimtek
Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Bantuan
Biaya
Substantif/Bi
mtek
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 44.000 0 0 44.000 48.400
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. Bantuan Kontribusi
Diklat/Bimtek
Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Bantuan
Kontribusi
Diklat/
Bimtek
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 90.000 0 0 90.000 99.000
4. Peningkatan Kesehatan
Jasmani
Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Peningkatan
Kesehatan
Jasmani
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 44.040 0 0 44.040 48.444
5. Kerohanian Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Kerohanian 85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 13.500 0 0 13.500 14.850
6. Penggantian Resep,
Perawatan dan General
Check up
Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Penggantian
Resep,
Perawatan
dan General
Check up
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 359.007 0 0 359.007 394.908
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Pemberian Penghargaan
Purna Bhakti
Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Pemberian
Penghargaan
Purna Bhakti
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 200.000 0 0 200.000 220.000
8. Biaya Kesenian Kota Bandung Tingkat
profesionalis
me aparatur
85 Persen Biaya
Kesenian
85 Persen Meningkatn
ya
kesejahteraa
n
jasmani/roha
ni aparat
Inspektorat
dan aparatur
pengawasan
100 Persen 0 9.453 0 0 9.453 10.398
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
CG. 5
Tematik 1
2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran
Inspektorat Provinsi
Jawa Barat
0 2.300.000 0 0 2.300.000 2.530.000 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Jawa
Barat, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Inspektorat Lanjutan Fixed
Cost
1. Pengadaan Alat Tulis Kantor Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Pengadaan
Alat Tulis
Kantor
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 378.915 0 0 378.915 416.806
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Pengadaan Materai dan
Perangko
Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Pengadaan
Materai dan
Perangko
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 7.800 0 0 7.800 8.580
3. Pengiriman Paket/Dokumen Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Pengiriman
Paket/Doku
men
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 7.200 0 0 7.200 7.920
4. Pengadaan Barang Cetakan Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Pengadaan
Barang
Cetakan
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 386.709 0 0 386.709 425.380
5. Penggandaan
Dokumen/Bahan
Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Penggandaan
Dokumen/Ba
han
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 41.720 0 0 41.720 45.892
6. Jasa Administrasi Keuangan
(jasa giro, jasa transfer,
administrasi cheque)
Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Jasa
Administrasi
Keuangan
(jasa giro,
jasa transfer,
administrasi
cheque)
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 10.400 0 0 10.400 11.440
7. Penyediaan Makan Minum
Rapat dan Tamu
Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Penyediaan
Makan
Minum Rapat
dan Tamu
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 350.000 0 0 350.000 385.000
8. Perjalanan Dinas Jawa Barat Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Perjalanan
Dinas
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 800.000 0 0 800.000 880.000
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
9. Lembur Pegawai Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Lembur
Pegawai
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 65.376 0 0 65.376 71.914
10. Surat Kabar/Majalah Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Surat
Kabar/Majala
h
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 48.000 0 0 48.000 52.800
11. Pengisian Tabung Gas Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Pengisian
Tabung Gas
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 2.880 0 0 2.880 3.168
12. Jasa Komunikasi, Listrik dan
Air
Kota Bandung Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
100
Persen
Jasa
Komunikasi,
Listrik dan
Air
100 Persen Lancarnya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
100 Persen 0 201.000 0 0 201.000 221.100
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
3. Melaksanakan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantorat Inspektorat
Provinsi Jawa Barat
0 2.392.980 0 0 2.392.980 2.632.278 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Inspektorat Lanjutan Fixed
Cost
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Jasa Kebersihan Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Jasa
Kebersihan
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 447.720 0 0 447.720 492.492
2. Pemeliharaan Jaringan
Internet/LAN,
Komputer/Printer/Laptop/L
CD
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pemeliharaan
Jaringan
Internet/LA
N,
Komputer/Pr
inter/Laptop/
LCD
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
0 42.125 0 0 42.125 46.338
3. Pemeliharaan
Kendaraan/Service
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pemeliharaan
Kendaraan/Se
rvice
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 297.607 0 0 297.607 327.368
4. Pengadaan Pelumas/Oli Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pengadaan
Pelumas/Oli
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 55.800 0 0 55.800 61.380
5. Pengadaan BBM Kendaraan
Dinas
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pengadaan
BBM
Kendaraan
Dinas
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 195.300 0 0 195.300 214.830
6. Asuransi Gedung Kantor Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Asuransi
Gedung
Kantor
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 25.000 0 0 25.000 27.500
7. Pemeliharaan dan Pengisian
Tabung Pemadam Kebakaran
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pemeliharaan
dan Pengisian
Tabung
Pemadam
Kebakaran
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 5.000 0 0 5.000 5.500
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
8. Pengadaan
Lampu/Penerangan
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pengadaan
Lampu/Pener
angan
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 43.200 0 0 43.200 47.520
9. Pemeliharaan Fasilitas dan
Perlengkapan Kantor
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pemeliharaan
Fasilitas dan
Perlengkapan
Kantor
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 65.450 0 0 65.450 71.995
10. Jasa Pengamanan kantor Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Jasa
Pengamanan
kantor
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 171.200 0 0 171.200 188.320
11. Pemeliharaan Kantor Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Pemeliharaan
Kantor
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 232.650 0 0 232.650 255.915
12. Perbaikan Gedung dan
Halaman Kantor Bagian
Belakang
Kota Bandung Tingkat
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional
OPD
100
Persen
Perbaikan
Gedung dan
Halaman
Kantor
Bagian
Belakang
100 Persen Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
100 Persen 0 811.928 0 0 811.928 893.121
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
CG. 5
Tematik 1
4. Menyelenggarakan
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Inspektorat Provinsi
Jawa Barat
0 111.220 0 0 111.220 122.342 CG.5
Sasaran 1
Kota Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung, Kota
Bandung
Inspektorat Lanjutan Fixed
Cost
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyusunan Rentra Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Penyusunan
Rentra
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 5.250 0 0 5.250 5.775
2. Penyusunan Renja/RKT Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Penyusunan
Renja/RKT
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 4.500 0 0 4.500 4.950
3. Penyusunan Laporan
Keuangan
Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Penyusunan
Laporan
Keuangan
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 30.770 0 0 30.770 33.847
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
4. Penyusunan LKPJ Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Penyusunan
LKPJ
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 3.050 0 0 3.050 3.355
5. Penyusunan LAKIP Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Penyusunan
LAKIP
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 5.700 0 0 5.700 6.270
6. Penyusunan RKA/DPA Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Penyusunan
RKA/DPA
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 35.750 0 0 35.750 39.325
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Pemutakhiran Asset Internal Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Pemutakhira
n Asset
Internal
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 2.200 0 0 2.200 2.420
8. Rapat Pembahasan dan
Evaluasi Kegiatan
Kota Bandung 1. Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD dengan
anggaran
2. Tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100
Persen
Rapat
Pembahasan
dan Evaluasi
Kegiatan
100 Persen Dimanfaatk
annya
laporan
sebagai
bahan
evaluasi dan
perencanaan
kegiatan
tahun
selanjutnya
100 Persen 0 24.000 0 0 24.000 26.400
Jumlah Total 5.654.200 6.219.620 0 0 5.654.200 0
10
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5 - 1. Meningkatkan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0 513.000 0 0 513.000 564.300 - Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
sesuai
Standar
Daerah
- Bantuan
Diklat,
Fungsional,
Sosialisasi,
Bimtek,
Kesehatan,
Jasmani,
Rintisan
Usaha,
Jasa
Kesehatand
an
Peralatan
Olah Raga
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
1 Tahun 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran BKPP
WIlayah I
0 2.037.132 0 0 2.037.132 2.240.845 NON CG Kantor BKPP
Wilayah I
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
- Uang
Lembur PNS
- ATK
- Materai
3000 dan
6000
- Makanan
dan
Minuman
Rapat
-
Obat-obata
n Tanaman
- Gas Elpiji
- SPPD
Dalam
Daerah
-
Sambungan
Listrik
-
Sambungan
Air
-
Sambungan
Telepon
- Jasa
Internet
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Tahun 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Memeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
BKPP Wilayah I
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
sesuai
Standar
Daerah
Honorarium
Non PNS,
Belanja
Peralatan
Listrik dan
Elektronik,
Peralatan
Kebersihan
dan
Pembersih,
PBB,
Belanja
Jasa
Service,
Belanja
Penggantian
Suku
Cadang,
Belanja
Pemeliharaa
n APK dan
Belanja
Jasa
Konstruksi
ingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Sesuai
Standar
Daerah
1 Tahun 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Merencanakan,
mengevaluasi dan
Pelaporan Internal
Organisasi Perangkat
Daerah
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah I Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
I
Lanjutan Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
Terlaksanan
ya Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
95 % 95 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 4.250.132 4.675.145 0 0 4.250.132 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kemampuan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
0 286.000 0 0 286.000 314.600 NON CG BKPP Wilayah II
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Terwujudny
a Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
sesuai
Standar
Daerah
- Bantuan
Diklat
- Kesehatan
Jasmani/Ola
hraga
-Rintisan
Usaha
-Jasa
Kesehatan
-Peralatan
Olah Raga
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
100
Persen
100
Persen
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoraan BKPP
Wilayah II
0 1.880.567 0 0 1.880.567 2.068.624 NON CG Kantor BKPP
Wilayah II Prov.
Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Terpenuhiny
a
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Unit kerja
OPD dalam
Mendukung
Tugas
Pokok dan
Fungsinya
Pelayanan
Admin
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
Persen
100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Memeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
BKPP Wilayah II Prov
Jabar
0 957.932 0 0 957.932 1.053.726 NON CG Kantor BKPP
Wilayah II Prov
Jabar
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Terwujudny
a
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Untuk
Memperlam
car
Pelaksanaa
n Tugas
Terlaksanan
ya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKP/Balai/U
PT/UPTD
dengan
Anggaran.
100
Persen
100
Persen
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Merencanakan
mengevaluasi dan
Pelaporan Internal BKPP
Wilayah II
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG BKPP Wilayah II
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
II
Lanjutan Fixed
Cost
95 Persen Terwujudny
a Tingkat
Kesesuaian
Pelaporan
Capaian
Kinerja
pada Unit
Kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
Terlaksanaa
n Tingkat
Kesesuaian
Pelaporan
Capaian
Kinerja
pada Unit
Kerja/SKPD/
Balai/UPT?U
PTD
Tingkat
Kesesuaian
Pelaporan
Capaian
Kinerja
pada Unit
Kerja
SKPD/Balai/
UPTD
95 Persen 95 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 3.524.499 3.876.950 0 0 3.524.499 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 1. Meningkatkan
Kesejahteraan dan
kemampuan Aparatur di
BKPP Wil. III
0 306.100 0 0 306.100 336.710 NON CG BKPP Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Fixed
Cost
54
Pegawai
Terwujudny
a
Peningkatan
Motivasi
dan etos
kerja
pegawai
-
Meningkatn
ya keahlian
aparatur
-
Terfasilitasi
nya Diklat
Struktural
-
Terfasilitasi
nya Diklat
Fungsional
-
Terfasilitasi
nya
Bikbingan
Teknis
-
Terfasilitasi
nya
Sosialisasi/
Seminar/Lok
akarya/Rak
or
-
Terselengga
ranya
General
Check Up
-
Terselengga
ranya
Penggatian
Resep
-
Terselengga
ranya
Penggantian
Pembelian
Kacamata
-
Terselengga
ranya
Pemulangan
Pegawai
-
Terselengga
ranya
Meningkatn
ya Kualitas
Aparatur
Daerah
54
Pegawai
100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Peningkatan
Kesehatan
Jasmani/Ola
h Raga
-
Terselengga
ranya
Peningkatan
Kerohanian
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran di BKKPP
Wilayah III
0 1.966.960 0 0 1.966.960 2.163.656 NON CG BKPP Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terwujudny
a
administrasi
perkantoran
yang
memadai
Terlaksanan
ya Telepon,
listrik, air,
gas dan
internet
-
Penyediaan
ATK
-
Penyediaan
Materai,
perangko
- Belanja
surat
kabar/majal
ah
-
Penyediaan
barang
cetak dan
pengganda
an
- Fasilitasi
dan
koordinasi
perwilayah
an internal
dan
eksternal
- koordinasi
dan
fasilitasi
bidang
pemerintaha
n,
perekonomi
an,
pembangun
an daerah,
Kesos di
Wilayah III
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Memelihara Sarana dan
Prasarana Kantor di
BKPP Wilayah III
0 857.044 0 0 857.044 942.749 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terwujudny
a kualitas
dan fungsi
sarana
prasarana
kantor
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n
rutin/berkala
gedung
kantor,
kendaraan
operasional,
dan
perlengkapa
n gedung
kantor
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
1 Paket 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Merencanakan,mengev
aluasi dan Pelaporan
Internal Organisasi
Perangkat Daerah BKPP
Wilayah III
0 278.800 0 0 278.800 306.680 NON CG Wilayah III Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
III
Lanjutan Fixed
Cost
95 % Terwujudny
a
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
Terlaksanak
an
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 3.408.904 3.749.795 0 0 3.408.904 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
1. Meningkatkan
Kapasitas Sumber daya
Aparatur BKPP IV
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.5
Sasaran 1
Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Lanjutan Fixed
Cost
1 Kegiatan Meningkatn
ya Taraf
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
BKPPW-IV
Meningkatka
n
Keterampila
n Aparatur
BKPPW-IV
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
1 Kegiatan 1 %
CG. 5
Tematik 1
2. Forum Komunikasi
BKPP se Jabar
0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.5
Sasaran 1
Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Fixed
Cost
1 Kegiatan Terwujudny
a sinergitas
forum
komunikasi
BKPP se
Jabar
Terlaksanan
ya Forum
BKPP se
Jabar
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
1 Kegiatan 1 Kegiatan
NON CG 3. Revitalisasi Data dan
Informasi
Pembangungan Wilayah
IV
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Wilayah IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Fixed
Cost
0 - Terlaksanny
a
revitasisasi
data dan
informasi
pembangun
an wilayah
IV
Tersedianya
data dan
informasi
pembangun
an wilayah
IV yang
valid dan
realible
Tersedianya
data dan
informasi
pembangun
an
1 kegiatan 1 kegiatan
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
BKPP Wilayah IV
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG BKPP W-IV Badan
Koordinasi
Pemerintah
an Dan
Pembangun
an Wilayah
IV
Baru Fixed
Cost
0 - - - Meningkatn
ya sistem
perencanaa
n, evaluasi
dan
pelaporan
internal
BKPP W-IV
0 - 0 -
Jumlah Total 1.450.000 1.595.000 0 0 1.450.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Kegiatan Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
Aparatur
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
Aparatur
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
12 Bulan 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BKD
Provinsi Jawa Barat
0 4.200.000 0 0 4.200.000 4.620.000 NON CG Jawa Barat Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terselengga
ranya
Administrasi
Perkantoran
BKD
Provinsi
Jawa Barat
Penyediaaa
n
Kebutuhan
Operasional
Kinerja
dalam
penyediaan
Kebutuhan
Piranti Kerja
Pegawai
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran BKD
Provinsi Jawa Barat
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Perkantoran
BKD
Provinsi
Jawa Barat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Perkantoran
BKD
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
Pemeliharaa
n sarana
dan
Prasarana
Operasional
OPD
12 bulan 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Internal BKD Provinsi
Jawa Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Badan
Kepegawai
an Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terlaksanan
ya
Penyusuna
n Dokumen
perencanaa
an, evaluasi
dan
pelaporan
internal BKD
Tersusunny
a Dokumen
perencanaa
an, evaluasi
dan
pelaporan
internal BKD
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
7
Dokumen
100 %
Jumlah Total 9.500.000 10.450.000 0 0 9.500.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
CG. 5
Tematik 1
1. -peningkatan
kesejahteraan aparatur
0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Fixed
Cost
130
-orang
-jumlah
pegawai
badiklatda
yang
terfalsilitasi
peningkatan
kualitas sda
-terlaksana
nya
peningkatan
kesejahtera
an aparatur
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
1
-kegiatan
0 -
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
CG. 5
Tematik 1
2. -mengelola
administrasi
perkantoran badiklatda
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Fixed
Cost
12 -bulan -terpenuhin
ya
kebutuhan
alat
perkantoran
- Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
3. -pemeliharaan kampus
II
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Fixed
Cost
61,000
-m2
-luas
gedung
kampus II
yang
terpelihara
-terlaksany
a
pemeliharaa
n kampus II
- 1
-kegiatan
0 -
CG. 5
Tematik 1
4. -pemeliharaan kampus I 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Fixed
Cost
6,100,000
-m2
-luas
gedung
kampus I
yang
terpelihara
-terlaksana
nya
pemeliharaa
n kampus I
- 0 - 0 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
CG. 5
Tematik 1
5. -menyusun
perencanaan, evaluasi
dan pelaporan internal
OPD badiklatda
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5
Sasaran 1
-bandung Badan
Pendidikan
Dan
Pelatihan
Daerah
Baru Fixed
Cost
6
-dokumen
-jumlah
doikumen
laporanpere
ncanaan
dan
pelaporan
yang
tersusun
- Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
0 - 0 -
Jumlah Total 8.950.000 9.845.000 0 0 8.950.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAHAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan Kesehatan
Jasmani dan
Kerohanian
0 52.280 0 0 52.280 57.508 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
1 tahun Tersedianya
general
check up,
resep obat,
penggantian
resep
kacamata,bi
aya raat
inap,
ceramah
rohani
- Tingkat
profesionali
sme
aparatur
0 - 0 -
NON CG 2. Bantuan biaya diklat
fungsional, bimtek,
seminar dan pelatihan
0 25.200 0 0 25.200 27.720 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a bantuan
biaya diklat,
seminar,
pelatihan
dan bimtek
Uang saku
Peserta
diklat
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
2 kali 100 %
NON CG 3. Pengadaan seragam
PDH dan ongkos jahit
0 18.460 0 0 18.460 20.306 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a
pengadaan
pakaian
dinas dan
atributnya
Terlaksanan
ya
pengadaan
pakaian
dinas dan
atributnya
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
1 kali 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Penyelenggaraan
Administrasi Kantor
Perwakilan
0 2.127.992 0 0 2.127.992 2.340.791 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Tersedianya
kebutuhan
dasar ATK,
Listrik, Jasa
komunikasi,
perjalanan
dinas,
jamuan
tamu
dinas,dll
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
Kantor
Perwakilan
yaitu ATK,
Listrik,
Telepon,
Perjalanan
dinas, dll
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 5. Pemeliharaan Gedung
dan Fasilitas Kantor
Perwakilan
0 432.800 0 0 432.800 476.080 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun terwujudny
a sarana
kantor yang
terpelihara
baik
Terpeliharan
ya tabung
pemadam
kebakaran,
gedung,
kamar
mandi dan
jaringan
instalasi
komputer
Terpeliharan
ya gedung
dan fasilitas
kantor
perwakilan
1 tahun 100 %
NON CG 6. Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Operasional
0 373.491 0 0 373.491 410.840 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun terwujudny
a
pemeliharaa
n
kendaraan
dinas
operasional
sesuai
standar
Terpeliharan
ya 8 unit
roda empat
dan 5 unit
roda dua
kendaraan
dinas
operasional
Terpeliharan
ya
kendaraan
dinas
operasional
sesuai
standar
1 tahun 100 %
NON CG 7. Jasa Kebersihan 0 218.900 0 0 218.900 240.790 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
1 tahun Terpenuhiny
a Jasa
Kebersihan
kantor
Jasa
Kebersihan
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
1 tahun 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Jasa Keamanan 0 189.100 0 0 189.100 208.010 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
1 tahun Terpenuhiny
a
Keamanan
sarana dan
prasarana
kantor
terselengga
ranya Jasa
Keamanan
sarana
kantor
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
1 tahun 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 9. Kegiatan laporan
keuangan internal :
Laporan realisasi
bulanan, triwulanan,
semesteran, LRA, Calk,
Neraca, Laporan
Keuangan
0 25.454 0 0 25.454 27.999 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a laporan
keuangan
Kantor
Perwakilan
Tersusunny
a laporan
keuangan
Kantor
Perwakilan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 %
NON CG 10. Kegiatan perencanaan
dan penganggaran : IKK,
LPPD, LAKIP, RKA/DPA,
Renja, LKPJ, Renstra,
RKT
0 41.596 0 0 41.596 45.756 NON CG DKI Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
100 % Tercapainya
penyusuna
n kegiatan
perencanaa
n dan
penganggar
an, laporan
keuangan
dan
pemutakhira
n data
asset dan
arsip Kantor
Perwakilan
penyusuna
n IKK, IKU,
LAKIP,
Renja,
LKPJ,
RKA/DPA,
LPPD dan
Renstra
Tingkat
ketersediaa
n dokumen
operasional
100 % 100 %
NON CG 11. Kegiatan pemutakhiran
asset internal Kantor
Perwakilan
0 7.950 0 0 7.950 8.745 NON CG Jakarta Kantor
Perwakilan
Pemerintah
an
Baru Fixed
Cost
100 % - Tersusunny
a
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
100 % 100 tahun
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 3.513.223 3.864.545 0 0 3.513.223 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
kesejahteraan dan
kemampuan aparatur
BPPT
0 1.344.711 0 0 1.344.711 1.479.182 NON CG Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Baru Fixed
Cost
50 % Meningkatn
ya kualitas
aparatur
BPPT
Diklat
subtantif,
ceramah
keagamaan,
senam
kesegaran
jasmani,
penggantian
pembelian
resep,
bantuan
biaya rawat
inap,
penggantian
pembeliaan
kacamata,
sewa
sarana
olahraga
badminton,
sewa
sarana
olahraga
futsal,
bantuan
perintisan
kewirausah
aan
Tingkat
keterampila
n aparatur,
profesionali
sme
aparatur,
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
aparatur
0 - 95 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran BPPT
0 4.117.446 0 0 4.117.446 4.529.191 NON CG Kota Bandung Pada
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Provinsi Jawa
Barat
Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
pelayanan
administrasi
perkantoran
BPPT
Provinsi
Jawa Barat
Penyediaan
administrasi
perkantoran
,
penyediaan
jasa
komunikasi,
listrik dan
air
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
BPPT dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya,
Tingkat
Pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
0 - 90 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Melaksanakan
Pemeliharaan saran dan
prasarana perkantoran
0 1.980.000 0 0 1.980.000 2.178.000 NON CG Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - Pemeliharaa
n fasilitas
dan
asset/baran
g milik
daerah
pada BPPT
Provinsi
Jawa Barat
serta
sarana
prasarana
gerai
layanan di 4
gerai
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
BPPT dan
gerai di 4
BKPP
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Melaksanakan
Perencanaan, Evaluasi
dan pelaporan internal
OPD
0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG Kota Bandung Badan
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a capaian
Kinerja
BPPT
Provinsi
Jawa Barat
Renja &
evaluasi
renja, RKT,
RKA & DPA,
LAKIP,
Bahan LKPJ
dan LPPD
Laporan
Capaian
Kinerja
Program/Ke
giatan
BPPT,
Laporan
Keuangan
Internal,
LRA, CALK,
Neraca
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
BPPT,
tingkat
ketersediaa
n dokumen
operasional
1
Dokumen
100 %
Jumlah Total 7.517.157 27.870.873 0 0 7.517.157 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Melaksanakan
Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG -Bandung Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
12 -Bulan -Meningkatn
ya
kesehatan,
kerohanian
dan
kesejahtera
an aparatur
-Peningkata
n
kesehatan,
peningkatan
kerohanian,
dan
bantuan
kesejahtera
an aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 -Bulan 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
CG. 5
Tematik 1
2. Melaksanakan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran KPID
Provinsi Jawa Barat
0 2.600.000 0 0 2.600.000 2.860.000 CG.5
Sasaran 1
-Bandung Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % -Pelayanan
Administrasi
perkantoran
yang
mendukung
kinerja KPID
Jawa Barat
-Terselengg
aranya
administrasi
perkantoran
KPID Jawa
Barat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 5
Tematik 1
3. Melaksanakan
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran KPID
Provinsi Jawa Barat
0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5
Sasaran 1
-Bandung Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
CG. 5
Tematik 1
4. Melaksanakan
Perencanaan, evaluasi
dan pelaporan internal
KPID Provinsi Jawa
Barat
0 130.000 0 0 130.000 143.000 CG.5
Sasaran 1
-Bandung Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % -Dimanfaatk
annya
dokumen
perencanaa
n dan
pelporan
dalam
meningkatka
n kinerja
lembaga
-Tersediany
a dokumen
perencanaa
n dan
pelaporan
KPID
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
ketersediaa
n dokumen
operasional
100 % 100 %
Jumlah Total 3.580.000 3.938.000 0 0 3.580.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 1. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPBD
Provinsi Jawa Barat
0 812.755 0 0 812.755 894.031 NON CG Bandung Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya motivasi
dalam
bekerja
Terselengga
ranya jasa
administrasi
pelayanan
kantor,
terselengga
ranya jasa
administrasi
keuangan,
tercapainya
laporan
kinerja dan
tersusunny
a laporan
realisasi
anggaran
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 2. Pemeliharaan sarana
dan prasarana Kantor
BPBD Provinsi Jawa
Barat
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Jawa
Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Optimalisasi
sarana dan
prasarana
kantor
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
BPBD
Provinsi
Jawa Barat
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
BPBD
Provinsi
Jawa Barat
dan
terwujudny
a
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 3. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Intern
BPBD Provinsi Jawa
Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Jawa
Barat, Bandung
Jawa Barat,
Bandung Jawa
Barat, Bandung
Jawa Barat
Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyusunan RENSTRA
BPBD Provinsi Jawa Barat
Bandung Jawa Barat Tingkat
Kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UOTD
dengan
anggaran
100 % Tersusunnya
RENSTRA
BPBD
Provinsi Jawa
Barat Tahun
2014-2018
100 % Tingkat
keberhasilan
dokumen
operasional
100 % 0 62.650 0 0 62.650 68.915
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyusunan Rencana kerja
(RENJA) BPBD Provinsi
Jawa Barat
Bandung Jawa Barat Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran
100 % Tersusunnya
rencana kerja
BPBD
Provinsi Jawa
Barat
100 % Tingkat
keberhasilan
dokumen
operasional
100 % 0 7.545 0 0 7.545 8.300
3. Penyusunan RKASKPD dan
DPASKPD
Bandung Jawa Barat Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT dengan
anggaran
100 % Tersusunnya
RKATahun
2015 dan
Perubahan
DPATahun
2014
100 % Tingkat
keberhasilan
dokumen
operasional
100 % 0 16.515 0 0 16.515 18.167
4. Penyusunan LKPJ, LPPD,
LAKIP, RENJAdan
Evalauasi Kinerja
Bandung Jawa Barat Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran
100 % Tersusunnya
LKPJ,
LPPD,
LAKIP,
RENJAdan
Evaluasi
Kinerja dan
laporan
bulanan
capaian
prosentase
keuangan dan
fisik kegiatan
100 % Tingkat
keberhasilan
dokumen
operasional
100 % 0 13.290 0 0 13.290 14.619
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 1.912.755 2.104.031 0 0 1.912.755 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. -Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Satpol PP
0 1.200 0 0 1.200 1.320 NON CG -Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Fixed
Cost
100
-Persen
-Terakomod
asinya
Kesejahtera
an PNS,
Penghargaa
n,
Pengabdian
dan
meningkatn
ya Kualitas
SDA
-Kesejahter
aan PNS,
Pelayanan
Kesehatan,
Pakaian
Dinas
Tingkat
Ketrampilan
aparatur
147
-orang
100
-Persen
NON CG 2. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Satpol PP Provinsi Jawa
Barat
0 1.204.097 0 0 1.204.097 1.324.507 NON CG Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
Kesejahtera
an,
penghargaa
n dan
pengabdian
serta
kualitas
sumber
daya
aparatur
Satpol PP
Terlaksanan
ya
Peningkatan
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
Aparatur
Satpol PP
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
147 Orang 1 Kegiatan
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Satuan
Polisi Pamong Praja
0 2.780.001 0 0 2.780.001 3.058.001 NON CG Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
Sinergitas
Program
dan
Kegiatan
Satpol PP
Provinsi
Jawa Barat
Tersedianya
ATK,
Barang
Cetakan
dan Jasa
Perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 4. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Satpol PP Provinsi Jawa
Barat
0 1.850.300 0 0 1.850.300 2.035.330 NON CG Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Fixed
Cost
100 % meningkatn
ya
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
satpol pp
provinsi
jawa barat
Meningkatka
n
fungsionalit
as Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
12 Bulan 2 Kegiatan
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Satpol PP provinsi jawa
barat
0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG Bandung Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya
kesesuaian
perencanaa
n dan
pelaporan
capaian
kinerja pada
Satpol PP
dengan
Anggaran.
Tersedianya
Dokumen
Lakip dan
LKPJ Tahun
2013, Renja
dan RKT
Tahun 2014,
IKU dan
Tapkin
2014,
RKA/DPA
Tahun 2015,
evaluasi
laporan
keuangan
internal
serta
Evaluasi
Pemukhtahir
an aset
internal Pol
PP
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 1 Kegiatan
Jumlah Total 5.910.598 6.501.658 0 0 5.910.598 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Badan Ketahanan
Pangan
0 850.750 0 0 850.750 935.825 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Badan
Ketahanan Pangan
0 1.383.475 0 0 1.383.475 1.521.823 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
0 1.241.205 0 0 1.241.205 1.365.326 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Badan Ketahanan
Pangan Daerah
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Badan
Ketahanan
Pangan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
0 - 1
dokumen
Jumlah Total 3.625.430 3.987.972 0 0 3.625.430 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BPMPD
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Tercapainya
upaya
peningkatan
kemampuan
,
kompetensi
dan
kesejahtera
an pegawai
BPMPD
Peningkatan
kemampuan
dan
kompetensi
aparatur
BPMPD
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
87 Orang 65 Persen
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Dukungan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran BPMPD
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Optimalnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
, jasa
komunikasi,
listrik dan
air
Terlaksanan
ya Fasilitasi
dan Mediasi
Penanggula
ngan
Kemiskinan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 % 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Memelihara Sarana dan
Prasarana Kantor
BPMPD
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
Terpeliharan
ya taman,
instalasi
listrik,
jaringan air,
telepon,
komputer,
kendaraan
dinas roda
4 dan roda
2,
pelaburan
gedung dan
fasilitas
penunjangn
ya, jasa
keamanan
dan jasa
kebersihan
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
kantor
100
Persen
100
Persen
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Menyusun Dokumen
Rencana, Evaluasi dan
Pelaporan Internal
BPMPD
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
Dan
Pemerintah
an Desa
Lanjutan Fixed
Cost
100
Persen
Tersedianya
dokumen
anggaran,
laporan
kinerja,
laporan
akuntabilitas
kinerja
Laporan
Bulanan/Tri
wulanan/Se
mesteran;
Laporan
Keuangan;
LAKIP,
LKPJ, LPPD,
RKA, DPA,
RKPD
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja
BPMPD
dengan
anggaran
1
Dokumen
100
Persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 4.100.000 4.510.000 0 0 4.100.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Melaksanakan
Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Dinas Kominfo
0 494.650 0 0 494.650 544.115 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Fixed
Cost
100 orang terwujudny
a
peningkatan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
- Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100
pegawai
100
persen
NON CG 2. Melaksanakan
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Balai LPSE
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Baru Fixed
Cost
100
persen
terwujudny
a
peningkatan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
- Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100
persen
98 persen
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Menyelenggarakan
Admnistrasi
Perkantoran Balai LPSE
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
meningkatn
ya
penyelengg
araan
admnistrasi
perkantoran
untuk
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
- Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
0 - 100 %
NON CG 4. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Dinas
Kominfo
0 4.118.725 0 0 4.118.725 4.530.598 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
terwujudny
a
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
- Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100
persen
100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 5. Kegiatan Memelihara
Sarana dan Prasarana
Balai LPSE
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
meningkatn
ya
pemeliharaa
n
infrastruktur
pendukung
Balai LPSE
- meningkatn
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
100
persen
100
persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Kegiatan Memelihara
Sarana dan Prasarana
Kantor Dinas Kominfo
0 1.255.709 0 0 1.255.709 1.381.280 NON CG Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Fixed
Cost
100
persen
memelihara
sarana dan
prasarana
gedung
kantor yang
memadai
guna
memperlanc
ar
pelaksanaa
n tugas
operasional
kantor
- -tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
-tingkat
kenyamana
n dan
pelayanan
kepada
masyarakat
100
persen
100
persen
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 7. Aktivitas Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Internal Dinas Kominfo
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung, Bandung Dinas
Komunikasi
Dan
Informatika
Lanjutan Fixed
Cost
1. Perencanaan dan
Penganggaran
Bandung - - - 0 91.750 0 0 91.750 100.925
2. Pemutakhiran Aset Internal Bandung - - - 0 8.250 0 0 8.250 9.075
Jumlah Total 7.369.084 8.686.585 0 0 7.369.084 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Bapusipda
Jabar
0 613.609 0 0 613.609 674.970 NON CG Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tersedianya
kebutuhan
dan
operasional
aparatur
Meningkatn
ya kualitas
aparatur
daerah
Tingkat
pelayanan
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
1 tahun 65 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Bapusipda
Prov. Jabar
0 2.572.315 0 0 2.572.315 2.829.547 NON CG Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpenuhiny
a
pelaksanaa
n tugas
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Mengadakan sarana dan
prasarana E-Library
0 9.000.001 0 0 9.000.001 9.900.001 NON CG Kota Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Meningkatn
ya kualitas
layanan
perpustaka
an
Bapusipda
berbasis
teknologi
informasi
dan
komunikasi
Tersedianya
ruang data
center,
sarana data
center,
perangkat
pendukung
E-Library
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
0 - 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 4. Memelihara sarana dan
prasarana aparatur
0 4.097.001 0 0 4.097.001 4.506.701 NON CG Kota Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
OPD
0 - 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 5. Merencanakan evaluasi
dan pelaporan capaian
kinerja pada Bapusipda
Provinsi Jawa Barat
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan
Perpustaka
an Dan
Kearsipan
Daerah
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tersusunny
a pelaporan
program
dan
kegiatan
yang
dilaksanaka
n oleh
Bapusipda
Prov. Jabar
Penyusuna
n renstra,
RKA, DPA,
DPPA,
Renja,
LAKIP,
LKPJ, LPPD,
IKU, IKK,
Laporan
bulanan,
Laporan
triwulan,
Penatausah
aan
keuangan,
ATISISBAD
A,
Inventaris
barang,
buku aset
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
16
dokumen
80 %
Jumlah Total 16.382.926 107.121.21
7
0 0 16.382.926 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.6 Perencanaan
Pembangunan
1.6.29
.
Program Perencanaan
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
0 452.520 0 0 452.520 497.772 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
pembangun
an
pertanian
dengan baik
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n
Tingkat
ketersediaa
n dan
validitas
informasi
perencanaa
n
pembangun
an
2 buah 100 %
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 2. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
UPTD BPTPH
0 781.683 0 0 781.683 859.851 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kapasitas
sumberday
a aparatur
UPTD
BPTPH
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
UPTD
BPTPH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BPT Mekanisasi
Pertanian
0 56.565 0 0 56.565 62.222 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur di
UPTD BPT
Mekanisasi
Pertanian
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
NON CG 4. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BPB Kentang
0 101.579 0 0 101.579 111.737 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
Kesejahtera
an dan
Kemampuan
Aparatur
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur di
UPTD BPB
Kentang
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
NON CG 5. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BPB Padi
0 66.633 0 0 66.633 73.296 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Meningkatn
ya
kapasitas
sumber
daya
aparatur
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
NON CG 6. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BPSBTPH
0 614.295 0 0 614.295 675.725 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur di
UPTD
BPSBTPH
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
NON CG 7. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
UPTD BPB Palawija
0 162.907 0 0 162.907 179.198 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur di
UPTD BPB
Palawija
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Balai Pelatihan Pertanian
0 245.492 0 0 245.492 270.041 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Balai
Pelaihan
Pertanian
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
NON CG 9. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
BPBHAT Pasirbanteng
0 176.482 0 0 176.482 194.130 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur di
UPTD
BPBHAT
Pasirbanten
g
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
NON CG 10. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kamampuan aparatur
Diperta Provinsi
0 853.430 0 0 853.430 938.773 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
kesejahtera
an dan
kamampuan
aparatur
diperta
provinsi
Terlaksanan
ya
peningikata
n
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Diiperta
Provinsi
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
12 Bulan 1 Paket
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 11. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPSBTPH
0 1.000.318 0 0 1.000.318 1.100.350 NON CG Jawan Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
di UPTD
BPSBTPH
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 12. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Diperta
Provinsi
0 1.866.645 0 0 1.866.645 2.053.310 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
Diperta
Provinsi
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 13. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD BPB
Padi
0 517.174 0 0 517.174 568.891 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
UPTD BPB
Padi
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 14. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD BPT
Mekanisasi Pertanian
0 302.057 0 0 302.057 332.263 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
di UPTD BPT
Mekanisasi
Pertanian
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 15. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD
BPBHAT Pasirbanteng
0 544.279 0 0 544.279 598.707 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
di UPTD
BPBHAT
Pasirbanten
g
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 16. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD
BPTPH
0 1.131.300 0 0 1.131.300 1.244.430 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
pelayanan
administrasi
perkantoran
di UPTD
BPTPH
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 17. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPB
Kentang
0 400.174 0 0 400.174 440.191 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
adminsitrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
di UPTD
BPB
Kentang
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 18. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pelatihan Pertanian
0 510.691 0 0 510.691 561.760 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
di UPTD
Balai
Pelatihan
pertanian
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 19. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantorana di UPTD
BPB Palawija
0 407.268 0 0 407.268 447.995 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Meningkatn
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
di UPTD
BPB
Palawija
Tingkat
pelayanan
antar
lembaga
dan kepada
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 20. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran BPBHAT
Pasirbanteng
0 1.348.249 0 0 1.348.249 1.483.074 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD
BPBHAT
Pasirbanten
g
Meningkatn
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 21. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran Diperta
Provinsi
0 1.845.455 0 0 1.845.455 2.030.001 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di Diperta
Provinsi
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
meningkatka
n layanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 22. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran di UPTD
BPB Kentang
0 1.889.757 0 0 1.889.757 2.078.733 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD
BPB
Kentang
Pangalenga
n
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
perkantoran
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 23. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran di UPTD
BPB Padi
0 944.669 0 0 944.669 1.039.136 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD
BPB Padi
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 24. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran di UPTD
BPT Mekanisasi
Pertanian
0 237.301 0 0 237.301 261.031 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD BPT
Mekanisasi
Pertanian
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 25. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran UPTD BPB
Palawija
0 1.044.280 0 0 1.044.280 1.148.708 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD
BPB
Palawija
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 26. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran UPTD Balai
Pelatihan Pertanian
0 692.989 0 0 692.989 762.288 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD BPT
Mekanisasi
Pertanian
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
NON CG 27. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran di UPTD
BPSBTPH
0 1.483.134 0 0 1.483.134 1.631.447 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
dialam
rangka
meningkatka
n pelayanan
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD
BPSBTPH
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 28. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran UPTD
BPTPH
0 1.696.950 0 0 1.696.950 1.866.645 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terwujudny
a
pemellihara
an sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
UPTD
terhadap
masyarakat
Terselengga
ranya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
perkantoran
di UPTD
BPTPH
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
dalam
rangka
mendukung
pelayanan
terhadap
masyarakat
1 Tahun 1 Paket
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 29. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Diperta Provinsi
0 113.130 0 0 113.130 124.443 NON CG Jawa Barat Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Paket Terlaksanan
ya proses
perencanaa
n dan
penilaian
kinerja dan
keuangan
Dinas
Pertanian
Provinsi
Tersedianya
data
perencanaa
n, sistem
pelaporan
dan capaian
kinerja
keuangan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Paket 1 Paket
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 21.487.406 23.636.147 0 0 21.487.406 0
9
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Kegiatan Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kualitas Sumber Daya
Aparatur
0 575.000 0 0 575.000 632.500 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD Balai
Pengembangan Benih
Tanaman Perkebunan
(BPBTP)
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Kota Bandung Tercapainya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Optimalisasi
pelayanan
administrasi
perkantoran-
1 Tahun Pelayanan
administrasi
perkantoran
terselenggar
a
1 Tahun 0 575.000 0 0 575.000 632.500
2. Penyelenggaraan Jasa,
Komunikasi, Air dan Listrik
Kota Bandung Tercapainya
Penyelenggar
aan Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
1 Tahun Optimalisasi
Penyelenggar
aan Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
1 Tahun Penyediaan
Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
terselenggar
a
1 Tahun 0 75.000 0 0 75.000 82.500
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran UPTD Balai
Proteksi Tanaman
Perkebunan (BPTP)
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Kota Bandung Tercapainya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Paket Optimalisasi
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Paket Pelayanan
administrasi
perkantoran
terselenggar
a
1 Paket 0 335.000 0 0 335.000 368.500
2. Penyediaan Jasa,
Komunikasi, Air dan Listrik
Kota Bandung Tercapainya
Penyediaan
Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
1 Paket Optimalisasi
Penyediaan
Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
1 Paket Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
terselenggar
a
1 Paket 0 65.000 0 0 65.000 71.500
NON CG 4. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pengawasan dan
Pengujian Mutu Benih
Tanaman Perkebunan
(BP2MB)
0 325.000 0 0 325.000 357.500 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Kota Bandung Tercapainya
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Optimalisasi
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Pelayanan
administrasi
perkantoran
terselenggar
a
1 Tahun 0 250.000 0 0 250.000 275.000
2. Penyediaan Jasa,
Komunikasi, Air dan Listrik
Kota Bandung Tercapainya
Penyediaan
Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
1 Tahun Optimalisasi
Penyediaan
Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
1 Tahun Penyediaan
Jasa,
Komunikasi,
Air dan
Listrik
terselenggar
a
1 Tahun 0 75.000 0 0 75.000 82.500
NON CG 5. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Kota Bandung - - - 0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyediaan Jasa,
Komunikasi, Air dan Listrik
Kota Bandung - - - 0 350.000 0 0 350.000 385.000
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 6. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Kantor
0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 7. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana Kantor UPTD
Balai Proteksi Tanaman
Perkebunan (BPTP)
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 8. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Kantor UPTD Balai
Pengembangan Benih
Tanaman Perkebunan
(BPBTP)
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 9. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Kantor Balai
Pengawasan dan
Pengujian Mutu Benih
Tanaman Perkebunan
(BP2MB)
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
0 - - - - 0 - 0 -
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 10. Kegiatan Evaluasi dan
Pelaporan Internal Dinas
Perkebunan
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung, Kota
Bandung
Dinas
Perkebuna
n
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyusunan Laporan dan
Evaluasi Program/Kegiatan
Perkebunan
Kota Bandung Tercapainya
Penyusunan
Laporan dan
Evaluasi
Program/Kegi
atan
Perkebunan
1 Paket Tersusunnya
Laporan dan
Evaluasi
Program/Keg
iatan
Perkebunan
1 Paket Laporan dan
Evaluasi
Program/Ke
giatan
Perkebunan
1 Paket 0 75.000 0 0 75.000 82.500
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Koordinasi
Administrasi Keuangan
Kota Bandung Tercapainya
Fasilitasi
Koordinasi
Administrasi
Keuangan
1 Paket Terfasilitasin
ya
Koordinasi
Administrasi
Keuangan
1 Paket Administrasi
Keuangan
1 Paket 0 25.000 0 0 25.000 27.500
Jumlah Total 7.800.000 8.580.000 0 0 7.800.000 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
100 - Meningkatn
ya
Kesejahtera
an &
Kemampuan
Aparatur
Dinas
Peternakan
Peningkatan
profesionali
sme
Aparatur
Dinas
Peternakan
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di Balai
Perbibitan dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Perah
Bunikasih
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG BPPIB Ternak Sapi
Perah Bunikasih -
Cianjur
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya Tertib
Administrasi
Perkantoran
dan
Penyelengg
araan
Tupoksi
Penyediaan
Sarana
Rumah
Tangga dan
Sarana
Administrasi
Penyelengg
araan
Pelayanan
Publik
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 3. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BP3HK
Cikole - Lembang
0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BP3HK dan 4 Sub
Unit Pelayanan,
BP3HK dan 4 Sub
Unit Pelayanan
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyelengaaraan
Administrasi Perkantoran
BP3HK dan 4 Sub
Unit Pelayanan
Pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional di
UPTD
BP3HK
Cikole serta
Sub Unit
Pelayayn
Guna
mendukung
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi.
