0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
98 tayangan1.414 halaman
Dokumen tersebut merupakan rekapitulasi anggaran belanja langsung dan biaya tetap untuk organisasi/badan pemerintah daerah tahun 2014. Terdapat 46 organisasi/badan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp6,3 triliun dan total biaya tetap sebesar Rp725 miliar, sehingga total anggaran keseluruhan adalah Rp7 triliun.
Dokumen tersebut merupakan rekapitulasi anggaran belanja langsung dan biaya tetap untuk organisasi/badan pemerintah daerah tahun 2014. Terdapat 46 organisasi/badan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp6,3 triliun dan total biaya tetap sebesar Rp725 miliar, sehingga total anggaran keseluruhan adalah Rp7 triliun.
Dokumen tersebut merupakan rekapitulasi anggaran belanja langsung dan biaya tetap untuk organisasi/badan pemerintah daerah tahun 2014. Terdapat 46 organisasi/badan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp6,3 triliun dan total biaya tetap sebesar Rp725 miliar, sehingga total anggaran keseluruhan adalah Rp7 triliun.
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN FIXED COST
OPD/BIRO TAHUN 2014
NO OPD / BIRO PROVINSI ANGGARAN BL-OPD Fixed Cost BL OPD + FIXED COST (1) (2) (3) (4) (5) 1 Dinas Pendidikan 314.900.912.500 22.451.981.000 337.352.893.500 2 Dinas Kesehatan 133.402.351.000 16.112.753.000 149.515.104.000 3 Rumah Sakit Jiwa 35.368.700.000 7.640.780.000 43.009.480.000 4 Rumah Sakit Paru 46.825.000.000 46.825.000.000 5 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 337.988.440.000 15.055.000.000 353.043.440.000 6 Dinas Bina Marga 1.656.664.150.000 25.152.224.000 1.681.816.374.000 7 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 419.015.031.000 14.362.619.000 433.377.650.000 8 Dinas Permukiman Dan Perumahan 342.427.600.000 26.480.000.000 368.907.600.000 8 Dinas Permukiman Dan Perumahan 342.427.600.000 26.480.000.000 368.907.600.000 9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37.060.800.000 10.850.000.000 47.910.800.000 10 Dinas Perhubungan 640.041.659.800 31.553.233.000 671.594.892.800 11 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 37.650.000.000 4.400.000.000 42.050.000.000 12 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21.104.849.000 3.401.750.000 24.506.599.000 13 Dinas Sosial 106.678.095.000 23.314.712.000 129.992.807.000 14 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 123.252.869.900 7.619.560.000 130.872.429.900 15 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 34.820.620.000 5.100.000.000 39.920.620.000 16 Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah 14.780.000.000 6.450.000.000 21.230.000.000 17 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 184.831.900.000 23.003.198.700 207.835.098.700 18 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 137.060.000.000 137.060.000.000 19 Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah 27.350.000.000 4.250.000.000 31.600.000.000 NO OPD / BIRO PROVINSI ANGGARAN BL-OPD Fixed Cost BL OPD + FIXED COST (1) (2) (3) (4) (5) 20 Sekretariat Daerah 207.363.683.000 147.254.555.000 354.618.238.000 Biro Pemerintahan Umum 10.200.080.000 531.408.000 10.731.488.000 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 14.250.000.000 500.000.000 14.750.000.000 Biro Hukumdan HAM 10.300.000.000 50.000.000 10.350.000.000 Biro Administrasi Perekonomian 6.717.405.000 1.250.000.000 7.967.405.000 Biro Bina Produksi 10.886.200.000 18.884.540.000 29.770.740.000 Biro Administrasi Pembangunan 7.450.000.000 850.000.000 8.300.000.000 Biro Pelayanan Sosial Dasar 36.810.000.000 36.810.000.000 Biro Pengembangan Sosial 22.475.000.000 22.475.000.000 Biro Pengembangan Sosial 22.475.000.000 22.475.000.000 Biro Organisasi 10.375.000.000 600.000.000 10.975.000.000 Biro Keuangan 26.599.999.000 11.000.000.000 37.599.999.000 Biro Pengelolaan Barang Daerah 26.800.000.000 15.550.000.000 42.350.000.000 Biro Humas Protokol dan Umum 24.499.999.000 98.038.607.000 122.538.606.000 21 Sekretariat DPRD 79.709.119.000 58.348.200.000 138.057.319.000 22 Dinas Pendapatan Daerah 175.075.254.000 85.741.959.700 260.817.213.700 23 Inspektorat 19.245.800.000 5.654.200.000 24.900.000.000 24 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I 13.443.187.000 4.250.132.000 17.693.319.000 25 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II 14.673.420.000 3.524.499.300 18.197.919.300 26 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III 7.559.370.000 3.408.904.400 10.968.274.400 27 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 9.601.000.000 1.450.000.000 11.051.000.000 NO OPD / BIRO PROVINSI ANGGARAN BL-OPD Fixed Cost BL OPD + FIXED COST (1) (2) (3) (4) (5) 28 Badan Kepegawaian Daerah 69.216.125.000 9.500.000.000 78.716.125.000 29 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 57.847.072.000 8.950.000.000 66.797.072.000 30 Kantor Perwakilan Pemerintahan 1.161.560.000 3.513.223.000 4.674.783.000 31 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 73.442.646.800 7.517.157.000 80.959.803.800 32 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 3.865.980.000 3.580.000.000 7.445.980.000 33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30.810.999.000 1.912.755.000 32.723.754.000 34 Satuan Polisi Pamong Praja 19.578.643.000 5.910.598.000 25.489.241.000 35 Sekretariat KORPRI 2.150.000.000 8.900.000.000 11.050.000.000 36 Badan Ketahanan Pangan Daerah 77.633.475.000 3.625.430.000 81.258.905.000 37 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 50.088.410.000 4.100.000.000 54.188.410.000 37 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 50.088.410.000 4.100.000.000 54.188.410.000 38 Dinas Komunikasi Dan Informatika 27.944.883.000 7.369.084.000 35.313.967.000 39 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 45.176.123.000 16.382.926.300 61.559.049.300 40 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 101.737.927.000 21.487.406.000 123.225.333.000 41 Dinas Perkebunan 24.850.000.000 7.800.000.000 32.650.000.000 42 Dinas Peternakan 66.840.930.000 8.240.605.000 75.081.535.000 43 Dinas Kehutanan 85.521.111.000 9.902.600.000 95.423.711.000 44 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 149.020.000.000 8.900.000.000 157.920.000.000 45 Dinas Perikanan Dan Kelautan 156.256.675.000 11.823.361.000 168.080.036.000 46 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 88.679.937.000 19.442.325.000 108.122.262.000 JUMLAH 6.309.716.308.000 725.687.731.400 7.035.404.039.400 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.1 Pendidikan 1.1.1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar NON CG 1. 01 Mem bina Olahraga Pendidikan Dasar 0 14.412.400 0 0 14.412.400 15.853.640 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Jakarta, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung - - - 0 65.600 0 0 65.600 72.160 2. 02 O2SN SD dan SMP Tingkat Provinsi Jawa Barat Bandung - - - 0 7.553.270 0 0 7.553.270 8.308.597 3. 03 Worskhop O2SN SD dan SMP Bandung - - - 0 181.810 0 0 181.810 199.991 4. 04 Pemusatan Latihan O2SN SD dan SMP ke Tingkat Nasional Bandung - - - 0 306.350 0 0 306.350 336.985 5. 05 O2SN SD dan SMP ke Tingkat Nasional Jakarta - - - 0 678.250 0 0 678.250 746.075 6. 06 Lomba Klub Olahraga Sekolah Dasar Bandung - - - 0 318.145 0 0 318.145 349.960 7. 07 Workshop Pengelola Klub Olahraga Sekolah Dasar Bandung - - - 0 186.800 0 0 186.800 205.480 8. 08 Kepelatihan Guru Klub Olahraga Sekolah Dasar Bandung - - - 0 186.800 0 0 186.800 205.480 9. 09 Evaluasi KLub Olahraga Sekolah Dasar Bandung - - - 0 2.739.475 0 0 2.739.475 3.013.423 10. 10 Evaluasi Kelas Olahraga SMP Jawa Barat Bandung - - - 0 2.195.900 0 0 2.195.900 2.415.490 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 1 2. Melaksanakan Lomba dan Festival Pendidikan Dasar 0 6.177.741 0 0 6.177.741 6.795.515 CG.1 Sasaran 1 Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Kegiatan Lomba dan Festival Pendidikan Dasar Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Persiapan Kegiatan 1 kegiatan Terlaksanan ya Persiapan Kegiatan 1 kegiatan 0 253.571 0 0 253.571 278.928 2. 02 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP 1 kegiatan Terlaksanan ya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP 1 kegiatan 0 1.041.005 0 0 1.041.005 1.145.106 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. 03 Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 1 kegiatan Terlaksanan ya Festival Lomba dan Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 1 kegiatan 0 2.424.295 0 0 2.424.295 2.666.725 4. 04 Training Center Pningkatan Peserta OSN Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Training Center Peningkatan Peserta OSN 1 kegiatan Terlaksanan ya Training Center Peningkatan Peserta OSN 1 kegiatan 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 5. 05 Lomba Calistung SD Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Lomba Calistung SD 1 kegiatan Terlaksanan ya Lomba Calistung SD 1 kegiatan 0 262.570 0 0 262.570 288.827 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. 06 Lomba Gugus SD Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Lomba Gugus SD 1 kegiatan Terlaksanan ya Lomba Gugus SD 1 kegiatan 0 169.280 0 0 169.280 186.208 7. 07 Lomba Perpustakaan SD Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Lomba Perpustakaan SD 1 kegiatan Terlaksanan ya Lomba Perpustakaa n SD 1 kegiatan 0 84.730 0 0 84.730 93.203 8. 08 Workshop TOT Guru Matematika dan IPASD (Khusus Materi OSN SD) Bandung Mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasaan intelektual, emosional dan spiritual serta mampu mengembang kan dan memanfaatka n Iptek 75 persen Terlaksanany a Workshop TOT Guru Matematika dan IPASD (Khusus Materi OSN SD) 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop TOT Guru Matematika dan IPASD (Khusus Materi OSN SD) 1 kegiatan 0 442.290 0 0 442.290 486.519 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Meningkatkan Manajemen Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar 0 5.830.312 0 0 5.830.312 6.413.343 NON CG Bandung, Bandung, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta, Bandung, 26 Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Kegiatan Bandung Meningkatny a Jumlah dan Kualitas SSN Jenjnag SD dan SMP 10 Persen Terlaksanany a Persiapan Kegiatan 1 Kegiatan Terlaksanan ya Persiapan Kegiatan 1 Kegiatan 0 273.287 0 0 273.287 300.616 2. Rapat Koordinasi Tim Teknis Pengelola Kegiatan kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Rapat Koordinasi Tim Teknis Pengelola Kegiatan Kabupaten/K ota 2 Kegiatan Terlaksanan ya Rapat dengan Pengelola Kegiatan di kabupaten/K ota 2 Kegiatan 0 172.300 0 0 172.300 189.530 3. Workshop Pemberdayaan Gugus Sekolah Dasar di Jawa Barat Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Pemberdayaa n Gugus Sekolah dasar di Jawa Barat 5 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pemberdaya an Gugus Sekolah Dasar di Jawa Barat 5 Kegiatan 0 655.125 0 0 655.125 720.638 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Workshop Guru Mata Pelajaran Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Guru Mata Pelajaran 2 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Guru Mata Pelajaran 2 Kegiatan 0 186.900 0 0 186.900 205.590 5. Workshop Guru Pemberdayaan MGMP SMP Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Pemberdayaa n MGMP SMP 2 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pemberdaya an MGMP SMP 2 Kegiatan 0 249.200 0 0 249.200 274.120 6. Workshop GuruPembinaan Sekolah Swasta di Jawa Barat Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Pembinaan Sekolah Swasta di Jawa Barat 2 Kegiatan Terlaksanan ya WorkshopP embinaan Sekolah Swasta di Jawa Barat 2 Kegiatan 0 259.700 0 0 259.700 285.670 7. Workshop Revitalisasi TPK Kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop TPK Kabupaten/K ota 1 Kegiatan Terlaksanan ya WorkshopT PK Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 0 124.400 0 0 124.400 136.840 8. Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas SD dan SMP di Jawa Barat Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas SD dan SMP di Jawa Barat 5 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas SD dan SMP di Jawa Barat 5 Kegiatan 0 655.125 0 0 655.125 720.638 9. Workshop Pengembangan Pembelajaran Karakter Bangsa SD dan SMP Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Pengembanga n Pembelajaran Karakter Bangsa SD dan SMP 2 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pengembang an Pembelajara n Karakter Bangsa SD dan SMP 2 Kegiatan 0 249.200 0 0 249.200 274.120 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Workshop Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B di Jawa Barat Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Penyelenggar aan Pendidikan Kesetaraan Paket B di Jawa Barat 6 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Penyelengga raan Pendidikan Kesetaraan Paket B di Jawa Barat 6 Kegiatan 0 635.100 0 0 635.100 698.610 11. Workshop Pemberdayaan TP UKS Kabupaten/Kota Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Pemberdayaa n TP UKS Kabupaten/K ota 5 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pemberdaya an TP UKS Kabupaten/ Kota 5 Kegiatan 0 655.125 0 0 655.125 720.638 12. Workshop Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum Pendas Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Pemberdayaa n Tim Pengembang Kurikulum Pendas 2 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pemberdaya an Tim Pengembang Kurikulum Pendas 2 Kegiatan 0 307.000 0 0 307.000 337.700 13. Workshop Peningkatan Kemampuan Akademik Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Peningkatan Kemempauan Akademik Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Kegiatan Terlaksanan ya WorkshopP eningkatan Kemampuan Akademik Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Kegiatan 0 249.200 0 0 249.200 274.120 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. Workshop Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany a Workshop Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah 5 Kegiatan Terlaksanan ya Workshop Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pemanfaata n Media Pembelajara n di Sekolah 5 Kegiatan 0 623.000 0 0 623.000 685.300 15. Penyusunan Proposal dan Penandatanganan NPHD Bantuan Hibah Bandung Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Terlaksanany aPenyusunan Proposal dan Penandatang anan NPHD Bantuan Hibah 1 Kegiatan Terlaksanan ya Penyusunan Proposal dan Penandatang anan NPHD Bantuan Hibah 1 Kegiatan 0 174.810 0 0 174.810 192.291 16. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Dasar 26 Kabupaten/Kota Meningkatny a jumlah dan Kualitas SSN jenjnag SD dan SMP 10 persen Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Dasar 3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Dasar 3 Kegiatan 0 360.840 0 0 360.840 396.924 NON CG 4. Membangun Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi SD/MI, SMP/MTs 0 2.837.773 0 0 2.837.773 3.121.550 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Kegiatan RKB Bandung Meningkatny a Kualitas Layanan Pendidikan Dasar Untuk Jenjang SD dan SMP 10 Persen Terlaksanany a Persiapan Kegiatan 1 Keg Terlaksanan ya Persiapan Kegiatan 1 Keg 0 249.170 0 0 249.170 274.087 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rapat Koordinasi Tim Teknis Pengelola Kegiatan Revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Bandung - Terlaksanany a Rapat Koordinasi Tim Teknis Kegiatan Revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 104 org Terlaksanan ya Rapat Koordinasi Tim Teknis Kegiatan Revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 2 Keg 0 208.580 0 0 208.580 229.438 3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis RKB SMP/MTs Swasta Bandung Terlaksanany a Sosialisasi RKB SMP/MTs Swasta 156 Org Terlaksanany a Sosialisasi RKB SMP/MTs Swasta 156 Org Terlaksanan ya Sosialisasi RKB SMP/MTs Swasta 5 Angkatan 0 499.925 0 0 499.925 549.918 4. Workshop Peningkatan Kemampuan Guru SD Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah Bandung Terlaksanany a WorkshopPe ningkatan Kemampuan Guru SD Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah 156 Org Kemampuan Guru SD Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah 156 Org Kemampuan Guru SD Dalam Pemanfaata n Media Pembelajara n di Sekolah 5 Angkatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055 5. Workshop Peningkatan Kemampuan Guru SMP Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah Bandung Terlaksanany a WorkshopPe ningkatan Kemampuan Guru SMP Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah 156 Org Terlaksanany a WorkshopPe ningkatan Kemampuan Guru SMP Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah 156 Org Terlaksanan ya WorkshopP eningkatan Kemampuan Guru SMP Dalam Pemanfaata n Media Pembelajara n di Sekolah 5 Angkatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Sarana prasarana Pendidikan Dasar Bandung Terlaksanany a Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembangunan RKB SMP/MTS Swasta 700 Org Terlaksanany a Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembanguna n RKB SMP/MTS Swasta 700 Org Terlaksanan ya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembanguna n RKB SMP/MTS Swasta 1 Angkatan 0 339.998 0 0 339.998 373.998 NON CG 5. Memberikan BOS Provinsi dan Pusat Jenjang Pendidikan Dasar 0 2.555.714 0 0 2.555.714 2.811.285 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Kegiatan Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke SMA 90 persen Terlaksanany a Persiapan Kegiatan 1 kegiatan Terlaksanan ya Persiapan Kegiatan 1 kegiatan 0 159.534 0 0 159.534 175.488 2. Sosialisasi dan Publikasi Program Penyaluran BOS di Jawa Barat Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA 90 persen Terlaksanany a Program Sosialisasi Program Penyaluran BOS di Jawa Barat 1 kegiatan Teralaksana nya Program Sosialisasi dan Publikasi Program Penyaluran BOS di Jawa Barat 1 kegiatan 0 197.000 0 0 197.000 216.700 3. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Pusat Kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA 90 persen Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Pusat Kabupaten/K ota 1 kegiatan Teralaksana nyaRapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Pusat Kabupaten/ Kota 1 kegiatan 0 216.250 0 0 216.250 237.875 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Provinsi Kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA 90 persen Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Provinsi Kabupaten/K ota 1 kegiatan Teralaksana nyaRapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Provinsi Kabupaten/ Kota 1 kegiatan 0 216.250 0 0 216.250 237.875 5. Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah (SD) dalam Pengelolaan Dana BOS Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA 90 persen Workshop Peningkatan Kemempuan Kepala Sekolah (SD) dalam Pengelolaan Dana BOS 5 kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah (SD) dalam Pengelolaan Dana BOS 5 kegiatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055 6. Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Pengelolaan Dana BOS Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA 90 persen Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Pengelolaan Dana BOS 5 kegiatan Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Pengelolaan Dana BOS 5 kegiatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055 7. Monitoring dan Evaluasi Program BOS di Jawa Barat Bandung Meningkatny a angka melanjutkan lulusan SD ke jenjang SMP dan SMP ke jenjang SMA 90 persen Monitoring dan Evaluasi Program BOS di Jawa Barat 1 kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BOS di Jawa Barat 1 kegiatan 0 226.580 0 0 226.580 249.238 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 1 6. Menyelenggarakan Sekolah Standard Nasional Jenjang Pendidikan Dasar 0 5.925.965 0 0 5.925.965 6.518.562 CG.1 Sasaran 1 Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Pengelolaan Satuan Pendidikan Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Persiapan Pengelolaan Satuan Pendidikan 1 kegiatan Terlaksanan ya Persiapan Pengelolaan Satuan Pendidikan 1 kegiatan 0 217.800 0 0 217.800 239.580 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. 02 Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/K ota 1 kegiatan Terlaksanan ya Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota 1 kegiatan 0 90.600 0 0 90.600 99.660 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. 03 Penguatan Tenaga Kependidikan Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan Tenaga Kependidikan 3 angkatan Terlaksanan ya Penguatan Tenaga Kerja 3 angkatan 0 284.075 0 0 284.075 312.483 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. 04 Penguatan Pemanfaatan ICT dalam Pembelajaran Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan Pemanfaatan ICT dalam Pembelajaran 1 kegiatan Terlaksanan ya Penguatan Pemanfaata n ICT dalam Pembelajara n 1 kegiatan 0 378.200 0 0 378.200 416.020 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. 05 Workshop Manajerial Kepala Sekolah SSN SD dan SMP Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Workshop Manajerial Kepala Sekolah SSN SD dan SMP 3 angkatan Terlaksanan ya Workshop Manajerial Kepala Sekolah SSN SD dan SMP 3 angkatan 0 265.325 0 0 265.325 291.858 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. 06 Workshop Manajerial bagi Sekolah SD Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Workshop Manajerial bagi Sekolah SD 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Manajerial bagi Sekolah SD 1 kegiatan 0 110.925 0 0 110.925 122.018 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. 07 Workshop Manajerial bagi Sekolah SMP Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Workshop Manajerial bagi Sekolah SMP 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Manajerial bagi Sekolah SMP 1 kegiatan 0 132.175 0 0 132.175 145.393 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. 08 Penguatan Network dengan Sekolah di Luar Negeri Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan Network dengan Sekolah di Luar Negeri 2 kegiatan Terlaksanan ya Penguatan Network dengan Sekolah di Luar Negeri 2 kegiatan 0 170.950 0 0 170.950 188.045 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. 09 Penguatan Kompetensi Pengawas Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan Kompetensi Pengawas 2 kegiatan Terlaksanan ya Penguatan Kompetensi Pengawas 2 kegiatan 0 178.490 0 0 178.490 196.339 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. 10 Koordinasi dengan UPA Kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Koordinasi dengan UPA Kabupaten/K ota 2 kegiatan Terlaksanan ya Koordinasi dengan UPA Kabupaten/ Kota 2 kegiatan 0 181.320 0 0 181.320 199.452 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 11. 11 Pendampingan untuk Sekolah Unggulan Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Pendampinga n untuk Sekolah Unggulan 2 kegiatan Terlaksanan ya Pendamping an untuk Sekolah Unggulan 2 kegiatan 0 239.570 0 0 239.570 263.527 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 12. 12 Penguatan Tim Aksesor Akreditasi Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan Tim Aksesor Akreditasi 1 kegiatan Terlaksanan ya Penguatan Tim Aksesor Akreditasi 1 kegiatan 0 998.925 0 0 998.925 1.098.818 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 13. 13 Pembekalan bagi Sekolah yang akan di Akreditasi Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Pembekalan bagi Sekolah yang akan di Akreditasi 3 kegiatan Terlaksanan ya Pembekalan bagi Sekolah yang akan di Akreditasi 3 kegiatan 0 470.025 0 0 470.025 517.028 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. 14 Pembinaan Pengelola SSN Tingkat Kabupaten/Kota Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Pengelola SSN Tingkat Kabupaten/K ota 1 kegiatan Terlaksanan ya Pengelola SSN Tingkat Kabupaten/ Kota 1 kegiatan 0 72.415 0 0 72.415 79.657 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 15. 15 Penguatan Gugus KKG tingkat Provinsi Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan Gugus KKG tingkat Provinsi 3 kegiatan Terlaksanan ya Penguatan Gugus KKG tingkat Provinsi 3 kegiatan 0 189.525 0 0 189.525 208.478 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 16. 16 Penguatan MGMP SMP Tingkat Provinsi Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Penguatan MGMP SMP Provinsi 6 kegiatan Terlaksanan ya Penguatan MGMP SMP Provinsi 6 kegiatan 0 757.550 0 0 757.550 833.305 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 17. 17 Pendampingan Kegiatan Tunjangan Sertifikasi Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Pendampinga n Kegiatan Tunjangan Srtifikasi 1 kegiatan Terlaksanan ya Pendamping an Kegiatan Tunjangan Srtifikasi 1 kegiatan 0 280.720 0 0 280.720 308.792 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 18. 18 Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Guru di Luar Negeri Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Guru di Luar Negeri 1 kegiatan Terlaksanan ya Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Guru di Luar Negeri 1 kegiatan 0 102.375 0 0 102.375 112.613 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 19. 19 Pembekalan Tim Verifikasi SSN Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Pembekalan Verifikasi SSN 1 kegiatan Terlaksanan ya Pembekalan Verifikasi SSN 1 kegiatan 0 540.175 0 0 540.175 594.193 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 20. 20 Workshop Pengelolaan Sekolah Berbasis Standar Nasional Bandung Meningkatny a mutu pendidikan dan sarana sekolah SD dan SMP Serta mewujudkan siswa dan tenaga kependidikan yang memiliki intelektual dan wawasan global untuk mengembang kan & memanfaatka n sarana Iptek untuk peningkatan kualitas pembelajaran 70 persen Terlaksanany a Workshop Sekolah Berbasis Standar Nasional 3 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Sekolah Berbasis Standar Nasional 3 kegiatan 0 264.825 0 0 264.825 291.308 CG. 1 Tematik 1 7. Meningkatkan Layanan Penyelenggaraan SMP Terbuka dan SD/SMP Satu Atap 0 2.169.799 0 0 2.169.799 2.386.779 CG.1 Sasaran 1 Bandung, Bandung, Bandung, Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta, Bandung, Bandung, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, 26 Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Persiapan Kegiatan 1 kegiatan Terlaksanan ya Persiapan Kegiatan 1 kegiatan 0 128.654 0 0 128.654 141.520 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. 02 Rapat Koordinasi Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Rapat Koordinasi TIm Teknis Kegiatan Fasilitasi Penyelenggar aan SMP Terbuka 1 kegiatan Terlaksanan ya Rapat Koordinasi TIm Teknis Kegiatan Fasilitasi Penyelengga raan SMP Terbuka 1 kegiatan 0 83.850 0 0 83.850 92.235 3. 03 Workshop Revitalisasi Pelayanan Induk SMP Terbuka Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Workshop Revitalisasi Pelayanan Induk SMP Terbuka 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Revitalisasi Pelayanan Induk SMP Terbuka 1 kegiatan 0 261.700 0 0 261.700 287.870 4. 04 Workshop Pembinaan Guru Pamong TKB Reguler Bogor, Bandung, Garut, Cirebon, Purwakarta Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Workshop Pembinaan Guru Pamong TKB Reguler 5 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pembinaan Guru Pamong TKB Reguler 5 kegiatan 0 770.050 0 0 770.050 847.055 5. 05 Workshop Pembinaan Guru Pamong TKB Mandiri Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Workshop Pembinaan Guru Pamong TKB Mandiri 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pembinaan Guru Pamong TKB Mandiri 1 kegiatan 0 129.350 0 0 129.350 142.285 6. 06 Workshop Pemberdayaan SD/SMP Satu Atap Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Workshop Pemberdayaa n SD/SMP Satu Atap 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Pemberdaya an SD/SMP Satu Atap 1 kegiatan 0 129.850 0 0 129.850 142.835 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. 07 Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) Tingkat Provinsi dan Nasional Bandung, Jakarta Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI ) Tingkat Provinsi dan Nasional 1 kegiatan Terlaksanan ya Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJAR I) Tingkat Provinsi dan Nasional 1 kegiatan 0 136.895 0 0 136.895 150.585 8. 08 Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) Bidang Keterampilan Tingkat Provinsi dan Nasional Bandung, Jakarta Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Lomba Motivasi Belajar Mandiri Keterampilan Tingkat Provinsi dan Nasional 1 kegiatan Terlaksanan ya Lomba Motivasi Belajar Mandiri Keterampila n Tingkat Provinsi dan Nasional 1 kegiatan 0 224.395 0 0 224.395 246.835 9. 09 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SMP Terbuka 26 Kabupaten/Kota Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 50 persen Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SMP Terbuka 3 kegiatan Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan SMP Terbuka 3 kegiatan 0 305.055 0 0 305.055 335.561 1.1.2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi NON CG 8. 02 Diklat Kewirausahaan dan Pemberian Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Siswa SMK di Jawa Barat 0 1.182.787 0 0 1.182.787 1.301.066 NON CG Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aksesibilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Bandung adanya persepsi yang sama dalam kegiatan 60 orang terlaksanany a sosialisasi kegiatan 1 keg terlaksanany a sosialisasi kegiatan 1 keg 0 124.280 0 0 124.280 136.708 2. 02 Pengembangan Kewirausahaan Siswa SMK Bandung meningkatny a kegiatan kewirausahaa n siswa SMK 500 orang terlaksanany a diklat kewirausahaa n 5 keg terlaksanany a diklat kewirausaha an 5 keg 0 873.198 0 0 873.198 960.517 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. 03 Sosialisasi Beasiswa SMK di Jawa Barat Bandung adanya persepsi yang sama dalam pelaksanaan kegiatan BKSM 105 orang Terlaksanany a sosialisasi BKSM 105 orang terlaksanany a Sosialisasi BKSM 105 orang 0 185.310 0 0 185.310 203.841 NON CG 9. 01 Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMK di Jawa Barat 0 1.294.230 0 0 1.294.230 1.423.653 NON CG Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK di Jawa Barat Bandung adanya pemahaman impelementas ikurikulum SMK 255 orang terlaksanany a workshop TPK SMK di jawa barat 3 keg terlaksanany a workshop TPK SMK di jawa barat 3 keg 0 360.070 0 0 360.070 396.077 2. Pembinaan MGMP SMK Bandung meningkatny a fungsi peran MGMPK 520 orang terlaksanany a workshop MGMPK 10 keg terlaksanany a workshop MGMPK 10 keg 0 934.160 0 0 934.160 1.027.576 NON CG 10. Memberikan BOS Provinsi dan Pusat untuk SMA/MA/SMK 0 2.555.714 0 0 2.555.714 2.811.285 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung - - - 0 159.534 0 0 159.534 175.488 2. 02 Sosialisasi dan Publikasi Program Penyaluran BOS di Jawa Barat Bandung - - - 0 197.000 0 0 197.000 216.700 3. 03 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BOS Provinsi Kab/Kota Bandung - - - 0 216.250 0 0 216.250 237.875 4. 04 Rapat Koordinasi dan sosialisasi BOS Pusat Kab/Kota Bandung - - - 0 216.250 0 0 216.250 237.875 5. 05 Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah (SMA/MA/SMK) dalam Pengelolaan Dana BOS Bandung - - - 0 770.050 0 0 770.050 847.055 6. 06 Workshop Peningkatan Kemampuan Kepala Kepala Sekolah (SMA/MA/SMK) dalam Pengelolaan Dana BOS Bandung - - - 0 770.050 0 0 770.050 847.055 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. 07 Monitoring dan Evaluasi Program BOS SMA/MA/SMK di Jawa Barat Bandung - - - 0 226.580 0 0 226.580 249.238 CG. 1 Tematik 3 11. Memperkuat 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) SMA di Jawa Barat 0 957.245 0 0 957.245 1.052.970 CG.1 Sasaran 1 Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan dan Manajemen Kegiatan Bandung Meningkatny a APK SMA 80 % Terlaksanany a Sosialisasi Pendidikan 90 % Tercapainya Perencanaan 8 Standar Pendidikan 90 % 0 420.570 0 0 420.570 462.627 2. 02 Penguatan 8 SNP Bandung Meningkatka n Hasil Program penguatan 8 Standar Pendidikan 80 % Terlaksanany a Penguatan 8 Standar Pendidikan 90 % Tercapainuy a Penguatan Standar pendidikan 100 % 0 536.675 0 0 536.675 590.343 NON CG 12. 01 Kegiatan fasilitasi Akreditasi, Kesiswaan, Pembinaan Pengawas dan Pengembangan SMA/SMK serta Beasiswa Perguruan Tinggi 0 5.050.000 0 0 5.050.000 5.555.000 NON CG Bandung, Bandung, Kab/Kota, Kab/Kota, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan dan Penunjang Kegiatan Bandung - - - 0 265.550 0 0 265.550 292.105 2. 02 Fasilitasi Kegiatan Kesiswaan SMA/SMK SSN/RSBI di Jawa Barat Bandung - - - 0 167.375 0 0 167.375 184.113 3. 03 Akreditasi SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jawa Barat Kab/Kota - - - 0 2.953.700 0 0 2.953.700 3.249.070 4. 04 Peningkatan Kualitas SMK di Jawa Barat Kab/Kota - - - 0 192.550 0 0 192.550 211.805 5. 05 Pola Pembinaan Pengawas SMA/SMK di Daerah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Bandung - - - 0 520.900 0 0 520.900 572.990 6. 05 Program Beasiswa Satu Siklus, Tugas Akhir dan Bantuan Biaya Belajar Bandung - - - 0 162.575 0 0 162.575 178.833 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. 06 Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah SSN SMA/SMK Bandung - - - 0 787.350 0 0 787.350 866.085 NON CG 13. 11 Lom ba Keterampilan Siswa SMA di Jawa Barat 0 5.724.500 0 0 5.724.500 6.296.950 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Penyelenggaraan OSN, O2SN, FLS2N, Debat Bahasa Inggris dan Galaksi Bandung Terlaksanany a Penyelenggar aan O2SN FLS2N, OSN, Debat Bahasa Inggris dan Galaxi, 6,809 -Siswa Penyelenggar aan O2SN FLS2N, OSN, Debat Bahasa Inggris dan Galaxi, - 6,809 Siswa Penyelengga raan O2SN FLS2N, OSN, Debat Bahasa Inggris dan Galaxi, - 6,809 Siswa 0 5.724.500 0 0 5.724.500 6.296.950 NON CG 14. 05 Mengadakan Tanah Fasilitas Penegerian PTS di Jawa Barat 0 115.975.00 0 0 0 115.975.00 0 127.572.50 0 NON CG Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan dan Penunjang Kegiatan Bandung - - - 0 335.675 0 0 335.675 369.243 2. 02 Operasional Pengadaan Tanah Fasilitasi Penegrian PTS di Jawa Barat Bandung - - - 0 639.325 0 0 639.325 703.258 3. 03 Pengadaan Tanah dalam Rangka Fasilitasi Penegerian PTS di Jawa Barat Bandung - - - 0 115.000.00 0 0 0 115.000.00 0 126.500.00 0 CG. 1 Tematik 1 15. 10 Membangun Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/MA di Jawa Barat 0 1.693.850 0 0 1.693.850 1.863.235 CG.1 Sasaran 1 Kab/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Pengadaan sarana Prasarana SMA/MA Kab/Kota - - - 0 1.693.850 0 0 1.693.850 1.863.235 NON CG 16. 13 Mengadakan Peralatan Laboratorium Bagi SMA di Jawa Barat 0 905.110 0 0 905.110 995.621 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Pengadaan Alat Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi Bandung - - - 0 905.110 0 0 905.110 995.621 NON CG 17. 07 Mengadakan Peralatan Praktek SMK di Jawa Barat 0 6.848.500 0 0 6.848.500 7.533.350 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. 01 Revitalisasi Peralatan Praktek SMK Bandung meningkatka n mutu praktik SMK 10 SMK terlaksanany a revitalisasi peralatan praktik SMK 10 SMK terlaksanany a revitalisasi peralatan praktik SMK 10 SMK 0 6.848.500 0 0 6.848.500 7.533.350 CG. 1 Tematik 5 18. Memberikan BOP Paket C dan Bantuan Sosial BKSM SMA Di Jawa Barat 0 605.660 0 0 605.660 666.226 CG.1 Sasaran 5 Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Sosialisasi BOP Paket C dan BKSM Bandung - - - 0 605.660 0 0 605.660 666.226 NON CG 19. 09 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) SMA di Jawa Barat 0 226.540 0 0 226.540 249.194 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Peningkatan SDM (KKPS dan TPK) Bandung Meningktnya TOT KKPS dan TPK 60 org Terlaksanany a TOT SDM KKPS dan TPK 60 org Tersusunya Program TOT KKPS dan TPK- 60 org 0 226.540 0 0 226.540 249.194 CG. 1 Tematik 3 20. 06 Menuntaskan Pembnagunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Jawa Barat 0 433.225 0 0 433.225 476.548 CG.1 Sasaran 3 Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Bimbingan Teknis Pemberian Bantuan RKB Bandung - - - 0 433.225 0 0 433.225 476.548 NON CG 21. 04 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tingkat Nasional dan Penyelenggaraan Epitech 2014 0 7.418.560 0 0 7.418.560 8.160.416 NON CG Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Bandung meningkatny a kompetensi lulusan SMK 67 bidang lomba terlaksanany a LKS tingkat Prov. Jabar 60 Bidang Lomba terlaksanany a LKS tingkat Prov. Jabar 60 Bidang Lomba 0 4.000.720 0 0 4.000.720 4.400.792 2. 02 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional Bandung meningkatny a kompetensi lulusan SMK 67 bidang lomba diikutinya LKS tingkat nasional 67 Bidang Lomba diikutinya LKS tingkat nasional 67 Bidang Lomba 0 2.417.840 0 0 2.417.840 2.659.624 3. 03 Penyelenggaraan Epitech 2014 Bandung meningkatny a pencitraan SMK 100 % terlaksanany a epitek 2014 100 stand terlaksanany a epitek 2014 100 stand 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 22. 12 Membangun Karakter Budaya Bangsa (KBB) Siswa SMA di Jawa Barat 0 381.080 0 0 381.080 419.188 NON CG Kab/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Pengembangan dan Pembinaan KBB dan Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota - - - 0 381.080 0 0 381.080 419.188 1.1.3. Program Pendidikan non Formal CG. 1 - 23. Kegiatan Pengembangan Layanan PAUD 0 4.164.620 0 0 4.164.620 4.581.082 CG.1 Sasaran 2 KAb./kota, KAb./kota, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, -Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, - Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Koordinasi Layanan PAUD se Jawa Barat KAb./kota Meningkatny a APK PAUD 80 persen Terlaskanany a Sosialisasi Layanan PAUD 90 orang Tersampaika nnya Program PAUD 90 orang 0 124.475 0 0 124.475 136.923 2. Pendataan Lembaga PAUD dan TK se Jawa Barar KAb./kota Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terlaskanany a Pendataan Lembaga PAUD dan TK 1 Dokumen Terdatanya Lembaga PAUD dan TK 1 Dokumen 0 191.160 0 0 191.160 210.276 3. -Evaluasi Linerja PAUD di Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terevaluasin ya Lembaga PAUD di Jawa Barat 90 Orang Terevaluasin ya Lembaga PAUD di Jawa Barat 90 Orang 0 115.025 0 0 115.025 126.528 4. Orientasi Persiapan Akreditasi Lembaga PAUD Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terorientasin ya Akreditasi Lembaga PAUD 520 Orang Terorientasi nya Akreditasi Lembaga PAUD 520 Orang 0 1.077.675 0 0 1.077.675 1.185.443 5. -Apresiasi PTK PAUD Berprestasi Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 15 Program Terpilihnya Lembaga dan Pendidik PAUD 15 Program Terpilihnya Lembaga dan Pendidik PAUD 15 Program 0 727.450 0 0 727.450 800.195 6. -Orientasi Teknis Penilik PAUD -Jawa Barat -Meningkatn ya APK PAUD 80 Persen -Terorientasi nya Penilik PAUD di Jawa Barat 310 -Orang -Terorientas inya Penilik PAUD di Jawa Barat 310 -Orang 0 540.225 0 0 540.225 594.248 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Lomba Lembaga PAUD Berprestasi Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terciptanya lembaga PAUD berprestasi 260 Lembaga Terciptanya lembaga PAUD berprestasi 260 Lembaga 0 222.980 0 0 222.980 245.278 8. Orientasi Layanan PAUD Inklusi Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terorientasin ya PAUD Inklusi 130 Orang Terorientasi nya PAUD Inklusi 130 Orang 0 149.900 0 0 149.900 164.890 9. Orientasi Gugus PAUD Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terorientasin ya PAUD Inklusi 130 Orang Terorientasi nya PAUD Inklusi 130 Orang 0 149.900 0 0 149.900 164.890 10. Visitasi dan Monev PAUD Jawa Barat Meningkatny a APK PAUD 80 Persen Terevalusiny a Lembaga PAUD 26 Kan./Kota Terevaluasin ya Lembaga PAUD 26 Kab./Kota 0 124.180 0 0 124.180 136.598 11. Orientasi Teknis PTK PAUD - - - - 0 741.650 0 0 741.650 815.815 CG. 1 - 24. Meningkatkan Layanan Pendidikan Masyarakat 0 10.801.360 0 0 10.801.360 11.881.496 CG.1 Sasaran 2 Kab./Kota, Kab./Kota, Kab./Kota, Jawa Barat, Kab./Kota, Kab./kota, Kab./kota, Kab./kota, Kab./kota, Kab./kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pendataan Dikmas Kab./Kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Pendataan Dikmas 1 kegiatan Terbarukann ya data PKBM di Jawa Barat 1 kegiatan 0 104.035 0 0 104.035 114.439 2. Rapat Kerja Program Pendidikan Masyarakat Kab./Kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Rapat Kerja Dikmas 81 orang Ter-sampaik annya Program DIkmas 81 orang 0 162.900 0 0 162.900 179.190 3. Bimtek Penyelenggara KBU Kab./Kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Bimtek Penyelenggar a KBU 100 orang Meningkatn ya Pengelolaan Penyelengga raan KBU 100 orang 0 194.300 0 0 194.300 213.730 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Pencetakan Juknis Leaflet, Poster Direktori Dikmas dan Profil Gender Jawa Barat Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Pencetakan Juknis Leaflet, Poster Direktori Dikmas dan Profil Gender 18,400 eksemplar Meningkatn ya Publikasi dikmas di Jawa Barat 18,400 eksemplar 0 458.100 0 0 458.100 503.910 5. Bimtek Penyelenggara KF Dasar Kab./Kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Bimtek Penyelenggar a KF Dasar 150 orang Meningkatn ya Pengelolaan Penyelengga raan KF Dasar 150 orang 0 168.175 0 0 168.175 184.993 6. Visitasi dan Monev Program DIkmas Kab./kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Visitasi dan Monev Program DIkmas 2 kegiatan Meningkatn ya evaluasi progrma dikmas 2 kegiatan 0 133.420 0 0 133.420 146.762 7. Lomba Lembaga Dikmas Berprestasi Kab./kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Lomba Lembaga Dikmas Berprestasi 6 program Meningkatn ya mutu dan kualitas lembaga dikmas 6 program 0 382.741 0 0 382.741 421.015 8. Pelaksanaan HAI Tingkat Provinsi Kab./kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Pameran HAI Tingkat Provinsi 1 kegiatan Meningkatn ya akuntanbilit as dan pencitraan publik dikmas 1 kegiatan 0 99.220 0 0 99.220 109.142 9. Orientasi Teknis PUG Bidang Pendidikan bagi Para Pengelola PNFI Kab./kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Orientasi Teknis PUG Bidang Pendidikan bagi Para Pengelola PNFI 7 angkatan Meningkatn ya penyelengga raan Pengarus Utamaan Gender bagi pengelola pnfi 7 angkatan 0 8.690.395 0 0 8.690.395 9.559.435 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Workshop Penilik, Foeum PKBM dan TBM Kab./kota Meningkatny a Angka Melek Huruf 85 persen Terlaksanany a Workshop Penilik, Foeum PKBM dan TBM 162 orang Meningkatn ya mutu dan kualitas Penilik, Forum PKBM dan TBM 162 orang 0 408.075 0 0 408.075 448.883 CG. 1 - 25. Kegiatan Meningkatkan Layanan Kursus dan Kelembagaan 0 4.815.865 0 0 4.815.865 5.297.452 CG.1 Sasaran 2 27 Kab./Kota, Kab./Kota, Jawa Barat, Kab./Kota, Kab./Kota, Kab./Kota, 26 Kab./kota, Kab./kota, Kab./kota, Kab./kota, Kab./kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pendataan Kursus dan Kelembagaan 27 Kab./Kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanany a Kegiatan Pendataan Kursus dan Kelembagaan di 27 Kab./Kota 1 kegiatan Terbarukann ya data Lembaga Kursus di Jawa Barat 1 kegiatan 0 111.505 0 0 111.505 122.656 2. Rapat Kerja Program Kursus dan Kelembagaan Kab./Kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanany a Rapat Kerja Program Kursus dan Kelembagaan 54 orang Tersampaiak annya Program Kursus dan Kelembagaa n 54 orang 0 124.535 0 0 124.535 136.989 3. Pencetakan Laeflet Kursus, Direktori Lembaga Kursus, Bahan Ajar Kursus dan Buku Profil Lembaga Kursus Berprestasi Jawa Barat Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanany a cetak Laeflet Kursus, Direktori Lembaga Kursus, Bahan Ajar Kursus dan Buku Profil Lembaga Kursus Berprestasi 20,500 eksemplar Tersampaiak annya Program Kursus dan Kelembagaa n 20,500 eksemplar 0 449.600 0 0 449.600 494.560 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Binwil Pengelola Kursus Tingkat Wilayah Kab./Kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanany a Binwil Pengelola Lembaga Kursus Tingkat Wilayah 405 orang Meningkatn ya mutu dan kualitas pengelolaan lembaga kursus di 5 wilayah Jawa Barat 405 orang 0 828.750 0 0 828.750 911.625 5. Bimtek Penerima Hibah Program Kursus dan Kelembagaan Kab./Kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanany a Bimtek Penerima Hibah Program Kursus dan Kelembagaan 218 orang Meningkatn ya mutu dan kualitas pelaporan bantuan hibah 218 orang 0 432.950 0 0 432.950 476.245 6. Visitasi dan Monev Program Kursus dan Kelembagaan Kab./Kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanana ya Visitasi dan MOnev Program Kursus dan Kelembagaan 2 kegiatan Terlaksanan ya evaluasi penerima bantuan hibah 2 kegiatan 0 145.120 0 0 145.120 159.632 7. Lomba Lembaga Kursus Tingkat Wilayah dan Provinsi Jawa Barat 26 Kab./kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanana ya Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Wilayah dan Provinsi Jawa Barat 4 Kategori Meningkatn ya kualitas lembaga kursus di Jawa Barat 4 Kategori 0 474.865 0 0 474.865 522.352 8. Orientasi Teknis Pendidik Kursus dan Kelembagaan Kab./kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanana ya Orientasi Teknis Pendidik Kursus dan Kelembagaan 520 orang Meningkatn ya kualitas pendidik di Jawa Barat 520 orang 0 952.625 0 0 952.625 1.047.888 9. Orientasi Teknis Penilik Kursus Kab./kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanana ya Orientasi Teknis Penilik Kursus 150 orang Meningkatn ya kualitas penilik Kursus di Jawa Barat 150 orang 0 279.350 0 0 279.350 307.285 42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Bimtek Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus Bidang JAsa dan Kecantikan Kab./kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanana ya Bimtek Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus Bidang JAsa dan Kecantikan 520 orang Meningkatn ya kualitas penilik Kursus di Jawa Barat 520 orang 0 900.625 0 0 900.625 990.688 11. Pelaksanaan Pameran Kursus Tingkat Jawa Barat Kab./kota Meningkatka n Mutu dan Kualitas Kursus di Jawa Barat 30 persen Terlaksanana ya Pameran Kursus Tingkat Jawa Barat 1 Kegiatan Menigkatny a publikasi dan akuntanbilit as kursus 1 kegiatan 0 115.940 0 0 115.940 127.534 1.1.4. Program Pendidikan Luar Biasa NON CG 26. Bimbingan Teknis Sertifikat Guru SLB di Jawa Barat 0 5.098.651 0 0 5.098.651 5.608.516 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 27. Meningkatkan Sarana dan Prasarana SLB Jawa Barat Tahun 2014 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Kegiatan Jawa Barat Terlaksannya Persiapan Kegiartan 1 Keg Terlaksannya Persiapan Kegiartan yang matang 1 Keg Terlaksanny a Persiapan Kegiartan yang matang - 1 Keg 0 170.125 0 0 170.125 187.138 2. Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi Jawa Barat Meningkatny a Sarparas untuk Pembangunan SLBN Di jawa barat 5 Sekolah terlaksannya Pembanguna n USB Asrama Ruang Pengawas dan Gedung serba guna 5 Sarpras terbangunny a Pembanguna n USB Asrama Ruang Pengawas dan Gedung serba guna 5 Sarpras 0 12.602.100 0 0 12.602.100 13.862.310 3. Program Peningkatan Sarana Pendidikan Jawa Barat Meingkatnya Srapras Pendidikan Untuk SLBN 15 Paket terlaksannya Srapras Pendidikan Untuk SLBN 15 paket tersalurkann ya Srapras Pendidikan Untuk SLBN 15 paket 0 1.759.250 0 0 1.759.250 1.935.175 43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Evaluasi dan Pelaporan Akhir Tahun Jawa Barat Terlaksanany a Laporan Akhir Tahun 1 Keg Terlaksanany a Laporan Akhir Tahun 1 Keg Terlaksanan ya Laporan Akhir Tahun 1 Keg 0 468.525 0 0 468.525 515.378 CG. 1 Tematik 4 28. Meningkatkan Kesejateraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengembangan Kurikulum PKPLK 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.1 Sasaran 4 Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Kerja Pengurus Gugus Bandung Terlaksanany a Rapat Kerja Pengurus Gugus SLB 200 Org Terlaksanany a Rapat Kerja Pengurus Gugus SLB 200 Org Terlaksanan ya Rapat Kerja Pengurus Gugus SLB 200 Org 0 547.687 0 0 547.687 602.456 2. Lomba Kreativitas Pembelajaran Guru dan Kepala Sekolah SLB se Jawa Barat Jawa Barat Terlaksanany a Lomba Kreativitas Pembelajaran Guru dan Kepala Sekolah SLB se Jawa Barat 400 Org Lomba Kreativitas Pembelajaran Guru dan Kepala Sekolah SLB se Jawa Barat- 400 Org Lomba Kreativitas Pembelajara n Guru dan Kepala Sekolah SLB se Jawa Barat- 400 Org 0 1.089.137 0 0 1.089.137 1.198.051 3. Membangun Kurikulum Pendidikan Luar Biasa Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di 5 Wilayah Jawa Barat Terlaksanany a Pengembanga n Kurikulum Pendidikan Luar Biasa Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 850 Org Terlaksanany a Pengembanga n Kurikulum Pendidikan Luar Biasa Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 850 Org Terlaksanan ya Pengembang an Kurikulum Pendidikan Luar Biasa Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah - 850 org 0 807.084 0 0 807.084 887.792 4. Rapat Teknis Inklusif se Jawa Barat Jawa Barat Terlaksanany a Pengembanga n Kurikulum Pendidikan Luar Biasa Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 850 Org Terlaksanany aRapat Teknis Inklusif se Jawa Barat 186 Org Terlaksanan yaRapat Teknis Inklusif se Jawa Barat 186 org 0 239.171 0 0 239.171 263.088 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Rapat Teknis TIM CIBI se Jawa Barat Jawa Barat Terlaksanany a Rapat Teknis TIM CIBI se Jawa Barat 128 Org Terlaksanany a Rapat Teknis TIM CIBI se Jawa Barat 128 Org Terlaksanan ya Rapat Teknis TIM CIBI se Jawa Barat 128 org 0 128.268 0 0 128.268 141.095 6. Pemantauan Penyelenggaraan 8 Standar Nasional Pendidikan di SLB Jawa Barat Terlaksanany a Pemantauan Penyelenggar aan 8 Standar Nasional Pendidikan di SLB 318 Sekolah Terlaksanany a Pemantauan Penyelenggar aan 8 Standar Nasional Pendidikan di SLB 318 Sekolah Terlaksanan ya Pemantauan Penyelengga raan 8 Standar Nasional Pendidikan di SLB- 318 Sekolah 0 184.520 0 0 184.520 202.972 7. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Jawa Barat Terlaksanany a Peningkatan Mutu Penyelenggar aan Sekolah Luar Biasa 540 Org Terlaksanany a Peningkatan Mutu Penyelenggar aan Sekolah Luar Biasa 540 Org Terlaksanan ya Peningkatan Mutu Penyelengga raan Sekolah Luar Biasa 540 Org 0 558.814 0 0 558.814 614.695 8. Bimbingan Teknis Akreditasi Untuk SLB se Jawa Barat Jawa Barat Bimbingan Teknis Akreditasi Untuk SLB se Jawa Barat 600 Org Bimbingan Teknis Akreditasi Untuk SLB se Jawa Barat 600 Org Bimbingan Teknis Akreditasi Untuk SLB se Jawa Barat 600 Org 0 454.185 0 0 454.185 499.604 9. Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Sekolah Luar Biasa Jawa Barat Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Sekolah Luar Biasa 600 Org Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Sekolah Luar Biasa 600 Org Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Sekolah Luar Biasa 600 Org 0 498.567 0 0 498.567 548.424 10. Bimbingan Teknis Penyusunan Program PLB Jawa Barat Terlaksanany a Bimbingan Teknis Penyusunan Program PLB 420 Org Bimbingan Teknis Penyusunan Program PLB- 420 Org Bimbingan Teknis Penyusunan Program PLB- 420 Org 0 492.567 0 0 492.567 541.824 NON CG 29. Bina Promosi dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) 0 5.890.745 0 0 5.890.745 6.479.820 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Workshop Bantuan Gubernur Untuk SIswa (BAGUS) SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jawa Barat meningkatny a oemahaman tentang bagus 250 lembaga terlaksanany a workshop bagus- 250 lembaga terlaksanany a lembaga memahami pelayanan teknis bagus- 250 lembaga 0 525.052 0 0 525.052 577.558 2. Lomba OSN o2SN dan FLS2N dan PLK Tk. Provinsi Jabar Jawa Barat meningkatny a keterampilan siswa PK PLK 40 lomba terlaksanany a kegiatan OSN o2SN dan FLS2N dan PLK Tk. Provinsi Jabar 40 juara terampilnya juara lomba OSN o2SN dan FLS2N dan PLK Tk. Provinsi Jabar 40 juara 0 2.376.329 0 0 2.376.329 2.613.962 3. Promosi Hasil Belajar Siswa Jawa Barat meningkatny a promosi hasil belajara siswa 52 gugus terlaksanany a hasil belajara siswa 52 gugus terpilihnya juara raimuna pramuka tingkat provinsi 30 perlombaa n 0 1.031.790 0 0 1.031.790 1.134.969 4. Raimuna Pramuka PLB Tk, Prov. Jabar Jawa Barat meningkatny a keterampilan siswa pramuka PK PLK 52 gugus terlaksanany a reimuna tingkat provinsi 52 gugus terpilihnya juara reimuna tingkat provinsi 30 lomba 0 1.043.429 0 0 1.043.429 1.147.772 5. Pelatihan Keterampilan Tata Rias Rambut , Hantaran dan Tata rias Pengantin Jawa Barat meningkatny a siswa PK PLK 300 siswa Terlaksanany a kegiatan keterampilan tata rias rambut hantaran tata rias pengantin 300 siswa terampilan siswa PK PLK 300 siswa 0 914.145 0 0 914.145 1.005.560 1.1.5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan CG. 1 Tematik 3 30. Menyelenggarakan penyusunan silabus dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan 0 3.543.072 0 0 3.543.072 3.897.379 CG.1 Sasaran 3 Kab/kota, kab/kot, bandung, bandung, bandung, bandung, jawa timur Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. koordinasi dengan 26 kab/kota Kab/kota terlaksananya koordinasi dengan 26 kab/kota 104 orang terkoordinasi nya kegiatan BPPPTKP tahun 2015 104 orang terwujudnya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPKP 2015 104 orang 0 68.288 0 0 68.288 75.117 2. sosialisasi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan kab/kot tersosialisasin ya pendataan pendidik dan tenaga kependidikan kejurjan 104 orang tersosialisasin ya rencana pendataan pendidik dan tenaga kependidikan 104 orang terwujudnya rencana kegiatan pendataan pendidik dan tenaga kependidika n 104 orang 0 535.426 0 0 535.426 588.969 3. workshop penjaringan instrumen data kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan bandung terselenggara nya workhsop instrumen penjaringan data kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan 130 orang tersusunnya instrumen penjaringan data kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan 130 orang tersedinya dokumen kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidika n kejuruan 130 orang 0 592.583 0 0 592.583 651.841 4. workshop pengolahan hasil instrumen penjaringan data dan kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan bandung terselenggara nya workhsop pengolahan hasil instrumen penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pedidik dan tenaga kependidikan kejuruan 72 orang tersusunya pengolahan hasil instrumen penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pedidik dan tenaga kependidikan kejuruan 72 orang tersedianya pengolahan hasil instrumen penjaringan data kebutuhan pelatihan bagi pedidik dan tenaga kependidika n kejuruan 72 orang 0 247.279 0 0 247.279 272.007 47 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. workshop penyusunan silabus bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK bagi pedidik dan tenaga kependidikan kejuruan bandung terlaksananya workshop penyusunan silabus bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK bagi pedidik dan tenaga kependidikan kejuruan 208 orang tersusunya penyusunan silabus bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK bagi pedidik dan tenaga kependidikan kejuruan 208 orang tersedianya dokumen penyusunan silabus bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK bagi pedidik dan tenaga kependidika n kejuruan 208 orang 0 370.516 0 0 370.516 407.568 6. workshop penyusunan bahan ajar bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK kependidikan kejuruan bandung Terlaksanany a workshop penyusunan bahan ajar bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK kependidikan kejuruan 910 orang tersusunnya bahan ajar bidang studi keahlian teknis penyusunan bahan ajar bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK kependidikan kejuruan 910 orang tersedianya dokumen penyusunan bahan ajar bidang studi keahlian bisnis manajemen dan TIK kependidika n kejuruan 910 orang 0 1.573.430 0 0 1.573.430 1.730.773 7. studi banding pada lembaga pelatihan tendidik dan tenaga kependidikan kejuruan jawa timur terlaksananya studi banding 34 orang terlaksanany a studi banding 34 orang meningkatn ya manajerial pelatihan PTK SMK 34 orang 0 155.550 0 0 155.550 171.105 NON CG 31. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pada balai pengembangan bahasa daerah dan kesenian dinas pendidikan provinsi jawa barat 0 720.550 0 0 720.550 792.605 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 keg Terlaksanan ya revitalisasi BPBDK terlaksanan ya revitalisasi BPBDK tercapainya optimalisasi revitalisasi BPBDK 1 keg 1 keg 48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 1 32. Menyelenggarakan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mata Pelajaran Bahasa dan Kesenian 0 3.607.980 0 0 3.607.980 3.968.778 CG.1 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kot terlatihnya guru bahasa dan kesenian daerah terlaksanan ya pelatihan guru bahasa daerah dan kesenian Presentase penyelenga ra pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan tentang kurikulum 26 kab/kot 10 % CG. 1 Tematik 1 33. Menyelenggarakan Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 0 2.694.888 0 0 2.694.888 2.964.377 CG.1 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kot juara lolmba terlaksanan nya penyelengg araan pembelajara n di sekolah Presentase penyelenga ra pendidikan yang memahami manajemen berbasis sekolah (MBS) 26 kab/kot 10 % NON CG 34. Ujian Nasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 0 615.119 0 0 615.119 676.630 NON CG Jawa Barat, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Kegiatan Jawa Barat - - - 0 182.908 0 0 182.908 201.199 2. Penggandaan Buku Panduan Ujian Nasional SD/MI/SDLB Bandung - - - 0 55.000 0 0 55.000 60.500 3. Penyusunan Naskah Soal UN SD/MI/SDLB Bandung - - - 0 256.290 0 0 256.290 281.919 4. Penghapusan Ijazah Bandung - - - 0 119.120 0 0 119.120 131.032 5. Laporan Kegiatan Bandung - - - 0 1.800 0 0 1.800 1.980 NON CG 35. Melatih dan Meningkatkan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum 0 5.593.246 0 0 5.593.246 6.152.571 NON CG Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2,047 orang pendidik, tenaga kependidika n paham tentang kurikulum dan lesson study sehingga lebih profesional tersedianya pendidik, tenaga kependidika n yang paham tentang kurikulum dan lesson study Presentase penyelenga ra pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan tentang kurikulum 2,047 orang 2,047 orang 49 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 36. Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Barat 0 3.013.976 0 0 3.013.976 3.315.374 NON CG Bandung, Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 23 Jenis Lomba Jawa Barat ikut berpartisipa si dalam kegiatan pemilihan pendidik dan tenaga kependidika n di tingkat nasional Tersedianya 23 pemenang pendidik, tenaga kependidika n berprestasi untuk di kirim mewakili Jawa Barat di tingkat nasional Presentase penyelenga ra pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan tentang kurikulum 23 Jenis Lomba 70 % CG. 1 Tematik 3 37. Menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan 0 5.242.095 0 0 5.242.095 5.766.305 CG.1 Sasaran 3 Bandung dan Kab/Kota, bandung, 26 kab/kota, 26 Kab/Kota, Bandung, Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Menyusun Materi Bahan Ajar Pelatihan dan Koordinasi Program Bandung dan Kab/Kota Terkoordinasi nya Program 26 Kab/kota Terkoordinas inya Program 26 kab/kota Terkoordina sinya Program 26 kab/kota 0 74.575 0 0 74.575 82.033 2. Menyelenggarakan Pelatihan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Kejuruan bandung, 26 kab/kota tercapainya layanan pelatihan bagi PTK kejuruan di jawa barat 41,621 PTK SMK meningkatny a profesional pendidik kejuruan 41,621 PTK SMK meningkatn ya profesional pendidik kejuruan 41,621 PTK SMK 0 3.547.340 0 0 3.547.340 3.902.074 3. Menyelenggarakan On Job Training teknis bangunan, elektronik, listrik, mesin, otomotif dan TKJ 26 Kab/Kota Meningkatny a Kompetensi Keahlian Teknis dan Kompetensi Fedagogik 41,621 PTK SMK Meningkatny a Kompetensi Keahlian Teknis dan Kompetensi Fedagogik pendidik SMK teknis bangunan, elektronik, listrik, mesin, otomotif dan TKJ 52 orang Meningkatn ya profesionalis me pendidik SMK teknis bangunan, elektronik, listrik, mesin, otomotif dan TKJ 52 orang 0 948.718 0 0 948.718 1.043.590 50 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Menyelenggarakan Pelatihan Manajerial teknis bangunan, elektronik, listrik, mesin, otomotif dan TKJ Bandung Meningkatny a Kompetensi Manajerial Per bengkelan SMK 41,621 PTK SMK Meningkatny a Kompetensi Manajerial Per bengkelan teknis bangunan, elektronik, listrik, mesin, otomotif dan TKJ 160 orang terkelolanya bengkel teknis bangunan, elektronik, listrik, mesin, otomotif dan TKJ 160 orang 0 267.356 0 0 267.356 294.092 5. Menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK Bandung Meningkatny a kompetensi profesional pendidik kejuruan 41,621 orang Meningkatny a kompetensi profesional pendidik kejuruan 160 orang Meningkatn ya kompetensi profesional pendidik kejuruan 160 orang 0 404.106 0 0 404.106 444.517 NON CG 38. Melatih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa 0 3.616.646 0 0 3.616.646 3.978.311 NON CG Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 39. Memilih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdedikasi Tahun 2014 0 1.880.710 0 0 1.880.710 2.068.781 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 40. 02. Meningkatkan dan Pengembangan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua T.A 2014 0 7.066.878 0 0 7.066.878 7.773.566 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 Persen Terfasilitasi nya Kebutuhan Minimal Asrama Bina Siswa Plus Cisarua Terpenuhiny a Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Terlayaniny a terlindungi dan tersantunin ya PMKS dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup 95 Persen 95 Persen CG. 1 Tematik 1 41. Menyelenggarakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah pada jalur pendidikan 0 1.765.350 0 0 1.765.350 1.941.885 CG.1 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kot program yang terintegrasi terkoordina sinya kegiatan di BPBDK Presentase penyelenga ra pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan tentang kurikulum 26 kab/kot 10 % 51 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 42. 21 Revitalisasi SIM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 0 1.926.942 0 0 1.926.942 2.119.636 NON CG Bandung, Kab/Kota, Kab/Kota, Kab/Kota, Kab/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Kegiatan Bandung - - - 0 588.000 0 0 588.000 646.800 2. 02 Sosialisasi Program Pendataan Kab/Kota - - - 0 242.913 0 0 242.913 267.204 3. 03 Workshop Integrasi Data Kab/Kota - - - 0 256.790 0 0 256.790 282.469 4. 04 Pengumpulan Data Kab/Kota - - - 0 580.760 0 0 580.760 638.836 5. 05 Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pendataan Kab/Kota - - - 0 258.480 0 0 258.480 284.328 NON CG 43. Meningkatkan Kesejahteraan Guru Non PNS dan PNS 0 1.217.934 0 0 1.217.934 1.339.727 NON CG Bandung, Bandung, 20 Kabupaten/Kota, 5 Kabupaten/Kota, Bandung, Bandung, 20 Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Persiapan Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanany a Persiapan Kegiatan 1 kegiatan Terlaksanan ya Persiapan Kegiatan 1 kegiatan 0 51.918 0 0 51.918 57.110 2. 02 Rapat Sosialisasi Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanany a Rapat Sosialisasi 1 kegiatan Terlaksanan ya Rapat Sosialisasi 1 kegiatan 0 64.328 0 0 64.328 70.760 52 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. 03 Pendataan dan Penilaian Kinerja 20 Kabupaten/Kota Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanana ya Pendataan dan Penilaian Kinerja 20 kab/kota Terlaksanan aya Pendataan dan Penilaian Kinerja 20 kab/kota 0 66.675 0 0 66.675 73.343 4. 04 Workshop Guru Bantu SD/MI 5 Kabupaten/Kota Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanany a Workshop Guru Bantu SD/MI 5 kab/kota Terlaksanan ya Workshop Guru Bantu SD/MI 20 kab/kota 0 511.069 0 0 511.069 562.176 5. 05 Workshop Guru Non PNS SD/MI Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanany a Workshop Guru Non PNS SD/MI 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Guru Non PNS SD/MI 1 kegiatan 0 106.033 0 0 106.033 116.636 53 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. 06 Workshop Guru Non PNS SMP/MTs Bandung Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanany a Workshop Guru Non PNS SMP/MTs 1 kegiatan Terlaksanan ya Workshop Guru Non PNS SMP/MTs 1 kegiatan 0 106.033 0 0 106.033 116.636 7. 07 Monitoring dan Evaluasi 20 Kabupaten/Kota Meningkatny a angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs ke SMA/SMK/M Amelalui peningkatan kesejahteraan Guru daerah Terpencil dan perbatasan di Jawa Barat 70 persen Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi 20 kab/kota Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi 20 kab/kota 0 311.880 0 0 311.880 343.068 NON CG 44. 01. Informasi Program Pembangunan Pendidikan 0 1.076.457 0 0 1.076.457 1.184.103 NON CG Bandung, Kab/Kota Se Jawa Barat Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01. Persiapan Bandung terlaksananya persiapan publikasi pedidikan 26 kab/kota terlaksanany a persiapan publikasi pedidikan 26 kavb/kota terlaksanany a persiapan publikasi pedidikan 26 kab/kota 0 34.512 0 0 34.512 37.964 54 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. 02. Pelaksanaan Publikasi Pembangunan Bidang Pendidikan Kab/Kota Se Jawa Barat meningkatny a target dan motivasi terhadap wajar 9 tahun dan wajar 12 tahun di jabar secara merata baik perkotaan maupun pedesaan 26 kab/kota meningkatny a target dan revitalisasi terhadap pelaksaaan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun di jawa barat 26 kab/kota meningkatn ya target dan revitalisasi terhadap pelaksaaan wajar dikdas 9 tahun dan 12 tahun di jawa barat 26 kab/kota 0 1.041.945 0 0 1.041.945 1.146.140 NON CG 45. Menyelenggarakan penyusunan silabus dan Bahan Ajar Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan 0 3.543.072 0 0 3.543.072 3.897.379 NON CG Bandung dan Kab/kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 15 % Presentase lulusan siswa SMK berdaya saing Presentase lulusan siswa SMK berdaya saing- Tercapainya layanan pelatihan bagi PTK pendidikan kejuruan 15 % 121 kelompok 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 46. 32 Optimalisasi Perencanaan, pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Pendidikan 0 2.130.984 0 0 2.130.984 2.344.082 NON CG Bandung, Bandung, Kab/Kota, Kab/Kota, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Kab/Kota, -, Bandung, Kab/Kota Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. 01 Manajemen Administrasi Kegiatan Bandung - - - 0 95.400 0 0 95.400 104.940 2. 02 Bimbingan Teknis Manajemen Proyek Bandung - - - 0 218.580 0 0 218.580 240.438 3. 03 Rapat Koordinasi Forum OPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kab/Kota - - - 0 99.060 0 0 99.060 108.966 4. 04 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat Kab/Kota - - - 0 179.141 0 0 179.141 197.055 55 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. 05 Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Bandung - - - 0 99.889 0 0 99.889 109.878 6. 06 Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 Bandung - - - 0 101.889 0 0 101.889 112.078 7. 07 Penyusunan dan Pengolahan Pergeseran dan Perubahan DPA2014 Bandung - - - 0 42.061 0 0 42.061 46.267 8. 08 Penyusunan PRARKA, RKAdan Penyelesaian DPA 2014 Bandung - - - 0 46.561 0 0 46.561 51.217 9. 09 Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP dan Evaluasi Kinerja Bandung - - - 0 64.750 0 0 64.750 71.225 10. 10 Monitoring Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat Kab/Kota - - - 0 171.270 0 0 171.270 188.397 11. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan - - - - 0 2.383 0 0 2.383 2.621 12. Penyusunan SPM Pendidikan Provinsi Bandung Terlayananin ya SPM 27 kab/kota terlakasanan ya SPM 27 kab/kota terlaksanann ya SPM 27 kab/kota 0 200.000 0 0 200.000 220.000 13. Penyusunan SPM Pendidikan Kab/Kot Kab/Kota Terlayananin ya SPM kab/kota 27 kab/kota terlakasanan ya SPM kab/kota 27 kab/kota terlaksanann ya SPM kab/kota 27 kab/kota 0 810.000 0 0 810.000 891.000 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 47. Meningkatkan Kesejateraan dan Kemampuan Aparatur Pada balai BPPTKPLB 0 168.850 0 0 168.850 185.735 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 48. Revitalisasi Sarana dan Prasarana BPPTKPU Dinas Pendidikan Prov. Jabar 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 keg tercapainya revitalisasi sarpras terlaksanan ya revitalisasi sarpras terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional pemeliharaa n sarpras perkantoran 1 keg 1 keg NON CG 49. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar dan SMK Negeri Tahun 2014 0 3.780.615 0 0 3.780.615 4.158.677 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 keg terpenuhiny a kesejahtera an dan kemampuan aparatur angka kredit dan jafung guru serta peningkatan kesejahtera an pegawai di 4 SMKN meningkatka n kesejahtera an aparatur dan kemampuan aparatur terpenuhiny a peningkatan kesejahtera an kemampuan aparatur dan pelaksanaa n sidang angka kredit bagi guru SLB N dan pegawai Disdik 1 keg 1 keg NON CG 50. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana BPPTKPK ( Rev II) 0 9.990.129 0 0 9.990.129 10.989.142 NON CG - Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 keg terpenuhiny a peralatan perkantoran terlaksanan ya peralatan perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 keg 100 % NON CG 51. Revitalisasi Sarana Prasarana Aparatur pada BPPTKPLB 0 832.510 0 0 832.510 915.761 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 keg terpeliharan ya sarpras pada disdik, 35 SLBN dan 4 SMK terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional pada disdik, 35 SLBN dan 4 SMK Meningkatn ya sarpras perkantoran disdik dan 35 SLBN dan 4 smk negeri 1 keg 1 keg 57 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 52. Menyelengarakan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar T.A. 2014 0 7.939.964 0 0 7.939.964 8.733.960 NON CG Bandung, Dinas Pendidikan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 keg terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar T.A. 2014- terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar T.A. 2014- Menyelenga rakan Pemeliharaa n Sarana Prasarana Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendidikan Prov. Jabar T.A. 2014 1 keg 1 Kegiatan Jumlah Total 314.900.91 3 401.764.14 9 0 0 314.900.91 3 0 58 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 1. Meningkatan Pelayanan KIA dan Lansia 0 1.269.000 0 0 1.269.000 1.395.900 - Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tercapainya indikator kesehatan ibu dan anak, dan Lansia tahun 2014 terlaksanan ya orientasi standar pelayanan medik bagi petugas dan tempat pelayanan kesehatan bagi penanggun gjawab program KIA Kab/Kota; terlaksanan ya orientasi PPIA bagi pengelola program KIA; Terlaksanan ya review supervisi fasilitatif dan tindak lanjut; review penggunaa n dan pemanfaata n kohort ibu bayi dan balita; monev teknis program; terlaksanan ya orientasi nakes dalam pelaksanaa n ANC,Nifas dan bayi yang meningkatn ya 25% perlindunga n pada Bumil, Bulin dan Bufas , Bayi , Anak dan masyarakat Resiko Tinggi 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) berkualitas; workshop layanan lansia di puskesmas dan posbindu; pengemban gan akreditasi puskesmas program lansia; terpenuhiny a sarana penunjang dalam peningkatan pelayanan KIA dan lansia 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. GERAKAN MENYELAMATKAN MASA DEPAN (GEMA MAPAN) MELALUI UKS DAN PKPR 0 1.202.000 0 0 1.202.000 1.322.200 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tercapainya indkator anak usia sekolah dan remaja pertemuan koordinasi kebijakan dan ealuasi pelaksanaa n akselerasi penjaringan anak usia sekolah; workshop pedoman GEMA MAPAN melalui penguatan program anak usia sekolah dan remaja di Provinsi Jabar; Pemeriksaa n Hb dan Bumil KEK ; pengganda an buku pedoman GEMA MAPAN, Format penjaringan dan Pita Lila ; pengemban gan akreditasi puskesmas anak usia sekolah dan PKPR; Rakor pembahasa n survei cepat meningkatn ya perlindunga n pada Bumil, Bulin, Bufas, Bayi, Anak dan Masyarakat Resioko tinggi dengan menurunny a 10% penyebab kematian ibu dan bayi 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) anemia KEK pada remaja putri dan advokasi analisis hasil penjaringan anak usia sekolah; monev pencatatan dan pelapporan hasil survei cepat dalam rangka penapisan resiko KEK dan pemeriksaa n status anemia pada remaja puteri CG. 2 - 3. PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) 0 1.617.975 0 0 1.617.975 1.779.773 CG.2 Sasaran 5 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 54 % Tercapainya kesepakata n pemegang komitmen/ke bijakan di seluruh kab/kota dalam meningkatka n pencapaian PHBS Terlaksanan ya koordinasi, pembinaan ke Kabupaten/ Kota dan penguatan gerakan masyarakat Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS 1 Dokumen 55 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 4. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT SECARA RASIONAL, PEREDARAN SEDIAAN FARMASI, KOSALKES DAN MAMIN 0 270.000 0 0 270.000 297.000 - Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya produk alkes dan PKRT yang memnuhi syarat; meningkatn ya pengetahua n masy. akan bahaya penggunaa n NAPZA; Tersedianya produk PIRT yang memenuhi syarat; Tersedianya Obat Generik Terlaksanan ya pembinaan pemantauan produksi, pemantauan alkes dan PKRT, Penyebaran informasi bahaya penyalahgu naan NAPZA pada HANI; Pembinaan terhadap sarana pangan industri rumah tangga; Monitoring penggunaa n obat generik Meningkatn ya penggunaa n obat yang rasional, meningkatn ya obat generik di sarana kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang 100 % 70 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 5. PENCEGAHAN KURANG GIZI DAN PENANGGULANGAN MASALAH KURANG GIZ PADA BALITA DAN BUMIL KEK DENGAN PENDEKATAN POSITIF DEVIANS 0 1.579.040 0 0 1.579.040 1.736.944 CG.2 Sasaran 3 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tercapainya indikato kinerja program gizi terlaksanan ya workshop 10 LMKM; tersosialisa sinya ASI bagi Tim di daerah Industri; sosialisasi ASI melalui media spanduk di seluruh Puskesmas; terfasilitasin ya pelaksanaa n surveilance masalah gizi mikro di daerah endemik GAKY; termonitor konsumsi garam beryodium tingkat rumah tangga; terlaksanya workshop pelaksanaa n monitoring konsumsi garam beryodium tingkat rumah tangga; dukungan manajemen Meningkatn ya 10% keluarga sadar gizi; prevalensi balita gizi buruk <1%; presentase bumil KEK <20% 100 % 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) program gizi dan dukungan media pemantauan pertumbuha n balita di posyandu; terlaksanan ya masalah kurang gizi pada balita dan bumil KEK di 6 pos gizi dan 6 puskesmas melalui pendekatan positif devians 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 6. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BER KTP JAWA BARAT DI LUAR KUOTA JAMKESMAS 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.2 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Masyarakat Jabar terjamin kesehatann ya melalui jaminan pembiayaan jaminan kesehatan terlaksanan ya koordinasi tim pengelola maskin Provinsi dan Kab/Kota; terlaksanya koordinasi Pelaksanaa n SJSN; Terlaksanan ya monev yankes maskin di luar kuota jamkesmas; terlaksanan ya UPM Miskin dan Rujukan; terlaksanan ya koordinasi pelasanaan rujukan tingkat Prov dan Kab/Kta menjamin setiap orang miskin mendapatka n pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan spesialistk yang bermutu 6 dokumen 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar 0 1.163.705 0 0 1.163.705 1.280.076 CG.2 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % program keswa 80%, perkesmas 65%, kesgimul 70%, kesindera 40%, kestrad 40%, kerorga 40% dan kesja dapat dilaksanaka n di Kab/Kota terlaksanan ya diseminasi informasi life skill sehat jiwa bagi anak dan remaja untuk penanggun gjawab UKS; Monev program pengemban gan yankesdasu s; koordinasi mengenai sentra keperawata n; koordinasi program pengemban gan yankesdasu s; seminar gizi pada pekerja wanita; penguatan manajemen kesehatan indera; optimalisasi kemampuan petugas kesehatan dalam memetakan keluarga rawan kesehatan; meningkatn ya perlindunga n ibu hamil, bulin, bayi, anak dan masyarakat resiko inggi; meningkatn a 1% pengawasa n dan pengendalai an peredaran sediaan makanan dan perbekalan farmasi; meningkatn ya 1%derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat 12 dokumen 100 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) koordinasi program kesehatan tradisional; optimalisasi kemampuan petugas kesehatan dalam manajemen kesehatan gigi dan mulut; sosialisasi kesehatan olah raga tk. Provinsi; penilianan kinerja pskesmas berprestasi th. 2014; Case Finding kesehatan jiwa anak dan remaja NON CG 8. PENINGKATAN PENUNJANG LAYANAN KESEHATAN BKPM PROVINSI JAWA BARAT 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terlaksanan ya pertemuan, pengadaan barjas, iklan di media, model intervensi, penyuluhan, peringatan hari ulang tahun BKPM peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan paru 100 % 100 % 1.2.7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. PEMERIKSAAN SARANA KESEHATAN DALAM RANGKA SERTIFIKASI TAHUN 2014 0 592.440 0 0 592.440 651.684 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % sarana kesehatan yang mengajukan sertifikasi/p erijinan/reko mendasi memenuhi syarat terlaksanan ya pertemuan evaluasi kajian tentang hasil pemeriksaa n sarana serta terlaksanya pemeriksaa n sarana dalam rangka kajian teknis perijinan dan sertifikasi tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatanp rovinsi, SPM bidang kesehatan, pedoman dan regulasi kebijakan kesehatan 100 % 100 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 10. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY DASAR (PONED) 0 1.190.000 0 0 1.190.000 1.309.000 CG.2 Sasaran 3 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 10 Kab/kota tersedianya puskesmas berfungsi Poned yang optimal dan berkualitas Terlaksanan ya pertemuan manajemen Poned; peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam menangani kegawatdar uratan Poned; pertemuan koordinasi optimalisasi Poned; pertemuan sistem rujukan terstruktur; mnev terintegrasi pelayanan KIA di Poned; Sosialisasi program Poned dan Sistem Rujukan meningkatka n kuantitas , kualitas dan fungsi sarpras yankes di Puskesmas dan Jaringannya 6 dokumen 427 puskesma s NON CG 11. PENGEMBANGAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN 0 4.600.000 0 0 4.600.000 5.060.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 179,747 test terpenuhiny a bahan pemeriksaa n lab Layanan pemeriksaa n Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan 179,747 test 90 % 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 12. PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN PUSKESMAS DTP 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.2 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Kesehatan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 40 Puskesma s DTP Optimalisasi fungsi Puskesmas DTP dalam pelaksanaa n SJSN terlaksanan ya pertemuan koordinasi dan evaluasi manajemen puskesmas serta koordinasi pengelolaan puskesmas DTP dalam rangka pelaksanaa n SJSN Tahun 2014 meningkatka n kuanitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jringannya 2 dokumen 176 Puskesma s DTP CG. 2 - 13. PENINGKATAN KAPASITAS BLK SEBAGAI CENTRE OF EXCELLENT PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN KESEHATAN MASYARAKAT 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.2 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % MENINGKAT NYA KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANA N lABKES akreditasi; bina konsumen; promosi Lab; Sistem Jejaring Lab; peningkatan SDM Tingkat pencapaian BPLK sebagai CoE pelayanan penunjang diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat bertaraf internasiona l 100 % 90 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 14. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 0 1.597.945 0 0 1.597.945 1.757.740 CG.2 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tercapainya RS Provinsi menjadi Coe yang berbasisi masalah keehatan di Jabar; tersedianya instrumen evaluasi rujukan antar RS; meningkatn ya kualitas yankes Rujukan di RS; meningkatn ya kualitas Yankes Ibu dan Bayi; Tercapainya sistem rujukan di Provsi Jabar terfasilitasin ya persiapan penguatan RS Al- Ihsan dan RS Sidawangi menjadi RS Rujukan Provinsi; terlaksanan ya penyusuna n instrumen rujukan antar RS; Monevpelay anan kesehatan Rujukan di 39 RS; Monev pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi di 26 RS; terpenuhiny a makan dan minum petugas 2.194 petugas Call Centre SPGDT-S; Terlaksanan ya evaluasi dan penguatan SPGDT-S di 5 Kab/kota; terfasilitasin ya kegiatan badan pengawas meningkatn ya kualifikasi 2 RS Provinsi menjadi CoE/ Rujuakan Spesifikasi berbasis masalah kesehatan Jabar; terwujudny a sistem pelayanan kesehatan dan penunjang (Labkes Regional Jabar); Terbentukny a badan pengawas Rumah Sakit 100 % 100 % 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) rumah sakit; serta konsultasi ke Kemenkes RI NON CG 15. FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN MONEV PEMBANGUNAN KESEHATAN JAWA BARAT 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % perencanaa n tahun 2014 sesuai RTL dan Kesepakata n Rakerkesda , Lintas BatasProvin si, MPU, Kebiakan Pembangun an Kesehatan, serta Sinergitas perencanaa n Provinsi dan Kab/Kota Dokumen Hasil Kesepakata n dan RTL Meningkatn ya manajemen pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan 6 Dokumen 100 % NON CG 16. MONEV BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN 0 402.991 0 0 402.991 443.290 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pelaksanaa n bantuan keuangan tahun 2014 sesuai Pergub dan Juknis Bantuan Keuangan yang telah ditetepkan Laporan hasil monev kegiatan bantuan keuangan bidang kesehatan Meningkatn ya manajemen pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan 100 % 100 % 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. PENYUSUNAN REGULASI DAN MANJEMEN PENGELOLAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENYUSUNAN RENSTRA 2013-2018 0 425.000 0 0 425.000 467.500 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersedianya regulasi bidang kesehatan Tersusunny a dokumen Juknis Bantuan Keuangan bidang kesehatan 2014; dokumen dan regulasi bidang kesehatan; tersosialisa si regulasi dan kebijakan kesehatan 2014 serta tersusunny a dokumen penyempur naan Renstra tersedianya berbaai kebijakan, standar pelayanan skala provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan 5 dokumen 100 % NON CG 18. AKREDITASI DAN SERTIFIKASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN, KEFARMASIAN DAN ALKES 0 685.255 0 0 685.255 753.781 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terkreditasin ya 20 puskesmas di tahun 2014 serta sarana pelayanan persalinan tersedianya dokumen akreditasi dan sertifikasi sarana pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alkes tersedianya berbagai kebijakan, standar kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kebijakan 100 % 100 % NON CG 19. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 0 4.710.895 0 0 4.710.895 5.181.985 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersedianya data dan inormasi hasil pembangun an kesehatan spasial dan aspasial tersusunny a data dan informasi kesehatan provinsi jawa barat tahun 2013 dan 2014 terwujudny a SIK yang evidence based, akurat dan online antara Provinsi dan Kab/kota 2 dokumen 75 % 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.2.8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular CG. 2 - 20. PENCEGAHAN PENYAKIT-PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) 0 5.198.850 0 0 5.198.850 5.718.735 CG.2 Sasaran 3 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 2 Tematik 5 21. Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2 Sasaran 5 - Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terkendalin ya pencemara n lingkungan sesuai standar kesehatan di daerah prioritas provinsi dlm pencegaha n dan penanggula ngan penyakit - Terlaksanan ya pembinaan terhadap Kab/kota dalam penerapan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Proporsi kab yang dibina dalam penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) 100 % 100 % 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 22. PELAYANAN KESEHATAN KERJA YANG PRIMA DAN KOMPREHENSIF 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Pelayanan kesehatan kerja yang prima dan komprehens if di BKKM meningkat Telaksanan ya susunan standar pelayanan kesehatan kerja; Audit medik kasus PAK/PAHK di BKKM; Sosialisasi kesehatan dan keselamata n kerja di Kab/Kota; Pelatihan pengenalan dini Psikososial tenaga kerja bagi Dokter Umum dan Perawat di Kab/Kota; Tersusunny a sertifikasi ISO 9001-2008; Orientasi K3 bagi Dokter di Institusi Yankes; terlaksanan ya kegiatan penyusuna n formularium serta pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja di perusahaan terciptanya pelayanan kesehatan kerja yang prima dan komprehens if di BKKM 100 % 90 % 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) di Jabar NON CG 23. PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI BENCANA DAN KESEHATAN MATRA 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 75 % terbantunya Kab/Kota dalam upaya penanggula ngan penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana terlaksanan ya Rapid Health Assesment di daerah saat terjadi bencana; terlaksanan ya pemantauan penyakit dan masalah kesehatan pasca bencana Meningkatn ya sistem kewaspada an dini yerhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global 10 dokumen 60 % CG. 2 - 24. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.2 Sasaran 5 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/kota Menurunny a kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular terkendaliny a penyakit menular dan tidak menular (ISPA, Diare, HIV AIDS, DM, Kanker, DBD, Malaria, Zoonosis) meningkatn ya prosentase penurunan angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular 26 Kab/Kota 100 % 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 25. SURVEILANS PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA 0 300.000 0 0 300.000 330.000 - Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbantuny a Kab/KOta dalam upaya penanggula ngan KLB, PD3I dan penyakit menular lainnya; kelengkapa n laporan surveilace Terpadu Penyakit (STP) Kab/Kota; Kelengkapa n STP-KLB ; Penemuan kasus AFP Terlaksanan ya penyelidikan epidemiologi dan penanggula ngan KLB, Penyakit dapat dicegah dengan Imunisasi; terlaksanan ya fasilitasi dapat peningkatan Surveilance epidemiologi dan SKD -KLB Meningkatn ya sistem kewaspada an dini terhadap peningkatan penyebaran penyakit akibat situasi global; setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam; setiap KLB/Wabah penyakit tertanggula ngi secara cepat dan tepat 100 % 50 % 1.2.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 26. Revitalisasi BKPM Cirebon 0 1.167.050 0 0 1.167.050 1.283.755 CG.2 Sasaran 5 BKPM Cirebon Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terevitalisa sinya BKPM Provinsi Jawa Barat Pembangun an 1 gedung laboratorium ; pengadaan 3 jenis media informasi; peningkatan 4 jenis sarpras aparatur; penataan 703 m2 dan 194 m2 jalan,42 m2 halaman dan saluran air; pembuatan garasi mobil dan motor; peredam gedung penyuluhan dan pelengkapn ya Meningkatn ya sarpras BKPM Prov Jawa Barat 100 % 50 % 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI BKKM 0 1.892.500 0 0 1.892.500 2.081.750 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Kualitas pelayanan kesehatan kerja di BKKM meningkat Terpenuhiny a alat kesehatan habis pakai, bahan kesehatan habis pakai, Obat-obata n, peralatan medik Rontgen, ALt-alat Lab, ALat kedokteran umum serta terlaksanan ya pembangun an gedung BKKM Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan kerja 100 % 80 % NON CG 28. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BAPELKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 10.276.880 0 0 10.276.880 11.304.568 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % penyediaan sarana pendukung pelayanan bapelkes tersedianya perlengkapa n kantor; belanja alat konstruksi; mebelair; peralatan kantor; papan nama dan software terpenuhiny a kebutuhan sarpras Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jabar 100 % 30 % NON CG 29. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG MEDIS BKPM PROVINSI JAWA BARAT 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya pemeriksaa n dan pengobatan pasien sesuai standar Terlaksanan ya pengadaan barang jasa peningkatan kualitas sarpras BKPM 100 % 100 % 1.2.10 . Program Sumber Daya Kesehatan 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 30. PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN 0 5.911.015 0 0 5.911.015 6.502.117 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,242 orang peningkatan kompetensi Nakes Prov Jabar terlaksanan ya pelatihan dan diklat bagi Dokter dan Bidan (372 orang) Puskesmas/ Puskesmas Poned, Pemberi Pelayanan Kesehatan (130) di Puskesmas, Pejabat Struktural (52 orang) Puskesmas meningkatn ya kualitas dan kompetensi Nakes 100 % 1,242 orang 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 31. KETERSEDIAAN, PEMERATAAN KETERJANGKAUAN DAN MUTU SEDIAAN FARMASI, KOSALKES, DAN MAMIN 0 4.050.000 0 0 4.050.000 4.455.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya obat, vaksin Carier, pot dahak, obat essensial dan tenaga kesehatan yang ahli dalam pengelolaan obat serta tersosialisa si obat PBF - pengadaan Obat Buffer StockProvin si - Pengadaan Vaksin Carrier - Pengadaan Pot Dahak - Pemusnaha n obat rusak dan kadaluarsa - Rapat koordinasi penyusuna n kebutuhan obat buffer stock provinsi dan Kab/Kota - Monitoring ketersediaa n obat esensial - peningkatan tenaga kesehatan dalam pengelolaan obat di Kab/Kota - Sosialisasi software obat PBF meningkatn ya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan 100 % 80 % 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 32. PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM KESEHATAN 0 69.259.660 0 0 69.259.660 76.185.626 CG.2 Sasaran 3 Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkata n kualitas dan kuantitas SDM Kesehata Provinsi Jabar terlaksanan ya perpanjang an kontrak Dokter, Dokter Gig, Dokter Spesialis, BIdani; kontrak Dokter PONED, Bidan PONED; Rekruitmen tenaga Dokter di Puskesmas PONED dan Puskesmas Perbatasan/ Terpencil/Su lit dijangkau; rekruitmen Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Bidan PONED; Fasilitasi UPK dan pelantkan angkat Sumpah Tenaga Kesehatan; terlaksanan ya pemilihan Nakes Teladan; pengelolaan dan analisa Nakes; Konsultasi meningkatn ya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan (Dokter, Bidan Desa, Perawat dan SKM) yang sesuai standar; meningkatn ya kualitas tenaga kesehatan 100 % 100 % 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) ke Pusat; Registrasi Nakes; dan koordinasi peningkatan kualitas dan kuantitas Nakes 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 33. Revitalisasi BLK 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terevitalisa sinya BLK Pengadaan sarana dan gedung Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarpras kesehatan 1 kegiatan 100 % 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 34. Revitalisasi BKPM Cirebon 0 1.167.050 0 0 1.167.050 1.283.755 NON CG BKPM Cirebon Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terevitalisa sinya BKPM Provinsi Jawa Barat Pembangun an 1 gedung laboratorium ; pengadaan 3 jenis media informasi; peningkatan 4 jenis sarpras aparatur; penataan 703 m2 dan 194 m2 jalan,42 m2 halaman dan saluran air; pembuatan garasi mobil dan motor; peredam gedung penyuluhan dan pelengkapn ya Meningkatn ya sarpras BKPM Prov Jawa Barat 100 % 50 % NON CG 35. REVITALISASI BAPELKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10 % penyediaan sarana pendukung pelayanan Bapelkes tersedianya biaya renovasi asrama ; pengadaan peralatan Rumah Tangga, perlengkapa n kantor dan kendaraan operasional peningkatan kualitas sarpras Bapelkes Dinkes Pov Jabar dan UPT Kesehatan 100 % 10 % 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 36. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GUDANG DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 475.450 0 0 475.450 522.995 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya kualitas Gudang Dinas Kesehatan dalam menunjang tugas dan fungsinya meningkatn ya fungsi Gudang Dinas Kesehatan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Gudang 100 % NON CG 37. REVITALISASI BKKM 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % kualitas pelayanan di BKKM meningkat terpenuhiny a kebuthan rehab ruangan dalam gedung, lemari obat dan rekam medis, sistem komputeisa si, alat ukur kesehatan kerja, rehab non gedung, survei kebutuhan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja pada sektor informal pertanian dan transportasi ; kebutuhan promosi kesehatan; evaluasi pelayanan kesehatan Mningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat melalui pengemban gan pilihan layanan bergerak (mobile service option) 100 % 80 % 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 38. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 3.997.650 0 0 3.997.650 4.397.415 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Gedung Dinkes ProvJabar dalam menunjang tugas dan fungsinya meningkatn ya fungsi gedung dinkes Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % Jumlah Total 133.402.35 1 146.742.58 3 0 0 133.402.35 1 0 30 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan CG. 2 Tematik 5 1. Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Pasien Mental, NAPZA dan Komunitas Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.2 Sasaran 2 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi pasien mental, NAPZA dan Komunitas Pelayanan Keswa Masyarakat. Terlaksanan ya pelayanan kesehatan jiwa rehabilitasi pasien mental, NAPZA dan Komunitas Pelayanan Keswa Masyarakat. Persentase masyarakat miskin yg mendapatka n pelayanan rehabilitasi pasien mental dan napza 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2 Sasaran 2 Kab. Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Meningkatn ya Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja Terlaksanan ya Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja Persentase masyarakat miskin yg mendapatka n pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja 80 % 100 % 1.2.7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 Tematik 5 3. Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Keswamas dan NAPZA 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.2 Sasaran 2 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Pengetahua n dan Pemahaman Masyarakat Tentang Kesehatan Jiwa Terlaksanya penyampaia n informasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat Tersedianya Data dan Informasi komprehens if kesehatan Jawa Barat 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( JPKM ) Provinsi Jawa Barat 0 3.750.000 0 0 3.750.000 4.125.000 CG.2 Sasaran 2 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatka n kunjungan masyarakat miskin yang berobat di RS. Jiwa Terlayaniny a pasien jiwa dan napza masyarakat miskin Kualitas pelayanan kesehatan jiwa dan napza bagi masyarakat miskin jawa barat 100 % 100 % 1.2.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan CG. 2 Tematik 5 5. Meningkatkan penyediaan obat-obatan psikotropika dan umum 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.2 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Masyarakat miskin menerima pelayanan obat Meningkatn ya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat Terpenuhiny a seluruh obat psikotropika dan obat umum 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 6. Membangun Gedung Perawatan Anak Remaja 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.2 Sasaran 5 Kab. Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Perawatan Anak Remaja Tersedianya Gedung Perawatan Anak Remaja Meningkatka n Sarana dan Prasarana RS. Jiwa 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 7. Meningkatkan penyediaan alat kesehatan dan kedokteran 0 975.000 0 0 975.000 1.072.500 CG.2 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 40 % Pasien Jiwa dan Napza Dilayani Dengan Bantuan Alkes / Alked Terpenuhiny a kebutuhan Alkes dan Alked Tersedianya alat kesehatan/k edokteran yang berkualitas 40 % 80 % CG. 2 Tematik 4 8. Membangun Gedung Instalasi Gawat Darurat 0 4.100.000 0 0 4.100.000 4.510.000 CG.2 Sasaran 1 Kab. Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Tersedianya gedung pelayanan IGD Peningkatan Sarana dan Prasarana Diskes Jabar 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 Tematik 5 9. Menyiapkan makanan dan minuman pasien jiwa, Napza dan petugas khusus 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 CG.2 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Seluruh pasien jiwa, napza dan petugas khusus menerima mamin Mamin pasien jiwa dan napza serta petugas khusus Tersedianya mamin pasien jiwa dan napza 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 10. Menyelengarakan pemeliharaan alat kesehatan/kedokteran dan sanitasi Rumah Sakit 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Terpenuhiny a kebutuhan pemeliharaa n sarana prasarana Rumah Sakit Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 11. Meningkatnya penyediaan bahan pelayanan terapi 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.2 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Seluruh pasien jiwa menerima bahan terapi Terpenuhiny a bahan terapi yang berkualitas Tersedianya bahan pelayanan terapi yang berkualitas 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 12. Membangun Instalasi Pengolah Air Bersih 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.2 Sasaran 5 Kab. Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kualitas Air Bersih Di Rumah Sakit Tersedianya Instalasi Pengolah Air Bersih Peningkatan Sarana dan Prasarana Diskes Jabar 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 13. Meningkatkan penyediaan perlengkapan pasien jiwa dan napza 0 876.950 0 0 876.950 964.645 CG.2 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Terpenuhiny a perlengkapa n pasien Rawat Inap dan rawat jalan selama satu tahun Meningkatn ya pelayanan kepada pasien dengan terpenuhiny a perlengkapa n pasien yang dibutuhkan 80 % 10 % 1.2.10 . Program Sumber Daya Kesehatan CG. 5 Tematik 1 14. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 0 716.750 0 0 716.750 788.425 CG.5 Sasaran 1 Kab. Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kualitas SDM RS. Jiwa Terlaksanan ya Diklat SDM RS. Jiwa Meningkatka n Kualitas SDM RS. Jiwa 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 15. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya kegiatan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza Terlaksanan ya kegiatan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza Jml tenaga kesehatan teladan/ berprestasi 100 % 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 2 Tematik 5 16. Membangun gedung mess kesehatan 0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 CG.2 Sasaran 1 Kab. Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Pelayanan Kepada Masyarakat Meningkatn ya Kualitas Sarana dan Prasarana RS. Jiwa Meningkatn ya sarana prasarana pelayanan kesehatan 100 % 100 % CG. 5 Tematik 5 17. Menyediakan Sarana Prasarana Perkantoran Pada RS. Jiwa 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 35.368.700 38.905.570 0 0 35.368.700 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan CG. 2 - 1. -Mengembangkan jejaring eksternal dan internal TB Paru Se-Wilayah Jawa barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.2 Sasaran 4 -Jawa Barat Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Dokumen kerja sama dan pelaporan yang valid bagi Pasien TBC -Terciptany a kordinasi dan rujukan kasus TB Paru antara Puskesmas di Provinsi Jawa Barat dengan Rumah Sakit Paru Prov Jabar Persentase masyarakat miskin yg mendapatka n pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya 100 % 100 % CG. 2 - 2. -Membiayai Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.2 Sasaran 6 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Tercapainy a pelayanan kesehatan orang miskin Provinsi Jawa Barat -Jaminan setiap orang miskin mendapatka n pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spe sialistik yang bermutu Persentase masyarakat miskin yg mendapatka n pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan jaringannya 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 3. -Menjaring, mencegah, mengobati, dan merehabilitasi masyarakat resiko tinggi berpenyakit akibat dampak asap rokok 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2 Sasaran 5 -Wilayah III Cirebon Rumah Sakit Paru Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terlaksana nya kegiatan terhadap masyarakat miskin resiko tinggi dampak asap rokok -Terlayaniny a 1200 Orang masyarakat miskin resiko tinggi berpenyakit akibat dampak asap rokok -Jumlah Masyarakat miskin beresiko tinggi berpenyakit akibat rokok yang mendapatka n pelayanan di daerah wilayah III Cirebon 100 % 1,200 Orang 1.2.7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan CG. 2 - 4. -Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Data Rekam Medis serta Penyuluhan Kesehatan Masyarakat RS (PKMRS) 0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terdapatny a dokumen 5 kelompok indikator dan media informasi pelayanan RS Paru -Terciptany a data rekam medis sesuai dengan 5 kelompok indikator dan terlaksanan ya PKM RS Persentase RS Provinsi yang telah menjadi center of excellence sesuai dengan Bidangnya 100 % 100 % CG. 2 - 5. -Meningkatkan Status Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum Milik Daerah (BLUD) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terdapatny a sertifikat BLUD RS Paru Jawa Barat -TTerlaksan anya penilaian kegiatan menjadi BLUD Persentase RS Provinsi yang telah menjadi center of excellence sesuai dengan Bidangnya 100 % 100 % CG. 2 Tematik 5 6. - Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit paru jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % -Terdapatny a dokumen IKM -Tersusunn ya laporan IKM dan sistem perhitungan kepuasan pasien rumah sakit Persentase RS Provinsi yang telah menjadi center of excellence sesuai dengan Bidangnya 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.2.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan CG. 2 - 7. -Meningkatkan dan memperluas fungsi Rumah Sakit Paru 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 CG.2 Sasaran 1 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - -Meningkatn ya pelayanan dan fungsi RS Paru -Tersediany a sarana dan prasarana infrastruktur dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat -Peningkata n kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit 100 % 80 % CG. 2 - 8. -Menyediakan makanan dan minuman Pasien dan Petugas Khusus beresiko tinggi 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.2 Sasaran 1 RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Tersediany a bahan makanan dan minuman untuk pasien dan petugas khusus -Tersediany a kebutuhan Makanan dan Minuman Pasien rawat inap selama 12 bulan , Snack Pegawai Beresiko selama 12 bulan -Tercapainy a makanan dan minuman sesuai dengan standar gizi pasien serta terdapatnya nutrisi pegawai yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi 12 bulan 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 9. -Menyediakan obat/bahan kimia/laboratorium dan alat kesehatan habis pakai 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terlayaniny a tindakan pelayanan penunjang diagnostik medis -Tersediany a obat-obatan , alat kesehatan habis pakai, bahan kimia/laborat orium, obat-obatan generik untuk formularium, obat-obatan untuk poli karyawan, pengisian tabung gas oksigen. -Tersediany a obat-obatan untuk formularium rumah sakit, alat kesehatan habis pakai dan bahan kimia/laborat orium dan radiologi untuk kel;ancaran dan efektivitas kerja aparatur dalam memberikan pelayanan prima guna terlaksanan ya diagnosa yang akurat 100 % 100 % CG. 2 - 10. -Menyediakan Perlengkapan Pasien 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % -Terdapatny a sarana perlengkapa n pasien RS -Terpenuhin ya kebutuhan perlengkapa n pasien RS -Meningkatn ya Kualitas sarana dan prasarana pelayanan Rumah sakit 90 % 90 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 - 11. -Menyediakan Makan Minum Pasien dan Pegawai Yang Bekerja Di lingkungan Beresiko tinggi 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terpenuhin ya makanan dan minuman pasien dan pegawai sesuai dengan standar gizi -Makanan dan minuman Pasien dan Pegawai -Tercapainy a makanan dan minuman sesuai dengan standar gizi pasien serta terdapatnya nutrisi pegawai yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi 12 Bulan 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 12. -Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 1 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 60 % -Terlaksana nya diklat fungsional,p akaian dinas harian, pakaian kerja,cek up kesehatan,k ewirausaha an bagi pegawai pensiun -Terdapatny a SDM RS yang Kompetensi dan profesional -Meningkatn ya kemampuan dan keahlian aparatur dalam rangka melaksanak an tupoksi 60 % 60 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 - 13. -Membiayai Jasa Komunikasi,Listrik dan Air Bersih 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan -Terlaksana nya kegiatan pelayanan telepon, internet, fax, listrik dan air bersih -Terpenuhin ya jasa pelayanan telepon, internet, fax, listrik dan air bersih -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional RS dalam mendukung tupoksi 12 bulan 12 bulan CG. 5 - 14. -Menyelenggarakan administrasi perkantoran pada Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terpenuhin ya kebutuhan administrasi RS -Terlaksana nya operasionali sasi RS dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional RS dalam mendukung tupoksi 100 % 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 2 - 15. -Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Tersediany a sarana dan prasarana rumah tangga dalam menjalankan tupoksi -Terlaksana nya kegiatan sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga -Tersediany a sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 16. -Memelihara sarana dan prasarana Rumah Sakit 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 -RS Paru Provinsi Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Meningkatn ya Produktivita s kerja pegawai -Tersediany a sarana dan prasarana RS yang siap pakai -Terpelihara nya sarana dan prasarana rumah sakit untuk kelancaran dan efetivitas kerja aparatur yang optimal 0 - 100 % CG. 2 - 17. -Memelihara sarana dan prasarana Rumah Sakit 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Meningkatn ya Produktivita s kerja pegawai -Tersediany a sarana dan prasarana RS yang siap pakai -Terpelihara nya sarana dan prasarana rumah sakit untuk kelancaran dan efetivitas kerja aparatur yang optimal 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan CG. 2 - 18. -Melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja rumah sakit 0 75.000 0 0 75.000 82.500 CG.2 Sasaran 5 -RS Paru Prov Jabar Rumah Sakit Paru Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 77 % -Meningkatn ya hasil nilai kinerja rumah sakit -Terdapatny a dokumen SAKIP sebagai dasar Penilaian Kinerja OPD -Tersusunn ya dokumen perencanaa n, evaluasi dan laporan hasil capaian kinerja RS 100 % 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 46.825.000 51.507.500 0 0 46.825.000 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan CG. 2 Tematik 6 1. -Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Jawa Barat 0 13.200.000 0 0 13.200.000 14.520.000 CG.2 Sasaran 6 -RSUD Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 125,000 -orang -Terlayaniny a pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara bebas biaya di RSUD Al Ihsan -Terlaksana nya jaminan kesehatan dasar dan atau rujukan spesialistik bagi masyarakat miskin di Propinsi Jawa Barat Persentase masyarakat miskin yg mendapatka n pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan jaringannya 12,500 -orang 66 % 1.2.7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan NON CG 2. -Kegiatan Pemasaran Pelayanan Kesehatan dan Medical Ceck Up 0 0 0 587.263 587.263 645.989 NON CG -RSUD Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 -% -Meningkatn ya cakupan pelayanan kesehatan di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat -Terpelihara nya hubungan yang sinergis antaraRSUD Al Ihsan dengan Mitra Kerja, Masyarakat Umum, Pemerintah dan Swasta Persentase RS Provinsi yang telah menjadi center of excellence sesuai dengan Bidangnya 80 -% 80 -% 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD Al Ihsan 0 1.438.640 0 0 1.438.640 1.582.504 NON CG Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 - Pencemara n lingkungan di wilayah RSUD Al Ihsan dapat terkendali sesuai dengan standar kesehatan Terlaksanan ya pengelolaan kesehatan lingkungan sesuai standar kesehatan dan tersedianya uji mutu kesehatan lingkungan Terkendalin ya pencemara n lingkungan sesuai dengan standard kesehatan terutama di daerah kintas batas kabupaten dan kota serta provinsi 92 - 75 - 1.2.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan CG. 2 Tematik 6 4. -Pengadaan sarana dan prasarana alat kedokteran untuk pengembangan ICU, Bedah (OK), IGD, Kebidanan dan Anak 0 22.000.000 0 0 22.000.000 24.200.000 CG.2 Sasaran 1 - RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 -% -Terselengg aranya pengadaan sarana dan prasarana alat kedokteraan untuk ICU, Bedah (OK), IGD, Kebidanan dan Anak -Pengadaan alat kedokteran untuk pengemban gan ICU, Bedah (OK), IGD, Kebidanan dan Anak Jumlah RSD mampu PONEK 100 -% 100 -% CG. 2 Tematik 6 5. -Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan penyakit kanker tahap 1 0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 CG.2 Sasaran 1 - RSUD Al Ihsan Prov Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 80 -% - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan penyakit kanker - Peningkatan kualitas dan pelayanan pasien kanker Jumlah RSD mampu PONEK 80 -% 80 - % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 Tematik 6 6. -Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pasien maskin 0 14.000.000 0 0 14.000.000 15.400.000 CG.2 Sasaran 6 - RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 -% - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi maskin -Meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan bagi maskin Jumlah RSD mampu PONEK 80 -% 80 -% NON CG 7. Pembangunan Gedung Utama, Pelayanan, Perawatan, Perkantoran, Sarana Penunjang Dan Perparkiran 0 216.619.50 0 0 0 216.619.50 0 238.281.45 0 NON CG Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan, Perawatan, Perkantoran , Sarana Penunjang Dan Perparkiran Fisik Bangunan Gedung Utama, Pelayanan, Perawatan, Perkantoran , Sarana Penunjang Dan Perparkiran Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 100 % 100 % NON CG 8. Pengembangan Gedung Maskin Lantai 3 0 20.730.300 0 0 20.730.300 22.803.330 NON CG Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya Pelayanan Kesehatan Untuk Pasien Maskin Fisik Bangunan Pengemban gan Gedung Maskin Lantai 3 Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 100 % 100 % CG. 2 Tematik 1 9. -Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengembangan penunjang medik alat radiologi, laboratorium , rehab medis dan gizi 0 17.000.000 0 0 17.000.000 18.700.000 CG.2 Sasaran 1 -RSUD Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 -% meningkatn ya kualitas dan pelayanan kesehatan penunjang medik -Tersediany a sarana dan prasarana pelayanan kesehatan peralatan penunjang medik -Terselengg aranya kualitas dan pelayanan pasien pada pelayanan penunjang medik 80 -% 80 -% NON CG 10. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 0 0 0 54.000.000 54.000.000 59.400.000 NON CG -RSUD Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - -RSUD Al Ihsan - - - 0 0 0 54.000.000 54.000.000 59.400.000 1.2.10 . Program Sumber Daya Kesehatan 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. - Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai administrasi, medis dan paramedis 0 0 0 5.945.811 5.945.811 6.540.392 NON CG -RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 -% -Tersediany a biaya peningkatan kualitas dan kesejahtera an pegawai adminstrasi, medis dan paramedis -Meningkatn ya kualitas dan kesejahtera an pegawai adminstrasi, medis dan paramedis Tersedia Profil SDM Kesehatan di RSUD 90 -% 90 -% 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 12. - Pengadaan sarana dan prasarana aparatur RSUD Al Ihsan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG -RSUD Al Ihsan Prov Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 -% - Meningkatn ya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur - Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 -% 100 % Jumlah Total 398.521.51 4 438.373.61 5 60.533.074 0 337.988.44 0 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.16 . Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 1. Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II 0 152.470.40 0 0 0 152.470.40 0 167.717.44 0 CG.6 Sasaran 3 - Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PENINGKAT AN JALAN ; JL. RH. DIDI SUKARDI (SUKABUMI ) (1,92 Km), JL. LINGKAR SUKABUMI (SUKABUMI ) (2,2 Km), JL. SARASA (SUKABUMI ) (1,313 Km), SP. SURADE - UJUNGGEN TENG (5 Km), SUKABUMI (BAROS) - SAGARANT EN (1,9 Km), JL. RAYA SAGARANT EN (SAGARAN TEN) (0,54 Km), SP.KARAN GHAWU - BTS. PROP. BANTEN (CIKOTOK) (5 Km), SAGARANT EN - TEGALBUL EUD (10 Km), JL. Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 48 Km 50 Km/Jam 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) GUDANG (SAGARAN TEN) (0,56 Km), JAMPANG TENGAH - KIARADUA (5,3 Km), CIBADAK - CIKIDANG - PELABUHA N RATU (9 Km), SAGARANT EN - BAROS - CIBUNI (BTS. KAB. CIANJUR) (5 Km), PENGGANTI AN JEMBATAN : SEPANJAN G 27 M NON CG 2. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat 0 6.971.000 0 0 6.971.000 7.668.100 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan Terlaksanan ya perencanaa n jalan dan jembatan Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 150 Km 50 Km/Jam 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 3. Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV 0 170.170.50 0 0 0 170.170.50 0 187.187.55 0 CG.6 Sasaran 3 Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PENINGKAT AN JALAN : CIJELAG - BTS. SUMEDANG /INDRAMAY U (5,8 Km), WARUNG SIMPANG - PARAKAN MUNCANG (9,1 Km), GARUT - CIKAJANG (5,5 Km), CIKAJANG - PAMEUNGP EUK (5 Km), PAMEUNGP EUK - KIARAKOH OK (SP. CILAUTEUR EUN) (2,05 Km), JL. JEND. SUDIRMAN (GARUT) (2,92 Km), JL. SUHERMAN (GARUT) (1,33 Km), CIKAJANG - SUMADRA (5,3 Km), KADUNGOR A (LELES) - CIBATU - SASAKBEU SI (5,1 Km), CUKUL Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 57 Km 50 Km/Jam 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) (BTS. BANDUNG/ GARUT) - RANCABUA YA (PALEMBUH AN) (9,2 Km), SUMADRA - BUNGBULA NG (3 Km), BUNGBULA NG - CIJAYANA (3 Km), PENGGANTI AN JEMBATAN : SEPANJAN G 10 M' CG. 6 Tematik 3 4. Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar di Jawa Barat 0 30.117.670 0 0 30.117.670 33.129.437 CG.6 Sasaran 3 Tersebar di Jawa Barat Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan Terlaksanan ya pengawasa n Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 0 - 50 Km/Jam 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 5. Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I 0 207.051.20 0 0 0 207.051.20 0 227.756.32 0 CG.6 Sasaran 3 Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PENINGKAT AN JALAN ; JL. PEMUDA (BOGOR) (1,309 Km), JL. KEBON PEDES (BOGOR) (0,987 Km), CILEUNGSI - CIBINONG (CITEUREUP ) (1,6 Km), JL. MAYOR OKING (CITEUREUP ) (2,15 Km), CILEUNGSI - CIBEET (5,035 Km), BTS. TANGERAN G/BOGOR - PARUNG (3,726 Km), PARUNGPA NJANG - BUNAR (3,676 Km), JL. MOCH. TOHA (PARUNG PANJANG) (1 Km), PONDOK RAJEG - HARAPAN JAYA - TEGAR BERIMAN (CIBINONG) (3,5 Km), Tingkat Kemantapa n Jalan Provinsi 51 Km 99 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) JL. TOLE ISKANDAR (DEPOK) (0,269 Km), SP. JL. TOLE ISKANDAR - PONDOK RAJEG (BTS. DEPOK/BO GOR) (1,5 Km), SAWANGA N - BTS. DEPOK (LAMA) (1 Km), JL. SILIWANGI (BEKASI) (3 Km), CIBARUSA H - MEKARMUK TI (5 Km), MEKARMUK TI - LEMAHABA NG (3,8 Km), CIBEBER - SUKANAG ARA (5,39 Km), SUKANAG ARA - SINDANGB ARANG (5 Km), CIDAUN - NARINGGU L - BTS. CIANJUR/B ANDUNG 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) (3,5 Km), PEMBANGU NAN JEMBATAN : SEPANJAN G 9,2 M 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 6. Pembangunan/Peningka tan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III 0 204.029.80 0 0 0 204.029.80 0 224.432.78 0 CG.6 Sasaran 3 Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMBANGU NAN JALAN : PADALARA NG - SP. CISARUA (1,85 Km), PENINGKAT AN JALAN : BANDUNG (KOPO) - SOREANG (3,775 Km), BATUJAJA R (JBT. BATUJAJA R) - SOREANG (SP. ALFATHU) (1,7 Km), MAJALAYA - BTS. BANDUNG/ GARUT (CIJAPATI) (1,325 Km), NANJUNG - PATROL (1,67 Km), LINGKAR MAJALAYA (4,5 Km), LINGKAR BANJARAN (0,5 Km), CIMAREME - BATUJAJA R (0,55 Km), PADALARA NG - SP. Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 41 Km 50 Km/Jam 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CISARUA (6,05 Km), RAJAMAND ALA - CIPEUNDEU Y - CIKALONG WETAN (2,5 Km), JL. CAGAK - BTS. SUBANG/S UMEDANG (CIKARAMA S) (2,2 Km), JL. CAGAK - BTS. PURWAKA RTA/SUBAN G (5 Km), SUBANG - BANTARW ARU (BTS. KAB. SUBANG/IN DRAMAYU) (2 Km), PURWAKA RTA - WANAYAS A (3 Km), WANAYAS A - BTS. PURWAKA RTA/SUBAN G (1 Km), TANJUNGP URA - BATUJAYA (BTS. BEKASI/KA RAWANG) (4,725 Km), KESAMBI - 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) BTS. KARAWAN G/PURWAK ARTA (CURUG) (0,5 Km), PENGGANTI AN JEMBATAN : SEPANJAN G 5 M, PEMBEBAS AN LAHAN (M2) CG. 6 Tematik 3 7. Pembangunan/Peningka tan Jalan Strategis di Provinsi Jawa Barat 0 60.250.000 0 0 60.250.000 66.275.000 CG.6 Sasaran 3 Sukabumi Dinas Bina Marga Sedang Berjalan [Multi Years] Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan Terlaksanan ya pembebasa n tanah horisontal di koridor Jabar Selatan, FO Kopo, FO Buah Batu, Pembangun an Fly Over Kalimalang Tingkat Kemantapa n Jalan Provinsi 0 - 99 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 8. Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V 0 122.292.30 0 0 0 122.292.30 0 134.521.53 0 CG.6 Sasaran 3 Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PENINGKAT AN JALAN : JL. PERINTIS KEMERDEK AAN (TASIKMAL AYA) (1,39 Km), JL. GARUDA (TASIKMAL AYA) (2,6 Km), CISUMUR - GARUDA (LET JEN MASHUDI) (3,9 Km), SINGAPARN A - TASIKMALA YA (3 Km), TASIKMALA YA - KARANGNU NGGAL (3,2 Km), KARANGNU NGGAL - CIPATUJAH (1,5 Km), TASIKMALA YA - MANONJAY A - PANAEKAN/ GOLER (2,59 Km), JL. RAYA CIMARAGA S/(BTS. KOTA Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 30 Km 50 Km/Jam 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) BANJAR - BANJAR) (0,4 Km), KALIPUCAN G - MAJINGKLA K (3,84 Km), PANAEKAN/ GOLER - CIMARAGA S - BTS. KOTA BANJAR (3,13 Km), KUNINGAN - CIPASUNG (BTS. KUNINGAN/ MAJALENG KA) (1,9 Km), CIAWIGEBA NG - BTS. CIREBON/K UNINGAN (WALED) (2,5 Km), PENGGANTI AN JEMBATAN : SEPANJAN G 30,9 M' 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 9. Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI 0 135.624.80 0 0 0 135.624.80 0 149.187.28 0 CG.6 Sasaran 3 Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PENINGKAT AN JALAN : CILEDUG - LOSARI (JL. LET. JEN. D.I PANJAITAN) (4,376 Km), BUDUR - SUSUKAN - TEGALGUB UG (6,1 Km), TEGALGUB UG - ARJAWINA NGUN - JAGAPURA (BTS. CIREBON/IN DRAMAYU (GOPALA)) (6 Km), BTS. MAJALENG KA/INDRAM AYU - JATIBARAN G (1,888 Km), JANGGA - CIKAMURA NG (7,159 Km), CIKAMURA NG - BANTARW ARU (BTS. KAB. SUBANG/IN DRAMAYU) (5 Km), Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 44 Km 50 Km/Jam 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) MUNDU - GOPALA (MUNDU - BTS. INDRAMAY U/CIREBON) (5,1 Km), JL. RAYA CIKIJING (CIKIJING) (1,44 Km), JL. JEND A. YANI (TALAGA) (0,91 Km), JL. CIPEUCANG (TALAGA) (0,55 Km), TALAGA - BTS. MAJALENG KA/SUMED ANG (KIRISIK) (5 Km) 1.4.17 . Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan CG. 6 Tematik 3 10. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I 0 18.236.920 0 0 18.236.920 20.060.612 CG.6 Sasaran 3 Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMELIHAR AAN JALAN : SEPANJAN G 376,987 Km, PEMELIHAR AAN JEMBATAN : SEPANJAN G 2095,7 M Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 377 Km 50 Km/Jam 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 11. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan I 0 50.654.020 0 0 50.654.020 55.719.422 CG.6 Sasaran 3 Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA REHABILITA SI JALAN : JL. SILIWANGI (BOGOR) (0,225 Km), JL. LAWANG GINTUNG (BOGOR) (1,004 Km), JL. PAHLAWAN (BOGOR) (2,14 Km), JL. EMPANG - R. SALEH SARIEF BUSTAMAN (BOGOR) (0,25 Km), JBT. CITARUM LAMA - CIHAUR WANGI/CIPE UYEUM (4,06 Km), SP3. PERINTIS KEMERDEK AAN (PASIR HAYAM) - CIBEBER (5,56 Km), JL. RAYA CIBEBER (CIBEBER) (2,62 Km), SELAJAMB E - CIBOGO - CIBEET Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 19 Km 50 Km/Jam 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) (LEWAT JL BARU) (3 Km), PERBAIKAN BADAN JALAN : SEPANJAN G 2500 M, PEKERJAA N DRAINASE : SEPANJAN G 1500 M, REHABILITA SI JEMBATAN : SEPANJAN G 302,9 M 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 12. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II 0 51.515.060 0 0 51.515.060 56.666.566 CG.6 Sasaran 3 Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA REHABILITA SI JALAN : SP. SURADE - UJUNGGEN TENG (5 Km), CIKEMBAR - CIKEMBAN G (3,5 Km), SUKABUMI (BAROS) - SAGARANT EN (9 Km), SAGARANT EN - TEGALBUL EUD (5 Km), JL. BHAYANGK ARA (PELABUHA N RATU) (2 Km), PERBAIKAN BADAN JALAN : SEPANJAN G 2500 M, PEKERJAA N DRAINASE : SEPANJAN G 1500 M, REHABILITA SI JEMBATAN : SEPANJAN G 51,4 M Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 25 Km 50 Km/Jam 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 13. Pengadaan Peralatan Jalan dan Pengadaan Komponen Jembatan Bailley 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.6 Sasaran 3 Tersebar di Jawa Barat Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan Terlaksanan ya rehabilitasi jembatan Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 0 - 50 Km/Jam CG. 6 Tematik 3 14. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III 0 24.442.870 0 0 24.442.870 26.887.157 CG.6 Sasaran 3 Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMELIHAR AAN JALAN : SEPANJAN G 509,004 Km, PEMELIHAR AAN JEMBATAN : SEPANJAN G 3172,1 M' Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 509 Km 50 Km/Jam 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 15. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan III 0 109.156.00 0 0 0 109.156.00 0 120.071.60 0 CG.6 Sasaran 3 Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA REHABILITA SI JALAN : JL. SETIABUDI (BANDUNG) (0,35 Km), JL. SUKAJADI (BANDUNG) (0,4 Km), JL. TERUSAN BUAH BATU (BANDUNG) (0,99 Km), JL. TERUSAN BUAH BATU 1 (BANDUNG) (1,27 Km), JL. PETA (BANDUNG) (2,4 Km), JL. BKR (BANDUNG) (0,9 Km), JL. CILAMAYA (BANDUNG) (0,24 Km), JL. SENTOT ALIBASYA H (BANDUNG) (0,202 Km), JL. KOLONEL MASTURI (CIMAHI) (0,6 Km), SOREANG - Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 47 Km 50 Km/Jam 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CIWIDEY (3,3 Km), CIWIDEY - RANCABAL I (3 Km), NAGREG - BTS. BANDUNG/ GARUT (2,33 Km), SP. MUNJUL - CIPARAY (JL. SP. MUNJUL - JL. RAYA LASWI CIPARAY) (2 Km), RANCABAL I - BTS. BANDUNG/ CIANJUR (2 Km), RAJAMAND ALA - JBT. CITARUM LAMA (1,3 Km), LEMBANG - BATAS SUBANG (7,57 Km), BTS. CIMAHI - CISARUA - LEMBANG (2,6 Km), SP. ORION - CIHALIWUN G (1,1 Km), SUBANG - BTS. BANDUNG (3,3 Km), 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) JL. JEND. A. YANI (SUBANG) (2,8 Km), PAMANUKA N - PAGADEN (2,1 Km), JL. DANGDEUR (SUBANG) (0,95 Km), SADANG - BTS. PURWAKA RTA/SUBAN G (2,75 Km), SP. PURWAKA RTA - JATILUHUR (2,85 Km), PERBAIKAN BADAN JALAN : SEPANJAN G 2500 M, PEKERJAA N DRAINASE : SEPANJAN G 1500 M, REHABILITA SI JEMBATAN : SEPANJAN G 10,1 M 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 16. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan II 0 11.199.410 0 0 11.199.410 12.319.351 CG.6 Sasaran 3 Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMELIHAR AAN JALAN : SEPANJAN G 269,011 Km, PEMELIHAR AAN JEMBATAN : SEPANJAN G 1287 M' Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 269 Km 50 Km/Jam 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 17. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV 0 55.125.520 0 0 55.125.520 60.638.072 CG.6 Sasaran 3 Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA REHABILITA SI JALAN : SUMEDANG - BTS. SUMEDANG /SUBANG (CIKARAMA S) (6 Km), SUMEDANG - SITURAJA (2,7 Km), SITURAJA - DARMARAJ A (5 Km), WADO - BTS. SUMEDANG /MAJALENG KA (KIRISIK) (8,906 Km), BTS. BANDUNG/ GARUT - GARUT (3,8 Km), JL. CIMANUK (GARUT) (1,24 Km), GARUT - BTS. GARUT/TAS IKMALAYA (2,2 Km), PERBAIKAN BADAN JALAN : SEPANJAN G 2500 M, PEKERJAA N DRAINASE : Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 30 Km 50 Km/Jam 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) SEPANJAN G 1500 M, REHABILITA SI JEMBATAN : SEPANJAN G 9,8 M' 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 18. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V 0 90.508.230 0 0 90.508.230 99.559.053 CG.6 Sasaran 3 Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA REHABILITA SI JALAN : JL. IR. H. JUANDA (TASIKMAL AYA) (2 Km), BTS. GARUT/TAS IKMALAYA - SINGAPARN A (8 Km), KARANGNU NGGAL - CIPATUJAH (2,06 Km), JL. RAYA KARANGNU NGGAL (KARANGN UNGGAL) (0,94 Km), JL. PERINTIS KEMERDEK AAN (BANJAR) (0,64 Km), JL. RAYA CIMARAGA S/(BTS. KOTA BANJAR - BANJAR) (0,86 Km), KAWALI - BTS. CIAMIS/KUN INGAN (CAGEUR) (4 Km), JL. CIRENDANG (KUNINGAN Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 42 Km 50 Km/Jam 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) ) (2,18 Km), JL. CIGUGUR (KUNINGAN ) (1,08 Km), JL. SUKAMULY A (KUNINGAN ) (2,48 Km), KUNINGAN - CIAWIGEBA NG (2,37 Km), JL. RAYA CIAWIGEBA NG (CIAWIGEB ANG) (1,1 Km), BTS. KUNINGAN/ CIREBON - CILIMUS (2,24 Km), CILIMUS - KUNINGAN (4,13 Km), JL. SILIWANGI (KUNINGAN ) (2,27 Km), CARACAS - MANDIRAN CAN (3,41 Km), CIBINGBIN - BATAS JATENG (PENANGG APAN) (2,4 Km), PERBAIKAN BADAN 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) JALAN : SEPANJAN G 2500 M, PEKERJAA N DRAINASE : SEPANJAN G 1500 M, REHABILITA SI JEMBATAN : SEPANJAN G 101 M' CG. 6 Tematik 3 19. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan IV 0 16.466.190 0 0 16.466.190 18.112.809 CG.6 Sasaran 3 Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMELIHAR AAN JALAN : SEPANJAN G 388,22 Km, PEMELIHAR AAN JEMBATAN : SEPANJAN G 2350 Km Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 388 Km 50 Km/Jam CG. 6 Tematik 3 20. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan V 0 15.020.430 0 0 15.020.430 16.522.473 CG.6 Sasaran 3 Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMELIHAR AAN JALAN : SEPANJAN G 308,925 Km, PEMELIHAR AAN JEMBATAN : SEPANJAN G 2639,2 M' Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 309 Km 50 Km/Jam 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 21. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI 0 100.371.00 0 0 0 100.371.00 0 110.408.10 0 CG.6 Sasaran 3 Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA REHABILITA SI JALAN : JL. KANGGRA KSAN (CIREBON) (0,75 Km), JL. JEND. SUDIRMAN (CIREBON) (1 Km), JL. NYI MAS GANDA SARI (CIREBON) (1,035 Km), JL. KALITANJU NG (CIREBON) (2,735 Km), CIREBON - BTS. KUNINGAN/ CIREBON (2,17 Km), JL. DEWI SARTIKA (SUMBER) (3,25 Km), SUMBER - MANDIRAN CAN (JL. P. KEJAKSAN, SUMBER) (0,62 Km), WERU - SUMBER/JL. FATAHILLA H (SUMBER) (3 Km), JL. Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 39 Km 50 Km/Jam 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) PANGERAN CAKRABUA NA (SUMBER) (2,5 Km), JL. JEND. A. YANI (JATIBARA NG) (0,23 Km), JL. MAYOR DASUKI (JATIBARA NG) (1,91 Km), KARANGA MPEL - JATIBARAN G (5 Km), JL. SILIWANGI (JATIBARA NG) (0,42 Km), JL. LETNAN JONI (JATIBARA NG) (1,75 Km), CIKIJING - BTS. MAJALENG KA/CIAMIS (CAGEUR) (1,29 Km), MAJALENG KA - TALAGA (4 Km), TALAGA - CIKIJING (1,003 Km), BTS. MAJALENG 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) KA/CIREBO N - CIGASONG (4,52 Km), PARAPATA N - BUDUR (1,5 Km), PERBAIKAN BADAN JALAN : SEPANJAN G 2500 M, PEKERJAA N DRAINASE : SEPANJAN G 1500 M, REHABILITA SI JEMBATAN : SEPANJAN G 35 M CG. 6 Tematik 3 22. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pelayanan VI 0 15.105.830 0 0 15.105.830 16.616.413 CG.6 Sasaran 3 Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan TERLAKSA NANYA PEMELIHAR AAN JALAN : SEPANJAN G 339,143 Km, PEMELIHAR AAN JEMBATAN : SEPANJAN G 2594,2 M' Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 339 - 50 Km/Jam CG. 6 Tematik 3 23. Penanganan Kerusakan Jalan dan Jembatan yang harus ditanangani segera 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.6 Sasaran 3 - Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan Terlaksanan ya rehabilitasi jalan dan Jembatan Meningkatn ya kecepatan rata-rata kendaraan 0 - 50 Km/Jam 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.4.18 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan NON CG 24. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % 1.4.19 . Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan NON CG 25. Penyusunan Sistem Informasi dan Data Base Leger Jalan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 99 % Meningkatn ya kemantapan jalan - - 0 - 0 - NON CG 26. BMS (Bridge Management System) 0 835.000 0 0 835.000 918.500 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n informasi jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 27. Pembinaan Pemanfaatan Jalan 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n informasi jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 28. Pelaksanaan Pengujian Tanah dan Bahan Jalan 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n informasi jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 29. Sosialisasi Kebinamargaan di Jawa Barat 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n informasi jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 30. Pengumpulan Data Kondisi Jalan dan Jembatan untuk Bahan Penyusunan Program 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n informasi jalan dan jembatan 0 - 100 % 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 31. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 1.656.664. 150 2.869.548. 200 0 0 1.656.664. 150 0 33 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.20 . Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya CG. 4 Tematik 4 1. Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 0 55.695.070 0 0 55.695.070 61.264.577 CG.4 Sasaran 4 Kab. Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan Kab./Kota Cirebon, Kab. Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan Kab./Kota Cirebon Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Operasi dan Pemeliharaan Kab. Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan Kab./Kota Cirebon Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 70 % Terlaksanany a Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 27 DI Beroperasi dan terkelolanya jaringan irigasi 27 DI 0 6.755.071 0 0 6.755.071 7.430.578 2. Rehabilitasi Kab. Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Indramayu dan Kab./Kota Cirebon Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 70 % Terlaksanany a Rehabilitasi Jaringan Irigasi 27 DI Mempertaha nkan fungsi dan umur bangunan air jaringan irigasi 27 DI 0 48.940.000 0 0 48.940.000 53.834.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 2. Pembinaan Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Konstruksi di Jawa Barat 0 535.470 0 0 535.470 589.017 CG.6 Sasaran 4 6 Wilayah Sungai Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Terkendalin ya Pelaksanaa n Konstruksi di Jawa Barat Terlaksanan ya Pembinaan Pelaksanaa n dan Monitoring Kegiatan Konstruksi di Jawa Barat Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenanga n provinsi 1 Keg 69 % CG. 4 Tematik 4 3. Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 0 35.534.240 0 0 35.534.240 39.087.664 CG.4 Sasaran 4 Kab./Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur, Kab./Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 70 % Terlaksanany a Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7 DI Beroperasi dan Terkelolany a jaringan Irigasi 7 DI 0 15.934.240 0 0 15.934.240 17.527.664 2. Rehabilitasi Kab./Kota Sukabumi dan Kab. Cianjur Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 70 % Terlaksanany a Rehabilitasi Jaringan Irigasi 7 DI Mempertaha nkan fungsi dan umur bangunan air jaringan irigasi 7 DI 0 19.600.000 0 0 19.600.000 21.560.000 CG. 4 Tematik 4 4. Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 0 40.598.800 0 0 40.598.800 44.658.680 CG.4 Sasaran 4 Kab./Kota Bogor dan Kota Depok, Kab./Kota Bogor dan Kota Depok Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota Bogor dan Kota Depok Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi 70 % Terlaksanany a Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 10 DI Beroperasi dan Terkelolany a jaringan irigasi 10 DI 0 2.398.803 0 0 2.398.803 2.638.683 2. Rehabilitasi Kab./Kota Bogor dan Kota Depok Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi 70 % Terlaksanany a Rehabilitasi Jaringan Irigasi 10 DI Mempertaha nkan fungsi dan umur bangunan jaringan irigasi 10 DI 0 38.200.000 0 0 38.200.000 42.020.000 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 4 5. Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 0 28.999.420 0 0 28.999.420 31.899.362 CG.4 Sasaran 4 Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kab. Garut, Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kab. Garut Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kab. Garut Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 69 % Terlaksanany a Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 6 DI Beroperasi dan terkelolanya jaringan irigasi 6 DI 0 5.713.752 0 0 5.713.752 6.285.127 2. Rehabilitasi Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kab. Garut Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 69 % Terlaksanany a Rehabilitasi Jaringan Irigasi 6 DI Mempertaha nkan fungsi dan umur bangunan air jaringan irigasi 6 DI 0 23.285.670 0 0 23.285.670 25.614.237 CG. 4 Tematik 4 6. Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citarum 0 49.741.440 0 0 49.741.440 54.715.584 CG.4 Sasaran 4 Kab. Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Sumedang, Subang, Indramayu, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Sumedang, Subang, Indramayu, Kota Cimahi, Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Operasi dan Pemeliharaan Kab. Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Sumedang, Subang, Indramayu, Kota Cimahi, Kota Bandung Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 70 % Terlaksanany a Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 34 DI Beroperasi dan terkelolanya jaringan irigasi 34 DI 0 8.941.441 0 0 8.941.441 9.835.585 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rehabilitasi Kab. Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, Karawang, Sumedang, Subang, Indramayu, Kota Cimahi, Kota Bandung Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 70 % Terlaksanany a Rehabilitasi Jaringan Irigasi 34 DI Mempertaha nkan fungsi dan umur bangunan air jaringan irigasi 34 DI 0 40.800.000 0 0 40.800.000 44.880.000 CG. 4 Tematik 4 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat (DAK) 0 38.000.000 0 0 38.000.000 41.800.000 CG.4 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 24 DI Terlaksanan ya Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terehabilita sinya jaringan irigasi di Jawa Barat kewenanga n Provinsi Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenanga n provinsi 24 DI 69 % CG. 6 Tematik 4 8. Melaksanakan Perencanaan Detail Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Jawa Barat 0 4.133.100 0 0 4.133.100 4.546.410 CG.6 Sasaran 4 Kab Bandung, Kab. Purwakarta, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Perencanaan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kab Bandung, Kab. Purwakarta, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sukabumi Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Jawa Barat 69 % Terlaksanany a : 1. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cirasea (2.817 Ha) di Kab Bandung 2. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ciheulang (1.512 Ha) di Kab. Cianjur 3. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI.Pondok Salam (1.553 Ha) di Kab. Purwakarta 4. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Ambit (1.558 Ha) di Kab. Cirebon 5. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cikamangi (1.899 Ha) di Kab. Majalengka 7 DI Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi 7 dok 0 4.133.100 0 0 4.133.100 4.546.410 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Jamblang (2.171 Ha) di Kab. Cirebon 7. Perencanaan Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Cigangsa (1.514 Ha) di Kab. Sukabumi CG. 6 Tematik 4 9. Optimalisasi Kegiatan Sumber Daya Air di Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembinaan Kegiatan Pemeliharaan Irigasi Jawa Barat Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi 69 % - Terkoordinas inya semua kegiatan Pemeliharaan Irigasi di setiap Wilayah Balai PSDA di Jawa Barat - Tercapainya program kegiatan Pemeliharaan Irigasi secara optimal 6 WS Teroptimalk annya kegiatan pengelolaan sumber daya air 6 WS 0 67.500 0 0 67.500 74.250 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pelatihan OP Irigasi Jawa Barat Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi 69 % - Terkoordinas inya semua kegiatan Pemeliharaan Irigasi di setiap Wilayah Balai PSDA di Jawa Barat - Tercapainya program kegiatan Pemeliharaan Irigasi secara optimal 6 WS Teroptimalk annya kegiatan pengelolaan sumber daya air 6 WS 0 76.570 0 0 76.570 84.227 3. Peringatan Hari Air Dunia Jawa Barat Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi 69 % Terselenggara nya Peringatan Hari Air Dunia Tingkat Provinsi 1 Kali Teroptimalk annya kegiatan pengelolaan sumber daya air 6 WS 0 350.600 0 0 350.600 385.660 4. Penyusunan Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Barat Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi 69 % Tersusunnya Data Kondisi Jaringan Irigasi 91 DI Teroptimalk annya kegiatan pengelolaan sumber daya air 6 WS 0 105.330 0 0 105.330 115.863 CG. 4 Tematik 4 10. Pengelolaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Citanduy 0 8.270.122 0 0 8.270.122 9.097.134 CG.4 Sasaran 4 Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan kota Banjar, Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan kota Banjar Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Operasi dan Pemeliharaan Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan kota Banjar Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 69 % Terlaksanany a Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi : 1. DI. Cimulu 1.559 Ha., Kab. / Kota Tasikmalaya 2. DI. Cikalang 108 Ha., Kab. / Kota Tasikmalaya 3. DI. Ciputrahaji 1.258 Ha., Kab. Ciamis 4. DI. Cikembang 663 Ha., Kota Banjar / Kab. Ciamis 5. DI. Gunung Putri I 500 Ha., Kota Banjar / Kab. Ciamis 6. DI. Wangundireja 207 Ha., Kota Banjar / Kab. Ciamis 7. DI. Cigede 542 Ha., Kab. / Kota Tasikmalaya 7 DI Beroperasi dan Terkelolany a Jaringan Irigasi 7 DI 0 2.328.745 0 0 2.328.745 2.561.620 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rehabilitasi Kab./Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan kota Banjar Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi 69 % Terlaksanany a Rehabilitasi Jaringan Irigasi : 1. DI. Ciputrahaji (1.258 Ha.) Kab. Ciamis 2. DI. Gunung Putri I (500 Ha.) Kota Banjar / Kab. Ciamis 3. DI. Wangundireja (207 Ha.) Kota Banjar / Kab. Ciamis 4. DI. Cikembang (663 Ha.) Kota Banjar / Kab. Ciamis 5. DI. Cimulu (1.559 Ha.) Kab. / Kota Tasikmalaya 6. DI. Cikalang (108 Ha.) Kab. / Kota Tasikmalaya 7. DI. Cigede (542 Ha.) 7 DI Mempertaha nkan fungsi dan Umur Bangunan Air Jaringan Irigasi 7 DI 0 5.941.377 0 0 5.941.377 6.535.515 CG. 6 - 11. Inventarisasi dan Koordinasi Irigasi Perdesaan 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Baru Belanja Langsung [BL] OPD 25 % Tersedianya informasi dan terkoordina sinya pengelolaan irigasi perdesaan Terinventari sasi dan terkoordina sinya irigasi perdesaan di Jawa Barat Intensitas tanam padi > 25 % 200 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 - 12. Pemantauan dan Pengembangan Potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Tersedianya data dan informasi serta rekomendas i pengemban gan potensi O&P Jaringan Irigasi di Jawa Barat Terpantaun ya dan Tersedianya analisis pengemban gan potensi O&P Jaringan Irigasi Tingkat kondisi baik jaringan irigasi kewenanga n provinsi 6 WS 70 % 1.4.21 . Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya CG. 6 Tematik 4 13. Pengaturan Sempadan Sumber Air di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 Situ 1. Adanya acuan dalam pengamana n dan penataan batas sempadan situ 2. Terjaga dan terpeliharan ya sempadan Situ 3. Terjaga dan terpeliharan ya Batas sempadan Situ Terbitnya Peraturan Gubernur Tentang Batas Garis Sempadan Situ ( Situ Sukarame, Situ Ubrug, Situ Legok Nangka, dan Situ Denuh) Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 4 Situ 6 WS 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 14. Perbaikan dan pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Citarum 0 14.603.660 0 0 14.603.660 16.064.026 CG.6 Sasaran 4 WS. Citarum Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Aliran Air terkendali, mengurangi resiko banjir dan terpeliharan ya infrastruktur jaringan air Terlaksanan ya perbaikan dan pemeliharaa n sungai : - Sungai Cikasungka/ Cikambuy (Normalisasi Sungai) - Normalisasi Sungai Cikahiyanga n 9 Km, Kab. Bandung Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 1 Sungai 6 WS 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 15. Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 0 1.770.000 0 0 1.770.000 1.947.000 CG.6 Sasaran 4 WS. Cimanuk-Cisanggar ung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS - terencanan ya pengelolaan daerah aliran suTerkelola nya Data : - Hidrologi, Kualitas Air, Alokasi Air, GIS, Banjir dan Kekeringan yang akurat - Pendataan Perusahaan yang melakukan pengambila n air dari irigasi - Terkelolany a nilai perolehan air sehingga menghasilka n data yang akurat - Alat ukur Pengairan yang akurat - data Aset tanah yang akuratngai Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Cimanuk-Cis anggarung 1. Data Hidrologi 2. Data Kualitas Air 3. Data Alokasi Air 4. Data Banjir dan Kekeringan 5. Data RIM 6. Data Penggunaa n dan Pemanfaata n Air Permukaan 7. Data Penggunaa n Tanah Negara 8. Data GIS Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 40 Pos 6 WS CG. 6 Tematik 4 16. Penyusunan Pedoman Konstruksi Sundawapan di Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.6 Sasaran 4 Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Tersedianya Konstruksi Sundawapa n yang handal Tersedianya Pedoman Konstruksi Sundawapa n di Jawa Barat Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 1 laporan 6 WS 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 17. Dukungan Pembangunan Waduk dan Bendung di Jawa Barat 0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 CG.6 Sasaran 4 Kab. Kuningan, Kab. Sumedang, Kab. Sumedang, Kab. Subang, Kab. Ciamis Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Dukungan Pembangunan waduk Kuningan Kab. Kuningan Kab. Kuningan Meningkatny a ketersediaan air permukaan pada sumber air 6 WS Tersedianya lahan untuk genangan waduk 7 Ha Terselenggar anya Pembanguna n Waduk Kuningan 1 Waduk 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 2. Dukungan Pembangunan Bendung Rengrang Kab. Sumedang Kab. Sumedang Meningkatny a ketersediaan air permukaan pada sumber air 6 WS Tersedianya lahan untuk genangan waduk 7 Ha Terselenggar anya Pembanguna n Bendung Rengrang 1 Bendung 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 3. Dukungan Pembangunan Waduk Cipanas Saat Kab. Sumedang Meningkatny a ketersediaan air permukaan pada sumber air 6 WS Tersedianya lahan untuk genangan waduk 10 Ha Terselenggar anya Pembanguna n Waduk Cipanas 1 Waduk 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 4. Dukungan Pembangunan Waduk Sadawarna Kab. Subang Kab. Subang Meningkatny a ketersediaan air permukaan pada sumber air 6 WS Tersedianya lahan untuk genangan waduk 10 WS Terselenggar anya Pembanguna n Waduk Sadawarna 1 Waduk 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 5. Dukungan Pembangunan Waduk Matenggeng Kab. Ciamis Kab. Ciamis Meningkatny a ketersediaan air permukaan pada sumber air 6 WS Tersedianya lahan untuk genangan waduk 5 Ha Terselenggar anya Pembanguna n Waduk Matenggeng 1 Waduk 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 18. Fasilitasi Survey Investigasi Rekayasa Teknik Sumber Daya Air 0 1.553.919 0 0 1.553.919 1.709.311 CG.6 Sasaran 4 WS. Cisadea-Cibareno, WS. Ciwulan-Cilaki, WS. Ciliwung-Cisadane Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 dok Tersedianya dokumen survey investigasi perencanaa n SDA di Jawa Barat Tersedianya Data Kajian dan Potensi Sumber Daya Air : 1. Kajian Kerusakan & Pengamana n Pantai dan Muara di Ujunggente ng Kab. Sukabumi 2. Kajian Optimalisasi Potensi Sumber Air Baku di WS. Ciliwung Cisadane 3. Survey Investigasi Pantai Selatan Jawa Barat 4. Survey Morfologi Sungai-sun gai pada DAS Cipalebuh di Kab. Garut Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 4 Kegiatan 6 WS 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 19. Penerbitan Saran Teknis Air Permukaan dan Pemanfaatan Pemakaian Tanah Negara di Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS 1. Tersedianya Saran Teknis Ijin Pengambila n dan Pemanfaata n Air Permukaan 2. Tersedianya Saran Teknis Ijin Pemakaian Tanah Negara 3. Terinformasi kannya Koordinasi Pemanfaata n Air Permukaan 4. Terinformasi kannya Koordinasi Teknis Pemanfaata n Tanah Negara 5. Terlaksanan ya Sosialisasi Pergub Ijin Pengambila n & Pemanfaata n Air Permukaan 6. Tersedianya Pergub ijin 1. Terbitnya Saran Teknis Izin Pengambila n dan Pemanfaata n Air Permukaan 2. Terbitnya Saran Teknis Izin Pemakaian Tanah Negara 3. Terlaksanan ya koordinasi Pemanfaata n Air Permukaan 4. Terlaksanan ya Koordinasi Teknis Pemanfaata n Tanah Negara 5. Terlaksanan ya Sosialisasi Pergub Ijin Pengambila n & Pemanfaata n Air Permukaan 6. Terbitnya Pergub Ijin Pemanfaata n Tanah Negara Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 75 Sartek 6 WS 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Tanah Bidang Pengairan CG. 6 Tematik 4 20. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Tanah Negara 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS 1. Meningkatn ya Kepemilikan SIPPA & SISTPP 2. Tersusunny a Data Nilai Perolehan Air (NPA) terbaru 3. Air beserta sumber-su mbernya dapat dilindungi dan dijaga kelestariann ya serta teralokasi secara akuntabel 1. Terlaksanan ya Pembinaan, Pengendalia n dan Pengawasa n Pemanfaata n Pengguna Air Permukaan Terhadap Kepemilikan Izin Penggunaa n Air Permukaan 2. Data NPA 3. Terlaksanan ya Penertiban Lapangan Pengguna Air Permukaan Sesuai Perda No. 10/2001 4. Terkendali dan Terawasiny a Pemanfaata n Tanah Negara Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 6 WS 6 WS 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 21. Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy 0 681.525 0 0 681.525 749.678 CG.6 Sasaran 4 Kab. Ciamis Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Terpeliharan ya kapasitas tampungan situ Terlaksanan ya Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citanduy (pemelihara an) : 1. Situ Cibubuhan 2,60 Ha, Kab. Ciamis 2. Situ Panjalu 42,5 Ha, Kab. Ciamis 3. Situ Wangi 5 Ha, Kab. Ciamis 4. Situ Ciater, Kab. Ciamis Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 4 Situ 6 WS 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 22. Dukungan Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.6 Sasaran 4 Kabupaten Sumedang Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Waduk Terlaksanan ya Percepatan Pembangun an Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang - Terlaksanan ya Fasilitasi Operasional Samsat Penyelesaia n Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangun an Waduk Jatigede - Terlaksanan ya Pembinaan terhadap Masyarakat yang terkena dampak pembangun an Waduk Jatigede Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 1 Samsat 6 WS CG. 6 Tematik 4 23. Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 0 3.238.500 0 0 3.238.500 3.562.350 CG.6 Sasaran 4 Kab./Kota Bogor dan Kota Depok Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Terpeliharan ya kapasitas tampung situ Terlaksanan ya Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciliwung-Ci sadane Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 4 Situ 6 WS 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 24. Perencanaan Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat 0 2.776.904 0 0 2.776.904 3.054.594 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 9 Dok Tersedianya Dokumen Perencanaa n Teknis Waduk, Situ dan Sungai di jawa barat Terlaksanan ya Perencanaa n Detail Situ, Waduk dan Sungai di Jawa Barat : - Perencanaa n Detail Situ Rawa Kalong (2,0 Ha) di Kab. Cianjur - Perencanaa n Detail Situ Batu Karut (3,2 Ha) di Kab. Sukabumi - Perencanaa n Detail Situ Citiis (2,0 Ha) di Kab. Sukabumi - Perencanaa n Detail Situ Rawa Gede 1 (4,0 Ha) di Kab. Cianjur - Perencanaa n Detail Situ Sukarame ( 7,5 Ha) di Kab. Sukabumi - Perencanaa n Detail Situ Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 9 Situ 2 WS 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Bojong (6,5 Ha) di Kota Tasikmalaya - Perencanaa n Detail Situ Cibuyutan (3,0 Ha) di Kab. Garut - Perencanaa n Detail Situ Cisempur (2,0 Ha) di Kab. Tasikmalaya - Perencanaa n Detail Situ Hyang (10,0 Ha) di Kab. Ciamis CG. 6 Tematik 4 25. Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 0 856.623 0 0 856.623 942.285 CG.6 Sasaran 4 Kab. Sukabumi dan Kab. Cianjur Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS terencanan ya pengelolaan daerah aliran sungai Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Cisadea-Cib areno Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 38 Pos 6 WS 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 26. Perencanaaan Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat 0 1.680.000 0 0 1.680.000 1.848.000 CG.6 Sasaran 4 WS. Cisadea-Cibareno dan WS. Ciwulan-Cilaki Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Dok Tersedianya dokumen draft Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenanga n Provinsi Tersedianya Data Perencanaa an Umum Sumber Daya Air Bidang Sungai, Situ dan Sumber Air Lainnya di Jawa Barat : - Review Penyusuna n Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Cisadea-Cib areno (Tahap II) - Review Penyusuna n Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS. Ciiwulan-Cil aki (Tahap II) Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 2 Dok 6 WS 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 27. Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung 0 20.619.570 0 0 20.619.570 22.681.527 CG.6 Sasaran 4 Kab. Garut, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Cirebon Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Meningkatn ya Ketersediaa n Air Baku Melalui Peningkatan Kapasitas Tampung Situ dan Terjaminnya Kelangsung an Fungsi Situ Terlaksanan ya Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cimanuk-Cis anggarung - Operasi dan Pemeliharaa n : 1. Waduk Setupatok, Kab. Cirebon 2. Waduk Sedong, Kab. Cirebon 3. Waduk Lapangan Kalideres, Kab. Cirebon 4. Situ Bolang, Kab. Indramayu 5. Situ Sindang, Kab. Indramayu 6. Waduk Darma, Kab. Kuningan 7. Waduk Lapangan Dadap Berendung, Kab. Kuningan 8. Waduk Lapangan Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 15 Situ/Wadu k 6 WS 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Wulukut, Kab. Kuningan 9. Situ Nini Kadrem, Kab. Kuningan 10. Situ Rancabeure um, Kab. Majalengka 11. Situ Nyesel, Kab. Majalengka 12. Situ Belik, Kab. Majalengka 13. Waduk Lapangan Sindangpan o, Kab. Majalengka 14. Situ Bagendit, Kab. Garut 15. Situ Cangkuang, Kab. Garut - Penataan : 1. Penataan Waduk Lapangan Dadap Brendung, Kab. Kuningan 2. Penataan Situ Nini Kadrem, Kab. Kuningan 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penataan Situ Cicabe, kab. Majalengka 4. Penataan Situ Cangkuang, Kab. Garut 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 28. Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 0 15.990.940 0 0 15.990.940 17.590.034 CG.6 Sasaran 4 Kab./Kota Tasikmalaya dan Kab. Garut Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Terpeliharan ya kapasitas tampungan situ Terlaksanan ya Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Ciwulan-Cil aki - Pemeliharaa n : 1. Situ Sanghiang 16.75 Ha, Kab. Tasikmalaya 2. Kawah Gunung Galunggung 32 Ha, Kab. Tasikmalaya 3. Situ Gede 47 Ha, Kota Tasikmalaya 4. Situ Cibeureum 7 Ha, Kota Tasikmalaya 5. Situ Malingping 3 Ha, Kota Tasikmalaya 6. Situ Cipajaran 7 Ha, Kota Tasikmalaya 7. Situ Denuh 2 Ha, Kab. Tasikmalaya 8. Embung Legok Nangka 2 Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 9 Situ/Wadu k 6 WS 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Ha, Kab. Tasikmalaya - Rehabilitasi : 1. Translok (Lanjutan), Kab. Garut 2. Tampungan Cipacet II, Kab. Garut 3. Gunung Batu, Kab. Garut 4. Situ Cipajaran, Kota Tasikmalaya 5. Situ Gede, Kota Tasikmalaya 6. Situ Sanghiang, Kab. Tasikmalaya 7. Embung Legok Nangka, Kab. Tasikmalaya 8. Situ Cibeureum 7 Ha, Kota Tasikmalaya 9. Situ Malingping 3 Ha, Kota Tasikmalaya 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 29. Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy 0 1.141.900 0 0 1.141.900 1.256.090 CG.6 Sasaran 4 WS. Citanduy Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Pos Terencanan ya pengelolaan daerah aliran sungai Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Citanduy Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 20 Pos 6 WS 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 30. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 0 4.742.325 0 0 4.742.325 5.216.558 CG.6 Sasaran 4 Kab. Sukabumi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Terkendalin ya Daya Rusak Air Terlaksanan ya perbaikan dan pemeliharaa n sungai. - Pemeliharaa n : 1. Sungai Cigunung, Kab. Sukabumi 2. Sungai Cimandiri Leuwibitung , Kab. Sukabumi 3. Sungai Citarik, Kab. Sukabumi 4. Sungai Cipelang, Kab. Sukabumi 5. Sungai Citiis, Kab. Sukabumi 6. Sungai Cibareno, Kab. Sukabumi 7. Sungai Cibaraja, Kab. Sukabumi 8. Sungai Cisuda Cipeujeuh, Kab. Sukabumi - Rehabilitasi : Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 8 Sungai 6 WS 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Sungai Cisolok Cipanas, Kab. Sukabumi 2. Sungai Cikupa hilir, Kab. Sukabumi 3. Sungai Cikupa Udik, Kab. Sukabumi 4. Sungai Cimandiri Bulan-bulan , Kab. Sukabumi 5. Sungai Cibalapulan g, Kab. Cianjur 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 31. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 0 13.103.710 0 0 13.103.710 14.414.081 CG.6 Sasaran 4 Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, kab. Ciamis Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Terkendalin ya Daya Rusak Air Terlaksanan ya perbaikan dan pemeliharaa n sungai : 1. Sungai Cipalebuh, Kab. Garut 2. Sungai Cikaso, Kab. Garut 3. Sungai Cikaso, Kab. Garut 4. Sungai Ciwulan , Kab. Tasikmalaya 5. Sungai Ciwulan, Kab. Tasikmalaya 6. Sungai Cijulang, Kab. Ciamis/Pang andaran 7. Sungai Cilonggan I, Kab. Tasikmalaya 8. Sungai Cilonggan II, Kab. Tasikmalaya 9. Sungai Ciawi, Kab. Garut Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 9 Sungai 6 WS 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 32. Pemberdayaan Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi 0 398.300 0 0 398.300 438.130 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/Kota 1. Tersusunny a program yang sudah disinergitas kan 2. Tersusunny a bahan pelaksanaa n kerjasama 3. Terinformasi kannya program GN-KPA 1. Terfasilitasi nya Program MPU Bidang Pengairan 2. Terevaluasi nya Koordinasi Program Tahun 2013 dan Tersusunny a Koordinasi Program Pengelolaan SDA Jabar-Jaten g Tahun 2014 3. Terevaluasi nya Koordinasi Program Tahun 2013 dan Tersusunny a Koordinasi Program Pengelolaan SDA Jabar-DKI-B anten Tahun 2014 4. Terfasilitasi nya GN - KPA 5. Terfasilitasi Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 7 Balai PSDA 6 WS 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya Perjanjian Kerjasama Penangana n dan Penyelesaia n Waduk Kecil Cipanas Saat 6. Terfasilitasi nya Perjanjian Kerjasama Pembangun an DI. Caringin 7. Terfasilitasi nya Perjanjian Kerjasama Pembangun an DI. Cimanceri 8. Terfasilitasi nya Perjanjian Kerjasama Situ antara Provinsi dan Kab/Kota 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 33. Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki 0 1.603.700 0 0 1.603.700 1.764.070 CG.6 Sasaran 4 WS. Ciwulan-Cilaki Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS Terkelolany a Data : - Hidrologi, Kualitas Air, Alokasi Air, GIS, Banjir dan Kekeringan yang akurat - Pendataan Perusahaan yang melakukan pengambila n air dari irigasi - Terkelolany a nilai perolehan air sehingga menghasilka n data yang akurat - Alat ukur Pengairan yang akurat - data Aset tanah yang akurat Terkelolany a daerah aliran sungai : 1. Operasional Pengelolaan Hidrologi 2. Pemantauan Banjir dan Kekeringan 3. Alokasi Air Sungai 4. Identifikasi kondisi Prasarana SDA 5. Pengendalia n Pemanfaata n Air Permukaan 6. Pemutahiran GIS SDA 7. Sosialisasi kebijakan dan kegiatan Pengeloaan SDA 8. Pemantauan Kualitas Air 9. Pengendalia n Pemanfaata n Tanah 10. Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 35 Pos 6 WS 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pembentuka n TKPSDA di WS. Ciwulan-Cil aki CG. 6 Tematik 4 34. Dewan SDA Provinsi Jawa Barat 0 886.620 0 0 886.620 975.282 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/Kota - Terinformasi Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi - Terkoordina sinya TKPSDA - Terlaksanan ya Program Konservasi - Terkoordina sinya DSDA wilayah perbatasan 1. Terlaksanan nya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 2. Terlaksanan nya Koordinasi untuk TKPSDA (Cimanuk-Ci sanggarung , Citanduy, Cisadaea-Ci bareno, Ciwulan-Cil aki, Ciliwung Cisadane) 3. Terlaksanan ya Program Konservasi Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 6 WS 6 WS 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 35. Pengelolaan dan Analisis Data Hidrologi Jawa Barat 0 845.000 0 0 845.000 929.500 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Terkelolany a Potensi Wilayah Sungai Tersedianya Data Sumber Daya Air : 1. Pengumpula n Data Debit Sungai Harian 2. Data Debit Sungai dan Curah Hujan Hasil Pengolahan 3. Buku Publikasi Data Debit Sungai 4. Buku Publikasi Data Curah Hujan 5. ATK Kegiatan 6. Sepatu Boot 7. Jas Hujan 8. Foto Copy Kegiatan 9. Perahu Karet 10. Rompi Pelampung 11. Sounding Reel 12. Peilschaal 13. Meteran 14. Tambang 15. Kamera Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 6 WS 6 WS 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 16. Theodolit 17. Waterpas 18. GPS 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 36. Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno 0 1.914.248 0 0 1.914.248 2.105.673 CG.6 Sasaran 4 Kab. Sukabumi dan Kab. CIanjur Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 20 WS Meningkatn ya Ketersediaa n Air Baku Melalui Peningkatan Kapasitas Tampung Situ dan Terjaminnya Kelangsung an Fungsi Situ terlaksanan ya Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Cisadea-Cib areno : - Pemeliharaa n : 1. SITU KEDAWUN G (5 ha),Kab. Sukabumi 2. SITU PANYINAN GAN ( 1,5 ha), Kab. Sukabumi 3. SITU BATUKARU T (3,24 ha), Kab. Sukabumi 4. SITU SUKARAME (7.45 ha), Kab. Sukabumi 5. SITU CIGALUMPI T/WALURA N ( 4 Ha ), Kab. Sukabumi 6. SITU SANIM ( 0,4 Ha ), Kab. Sukabumi 7. SITU TARISI (1,5 Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 20 Situ 6 WS 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) ha), Kab. Sukabumi 8. SITU DATAR NANGKA (4 ha), kab. Sukabumi 9. SITU CIEURIH ( 1 ha),, Kab. Sukabumi 10. SITU CIJERUK ( 2 ha), Kab. Sukabumi 11. SITU GUNUNG (10 ha), kab. Sukabumi 12. SITU SAMARAN G ( 1 ha), Kab. Sukabumi 13. SITU SUKAMAN AH ( 4 ha), Kab. Cianjur 14. SITU RAWA GEDE I (1 ha), Kab. Cianjur 15. SITU RAWAPATA T (2 ha), Kab. Cianjur 16. SITU CIMINUT (1 ha), Kab. Sukabumi 17. SITU WALURAN 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) (4 ha), Kab. Sukabumi 18. SITU TALAGA DARMA WANGI (0.60 ha), kab. Sukabumi 19. SITU TALAGA WARNA (2.40 ha), Kab. Sukabumi 20. SITU CIPIIT (2 ha), Kab. Sukabumi - Rehabilitasi : 1. SITU CIBANTENG ( 2,5 ha), kab. Sukabumi 2. SITU MUHTAR ( 2,5 ha), Kab. Sukabumi 3. SITU CIEURIH ( 1 ha), Kab. Sukabumi 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 37. Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum 0 1.853.880 0 0 1.853.880 2.039.268 CG.6 Sasaran 4 WS. Citarum Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS TeTerkelolan ya Data : - Hidrologi, Kualitas Air, Alokasi Air, GIS, Banjir dan Kekeringan yang akurat - Pendataan Perusahaan yang melakukan pengambila n air dari irigasi - Terkelolany a nilai perolehan air sehingga menghasilka n data yang akurat - Alat ukur Pengairan yang akurat - data Aset tanah yang akuratrenca nanya pengelolaan daerah aliran sungai Terkelolany a daerah aliran sungai : 1. Operasional Pengelolaan Hidrologi 2. Pemantauan Banjir dan Kekeringan 3. Alokasi Air Sungai 4. Identifikasi kondisi Prasarana SDA 5. Pengendalia n Pemanfaata n Air Permukaan 6. Pemutahiran GIS SDA 7. Indeks kepuasan Masyarakat 8. Kualitas Air 9. Kalibrasi alat Ukur 10. Aset Tanah Negara Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 13 Pos 6 WS 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 38. Manajemen DAS Balai PSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane 0 1.039.700 0 0 1.039.700 1.143.670 CG.6 Sasaran 4 Kab./Kota Bogor Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 WS terencanan ya pengelolaan daerah aliran sungai Tersedianya Data Base Sumber Daya Air pada WS. Ciliwung-Ci sadane Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 5 Pos 6 WS CG. 6 Tematik 4 39. Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum 0 1.681.888 0 0 1.681.888 1.850.077 CG.6 Sasaran 4 Kab. Purwakarta Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 Situ Meningkatn ya Ketersediaa n Air Baku Melalui Peningkatan Kapasitas Tampung Situ dan Terjaminnya Kelangsung an Fungsi Situ Terlaksanan ya Pengelolaan Situ-situ Wilayah Sungai Citarum. - Operasi dan Pemeliharaa n : 1. Situ Cibodas (3 Ha) Kab. Purwakarta 2. Situ Wanayasa (7 Ha) Kab. purwakarta 3. Situ Cibeber (3,8 Ha) Kab. Purwakarta - Rehabilitasi : 1. Situ Cibodas (3 Ha) Kab. Purwakarta 2. Situ Wanayasa (7 Ha) Kab. Purwakarta Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 3 Situ 6 WS 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 - 40. Inventarisasi Mata Air di Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Tersedianya data dan informasi mata air di Jawa Barat Terinventari sasinya mata air di Jawa Barat Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 6 WS 6 WS 1.4.22 . Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai CG. 6 Tematik 4 41. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Banjir dan Kekeringan di 6 Wilayah Sungai 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.6 Sasaran 4 Kota/Kab. Bandung, Kota Cimahi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 titik Berkurangn ya genangan banjir Tertanganin ya genangan banjir Tertanganin ya kondisi darurat pada kejadian bencana alam yang menimpa Daerah Irigasi kewenanga n Provinsi 4 titik 100 % 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 6 Tematik 4 42. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 0 478.772 0 0 478.772 526.649 CG.6 Sasaran 4 Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dinas Terfasilitasi nya dan terkoordina sinya perencanaa n Tersusunny a dokumen perencanaa n daerah spatial dan sektoral Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Dinas 95 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 6 Tematik 4 43. Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 0 341.840 0 0 341.840 376.024 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dinas Terinformasi kan Pelaksanaa n Pembangun an Tersedianya Baligho Penyelengg araan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 1 keg 100 % CG. 6 Tematik 4 44. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat 0 240.600 0 0 240.600 264.660 CG.6 Sasaran 4 Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Terkelolany a Sistem Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat Tersedianya Database Sistem informasi Sumber Daya Air yang lebih terstruktur 1.Pengemba ngan Intranet Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 2.Pengemba ngan GIS SDA Penyelengg araan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 2 kegiatan 100 % 43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 45. Pengelolaan Sistem Data Base dan Informasi Sumber Daya Air di Jawa Barat 0 432.125 0 0 432.125 475.338 CG.6 Sasaran 4 Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Terkelolany a Informasi terkait Sumber Daya Air di Jawa Barat dan terpublikasi dengan baik. Tersedianya Data Potensi Sumber Daya Air : 1. Banner SDA 2. Leaflet SDA 3. Leaflet Balai Data data dan Informasi SDA 4. Stiker SDA 5. Buku Publikasi Daerah Data Irigasi Kewenanga n Provinsi Jawa Barat 6. Buku laporan hasil survey Sungai Kewenanga n provinsi Jawa Barat 7. Profil Dinas 8. Buku Saku SDA 9. Buku Saku Perundang- undangan Penyelengg araan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 6 WS 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 46. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 0 260.000 0 0 260.000 286.000 CG.6 Sasaran 4 Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 7 Balai PSDA Tersedianya form untuk memantau dan mengevalua si Proses Pengawasa n Konstruksi Tersedianya Sistem Manajemen ISO 9001:2008 untuk Sistem Manajemen Peningkatan Mutu dan Kinerja Pengawas Pekerjaan Konstruksi di Jawa Barat Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 7 Balai PSDA 40 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 47. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citarum 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai PSDA Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik - Tersedianya sarana prasarana aparatur - Pembangun an Gedung Kantor Balai - Pembangun an Gedung Kantor SUP Wasdal & PJI BPSDA WS. Citarum (Wilayah Bandung, Wilayah Cimahi, Wilayah Subang, Wilayah Karawang, Wilayah Bekasi) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai PSDA 100 % NON CG 48. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 0 4.738.250 0 0 4.738.250 5.212.075 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dinas Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik Tersedianya sarana prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Dinas 100 % 46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 49. Peningkatan Saran dan Prasarana Aparartur Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air 0 552.450 0 0 552.450 607.695 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai Sarana dan Prasarana Aparatur tersedia dengan baik Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai 100 % NON CG 50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciliwung-Cisadane 0 365.210 0 0 365.210 401.731 NON CG Kota Bogor Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai PSDA Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik Tersedianya sarana prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai PSDA 100 % NON CG 51. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung 0 1.413.750 0 0 1.413.750 1.555.125 NON CG Kota Cirebon Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai PSDA Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik - Tersedianya sarana prasarana aparatur - Pembuatan / Rehab Gedung Kantor dan Rumah Dinas SUP Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai PSDA 100 % NON CG 52. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cisadea-Cibareno 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai PSDA Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik Tersedianya sarana prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai PSDA 100 % 47 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 53. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citanduy 0 1.309.000 0 0 1.309.000 1.439.900 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai PSDA Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik - Tersedianya sarana prasarana aparatur - Perbaikan Paving Block Kantor Balai Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai PSDA 100 % NON CG 54. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki 0 542.460 0 0 542.460 596.706 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Balai PSDA Sarana dan prasarana aparatur tersedia dengan baik Tersedianya sarana prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Balai PSDA 100 % 1.22 Sosial 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat CG. 6 Tematik 4 55. Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 CG.6 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 WS Tertanggula nginya kejadian bencana alam di Jawa Barat Tersedianya Bahan Banjiran dan Kekeringan (Karung Plastik, Bronjong Kawat, Dolken, Batu, Semen, Pasir, Pompa Air) Jumlah sumber daya penanggula ngan bencana berkualitas 6 WS 85 % 48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 419.015.03 1 460.916.53 0 0 0 419.015.03 1 0 49 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.3 Lingkungan Hidup 1.3.11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan CG. 5 Tematik 4 1. Pendampingan Teknis UPTD BPSR 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 114 orang Meningkatn ya kapasitas teknis personil BPSR Tersedianya tenaga ahli untuk pendamping an teknis personil BPSR Meningkatn ya cakupan pelayanan sampah di PKN dan PKW 6 orang 68 % CG. 6 Tematik 4 2. Pembangunan TPPAS Regional Nambo 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.6 Sasaran 2 Kabupaten Bogor Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 40 % Tersedianya sarana penunjang operasional Tersedianya bangunan penunjang operasional Mendukung peningkatan cakupan pelayanan sampah di PKN dan PKW 40 % 68 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 4 3. PengelolaanTPK Sarimukti 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 CG.6 Sasaran 2 Kabupaten Bandung Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,200 ton sampah/h ari Tertanangin ya sampah dan terkelolanya kompos di TPK Sarimukti 1) Pengadaan material penutup sampah 2) Belanja asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja 3) Belanja extra fooding 4) Pengadaan pakaian kerja lapangan 5) Pengadaan alat berat 6) Pembangun an drainase pelindung 7) Pembangun an tanggul Mendukung peningkatan cakupan pelayanan sampah di PKN dan PKW 1 tahun 67 % CG. 6 Tematik 4 4. Penataan Lahan Bekas TPA Leuwigajah 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.6 Sasaran 2 Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 % Tersedianya sarana penataan sampah bekas longsoran Tertatanya sampah bekas longsoran Mendukung peningkatan cakupan pelayanan sampah di PKN dan PKW 50 % 68 % CG. 6 Tematik 4 5. Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.6 Sasaran 2 Kabupaten Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 % Tersedianya sarana penunjang operasional Tersedianya bangunan penunjang pengelolaan sampah Mendukung peningkatan cakupan pelayanan sampah di PKN dan PKW 50 % 68 % 1.4 Pekerjaan Umum 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.4.23 . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah NON CG 6. Pembangunan Sistem Pengolah Limbah Domestik Permukiman Sempadan 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 unit Tersedianya sistem pengolahan air limbah Perencanaa n, supervisi dan pembangun an air limbah domestik Meningkatn ya cakupan pelayanan air limbah domestik 2 unit 65 % CG. 7 Tematik 2 7. Pengembangan SPAM Regional 0 140.000.00 0 0 0 140.000.00 0 154.000.00 0 CG.7 Sasaran 2 Kota Bandung dan Kabupaten Bandung; Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka dan Kab. Kuningan; Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang dan Kota Cimahi Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 140,000 jiwa Meningkatn ya cakupan pelayanan air minum -Terbangun nya Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Metropolitan Bandung Wilayah Selatan - Tersedianya DED Ciayumajak uning - Tersedianya DED SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Barat-Timur Tingkat cakupan pelayanan air minum 0 - 63 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 Tematik 2 8. Pengembangan SPAM Perdesaan/Desa Miskin/Rawan Air 0 7.200.000 0 0 7.200.000 7.920.000 CG.7 Sasaran 2 Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kabupaten Sukabumi (Desa Warnasari Kec. Sukabumi, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes, Desa Cimangkok Kec. Sukalarang, Desa Sukamaju Kec. Sukalarang, Desa Cihaur Kec. Simpenan, Desa Karangpapak Kec. Cisolok, Desa Hegarmanah Kec. Sagaranten), 7 Kabupaten Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembangunan SPAM Perdesaan Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kabupaten Sukabumi (Desa Warnasari Kec. Sukabumi, Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes, Desa Cimangkok Kec. Sukalarang, Desa Sukamaju Kec. Sukalarang, Desa Cihaur Kec. Simpenan, Desa Karangpapak Kec. Cisolok, Desa Hegarmanah Kec. Sagaranten) Tingkat cakupan pelayanan air minum 63 % Terbangunny a SPAM Perdesaan 10 Desa Meningkatn ya cakupan pelayanan air minum 7,000 jiwa 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 2. Pendampingan Pamsimas 7 Kabupaten Tingkat cakupan pelayanan air minum 63 % Terdampingi nya pelaksanaan Program Pamsimas 7 Kabupaten Meningkatn ya cakupan pelayanan air minum 6,000 jiwa 0 200.000 0 0 200.000 220.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Fasilitasi Penyusunan Memorandum Program Sanitasi 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG 12 kabupaten/kota Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 kab/kota Terselesaik annya MPSS Pendamping an pokja AMPL dalam kerangka penyusuna n BPS, SSK dan MPSS Meningkatn ya kualitas sanitasi permukiman 12 kab/kota 12 kab/kota CG. 7 Tematik 2 10. Pengembangan SPAM Kawasan MBR Perkotaan 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.7 Sasaran 2 Kabupaten Bandung (Kec. Solokan Jeruk) dan Kota Bandung (Kec. Ujungberung) Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10,000 jiwa Meningkatn ya cakupan pelayanan air minum Terbangunn ya SPAM Kawasan MBR Perkotaan Tingkat cakupan pelayanan air minum 2 Kawasan 63 % CG. 7 Tematik 2 11. Pengembangan SPAM di Kawasan Khusus 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.7 Sasaran 2 Kabupaten Cianjur Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6,500 jiwa Meningkatka n cakupan pelayanan air minum Terbangunn ya SPAM Kawasan MBR Perkotaan Tingkat cakupan pelayanan air minum 0 Kawasan 63 % CG. 7 Tematik 2 12. Pengembangan SPAM IKK 0 26.000.000 0 0 26.000.000 28.600.000 CG.7 Sasaran 2 Kabupaten Bogor (IKK Parung Panjang dan IKK Bojonggede), Kota Depok (IKK Sawangan), Kabupaten Karawang (IKK Teluk Jambe Barat), Kabupaten Indramayu (IKK Sindangpasekan), Kabupaten Subang (IKK Tambak Dahan), Kabupaten Sukabumi (IKK Kabandungan dan IKK Cikakak), Kabupaten Cianjur (IKK Sindangbarang) Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 42,000 jiwa Meningkatn ya cakupan pelayanan air minum Terbangunn ya pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM IKK Tingkat cakupan pelayanan air minum 50,200 meter 63 % CG. 8 Tematik 1 13. Pembangunan Drainase 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.8 Sasaran 1 Kab. Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 persen Meningkatn ya cakupan pelayanan drainase Terbangunn ya saluran drainase di lingkungan Legok Nangka Meningkatn ya kualitas sanitasi permukiman 2 km 90 persen 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG 30 Lokasi di 12 Kab/Kota Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 30,000 orang bertambahn ya cakupan pelayanan air limbah domestik Terbangunn ya sanitasi berbasis masyarakat - 30 unit 65 Persen 1.4.24 . Program Pembinaan Jasa Konstruksi NON CG 15. Pengawasan Jasa Konstruksi 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/Kota Pengendalia n dan pengawasa n terhadap penyedia jasa konstruksi Pengendalia n dan pengawasa n terhadap penyedia jasa konstruksi Pengendalia n dan pengawasa n terhadap penyedia jasa konstruksi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota NON CG 16. pemberdayaan jasa konstruksi 0 2.850.000 0 0 2.850.000 3.135.000 NON CG jawa barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersertifikasi nya tukang pekerja konstruksi Jumlah tukang/peke rja konstruksi bersertifikat Jumlah tukang/peke rja konstruksi bersertifikat 1,800 orang 1,800 orang NON CG 17. Pengaturan Jasa Konstruksi 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 kab/kota, Provinsi Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengawasan dan Pembinaan Jasa Konstruksi 26 Kab/Kota Meningkatny a kualitas lembaga dan SDM Bidang Jasa Konstruksi 100 % Jumlah Konsep Juklak/Juknis pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi 2 buku Meningkatn ya pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi 560 orang 0 250.000 0 0 250.000 275.000 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Peningkatan pemahaman pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap NSPK Bidang Jasa Konstruksi 26 Kab/Kota Meningkatny a kualitas lembaga dan SDM bidang jasa konstruksi 100 persen Meningkatny a pemahaman pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap NSPK bidang jasa konstruksi 320 orang Meningkatn ya kemampuan dan ketertiban penyelengga raan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi 560 orang 0 400.000 0 0 400.000 440.000 3. Peningkatan Pemahaman terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Kab/Kota 26 kab/kota Meningkatny a kualitas lembaga dan SDM bidang Jasa Konstruksi 100 persen Meningkatny a penyelenggar aan jasa konstruksi di Kab/Kota 240 orang Meningkatn ya kemampuan dan ketertiban penyelengga raan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi 560 orang 0 400.000 0 0 400.000 440.000 4. Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat Meningkatny a kualitas lembaga dan SDM bidang jasa konstruksi 100 persen Tersedia dan terkelolanya sistem informasi jasa konstruksi 1 dokumen Meningkatn ya kemampuan dan ketertiban penyelengga raan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi 560 orang 0 150.000 0 0 150.000 165.000 1.5 Penataan Ruang 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.5.25 . Program Perencanaan Ruang NON CG 18. Updating Data Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 7 Kabupaten /Kota Terupdaten ya data penataan ruang kabupaten/k ota di Jawa Barat Jumlah Kabupaten/ Kota Tingkat Ketersediaa n SIG Penataan Ruang (Tingkat Pemutakhira n Data Penataan Ruang) 7 Kabupate n/Kota 27 Kabupate n/Kota NON CG 19. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTR KSP 0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta & Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu Subang dan Cirebon, Kabupaten Indramayu Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papanda yan Kabupaten Garut Tingkat Penanganan RTR KSP 1 RTR KSP Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang KSP Jawa Barat 1 KSP Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang KSP Panas Bumi Kamojang-D arajat-Papan dayan 1 Dokumen 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTR KSP Koridor Purwakarta-Padalarang Kabupaten Purwakarta & Kabupaten Bandung Barat Tingkat Penanganan Raperda KSP 15 KSP Jumlah Raperda RTR KSP 1 Raperda RTR KSP Tersusunnya Raperda RTR KSP Koridor Purwakarta- Padalarang 1 Dokumen Raperda RTR KSP 0 300.000 0 0 300.000 330.000 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTR KSP Pertanian Berlahan Basah dan Beririgasi Teknis Pantura Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu Subang dan Cirebon Tingkat Penanganan Raperda KSP 15 KSP Jumlah Raperda RTR KSP 1 Raperda RTR KSP Tersusunnya Raperda RTR KSP Pertanian Berlahan Basah dan Beririgasi Teknis Pantura 1 Dokumen Raperda RTR KSP 0 300.000 0 0 300.000 330.000 4. Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTR KSP Koridor Bekasi-Cikampek Kabupaten Indramayu Tingkat Penanganan RTR KSP 1 RTR KSP Jumlah Raperda RTR KSP Jawa Barat 1 KSP Tersusunnya Raperda RTR KSP Koridor Bekasi-Cika mpek 1 Dokumen 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG 20. Fasilitasi Penyusunan dan Persetujuan Substansi Raperda RDTR Kabupaten/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 7 Kabupaten /Kota Tersusunny a dokumen Raperda RDTR Kabupaten/ Kota Jumlah kabupaten/k ota Tingkat penangana n Raperda RDTR Kabupaten/ Kota 7 Kabupate n/Kota 27 Kabupate n/Kota NON CG 21. Penyusunan RTRW Kab. Pangandaran 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kabupaten Pangandaran Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kabupaten Tersedianya arahan bagi perencanaa n ruang kabupaten/k ota Tersusunny a RTRW Kabupaten Tersedianya Dokumen RTRW Kabupaten/ Kota di Jawa Barat 1 Kabupate n 27 Kabupate n/Kota 1.5.26 . Program Pemanfaatan Ruang NON CG 22. Penyusunan Strategi Penataan Ruang Desa Ketahanan Pangan di WP Purwasuka, WP Bodebek, dan WP Ciayumajakuning 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Kab. Purwakarta, Kab. Subang, dan Kab. Karawang, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Ketahanan Pangan di WP Purwasuka Kab. Purwakarta, Kab. Subang, dan Kab. Karawang Tingkat Penanganan Kawasan Perdesaan 25 % Jumlah WP yang terfasilitasi Penanganan Kawasan Perdesaannya 3 WP Terfasilitasi nya rencana penanganan kawasan perdesaan di Jawa Barat 3 WP 0 300.000 0 0 300.000 330.000 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyusunan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Ketahanan Pangan di WP Bodebek Kab. Bogor, Kab. Bekasi Tingkat Penanganan Kawasan Perdesaan 25 % Jumlah WP yang terfasilitasi Penanganan Kawasan Perdesaannya 3 WP Terfasilitasi nya rencana penanganan kawasan perdesaan di Jawa Barat 3 WP 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. Penyusunan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Ketahanan Pangan di WP Ciayumajakuning Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan Tingkat Penanganan Kawasan Perdesaan 25 % Jumlah WP yang terfasilitasi Penanganan Kawasan Perdesaannya 3 WP Terfasilitasi nya rencana penanganan kawasan perdesaan di Jawa Barat 3 WP 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG 23. Penyusunan Rencana Strategis PKW Tasikmalaya, PKW Sukabumi, dan PKW Banjar 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Tasikmalaya, Kota Banjar Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Rencana Strategis PKW Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tingkat Penanganan Rencana Strategis PKW 33 % Jumlah Dokumen Rencana Strategis PKW 2 PKW Terfasilitasi nya Rencana Perwujudan PKW di Jawa Barat 2 PKW 0 300.000 0 0 300.000 330.000 2. Penyusunan Rencana Strategis PKW Banjar Kota Banjar Tingkat Penanganan Rencana Strategis PKW 33 % Jumlah Dokumen Rencana Strategis PKW 2 PKW Terfasilitasi nya Rencana Perwujudan PKW di Jawa Barat 2 PKW 0 300.000 0 0 300.000 330.000 1.5.27 . Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang NON CG 24. Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Jawa Barat Tingkat fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/ko ta di Jawa Barat 26 kabupaten /kota Jumlah penyelenggar aan rapat koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang 3 kali Terselenggar anya koordinasi pengendalia n pemanfaata n ruang di kabupaten/k ota 3 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. - Jawa Barat Tingkat fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/ko ta di Jawa Barat 26 kabupaten /kota Jumlah rapat pokja pengendalian BKPRD Provinsi Jawa Barat 24 kali Operasionali sasi pokja pengendalia n BKPRD Provinsi Jawa Barat 24 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. - Jawa Barat Tingkat fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/ko ta di Jawa Barat 26 kabupaten /kota Jumlah kabupaten/ko ta yang mendapatkan informasi penataan ruang 26 kabupaten/ kota Tersebarluas kannya informasi penataan ruang 26 kabupaten/ kota 0 800.000 0 0 800.000 880.000 4. - Jawa Barat Tingkat fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/ko ta di Jawa Barat 26 kabupaten /kota Proporsi kajian teknis permohonan Rekomendasi Gubernur untuk KBU terhadap berkas masuk dengan data lengkap 100 persen Terselenggar anya proses fasilitasi Rekomendas i Gubernur untuk KBU 100 persen 0 300.000 0 0 300.000 330.000 5. - Jawa Barat Tingkat fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/ko ta di Jawa Barat 26 kabupaten /kota Jumlah rapat fasilitasi pembinaan teknis PPNS Penataan Ruang 2 kali Terselenggar anya fasilitasi pembinaan teknis PPNS Penataan Ruang 2 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 25. Penyusunan Rancangan Peraturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan/KSP 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG KSP Boscha, KSP Bopunjur Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kawasan/ KSP Tersusunny a rancangan peraturan pengendalia n pemanfaata n ruang kawasan/K SP Jumlah rancangan peraturan pengendalia n pemanfaata n ruang kawasan/K SP Prosentase ketersediaa n rancangan peraturan pengendalia n pemanfaata n ruang kawasan/K SP 1 Kawasan/ KSP 1 Kawasan/ KSP NON CG 26. Pengembangan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Tersedianya sistem informasi pengendalia n pemanfaata n ruang yang mutakhir Jumlah sistem informasi pengendalia n pemanfaata n ruang yang mutakhir Tingkat fasilitasi perangkat pendukung pengendalia n pemanfaata n ruang kabupaten/k ota di Jawa Barat 1 paket 26 kabupaten /kota 1.7 Perumahan 1.7.30 . Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara NON CG 27. Pengelolaan Gedung/Rumah Negara 0 1.430.000 0 0 1.430.000 1.573.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Tertib sistem pembinaan konstruksi Jawa Barat Tertib sistem pembinaan konstruksi 1 paket Tertib sistem pembinaan konstruksi 1 paket Tertib sistem pembinaan konstruksi 1 paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pelaksanaan proses rumah negara Jawa Barat Tersedianya rumah negara yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan teknis 200 rumah negara Rumah negara yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan teknis 200 rumah negara Tersedianya rumah negara yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan teknis 200 rumah negara 0 450.000 0 0 450.000 495.000 3. Pendataan teknis bangunan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya informasi pengelolaan bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 paket Data teknis bangunan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 paket Tersedianya informasi pengelolaan bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 4. Pengelolaan data dan sistem informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya data dan sistem informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 paket Tersedianya data dan sistem informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 paket Tersedianya data dan sistem informasi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 paket 0 120.000 0 0 120.000 132.000 5. Pengalihan Status dan Hak Rumah Negara Jawa Barat Tersedianya bantuan administrasi pengelolaan rumah negara 200 proses Bantuan administrasi pengelolaan rumah negara 200 proses Tersedianya bantuan administrasi pengelolaan rumah negara 200 proses 0 50.000 0 0 50.000 55.000 6. Penataan arsip rumah negara dan pembuatan media informasi rumah negara Jawa Barat Tersusunnya arsip dan tersedianya media informasi rumah negara 120 unit Tersusunnya arsip dan tersedianya media informasi rumah negara 120 unit Tersusunnya arsip dan tersedianya media informasi rumah negara 120 unit 0 30.000 0 0 30.000 33.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Penyusunan daftar harga bahan/upah dan harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara Jawa Barat Tersusunnya daftar harga bahan/upah dan harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara 1 paket Daftar harga bahan/upah dan harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara 1 paket Tersusunnya daftar harga bahan/upah dan harga satuan pekerjaan bangunan gedung negara 1 paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 8. Sosialisasi pengelolaan gedung/rumah negara Jawa Barat Tersosialisasi nya pengelolaan gedung/rumah negara 3 lokasi Sosialisasinya pengelolaan gedung/rumah negara 3 lokasi Tersosialisas inya pengelolaan gedung/ruma h negara 3 lokasi 0 80.000 0 0 80.000 88.000 9. Bantuan Teknis penyusunan program/perencanaan RAB bangunan gedung Jawa Barat Meningkatny a jumlah instansi yang mendapat bantuan teknis penyusunan program perencanaan perkiraan biaya pembangunan 30 lokasi Jumlah instansi yang mendapat bantuan teknis penyusunan program perencanaan perkiraan biaya pembangunan 30 lokasi Meningkatn ya jumlah instansi yang mendapat bantuan teknis penyusunan program perencanaan perkiraan biaya pembanguna n 30 lokasi 0 100.000 0 0 100.000 110.000 10. Penaksiran harga bangunan gedung (penghapusan bangunan gedung) Jawa Barat Meningkatny a jumlah instansi yang mendapatkan bantuan penaksiran harga, penyusunan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur 30 lokasi Meningkatny a jumlah instansi yang mendapatkan bantuan penaksiran harga, penyusunan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur 30 lokasi Meningkatn ya jumlah instansi yang mendapatka n bantuan penaksiran harga, penyusunan perencanaan dan/atau pelaksanaan pembanguna n infrastruktur 30 lokasi 0 100.000 0 0 100.000 110.000 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.7.31 . Program Pengembangan Permukiman NON CG 28. Pembebasan lahan bagi pembangunan rumah susun sederhana sewa 0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kota Bogor dan Kabupaten Bandung Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 TB Tersedianya lahan untuk pembangun an rusunawa Pegadaan lahan untuk pembangun an rusunawa Tersedianya hunian murah dan layak huni 12,000 m2 3 kawasan NON CG 29. Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG 27 Kab./Kota Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 27 Kabupaten /Kota Tersedianya pedoman dalam pengemban gan kawasan permukiman perkotaan Penyusuna n RP3KP Meningkatn ya kawasan permukiman di Jabar 27 Kabupate n/Kota 27 Kabupate n/Kota NON CG 30. Updating data dan monitoring bidang perumahan 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG 27 Kab/Kota Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 27 Kabupaten /Kota Tersedianya data bidang perumahan yang terbaru Penyusuna n data bidang perumahan Tersedianya data bidang perumahan di Jawa Barat 27 Kabupate n/Kota 27 Kabupate n/Kota NON CG 31. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi MBR di perdesaan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kab. Garut, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Cirebon Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 150 unit Terlaksanan ya perbaikan rutilahu bagi MBR di perdesaan Perbaikan rutilahu melalui penyediaan bahan bangunan Meningkatn ya kualitas rumah 150 unit 150 unit NON CG 32. Perencanaan dan pematangan lahan relokasi penduduk eks Waduk Jatigede 0 30.547.600 0 0 30.547.600 33.602.360 NON CG - Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kawasan Tersedianya lahan matang siap bangun Penyusuan perencanaa n teknis dan pematangan lahan bagi relokasipen duduk eks Waduk Jatigede Meningkatn ya kualitas relokasi 1 kawasan 1 kawasan NON CG 33. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum Untuk Rusunawa 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 kawasan Tersediaya PSDPU dalam meningkatka n kenyamana n bertempat tinggal Pembaguna n PSDPU kawasan rusunawa Meningkatn ya kualitas lingkungan 3 kawasan 3 kawasan 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.7.32 . Program Lingkungan Permukiman Sehat NON CG 34. Penyediaan infratsruktur perdesaan potensial di kawasan minapolitan 0 2.500.000 8.000.000 0 10.500.000 11.550.000 NON CG Desa Cemara Kulon Kec. Losarang Kab. Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 kawasan Meningkatn ya perekonomi an masyarakat petanis sektor perikanan Tersedianya infrastruktur dasar di kawasan perdesaan potensial minapolitan Meningkatn ya kualitas infarstruktur dalam menunjang perekonomi an masyarakat di kawasan minapolitan 2 kawasan 2 kawasan NON CG 35. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Garut, Kab. Purwakarta Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 kawasan Lingkungan dengan kualitas perencanaa n yang terarah Dokumen RTBL Jumlah kawasan potensial yang memiliki RTBL 4 kawasan 4 kawasan NON CG 36. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Mutu Produksi Tembakau di Kawasan Penghasil Tembakau 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 NON CG Kab. Sumedang, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Majalengka, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Subang, Kab. Bandung Barat, Kab. Bogor Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10 kawasan Meningkatn ya kualitas produksi tembakau Tersedianya sarana dan prasarana Meningkatn ya kualitas infrastruktur dalam mendukung peningkatan kualitas produksi tembakau 10 kawasan 10 kawasan NON CG 37. Penyediaan Infrastruktur Desa Potensial Agropolitan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Garut Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kawasan Meningkatn ya perekonomi an petani melalui kemudahan distribusi bahan baku dan hasil produksi pertanian Tersedianya infrastruktur dalam menunjng perekonomi an di kawasan agropolitan Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana penunjang agropolitan 1,500 meter 1 kawasan 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 38. Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Cirebon 0 400.000 900.000 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Kota Cirebon Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kawasan Tersedianya dokumen perencanaa n sebagai pedoman dalam penangana n kawasan kumuh perkotaan di KOta Cirebon Penyusuna n rencana teknis penataan kawasan perkotaan Meningkatn ya kualitas lingkungan 1 paket 1 kawasan CG. 6 Tematik 3 39. Penataan Kawasan Permukiman kumuh perkotaan 0 1.500.000 1.500.000 0 3.000.000 3.300.000 CG.6 Sasaran 2 Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Tasikmalaya Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kawasan Meningkatn ya kenyamana n mawayarak at dalam bermukim Tersediaya infrastruktur permukiman yang memadai Meningkatn ya kualitas lingkungan permukiman perkotaan 1 kawasan 1 kawasan NON CG 40. Penyediaan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Sekitar TPPAS Legoknangka 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,500 meter Tersedianya infrastruktur permukiman / poros desa dalam menunjang aktivitas masyarakat di sekitar TPPAS Legoknanga Pembangun an jalan poros desa meningkatn ya kualitas infrastruktur permukiman di sekitar TPPAS Legoknangk a 1,500 meter 1,500 meter 1.7.33 . Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 41. Penataan Lingkungan Permukiman Sekitar Pondok Pesantren dan Masjid 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Pontren Miftahul Falah Desa Wera Sari Kec. Sadananya Kab. Ciamis, pontren Tuhfatul Athfal Desa Merengmang Kec. Kalijati Kab. Subang, pontren Nurussidiq Desa Kedungkaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, pontren Asa'adatul Iskandari Desa Nagri Kidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, pontren Anwarul Ulum Wal Huda Desa Mandalajaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Dinas Permukima n Dan Perumahan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 5 kawasan tersedianya infrastruktur dasar lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren dalam meningkatka n kualitas lingkungan permukiman penyediaan infrastruktur dasar lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren Meningkatn ya kualitas lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren 5 kawasan 5 kawasan Jumlah Total 352.827.60 0 386.885.36 0 0 10.400.000 342.427.60 0 0 18 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.5 Penataan Ruang 1.5.25 . Program Perencanaan Ruang CG. 5 Tematik 5 1. Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat 0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Operasional BKPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat 12 bulan Terfasilitasin ya Operasionalis asi BKPRD Provinsi Jawa Barat 12 bulan Terwujudnya Fasiltas BKPRD Provinsi Jawa Barat 12 bulan 0 600.000 0 0 600.000 660.000 2. Fasilitasi Pembinaan Tata Ruang Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Ruang Provinsi Jawa Barat 12 bulan Terfasilitasin ya Pembinaan Tata Ruang Kabupaten/K ota di Jawa Barat 12 bulan Terwujudnya Pembinaan Tata Ruang Kabupaten/ Kota di Jawa Barat 12 bulan 0 100.000 0 0 100.000 110.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 2. Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tema Terwujudny a Interprestas i Peta Tutupan Lahan Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat Termutakhir kannya peta tutupan lahan Jawa Barat skala 1:25.000 berdasarka n interprestas i citra satelit terbaru resolusi maks 15 m - 1 tema 0 - CG. 6 Tematik 2 3. Menyusun Dokumen Peninjauan Kembali RTRWP Jawa Barat 2009-2029 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.6 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 Dokumen Tersedianya Naskah Akademis dan Draft Revisi Perda RTRWP Jawa Barat Tersusunny a Naskah Akademis dan Draft Revisi Perda RTRWP Jawa Barat Tersusunny a Naskah Akademis dan Draft Revisi Perda RTRWP Jawa Barat 2 Dokumen 2 Dokumen 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.28 . Program Kerjasama Pembangunan CG. 5 Tematik 4 4. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat 0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Kerjasama Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi Kota Bandung Terwujudnya Kerjasama Pembangunan Jawa Barat 2 dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kerjasama Prioritas Pembanguna n di Wilayah Perbatasan Antar Provinsi 2 dokumen Terfasilitasi nya Kerjasama Pembanguna n Jawa Barat 2 dokumen 0 300.000 0 0 300.000 330.000 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Regional Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 95 % Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kerjasama Pembanguna n Wilayah Regional 2 dokumen Terwujudnya Fasilitas Kerjasama Pembanguna n Jawa Barat 2 dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000 3. Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 95 % Terlaksanany a Koordinasi Perencanaan Kerjasama Pembanguna n Antar Daerah 4 kali Terfasilitasi nya Kerjasama Pembanguna n Jawa Barat 95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 5 5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Elektronik Monitoring Evaluasi (Emonev) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan laporan kinerja triwulan APBD dan APBN Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Tersusunnya dokumen laporan kinerja triwulanan APBD dan APBN 4 Dokumen Dokumen laporan kinerja triwulanan APBD dan APBN 4 Dokumen 0 150.000 0 0 150.000 165.000 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan bersumber dana APBD dan APBN Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Terlaksanany a pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan bersumber dana APBD dan APBN 4 Dokumen Terlaksanan ya pemantauan pelaksanaan kegiatan pembanguna n bersumber dana APBD dan APBN 4 Dokumen 0 250.000 0 0 250.000 275.000 3. Rapat Koordinasi Bidang Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Terlaksanany a Rapat Koordinasi Bidang Penelitian Pengendalian dan Evaluasi 2 Kali Terlaksanan ya Rapat Koordinasi Bidang Penelitian Pengendalia n dan Evaluasi 2 Kali 0 55.000 0 0 55.000 60.500 4. Fasilitasi Koordinasi Litbang IPTEK Nasional dan Daerah Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Terlaksanany a Koordinasi Litbang IPTEK Nasional dan Daerah 1 Paket Terlaksanan ya Koordinasi Litbang IPTEK Nasional dan Daerah 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 5. Fasilitasi Evaluasi kegiatan Pusat Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Terfasilitasin ya Evaluasi kegiatan pusat 2 Kali Terfasilitasi nya Evaluasi kegiatan pusat 2 Kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Fasilitasi Software Electronik Monitoring dan Evaluasi Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Terfasilitasin ya Software Electronik Monitoring dan Evaluasi 2 Kali Terfasilitasi nya Software Electronik Monitoring dan Evaluasi 2 Kali 0 85.000 0 0 85.000 93.500 7. Intermediator IPTEK Kota Bandung Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/ko ta 9 Dokumen Terselenggara nya Intermediato r IPTEK Jawa Barat 1 Kali Terselenggar anya Intermediat or IPTEK Jawa Barat 1 Kali 0 85.000 0 0 85.000 93.500 CG. 5 Tematik 5 6. Merencanakan Pembangunan Tahunan Daerah 0 2.350.000 0 0 2.350.000 2.585.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat, Jawa Barat, Kota Bandung, Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Partisipasi Pelaksanaan Musrenbangdi 26 Kabupaten/Kota Jawa Barat Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya Partisipasi Pelaksanaan Musrenbang di 26 Kabupaten/K ota 26 kabupaten/ kota Terlaksanan ya Musrenbang di 26 Kabupaten/ Kota 26 kabupaten/ kota 0 375.000 0 0 375.000 412.500 2. Pra Musrenbang Kewilayahan Tahun di 2013 di 4 BKPP Jawa Barat Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan 4 BKPP Terwujudnya Pelaksanaan Pra Musrenbang Kewilayahan di Jawa Barat 4 BKPP 0 375.000 0 0 375.000 412.500 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 1 kegiatan Terwujudnya Musrenbang Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 1 kegiatan 0 475.000 0 0 475.000 522.500 4. Partisipasi Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional Jakarta Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a Partisipasi Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional 2 kegiatan Terwujudnya Pra Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional 2 kegiatan 0 375.000 0 0 375.000 412.500 5. Peingkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembanguna n 1 kali Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembanguna n 95 % 0 375.000 0 0 375.000 412.500 6. Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten/K ota 6 kali Terwujudnya Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten/ Kota 6 kali 0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG. 5 Tematik 5 7. Menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Sertifikasi ISO 9001:2008 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terfasilitasin ya Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008 1 kali Terlaksanan ya Penerapan Sertifikasi ISO 9001:2008 95 % 0 350.000 0 0 350.000 385.000 2. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Tersusunnya RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 1 dokumen Terlaksanan ya penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 95 % 0 350.000 0 0 350.000 385.000 3. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terlaksanany a perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 1 dokumen Terwujudnya Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG. 5 Tematik 5 8. Fasilitasi Budaya Riset Perguran Tinggi Swasta 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Potensi Asi dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Penyebab Diare Sebagai Pendorong Tingginya Angka Kematian Bayi Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya Potensi Asi dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Penyebab Diare Sebagai Pendorong Tingginya Angka Kematian Bayi 95 % Terwujudnya Potensi Asi dalam Menghamba t Pertumbuha n Bakteri Penyebab Diare Sebagai Pendorong Tingginya Angka Kematian Bayi 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 2. Kajian Produksi Ethanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif dari Pengolahan Limbah Pulp Kakao Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Produksi Ethanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif dari Pengolahan Limbah Pulp Kakao 95 % Terwujudnya Kajian Produksi Ethanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif dari Pengolahan Limbah Pulp Kakao 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 3. Kajian Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Tingkat Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat 95 % Terwujudnya Kajian Tingkat Pertumbuha n dan Kepadatan Penduduk di Jawa Barat 95 % 0 45.850 0 0 45.850 50.435 4. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Kesehatan Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Kesehatan 95 % Terwujudnya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Kesehatan 95 % 0 45.850 0 0 45.850 50.435 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Kajian Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Tradable di Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengwasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Tradable di Jawa Barat 95 % Terwujudnya Kajian Pertumbuha n Sektor-sekto r Ekonomi Tradable di Jawa Barat 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 6. Kajian Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat 95 % Terwujudnya Kajian Belanja Publik dan Pertumbuha n Ekonomi di Jawa Barat 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 7. Strategi Pengembangan Ekonomi Pedesaan Berbasis Energi Listrik Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat 95 % Terwujudnya Kajian Belanja Publik dan Pertumbuha n Ekonomi di Jawa Barat 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 8. Kajian Penerapan Teknologi Pengolahan Rumput Laut Skala Perdesaan Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terlaksanany a Kajian Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat 95 % Terwujudnya Kajian Belanja Publik dan Pertumbuha n Ekonomi di Jawa Barat 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 9. Pengembangan Beras Analog di Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terfasilitasin ya pengembanga n beras analog di jawa barat 95 % Terwujudnya pengembang an beras analog di jawa barat 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Pengembangan Varietas Unggul Kedelai Spesifik Lokasi di Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya Pengembanga n Varietas Unggul Kedelai Spesifik Lokasi di Jawa Barat 95 % Terwujudnya Pengembang an Varietas Unggul Kedelai Spesifik Lokasi di Jawa Barat 95 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 11. Seminar Hasil Kegiatan Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya seminar hasil kegiatan 1 kali Terlaksanan ya seminar hasil kegiatan 1 kali 0 48.300 0 0 48.300 53.130 CG. 5 Tematik 5 9. Melaksanakan Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi Pembangunan Manusia di Jawa Barat 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Konsolidasi Tim Advisor Desk Kendali IPM 80 Tahun 2011/2012 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya konsolidasi tim advisor desk kendali IPM 6 kali Terwujudnya konsolidasi tim advisor desk kendali IPM 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Koordinasi Tim Desk Kendali IPM Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a koordinasi tim desk kendali IPM Jawa Barat dan Kabupaten/K ota 2 kali Terwujudnya koordinasi tim desk kendali IPM Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota 95 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Desk Kendali IPM 80 Kabupaten/Kota Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya desk kendali IPM 80 Kabupaten/K ota 4 kali Terwujudnya desk kendali IPM 80 Kabupaten/ Kota 95 % 0 125.000 0 0 125.000 137.500 4. Kunjungan desk kendali IPM ke Kabupaten/Kota Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a kunjungan desk kendali IPM ke Kabupaten/K ota 1 kali Terwujudnya kunjungan desk kendali IPM ke Kabupaten/ Kota 1 kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500 CG. 5 Tematik 5 10. Pendampingan pemantauan pelaksanaan RAD MDGs dan RAD Pangan dan Gizi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Terkait Pencapaian Target MDGs di Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terlaksanany a Peningkatan Kapasitas Aparatur OPD Provinsi dan Kabupaten/K ota Terkait Pencapaian Targer MDGs di Jawa Barat 2 kali Terpenuhiny a Kapasitas Aparatur OPDn Provisi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Koordinasi Pencapaian MDGs Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terlaksanany a Koordinasi Pencapaian MDGs 2 kali Terwujudnya Koordinasi MDGs 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pembinaan Monitoring Pencapaian MDGs Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terlaksanany a Pembinaan Koordinasi Pencapaian MDGs 2 kali Terwujudnya Pembinaan Koordinasi Pencapaian MDGs 95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG. 5 Tematik 5 11. Menyusun Evaluasi Pembangunan Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Terwujudny a evaluasi pemabgnun an jawa barat Tersusunny a evaluasi pembaguna n jawa barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 dokumen 95 % CG. 5 Tematik 5 12. Merencanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sinegritas Perencanaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyelenggar aan dan Pembanguna n Daerah 1 dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyelengga raan dan Pembanguna n Daerah 1 dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintaha n 8 kali Terwujudnya koordinasi perencanaan pembanguna n bidang pemerintaha n 8 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penyusunan Dokumen Desain Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Tersusunnya dokumen desain kebijakan implementasi otonomi daerah 1 dokumen Terwujudnya dokumen desain kebijakan implementas i otonomi daerah 1 dokumen 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG. 5 Tematik 5 13. Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda Provinsi Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat, kota bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Fisik Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a fasilitas dan koordinasi perencanaan lingkup bidang fisik provinsi Jawa Barat 12 bulan Terwujudnya fasilitas dan koordinasi perencanaan lingkup bidang fisik provinsi jawa barat 95 % 0 450.000 0 0 450.000 495.000 2. Terlaksananya program dan kegiatan APBN lingkup bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat kota bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 95 % Terlaksanany a program dan kegiatan APBN lingkup bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penanganan lahan kritis pada sumber daya air berbasis masyarakat 12 bulan Terwujudnya program dan kegiatan APBN lingkup bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penangan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 14. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 12 kali Terwujudny a Perencanaa n Pengendalia n dan Pengawasa n Pembangun an Daerah Tersusunny a Rumusan Kebijakan Implementas i Pengemban gan Ekonomi Kreatif Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 12 kali 95 % CG. 5 Tematik 5 15. Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Strategis di 3 PKN dan 2 PKNp di Jawa Barat Melalui Wes Java Province Metropolitan Development Management (WJPMDM) 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a percepatan implementas i pembangun an infrastruktur startegis di 3 PKN dan 2 PKNp di Jawa Barat Terfasilitasi nya percepatan implementas i pembangun an infrastruktur strategis di 3 pKN dan 2 PKNp di Jawa Barat Melalui West Java Province Metropolitan Developmen t Managemen t (WJPMDM) Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 % 95 % CG. 5 Tematik 5 16. Operasional Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan Jabar 0 200.800 0 0 200.800 220.880 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, kota bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Tekhnologi : SPPD Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Tekhnologi : SPPD 95 % Terwujudnya Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Tekhnologi : SPPD 95 % 0 86.950 0 0 86.950 95.645 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Koordinasi dengan Lembaga Penghasil Tekhnologi Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya koordinasi dengan lembaga penghasil tekhnologi 95 % Terwujudnya koordinasi dengan lembaga penghasil tekhnologi 95 % 0 7.800 0 0 7.800 8.580 3. Pengkajian Tekhnologi Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya pengkajian tekhnologi 95 % Terwujudnya pengkajian tekhnologi 95 % 0 39.500 0 0 39.500 43.450 4. Rekomendasi Kebijakan kota bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terlaksanany a rekomendasi kebijakan 95 % Terwujudnya rekomendasi kebijakan 95 % 0 16.550 0 0 16.550 18.205 5. Seminar/Verifikasi Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terfasilitasin ya seminar/verif ikasi 95 % Terwujudnya seminar/veri fikasi 95 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000 CG. 5 Tematik 5 17. Melaksanakan Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 kajian Tersusunny a kajian pengemban gan kompor minitajar dan daging analog Tersusunny a dokumen kajian pembangun an jawa barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 4 kajian 95 % CG. 5 Tematik 5 18. Fasilitasi Tim Koordanasi Penanggualangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat 0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Fasilitasi Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terfasilitasin ya Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten/K ota 2 ka - 0 75.000 0 0 75.000 82.500 2. Pelatihan Penguatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terlaksanany a Pelatihan Penguatan Tim Pananggulang an Kemiskinan 2 kali Terwujudnya Pelatihan Penguatan Tim Penanggulan gan Kemiskinan 95 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500 3. Fasilitasi Koordinasi Pusat Provinsi dan Kabupaten/Kota Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terfasilitasin ya Koordinasi Pusat Provinsi dan Kabupaten/K ota 4 kali Terlaksanan ya Koordinasi Pusat Provinsi dan Kabupaten/ Kota 95 % 0 175.000 0 0 175.000 192.500 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggualangan Kemiskinan di Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembanguan Daerah 95 % Terfasilitasin ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulang an Kemiskinan di Jawa Barat 2 kali Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulan gan Kemiskinan di Jawa Barat 95 % 0 175.000 0 0 175.000 192.500 5. Fasilitasi dan Koordinasi pendampingan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas Kota Bandung Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah 90 % Terselenggara nya pendampinga n komunitas untuk mendukung percepatan penanggulang an kemiskinan daerah 11 Kali Terbentukny a pendamping percepatan penanggulan gan kemiskinan berbasis komunitas 100 % 0 850.000 0 0 850.000 935.000 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 19. Fasilitasi Komisi Daerah Lansia 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 12 kali Terwujudny a sinergi pengelolaan komda lansia provinsi dan kabupaten/k ota Terwujudny a sinergi pengelolaan komda lansia provinsi dan kabupaten/k ota Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 12 kali 95 % CG. 5 Tematik 5 20. Melaksanakan Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % terwujudny a pendukunga n komite perencana pembangun an jawa barat Tersusunny a rekomendas i kebijakan perencanaa n pembangun an daerah Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 dokumen 95 % CG. 5 Tematik 5 21. Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 12 Kali Terwujudny a Perencanaa n Pengendalia n dan Pengawasa n Pembangun an Daerah Tersusunny a Rekomenda si Kebijakan Ekonomi Makro Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 12 kali 95 % CG. 5 Tematik 5 22. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Perencanaan Belanja Daerah Kota Bandung Tercapainya perencanaan belanja yang dapat diimplementa sikan 95 % Tersusunnya perencanaan belanja daerah 1 kegiatan Tersedianya perencanaan belanja daerah 1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Perencanaan dan Pengembangan pendapatan daerah Kota Bandung Tercapainya perencanaan belanja yang dapat diimplementa sikan 95 % Tersusunnya perencanaan dan pengembanga n pendapatan daerah 1 kegiatan pengembang an pendapatan daerah 1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000 3. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kota Bandung Tercapainya perencanaan belanja yang dapat diimplementa sikan 95 % Terfasilitasin ya perencanaan pendanaan pembangunan 1 kegiatan Perencanaan pendanaan pembanguna n 1 kegiatan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 4. Penyusunan Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014 Kota Bandung Tercapainya perencanaan belanja yang dapat diimplementa sikan 95 % Tersusunnya Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen Kebijakan Umum (KU) Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5. Penyusunan Kebijakan Umum (KU) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 Kota Bandung Tercapainya perencanaan belanja yang dapat diimplementa sikan 95 % Tersusunnya Kebijakan Umum (KU) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen Kebijakan Umum (KU) APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG. 5 Tematik 5 23. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 85 % Terfasilitasin ya punyusunan Renstra Bappeda tahun 203 - 2018 1 dokumen Terwujudnya Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 85 % 0 125.000 0 0 125.000 137.500 2. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 85 % Tersusunnya Renja Bappeda Tahun 2014 1 dokumen Terwujudnya Renja Bappeda Tahun 2014 85 % 0 125.000 0 0 125.000 137.500 3. Forum Koordinasi Perencanaan Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah di Jawa Barat 85 % Terlaksanany a forum koordinasi perencanaan 1 kegiatan Terwujudnya forum koordinasi perencanaan 85 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG. 5 Tematik 5 24. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan Praktek Lapangan 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 5 Kabupaten Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % terwujudny a peningkatan wawasan dan kualitas perencanaa n dan praktek lapangan Terlaksanan ya Peningkatan wawasan dan kualitas perencanaa n dan praktek lapangan Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 200 orang 95 % CG. 5 Tematik 5 25. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a fasilitasi dan koordinasi lingkup bidang sosial budaya Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi lingkup bidang sosial budaya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 12 kali 95 % 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 26. Fsilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan APBN Kota Bandung Tersedianya Fasilitas dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBN 95 % Terfasilitasin ya Perencanaan Pendanaan Pembanguna n APBN 2 dokumen Terwujudnya Perencanaan Pengendalia n dan Pengawasan Pembanguna n Daerah 95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 2. Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Melalui Kerjasama Pemerintah Swasta KPs, PLHN dan Obligasi Pemerintah Daerah Kota Bandung Terfasilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD 95 % Terfasilitasi Perencanaan Pendanaan Pembanguna n Melalui KPS dan PLHN 1 dokumen Terwujudnya Perencanaan Pengendalia n dan Pengawasan Pembanguna n Daerah 95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. Pengembangan Program CSR Jawa Barat Kota Bandung Tersedianya Fasilitas dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan APBD 95 % Terfasilitasin ya Program CSR 1 dokumen Terwujudnya Perencanaan Pengendalia n dan Pengawasan Pembanguna n Daerah 95 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG. 5 Tematik 5 27. Menguatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WSMP 2) 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 5 Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, dan Kab. Sukabumi, Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, dan Kab. Sukabumi Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WSM 1) Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, dan Kab. Sukabumi Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 100 % Terlaksanany a pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai PPMU dan PPIU 9 kabupaten Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai PPMU dan PPIU 100 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000 2. Pendampingan Program WISMP 2 Kab. Bandung Barat, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, dan Kab. Sukabumi Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 100 % Terlaksanany a koordinasi kegiatan WISMP 2 9 kabupaten Terwujudnya koordinasi kegiatan WISMP 2 100 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG. 5 Tematik 5 28. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Selatan 0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a fasilitas badan pengemban gan wilayah jabar bagian selatan Terfasilitasi nya Badan Pengemban gan Wilayah Jabar Bagian Selatan Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % CG. 5 Tematik 5 29. Melaksanakan Pendukungan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Sinergitas perencanaa n pembangun an daerah Tersedianya rancangan kebijakan, rekomendas i dan strategi serta indikator perencanaa n pembangun an di Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 85 % 95 % 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 30. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 60 % Sinergitas perencanaa n pengemban gan wilayah Jawa Barat Bagian Utara Terfasilitasi nya pengemban gan wilayah jabar bagian utara Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 60 % 95 % CG. 5 Tematik 5 31. Menyusun Recana Aksi Pengembangan Taman Budaya dan IPTEK di Kawasan Pendidikan Jatinangor 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 95 % Terfasilitasin ya perencanaa induk pengembanga n taman budaya, ilmu dan tekhnologi di kawasan pendidikan jatinangor 95 % Terwujudnya perencanaan induk pengembang an taman budaya, ilmu dan tekhnologi di kawasan pendidikan jatinangor 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Pengayaan Teori/Konsep Rencana Induk PengembanganTaman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembagunan Daerah 95 % Tersedianya pengayaan teori/konsep rencana induk pengembanga n taman budaya, ilmu dan tekhnologi di kawasan pendidikan jatinangor 95 % Terwujudnya pengayaan teori/konsep rencana induk taman budaya, ilmu dan tekhnologi di kawasan pendidikan jatinangor 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Focus Group Discussion Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembagunan Daerah 95 % Terlaksanany a focus group discussion 95 % Terwujudnya focus group discussion 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 4. Benchmarking Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor Kota Bandung Terwujudnya Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembagunan Daerah 95 % Terlaksanany a Benchmarkin g Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembanga n Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor 95 % Terwujudnya Benchmarki ng Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembang an Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor 95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5. Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor Kota Bandung Terwujudnya perencanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah 95 % Terlaksanany a Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Pengembanga n Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor 95 % Terwujudnya Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Pengembang an Taman Budaya, Ilmu dan Tekhnologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 32. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Tersedianya dokumen rencana induk ketenagaker jaan Provinsi Jawa Barat Terlaksanan ya penyusuna n dokumen rencana induk pembangun an ketenagaker jaan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Dokumen 95 % CG. 6 Tematik 4 33. Memperkuat Pengelolaan Program Penangananan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.6 Sasaran 4 Kab. Cianjur, Kuningan, Cirebon, Subang dan Garut Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kabupaten Terjalinnya koordinasi pelaksanaa n program PLKSDA-B M Terlaksanan ya koordinasi pelaksanaa n program PLKSDA-B M di Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 5 Kabupate n 95 % CG. 5 Tematik 5 34. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, , Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Koordinasi TAPD Kota Bandung Tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan porioritas plafon anggaran serta usulan kegiatan dari SKPD dan kab/kota 95 % Terselenggara nya rapat koordinasi TAPD 1 kegiatan Terselenggar anya rapat koordinasi TAPD 1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pembahasan Pra RKATahun Anggaran 2015 Tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran serta usulan kegiatan dari SKPD dan kab/kota 95 % Terselenggara nya pembahasan Pra RKA Tahun Anggaran 2015 1 kegiatan Terlaksanan ya pembahasan pra RKA Tahun Anggaran 2015 1 kegiatan 0 150.000 0 0 150.000 165.000 3. Penyusunan Rencana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 Kota Bandung Tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran serta usulan kegiatan dari SKPD dan kab/kota 95 % Tersusunnya rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 1 kegiatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 1 kegiatan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 4. Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2015 Kota Bandung Tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran serta usulan kegiatan dari SKPD dan kab/kota 95 % Tersusunnya rencana APBD Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen Tersedianya rencana APBD Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen 0 200.000 0 0 200.000 220.000 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penunjang Pelaksanaan Kegiatan dan Perjalanan Dinas Kota Bandung Tersedianya informasi tentang kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran serta usulan kegiatan dari SKPD dan kab/kota 95 % Tersedianya penunjang pelaksanaan kegiatan dan perjalanan dinas 1 kegiatan Efektifitas pelaksanaan kegiatan 1 kegiatan 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG. 5 Tematik 5 35. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Rumusan tindaklanjut pengemban gan sektor pertanian, industri, perdaganga n, pariwisata dan KUMKM Tersusunny a rumusan tindaklanjut pengemban gan sektor pertanian, industri, perdaganga n, pariwisata dan KUMKM Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Dokumen 95 % CG. 5 Tematik 5 36. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sektor Ekonomi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Tersususnn ya indikator makro ekonomi Jawa Barat, tersususnn ya perencanaa n pengemban gan sektor ekonomi, tersusunny a perencanaa n pengemban gan potensi unggulan sektor ekonomi Tersususnn ya indikator makro ekonomi Jawa Barat, tersususnn ya perencanaa n pengemban gan sektor ekonomi, tersusunny a perencanaa n pengemban gan potensi unggulan sektor ekonomi Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Dokumen 95 % 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 37. Pengembangan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis Online 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a efisiensi proses perencanaa n pembangun an daerah Terlaksanan ya pengemban gan sistem satu perencanaa n Jabar Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Paket 95 % CG. 5 Tematik 5 38. Fasilitasi Tim Analis Kebijakan Pembangunan Jabar 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terumuskan nya bahan pengemban gan analisis pembangun an Tersusunny a rekomendas i analisis kebijakan pembangun amn Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Dokumen 95 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 39. Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Jawa Barat 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Jawa Barat, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Komunikasi Publik Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat Melalui Media Elektronik dan Media Massa Jawa Barat Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terfasilitasin ya Komunikasi Publik Perencanaan Pembanguna n di Jawa Barat Melalui Media Elektronik dan Media Massa 24 kali Terwujudnya Komunikasi Publik di Jawa Barat Melalui Media elektronik dan media massa 95 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Pengelolaan Website Bappeda Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terlaksanany a Pengelolaan Website Bappeda 12 kali Terwujudnya Website Bappeda 95 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG 40. Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembanguna 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengelolaan pelayanan informasi data pembangunan Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Tersedianya data dan informasi data pembangunan melalui website dan media touchscreen 12 kali Tersedianya data dan informasi data pembanguna n melalui website dan media touchscreen 100 % 0 101.830 0 0 101.830 112.013 2. Publikasi Perencanaan Pembangunan Melalui Media Elektronik Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terlaksanany a publikasi perencanaan pembangunan melalui media elektronik 4 kali Terwujudnya publikasi pembanguna n melalui media elektronik 4 kali 0 70.550 0 0 70.550 77.605 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Mengikuti Event Pameran Pembangunan Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terfasilitasin ya Event Pemeran Pembanguna n 2 kali Terlaksanan nya Event Pameran pembanguna n 2 kali 0 67.450 0 0 67.450 74.195 4. Pengelolaan sistem jaringan informatika Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terpeliharan ya jaringan informatika 12 kali Terpeliharan ya jaringan informatika 12 kali 0 80.000 0 0 80.000 88.000 5. Penerbitan jurnal analisis kebijakan pembangunan Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terfasilitasin ya dokumen jurnal analisis 2 kali Terfasilitasi nya dokumen jurnal analisis 100 % 0 57.120 0 0 57.120 62.832 6. Pembuatan buku saku data pembangunan Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Pembuatan dokumen buku saku 1 Dokumen Pembuatan dokumen buku saku 1 Dokumen 0 100.000 0 0 100.000 110.000 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Publikasi hasil analisis pembangunan melalui seminar Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 95 % Terpublikasik annya hasil analisis pembangunan 1 kali Terpublikasi kannya hasil analisis pembanguna n 1 kali 0 23.050 0 0 23.050 25.355 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 41. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Terlaksanan ya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Tingkat Kompetensi aparatur 100 % 65 % NON CG 42. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bimbingan Teknis Perencanaan Bagi Fungsional Perencana Kota Bandung Terwujudnya Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur 95 % Terlaksanany a bimbingan teknis perencanaan bagi fungsional perencana 5 dokumen Terwujudnya bimbingan teknis perencanaan bagi fungsional perencana 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 2. Penyusunan Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Terwujudnya Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur 95 % Tersusunnya dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah 12 kali Terwujudnya penyusunan dokumen kajian perencanaan pembanguna n daerah 100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Koordinasi Fungsional Perencana Kota Bandung Terwujudnya Pembinaan dan Pengembanga n Aparatur 95 % Terlaksanany a koordinasi fungsional perencana 1 kali Terwujudnya koordinasi fungsional perencana 100 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 43. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sarana dan prasarana aparatur UPTB Pusdalisban g Terfasilitasi nya sarana dan prasarana aparatur UPTB Pusdalisban g Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % NON CG 44. Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah (KLP2D) Provinsi Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana, serta fungsi Kampus Lapangan Perencanaa n Pembangun an Daerah (KLP2D) Provinsi Jawa Barat Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana, serta fungsi Kampus Lapangan Perencanaa n Pembangun an Daerah (KLP2D) Provinsi Jawa Barat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 95 % 100 % NON CG 45. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a peningkatan sarana dan prasarana aparatur BAPPEDA provinsi jawa barat Terfasilitasi nya peningkatan sarana dan prasarana aparatur BAPPEDA provinsi jawa barat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.24 Statistik 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah CG. 5 Tematik 5 46. Pemutakhiran Data/Informasi/Statistik Pembangunan Jawa Barat 0 1.365.000 0 0 640.000 704.000 CG.5 Sasaran 5 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersusunnya Data Sosial Ekonomi Daerah Jawa Barat 1 dokumen Terwujudnya Data Sosial Ekonomi Daerah Jawa Barat 1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500 2. Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersusunnya penyusunan profil daerah 1 dokumen Terwujudnya penyusunan profil daerah 1 dokumen 0 850.000 0 0 125.000 137.500 3. Penyusunan Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota menurutr lapangan usaha dan penggunaan Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terlaksanany a kompilasi dan analisa PDRB Kabupaten/k ota menurut lapangan usaha dan penggunaan 1 dokumen Terwujudnya kompilasi dan analisa PDRB Kabupaten/ Kota menurut lapangan usaha dan penggunaan 1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500 4. Penyusunan Situasi Ketenagakerjaan Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersusunnya situasi ketenagakerj aan jawa barat 1 dokumen Terwujudnya situasi ketenagakerj aan jawa barat 1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat 1 Dokumen Terwujudnya Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat 1 Dokumen 0 75.000 0 0 75.000 82.500 6. Penyusunan Jawa Barat Dalam Angka Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersusunnya Jawa Barat dalam angka 1 dokumen Terwujudnya Jawa Barat dalam angka 1 dokumen 0 100.000 0 0 100.000 110.000 7. Penyusunan Data Basis dan Analisa IPM Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersusunna data basis dan analisa IPM jawa barat 1 dokumen Terwujudnya data basis dan analisa IPM jawa barat 1 dokumen 0 85.000 0 0 85.000 93.500 NON CG 47. Pelibatan Kabupaten/Kota dalam mendukung Satu Data Pembangunan Jawa Barat 0 325.000 0 0 325.000 357.500 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyelenggaraan Bintek Validasi Data Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terselenggara nya bintek validasi data 2 kali Terwujudnya bintek validasi data 2 kali 0 100.000 0 0 100.000 110.000 2. Penyelenggaraan Pelatihan Aplikasi Sistem Analisa Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terselenggara nya pelatihan aplikasi sistem analisa 2 kali Terwujudnya pelatihan aplikasi sistem analisa 2 kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pembentukan Forum Satu Data Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terbentukny a forum satu data 4 kali Terwujudnya forum satu data 4 kali 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG 48. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Kajian Analisis Pembangunan Aspek Demografi dan Sosial Budaya Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya Kajian Analisis Pembanguna n Aspek Demografi dan Sosial Budaya 95 % Terwujudnya Kajian Analisis Pembanguna n Aspek Demografi dan Sosial Budaya 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Kajian Analisis Pembangunan Aspek Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya Kajian Analisis Pembanguna n Aspek Ekonomi dan Pengembanga n Wilayah 95 % Terwujudnya Kajian Analisis Pembanguna n Aspek Ekonomi dan Pengembang an Wilayah 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 3. Kajian Analisis Pembangunan Aspek Infrastruktur dan Lingkungan Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Stastik Daerah Jawa Barat 95 % Terfasilitasin ya Kajian Analisis Pembanguna n Aspek Infrastruktur dan Lingkungan 95 % Terwujudnya Kajian Analisis Pembanguna n Aspek Infrastruktur dan Lingkungan 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Analisis Data Survai Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2013 Lingkup Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Terlaksanany a Analisis Data Survai Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2013 Lingkup Jawa Barat 95 % Terlaksanan ya Analisis Data Survai Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2013 Lingkup Jawa Barat 95 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG 49. Melaksanakan Penereapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 0 170.000 0 0 170.000 187.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Kota Bandung Terwujudnya pengembanga n data/informas i/statistik daerah jawa barat 95 % Terfasilitasin ya Pendampinga n dan Pelatihan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 95 % Terwujudnya Pendamping an dan Pelatihan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 95 % 0 105.500 0 0 105.500 116.050 2. Spesifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Kota Bandung Terwujudnya pengembanga n data/informas i/statistik daerah jawa barat 95 % Terfasilitasin ya Spesifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 95 % Terwujudnya Spesifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 95 % 0 64.500 0 0 64.500 70.950 NON CG 50. Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyediaan Tenaga Khusus dan Dukungan Advisor Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersedianya tenaga khusus dan dukungan advisor 95 % Terwujudnya penyediaan tenaga khusus dan dukungan advisor 95 % 0 450.000 0 0 450.000 495.000 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Visualisasi data/informasi geospasial Jawa Barat Kota Bandung Terwujudnya Pengembanga n Data/Informa si/Statistik Daerah Jawa Barat 95 % Tersusunnya Visualisasi data/informas i geospasial Jawa Barat 95 % Terwujudnya Visualisasi data/informa si geospasial Jawa Barat 95 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 Jumlah Total 36.335.800 39.969.380 0 0 37.060.800 0 36 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a penyelengg araan penyusuna n Renja SKPD ,Forum SKPD dan Monitoring Kegiatan Di Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat - Terselengga ranya Penyusuna n Renja SKPD; - Terselengga ranya Forum SKPD; - Terlaksanan ya monitoring kegiatan Dinas Perhubunga n Provinsi; Meningkatn ya sinergitas perencanaa n pembangun an daerah 100 % 100 % 1.16 Perhubungan 1.16.4 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 2. Pengadaan lahan tanah pengganti (sertifikasi dan penyelesaian administrasi) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6 Sasaran 2 Kab. Purwakarta dan Kab. Karawang Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Sertifikat tanah sudah atas nama pemprov dan warga Tersedianya lahan untuk pembangun an shortcut kereta api Cibungur - Tanjungrasa Terselengga ranya transportasi kereta api Bandung - Cirebon 100 % 100 % CG. 6 Tematik 2 3. Tahapan Pengembangan Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran 0 43.042.910 0 0 43.042.910 47.347.201 CG.6 Sasaran 2 Kabupaten Ciamis/Pangandara n Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Pembangun an fisik fasilitas sisi udara dan navigasi dan telekomunik asi Terlaksanan ya pembangun an fisik fasilitas sisi udara dan navigasi, telekomunik asi bandar udara nusawiru Terlaksanan ya pengemban gan dan pembangun an bandar udara Nusawiru 0 - 0 - NON CG 4. Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya keselamata n dan ketertiban lalu lintas Terlaksanan ya penertiban rekomendas i andalalin Terpeliharan ya syarat pembangun an terhadap dampak lalin 60 Lokasi 60 lokasi CG. 6 Tematik 1 5. Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.6 Sasaran 2 Seluruh Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % 1 set dokumen hasil studi Rencana Induk Perkeretaap ian Jawa Barat Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Perkeretapi an Provinsi Jawa Barat Terselengga ranya transportasi kereta api yang efektif dan efisien di Jawa Barat 100 % 100 % NON CG 6. Optimalisasi Bandara Nusawiru Ciamis 0 40.000.000 0 0 40.000.000 44.000.000 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselesaik annya aset lahan Bandar Udara untuk pengemban gan pembangun an Bandara Nusawiru Terbebaska nnya lahan untuk pengemban gan Bandara Nusawiru Terselesaik annya aset lahan Bandar Udara untuk pengemban gan pembangun an Bandara Nusawiru 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 1 7. Penyusunan DED Pembangunan dan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Cirebon-Kadipaten 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.6 Sasaran 2 Kab Cirebon Kab Majalengka Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % 1 set dokumen DED Pembangun an dan reaktivasi jalur KA Cirebon-Ka dipaten Terlaksanan ya tahapan pembagian pekerjaan reaktivasi Cirebon-Ka dipaten antara Pmerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Terselengga ranya transportasi kereta api Cirebon-Ka dipaten 100 % 100 % CG. 6 Tematik 3 8. Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.6 Sasaran 2 Cilamaya Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Lokasi Terlaksanan ya kegiatan dukungan untuk fasilitasi tahapan pembangun an Pelabuhan laut internasiona l Cilamaya di Jawa Barat Kegiatan dukungan untuk fasilitasi tahapan pembangun an Pelabuhan laut internasiona l Cilamaya di Jawa Barat Terlaksanan ya pengemban gan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat 1 Lokasi 1 lokasi NON CG 9. Pengadaan Pagar Keliling Bandar Udara Nusawiru 0 1.645.805 0 0 1.645.805 1.810.386 NON CG Bandar Udara Nusawiru Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Nusawiru Terpenuhiny a standar fasilitas keamanan dan keselamata n penerbanga n di Bandar Udara Nusawiru Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Nusawiru 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 4 Kabupaten Yaitu : Kab. Ciamis, Indramayu, Subang dan Pelabuhanratu Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 Lokasi Terlaksanan ya Sosialisasi Keselamata n pelayaran di 4 Kabupaten Yaitu : Kab. Ciamis, Indramayu, Subang dan Pelabuhanr atu Jawa Barat Terlaksanan ya Sosialisasi Keselamata n pelayaran di 4 Kabupaten Yaitu : Kab. Ciamis, Indramayu, Subang dan Pelabuhanr atu Jawa Barat Terlaksanan ya pengemban gan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat 4 Lokasi 4 lokasi NON CG 11. Pengadaan dan Pemasangan CCR 10 KVA 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Ciamis Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Nusawiru Terpenuhiny a standar fasilitas keamanan dan keselamata n penerbanga n di Bandar bUdara Nusawiru Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Nusawiru 100 % 100 % NON CG 12. Study Potensi Angkutan Udara (O/D) Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Tasikmalaya Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Meningkatn ya potensi Angkutan Udara 0 - 100 % NON CG 13. Study kelayakan pelabuhan penyeberanan dari Indramayu ke Pulau Biawak 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Terpenuhiny a study kelayakan pelabuhan penyeberan gan dari Indramayu ke Pulau Biawak Terlaksanan ya study kelayakan pelabuhan penyeberan gan dari Indramayu ke Pulau Biawak Terlaksanan ya pengemban gan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat 1 dokumen 1 dokumen 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Pengadaan dan Pemasangan Airfields Lighting System Tahap II. 0 4.729.450 0 0 4.729.450 5.202.395 NON CG Bandar Udara Nusawiru Kabupaten Nusawiru Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Nusawiru Terpenuhiny a standar fasilitas keamanan dan keselamata n penerbanga n di Bandar Udara Nusawiru Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Nusawiru 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 15. Study Potensi Angkutan Udara dari/ke Jawa Barat 0 208.000 0 0 208.000 228.800 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kab. Ciamis/Pangandara n, Kab/Kota Cirebon, Kab. Tasikmalaya. Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 % Kajian study potensi angkutan udara dari/ke Jawa Barat Tersedianya kajian potensi angkutan udara dari/ke Jawa Barat Terlaksanan ya pengemban gan potensi angkutan udara dari/ke Jawa Barat 1 dokumen 1 dokumen NON CG 16. Study Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Citarum, Sungai MuaraGembong (Bekasi) Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 sungai Terpenuhiny a Dokumen Penataan Alur Pelayaran Sungai Tertatanya Alur Pelayaran Sungai Terlaksanan ya pengemban gan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat 1 sungai 1 sungai NON CG 17. Pembuatan Marking Runway, Taxiway, dan Apron 0 365.364 0 0 365.364 401.900 NON CG Bandara Nusawiru kabupaten Ciamis Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandara Nusawiru Terpenuhiny a standar fasilitas keamanan dan keselamata n penerbanga n Bandara Nusawiru Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandara Nusawiru 100 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. Overlay Landasan di Bandara Nusawiru-Pangandaran 0 8.525.132 0 0 8.525.132 9.377.645 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandara Nusawiru Terpenuhiny a standar fasilitas keamanan dan keselamata n penerbanga n di Bandara Nusawiru Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Bandara Nusawiru 100 % 100 % NON CG 19. Penyusunan Rancangan Teknik Terinci (RTT) sisi Darat BIJB Kertajati 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kertajati-Majalengka Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen Dokumen RTT, gambar desain dan rekomendas i Ditjen Udara Tersusunny a Dokumen RTT sisi darat BIJB Kertajati dan Gambar desain Terwujudny a pembangun an Bandara Internasiona l Jawa Barat di Kertajati- Majalengka 2 dokumen 0 % CG. 6 Tematik 2 20. Penyusunan Dokumen Pre Feasibility Study (FS) BIJB Kertajati-Majalengka 0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.6 Sasaran 2 Kertajati-Majalengka Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya pembangun an fasilitas sisi darat BIJB Kertajati Dokumen Lelang Tersedianya dokumen lelang Pre Feasibility Study (FS) BIJB Kertajati Majalengka 1 Dokumen 1 Dokumen NON CG 21. Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunny a hasil pemantauan fasilitas bandar udara Terwujudny a peningkatan pada Kawasan Keselamata n Operasi Penerbanga n Bandar Udara Terjaminnya keselamata n dan keamanan penerbanga n 100 % 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 22. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka. 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Majalengka, Bandung dan Jakarta Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan pengkoordin asian pembangun an BIJB Kertajati Kab. Majalengka untuk mempercep at pembangun an BIJB Kertajati Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi pembangun an BIJB Kertajati Majalengka Diharapkan pembangun an Bandar Udara Internasiona l Jawa Barat dapat terkoordina sikan dengan Kementeria n Perhubunga n, Kementeria n Perekonomi an, Bappenas serta instasi lain yang terkait sehingga pembangun an BIJB dapat dilaksanaka n secepatnya . l 100 % 100 % CG. 6 Tematik 3 23. Pembebasan Lahan BIJB Kertjati 0 480.000.00 0 0 0 480.000.00 0 528.000.00 0 CG.6 Sasaran 2 Kabupaten Majalengka Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya proses pembebasa n lahan untuk pembangun an BIJB Terlaksanan ya proses pembebasa n lahan untuk pembangun an BIJB Tercapainya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Balai Pengelolaan Bandar Udara dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 1,000 ha 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 24. Penysunan DLKP/DLKr Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat (Pangandaran, , Indramayu, Pamanukan) 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Ciamis, Indramayu, Subang Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 Lokasi Dokumen DLKp./DLKr Tersusunny a DLKp /DLKr Terlaksanan ya pengemban gan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat 3 Lokasi 0 - NON CG 25. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberan gan dan ASDP di Jawa Barat Terpenuhiny a fasilitas minimum pelayanan pelabuhan penyeberan gan dan ASDP di Jawa Barat Terlaksanan ya pengemban gan pelabuhan penyeberan gan dan ASDP di Jawa Barat 100 % 5 lokasi NON CG 26. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Jabar bagian Timur 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Cirebon Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a kesepakata n dalam pengemban gan pelabuhan cirebon tersedianya kesepakata n bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengemban gan pelabuhan cirebon terwujudny a pengemban gan pelabuhan cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi jabar bagian timur 100 % 75 % 1.16.5 0. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) NON CG 27. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya disiplin masyarakat berlalu lintas di jalan Pemahaman masyarakat terhadap keselamata n jalan Menurunny a Tingkat kecelakaan Jalan 80 % 80 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 28. Kegiatan Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlengkapi nya fasilitas lalu lintas jalan pada ruas Jalan Provinsi Jawa Barat Terpasangn ya : Rambu, PJU, Pagar Pengaman, Marka, RPPJ, APILL, WL, Meningkatn ya ketersediaa n prasarana dan fasilitas lalu lintas di Jawa Barat 100 % 100 % 1.16.5 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan NON CG 29. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT), Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan dan Lomba Tertib Lalu Lintas 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Meningkatn ya kualitas, disiplin dan tanggungja wab awak/opera tor angkutan umum, - Terlaksanan ya pendidikan usia sekolah dalam hal tertib berlalu lintas -Terlaksana nya penyelengg araan Diklat AKUT untuk pengemudi, - Terlaksanan ya lomba Tiblantas Tingkat Provinsi, - Terlaksanan ya lomba pelajar pelopor keselamata n transportasi darat. Meningkatka n tertib lalu lintas dan tertib kota serta mendorong terwujudny a peningkatan jasa angkutan umum yang tertib, teratur dan aman di Jawa Barat 100 % 100 % NON CG 30. Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya tingkat penggunaa n angkutan umum Terlaksanan ya penerbitan saran teknis perizinan angkutan sesuai dengan perundanga n yang berlaku dan keseimbang an suply demand Tingkat kenyamana n akutan penumpang umum 8,000 Kendaraa n 35 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 31. Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya lalu lintas yang selamat dan lancar Terlaksanan ya kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terlwujudny a lalu lintas yang selamat dan lancar 100 % 100 % NON CG 32. Evaluasi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan Umum 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunya evaluasi jaringan dan simpul pelayanan angkutan umum Tersusunya dokumen evaluasi jaringan dan simpul pelayanan angkutan umum Tersusunya jaringan dan simpul pelayanan angkutan umum 1 dokumen 100 % NON CG 33. Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a peningkatan kinerja angkutan penumpang umum di Jawa Barat Tersusunny a dokumen evaluasi tingkat pelayanan angkutan umum Jawa Barat Mengetahui tingkat pelayanan angkutan penumpang umum dengan jenis pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan, terencana dan terjangkau daya beli masyarakat 1 dokumen 100 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 34. Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan di Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunny a evaluasi tingkat pelayanan (level of service) jalan Provinsi di Jawa Barat dan teridentifika sinya volume dan kafasitas jalan Provinsi di Jawa Barat Tersusunny a dokumen evaluasi tingkat pelayanan (level of service) jalan Provinsi di Jawa Barat Terlaksanan ya evaluasi tingkat pelayanan (level of service) jalan Provinsi di Jawa Barat 1 dokumen 100 % 1.16.5 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas NON CG 35. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan lebaran, natal dan tahun baru 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terfasilitasi nya dan terkoordina sinya pengendalia n dan penyelengg araan angkutan lebara, natal dan tahun baru Terselengga ranya rencana operasi, koordinasi dan pelaksanaa n pengendalia n dan pengamana n Mewujudka n pengendalia n dan pengamana n lalu lintas angkutan lebaran dan Natal tahun 2014 serta tahun baru 2015 85 % 85 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 36. Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Terlaksanan ya pengendalia n dan pengawasa n sarana/pras arana perhubunga n di Jawa Barat Pembinaan dan pengawasa n operasional sarana / prasarana perhubunga n dan rakor penangana n muatan lebih se Jawa, Bali, NTT, NTB dan Sumatera Meningkatn ya keseadaran dan ketertiban transportasi darat, laut, udara dan meningkatn ya pengendalia n MTS kendaraan di Jawa Barat 1 Dokumen 80 % NON CG 37. Integrasi data kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang untuk pengendalian dan pengawasan operasional transportasi di Jawa Barat 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Kemudahan penyajian data dan pengelolaan data kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang Tersusunny a data kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang wajib uji di Jawa Barat Tersusunny a database kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang di Jawa Barat dalam server Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Untuk Pengawasa n dan Pengendalia n Operasional Transportas i 100 % 100 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 38. Pengadaan fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong dan Sindangrasa 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terlaksanan ya pengawasa n dan pemeriksaa n dimensi dari daya angkat terhadap angkutan barang secara sistem informasi terpadu dengan pengujian kendaraan bermotor Dishub kab/ kota Fasilitas E-enforcem ent (sistem informasi terpadu) Pengawasa n angkutan barang secara sistem informasi terkoreksi dengan pengujian kendaraan bermotor dishub kab/kota 2 paket 85 % CG. 6 Tematik 1 39. Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.6 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a peningkatan kinerja angkutan penumpang umum di Jawa Barat Terlaksanan ya program pembinaan terhadap operator angkutan penumpang umum di Jawa Barat Meningkatka n kinerja angkutan penumpang umum di Jawa Barat 100 % 100 % 1.16.5 3. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan bermotor 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 40. Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendraan bermotor di Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 40 % Terpenuhiny a persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan umum dan kelancaran pengujian kendaraan bermotor Terlaksanan ya penyuluhan kepada perusahaan karoseri se jawa barat Terwujudny a Keamanan dan keselamata n mobilitas kendaran angkutan umum 120 Perusaha an karoseri 90 % NON CG 41. Kegiatan: Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengar anya Legalitas standar mutu ISO-9001:2 008 untuk proses Sertifikasi Registrai Uji Tipe kendaraan Bermotor pada tahun 2014 Terselengar anya Evaluasi dan Penilaian berkala atas standar mutu ISO-9001:2 008 untuk proses Sertifikasi Registrai Uji Tipe kendaraan Bermotor Meningkatka n pementapan Otonomi Daerah dan sistim Administrasi Daerah serta meningkatka n pelayanan publik 50 % 50 % NON CG 42. Pendidikan Peningkatan Kompetensi Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB), (dalam rangka program disevikasi BBM ke BBG) 0 0 937.500 0 937.500 1.031.250 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a peningkatan kuantitas tenaga fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Jawa Barat Terlaksanan ya peningkatan kuantitas tenaga fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Jawa Barat Terwujudny a peningkatan keamanan dan keselamata n mobilitas kendaraan angkutan umum 125 orang 25 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 43. Pendidikan Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) 0 0 1.300.000 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a peningkatan kuantitas tenaga fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Jawa Barat Terlaksanan ya peningkatan kuantitas tenaga fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di Jawa Barat Terwujudny a peningkatan keamanan dan keselamata n mobilitas kendaraan angkutan umum 52 orang 25 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 44. Penyusunan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Perda No. 3 tahun 2011, tentang penyelenggaraan perhubungan 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Peningkatan pelayanan sektor perhubunga n di jawa barat Terselengga ranya penyusuna n JUKLAK PERDA 3/2011, tentang penyelengg araan perhubunga n dan review Pergub No. 40 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat. Meningkatka n pementapan otonomi daerah dan sistim administrasi daerah serta meningkatka n pelayanan publik di sektor perhubunga n 100 % 100 % 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 642.279.16 0 810.816.45 7 0 2.237.500 640.041.66 0 0 16 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.3 Lingkungan Hidup 1.3.12 . Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup CG. 8 - 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 27 kab/kota - 70 orang - Keterlibatan masyrakat di sedkitas DAS - 2 kali - 1 sistem monitoring kinerja EPCM secara online - Terlaksanan ya pelatihan bagi aparat pengawas dan industri - pelaksanaa n pengawasa n pencemara n lingkungan - fasilitasi forum APLI - Sofware Updating pembangun an sistem monitoring kinerja EPCM secara online Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 27 Kab/Kota 1 Kegiatan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 27 kab/kota - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Kegiatan - 1 Dokumen - 1 Dokumen - Tersedianya juklak Perda B3 - Tersedianya Program penilaian Rumah sakit berwawas an lingkungan - peningkatan kapasitas SDM pelaksana perijinan - Tersedianya data penaatan pengelola limbah B3 - Tersusunya mekanisme pelaporan B3 Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 27 Kab/Kota 5 Dokumen CG. 8 - 3. Fasilitasi dan pembinaan teknis program adipura 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kota Jumlah kota yang memperoleh penghargaa n Adipura Hasil Pemantaun (penilaian Adipura) Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 5 Kota 5 Kota 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 4. Pos pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di jawa barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 200 Pengadua n Terbentukny a pos pengaduan kasus pencemara n dan kerusakanli ngkungan di Jawa Barat terakomodir nya pengduan kasus pencemara n dan perusakan lingkungan di Jawa Barat Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 200 Pengadua n 100 % CG. 8 - 5. Memantau pencemaran air 0 500.000 1.500.000 0 2.000.000 2.200.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 7 DAS 1 Dokumen pemantauan 7 DAS Tersedianya data pemantauan kualitas air Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 7 DAS 7 DAS 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 6. Mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan Kawasan Bodebekjur 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kajian Tersusunny a kajian penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Barat - Terlaksanan nya kordinasi daya dukung dan daya tampung Lingkungan - Tersusunny a kajian daya dukung dan daya tampung Lingkungan di Kawasan Bodebekjur Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 Kajian 1 Kajian CG. 8 - 7. Fasilitasi dan pembinaan produksi bersih dan teknologi lingkungan untuk UMKM 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat dan Luar Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 15 Usaha/keg iatan Terimplemen taskannya program produksi bersih di 15 UMKM Usaha / kegiatan yang mengikuti program produksi bersih Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 60 Usaha/keg iatan 60 usaha/keg iatan 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 8. Fasilitasi dan pembinaan teknis AMDAL 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat dan luar Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 10 Dokumen Meningkatn ya jumlah penilai Amdal Provinsi Jumlah Dokumen AMDAL atau UKL/UPL yang dinilai oleh komisi Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 10 Dokumen 10 Rekomend asi CG. 8 - 9. Kampanye dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 25 Kelompok Kelompok masyarakat yang berperan aktif Pelaksanaa n Penyuluhan kampanye lingkungan Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 53 Penyuluha n dan kampanye 25 Kelompok CG. 8 - 10. Fasilitasi penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisai dan koordinasi penegakan hukum lingkungan di Jawa Barat Jawa Barat Ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup 5 Pertemua n Peningkatan kapasitas SDM dan persamaan persepsi penegakan hukum lingkungan 5 Pertemuan Peningkatan kapasitas SDM dan persamaan persepsi penegakan hukum lingkungan 5 Pertemuan 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 11. Memantau pencemaran air berbasis masyarakat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Citarum Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 DAS Terlibatnya masyarakat dalam pemantaun kualitas air Terlibatnya masyarakat dalam pemantaun kualitas air Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 DAS 1 DAS CG. 8 - 12. Mengawasi ketaatan industri yang telah mendapat sangsi administrasi,ADR dan Pidana 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 70 industri terlaksanan nya pengawasa n terpadu ketaatan industri Pengawasa n terpadu ketaatan industri Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 70 industri 70 Industri CG. 8 - 13. Fasilitasi dan pembinaan teknis program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 60 Sekolah Jumlah sekolah yang mendapat penghargaa n adiwiyata dan SBL Hasil penil;aian adiwiyata dan SBL Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 27 Kab/Kota 60 Sekolah 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 14. Membina laboratorium lingkungan dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 kab/kota Tersedia informasi laboratorium lingkungan di 5 kab/kota -Tersediany a informasi labotarium lingkungan -Peningkata n kapasitas SDM Labotarium Lingkungan - Fasilitasi jaringan labotarium Lingkungan di Jawa Barat Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 27 Kab/Kota 5 Kab/Kota CG. 8 - 15. Menyusun instumen ekonomi lingkungan dan PDRB hijau Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kajian Tersedianya 1 kajian instrumen ekonomi lingkungan dan PDRB hijau Jawa Barat Tersusunny a kajian instumen ekonomi lingkungan dan PDRB hijau Jawa Barat Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 Kajian 1 Kajian CG. 8 - 16. Menyusun SLHD dan Pengembangan SIL Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Buku Tersedianya buku SLHD dan ASER Provinsi Jawa Barat Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup Jawa Barat Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 100 Buku 100 Buku 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 17. Implementasi eco-office (green building) 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat dan Luar Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terimplemen tasinya program eco-office( program Takakura,3R ) Model implementas i eco-office (green bulding) Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 model 100 % CG. 8 - 18. Memantau pencemaran udara 0 1.000.000 1.500.000 0 2.500.000 2.750.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 27 kab/kota Tersedianya data pemantauan kual;itas udara Terpantaun ya kualitas udara ambien di Jawa Barat Kualitas udara berkategori baik di kota-kota besar berdasarka n Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 55 Hari 55 Hari CG. 8 - 19. Meningkatkan kemampuan dan ketahanan menghadapi Variabilitas perubahan iklim 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 27 kab/kota Tersedianya 1 kajian Tersusunya kajian ketahanan daerah terhadap perubahan iklim Kualitas udara berkategori baik di kota-kota besar berdasarka n Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) 27 Kab/Kota 55 Hari 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 Tematik 3 20. Menyusun Dokumen Implementasi Standar Pelayanan Minimum Bidang Lingkungan Hidup 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Tersedianya Dokumen SPM Lingkungan Hidup Tersusunny a Dokumen SPM Lingkungan Hidup Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 Dokumen 1 Dokumen CG. 8 - 21. Menyusun Kajian Lingkungan Strategis Rencana Pembangunan Aerocity Kertajati 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Kab. Majalengka Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kajian Tersedianya kajian lingkungan strategis Tersusunny a kajian lingkungan strtegis pembangun an aerocity Tersedianya kajian lingkungan 1 Kajian 1 Kajian 1.3.13 . Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup CG. 8 - 22. Fasilitasi Rehabilitasi dan Konservasi SDA dan LH 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 2 Kabupaten Bandung Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Model Penangana n kerusakan lahan akibat biomassa Model Rehabilitasi Kerusakan lahan Tingkat rehabilitasi lahan kritis 1 Dokumen 1 Dokumen 1.3.14 . Program Pengelolaan Kawasan Lindung CG. 8 - 23. Inventarisasi kawasan lindung 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.8 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Tersedianya updating data kawasan lindung di Jawa Barat Tersedianya updating data kawasan lindung di Jawa Barat % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 37 % kesesuaia n fungsi KL 27 kab/kota 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 24. Fasilitasi pengelolaan Kawasan Lindung 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Dokumen Tersedianya Pergub tentang Kawasan lindung dan Kajian upaya pemulihan kerusakan situ Tersedianya Pergub tentang Kawasan lindung dan Kajian upaya pemulihan kerusakan situ % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 37 % kesesuaia n fungsi KL 27 kab/kota CG. 8 Tematik 2 25. Menyusun Naskah Akademis dan Rapergub Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kajian dan Draft Pergub Tersedianya Naskah akademis Penyusuna n RPPLH dan Draft Pergub Adanya Naskah akademis Penyusuna n RPPLH dan Draft Pergub Tersusunny a naskah akademis penyusuna n RPPLH dan Draft Pergub RPPLH 1 Kajian dan Dfrat Pergub 1 Kajian dan Draft Pergub 1.3.15 . Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut CG. 8 - 26. Mengelola Lingkungan Pesisir dan Laut 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen - Tersedianya 1 dokumen - Adanya updating dinamika pesisir dan laut Jawa Barat Tersedianya dokumen dan simulasi updating dinamika pesisir dan laut Jawa Barat Luas mangrove yang terkelola 11 Kab/Kota 11 Kab/kota 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 27. Merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan daerah 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 27 kab/kota Tersusunny a 1 dokumen perencanaa n Terlaksanan nya perencanaa n dan pengawasa n pembangun an daerah bidang lingkungan hidup Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 27 Kab/Kota 1 Dokumen 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 8 - 28. ISO Pelayanan pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Tertanganin ya pengaduan kasus pencemara n dan kerusakan lingkungan di Jawa Barat peningkatan pelayanan pengaduan kasus pencemara n dan/atau kerusakan lingkungan Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 Dokumen 1 Dokumen 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 8 - 29. Membangun Citarum Center Of Excellent 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya pembangun an Citarum Center Of Excellent Tefasilitasin ya pembangun an Citarum Center Of Excellent Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 30. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta jasa perkantoran 0 3.600.000 0 0 3.600.000 3.960.000 NON CG Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terfasilitasi nya pengadaan kualitas sarana dan prasarana kantor Terfasilitasi nya pengadaan kualitas sarana dan prasarana kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan Jumlah Total 40.650.000 44.715.000 0 3.000.000 37.650.000 0 12 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Provinsi Jawa Barat, Luar Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Koordinasi P3APKKB Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 100 persen Rapat Koordinasi P3APKKB 26 Kabupaten/ Kota Terselenggar anya Rapat Koordinasi P3APKKB 26 Kabupaten/ Kota 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Rapat Koordinasi Teknis Kementerian dan Lembaga Luar Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 100 persen Rapat Koordinasi Teknis Kementerian dan Lembaga 3 kali Terselenggar anya Rapat Koordinasi Teknis Kementeria n dan Lembaga 3 kali 0 40.000 0 0 40.000 44.000 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum OPD Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 100 persen Fasilitasi Penyelenggar aan Forum OPD 2 kali Terlaksanan ya Fasilitasi Penyelengga raan Forum OPD 2 kali 0 110.000 0 0 110.000 121.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Fasilitasi Pra Musrenbang Kewilayahan / Nasional dan MPU Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan 100 persen Fasilitasi pra musrenbang kewilayahan / nasional dan MPU 3 kali Terlaksanan ya fasilitasi pra musrenbang kewilayahan / nasional dan MPU 3 kali 0 100.000 0 0 100.000 110.000 1.11 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.11.4 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan CG. 1 Tematik 5 2. Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependudukan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.1 Sasaran 5 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Bandung Barat dan Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Koordinasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependudukan Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependuduka n 80 persen Rapat Koordinasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Kependuduka n 360 orang Terlaksanan ya Rapat Koordinasi Pemaduan Kebijakan Pengendalia n Kependuduk an 360 orang 0 387.824 0 0 387.824 426.606 2. Pembuatan Model Kependudukan Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependuduka n 80 persen Tercetaknya Model Pengendalian Kependuduka n 26 Kabupaten/ Kota Tercetaknya Model Pengendalia n Kependuduk an 26 Kabupaten/ Kota 0 0 0 0 0 0 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Fasilitasi Pendidikan Kependudukan Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Bandung Barat dan Kab. Subang Terlaksanany a Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependuduka n 80 persen Sosialisasi Pendidikan Kependuduka n 500 remaja sekolah Tersosialisas ikannya Pendidikan Kependuduk an 500 remaja sekolah 0 213.235 0 0 213.235 234.559 4. Pengadaan Media KIE Kependudukan Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependuduka n 80 persen Sosialisasi Program Kependuduka n melalui Media KIE 26 Kabupaten/ Kota Tersosialisas ikannya Program Kependuduk an melalui Media KIE 26 Kabupaten/ Kota 0 110.862 0 0 110.862 121.948 5. Fasilitasi TOT (Training Of Trainers) kepada Pembimbing KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependuduka n 80 persen Terlaksanany a Fasilitasi Program Kependuduka n melalui TOT 26 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya Fasilitasi Program Kependuduk an melalui TOT 26 Kabupaten/ Kota 0 0 0 0 0 0 6. Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Sosialisasi dan Promosi Pengendalian Kependuduka n 80 persen Rapat Kerja Daerah Program Kependuduka n dan Keluarga Berencana 100 orang Terlaksanan ya Rapat Kerja Daerah Program Kependuduk an dan Keluarga Berencana 100 orang 0 288.079 0 0 288.079 316.887 1.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.14.4 6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan NON CG 3. Jejaring Kelembagaan dan Kerjasama Potensi Jawa Barat 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Jawa Barat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 63 % Pengembanga n Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 1 kegiatan Terpenuhiny a Pengembang an Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 100 % 0 470.000 0 0 470.000 517.000 2. Penyusunan Pengolahan dan Analisis Penyajian Informasi Jawa Barat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 63 % Penyusunan, Pengolahan dan Analisis Penyajian Informasi 1 kegiatan Tersedianya data Analisis Penyajian Informasi 100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. Fasilitasi Forum Komunikasi Jejaring dan Kajian Gender Jawa Barat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 63 % Forum Komunikasi Jejaring dan Kajian Gender 1 kegiatan Terlaksanan ya Kegiatan Forum Komunikasi Jejaring dan Kajian Gender 100 % 0 530.000 0 0 530.000 583.000 NON CG 4. Gerakan Pengarustamaan Gender 0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi PUG Tingkat Provinsi Jawa Barat Indeks Pemberdayaa n Gender ( IDG ) 64 % Sosialisasi PUG Tingkat Provinsi kepada Tim TAPD di Prov Jabar 1 kali Meningkatn ya pemahaman tentang PUG terhadap Tim TAPD di Jawa Barat 1 kali 0 112.225 0 0 112.225 123.448 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Sosialisasi Gender dan PUG bagi tokoh masyarakat dan LSM tingkat Jawa Barat Jawa Barat Indeks Pemberdayaa n Gender ( IPG ) 64 % Sosialisasi Gender dan PUG bagi tokoh masyarakat dan LSM tingkat Jawa Barat 1 kegiatan Meningkatn ya pemahaman tentang PUG bagi tokoh masyarakat dan LSM tingkat Jawa Barat 100 orang 0 296.825 0 0 296.825 326.508 3. Sosialisasi Gender dan PUG Melalui Media Elektronik dan Cetak tingkat Jawa Barat Jawa Barat Indeks Pemberdayaa n Gender ( IPG ) 64 % Sosialisasi Gender dan PUG Melalui Media Elektronik dan Cetak tingkat Jawa Barat 1 kegiatan Meningkatn ya pemahaman Gender dan PUG Melalui Media Elektronik dan Cetak tingkat Jawa Barat 1 Kegiatan 0 361.355 0 0 361.355 397.491 4. Sosialisasi PUG Tingkat Kabupaten/Kota Jawa Barat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 64 % Sosialisasi PUG Tingkat Kabupaten/K ota 1 Angkatan Terpahamin ya Tentang PUG di Tingkat Kabupaten/ Kota 1 Angkatan 0 245.130 0 0 245.130 269.643 5. Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 64 % Pelatihan Perencanaan Penganggara n yang Responsif Gender tingkat Provinsi dan Kabupaten/K ota 4 Kali Terlaksanan ya Perencanaan Penganggara n yang Responsif Gender tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota 4 Kali 0 786.975 0 0 786.975 865.673 6. Fasilitasi Anugerah Parahita Eka Praya (APE) Jawa Barat Indeks Pembangunan Gender (IPG) 64 % Fasilitasi Anugerah Parahita Eka Praya 1 Kali Terlaksanan ya Fasilitasi Anugerah Parahita Eka Praya 1 Kali 0 547.490 0 0 547.490 602.239 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Fasilitasi Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Barat Indeks Pemberdayaa n Gender (IPG) 64 persen Perda Pengarusuta maan Gender (PUG) 3 kali Terlaksanan ya Fasilitasi Perda Pengarusuta maan Gender (PUG) 3 kali 0 350.000 0 0 350.000 385.000 1.14.4 7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak NON CG 5. Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak 0 2.295.000 0 0 2.295.000 2.524.500 NON CG Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 6 Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi Terlaksanany a Fasilitasi Pengembanga n Kota Layak Anak 100 persen Sosialisasi Pengembanga n Kota Layak Anak 90 orang Tersosialisas ikannya Pengembang an Kota Layak Anak 90 orang 0 100.000 0 0 100.000 110.000 2. Revitalisasi Pengembangan Kota Layak Anak Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Pengembanga n Kota Layak Anak 100 persen Revitalisasi pengembanga n Kota Layak Anak 6 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya revitalisasi pengembang an Kota Layak Anak 6 Kabupaten/ Kota 0 360.000 0 0 360.000 396.000 3. Sosialisasi Pengembangan Sekolah Ramah Anak 6 Kabupaten/Kota Terlaksanany a Fasilitasi Pengembanga n Kota Layak Anak 100 persen Sosialisasi pengembanga n Sekolah Ramah Anak 6 Kabupaten/ Kota Tersosialisas ikannya pengembang an Sekolah Ramah Anak 6 Kabupaten/ Kota 0 900.000 0 0 900.000 990.000 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Evaluasi Penilaian KLA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Pengembanga n Kota Layak Anak 100 persen Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembanga n Kota Layak Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/K ota 3 kali Terselenggar anya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengembang an Kota Layak Anak Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3 kali 0 675.000 0 0 675.000 742.500 5. Pembuatan Media KIE Kota Layak Anak Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Pengembanga n Kota Layak Anak 100 persen Pembuatan Media KIE Kota Layak Anak 1 Kegiatan Terlaksanan ya Pembuatan Media KIE Kota Layak Anak 1 Kegiatan 0 260.000 0 0 260.000 286.000 CG. 1 Tematik 5 6. Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dalam Kemandirian Berusaha (PEKKA) 0 1.032.000 0 0 1.032.000 1.135.200 CG.1 Sasaran 5 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Forum Wilayah PEKKA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dalam Kemandirian Berusaha (PEKKA) 100 persen Forum komunikasi dan koordinasi antar anggota PEKKA 26 Kabupaten/ Kota Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antar anggota PEKKA 26 Kabupaten/ Kota 0 115.313 0 0 115.313 126.844 2. Pelatihan PEKKA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi dan Advokasi Perempuan dalam Kemandirian Berusaha (PEKKA) 100 persen Pelatihan Keterampilan PEKKA 26 Kabupaten/ Kota Meningkatn ya keterampila n PEKKA 26 Kabupaten/ Kota 0 862.100 0 0 862.100 948.310 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Rekrutmen Pendamping Lapang PEKKA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a rekrutmen Pendamping Lapang PEKKA 10 orang Rekrutmen Pendamping Lapang PEKKA 10 orang Terekrutnya Pendamping Lapang PEKKA 10 orang 0 9.188 0 0 9.188 10.106 4. Pelatihan Pendamping Lapang PEKKA Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Pelatihan Pendamping Lapang PEKKA 10 orang Pelatihan Pendamping Lapang PEKKA 10 orang Meningkatn ya kemampuan Pendamping Lapang PEKKA 10 orang 0 45.400 0 0 45.400 49.940 NON CG 7. Fasilitasi Perlindungan Anak 0 1.625.000 0 0 1.625.000 1.787.500 NON CG Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelatihan Pendampingan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Perlindungan Anak 100 persen Pelatihan Pendampinga n Perlindungan Anak 45 orang Terselenggar anya Pelatihan Pendamping an Perlindunga n Anak 45 orang 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Pelatihan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) se Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Perlindungan Anak 100 persen Pelatihan P2TP2Ase Jawa Barat 156 orang Terselenggar anya Pelatihan P2TP2Ase Jawa Barat 156 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000 3. Sosialisasi Perlindungan Anak di Tempat Bermain di Kota Bandung Kota Bandung Terlaksanany a Fasilitasi Perlindungan Anak 100 persen Sosialisasi perlindungan anak di tempat bermain di Kota Bandung 70 orang Terselenggar anya sosialisasi perlindungan anak di tempat bermain di Kota Bandung 70 orang 0 150.000 0 0 150.000 165.000 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Sosialisasi Telepon Sahabat Anak Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Perlindungan Anak 100 persen Sosialisasi Telepon Sahabat Anak 3 kali Tersosialisas ikannya Telepon Sahabat Anak 3 kali 0 150.000 0 0 150.000 165.000 5. Sosialisasi Perlindungan dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Kalangan Anak dan Remaja Kota Bandung Terlaksanany a Fasilitasi Perlindungan Anak 100 persen Sosialisasi perlindungan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas di kalangan anak dan remaja 250 orang Terselenggar anya sosialisasi perlindungan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas di kalangan anak dan remaja 250 orang 0 225.000 0 0 225.000 247.500 6. Sosialisasi Parenting Educations Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Perlindungan Anak 100 persen Sosialisasi Parenting Educations 2 kali Terselenggar anya sosialisasi Parenting Educations 2 kali 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG 8. Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia 0 406.000 0 0 406.000 446.600 NON CG Provinsi Jawa Barat, Luar Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi Program KPPI Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi KPPI 100 Persen Sosialisasi program KPPI Provinsi Jawa Barat 5 Kali Tersosialisas ikannya program KPPI Provinsi Jawa Barat 5 Kali 0 279.000 0 0 279.000 306.900 2. Penjajagan Kerjasama KPPI Luar Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi KPPI 100 Persen Koordinasi perempuan politik Indonesia 5 Provinsi Meningkatn ya koordinasi perempuan politik Indonesia 5 Provinsi 0 127.000 0 0 127.000 139.700 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 5 9. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 0 792.650 0 0 792.650 871.915 CG.1 Sasaran 5 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Verifikasi Data Lokasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a kegiatan P2WKSS 100 persen Verifikasi data lokasi P2WKSS 26 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya verifikasi data lokasi P2WKSS 26 Kabupaten/ Kota 0 170.175 0 0 170.175 187.193 2. Evaluasi Lokasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a kegiatan P2WKSS 100 persen Evaluasi lokasi P2WKSS 26 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya evaluasi lokasi P2WKSS 26 Kabupaten/ Kota 0 163.925 0 0 163.925 180.318 3. Recheking Lokasi P2WKSS Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a kegiatan P2WKSS 100 persen Recheking lokasi P2WKSS 5 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya recheking lokasi P2WKSS 5 Kabupaten/ Kota 0 258.550 0 0 258.550 284.405 4. Penyusunan Model Desa P2WKSS Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a kegiatan P2WKSS 100 persen Model Desa P2WKSS (Pegunungan, Kota dan Pantai) 3 Model Tersusunnya model Desa P2WKSS (Pegunungan , Kota dan Pantai) 3 Model 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG 10. Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 0 1.444.000 0 0 1.444.000 1.588.400 NON CG Provinsi Jawa Barat, Luar Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pertemuan Forum Anak Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Peningkatan dan Pengembanga n Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 100 persen Pertemuan Forum Anak Provinsi Jawa Barat 156 orang Terselenggar anya Pertemuan Forum Anak Provinsi Jawa Barat 156 orang 0 791.502 0 0 791.502 870.652 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pengiriman Duta Anak Jawa Barat ke Forum Anak Nasional Luar Pulau Jawa Terlaksanany a Fasilitasi Peningkatan dan Pengembanga n Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 100 persen Duta Anak Jawa Barat ke Forum Anak Nasional 12 orang Terkirimnya Duta Anak Jawa Barat ke Forum Anak Nasional 12 orang 0 112.792 0 0 112.792 124.071 3. Pengiriman Duta Anak ke Kongres Anak Indonesia Luar Pulau Jawa Terlaksanany a Fasilitasi Peningkatan dan Pengembanga n Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 100 persen Duta Anak ke Kongres Anak Indonesia 16 orang Terkirimnya Duta Anak ke Kongres Anak Indonesia 16 orang 0 130.256 0 0 130.256 143.282 4. Pembentukan Forum Anak Kecamatan Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Peningkatan dan Pengembanga n Kreativitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 100 persen Forum Anak Kecamatan 5 Kecamatan Terbentukny a Forum Anak Kecamatan 5 Kecamatan 0 373.850 0 0 373.850 411.235 5. Sosialisasi tentang Pengembangan Tempat Penitipan Anak Kota Bandung Terlaksanany a Fasilitasi Peningkatan dan Pengembanga n Kretivitas dan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak 100 persen Sosialisasi tentang Pengembanga n Tempat Penitipan Anak 50 orang Terselenggar anya sosialisasi tentang Pengembang an Tempat Penitipan Anak 50 orang 0 35.600 0 0 35.600 39.160 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bakti Sosial Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 100 persen Kegiatan bakti sosial 600 orang Terselenggar anya kegiatan bakti sosial 600 orang 0 50.000 0 0 50.000 55.000 2. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 100 persen Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 750 orang Terselenggar anya peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 750 orang 0 600.000 0 0 600.000 660.000 3. Forum Anak Cinta Lingkungan Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 100 persen Forum Anak Cinta Lingkungan 50 orang Terselenggar anya Forum Anak Cinta Lingkungan 50 orang 0 50.000 0 0 50.000 55.000 CG. 1 Tematik 5 12. Peringatan Hari Nasional Perempuan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1 Sasaran 5 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Gelar Produk Perempuan Provinsi Jawa Barat Terselenggara nya Peringatan Hari Nasional Perempuan 100 Persen Gelar Produk 2 Kali Terlaksanan ya Gelar Produk 2 Kali 0 68.380 0 0 68.380 75.218 2. Dialog Tentang Perempuan Provinsi Jawa Barat Terselenggara nya Peringatan Hari Nasional Perempuan 100 Persen Dialog Tentang Perempuan 2 kegiatan Terlaksanan ya Dialog Tentang Perempuan 2 kegiatan 0 67.150 0 0 67.150 73.865 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Lomba Kreativitas Provinsi Jawa Barat Terselenggara nya Peringatan Hari Nasional Perempuan 100 Persen kegiatan lomba kreativitas 1 Kegiatan Terlaksanan ya kegiatan lomba kreativitas 1 Kegiatan 0 71.800 0 0 71.800 78.980 4. Bakti Sosial Provinsi Jawa Barat Terselenggara nya Peringatan Hari Nasional Perempuan 100 Persen Bakti Sosial 2 kegiatan Terlaksanan ya Bakti Sosial 2 Kegiatan 0 46.650 0 0 46.650 51.315 5. Talkshow Provinsi Jawa Barat Terselenggara nya Peringatan Hari Nasional Perempuan 100 Persen Kegiatan talkshow 2 Kali Terlaksanan ya kegiatan talkshow 2 kali 0 53.920 0 0 53.920 59.312 6. Upacara Puncak Peringatan Hari Nasional Perempuan Provinsi Jawa Barat Terselenggara nya Peringatan Hari Nasional Perempuan 100 Persen Upacara puncak Peringatan Hari Nasional Perempuan 2 Kegiatan Terselenggar anya upacara puncak Peringatan Hari Nasional Perempuan 2 Kegiatan 0 192.100 0 0 192.100 211.310 NON CG 13. Jambore Forum Anak 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Baru Belanja Langsung [BL] OPD 600 orang Terlaksanan ya Jambore Forum Anak Jambore Forum Anak Terlaksanan ya Jambore Forum Anak 600 orang 600 orang CG. 1 Tematik 5 14. Perlindungan Perempuan (Trafiking, KDRT dan Pornografi) 0 1.165.610 0 0 1.165.610 1.282.171 CG.1 Sasaran 5 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penanganan Korban Trafiking di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Penanganan Korban Trafiking di Jawa Barat 100 persen Korban Trafiking asal Jawa Barat 75 orang Tertanganin ya 75 orang korban Trafiking asal Jawa Barat 75 orang 0 688.260 0 0 688.260 757.086 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tingkat Provinsi Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Perlindungan Perempuan (Trafiking, KDRT dan Pornografi) 100 persen Rapat koordinasi Gugus Tugas Tingkat Provinsi 1 kali Terselenggar anya rapat koordinasi Gugus Tugas Tingkat Provinsi 1 kali 0 69.833 0 0 69.833 76.816 3. Penyusunan Model Angkot yang Ramah Perempuan dan Anak Kota Bandung Terlaksanany a Perlindungan Perempuan (Trafiking, KDRT dan Pornografi) 100 persen Model angkot yang ramah perempuan dan anak 4 kegiatan Tersusunnya Model angkot yang ramah perempuan dan anak 4 kegiatan 0 184.125 0 0 184.125 202.538 4. Sosialisasi (Trafiking, KDRT, dan Pornografi) Bagi Masyarakat Provinsi Jawa Barat Terlaksanany a Sosialisasi (Trafiking, KDRT, dan Pornografi) Bagi Masyarakat 100 persen Sosialisasi mengenai trafiking, KDRT dan pornografi 4 kali Tersosialisas ikannya 600 orang mengenai trafiking, KDRT dan pornografi 4 kali 0 223.393 0 0 223.393 245.732 1.15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.15.4 8. Program Keluarga Berencana CG. 2 Tematik 2 15. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.2 Sasaran 2 Jawa Barat, 5 Kab/Kota, Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Revitalisasi Generasi Berencana (GEBER) Jawa Barat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2 % Revitalisasi Generasi Berencana (GEBER) 104 Kelompok Terbinanya kelompok Generasi Berencana (GEBER) yang berwawasan tentang bahaya Kawin Muda, Sex bebas, HIV/AIDS, Nafza dan Trafficking 104 Kelompok 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 2. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan 5 Kab/Kota Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2 % Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan 1,000 Siswa/Rem aja Tersosialisas ikannya Program Pendewasaa n Usia Perkawinan melalui Gelar Seni 1,000 Siswa/Rem aja 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. Pengadaan Media KIE PUP Jawa Barat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2 % Pengadaan Media KIE PUP 26 Kab/Kota Tersosialisas ikannya Program PUP melalui Media KIE (Roll Banner, Leafflet, ummbul-umb ul, Spanduk) 26 Kab/Kota 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG. 2 Tematik 2 16. Peningkatan Kesertaan ber-KB 0 1.099.389 0 0 1.099.389 1.209.328 CG.2 Sasaran 2 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Koordinasi KB Mandiri Provinsi Jawa Barat Meningkatny a Kesertaan ber-KB 80 persen Rapat Koordinasi KB Mandiri 26 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya Rapat Koordinasi KB Mandiri 26 Kabupaten/ Kota 0 85.069 0 0 85.069 93.575 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Bhakti Sosial Pelayanan KB Provinsi Jawa Barat Meningkatny a Kesertaan ber-KB 80 persen calon akseptor baru 7,000 akseptor Tercapainya calon akseptor baru 7,000 akseptor 0 957.000 0 0 957.000 1.052.700 3. Pertemuan Kelompok Paguyuban KB Pria Provinsi Jawa Barat Meningkatny a Kesertaan ber-KB 80 persen Pertemuan Kelompok Paguyuban KB Pria 78 orang Terlaksanan ya Pertemuan Kelompok Paguyuban KB Pria 78 orang 0 57.321 0 0 57.321 63.053 CG. 2 Tematik 2 17. Ketahanan Keluarga 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.2 Sasaran 2 Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Seminar Ketahanan Keluarga Provinsi Jawa Barat Terciptanya Ketahanan Keluarga 80 persen Seminar Ketahanan Keluarga 78 orang Terlaksanan ya Seminar Ketahanan Keluarga 78 orang 0 100.000 0 0 100.000 110.000 2. Pekan Gerakan Membangun Masyarakat Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Terciptanya Ketahanan Keluarga 80 persen sosialisasi Program Ketahanan Keluarga melalui Gelar Seni 5 Kabupaten/ Kota Tersosialisas ikannya Program Ketahanan Keluarga melalui Gelar Seni 5 Kabupaten/ Kota 0 200.000 0 0 200.000 220.000 3. Fasilitasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Provinsi Jawa Barat Terciptanya Ketahanan Keluarga 80 persen Fasilitasi Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 26 Kabupaten/ Kota Terfasilitasi nya Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 26 Kabupaten/ Kota 0 200.000 0 0 200.000 220.000 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Bhakti TNI Manunggal KB Kesehatan Provinsi Jawa Barat Terciptanya Ketahanan Keluarga 80 persen Rapat koordinasi dan monitoring TNI Manunggal KB Kesehatan 26 Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya Rapat koordinasi dan monitoring TNI Manunggal KB Kesehatan 26 Kabupaten/ Kota 0 100.000 0 0 100.000 110.000 5. Peringatan Hari Keluarga XXI Tk. Nasional dan Tk. Provinsi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur Terciptanya Ketahanan Keluarga 80 persen Peringatan Hari Keluarga XXI Tk. Nasional dan Tk. Provinsi 1,000 orang Terlaksanan ya Peringatan Hari Keluarga XXI Tk. Nasional dan Tk. Provinsi 1,000 orang 0 300.000 0 0 300.000 330.000 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 18. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BP3APKKB 0 160.000 0 0 160.000 176.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Terlaksanan ya pembinaan dan pengemban gan aparatur BP3APKKB Pembinaan dan pengemban gan aparatur BP3APKKB Tingkat Kinerja aparatur 100 persen 80 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB 0 835.200 0 0 835.200 918.720 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terlaksanan ya peningkatan sarana dan prasarana kantor BP3APKKB Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP3APKKB Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 21.104.849 23.215.334 0 0 21.104.849 0 18 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi Pengendalian Program dan Validasi Data PMKS dan PSKS 0 360.000 0 0 360.000 396.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 0 - 95 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur BRSBK dan Sub Unit 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG - Kab. Bandung Barat, Cirebon, Kota Bandung Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur BRSPC Cimahi 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 0 - 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur BRSKW Cirebon dan Sub Unit 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG -cirebon dan Sukabumi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur BPPS Cimahi 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG -Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 0 9.300.000 0 0 9.300.000 10.230.000 NON CG - Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 7. Revitalisasi BRSMP Cileungsi Bogor 0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG - Kab. Bogor Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 8. Fasilitasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) dan Sub Un1t 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG - Cibabat Kota Cimahi - Ciganjeng Kabupaten Ciamis Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.22 Sosial 1.22.7 0. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga Binaan Sosial di BRKW Cirebon 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Cirebon Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan dalam pemenuhan kebutuhan sosial - Terlaksanan ya pemberday aan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga Binaan di BRSPP Lembang 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bandung Barat Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial - Terlaksanan ya pemberday aan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga Binaan di BRSMP Cileungsi Bogor 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bogor Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan sosial - Terberdaya nya PMKS dalam pemenuhan sosial 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga Binaan Sosial di BRSPC Cibabat Cimahi 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial - Terberdaya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga BInaan Sosial di BRSBK Cisarua Lembang 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bandung Barat Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial - Terberdaya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga Binaan Sosial di BPSAA Pagaden Subang 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Subang Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial - Terberdaya nya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial serta Pembinaan Lanjutan Eks Warga Binaan Sosial di BPSBR Cibabat Cimahi 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya - Terberdaya kan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. - Fasilitasi, Identifikasi dan Seleksi Calon Warga Binaan Sosial pada BPSTW Ciparay 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kab. Bandung Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun - Memberday akan PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya - Terberdaya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 1 tahun 219 - NON CG 17. Fasilitasi Perlindungan sosial lanjut usia di BPSTW dan sub unit rumah perlindungan 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 NON CG ciparay kab.Bandung, Kab.Garut, Kab.Karawang, Kota Bogor Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Terlayaniny a lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak di dalam BPSTW Ciparay dan 3 Sub Unit RPSTW Terlayaniny a, terlindungin ya dan tersantunin ya lanjut usia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya - 0 - 0 - 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. FASILITASI PEMBERDAYAAN SOSIAL REMAJA DI BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA (BPSBR) DAN SUB UNIT RUMAH PEMBERDAYAAN 0 4.492.340 1.000.000 0 5.492.340 6.041.574 NON CG Cibabat, Kota Cimahi Ciganjeng, Kab.Ciamis Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan juga adanya perubahan sikap dan tingkah laku bagi remaja putus sekolah di BPSBR dan Sub Unit RPSBR Terpenuhi dan terlindungin y 360 remaja putus sekolaj - 360 - 360 - NON CG 19. REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT di BRSPC Cibabat CIBABAT 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Cibabat- Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatka n pengetahua n penyandan g masalah kesejahtera an sosial (PMKS) mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar Terfasilitasn ya kemandirian penyandan g cacat dalam kehidupan sosial masyarakat - 0 - 0 - NON CG 20. Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 21. Fasilitasi Perlindungan Sosial anak di BPSAA dan Sub Unit Rumah Perlindungan 0 8.409.860 0 0 8.409.860 9.250.846 NON CG Kab.Garut, Kota Bandung, Kota Bogor, Kab.Subang dan Kota Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan serta terpenuhiny a hak anak yang meliputi hak hidup , tumbuh kembang, perlindunga n dan pasrtisipasi Terpenuhiny a perlindunga n dan pelayanan kepada 910 anak asuh - 0 - 0 - NON CG 22. Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika di Luar Balai 0 445.000 0 0 445.000 489.500 NON CG Dinas sosial Prov Jabar, Kab.Garut, Kab.Bogor, Kota Bandung , Kota Cimahi, Kab.Cirebon, Kab.Garut, Kab.Bogor Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - terpenuhiny a kebutuhan rapat koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 30 orang dalam mensosialis asikan kegiatan yang di laksanakan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional dalam mendukung kegiatan - 0 - 0 - NON CG 23. Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial Bina Karya dan SubUnit 0 2.520.000 0 0 2.520.000 2.772.000 NON CG Kabupaten Bandung Barat, Cierbon, dan Kota Bandung Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 24. Fasilitasi pelayanan Kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni 0 3.250.000 0 0 3.250.000 3.575.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya kesejahtera an sosial keluarga berumah tidak layak huni Terlaksanan ya kegiatan adminstrasi kegiatan, identifikasi dan finalitasi data, bimbingan sosial bagi KBS keluarga miskin, monitoring dan pela[pran - 0 - 0 - NON CG 25. Rehabilitasi sosial anak nakal di balai rehabilitasi sosial marsudi putra cileungsi bogor 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi putra Cileungsi Bogor Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Adanya perubahan sikap dan perilaku ABH serta meningkatn ya kemauan dan kemapuan ABH sehingga dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya Terlaksanan ya Rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 100 orang selama 10bulan - 0 - 0 - NON CG 26. Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 0 145.000 0 0 145.000 159.500 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 27. Fasilitasi Perlindungan Lanjut Usia Terlantar di Luar Balai 0 2.940.000 0 0 2.940.000 3.234.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya pengetahua n dalam pendamping an lansia Terhuburny a dan terbantunya LU dan meningkatn ya LU dalam penerima bantuan UEP Terseleksin ya LKS LU yang akan menerima bantuan Termonitorn ya LU yang mendapat bantuan terbantunya Lanjut Usia di Luar Balai - 0 - 0 - NON CG 28. Fasilitasi Penanganan Anak Jalanan Terpadu Bersama Kabupaten/Kota di Jawa Barat 0 7.325.000 0 0 7.325.000 8.057.500 NON CG JAWA BARAT Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 29. Rehabilitasi Sosial Anak Nakal / Anak Berhadapan Hukum (ABH) 0 674.000 0 0 674.000 741.400 NON CG Kab.Garut, Kab. Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kab. Cirebon Dinas Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Mendukung secara optimal pelaksanaa n kegiatan penerimaan bantuan sosial Terlaksanan ya kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial - 0 - 0 - NON CG 30. Dukungan program keluarga harapan (PKH) 0 13.010.000 0 0 13.010.000 14.311.000 NON CG Kab.Bandung , Kab.Bandung Barat , Kab.Cianjur , Kab.Sukabumi, Kab.Bogor , Kota Bogor, Kota Bekasi , Kab.Karawang , Kab.Subang , Kab.Indramayu , Kab.Cirebon , Kab.Kuningan , Kab.Majalengka , kab.Sumedang , Kab.Garut Kab.Tasikmalaya dan Kab.Ciamis Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 31. Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika, Psikotropika BPRSPP Lembang - Bandung Barat 0 2.425.500 0 0 2.425.500 2.668.050 NON CG Lembang Bandung Barat Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya pengetahua n,keterampil an dan kemauan 100 orang korban penyalahgu naan NPZA sehungga dapa meujudkan kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat menjalankan fungsi serta peran sosialnya secara wajar Terlayaniny a dan terhabilitasi nya 100 orang korban penyalahgu naan NAPZA - 0 - 0 - NON CG 32. Verifikasi Proposal Bantuan Hibah 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 33. Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Miskin Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 0 3.250.000 0 0 3.250.000 3.575.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya pengetahua n, kemampuan keluarga miskin dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar Terlaksanan ya kegiatan administrasi kegiatan,ide ntifikasi,bim bingan sosial bagi KBS keluarga miskin,monit oring dan pelaporan - 0 - 0 - NON CG 34. Fasilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar Di Luar Balai 0 1.010.250 0 0 1.010.250 1.111.275 NON CG Kab.Cirebon , kab.Bogor, Kab.Purwakarta dan Kab.sumedang Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 35. Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di BRSKW dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Kab.Cirebon dan Kab.Sukabumi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 36. Bimbingan Sosial dan Keterampilan Bagi Penyandang Disabiltas 0 5.500.000 0 0 5.500.000 6.050.000 NON CG - 26 Kab / Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 0 - 20 orang NON CG 37. Fasilitasi pelestarian Kepahlawanan, Keperintisam Dan Kesejahteraan Janda PKRI 0 575.000 0 0 575.000 632.500 NON CG Kab.Sukabumi, Kab.Cianjur, Kab.Bandung Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 38. Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dalam rangka Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Luar Balai 0 773.145 0 0 773.145 850.460 NON CG Kab.Garut , Kota Bandung , Kab.Bandung Barat , Kab. Majalemgka , Kab. Kab.Cirebon , Kab.Bandung , Kab.Karawang , Kab.Sumedang dan Kab.Sukabumi , Kab.Kuningan , Kab.Tasikmalaya Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.22.7 1. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) NON CG 39. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPS 0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Cimahi, Kota Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelatihan pekerjaan sosial dasar 6 angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 35 orang Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pelatihan pekerjaan sosial lanjutan 4 angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 35 orang Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000 3. Pelatihan Asesmen pekerjaan sosial 2 angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 35 orang Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Pelatihan Peksos Fungsional 2 Angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 35 orang Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5. Pelatihan Teknis Manajemen Pekerjaan Sosial 2 Angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 60 PSKS dan Kasi Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 250.000 0 0 250.000 275.000 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pelatihan Advokasi Sosial 2 Angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 35 orang Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 200.000 0 0 200.000 220.000 7. Rapat Persiapan pelatihan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 4 kali Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 50.000 0 0 50.000 55.000 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Penjajagan, Monitoring dan Evaluasi Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 12 Bulan Bertambanh nya potensi sumber kesejahteraa n sosial 680 orang 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG 40. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial pada BPPS 0 175.000 0 0 175.000 192.500 NON CG Kota Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pelatihan Pekerjaan Sosial Dasar 6 angkatan Kota Cimahi Jumlah pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara profesional 420 orang Meningkatny a pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para tenaga kesejahteraan sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menanggulan gi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) bertambahny a potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sejumlah 680 orang 35 orang Bertambahn ya potensi sumber kesejahteraa n sosial (PSKS) 680 orang 0 175.000 0 0 175.000 192.500 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 41. Fasilitasi Peningkatan Peran Karang Taruna , PSM dan Orsos dalam Penyelanggaraan Kesejahteraan Sosial 0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG 26 Kab / Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya pengetahua n,keterampil an dan kemampuan karang taruna, PSM dan Orsos dalam mewujudka n kesejahtera an secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi organisasin ya secara baik dan dapat memeperlua s jangkauan pelayanan kesejahtera an sosial di daerahnya masing-mas ing Terlaksanan ya administrasi kegiatan (penyusuna n juknis , buk instrumen , identifikasi , buku Laporan BPP, pembelian ATK dan pemberian intensif - 0 - 0 - 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 42. Forum Jejaring Orsos dalam penanggulangan anak yatim dan anak duafa 0 324.000 0 0 324.000 356.400 NON CG 26 kab/kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya wawasan dan pengetahua n organisasi sosial yang menangani panti sosial dan dhuafa tentang perlunya pembentuka n jejaring diantra panti-panto di Jawa Barat Terlaksanan ya adminsitrasi kegiatan (penyusuna n Juknis, buku instrumen,id entifikasi,bu ku laporan BPP,pemeb elian ATK dan pemberian intensif - 0 - 0 - NON CG 43. Bimbingan teknis Pendayagunaan sumber dana sosial 0 375.000 0 0 375.000 412.500 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 44. Fasilitasi Jejaring CSR Bidang Kesejahteraan Sosial 0 390.000 0 0 390.000 429.000 NON CG 26 kab/kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatnt a peran serta kalangan dunia usaha dalam penyelangg araan kesejahtera an sosial melalui program kegiatan CSR dan meningkatka n wawsan pengetahua n petugas/ap aratur instansi sosial kab/kota dalam program kegiatan CSR terlaksanan ya administrasi kegiatan (penyusuna n juknis,buku instrumen,id entifikasi,bu ku laporan BPP, pemeblian ATK dan pemberian insentif - 0 - 0 - NON CG 45. Fasilitasi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Terselengga ranya pelaksanaa n kegiatan, bertambahn ya pengetahua n peserta tentang pembangun an kessos, bertambahn ya tenaga penyuluhan sosial Bertambahn ya pemahaman masyrakat tentang pembangun an kesejahtera an sosial - 0 - 0 - 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 46. Kegiatan pengembangan pelatihan untuk peninggkatan pengetahuan , kemampuan dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial pada BPPS 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG CIMAHI Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 47. Fasilitasi Lembaga koordinasi peningkatan dan pengendaliaan Kesejahteraan Sosial (LPKP2KS) 0 172.000 0 0 172.000 189.200 NON CG Kota Bandung Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Terlaksanan ya kegiatan pemantapan pengurus LKP2KS Provinsi dan Kab/Kota Terlaksanan ya kegiatan rapat koordinasi sebanyak 2kali - 0 - 0 - NON CG 48. Fasilitasi Pembuatan Profil Keberhasilan PMKS dan PSKS di Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kab.Cinajur , Kota/kab. Bandung, Kab.Ciamis, Kab/Kota Tasikmalaya , Kab.Majalengka , Kab.Sukabumi, Kab/Kota.Cirebon, Kab.Bandung Barat, Kab.Purwakarta, Kota Bekasi, Kab.Karawang , Kab/Kota Bogor, Kab.Kuningan , Kota Depok, Kab.Sumedang Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 49. Fasilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Bencana 0 2.240.000 0 0 2.240.000 2.464.000 NON CG Dinas Sosial Prov Jabar, Daerah Bencana, Kota Bekasi, Kota Bandung , Kota Cimahi, Kota Depok , Kota Cirebon , Kota Banjar, Kota Bandung , 26 Kab/kota Dinas Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 100.881.09 5 110.969.20 5 0 1.000.000 99.881.095 0 28 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 5 1. Koordinasi Konsultasi Perencanaan Program UPTD BPK. Bekasi 0 580.000 0 0 580.000 638.000 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Informasi Pendayagu naan Alumni - Sosialisasi Pelatihan - Pembinaan Alumni Pasca Pelatihan - Study Banding Kelembagaa n dan Pelaksanaa n Pelatihan Terselengga ranya Kegiatan Perencanaa n selama 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 2. KOORDINASI, PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunny a Dokumen Perencanaa n, evaluasi dan Monitoring Pelatihan Ketransmigr asian yang dapat dilaksanaka n sesuai Kebutuhan Masyarakat - Rakor Perencanaa n Pelatihan Ketransmigr asian - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Ketransmigr asian - Monitoring di 21 UPT Translok di 11 Kabupaten - Evaluasi pasca pelatihan di 21 UPT Translok di 11 Kabupaten Perencanaa n Program dan Kegiatan Pelatihan Ketransmigr asian, Teridenfikas inya Kebutuhan Pelatihan Ketransmigr asian, Termonitorn ya Pelaksanaa n Pelatihan Ketransmigr asian dan Terevaluasi nya Pasca Pelatihan Ketransmigr asian. 100 % 100 % CG. 5 Tematik 5 3. PENGEMBANGAN PERENCANAAN PELATIHAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 0 972.360 0 0 972.360 1.069.596 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat (26 Kab./Kota), Bandung, Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Koordinasi Pengembangan Perencanaan Tenaga Kerja Luar Negeri Jawa Barat (26 Kab./Kota) Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % Koordinasi Pengembanga n Perencanaan Tenaga Kerja Luar Negeri 100 % Terlaksanan ya Koordinasi Pengembang an Perencanaan Tenaga Kerja Luar Negeri 100 % 0 648.660 0 0 648.660 713.526 2. Pengembangan Modul Pelatihan Bandung Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % Pengembanga n Modul Pelatihan 12 Modul Tersedianya Modul Pelatihan 12 Modul 0 70.515 0 0 70.515 77.567 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penyusunan Kebutuhan Pelatihan Bandung Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % Penyusunan Kebutuhan Pelatihan 100 % Tersusunyan Kebutuhan Pelatihan 100 % 0 253.185 0 0 253.185 278.504 CG. 5 Tematik 5 4. KOORDINASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 0 3.250.000 0 0 3.250.000 3.575.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, 26 Kab./Kota, Bandung, 26 Kab./Kota Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Bandung Meningkatny a Sinergitas Pembangunan Daerah 100 % Penyusunan Dokumen PTKD Jawa Barat 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen PTKD Jawa Barat 1 Dokumen 0 389.195 0 0 389.195 428.115 2. Forum SKPD Bandung Meningkatny a Sinergitas Pembangunan Daerah 100 % Forum SKPD 1 dokumen Sinkronisasi Program/Ke giatan Bidang Ketenagaker jaan dan Ketransmigr asian antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota 1 dokumen 0 97.375 0 0 97.375 107.113 3. Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bandung Meningkatny a Sinergitas Pembangunan Daerah 100 % - Penyusunan Buletin 12 kali Ketenagakerj aan dan Ketransmigra sian; - Publikasi melalui Media masa 100 % Terpublikasi kannya Program/Ke giatan Disnakertra ns Jabar 100 % 0 369.000 0 0 369.000 405.900 4. Penyusunan Tayangan Multimedia Bandung Meningkatny a Sinergitas Pembangunan Daerah 12 kali Penyusunan Tayangan Multimedia 12 kali Terpublikasi kannya Program/Ke giatan Disnakertra ns Jabar 100 % 0 146.000 0 0 146.000 160.600 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas 26 Kab./Kota Meningkatny a Sinergitas Pembangunan Daerah 12 bulan Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Program/Keg iatan Dinas Tahun 2014 12 Bulan Optimalisasi Program/Ke giatan Bidang Ketenagaker jaan dan Ketransmigr asian 100 % 0 464.430 0 0 464.430 510.873 6. Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bandung Meningkatny a Sinergitas Pembangunan Daerah 1 paket Sistem Informasi Ketenagakerj aan dan Ketransmigra sian 1 Paket Tersedianya Sistem Informasi Ketenagaker jaan dan Ketransmigr asian 100 % 0 184.000 0 0 184.000 202.400 7. Pendataan Kesempatan Kerja 26 Kab./Kota Sinkronisasi data kesempatan kerja lintas sektor 100 % Data kesempatan kerja lintas sektor 450,000 orang Tersedianya data Data kesempatan kerja lintas sektor by name, by address, by job 450,000 orang 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 1.12 Ketenagakerjaan 1.12.4 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja CG. 3 Tematik 1 5. PELATIHAN CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI 0 8.982.091 0 0 8.982.091 9.880.300 CG.3 Sasaran 1 26 Kab./Kota, 26 Kab./Kota, Bandung, 20 lokasi, Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Diseminasi Pelatihan 26 Kab./Kota Meningkatny a kualitas Pencari Kerja ke Luar Negeri 100 % Diseminasi Pelatihan 7,800 orang Tersedianya Tenaga Kerja Indonesia yang siap bekerja 7,800 orang 0 1.120.740 0 0 1.120.740 1.232.814 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rekrut dan Seleksi Peserta Pelatihan 26 Kab./Kota Meningkatny a kualitas Pencari Kerja ke Luar Negeri 100 % Rekrut dan Seleksi Peserta Pelatihan 1,920 orang Tersedianya Tenaga Kerja Indonesia yang siap bekerja 1,920 orang 0 161.156 0 0 161.156 177.272 3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja ke Luar Negeri Bandung Meningkatny a kualitas Pencari Kerja ke Luar Negeri 100 % Pelatihan Berbasis Kompetensi 800 orang Tersedianya Tenaga Kerja Indonesia yang siap bekerja 800 orang 0 6.888.365 0 0 6.888.365 7.577.202 4. Pelatihan Berbasis Masyarakat Persiapan Bekerja ke Luar Negeri 20 lokasi Meningkatny a kualitas Pencari Kerja ke Luar Negeri 100 % Pelatihan Berbasis Masyarakat 400 orang Tersedianya Tenaga Kerja Indonesia yang siap bekerja 400 orang 0 591.840 0 0 591.840 651.024 5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Purna TKI Bandung Meningkatny a kualitas Purna TKI 100 % Pelatihan Kewirausahaa n Purna TKI 100 orang Tersedianya Tenaga Kerja Indonesia purna yang berwirausaha mandiri 100 orang 0 219.990 0 0 219.990 241.989 CG. 3 Tematik 1 6. PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI 0 3.700.000 0 0 3.700.000 4.070.000 CG.3 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 21 kejuruan Meningkatn ya Kualitas Produktivita s Tenaga Kerja Pelatihan Berbasis Kompetensi Terwujudny a Peningkatan Kualitas dan Produktivita s Tenaga Kerja Melalui Pelatihan 21 kejuruan 100 % CG. 3 Tematik 1 7. PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT MELALUI MOBILE TRAINING UNIT DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA 0 4.108.000 0 0 4.108.000 4.518.800 CG.3 Sasaran 1 24 Kab./Kota, 8 Kab./Kota, Bandung, Jawa Barat, Bandung, Bandung, Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui MTU 24 Kab./Kota Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 100 % Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui MTU 1,300 orang Meningkatn ya keterampila n masyarakat dan Calon Tenaga Kerja 1,300 orang 0 2.853.990 0 0 2.853.990 3.139.389 2. Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna 8 Kab./Kota Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 100 % Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna 160 orang Meningkatn ya keterampila n masyarakat dan Calon Tenaga Kerja 160 orang 0 708.600 0 0 708.600 779.460 3. Seleksi Pemagangan Ke Luar Negeri (Jepang) Bandung Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 100 % Seleksi Pemagangan Ke Luar Negeri (Jepang) 1 angkatan Meningkatn ya keterampila n masyarakat dan Calon Tenaga Kerja 1 angkatan 0 137.425 0 0 137.425 151.168 4. Bimtek Metodologi Instruktur LPK Jawa Barat Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 100 % Bimtek Metodologi Instruktur LPK 50 orang Meningkatn ya kompetensi Instruktur LPK 50 orang 0 137.275 0 0 137.275 151.003 5. Bimtek CBT Bandung Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 100 % Bimtek CBT 50 orang Meningkatn ya kompetensi Instruktur LPK 50 orang 0 150.850 0 0 150.850 165.935 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Diseminasi Pemagangan Bandung Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 100 % Diseminasi Pemagangan 100 orang Meningkatn ya pemahaman stakeholder terkait tentang pemagangan 100 orang 0 36.250 0 0 36.250 39.875 7. Pelatihan Kilat Jawa Barat Mewujudkan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan. 0 % Pelatihan Kilat 480 orang Meningkatn ya keterampila n masyarakat dan Calon Tenaga Kerja 480 orang 0 83.610 0 0 83.610 91.971 CG. 3 Tematik 1 8. Peningkatan Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Tenaga Kerja 0 1.642.400 0 0 1.642.400 1.806.640 CG.3 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jawa Barat Meningkatny a jumlah sertifikasi Uji kompetensi tenaga kerja pada sektor formal dan meningkatny a kompetensi tenaga kerja di jawa Barat melalui Pelatihan dan bimbingan teknis 100 % Uji Kompetensi Tenaga Kerja 520 orang Terlaksanan ya Uji Kompetensi Tenaga Kerja 520 orang 0 1.217.030 0 0 1.217.030 1.338.733 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jawa Barat Meningkatny a jumlah sertifikasi Uji kompetensi tenaga kerja pada sektor formal dan meningkatny a kompetensi tenaga kerja di jawa Barat melalui Pelatihan dan bimbingan teknis 100 % Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 33 LPK Terlaksanan ya Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 33 LPK 0 158.500 0 0 158.500 174.350 3. Penyebaran Informasi Kelembagaan Jawa Barat Meningkatny a jumlah sertifikasi Uji kompetensi tenaga kerja pada sektor formal dan meningkatny a kompetensi tenaga kerja di jawa Barat melalui Pelatihan dan bimbingan teknis 100 % Penyebaran Informasi Kelembagaan 100 orang Terlaksanan ya Penyebaran Informasi Kelembagaa n 100 orang 0 66.870 0 0 66.870 73.557 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Pembentukan Kelembagaan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Provinsi Jawa Barat Bandung - Bertambahny a jenis kejuruan yang dapat diuji kompetensik an; - Bertambahny a Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); Bertambahny a tempat uji kompetensi (TUK) dengan berbagai jenis kejuruan. 100 % - Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang BKSP Jawa Barat; - Tersusunya Rancangan Peraturan Gubernur tentang BKSP. 100 % Bertambahn ya jumlah SDM yang memiliki kemampuan diberbagai kejuruan. 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG. 3 Tematik 1 9. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 2.112.925 0 0 2.112.925 2.324.218 CG.3 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bimtek Produktivitas 5S Jawa Barat Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan/ Bimbingan Teknis Produktivitas 100 % Bimtek Produktivitas 5S 80 orang Terlaksanan ya Bimtek Produktivita s 5S 80 orang 0 176.000 0 0 176.000 193.600 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Bimtek Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan Jawa Barat Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan/ Bimbingan Teknis Produktivitas 100 % Bimtek Produktivitas Pengembanga n Kewirausahaa n 400 orang Terlaksanan ya Bimtek Produktivita s Pengembang an Kewirausaha an 400 orang 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 3. Bimtek Manajemen Mutu Terpadu Jawa Barat Terwujudnya peningkatan mutu produk yang dihasilkan (kualitas, efisiensi dan efektifitas) 100 % Bimtek Manajemen Mutu Terpadu 60 orang Terlaksanan ya Bimtek Manajemen Mutu Terpadu 60 orang 0 136.000 0 0 136.000 149.600 4. Bimtek Tarining Need Analysis Jawa Barat Terlatihnya Tenaga Analisis yang kompeten dalam menganalisa kebutuhan pelatihan di LPK/Perusah aan 100 % Bimtek Tarining Need Analysis 125 orang Terlaksanan ya Bimtek Tarining Need Analysis 125 orang 0 200.925 0 0 200.925 221.018 1.12.4 3. program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 10. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 1.060.000 0 0 1.060.000 1.166.000 CG.3 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Berkurangn ya perselisihan antara pekerja dengan pengusaha; Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pekerja dan Pengusaha. - Terlaksanan ya Rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit 6 kali; - Terlaksanan ya Rapat Badan Pekerja LKS Tripartit 15 kali; - Rapat Koordinasi Wilayah LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/ Kota; - Peningkatan Manajemen Organisasi dan Negosiasi SP/SB; - Pembentuka n LKS Bipartit/Sara na Hubungan Industrial 56 Perusahaan di kabupaten/k ota; - Terlaksanan ya peningkatan Terbinanya peran dan fungsi lembaga ketenagaker jaan melalui peran dan fungsi LKS Tripartit, LKS Bipartit 100 % 100 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) kerjasama anggota LKS tripartit Ke Batam; - Tersedianya data Penyelesaia n Perselisihan Ketenagake rjaan di Jawa Barat - Sosialisasi tata cara pembentuka n PP, PKB bagi pengusaha, Pekerja dan pemerintah - Penyajian data/inform asi keanggotaa n SP/SB di Kab./Kota 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 11. PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA 0 2.332.890 0 0 2.332.890 2.566.179 CG.3 Sasaran 1 26 Kab./Kota Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya pemahaman Dewan Pengupaha n , pekerja/Seri kat Pekerja/Seri kat Buruh, pengusaha untuk menciptaka n upah yang diterima semua pihak, Terfasilitasi nya penetapan upah minimum, dan Meningkatn ya Jaminan Sosial dan Kesejahtera an Tenaga Kerja 1. Rapat Depeprov sebanyak sebanyak 18 kali 2. Workshop Pengupaha n sebanyak 1 kali 3. Lokakarya Pengupaha n sebanyak 1 kali 4. Fasilitasi pemberian penghargaa n bidang jamsostek sebanyak 1 kali 5. Pembinaan dan pengemban gan koperasi dan usaha produktif karyawan di perusahaan sebanyak 30 Koperasi 6. Pembinaan dan Monitoring kepesertaa n jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas Berkemban gnya sistem pengupaha n di Jawa Barat 100 % 100 % 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) kesejahtera an pekerja di 26 Kab/Kota 7. Fasilitasi pelatihan dan pembinaan tata cara survey KHL dan Prosedur Penangguh an UMK untuk 26 Kab/Kota 8. Rakorwil Pengupaha n sebanyak 5 Wilayah 9. Identifikasi Hasil Survey KHL sebanyak 26 Kab/Kota 10.Mediasi Pra dan Pasca Penetapan Upah Minimum sebanyak 8 Kab/Kota 11.Disemina si Upah Minimum dan Penangguh an Upah sebanyak 26 Kab/Kota 12.Fasilitasi Penangguh 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) an Pelaksanaa n Upah Minimum untuk 200 Perusahaan 13.Koordina si Bidang Jamsoskes TK untuk 26 Kab/Kota CG. 3 Tematik 1 12. Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 0 1.442.900 0 0 1.442.900 1.587.190 CG.3 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Meningkatn ya Penerapan Norma Ketenagake rjaan pada Pengusaha dan Pekerja - Berkurangn ya Pekerjaan Terburuk Bagi Anak - Berkurangn ya Tingkat Kecelakaan di Perusahaan - Rakorda Pengawas Kab/Kota10 0 orang - Gema Daya K3 200 Orang - Penyusuna n Rencana dan Laporan Pengawasa n 3 kali - Rapat Komite Aksi PBPTA 32 orang - Supervisi/P emeriksaan Norma Ketenagake rjaan 264 perusahaan - Rakornas Pengawas 8 orang - Monev PPA-PKH 2011 di 15Kab/kota Terlindungin ya Tenaga Kerja Melalui pemenuhan penerapan norma/perat uran ketenagaker jaan 100 % 360 perusaha an 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.12.4 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 13. Pengembangan Transformasi Informasi Pasar Kerja / Bursa Kerja 0 2.168.000 0 0 2.168.000 2.384.800 CG.3 Sasaran 1 26 Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Meningkatka n pelayanan dalam penempatan kerja dan memberikan informasi lowongan kerja yang lebih cepat dan tepat sesuai spesifikasi kebutuhan perusahaan dan kualifikasi pencari kerja - Meningkatka n pelayanan dan kerjasama antara BKK dengan Perusahaan dan Alumninya serta penyesuaia n kurikulum dunia pendidikan dan dunia usaha - Meningkatka n pemahaman terhadap - Tersebarny a informasi lowongan kerja kepada pencari kerja sebanyak 4 Kali; - Terbinanya Bursa Kerja Khusus ( BKK) sebanyak 300 BKK - Terlaksanan nya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebanyak 12 Kali. (12 Kab/Kota) - Terserapny a angkatan Kerja sebanyak 480 yang memasuki dunia kerja Kerja di Wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung, Kab Mendorong tersebarnya informasi lowongan kerja, minat, bakat kerja dan terciptanya pelayanan Bursa Kerja Khusus serta penempatan tenaga kerja yang optimal kepada pencari kerja 100 % 100 % 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) para pencari kerja tentang dunia kerja dan proses penempatan tenaga kerja. - Memberikan kemudahan dalam proses rekrutmen / penempatan tenaga kerja secara langsung yang dilakukan diluar perusahaan sebanyak 48 kali - Meningkatka n kuantitas penempatan tenaga kerja sehingga terkumpul pendataan by name by adress by company. Bandung Barat) - Meningkatn ya Kuantitas Data Penempatan Tenaga Kerja di 27 Kabupaten / Kota 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 14. PELAYANAN TKI JAWA BARAT 0 3.761.000 0 0 3.761.000 4.137.100 CG.3 Sasaran 1 26 Kab/Kota, 3 Provinsi, 1 Negara Penempatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya pelayanan kepada Calon TKI, TKI dan TKI Purna asal Jawa Barat - Terlaksanan ya Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindunga n TKI untuk 4.200 peserta; - Terlaksanan ya 234 publikasi di TV, Radio, Media Cetak, dan Running Text di TV; - Terlaksanan ya Rakor Satgas Pelayanan TKI Terpadu sebanyak 8 kali; - Terlaksanan ya Rakor Pembinaan PPTKIS untuk 300 peserta; - Termutakhir kannya Sistem Informasi Pelayanan TKI Terpadu Jawa Barat; - Meningkatka n daya saing TKI asal Jawa Barat 100 % 100 % 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Terselengga ranya Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaa n Pelayanan TKI di 26 Kab/Kota, DKI Jakarta/Ban ten, dan Kuwait; - Fasilitasi dan bimbingan kewirausah aan bagi purna TKI 12 kali. 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 15. PENEMPATAN TENAGA KERJA AKL, AKAD/AKAN 0 4.706.000 0 0 4.706.000 5.176.600 CG.3 Sasaran 1 Kabupaten/Kota se Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Penyerapan tenaga kerja di sektor garment Meningkatn ya kesejahtera an bagi dirinya dan keluarganya Penyerapan tenaga kerja Penca yang terampil Meningkatn ya kesejahtera an bagi Penyandan g cacat Kunjungan Kerja ke Australia dan Hongkong Tersedianya peluang kerja dan kesempatan bekerja di negara Australia dan Hongkong Tersedianya informasi syarat jabatan bagi CTKI yang akan bekerja di luar negeri atau negara tujuan - Pelatihan TK AKL sebanyak 1400 Org - Pelatihan TK Penca sebanyak 100 orang - Kunjungan Kerja ke Australia dan Hongkong sebanyak 10 orang Perluasan Kesempata n Kerja, yang dilaksanaka n melalui Program Peningkatan Kesempata n Kerja, dengan sasaran meningkatn ya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri,per dagangan dan jasa. 100 % 100 % 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 16. PERLUASAN LAPANGAN KERJA BERBASIS PEMUDA DAN PEREMPUAN 0 4.529.980 0 0 4.529.980 4.982.978 CG.3 Sasaran 1 34 Lokasi di 22 Kab/Kota Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Penyerapan Tenaga Kerja secara Temporer pada kegiatanPad at Karya Pengerasan Jalan sebanyak 6600 orang, dan terbentukny a wirausaha baru melalui kegiatan Padat Karya Produktif sebanyak 200 orang atau 20 Kelompok. Terbinanya wirausaha Padat Karya Pengerasan Jalan dan memberikan Kesempata n kerja secara temporer bagi 6600 Orang Wirausaha Baru Melalui Padat Karya Produktif sebanyak 200 Orang atau terbentukny a kelompok usaha sebanyak 20 Kelompok Pembinaan Wirausaha Meningkatn ya Kesempata n Kerja dengan mendorong tumbuhnya Industri Padat Karya dan menciptaka n Wirausaha baru di berbagai sektor 100 % 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur CG. 5 Tematik 1 17. Pembinaan Mental Disiplin dan Jiwa Corsa 0 199.634 0 0 199.634 219.597 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbentukny a sikap mental dan disiplin jiwa korsa pegawai sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat Belanja untuk kegiatan Outbound Honor Panitia Pengadaan Barang/Jas a Biaya Pengganda an Terbentukny a sikap mental dan disiplin jiwa korsa 100 % 100 % 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 18. PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA BLTKLN 0 50.000.000 0 0 50.000.000 55.000.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri dalam mendukung kegiatan pelatihan Pembangun an Gedung TKI Center Meningkatn ya sarana dan prasarana UPTD 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 19. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DISNAKERTRANS 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya detail pembangun an gedung kantor Pelaksanaa n pembuatan perencanaa n detail pembangun an gedung kantor Tercapainya perencanaa n detail pembangun an gedung kantor 100 % 100 % 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 20. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI LATIHAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 0 630.750 0 0 630.750 693.825 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kinerja BLTKLN - white board 2 buah - lemari arsip 1 paket - filling kabinet 1 unit - kursi kuliah 40 buah - kamera 1 unit - software ms. office 20 buah - kendaraan roda dua 1 unit - bus 1 unit Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk medukung pelayanan kepada masyarakat 100 % 100 % 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 21. PENINGKATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN 0 5.500.000 0 0 5.500.000 6.050.000 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya Ruang Teori dan Hall Pelatihan Honor Panitia Pengadaan serta Panitia Penerima Pembangun an Ruang Teori dan Hall Honor Pejabat Pembuat Komitmen Pembangun an Ruang Teori dan Hall Pejabat Pengadaan dan Penerima Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangun an Gedung Teori dan Hall Jasa Konsultan Pengawas Pembangun an Ruang Teori dan Hall Meningkatn ya Sarana dan Prasarana Balai untuk Mendukung Pelayanan pada Masyarakat 100 % 100 % 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 22. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BPK BEKASI 0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pelaksanaa n Peningkatan sarana dan Prasarana Pelatihan Tersedianya Honor Pejabat pembuat komitmen Tersedianya Honor Pejabat Pengadaan Tersedianya Honor Pejabat Penerima Tersedianya ATK Kegiatan Engine Steam Cleaner Transformat or Step Down 3 Fasa, Auto Trafo 3 Fasa Spry Gun , Kompresor 10 HP KW 13 -09 Storage Kabinet, Timbangan Cat. Rak Handuk, Mesin Penghancur Kertas Sofa plc DENGAN kOMPUTER lemari pakaian, Meningkatn ya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan kepada Masyarakat 100 % 100 % 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) , TV, Tempat Tidur bertingkat lengkap Kursi Makan Meja makan kebutuhan peralatan bengkel kayu infokus layar infokus 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 23. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya sarana dan prasarana Balai Pelatihan Ketransmigr asian Honorarium PPK 10 paket; Honorarium pejabat pengadaan barang 10 paket; Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang 10 paket; Dokumen/A dministrasi 10 Paket; 1 unit Mini Tracktor; 3 unit Kendaraan R.2; 1 unit Mesin Vacum Frying; 2 unit Mesin Penetas Telur; 2 unit Mesin Pemotong Rumput; 5 unit Lemari Arsip 2 Pintu Sliding Kaca; 25 unit Lemari Pakaian untuk Asrama Pelatihan; 8 unit Direction Meningkatn ya sarana dan prasarana operasional pada Balai Pelatihan Ketransmigr asian 100 % 100 % 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Cabinet 3 Laci; 1 Paket Peralatan pendukung pelatihan kejuruan menjahit; 7 unit LCD TV 32 inch; 2 unit Pompa Air Jet Pump; 1 unit Genset; 2 unit Mimbar; 5 unit Komputer PC; 3 unit Laptop; 3 unit Printer; 1 Paket pemasanga n Jaringan LAN; 5 unit Meja Kerja Kepala Seksi dan Pengajar; 15 unit Meja Pelaksana dan Meja Rias Asrama Pelatihan; 10 unit Meja Rapat; 8 unit Kursi Kerja Kepala Seksi dan Pengajar; 15 unit Kursi Kerja Pelaksana; 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 100 unit Kursi Lipat; 100 unit Kursi Kuliah; 10 unit Kursi Hadap; 10 unit Tempat Tidur Asrama Pelatihan; 3 unit Sofa; 2 unit Kursi Tunggu; 125m2 Gordyn Kain Gedung Asrama; 100m2 Gordyn partikel Blind Gedung Kelas; 1 unit Kamera Digital; 3 unit LCD Proyektor; 2 unit Proyector Electric Screen; 1 paket Pemasanga n Batas Jalan Demplot; 1 paket Tambah Daya Listrik; 120m2 Kanopi Demplot 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelatihan Ketransmigr asian. 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 24. KEGIATAN REVITALISASI TAHAP II BPTKI TERPADU 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya sarana dan prasarana BPTKI Terpadu untuk mendukung kinerja dinas dan mengoptimal kan fungsi pelayanan kepada masyarakat, CTKI dan Purna TKI Tersedianya Honorarium PNS Provinsi, ATK, Dokumen/A dministrasi Tender, Produksi Iklan Penyuluhan TKI, Dokumentas i, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pengelolaan Taman, Mobil Penyuluhan TKI, Pendingin Ruangan, Papan Nama Ruangan, LED 26", All in One PC, UPS, Webcam, Headset, Hardisk, Sofa, Lambersari ng, Peningkatan Sarana Pelayanan TKI, Rehab Ruang Rapat, Jasa Perencanaa Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 % 100 % 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) n, Jasa Pengawasa n, Penggantian Kusen, Rehab Garasi, Pemasanga n Kanopi, Pemasanga n Genting CG. 5 Tematik 1 25. PEMBANGUNAN PRASARANA PENUNJANG PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sarana dan prasarana operasional Balai Pelatihan Ketransmigr asian dan terwujudny a kenyamana n dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pembangun an Ruang Permakanan , Workshop dan Mushola Balai Pelatihan Ketransmigr asian Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 26. REVITALISASI BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN TAHAP II 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pada masyarakat Honorarium PPK 10 paket; Honorarium pejabat pengadaan barang 10 paket; Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan barang 10 paket; Dokumen/A dministrasi 10 Paket; 1 unit Mini Tracktor; 3 unit Kendaraan R.2; 1 unit Mesin Vacum Frying; 2 unit Mesin Penetas Telur; 2 unit Mesin Pemotong Rumput; 5 unit Lemari Arsip 2 Pintu Sliding Kaca; 25 unit Lemari Pakaian untuk Asrama Pelatihan; 8 unit Direction Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Cabinet 3 Laci; 1 Paket Peralatan pendukung pelatihan kejuruan menjahit; 7 unit LCD TV 32 inch; 2 unit Pompa Air Jet Pump; 1 unit Genset; 2 unit Mimbar; 5 unit Komputer PC; 3 unit Laptop; 3 unit Printer; 1 Paket pemasanga n Jaringan LAN; 5 unit Meja Kerja Kepala Seksi dan Pengajar; 15 unit Meja Pelaksana dan Meja Rias Asrama Pelatihan; 10 unit Meja Rapat; 8 unit Kursi Kerja Kepala Seksi dan Pengajar; 15 unit Kursi Kerja Pelaksana; 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 100 unit Kursi Lipat; 100 unit Kursi Kuliah; 10 unit Kursi Hadap; 10 unit Tempat Tidur Asrama Pelatihan; 3 unit Sofa; 2 unit Kursi Tunggu; 125m2 Gordyn Kain Gedung Asrama; 100m2 Gordyn partikel Blind Gedung Kelas; 1 unit Kamera Digital; 3 unit LCD Proyektor; 2 unit Proyector Electric Screen; 1 paket Pemasanga n Batas Jalan Demplot; 1 paket Tambah Daya Listrik; 120m2 Kanopi Demplot 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelatihan Ketransmigr asian. 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 27. Revitalisasi Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pada masyarakat Pengecatan ; Belanja modal pengadaan kamera, Belanja Pemeliharaa n Gedung dan Bagunan, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Belanja Modal pengadaan alat pendingin ruangan; Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja; Belanja modal pengadaan almari; Belanja Modal Pengadaan Projektor; Belanja modal Pengadaan layar/scree n; Belanja Modal pengadaan Filling Cabibet; Belanja Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) modaL software jadi 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 28. REVITALISASI UPTD BPK. BEKASI 0 1.311.875 0 0 1.311.875 1.443.063 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pada masyarakat jasa konsultan perencanaa n; Jasa Konsultan pengawas; Pekerjaan Pemasanga n Beton jalan Lingkungan; Pekerjaan Konstin dan Cat; Alat Spooring 8 Sensor dan Layar; Wheel Balancer Monitor; Mini Scissor; Laptop; Kompressor ; Anemo Meter Digiotal; Neon Box untuk Informasi Kantor dan kejuruan; Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Mushollah Nurul Huda Lingkungan Balai Pelatihan Ketenagake rjaan Bekasi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 29. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/PRASARANA KANTOR DISNAKERTRANS 0 938.595 0 0 938.595 1.032.455 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Server Cloud VPS Rak ATK/Barang SICE AC PC Komputer Printer Meja Rapat Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi Kuliah Dispenser Proyektor, Screen Pengadaan Gordyn Honor Panitia Pengadaan Barang/Jas a Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pada masyarakat 100 % 100 % 2. PILIHAN 2.34 Transmigrasi 2.34.9 4. Program Pengembangan Transmigrasi 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 30. PENGERAHAN DAN PEMINDAHAN TRANSMIGRASI 0 1.160.000 0 0 1.160.000 1.276.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dalam pelaksanaa n program Pengerahan dan Pemindahan Transmigra si - Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketransmigr asian 1 kali; - Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Bidang Transmigra si 1 kali; - Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigra si dengan 3 Provinsi; - Evaluasi Keberhasila n Transmigra n di 5 Provinsi; - Sosialisasi Program Transmigra si ke 26 Kab/Kota; - Data Base Ketransmigr asian 1 kegiatan; - Vocal Point Ketransmigr asian di Kab/Kota 52 orang. Menata persebaran penduduk, Baik di dalam maupun ke luar wilayah Provinsi 100 % 100 % 42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 31. OPTIMALISASI FUNGSI LAHAN PRAKTEK (DEMPLOT) PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional lahan praktek (Demplot) pelatihan ketransmigr asian Upah kerja petugas pengelola lahan praktek pelatihan ketransmigr asian 8 OH, Peralatan pengolah tanah dan tanaman 4 Kegiatan, Peralatan Pertanian/p erikanan/pet ernakan/per kebunan 4 Kgt, Bahan baku bangunan unit percontoha n olahan pangan 80m2, Bahan baku bangunan unit percontoha n alsintan dan teknologi 100m2, Bibit/benih tanaman 4 triwulan, Bibit ternak 57 ekor, Obat-obata n ternak 8 Kgt, Bahan praktek unit percontoha Meningkatn ya fungsi penunjang operasional lahan praktek (Demplot) pelatihan ketransmigr asian 100 % 100 % 43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) n perikanan dan pertanian 2 kgt, Bahan pakan ternak 254 ekor, Belanja pupuk dan obat tanaman 4 triwulan NON CG 32. PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI LOKAL (RESETTLEMENT) 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kemampuan keterampila n masyarakat transmigrasi lokal (resttlement ) dibidang wirausaha - 420 Orang Masyarakat Translok (21 Angkatan) dan 630 Orang Masyarakat Translok Melalui Mobile Training Unit (21 Angkatan). Meningkatn ya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal (resettleme nt) pada bidang wirausaha. 100 % 5,000 KK 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 33. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI LOKAL (RESETTLEMENT) 0 780.000 0 0 780.000 858.000 NON CG 11 Kabupaten Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya pendapatan dan taraf hidup masyarakat kawasan Translok - Rapat evaluasi masyarakat transmigrasi lokal (resettleme nt) 50 orang/4 Kali; - Kelompok usaha bersama sebanyak 9 kelompok, 9 UPT di Jawa Barat; - Koordinasi dan fasilitasi pemberday aan ekonomi produktif di 11 Kabupaten, 21 UPT di Jawa Barat; - Transmigra si Lokal Award; - Evaluasi Keberhasila n Translok 1 kegiatan. Terwujudny a Peningkatan kemampuan penduduk pada transmigrasi lokal (resettleme nt) pada bidang wirausaha 100 % 100 % 45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 34. PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya pengetahua n, sikap, dan keterampila n serta daya saing istri Calon Transmigra n Jawa Barat 360 orang calon transmigran (12 angkatan) Meningkatn ya kemampuan calon transmigran asal Jawa Barat pada bidang wirausaha 100 % 6,000 orang NON CG 35. PERSIAPAN/RELOKASI JATIGEDE 0 4.633.470 0 0 4.633.470 5.096.817 NON CG Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Pemindahan /Relokasi penduduk yang terkena dampak pembangun an Waduk Jatigede - Sosialisasi Ketransmigr asian 12 Kali; - Rapat teknis Pengarahan Transmigra si 2 Kali; - Pemindahan /Relokasi penduduk sebanyak 1.291 KK Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun ke luar wilayah Provinsi 100 % 100 % 46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 123.252.87 0 135.578.15 9 0 0 123.252.87 0 0 47 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 3 Tematik 2 1. Fasilitasi proses perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang KUMKM 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Adanya road map reformasi Birokrasi bidang KUMKM Tersusunny a road map reformasi Birokrasi bidang KUMKM Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 dokumen 95 % 1.10 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.10.3 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 1 2. Penguatan kelembagaan koperasi di lingkungan asosiasi himpunan dan gabungan pengusaha se Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3 Sasaran 3 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 300 koperasi Menguatnya kelembagaa n koperasi Meningkatn ya kualitas kelembagaa n koperasi Penguatan kelembagaa n koperasi 300 koperasi 300 koperasi 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 3. Fasilitasi kemitraan usaha 0 1.875.000 0 0 1.875.000 2.062.500 CG.3 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1,700 KUMKM Meningkatn ya produktivita s KUMKM melalui jaringan dan pameran Terfasilitasi nya Promosi produk KUMKM per tahun melalui Jaringan dan Pameran KUMKM Promosi produk KUMKM per tahun melalui Jaringan dan Pameran KUMKM 1,700 KUMKM 1,700 KUMKM CG. 3 Tematik 2 4. Pameran bersama produk unggulan KUMKM Jabar-Banten 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lintas OPD/Kew ilayahan Belanja Langsung [BL] OPD 300 KUMKM Terlaksanan nya promosi dan pemasaran produk KUMKM Meningkatn ya kualitas dan pemasaran Promosi dan pemasaran produk unggulan KUMKM di wilayah perbatasan Promosi dan pemasaran produk KUMKM per tahun melalui Jaringan dan Pameran KUMKM 300 KUMKM 300 KUMKM CG. 3 Tematik 4 5. Misi dagang produk-produk KUMKM Jabar-Banten 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lintas OPD/Kew ilayahan Belanja Langsung [BL] OPD 200 KUMKM Meningkatn ya kemitraan dan kerjasama antar pelaku usaha KUMKM Jabar-Bante n Terfasilitasi nya kontak bisnis para pelaku KUMKM Provinsi Jabar-Bante n Promosi produk KUMKM per tahun melalui Jaringan dan Pameran KUMKM 200 KUMKM 200 KUMKM CG. 3 Tematik 2 6. Pemberian bantuan modal bergulir dan modal kerja di perdesaan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Meningkatn ya produktivita s KUMKM di perdesaan Tersalurkan nya bantuan permodalan di perdesaan Terfasilitasi nya bantuan permodalan di perdesaan 100 persen 100 Persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 7. Meningkatkan Kemampuan berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan 0 5.940.000 0 0 5.940.000 6.534.