90
kegiatan
1. Pengadaan
ATK
2. Pengisian
tabung gas
3. Alat listrik
dan
Elektronika
pakai habis
4. Belanja
Pranko dan
Benda Pos
Lainnya
5.
Pembayaran
rekening
surat kabar
6. Pengadaan
makan
minum rapat
dan tamu
7. Konsultasi
Sub Unit
Pelayanan ke
BP3HK
Cikole
Lembang
8.
Pembayaran
rekening
Telepon, Air,
Listrik dan
internet
90
kegiatan
1.
Lancarnya
kegiatan
administrasi
perkantoran
di BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
2.
Meningkatn
ya
Pelayanan
tehadap
pelanggan
BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
3.
Terlaksanan
ya
pembayaran
rekening
surat kabar
4.
Terlaksanya
pengadaan
ATK, serta
pengisian
tabung gas
5.
Terlaksanan
ya
pengadaan
makan
minum tamu
6.
Terlaksanan
ya
pembayaran
rekening
listrik,
telepon, air
90
kegiatan
0 149.400 0 0 149.400 164.340
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
dan internet
di BP3hk
dan 4 Sub
Unit
Pelayan
selama 1
Tahun
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Telepon, Air,
Listrik dan Internet
BP3HK dan 4 Sub
Unit Pelayanan
Pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional di
UPTD
BP3HK
Cikole serta
Sub Unit
Pelayayn
Guna
mendukung
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi.
90
kegiatan
1. Pengadaan
ATK
2. Pengisian
tabung gas
3. Alat listrik
dan
Elektronika
pakai habis
4. Belanja
Pranko dan
Benda Pos
Lainnya
5.
Pembayaran
rekening
surat kabar
6. Pengadaan
makan
minum rapat
dan tamu
7. Konsultasi
Sub Unit
Pelayanan ke
BP3HK
Cikole
Lembang
8.
Pembayaran
rekening
Telepon, Air,
Listrik dan
internet
90
kegiatan
1.
Lancarnya
kegiatan
administrasi
perkantoran
di BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
2.
Meningkatn
ya
Pelayanan
tehadap
pelanggan
BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
3.
Terlaksanan
ya
pembayaran
rekening
surat kabar
4.
Terlaksanya
pengadaan
ATK, serta
pengisian
tabung gas
5.
Terlaksanan
ya
pengadaan
makan
minum tamu
6.
Terlaksanan
ya
pembayaran
rekening
listrik,
telepon, air
90
kegiatan
0 180.600 0 0 180.600 198.660
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
dan internet
di BP3hk
dan 4 Sub
Unit
Pelayan
selama 1
Tahun
NON CG 4. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPMPT
Cikole - Lembang
0 110.000 0 0 110.000 121.000 NON CG Balai Pengujian
Mutu Pakan Ternak
Cikole Lembang,
Balai Pengujian
Mutu Pakan Ternak
Cikole Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Balai Pengujian
Mutu Pakan Ternak
Cikole Lembang
-Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor untuk
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
12 bulan - Pengadaan
Alat Tulis
Kantor
-
Pembayaran
Rekening
Listrik,Telep
on dan
Internet
-Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah,
dalam rangka
konsultasi
dan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
12 bulan -
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
perasional
kantor
untuk
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
di Balai
Pengujian
Mutu Pakan
Ternak
Cikole
Lembang
12 bulan 0 85.400 0 0 85.400 93.940
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyediaan Jasa Konsultasi,
Listrik dan Air
Balai Pengujian
Mutu Pakan Ternak
Cikole Lembang
-Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor untuk
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
12 bulan - Pengadaan
Alat Tulis
Kantor
-
Pembayaran
Rekening
Listrik,Telep
on dan
Internet
-Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah,
dalam rangka
konsultasi
dan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
12 bulan -
Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
perasional
kantor
untuk
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
di Balai
Pengujian
Mutu Pakan
Ternak
Cikole
Lembang
12 bulan 0 24.600 0 0 24.600 27.060
NON CG 5. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas
Peternakan
0 1.904.605 0 0 1.904.605 2.095.066 NON CG Dinas Peternakan
Provinsi Jawa
Barat, -dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat, -dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Administrasi Perkantoran
Dinas Peternakan
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
Pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan fungsi
100 % Penyediaan
sarana rumah
tangga dan
sarana
administrasi
Penyelenggar
aan
Pelayanan
Publik
1 Tahun Terselenggar
anya tertib
administrasi
perkantoran
dan
penyelengga
raan tupoksi
1 Tahun 0 1.212.680 0 0 1.212.680 1.333.948
2. -Jasa Komunikasi,Air,
Listrik dan Internet Dinas
Peternakan Provinsi Jawa
Barat
-dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
-Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
1,904,605
,000 -1
tahun
-Tersedianya
pembayaran
jasa
Komunikasi,
Air, Listrik
dan Internet
324,000,0
00 -1
tahun
-Terselengga
ranya Tertib
Administrasi
Perkantoran
1,904,650,
000 -1
tahun
0 324.000 0 0 324.000 356.400
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
3. -Inventarisasi, Klarifikasi
Data Keuangan Dinas
Peternakan Provinsi Jawa
Barat
-dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
-Terpenuhiny
a kebutuhan
Data
Keuangan
1,904,605
,000 -1
tahun
-Tersedianya
Inventarisasi,
Klarifikasi
Data
Keuangan
Dinas
Peternakan
Provinsi Jawa
Barat
367,925,0
00 -1
tahun
-Terselengga
ranya Tertib
Administrasi
Perkantoran
1,904,650,
000 -1
tahun
0 367.925 0 0 367.925 404.718
NON CG 6. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPT
Unggas Jatiwangi
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kabupaten
Majalengka,
Kabupaten
Majalengka
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1. 01 Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Majalengka
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar untuk
Operasional
Kantor di
Balai
1 Tahun 1. Alat tulis
Kantor
2. Tabung
Gas Elpiji
3. Biaya
Langganan
Surat Kabar
4. Biaya
Cetak dan
Pengadaan
5. Belanja
Materai
6. Tenaga
Pengamanan
Dalam
(Pamdal)
7. Makanan
dan Minuman
Rapat dan
Tamu (Snack
Box)
8. Pakaian
Kerja
Lapangan
9.
Pembayaran
Listrik,
Telepon, &
Internet
1 Tahun Terlaksanan
ya
Kebutuhan
Dasar
Oprasional
dan
Informasi
Balai dalam
rangka
Pelaksanaan
TUPOKSI
Balai
1 Tahun 0 207.800 0 0 207.800 228.580
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Listrik , dan Air
Kabupaten
Majalengka
Terpenuhinya
Kebutuhan
Dasar untuk
Oprasional
Kantor di
Balai
1 tahun Pembayaran
Listrik,
Telepon, &
Internet
1 Tahun Terlaksanan
ya
Kebutuhan
Dasar
Oprasional
dan
Informasi
Balai dalam
rangka
Pelaksanaan
TUPOKSI
Balai
1 Tahun 0 142.200 0 0 142.200 156.420
NON CG 7. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di Balai
Pelatihan Peternakan
Cikole - Lembang
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG -BPP
Cikole-Lembang,
-BPP
Cikole-Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1. -Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
-BPP
Cikole-Lembang
-Terpenuhiny
a Kebutuhan
dasar
operasional
kantor
1
-kegiatan
-Terlaksanan
ya
administrasi
perkantoran
1 kegiatan -Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Kantor
1 kegiatan 0 86.400 0 0 86.400 95.040
2. -Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik, dan Air
-BPP
Cikole-Lembang
-Terpenuhiny
a Kebutuhan
dasar
operasional
kantor
1
-kegiatan
-Terpenuhiny
a kebutuhan
listrik,
telepon, dan
informasi
1 kegiatan -Terpenuhin
ya
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Kantor
1 kegiatan 0 63.600 0 0 63.600 69.960
NON CG 8. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPT
Domba Margawati -
Garut
0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG BPPTD Margawati
Garut dan SUPPTD
Bunihayu Subang,
BPPTD Margawati
Garut dan SUPPTD
Bunihayu Subang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyelengaraan Administrasi
Perkantoran
BPPTD Margawati
Garut dan SUPPTD
Bunihayu Subang
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Kantor di
BPPTD
Margawati
dan SUPPTD
Bunihayu
Subang
1 Tahun Penyediaan
ATK,
Perangko,
Plakat, Surat
Kabar,
Belanja
Cetak, Foto
Cofy,
Penjilidan,
Mamin Jaga/
Piket,
Maimin
Tamu,
Perjalanan
Dinas Dan
Lain-lain
1 tahun Terlaksanay
a Kebutuhan
administrasi
Perkantoran
di BPPTD
Margawati
Garut
1 Tahun 0 249.600 0 0 249.600 274.560
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
BPPTD Margawati
Garut dan SUPPTD
Bunihayu Subang
Pemenuhan
Kebutuhan
Dasar
Operasional
Kantor di
BPPTD
Margawati
dan SUPPTD
Bunihayu
Subang
1 Tahun Pembayaran
Rekening
lIstrik, Air
dan Telepon
1 tahun Terlaksanay
a Kebutuhan
administrasi
Perkantoran
di BPPTD
Margawati
Garut
1 Tahun 0 50.400 0 0 50.400 55.440
NON CG 9. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPT
Sapi Potong Ciamis
0 220.000 0 0 220.000 242.000 NON CG BPPT Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya Tertib
Administrasi
Perkantoran
dan
Penyelengg
araan
Tupoksi
Penyediaan
Sarana
Rumah
Tangga dan
Sarana
Administrasi
Penyelengg
araan
Pelayanan
Publik
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Tahun 1 Tahun
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPT Sapi
Perah & HMT Cikole -
Lembang
0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BPT Sapi Perah &
HMT Cikole -
Lembang serta SUP
Subang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya Tertib
Administrasi
Perkantoran
dan
Penyelengg
araan
Tupoksi
Penyediaan
Sarana
Rumah
Tangga dan
Sarana
Administrasi
Penyelengg
araan
Pelayanan
Publik
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 Tahun 1 Tahun
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 11. Pemeliharaan Sarana da
Prasarana di BPT Sapi
Perah & HMT Cikole -
Lembang
0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BPT Sapi Perah &
HMT Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 12. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di BPPT
Domba Margawati
0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BPPT Domba
Margawati
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 13. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di BPPT
Sapi Potong Ciamis
0 220.000 0 0 220.000 242.000 NON CG BPPT Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 14. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di BPMPT
Cikole - Lembang
0 125.000 0 0 125.000 137.500 NON CG BPMPT Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 15. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Dinas Peternakan
Provinsi Jawa
Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n sarana
dan
parasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 16. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di Balai
Pelatihan Peternakan
Cikole - Lembang
0 165.000 0 0 165.000 181.500 NON CG Balai Pelatihan
Peternakan Cikole -
Lembang
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terawatnya
kendaraan
operasional
dan
terpeliharan
ya
lingkungan
Balai
Pelatihan
Peternakan
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
operasional
di BPP
Cikole-Lemb
ang
Pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
kantor
70 % 1 Tahun
NON CG 17. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di BP3HK
Cikole - Lembang
0 396.000 0 0 396.000 435.600 NON CG Cikole
Lembang,SUP
Lab.Keswan
Losari,SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Losari,SUP
Pos Pemeriksaan
Banjar dan SUP Pos
Pemeriksaan
Hewan Gunung
Sindur
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. - Cikole
Lembang,SUP
Lab.Keswan
Losari,SUP Pos
Pemeriksaan Hewan
Losari,SUP Pos
Pemeriksaan Banjar
dan SUP Pos
Pemeriksaan Hewan
Gunung Sindur
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
operasional di
BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
5 unit null Terpeliharan
ya bangunan
kantor dan
lingkungann
ya di
BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
Terpeliharan
ya
kendaraan
roda empat
dan roda dua
di BP3HK
Cikole dan 3
Sub Unit
Pelayanan
Terpeliharan
ya peralatan
laboratorium
dan
peralatan
kantor di
BP3HK
Cikole dan 4
Sub Unit
Pelayanan
5 unit 0 396.000 0 0 396.000 435.600
NON CG 18. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di BPPT
Unggas Jatiwangi
0 255.000 0 0 255.000 280.500 NON CG BPPT Unggas
Jatiwangi
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
NON CG 19. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana di BPPIB
Ternak Sapi Perah
Bunikasih
0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG BPPIB Ternak Sapi
Perah Bunikasih
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Tahun Terselengga
ranya
Tupoksi
secara
optimal
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Aparatur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
1 Tahun 1 Tahun
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 20. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Organisasi Perangkat
Daerah
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Dinas Peternakan
Provinsi Jawa
Barat, Dinas
Peternakan Provinsi
Jawa Barat
Dinas
Peternakan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Internal
Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
Kesesuaian
Pelaporan
Capaian
Kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran
serta tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Tersusunnya
dokumen
perencanaan
dan laporan
evaluasi
1 Kegiatan Terinformas
ikannya
perencanaan
dan program
serta
evaluasi
hasil
pelaksanaan
1 Kegiatan 0 50.000 0 0 50.000 55.000
2. Pengelolaan Keuangan
Internal Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat
Tingkat
Kesesuaian
Pelaporan
Capaian
Kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran
serta tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Tersusunnya
dokumen
perencanaan
dan laporan
evaluasi
1 Kegiatan Terinformas
ikannya
perencanaan
dan program
serta
evaluasi
hasil
pelaksanaan
1 Kegiatan 0 50.000 0 0 50.000 55.000
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 8.240.605 9.031.665 0 0 8.240.605 0
14
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan aparatur
Dinas Kehutanan
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
200 orang Meningkatn
ya
kemampuan
dan
kesejahtera
an aparatur
Dinas
Kehutanan
Terlaksanan
ya kegiatan
yang
mendukung
peningkatan
kesejahtera
an dan
kemampuan
aparatur
Dinas
Kehutanan
Tingkat
Ketrampilan
aparatur,
Tingkat
Profesionali
sme
aparatur,
Tingkat
administrasi
kepegawaia
n internal
dan
eksternal
200 orang 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Rehabilitasi Lahan dan
Konservasi Tanah
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
Balai
Rehabilitasi
Lahan dan
Konservasi
Tanah
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
Balai
Rehabilitasi
Lahan dan
konservasi
Tanah
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas
Kehutanan
0 2.325.000 0 0 2.325.000 2.557.500 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Meningkatn
ya
dukungan
terhadap
pelaksanaa
n tugas dan
fungsi
Dinas
Kehutanan
Terselengga
ranya
kegiatan
administrasi
perkantrora
n Dinas
Kehutanan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
NON CG 4. Penyelenggaraan
administrasi
Perkantoran Balai
Pengawasan dan
pengendalaian Hasil
Hutan
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Cirebon Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Balai
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n hasil
Hutan
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
Balai
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n Hasil
Hutan
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
NON CG 5. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pengelolaan Tahura Ir.
H. Djuanda
0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Kota Bandung, Kab.
Bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Meningkatn
ya
dukungan
terhadap
pelaksanaa
n tugas dan
fungsi Balai
Pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terselengga
ranya
administrasi
perkantoran
Balai
Pengelolaan
tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Pengelolaan Tahura Ir.
H. Djuanda
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung, Kab.
Bandung, Kab.
Bandung Barat
Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Berfungsiny
a sarana
dan
prasarana
Balai
Pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Balai
Pengelolaan
Tahura Ir. H.
Djuanda
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 bulan 100 %
NON CG 7. Pemeliharaan sarana
dan prasarana Balai
Pengawasan dan
Pengendalian Hasil
Hutan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Cirebon Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Berfungsiny
a sarana
dan
prasarana
Balai
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n Hasil
Hutan
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
Balai
Pengawasa
n dan
Pengendalia
n Hasil
Hutan
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 bulan 100 %
NON CG 8. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran Dinas
Kehutanan
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Meningkatn
ya fungsi
sarana dan
prasarana
perkantoran
Dinas
Kehutanan
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
perkantoran
Dinas
Kehutanan
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 bulan 100 %
NON CG 9. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
rehabilitasi Lahan dan
Konservasi Tanah
0 312.600 0 0 312.600 343.860 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
12 bulan Berfungsiny
a sarana
dan
prasarana
operasional
Balai
Rehabilitasi
Lahan dan
konservasi
Tanah
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
Balai
Rehabailitas
i Lahan dan
Konservasi
Tanah
Tingkat
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 bulan 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 10. Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Internal
Dinas Kehutanan
0 115.000 0 0 115.000 126.500 NON CG Bandung Dinas
Kehutanan
Lanjutan Fixed
Cost
6 dokumen Tertib
administrasi
dan
terarahnya
pelaksanaa
n kegiatan
Dinas
Kehutanan
Tersedianya
dokumen
perencanaa
n,
penganggar
an dan
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Dinas
Kehutanan
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD,
dan tingkat
ketersediaa
n dokumen
operasional
6
Dokumen
100 %
Jumlah Total 9.902.600 10.817.860 0 0 9.902.600 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Meningkatkan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Dinas ESDM
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
205
Aparatur
Profesionali
sme
sumberday
a manuasia
Dinas ESDM
Meningkatn
ya
profesionali
sme
sumberday
a manuasia
Dinas ESDM
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
205
Aparatur
0 -
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM
Wilayah IV Tasikmalaya
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah IV
Tasikmlaya
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah IV
Tasikmalaya
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Dinas
ESDM
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Dinas ESDM
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Dinas ESDM
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
NON CG 4. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM
Wilayah III Bandung
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah III
Bandung
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah III
Bandung
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
NON CG 5. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM
Wilayah I Cianjur
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah I
Cianjur
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah I
Cianjur
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 6. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM
Wilayah V Cirebon
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah V
Cirebon
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah V
Cirebon
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
NON CG 7. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pengujian ESDM
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Balai
Pengujian
ESDM dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Balai
Pengujian
ESDM
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Menyelenggarakan
Administrasi
Perkantoran UPTD ESDM
Wilayah II Purwakarta
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpenuhiny
a
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah II
Purwakarta
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Terlaksanan
ya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
UPTD ESDM
Wilayah II
Purwakarta
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 Bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 9. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
Dinas ESDM
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Tepeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Dinas ESDM
Terselengar
a-nya
Pemelihara-
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Dinas ESDM
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
NON CG 10. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah IV
Tasikmalaya
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah IV
Tasikmalaya
Terselengar
a-nya
Pemelihara-
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah IV
Tasikmalaya
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah III
Bandung
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 BUlan Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah III
Bandung
Terselengar
a-nya
Pemelihara-
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah III
Bandung
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
NON CG 12. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah I
Cianjur
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Tepeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah I
Cainjur
Terselengar
a-nya
Pemelihara-
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah I
Cianjur
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
NON CG 13. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
Balai Pengujian ESDM
0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Balai
Pengijian
ESDM
Terselengar
anya
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
Balai
Pengujian
ESDM
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
NON CG 14. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah II
Purwakarta
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten
Purwakarta
Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Tepeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah II
Purwakarta
Terselengar
a-nya
Pemelihara-
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah II
Purwakarta
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 15. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
UPTD ESDM Wilayah V
Cirebon
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
12 Bulan Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah V
Cirebon
Terselengar
a-nya
Pemelihara-
an Sarana
dan
Prasarana
Operasional
UPTD ESDM
Wilayah V
Cirebon
Tingkat
Pemeliharaa
n Sarana
dan
Prasarana
Operasional
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
12 Bulan 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 16. Perencanaan, Evaluasi,
Pelaporan Internal Dinas
ESDM
0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Dinas
Energi Dan
Sumber
Daya
Mineral
Lanjutan Fixed
Cost
2 Jenis
Dokumen
TErsediany
a pelaporan
capaian
kinerja di
Dinas ESDM
Tersusunny
a
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja di
Dinas ESDM
Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
2 Jenis
Dokumen
100 %
Jumlah Total 8.900.000 9.790.000 0 0 8.900.000 0
6
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Kegiatan Peningkatan
Kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur
Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa
Barat
0 624.767 0 0 624.767 687.244 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Fasilitasi Peningkatan
Kemampuan Aparatur
Bandung Tingkat
keterampilan,
profesionalis
me dan
pelayanan
aparatur
100 % Terfasilitasin
ya
peningkatan
disiplin dan
kemampuan
aparatur :
a. Diklat
fungsional
b.