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3,000 orang Meningkatn ya kemampuan akuntansi dan manajerial pelaku usaha KUMKM Meningkatn ya kapasitas SDM KUMKM di bidang akuntansi Tingkat kapasitas SDM KUMKM per tahun 3,000 orang 3,000 KUMKM CG. 3 Tematik 1 8. Tata Kelola Dan Pendampingan Fasilitasi Lapangan Kerja dan Modal Usaha bagi 2650 KUMKM 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2,000 KUMKM KUMKM yang mempunyai akses permodalan ke Lembaga Keuangan Bank dan Non Perbankan Jumlah KUMKM yang mempunyai Akses permodalan ke lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Pertahun Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro per tahun 2,000 KUMKM 2,000 KUMKM CG. 3 Tematik 1 9. Fasilitasi peningkatan akses pasar produk KUMKM 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.3 Sasaran 2 Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Promosi produk KUMKM per tahun melalui Jaringan dan Pameran KUMKM 0 - 300 KUMKM CG. 3 Tematik 1 10. Menumbuhkan 450 Wirausaha yang berdaya saing 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3 Sasaran 4 Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 450 Wirausaha Wirausaha yang berdaya saing Tumbuhnya 200 Wirausaha yang berdaya saing Jumlah wirausaha yang berdaya saing per tahun 450 Wirausah a 450 Wirausah a 1.10.3 9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 11. Fasilitasi pengembangan usaha KUMKM 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.3 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1,000 KUMKM Meningkatn ya produktivita s usaha KUKMM Pengemban gan jaringan usaha dan bisnis KUMKM Terfasilitasi nya pengemban gan usaha KUMKM 1,000 KUMKM 1,000 KUMKM CG. 3 Tematik 4 12. Jabar cyber Koperasi dan paviliun KUMKM bagi 6 unit 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Akses terhadap teknologi tepat guna per tahun 0 - 200 KUMKM CG. 3 Tematik 1 13. Media informasi dan pengembangan pelaku usaha UMKM 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 lokasi Terbanguny a sarana promosi produk UMKM Adanya media informasi promosi produk UMKM Sarana promosi produk UMKM 100 persen 100 Persen CG. 3 Tematik 2 14. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan KUMKM 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Dokumen Adanya dokumen peranan KUMKM terhadap pertumbuha n ekonomi regional Adanya data dan informasi peranan KUMKM terhadap pertumbuha n ekonomi regional Tersusunny a dokumen peranan KUMKM terhadap pertumbuha n ekonomi regional 1 Dokumen 1 dokumen CG. 3 Tematik 2 15. Pengolahan data dan pengembangan data informasi KUMKM 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terpublilkasi nnya data informasi KUMKM Adanya data informasi KUMKM Tersusunny a data informasi KUMKM 1 paket 1 paket CG. 3 Tematik 1 16. Faslitasi Akses Teknologi Tepat Guna Bagi 500 KUMKM 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3 Sasaran 4 Provinsi Jawa BArat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 500 KUMKM Meningkatn ya produktivita s KUMKM Terfasilitasi nya akses terhadap teknologi tepat guna bagi KUMKM Terfasilitasi nya akses terhadap teknologi tepat guna bagi KUMKM 500 KUMKM 500 KUMKM 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 1 17. penguatan tata kelola kelembagaan dan usaha Koperasi 0 6.720.620 0 0 6.720.620 7.392.682 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Kualitas kelembagaa n Koperasi pertahun 0 - 200 Koperasi 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 18. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas KUMKM 0 2.035.000 0 0 2.035.000 2.238.500 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatn ya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 persen 100 % NON CG 19. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Balai pelatihan Tenaga KUMKM 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Meningkatn ya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatn ya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 persen 100 % 2. PILIHAN 2.32 Industri 2.32.8 9. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 5 20. Pembangunan dan pemberdayaan kluster industri kreatif bagi 225 KUMKM 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 34.820.620 38.302.682 0 0 34.820.620 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 NON CG Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 0 - 95 % 1.9 Penanaman Modal 1.9.36 . Program Peningkatan Iklim Investasi CG. 3 Tematik 1 2. Pengendalian Pelaksanaan Penanam Modal PMA/PMDN 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.3 Sasaran 1 kOTA BANDUNG Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Penilaian PMA/PMDN ;,Penyelesai an permasalah an yang dihadapi PMA/PMDN di Jawa Barat- Jumlah perusahaan (PMA/PMDN ) yang menyampaik an Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 150 perusaha an 700 Perusaha an 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 2 3. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.3 Sasaran 2 Kota Bandung- Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Meningkatn ya Iklim dan realisasi investasi di Jawa Barat- Penyusuna n Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) 26 Paket 26 paket CG. 3 Tematik 2 4. -Sinergitas Pelaksanaan fasilitasi Investasi 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 CG.3 Sasaran 1 Kota Bandung- Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Jumlah pelaksanaa n forum investor Jawa Barat 0 - 2 Kali 1.9.37 . Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi CG. 3 Tematik 2 5. PENYUSUNAN PROFIL PELUANG INVESTASI DI JAWA BARAT 0 550.000 0 0 550.000 605.000 CG.3 Sasaran 2 KOTA BANDUNG- Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor 0 - 1 Dokumen CG. 3 Tematik 2 6. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Investasi 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3 Sasaran 2 Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 MoU Jumlah kerjsama investasi Goverment to Goverment private to goverment to private- Jumlah kerjasama investasi G to G,G to P - 2 MoU 0 - CG. 3 Tematik 2 7. Fasilitasi West Java Partner ( WJP ) 0 330.000 0 0 330.000 363.000 CG.3 Sasaran 2 Kota bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor 0 - 1 Dokumen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 2 8. Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi 0 6.500.000 0 0 6.500.000 7.150.000 CG.3 Sasaran 1 Kota bandung,Jakarta,Yo gyakarta,Indonesia Timur,Timur Tengah,eropa Utara- Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 40 % Prosentase calon investor yang berminat dan akan berinvestasi di jawa barat- Terlaksanan ya Promosi dalam dan Luar negeri Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk) 16 event 16 Event 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 9. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 0 - 100 % NON CG 10. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 0 - 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 14.780.000 16.258.000 0 0 14.780.000 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 1. Pengolahan Data Pariwisata dan Kebudayaan 0 234.400 0 0 234.400 257.840 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kualitas penyajian data dan informasi Kebudayaa n dan Kepariwisat aan Jawa Barat Tersedianya data/inform asi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangun an Jawa Barat Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 1 dokumen 100 % NON CG 2. Pengembangan Informasi Pemasaran Pariwisata Jawa Barat 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Bali, DI Yogyakarta, Kota Bandung, Jawa Timur, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengelolaan Tourist Information Center (TIC) Jawa Barat Bali, DI Yogyakarta, Kota Bandung tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir 100 % terlaksanany a Pengelolaan Tourist Information Center (TIC) Jawa Barat 3 lokasi tercapainya peningkatan pengelolaan pusat informasi pariwisata Jabar untuk wisatawan 100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Peningkatan Wawasan Petugas Tourist Information Center Jawa Barat (MPU) Jawa Timur tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir 100 % terlaksanany a Peningkatan Wawasan Petugas Tourist Information Center Jawa Barat (MPU) 1 kali meningkatn ya kemampuan petugas pengelola pusat informasi pariwisata Jabar 100 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000 3. Penetapan Branding Pariwisata Jawa Barat Kota Bandung tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir 100 % terlaksanany a Penetapan Branding Pariwisata Jawa Barat 1 dokumen tercapainya branding pariwisata Jabar 100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 4. Analisa Pasar Pariwisata Jabar Kota Bandung tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir 100 % terlaksanany a Analisa Pasar Pariwisata Jabar 1 dokumen bertambahn ya dokumen untuk pengembang an pasar pariwisata di Jabar 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 5. Pengembangan web site Kota Bandung tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir 100 % terlaksanany a Pengembanga n web site 1 situs web meningkatn ya ketersediaan informasi pariwisata Jabar melalui pengembang an web 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 6. Neraca Satelit Pariwisata Kota Bandung tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir 100 % terlaksanany a Neraca Satelit Pariwisata 1 dokumen bertambahn ya data dan dokumen untuk mendukung pengembang an pariwisata Jabar 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. PILIHAN 2.31 Parawisata 2.31.8 7. program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 3 3. Pelatihan SDM Kepariwisataan 0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 CG.10 Sasaran 3 Kab. Cianjur, Kab. Ciamis, Kab. Bogor, Kota Tasik, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Tasik, Kab. Bogor, Kab. Cirebon Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelatihan Pramuwisata Kab. Cianjur, Kab. Ciamis Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pelatihan Pramuwisata 2 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 300.000 0 0 300.000 330.000 2. Pelatihan Tenaga Hotel Kab. Bogor, Kota Tasik Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pelatihan Tenaga Hotel 2 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pelatihan Balawista Kab. Sukabumi Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pelatihan Balawista 1 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 150.000 0 0 150.000 165.000 4. Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Sertifikasi SDM Bidang Pariwisata 2 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 400.000 0 0 400.000 440.000 5. Pelatihan Pengrajin Cinderamata Kab. Tasik Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pelatihan Pengrajin Cinderamata 1 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 150.000 0 0 150.000 165.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pelatihan Pengelolaan Ekowisata kepada Pengelola Ekowisata Jawa Barat Kab. Bogor Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pelatihan Pengelolaan Ekowisata kepada Pengelola Ekowisata Jawa Barat 1 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 200.000 0 0 200.000 220.000 7. Pelatihan Tenaga Pengelola Obyek Wisata Kab. Cirebon Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola Obyek Wisata 1 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG. 10 Tematik 3 4. Pengembangan Produk Wisata Jawa Barat 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.10 Sasaran 3 Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bandung, Sukabumi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Perda RIPPARDAJawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Perda RIPPARDA Jawa Barat 1 kali tersusunnya dokumen kepariwisata an Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyusunan Draft Penetapan Produk Pariwisata Jawa Barat Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Draft Penetapan Produk Pariwisata Jawa Barat 1 kali tersusunnya dokumen penunjang peningkatan dan pengembang an Produk Pariwisata Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 3. Penetapan Icon Cinderamata Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penetapan Icon Cinderamata Jawa Barat 1 kali tercapainya penetapan icon cinderamata dalam rangka meningkatk an pengembang an pariwisata Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 4. Penyusunan Standarisasi Produk Pariwisata Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Standarisasi Produk Pariwisata Jawa Barat 1 kali tersusunnya pedoman kepariwisata an untuk mendukung Peningkatan Produk Pariwisata Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penyelenggaraan West Java Surfing Sukabumi Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan International Surfing Championshi p 1 kali tercapainya peningkatan pariwisata Jawa Barat melalui event pariwisata 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG. 10 Tematik 3 5. Pembinaan Usaha Pariwisata Jawa Barat 0 2.800.000 0 0 2.800.000 3.080.000 CG.10 Sasaran 3 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Standarisasi Usaha Pariwisata di Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Standarisasi Usaha Pariwisata di Jawa Barat 1 naskah tersusunnya dokumen peningkatan dan pengembang an produk pariwisata Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 2. Penyusunan Pedoman Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Pedoman Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Jawa Barat 1 naskah tersusunnya dokumen penunjang peningkatan dan pengembang an produk pariwisata di Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pembinaan Usaha Pariwisata di Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata di Jawa Barat 1 kali tercapainya pembinaan usaha pariwisata untuk meningkatk an dan mengemban gkan produk pariwisata di Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 4. Klasifikasi Hotel di Jawa Barat Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Klasifikasi Hotel di Jawa Barat 30 hotel tersusunnya klasifikasi hotel di Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 5. Lomba Sapta Pesona di Akomodasi Pariwisata se Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Lomba Sapta Pesona di Akomodasi Pariwisata se Jawa Barat 1 kali apresiasi masyarakat pelaku pariwisata dalam event pariwisata untuk meningkatk an pengembang an kepariwisata an di Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Peningkatan Daya Tarik Wisata Jawa Barat Melalui Festival Kuliner Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata Jawa Barat Melalui Festival Kuliner 1 kali terwujudnya event pariwisata untuk mengingkat kan pengembang an kepariwisata an Jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG. 10 Tematik 3 6. Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan dan Kebudayaan 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.10 Sasaran 3 4 wilayah, Kab. Sumedang, 4 wilayah, Kab. Bandung Barat Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembinaan Sadar Wisata dan Sapta Pesona kepada Pengelola Obyek Wisata 4 wilayah Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Bintek Implementasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona kepada Pengelola Obyek Wisata 4 kali tercapainya pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona kepada Pengelola Obyek Wisata untuk mendukung pengembang an pariwisata daerah 0 600.000 0 0 600.000 660.000 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kalangan Pramuwisata Jawa Barat Kab. Sumedang Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kalangan Pramuwisata Jawa Barat 1 kali tercapainya pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kalangan Pramuwisata Jawa Barat untuk mendukung pengembang an pariwisata daerah 0 250.000 0 0 250.000 275.000 3. Peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kalangan KOMPEPAR se Jawa Barat 4 wilayah Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Peningkatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kalangan KOMPEPAR se Jawa Barat 4 kali tercapainya pemahaman Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Kalangan KOMPEPA R se Jawa Barat untuk mendukung pengembang an pariwisata daerah 0 600.000 0 0 600.000 660.000 4. Pengembangan Kemitraan SDM Bidang Pariwisata Kab. Bandung Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pengembanga n Kemitraan SDM Bidang Pariwisata 1 kali Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata 0 250.000 0 0 250.000 275.000 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 3 7. Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Jawa Barat 0 11.350.000 0 0 11.350.000 12.485.000 CG.10 Sasaran 3 Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Bahan Penetapan Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Bahan Penetapan Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPA R) Jawa Barat 1 naskah tersusunnya dokumen kepariwisata an untuk mendukung pengembang an pariwisata Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Penyusunan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Jawa Barat Melalui PNPM Mandiri Pariwisata Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Evaluasi Pemberdayaa n Masyarakat di Desa Wisata Jawa Barat Melalui PNPM Mandiri Pariwisata 1 naskah tersusunnya dokumen evaluasi pemberdaya an masyarakat dalam rangka pengembang an kepariwisata an Jawa barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penyusunan Standarisasi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Usaha Pariwisata Jawa barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan Standarisasi Penyelenggar aan Pelatihan Tenaga Usaha Pariwisata Jawa barat 1 kali tersusunnya dokumen kepariwisata an untuk menunjang pengembang an pariwisata Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Pembinaan KOMPEPAR se Jawa Barat Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pembinaan KOMPEPAR se Jawa Barat 1 kali terwujudnya pembinaan pada kompepar di Jawa Barat untuk mendukung pengembang an pariwisata Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 5. Pemberdayaan MOKAJabar Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pemberdayaa n MOKA Jabar 1 kali terwujudnya pemberdaya an MOKA Jabar untuk mendukung kepariwisata an Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Peningkatan Kreativitas Masyarakat Pariwisata Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Peningkatan Kreativitas Masyarakat Pariwisata Jawa Barat 1 kali terwujudnya pembinaan pada masyarakat untuk meningkatk an kreativitas kepariwisata an 0 500.000 0 0 500.000 550.000 7. Pemilihan Putri Pariwisata Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pemilihan Putri Pariwisata Jawa Barat 1 kali terpilihnya putri pariwisata sebagai duta pariwisata Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 8. Duta Wisata Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat 100 % terlaksanany a kegiatan Duta Wisata 1 kali tercapainya apresiasi dan peningkatan sumber daya pariwisata Jabar 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Touring Wisata Lintas Batas Jabar-Banten-Lampung Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat 100 % terlaksanany a Touring Wisata Lintas Batas Jabar-Banten -Lampung 1 kali tercapainya peningkatan image pariwisata Jabar melalui event pariwisata 0 500.000 0 0 500.000 550.000 10. Penyelenggaraan Event Wisata Tea Work and Fun Bike Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat 100 % terlaksanany a Penyelenggar aan Event Wisata Tea Work and Fun Bike 1 kali tercapainya peningkatan image pariwisata Jabar melalui event pariwisata 0 350.000 0 0 350.000 385.000 2.31.8 8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata CG. 10 Tematik 3 8. Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Billboard dan Media Elektronik 0 10.850.000 0 0 10.850.000 11.935.000 CG.10 Sasaran 3 Jawa Barat, Banten, Bali, Batam, Lampung, Kota Bandung, DKI-, Surabaya, Bali, Banten Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Billboard Jawa Barat, Banten, Bali, Batam, Lampung, Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Billboard 7 titik tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 6.850.000 0 0 6.850.000 7.535.000 2. Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui TV swasta nasional DKI- Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui TV swasta nasional 1 media televisi tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 3. Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui TV Bandara Surabaya, Bali, Banten Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui TV Bandara 3 titik tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 3 9. Sosialisasi Kegiatan Seni, Budaya dan Pariwisata Jabar Melalui Media Cetak dan Elektronik 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.10 Sasaran 3 Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 media meningkatn ya pelayanan informasi dan promosi Pariwisata dan Kebudayaa n Jawa Barat terlaksanan ya kegiatan Sosialisasi Kegiatan Seni, Budaya dan Pariwisata Jabar Melalui Media Cetak dan Elektronik - 2 kali 0 - CG. 10 Tematik 3 10. Peningkatan Citra Pariwisata Jawa Barat di Anjab TMII 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.10 Sasaran 3 Anjab TMII, Anjab TMII, Anjab TMII, Anjab TMII, Anjab TMII, Anjab TMII, Anjab TMII Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pameran Citra Pariwisata Jabar Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pameran Citra Pariwisata Jabar 1 kali meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 350.000 0 0 350.000 385.000 2. Pameran Khazanah Budaya Jawa Barat Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pameran Khazanah Budaya Jawa Barat 60 kali meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 600.000 0 0 600.000 660.000 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pameran Rumah Kampung Adat Jawa Barat Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pameran Rumah Kampung Adat Jawa Barat 1 kali meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 200.000 0 0 200.000 220.000 4. Pameran Pakaian Tradisional Jawa Barat dari masa ke masa Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pameran Pakaian Tradisional Jawa Barat dari masa ke masa 1 kali meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5. Workshop dan Pameran Batik Daerah Nusantara Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Workshop dan Pameran Batik Daerah Nusantara 1 kali meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 200.000 0 0 200.000 220.000 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Festival Putra-putri Duta Budaya Indonesia Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Festival Putra-putri Duta Budaya Indonesia 1 kali meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 50.000 0 0 50.000 55.000 7. Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Jabar di Anjab TMII Anjab TMII Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Jabar di Anjab TMII 3 jenis meningkatn ya citra promosi daerah Jawa Barat di Anjungan Jawa Barat TMII 0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG. 10 Tematik 3 11. Peningkatan Sarana Promosi Pariwisata Jawa Barat 0 3.150.000 0 0 3.150.000 3.465.000 CG.10 Sasaran 3 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat dan Provinsi lain, Jawa Barat Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengadaan bahan promosi Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pengadaan bahan promosi 13 jenis tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pengadaan cindera mata promosi Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pengadaan cindera mata promosi 1 paket tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 3. Koordinasi dan Cetak Booklet Promosi Bersama MPU Jawa Barat dan Provinsi lain Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a Koordinasi Promosi Bersama MPU 4 kali tercapainya promosi bersama antara seni budaya dan pariwisata Jawa Barat dan provinsi anggota MPU 0 100.000 0 0 100.000 110.000 4. Pengadaan Bahan Pameran Musrenbang Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat 100 % terlaksanany a Pengadaan Bahan Pameran Musrenbang 1 kegiatan tercapainya peningkatan promosi pariwisata seni dan budaya Jabar 0 50.000 0 0 50.000 55.000 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 3 12. Promosi Pariwisata Jawa Barat Terpadu Dalam dan Luar Negeri 0 6.200.000 0 0 6.200.000 6.820.000 CG.10 Sasaran 3 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Provinsi lain, Asia Pasifik, Malaysia, ASEAN, Singapura, Thailand, China, DKI, Surabaya, Medan, Bali, Kalimantan Timur, Batam, NTB, Jawa Timur, Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Kemilau Nusantara Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Kemilau Nusantara 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 2. Pendukungan Jawa Barat Travel Exchange Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Pendukungan JTX 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Familiarization Tour Jawa Barat Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Fam Tour 6 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 4. Penyelenggaraan West Java Night Provinsi lain Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan West Java Night 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 5. Keikutsertaan dalam Pacific Asia Travel Asociation Asia Pasifik Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan PATA 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Keikutsertaan dalam Malaysia Asociation Tour and Travel Agencies Malaysia Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan MATTA 2 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 450.000 0 0 450.000 495.000 7. Keikutsertaan dalam Asean Tourism Forum ASEAN Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan ATF 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 8. Promosi Pariwisata Jabar di Singapura Singapura Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jabar di Singapura 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Promosi Pariwisata Jabar di Thailand Thailand Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jabar di Thailand 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 10. Keikutsertaan dalam China International Travel Mart China Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan CITM 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 11. Keikutsertaan dalam Gebyar Wisata Nusantara DKI Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Gebyar Wisata Nusantara 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 12. Keikutsertaan dalam Majapahit Travel Fair Surabaya Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Majapahit Travel Fair 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 13. Promosi Pariwisata Jabar di Sumatra Utara Medan Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jabar di Sumatra Utara 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 14. Keikutsertaan dalam Legian Festival Bali Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Legian Festival 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 15. Keikutsertaan dalam Balikpapan Fair Kalimantan Timur Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Balikpapan Fair 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 16. Keikutsertaan dalam Batam Nasional Expo Batam Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Batam Nasional Expo 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 17. Promosi Pariwisata Jabar di Lombok NTB Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Promosi Pariwisata Jabar di Lombok 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 18. Keikutsertaan dalam Jember Festival Jawa Timur Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Jember Festival 1 kali tercapainya promosi seni budaya dan pariwisata Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 19. Penyusunan draft Standarisasi Penyelenggaraan Widyawisata Jawa Barat Kota Bandung Terintegrasin ya sistem pengembanga n kepariwisataa n daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataa n di Jawa Barat terlaksanany a kegiatan Penyusunan draft Standarisasi Penyelenggar aan Widyawisata Jawa Barat 1 dokumen terealisasika nnya dokumen tandarisasi Penyelengga raan Widyawisata Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 Jumlah Total 44.884.400 49.372.840 0 0 44.884.400 0 26 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Olahraga dan Pemuda 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat - Meningkatny a sinergitas perencanaan pembangunan daerah - Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik 100 % Terlaksanany a Forum Organisasi Perangkat DAerah (OPD) 100 % Terwujudnya kerjasama pembanguna n antara daerah yang saling menguntung kan, yang dilaksanakan melalui Program perencanaan , pengendalia n dan pengawasan daerah. 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa Barat Meningkatny a sinergitas perencanaan pembangunan daerah - Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik 100 % Terlaksanany a Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan 100 % Terwujudnya kerjasama pembanguna n antara daerah yang saling menguntung kan, yang dilaksanakan melalui Program perencanaan , pengendalia n dan pengawasan daerah. 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 1.8 Kepemudaan dan Olahraga 1.8.34 . program peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda CG. 1 Tematik 6 2. Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda 0 1.000.000 832.262 0 1.832.262 2.015.488 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda Jawa Barat Jumlah Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan 100 % Terselenggara nya pembinaan Mental Spiritual Generasi Muda Jawa Barat 200 Orang Meningkatn ya mental spiritual bagi generasi muda Jawa Barat 100 % 0 500.000 832 0 1.332.262 1.465.488 2. Pembinaan Ideologi Generasi Muda Jawa Barat umlah Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan 100 % Terselenggara nya pembinaan Ideologi bagi Generasi Muda Jawa Barat 200 orang Terbinanya Ideologi bagi Generasi Muda Jawa Barat 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG. 1 Tematik 6 3. Kabizza Fest 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Fasilitasi Hari Sumpah Pemuda Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terfasilitasin ya peringatan hari sumpah pemuda di Jawa Barat 150 Orang Meningkatn ya Pemaknaan akan peringatan Hari Sumpah Pemuda 100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 2. Kabizza Fest Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terfasilitasin ya Kabizza Fest tahun 2014 350 Orang Meningkatn ya partisipasi pemuda dalam ujuk kemapuanny a 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG. 1 Tematik 6 4. Peningkatan Potensi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda 0 2.500.000 2.048.400 0 4.548.400 5.003.240 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Organisasi Kepemudaan/Temu Konsultasi Kepemudaan Jawa Barat Jumlah pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan 100 % Terlaksanany a fasilitasi untuk organisasi kepemudaan 1,000 Orang Meningkatn ya kualitasi organisasi kepemudaan di jawa barat 1,000 Orang 0 1.000.000 1.844 0 2.844.400 3.128.840 2. Peningkatan Kemampuan Manajemen Organisasi Kepemudaan Bandung Jumlah pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan 100 % Terlaksanany a peningkatan kemampuan manajemen organisasi kepemudaan 200 Orang Meningkatn ya kemapuan manajemen organisasi kepemudaan 200 Orang 0 500.000 204 0 704.000 774.400 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Peningkatan Kualitas Program Lembaga Kepemudaan Bandung Jumlah pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan 100 % Terlaksanany a peningkatan kualitas program lembaga kepemudaan 250 Orang Meningkatn ya kualitas program kelembagaan pemuda 250 Orang 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Program Kepemudaan Bandung Jumlah pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan 100 % Terlaksanann ya peningkatan kualitas sistem informasi manajemen program kepemudaan 250 Orang Meningkatn ya kualitas sistem informasi manajemen program kepemudaan 107 Organisasi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG. 1 Tematik 6 5. Fasilitasi Program Peran Serta Kepemudaan 0 6.000.000 1.470.037 0 7.470.037 8.217.041 CG.1 Sasaran 1 Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Kota Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Seleksi dan Pemusatan Paskibraka Bandung Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terseleksinya pasukan paskibraka Jawa Barat 56 Orang Suksenya pengibaran bendera pusaka pada HUT RI 100 % 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PPAN, JPI/BPAP, KPN Bandung Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terlaksanany a seleksi PPAN, JPI?BPAP, KPN 5 Orang Terjaringnya pemuda yang akan mengikuti program PPAN, BPAP dan KPN 100 % 0 750.000 1.194 0 1.944.037 2.138.441 3. SP-3 Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terseleksinya SP-3 Provinsi Jawa Barat 75 Orang Seleksi, Pembekalan, Penempatan , Pembinaan 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 4. LTUB Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terlaksanany a perlombaan baris-berbaris tingkat Jawa barat 26 Kab/Kota Meningkatn ya pengetahuia n, kemampuan baris berbaris dan TUS kalangan pemuda pelajar di Jabar 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terlaksanann ya pelatihan kepemimpina n untuk pemuda di jawa barat 150 Orang Meningkatn ya jiwa kepemimpin an di kalangan Pemuda 100 % 0 750.000 276 0 1.026.000 1.128.600 6. Jambore Pemuda Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terlaksanany a Jambore pemuda Jawa Barat 350 Orang Meningkatn ya wawasan kepemudaan bagi pemuda di jawa barat 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 7. Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Bandung Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 Persen Terlaksanany a Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Jawa Barat 80 Orang Meningkatn ya Prestasi Pemuda Pelopor di tingkat Nasional 8 Orang 0 750.000 0 0 750.000 825.000 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 6 6. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 0 2.000.000 708.000 0 2.708.000 2.978.800 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Pemuda Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terlaksanany a kegiatan peningkatan kemampuan kewirausahaa n pemuda sebanyak 60 kelompok usaha pemuda (120 orang) 100 Orang Meningkatn ya kemampuan dan keterampila n pemuda di Bidang Kewirausaha an dalam rangka Meningkatk an Kesejahteraa n dan Taraf Hidup 60 Organisasi 0 1.000.000 708 0 1.708.000 1.878.800 2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Sistem Magang Jawa Barat Meningkatny a Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaa n, kepemimpina n, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 100 % Terlaksanany a kegiatan pengembanga n kewirausahaa n pemuda melalui sistem magang sebanyak 100 orang pemuda terampil 100 Orang Meningkatn ya kemampuan dan keterampila n pemuda di Bidang Kewirausaha an dalam rangka Meningkatk an Kesejahteraa n dan Taraf Hidup 100 Orang 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG. 1 Tematik 6 7. Fasilitasi Kepemudaan di Jawa Barat melalui Pembinaan Unit Marching Band 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.1 Sasaran 6 Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbinanya Marching band gita pakuan Terlaksanan ya pembinaan Marching band gita pakuan Jumlah lembaga dan organisasi kepemudaa n terbina 100 Orang 100 % 1.8.35 . Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah raga 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 6 8. Peningkatan Potensi Atlet Melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jawa Barat 0 5.000.000 6.016.073 0 11.016.070 12.117.677 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat dan Provinsi Lain, Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembinaan dan Pengembangan PPLP Jawa Barat Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Program Pembinaan dan Latihan Atlet Potensial 140 orang Meningkatn ya Prestasi Potensi Atlet berbakat di Jawa Barat 6 Cabang Olahraga 0 4.022.000 5.069 0 9.091.385 10.000.524 2. Seleksi Calon Atlet PPLP Jawa Barat Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Program Pembinaan dan Latihan Atlet Potensial 140 Orang 6 Cabang Olahraga 0 293.000 0 0 293.000 322.300 3. Kejurnas dan Ujicoba Jawa Barat dan Provinsi Lain Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Program Pembinaan dan Latihan Atlet Potensial 140 orang Meningkatn ya Prestasi Potensi Atlet berbakat di Jawa Barat 6 Cabang Olahraga 0 409.000 0 0 409.000 449.900 4. Peningkatan Kualitas Atlet PPLP Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Program Pembinaan dan Latihan Atlet Potensial 140 orang Meningkatn ya Prestasi Potensi Atlet berbakat di Jawa Barat 6 Cabang Olahraga 0 276.000 947 0 1.222.687 1.344.956 CG. 1 Tematik 6 9. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat 0 14.250.000 0 0 14.250.000 15.675.000 CG.1 Sasaran 6 Bandung, Bandung, Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku Olahraga dan Insan Olahraga Berprestasi Tingkat Jawa Barat Bandung 3) Mening katnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Pemberian Penghargaan Bagi Pelaku dan Insan Olahraga Berprestasi Tingkat Jawa Barat pada Pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Jawa Barat 1 Keg Meningkata nnya kesejahteraa n Bagi Pelaku dan Insan Olahraga Berprestasi Tingkat Jawa Barat 100 % 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 2. Pemberian Penghargaan bagi Kontingen Jawa Barat pada pelaksanaan Sea Games 2013 di Myanmar Bandung Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Pemberian Penghargaan Tingkat Jawa Barat Kepada Kontingen Jawa Barat yang memperkuat Indonesia pada Multi Event Internasional Sea Games 2013 di Mynmar 1 Keg Meningkatn ya Pemberian Penghargaan Atet Jawa Barat dalam Event Internasiona l 100 % 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pemberian Penghargaan bagi Kontingen Jawa Barat pada pelaksanaan Asean Para Games 2013 di Myanmar Bandung Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a Pemberian Penghargaan Tingkat Jawa Barat Kepada Kontingen Jawa Barat yang memperkuat Indonesia pada Multi Event Internasional Asean Para Games 2013 di Mynmar 1 Keg Meningkatn ya Pemberian Penghargaan Atet Jawa Barat dalam Event Internasiona l 100 % 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG. 1 Tematik 6 10. Fasilitasi Berbagai Kegiatan Olahraga di Masyarakat 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.1 Sasaran 6 Kabupaten Bandung Barant, Bandung, Luar Provinsi Jawa Barat, Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Haornas (PABN, Lari 10Km, Lomba SKJ) Kabupaten Bandung Barant Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a Peringatan HAORNAS Tahun 2014 5,000 Orang Meningkatn ya Jumlah Masyarakat Jawa Barat yang berolahraga 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Festival ORTRAD Tk. Provinsi Jawa Barat Bandung Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a Festival Olahraga Tradisional Tk. Jawa Barat 30 Orang Terbentukny a kontingen Jawa Barat untuk mengikuti festival Olahraga Tradisional tingkat Nasional 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Festival ORTRAD Tk. Nasional Luar Provinsi Jawa Barat Meningkatny a kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terkirimya kontingen Jawa Barat pada festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 1 Juara Meningkatn ya prestasi Jawa Barat dalam festival olahraga tradisional tingkat nasional 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Terlaksananya invitasi Olahraga Tradisional bagi pelajar Tingkat Jawa Barat Bandung Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terkirimya kontingen Jawa Barat pada festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 4 Cabor Meningkatn ya jumlah pelajar dalam olaharag tradisional 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG. 1 Tematik 6 11. Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga 0 780.000 0 0 780.000 858.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sarana dan prasaran olahraga di 26 kab/kota Terlaksanan ya bantuan sarana dan prasarana untuk 26 kabupaten/k ota Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 26 lokasi 26 kabupaten /kota CG. 1 Tematik 6 12. Pembangunan Infrastruktur Area Pacuan Kuda 0 60.000.000 0 0 60.000.000 66.000.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya prestasi olahraga berkuda di Jawa Barat Terpenuhiny a Sarana dan Prasarana Area Pacuan Kuda, Tribun dan Equistrian di Jawa Barat Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 1 Kegiatan 100 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 6 13. Pembangunan Lanjutan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) Jabar Arcamanik 0 5.030.000 0 0 5.030.000 5.533.000 CG.1 Sasaran 6 Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya Infrastruktur Olahraga untuk mengahada pi PON 2016Terlaks ananya Pembangun an lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik Terlaksanan ya Pembangun an lanjutan SPOrT Jabar Arcamanik Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 1 Kegiatan 100 % CG. 1 Tematik 6 14. Sosialisasi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya persiapan menuju PON XIX Tahun 2016 Terlaksanan ya persiapan menuju PON XIX Tahun 2016 Jumlah olahragawa n berprestasi secara berkelanjuta n 1 Kegiatan 30 - CG. 1 Tematik 6 15. Fasilitasi Pengembangan Tenaga Keolahragaan 0 1.800.000 66.000 0 1.866.000 2.052.600 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Bandung, Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pendataan dan Pengelolaan Data Keolahragaan Jawa Barat Meningkatny a kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan 100 % Terlaksanany a pendataan dan pengelolaan data keolahragaan 260 Dokumen Tersusunnya data keolahragaa n 100 % 0 600.000 66 0 666.000 732.600 2. Penyusunan Bahan Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Mutu Tenaga Keolahragaan Bandung Meningkatny a kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan 100 % Terlaksanany a penyusunan Juklak dan Juknis mutu tenaga keolahragaan 500 Buku Tersusunya juklak dan juknis mutu tenaga keolahragaa n 100 % 0 600.000 0 0 600.000 660.000 3. Finalisasi Kajian SDM PORDAXII dan PORDA yang akan datang Bandung 3) Mening katnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan 100 % Terlaksanany a kajian SDM PORDAXII dan PORDA yang akan datang 2,580 Orang Tersedianny a SDM sesuai dengan kebutuhan PORDAXII dan PORDA yang akan datang 100 % 0 600.000 0 0 600.000 660.000 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 6 16. Pelaksanaan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Daerah) Tk. Jawa Barat 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.1 Sasaran 6 Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbentukny a Kontingen Jawa Barat untuk mengikuti POSPENAS Terlaksanan ya POSPEDA Tingkat Jawa Barat Jumlah olahragawa n berprestasi secara berkelanjuta n 300 Orang 30 % CG. 1 Tematik 6 17. Pengerahan SP3OR 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.1 Sasaran 6 78 kecamatan di Jawa Barat, 26 Kecamatan di Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengerahan SP3OR 78 kecamatan di Jawa Barat Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a pembekalan bagi tenaga SP3OR 78 Orang Meningkatn ya kualitas tenaga SP3OR 100 % 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 2. Fasilitasi dan Pengembangan Program SP3OR di Kecamatan 26 Kecamatan di Jawa Barat Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a pengerahan/p enempatan 78 SP3OR di kab/kota 78 Orang Meningkatn ya motivasi masyarakat dalam berolahraga 100 % 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 CG. 1 Tematik 6 18. Penyelenggaraan POPDA Jawa Barat Tahun 2014 dan Peninjauan Kegiatan POPWILNAS Tahun 2014 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.1 Sasaran 6 Bandung, Jawa Barat, Luar Provinsi Jawa Barat (Wilayah I,II,III,IV) Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Pelaksanaan POPDATahun 2014 Bandung Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terselenggara nya POPDA Tahun 2014 dan Peninjauan Pelaksanaan POPWILNA S Tahun 2014 18 Cabor Meningkatn ya Prestasi Potensi atlet pelajar di seluruh Kabupaten dan Kota Se- Jawa Barat 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pelaksanaan POPDATahun 2014 Jawa Barat Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terselenggara nya POPDA Tahun 2014 dan Peninjauan Pelaksanaan POPWILNA S Tahun 2014 18 Cabor Meningkatn ya Prestasi Potensi atlet pelajar di seluruh Kabupaten dan Kota Se- Jawa Barat 100 % 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 3. Peninjauan Kegiatan POPWILNAS Tahun 2014 Luar Provinsi Jawa Barat (Wilayah I,II,III,IV) Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terselenggara nya POPDA Tahun 2014 dan Peninjauan Pelaksanaan POPWILNA S Tahun 2014 18 Cabor Meningkatn ya Prestasi Potensi atlet pelajar di seluruh Kabupaten dan Kota Se- Jawa Barat 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG. 1 Tematik 6 19. Persiapan dan Pembangunan Infrastruktur Venue PON XIX Tahun 2016 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Sarana dan Prasarana untuk persiapan PON XIX tahun 2016 Terlaksanan ya kegiatan Persiapan Infrastruktur PON XIX Tahun 2016 di Jawa Barat Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu 1 Kegiatan 100 % CG. 1 Tematik 6 20. Pengembangan Mitra Olahaga dengan berbagai Organisasi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kemitraan dengan berbagai organisasi keolahragaa n Terlaksanan ya kemitraan dengan berbagai organisasi keolahragaa n Presentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga 70 Organisas i 46 % CG. 1 Tematik 6 21. Pemantapan 5 Program Kampanye Olahraga 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.1 Sasaran 6 4 wilayah di Jawa Barat, Bandung, 4 wilayah di Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. BBM, Gurak, Lomba SKJ, TKJ (Pekan Kesejahteraan Jasmani Tk. Provinsi Jawa Barat) 4 wilayah di Jawa Barat Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a pekan kebugaran jasmani di 4 wilayah di Jawa Barat 8,000 % Meningkatn ya jumlah masyarakat Jawa Barat yang berolahraga 100 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 2. Pasanggiri Pencak Silat Bandung Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a pasnggiri pencak silat bagi pelajar tingkat Jawa Barat 520 Orang Meningkatn ya jumlah pelajar yang menggemari olahraga Pencak Silat 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 3. Sepak Bola Saba Desa 4 wilayah di Jawa Barat Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam berolahraga 100 % Terlaksanany a sepakbola saba desa di 4 wilayah di Jawa Barat 120 Tim Meningkatn ya jumlah masyarakat Jawa Barat yang berolahraga 100 % 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG. 1 Tematik 6 22. Monitoring Tenaga Keolahragaan Event Nasional dan Internasional 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpantaun ya SDM keolahragaa n di Jawa Barat Terlaksanan ya informasi SDM keolahragaa n event nasional dan internasiona l Jumlah tenaga keolahragaa n berkualitas 215 Pertanding an 30 % CG. 1 Tematik 6 23. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat Dinas Olah Raga Dan Pemuda Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya informasi pendataan dan pengolahan data keolahragaa n Jawa Barat Terlaksanan ya peningkatan mutu tenaga keolahragaa n Jumlah tenaga keolahragaa n berkualitas 2,580 Orang 30 - CG. 1 Tematik 6 24. Fasilitasi Pembinaan Olahraga Prestasi 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 CG.1 Sasaran 6 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat dan luar Provinsi Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Fasilitasi Pembinaan Cabang Olahraga Permainan Jawa Barat Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terlaksanany a Penyelenggar aan Pembinaan Olahraga Prestasi 4 Cabor Meningkatn ya Prestasi atlet elit di Jawa Barat persiapan PON XIX/2016 100 % 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 2. Fasilitasi Pembinaan Cabang Olahraga Terukur Jawa Barat Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terlaksanany a Penyelenggar aan Pembinaan Olahraga Prestasi 4 Cabor Meningkatn ya Prestasi atlet elit di Jawa Barat persiapan PON XIX/2016 100 % 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 3. Fasilitasi Pembinaan cabang Olahraga Beladiri Jawa Barat Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terlaksanany a Penyelenggar aan Pembinaan Olahraga Prestasi 4 Cabor Meningkatn ya Prestasi atlet elit di Jawa Barat persiapan PON XIX/2016 100 % 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 4. Fasilitasi Pengendaliandan Pengawasan Pelaksanaan PORDAXII/2014 Jawa Barat Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terlaksanany a Penyelenggar aan Pembinaan Olahraga Prestasi 1 Dokumen Meningkatn ya Prestasi atlet elit di Jawa Barat persiapan PON XIX/2016 100 % 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 5. Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan PON XIX/2016 Jawa Barat dan luar Provinsi Meningkatny a Kualitas dan Kuantitas Olahraga Berprestasi Secara Berkesinambu ngan 100 % Terlaksanany a Penyelenggar aan Pembinaan Olahraga Prestasi 1 Dokumen Meningkatn ya Prestasi atlet elit di Jawa Barat persiapan PON XIX/2016 100 % 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 1.20 Otonomi Daerah 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Disorda Prov. Jabar 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhuin ya peningkatan Sarana dan Prasarana Jasa Perkantoran Disorda Prov. Jabar selama 12 bulan Terlaksanan ya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Disorda Prov. Jabar melalui Pengadaan Saran dan Prasarana perkantoran . Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 Bulan 100 % Jumlah Total 144.100.76 9 158.510.84 9 0 11.140.772 132.960.00 0 0 17 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Rapat kerja bidang kesbangpol se Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 4 Kab/Kota Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 60 orang Terwujudny a kesesuaian dokumen perencanaa n provinsi dan Kab/kota Terselengga ranya 4 kali rapat kerja Terkendalin ya Program-pr ogram pembangun an daerah 60 orang 90 % 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.5 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat NON CG 2. Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kearifan Lokal Tokoh dan Pelaku Budaya di Jawa Barat 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a etika moral dan budaya politik masyarakat yang demokratis dalam mendukung visi dan misi Jabar. Terfasilitasi nya pemahaman kearifan lokal tokoh dan pelaku budaya Tingkat penyelengg araan pendidikan politik dasar 300 orang 70 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terciptanya penguatan dan pemahaman tentang tatanan perikehidup an bermasyara kat, berbangsa dan bernegara yang beranekara gam dalam tatanan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI Terselengga ranya Penguatan Wawasan Kebangsaa n dan Pembauran Bangsa Tingkat partisipasi masyarakat dalam bernegara 150 orang 85 % NON CG 4. Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan terhadap Pengembangan Seni dan Budaya Jawa Barat 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terciptanya sinergitas nilai-nilai seni dan budaya terhadap pengemban gan wawasan kebangsaan masyarakat Jawa Barat Terlaksanan ya Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaa n terhadap Pengemban gan Seni dan Budaya Jawa Barat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 300 orang 90 % NON CG 5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Meningkatn ya wawasan dan pemahaman pengelolaan keuangan pada partai politik di Jawa Barat Terselengga ranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat penyelengg araan pendidikan partai politik 100 orang 70 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terjalinnya kerukunan antar umat beragama di Jawa Barat Terselengga ranya Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama Tingkat penyelengg araan pendidikan partai politik 150 orang 70 % NON CG 7. Membangun Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a keharmonis an dan sinergitas pendayagu naan potensi generasi muda terhadap peningkatan akselerasi pembangun an di Jawa Barat Terbangunn ya Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyara kat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda Tingkat penyelengg araan pendidikan politik dasar 150 orang 70 % NON CG 8. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terciptanya peluang dan partisipasi masyarakat (marginal) dalam kegiatan perekonomi an melalui pengemban gan karakter sosial ekonomi produktif Terfasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 150 orang 90 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Pembinaan Orkesmas di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab/Kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a peningkatan peran Orkemas sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan melalui standarisasi ISO Terbinanya Orkesmas di Jawa Barat Tingkat penyelengg araan pendidikan partai politik 100 orang 70 % NON CG 10. Komunikasi Politik terhadap Berbagai Elemen Masyarakat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Meningkatn ya stabilitas politik dalam negeri Terkomunika sikannya Politik terhadap Berbagai Elemen Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 150 orang 90 % NON CG 11. Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a penguatan pola pikir, perilaku dan pemahaman dari segenap komponen bangsa tentang Pancasila melalui diseminasi dan simulasi masyarakat pada Desa/Kelura han Peradaban binaan Badan Kesbangpol Prov Jabar Terselengga ranya Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila bagi Aparatur Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bernegara 26 kab/kota 85 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. Membangun Etika Moral dan Budaya Politik Masyarakat di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Meningkatn ya kondusifitas kehidupan dan orientasi politik masyarakat Terbangunn ya Etika Moral dan Budaya Politik Masyarakat di Jawa Barat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 100 orang 90 % NON CG 13. Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a pemantapan dan penguatan pola pikir dan perilaku Generasi Muda untuk mencintai NKRI Terselengga ranya Pendidikan Bela Negara bagi Generasi Muda Tingkat partisipasi masyarakat dalam bernegara 150 orang 85 % NON CG 14. Fasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPD dan DPRD 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Suksesnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu DPR, DPD, dan DPRD di Jawa Barat Terfasilitasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 26 kab/kota 89 % NON CG 15. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Meningkatn ya partisipasi politik masyarakat dalam pembangun an demokrasi Terfasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat di Jawa Barat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 400 orang 90 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Meningkatn ya wawasan dan pemahaman Undang-Un dang Bidang Politik bagi pengurus dan kader partai politik di Jawa Barat Tersosialisa sikannya Undang-Un dang Bidang Politik bagi Pengurus dan Kader Partai Politik di Jawa Barat Tingkat penyelengg araan pendidikan partai politik 150 orang 70 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 17. Pengadaan barang dan jasa 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedinya sarana dan prasarana kantor yang memadai Terselengga ranya pengadaan sarana dan prasarana kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 7. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat NON CG 18. Pengawasan Orang Asing di Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terciptanya koordinasi dan sinergitas penangana n orang asing di Jawa Barat Terlaksanan ya Pengawasa n Orang Asing di Jawa Barat Tingkat keamanan dan kenyamana n lingkungan 26 kab/kota 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Pemantapan Kerjasama Intelijen dalam Pencegahan Konflik Sosial dan Terorisme di Jawa Barat 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a optimalisasi kerjasama intelijen dalam pencegaha n konflik sosial dan terorisme di Jawa Barat Mantapnya Kerjasama Intelijen dalam Pencegaha n Konflik Sosial dan Terorisme di Jawa Barat Tingkat keamanan dan kenyamana n lingkungan 26 kab/kota 100 % NON CG 20. Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini di Jawa Barat 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG 26 kab/kota di Jawa Barat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Terwujudny a kesadaran, budaya dan kemampuan masyarakat dalam meningkatka n kewaspada an dan deteksi dini terhadap gangguan sosial dan keamanan yang berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat Penguatan Kewaspada an dan Deteksi Dini di Jawa Barat Tingkat keamanan dan kenyamana n lingkungan 26 kab/kota 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 27.350.000 30.085.000 0 0 27.350.000 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PEMERINTAHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.11 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.11.4 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan NON CG 1. Pengembangan SIAK 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Terintegrasi nya data sektoral dengan NIK Tersedianya server untuk mengintegra sikan pembangun an sektoral di Jawa Barat - 1 aplikasi 0 - NON CG 2. fasilitasi penataan administrasi kependudukan 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terselengga ranya tertib administrasi kependuduk an Tersedianya buku profil kependuduk an tahun 2012 Terwujudny a penataan administrasi kependuduk an 90 % 90 % NON CG 3. Melaksanakan penataan administrasi pencatataan sipil 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG jawa barat Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terwujudny a penataan administrasi pencatatan sipil terfasilitasi penataan administrasi pencatatan sipil terlaksanan ya penataan administrasi pencatatan sipil 90 % 90 % 1.18 Pertanahan 1.18.5 5. program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Fasilitasi, Evaluasi Pengadaan Tanah dan Koordinasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kab/kota se jabar Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a fasilitasi dan evaluasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lintas kabupaten/k ota tefasilitasi evaluasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum lintas kabupaten/k ota Terwujudny a tertib administrasi pertanahan 100 % 100 % 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.5 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat NON CG 5. fasilitasi penggantian antarwaktu pimpinan/anggota DPRD prov/kab/kota dan perizinan pejabat negara serta pimpinan/anggota DPRD prov/kab/kota 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG kab/kota Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % fasilitasi penggantian antarwaktu pimpinan/an ggota DPRD prov/kab/kot a dan terwujudny a perizinan pejabat negara serta pimpinan/an ggota DPRD prov/kab/kot a fasilitasi penggantian antarwaktu pimpinan/an ggota DPRD prov/kab/kot a dan terfasilitasin ya perizinan pejabat negara serta pimpinan/an ggota DPRD prov/kab/kot a Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 90 % 90 % NON CG 6. fasilitasi peran dan fungsi anggota DPRD kab/kota 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG bandung Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 87 % terwujudny a fasilitasi peran dan fungsi anggota DPRD kab/kota terfasilitasin ya peran dan fungsi anggota DPRD kab/kota Tingkat penyelengg araan pendidikan partai politik 87 % 87 % NON CG 7. fasilitasi mediasi infra struktur politik di jawa barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG bandung Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 70 % terwujudny a fasilitasi mediasi infra struktur politik di jawa barat terfasilitasin ya mediasi infra struktur politik di jawa barat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik 70 % 70 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 8. Fasilitasi Pembinaan kelembagaan Pemerintahan Desa (Sosialisai Peraturan Pemerintahan Desa) 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Pembinaan kelembagaa n Pemerintaha n Desa (Sosialisai Peraturan Pemerintaha n Desa) Terlaksanan ya Pembinaan kelembagaa n Pemerintaha n Desa (Sosialisai Peraturan Pemerintaha n Desa) - 100 % 0 - CG. 5 Tematik 1 9. Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Terwujudny a pemilu legislatif dan pemilu presiden di Jawa Barat Terfasilitasi nya pemilu legislatif dan pemilu presiden di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan daerah 100 persen 80 persen NON CG 10. Melaksanakan penegasan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota di jawa barat 0 1.575.080 0 0 1.575.080 1.732.588 NON CG Bandung Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terwujudny a penegasan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/k ota di jawa barat terfasilitany a penegasan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/k ota di jawa barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 90 % 90 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan indikator kinerja (IKK) provinsi tahun 2013 0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG Bandung Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % menyusun laporan penyelengg araan terwujudny a pemerintaha n daerah (LPPD) dan indikator kinerja (IKK) provinsi tahun 2013 terfasilitasin ya menyusun laporan penyelengg araan pemerintaha n daerah (LPPD) dan indikator kinerja (IKK) provinsi tahun 2013 Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja 90 % 90 % NON CG 12. fasilitasi pembakuan nama rupabumi di provinsi jawa barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terwujudny a fasilitasi pembakuan nama rupabumi di provinsi jawa barat terfasilitasin ya pembakuan nama rupabumi di provinsi jawa barat Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja 90 % 90 % 1.20.6 7. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat CG. 5 Tematik 3 13. Koordinasi Peran dan Fungsi Linmas dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 3 Jawa Barat Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Terwujudny a koordinasi peran dan fungsi linmas dalam penyelengg araan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Terfasilitasi nya koordinasi peran dan fungsi linmas dalam penyelengg araan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tingkat keamanan dan ketertiban dalam penyelengg araaan pemilu 100 persen 80 persen 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di jawa barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Bandung Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a fasilitasi penyelengg araan pemeliharaa n ketentraman dan ketertiban masyarakat di jawa barat terfasilitasin ya penyelengg araan pemeliharaa n ketentraman dan ketertiban masyarakat di jawa barat Tingkat keamanan dan kenyamana n lingkungan 85 % 100 % 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa NON CG 15. fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan topologi desa dan hasil kerja 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG jawa barat Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 45 % terwujudny a fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa berdasarka n topologi desa dan hasil kerja terfasilitasin ya penetapan dan penegasan batas desa berdasarka n topologi desa dan hasil kerja Tingkat pelayanan pemerintaha n desa terhadap masyarakat 45 % 50 % NON CG 16. fasilitasi penataan ruang kawasan perdesaan berdasarkan tipologi desa 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG jawa barat Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 45 % terwujudny a fasilitasi penataan ruang kawasan perdesaan berdasarka n tipologi desa terfasilitasin ya penataan ruang kawasan perdesaan berdasarka n tipologi desa Tingkat Tertib pengelolaan dokumen Administrasi pemerintaha n desa 45 % 45 % NON CG 17. aplikasi database tanah kas desa 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 17 kab/1 kota Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a aplikasi database tanah kas desa terfasilitasin ya aplikasi database tanah kas desa Tingkat Tertib pengelolaan dokumen Administrasi pemerintaha n desa 100 % 45 % 1.24 Statistik 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 18. rancangan teknis sinergitas satu data pembangunan jawa barat sebagai bahan perencanaan tahunan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG jawa barat Biro Pemerintah an Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a rancangan teknis sinergitas satu data pembangun an jawa barat sebagai bahan perencanaa n tahunan terfasilitasin ya rancangan teknis sinergitas satu data pembangun an jawa barat sebagai bahan perencanaa n tahunan Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 100 % 100 % Jumlah Total 10.200.080 11.220.088 0 0 10.200.080 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO OTONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.28 . Program Kerjasama Pembangunan CG. 5 Tematik 4 1. Menguatkan komitmen kerjasama antar pemerintahan dengan mitra dari wilayah Asia, Pasifik dan Afrika 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat, DKi Jakarta, negara di Asia/Pasifik/Afrika Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 % Terlaksanan ya penguatan komitmen kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mitra kerjasama di negara di Asia/Pasifik dan Afrika Terlaksanan ya kunjungan penjajakan kerjasama dan penerimaan kunjungan mitra kerjasama dengan negara di Asia/Pasifik dan Afrika Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUM D, Swasta, LSM dalam dan luar negeri PT=3, BUMD/BUM N=3, Swasta=2 dan LSM=3 1 dokumen 100 % CG. 5 Tematik 4 2. Memfasilitasi kerjasama antar badan/lembaga luar negeri 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat, DKI dan luar negeri Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 % Tersedianya program/ke giatan kerjasama dengan badan/lemb aga luar negeri Tersedianya kesepakata n kerjasama dengan badan/lemb aga luar negeri Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUM D, Swasta, LSM dalam dan luar negeri PT=3, BUMD/BUM N=3, Swasta=2 dan LSM=3 1 dokumen 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 4 3. Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat dan Luar Provinsi Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Program/ke giatan yang menjadi objek kerjasama daerah Kesepakata n Bersama/Pe rjanjian Kerjasama/ Keputusan Bersama dalam lingkup Mitra Praja Utama, APPSI, BKSP Jabodetabe kjur dan kerjasama sektoral antar daerah provinsi/kab upaten/kota Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/k ota, antar provinsi dan luar negeri AD = 6, AP =10 dan LN =3 6 dokumen 100 % CG. 5 Tematik 4 4. Mengevaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 0 1.050.000 0 0 1.050.000 1.155.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 75 % Tersedianya data implementas i naskah Kesepakata n Bersama/Pe rjanjian Kerjasama antar daerah dan antara Daerah dengan Pihak Ketiga Evaluasi kerjasama antar daerah dan kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga Tingkat kesesuaian antara komitmen kerjasama dengan implementas i 1 dokumen 60 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 4 5. Menata kerjasama dengan badan/lembaga luar negeri 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat dan DKI Jakarta Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 % Sinergitas penyelengg araan kerjasama dengan badan/lemb aga luar negeri Tertatanya penyelengg araan kerjasama dengan badan/lemb aga luar negeri Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUM D, Swasta, LSM dalam dan luar negeri PT=3, BUMD/BUM N=3, Swasta=2 dan LSM=3 1 dokumen 100 % CG. 5 Tematik 4 6. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama antar pemerintahan luar negeri 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat dan DKI Jakarta Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya pemahaman aparatur pengelola kerjasama Terlaksanan ya rapat koordinasi kerjasama antar pemerintaha n luar negeri Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/k ota, antar provinsi dan luar negeri AD = 6, AP =10 dan LN =3 1 dokumen 100 % CG. 5 Tematik 4 7. Menyusun Grand Design Kerjasama 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat dan DKI Jakarta Biro Otonomi Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya grand design kerjasama daerah Terlaksanan ya Lokakarya dan Jasa Konsultansi Grand Design Kerjasama Daerah Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/k ota, antar provinsi dan luar negeri AD = 6, AP =10 dan LN =3 1 dokumen 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 4 8. Mengevaluasi kerjasama daerah dengan Pemerintah dan Badan/Lembaga luar negeri 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat & DKI Jakarta Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 % Terlaksanan ya Evaluasi Kerjasama Daerah dengan Pemerintah dan dengan Badan/Lem baga Luar Negeri Rapat koordinasi evaluasi kerjasama antar pemerintaha n luar negeri, Rapat koordinasi evaluasi kerjasama dengan badan/ lembaga luar negeri, Kunjungan Evaluasi Kerjasama dengan Badan/Lem baga ke Jawa Timur, Kunjungan Peningkatan Wawasan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tingkat kesesuaian antara komitmen kerjasama dengan implementas i 1 dokumen 60 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 4 9. Menata dan Mengembangkan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 4 Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Meningkatn ya kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga (Kementeria n/Perguruan Tinggi/BUM N/BUMD/Sw asta) Kesepakata n Bersama/Pe rjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementeria n/Perguruan Tinggi/BUM N/BUMD/Sw asta Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUM D, Swasta, LSM dalam dan luar negeri PT=3, BUMD/BUM N=3, Swasta=2 dan LSM=3 8 dokumen 100 % CG. 5 Tematik 4 10. Mengembangkan kerjasama dengan badan/lembaga luar negeri 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.5 Sasaran 4 DKI, Jawa Barat dan Selandia Baru Biro Otonomi Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Peningkatan intensitas kerjasama Daerah dengan Badan/Lem baga luar negeri Tersedianya naskah kesepakata n kerjasama dengan badan/lemb aga luar negeri Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUM D, Swasta, LSM dalam dan luar negeri PT=3, BUMD/BUM N=3, Swasta=2 dan LSM=3 1 dokumen 100 % 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 11. Merencanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan internal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung, Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % tersedianya data perencanaa n dan capaian kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama tersedianya data perencanaa n, evaluasi dan laporan internal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 % 95 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 12. Melakukan Pemeliharaan Sistem Informasi pengendalian kerjasama daerah 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Sistem Informasi pengendalia n kerjasama daerah Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Sistem Informasi pengendalia n kerjasama daerah Penyelengg araan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 100 % 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 13. Memfasilitasi, Mengevaluasi dan Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota Biro Otonomi Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Rekomenda si penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah berdasarka n tugas, kewenanga n, dan kewajiban Kabupaten/ Kota Koordinasi penyelengg araan urusan pemerintaha n Kabupaten/ Kota Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 26 Kabupate n/Kota 80 % NON CG 14. Mengevaluasi dan Menilai Kinerja Kecamatan 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Meningkatka n kinerja aparatur kecamatan Penilaian kinerja Kecamatan Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 26 Kabupate n/Kota 80 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Melakukan Pemeliharaan manajemen Mutu ISO 9001:2008 Biro Otonomi Ddaerah dan Kerjasama 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Penerapan prosedur kerja sesuai dengan sistem manajemen mutu yang teah ditetapkan - Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 0 - 40 % CG. 5 Tematik 1 16. Otonomi Daerah Award 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Meningkatka n kinerja penyelengg araan pemerintaha n daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Pemeringkat an kinerja penyelengg araan pemerintaha n daerah di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 26 Kabupate n/Kota 80 % NON CG 17. Memfasilitasi Penataan Daerah di Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % penataan daerah otonom di Jawa Barat yang mengacu pada syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Fasilitasi dan koordinasi tentang penataan daerah otonom di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 2 laporan 80 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. Memantapkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung; Kabupaten/Kota Biro Otonomi Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Rekomenda si program penyelengg araan urusan pemerintaha n dilaksanaka n berdasarka n tugas, wewenang dan kewajiban berdasarka n potensi daerah Koordinasi penyelengg araan urusan pemerintaha n dilaksanaka n berdasarka n tugas, wewenang dan kewajiban Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 2 laporan 80 % NON CG 19. Menyusun Laporamn Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Kota Bandung Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersampaik annya laporan pertanggun gjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2013 Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 20. Kajian akademis perluasan basis pajak provinsi dan pengendalian disparitas tarif pajak dan retribusi di wilayah perbatasan kabupaten/kota 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Bandung, Jawa Barat Biro Otonomi Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunny a data perluasan basis pajak provinsi dan pengendalia n disparitas tarif pajak dan retribusi di wilayah perbatasan kabupaten/k ota Tersedianya hasil kajian akademis perluasan basis pajak provinsi dan pengendalia n disparitas tarif pajak dan retribusi di wilayah perbatasan kabupaten/k ota Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 1 dokumen 82 % NON CG 21. Melakukan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang akuntable 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat dan DKI Jakarta Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya Pendapatan Asli Daerah terfasilitasin ya kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 100 % 82 % NON CG 22. melakukan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dana perimbangan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa barat Biro Otonomi Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya penerimaan dan penyaluran APBD Provinsi dari dana perimbanga n terciptanya penerimaan dan penyaluran APBD Provinsi Jawa Barat dari dana perimbanga n Tingkat Pendapatan Daerah (Dana Perimbanga n) 100 % 19 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 14.250.000 15.675.000 0 0 14.250.000 0 10 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO HUKUM DAN HAM PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 - 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro hukum dan Ham 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Biro Hukum dan HAM Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro hukum dan Ham Terfasilitasi nya Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro hukum dan Ham Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran hukum dan HAM CG. 5 Tematik 3 2. Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terevaluasi nya dan Terklarifikasi nya Raperda/Pe rda Kab/kota - Evaluasinya dan klarifikasiny a Raperda/Pe rda Kab/kota Tersusunny a hasil evaluasi produk hukum Kabupaten/ Kota sesuai peraturan perundang- undangan 160 - Raperda/P erda kab/Kota 160 - Perda dan raperda Kabupate n/Kota 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 3. Menangani Perkara secara Litigasi 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - terselesaika nnya Penangana n Perkara Perdata dan TUN - Penangana n Perkara - 15 - Perkara 15 - Perkara CG. 5 Tematik 3 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Meningkatn ya Pengetahua n dan Pemahaman Aparatur Provinsi dan Aparatur Kab/Kota dalam Menyusun Produk Hukum - Terlaksanan ya Bimbingan Teknis Penyusuna n Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota Tingkat Kinerja aparatur 150 - Orang 100 % CG. 5 Tematik 3 5. Evaluasi Produk Hukum Daerah 0 0 300.000 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Tersusunny a Hasil Kajian dan Evaluasi - Terevaluasi nya Produk Hukum Provinsi pengharmo nisasian produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/ Kota 10 - Produk Hukum 10 - Produk Hukum CG. 5 Tematik 3 6. Menyusun Program Legislasi Daerah 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terbentukny a Peraturan Daerah sebagai Dasar Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah - Tersusunny a Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang diagendaka n dalam prolegda 25 - Perda 20 Raperda 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 7. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terselengga ranya kegiatan RANHAM - Bimbingan Teknis Pendidikan HAM - Rapat Koordinasi RANHAM - Monitoring pelaksanaa n RANHAM - 70 % 70 % CG. 5 Tematik 3 8. Sinergitas Pemberdayaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 98 % - Meningkatn ya Penyelengg araan Pemerintaha n yang sesuai dengan perundang- undangan - Terlaksanan ya Pengelolaan JDIH - 80 % 80 % CG. 5 Tematik 3 9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 97 % - Meningkatn ya pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan - Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan di 4 BKPP dan Penyebarlu asan Peraturan Perundang -undangan - 35 - Produk Hukum 35 - Produk Hukum CG. 5 Tematik 3 10. Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan Umum Kab/Kota 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terfasilitasi dan terkoordina sinya Produk Hukum Kab/Kota - Terfasilitasi nya materi muatan Prolegda Kab/Kota Tersusunny a draft raperda sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang aspiratif, aplikatif dan simplikatif 80 - Pra Raperda Kab/Kota 80 - draft raperda kabupaten /Kota 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 11. Menyusun Produk Hukum Daerah 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Ditetapkann ya 10 Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaa n Perda - Rancangan Peraturan Gubernur Jumlah Produk hukum sebagai tindak lanjut peraturan perundang- undangan 10 - Pergub 10 - Pergub CG. 5 Tematik 3 12. Menyelesaikan Sengketa Hukum dan HAM secara Non Litigasi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 3 - Kota Bandung Biro Hukum dan HAM Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terfasilitasi nya sengketa Hukum dan pendamping a perkara Pidana - Terselesaik annya sengketa Hukum baik Perdata/TU N dan Pendamping an - 30 - Kasus 30 - Kasus Jumlah Total 10.600.000 11.660.000 0 300.000 10.300.000 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan 0 160.000 0 0 160.000 176.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 dokumen terwujudny a Tersusunny a dokumen Renstra, Renja, Kinerja Biro Admrek dan Musrenban g serta partisipasi pada rapat teknis dan rapat kerja Provinsi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) Tersusunny a dokumen Renstra, Renja, Kinerja Biro Admrek dan Musrenban g serta partisipasi pada rapat teknis dan rapat kerja Provinsi Anggota Mitra Praja Utama (MPU) Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 4 dokumen 95 % 1.9 Penanaman Modal 1.9.37 . Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 2 2. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi KEK 0 60.000 0 0 60.000 66.000 CG.3 Sasaran 2 Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen terwujudny a rumusan kebijakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Terfasilitasi nya rumusan kebijakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah profil peluang investasi di Jawa Barat yang layak ditawarkan kepada investor 1 dokumen 1 Dokumen 1.10 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.10.4 0. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan NON CG 3. Pembinaan BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan 0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG 19 Kabupaten di Jawa Barat dan Banten Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 14 dokumen terwujudny a peningkatan Struktur Usaha BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan Terciptanya peningkatan Struktur Usaha BUMD Perbankan dan Jasa Keuangan Kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun 14 dokumen 237 Miliar Rupiah NON CG 4. Pembinaan dan Pengembangan BUMD 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 BUMD terwujudny a rumusan kebijakan pengemban gan BUMD Jawa Barat Tersedianya rumusan kebijakan pengemban gan BUMD Jawa Barat Kontribusi keberadaan BUMD terhadap PAD per tahun 5 BUMD 237 Miliar Rupiah 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Perhubungan 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 dokumen Terwujudny a rancangan kebijakan pembangun an bidang perhubunga n di Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan pembangun an bidang perhubunga n di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 2 dokumen 80 % NON CG 6. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Aspek Kebinamargaan di Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Terwujudny a pelaksanaa n Rakor dalam rangka menghadapi hari raya keagamaan tahun 2013 Terfasilitasi nya Rakor dalam rangka menghadapi hari raya keagamaan tahun 2013 Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % NON CG 7. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Industri di Jawa barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen terwujudny a rumusan kebijakan pengemban gan industri di Jawa Barat Tersusunny a rumusan kebijakan pengemban gan industri di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % NON CG 8. Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah 0 2.847.405 0 0 2.847.405 3.132.146 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 perda Terwujudny a penerbitan Obligasi Daerah Tersusunny a persiapan penerbitan Obligasi Daerah Tingkat ketersediaa n peraturan perundang- undangan tentang penyelengg araan urusan 5 perda 5 Perda 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan di Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen terwujudny a perumusan kebijakan pengemban gan kepariwisat aan di Jawa Barat Terfasilitasi nya pertemuan untuk mendukung perumusan kebijakan pengemban gan kepariwisat aan di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 3 dokumen 80 % NON CG 10. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen Terwujudny a bahan penyusuna n kebijakan pengemban gan dan perkuatan KUMKM Tersedianya bahan penyusuna n kebijakan pengemban gan dan perkuatan KUMKM Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 3 dokumen 80 % NON CG 11. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Terwujudny a pengelolaan dan konservasi sumber daya air Terfasilitasi nya dan terkoordina sinya pengelolaan dan konservasi sumber daya air Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % NON CG 12. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan di Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Terwujudny a kebijakan bidang perumahan dan sarana prasarana permukiman di Jawa Barat Tersedianya kebijakan bidang perumahan dan sarana prasarana permukiman di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdagangan 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen terwujudny a rumusan kebijakan pengemban gan Perdaganga n di Jawa Barat Tersusunny a rumusan kebijakan pengemban gan Perdaganga n di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % NON CG 14. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen Terwujudny a kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Tersusunny a kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 3 dokumen 80 % NON CG 15. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Penanaman Modal di Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen terwujudny a pertemuan dalam mendukung perumusan kebijakan perencanaa n dan pengemban gan penanaman modal Terfasilitasi nya pertemuan dalam mendukung perumusan kebijakan perencanaa n dan pengemban gan penanaman modal Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 dokumen 80 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 6.717.405 7.389.145 0 0 6.717.405 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO BINA PRODUKSI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 dokumen - Dokumen kebijakan pengamban gan ketahanan pangan - Dokumen pelaksanaa n penyaluran Raskin - Terfasilitasi dan terkoordina sinya perumusan bahan kebijakan pengemban gan ketahanan pangan - Terfasilitasi nya penyaalura n Raskin -Tersusunn ya kebijakan pengemban gan ketahanan pangan - Meningkatn ya kelancaran penyaluran Raskin 2 kali 2 kali NON CG 2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Keamanan Pangan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Tk. Nasional dan Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen Dokumen kebijakan peningkatan keamanan pangan Terfasilitasi dan terkoordina sinya perumusan bahan kebijakan peningkatan keamanan pangan Tersusunny a kebijakan peningkatan keamanan pangan 3 kali 3 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dan Penghargaan Ketahanan Pangan 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Tk. Nasional dan Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen - Tersosialisa sikannya keanekarag aman bahan pangan, terinformasi kannya hasil pengemban gan ketahanan pangan - Terpilihnya pemenang lomba cipta menu dan pemenang penghargaa n ketahanan pangan - Terlaksanan ya rangkaian peringatan HPS tahun 2014 - Terlaksanan ya seleksi dan penilaian calon penerima penghargaa n ketahanan pangan/Adh ikarya Pangan Nusantara - Meningkatn ya pengetahua n masyarakat akan keanekarag aman, ketersediaa n dan konsumsi pangan - Meningkatn ya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangun an ketahanan pangan 3 kali 2 - 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen Tersedianya rumusan dokumen kebijakan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan Terfasilitasi nya penyusuna n perumusan bahan kebijakan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta terfasilitasin ya keikutsertaa n pada Pekan Nasional (Penas) Pertanian Tingkat fasilitasi dan koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintah daerah 26 Kab/Kota 3 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Bidang Kehutanan di Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 dokumen Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pemanfaata n lahan di bawah tegakan pada kawasan hutan berbasis komoditas pangan di Jawa Barat Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pengemban gan Hutan Rakyat di Jawa Barat Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pengemban gan aneka usaha kehutanan di Jawa Barat Tersedianya dokumen rumusan kebijakan penatausah aan hasil hutan di Jawa Barat Tersedianya dokumen rumusan Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pemanfaata n lahan di bawah tegakan pada kawasan hutan berbasis komoditas pangan di Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengemban gan Hutan Rakyat di Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengemban gan aneka usaha kehutanan di Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan penataan hasil hutan di Jawa Tersedianya rumusan kebijakan di bidang kehutanan di Jawa Barat 6 kali 6 - 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) kebijakan pengamana n gangguan keamanan Hutan Negara, Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar Swasta di Jawa Barat Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pengemban gan industri usaha pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu di Jawa Barat Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi pengamana n Gangguan Keamanan Hutan Negara, Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar di Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengemban gan industri usaha pengolahan hasil kayu dan non kayu di Jawa Barat 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Bidang Perkebunan di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 5 dokumen Tersedianya dokumen rumusan kebijakan peningkatan produksi tanaman tebu Tersedianya dokumen rumusan kebijakan peningkatan produksi Perkebunan Rakyat Tersedianya dokumen rumusan kebijakan peningkatan daya saing komoditas perkebunan strategis Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pengendalia n areal perkebunan Jawa Barat Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pengemban gan energi alternatif bersumber dari tanaman perkebunan Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan peningkatan produksi tanaman tebu Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan peningkatan produktivita s Perkebunan Rakyat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan peningkatan daya saing komoditas perkebunan strategis Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengendalia n areal perkebunan Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengemban Tersedianya rumusan kebijakan di bidang perkebunan di Jawa Barat 5 kali 5 - 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) (Kemiri Sunan) gan energi alternatif bersumber dari tanaman perkebunan (Kemiri Sunan) NON CG 7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Agro Techno Park (ATP) 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Tersedianya dokumen rumusan kebijakan pengelolaan ATP -Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan Agro Techno Park (ATP) Tersedianya rumusan kebijakan di bidang pertanian di Jawa Barat 1 kali 1 - NON CG 8. Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan/ Programa / Pedoman Penyuluhan Provinsi (BAKORLUH) 0 45.000 0 0 45.000 49.500 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 dokumen Tersedianya dokumen programa penyuluhan provinsi Tersusunny a dokumen Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat fasilitasi dan koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintah daerah 3 kali 3 dokumen 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 9. Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Aparatur Bakorluh (BAKORLUH) 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 dokumen Meningkatn ya kemampuan aparatur dalam bidang penyuluhan Terlaksanan ya bimbingan teknis penyuluhan Tingkat kemampuan aparatur penyuluh dalam pengetahua n dan keterampila n 26 Kab/kota 4 - 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Penyuluhan Provinsi (BAKORLUH) 0 1.033.700 0 0 1.033.700 1.137.070 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Tersedinya bahan acuan bagi pengemban gan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Terfasilitasi nya kegiatan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat Meningkatn ya kapasitas SDM di Perdesaan melalui kegiatan Komisi Penyuluhan Provinsi 1 kali 26 kab/kota 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (BAKORLUH) 0 5.107.500 0 0 5.107.500 5.618.250 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 12 dokumen Tersedianya sarana dan prasarana kantor sekretariat bakorluh
Terlaksanan ya Pembangun an/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur daerah sesuai standar daerah 12 bulan 12 - Jumlah Total 10.886.200 11.974.820 0 0 10.886.200 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi, Koordinasi Pengendalian Bidang Fisik 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Pelaksanaa n Pembangun an Bidang Fisik Terlaksanan ya Rapat Konsolidasi Pengendalia n Bidang Fisik Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 8 kali 95 % NON CG 2. Fasilitasi, Koordinasi Pengendalian Bidang Pemerintahan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Pelaksanaa n Pembangun an Bidang Pemerintaha n Terlaksanan ya Rapat Konsolidasi Pengendalia n Bidang Pemerintaha n Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 8 kali 95 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Asistensi Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Penyusuna n Program dan Kegiatan Tersusunny a RKA SKPD Perubahan Tahun Anggaran 2014, Tersusunny a RKA SKPD Tahun Anggaran 2015 dan Tersusunny a Pra DPA SKPD Tahun Anggaran 2015. Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 % 95 % NON CG 4. Sinergitas Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Sinergitas Pengendalia n Kegiatan Pemerintah Pusat di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya Koordinasi, Terlaksanan ya Rapat Koordinasi dan Terlaksanan ya Rapat Persiapan dan Teknis Bantuan Keuangan Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 % 95 % NON CG 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat 0 4.850.000 0 0 4.850.000 5.335.000 NON CG -25 Kabupaten/kota, Bandung, Bandung, Bandung Biro Administra si Pembangun an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. -Monitoring Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat -25 Kabupaten/kota -Terkendalin ya program-prog ram pembangunan daerah 60 -% -Termonitori ngnya kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 12 -bulan -Terlaksana nya pengendalia n pelaksanaan program/keg iatan APBD melalui kegiatan Monitoring 12 -bulan 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 2. Evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bandung Terkendaliny a program-prog ram pembangunan daerah 60 % Terlaksanany a evaluasi kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 3 kali Terlaksanan ya pengendalia n pelaksanaan program/keg iatan APBD Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan evaluasi 3 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. Estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat Bandung Terkendaliny a program-prog ram pembangunan daerah 60 % Terlaksanany a estimasi Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 3 kali Terlaksanan ya pengendalia n pelaksanaan program/keg iatan APBD Provinsi Jawa Barat melalui estimasi 1 kali 0 300.000 0 0 300.000 330.000 4. Pemeliharaan ISO 9001:2008 Pengendalian Pelaksanaan APBD Bandung Terkendaliny a program-prog ram pembangunan daerah 60 % Terlaksanany a pemeliharaan ISO 9001:2008 pengendalian pelaksanaan APBD 1 sertifikat Terstrandari sasinya proses pengendalia n APBD Provinsi Jawa Barat 1 sertifikat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Fasilitasi, Koordinasi Pengendalian Bidang Sosial Budaya 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terkendalin ya Pelaksanaa n Pembangun an Bidang Sosial Budaya Terlaksanan ya Rapat Konsolidasi Pengendalia n Bidang Sosial Budaya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 8 kali 95 % NON CG 7. Fasilitasi, Koordinasi Pengendalian Bidang Ekonomi 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terkendalin ya Pelaksanaa n Pembangun an Bidang Ekonomi Terlaksanan ya Rapat Konsolidasi Pengendalia n Bidang Ekonomi Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 8 kali 95 % Jumlah Total 7.450.000 8.195.000 0 0 7.450.000 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.1 Pendidikan 1.1.1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar CG. 1 Tematik 1 1. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Motivasi dan Minat Pendidikan Dasar 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.1 Sasaran 1 Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi dan terkoordina sinya peningkatan motivasi dan minat pendidikan dasar di Jawa Barat Terlaksanan ya Rakor Peningkatan Motivasi dan Minat Pendidikan Dasar Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 2 rakor 100 % 1.1.2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 5 2. Fasilitasi dan Pendampingan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perguruan Tinggi se-Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.1 Sasaran 5 Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a singkronisa si kegiatan perguruan tinggi dengan kegiatan pemerintah secara melembaga dalam upaya membangun Jawa Barat - Terlaksanan ya Lokakarya Tatakelola Penyelengg araan KKN Tematik - Terlaksanan ya Bintek Penyusuna n Laporan KKN Tematik - Terlaksanan ya Pelepasan KKN Tematik - Terlaksanan ya Rapat Evaluasi Penyelengg araan KKN Tematik Angka melanjutkan perguruan tinggi 4 Dokumen Kegiatan 25 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 1 3. Fasilitasi dan Koordinasi Program Pendidikan Menengah Universal Menuju Pendidikan 12 Tahun 0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.1 Sasaran 1 Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sinergitas dan kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan stakeholder s pendidikan dalam implementas i program pendidikan menengah universal 12 tahun di Jawa Barat Terlaksanan ya Rakor Program Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK 2 Rakor 76 % 1.1.3. Program Pendidikan non Formal CG. 1 Tematik 2 4. Fasilitasi dan Apresiasi kepada Para Teladan tingkat Jawa Barat 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.1 Sasaran 2 Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terapresiasi nya para pelaku pembangun an di Jawa Barat yang memiliki prestasi sesuai dengan profesinya serta kepedulian terhadap pembangun an diwilayahny a masing-mas ing Terlaksanan ya seresehan para teladan Jawa Barat dalam rangkaian kegiatan HUT RI Jumlah kegiatan pendidikan keterampila n berbasis potensi lokal bagi masyarakat 150 teladan di Jawa Barat 40 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 2 5. Fasilitasi Penyelenggaraan PKBM melalui Pondok Pesentren Salafiyah 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.1 Sasaran 2 Kab/Kota se-Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota dan stakeholder s pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas dan kwantitas penyelengg araan PKBM di pondok pesantren di Jawa Barat Terlaksanan ya workshop penyelengg araan PKMB Jumlah pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) berkualitas 2 kali workshop 25 % 1.1.4. Program Pendidikan Luar Biasa CG. 1 Tematik 4 6. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1 Sasaran 4 Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya jumlah lembaga pendidikan yang menyelengg arakan pendidikan inklusif di Jawa Barat Terlaksanan ya Rakor Penyelengg araan Pendidikan Inklusif Jumlah penyelengg araan PK dan PLK yang bermutu 2 kali Rakor 35 % 1.1.5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 1 7. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang Pendidikan di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1 Sasaran 1 Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terkoordina sinya upaya peningkatan pembangun an bidang pendidikan di Jawa Barat Terlaksanan ya Rakor Pembangun an Bidang Pendidikan di Jawa Barat Presentase penyelenga ra pendidikan yang memahami manajemen berbasis sekolah (MBS) 2 kali Rakor 45 % 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan NON CG 8. Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 4 BKPP se Jawa Barat dan 3 Provinsi Perbatasan (Jawa Tengah, Banten dan DKI) Biro Pelayanan Sosial Dasar Lintas OPD/Kew ilayahan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Workshop Penanggulangan Kesehatan Jiswa Masyarakat 4 BKPP se Jawa Barat dan 3 Provinsi Perbatasan (Jawa Tengah, Banten dan DKI) Meningkatny a Koordinasi dalam Upaya Penanggulang an Kesehatan Jiwa Masyarakat di Jawa Barat 27 Kab/Kota 1. Terlaksanany a Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya penanggulang an kesehatan jiwa masyarakat 150 Orang Terciptanya Koordinasi Lintas sektor dan Lintas Batas Kab/Kota dalam upaya bersama penanggulan gan Kesehatan Jiwa Masyarakat 27 Kab/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 9. - Koordinasi, Sosisalisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Penyelenggaraan BPJS Tahun 2014 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Provinsi, Kab/Kota Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. - Sosialisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di 4 BKPP - - Meningkatny a pemahaman dan Kepedulian Pelayanan Kesehatan serta Staekholder Terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dalam mendukung BPJS di Jawa Barat Tahun 2014 4 - BKPP - Diperolehnya Gambaran Penyelenggar aan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di setiap BKPP di Jawa Barat 4 -BKPP - Terselenggar anya Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelengga raan Jaminan Pemeliharaa n Kesehatan Masyarakat dalam mendukung BPJS di Jawa Barat Tahun 2014 4 -Pertemua n 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG. 2 - 10. Koordinasi dan Fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat/Siaga 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.2 Sasaran 5 Provinsi dan Kab/Kota Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya koordinasi dan fasilitasi kab/kota sehat Dokumen laporan kegiatan Meningkatn ya Persentase desa siaga aktif 3 dokumen 75 % CG. 2 - 11. Koordinasi dan Fasilitasi untuk mendukung peningkatan PHBS dan Akses AMPL 0 260.000 0 0 260.000 286.000 CG.2 Sasaran 5 Prov dan Kab/Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya rakor dan fasilitasi PHBS dan AMPL Dokumen Laporan Kegiatan Meningkatn ya komitmen dan kemampuan Kab/Kota untuk mencapai PHBS dan akses AMPL 2 dokumen 26 Kab/Kota 1.2.7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan NON CG 12. -Koordinasi, Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG - Provinsi - BKPP - Jakarta Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. - Rakor TP-UKS Prov dan Kab/Kota Se Jawa Barat - Pembinaan dan Monev TP-UKS dan Sekolah Sehat Tk. BKPP - Re Checking Sekolah Sehat Tk. Provinsi - Pendampingan Sekolah Sehat Tingkat Nasional - Konsultasi UKS ke TP-UKS Pusat - Provinsi - BKPP - Jakarta - Meningkatny a Kualitas Sekolah Sehat dalam mendukung mutu pendidikan dan prestasi peserta didik 108 -Sekolah Sehat (Sekolah UKS) - Diperolehnya Model Sekolah Sehat di tiap Kab/Kota se Jawa Barat 108 - Sekolah Sehat (Sekolah UKS) - Terlaksanan ya Koordinasi, Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat di Jawa Barat 108 -Sekolah Sehat (Sekolah UKS) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 13. Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam rangka Pengendalian HIV dan AIDS di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab/Kota Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terlaksanan ya Koordinasi dan Fasilitasi penguatan KPA dalam rangka Pengendalia n HIV/AIDS di Jawa Barat - Laporan dan kegiatan penguatan Kelembagaa n KPA di 26 Kab/Kota se Jawa Barat - Meningkatn ya Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaa n KPA di Jawa Barat dalam mengendalik an epidemi HIV dan AIDS 4 Dokumen Kegiatan 75 % CG. 2 Tematik 1 14. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pengintegrasian layanan sosial dasar posyandu teradu Provinsi JAwa BArat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.2 Sasaran 3 4 wilayah Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Rapat koordinasi di 4 wilayah dokumen laporan kegiatan Meningkatn ya komitmen dan kemampuan Kab/Kota untuk mendukung pengintegra sian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu Prov Jabar 26 Kab/ Kota 26 Kab/Kota 1.2.8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 Tematik 5 15. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.2 Sasaran 5 Provinsi dan 26 Kab/kota Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya koordinasi dan fasilitasi pengendalia n penyakit menular Dokumen Laporan Kegiatan -Meningkatn ya peran Provinsi dalam upaya pengendalia n, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardiovasku ler (Stroke, MI), penyakit metabolisme (DM), dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja 2 dokumen 26 Kab/Kota 1.3 Lingkungan Hidup 1.3.12 . Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. -Fasilitasi Pengembangan Adipura Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam mendorong Green Province 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terlaksanan ya Fasilitasi Pengemban gan Adipura Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam mendorong Green Province - Rapat Koordinasi Adipura Tingkat Provinsi Jawa Barat -Meningkatn ya kualitas lingkungan Perkotaan di Jawa Barat dan meningkatn ya perolehan Adipura di Jawa Barat 1 Dokumen 10 % NON CG 17. -Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG - Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Dikeluarkan nya kebijakan mengenai rehabilitasi dan konserfasi sumber daya alam dan lingkungan hidup - Rapat Koordinasi dan Singkronisa si Peningkatan Kemampuan dalam Adaptasi Perubahan Iklim - Meningkatn ya kualitas dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim 1 Dokumen 10 % NON CG 18. -Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan di Jawa Barat dalam mendukung Green Province 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG - Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -terlaksann ya penetapan stabdar pelayanan minimal (SPM) lingkungan Rakor penerapan standar pelayanan minimal (SPM) lingkungan Kriteria mutu air (kelas peruntukan air) TSS 800mg/L, BOD 35mg/L, COD 50mg/L, fecal coli 500.000/10 0ml 1 -dokumen 10 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. -Fasilitasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG jawa barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanan ya fasilitasi pengendalia n pencemara n dan kerusakan lingkungan Rakor pengendalia n pencemara n dan kerusakan lingkungan di jabar Dikeluarkan nya hasil kebijakan mengenai rehabilitasi dan konservasi sumberday a alam dan lingkungan hidup 1 Dokumen 10 % NON CG 20. -Fasilitasi Apresiasi Adipura Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Green Province 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Tersebar di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanan ya apresiasi Adipura tingkat Jabar dalam mewujudka n Green Province Rakor Apresiasi Adipura di keluarkanny a kebijakan mengenai rehabilitasi dan konservasi sumberday a alam dan lingkungan hidup 1 Dokumen 10 % 1.3.13 . Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup NON CG 21. -Fasilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanny a kegiatan fasilitasi ekosistem Rakor ekosistem pesisir laut meningkatn ya ekosistem pesisir dan laut 1 Dokumen 20 % NON CG 22. Optimalisasi TEKCTradisional, Ecological Knowledge 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanny a optimalisasi TECTradisio nal Ecological Knowledge Rakor Optimalisasi budaya lokal Meningkatn ya peran budaya lokal dalam pola pengelolaan lingkungan hidup 1 Dokumen 20 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 23. -Fasilitasi Peningkatan Sekolah Berwawasan Lingkungan Tingkat Provinsi Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG -Tersebar di Jawa Barat (SMP/SMU) Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanny a kegiatan peningkatan sekolah berwawas an lingkungan tingkat provinsi jabar Rakor dan fasilitasi meningkata nya jumlah sekolah berwwawa ssan lingkungan hidup 1 Dokumen 20 % NON CG 24. -Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanny a peningkatan peran serta masyrakat dalam pengelolaan RTH Rakor 2 kali dan Fasilitasi ke Kab/Kota Meningkatn ya peran masyrakat perkotaan dalam pengelolaan RTH 1 Dokumen 20 % NON CG 25. -Pemahaman Lingkungan Hidup pada anak usia dini 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanny a kegiatan pemahaman LH pada anak usia dini Seminar dan Lokakarya Meningkata nya peran sekolah dan keluarga daolam proses Pengelolaan LH pada anak usia dini 1 Dokumen 20 % NON CG 26. -Fasilitasi Rehabilitasi Mangrove dan Terumbu Karang di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanan ya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di pantai utara dan pantai selatan di Jawa Barat Rakor dan fasilitasi Kab/Kota Meningkata nya peran pokja Mangrove dalam rehabilitasi mangrove terumbu karang di jabar 1 Dokumen 20 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 27. -Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanny a peningkatan peran serta masyrakat dalam perlindunga n dan konservasi SDA Rakor dan Fasilitasi Kab/Kota Meningkatn ya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kontek perlindunga n dan konservasi SDA 1 Dokumen 20 % NON CG 28. -Fasilitasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Lindung 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanny a kemitraan dan pemberday aan masyarakat sekitar kawasan lindung Rakor dan Fasilitasi Kab/Kota Meningkatn ya peran masyarakat dan area sekitar kawasan lingkungan 1 Dokumen 20 % 1.23 Kebudayaan 1.23.7 3. Program Pengembangan Nilai Budaya CG. 10 Tematik 1 29. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Apresiasi terhadap Karya Seni dan Budaya Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.10 Sasaran 1 Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terapresiasi nya Karya Seni dan Budaya Masyarakat Jawa Barat Terlaksanan ya Fasilitasi Apresiasi terhadap Karya Seni dan Budaya di Jawa Barat 2. Jumlah kegiatan (Presentase ) pemanfaata n nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan , kepurbakala an dan museum bagi pengemban gan budaya daerah 4 Wilayah, Even Nasional 2 kl, Kota Bandung 1 kl 40 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 1 30. Fasilitasi dan Koordinasi Nilai-Nilai Tradisional, Peninggalan Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Musium di Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.10 Sasaran 1 Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersinergi dan Terinformasi kannya Kebijakan tentang Nilai-Nilai Tradisional, Peninggalan Kesejaraha n, Kepurbakal aan dan Musium di Jawa Barat Terlaksanan ya Rapat Koordinasi Nilai-Nilai Tradisional, Peningkatan Kesejaraha n, Kepurbakal aan dan Musium di Jawa Barat 2. Jumlah kegiatan (Presentase ) pemanfaata n nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan , kepurbakala an dan museum bagi pengemban gan budaya daerah 2 Rakor, 2 Dokumen, 130 org 30 % CG. 10 - 31. Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat 0 650.000 0 0 650.000 715.000 - Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terlaksana nya Sosialisasi dan Konsolidasi Buku Pembangun an Pendidikan Karakter berbasis Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Jawa Barat -Terimpleme ntasikannya Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa Barat melalui Program Pendidikan Karakter 2. Jumlah kegiatan (Presentase ) pemanfaata n nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan , kepurbakala an dan museum bagi pengemban gan budaya daerah 3 Rakor, 3 Dokumen 60 % 1.23.7 4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 1 32. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bidang Seni dan Budaya Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.10 Sasaran 1 Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Peningkatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang Seni dan Budaya di Jawa Barat Bertambahn ya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang Seni dan Budaya di Jawa Barat 2.Jumlah pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya; 3 Kali Rakor, 3 Dokumen 40 % CG. 10 - 33. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan dan Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah 0 400.000 0 0 400.000 440.000 - Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terinforma sikannya berbagai kebijakan yang mendukung terhadap pelestarian bahasa, sastra dan aksara daerah Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah 1. Jumlah kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat 4 Wilayah (Rakor), 4 Dokumen, 150 org perwilaya h 40 % CG. 10 - 34. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wisata Budaya Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 - Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Sinergitas dan Kebijakan Pengemban gan Wisata Budaya Jawa Barat dalam mewujudka n Konsep Pengemban gan Wisata Budaya Terlaksanan ya Rapat Koordinasi Pengemban gan Wisata Budaya Jawa Barat 1. Jumlah kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat 2 Kl Rakor, 2 Dokumen, 300 org 30 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 10 Tematik 2 35. Fasilitasi, Koordinasi dan Pemantauan Pendukungan Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.10 Sasaran 2 Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terinforma sikan dan Teridentifika sinya berbagai keragaman seni dan budaya Jawa Barat sebagai bahan kebijakan bidang seni dan budaya Terlaksanan ya Fasilitasi Pendukunga n Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya Jawa Barat 1. Jumlah kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat 2 Dokument asi Seni dan Budaya 60 % 2. PILIHAN 2.35 Agama 2.35.9 5. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama NON CG 36. -Ikutserta Festival Maulid Nusantara (FMN) 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG -Jakarta Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 -orang -Terpelihara nya ukhuwah islamiah melalui penampilan budaya umat islam se-Indonesi a -Terlaksana nya pengiriman kontingen Jawa Barat pada Festival Maulid Nusantara Jumlah kegiatan (presentase ) suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 1 -kegiatn 20 -% NON CG 37. -Fasilitasi Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an di Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG 26 Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 120 -orang Meningkatn ya minat masyarakat untuk baca tulis AlQuran di Jawa Barat -Sosialisasi dan Koordinasi pemberanta san buta huruf Al-Qur'an Jumlah kegiatan (presentase ) suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 120 orang 20 -% 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 38. -Impelementasi pengamalan agama melalui safari ramadhan dan Tarling gubernur 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG -Kab./Kota Di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 -orang -Meningkatn ya keimanan ketaqwaan pengamalan ajaran agama dan silaturahim para shareholder di Jawa Barat -Terlaksana nya safari ramadhan Gubernur, Shalat Tarawih Keliling FKPD, Peringatan Nuzulul Qur'an dan Shalat Ied Tingkat Provinsi Jawa Barat Jumlah kegiatan (presentase ) suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 4 -kegiatan 20 -% NON CG 39. -Pelaksanaan MTQ tingkat Jawa Barat Pembinaan dan Pengiriman Kafilah MTQ Jawa Barat ke Tingkat Nasional 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa Barat dan Provinsi Kepuluan Riau Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 -orang -Diraihnya prestasi terbaik Kafilah MTQ Jawa Barat pada MTQ tingkat Nasional -Terlaksana nya MTQ Jawa Barat pembinaan kafilah MTQ Jawa Barat Terkirimnya Kafilah MTQ Jawa Barat ke Tingkat Nasional dan terbinanya mantan MTQ Jawa Barat Jumlah kegiatan (presentase ) suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 90 orang 20 -% NON CG 40. -Fasilitasi Kerukunan Umat Antar dan Inter Umat Beragama di Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 120 -orang Harmonisasi kerukunan umat beragama baik intern maupun antar umat -Sosialisasi dan Koordinasi pembinaan Kerukunan Hidup Internal dan Antar Umat Beragama Jumlah kegiatan (presentase ) suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 120 orang 20 -% 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 41. -Fasilitasi Tim Pemandu/Pemantau Ibadah haji Daerah Provinsi Jawa Barat 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa Barat dan Arab Saudi Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 -orang -Peningkata n wawasan dan kemampuan petugas tim pemandu/pe mantau ibadah haji daerah jawa barat dan meningkatn ya sistem manajemen pengelolaan KBIH Pelatihan dan pengiriman tim pemandu / pemantau haji daerah (TPHD) di Jawa Barat ke Tanah Suci Jumlah kegiatan (presentase ) suasana kehidupan keagamaan yang kondusif di Jawa Barat 90 -orang 20 -% 2.35.9 6. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan NON CG 42. -Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Majelis Taklim di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 200 -orang -Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan -Terlaksana nya Pembinaan dan pelatihan pengurus majelsi takim di Jawa Barat Jumlah kegiatan (Presentase ) lembaga-le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam pembangun an 200 orang 20 -% 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 43. -Fasilitasi Pembinaan Pengelola dan Guru Madrasah Swasta di Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG -kab./kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 780 -orang -Meningkatn ya wawasan Dan kemampuan para Pengelola Dan Guru Madrsah Swasta di Jawa Barat -Terlaksana nya Pembinaan bagi Pengelola Dan Guru Madrasah di Jawa Barat Jumlah fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal) 780 orang 10 -% NON CG 44. -Fasilitasi dan Penunjang Kesekretariatan Islamic Centre/PUSDAI, At-Ta'awun dan LPTQ Jawa Barat 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG -Kota Bandung dan Kab.Bogor Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 kegiatan Terpeliharan ya sarana dan prasarana Gedung PUSDAI, Masjid At-Ta'awun dan LPTQ Jawa Barat -Terlaksana nya pemeliharaa n sarana dan prasarana Gedung PUSDAI, Masjid At-Ta'awun dan LPTQ Jawa Barat Jumlah kegiatan (Presentase ) lembaga-le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam pembangun an 1 kegiatan 20 -% 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 45. -Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan TKA / RA di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 200 -orang -Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan -Terlaksana nya Pembinaan dan pelatihan pengelola TKA/RA di Jawa Barat Jumlah kegiatan (Presentase ) lembaga-le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam pembangun an 200 orang 20 -% NON CG 46. -Pemberdayaan Dewan Keluarga Masjid dan Remaja Masjid di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 200 -orang -Meningkatk an pemahaman dan pengamalan agama di kalangan para remaja masjid dan sistem manajemen pengelolaan dewan keluarga masjid -Terlaksana nya pembinaan dewan keluarga masjid dsn pengurus remaja masjid di Jawa Barat Jumlah kegiatan (Presentase ) lembaga-le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam pembangun an 200 orang 15 -% 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 47. -Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 200 -orang Meningkatn ya wawasan dan kemampuan pengelola zakat dan wakaf di Jawa Barat -Terlaksana nya pelatihan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis masalah umat di Jawa Barat Jumlah kegiatan (Presentase ) lembaga-le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam pembangun an 200 orang 20 -% NON CG 48. -Fasilitasi Keagamaan serta Pelayanan kepada Organisasi/Pontren/Mas jid di Jawa Barat 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG 26 Kab./Kota di Jawa Barat Biro Pelayanan Sosial Dasar Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 -kab./kota -Terfasilitasi nya pelaksanaa n pelayanan kepada organisasi/p ontren/masji d di jawa Barat -Terlaksana nya pelayanan dan bantuan kepada organisasi/p ontrenmasji d di Jawa Barat Jumlah kegiatan (Presentase ) lembaga-le mbaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang berperan dalam pembangun an 26 -Kab./Kota 20 -% 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 36.810.000 40.216.000 0 0 36.810.000 0 21 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.8 Kepemudaan dan Olahraga 1.8.34 . program peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda NON CG 1. Partisipasi Provinsi dalam rangka peringatan kepemudaan dan olahraga tingkat Jawa Barat/Nasional 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat dan Luar Provinsi Biro Pengemban gan Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 12 kali terwujudny a sinergitas peningkatan dan pembinaan kepemudaa n dan olah raga Menghadiri peringatan kepemudaa n dan olahraga Jumlah kegiatan pembentuka n spirit juara (idealisme kebangsaan , kewirausah aan, kepemimpin an, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 12 kali 12 kali NON CG 2. Anugerah Inovasi Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat, Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Anugerah Inovasi Jawa Barat Kategori Kelompok Jawa Barat 1 Kegiatan Penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai Inovator Jawa Barat 8 Kelompok Mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang produktif, berprestasi, inovatif dan berdaya saing 8 Kelompok 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 2. Anugerah Inovasi Jawa Barat kategori Perorangan 1 Kegiatan Penghargaan Inovator Jawa Barat sebagai Inovator Jawa Barat 8 Orang Mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang produktif, berprestasi, inovatid dan berdaya saing 8 Orang 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 NON CG 3. Anugerah Prakarsa Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Anugerah Prakarsa Jawa Barat Kategori Kelompok Jawa Barat - 1 Kegiatan Penghargaan Gubernur sebagai prakarsa Jawa Barat 8 Kelompok Masyarakat Jawa Barat produktif, berprestasi, prakarsa dan berdayasaing 8 Kelompok 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 2. Anugerah Prakarsa Jawa Barat Kategori Perorangan Jawa Barat - 1 Kegiatan Penghargaan Gunernur sebagai Pemprakarsa Jawa Barat 8 Peroranga n Masyarakat Jawa Barat yang produktif, berprestasi, prakarsa dan berdaya saing 8 Peroranga n 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. -PEMBERIAN PENGHARGAAN GUBERNUR SEBAGAI BENTUK APRESIASI BAGI MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI HASIL KARYA INOVATIF DAN PRAKARSA UPAYA LUAR BIASA YANG BERKONTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT 0 6.600.000 0 0 6.600.000 7.260.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Jumlah kegiatan pembentuka n spirit juara (idealisme kebangsaan , kewirausah aan, kepemimpin an, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 0 - 12 -KELOMP OK 1.12 Ketenagakerjaan 1.12.4 3. program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. -FASILITASI KOORDINASI BIDANG KETENAGAKERJAAN 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 ORANG TERLINDUN GINYA HAK - HAK PEKERJA -- TERSU SUNNYA KEPUTUSA N GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATE N/KOTA TAHUN 2014, UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATE N/KOTA, IJIN DAN PENOLAKA N IJIN PENANGGU HAN UPAH MINIMUM. - TERMO NITOR DAN TEREVALU ASINYA LEMBAGA KETENAGA KERJAAN DI KABUPATE N/KOTA : TERSUSUN NYA DATABASE TENTANG KONDISI TERKINI LEMBAGA KETENAGA KERJAAN DI 26 -- TERSU SUNNYA KEPUTUSA N GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATE N/KOTA TAHUN 2014, UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATE N/KOTA, IJIN DAN PENOLAKA N IJIN PENANGGU HAN UPAH MINIMUM. - TERMO NITOR DAN TEREVALU ASINYA LEMBAGA KETENAGA KERJAAN DI KABUPATE N/KOTA : TERSUSUN NYA DATABASE TENTANG KONDISI TERKINI LEMBAGA KETENAGA KERJAAN DI 26 4 -KEPGUB 1 - 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) KAB/KOTA MELIPUTI ; (1) DEWAN PENGUPAH AN KAB/KOTA, (2) LKS TRIPARTIT, (3) TIM KOORDINA SI PERLINDUN GAN TENAGA KERJA, (4) POKJA PENANGAN AN TKI. - TERMO NITORNYA PERSIAPAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATE N/KOTA TAHUN 2015. - KOOR DINASI PROGRAM KETENAGA KERJAAN KE PROVINSI: 1. SUMAT ERA UTARA ; KOMPARAS I MEKANISME KAB/KOTA MELIPUTI ; (1) DEWAN PENGUPAH AN KAB/KOTA, (2) LKS TRIPARTIT, (3) TIM KOORDINA SI PERLINDUN GAN TENAGA KERJA, (4) POKJA PENANGAN AN TKI. - TERMO NITORNYA PERSIAPAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATE N/KOTA TAHUN 2015. - KOOR DINASI PROGRAM KETENAGA KERJAAN KE PROVINSI: 1. SUMAT ERA UTARA ; KOMPARAS I MEKANISME 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) PENETAPAN UPAH SEKTORAL 2. BALI ; POTRET DAN CARA PENANGAN AN, PEMBINAAN PEKERJA ANAK DI PROVINSI BALI 3. KALIM ANTAN TIMUR DAN SULAWESI SELATAN ; STRATEGI DAN PELAKSAN AAN PEMBERIAN AWARD BIDANG KETENAGA KERJAAN (PEMILIHAN PEKERJA TELADAN DAN PENILAIAN PERUSAHA AN TERBAIK PEMBINA TENAGA KERJA PEREMPUA N). - TERLA KSANANYA PENETAPAN UPAH SEKTORAL 2. BALI ; POTRET DAN CARA PENANGAN AN, PEMBINAAN PEKERJA ANAK DI PROVINSI BALI 3. KALIM ANTAN TIMUR DAN SULAWESI SELATAN ; STRATEGI DAN PELAKSAN AAN PEMBERIAN AWARD BIDANG KETENAGA KERJAAN (PEMILIHAN PEKERJA TELADAN DAN PENILAIAN PERUSAHA AN TERBAIK PEMBINA TENAGA KERJA PEREMPUA N). - TERLA KSANANYA 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) PEMILIHAN PEKERJA TELADAN PERUSAHA AN SEBANYAK 27 ORANG DARI 27 KABUPATE N/KOTA DI JAWA BARAT DENGAN TERPILIHNY A 5 PERINGKAT PEKERJA TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT. - TERLA KSANANYA PENILAIAN PERUSAHA AN TERBAIK YANG MEMPEKERJ AKAN TENAGA KERJA PEREMPUA N 27 PERUSAHA AN INDUSTRI MANUFAKT UR DARI 27 KABUPATE N/KOTA DI JAWA PEMILIHAN PEKERJA TELADAN PERUSAHA AN SEBANYAK 27 ORANG DARI 27 KABUPATE N/KOTA DI JAWA BARAT DENGAN TERPILIHNY A 5 PERINGKAT PEKERJA TELADAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT. - TERLA KSANANYA PENILAIAN PERUSAHA AN TERBAIK YANG MEMPEKERJ AKAN TENAGA KERJA PEREMPUA N 27 PERUSAHA AN INDUSTRI MANUFAKT UR DARI 27 KABUPATE N/KOTA DI JAWA 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) BARAT DENGAN TERPILIHNY A 3 PERINGKAT PERUSAHA AN INDUSTRI SKALA KECIL/MENE NGAH DAN 3 PERINGKAT PERUSAHA AN SKALA BESAR TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT BARAT DENGAN TERPILIHNY A 3 PERINGKAT PERUSAHA AN INDUSTRI SKALA KECIL/MENE NGAH DAN 3 PERINGKAT PERUSAHA AN SKALA BESAR TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT 1.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.14.4 6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan NON CG 6. penyusunan kebijakan ekonomi perempuan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG jawa barat Biro Pengemban gan Sosial Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 pergub pergub pemberday aan ekonomi perempuan penyusuna n pergub pemberday aan ekonomi perempuan Indeks Pemberday aan Gender 1 pergub 1 pergub 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Penyelenggaraan Hari Hari Besar (Hari Keluarga, BBGRM, dan HKG-PKK, KKSN dan Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat) 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 kali Meningkatn ya peran perempuan dalam pembangun an dan meningkatn ya kesetaraan jender, partisipasi masyarakat serta rasa kesetiakaw anan sosial Peringatan Hari Keluarga, BBGRM, dan HKG-PKK, KKSN dan Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat Indeks Pemberday aan Gender 1 kali 67 % 1.14.4 7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. -KOORDINASI DAN FASILITASI PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - -MENINGKA TNYA KAPASITAS KELEMBAG AAN DAN JEJARING MELALUI KOORDINA SI DAN FASILITASI PENANGAN AN PROGRAM PEMBERDA YAAN PEREMPUA N -ADANYA KESEPAHA MAN ANTARA PROVINSI DAN PEMERINTA H KAB/KOTA DALAM PENANGAN AN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N -- TERFA SILITASINY A PENANGAN AN PEMBERDA YAAN EKONOMI PEREMPUA N - KOOR DINASI PROGRAM PEMBERDA YAAN PEREMPUA N, PERLINDUN GAN PEREMPUA N DAN ANAK DI JAWA BARAT DAN PROVINSI LAIN - TERFA SILITASINY A PELAKSAN AAN PERLINDUN GAN PEREMPUA N DAN ANAK 16 -ORANG 2 -RAKOR 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. -FASILITASI PERINGATAN HARI KELUARGA, HKSN, BBGRM DAN PHI TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - -TERCAPAI NYA PERSAMAA N KEDUDUKA N, HAK, KEWAJIBA N DAN KESETARA AN KAUM WANITA - -TERLAKSA NANYA PERINGATA N HARI KELUARGA , HKSN, BBGRM DAN PHI -TERFASILIT ASINYA PELAKSAN AAN HARI KELUARGA , HKSN, BBGRM DAN PHI 3,500 -ORANG 4 -KEGIATA N 1.22 Sosial 1.22.7 0. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya NON CG 10. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Biro Bangsos 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Bandung Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Tersedianya administrasi perkantoran biro bangsos Terfasilitasi nya administrasi perkantoran biro bangsos 2.Jumlah PMKS terlayani dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 12 bulan 350 - NON CG 11. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pembangunan Sosial 0 25.000 0 0 25.000 27.500 NON CG Bandung Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 triwulan Terwujudny a Perencanaa n Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pembangun an Sosial Terfasilitasi nya Perencanaa n Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Pembangun an Sosial 2.Jumlah PMKS terlayani dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 4 triwulan 350 - 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. -KOORDINASI DAN FASILITASI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - TERW UJUDNYA KOORDINA SI DAN FASILITASI PENANGAN AN ANAK, LANSIA, PENYANDA NG CACAT DAN PELAKSAN AAN PERINGATA N HARI LANJUT USIA, HARI ANAK NASIONAL DAN HARI DISABILITA S INTERNASI ONAL (HDI) TK PROV JABAR. - RAKO R PMKS, FASILITASI DAN KOORDINA SI ANAK BERHADAP AN DENGAN HUKUM - - - 6 -KEGIATA N 5 -KEGIATA N 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. -FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI JAWA BARAT 0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 -KAB/KOT A -TERKOOR DINASINYA DAN TERFASILIT ASINYA PENANGAN AN PENYALAH GUNAAN NARKOBA -1. TERLA KSANANYA RAPAT EVALUASI PENGANAN AN PENYALAH GUNAAN NARKOBA 2. TERMO NITOR DAN TERKOORDI NASINYA PENANGAN AN PENYALAH GUNAAN NARKOBA DI 26 KABUPATE N/KOTA 3. TERLA KSANANYA KONSULTA SI PENANGAN AN PENYALAH GUNAAN NARKOBA KE JAKARTA 4. TERLA KSANANYA KUNJUNGA N KERJA DALAM RANGKA PENANGAN AN 1.Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandan g Masalah Kesejahtera an Sosial yang memiliki pengetahua n, keterampila n dan kemampuan dalam mewujudka n kesejahtera an sosial secara mandiri dan dapat melaksanak an fungsi serta peran sosialnya secara wajar 3 -RAKOR 26 -KAB/KOT A 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) PENYALAH GUNAAN NARKOBA DI JAWA BARAT 5. TERLA KSANANYA PERINGATA N HANI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT 6. TERLA KSANANYA DISEMINASI P4GN SEBANYAK 4 KALI NON CG 14. -FASILITASI KOORDINASI PENANGANAN LANJUT USIA DI JAWA BARAT 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 -RAKOR -TERWUJUD NYA KOORDINA SI DAN SINERGITAS PELAKSAN AAN PENANGAN AN MASALAH LANJUT USIA DI JAWA BARAT - - 0 - 1 -RAKOR 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. -FASILITASI DAN KOORDINASI PELESTARIAN NILAI-NILAI KEJUANGAN DAN KEPAHLAWANAN 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 62 -ORANG -MENINGKA TNYA PEMAHAMA N DAN WAWASAN TERHADAP NILAI-NILAI KEJUANGA N DAN KEPAHLAW ANAN DI JAWA BARAT -1. TERFA SILITASINY A TP2GD PROV. JABAR, KAJIAN DAN SEMINAR 2 (DUA) ORANG CALON PAHLAWAN NASIONAL ASAL JAWA BARAT 2. TERLA KSANANYA RAKOR PELESTARI AN NILAI-NILAI KEJUANGA N DAN KEPAHLAW ANAN KAB/KOTA SE-JAWA BARAT 3. TERLA KSANANYA PEMBINAAN PELESTARI AN NILAI-NILAI KEJUANGA N DAN KEPAHLAW ANAN DI JAWA BARAT, - 1 -RAKOR 0 - 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1KALI. 4. TERLA KSANANYA KOORDINA SI DAN MONITORIN G PENANGAN AN NILAI-NILAI KEJUANGA N DAN KEPAHLAW ANAN KE KAB/KOTA DI JAWA BARAT 5. TERLA KSANANYA PENINGKAT AN WAWASAN PENANGAN AN NILAI-NILAI KEJUANGA N DAN KEPAHLAW ANAN 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. -KOORDINASI DAN FASILITASI PENANGGULANGAN BENCANA DI JAWA BARAT 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG -JAWA BARAT Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 -KAB/KOT A -1. MENIN GKATNYA PARTISIPASI PILAR MASYARA KAT/RELA WAN DALAM PENANGGU LANGAN BENCANA. 2. MENIN GKATNYA KEMAMPUA N APARATUR DALAM PENANGGU LANGAN BENCANA DI 26 KAB/KOTA PROVINSI JAWA BARAT 3. ADAN YA SINERGITAS PELAKSAN AAN PENANGGU LANGAN BENCANA ANTARA 26 KAB/KOTA, PROVINSI DAN PUSAT SERTA MENINGKAT KAN KEMAMPUA -RAPAT EVALUASI PENANGGU LANGAN BENCANA, KOORDINA SI, KONSULTA SI DAN MONITORIN G PENANGGU LANGAN BENCANA -KOORDINA SI DAN FASILITASI PENANGGU LANGAN BENCANA 1 -RAKOR 395 -ORANG 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) N APARATUR SETDA PROVINSI JAWA BARAT. 2. PILIHAN 2.34 Transmigrasi 2.34.9 9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi NON CG 17. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama di Bidang Ketransmigrasian 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Bandung Biro Pengemban gan Sosial Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota (12 Provinsi Daerah Tujuan) Meningkatn ya kerjasama antara daerah pengirim dan penerima di bidang ketransmigr asian Terealisasin ya dan terpantauny a pelaksanaa n kerjasama antar daerah/kab upaten kota pengirim dan penerima di bidang ketransmigr asian Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang ketransmigr asian antara provinsi, kab/kota di Jawa Barat dan daerah asal pengirim dan penerima/tuj uan 26 kab/kota (12 Provinsi Daerah Tujuan) 26 kab/kota (12 Provinsi Daerah Tujuan) 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 22.475.000 24.722.500 0 0 22.475.000 0 19 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 1 1. Kegiatan Kesisteman dan Prosedur Organisasi 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-jabar dan DKI Jakarta Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 2. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kab/Kota lainnya se-Jabar dan luar provinsi Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 5 Tematik 1 3. Mengembangkan Perpustakaan Setda Prov.Jabar 0 175.000 0 0 175.000 192.500 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar dan Luar Provinsi Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 1 4. Melaksanakan Penataan dan Pengembangan Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 5. Melaksanakan Pengendalian dan Pembinaan OPD Kab/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 6. Melaksanakan Penyusunan Model Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 7. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik 0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 8. Melaksanakan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 9. Fasilitasi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD/Unit kerja dan Lembaga Non OPD (Non Struktural) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung dan Kab/Kota tertentu Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 10. Melaksanakan Penyusunan Tupoksi UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 11. Kegiatan Standarisasi Organisasi 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 1 Jabar dan DKI Jakarta Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur CG. 5 - 12. Memantapkan Jabatan Fungsional Angka Kredit dan Non Angka Kredit 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar dan Luar Provinsi Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran hukum dan HAM 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 13. Melaksanakan Penyusunan Laporan Pencegahan Korupsi 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota se-Jabar dan Luar Provinsi Biro Organisasi Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 8.125.000 8.937.500 0 0 8.125.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 5 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Jawa Barat 0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sinergi Pemerintaha n di Jawa Barat Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelengg araan Pemerintaha n di Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 12 Bulan 80 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah NON CG 2. Menatausaha dan menyelesaikan Keuangan Daerah 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Bandung Biro Keuangan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kualitas penatausah aan dan penyelesaia n Keuangan Daerah Terlaksanan ya penatausah aan dan penyelesaia n Keuangan Daerah - 100 % 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 3. Menyusun dan Melaksanakan APBD Provinsi Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya program dan kegiatan 2014 secara tepat waktu dan tepat sasaran Tersusunny a Perda dan Pergub Perubahan APBD 2014 serta Perda dan Pergub APBD 2014 secara tepat waktu Penyusuna n Perda dan Pergub APBD 2014 2 Perda 100 % CG. 5 Tematik 5 4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Angaran 2013 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya Laporan Keuangan Setda dan Kepala Daerah/wak il Kepala Daerah yang tepat waktu dan akuntabel Tersusunny a Laporan keuangan setda dan Laporan Keuangan Kepala Daerah/wak il Kepala Daerah TA. 2012 Unreviewed , Reviewed, Audited. Terwujudny a Sinergitas dan Akuntabilita s dalam Penyusuna n Laporan keuangan 10 buku 100 % CG. 5 Tematik 5 5. Fasiliatsi, konsultasi dan Koordinasi Dana Transfer 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas Terlaksanan ya Fasilitasi, Komsultasi dan Dan Trasnfer Tingkat Pendapatan Daerah (Sumber lainnya yang sah) 1 Kegiatan 100 % CG. 5 Tematik 5 6. Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Penatausahaan Bantuan Keuangan Kab/Kota, Bagi Hasil, Subsidi, Hibah dan Bansos 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Peningkatan pemahaman pengelola Keuangan daerah aspek Penatausah aan Keuangan Daerah Optimalisasi Penatausah aan Keuangan Daerah dalam mewujudka n Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 26 Kab/Kota 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 7. Melaksanaan Pembinaan dan Evaluasi APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota se Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pencapaian keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional Terlaksanan ya Evaluasi rancangan Perda tentang APBD TA 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walik ota tentang Penjabaran APBD TA 2013 Tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional 26 SK 100 % CG. 5 Tematik 5 8. Melaksanakan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya kualitas penatausah aan keuangan daerah Terlaksanan ya Pembinaan dan Bimbingan Teknis Penatausah aan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas 52 OPD 100 % CG. 5 Tematik 5 9. Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya kualitas penatausah aan keuangan daerah Meningkatn ya pemahaman penatausah aan keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas 52 OPD 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 10. Fasilitasi Penyusunan Anggaran Non Program 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Peningkatan pemahaman pengelola Keuangan daerah aspek Penatausah aan Keuangan Daerah Optimalisasi Penatausah aan Keuangan Daerah dalam mewujudka n Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 26 Kab/Kota 100 % CG. 5 Tematik 5 11. Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Peningkatan pemahaman pengelola Keuangan daerah aspek Penatausah aan Keuangan Daerah -Optimalisas i Penatausah aan Keuangan Daerah dalam mewujudka n Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel 52 OPD 100 % CG. 5 Tematik 5 12. Fasilitasi Baan Layanan Umum Daerah 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Pengelolaan Keuangan daerah yang berkualitas Terlaksanan ya Fasilisi Layanan Umum Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas 1 Kegiatan 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 13. Menyusun Laporan Keuangan Setda 0 700.000 0 0 700.000 770.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya Laporan Keuangan Setda dan Kepala Daerah/wak il Kepala Daerah yang tepat waktu dan akuntabel Tersusunny a Laporan keuangan setda dan Laporan Keuangan Kepala Daerah/wak il Kepala Daerah TA. 2013 Unreviewed , Reviewed, Audited. Sinergitas dan Akuntabilita s dalam Penyusuna n Laporan keuangan setda 10 buku 100 % CG. 5 Tematik 5 14. Fasilitasi dan Koordsinasi Implementasi Aplikasi SIPKD 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Optimalisasi penggunaa n SIPKD Terfasilitasi nya Pengelolaan SIPKD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terimplemen tasikannya SIPKD dan Regional SIKPD 52 OPD 100 % CG. 5 Tematik 5 15. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Setda 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terkelolany a Administrasi keuangan Setda dan terpenuhiny a pembayara n gaji dan tunjangan pegawai Setda tepat waktu dan akuntabel. Terfasilitasi nya penerbitan SPM Belanja Langsung, BTL, Kepda/Wak epda dan Pengesaha n SPJ serta Belanja Pegawai Setda. Terwujudny a Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda yang tepat waktu dan akuntabel. 12 Biro 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 16. Menyusun Laporan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersampaik annya Data penyerapan anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari masing masing OPD, Setda dan Setwan dari SP2D yang telah Terbitkan Tersedianya Data penyerapan anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari masing masing OPD, Setda dan Setwan dari SP2D yang telah diterbitkan Tersusunny a Laporan Realisasi SP2D APBD Jawa Barat 58 OPD 100 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah CG. 5 Tematik 5 17. Melaksanakan Pemeliharaan ISO Pengelolaan Keuangan Daerah 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya ISO Pengelolaan Keuangan Daerah Terpeliharan ya ISO Pengelolan Keuangan Daerah Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 1 Kegiatan 100 % CG. 5 Tematik 5 18. Menyusunan Laporan DAU, Tabungan Perumahan, IWP dan PPh Pasal 21 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlayaniny a kebutuhan pegawai dan data pegawai Tersedianya Data Pegawai sebagai dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Laporan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 58 OPD 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 19. Menyusun Perubahan Anggaran Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Perencanaan Fixed Cost Belanja Pegawai Tahun 2015 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunny a Data Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Tersusunny a dokumen rencana Belanja Pegawai Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 58 OPD 100 % CG. 5 Tematik 5 20. Rekonsiliasi Pendapatan Sektor Pajak Daerah 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5 Sasaran 5 bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya Data Pendapatan Pajak Daerah Yang Akurat Tersusunny a Laporan Data Pajak Daerah Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 34 KCP 100 % CG. 5 Tematik 5 21. Memutakhirkan Data dan Fasilitas Pengelolaan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya pemutakhira n data belanja pegawai Tersusunny a data belanja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 58 OPD 100 % CG. 5 Tematik 5 22. Fasilitasi dan Sinkronisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 5 bandung Biro Keuangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya Data Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan Yang Akurat Tersusunny a pelaporan penerimaan dan pengeluara n kas daerah yang akuntabel Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 12 Bulan 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 26.599.999 29.260.000 0 0 26.599.999 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.18 Pertanahan 1.18.5 5. program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan CG. 5 Tematik 1 1. -Pengelolaan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 4 wilayah BKPP Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % meningkatn ya pemanfaata n aset tanah dan bangunan milik/dikuasa i Pemerintah Provinsi Jawa Barat pemanfaata n aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan appraisal aset tanah dan bangunan terwujudny a penataan aset daerah dengan tersedianya dokumen pelaksanaa n pengelolaan aset daerah 3 lokasi 90 % CG. 5 Tematik 1 2. -Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5 Sasaran 1 -4 wilayah BKPP Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terpenuhiny a pengamana n aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat proses pengamana n aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat -terpenuhin ya pengamana n aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat 30 -bidang tanah 90 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 3. -Peningkatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tanah dan Bangunan Agro Techno Park (ATP) Cikadu Cianjur 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 -Cianjur Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 -persen -Pengaman an Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat -Pengaman an aset Agro Techno Park (ATP) Cikadu Cianjur Persentase luas lahan bersertifikat dari keseluruhan luas lahan pemprov 2,100 -Hektar 95 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 4. Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya sarana mobilitas pengadaan operasional dinas untuk 59 OPD, SETDA dan SET DPRD meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 5. Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor untuk Pimpinan dan Sekretariat Daerah 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersedianya APK tersedianya APK kebutuhan Pimpinan, 4 asisten, 12 Biro meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 % 100 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 6. Penyusunan Standar Harga Barang dan Biaya Pemeliharaan 2015 0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersusunny a standardisa si harga barang dan biaya belanja tersusunny a kep. Gub tentang standardisa si harga barang dan biaya belanja TA 2014 terwujudny a pengelolaan dan pelaporan pelaksanaa n anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggun gjawaban perhitungan APBD 4 dokumen dan laporan 100 % CG. 5 Tematik 1 7. Fasilitasi, Koordinasi, dan Monitoring Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Daerah 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 CG.5 Sasaran 1 Jakarta dan 4 Wilayah BKPP Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terfasilitasin ya dan terkoordina sinya antara Pemprov Jabar dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota serta termonitorn ya pengelolaan pemeliharaa n Barang daerah OPD prov Jabar dokumen fasilitasi dan koordinasi pengelolaan barang daerah ke pemerintah pusat, OPD dan Kabupatan/ kota terwujudny a pengelolaan dan pelaporan pelaksanaa n anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggun gjawaban perhitungan APBD wajar tanpa pengecualia n 1 dokumen 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 8. Pendataan Barang Daerah Secara On Line (ATISISBADA) dan Off Line (Inventarisasi Barang Daerah) 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - tersedianya software dan jaringan tersusunny a dokumen inventarisas i barang milik daerah terinventari sasinya barang milik daerah 1 buku dan jaringan 100 % CG. 5 Tematik 1 9. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersusunny a kep. Gub Jawa Barat tentang penghapus an, penjualan, pemindahta nganan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersusunny a kep. Gub tentang penghapus an dan pemindahta nganan aset milik/dikuasa i Pemerintah Provinsi Jawa Barat terwujudny a pengelolaan dan pelaporan pelaksanaa n anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggun gjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualia n 10 kep. Gubernur 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 10. Analisa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersusunny a sistem jaringan dan dokumen kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rencana Jangka Menengah tersusunny a sistem jaringan dokumen tentang analisa kebutuhan barang ATK, APK dan sarana mobilitas yang terintegrasi dengan ATISISBAD A terwujudny a pengelolaan dan pelaporan pelaksanaa n anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggun gjawaban perhitungan APBD wajar tanpa pengecualia n 1 jaringan dan dokumen 100 % CG. 5 Tematik 1 11. Fasilitasi Pendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 CG.5 Sasaran 1 Jakarta dan 4 Wilayah BKPP Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 70 % terlaksanan ya pengadaan barang/jasa melalui ULP terfasilitasin ya penelinggar aan ULP terwujudny a pengelolaan dan pelaporan pelaksanaa n anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggun gjawaban perhitungan APBD wajar tanpa pengecualia n 100 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 26.800.000 109.110.00 0 0 0 26.800.000 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO HUMAS PROTOKOL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 5 Tematik 2 1. Meningkatkan Koordinasi Kehumasan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 2 Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Sinergitas dan Sinkronisasi dalam Penyelengg araan Pemerintaha n dan Pelaskanaa n Pembangun an Terlaksanan ya Koordinasi antar lembaga dalam penyelngga raan Pemerintaha n dan Pelaksanaa n pembangun an di jawa barat Tingkat Koordinasi Pemerintah Provinsi Pusat dan Kabupaten /Kota 4 Kegiatan 100 % CG. 5 Tematik 2 2. Fasilitasi Pelayanan Internal dan Eksternal 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.5 Sasaran 2 Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sinergi Pemerintaha n di Jawa Barat Terlaksanan ya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelengg araan Pemerintaha n dan Pembangun an di Jawa Barat Tingkat Koordinasi Pemerintah Provinsi Pusat dan Kabupaten /Kota 12 Bulan 90 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 2 3. Fasilitasi Peliputan Kegiatan Pimpinan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 2 Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a pelayanan prima dalam peliputan kegiatan pimpinan terlaksanan ya pelayanan prima terhadapa kegiatan pimpinan Tingkat Koordinasi Pemerintah Provinsi Pusat dan Kabupaten /Kota 1 tahun 100 % CG. 5 Tematik 2 4. Melaksanakan Publikasi Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.5 Sasaran 2 Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terlaksanan ya penyampaia n informasi tentang kebijakan, program serta kegiatan pimpinan terinformasi kannya kebijakan, program serta kegiatan pimpinan Tingkat Koordinasi Pemerintah Provinsi Pusat dan Kabupaten /Kota 12 Bulan 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 5. Fasilitasi Apresiasi Pemerintah Daerah dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan. 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Dalam dan Luar Provinsi Biro Humas Protokol & Umum Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Terselenggara nya pelaksanaan penyelenggar aan pemerintahan 90 % Terfasilitasin ya Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Provinsi Jawa Barat 132 Kegiatan Terfasilitasi nya Penerimaan Kunjungan Tamu Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 % 0 695.300 0 0 695.300 764.830 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Apresiasi Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Terselenggara nya pelaksanaan penyelenggar aan pemerintahan 90 % Terfasilitasin ya Penyelenggar aan Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Terselenggar anya Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat 100 % 0 421.000 0 0 421.000 463.100 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelantikan-Pelantikan Jawa Barat Terselenggara nya pelaksanaan penyelenggar aan pemerintahan 90 % Terfasilitasin ya Penyelenggar aan Pelantikan-P elantikan 7 Kegiatan Terfasilitasi nya Penyelengga raan Pelantikan- Pelantikan Pejabat Struktural dan Organisasi Kemasyarak atan di Jawa Barat 100 % 0 10.500 0 0 10.500 11.550 4. Fasilitasi Apresiasi Peringatan HUT RI Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Terselenggara nya pelaksanaan penyelenggar aan pemerintahan 90 % Terfasilitasin ya Penyelenggar aan Peringatan HUT RI Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Terselenggar anya Peringatan HUT RI Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat 100 % 0 421.000 0 0 421.000 463.100 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Fasilitasi Apresiasi Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Lainnya Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Terselenggara nya pelaksanaan penyelenggar aan pemerintahan 90 % Terfasilitasin ya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Lainnya Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat 7 Kegiatan Terselenggar anya Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Lainnya Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat 100 % 0 127.200 0 0 127.200 139.920 6. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan Dalam dan Luar Provinsi Terselenggara nya pelaksanaan penyelenggar aan pemerintahan 90 % Terfasilitasi dan terkoordinasi kannya penyelenggar aan kegiatan-kegi atan Pimpinan 3,234 HOK Terselenggar anya kegiatan-keg iatan Pimpinan 100 % 0 2.325.000 0 0 2.325.000 2.557.500 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kerumahtanggaan 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana/pras arana perkantoran dan kerumahtan ggaan Tersedianya biaya renovasi sarana/pras arana ruang kerja di gd sate dan gd setda, biaya renovasi sarana/pras arana gedung dan bangunan lainnya Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat 12 Bulan 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 24.499.999 26.950.000 0 0 24.499.999 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 persen 100 % 1.20.6 4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah NON CG 2. Menguatkan Peran dan Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat Di Daerah 0 27.709.120 0 0 27.709.120 30.480.032 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 100 persen NON CG 3. Melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Anggota DPRD 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 4. Fasilitasi DPRD dan Kesekretariatan 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 5. Menguatkan Peran dan Fungsi DPRD Dalam Pembangunan dan Pemerintahan 0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 NON CG Tersebar di Jawa Barat, Tersebar di Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Sinergitas Kelembagaan DPRD Tersebar di Jawa Barat - Terlaksanany a kemitraan DPRD dan Pemda dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintaha n 26 kab/kota - 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 2. Kunjungan Kerja Tersebar di Jawa Barat - Terlaksanany a fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan dan pemerintaha n 26 kab/kota - 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG 6. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Legistatif 0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Jumlah PERDA inisiatif 0 - 10 -Raperda Jumlah Total 79.709.119 87.680.030 0 0 79.709.119 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Evaluasi Hasil Kinerja dan Pemutakhiran Dispenda Provinsi Jawa Barat 0 901.835 0 0 901.835 992.019 NON CG Se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Meningkatn ya Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Evaluasi kinerja dan pemutahiran data Dispenda Provinsi Jawa Barat Terkendalin ya Program-Pr ogram Pembangun an Daerah 39 Buku 95 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Pengembangan Pusat Data Informasi Pendapatan Daerah 0 8.605.438 0 0 8.605.438 9.465.982 NON CG Se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Termanfaatk annya Pusat Data Informasi yang memadai dan terpeliharan ya perangkat pendukungn ya se Jawa Barat - Meningkatn ya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat 0 - 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 3. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Kuningan Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 4. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 5. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Sumedang Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 7. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 8. Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a buku Kajian Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak dalam menunjang peningkatan pendapatan di Jawa Barat Dokumen Terselengga ranya Pelayanan Publik Yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintaha n daerah dan penataan UPTD 1 Dokumen 34 -cabang NON CG 9. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Bandung II Soreang 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Kajian Sentra Pelayanan Pajak pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 0 120.000 0 0 120.000 132.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a buku Kajian dalam menunjang peningkatan pendapatan di Jawa Barat Dokumen Terselengga ranya pelayanan Publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintah daerah penataan UPTD 1 Dokumen 100 % NON CG 11. Kajian Sumber Daya Manusia pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya 1 (satu) sektor kegiatan pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Dokumen Kajian Sumber Daya Manusia pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 50 Buku 80 % NON CG 12. Layanan Jemput KTMDU 0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 NON CG Se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Peningkatan PAD Terfasilitasi nya KTMDU se Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 34 -Cabang 80 % NON CG 13. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabuapten Cianjur Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 1 Cabang Pelayanan 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Karawang Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 15. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 16. Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 17. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 19. Kajian Prototife Standar Kantor Pelayanan pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan se Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Tersedianya Norma Standar, Prosedur dan kriteria penyelengg araan pemerintah Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja 100 % 90 % NON CG 20. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 21. Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Cimahi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 22. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 23. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 24. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhanratu 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 25. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 26. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 27. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 1 Cabang Pelayanan 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 28. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. Cirebon I Sumber 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 29. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kabupaten Subang Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 30. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 31. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 32. Sertifikasi ISO 9001 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Banjar Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 33. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 34. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 35. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 36. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Majalengka Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 37. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 38. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 39. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Garut Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % NON CG 40. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 0 109.000 0 0 109.000 119.900 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 41. Sertifikasi ISO 9001 - 2008 pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terstandari sasinya Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ISO 9001 - 2008 Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelengg araan Pemerintaha n Daerah 1 Cabang Pelayanan 100 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 42. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 0 144.916 0 0 144.916 159.408 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Meningkatn ya Pengetahua n dan kemampuan Aparatur dalam teknis pengelolaan keuangan daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kinerja aparatur 34 -Cabang 90 % NON CG 43. Bimbingan Teknis Aplkasi Samsat se Jawa Barat 0 144.916 0 0 144.916 159.408 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Meningkatn ya Pengetahua n dan Kemampuan Aparatur dalam Teknis Kesamsata n Bimbingan Teknis Aplkasi Samsat Tingkat Kinerja aparatur 72 Orang 90 % NON CG 44. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah 0 144.916 0 0 144.916 159.408 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Meningkatn ya Pengetahua n dan kemampuan Aparatur Dalam teknis Pengelolaan Barang Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Tingkat Kinerja aparatur 72 Orang 90 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 45. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat - Terfasiitasin ya Pemabagar an Kantor - Terfasilitasi nya Alat Perlengkapa n Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 46. Pengadaan Lahan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 1 bidang lahan tanah Peningkatan sarana dan Prasarana kerja untuk mendukung pelayanan masyarakat 1 kegiatan 100 % NON CG 47. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 0 697.000 0 0 697.000 766.700 NON CG Kota Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Komputer, laptop, Printer, UPS dan AC - Terfasilitasi nya Perbaikan Mess, Perbaikan WC, Perbaikan Partisi dan Kursi rapat/perte muan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 48. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Terfasilitasi nya APK dan Gedung Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 49. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 0 999.000 0 0 999.000 1.098.900 NON CG Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Kursi Tamu, Kursi Rapat, Meja Rapat, Kursi Kerja Lemari Arsip Besi, Fiiling Cabinet dan Tempat Tidur - Terfasilitasi nya AC 2 PK, AC 1 PK, Televisi, Dispenser, Vacuum Cleaner, Lemari ES, Komputer PC, Laptop, Faximile, Penghancur kertas, CCTV, Sound System Rapat, Werless, Camera, Handycame , POmpa Air, pengadaan Karpet - Terfasilitasi nya Pagar Lingkungan Mess, pembangun an Genset, Ruang Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Canopi Ruang Tunggu WP, Canopy Parkir Sepeda Motor WP, pemasanga n penangkal petir dan PJU di lingkungan Kantor NON CG 50. Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 0 27.206.650 0 0 27.206.650 29.927.315 NON CG Kota Depok I Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % NON CG 51. Revitalisasi Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu 0 999.183 0 0 999.183 1.099.101 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Mess Pegawai - Terfasilitasi nya Counter Pelayanan - Terfasilitasi nya Rehabilitasi Bangunan Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 52. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis 0 634.960 0 0 634.960 698.456 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Komputer PC - Terfasilitasi nya Printer Laser Jet - Terfasilitasi nya Printer Dot Matrik - Terfasilitasi nya Mesin Cuci - Terfasilitasi nya Pelaburan Mess - Terfasilitasi nya Pelaburan Pagar Mess - Terfasilitasi nya Peningkatan Daya dan Perbaikan Jaringan Listrik Mess - Terfasilitasi nya pembuatan Canopi Parkir Kantor - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya Pembiatan Canopy PKL - Terfasilitasi nya Perbaikan Pintu Gerbang Kantor - Terfasilitasi nya Kamar Mandi/WC Kantor - Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan Mess NON CG 53. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 0 1.089.500 0 0 1.089.500 1.198.450 NON CG Kabupaten Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Komputer PC - Terfasilitasi nya Printer Canon - Terfasilitasi nya AC - Terfasilitasi nya Renovasi Gedung Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 54. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 0 997.255 0 0 997.255 1.096.981 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Pompa Air - Terfasilitasi nya Ruang Pelayanan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 55. Revitalisasi Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 0 274.500 0 0 274.500 301.950 NON CG Kabupaten Garut Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Rehab Rumah Dinas - Terfasilitasi nya Pompa Air - Terfasilitasi nya Water Glas - Terfasilitasi nya Temapt Tidur - Terfasilitasi nya Lemari Pakaian Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 56. Revitalisasi Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Alat Perlengkapa n Kantor CPDP Wilayah Kabupaten Bekasi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 57. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 0 390.800 0 0 390.800 429.880 NON CG Kota Banjar Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Almari Pakaian, AC, Televisi, Mesin Cuci, Printer, meja makan, Kursi makan, Tempat Tidur, Sofa, Size, Tabung Gas, Kompor gas, Lemari Makan, Dispenser, Lemari Es, Rak piring, peralatan Dapur, Jam dinding, Gordyn, Karpet, Sound system - Terfasilitasi nya Pembuatan Canopy parkir mobil, parkir motor, garasi mess dan Filiing Cabinet Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -Cabang 100 % 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 58. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 0 997.000 0 0 997.000 1.096.700 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Penataan Sarana Prasarana Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Penggantian perangkat Komputer Samsat Outlet Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 59. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 0 847.718 0 0 847.718 932.489 NON CG Kabupaten Karawang Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Rehabilitasi Gedung Kantor CPDP/Ruma h Dinas/ Mess Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 60. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 0 918.600 0 0 918.600 1.010.460 NON CG Kabupaten Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat - Terfasilitsi Renovasi Kantor CPDP Wilayah Kabupaten Bogor - Terfasilitasi Renovasi Samsat Drive Thru - Terfasilitasi nya Mushola, Tolilet WP, Renovasi Smoking Area dan Pengemban gan Kantin Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 61. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 0 804.600 0 0 804.600 885.060 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Terfasilitasi nya Rak Arsip, Almari Besi, Komputer PC, Laptop, Printer Laser Jet, Meja Rapat, Kursi Rapat, Kursi Tunggu WP, Dispenser, Lemari ES, Televisi, Camera Digital, Siund System, Ampliplayer - Pembangun an Ruang Smoking Area dan Canopt tempat parkir kendaraan bermotor, ruang chek fisik dan canopy depan kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 62. Pembangunan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 0 19.200.000 0 0 19.200.000 21.120.000 NON CG Kabupaten Majalengka Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Bangunan Gedung Kantor CDPD Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 63. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 0 270.600 0 0 270.600 297.660 NON CG Kota Cimahi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Terfasilitasi nya AC, Komputer PC, Printer Tinta, Printer Laser, Hardisk Eksternal, Dispenser, Sound System, TV dan DVD - Terfasilitasi nya Pemasanga n Peredam Ruangan, Pambangun an Canopy Cek Fisik R2, Pebanguna n Canopy Cek Fisik R4, Pembangun an Canopy Kantin dan pembuatan Sumur Artesis & Penunjangn ya Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 64. Revitalasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 0 293.100 0 0 293.100 322.410 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi Camera CCTV, Komputer AC, Pengadaan Tempat Tidur Mess, pembangun an Pos Jaga - Pembangun an Gudang Penyimpan Barang, Pembangun an Canopy Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 - Pembangun an Kamar Mess Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 65. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya APK dan Gedung Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 66. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 0 396.500 0 0 396.500 436.150 NON CG Kabupaten Subang Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi Rehabilitasi Rumah Dinas/Mess Karyawan - Terfasilitasi Komputer PC, Camera Digital, Laptop, Lemari Pakaian, AC, Tempat Tidur, Sofa, Printer Dot Matrik, Printer Inkjet, Filling Cabinet, Lemari Besi Arsip dan Televisi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 67. Revitalisasi Cabang Pelayanan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran 0 634.960 0 0 634.960 698.456 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasiltasin ya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat - Tefasilitasin ya Komputer, Printer, mesin Cuci, Lemari Es - Terfasilitasi pelaburan Mess, Pagar Mess, Jaringan Listrik - Terfasilitasi nya Pembuatan Canopi Garasi, Parkir Kantor, PKL, Perbaikan Pintu Gerbang - Terfasilitasi nya Perbaikan WC dan Jasa kebersihan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 68. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 0 1.008.861 0 0 1.008.861 1.109.747 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasiliata sinya Pemasanga n Lantai, Beton Rabat, Saluran, Hotmix Halaman, Canopy, Septitank, Tempat sampah, Pagar depan, Pintu Masuk, Gapura, Pos Keamanan, Pagar Taman, Ruang Smoking Area, Meja KOmputer, Printer, Laptop - Pemasanga n Gordyen jendela Lantai I dan Lantai II Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -Cabang 100 % 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 69. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bogor 0 813.600 0 0 813.600 894.960 NON CG Kota Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Terfasilitasi nya Laptop, Camera Digital, Camera Pocket, Mesin Foto Copy dan Printer - Terfasilitasi nya Pembuatan Ruang Rapat, Pembuatan Counter Pelayanan, Pembuatan Canopy parkir Kendaraan dan Pembangun an Ruang Cek Fisik kendaraan Bermotor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -Cabang 100 % NON CG 70. Revitalisasi Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah KOta Depok II Cinere 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Perbaikan Masjid - Terfasilitasi nya Pengaspala n Halaman Parkir Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 71. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 0 293.000 0 0 293.000 322.300 NON CG Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Pelapisan Aspal Halaman Kantor Cabang pelayanan - Terfasilitasi nya Kamar Mandi (WC) - Terfasilitasi nya Renovasi Kantin - Terfasilitasi nya Pamasanga n Canopy Ruang Tunggu Wajib Pajak Progresif dan Penyerahan STNK Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 72. Pembangunan Gedung Kantor CPDP Wilayah Kota Bekasi 0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 NON CG Kota Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Gedung Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -Cabang 100 % 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 73. Revitalisasi UPT Pusat pengelolaan Informasi Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Alat Perlengkapa n Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 74. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bekasi 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan kepada Masyaraka -Terfasilitasi nya Pembangun an Gedung Samsat - Terfasilitasi nya Gedung Kantor Cabang - Terfasilitasi nya Perlengkapa n Kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 75. Revitalisasi CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Majalengka Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya APK CPDP Wilayah Kabupaten Majalengka Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 76. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 7.371.823 0 0 7.371.823 8.109.005 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. bahan pakai habis 2. Cetakan dan Pengganda an 3. Makanan dan Minuman Rapat 4. Jasa konsultansi 5. Peralatan Kantor 6. Perlengkapa n Kantor 7. Komputer, Printer, Scanner, monitor, accesoris 8. Meubelair 9. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 10. alat komunikasi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 77. Revitalisasi Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 0 263.520 0 0 263.520 289.872 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Lamari arsip, AC I PK, AC 2 PK, Komputer PC, Laptop, Printer Cartridge, Printer Dot Matrik, Meja Kerja, Kursi WP, Dispenser, Camera Digital, Sound System, Torn Air dan Instalasinya - Terfasilitasi ny Canopi - Terfasilitasi nya Ruang Arsip Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 78. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Penggantian Atap - Terfasilitasi nya Counter - Terfasilitasi nya Pembuatan Penampung an Air - Terfasilitasi nya Printer OKI, Epson Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 79. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 0 371.759 0 0 371.759 408.935 NON CG Kabupaten Indramayu II Haurgeulis Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - Terfasilitasi nya Perluasan Ruang Layanan Samsat - Terfasilitasi nya Pembuatan Dapur - Terfasilitasi nya Pemasanga n Canopy - Terfasilitasi nya Penambaha n Pembelian Lahan Tanah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 80. Pembangunan Loket Samsat Tuma'ninah di 33 Lokasi 0 13.200.000 0 0 13.200.000 14.520.000 NON CG se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat Terfasilitasi nya Loket Samsat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 33 Lokasi 100 % NON CG 81. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Alat Perlengkapa n Kantor dan Sumur Artesis Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 82. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayanan kepada masyarakat - Terfasilitasi nya APK Kantor Cabang Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 83. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Sumedang Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Penambaha n Ruang Lantai 1 dan Lantai 2 - Terfasilitasi nya Jaringan Listrik TNKB Samsat - Terfasiltasin y Pengadaan Komputer PC dan Laptop Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 84. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Pembangun an Ruang Arsip, Counter Pelayanan, Komputer, Printer, Notebook, kursi, meubelair dan partisi Ruang Samsat - Terfasilitasi nya Pelaburan Kantor Cabang, Mess Kantor, pembuatan tangga pintu Darurat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 85. Revitalisasi Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 0 550.500 0 0 550.500 605.550 NON CG Kabupaten Kuningan Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Perlengkapa n Kantor AC, Komputer, Notebook, Printer, Televisi. Kulkas, Meja Rapat, Kursi Rapat, Ruang Tunggu Wajib Pajak, Camera, Handicam, Sound system, tempat tidur, mebelair, lemari, dispenser dan wireles - Terfasilitasi nya pengaspala n lahan parkir Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % NON CG 86. Pembangunan Gedung Pelayanan CPDP Wilayah Kabupaten Kuningan 0 5.166.200 0 0 5.166.200 5.682.820 NON CG Kabupaten Kuningan Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terfasilitasi nya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat -Terfasilitasi nya Pembangun an Gedung Kantor Pelayanan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 100 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 87. Rekonsialisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 0 510.000 0 0 510.000 561.000 NON CG Se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terpenuhiny a sinkronisasi pendapatan pada seluruh Cabang pelayanan se Jawa Barat Terfasilitasi nya Kegiatan Rekonsialis asi pada Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat se Jawa Barat Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 34 -Cabang 90 % 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 88. Peningkatan Koordinasi Pendapatan Non Pajak 0 935.044 0 0 935.044 1.028.548 NON CG se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terkoordina si, terpantau dan tercapainya target pendapatan Non Pajak 1. Tersusunny a hasil Simulasi Standr Biaya Operasional dalam rangka pendapatan daerah 2. Tersusunny a hasil Simulasi penetapan target pendapatan retribusi daerah 3. Tersajinya data hasil rekonsiliasi 4. Terkoordina sinya pendapatan dana perimbanga n 5. Terpantaun ya kegiatan Penyelengg araan Pemungutan Retribusi Daerah 6. Tersusunny a hasil evaluasi pendapatan Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 10 Buku 79 % 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) non pajak NON CG 89. Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terciptanya Koordinasi di Bidang pendapatan di seluruh Kab/Kota se Jawa Barat Agenda Koordinasi di bidang Pendapatan di Seluruh Kab/Kota se Jawa Barat Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 1 Dokumen 95 % NON CG 90. Kajian Hukum tentang sengketa Pajak 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a Kajian Hukum Sengketa Pajak dokomen Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 1 Dokumen 82 % NON CG 91. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Pajak Daerah 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Tercapainya Sosialisasi Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak di berbagai media Dokumentas i Sosalisasi Media Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 1 Dokumen 95 % NON CG 92. Kajian Perjanjian Kerjasama dengan Pihak 3 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a Kajian Perjanjian Kerjasama dengan pihak 3 dokumen Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 1 Dokumen 82 % NON CG 93. Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a Kajian Revisi SOP Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Dokumen Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 1 Dokumen 82 % 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 94. Penyusunan Penghitungan Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2014 0 660.000 0 0 660.000 726.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % NJKB se Jawa Barat - Buku NJKB (Pergub Tahun 2014) - Buku NJKB (Permendag ri tahun 2013) Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 400 Buku 95 % NON CG 95. Kajian Komunikasi Pelayanan Perpajakan di Kantor Samsat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG se Jawa Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Terpenuhiny a Komunikasi Perpajakan pada Kantor Samsat Terwujudny a Penerimaan Sesuai dengan Potensi Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 100 % 82 % Jumlah Total 175.075.25 4 191.968.03 5 0 0 175.075.25 4 0 42 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 1 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Implementasi SPIPD (Satgas SPIPD) Tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tingkat OPD Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 100 Persen Dilaksanakan Pembentukan Satuan Tugas Pengmbanga n Implementasi SPIPD (Satgas SPIPD) Tingkat Pemerintah Provinsi JAwa Barat dan OPD 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pengawasan intern sebagai bahan penyusunan kebijakan 100 Persen 0 5.300 0 0 5.300 5.830 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIPD Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 100 Persen Dilaksanakan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggar aan SPIPD 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pengawasan intern sebagai bahan penyusunan kebijakan 100 Persen 0 185.100 0 0 185.100 203.610 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pelaksanaan Penyusunan Road Map Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIPD) Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 100 Persen Dilaksanakan Penyusunan Road Map Penghemban gan Implemetasi SPIPD 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pengawasan intern sebagai bahan penyusunan kebijakan 100 Persen 0 178.520 0 0 178.520 196.372 4. Penyusunan SOP, DMP Pengawasan Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 100 Persen Dilaksanakan Penyusunan SOP dan DMP Pengawasan 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pengawasan intern sebagai bahan penyusunan kebijakan 100 Persen 0 131.080 0 0 131.080 144.188 CG. 5 Tematik 1 2. Menangani Kasus Pengaduan Masyarakat 0 1.223.000 0 0 1.223.000 1.345.300 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aanpembangu nan daerah 20 Persen Dilaksanakan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat 100 Persen 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat 0 577.500 0 0 577.500 635.250 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rapat koordinasi penanganan kasus pengaduan masyarakat dengan Kemendagri, Kemenpan RB dan Kementerian lainnya di luar Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aanpembangu nan daerah 20 Persen Mengikuti Rapat koordinasi penanganan Kasus pengaduan masyarakat dengan Kemendagri, Kemenpan RB dan Kementerian lainnya di luar Provinsi Jawa Barat 100 Persen Laporan Konsultasi dan Koordinasi dengan Itjen Kemdagri dan Menpan 100 Persen 0 177.905 0 0 177.905 195.696 3. Monitoring penyelesaian dan penanganan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan pada Pemerintah Kabupaten / Kota Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aanpembangu nan daerah 20 Persen Monitoring penyelesaian dan penanganan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan pada Pemerintah Kabupaten / Kota 100 Persen 26 Laporan Monitoring penyelesaian dan penanganan tindak lanjut kasus pengaduan masyarakat pada pemerintah Kabupaten/ Kota 100 Persen 0 467.595 0 0 467.595 514.355 CG. 5 Tematik 1 3. Memutakhirkan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat 0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Luar Provinsi, Jawa Barat, Luar Provinsi Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler pada 58 OPD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Terkendaliny a Program-Pro gram Pembangunan Daerah 100 Persen Pelaksanaan Pemutakhira n Data TLHP Reguler pada OPD Provinsi Jawa Barat dan BUMD 100 Persen Pelaksanaan Pemutakhira n Data TLHP Reguler pada OPD Provinsi Jawa Barat dan BUMD 100 Persen 0 103.660 0 0 103.660 114.026 2. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler dan Bantuan Keuangan pada 26 Kabupaten/Kota Jawa Barat Terkendaliny a Program-Pro gram Pembangunan Daerah 100 Persen Pelaksanaan Pemutakhira n Data TLHP Reguler dan Bantuan Keuangan pada 26 Kabupaten/K ota 100 Persen Pelaksanaan Pemutakhira n Data TLHP Reguler dan Bantuan Keuangan pada 26 Kabupaten/ Kota 100 Persen 0 228.150 0 0 228.150 250.965 3. Pra Pemutakhitran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Jawa Barat Terkendaliny a Program-Pro gram Pembangunan Daerah 100 Persen Pelaksanaan Pra Pemutakhira n Data TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri di Jakarta 100 Persen Pelaksanaan Pra Pemutakhira n Data TLHP Itjen Kementeria n Dalam Negeri di Jakarta 100 Persen 0 60.600 0 0 60.600 66.660 4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri di Luar Provinsi Jawa Barat Luar Provinsi Terkendaliny a Program-Pro gram Pembangunan Daerah 100 Persen Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhira n Data TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri di Luar Provinsi Jawa Barat 100 Persen Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhira n Data TLHP Itjen Kementeria n Dalam Negeri di Luar Provinsi Jawa Barat 100 Persen 0 216.885 0 0 216.885 238.574 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat Terkendaliny a Program-Pro gram Pembangunan Daerah 100 Persen Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada Pemerintah Kabupaten/K ota 100 Persen Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada Pemerintah Kabupaten/ Kota 100 Persen 0 171.105 0 0 171.105 188.216 6. Konsultasi dan koordinasi ke pusat Luar Provinsi Terkendaliny a Program-Pro gram Pembangunan Daerah 100 Persen kordinasi dan konsultasi ke pusat 100 Persen Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemutakhira n Data TLHP Itjen Kementeria n Dalam Negeri di Luar Provinsi Jawa Barat 100 Persen 0 69.600 0 0 69.600 76.560 CG. 5 Tematik 1 4. Melaksanakan Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 9.500.000 0 0 9.500.000 10.450.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler dan Keuangan pada OPD Provinsi Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Dilaksanakan pemeriksaan reguler, pengelolaan keuangan OPD Provinsi, pemeriksaan bantuan keuangan dan pemeriksaan akhir masa jabatan pada pemerintah kabupaten/ko ta 100 Persen 40 LHP Reguler, 17 LHP Pengelolaan Keuangan dan 26 LHP Reguler & Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota 100 Persen 0 7.922.000 0 0 7.922.000 8.714.200 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Review Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Stock Opname pada 31 OPD Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Dilaksanakan Review terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat & Pemeriksaan Stock Opname Barang OPD Provinsi 100 Persen 1 LHR terhadap Laporan Keuangan Pemprov Jawa Barat & 31 Laporan Stock Opname Barang OPD Provinsi 100 Persen 0 541.250 0 0 541.250 595.375 3. Pelaksanaan Pemeriksaan On Call Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Dilaksanakan pemeriksaan On Call 100 Persen 4 LHP On Call 100 Persen 0 487.000 0 0 487.000 535.700 4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Persiapan Pemeriksaan Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Rapat koordinasi penyusunan risalah pemeriksaan 100 Persen 6 Risalah/eval uasi hasil pemeriksaan 100 Persen 0 18.000 0 0 18.000 19.800 5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Menurunnya temuan penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Terlaksanany a Evaluasi Sakip OPD Provinsi Jawa Barat 100 Persen 6 LHE SAKIP 100 Persen 0 531.750 0 0 531.750 584.925 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 5. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, , Jawa Barat, Jawa Barat Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyampaian Program Kerja Pengawasan Tahun 2014 Inspektorat pada Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Disampaikan nya PKPT Tahun 2014 100 Persen Terlaksanan ya penyampaia n 1 Laporan PKPT 2014 100 Persen 0 235.400 0 0 235.400 258.940 2. Rapat koordinasi pengawasan daerah dalam rangka Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014 dengan Itjen Kementerian, Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Barat Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan daerah dalam rangka penyusunan PKPT Tahun 2014 100 Persen 1 Laporan Rakorwasda Inspektorat se-Jawa Barat dab Itjen Kemdagri dalam rangka penyusunan PKPT 2014 100 Persen 0 304.900 0 0 304.900 335.390 3. Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS) dengan Itjen Kementerian Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWA SNAS) dengan Itjen Kementerian 100 Persen 1 Laporan RAKORWA SNAS dengn Itjen Kemdagri & Kementeria n lainnya 100 Persen 0 52.200 0 0 52.200 57.420 4. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2014 100 Persen 1 Kepgub PKPT Tahun 2014 dan 1 Kepgub Kebijakan Pengawasan 2015 100 Persen 0 125.800 0 0 125.800 138.380 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penggandaan dokumen-dokumen pengawasan Jawa Barat Menurunnya penyimpanga n terhadap peraturan dalam penyelenggar aan pembangunan daerah 20 Persen Penggandaan dokumen-dok umen pengawasan 100 Persen 1 Kepgub PKPT Tahun 2014 dan 1 Kepgub Kebijakan Pengawasan 2015 100 Persen 0 31.700 0 0 31.700 34.870 CG. 5 Tematik 1 6. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemerintah Kabupaten/Kota 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Jawa Barat Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 80 Persen Rapat Teknis Pesiapan Pelaksanaan EPPD 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil EKPPD sebagai bahan perbaikan pelaksanaan penyelengga raan pemerintaha n daerah 100 Persen 0 28.000 0 0 28.000 30.800 2. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 26 Kabupaten/Kota Jawa Barat Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 80 Persen Pelaksanan EPPD pada Kabupaten/K ota 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil EKPPD sebagai bahan perbaikan pelaksanaan penyelengga raan pemerintaha n daerah 100 Persen 0 726.940 0 0 726.940 799.634 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pemeringkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 80 Persen Penyusunan Laporan Hasil EPPD 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil EKPPD sebagai bahan perbaikan pelaksanaan penyelengga raan pemerintaha n daerah 100 Persen 0 121.360 0 0 121.360 133.496 4. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Jawa Barat Meningkatny a Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 80 Persen Koordinasi dan Konsultasi 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil EKPPD sebagai bahan perbaikan pelaksanaan penyelengga raan pemerintaha n daerah 100 Persen 0 23.700 0 0 23.700 26.070 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 1 7. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat 0 530.000 0 0 530.000 583.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Monitoring Pelaksanaan RAD-PPK Provinsi Jawa Barat tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten/Kota & OPD Provinsi Jawa Barat Meningkatny a kinerja pengeloaan administrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah 100 Persen Monitoring Pelaksanaan RAD-PPK Provinsi Jawa Barat tahun 2014 serta Dilaksanakan nya monitoring Pelaksanaan RAD-PPK pada OPD Provinsi Jawa Barat 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil evaluasi RAD-PPK sebagai bahan laporan dan perbaikan pelaksanaan RAD-PPK oleh Tim RAD-PPK Provinsi Jawa Barat 100 Persen 0 457.380 0 0 457.380 503.118 2. Penyusunan laporan pelaksanaan RAD-PPK Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Jawa Barat Meningkatny a kinerja pengeloaan administrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah 100 Persen Penyusunan Laporan RAD-PK 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil evaluasi RAD-PK sebagai bahan laporan dan perbaikan pelaksanaan RAD-PK oleh Tim RAD-PK Provinsi Jawa Barat 100 Persen 0 650 0 0 650 715 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Fasilitasi , Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat Jawa Barat Meningkatny a kinerja pengeloaan administrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah 100 Persen Fasilitasi , Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Pusat 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil evaluasi RAD-PK sebagai bahan laporan dan perbaikan pelaksanaan RAD-PK oleh Tim RAD-PK Provinsi Jawa Barat 100 Persen 0 71.970 0 0 71.970 79.167 CG. 5 Tematik 1 8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Persiapan Penerapan ISO 9001:2008 Kota Bandung Terlaksanany a Pelayanan Publik Yang Bermutu dan Akuntabel Diseluruh Tingkatan Pemerintaha n Daerah 50 Persen Persiapan Penerapan ISO 9001:2008 50 Persen Tersusunnya dokumen persiapan penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Standar Operasional Pemeriksaan 50 Persen 0 80.000 0 0 80.000 88.000 2. Sosialisasi Penerapan ISO 9001:2008 SOP Kota Bandung Terlaksanany a Pelayanan Publik Yang Bermutu dan Akuntabel Diseluruh Tingkatan Pemerintaha n Daerah 50 Persen Terlaksanany a Sosialisasi Penerapan ISO 9001:2008 SOP 50 Persen Tersusunnya dokumen persiapan penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Standar Operasional Pemeriksaan 50 Persen 0 120.000 0 0 120.000 132.000 CG. 5 Tematik 1 9. Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 0 229.995 0 0 229.995 252.995 CG.6 Sasaran 1 Bandung, Bandung, Bandung, Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penataan Pelaksanaan Desk Akuntabilitas Online Bandung Terselengaran ya Urusan Pemerintaha n 100 Persen Terlaksanany a Penataan Pelaksanaan Desk Akuntabilitas Online 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pembahasan desk akuntabilitas sebaga bahan perbaikan manajemen pemerintaha n 100 Persen 0 78.950 0 0 78.950 86.845 2. Pelaksanaan pembahasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI pada Pemerintah Provinsi serta Pembahasan Upaya Perbaikan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung Terselengaran ya Urusan Pemerintaha n 100 Persen Pelaksanaan Pembahasan dan Pemantauan TLHP BPK RI Pada Pemerintah Provinsi serta Pembahasan Upaya Perbaikan Opini BPK Terhadap LKPD Prov. Jabar 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pembahasan desk akuntabilitas sebaga bahan perbaikan manajemen pemerintaha n 100 Persen 0 27.445 0 0 27.445 30.190 3. Pelaksanaan Pembahasan Kendala dalam rangka Upaya Peningkatan Kinerja OPD Provinsi Jawa Barat Bandung Terselengaran ya Urusan Pemerintaha n 100 Persen Pelaksanaan Pembahasan Kendala Dalam Rangka Upaya Peningkatan Kinerja OPD Prov. Jabar 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pembahasan desk akuntabilitas sebaga bahan perbaikan manajemen pemerintaha n 100 Persen 0 35.400 0 0 35.400 38.940 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Terselengaran ya Urusan Pemerintaha n 100 Persen Terlaksanany a Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat 100 Persen Dimanfaatk annya dokumen hasil pembahasan DESK akuntabilitas sebagai bahan perbaikan manajemen pemerintaha n 100 Persen 0 88.200 0 0 88.200 97.020 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur CG. 5 Tematik 1 10. Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan 0 562.888 0 0 562.888 619.177 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Seminar P2OPD Kota Bandung - 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen 0 110.000 0 0 110.000 121.000 2. Seminar Pengawasan Kota Bandung - 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen 0 110.000 0 0 110.000 121.000 3. Management Training Kota Bandung - 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen 0 300.000 0 0 300.000 330.000 4. Fasilitasi dan koordinasi Kota Bandung - 100 Persen - 100 Persen - 100 Persen 0 42.888 0 0 42.888 47.177 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 11. Melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 3.999.917 0 0 3.999.917 4.399.909 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, -, -, - Inspektorat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pengadaan Kendaraan Operasional Kota Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100 Persen Pengadaan Kendaraan Operasional 100 Persen Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang memadai 100 Persen 0 850.000 0 0 850.000 935.000 2. Pengadaan Komputer Kota Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100 Persen Pengadaan Komputer 100 Persen Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang memadai 100 Persen 0 570.000 0 0 570.000 627.000 3. Pengadaan Sarana Pendukung Pemeriksaan Kota Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100 Persen Pengadaan Sarana Pendukung Pemeriksaan 100 Persen Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang memadai 100 Persen 0 350.000 0 0 350.000 385.000 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. 100 Persen Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 Persen Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang memadai 100 Persen 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Perencanaan dan pembangunan perangkat lunak Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 Persen Tersedianya perangkat lunak Evaluasi dan Pelaporan 100 Persen Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang memadai 100 Persen 0 129.917 0 0 129.917 142.909 6. - Pembangunan Ruang Arsip LHP dan Kertas Kerja Hasil Pemeriksaan - - - - 0 600.000 0 0 600.000 660.000 7. - Rehab Sarana Peribadatan - - - - 0 200.000 0 0 200.000 220.000 8. - Rehab Pagar - - - - 0 100.000 0 0 100.000 110.000 Jumlah Total 19.245.800 21.170.380 0 0 19.245.800 0 15 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang ekonomi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Tersedianya Data dan Informasi Kegiatan- Kegiatan di Wilayah I yang Pendanaan ya berseumber dari APBD I Terlaksanan ya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 2. Melaksanakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) Wilayah I 0 262.000 0 0 262.000 288.200 NON CG Wilayah I Kota Depok Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 % 95 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Forum Komunikasi BKPP se Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 4. Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 0 245.000 0 0 245.000 269.500 NON CG 6 Kab/Kota di Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 5. Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Bidang Pemerintahan 0 862.927 0 0 862.927 949.220 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Tersedianya data dan informasi kegiatan-ke giatan di wilayah I yang pendanaan ya bersumber dari APBD I Terlaksanan ya tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 6. Fasilitasi Operasional Advisor Pembangunan dan CSR 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sinergitas program CSR di Wilayah I Terlaksanan ya Fasilitasi Operasional Advisor Pembangun an CSR Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Rakor dan Monev 95 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 7. Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 5 Kab. Cianjur, Kab/Kota Sukabumi, - Kab. Cianjur, Kab/Kota Sukabumi, , Kab. Sukabumi, Wilayah I, Kab. Cianjur Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 8. Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Wilayah Perbatasan di Wilayah I 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a penataan batas wilayah Kabupaten/ Kota dan antar Provinsi di Wilayah I terlaksanan ya Penataa batas wilayah Kabupaten/ Kota dan antar Provinsi di Wilayah I Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Rakor dan Monev 95 % CG. 5 Tematik 5 9. Sosialisasi di bidang Cukai 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Sosialisasi di bidang Cukai Terlaksanan ya Sosialisasi di bidang Cukai Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 5 Sosialisasi 95 % NON CG 10. Rapat Koordinasi dan Monitoring Pendapatan Daerah di Wilayah I 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Aspek Kesejahteraan Sosial Se Wilayah I 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG 6 Kab/Kota Se Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % CG. 5 Tematik 5 12. Koordinasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas 0 640.000 0 0 640.000 704.000 CG.5 Sasaran 5 Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas Rapat Koordinasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Rapat 95 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 13. Fasilitasi Pembangunan di Wilayah I (Bidang Perekonomian) 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Informasi kepada masyarakat Terlaksanan ya Pameran Produk Dalam Negeri Meningkatn ya pelayanan informasi kepada masyarakat 3 Pameran 90 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Fasilitasi, Koordinasi dan Legiislatief Monitoring dan Presiden Tahun 2014 di Wilayah I 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 6 Kabupaten/Kota di Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Dokumen Terpilihnya Angota Legislatif dan Presiden /Wakil Presiden Tahuin 2014 Monitoring dan Evaluasi Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014 di Wilayah I Meningkatn ya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Presdiden/ Wakil Presdiden Tahun 2014 100 Dokumen 100 Dokumen 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 5 15. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Rangka Reaktualisasi Peran, Tupoksi BKPP Wilayah I 0 5.573.260 0 0 5.573.260 6.130.586 CG.5 Sasaran 5 Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanan ya Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. Peningkatan dan Pembinaan Peran Pemuda dan Olah Raga melalui Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Wilayah I 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya kegiatan Pwekan Olah Raga dan Seni Antar Pondok Pesantren di Kabupaten/ Kota se Wilayah I Terlaksanan ya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Peran Pemuda dan Olah Raga melalui Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Wilayah I Tersedianya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Peran Pemuda dan Olah Raga melalui Pekan Pondok Pesantren Wilayah I ( Pospewil ) 100 % 100 % CG. 5 Tematik 5 17. Forum Silaturahmi Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 5 Kab/Kota se Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 18. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 6 Kab/Kota di Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terlaksanan ya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangun an Terlaksanan ya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangun an Tersedianya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangun an 95 % 95 % 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 5 19. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Desa Peradaban, PNPM Mandiri dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2014 di Wilayah I 0 190.000 0 0 190.000 209.000 CG.5 Sasaran 5 Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 % Meningkata nya Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Aparatur Desa dalaqm Mewujudny a Desa Mandiri Terlaksanan ya Monitoring Evaluasi Pelaksanaa n Desa Peradaban, PNPM Mandiri dan Kinerja Aparatur Pemerintaha n Desa Tahun 2014 di Wilayah I Tingkat kelengkapa n sarana prasarana perkantoran pemerintaha n desa 60 % 60 % NON CG 20. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa di wilayah I 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintaha n Desa di wilayah I Meningkatka n Kinerja Aparatur Pemerintaha n Desa di wilayah I Tingkat pelayanan pemerintaha n desa terhadap masyarakat 1 Rakor dan Monev 50 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah CG. 5 Tematik 5 21. Menyusun Data Pembangunan di Wilayah I 0 170.000 0 0 170.000 187.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota di Wilayah I, Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pendataan Pembangunan di Wilayah I Kab/Kota di Wilayah I Tersedianya Data/Informa si Spatial yang Mutakhir dan Akurat menuju satu data Pembangunan Jawa Barat 100 % Terlaksanany a Pendataan Pembanguna n di Wilayah I 1 Kali Pelaksanaa n Terlaksanan ya Pendataan Pembanguna n di Wilayah I 1 Kali Pelaksanaa n 0 83.130 0 0 83.130 91.443 2. Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Klarifikasi Pembangunan di Wilayah I Tersedianya Data/Informa si a Spatial dan Spatial yang Mutakhir dan akurat menuju satu data Pembangunan Jawa Barat 100 % Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Klarifikasi Pembanguna n di Wilayah I 2 Kali Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Klarifikasi Pembanguna n di Wilayah I 2 Kali 0 86.870 0 0 86.870 95.557 Jumlah Total 13.443.187 14.787.506 0 0 13.443.187 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.1 Pendidikan 1.1.1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar NON CG 1. Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wilayah II Prov. Jabar 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah II Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 76 Persen Terselengga ranya Rapat Koordinasi Pelaksanaa n Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun di Wilayah II Prov. Jabar. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA sederajat 65 Persen 1 Persen 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan NON CG 2. Fasilitasi dan Apresiasi Sekolah Sehat Tingkat Wilayah II Prov. Jabar 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah II Prov. Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 75 Persen Terfasilitasi Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/S MK di Wilayah II Prov. Jabar Jumlah Kab/ Kota Pada Program Desa Siaga dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) Meningkatn ya Persentase desa siaga aktif 75 Persen 75 % 1.2.8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan, Penaganan dan Pengedalian HIV / AIDS 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah II Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 35 Persen Terselengga ranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pencegaha n, Penangana n dan Pengedalian HIV/ AIDS Presentase Peran Provinsi dalam Upaya Pengendalia n Penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria,Pen yakit Cardio Vasculer ( Stroke, MI) Penyakit Jiwa, Penyakit Jiwa, Penyakit gimul, Penyakit Mata dan Telinga, Penyakit akibat Kerja. Persentase kab/kota yang melaksanak an program pengendalia n penyakit tidak menular 35 Persen 35 Perse 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 4. Fasilitasi Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Daerah 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG BKPP Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 Persen Rapat Koordinasi dan Sinergitas antara Dokumen Perencanaa n Provinsi dan Pusat dan Kab. Kota Rapat Koordinasi Sinergitas Pembaguna n Lintas Kab / Kota se Wilayah II Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 Persen 95 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian ( Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Perekonomian dan Kewilayahan di wilayah II Provinsi Jawa Barat. 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terlaksanan ya Rapat Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalia n Pembangun an Bidang Perekonomi an ( Fasiliatasi, Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Perekonomi an dan Kewilayaha n di Wilayah II Provinsi Jawa Barat) Rapat Fasiltasi Koordinasi dan Pengendalia n Pembangun an Bidang Perekonomi an ( Fasilitasi, Koordinasi dan Monev kegiatan Bidang Perekonomi an dan Kewilayaha n di Wilayah II Provinsi Jawa Barat) Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 Persen 95 Persen NON CG 6. Fasilitasi Operasional Advisor Sinergi Pembangunan dan CSR 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terlaksanan ya Rapat Fasilitasi Operasional Advisior Sinergi Pembangun an dan CSR Rapat Fasilitasi Operasional Advisior Sinergi Pembangun an dan CSR Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 Persen 95 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Menyelenggarakan Pra Musyawarah Perencanaan Pembanngunan 0 349.200 0 0 349.200 384.120 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 70 Persen Tersusunya Dokumen / Bahan Perencanaa n, Pengendalia n se Wilayah II Penyelenga raan Pra Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Lingkup BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 70 Persen 95 % NON CG 8. Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 75 Persen Terlaksanan ya Rapat Koordinasi Intensifikasii PBB dengan Instansi terkait di Kabupaten/ Kota Terinventari sasi Data PBB yang Akurat se Wilayah II Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 Persen 95 % NON CG 9. Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah ( Fasilitasi Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta kewilayahan di Wilayah II) 0 580.000 0 0 580.000 638.000 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 Persen Terlaksanan ya Rapat Fasilitasi Koordinasi Pengendalia n Pembangun an Daerah ( Fasilitasi Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta Kewilayaha n di Wilayah II) 1. Rapat Koordinasi Pengendalia n Pembangun an Daerah dan Pemanfaata n Infrastuktur di wilayah II 2. Fasilitasi, Koordinasi Pengendalia n dan Monev Pembangun an Daerah Berbasis Kewilayaha n di Wilayah II Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 90 Persen 95 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Fasilitasi, Koordinasi dan Pengedalian Pembangunan Bidang Pemerintahan ( Fasilitasi,Koordinasi dan Monev Penyelenggaraan Otda,Kependudukan dan Pertanahan serta Kewilayahan di Wilayah II) 0 375.000 0 0 375.000 412.500 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 Persen Terlaksanan ya Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalia n Pembangun an Bidang Pemerintaha n ( Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Penyelengg araan Otda, Kependudu kan dan Pertahanan serta Kewilayaha n di Wilayah II Tingkat Kesesuian antara Dokumen Perencanaa n Provinsi dengan Pusat dan Kab / Kota Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 70 Persen 95 % 1.8 Kepemudaan dan Olahraga 1.8.34 . program peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda CG. 1 Tematik 6 11. Kegiatan koordinasi dan Inovasi Kepemudaan di Wilayah II Prov Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.1 Sasaran 6 Wilayah II ( BKPP II) Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya rapat koordinasi dan Inovasi Kepemudaa n di Wilayah II Prov Jawa Barat Terfasilitasi nya dan terkoordina si dan Inovasi Kepemudaa n di Wilayah II Prov Jawa Barat Jumlah lembaga dan organisasi kepemudaa n terbina 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.8.35 . Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah raga 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 1 Tematik 6 12. Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan POR Pemprov. Tahun 2014 di Wilayah II 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.1 Sasaran 5 Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan POR PERMPROV di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Terfasilitasi nya dan terkoordina sinya Kepemudaa an dan Olah Raga di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Jumlah sarana olahraga untuk pusat dan pertandinga n, diantaranya pembangun an West Java Stadion berkualias 1 Kegiatan 100 - 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 13. Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pilpres 2014 di Wilayah II Provinsi Jawa Barat 0 175.000 0 0 175.000 192.500 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terlaksanan ya Pemilihan Anggota DPR dan DPRD serta Pilpres yang Tertib aman dan Lancar Fasilitasi Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaa n pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden 2014 Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 Persen 80 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 14. Lanjutan Pembangunan Ruang Kerja Gedung Bidang - Bidang Kantor BKPP Wilayah I Prov Jabar 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG BKPP Wilayah II Prov Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terlaksanan ya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar Rehabilitasi Ruang Rapat Gedung Kerja Bidang - Bidang Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Mengadakan Alat Perlengkapan Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG BKPP Wilayah II Prov Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya Sarana dan Prsarana Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % NON CG 16. Membangunan DIPO Arsip 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG BKPP Wilayah II Prov. Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Rehabilitasi Gedung Sekretariat Pembangun an DIPO Arsip BKPP Wilayah II Prov Jabar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % NON CG 17. Mengaspal Halaman Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kator BKPP Wilayah II Prov Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terlaksanan ya Pengaspala n Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jabar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % NON CG 18. Rehabilitas Gedung Sekretariat Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jabar 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG BKKPP Wilayah II Prov. Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Rehabilitasi Gedung Sekretariat Rehabilitasi Gedung Sekretariat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa NON CG 19. Koordinasi,Wawasan Peningkatan Aparatur Desa di Wilayah II Provinsi Jawa Barat. 0 744.220 0 0 744.220 818.642 NON CG Wilayah II Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 Persen Meningkatn ya Wawasan dan Kemampuan Kepala Desa Dalam Penataan Kawasan Perdesaan di Wilayah II Jabar Utara - Terbinanya Kepala Desa dalam Penataan kawasan pedesaan di Wilayah II Jabar Utara - Tersosialisa sinya Program Pemerintaha n dalam Pelaksanaa n Pembangun an Jabar Utara Tingkat pelayanan pemerintaha n desa terhadap masyarakat 95 Persen 50 % NON CG 20. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban,PNPM Perdesaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 Persen Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaa n Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban, PNPM Perdesaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2013 di Wilayah II Provinsi Jawa Barat - Termonitorn ya Pelaksanaa n bantuan ke Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban - Termonitorn ya PNPM Perdesaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah DesaTahun 2013 Tingkat pelayanan pemerintaha n desa terhadap masyarakat 95 Persen 50 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.22 Sosial 1.22.7 0. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya NON CG 21. Kordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Dasar dan Penanggulangan Korban Bencana di Wilayah II. 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah II Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Orang Terselengga ranya Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar dan Penangulan gan Korban Kebencana an di Wilayah II Prov. Jabar Jumlah PMKS terlayani dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 2.Jumlah PMKS terlayani dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 100 Orang 100 Orang 1.23 Kebudayaan 1.23.7 4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya NON CG 22. Koordinasi dan fasilitasi Gelar Karya serta Kreatifitas Seni dan Budaya Lokal di Wilayah II 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG BKPP Wilayah II Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya Apresiasi senin dan Budaya daerah serta Pameran dikalangan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta di Wilayah II Provinsi Jawa Barat Terselengga ranya Pagelaran Seni Budaya Daerah di Wilayah II Provinsi Jawa Barat 1. Jumlah kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.24 Statistik 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 23. Menyusunan Data dan Informasi Pembangunan Meliputi aspek Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahtraan Sosial di Wilayah II Prov Jabar 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Tersedianya Dokumen Data Pembangun an di Wilayah II Prov Jabar Penyusuna n Data / Informasi Pembangun an di Wilayah II Prov Jabar Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 100 Persen 100 % Jumlah Total 14.673.420 16.140.762 0 0 14.673.420 0 10 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.21 . Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya NON CG 1. Koordinasi, Fasilitasi Pembangunan Saluran Irigasi dalam Rangka Pemanfaatan Air Bendungan Kuningan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kali rakor dan 1 kali monitoring Terwujudny a sinergitas perencanaa n pembangun an OPD Kabupaten/ Kota di Wilayah III Terlaksanan ya sinergitas perencanaa n pembangun an Bendungan Kuningan Meningkatn ya ketersediaa n air permukaan pada sumber air 1 Kali rakor dan 1 kali monitoring 70 % 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.28 . Program Kerjasama Pembangunan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Fasilitasi Operasional Advisor Sinergi Pembangunan dan CSR 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terwujudny a sinergitas dalam pelaksanaa n pembangun an daerah antar pemerintah daerah dan swasta Terselengga ranya koordinasi perencanaa n program, evaluasi pelaksanaa n kegiatan Kab/Kota dan perusahaan bersama forum CSR Ciayumajak uning Tingkat kesesuaian antara komitmen kerjasama dengan implementas i 1 Kali Rakor 60 % 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 3. Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Yansosdas dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kewilayahan BKPP 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 4. Menyelenggaraan Pra Musrenbang di BKPP Wilayah III 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terwujudny a sinergitas perencanaa n dan program antar OPD KAbupaten/ Kota dengan OPD Provinsi Pra Musrenban g Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan Koordinasi Pelaksanaa n di Wilayah III Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Kali 70 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Menyusun Renstra dan Renja OPD 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG BKPP Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a Peningkatan Kinerja Kelembagaa n dalam Pelaksanaa n Pembangun an Daerah Terealisasin ya Penyusuna n Renja OPD Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pasar tradisional di wilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a penataan pasar tradisional di wilayah III Terlaksanan ya penataan pasar tradisional di wilayah III Tersedianya penataan pasar tradisional di wilayah III 90 % 90 % NON CG 7. Koordinasi fasilitasi dan monitoring peningkatan produksi mangga di wilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terwujudny a produktifvita s mangga di wilayah III terlaksanan ya produktivita s mangga di wilayah III Tersedianya produksivita s mangga di wilayah III 90 % 90 % NON CG 8. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pariwisata daerah kab/kota di wilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a kunjungan objek pariwisata daerah Terlaksanan ya kunjungan objek pariwisata daerah Tersedianya kunjungan objek pariwisata daerah 90 % 90 % NON CG 9. Meningkatkan kesejahteraan kukm di wilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a kesejahtera an kukm di wilayah III Terlaksanan ya kesejahtera an kukm di wilayah III Tersedianya kesejahtera an kukm di wilayah III 90 % 90 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Koordinasi dan fasilitasi penyaluran program Raskin 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a penyaluran raskin tepat pada sasaran di wilayah III Terlaksanan ya penyaluran raskin tepat pada sasaran di wilayah III Tercapainya penyaluran raskin tepat pada sasaran di wilayah III 90 % 90 % NON CG 11. Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Daerah (Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup serta Kewilayahan di Wilayah Cirebon) 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Terlaksanan ya ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 95 % 95 % NON CG 12. Koordinasi, fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil industri agro berbasis jagung dan beras di wilayah III 0 30.000 0 0 30.000 33.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a pengolahan dan pemasaran hasil agro berbasis jagung, beras di wilayah III Terselengga ranya koordinasi, fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil industri agro berbasis jagung dan beras di wilayah III Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 Kali Rakor 95 % NON CG 13. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan investasi daerah sewilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terwujudny a Investasi Daerah terlaksanan ya Investasi Daerah Tersedianya Iinvestasi Daerah 90 % 90 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III BKPP Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Terwujudny a Sinergitas Perencanaa n Pembangun an Daerah di OPD Kabupaten/ Kota Terlaksanan ya Sinergitas Perencanaa n Pembangun an Daerah di Wilayah III Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 1 -kali rakor dan 1 kali monitoring 70 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 15. Menyusunan Data / Informasi Pembangunan Wilayah III 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Terwujudny a data/inform asi pengemban gan wilayah BKPP Tersusunny a data/inform asi pengemban gan wilayah Penyelengg araan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah 95 % 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 16. Koordinasi dan Fasiilitasi Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Wilayah III 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya Koordinasi dan Fasiilitasi Pemeliharaa n Ketertiban dan Ketentrama n Umum di Wilayah III Terwujudny a situasi dan kondusi yang kondusif di Wilayah III Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 di Wilayah III 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 1 kali rakor Terwujudny a koordinasi, fasilitasi dan monitoring Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 di Wilayah III terlaksanan ya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 yang aman dan kondusif di Wilayah III Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 1 kali rakor 1 100 % NON CG 18. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Daerah di Wilayah III 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a kerjasama antar daerah di Wilayah III Terselengga ranya koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah di Wilayah III Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 Kali Rakor 80 % NON CG 19. Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Batas antar Provinsi,Kab./Kota dan Penegasan Batas Desa di Wilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya Koordinasi dan Fasilitasi Penegasan Batas Desa di Wilayah III Terwujudny a penegasan batas desa di Wilayah III Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 % 100 % NON CG 20. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan di Wilayah III 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan di Wilayah III Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan aparatur Pemerintah Kecamatan dan meningkatn ya pelayanan publik Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 % 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 21. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat di Wilayah III 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan PAD Provinsi Jawa Barat di Wilayah III Meningkatn ya PAD Provinsi Jawa Barat di Wilayah III Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 % 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 22. Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur dan Penunjang Alat Perlengkapan Kantor (APK) 0 1.029.370 0 0 1.029.370 1.132.307 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tersedianya tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah NON CG 23. Koordinasi dan Fasilitasi Rekonsiliasi PBB dan BPHTB di Wilayah III 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Koordinasi dan Fasilitasi Rekonsiliasi PBB dan BPHTB di Wilayah III Meningkatn ya PAD Kab / Kota di Wilayah III Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 100 % 100 % 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 24. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Desa 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG 4 Kab di Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Meningkatn ya pengetahua n dan kemampuan aparatur desa Tingkat pelayanan pemerintaha n desa terhadap masyarakat 100 % 100 % NON CG 25. Melaksanakan dan Monitoring Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Desa di Wilayah III 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG 4 Kab di Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Monitoring Pelaksanaa n Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Desa di Wilayah III Terlaksanan ya Ketertiban administrasi desa Tingkat Tertib pengelolaan dokumen Administrasi pemerintaha n desa 0 - 100 % 1.22 Sosial 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat NON CG 26. Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penanganan Bencana Alam di Wilayah III 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terwujudny a kerjasama dalam penangana n bencana alam di Wilayah III Terlaksanan ya koordinasi dan monev penangana n bencana alam serta distribusi bantuan bahan makanan Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 1 Kali Rakor 60 % 1.23 Kebudayaan 1.23.7 4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 27. Gelar Seni Budaya 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terwujudny a kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan Terlaksanan ya Jumlah kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan 1. Jumlah kegiatan (presentase ) pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat 95 % 1 % Jumlah Total 7.559.370 8.315.307 0 0 7.559.370 0 9 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 4 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Monev Penegasan Batas Wilayah di Wilayah Iv 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 4 Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kegiatan Terwujudny a Peningkatan kerjasama di wilayah perbatasan Kab/kota di wilayah IV Terlaksanny a penataan dan penegasan batas wilayah Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 kegiatan 100 % NON CG 2. Pameran Pembangunan di Wilayah IV 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tersedianya informasi data pembangun an di Wilayah IV 0 - 0 - CG. 5 Tematik 1 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pilkada dan Pilpres di wilayah IV 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 kegiatan Terwujudny a data hak pilih Pilkada dan Pilpres di wilayah IV Terlaksanan ya program pelaksanaa n otonomi daerah Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 2 kegiatan 80 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 4 4. Sinergitas pembangunan bidang pemerintahan di daerah Jabar-Jateng- 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 4 Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kegiatan Terwujudny a Peningkatan kerjasama bidang pemerintaha n dan pembangun an di wilayah perbatasan Jabar-Jaten g Terlaksanan nya sinergitas pembangun an bidang pemerintaha n di daerah Jabar-Jaten g Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 kegiatan 100 % CG. 5 Tematik 1 5. Fasilitasi Koordinasi dan Monev Kependudukan di wilayah IV 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 1 Kab/Kota di Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kegiatan Terwujudny a Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Pengendalia n Data kependuduk an di wilayah Iv Terlaksanya Fasilitasi Koordinasi dan pengendalia an kependuduk an di wilayah IV Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 kegiatan 80 % NON CG 6. Koordinasi, Fasilitasi, Identifikasi Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Wilayah IV 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kab/Kota Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 11 Kab/Kota di Wilayah IV Tersusunny a laporan kegiatan infrastruktur dan lingkungan hidup Terkoordina si, terfasilitasi dan teridentifika si informasi dan aspek pembangun an infrastruktur dan lingkungan hidup Tingkat ketersediaa n dan validasi informasi perencanaa n pembangun an 11 Kab/Kota di Wilayah IV 0 - 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Mengembangkan Industri Kreatif di Wilayah IV 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Kab/Kota di Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 11 Kab/Kota di Wilayah IV Meningkatn ya perkembang an industri kreatif di wilayah IV Terlaksanan ya rakor dan fasilitasi serta pameran produk lokal dan industri kreatid di wilayah IV Tersedianya informasi perkembang an industri kreatif di wilayah IV 11 Kab/Kota di Wilayah IV 0 NON CG 8. Melaksanakan Pramusrenbang Wilayah IV 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Wilayah Timur dan Wilayah Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - -Meningkatn ya Sinergitas Pembangun an Daerah di Prirangan Timur dan Barat -Tingkat ketersediaa n dan validasi informasi perencanaa n pembangun an 11 -ka 95 -% NON CG 9. Integrasi Agribisnis Jagung dan Ternak di Wilayah IV 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kab/Kota Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 11 Kab/Kota di Wilayah IV Meningkatn ya pengemban gan agribisnis jagung dan ternak Terselengga ranya rakor dan monitoring pelaksanaa n integrasi pembanemb angan agribisnis jagung dan ternak di wilayah IV Pengemban gan agribisnis jagung dan ternak 11 Kab/Kota di Wilayah IV 11 Kab/Kota Wilayah IV NON CG 10. Koordinasi, Fasilitasi Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG -Kab/Kota di wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10 -Kab/Kota di wilayah IV -Tersusunn ya hasil kegiatan pemabangu nan lintas kab/kota di wilayah IV -terlaksana nya koordinasi pembangun an lintas Kab/Kota di wilayah IV Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 11 -Kab/Kota di Wilayah IV 95 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV (Hari Jadi Provinsi Jawa Barat) 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kab/Kota di Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 11 Kab/Kota di Wilayah IV Meningkatn ya apresiasi seni, budaya daerah dan terlaksanan ya bakti sosial pemerintah terhadap masyarakat Terselengga ranya gelar karya pembangun an pelestarian dan pengemban gan seni budaya tradisional, kearifan lokal dan bakti sosial di wilayah IV Provinsi Jawa Barat Meningkatn ya apresiasi seni, budaya daerah dan terlaksanan ya bakti sosial pemerintah terhadap masyarakat 11 Kab/Kota di Wilayah IV 11 Kab/Kota Wilayah IV 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 12. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran BKPP Wilayah IV 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG BKPP Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah IV Meningkatn ya Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah IV Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 - 13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPPW-IV) 0 1.450.000 0 0 1.450.000 1.595.000 CG.5 Sasaran 1 Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatka n pelayanan Meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 14. Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah IV 0 1.000 0 0 1.000 1.100 NON CG BKPP Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah IV Meningkatn ya Sarana dan Praqsarana Kantor BKPP Wilayah IV Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.20.6 7. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat NON CG 15. Koordinasi dan Fasilitasi dn Pengembangan Budaya dan Seni Tradisional dan Kearifan Lokal 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kab/Kota Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 11 Kab/Kota di Wilayah IV Terselengga ranya rapat koordinasi dan pagelaran seni budaya darah di wilayah IV Provinsi Jawa Barat Meningkatn ya Apresiasi Seni dan Budaya Daerah di semua kalangan Jumlah kegiatan (presentase ) apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah 11 Kab/Kota di Wilayah IV 11 Kab/Kota Wilayah IV 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. Upaya Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan di Lingkungan Pesantren Tingkat Wilayah 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kab/Kota Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 11 Kab/Kota di Wilayah IV Meningkatn ya prestasi pemuda dalam bidang olah raga dikalangan pondok pesantren Terfasilitasi nya lomba prestasi olah raga tingkat wilayah IV Provinsi Jawa Barat Jumlah kegiatan pembentuka n spirit juara (idealisme kebangsaan , kewirausah aan, kepemimpin an, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Jawa Barat 11 Kab/Kota di Wilayah IV 11 Kab/Kota Wilayah IV NON CG 17. Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian HIV/AIDS di Wilayah IV 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG -Kab/Kota Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10 Kab/Kota di wilayah IV Meningkatn ya upaya pencegaha n, pemberanta san dan pengendalia n penyakit menular dan tidak menular Meningkatn ya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta akses dan mutu pelayanan kesehatan Presentase kab/kota yang melaksanak an program pengendalia n penyakit tidak menular 10 Kab/Kota di Wilayah IV 10 Kab/Kota Wilayah IV 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 9.601.000 10.561.100 0 0 9.601.000 0 7 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 1 1. Fasilitasi Koordinasi Perencanaan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Pelaksanaan Pra Musrenbang Jawa Barat Tingkat Kinerja Aparatur 100 % Terlaksanany a FORUM OPD dan Monitoring Pelaksanaan Pra Musrenbang Kab/Kota 2 Kegiatan Terintegrasi nya Program Kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat dengan OPD dan BKD kab/Kota 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 1 2. Surveillance ISO BKD Provinsi Jawa Barat 0 330.000 0 0 330.000 363.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kepuasan Pengguna Layanan dan Hasil Kerja Terpeliharan ya ISO BKD Provinsi Jawa Barat Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 4 buah 40 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur CG. 5 Tematik 1 3. Implementasi Pengukuran Kinerja Berbasis Sasaran Kinerja 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kinerja AParatur Terlaksanan ya Evaluasi Pengukuran Kinerja Tingkat Kinerja aparatur 13,500 PNSD Provinsi 80 % CG. 5 Tematik 1 4. Fasilitasi Beasiswa dan Riset Edukasi PNS 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Prosentasi PNS yang tugas dan Izin Belajar Terlaksanan ya Fasilitasi Beasiswa dan Riset Edukasi Bagi PNS Tingkat Kompetensi aparatur 290 Orang 65 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 5. Fasilitasi Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 3.430.500 0 0 3.430.500 3.773.550 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pembinaan Mental PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terlaksanya Pembekelan Smart Soul System (S3) PNSD Pemprov Jabar 100 Orang, Terlaksanan ya Pembekalan Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsa PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 Orang, Terlaksanan ya Fasilitasi Peningkatan Mental Spiritual PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 65 Orang, Terlaksanan ya Peningkatan Wawasan Keagamaan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 50 Kali Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 4 Kegiatan 50 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 6. Meningkatan Etos Kerja Bagi PNSD Pemprov Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tercapainya Peningkatan Kapasitas PNS Jawa barat Terlaksanan ya Pembekalan Quantum Achieveme nt Bagi Eselon IV dan Pejabat Fungsional 200 Orang, Terlaksanan ya Pembekalan Loyaliats and Trust managemen t bagi Pelaksana 150 Orang Tingkat Kompetensi aparatur 2 Kegiatan 65 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 7. Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang tepat orang, waktu dan gaji 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kinerja Aparatur Pemrosesa n Keputusan Pensiun 1000 SK, Pemrosesa n Kenaikan Pangkat Satu Atap Periode April 2014 9000 SK, Pemrosesa n Kenaikan Pangkat Satu Atap Periode Oktober 2014 8000 SK, Ujian Dinas Tahun 2014 1250 Orang, Ujian Penyesuaia n Kenaikan Pangkat Tahun 2014 3000 Orang, Bimtek SAPK 150 Orang, Bimtek Mutasi 150 Orang, Pengujian Tes Kesehatan CPNS Tahun 2014 700 Orang, Fasilitasi Pemberkasa n Jafung Tingkat Kinerja aparatur 9 Kegiatan 80 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Guru dalam Proses Kenaikan Pangkat 10.000 Orang CG. 5 Tematik 1 8. Santunan PNS Tewas/Wafat 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Pemberian Santunan Bagi PNSD Yang Tewas/Waf at Tersantunin ya Ahli waris PNSD yang meninggal dunia karena wafat/tewa s dalam rangka meringanka n beban duka/derita yang dialami oleh ahli waris PNSD yang meninggal dunia 41 Orang, Bantuan Beasiswa Untuk Putra/Putri PNS yang Tewas/Waf at 20 orang Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 2 Kegiatan 50 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 9. Fasilitasi layanan darurat 24 jam PNSD Pemprov Jabar 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pemberian layanan darurat 24 jam PNSD Pemprov Jabar Terlaksanan ya operasional layanan darurat 24 jam PNSD Pemprov Jabar 1 Tahun, Terlaksanan ya Pembekalan Basic Life Support (BLS) PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 150 Orang Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 2 Kegiatan 50 % CG. 5 Tematik 1 10. Fasilitasi Pembinaan Etos kerja bagi PNS Kab/Kota Se Jawa barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningktan ya Etos Kerja PNS Kota/Kabup aten Se Jawa Barat Terlaksanan ya Pembinaan etos Kerja bagi PNS Kota/kabup aten Se Jawa barat Tingkat Kinerja aparatur 26 Kab/Kota 80 % CG. 5 Tematik 1 11. Intergrasi Perencanaan Manajemen SDM AParatur Provinsi dan Kab/kota Se Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Integrasi Manajemen Sumber daya Aparatur di Jawa barat Terlaksanan ya Intergrasi Perencanaa n Manajemen SDM AParatur Provinsi dan Kab/kota Se Jawa Barat Tingkat Kinerja aparatur 26 Kab/Kota 80 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 12. Meningkatan Motivasi dan Kesejahteraan PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 3.455.625 0 0 3.455.625 3.801.188 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Motivasi dan Kesejahtera an PNSD Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Terlaksanan ya Pembekalan Kewirausah aan PNS Pra Purnabhakti 700 orang, Terlaksanan ya fasilitasi peningkatan kesejahtera an pegawai dan operasional pengemban gan seni budaya daerah 12 kali, Belanja Perjalanan Pindah Tugas 20 Orang, Terlaksanan ya Monitoring dan Evaluasi Pembekalan Kewirausah aan PNS Pra Purnabakti Pemprov Jabar 2 kali Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 4 Kegiatan 50 % CG. 5 Tematik 1 13. fasilitasi Pembinaan Kompetensi bagi PNS kab/Kota Se Jawa barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kompetensi PNS Kab/kota Se Jawa barat Terlaksanan ya Pembinaan Kompetensi Bagi PNS Kab/kota se Jawa barat Tingkat Kompetensi aparatur 100 % 65 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 14. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pengembangan Aparatur 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Rencana Induk Pembangun an bagi Pengemban gan Aparatur Pemprov Jawa Barat Terlaksanan ya RENIP bagi Pengemban gan Aparatur Tingkat Kompetensi aparatur 2 Kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 15. Seleksi Pendidikan Gelar PNS/IPDN dan Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan dan Kerjasama Kediklatan 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Prosentasi PNS yang menikuti Diklat Apartur Jumlah peserta seleksi Calon Praja IPDN dan yang mengikuti Diklat Tingkat Kompetensi aparatur 1,700 Orang 65 % CG. 5 Tematik 1 16. Test Kebugaran bagi PNSD Pemprov Jabar 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kebugaran PNSD Pemprov Jawa barat untuk mendukung kinerja Terlaksanan ya Tes kebugaran bagi PNS Pemprov Jabar, Terlaksanan ya Pembekalan Phisical and Health Rejuvenatio n Bagi PNS Pemprov Jabar Tingkat Kinerja aparatur 800 Orang 80 % CG. 5 Tematik 1 17. Rakor Bidang Kepegawaian 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Sinergitas Kepegawai an Jawa Barat Terlaksanan ya Rakor Kepegawai an Kabupaten/ Kota dan OPD Pemprov Jawa Barat Tingkat Kinerja aparatur 250 Orang 80 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 18. Pengelolaan Jabatan Fungsional Angka Kredit 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 1 bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Peningkatan Prosentasi Pemenuhan Formasi Jabatan Fungsional Terlaksanan ya Pemempata n dalam Jabatan Fungsional Angka Kredit 250 Orang, Fasilitasi Kebutuhan Diklat dan permasalah an jabatan Fungsional 250 Orang, Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional 50 Orang, Fasilitasi Pembentuka n Tim PAK untuk Jabatan Fungsional Angka Kredit 250 Orang, Bimbingan Teknis Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional angka Kredit 250 Orang Tingkat Kompetensi aparatur 5 Kegiatan 65 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 19. Pemetaan Kompetensi Kerja PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Pemenuhan Kebutuhan Peta Kompetensi Kerja PNS Pemprov Jabar Terlaksanan ya Sertifikasi Kompetensi PNS Pemprov Jawa Barat Tingkat Kompetensi aparatur 300 Orang 65 % CG. 5 Tematik 1 20. Fasilitasi Pendidikan Lanjutan Program Doktoral 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.5 Sasaran 1 bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Program Doktoral PNS Terselengga ranya Program Doktoral PNS Tingkat Kompetensi aparatur 30 Orang 65 % CG. 5 Tematik 1 21. Kegiatan Redistribusi PNSD dan Adm Kepegawaian 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tertata dan Terdistribusi nya jumlah PNSD Pemprov Jawa Barat Penata an dan Penrdistribu si an jumlah PNSD Pemprov Jawa Barat Tingkat Kompetensi aparatur 5,000 Orang 65 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 22. Pengelolaan PNS Dalam Jabatan Struktural 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5 Sasaran 5 Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Penempatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Sesuai dengan Kompetensi di lingkungan Pemprov Jabar Terlaksanan ya Penempatan PNS dalam jabatan Struktural 4 kali, Pengujian kesehatan bagi Calon Pejabat Esselon II kab/Kota 26 Kab/Kota, assesment dan Fit and Proper Test calon pejabat struktural di lingkungan Prov Jabar 600 Orang, Teridentifika sinya Jabatan Struktural 130 Orang Tingkat Kinerja aparatur 4 Kegiatan 80 % CG. 5 Tematik 1 23. Tata Kelola PNSD Dalam Jabatan Fungsional Umum 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tertatanya PNS Jafung Umum pada Pemerintah Provins Jawa Barat Terlaksanya Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum Tingkat Kompetensi aparatur 2 Kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 24. Sertifikasi Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Umum 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Sertifikasi kerja Jabatan Fungsional umum dan non angka kredit Tersusunny a Sertifikasi Kerja Jabatan Fungsional Umum Tingkat Kompetensi aparatur 200 Orang 65 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 25. Fasilitasi Kedudukan Hukum dan Peningkatan Disiplin serta Pemberian Penghargaan dan tanda jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a PNS yang taat terhadap Peraturan Perundang- undangan yg berlaku serta menjunjung tinggi Etika Birokrasi Pembinaan Disiplin dan Perceraian ke Balai/UOTD, OPD dan Atau Kab/Kota 500 Orang, Penyelesaia n Masalah dan Proses BAP sengketa kepegawaia n 175 Orang, Terlaksanan ya rapat Badan Pertimbanga n Pemberian Penghargaa n SLKS Presiden RI dan Penghargaa n bagi PNS aktif 2 kali, Terlaksanny a Penghargaa n SLKS Presiden RI, Pemberian Penghargaa n Pengabdian dan Pemberian Penghargaa n pada Hari-hari besar serta Tingkat Kinerja aparatur 6 Kegiatan 80 % 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) bagi Pelantikan Buapti/Walik ota 5.220 Orang, Terlaksanan ya Workshop Sengketa Kepegawai an 300 Orang, Pembekalan PNS Keluarga Bahagia 50 Orang CG. 5 Tematik 1 26. Meningkatkan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Terselengga ranya Sistem Pembinaan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Tingkat Kompetensi aparatur 200 Orang 65 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 27. Tata Kelola CPNSD Provinsi Jawa Barat 0 11.000.000 0 0 11.000.000 12.100.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Pengangkat an CPNSD Provinsi Jawa Barat Terlaksanan ya Penataan Kondisi PNSD exixting Provinsi dan Kab/Kota Se Jawa barat, Terlaksanan ya Pengadaan CPNS Pelamar Umum dan K2, Terlaksanan ya Orientasi, Terlaksanan ya Penangana n Pegawai Non PNS di Pemprov Jawa Barat Tingkat Kinerja aparatur 2,150 Orang 80 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 28. Meningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlaksanan ya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaaa n Kebutuhan Operasional Kinerja dalam penyediaan Kebutuhan Piranti Kerja Pegawai Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 70 % 100 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 29. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Barang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Badan Kepegawai an Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kinerja pengelola keuangan di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam melaksanak an tugas dan fungsinya untuk mempertaha nkan WTP. Pelaporan Keuangan Menggunak an Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mempertaha nkan WTP. Terselengga ranya Pelaporan keuangan BKD yang Akuntabel 100 % 100 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah CG. 5 Tematik 1 30. Pembangunan Aplikasi Manajemen Kepegawaian secara Elektronik 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kepuasan Pengguna Layanan dan hasil Kerja Terbangunn ya aplikasi manajemen kepegawaia n secara elektronik Integrasi Data Pegawai 1 Paket 100 % 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 31. Penataan Data PNSD dan Pengembangan Aplikasi SIMPEG 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kepuasan Pengguna Layanan dan hasil Kerja Terlaksanan ya pemutakhira n data kenaikan pangkat, perpindaha n, dan pensiun, Terlaksanan ya pemutakhira n data reiwayat keluarga, dan pendidikan, Terintegrasi nya data absensi, pengukuran kinerja, dan tingkat kesehatan PNSD ke dalam aplikasi SIMPEG 80%,Terinte grasinya data SIMPEG, SAPK, dan SIPKD 90% Integrasi Data Pegawai 13,259 PNS Pemprov 100 % 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 32. Pemeliharaan Sistem Absensi Terintegrasi Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Kehadiran Pegawai Tercatatnya data kehadiran pegawai secara harian 13.259 Orang, Tercatatnya data kehadiran pegawai secara bulanan 13.259 Orang Peningkatan Kehardiran Pegawai 2 Kegiatan 100 % Jumlah Total 69.216.125 185.037.73 8 0 0 69.216.125 0 18 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 5 Tematik 1 1. -pengembangan sim diklat 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -aplikasi jumlah aplikasi yang terbangun -terlaksana nya pengemban gan sim diklat Tingkat Kompetensi aparatur 1 -1 kegiatan 65 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 1 2. -pemeliharaan ISO 9001 : 2008 0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -sertifitat -jumlah kegiatan sertifikat iso yang diperoleh -terlaksana nya pemeliharaa n ISO 9001 : 2008 Proporsi SKPD yang bersertifikat ISO 0 - 40 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur CG. 5 Tematik 1 3. -kegiatan akreditasi penyelenggaraan diklat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -sertifitat -jumlah hasil sertifikat yang diperoleh -terlaksana nya kegiatan akreditasi penyelengg araan diklat Tingkat Kinerja aparatur 1 -1 kegiatan 80 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 4. -kegiatan perencanaan kediklatan 0 1.150.000 0 0 1.150.000 1.265.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 -dokumen -jumlah dokumen perencanaa n program diklat yang tersusun -terlaksana nya kegiatan perencanaa n kediklatan Tingkat Kinerja aparatur 1 -1 kegiatan 80 % CG. 5 Tematik 1 5. -kegiatan penyelenggaraan diklat struktural / kepemimpinan 0 10.139.410 0 0 10.139.410 11.153.351 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 530 orang -jumlah kelulusan yang mengikuti diklat -terlaksana nya kegiatan penyelengg araan diklat struktural / kepemimpin an Tingkat Kompetensi aparatur 1 -1 kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 6. -kegiatan penyelenggaraan diklat fungsional 0 2.820.000 0 0 2.820.000 3.102.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 230 -orang -jumlah kelulusan penyelengg araan diklat fungsional -terlaksana nya kegiatan penyelengg araan diklat fungsional Tingkat Kompetensi aparatur 1 -1 kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 7. -kegiatan penyelenggaraan diklat teknis umum 0 1.464.500 0 0 1.464.500 1.610.950 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 600 -orang -jumlah kelulusan kegiatan penyelengg araan diklat teknis umum -terlaksana nya -kegiatan penyelengg araan diklat teknis umum Tingkat Kompetensi aparatur 1 -kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 8. -kegiiatan penyelenggaraan diklat teknis substantif 0 1.518.162 0 0 1.518.162 1.669.978 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 260 -orang -jumlah kelulusan kegiiatan penyelengg araan diklat teknis sustantif -terlaksana nya kegiiatan penyelengg araan diklat teknis sustantif Tingkat Kompetensi aparatur 1 -1 kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 9. -kegiatan pengembangan sistem diklat 0 1.655.000 0 0 1.655.000 1.820.500 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 7 -dokumen -jumlah dokumen pengkajian & evaluasi pengemban gan sistem diklat yang tersusun -terlaksana nya kegiatan pengemban gan sistem diklat Tingkat Kinerja aparatur 1 -kegiatan 80 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 10. -kegiatan analisis kebutuhan diklat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -dokumen -jumlah dokumen akd yang tersusun -terlaksana nya kegiatan analisis kebutuhan diklat Tingkat Kompetensi aparatur 1 -kegiatan 65 % CG. 5 Tematik 1 11. -peningkatan kualitas sumber daya apratur 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 223 -orang -jumlah pegawai yang terfasilitasi kualitas sda -terlaksana nya peningkatan kualitas sumber daya apratur Tingkat Kompetensi aparatur 1 -kegiatan 65 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 12. -pembangunan tahap III kampus II badiklatda cipageran 0 32.000.000 0 0 32.000.000 35.200.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -unit -jumlah gedung tahap 3 -terlaksana nya pembangun an tahap III kampus II badiklatda cipageran Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -1 kegiatan 100 % CG. 5 Tematik 1 13. -pengadaan peralatan kantor 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -paket - tersedianya peralatan kantor -terlaksana nya pengadaan peralatan kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -1 kegiatan 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 14. -renovasi kelas, atap, gedung perkantoran kampus I 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 -gedung - jumlah gedung yang telah teronovasi -terlaksana nya renovasi kelas Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 -1 kegiatan 100 % Jumlah Total 57.847.072 63.651.778 0 0 57.847.072 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 1. Pembuatan Display dan peta tematik potensi jawa barat 0 94.900 0 0 94.900 104.390 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a pelayanan informasi pada peta tematik potensi jawa barat Terlaksanan ya pembuatan Pembuatan peta tematik potensi jawa barat serta display peta potensi - 100 % 100 % NON CG 2. Pembuatan direktori Jawa Barat-Jakarta 0 95.400 0 0 95.400 104.940 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a pelayanan informasi pada direktori Jawa Barat Terlaksanan ya pembuatan direktori Jawa Barat Terwujudny a pelayanan informasi 1 kali 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Fasilitasi Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Barat Yang Ada Di Jakarta 0 219.800 0 0 219.800 241.780 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 kali Terwujudny a forum silaturahmi masyarakat Jawa Barat yang ada di Jakarta Terselengga ranya forum silaturahmi masyarakat Jawa Barat yang ada di Jakarta - 1 kali 100 % NON CG 4. Sinergitas APPSI 0 72.000 0 0 72.000 79.200 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sinergitas APPSI terlaksanan ya Sinergitas Sinergitas APPSI Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 % 100 % NON CG 5. Penyediaan fasilitasi dan sarana pendukung keprotokolan di jakarta 0 144.340 0 0 144.340 158.774 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Terwujudny a penyelengg araan keprotokola n di Jakarta Terfasilitasi nya penyelengg araan keprotokola n di Jakarta Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 tahun 100 % NON CG 6. Sinergitas Mitra Praja Utama (MPU) 0 121.100 0 0 121.100 133.210 NON CG Bali, NTB Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sinergitas MPU terlaksanan ya program Sinergitas MPU Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 2 kali 100 % NON CG 7. Penyusunan buletin keprotokolan 0 47.200 0 0 47.200 51.920 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Terwujudny a buletin keprotokola n Tersusunny a buletin keprotokola n Informasi fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 400 buku 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Sinergitas Hubungan Antar Lembaga 0 36.840 0 0 36.840 40.524 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri Sinergitas Antar Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 100 % 100 % NON CG 9. Workshop Keprotokolan dan Table Manner 0 34.350 0 0 34.350 37.785 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a pelatihan keprotokola n dan table manner- Terpenuhiny a pelatihan keprotokola n dan table manner Terwujudny a profesionali sme dalam pelaksanaa n tugas 1 kali 100 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 10. Penanaman Sikap Mental, Disiplin dan Jiwa Korsa / Outbond 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a sikap mental dan kerjasama Terciptanya sikap mental positif dan kerjasama dalam bekerja Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 1 kali 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 11. Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor 0 140.000 0 0 140.000 154.000 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a kebutuhan dasar sarana prasarana Kantor Perwakilan sesuai standar Terpenuhiny a kebutuhan sarana prasarana Kantor Perwakilan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.23 Kebudayaan 1.23.7 4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. Mengikuti Festival Jak Karnaval 0 55.630 0 0 55.630 61.193 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Penyebaran informasi melalui budaya Terealisasin ya partisipasi pada kegiatan Jak Karnaval 3.Jumlah kegiatan apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta; 100 % 1 kali Jumlah Total 1.161.560 1.277.716 0 0 1.161.560 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 5 1. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan 0 450.000 0 0 450.000 495.