Bimbingan
teknis
(seminar/bint
ek, lokakarya
dan
diseminasi)
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kesejahteraa
n dan
kemampuan
aparatur
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 232.320 0 0 232.320 255.552
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Peningkatan
Kesejahteraan Aparatur
Bandung Tingkat
keterampilan,
profesionalis
me dan
pelayanan
aparatur
100 % Terlaksanany
a
peningkatan
kesejahteraan
aparatur:
a.
Obat-obatan
lokal
b.
Penggantian
resep
c.
Penggantian
kacamata
d. General
check up
e. Sewa
gedung
olahraga
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kesejahteraa
n dan
kemampuan
aparatur
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 183.447 0 0 183.447 201.792
3. Fasilitasi Kegiatan Pekan
Olahraga Pemerintah
Provinsi (POR PEMPROV)
Jawa Barat
Bandung Tingkat
keterampilan,
profesionalis
me dan
pelayanan
aparatur
100 % Terfasilitasin
ya kegiatan
POR
PEMPROV
Jawa Barat:
a. Pakaian
olahraga
POR
PEMPROV
b. Sepatu
olahraga
POR
PEMPROV
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kesejahteraa
n dan
kemampuan
aparatur
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 49.500 0 0 49.500 54.450
4. Fasilitasi Penanaman Sikap
Mental Disiplin Aparatur
Bandung Tingkat
keterampilan,
profesionalis
me dan
pelayanan
aparatur
100 % Terlaksanany
a penanaman
sikap mental
dan disiplin
aparatur
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kesejahteraa
n dan
kemampuan
aparatur
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 49.500 0 0 49.500 54.450
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Fasilitasi Kesejahteraan
Pegawai Pra-Purnabhakti
Bandung Tingkat
keterampilan,
profesionalis
me dan
pelayanan
aparatur
100 % Terfasilitasin
ya
kesejahteraan
pegawai
pra-purnabha
kti
1 Kegiatan Meningkatn
ya
kesejahteraa
n dan
kemampuan
aparatur
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Barat
100 % 0 110.000 0 0 110.000 121.000
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPBIAT
0 277.788 0 0 277.788 305.567 NON CG BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
sebesar
100 % Terfasilitasin
ya pengadaan
ATK,
materai, jasa
langganan
surat kabar
dan majalah,
paket
pengiriman
surat, iuran
tahunan KJA
di Jatiluhur,
iuran
domain/hosti
ng website
dan konsumsi
rapat
1 tahun -Tersedianya
/terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 - 0 65.988 0 0 65.988 72.587
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Fasilitasi Perjalanan Dinas
Rutin Untuk Operasional
Kegiatan
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terfasilitasin
ya perjalanan
dinas rutin
untuk
aparatur
dalam rangka
operasional
kegiatan
1 tahun Tersedianya/
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % 0 88.800 0 0 88.800 97.680
3. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan
Internet
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terfasilitasin
ya jasa
layanan
telepon,
listrik dan
internet
1 tahun Tersedianya/
terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % 0 123.000 0 0 123.000 135.300
NON CG 3. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPTPK
0 270.470 0 0 270.470 297.517 NON CG BPTPK di Garut,
BPTPK di Garut
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelengaraan Administrasi
Perkantoran
BPTPK di Garut Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terlaksanann
ya
Penyelenggar
aan
Administrasi
Perkantoran
di BPTPK
1 keg Lancarnya
Operasional
Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
di BPTPK
1 tahun 0 227.870 0 0 227.870 250.657
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik, Air dan
Internet
BPTPK di Garut Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terlaksanany
a penyediaan
jasa
komunikasi,
listrik dan air
1 keg Lancarnya
Operasional
Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
di BPTPK
1 tahun 0 42.600 0 0 42.600 46.860
NON CG 4. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di Dinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat
0 1.820.881 0 0 1.820.881 2.002.969 NON CG Bandung, Bandung Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
Bandung Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
10 % Terselenggara
nya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 tahun Tercapainya
tertib dan
lancar
administrasi
1 tahun 0 1.530.481 0 0 1.530.481 1.683.529
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan air
Bandung Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
10 % Terselenggara
nya
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Listrik dan
air
1 tahun Tercapainya
tertib dan
lancar
administrasi
1 tahun 0 290.400 0 0 290.400 319.440
NON CG 5. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPPU
0 378.136 0 0 378.136 415.950 NON CG Cianjur dan
Sukabumi, Cianjur
dan Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
BPPPU Cianjur
Cianjur dan
Sukabumi
Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional di
BPPPU
Cianjur (3
lokasi) dan
Sukabumi
10 % Terlaksanany
a
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
di BPPPU
Cianjur (3
lokasi) dan
Sukabumi
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
di BPPPU
Cianjur (3
lokasi) dan
Sukabumi
20 % 0 251.536 0 0 251.536 276.690
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
di BPPPU Cianjur
Cianjur dan
Sukabumi
Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional di
BPPPU
Cianjur (3
lokasi) dan
Sukabumi
10 % Terlaksanany
a penyediaan
jasa
komunikasi
dan listrik
1 Kegiatan Terlaksanan
ya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
di BPPPU
Cianjur (3
lokasi) dan
Sukabumi
20 % 0 126.600 0 0 126.600 139.260
NON CG 6. Kegiatan
Penyelenggaraan
administrasi
perkantoran di BPBAPL
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG BPBAPL di
Karawang dan
Indramayu, BPBAPL
di Karawang dan
Indramayu
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
BPBAPL di
Karawang dan
Indramayu
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terlaksanany
a
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
1 tahun Lancarnnya
operasional
kegiatan
perkantoran
di BPBAPL
Karawang
1 tahun 0 400.000 0 0 400.000 440.000
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
BPBAPL di
Karawang dan
Indramayu
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terlaksanany
a Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Listrik dan
Air
1 tahun Lancarnnya
operasional
kegiatan
perkantoran
di BPBAPL
Karawang
1 tahun 0 300.000 0 0 300.000 330.000
NON CG 7. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPBAT
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG BPPBAT di
Singaparna,
Ceungceum dan
Kohkol Tasikmalaya,
BPPBAT di
Singaparna,
Ceungceum dan
Kohkol Tasikmalaya
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran di
BPPBAT Singaparna
Tasikmalaya
BPPBAT di
Singaparna,
Ceungceum dan
Kohkol
Tasikmalaya
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terlaksanany
a
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
12 bulan Terfasilitasi
nya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
dan
pelayanan
dasar di
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 tahun 0 154.000 0 0 154.000 169.400
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
BPPBAT di
Singaparna,
Ceungceum dan
Kohkol
Tasikmalaya
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Terlaksanany
a penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Listrik, dan
Air
12 bulan Terfasilitasi
nya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
dan
pelayanan
dasar di
BPPBAT
Singaparna
Tasikmalaya
1 tahun 0 96.000 0 0 96.000 105.600
6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 8. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPBAT
0 400.410 0 0 400.410 440.451 NON CG BPBAT di Subang
dan Instalasi
Karawang, BPBAT
di Subang, 3
Kab./Kota, BPBAT
di Subang dan
Instalasi Karawang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran di
BPBAT
BPBAT di Subang
dan Instalasi
Karawang
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
1 tahun Kegiatan
administrasi
perkantoran
1 tahun 0 119.880 0 0 119.880 131.868
2. Penyusunan Laporan
Kegiatan di BPBAT
BPBAT di Subang Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Penyusunan
dokumen
perencanaan
dan laporan
pelaksanaan
program
1 tahun Dokumen
Balai
Pengembang
an Budidaya
Air Tawar
5 kegiatan 0 1.830 0 0 1.830 2.013
3. Koordinasi, Evaluasi dan
Diseminasi Teknologi
Budidaya Perikanan Air
Tawar
3 Kab./Kota Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Koordinasi,
Evaluasi dan
Diseminasi
Teknologi
Budidaya
Perikanan
Air Tawar
1 tahun Koordinasi,
Evaluasi dan
Diseminasi
Teknologi
Budidaya
Perikanan
Air Tawar
1 tahun 0 36.300 0 0 36.300 39.930
4. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
BPBAT di Subang
dan Instalasi
Karawang
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % Penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
1 tahun -Tersedianya
/terpenuhiny
a kebutuhan
dasar
operasional
kantor
100 % 0 242.400 0 0 242.400 266.640
NON CG 9. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPMHP
0 657.880 0 0 657.880 723.668 NON CG BPPMHP Cirebon,
Indramayu, Ciamis,
dan Pelabuanratu
Sukabumi, BPPMHP
Cirebon, Indramayu,
Ciamis, dan
Pelabuanratu
Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran di
BPPMHP
BPPMHP Cirebon,
Indramayu, Ciamis,
dan Pelabuanratu
Sukabumi
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
10 % Terselenggara
nya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 keg Tercapainya
tertib dan
lancar
administrasi
1 tahun 0 250.580 0 0 250.580 275.638
2. Penyediaan jasa komunikasi,
Listrik dan Air
BPPMHP Cirebon,
Indramayu, Ciamis,
dan Pelabuanratu
Sukabumi
Tersedianya/t
erpenuhinya
kebutuhan
dasar
operasional
kantor
10 % Terselenggara
nya
Penyediaan
jasa
komunikasi,
Listrik dan
Air
1 keg Tercapainya
tertib dan
lancar
administrasi
1 tahun 0 407.300 0 0 407.300 448.030
NON CG 10. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran BPBIAPL
0 831.900 0 0 831.900 915.090 NON CG BPBIAPL di
Pangandaran, Unit
Pamarican dan
Cibalong, BPBIAPL
di Pangandaran,
Unit Pamarican dan
Cibalong
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
BPBIAPL di
Pangandaran, Unit
Pamarican dan
Cibalong
Terpenuhinya
kebutuhan
Dasar
operasional
balai
10 % Terlaksanany
a
penyelenggar
aan
administrasi
perkantoran
di BPBIAPL
Pangandaran
1 tahun Terfasilitasi
nya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
dan
kebutuhan
operasional
dasar kantor
BPBIAPL
Pangandaran
25 % 0 172.500 0 0 172.500 189.750
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Air
BPBIAPL di
Pangandaran, Unit
Pamarican dan
Cibalong
Terpenuhinya
kebutuhan
Dasar
operasional
balai
10 % Terpenuhiny
a kebutuhan
jasa
komunikasi,
listrik, air,
dan internet
Pangandaran
1 tahun Terfasilitasi
nya
penyelengga
raan
administrasi
perkantoran
dan
kebutuhan
operasional
dasar kantor
BPBIAPL
Pangandaran
25 % 0 659.400 0 0 659.400 725.340
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Kegiatan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran di BPPP
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG BPPP Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Terfasilitasi
nya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
dan
pelayanan
dasar di
BPPP
Terlaksanan
ya
penyelengg
araan
administrasi
perkantoran
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
12 bulan 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 12. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPPPU
0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG Cianjur dan
Sukabumi
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
30 % Terpelihara
dan
terjaganya
sarana dan
prasarana
aparatur di
BPPPU
Cianjur dan
Sukabumi
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
aparatur di
BPPPU
Cianjur dan
Sukabumi
Terpeliharan
ya kualitas
sarana dan
prasarana
aparatur
1 Kegiatan 40 %
NON CG 13. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPBAPL
0 750.250 0 0 750.250 825.275 NON CG BPBAPL Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Pemeliharaaan sarana dan
prasarana kantor
BPBAPL Meningkatny
a kualitas
sarana
prasarana
kantor
BPBAPL
10 % Terlaksanany
a
pemeliharaaa
n sarana dan
prasarana
kantor
1 pkt Terpelihara
dan
terjaganya
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
BPBAPL
Karawang
1 tahun 0 750.250 0 0 750.250 825.275
NON CG 14. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPPBAT
0 312.600 0 0 312.600 343.860 NON CG BPPBAT, BPPBAT Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
BPPBAT 1.
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
BPPBAT
Sigaparna
Tasikmalaya
2.
Terwujudnya
kenyamanan
kepada
masyarakat
10 % Terlaksanany
a
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
kantor
1 keg Terpelihara
sarana dan
prasarana
aparatur di
BPPBAT
Singapana
Tasikmalaya
75 % 0 238.600 0 0 238.600 262.460
2. Pemeliharaan Bangunan dan
Sarana Produksi
BPPBAT 1.
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
BPPBAT
Sigaparna
Tasikmalaya
2.
Terwujudnya
kenyamanan
kepada
masyarakat
10 % Terlaksanany
a
Pemeliharaan
Bangunan
dan Sarana
Produksi
1 keg Terpelihara
sarana dan
prasarana
aparatur di
BPPBAT
Singapana
Tasikmalaya
75 % 0 74.000 0 0 74.000 81.400
NON CG 15. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPBIAPL
0 333.290 0 0 333.290 366.619 NON CG Pangandaran,
Pamarican, dan
Cibalong
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
90 % Meningkatn
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
aparatur di
BPBIAPL
Terlaksanan
ya
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
aparatur di
BPBIAPL
Pangandara
n
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
aparatur
pendukung
kinerja Balai
1 Kegiatan 90 %
NON CG 16. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPTPK
0 462.750 0 0 462.750 509.025 NON CG BPTPK di Garut Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
BPTPK di Garut Meningkatny
a Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
10 % Terlaksanany
a
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
1 keg Meningkatn
ya
Pemeliharaa
n Sarana dan
Prasarana
Aparatur
BPTPK
1 tahun 0 462.750 0 0 462.750 509.025
NON CG 17. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di Dinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat
0 911.339 0 0 911.339 1.002.473 NON CG Bandung Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Kegiatan Terjaganya
kualitas
sarana
prasarana
kantor
"1.
Terpeliharan
ya
kendaraan
dinas
2.
Terpeliharan
ya
peralatan
dan
perlengkapa
n kantor
3.
Terpeliharan
ya Gedung
Kantor
4.
Terpeliharan
ya taman
kantor
5.
Terjaganya
kebersihan
dan
keamanan
kantor"
Terpeliharan
ya sarana
dan
prasarana
operasional
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Jawa Barat
1 Kegiatan 100 %
NON CG 18. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana di
BPBIAT Wanayasa
Purwakarta
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta,
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur di
BPBIAT
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
Purwakarta
100 % Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
aparatur
1 keg Meningkatn
ya kualitas
kegiatan
pemeliharaa
n sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
Purwakarta
100 % 0 174.566 0 0 174.566 192.023
2. Perawatan Rumah Dinas,
Bangsal Pemijahan Ikan
Mas, Saluran Air, Jalan,
Kolam Ikan, Keramba Jaring
Apung Dan Pagar
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
Purwakarta
100 % Terawatnya
rumah dinas,
bangsal
pemijahan
ikan mas,
saluran air,
jalan akses,
kolam ikan,
keramba
jaring apung
dan pagar di
BPBIAT
1 keg Meningkatn
ya kualitas
kegiatan
pemeliharaa
n sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
Purwakarta
100 % 0 785.500 0 0 785.500 864.050
3. Pemeliharaan Kebersihan
Dan Keamanan Lingkungan
BPBIAT di
Wanayasa
Purwakarta
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana di
BPBIAT
100 % Terpeliharan
ya keamanan
dan
kebersihan
lingkungan
1 keg Meningkatn
ya kualitas
kegiatan
pemeliharaa
n sarana dan
prasarana di
BPBIAT
Wanayasa
Purwakarta
100 % 0 39.934 0 0 39.934 43.927
NON CG 19. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPBAT
0 525.900 0 0 525.900 578.490 NON CG BPBAT di Subang
dan Instalasi
Jatisari Karawang
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
12
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur di
BPBAT dan Instalasi Jatisari
Karawang
BPBAT di Subang
dan Instalasi Jatisari
Karawang
1.
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
BPBAT
Cijengkol
Subang dan
Instalasi
Jatisari
Karawang
2.
Terwujudnya
kenyamanan
dan kepada
masyarakat
25 % Operasional
pemeliharaan
sarana dan
prasarana di
BPBAT
Cijengkol
Subang dan
Instalasi
Jatisari
Karawang
1 tahun Peningkatan
kualitas
pelayanan
prima
terhadap
masyarakat
80 % 0 525.900 0 0 525.900 578.490
NON CG 20. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPPMHP
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon,
BPPMHP di Cirebon
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Belanja Bahan Pakai Habis BPPMHP di
Cirebon
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
10 % Belanja
Bahan Pakai
Habis
1 keg Terjaganya
kualitas
sarana
prasarana
kantor
10 % 0 14.500 0 0 14.500 15.950
2. Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
BPPMHP di
Cirebon
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
10 % Terfasilitasin
ya Belanja
Perawatan
Kendaraan
Bermotor
1 keg Terjaganya
kualitas
sarana
prasarana
kantor
10 % 0 27.000 0 0 27.000 29.700
3. Belanja Bahan Bakar
Minyak
BPPMHP di
Cirebon
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
10 % Terfasilitasin
ya Belanja
Bahan Bakar
Minyak
1 keg Terjaganya
kualitas
sarana
prasarana
kantor
10 % 0 71.040 0 0 71.040 78.144
4. Belanja Pemeliharaan BPPMHP di
Cirebon
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
10 % Terfasilitasin
ya Belanja
Pemeliharaan
1 keg Terjaganya
kualitas
sarana
prasarana
kantor
10 % 0 27.000 0 0 27.000 29.700
13
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Belanja Pemeliharaan Jasa
Konstruksi
BPPMHP di
Cirebon
Terpeliharan
ya sarana dan
prasarana
operasional
10 % Terfasilitasin
ya Belanja
Pemeliharaan
Jasa
Konstruksi
1 keg Terjaganya
kualitas
sarana
prasarana
kantor
10 % 0 60.460 0 0 60.460 66.506
NON CG 21. Kegiatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur di BPPP
0 380.000 0 0 380.000 418.000 NON CG BPPP Subang Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1 Kegiatan Meningkatn
ya kualitas
sarana dan
prasarana
kantor di
BPPP
Subang
Pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
aparatur di
BPPP
Subang
Meningkat
dan
terjaganya
Kualitas
Sarana dan
Prasarana
Kantor
BPPP
Subang
1 Kegiatan 20 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 22. Kegiatan Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
Internal Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi
Jawa Barat
0 110.000 0 0 110.000 121.000 NON CG Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung,
Bandung, Bandung
Dinas
Perikanan
Dan
Kelautan
Lanjutan Fixed
Cost
1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perikanan dan Kelautan
Jawa Barat TA.2014
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a penyusunan
dokumen
perencanaan
pembangunan
Perikanan
dan Kelautan
Jawa Barat
TA. 2014 :
a. PRA-RKA
b. RKA
c. DPA
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 42.680 0 0 42.680 46.948
14
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa
Barat
TA.2014
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a penyusunan
Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT) Dinas
Perikanan
dan Kelautan
Provinsi Jawa
Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 4.132 0 0 4.132 4.545
3. Penyusunan LAKIP Dinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a penyusunan
LAKIP
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 12.861 0 0 12.861 14.147
4. Penyusunan LKPJ Dinas
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a penyusunan
LKPJ
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 13.191 0 0 13.191 14.510
15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
5. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan
Perikanan dan Kelautan
Jawa Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terfasilitasin
ya
penyusunan
laporan
pelaksanaan
program
pembangunan
Perikanan
dan Kelautan
Jawa Barat :
a. Laporan
bulanan
b. Laporan
triwulanan
c. Laporan
evaluasi
kinerja
d. LPPD
e. Laporan
tahunan dinas
f. Rencana
kinerja
tahunan
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 15.862 0 0 15.862 17.448
6. Evaluasi Triwulanan
Pembangunan Perikanan dan
Kelautan Jawa Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a evaluasi
triwulanan
pembangunan
perikanan
dan kelautan
Jawa Barat
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 9.460 0 0 9.460 10.406
16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
7. Penyusunan Laporan
Keuangan Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa
Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a penyusunan
laporan
keuangan
dinas :
a. LRA
bulanan
b. LRA
triwulanan
c. CaLK
semesteran
d. Laporan
evaluasi
keuangan
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 6.864 0 0 6.864 7.550
8. Pemutakhiran Aset Internal
Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa
Barat
Bandung Tingkat
kesesuaian
pelaporan
capaian
kinerja pada
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dengan
anggaran dan
tingkat
ketersediaan
dokumen
operasional
100 % Terlaksanany
a
pemutakhira
n aset dinas
1 Kegiatan Meningkatn
ya
perencanaan
, evaluasi
dan
pelaporan
internal
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Jawa Barat
100 % 0 4.950 0 0 4.950 5.445
17
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 11.823.361 13.005.697 0 0 11.823.361 0
18
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Peningkatan
kesejahteraan dan
kemampuan aparatur
Dinas Perindag Prov.
Jabar
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Meningkatn
ya
kedisiplinan
aparatur
Fasilitasi
dan
peningkatan
kesejahtera
an aparatur
Dinas
Perindag
Prov. Jabar
Peningkatan
Kompetensi
SDM
Aparatur
1 tahun 1 tahun
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Kemetrologian Cirebon
0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Cirebon Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Kemetrologian
Karawang
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Karawang Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
NON CG 4. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Pengembangan
Perindustrian
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
NON CG 5. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Dinas
Perindag Prov. Jabar
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
NON CG 6. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Kemetrologian Bogor
0 825.000 0 0 825.000 907.500 NON CG Bogor Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 7. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Kemetrologian Bandung
0 690.000 0 0 690.000 759.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 tahun Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
NON CG 8. Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Balai
Kemetrologian
Tasikmalaya
0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Tasikmalaya Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
1 tahun 100 %
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 9. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Dinas Perindag Prov.
Jabar
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Dinas
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas
1 tahun 1 tahun
NON CG 10. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Balai Pengembangan
Perindustrian dan 9 Sub
Unit IKM
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
UPTD
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
UPTD
1 tahun 1 tahun
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 11. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Kemetrologian Cirebon
0 940.000 0 0 940.000 1.034.000 NON CG Cirebon Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
1 t Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
UPTD
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
NON CG 12. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Kemetrologian
Karawang
0 1.345.325 0 0 1.345.325 1.479.858 NON CG Karawang Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Dinas/UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
NON CG 13. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Kemetrologian Bogor
0 615.000 0 0 615.000 676.500 NON CG Bogor Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit
kerja/UPTD
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Dinas/UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
NON CG 14. Pemeliiharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Kemetrologian Bandung
0 727.000 0 0 727.000 799.700 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
UPTD
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
UPTD
1 tahun 1 tahun
NON CG 15. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Gedung
Dekranasda Jawa Barat
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Penyediaan
dukungan
operasional
kantor
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
Dinas/UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
Dinas/UPTD
1 tahun 1 tahun
NON CG 16. Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Balai
Kemetrologian
Tasikmalaya
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Tasikmalaya Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
80 % Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
UPTD
Penyediaan
pemeliharaa
n sarana
dan
prasarana
UPTD
Penyediaan
kebutuhan
operasional
UPTD
1 tahun 1 tahun
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 17. Perencanaan dan
Evaluasi bidang Industri
dan Perdagangan
0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Bandung Dinas
Perindustri
an Dan
Perdagang
an
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Tingkat
kesesuaian
antara
dokumen
perencanaa
n provinsi,
pusat dan
kab/kota
Jumlah
dokumen
perencanaa
n dan
evaluasi
bidang
industri dan
perdaganga
n
Terwujudny
a koordinasi
dan
sinergitas
program
dan
kegiatan
antara
pusat,
provinsi dan
kab/kota
1 tahun 1 tahun
Jumlah Total 19.442.325 21.386.558 0 0 19.442.325 0
5
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
SEKRETARIAT KORPRI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
9.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
NON CG 1. Melaksanakan
peningkatan kinerja dan
kemampuan sumber
daya aparatur
sekretariat DP KORPRI
Provinsi Jawa Barat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Fixed
Cost
100 % terwujudny
apeningkata
n kinerja
dan
kemampuan
sumber
daya
aparatur
sekretariat
DP KORPRI
Provinsi
Jawa Barat
Meningkatn
ya Kinerja
dan
kemampuan
sumber
daya
aparatur
sekretariat
DP KORPRI
Provinsi
Jawa Barat
Tingkat
profesionali
sme
aparatur
100 % 100 %
1.20.6
0.
program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
NON CG 2. Melaksanakan
Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran Sekretariat
Dewan Pengurus
KORPRI
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Fixed
Cost
100 1
tahun
anggaran
- ATK, Listrik,
Air, Telepon
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
dasar
operasional
unit kerja
SKPD/Balai/
UPT/UPTD
dalam
mendukung
tugas pokok
dan
fungsinya
100 1
tahun
anggaran
100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1.20.6
2.
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
NON CG 3. Memelihara Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sekretariat DP KORPRI
Prov. Jabar
0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a fasilitasi
sarana dan
prasarana
perkantoran
terlaksanan
ya fasilitasi
sarana dan
parasarana
aparatur
Terlaksanya
fasilitasi
sarana dan
prasarana
aparatur
100 % 100 %
1.20.6
6.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
NON CG 4. Melaksanakan
Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat
KORPRI
Lanjutan Fixed
Cost
100 % Terwujudny
a
Penyusuna
n Renja dan
Renstra;
Pelaporan;
dan Forum
OPD
Terlaksanan
ya
Penyusuna
n Renja dan
Renstra;
Pelaporan;
dan Forum
OPD
Terwujudny
a
Peningkatan
Pengemban
gan sistem
pelaporan
capaiam
kinerja dan
keuangan
100 % 100 %
Jumlah Total 2.150.000 2.365.000 0 0 2.150.000 0
2
REKAPITULASI USULAN KABUPATEN KOTA
KATEGORI BL OPD / BIRO TAHUN 2014
NO OPD / BIRO PROVINSI
USULANKAB / KOTA
KATEGORI BL-OPD (Rp.)
(1) (2) (3)
1 Dinas Kesehatan 139.200.000.000
2 Dinas Bina Marga 10.300.000.000
3 Dinas Permukiman Dan Perumahan 44.200.000.000
4 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan
dan Keluarga Berencana
1.500.000.000
5 Dinas Sosial 2.450.000.000
6 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 8.000.000.000
7 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 4.360.000.000
8 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 81.194.220.000
9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000 9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000
10 Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah 1.500.000.000
11 Biro Keuangan 4.050.000.000
12 Biro Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000.000
13 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 6.000.000.000
14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 350.000.000
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 400.000.000
16 Badan Ketahanan Pangan Daerah 5.300.000.000
17 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 37.700.000.000
18 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3.500.000.000
19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 7.420.000.000
20 Dinas Perkebunan 1.070.534.000
21 Dinas Peternakan 6.250.000.000
22 Dinas Perikanan Dan Kelautan 6.300.000.000
23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 10.400.000.000
JUMLAH 637.184.754.000
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
CG. 2
Tematik 1
1. Pengadaan peralatan
penunjang perawatan di
ICU/HCU/NICU/PICU
0 6.100.000 0 0 6.100.000 6.710.000 CG.2
Sasaran 1
Kota Cirebon RSUD
Gunung
Jati - Kota
Cirebon
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
penangana
n
kegawatdar
uratan
secara
optimal
Tersedianya
peralatan
penunjang
perawatan
Meningkatn
ya
penangana
n dan
pelayanan
di
ICU/NICU/HC
U
1 paket 100 %
CG. 2
Tematik 1
2. Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
5.000.000 4.000.000 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.2
Sasaran 1
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
puskesma
s
Meningkatn
ya
pelayanan
puskesmas
mampu
menolong
persalinan
Meningkatn
ya
pelayanan
puskesmas
mampu
menolong
persalinan
Terlaksanan
ya
pembangun
an
puskesmas
yang
memenuhi
standar tata
ruang
4
puskesma
s
4
puskesma
s
CG. 2
Tematik 5
3. Pengadaan alat pogging
dan bahan-bahan
poging
30.000 500.000 0 0 530.000 583.000 CG.2
Sasaran 5
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 Buah Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD
20 buah 20 buah
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2
Tematik 5
4. Peningkatan surveilians
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2
Sasaran 5
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
22 Buah Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD dan
Tersedianya
kendaraan
roda 4
penangana
n bencana
dan
operasional
pogging
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD dan
Tersedianya
kendaraan
roda 4
penangana
n bencana
dan
operasional
pogging
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD dan
Tersedianya
kendaraan
roda 4
penangana
n bencana
dan
operasional
pogging
22 Buah 22 buah
1.2.9. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
CG. 2
Tematik 1
5. Pembangunan gedung
layanan keluarga miskin
lantai III dan lantai IV
0 9.500.000 0 0 9.500.000 10.450.000 CG.2
Sasaran 1
Kota Cirebon RSUD
Gunung
Jati - Kota
Cirebon
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a gedung
layanan
kesehatan
keluarga
miskin
tersedianya
gedung
layanan
keluarga
miskin lantai
III dan lantai
IV
meningkatn
ya
pelayanan
kesehatan
lanjutan
bagi
keluarga
miskin
1 paket 100 %
CG. 2
Tematik 1
6. Pembangunan RSUD
Soreang
0 85.000.000 0 0 85.000.000 93.500.000 CG.2
Sasaran 1
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a gedung
RSUD
Soreang
Terbanguny
a gedung
RSUD
Soreang
Terbanguny
a gedung
RSUD
Soreang
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 1
7. Pembangunan gedung
rawat inap kelas 3 Gakin
RSUD Majalaya
0 33.300.000 0 0 33.300.000 36.630.000 CG.2
Sasaran 1
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a gedung
perawatan
kelas 3
Gakin RSUD
Majalaya
Terbanguny
a gedung
perawatan
kelas 3
Gakin RSUD
Majalaya
Terbangunn
ya gedung
perawatan
kelas 3
Gakin RSUD
Majalaya
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 144.229.99
9
158.653.00
0
0 0 139.200.00
0
5.030.000
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS BINA MARGA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.16
.
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
CG. 6
Tematik 1
1. Akses jalan wisata alam
Kawah Gunung
Papandayan.
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.6
Sasaran 1
Kecamatan
Cisurupan
Dinas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % akses jalan
menuju
Kawah
Papandaya
n
akses jalan
menuju
Kawah
Papandaya
n
akses jalan
menuju
Kawah
Papandaya
n
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 1
2. Pengadaan Tanah untuk
Akses jalan wisata situ
dan situs jalan
cangkuang
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.6
Sasaran 2
Situ Cangkuang
Kecamatan Leles
Dinas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersedianya
akses jalan
menuju
objek
wisata Situ
dan Candi
Cangkuang
kemantapan
jalan menuju
objek
wisata Situ
dan Candi
Cangkuang
tersedianya
akses jalan
menuju
objek
wisata Situ
dan Candi
Cangkuang
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 1
3. Akses jalan wisata alam
Cipanas
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.6
Sasaran 1
Kecamatan
Tarogong Kidul
DInas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % akses jalan
wisata
mantap
akses jalan
wisata
mantap
akses jalan
wisata
mantap
100 % 100 %
1.4.18
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
CG. 6
Tematik 3
4. Perbatasan Wilayah
Tengah Jembatan
Banyuresmi-Karangpaw
itan
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.6
Sasaran 3
Kecamatan
Banyuresmi dan
Kecamatan
Karangpawitan.
Dinas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % - - mantapnya
jembatan
antara
Banyuresmi
dan
karangpawi
tan.
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 10.300.000 11.330.000 0 0 10.300.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.11. Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
NON CG 1. Pengadaaan Sarana
prasarana Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG kota bogor (urutan
nomor 2)
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamana
n kota
bogor -
Kota Bogor
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.7 Perumahan
1.7.30
.
Program Pengelolaan
Gedung/Rumah Negara
NON CG 2. Pembangunan Gedung
Aula Pertemuan Islamic
Centre.
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kecamatan Garut
Kota
Dinas
Tataruang
dan
Permukima
n - Kab.
Garut
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Tersedianya
Fasilitas
berupa
gedung aula
Islamic
Centre
- 1 paket 0 -
1.7.31
.
Program
Pengembangan
Permukiman
CG. 7
Tematik 2
3. Optimalisasi SPAM IKK
(Soreang Kutawaringin)
0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 CG.7
Sasaran 2
- Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 7
Tematik 2
4. Pembangunan SPAM IKK
(Hegarmanah,
Cikancung)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 2
Hegarmanah
Cikancung
Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7
Tematik 2
5. Pembangunan SPAM IKK
(Banjarsari,
Pangalengan)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 2
Banjarsari
Pangalengan
Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 7
Tematik 2
6. Optimalisasi SPAM IKK
(Pasirjambu, Pacet,
Katapang)
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.7
Sasaran 2
Pasirjambu, Pacet,
Katapang
Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 7. Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak huni
0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 NON CG Kab. Garut Dinas Tata
Ruang dan
Permukima
n - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Terwujudny
a rumah
layak huni
bagi
keluarga
miskin
- 5,000 unit 0 -
Jumlah Total 44.200.000 48.620.000 0 0 44.200.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
8.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
CG. 9
Tematik 1
1. Desa Sekitar Hutan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9
Sasaran 1
Kabupaten
Purwakarta
BADAN
KELUARGA
BERENCAN
A DAN
PERLINDUN
GAN IBU
DAN ANAK
KABUPATE
N
PURWAKA
RTA - Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 desa Terbangunn
ya desa
sekitar
hutan
Meningkatn
ya sarana
desa
Meningkatn
ya
partisipasi
dan
pemberday
aan
masyarakat
desa dan
pembangun
an
2 desa 2 desa
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 1.000.000 1.100.000 0 0 1.000.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.22 Sosial
1.22.7
0.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
CG. 5
Tematik 1
1. Pembangunan rumah
singgah untuk PMKS
(Kuningan
Summit/Kunci Bersama)
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 3
Kota Cirebon Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja dan
Transmigra
si - Kota
Cirebon
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket terwujudny
a rumah
singgah
untuk
rehabilitasi
kesejahtera
an sosial
bagi PMKS
tersedianya
rumah
singgah
bagi PMKS
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
rehabilitasi
kesejahtera
an sosial
bagi PMKS
1 paket 1 paket
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
NON CG 2. Penanggulangan korban
bencana (Mitigasi
bencana dan tanggap
darurat)
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Tersebar di
Kabupaten Garut
Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja dan
Transmigra
si - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 2000
jiwa
Meningkatn
ya
penangana
n korban
bencana
Terpenuhiny
a kebutuhan
tanggap
darurat bagi
korban
bencana
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
korban
bencana
dan
perlindunga
n
masyarakat
0 2000
jiwa
0 2000
jiwa
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 2.450.000 2.695.000 0 0 2.450.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.12 Ketenagakerjaan
1.12.4
2.
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
CG. 3
Tematik 1
1. Pembangunan Gedung
BLK
0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 CG.3
Sasaran 1
Kab.Bandung Disnaker -
Kab.
Bandung
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a gedung
BLK
Terbanguny
a gedung
BLK
Terbanguny
a gedung
BLK
100 % 100 %
Jumlah Total 8.000.000 8.800.000 0 0 8.000.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.10 Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
1.10.3
8.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
NON CG 1. Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UMKM/UKM
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Cisurupan,
Cikajang,
Samarang,
Tarogong Kidul,
Garut Kota, Cihurip,
Singajaya,
Cisompet
Dinas
Koperasi,
UMKM dan
BMT - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Terfasilitasi
nya
wirausaha
dan
keunggulan
kompetitif
UMKM/UKM
di Kab.
Garut
Meningkatn
ya
wirausaha
dan
keunggulan
kompetitif
UMKM/UKM
di Kab.
Garut
0 - 0 -
1.10.3
9.
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 1
2. Penyelenggaraan
pembinaan industri
rumah tangg, industri
kecil dan industri
menengah
0 275.000 0 0 275.000 302.500 CG.3
Sasaran 2
Kab.Bandung Diskoperind
ag - Kab.
Bandung
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pengembangan sarana dan
Prasarana SLB
Kabupaten/Kota Meningkatny
a
Penyelenggar
an PK dan
PLK
10 Persen Pembanguna
n Unit
sekolah Baru
2 sekolah Meningkatn
ya
Aksesibilitas
Pendidikan
Sekolah
Luar Biasa
(SLB)
15 Persen 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000
CG. 3
Tematik 5
3. Promosi Produk
Unggulan Kota
Tasikmalaya Dalam
Event-event Pameran
0 585.000 0 0 585.000 643.500 CG.3
Sasaran 1
NTB, Bali dan
Batam
Dinas
KUMKM
Perindustri
an dan
Perdagang
an - Kota
Tasikmalay
a
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 Event Terpromosik
annya
produk
unggulan
Kota
Tasikmalaya
Terlaksanan
ya
partisipasi
dalam event
pameran di
NTB, Bali,
Batam
Jumlah
event
pameran
yang diikuti
3 Event 3 Event
CG. 3
Tematik 3
4. Penguatan permodalan
koperasi
100.000 350.000 3.500.000 0 3.950.000 4.345.000 CG.3
Sasaran 3
kab.purwakarta Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50
koperasi
meningkatn
ya kualitas
usaha
koperasi
terlaksanan
ya
penguatan
permodalan
koperasi
Standarisas
i, Akreditasi
dan
Sertifikasi
50
koperasi
100
persentas
e
2. PILIHAN
2.32 Industri
2.32.8
9.
program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 1
5. Pelatihan Teknologi
Produksi Garam Sistem
Geomembran dan Studi
Banding Ke Madura
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.3
Sasaran 1
Desa muntur Kec.
Losarang
Dinas
Koperasi,
UKM dan
Perindag -
Kab.
Indramayu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
30 IKM Terlaksanan
ya Pelatihan
Teknologi
Produksi
Garam
Sistem
Geomembra
n
Terlaksanan
ya Pelatihan
Teknologi
Produksi
Garam
Sistem
Geomembra
n
Pelatihan
Teknologi
Produksi
Garam
Sistem
Geomembra
n
30 IKM 30 IKM
CG. 3
Tematik 1
6. Pengembangan IKM
bambu
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3
Sasaran 1
Kab.purwakarta Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 orang meningkatn
ya potensi
IKM
terbentukny
a
wirausaha
baru
meningkatn
ya
kemampuan
teknologi
industri
100 orang 100
persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 7.960.000 8.756.000 0 3.500.000 4.360.000 100.000
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.23 Kebudayaan
1.23.7
3.
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
CG. 10
Tematik 3
1. Pelestarian dan
Aktualisasi Adat dan
Budaya Kecamatan
Lelea
700.000 1.300.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10
Sasaran 3
Kab. Indramayu Dinas
Pemuda
Olahraga
Budaya
dan
Pariwisata
- Kab.
Indramayu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Paket Terbangunn
ya Pendopo
dan
Kampung
Adat
Masyarakat
Desa Lelea
dalam
Melestarika
n Upacara
Adat
Ngarot,
Serta
Perlindunga
n Terhadap
seni budaya
daerah
Indramayu
Terlaksanan
ya
Pelestarian
Aktualisasi
Adat
Budaya
Daerah dan
Pendaftaran
HAKI
Termanfaatk
annya
niali-nilai
tradisi,
Peninggalan
Sejarah,
dan
Kesenian
Daerah
2 Paket 0
CG. 10
Tematik 2
2. Pembangunan Gedung
Kesenian dan
Kebudayaan
0 64.294.220 0 0 64.294.220 70.723.642 CG.10
Sasaran 2
Kab.Bandung Dikbud -
Kab.
Bandung
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a Gedung
kesenian
Terbanguny
a Gedung
kesenian
Terbanguny
a Gedung
kesenian
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 66.294.220 72.923.640 0 0 65.594.220 700.000
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.31 Parawisata
2.31.8
7.
program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
CG. 10
Tematik 3
1. Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata / Desa
Wisata
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10
Sasaran 3
Kab.Bandung Dispopar -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terbangunn
ya dan
tertatanya
sarana dan
parasaran
desa
wisata
Tertatanya
potensi
Desa
wisata
desa
Jelekong
Tertatanya
Daerah
tujuan
wisata
khususnya
objek Desa
Wisata di
Kabupaten
Bandung
100 % 70 %
CG. 10
Tematik 3
2. Penataan Kawasan
Cibodas
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10
Sasaran 3
Kec. Cipanas Dinas
Kebudayaa
n dan
Pariwisata
- Kab.
Cianjur
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Kec. Cipanas Terlaksanany
a
pengembanga
n destinasi
pariwisata
100
persen
Tersedianya
fasilitas
umum di
kawasan
wisata
Cibodas
1 kawasan Tertatanya
kawasan
wisata
Cibodas
1 kawasan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000
CG. 10 - 3. Pembangunan Gedung
Kesenian
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10
Sasaran 2
Kota Bekasi Dinas
Pemuda
Olahraga
Kebudayaa
n dan
Kepariwisa
taan - Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terpeliharan
ya gedung
kesenian
Terpeliharan
ya gedung
kesenian
- 95 % 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Pembangunan Gedung
Art Center
0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kab. Garut Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaa
n - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - terbangunn
ya gedung
aert center
dan
museum
yang
representati
f
0 - 0 -
Jumlah Total 15.600.000 17.160.000 0 0 15.600.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.8 Kepemudaan dan
Olahraga
1.8.35
.
Program Pembinaan,
Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah
raga
CG. 6
Tematik 2
1. Pengembangan SOR
Sijalak Harupat
0 215.740.00
0
0 0 215.740.00
0
237.314.00
0
CG.6
Sasaran 2
Kab.Bandung,
kab.Bandung,
kab.Bandung,
kab.Bandung,
Kab.Bandung,
kab.Bandung
Dispopar -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Kegiatan Penutup Tribun
Selatan dan Utara Stadion Si
Jalak Harupat
Kab.Bandung Terbangunya
SOR Sijalak
Harupat
100 % Terbangunya
SOR Sijalak
Harupat
100 % Terbangunya
SOR Sijalak
Harupat
100 % 0 37.700.000 0 0 37.700.000 41.470.000
2. Pembangunan Kelengkapan
Lapangan Panahan
kab.Bandung terbangunya
lapangan
panahan
100 % terbangunya
lapangan
panahan
100 % terbangunya
lapangan
panahan
100 % 0 4.209.350 0 0 4.209.350 4.630.285
3. Pembangunan Kolam
Renang
kab.Bandung Terbangunya
kolam renang
100 % Terbangunya
kolam renang
100 % Terbangunya
kolam
renang
100 % 0 56.106.000 0 0 56.106.000 61.716.600
4. Pembangunan Indoor kab.Bandung Terbangunya
gedung indoor
100 % Terbangunya
gedung
indoor
100 % Terbangunya
gedung
indoor
100 % 0 29.553.000 0 0 29.553.000 32.508.300
5. Pembangunan Conventional
Hall
Kab.Bandung Terbangunya
gedung
Conventional
Hall
100 % Terbangunya
gedung
Conventional
Hall
100 % Terbangunya
gedung
Convention
al Hall
100 % 0 62.706.600 0 0 62.706.600 68.977.260
6. Pembangunan Stadion
Atletik
kab.Bandung Terbangunya
Stadion
Atletik
100 % Terbangunya
Stadion
Atletik
100 % Terbangunya
Stadion
Atletik
100 % 0 25.465.000 0 0 25.465.000 28.011.500
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 215.740.00
0
237.313.90
0
0 0 215.740.00
0
0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1.19.5
6.
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
NON CG 1. Bantuan biaya
penyelenggaraan
pemilu nasional tahun
2014
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kabupaten Garut Badan
kesatuan
bangsa
politik dan
perlindunga
n
masyarakat
- Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terlaksanan
ya bantuan
biaya
penyelengg
araan
pemilu
nasional
tahun 2014
Tersedianya
pelaksanaa
n bantuan
biaya
penyelengg
araan
pemilu
nasional
tahun 2014
Terlaksanan
ya bantuan
biaya
penyelengg
araan
pemilu
nasional
tahun 2014
1 paket 1 paket
Jumlah Total 1.500.000 1.650.000 0 0 1.500.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
CG. 9
Tematik 2
1. Bantuan keuangan
kinerja aparatur
0 4.050.000 0 0 4.050.000 4.455.000 CG.9
Sasaran 2
Kab.Bandung BPMPD -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya kinerja
aparatur
Meningkatn
ya kinerja
aparatur
Meningkatn
ya kinerja
aparatur
100 % 100 %
Jumlah Total 4.050.000 4.455.000 0 0 4.050.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 6 - 1. Pembangunan Gedung
Kantor Kabupaten
Bandung Barat
0 40.000.000 0 0 40.000.000 44.000.000 CG.6
Sasaran 2
Kantor Kabupaten
Bandung Barat
Kab.
Bandung
Barat -
Kab.
Bandung
Barat
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
Sarana dan
Prasarana
Kantor
Pemda
Kabupaten
Bandung
Barat dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat
Terbanungn
ya Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Pemda
Kabupaten
Bandung
Barat dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 40.000.000 44.000.000 0 0 40.000.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 6
Tematik 3
1. Pembangunan tugu
batas wilayah dan
pengadaan lahan
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.6
Sasaran 3
Kab.Bandung Setda -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 titik Terbanguny
a tugu atas
Terbanguny
a tugu atas
Terbanguny
a tugu atas
6 titik 6 titik
Jumlah Total 6.000.000 6.600.000 0 0 6.000.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.9 Penanaman Modal
1.9.37
.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
NON CG 1. Pengkatan sarana dan
prasarana perijinan
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kabupaten Garut BPMPT -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terlaksanan
ya
Penigkatan
sarana dan
prasarana
perijinan
Tersedianya
Penigkatan
sarana dan
prasarana
perijinan -
Terlaksanan
ya
Penigkatan
sarana dan
prasarana
perijinan
1 paket 1 paket
Jumlah Total 350.000 385.000 0 0 350.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.22 Sosial
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
NON CG 1. Fasilitasi
Penanggulangan
Bencana dan
Penanganan Tanggap
Darurat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terpenuhiny
a kebutuhan
air bersih
dalam
penanggula
ngan
bencana
Tersedianya
fasilitas air
bersih
dalam
penanggula
ngan
bencana
Meningkatn
ya
kepedulian
masyarakat
pada
penanggula
ngan
bencana
1 paket 1 paket
Jumlah Total 400.000 440.000 0 0 400.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.13 Ketahanan Pangan
1.13.4
5.
Program Peningkatan
Ketahan Pangan
CG. 4
Tematik 2
1. Peningkatan Cadangan
Pangan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4
Sasaran 2
Kota Bogor Kota Bogor
- Kota
Bogor
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
400 ton Terwujudny
a
Peningkatan
Cadangan
Pangan
meningkatn
ya
Cadangan
Pangan
Jumlah
cadangan
pangan
pemerintah
400 ton 400 Ton
CG. 4
Tematik 3
2. Penganekaragaman
Pangan Masyarakat
0 575.000 0 0 575.000 632.500 CG.4
Sasaran 3
Kota Bekasi Kota
Bekasi -
Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 3
3. Pengembangan desa
mandiri pangan dan
lumbung desa
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4
Sasaran 3
Kabupaten
Bandung Barat
Kab.
Bandung
Barat -
Kab.
Bandung
Barat
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
15 unit Meningkatn
ya desa
mandiri
pangan dan
lumbung
desa-
Terlaksanan
ya
pengemban
gan desa
mandiri
pangan dan
lumbung
desa
Tercapainya
peningkatan
Ketahanan
Pangan
15 unit 100 %
CG. 4
Tematik 3
4. Pengembangan
Lumbung Pangan Desa
1.054.250 2.575.000 0 0 3.629.250 3.992.175 CG.4
Sasaran 3
Tersebar di
Kabupaten Ciamis
Badan
Ketahanan
Pangan -
Kab. Ciamis
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
36
kecamatan
-Meningkatn
ya
kapasitas
kelembagaa
n kelompok
dan
meningkatn
ya SDM
pengelola
Lumbung
Pangan di
Masyarakat
Terlaksanan
ya kegiatan
pemberian
penguatan
modal dan
Pembinaan
Lumbung
Panga Desa
Meningkatn
ya Jumlah
Bangunan
Lumbung
Pangan dan
SDM
Pengelola
Lumbang
36
kecamata
n
36
kecamata
n
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 3
5. pengembangan
cadangan pangan
daerah
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.4
Sasaran 3
kota sukabumi dinas
pertanian,
perikanan
dan
ketahanan
pangan -
Kota
Sukabumi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 3
6. pengembangan
kawasan rumah pangan
lestari (KPRL)
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.4
Sasaran 3
kota sukabumi dinas
pertanian,
perikanan
dan
ketahanan
pangan -
Kota
Sukabumi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 6.354.250 11.939.675 0 0 5.300.000 1.054.250
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
8.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
CG. 9
Tematik 1
1. Kegiatan desa mandiri
dalam perwujudan desa
peradaban
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9
Sasaran 1
Kabupaten
Purwakarta
BADAN
KELUARGA
BERENCAN
A DAN
PERLINDUN
GAN IBU
DAN ANAK
KABUPATE
N
PURWAKA
RTA - Kab.
Purwakarta
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
17
Kecamata
n
Meningkatn
ya
percepatan
pembangun
an
pedesaan.
Terlaksanan
ya program
desa
mandiri
dalam
perwujudan
desa
peradaban
di bidang
infrastruktur
dan
ekonomi
(Bumdes)
Meningkatn
ya
partisipasi
dan
pemberday
aan
masyarakat
desa dan
pembangun
an
17
Kecamata
n
17
Kecamata
n
CG. 9
Tematik 1
2. Desa Infrastruktur 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9
Sasaran 1
Purwakarta BADAN
KELUARGA
BERENCAN
A DAN
PERLINDUN
GAN IBU
DAN ANAK
KABUPATE
N
PURWAKA
RTA - Kab.
Purwakarta
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
146 desa Terbangun
Infrastruktur
Meningkatn
ya sarana
desa
Meningkatn
ya
partisipasi
dan
pemberday
aan
masyarakat
desa dan
pembangun
an
146 desa 146 -
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penataan Infrastruktur
Desa untuk mendukung
ekonomi mandiri
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kab. Garut Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
dan
Pemerintah
an Desa -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
421 desa Meningkatn
ya
Infrastruktur
desa dalam
mendukung
ekonomi
mandiri
Jumlah
Desa dalam
mendukung
ekonomi
mandiri
Meningkatn
ya
Infrastruktur
desa dalam
mendukung
ekonomi
mandiri
421 desa 0 -
CG. 9
Tematik 2
4. Kegiatan TMMD dan
BSMSS
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.9
Sasaran 2
Kab.Bandung BPMPD -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya peran
TMMD dan
BSMSS
Meningkatn
ya peran
TMMD dan
BSMSS
Meningkatn
ya peran
TMMD dan
BSMSS
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
5. Pembangunan gedung
kantor dan aula kantor
desa serta pengadaan
tanah
0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 CG.5
Sasaran 1
Kab.Bandung BPMPD -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
gedung
kantor dan
aula kantor
desa serta
pengadaan
tanah
Tersedianya
gedung
kantor dan
aula kantor
desa serta
pengadaan
tanah
Tersedianya
gedung
kantor dan
aula kantor
desa serta
pengadaan
tanah
100 % 100 %
Jumlah Total 37.700.000 41.470.000 0 0 37.700.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.26 Perpustakaan
1.26.7
7.
Program
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
NON CG 1. Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat Pengguna
Perpustakaan
120.000 0 0 0 120.000 132.000 NON CG Kabupaten Garut Badan
Perpustaka
an dan
Arsip
Daerah -
Kab. Garut
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terpenuhiny
a kebutuhan
masyarakat
pengguna
perpustaka
an yang
tidak
terjangkau
oleh
perpustaka
an daerah
Kebutuhan
masyarakat
pengguna
perpustaka
an yang
tidak
terjangkau
oleh
perpustaka
an daerah
- 90 % 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 120.000 132.000 0 0 0 120.000
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
CG. 3
Tematik 4
1. Fasilitasi Alsintan Pra
Panen
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Depok Kota Depok
- Kota
Depok
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 3
Tematik 4
2. Fasilitasi Alsintan Pasca
Panen
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Depok Kota Depok
- Kota
Depok
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 2
3. Peningkatan
Produktivitas
Hortikultura (bawang
merah, bawang putih) di
Lahan Kering
0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.4
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung
Distanbunh
ut - Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 Unit - - Jumlah
produksi
Sayuran
(ton)
0 Unit 3,240,345
-
CG. 4
Tematik 3
4. Bantuan Penguatan
Modal Kelompok
Asosiasi Padi Varitas
Pandanwangi
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.4
Sasaran 1
Kec.
Warungkondang
Dinas
Pertanian
TP - Kab.
Cianjur
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Kec.
Warungkondang
-Peningkatan
Produksi Padi
Pandanwangi
1
dokumen
-Meningkatn
ya Produksi
Padi
Pandanwangi
di Kabupaten
Cianjur
1 dokumen -"Tersediany
a padi
Pandanwang
i yang
berkualitas
Penguatan
Keuangan
dan
Kelembagaa
n Kelompok
Asosiasi
Padi
Pandanwang
i"
1
-dokumen
0 800.000 0 0 800.000 880.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
5. Akselerasi Surplus
Beras
0 3.800.000 0 0 3.800.000 4.180.000 CG.3
Sasaran 4
Kabupaten
Sukabumi
Kab.
Sukabumi -
Kab.
Sukabumi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 2
6. Pengembangan
teknologi pasca panen
0 270.000 0 0 270.000 297.000 CG.4
Sasaran 2
Kab. Purwakarta Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 unit power
threser
tersedianya
alat pasca
panen
tercapainya
peningkatan
produktifitas
komoditas
dan
peningkatan
produktivita
s lahan
pertanian
dan
perkebunan
20 unit 100
persen
Jumlah Total 7.420.000 8.162.000 0 0 7.420.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
NON CG 1. Pengembangan
Agribisnis Perkebunan
0 1.070.534 0 0 1.070.534 1.177.587 NON CG Kab. Bandung Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 1.070.534 1.177.587 0 0 1.070.534 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.13 Ketahanan Pangan
1.13.4
5.
Program Peningkatan
Ketahan Pangan
CG. 4
Tematik 4
1. Pembangunan
Puskeswan dan Pos 1B
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.4
Sasaran 1
Kabupaten Bekasi Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Unit Terlaksanan
ya
Pembangun
an
Puskeswan
dan Pos 1B
Pembangun
an
Puskeswan
dan Pos 1B
Meningkatn
ya Ketahan
Pangan
1 Unit 100 %
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
1.
Program Pemberdayaan
Sumber daya Pertanian
CG. 3
Tematik 4
2. penataan pasar hewan
jalan cagak
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3
Sasaran 4
Kab. subang Kab.
Subang -
Kab.
Subang
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
2.28.8
2.
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman,
Ternak dan Ikan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
3. Kegiatan pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak
0 1.450.000 0 0 1.450.000 1.595.000 CG.4
Sasaran 1
Cilengkrang,
Cileunyi,
Soreang,Cimaung,
Cangkuang,Ciwidey
Disnakan -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
kelompok
Tersedianya
pembiayaan
untuk
SMD,Terlaks
ananya
Pengemban
gan
agribisnis
melalui
LM3,Terlaks
ananya
pengemban
gan
integras
ternak
ruminansia
Tersedianya
pembiayaan
untuk
SMD,Terlaks
ananya
Pengemban
gan
agribisnis
melalui
LM3,Terlaks
ananya
pengemban
gan
integras
ternak
ruminansia
Tersedianya
pembiayaan
untuk
SMD,Terlaks
ananya
Pengemban
gan
agribisnis
melalui
LM3,Terlaks
ananya
pengemban
gan
integras
ternak
ruminansia
6
kelompok
6
kelompok
2.28.8
3.
Program Pemasaran
dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan
NON CG 4. Kegiatan penataan
kawasan peternakan di
Hulu DAS Citarum
0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 NON CG Kertasari Disnakan -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10 Paket Terlaksanan
ya
penataan
kandang
sapi
komunal di
DAS
Citarum
Terlaksanan
ya
penataan
kandang
sapi
komunal di
DAS
Citarum
Terlaksanan
ya
penataan
kandang
sapi
komunal di
DAS
Citarum
10 Paket 10 Paket
NON CG 5. Pembangunan sarana
dan kelembagaan pasar
ternak
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG kab. Garut Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 6.250.000 6.875.000 0 0 6.250.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.27 Kelautan dan Perikanan
2.27.7
8.
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 1. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap dan
Kelompok Masyarakat
Swakarsa Pengamanan
Sumberdaya Kelautan
0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Sarana &
Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap:
Kec. Cijulang (Desa
Batukaras)
Kec. Cimerak (Desa
Masawah, Cimerak)
Sarana dan
prasarana
Pokmaswas: Kec.
Cijulang (Desa
Batukaras), Kec.
Cimerak, Kec.
Sidamulih (Desa
Cikembulan),Kec.
Pangandaran
(Pangandaran)
Kab. Ciamis
- Kab.
Ciamis
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 -paket Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
perikanan
tangkap dan
kapal
pengawas
perikanan
dan sarana
dan
prasarana
Pokmaswas
'-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
produksi
perikanan
tangkap
berupa
Kapal
Penangkap
Ikan 30 GT,
kapal
pengawas
perikanan
10 GT
mesin 4 PK,
dan sarana
dan
prasarana
Pokmaswas
(Alat
Navigasi,
Alat
Komunikasi,
dan sarana
lainnya)
Alur
Pelayaran,
Kolam
Pelabuhan
dan Break
water
Meningkatn
ya produksi
perikanan
tangkap
2 Paket 2 unit
NON CG 2. Pameran dan Promosi
Ikan Hias di Kota Bekasi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bekasi Dinas
Perekonomi
an Rakyat -
Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Tersedianya
pameran
ikan hias
- - 0 - 0 -
CG. 3
Tematik 4
3. Pengembangan
komoditas unggulan
perikanan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3
Sasaran 4
Kec.purwakarta,ple
red,pasawahan,po
ndoksalam,wanaya
sa,jatiluhur,kiaraped
es dan
babakancikao
Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 paket ikan
unggulan
nila dan lele
meningkatn
ya produksi
ikan
unggulan
(nila dan
lele)
meningkatn
ya produksi
ikan
konsumsi
2 paket 100
persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2.27.7
9.
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
NON CG 4. Penanaman Mangrove 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Bekasi
Sedang
Berjalan
[Multi
Years]
Belanja
Langsung
[BL] OPD
30 Ha Bertambahn
ya areal
hutan
mangrove
Terlaksanan
ya
Penanaman
Mangrove
Meningkatn
ya
Pengemban
gan
Perikanan
Tangkap
300,000
Pohon
3 %
NON CG 5. Restocking Perairan
Umum
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Bekasi
Sedang
Berjalan
[Multi
Years]
Belanja
Langsung
[BL] OPD
22
kg/kapita/t
hn
Meningkatn
ya
Konsumsi
Ikan Per
kapita
Terlaksanan
ya
Restocking
Meningkatn
ya
Pengemban
gan
Perikanan
Tangkap
25,000
ekor
3 %
NON CG 6. Revitalisasi Usaha
Perikanan Tangkap
(pengadaan alat
penangkapan
ikan/jaring)
0 3.000.000 1.000.000 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Karangsong Kec.
Indramayu,Dadap
Kec. Juntinyuat,
SukahajiKec. Patrol,
Benda Kec.
Karangampel
- Dinas
Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Indramayu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 Unit Tersedianya
Alat
Tangkap
Ikan : Gill
Net
Millenium,
Payang/Lem
para,
Rampus
dan
Atractan
Cumi
Alat
Tangkap
Ikan : Gill
Net
Millenium,
Payang/Lem
para,
Rampus
dan
Atractan
Cumi
Pengadaan
Alat
Tangkap
85 Unit 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 7.300.000 8.030.000 0 1.000.000 6.300.000 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.32 Industri
2.32.8
9.
program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 4
1. Pengembangan Industri
Pengolahan Hasil
Perikanan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Cirebon Dinas
Perindustri
an
Perdagang
an dan
Koperasi
UMKM Kota
Cirebon -
Kota
Cirebon
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 IKM Meningkatn
ya industri
pengolahan
hasil
perikanan
Tersedianya
pengolahan
makanan
hasil
perikanan
Meningkatn
ya industri
kecil dan
menengah
20 IKM 100 %
NON CG 2. Pengembangan Industri
Garment
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG -Kab Kuningan,
-Kab Kuningan,
-Kab Kuningan
Kab.
Kuningan -
Kab.
Kuningan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Manajemen -Kab Kuningan -Terlaksanan
ya
administrasi
keuangan
16 orang -Terlaksanan
ya
administrasi
keuangan
16 orang -Terbayarny
a honor
kegiatan dan
perjalanan
dinas
16 orang 0 20.330 0 0 20.330 22.363
2. - Pelatihan -Kab Kuningan -Terlaksanan
ya pelatihan
90 orang Terlaksanany
a pelatihan
garmen utk
90 org
90 orang -Terlaksana
nya
pelatihan
garmen utk
90 orang
90 orang 0 187.500 0 0 187.500 206.250
3. - Pengadaan -Kab Kuningan -Pengadaan
mesin
peralatan
1 paket Tersedianya
mesin
peralatan
garmen
1 paket -Tersalurkan
nya bantuan
mesin
peralatan
garmen
1 paket 0 442.170 0 0 442.170 486.387
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2.32.9
0.
Program Penataan
Struktur dan
Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
NON CG 3. Pengadaan Sarana dan
Prasarana
Kemetrologian
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Kota Bekasi Dinas
Perindustri
an,
Perdagang
an dan
Koperasi -
Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Tersedianya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
ke
Metrologian
di Kota
Bekasi
- - 0 0
2.33 Perdagangan
2.33.9
1.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
CG. 3
Tematik 1
4. Penataan Sarana dan
Prasarana Pasar
Cicalengka
400.000 5.000.000 4.000.000 0 9.400.001 10.340.001 CG.3
Sasaran 1
kab.Bandung Diskoperind
ag - Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 % Terciptanya
sarana
penunjang
penataan
Pasar
Cicalengka
Terciptanya
sarana
penunjang
penataan
Pasar
Cicalengka
Terciptanya
sarana
penunjang
penataan
Pasar
Cicalengka
70 % 60 %
2.33.9
3.
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
NON CG 5. Pasar Rakyat/Pasar
Murah dalam rangka
menghadapi
krisis/lonjakan harga
atau keterbatasan
kesediaan bahan pokok
masyarakat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Banjar Kota Banjar
- Kota
Banjar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
fasilitasi
advokasi
perlindunga
n konsumen
per tahun
0 - 0 8 kali
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 14.800.001 16.280.000 0 4.000.000 10.400.000 400.000
3
REKAPITULASI USULAN KABUPATEN KOTA
KATEGORI BL OPD / BIRO TAHUN 2014
NO OPD / BIRO PROVINSI
USULANKAB / KOTA
KATEGORI BL-OPD (Rp.)
(1) (2) (3)
1 Dinas Kesehatan 139.200.000.000
2 Dinas Bina Marga 10.300.000.000
3 Dinas Permukiman Dan Perumahan 44.200.000.000
4 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan
dan Keluarga Berencana
1.500.000.000
5 Dinas Sosial 2.450.000.000
6 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 8.000.000.000
7 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 4.360.000.000
8 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 81.194.220.000
9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000 9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000
10 Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah 1.500.000.000
11 Biro Keuangan 4.050.000.000
12 Biro Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000.000
13 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 6.000.000.000
14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 350.000.000
15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 400.000.000
16 Badan Ketahanan Pangan Daerah 5.300.000.000
17 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 37.700.000.000
18 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3.500.000.000
19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 7.420.000.000
20 Dinas Perkebunan 1.070.534.000
21 Dinas Peternakan 6.250.000.000
22 Dinas Perikanan Dan Kelautan 6.300.000.000
23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 10.400.000.000
JUMLAH 637.184.754.000
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.2 Kesehatan
1.2.6. Program Upaya
Kesehatan
CG. 2
Tematik 1
1. Pengadaan peralatan
penunjang perawatan di
ICU/HCU/NICU/PICU
0 6.100.000 0 0 6.100.000 6.710.000 CG.2
Sasaran 1
Kota Cirebon RSUD
Gunung
Jati - Kota
Cirebon
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya
penangana
n
kegawatdar
uratan
secara
optimal
Tersedianya
peralatan
penunjang
perawatan
Meningkatn
ya
penangana
n dan
pelayanan
di
ICU/NICU/HC
U
1 paket 100 %
CG. 2
Tematik 1
2. Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
5.000.000 4.000.000 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.2
Sasaran 1
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
4
puskesma
s
Meningkatn
ya
pelayanan
puskesmas
mampu
menolong
persalinan
Meningkatn
ya
pelayanan
puskesmas
mampu
menolong
persalinan
Terlaksanan
ya
pembangun
an
puskesmas
yang
memenuhi
standar tata
ruang
4
puskesma
s
4
puskesma
s
CG. 2
Tematik 5
3. Pengadaan alat pogging
dan bahan-bahan
poging
30.000 500.000 0 0 530.000 583.000 CG.2
Sasaran 5
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 Buah Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD
20 buah 20 buah
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 2
Tematik 5
4. Peningkatan surveilians
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2
Sasaran 5
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
22 Buah Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD dan
Tersedianya
kendaraan
roda 4
penangana
n bencana
dan
operasional
pogging
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD dan
Tersedianya
kendaraan
roda 4
penangana
n bencana
dan
operasional
pogging
Tersedianya
alat dan
bahan untuk
kegiatan
pogging
dalam
rangka
penanggula
ngan
penyakit
DBD dan
Tersedianya
kendaraan
roda 4
penangana
n bencana
dan
operasional
pogging
22 Buah 22 buah
1.2.9. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
CG. 2
Tematik 1
5. Pembangunan gedung
layanan keluarga miskin
lantai III dan lantai IV
0 9.500.000 0 0 9.500.000 10.450.000 CG.2
Sasaran 1
Kota Cirebon RSUD
Gunung
Jati - Kota
Cirebon
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % terwujudny
a gedung
layanan
kesehatan
keluarga
miskin
tersedianya
gedung
layanan
keluarga
miskin lantai
III dan lantai
IV
meningkatn
ya
pelayanan
kesehatan
lanjutan
bagi
keluarga
miskin
1 paket 100 %
CG. 2
Tematik 1
6. Pembangunan RSUD
Soreang
0 85.000.000 0 0 85.000.000 93.500.000 CG.2
Sasaran 1
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a gedung
RSUD
Soreang
Terbanguny
a gedung
RSUD
Soreang
Terbanguny
a gedung
RSUD
Soreang
100 % 100 %
CG. 2
Tematik 1
7. Pembangunan gedung
rawat inap kelas 3 Gakin
RSUD Majalaya
0 33.300.000 0 0 33.300.000 36.630.000 CG.2
Sasaran 1
Kab.Bandung Dinkes -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a gedung
perawatan
kelas 3
Gakin RSUD
Majalaya
Terbanguny
a gedung
perawatan
kelas 3
Gakin RSUD
Majalaya
Terbangunn
ya gedung
perawatan
kelas 3
Gakin RSUD
Majalaya
100 % 100 %
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 144.229.99
9
158.653.00
0
0 0 139.200.00
0
5.030.000
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS BINA MARGA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.4 Pekerjaan Umum
1.4.16
.
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
CG. 6
Tematik 1
1. Akses jalan wisata alam
Kawah Gunung
Papandayan.
0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.6
Sasaran 1
Kecamatan
Cisurupan
Dinas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % akses jalan
menuju
Kawah
Papandaya
n
akses jalan
menuju
Kawah
Papandaya
n
akses jalan
menuju
Kawah
Papandaya
n
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 1
2. Pengadaan Tanah untuk
Akses jalan wisata situ
dan situs jalan
cangkuang
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.6
Sasaran 2
Situ Cangkuang
Kecamatan Leles
Dinas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % tersedianya
akses jalan
menuju
objek
wisata Situ
dan Candi
Cangkuang
kemantapan
jalan menuju
objek
wisata Situ
dan Candi
Cangkuang
tersedianya
akses jalan
menuju
objek
wisata Situ
dan Candi
Cangkuang
100 % 100 %
CG. 6
Tematik 1
3. Akses jalan wisata alam
Cipanas
0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.6
Sasaran 1
Kecamatan
Tarogong Kidul
DInas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % akses jalan
wisata
mantap
akses jalan
wisata
mantap
akses jalan
wisata
mantap
100 % 100 %
1.4.18
.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
CG. 6
Tematik 3
4. Perbatasan Wilayah
Tengah Jembatan
Banyuresmi-Karangpaw
itan
0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.6
Sasaran 3
Kecamatan
Banyuresmi dan
Kecamatan
Karangpawitan.
Dinas Bina
Marga -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % - - mantapnya
jembatan
antara
Banyuresmi
dan
karangpawi
tan.
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 10.300.000 11.330.000 0 0 10.300.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.3 Lingkungan Hidup
1.3.11. Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
NON CG 1. Pengadaaan Sarana
prasarana Dinas
Kebersihan dan
Pertamanan
0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG kota bogor (urutan
nomor 2)
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamana
n kota
bogor -
Kota Bogor
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1.7 Perumahan
1.7.30
.
Program Pengelolaan
Gedung/Rumah Negara
NON CG 2. Pembangunan Gedung
Aula Pertemuan Islamic
Centre.
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kecamatan Garut
Kota
Dinas
Tataruang
dan
Permukima
n - Kab.
Garut
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Tersedianya
Fasilitas
berupa
gedung aula
Islamic
Centre
- 1 paket 0 -
1.7.31
.
Program
Pengembangan
Permukiman
CG. 7
Tematik 2
3. Optimalisasi SPAM IKK
(Soreang Kutawaringin)
0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 CG.7
Sasaran 2
- Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 7
Tematik 2
4. Pembangunan SPAM IKK
(Hegarmanah,
Cikancung)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 2
Hegarmanah
Cikancung
Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 7
Tematik 2
5. Pembangunan SPAM IKK
(Banjarsari,
Pangalengan)
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7
Sasaran 2
Banjarsari
Pangalengan
Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 7
Tematik 2
6. Optimalisasi SPAM IKK
(Pasirjambu, Pacet,
Katapang)
0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.7
Sasaran 2
Pasirjambu, Pacet,
Katapang
Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
NON CG 7. Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak huni
0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 NON CG Kab. Garut Dinas Tata
Ruang dan
Permukima
n - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Terwujudny
a rumah
layak huni
bagi
keluarga
miskin
- 5,000 unit 0 -
Jumlah Total 44.200.000 48.620.000 0 0 44.200.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
8.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
CG. 9
Tematik 1
1. Desa Sekitar Hutan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9
Sasaran 1
Kabupaten
Purwakarta
BADAN
KELUARGA
BERENCAN
A DAN
PERLINDUN
GAN IBU
DAN ANAK
KABUPATE
N
PURWAKA
RTA - Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 desa Terbangunn
ya desa
sekitar
hutan
Meningkatn
ya sarana
desa
Meningkatn
ya
partisipasi
dan
pemberday
aan
masyarakat
desa dan
pembangun
an
2 desa 2 desa
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 1.000.000 1.100.000 0 0 1.000.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.22 Sosial
1.22.7
0.
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
CG. 5
Tematik 1
1. Pembangunan rumah
singgah untuk PMKS
(Kuningan
Summit/Kunci Bersama)
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5
Sasaran 3
Kota Cirebon Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja dan
Transmigra
si - Kota
Cirebon
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket terwujudny
a rumah
singgah
untuk
rehabilitasi
kesejahtera
an sosial
bagi PMKS
tersedianya
rumah
singgah
bagi PMKS
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
rehabilitasi
kesejahtera
an sosial
bagi PMKS
1 paket 1 paket
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
NON CG 2. Penanggulangan korban
bencana (Mitigasi
bencana dan tanggap
darurat)
0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Tersebar di
Kabupaten Garut
Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja dan
Transmigra
si - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 2000
jiwa
Meningkatn
ya
penangana
n korban
bencana
Terpenuhiny
a kebutuhan
tanggap
darurat bagi
korban
bencana
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
korban
bencana
dan
perlindunga
n
masyarakat
0 2000
jiwa
0 2000
jiwa
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 2.450.000 2.695.000 0 0 2.450.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.12 Ketenagakerjaan
1.12.4
2.
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
CG. 3
Tematik 1
1. Pembangunan Gedung
BLK
0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 CG.3
Sasaran 1
Kab.Bandung Disnaker -
Kab.
Bandung
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a gedung
BLK
Terbanguny
a gedung
BLK
Terbanguny
a gedung
BLK
100 % 100 %
Jumlah Total 8.000.000 8.800.000 0 0 8.000.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.10 Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
1.10.3
8.
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
NON CG 1. Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UMKM/UKM
0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Cisurupan,
Cikajang,
Samarang,
Tarogong Kidul,
Garut Kota, Cihurip,
Singajaya,
Cisompet
Dinas
Koperasi,
UMKM dan
BMT - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - Terfasilitasi
nya
wirausaha
dan
keunggulan
kompetitif
UMKM/UKM
di Kab.
Garut
Meningkatn
ya
wirausaha
dan
keunggulan
kompetitif
UMKM/UKM
di Kab.
Garut
0 - 0 -
1.10.3
9.
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi
Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 1
2. Penyelenggaraan
pembinaan industri
rumah tangg, industri
kecil dan industri
menengah
0 275.000 0 0 275.000 302.500 CG.3
Sasaran 2
Kab.Bandung Diskoperind
ag - Kab.
Bandung
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. Pengembangan sarana dan
Prasarana SLB
Kabupaten/Kota Meningkatny
a
Penyelenggar
an PK dan
PLK
10 Persen Pembanguna
n Unit
sekolah Baru
2 sekolah Meningkatn
ya
Aksesibilitas
Pendidikan
Sekolah
Luar Biasa
(SLB)
15 Persen 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000
CG. 3
Tematik 5
3. Promosi Produk
Unggulan Kota
Tasikmalaya Dalam
Event-event Pameran
0 585.000 0 0 585.000 643.500 CG.3
Sasaran 1
NTB, Bali dan
Batam
Dinas
KUMKM
Perindustri
an dan
Perdagang
an - Kota
Tasikmalay
a
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
3 Event Terpromosik
annya
produk
unggulan
Kota
Tasikmalaya
Terlaksanan
ya
partisipasi
dalam event
pameran di
NTB, Bali,
Batam
Jumlah
event
pameran
yang diikuti
3 Event 3 Event
CG. 3
Tematik 3
4. Penguatan permodalan
koperasi
100.000 350.000 3.500.000 0 3.950.000 4.345.000 CG.3
Sasaran 3
kab.purwakarta Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
50
koperasi
meningkatn
ya kualitas
usaha
koperasi
terlaksanan
ya
penguatan
permodalan
koperasi
Standarisas
i, Akreditasi
dan
Sertifikasi
50
koperasi
100
persentas
e
2. PILIHAN
2.32 Industri
2.32.8
9.
program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 1
5. Pelatihan Teknologi
Produksi Garam Sistem
Geomembran dan Studi
Banding Ke Madura
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.3
Sasaran 1
Desa muntur Kec.
Losarang
Dinas
Koperasi,
UKM dan
Perindag -
Kab.
Indramayu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
30 IKM Terlaksanan
ya Pelatihan
Teknologi
Produksi
Garam
Sistem
Geomembra
n
Terlaksanan
ya Pelatihan
Teknologi
Produksi
Garam
Sistem
Geomembra
n
Pelatihan
Teknologi
Produksi
Garam
Sistem
Geomembra
n
30 IKM 30 IKM
CG. 3
Tematik 1
6. Pengembangan IKM
bambu
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3
Sasaran 1
Kab.purwakarta Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 orang meningkatn
ya potensi
IKM
terbentukny
a
wirausaha
baru
meningkatn
ya
kemampuan
teknologi
industri
100 orang 100
persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 7.960.000 8.756.000 0 3.500.000 4.360.000 100.000
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.23 Kebudayaan
1.23.7
3.
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
CG. 10
Tematik 3
1. Pelestarian dan
Aktualisasi Adat dan
Budaya Kecamatan
Lelea
700.000 1.300.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10
Sasaran 3
Kab. Indramayu Dinas
Pemuda
Olahraga
Budaya
dan
Pariwisata
- Kab.
Indramayu
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 Paket Terbangunn
ya Pendopo
dan
Kampung
Adat
Masyarakat
Desa Lelea
dalam
Melestarika
n Upacara
Adat
Ngarot,
Serta
Perlindunga
n Terhadap
seni budaya
daerah
Indramayu
Terlaksanan
ya
Pelestarian
Aktualisasi
Adat
Budaya
Daerah dan
Pendaftaran
HAKI
Termanfaatk
annya
niali-nilai
tradisi,
Peninggalan
Sejarah,
dan
Kesenian
Daerah
2 Paket 0
CG. 10
Tematik 2
2. Pembangunan Gedung
Kesenian dan
Kebudayaan
0 64.294.220 0 0 64.294.220 70.723.642 CG.10
Sasaran 2
Kab.Bandung Dikbud -
Kab.
Bandung
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terbanguny
a Gedung
kesenian
Terbanguny
a Gedung
kesenian
Terbanguny
a Gedung
kesenian
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 66.294.220 72.923.640 0 0 65.594.220 700.000
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.31 Parawisata
2.31.8
7.
program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
CG. 10
Tematik 3
1. Pengembangan Daerah
Tujuan Wisata / Desa
Wisata
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10
Sasaran 3
Kab.Bandung Dispopar -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % terbangunn
ya dan
tertatanya
sarana dan
parasaran
desa
wisata
Tertatanya
potensi
Desa
wisata
desa
Jelekong
Tertatanya
Daerah
tujuan
wisata
khususnya
objek Desa
Wisata di
Kabupaten
Bandung
100 % 70 %
CG. 10
Tematik 3
2. Penataan Kawasan
Cibodas
0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10
Sasaran 3
Kec. Cipanas Dinas
Kebudayaa
n dan
Pariwisata
- Kab.
Cianjur
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Kec. Cipanas Terlaksanany
a
pengembanga
n destinasi
pariwisata
100
persen
Tersedianya
fasilitas
umum di
kawasan
wisata
Cibodas
1 kawasan Tertatanya
kawasan
wisata
Cibodas
1 kawasan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000
CG. 10 - 3. Pembangunan Gedung
Kesenian
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10
Sasaran 2
Kota Bekasi Dinas
Pemuda
Olahraga
Kebudayaa
n dan
Kepariwisa
taan - Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
95 % Terpeliharan
ya gedung
kesenian
Terpeliharan
ya gedung
kesenian
- 95 % 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 4. Pembangunan Gedung
Art Center
0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kab. Garut Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaa
n - Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - terbangunn
ya gedung
aert center
dan
museum
yang
representati
f
0 - 0 -
Jumlah Total 15.600.000 17.160.000 0 0 15.600.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.8 Kepemudaan dan
Olahraga
1.8.35
.
Program Pembinaan,
Pemasyarakatan dan
Pengembangan Olah
raga
CG. 6
Tematik 2
1. Pengembangan SOR
Sijalak Harupat
0 215.740.00
0
0 0 215.740.00
0
237.314.00
0
CG.6
Sasaran 2
Kab.Bandung,
kab.Bandung,
kab.Bandung,
kab.Bandung,
Kab.Bandung,
kab.Bandung
Dispopar -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. Kegiatan Penutup Tribun
Selatan dan Utara Stadion Si
Jalak Harupat
Kab.Bandung Terbangunya
SOR Sijalak
Harupat
100 % Terbangunya
SOR Sijalak
Harupat
100 % Terbangunya
SOR Sijalak
Harupat
100 % 0 37.700.000 0 0 37.700.000 41.470.000
2. Pembangunan Kelengkapan
Lapangan Panahan
kab.Bandung terbangunya
lapangan
panahan
100 % terbangunya
lapangan
panahan
100 % terbangunya
lapangan
panahan
100 % 0 4.209.350 0 0 4.209.350 4.630.285
3. Pembangunan Kolam
Renang
kab.Bandung Terbangunya
kolam renang
100 % Terbangunya
kolam renang
100 % Terbangunya
kolam
renang
100 % 0 56.106.000 0 0 56.106.000 61.716.600
4. Pembangunan Indoor kab.Bandung Terbangunya
gedung indoor
100 % Terbangunya
gedung
indoor
100 % Terbangunya
gedung
indoor
100 % 0 29.553.000 0 0 29.553.000 32.508.300
5. Pembangunan Conventional
Hall
Kab.Bandung Terbangunya
gedung
Conventional
Hall
100 % Terbangunya
gedung
Conventional
Hall
100 % Terbangunya
gedung
Convention
al Hall
100 % 0 62.706.600 0 0 62.706.600 68.977.260
6. Pembangunan Stadion
Atletik
kab.Bandung Terbangunya
Stadion
Atletik
100 % Terbangunya
Stadion
Atletik
100 % Terbangunya
Stadion
Atletik
100 % 0 25.465.000 0 0 25.465.000 28.011.500
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 215.740.00
0
237.313.90
0
0 0 215.740.00
0
0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.19 Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1.19.5
6.
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
NON CG 1. Bantuan biaya
penyelenggaraan
pemilu nasional tahun
2014
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kabupaten Garut Badan
kesatuan
bangsa
politik dan
perlindunga
n
masyarakat
- Kab.
Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terlaksanan
ya bantuan
biaya
penyelengg
araan
pemilu
nasional
tahun 2014
Tersedianya
pelaksanaa
n bantuan
biaya
penyelengg
araan
pemilu
nasional
tahun 2014
Terlaksanan
ya bantuan
biaya
penyelengg
araan
pemilu
nasional
tahun 2014
1 paket 1 paket
Jumlah Total 1.500.000 1.650.000 0 0 1.500.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
CG. 9
Tematik 2
1. Bantuan keuangan
kinerja aparatur
0 4.050.000 0 0 4.050.000 4.455.000 CG.9
Sasaran 2
Kab.Bandung BPMPD -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya kinerja
aparatur
Meningkatn
ya kinerja
aparatur
Meningkatn
ya kinerja
aparatur
100 % 100 %
Jumlah Total 4.050.000 4.455.000 0 0 4.050.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.6
1.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
CG. 6 - 1. Pembangunan Gedung
Kantor Kabupaten
Bandung Barat
0 40.000.000 0 0 40.000.000 44.000.000 CG.6
Sasaran 2
Kantor Kabupaten
Bandung Barat
Kab.
Bandung
Barat -
Kab.
Bandung
Barat
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Terselengga
ranya
Sarana dan
Prasarana
Kantor
Pemda
Kabupaten
Bandung
Barat dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat
Terbanungn
ya Sarana
dan
Prasarana
Kantor
Pemda
Kabupaten
Bandung
Barat dalam
upaya
peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat
Tingkat
pemenuhan
kebutuhan
sarana dan
prasarana
kerja
aparatur
sesuai
standar
daerah
100 % 100 %
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 40.000.000 44.000.000 0 0 40.000.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.20 Otonomi Daerah
1.20.5
7.
Program pemantapan
Otonomi Daerah dan
Sistem Administrasi
Daerah
CG. 6
Tematik 3
1. Pembangunan tugu
batas wilayah dan
pengadaan lahan
0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.6
Sasaran 3
Kab.Bandung Setda -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6 titik Terbanguny
a tugu atas
Terbanguny
a tugu atas
Terbanguny
a tugu atas
6 titik 6 titik
Jumlah Total 6.000.000 6.600.000 0 0 6.000.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.9 Penanaman Modal
1.9.37
.
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
NON CG 1. Pengkatan sarana dan
prasarana perijinan
0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kabupaten Garut BPMPT -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terlaksanan
ya
Penigkatan
sarana dan
prasarana
perijinan
Tersedianya
Penigkatan
sarana dan
prasarana
perijinan -
Terlaksanan
ya
Penigkatan
sarana dan
prasarana
perijinan
1 paket 1 paket
Jumlah Total 350.000 385.000 0 0 350.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.22 Sosial
1.22.7
2.
Program
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Perlindungan
Masyarakat
NON CG 1. Fasilitasi
Penanggulangan
Bencana dan
Penanganan Tanggap
Darurat
0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Badan
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 paket Terpenuhiny
a kebutuhan
air bersih
dalam
penanggula
ngan
bencana
Tersedianya
fasilitas air
bersih
dalam
penanggula
ngan
bencana
Meningkatn
ya
kepedulian
masyarakat
pada
penanggula
ngan
bencana
1 paket 1 paket
Jumlah Total 400.000 440.000 0 0 400.000 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.13 Ketahanan Pangan
1.13.4
5.
Program Peningkatan
Ketahan Pangan
CG. 4
Tematik 2
1. Peningkatan Cadangan
Pangan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4
Sasaran 2
Kota Bogor Kota Bogor
- Kota
Bogor
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
400 ton Terwujudny
a
Peningkatan
Cadangan
Pangan
meningkatn
ya
Cadangan
Pangan
Jumlah
cadangan
pangan
pemerintah
400 ton 400 Ton
CG. 4
Tematik 3
2. Penganekaragaman
Pangan Masyarakat
0 575.000 0 0 575.000 632.500 CG.4
Sasaran 3
Kota Bekasi Kota
Bekasi -
Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 3
3. Pengembangan desa
mandiri pangan dan
lumbung desa
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4
Sasaran 3
Kabupaten
Bandung Barat
Kab.
Bandung
Barat -
Kab.
Bandung
Barat
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
15 unit Meningkatn
ya desa
mandiri
pangan dan
lumbung
desa-
Terlaksanan
ya
pengemban
gan desa
mandiri
pangan dan
lumbung
desa
Tercapainya
peningkatan
Ketahanan
Pangan
15 unit 100 %
CG. 4
Tematik 3
4. Pengembangan
Lumbung Pangan Desa
1.054.250 2.575.000 0 0 3.629.250 3.992.175 CG.4
Sasaran 3
Tersebar di
Kabupaten Ciamis
Badan
Ketahanan
Pangan -
Kab. Ciamis
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
36
kecamatan
-Meningkatn
ya
kapasitas
kelembagaa
n kelompok
dan
meningkatn
ya SDM
pengelola
Lumbung
Pangan di
Masyarakat
Terlaksanan
ya kegiatan
pemberian
penguatan
modal dan
Pembinaan
Lumbung
Panga Desa
Meningkatn
ya Jumlah
Bangunan
Lumbung
Pangan dan
SDM
Pengelola
Lumbang
36
kecamata
n
36
kecamata
n
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 3
5. pengembangan
cadangan pangan
daerah
0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.4
Sasaran 3
kota sukabumi dinas
pertanian,
perikanan
dan
ketahanan
pangan -
Kota
Sukabumi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 3
6. pengembangan
kawasan rumah pangan
lestari (KPRL)
0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.4
Sasaran 3
kota sukabumi dinas
pertanian,
perikanan
dan
ketahanan
pangan -
Kota
Sukabumi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 6.354.250 11.939.675 0 0 5.300.000 1.054.250
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.21 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1.21.6
8.
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
CG. 9
Tematik 1
1. Kegiatan desa mandiri
dalam perwujudan desa
peradaban
0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9
Sasaran 1
Kabupaten
Purwakarta
BADAN
KELUARGA
BERENCAN
A DAN
PERLINDUN
GAN IBU
DAN ANAK
KABUPATE
N
PURWAKA
RTA - Kab.
Purwakarta
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
17
Kecamata
n
Meningkatn
ya
percepatan
pembangun
an
pedesaan.
Terlaksanan
ya program
desa
mandiri
dalam
perwujudan
desa
peradaban
di bidang
infrastruktur
dan
ekonomi
(Bumdes)
Meningkatn
ya
partisipasi
dan
pemberday
aan
masyarakat
desa dan
pembangun
an
17
Kecamata
n
17
Kecamata
n
CG. 9
Tematik 1
2. Desa Infrastruktur 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9
Sasaran 1
Purwakarta BADAN
KELUARGA
BERENCAN
A DAN
PERLINDUN
GAN IBU
DAN ANAK
KABUPATE
N
PURWAKA
RTA - Kab.
Purwakarta
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
146 desa Terbangun
Infrastruktur
Meningkatn
ya sarana
desa
Meningkatn
ya
partisipasi
dan
pemberday
aan
masyarakat
desa dan
pembangun
an
146 desa 146 -
1.21.6
9.
Program Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 3. Penataan Infrastruktur
Desa untuk mendukung
ekonomi mandiri
0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kab. Garut Badan
Pemberday
aan
Masyarakat
dan
Pemerintah
an Desa -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
421 desa Meningkatn
ya
Infrastruktur
desa dalam
mendukung
ekonomi
mandiri
Jumlah
Desa dalam
mendukung
ekonomi
mandiri
Meningkatn
ya
Infrastruktur
desa dalam
mendukung
ekonomi
mandiri
421 desa 0 -
CG. 9
Tematik 2
4. Kegiatan TMMD dan
BSMSS
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.9
Sasaran 2
Kab.Bandung BPMPD -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Meningkatn
ya peran
TMMD dan
BSMSS
Meningkatn
ya peran
TMMD dan
BSMSS
Meningkatn
ya peran
TMMD dan
BSMSS
100 % 100 %
CG. 5
Tematik 1
5. Pembangunan gedung
kantor dan aula kantor
desa serta pengadaan
tanah
0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 CG.5
Sasaran 1
Kab.Bandung BPMPD -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
100 % Tersedianya
gedung
kantor dan
aula kantor
desa serta
pengadaan
tanah
Tersedianya
gedung
kantor dan
aula kantor
desa serta
pengadaan
tanah
Tersedianya
gedung
kantor dan
aula kantor
desa serta
pengadaan
tanah
100 % 100 %
Jumlah Total 37.700.000 41.470.000 0 0 37.700.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.26 Perpustakaan
1.26.7
7.
Program
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
NON CG 1. Pemenuhan Kebutuhan
Masyarakat Pengguna
Perpustakaan
120.000 0 0 0 120.000 132.000 NON CG Kabupaten Garut Badan
Perpustaka
an dan
Arsip
Daerah -
Kab. Garut
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
90 % Terpenuhiny
a kebutuhan
masyarakat
pengguna
perpustaka
an yang
tidak
terjangkau
oleh
perpustaka
an daerah
Kebutuhan
masyarakat
pengguna
perpustaka
an yang
tidak
terjangkau
oleh
perpustaka
an daerah
- 90 % 0 -
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 120.000 132.000 0 0 0 120.000
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
CG. 3
Tematik 4
1. Fasilitasi Alsintan Pra
Panen
0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Depok Kota Depok
- Kota
Depok
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 3
Tematik 4
2. Fasilitasi Alsintan Pasca
Panen
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Depok Kota Depok
- Kota
Depok
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 2
3. Peningkatan
Produktivitas
Hortikultura (bawang
merah, bawang putih) di
Lahan Kering
0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.4
Sasaran 2
Kabupaten
Bandung
Distanbunh
ut - Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 Unit - - Jumlah
produksi
Sayuran
(ton)
0 Unit 3,240,345
-
CG. 4
Tematik 3
4. Bantuan Penguatan
Modal Kelompok
Asosiasi Padi Varitas
Pandanwangi
0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.4
Sasaran 1
Kec.
Warungkondang
Dinas
Pertanian
TP - Kab.
Cianjur
Lanjutan Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. - Kec.
Warungkondang
-Peningkatan
Produksi Padi
Pandanwangi
1
dokumen
-Meningkatn
ya Produksi
Padi
Pandanwangi
di Kabupaten
Cianjur
1 dokumen -"Tersediany
a padi
Pandanwang
i yang
berkualitas
Penguatan
Keuangan
dan
Kelembagaa
n Kelompok
Asosiasi
Padi
Pandanwang
i"
1
-dokumen
0 800.000 0 0 800.000 880.000
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 3
Tematik 4
5. Akselerasi Surplus
Beras
0 3.800.000 0 0 3.800.000 4.180.000 CG.3
Sasaran 4
Kabupaten
Sukabumi
Kab.
Sukabumi -
Kab.
Sukabumi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
CG. 4
Tematik 2
6. Pengembangan
teknologi pasca panen
0 270.000 0 0 270.000 297.000 CG.4
Sasaran 2
Kab. Purwakarta Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 unit power
threser
tersedianya
alat pasca
panen
tercapainya
peningkatan
produktifitas
komoditas
dan
peningkatan
produktivita
s lahan
pertanian
dan
perkebunan
20 unit 100
persen
Jumlah Total 7.420.000 8.162.000 0 0 7.420.000 0
2
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
0.
Program Peningkatan
Produksi Pertanian
NON CG 1. Pengembangan
Agribisnis Perkebunan
0 1.070.534 0 0 1.070.534 1.177.587 NON CG Kab. Bandung Kab.
Bandung -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
Jumlah Total 1.070.534 1.177.587 0 0 1.070.534 0
1
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
1. WAJIB
1.13 Ketahanan Pangan
1.13.4
5.
Program Peningkatan
Ketahan Pangan
CG. 4
Tematik 4
1. Pembangunan
Puskeswan dan Pos 1B
0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.4
Sasaran 1
Kabupaten Bekasi Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1 Unit Terlaksanan
ya
Pembangun
an
Puskeswan
dan Pos 1B
Pembangun
an
Puskeswan
dan Pos 1B
Meningkatn
ya Ketahan
Pangan
1 Unit 100 %
2. PILIHAN
2.28 Pertanian
2.28.8
1.
Program Pemberdayaan
Sumber daya Pertanian
CG. 3
Tematik 4
2. penataan pasar hewan
jalan cagak
0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3
Sasaran 4
Kab. subang Kab.
Subang -
Kab.
Subang
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
2.28.8
2.
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman,
Ternak dan Ikan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
CG. 4
Tematik 1
3. Kegiatan pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak
0 1.450.000 0 0 1.450.000 1.595.000 CG.4
Sasaran 1
Cilengkrang,
Cileunyi,
Soreang,Cimaung,
Cangkuang,Ciwidey
Disnakan -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
6
kelompok
Tersedianya
pembiayaan
untuk
SMD,Terlaks
ananya
Pengemban
gan
agribisnis
melalui
LM3,Terlaks
ananya
pengemban
gan
integras
ternak
ruminansia
Tersedianya
pembiayaan
untuk
SMD,Terlaks
ananya
Pengemban
gan
agribisnis
melalui
LM3,Terlaks
ananya
pengemban
gan
integras
ternak
ruminansia
Tersedianya
pembiayaan
untuk
SMD,Terlaks
ananya
Pengemban
gan
agribisnis
melalui
LM3,Terlaks
ananya
pengemban
gan
integras
ternak
ruminansia
6
kelompok
6
kelompok
2.28.8
3.
Program Pemasaran
dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Perikanan
dan Kehutanan
NON CG 4. Kegiatan penataan
kawasan peternakan di
Hulu DAS Citarum
0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 NON CG Kertasari Disnakan -
Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
10 Paket Terlaksanan
ya
penataan
kandang
sapi
komunal di
DAS
Citarum
Terlaksanan
ya
penataan
kandang
sapi
komunal di
DAS
Citarum
Terlaksanan
ya
penataan
kandang
sapi
komunal di
DAS
Citarum
10 Paket 10 Paket
NON CG 5. Pembangunan sarana
dan kelembagaan pasar
ternak
0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG kab. Garut Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab. Garut
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - - 0 - 0 -
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 6.250.000 6.875.000 0 0 6.250.000 0
3
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.27 Kelautan dan Perikanan
2.27.7
8.
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
NON CG 1. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap dan
Kelompok Masyarakat
Swakarsa Pengamanan
Sumberdaya Kelautan
0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Sarana &
Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap:
Kec. Cijulang (Desa
Batukaras)
Kec. Cimerak (Desa
Masawah, Cimerak)
Sarana dan
prasarana
Pokmaswas: Kec.
Cijulang (Desa
Batukaras), Kec.
Cimerak, Kec.
Sidamulih (Desa
Cikembulan),Kec.
Pangandaran
(Pangandaran)
Kab. Ciamis
- Kab.
Ciamis
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 -paket Meningkatn
ya sarana
dan
prasarana
perikanan
tangkap dan
kapal
pengawas
perikanan
dan sarana
dan
prasarana
Pokmaswas
'-Tersediany
a sarana
dan
prasarana
produksi
perikanan
tangkap
berupa
Kapal
Penangkap
Ikan 30 GT,
kapal
pengawas
perikanan
10 GT
mesin 4 PK,
dan sarana
dan
prasarana
Pokmaswas
(Alat
Navigasi,
Alat
Komunikasi,
dan sarana
lainnya)
Alur
Pelayaran,
Kolam
Pelabuhan
dan Break
water
Meningkatn
ya produksi
perikanan
tangkap
2 Paket 2 unit
NON CG 2. Pameran dan Promosi
Ikan Hias di Kota Bekasi
0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bekasi Dinas
Perekonomi
an Rakyat -
Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Tersedianya
pameran
ikan hias
- - 0 - 0 -
CG. 3
Tematik 4
3. Pengembangan
komoditas unggulan
perikanan
0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3
Sasaran 4
Kec.purwakarta,ple
red,pasawahan,po
ndoksalam,wanaya
sa,jatiluhur,kiaraped
es dan
babakancikao
Kab.
Purwakarta
- Kab.
Purwakarta
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
2 paket ikan
unggulan
nila dan lele
meningkatn
ya produksi
ikan
unggulan
(nila dan
lele)
meningkatn
ya produksi
ikan
konsumsi
2 paket 100
persen
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2.27.7
9.
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
NON CG 4. Penanaman Mangrove 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Bekasi
Sedang
Berjalan
[Multi
Years]
Belanja
Langsung
[BL] OPD
30 Ha Bertambahn
ya areal
hutan
mangrove
Terlaksanan
ya
Penanaman
Mangrove
Meningkatn
ya
Pengemban
gan
Perikanan
Tangkap
300,000
Pohon
3 %
NON CG 5. Restocking Perairan
Umum
0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas
Peternakan
, Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Bekasi
Sedang
Berjalan
[Multi
Years]
Belanja
Langsung
[BL] OPD
22
kg/kapita/t
hn
Meningkatn
ya
Konsumsi
Ikan Per
kapita
Terlaksanan
ya
Restocking
Meningkatn
ya
Pengemban
gan
Perikanan
Tangkap
25,000
ekor
3 %
NON CG 6. Revitalisasi Usaha
Perikanan Tangkap
(pengadaan alat
penangkapan
ikan/jaring)
0 3.000.000 1.000.000 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Karangsong Kec.
Indramayu,Dadap
Kec. Juntinyuat,
SukahajiKec. Patrol,
Benda Kec.
Karangampel
- Dinas
Perikanan
dan
Kelautan -
Kab.
Indramayu
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
85 Unit Tersedianya
Alat
Tangkap
Ikan : Gill
Net
Millenium,
Payang/Lem
para,
Rampus
dan
Atractan
Cumi
Alat
Tangkap
Ikan : Gill
Net
Millenium,
Payang/Lem
para,
Rampus
dan
Atractan
Cumi
Pengadaan
Alat
Tangkap
85 Unit 100 %
3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 7.300.000 8.030.000 0 1.000.000 6.300.000 0
4
DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2. PILIHAN
2.32 Industri
2.32.8
9.
program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
CG. 3
Tematik 4
1. Pengembangan Industri
Pengolahan Hasil
Perikanan
0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3
Sasaran 4
Kota Cirebon Dinas
Perindustri
an
Perdagang
an dan
Koperasi
UMKM Kota
Cirebon -
Kota
Cirebon
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
20 IKM Meningkatn
ya industri
pengolahan
hasil
perikanan
Tersedianya
pengolahan
makanan
hasil
perikanan
Meningkatn
ya industri
kecil dan
menengah
20 IKM 100 %
NON CG 2. Pengembangan Industri
Garment
0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG -Kab Kuningan,
-Kab Kuningan,
-Kab Kuningan
Kab.
Kuningan -
Kab.
Kuningan
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
1. -Manajemen -Kab Kuningan -Terlaksanan
ya
administrasi
keuangan
16 orang -Terlaksanan
ya
administrasi
keuangan
16 orang -Terbayarny
a honor
kegiatan dan
perjalanan
dinas
16 orang 0 20.330 0 0 20.330 22.363
2. - Pelatihan -Kab Kuningan -Terlaksanan
ya pelatihan
90 orang Terlaksanany
a pelatihan
garmen utk
90 org
90 orang -Terlaksana
nya
pelatihan
garmen utk
90 orang
90 orang 0 187.500 0 0 187.500 206.250
3. - Pengadaan -Kab Kuningan -Pengadaan
mesin
peralatan
1 paket Tersedianya
mesin
peralatan
garmen
1 paket -Tersalurkan
nya bantuan
mesin
peralatan
garmen
1 paket 0 442.170 0 0 442.170 486.387
1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
2.32.9
0.
Program Penataan
Struktur dan
Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
NON CG 3. Pengadaan Sarana dan
Prasarana
Kemetrologian
0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Kota Bekasi Dinas
Perindustri
an,
Perdagang
an dan
Koperasi -
Kota
Bekasi
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - Tersedianya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
ke
Metrologian
di Kota
Bekasi
- - 0 0
2.33 Perdagangan
2.33.9
1.
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
CG. 3
Tematik 1
4. Penataan Sarana dan
Prasarana Pasar
Cicalengka
400.000 5.000.000 4.000.000 0 9.400.001 10.340.001 CG.3
Sasaran 1
kab.Bandung Diskoperind
ag - Kab.
Bandung
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
70 % Terciptanya
sarana
penunjang
penataan
Pasar
Cicalengka
Terciptanya
sarana
penunjang
penataan
Pasar
Cicalengka
Terciptanya
sarana
penunjang
penataan
Pasar
Cicalengka
70 % 60 %
2.33.9
3.
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
NON CG 5. Pasar Rakyat/Pasar
Murah dalam rangka
menghadapi
krisis/lonjakan harga
atau keterbatasan
kesediaan bahan pokok
masyarakat
0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Banjar Kota Banjar
- Kota
Banjar
Baru Belanja
Langsung
[BL] OPD
0 - - - Tingkat
fasilitasi
advokasi
perlindunga
n konsumen
per tahun
0 - 0 8 kali
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
NO
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
Lokasi
(Kabupaten/Kota/
Kecamatan/Desa/
Kelurahan)
Indikator Kerja Biaya (Ribuan)
Prakiraan
Maju
(Ribuan)
Keterangan
OPD
Pengusul
Jenis
Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD
Kab./Kota
APBD
Provinsi
APBN /
PHLN
Sumber
Dana
Lainnya
Total
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Kategori
Kegiatan
(20)
Jumlah Total 14.800.001 16.280.000 0 4.000.000 10.400.000 400.000
3

Anda mungkin juga menyukai