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 0 - 95 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Melaksanakan Pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan perijinan berbasis online System dan Integrated Electronic Filling System 0 5.247.000 0 0 5.247.000 5.771.700 NON CG Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 aplikasi Teraksesny a aplikasi permohona n dan proses perizinan secara online oleh pemohon tersedianya aplikasi sistem pengolahan administrasi perizinan online dan aplikasi sistem pengelolaan arsip perizinan serta tersimpanny a data base perizinan kewenanga n provinsi meningkatn ya penggunaa n teknologi informasi, komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province 4 aplikasi dan data base 8 bidang perijinan 60 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 3. Optimalisasi pelayanan prima melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu 0 896.917 0 0 896.917 986.608 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Meningkatn ya Kualitas pelayanan perizinan pada BPPT Provinsi Jawa Barat Pelaksanaa n Survey IKM, Surviliance dan Audit ISO 9001;2008 di BPPT Prov Jabar, Penyusuna n buku statistik perizinan dan buku direktori perusahaan di BPPT Prov Jabar, Pelaksanaa n Monitoring, pengaduan dan laporan Perizinan, Pelaksanaa n FGD, peningkatan layanan perizinan, pembentuka n dan operasional task force penyelesaia n masalah perijinan Terselengga ranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintah daerah dan penataan UPTD 0 - 90 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi perizinan dan informasi publik 0 2.058.680 0 0 2.058.680 2.264.548 NON CG Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Updating dan legalisasi persyaratan 15 sektor perijinan, bahan informasi promosi perijinan 0 - 0 - CG. 5 - 5. Meningkatkan Kualitas pengolahan perizinan terpadu di Jawa Barat 0 5.455.050 0 0 5.455.050 6.000.555 - Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Forum Pembahasa n pengelolaan tim teknis, penyelengg araan administrasi permohona n perijinan pada objek perizinan dilapangan, pelaporan kegiatan 0 - 100 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur CG. 5 - 6. Meningkatkan Profesionalisme aparatur pelayanan perijinan terpadu 0 940.000 0 0 940.000 1.034.000 - Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 60 % Meningkatn ya kualitas dan kompetensi Pegawai BPPT Provinsi Jawa Barat Peningkatan profesionali sme melalui pembinaan spiritual, bimbingan teknis, training for sucsess, evaluasi dan pelaporan Tingkat Kinerja aparatur 0 - 90 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 - 7. Meningkatkan sarana dan prasaran kantor 0 2.300.000 0 0 2.300.000 2.530.000 - Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 70 % Terselengga ranya pelayanan perizinan dengan sarana dan prasarana sesuai SPM - Meningkatn ya sarana & prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 0 - 100 % CG. 5 Tematik 1 8. Melaksanakan Pembangunan gedung kantor BPPT yang bernuansa pelayanan publik 0 56.095.000 0 0 56.095.000 61.704.500 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 73.442.647 80.786.912 0 0 73.442.647 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 5 Tematik 2 1. -Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan SDM Penyiaran di Jawa Barat 0 715.000 0 0 715.000 786.500 CG.5 Sasaran 2 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Kajian persepsi penonton terhadap tayangan kekerasan di Televisi Jawa Barat Tingkat penilaian penonton terhadap tayangan kekerasan di Televisi 1 Kali Terdapatnya dokumen kajian tentang persepsi penonton terhadap tayangan kekerasan di televisi 1 Kali Digunakann ya hasil kajian sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan P3SPS. 1 Kali 0 102.635 0 0 102.635 112.899 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pelatihan media literasi Jawa Barat Meningkatny a pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsum si media mengkonsum si media dengan baik 1 Kali Terlaksanany a pelatihan literasi media 1 Kali Tumbuhnya kemampuan memilah dan memilih tayangan yang baik. 1 Kali 0 31.693 0 0 31.693 34.862 3. Workshopmanajemen radio Jawa Barat Meningkatny a kemampuan SDM lembaga penyiaran radio 2 Kali Terlaksanany a workshop manajemen radio 2 Kali Meningkatn ya kemandirian dan kemampuan manajerial lembaga penyiaran radio 2 Kali 0 74.178 0 0 74.178 81.596 4. Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada lembaga penyiaran Jawa Barat Bertambahny a pengetahuan SDM lembaga penyiaran Radio/TV 2 Kali Terlaksanany a sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada lembaga penyiaran 2 Kali Meningkatn ya kesadaran lembaga penyiaran dalam mematuhi P3 SPS 2 Kali 0 81.883 0 0 81.883 90.072 5. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Jawa Barat Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS) Jawa Barat Meningkatny a Peran serta masyarakat dan tanggung jawab media terhadap isi siaran 2 Kali Terselenggara nya Sosialisasi Gerakan Masyarakat Jawa Barat Mendorong Media Sehat dan Pemirsa Cerdas (GEMAS PEDAS) 2 Kali Tumbuhnya sikap kritis masyarakat terhadap isi siaran radio dan televisi 2 Kali 0 165.607 0 0 165.607 182.168 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Penertiban, pengawasan dan tindak lanjut aduan masyarakat Jawa Barat Meningkatny a kepatuhan lembaga penyiaran terhadap peraturan penyiaran 1 Tahun Terlaksanany a Penertiban, Pengawasan isi Siaran dan tindak lanjut aduan masyarakat 1 Tahun Berkurangny a jumlah pelanggaran isi siaran radio dan televisi 1 Tahun 0 259.004 0 0 259.004 284.904 CG. 5 Tematik 2 2. -Fasilitasi Peningkatan Standarisasi Penyiaran 0 670.980 0 0 670.980 738.078 CG.5 Sasaran 2 -Bandung, Jawa Barat, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Fasilitasi Penyelenggaraan Proses Perizinan Penyiaran -Bandung -Terfasilitasin ya Standarisasi penyiaran 100 -Persen -Terselenggar anya proses perizinan penyiaran 100 -Persen -Meningkat nya jumlah lembaga penyiaran berizin 100 -Persen 0 450.000 0 0 450.000 495.000 2. Fasilitasi monitoring dan evaluasi lembaga penyiaran Jawa Barat Terfasilitasin ya standarisasi penyiaran 100 Persen Lembaga Penyiaran yang berizin 100 Persen Meningkatn ya kualitas isi siaran 100 Persen 0 150.000 0 0 150.000 165.000 3. Fasilitasi Bantuan Hukum bagi Komisioner Terfasilitasin ya standarisasi penyiaran 100 Persen Perlindungan hukum bagi komisioner 100 Persen Meningkatn ya kinerja Komisioner 100 Persen 0 70.980 0 0 70.980 78.078 CG. 5 Tematik 2 3. -Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hubungan Lembaga Penyiaran 0 780.000 0 0 780.000 858.000 CG.5 Sasaran 2 -JAwa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Fasilitasi penganugerahan KPID award -JAwa Barat -Meningkatn ya kualitas isi siaran 100 % -Terselenggar anya penganugerah an KPID award 1 -Kali -Terpilihnya program isi siaran lembaga penyiaran yang berkualitas 1 -Kali 0 314.565 0 0 314.565 346.022 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyelenggaraan perpustakaan khusus OPD Bandung Terselenggara nya penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan khusus OPD 1 Kegiatan Tercetaknya buku direktori penyiaran di Jawa Barat 1 Kegiatan Tersedianya dokumen berisi data dan informasi sebagai referensi penyiaran di Jawa Barat 1 Kali 0 166.800 0 0 166.800 183.480 3. Sosialisasi peran KPID Jabar dalam meningkatkan pemahaman media literasi penyiaran kepada lembaga pendidikan Jawa Barat Terselenggara nya sosialisasi peran KPID Jabar dalam meningkatka n pemahaman media literasi penyiaran kepada lembaga pendidikan 4 Kali Tersosialisasi kannya peran KPID Jabar dalam meningkatka n pemahaman media literasi penyiaran kepada lembaga pendidikan 4 Kali Meningkatn ya pemahaman masyarakat tentang literasi media penyiaran yang sehat, mendidik dan bertanggung jawab 4 Kali 0 80.235 0 0 80.235 88.259 4. Dialog penyiaran KITAdi RAdio/TV dan media expose (Iklan Layanan Masyarakat) Jawa Barat Terselenggara nya Dialog penyiaran KITAdi RAdio/TV dan media expose (Iklan Layanan Masyarakat) 4 Kali Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara masyarakat dengan lembaga penyiaran 4 Kali Meningkatn ya partisipasi masyarakat terhadap isi siaran agar sehat, mendidik dan bertanggung jawab 4 Kali 0 218.400 0 0 218.400 240.240 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 4. -Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.5 Sasaran 1 -Bandung Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terwujudn ya sarana dan prasarana kantor KPID Jawa Barat yang memadai -Terehabilita sinya Gedung kantor KPID Jawa Barat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 5. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana KPID Provinsi Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 -Bandung Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % -Terpenuhin ya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kerja KPID Jawa Barat -Tersediany a sarana dan prasarana kerja yang memadai Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % Jumlah Total 3.865.980 4.252.578 0 0 3.865.980 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor BPBD Provinsi Jawa Barat 0 8.999.999 0 0 8.999.999 9.899.999 NON CG Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya sarana dan prasarana kantor Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor BPBD Prov. Jabar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Kali 100 % 1.22 Sosial 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat CG. 8 Tematik 1 2. Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Berkurangn ya resiko bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Barat Tertanganin ya bencana banjir dan tanah longsor di Jawa Barat Jumlah pelaksanaa n upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim oleh kab/kota 100 % 4 Kali 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Barat 0 615.000 0 0 615.000 676.500 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat, Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Tersosialisasi kannya Rencana Penanggulang an Bencana (RPB) Jawa Barat 1 Kali Tersosialisas ikannya program dan kegiatan Rencana Penanggulan gan Bencana (RPB) penanggulan gan bencana di Jawa Barat 100 % 0 400.000 0 0 400.000 440.000 2. Rapat Koordinasi dan penyusunan Tim penetapan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Barat Bandung Jawa Barat Meningkatny a upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Terlaksanany a rapat koordinsi dan penyusunan Tim Penetapan Rencana Penanggulang an Bencana (RPB) Jawa Barat 1 Kali Terkoordina sinya dan ditetapkann ya Rencana Penanggulan gan Bencana (RPB) Jawa Barat 100 % 0 215.000 0 0 215.000 236.500 CG. 8 - 4. Fasilitasi pelatihan pemberdayaan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kali Terlasanany a pelatihan pemberday aan masyarakat menuju Desa Tangguh Bencana Meningkatn ya kesadaran aparat dan masyarakat dalam mitigasi bencana Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 200 Orang 60 % NON CG 5. Penyiapan networking trauma centre pasca bencana 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyusunan peta networking trauma center pada level masyarakat di daerah rawan bencana Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Peta penyebaran networking trauma center di Jawa Barat 1 Kali Terinventari sasinya networking trauma center pada level masyarakat 100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 2. Pelatihan pendampingan/relawan pemulihan trauma kesehatan pasca bencana Jawa Barat Meningkatny a pasrtisipasi pilar masyarakat/r elawan dalam penanggulang an bencana 100 % Terlaksanany a pelatihan pendampinga n/relawan pemulihan trauma kesehatan pasca bencana 2 Kali Terlatihnya 120 orang relawan/pen dampingan pemulihan trauma kesehatan pasca bencana 100 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG. 8 - 6. Penguatan Kelembagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa BArat 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 CG.8 Sasaran 1 Bandung Jawa Barat, Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penguatan kelambagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat Bandung Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Pengutan kelembagaan PUSDALOPS BPBD Provinsi Jawa Barat 100 % Teridentifik asinya bahaya yang berpotensial menimbulka n bencana dan seluruh dampak bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat 100 % 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Rapat Koordinasi PUSDALOPS di Jawa Barat Tahun 2014 Bandung Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Terlaksanany a Rapat Koordinasi PUSDALOPS di Jawa Barat Tahun 2014 1 Kali Terkoordina sinya Kegiatan PUSDALOP S BDPD Provinsi JAwa Barat dengan PUSDALOP S BPBD Kabupaten/ Kota 100 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 7. Pelatihan dan penyediaan infrastruktur lingkungan daerah bencana 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelatihan relawan kluster kontruksi Jawa Barat Meningkatny a ketahan masyarakat terhadap bencana 100 % Terlaksanany a pelatihan relawan PB pasca bencana kluster kontruksi 2 Kali Terlatihnya 120 orang relawan PB pasca bencana kluster kontruksi 100 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG. 8 - 8. Fasilitasi pemantapan relawan penanggulangan bencana 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 300 Orang Terlasanany a pelatihan relawan penanggula ngan bencana Terlatihnya relawan dalam penanggula ngan bencana Jumlah kegiatan partisipasi pilar masyarakat/ relawan dalam penanggula ngan bencana 100 % 5 % CG. 8 - 9. Penyusunan sistem pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyusunan sistem pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana di Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Tersusunnya sistem pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana di Jawa Barat 1 Kali Terlaksanan ya sistem pengendalia n dan pengawasan di kawasan rawan bencana di Jawa Barat 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 10. Pelatihan pemulihan psikososial pasca bencana 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlatihnya 120 relawan/pe ndamping pemulihan psikososial pasca bencana Terlaksanan ya pelatihan pasikososial pasca bencana Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 2 Kali 60 % NON CG 11. Pelatihan dan penyediaan rumah siap bangun pasca bencana 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelatihan perakitan rumah siap bangun pasca bencana Jawa Barat Meningkatny a ketahanan masyrakat terhadap bencana 100 % Terlatihnya relawan penanggulang an bencana pasca bencana kluster kontruksi 2 Kali Terlatihnya 120 orang relawan penanggulan gan bencana pasca bencana kluster kontruksi 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Penyediaan rumah siap bangun pasca bencana Jawa Barat Meningkatny a ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Tersedianya unit rumah siap bangun untuk masyarakat korban bencana 100 % Tersedianya 40 rumah siap bangun untuk masyarakat korban bencana 40 Unit 0 0 0 0 0 0 NON CG 12. Penanggulangan bencana dan penanganan kedaruratan di Jawa Barat 0 560.000 0 0 560.000 616.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Peningkatan kapasitas manajemen kedaruratan dan logistik Jawa Barat Meningkatny a ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Terlaksanany a pelatihan peningkatan kapasitas manajemen kedaruratan dan logistik 1 Kali Terlatihnya 50 orang relawan yang mempunyai kemampuan dalam manajemen kedaruratan dan logistik 100 % 0 230.000 0 0 230.000 253.000 2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana Jawa Barat Meningkatka n keselamatan masyarakat dari ancaman berbagai bencana yang mungkin terjadi 100 % Terlaksanany a pelatihan Peningkatan kapasitas kaji cepat penanganan tanggap darurat 1 Kali Terlatihnya 150 orang relawan yang mempunyai kemampuan dalam kaji cepat penanganan tanggap darurat 100 % 0 170.000 0 0 170.000 187.000 3. Peningkatan kapasitas penggunaan peralatan penanggulangan bencana Jawa Barat Meningkatny a ketahanan masyarakat terhadap bencanaterjad i 100 % Terlaksanany a pelatihan Peningkatan kapasitas penggunaan peralatan penanggulang an bencana 1 Kali Terlatihnya 150 orang relawan yang mempunyai kemampuan dalam penggunaan peralatan penanggulan gan bencana 100 % 0 160.000 0 0 160.000 176.000 4. Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan tanggap darurat Jawa Barat Meningkatny a upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 100 % Terlaksanany a fasilitasi dan koordinasi penanganan kedaruratan 100 % Terfasilitasi nya dan terkoordinas i upaya penanganan kedaruratan 100 % 0 0 0 0 0 0 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 13. Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana daerah rawan bencana Gunumg Api, Tsunami dan Daerah aliran sungai 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap rawan bencana gunung api Jawa Barat Meningkatny a presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Tersosialisasi kannya dan terlatihnya 100 orang di daerah rawan bencana gunung api 1 Kali Meningkatn ya kesadaran masyarakat terhadap daerah rawan bencana gunung api 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap rawan bencana tsunami Jawa Barat Meningkatny a presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Terlatihnya 100 orang yang bermukim di daerah rawan bencana tsunami 1 Kali Meningkatn ya kesadaran masyarakat terhadap bencana tsunami 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 3. Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap rawan bencana DAS Jawa Barat Meningkatny a presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Terlatihnya 100 orang yang bermukim di daerah rawan bencana DAS 1 Kali Meningkatn ya kesadaran masyarakat terhadap bencana DAS 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap bencana gempa bumi Jawa Barat Meningkatny a presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 100 % Terlatihnya 100 Orang yang bermukim di daerah rawan gempa bumi 1 Kali Meningkatn ya kesadaran masyarakat yang bermukim di daerah rawan gempa bumi 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 14. Pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terlatihnya 120 orang penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana Terlaksanan ya pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 2 Kali 60 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 15. Gelar relawan Jawa Barat dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terkoordina sinya dan termotifasin ya para relawan Jawa Barat dalam mengantisip asi dan kesiapsiaga an penanggula ngan bencana Terlaksanan ya gelar elawan Jawa Barat dalam mengantisip asi dan menanggula ngi bencana Presentase ketahanan masyarakat terhadap bencana 1 Kali 60 % CG. 8 - 16. Fasilitasi dan koordinasi bidang kebencanaan di Jawa Barat 0 426.000 0 0 426.000 468.600 CG.8 Sasaran 1 Bandung Jawa Barat, Bandung Jawa Barat, Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Forum OPD Bidang Kebencanaan Tahun 2014 Bandung Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Terlaksanany a Rapat Koordinasi Forum OPD Bidang Kebencanaan Tahun 2014 1 Kali -Terfasilitasi nya dan terkoordinas inya bidang kebencanaan di Jawa Barat 100 % 0 131.475 0 0 131.475 144.623 2. Rapat Koordinasi Bidang Kebencanaan di BKPPW I-IVTahun 2014 Bandung Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Terlaksanany a Rapat Koordinasi bidang kebencanaan di Wilayah BKPP I-IV 1 Kali Terfasilitasi nya dan terkoordinas inya bidang kebencanaan di Jawa Barat 100 % 0 188.175 0 0 188.175 206.993 3. Rapat Mitra Praja Utama Tahun 2014 Bandung Jawa Barat Meningkatny a mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim 100 % Terlaksanany a rapat MPU Tahun 2014 1 Kali Terfasilitasi nya dn terkoordinas inya bidang kebencanaan di Jawa Barat 100 % 0 106.350 0 0 106.350 116.985 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. Penyediaan logistik dan alat evakuasi untuk penanggulangan bencana di Jawa Barat 0 3.510.000 0 0 3.510.000 3.861.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyediaan logistik untuk penanganan bencana di Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya anggaran persediaan bantuan tanggap darurat bencana 100 % Penyediaan logistik untuk penanganan bencana di Jawa Barat dan pengadaan alat evakuasi penanggulang an bencana di Jawa Barat 100 % Percepatan tertanggulan ginya masyarakat korban bencana dan tersedianya logistik 100 % 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 2. Pengadaan alat evakuasi untuk penanggulangan bencana di Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya jumlah anggran persediaan bantuan tanggap darurat bencana 100 % Penyediaan alat evakuasi untuk penanganan bencana di Jawa Barat dan pengadaan alat evakuasi penanggulang an bencana di Jawa Barat 100 % Percepatan tertanggulan ginya masyarakat korban bencana dan tersedianya alat evakuasi 100 % 0 510.000 0 0 510.000 561.000 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 30.810.999 33.892.100 0 0 30.810.999 0 10 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 5 Tematik 5 1. Pelaksanaan Forum OPD Satpol PP dan Musrenbang Provinsi Jawa Barat 0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG.5 Sasaran 5 Kab. Bogor, Bandung dan Jakarta Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelaksanaan Forum OPD Satpol PP se Jawa Barat Kab. Bogor meningkatka n Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan terlaksanany a Forum OPD Satpol PP se Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya kerjasama dan sinergitas penyelengga raan Satpol PP di Jawa Barat 100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 2. Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Bandung dan Jakarta Meningkatka n Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan Terfasilitasin ya Pelaksanaan Musrenbang 1 Kegiatan Meningkatn ya kerjasama dan pemahaman pelaksanaan hasil Musrenbang 100 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500 1.17 Komunikasi dan Informatika 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 5 Tematik 5 2. Penyusunan data dan informasi penyelenggaraan Pol PP di Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 5 Kabupaten / Kota se Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersusunny a data dan informasi penyelengg araan Pol PP di Jawa Barat terlaksanan ya penyusuna n data dan informasi penyelengg araan Pol PP di Jawa Barat Mengemban gkan data dan informasi daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 5 Tematik 1 3. -Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Disiplin Daerah Provinsi Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.5 Sasaran 3 - OPD Provinsi Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 - % - Meningkatn ya Disiplin PNS terhadap Peraturan Perundang- undangan - Terlaksanan ya GDD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 1 - Kegiatan 80 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 4. Peningkatan Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan di Jawa Barat 0 325.750 0 0 325.750 358.325 CG.5 Sasaran 1 4 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kesadaran masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam melaksanak an penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaa nnya. Terlaksanan ya operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaa nnya di Jawa Barat Meningkatka n budaya patuh dan taat hukum bagi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam melaksanak an penegakan Perda dan peraturan pelaksanaa nnya di jawa barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan CG. 5 Tematik 1 5. - Profesionalisme Polisi Pamong Praja 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 3 - Bandung, - Kabupaten / Kota se Jawa Barat, - Kabupaten / Kota se Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Penyusunan kebijakan pedoman operasional Pol PP - Bandung - meningkatka n kemampuan aparatur 1 - Kegiatan - tersusunnya pedoman kebijakan operasional Pol PP 1 - Kegiatan - Tersedianya Kebijakan Operasional Penyelengga raan Pol PP 100 - % 0 264.305 0 0 264.305 290.736 2. - Jambore Pol PP se Jawa Barat - Kabupaten / Kota se Jawa Barat - meningkatka n kemampuan aparatur 1 - Kegiatan - terlaksanany a Jambore Pol PP se Jawa Barat 1 - Kegiatan - Meningkatn ya pemahaman dan jiwa korsa Aparatur Pol PP 100 - % 0 643.485 0 0 643.485 707.834 3. - Revitalisasi pembinaan kemampuan aparatur Pol PP - Kabupaten / Kota se Jawa Barat - meningkatka n kemampuan aparatur 1 - Kegiatan - terlaksanany a bintek Aparatur Pol PP 1 - Kegiatan - Meningkatn ya kemampuan aparatur Pol PP 100 - % 0 92.210 0 0 92.210 101.431 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 6. - Fasilitasi pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 3 Kabupaten / Kota se Jawa Barat, Kabupaten / Kota se Jawa Barat, Kabupaten / Kota se Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Pedoman Kebijakan Operasional PPNS Kabupaten / Kota se Jawa Barat meningkatny a kemampuan Aparatur PPNS 1 Kegiatan Terlaksanany a bintek pemberdayaa n PPNS Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya kemampuan PPNS Provinsi Jawa Barat 100 % 0 528.030 0 0 528.030 580.833 2. Pengelolaan Data dan Pengolahan Administrasi PPNS Kabupaten / Kota se Jawa Barat Meningkatny a Kemampuan Aparatur PPNS 1 Kegiatan Tersusunnya data dan Administrasi PPNS Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Tersedianya data dan Administrasi PPNS 100 % 0 101.300 0 0 101.300 111.430 3. Peningkatan Kemampuan Aparatur PPNS terhadap Perda Kabupaten / Kota se Jawa Barat Meningkatka n Kemampuan Aparatur PPNS 1 Kegiatan Terlaksanany a Peningkatan Kemampuan Aparatur PPNS 1 Kegiatan Meningkatn ya Kemampuan Aparatur PPNS terhadap Perda 100 % 0 170.670 0 0 170.670 187.737 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 7. Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Barat 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor guna menunjang Tupoksi dan pelayanan publik Satpol PP Provinsi Jawa Barat Terbangunn ya Gedung Kantor Satpol PP Provinsi jawa Barat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Unit 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 0 809.984 0 0 809.984 890.982 CG.5 Sasaran 5 Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Kegiatan 100 % 1.20.6 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran hukum dan HAM CG. 5 Tematik 3 9. Fasilitasi Penyalahgunaan Narkoba Dilingkungan Pemprov Jabar 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 3 Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kesadaran aparatur dalam pencegaha n salah guna narkoba di lingkungan Pemprov Jabar Terselengga ranya kerjasama Pengawasa n dan pencegaha n Narkoba di lingkungan Pemprov Jabar pengharmo nisasian produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/ Kota 100 % 160 % CG. 5 Tematik 1 10. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Pelaksanaannya 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 1 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kerjasama dan pemahaman pelaksanaa n operasional penangana n dan pencegaha n HIV AIDS di Jawa Barat terwujudny a kesepaham an pelaksanaa n Perda Provinsi dan Peraturan Pelaksanaa nnya. pengharmo nisasian produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 160 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 11. Peningkatan Kadarkum Aparatur, Masyarakat dan Badan Hukum terhadap Perda Provinsi Jawa Barat dan Peraturan pelaksanaannya. 0 900.000 0 0 900.000 990.000 CG.5 Sasaran 3 10 Kabupaten / Kota Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kali Meningkatn ya Kedasaran Hukum Aparatur, Masyarakat dan badan Hukum. Terlaksanan ya Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaa nnya. pengharmo nisasian produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/ Kota 10 kali 160 % CG. 5 Tematik 3 12. - Fasilitasi Penanganan dan Pencegahan HIV AID di Jawa Barat 0 617.909 0 0 617.909 679.700 CG.5 Sasaran 3 - Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 - % - Meningkatn ya kesadaran masyarakat dalam pencegaha n HIV AIDS di Jawa Barat - Terselengga ranya kerjasama penangana n dan pencegaha n HIV AIDS di Jawa Barat pengharmo nisasian produk hukum Provinsi dan produk hukum Kabupaten/ Kota 1 - Kegiatan 160 - % 1.20.6 7. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat CG. 5 Tematik 3 13. Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 0 550.000 0 0 550.000 605.000 CG.5 Sasaran 3 Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya sinergitas penangana n pemeliharaa n keamanan, ketertiban umum dan ketenterama n masyarakat terpeliharan ya ketertiban umum dan ketenterama n masyarakat Meningkatka n sinergitas penyelengg araan keamanan dan ketertiban masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 14. Peningkatan Peran dan Fungsi LINMAS dalam Menghadapi Pemilu 2014 0 2.800.000 0 0 2.800.000 3.080.000 CG.5 Sasaran 3 26 Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Peran dan Fungsi Linmas di Kecamatan sebagai anggota pengamana n wilayah dalam menghadapi Pemilu 2014 Terbentukny a kader Linmas di Kecamatan sebagai anggota pengamana n wilayah dalam menghadapi Pemilu 2014 Tingkat keamanan dan ketertiban dalam penyelengg araan pemilu 1 Kegiatan 80 % CG. 5 Tematik 3 15. Koordinasi Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan unsur POLRI, TNI dan Satpol PP Kabupaten/Kota 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 3 Kota Bandung dan 4 Wilayah BKPP Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Koordinasi dan fasilitasi pengamana n dan ketenterama n masyarakat terpeliharan ya keamanan dan ketertiban masyarakat di 4 Wilayah BKPP Meningkatka n sinergitas dengan unsur TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten/ Kota. 1 Kegiatan 1 Kegiatan CG. 5 Tematik 3 16. Fasilitasi Trantibum dan Gakperunda secara terpadu di perbatasan Provinsi Kabupaten / Kota 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5 Sasaran 3 Kabupaten / Kota se Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya pemeliharaa n ketertiban umum dan ketenterama n masyarakat serta tercipta iklim yang kondusif. terpeliharan ya ketertiban umum dan ketenterama n masyarakat di wilayah perbatasan Meningkatka n penyelengg araan keamanan dan ketertiban umum di wilayah perbatasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 3 17. Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan Satlinmas dalam Pemilu 2014 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.5 Sasaran 3 26 Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kesiapsiaga an Linmas Desa/kelura han, Kecamatan dan Kabupaten/ Kota dalam menghadapi Pemilu 2014 Terpeliharan ya keamanan dan ketertiban masyarakat Tingkat keamanan dan ketertiban dalam penyelengg araan pemilu 1 Kegiatan 80 % CG. 5 Tematik 3 18. Pengamanan dan Penertiban Asset Vital Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5 Sasaran 3 10 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % meningkatn ya pengamana n dan penertiban asset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terjaganya Asset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meningkatka n pengamana n dan penertiban asset vital milik pemda provinsi jawa barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan Jumlah Total 19.578.643 21.536.507 0 0 19.578.643 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 0 - 95 % 1.13 Ketahanan Pangan 1.13.4 5. Program Peningkatan Ketahan Pangan CG. 4 Tematik 3 2. Promosi Konsumsi Pangan Lokal 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4 Sasaran 3 26 Kab/Kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 kg/kapita Menurunny a Konsumsi beras Terinformasi kannya promosi pangan lokal Konsumsi Beras perkapita 3 media 90 kg/kapita CG. 4 Tematik 3 3. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4 Sasaran 3 26 Kab./Kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen SKPG Tersedianya Dokumen SKPG % Penangana n Daerah rawan pangan 1 dokumen 73 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 3 4. Implementasi Tahapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4 Sasaran 3 Provinsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Tersedianya dokumen SPM Tersedianya dokumen SPM % Pengawasa n dan pembinaan keamanan pangan 1 dokumen 70 % CG. 4 Tematik 3 5. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4 Sasaran 3 Provinsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Tersedianya dokumen PPH Tersedianya dokumen PPH % Pengawasa n dan pembinaan keamanan pangan 1 dokumen 70 % CG. 4 Tematik 3 6. Model Pengembangan Kawasan Kemandirian Pangan 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4 Sasaran 3 - Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 3 7. Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.4 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab./kota Tertanganin ya daerah rawan pangan transien Tersedianya cadangan pangan pemerintah Jumlah cadangan pangan pemerintah 400 ton 400 Ton CG. 4 Tematik 3 8. Penumbuhan Lembaga Akses Pangan Masyarakat 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4 Sasaran 3 2 kabupaten di Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya Akses Pangan Masyarakat Terbentukny a Lembaga Akses Pangan Masyarakat % Penangana n Daerah rawan pangan 4 desa 80 % CG. 4 Tematik 3 9. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Stabilitas harga pangan di tingkat petani anggota kelompok Terbangunn ya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) % Penangana n Daerah rawan pangan 75 kelompok 80 persen CG. 4 Tematik 3 10. Lingkungan Bebas Rawan Pangan 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4 Sasaran 3 26 kab./kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 190 kelompok meningkatn ya konsumsi pangan kelompok sasaran Terselengga ranya intervensi gizi buruk dan pemberian makanan tambahan % Penangana n Daerah rawan pangan 190 kelompok 80 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 3 11. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 0 17.500.000 0 0 17.500.000 19.250.000 CG.4 Sasaran 4 26 Kab./Kota di Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,500 ton Tersedianya cadangan pangan masyarakat Terbangunn ya lumbung pangan % Penangana n Daerah rawan pangan 300 kelompok lumbung 80 persen NON CG 12. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 dokumen Adanya hasil rumusan kebijakan ketahanan pangan Jawa Barat Terselengga ranya Pleno DKP dan Gubernur % Penangana n Daerah rawan pangan 2 kali 80 % NON CG 13. Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG 26 Kab./Kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 10 kelompok Terbentukny a model kelembagaa n usaha Penguatan kelembagaa n usaha % Penangana n Daerah rawan pangan 10 kelompok 80 % CG. 4 Tematik 3 14. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4 Sasaran 3 Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya cadangan pangan di tingkat rumah tangga Termanfaatk annya lahan pekarangan rumah tangga % Penangana n Daerah rawan pangan 13 desa 80 % CG. 4 Tematik 3 15. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 CG.4 Sasaran 3 17 Kabupaten di Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 60 desa Tertanganin ya daerah rawan pangan di 17 Kabupaten di Jawa Barat Terbentukny a desa mandiri pangan % Penangana n Daerah rawan pangan 60 desa 80 % CG. 4 Tematik 3 16. Pemantauan Distribusi Harga dan Akses Pangan 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4 Sasaran 3 26 Kab./Kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab./kota Terpantaun ya stabilitas harga dan akses pangan Tersedianya informasi harga dan akses pangan % Ketersediaa n Informasi, harga dan akses pangan 12 komoditi 67 % CG. 4 Tematik 3 17. Fasilitasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4 Sasaran 3 26 kab./kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 41 produk Terbitnya sertifikasi prima produk olahan pangan segar Pengujian laboratorium produk olahan pangan segar % Pengawasa n dan pembinaan keamanan pangan 41 produk 70 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 3 18. Pengembangan Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras 0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 CG.4 Sasaran 3 4 kabupaten di Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 komoditi Tersedianya jenis pangan alternatif selain beras Meningkatn ya produksi pangan lokal di 4 kabupaten Jawa Barat Konsumsi Beras perkapita 20 persen 90 persen CG. 4 Tematik 3 19. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.4 Sasaran 3 26 kab./kota Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 kg/kapita/t ahun Penurunan konsumsi beras Tersosialisa sikannya/pr omosi pangan non beras non terigu Konsumsi Beras perkapita 26 kab./kota 90 kg/kapita/t ahun 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 1.383.475 0 0 1.383.475 1.521.823 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 0 - 100 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 21. Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Ketahanan Pangan 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 0 - 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 77.633.475 85.396.822 0 0 77.633.475 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah CG. 9 Tematik 2 1. Database informasi Kinerja Badan Bemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Tahun 2009-2013 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.9 Sasaran 2 Bandung Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Dokumen Database program/ke giatan TA. 2009-2013 Dokumen Database program/ke giatan TA. 2009-2013 Tersedianya informasi pelaksanaa n program/ke giatan 100 Persen 100 persen 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 2 2. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Program Pusat dan Daerah 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Sinergitas program Pusat, provinsi, Daerah Forum OPD Pemberday aan Masyarakat dan Desa di Jawa Barat 1 Kali; Konsultasi/ Koordinasi dengan Pusat/Daera h 4 Kali; Fasilitasi Pra Musrenban g Kewilayaha n 4 Kali; Fasilitasi Musrenban g 1 Kali, Musrenban gnas 1 Kali, Rakor perencanaa n dan ke PMD an Tk. Pusat 1 Kali; Fasilitasi NGO 2 Kali dan MPU 1 Kali. Meningkatn ya koordinasi perencanaa n pusat, provinsi dan daerah 70 Persen 70 Persen CG. 5 Tematik 5 3. Sinergitas Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kabupaten/Kota 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 CG.5 Sasaran 5 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Sinergitas Perencanaa n program, Pengendalia n dan Akuntabilita s Forum Diskusi Bidang Pemberday aan Masyarakat dan Desa 1 kali; Rapat Persiapan Peningkatan Kualitas Perencanaa n, Pengendalia n dan Akuntabilita s 26 Kabupate n/Kota 18 Kabupate n dan Kota Banjar 1.20 Otonomi Daerah 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terselengga ranya kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai Pembelian kendaraan operasional roda 4; Perbaikan kantor; Rehab ruang Subid Perencanaa n dan Gudang; Pembelian komputer; Laptop dan perangkat hardware, Ace ruangan; Rehab instalasi air bersih dan torn; pembelian mesin jetpump; Kelengkapa n sarana dan prasarana kantor; pembuatan Peta Visual Jawa Barat dan visual layout BPMPD; Rak dan lemari Produk PNPM Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 Persen 100 % 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.21.6 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat CG. 9 Tematik 1 5. Dukungan Revitalisasi dan Pembinaan Posyantek di Jawa Barat 0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat tentang informasi teknologi melalui Posyantek Pembinaan dan sosialisasi Posyantek Kabupaten/ Kota se Jawa Barat Terwujudny a kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangun an 1 kali 100 persen CG. 9 Tematik 1 6. Fasilitasi Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 0 2.130.000 0 0 2.130.000 2.343.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,000 desa jumlah desa yang memiliki KPM Bimtek, orientasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dalam rangka pemantapan KPM Terwujudny a kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat dalam pembangun an 1,000 orang 100 persen CG. 9 Tematik 1 7. Dukungan Pemberdayaan Desa Mandiri Energi 0 375.000 0 0 375.000 412.500 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaata n energi Sosialisasi dan Pembinaan Desa Mandiri Energi Terwujudny a kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangun an 10 kabupaten 100 Persen CG. 9 Tematik 1 8. Fasilitasi, Mediasi dan Monitoring penanggulangan kemiskinan dalam menunjang MDGs 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terkumpuln ya Data MDGs Jawa Barat 1 kali monitoring dan 1 kali pelaksanaa n Rapat Koordinasi Fasilitasi, mediasi dan Monitoring penanggula ngan kemiskinan Terwujudny a kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pembangun an 3 orang/kab/ kota se-Jawa Barat 26 Kab/Kota 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 1 9. Fasilitasi Pemenuhan Air Bersih Masyarakat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terbangunn ya jaringan pipa distribusi air bersih, bak penampung an air bersih/torn, mesin pompa Pipanisasi, bak penampung an/torn, penyediaan mesin intake/outta ke Terlayaniny a kebutuhan air bersih masyarakat 10 Kelompok Masyarak at 10 Kabupate n CG. 9 Tematik 1 10. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) 0 860.000 0 0 860.000 946.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya pembangun an Desa/kelura han dan berkembang nya hasil-hasil kegiatan TMMD dan BSMSS Monev. TMMD 91 dan 92;Rakor TMMD dan BASMSS; Fasilitasi keg. TMMD ke 92 dan 93 TMMD ke 93 Terwujudny a kemitraan Pemerintah, Swasta, Msyarakat dalam pembangun an 26 Kab/Kota 100 Persen CG. 9 Tematik 1 11. Membina Peran Posyandu Multifungsi se-Jawa Barat 0 13.888.410 0 0 13.888.410 15.277.251 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya kapasitas teknis Pokjanal Posyandu Kab/Kota dan Provinsi Sosialisasi, evaluasi Posyandu, pelatihan Pokjanal, Peningkatan Kinerja PKP, Kampanye Posyandu, Monev, Roadmap Posyandu model Terwujudny a kemitraan Pemerintah, Swasta, Masyarakat dalam pembangun an 1,000 Posyandu 45 Persen 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 1 12. Dukungan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya pemantauan , pengendalia n dan evaluasi PNPM-MP Monev; Bintek pengelola keuangan UPK; Lomba si Kompak Award; Saba Desa Gubernur; Publikasi PNPM; Sekolah Lapang; Bintek PL program PNPM Tk. kecamatan; Raskor Triwulanan Meningkatn ya frekuansi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota CG. 9 - 13. Gerai Gelar Produk program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 - 7 Kabupaten Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terfasilitasi nya produk PNPM -MP - Terwujudny a kemitraan Pemerintah, Swasta da Masyarakat dalam pembangun an 7 Kabupate n 100 Persen CG. 9 Tematik 1 14. Menyelenggarakan Lomba Posyandu 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya kapasitas teknis Pokjanan Posyandu Kab/Kota Penilaian Posyandu terbaik Tk. Kab/Kota; Kader berprestasi, ; Grand final lomba Posyandu dan Kader Posyandu; Recheking Kesrak KB-Kes, Evaluasi Pokjanal Posyandu Terwujudny a kemitraan Pemerintah, Swasta, Masyarakat dalam pembangun an 100 Persen 100 Persen 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 1 15. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Penerapan Teknologi Bambu di Perdesaan 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya produksi dan pemasaran Pembinaan usaha Kelompok laminasi bambu; Monev penanggula ngan kemiskinan berbasis pemberday aan masyarakat 7 Kelompok Masyarak at 7 Kabupate n CG. 9 Tematik 1 16. Membangun dan Merehab Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh Perkotaan dan Kawasan Kumuh Perdesaan 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Kelompok masyarakat penerima bantuan memahami pertanggun gjawaban keuangan Bimtek, Monev Tingkat keterlibatan masyarakat dan pengusaha dalam pemugaran rumah tidak layak huni dan penataan lingkungan kumuh 100 % 90 Persen CG. 9 Tematik 1 17. Membina Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pasar Desa 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya pengetahua n pengelolaan Bumdes dan Pasar Desa dalam mengelola usahanya Pelatihan Pengelolaan BUmdes dan Pasar Desa; Monev Terwujudny a kemitraan pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pembangun an 100 Persen 100 Persen CG. 9 Tematik 1 18. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 660.000 0 0 660.000 726.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM Penilaian BBGRM Tk. provinsi; Hadiah lomba BBGRM; pencanang an BBGRM Terwujudny a kemitraan Pemerintah, Swasta, Masyarakat dalam pembangun an 26 Kab/Kota 100 Persen 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 1 19. Membina Ekonomi Masyarakat Miskin, Sekitar Desa Hutan dan Desa pesisir 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 9 Tematik 1 20. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Sinergitas antar Pokja AMPL Terlaksanan ya rapat koordinasi dengan Tim AMPL Pusat/Daera h Terwujudny a kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangun an 100 Persen 100 Persen CG. 9 Tematik 1 21. Menyelenggarakan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 CG.9 Sasaran 1 Gelar TTGTk. Nasional di Prov. Banten; Gelar TTG Tk Provinsi di Kab. Bandung Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Gelar TTG Tk. Nasional dan Tk. Provinsi Gelar TTG Tk. Nasional 1 X; gelar TTG Tk. Provinsi 1 X Terwujudny a kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangun an 1 kali 26 Persen CG. 10 - 22. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 - 10 Kabupaten Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa CG. 9 Tematik 2 23. Menyusun Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.9 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Raperda Kepastian hukum pedoman pemberday aan masyarakat Tersusunny a rancangan Perda Pemberday aan Masyarakat Tingkat tertib pengelolaan dokumen administrasi pemerintaha n desa 1 Raperda 85 persen 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 1 24. Membangun Infrastruktur Perdesaan 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9 Sasaran 1 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya sarana dan prasarana infrastruktur Bimtek, \; Monev bantuan meningkatn ya kapasitas pemerintaha n desa bersama pemerintaha n Kab dan Kota dalam rangka penguatan daya saing desa serta pengemban gan model nodel pembangun an secara komprehens if 5,321 Desa 60 Persen CG. 9 Tematik 2 25. Membina Pengelolaan Potensi Ekonomi Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.9 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Meningkatn ya hasil pembangun an desa Bimtek, Rakor Teknis, Pengemban gan konsep usaha ekonomi Bumdes Meningkatn ya Kemampuan Pemerintaha n Desa Bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka daya saing desa serta pengemban gan model model pembangun an secara komprehens if 1 kali 18 Kab/Kota 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 2 26. Dukungan Operasional Pemerintahan Desa 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 9 Tematik 2 27. Menyelenggarakan Perlombaan Desa/Kelurahan 0 1.900.000 0 0 1.900.000 2.090.000 CG.9 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Terevaluasi nya hasil program pembangun an pemerintaha n desa/kel dengan masyarakat Penilaian lomba desa/kel tingkat provinsi dan tingkat nasional; Hadiah lomba desa/kel Meningkatn ya Kemampuan Pemerintaha n Desa bersma pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka daya saing desa/kel serta pengemban gan model/model pembangun an secara komprehens if 6 Juara desa/kel 50 Persen 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 9 Tematik 2 28. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.9 Sasaran 2 Jawa Barat Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 Persen Tersusunny a data profil desa/kel Bimtek penyusuna n profil desa.kel; Penghimpun an meningkatn ya kemampuan pemerintaha n desa bersama pemerintaha n kabupaten dan Kota dalam rangka daya saing desa serta pengemban gan model model pembangun an secara komprehens if 5,321 Desa 26 Kabupate n/Kota Jumlah Total 50.088.410 55.097.250 0 0 50.088.410 0 11 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Revitalisasi Balai LPSE - Tahap II 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Tersedianya server - 0 - 15 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi CG. 8 - 2. Dukungan Operasional Komunikasi Bencana Alam 0 390.000 0 0 390.000 429.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Terselengga ranya jaringan komunikasi bencana alam di Jawa Barat - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 2 3. Kegiatan Dukungan Operasional Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Perjalanan Dinas Penunjang Kegiatan KI Prov, Jabar - - - - 0 771.540 0 0 771.540 848.694 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Biaya Operasional Pendukung Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat - - - - 0 85.220 0 0 85.220 93.742 3. Peningkatan Kapasitas SDM KI. Prov. Jabar - - - - 0 454.300 0 0 454.300 499.730 4. Fasilitas dan Perlengkapan Penunjang Kegiatan KI Prov. Jabar - - - - 0 120.340 0 0 120.340 132.374 5. Konsultasi Tentang Implementasi UU KIP - - - - 0 47.400 0 0 47.400 52.140 6. Peringatan Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know Day) - - - - 0 132.180 0 0 132.180 145.398 7. FGD dengan Media Massa - - - - 0 117.690 0 0 117.690 129.459 8. Dialog Interaktif Melalui Radio dan TV Siaran - - - - 0 72.585 0 0 72.585 79.844 9. Sosialisasi KIP Untuk Badan Publik Non-Pemerintah - - - - 0 92.500 0 0 92.500 101.750 10. Pendampingan dan Pengembangan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik - - - - 0 29.370 0 0 29.370 32.307 11. RAkornas Komisi Informasi - - - - 0 51.875 0 0 51.875 57.063 12. Pengembangan dan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Media Elektronik - - - - 0 25.000 0 0 25.000 27.500 CG. 5 Tematik 2 4. Optimalisasi Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pendampingan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informasi Masyarakat - - - - 0 510.085 0 0 510.085 561.094 2. Pekan Informasi Nasional - - - - 0 249.165 0 0 249.165 274.082 3. Pameran Teknologi Informasi dan Komunikasi - - - - 0 129.250 0 0 129.250 142.175 4. Pekan Informasi Tingkat Jawa Barat - - - - 0 111.500 0 0 111.500 122.650 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 2 5. Diseminasi Informasi dan Koordinasi Lembaga Komunikasi Pemerintahan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penguatan Komunikasi Pemerintahan - - - - 0 424.538 0 0 424.538 466.992 2. Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Bakohumas - - - - 0 223.890 0 0 223.890 246.279 3. Sinergitas Bakohumas Pusat dan Provinsi - - - - 0 127.580 0 0 127.580 140.338 4. Diseminasi Informasi Kinerja Pemerintahan - - - - 0 223.992 0 0 223.992 246.391 CG. 5 Tematik 2 6. Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 1.210.000 0 0 1.210.000 1.331.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pemuktahiran Konten Website Jabarprov.go.id - - - - 0 468.300 0 0 468.300 515.130 2. Penyusunan Tayangan Multimedia - - - - 0 15.000 0 0 15.000 16.500 3. Pengembangan Website Pemerintah Provinsi Jawa Barat - - - - 0 56.700 0 0 56.700 62.370 4. Bimtek Pengelolaan Webite - - - - 0 14.550 0 0 14.550 16.005 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Jabarprov.go.id - - - - 0 230.000 0 0 230.000 253.000 6. Belanja Modal Kendaraan Operasional Jabrprov.go.id - - - - 0 425.450 0 0 425.450 467.995 CG. 5 Tematik 2 7. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informatika 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 2 Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen terlaksanya kegiatan rakor bidang komunikasi dan informatia terlaksanan ya rakor - 3 kali 0 - 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 2 8. Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Penerapan Standardisasi Telematika Tahun 2014 dan Penyusunan Standarsidasi Telematika Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.5 Sasaran 2 -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Standardisasi Telematika Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - - - - 0 492.088 0 0 492.088 541.297 2. Sosialisasi dan Monitoring Penerapan Standardisasi Telematika Tahun 2014 - - - - 0 307.912 0 0 307.912 338.703 CG. 5 Tematik 2 9. Kegiatan Kajian Optimalisasi Penempatan Menara Seluler 0 510.000 0 0 510.000 561.000 CG.5 Sasaran 2 Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 2 10. Kegiatan Diseminasi Informasi Isu Strategis dan Aktual Melalui Lembaga Penyiaran dan Kemitraan Media 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Diseminasi Informasi Melalui TV SIaran - - - - 0 218.000 0 0 218.000 239.800 2. Diseminasi Informasi Melalui Radio Siaran - - - - 0 62.750 0 0 62.750 69.025 3. Diseminasi Informasi Melalui Media Luar Ruang - - - - 0 104.800 0 0 104.800 115.280 4. Diseminasi Informasi Melalui video conference - - - - 0 223.490 0 0 223.490 245.839 5. Diskusi publik tentang penyiaran dan kemitraan media - - - - 0 133.376 0 0 133.376 146.714 6. Diseminasi informasi melalui leaflet - - - - 0 21.000 0 0 21.000 23.100 7. Diseminasi informasi melalui majalah - - - - 0 173.000 0 0 173.000 190.300 8. Diseminasi informasi melalui surat kabar - - - - 0 57.000 0 0 57.000 62.700 9. Diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat - - - - 0 342.000 0 0 342.000 376.200 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. lomba fotografi - - - - 0 60.000 0 0 60.000 66.000 11. FGD diseminasi kewenangan pemerintah dalam rekomendasi TV dan Radio - - - - 0 104.584 0 0 104.584 115.042 CG. 5 Tematik 2 11. Optimalisasi Pendayagunaan Aplikasi 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pemeliharaan Aplikasi - - - - 0 229.871 0 0 229.871 252.858 2. Rapat Koordinasi Admin Agency - - - - 0 47.199 0 0 47.199 51.919 3. Surveilance ISO 27001:2005 - - - - 0 89.910 0 0 89.910 98.901 4. Peningkatan Kapasitas Admin LPSE Kabupaten dan Kota - - - - 0 33.020 0 0 33.020 36.322 CG. 5 Tematik 2 12. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Paperless Office dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 2 kabupaten dan kota di Jawa Barat Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen terciptanya peningkatan layanan pemerintah berbasis telematika - meningkatn ya penggunaa n TIK dalam pelayanan publik menuu cyber province 0 - 100 persen CG. 5 Tematik 2 13. Kegiatan Optimalisasi Aplikasi Data Tak Terstruktur (ADT) 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.5 Sasaran 2 Kabupaten/kota se-Jawa Barat, Kabupaten/kota se- Jawa Barat, null, null, null Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi Aplikasi Data Tak Terstruktur OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Kabupaten/kota se-Jawa Barat null null null 0 59.600 0 0 59.600 65.560 2. Monitoring aplikasi data tak terstruktur OPD provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kabupaten/kota se- Jawa Barat null null null 0 63.110 0 0 63.110 69.421 3. Rapat evaluasi aplikasi data tak terstruktur OPD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat null null null null 0 64.940 0 0 64.940 71.434 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Benchmarking Web Integrated Management null null null null 0 98.000 0 0 98.000 107.800 5. Integrasi aplikasi data tak terstruktur dengan website kabupaten/kota di Jawa Barat null null null null 0 114.350 0 0 114.350 125.785 CG. 5 Tematik 2 14. Kegiatan Mengembangkan Aplikasi Layanan Pos Komersial di Jawa Barat 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.5 Sasaran 2 Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 5 Tematik 2 15. Kegiatan Bimbingan Teknis Standardisasi Pos 0 308.000 0 0 308.000 338.800 CG.5 Sasaran 2 -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bimbingan Teknis Standardisasi Pos Bagi Penyelenggara Pos Komersial - - - - 0 67.560 0 0 67.560 74.316 2. Bimbingan teknis Standardisasi Pos bagi Dinas Kominfo.Dishubkominfo di Kab/Kota - - - - 0 240.440 0 0 240.440 264.484 CG. 5 Tematik 2 16. Layanan Koneksi Jaringan Komunikasi Digital Pemerintah Provinsi Jawa Barat 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.5 Sasaran 2 -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang SDM - - - - 0 151.553 0 0 151.553 166.708 2. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang Pertanian - - - - 0 100.639 0 0 100.639 110.703 3. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang Kesehatan - - - - 0 70.974 0 0 70.974 78.071 4. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup - - - - 0 94.706 0 0 94.706 104.177 5. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang Pendapatan daerah - - - - 0 94.669 0 0 94.669 104.136 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang Aparatur - - - - 0 76.907 0 0 76.907 84.598 7. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Bidang Perijinan, Perencanaan Pembangunan dan Koordinasi Pembangunan Wilayah - - - - 0 106.572 0 0 106.572 117.229 8. Layanan Koneksi Jaringan ke OPD Penunjang Penudukung Layanan Publik dan Aparatur - - - - 0 65.078 0 0 65.078 71.586 9. Layanan Koneksi Fiber Optic ke gedung Setda, Koneksi ke tiga Rumah Dinas Pimpinan, dan Hotspot Internet pada tiga Area Publik - - - - 0 43.768 0 0 43.768 48.145 10. Layanan Backhaul Intranet di Diskominfo dan Layanan Co-Location - - - - 0 122.417 0 0 122.417 134.659 11. Layanan Akses Internet di Diskominfo - - - - 0 195.280 0 0 195.280 214.808 12. Pengadaan Jaringan Komunikasi Pendukungan Administrasi Perkantoran Internal dan Eksternal Dinas Kominfo - - - - 0 8.254.427 0 0 8.254.427 9.079.870 13. Dukungan Layanan Jaringan Intranet Pemprov Jawa Barat - - - - 0 623.010 0 0 623.010 685.311 CG. 5 Tematik 2 17. Kegiatan Implementasi Kompilasi Data TIK 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.5 Sasaran 2 null, null, null, null Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi null null null null 0 16.110 0 0 16.110 17.721 2. Implementasi Kompilasi Data null null null null 0 195.055 0 0 195.055 214.561 3. Belanja Modal Pendukung kompilasi Data TIK null null null null 0 87.100 0 0 87.100 95.810 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan null null null null 0 1.735 0 0 1.735 1.909 CG. 5 Tematik 2 18. Kegiatan Optimalisasi website diskominfo.jabarprov.g o.id 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 2 Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen terpenuhiny a pengemban gan website jabarprov.g o.id - - 0 - 0 - 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 19. Fasilitasi Layanan Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen terwujudny a prinsip-prin sip pengadaan barang/jasa di Jawa Barat yang efisien, efektif, akuntabel, tranparan, adil, tidak diskriminatif, terbuka dan persaingan yang sehat - terlaksanan ya pengadaaa n barang dan jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing tidak diskriminatif dan akuntabel 100 persen 100 persen 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 20. Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kominfo 0 2.676.883 0 0 2.676.883 2.944.571 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen meningkatn ya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 0 - 100 % NON CG 21. Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Balai LPSE 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen meningkatn ya sarana dan prasarana penunjang operasional Balai LPSE - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 persen 100 % 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah NON CG 22. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Dinas Kominfo 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 persen meningkatn ya kinerja pengelola keuangan di Lingkungan Dinas Kominfo dalam melaksanak an tugas dan fungsinya untuk mempertaha nkan WTP pelaporan keuangan menggunak an SIPKD untuk mempertaha nkan WTP Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 100 persen 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 27.944.883 31.424.800 0 0 27.944.883 0 10 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan di Jawa Barat 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perpustaka an dan kearsipan Terlaksanan ya rakor perencanaa n bidang perpustaka an dan kearsipan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 100 orang 90 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah NON CG 2. Optimalisasi ISO Bapusipda Prov. Jabar 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 kegiatan Meningkatn ya kualitas pelayanan publik di bidang perpustaka an dan kearsipan Teroptimalka nnya peningkatan ISO Bapusipda Jabar penerapan standar pelayan publik 1 kegiatan 80 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Menyusun Profile Lembaga kearsipan yang mutakhir 0 345.125 0 0 345.125 379.638 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Meningkatn ya informasi kearsipan yang lengkap dan akurat Tersusunny a data lembaga kearsipan yang mutakhir Tingkat Kinerja aparatur 26 kab/kota 85 % NON CG 4. Membinaan dan Supervisi Kearsipan Dinamis di Jawa Barat 0 281.775 0 0 281.775 309.953 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Kinerja Aparatur kearsipan meningkat Terbinanya sdm kearsipan se-Jawa Barat Tingkat Kinerja aparatur 600 orang 85 % NON CG 5. Bimbingan Teknis Arsip Statis 0 114.663 0 0 114.663 126.129 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bintek Preservasi dan Restorasi Arsip Kota Bandung Terbinanya sumberdaya manusia di bidang kearsipan 50 % Terlaksanany a Bintek Preservasi dan Restorasi Arsip 52 Orang Meningkatn ya Wawasan SDM Bidang Kearsipan di Kab/Kota 0 66.979 0 0 66.979 73.677 2. Bintek Pengolahan arsip statis Kota Bandung Terbinanya sumberdaya manusia di bidang kearsipan 50 % Terlaksanany a bintek pengolahan arsip statis 52 orang Meningkatn ya wawasan SDM bidang kearsipan di kab/kota 50 % 0 47.684 0 0 47.684 52.452 NON CG 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kearsipan 0 541.800 0 0 541.800 595.980 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bintek Pengelolaan Arsip bagi sekretaris desa/kelurahan se-Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a kinerja aparatur 85 % Terlaksanany a bintek pengelolaan arsip bagi sekretaris desa/keluraha n se-Jawa Barat 40 orang Meningkatn ya Profesionali sme Aparatur di Bidang Kearsipan 85 % 0 246.985 0 0 246.985 271.684 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Bintek Manajemen arsip dinamis Jawa Barat Meningkatny a kinerja aparatur 85 % Bintek Manajemen arsip dinamis 40 orang Meningkatn ya profesionalis me aparatur di bidang kearsipan 85 % 0 185.635 0 0 185.635 204.199 3. Rapat kerja jafung arsiparis Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a kinerja aparatur 85 % Terlaksanany a rapat kerja jafung arsiparis Jawa Barat 123 orang Meningkatn ya Profesionali sme Aparatur di bidang kearsipan 85 % 0 109.180 0 0 109.180 120.098 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 7. Mengadakan sarana dan prasarana Bapusipda Jabar 0 18.231.460 0 0 18.231.460 20.054.606 NON CG Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaa n Tupoksi Bapusipda Jabar Bertambahn ya jumlah sarana dan prasarana Bapusipda Jabar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 0 - 100 % 1.25 Kearsipan 1.25.7 6. Program Pengembangan Kearsipan NON CG 8. Mengembangkan Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi 0 215.000 0 0 215.000 236.500 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terlaksanan ya Penerapan Teknologi Informasi dalam pengelolaan arsip dokumen Terlaksanan ya pengemban gan manajemen kearsipan berbasis teknologi Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen Pemerintah daerah dan keperluan publik 0 - 90 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Meningkatkan Pengelolaan Arsip Dinamis di Jawa Barat 0 543.125 0 0 543.125 597.438 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 75 % Terselamatk annya arsip dinamis inaktif dan tersedianya peraturan teknis kearsipan Terlaksanan ya peningkatan pengelolaan arsip dinamis di Jawa Barat Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintaha n 0 - 75 % NON CG 10. Melaksanakan Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis 0 839.268 0 0 839.268 923.195 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Monitoring Arsip/Dokumen Pilpres dan Wapres di Kab/kota Jawa Barat Terpeliharny a data kearsipan untuk meningkatka n pelayanan kepada pengguna arsip 50 % Terlaksanany a monitoring arsip/dokume n pilpres dan wapres di kab/kota 26 Kab/Kota Termonitori ngnya dan terakuisisiny a arsip/dokum en pilpres dan wapres 26 Kab/Kota 0 192.838 0 0 192.838 212.122 2. Preservasi, Restorasi dan Fumigasi arsip Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Terlaksanany a preservasi, restorasi dan fumigasi arsip 26 Kab/Kota Terpeliharan ya dan terawatnya arsip / dokumen pilpres dan wapres 26 Kab/Kota 0 207.150 0 0 207.150 227.865 3. Penelusuran arsip sejarah berdirinya BKKP Wil. I Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Terlaksanany a penelusuran arsip sejarah berdirinya BKKP Wil I Tersedianya arsip sejarah berdirinya BKKP Wil I 0 108.825 0 0 108.825 119.708 4. Penelusuran arsip hasil kebijakan gubernur Jawa Barat periode 2003 s/d 2008 dan periode 2008 s/d 2012 Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Terlaksanany a penelusuran arsip kebijakan gubernur Tersedianya arsip kebijakan gubernur 0 23.750 0 0 23.750 26.125 5. Pengembangan koleksi arsip Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Tersedianya koleksi arsip Bertambahn ya koleksi arsip 0 58.725 0 0 58.725 64.598 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Identifikasi arsip statis di LKD kab/kota Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Terlaksanany a identifikasi arsip statis di LKD Kab/kota Terdatanya arsip statis di LKD kab/kota 0 97.780 0 0 97.780 107.558 7. Penyusunan inventaris arsip statis eks kanwil departemen penerangan Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Terlaksanany a inventaris arsip statis eks kanwil departemen penerangan Terhimpunn ya arsip statis eks kanwil departemen penerangan 0 58.450 0 0 58.450 64.295 8. Pengadaan alat laboraturium preservasi dan restorasi arsip dan ruang revitalisasi penyimpanan arsip statis Jawa Barat Terpeliharan ya data kearsipan 50 % Terlaksanany a pengadaan alat laboratorium preservasi dan restorasi arsip dan ruang revitalisasi penyimpanan arsip statis Tersedianya alat laboratorium preservasi dan restorasi arsip dan ruang revitalisasi penyimpana n arsip statis 0 91.750 0 0 91.750 100.925 NON CG 11. Meningkatkan Pelayanan Informasi Kearsipan 0 575.000 0 0 575.000 632.500 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersampaik anya informasi kearsipan kepada masyarakat Terlaksanan ya peningkatan layanan informasi kearsipan Terpeliharan ya data kearsipan untuk meningkatka n pelayanan kepada para pengguna arsip 0 - 100 % NON CG 12. Melaksanakan penyelamatan arsip vital pemerintah daerah 0 437.525 0 0 437.525 481.278 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Tersedanya arsip vital pemerintah daerah Terselamatk annya arsip vital pemerintah daerah Tersedianya data kearsipan yang mendukung pelaksanaa n pemerintaha n dan pembangun an 26 kab/kota 0 - 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.26 Perpustakaan 1.26.7 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan NON CG 13. Melestarikan Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi UU Nomor 4 Tahun 1990 0 651.350 0 0 651.350 716.485 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. koleksi pojok / khasanah Jawa Barat Kota Bandung Meningkatny a koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 50 % Tersedianya koleksi Jawa Barat 150 Eksemplar Tersedianya koleksi Jawa Barat 150 Eksemplar 0 130.000 0 0 130.000 143.000 2. Penggandaan koleksi buku langka Kota Bandung Meningkatny a koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 50 % Terlaksanany a penggandaan buku langka 75 Eksemplar Tersedianya buku langka 75 Eksemplar 0 56.350 0 0 56.350 61.985 3. Pameran koleksi pojok Jawa Barat dan buku langka Kota Bandung Meningkatny a koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 50 % Terlaksanany a pameran koleksi pojok Jawa Barat dan buku langka Tersosialisas ikannya koleksi pojok Jawa Barat dan buku langka 0 91.425 0 0 91.425 100.567 4. Layanan koleksi deposit hari sabtu Kota Bandung Meningkatny a koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 50 % terlaksanany a pelayanan deposit, pojok Jawa Barat dan buku langka hari sabtu Terinformas ikannya koleksi pojok Jawa Barat dan buku langka 0 72.288 0 0 72.288 79.517 5. Gerakan ngamumule terbitan tentang Jawa Barat dan buku langka Kota Bandung Meningkatny a koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 50 % terlaksanany a gerakan ngamumule terbitan Jawa Barat dan buku langka Terinformas ikannya terbitan Jawa Barat dan buku langka 0 301.288 0 0 301.288 331.416 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di Bidang Perpustakaan 0 1.577.463 0 0 1.577.463 1.735.209 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Meningkatn ya kualitas kelembagaa n dan SDM di bidang perpustaka an Terlaksanan ya peningkatan kualitas kelembagaa n dan SDM di bidang perpustaka an Presentase kelembagaa n teknis perpustaka an desa/kelura han di Jawa Barat 0 - 75 % NON CG 15. Mengembangkan otomasi dan layanan perpustakaan Bapusipda Jabar 0 1.524.304 0 0 1.524.304 1.676.734 NON CG Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 500,000 orang Meningkatn ya kualitas layanan perpustaka an Bapusipda terhadap pemustaka Terlaksanan ya pengemban gan otomasi dan layanan perpustaka an Bapusipda Prov. Jabar Presentase pemberday aan layanan perpustaka an keliling berbasis TIK di Jawa Barat 50 % 50 % NON CG 16. Melaksanakan pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Bapusipda 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengadaan Bahan Perpustakaan Bapusipda Jawa Barat Meningkatka n Koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 100 % Tersedianya Bahan Perpustakaan (Buku dan Non Buku) 24 Subjek Meningkatn ya Bahan Perpustakaa n yang sesuai dengan kebutuhan 100 % 0 2.620.315 0 0 2.620.315 2.882.347 2. Penyusunan dan Penerbitan Literatur Sekunder Jawa Barat Meningkatny a Koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat 100 % Terbitnya Literatur Sekunder 5 Majalah Meningkatn ya Bahan Perpustakaa n yang sesuai dengan kebutuhan 100 % 0 332.110 0 0 332.110 365.321 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Worshop Pengolahan Bahan Perpustakaan Jawa Barat Meningkatny a bahan perpustakaan Terlaksanany a Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan Meningkatn ya keterampila n pengolahan bahan perpustakaa n 0 47.575 0 0 47.575 52.333 NON CG 17. Melaksanakan preservasi dan Konservasi Bahan Perpustakaan 0 195.035 0 0 195.035 214.539 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpeliharan ya koleksi bahan pustaka yang siap pakai Terlaksanan ya prservasi dan konservasi bahan perpustaka an Presentase koleksi bahan perpustaka an di perpustaka an desa/kelura han di Jawa Barat 0 - 80 % NON CG 18. Membuat pojok informasi pembangunan Jawa Barat di kantor desa 0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 700 Desa/Kelu rahan Tersedianya sarana perpustaka an dan kearsipan di desa/kelura han yang akan meningkatka n apresiasi masyarakat Jawa Barat akan perkembang an pembangun an di Jawa Barat Terlaksanan ya pengadaan barang cetakan informasi pembangun an Jawa Barat dan pengadaan sarana perpustaka an dan kearsipan yang akan diserahkan kepada desa/kelura han di Jawa Barat Presentase pemanfaata n perpustaka an desa/kelura han di Jawa Barat 0 - 75 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Membina budaya baca dan memberdaya perpustakaan di Jawa Barat 0 7.353.230 0 0 7.353.230 8.088.553 NON CG Jawa Barat Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 70 % Tercapainya minat baca masyarakat di Jawa Barat Terlaksanan ya pembinaan budaya baca dan pemberday aan perpustaka an di Jawa Barat Presentase sumber daya manusia pengelola perpustaka an desa/kelura han di Jawa Barat 0 - 70 % Jumlah Total 45.176.123 230.185.12 9 0 0 45.176.123 0 9 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana UPTD BPBHAT Pasirbanteng (Rev. 2) 0 3.379.350 0 0 3.379.350 3.717.285 NON CG - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas saranan dan prasarana aparatur di UPTD Terselengga ranya revitalisasi sarana dan prasarana di UPTD BPBHAT Pasirbanten g Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPTPH (Rev. 2) 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur di UPTD BPTPH Terselengga ranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di UPTD BPTPH Terselengga ranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di UPTD BPTPH Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % NON CG 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Diperta Provinsi 0 1.414.125 0 0 1.414.125 1.555.538 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Terselengga ranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Diperta Provinsi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % NON CG 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPB Palawija (Rev. 2) 0 2.003.597 0 0 2.003.597 2.203.957 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di UPTD Palawija Terselengga ranya peningkatan sarana dan prasarana di UPTD BP Palawija Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPSBTPH (Rev. 2) 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur di UPTD Terselengga ranya revitalisasi sarana dan prasarana di UPTD BPSBTPH Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % NON CG 6. Peningkatan UPTD Balai Pengembangan Benih Padi (Rev. 2) 0 2.070.000 0 0 2.070.000 2.277.000 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di UPTD BPB Padi Terlaksanan ya Peningkatan UPTD BPB Padi Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % NON CG 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPB Kentang Pangalengan (Rev. 2) 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas saranan dan prasarana aparatur di UPTD BPB Kentang Pangalenga n Terselengga ranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di UPTD BPB Kentang Pangalenga n Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % NON CG 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian (Rev. 2) 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian Terselengga ranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD Bapeltan (Rev. 2) 0 1.550.000 0 0 1.550.000 1.705.000 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur di UPTD Bapeltan Terselengga ranya Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD Bapeltan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Paket 100 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 10. Pengembangan Data dan Informasi Statistik Pertanian 0 1.131.300 0 0 1.131.300 1.244.430 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Tersedianya data informasi program pembangun an pertanian di Jawa Barat Tersedianya data statistik pertanian di Jawa Barat Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 1 Paket 100 % 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian CG. 4 - 11. Penyediaan Benih Padi Bersertifikat di Jawa Barat pada BPB Padi 0 1.583.820 494.360 0 2.078.180 2.285.998 CG.4 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/Kota Berkemban gnya penggunaa n benih padi bersertifikat di Jawa Barat Tersedianya benih padi bersertifikat di Jawa Barat Meningkatn ya produksi benih padi bersertifikat dalam rangka mendukung ketahanan pangan 5 juta ton 4 % CG. 4 - 12. Peningkatan Produksi Hortikultura di Jawa Barat 0 4.120.908 3.051.653 0 7.172.560 7.889.816 - Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 % Peningkatan produksi hortikultura Peningkatan produksi hortikultura Jumlah produksi hortikultura 3 % 8,196,512 Ton 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 - 13. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan di Jawa Barat pada BPSBTPH 0 2.036.340 6.573.219 0 8.609.559 9.470.515 CG.4 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,300 Unit Terlaksanan ya pengawasa n mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan di Jawa Barat Terlaksanan ya sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura Meningkatka n produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan 1,300 Unit 4 % CG. 4 - 14. Pengembangan Perbenihan Kentang di BPBK 0 2.142.965 1.195.700 0 3.338.665 3.672.532 CG.4 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2,662,000 Ton Pengemban gan benih kentang di BPBK Tersedianya benih kentang yang bersertifikat Meningkatka n produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan 2,928,200 Ton 4 % CG. 4 - 15. Pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman di BPB HAT Pasirbanteng 0 4.225.000 0 0 4.225.000 4.647.500 - Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2,863,948 Pohon Pengemban gan benih hortikultura dan aneka tanaman di BPBHAT Tersedianya benih bermutu Meningkatka n produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan 2,863,948 Pohon 3 % CG. 4 - 16. Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian di Jawa Barat pada BPT Mekanisasi Pertanian 0 1.086.048 0 0 1.086.048 1.194.653 CG.4 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 Unit Pengemban gan teknologi mekanisasi pertanian di Jawa Barat Terlaksanan ya pengemban gan teknologi alat mesin pertanian Meningkatn ya produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan 3 Alat 4 % CG. 4 - 17. Pengembangan benih palawija di BPB Palawija 0 1.296.356 155.639 0 1.451.995 1.597.195 CG.4 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 436,095 Ton Pengemban gan benih palawija di BPB Palawija Tersedianya benih palawija bersertifikat Meningkatn ya produksi benih palawija dalam rangka mendukung ketahanan pangan 436,095 Ton 4 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 2 18. Peningkatan poduksi dan produktivitas komoditas serealia dan jagung 0 5.500.000 0 0 5.500.000 6.050.000 CG.4 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya produksi dan produktivita s komoditas serealia dan jagung Terselengga ranya kegiatan peningkatan produksi dan produktivita s komoditas serealia dan jagung Jumlah produksi komoditas serealia dan jagung 1 Paket 1 Paket CG. 4 Tematik 2 19. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Aneka Kacang dan Umbi di Jawa Barat 0 2.536.340 0 0 2.536.340 2.789.974 CG.4 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya Produksi dan Produktivita s Komoditas Aneka Kacang dan Umbi di Jawa Barat Terselengga ranya kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivita s Komoditas Aneka Kacang dan Umbi di Jawa Barat Produksi dan produktivita s komoditas aneka kacang dan umbi 1 Paket 1 Paket CG. 3 Tematik 4 20. Pengendalian OPT Tanaman Pangan 0 957.495 0 0 957.495 1.053.245 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Menurunny a serangan OPT Tanaman Pangan Terselengga ranya kegiatan Pengendalia n OPT Tanaman Pangan Produksi Tanaman Pangan (Ton) 1 Paket 1 Paket 2.28.8 1. Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian CG. 3 - 21. Pelatihan Pertanian di UPTD Bapeltan 0 3.825.000 0 0 3.825.000 4.207.500 - Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1,067 orang Meningkatn ya kualitas sumberday a manusia pertanian Meningkatn ya kualitas sumberday a manusia pertanian Jumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petani 1,067 orang 1,067 orang 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 22. Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pertanian 0 17.035.120 0 0 17.035.120 18.738.632 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya kualitas penyuluh di Jawa Barat Terlaksanan ya Pengemban gan Sumberday a dan Kelembagaa n Pertanian Jumlah Peserta Pelatihan bagi petugas, penyuluh dan petani 1 Paket 1 Paket CG. 3 Tematik 4 23. SID Cetak Sawah 0 31.000.000 0 0 31.000.000 34.100.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Selatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20,000 Ha Tersedianya data potensi lahan untuk cetak sawah Terlaksanan ya SID cetak sawah Data potensi lahan untuk cetak sawah 20,000 Ha 20,000 Ha 2.28.8 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan CG. 4 - 24. Pengamatan dan Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura di Jawa Barat- 0 1.834.000 0 0 1.834.000 2.017.400 CG.4 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 % Menurunny a serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat Menurunny a serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat Menurunny a serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat 3 % 3 % 2.28.8 3. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan CG. 3 Tematik 4 25. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Pertanian Tanaman Pangan 0 1.131.300 0 0 1.131.300 1.244.430 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Meningkatn ya pengetahua n, sikap dan kemampuan SDM pelaku usaha Terlaksanan ya Piloting Penanggula ngan Kemiskinan Melalui Pemberday aan Usaha Pertanian Tanaman Pangan Meningkatn ya pengetahua n, sikap dan kemampuan SDM pelaku usaha 1 Paket 1 Paket 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 26. Pengembangan Teknologi, Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 0 2.128.863 0 0 2.128.863 2.341.749 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Paket Menurunny a tingkat kehilangan hasil akibat penangana n panen dan pasca panen Terlaksanan ya penangana n panen dan pasca panen dengan baik Persentase tingkat kehilangan hasil pasca panen padi (%) 1 Paket 1 Paket Jumlah Total 113.208.49 7 145.605.09 6 0 11.470.571 101.737.92 7 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Forum OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tercapainya Forum OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 1 Paket Optimalisasi kegiatan lingkup perkebunan dengan kabupaetn/ko ta 1 Paket Tersamakan nya persepsi kegiatan pembanguna n perkebunan 1 Paket 0 175.000 0 0 175.000 192.500 2. Penyusunan Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Jawa Barat Penyusunan Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 Paket Tersusunnya Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 Paket Renja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 Paket 0 15.000 0 0 15.000 16.500 3. Penyusunan RKAdan DPA OPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Jawa Barat Tercapainya Penyusunan RKAdan DPAOPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 Paket Tersusunnya RKAdan DPAOPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 Paket Dokumen RKAdan DPAOPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 1 Paket 0 20.000 0 0 20.000 22.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Jawa Barat Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan 1 Paket Terkoordinas inya Konsultasi Perencanaan 1 Paket Kegiatan perencanaan optimal 1 Paket 0 190.000 0 0 190.000 209.000 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor- 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 0 - 100 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengumpulan Data/Informasi/Statistik Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pengumpulan Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Tahun Meningkatny a kualitas sumberdaya petugas statistik perkebunan 1 Tahun Data/Inform asi/Statistik Perkebunan yang valid 1 Tahun 0 100.000 0 0 100.000 110.000 2. PengolahanData/Informasi/S tatistik Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pengolahan Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Tahun Tervalidasiny a Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Tahun Data/Inform asi/Statistik Perkebunan yang valid 1 Tahun 0 50.000 0 0 50.000 55.000 3. Validasi Data/Informasi/Statistik Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Validasi Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Tahun Validasi Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Tahun Data/Inform asi/Statistik Perkebunan yang valid 1 Tahun 0 75.000 0 0 75.000 82.500 4. Fasilitasi Pengelolaan Data/Informasi Website Dinas Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Pengelolaan Data/Informa si Website Dinas Perkebunan 1 Tahun Terfasilitasin ya Pengelolaan Data/Informa si Website Dinas Perkebunan 1 Tahun Data/Inform asi Website Dinas Perkebunan yang up to date 1 Tahun 0 40.000 0 0 40.000 44.000 5. Pencetakan dan Publikasi Buku Data/Informasi/Statistik Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pencetakan dan Publikasi Buku Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Paket Tercetak dan terpublikasik annya Buku Data/Informa si/Statistik Perkebunan 1 Paket Publikasi Buku Data/Inform asi/Statistik Perkebunan 1 Paket 0 35.000 0 0 35.000 38.500 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian CG. 3 Tematik 4 7. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Fasilitasi Demplot Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas perkebunan 1 Paket Bertambahny a produksi tanaman perkebunan di Jawa Barat 1 Paket Meningkatn ya produksi tanaman perkebunan di Jawa Barat 1 Paket 0 750.000 0 0 750.000 825.000 2. Pengawalan Kegiatan Pengembangan Komoditas Strategis Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan- 1 Paket 0 500.000 0 0 500.000 550.000 3. Fasilitasi Penguatan Sarana Budidaya Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Fasilitasi Temu Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5. Adopsi Pengembangan IPTEK Budidaya Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 6. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Produksi Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 7. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasii kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG. 3 Tematik 4 8. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Serta Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Identifikasi Peredaran dan Pemanfaatan Benih Tanaman Perkebunan Bersertifikat Jawa Barat Pendataan Peredaran dan Pemanfaatan Benih Tanaman Perkebunan Bersertifikat 18 Kab/Kota Teridentifika sinya Peredaran dan Pemanfaatan Benih Tanaman Perkebunan Bersertifikat 18 Kab/Kota Database Peredaran dan Pemanfaata n Benih Tanaman Perkebunan Bersertifikat 18 Kab/Kota 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Jawa Barat Peningkatan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan 18 Kab/Kota Terpantauny a dan terawasinya peredaran benih yang beredar di Jawa Barat 18 Kab/Kota Meningkatn ya pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Jawa Barat 18 Kab/Kota 0 300.000 0 0 300.000 330.000 3. Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pekebunan Jawa Barat Peningkatan penggunaan benih bersertifikat 18 Kab/Kota Terpenuhiny a kualitas benih tanaman perkebunan di Jawa Barat 18 Kab/Kota Meningkatn ya kualitas/mut u benih tanaman perkebunan di Jawa Barat 18 Kab/Kota 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Pertemuan Teknis Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan Jawa Barat Terkoordinasi nya Teknis Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan 18 Kab/Kota Tercapainya koordinasi teknis pengawasan mutu benih tanaman perkebunan 18 Kab/Kota Meningkatn ya koordinasi teknis pengawasan mutu benih tanaman perkebunan 18 Kab/Kota 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Adopsi Pengembangan Sarana IPTEK Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Jawa Barat Terwujudnya Adopsi Pengembanga n Sarana IPTEK Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 1 Paket Teradopsinya Pengembanga n Sarana IPTEK Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 1 Paket Meningkatn ya pengetahuan tentang Sarana IPTEK Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 6. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasi Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG. 3 Tematik 4 9. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembenihan Tanaman Perkebunan 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Kaji Terap Teknologi Pembenihan Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan- 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 375.000 0 0 375.000 412.500 2. Aplikasi Teknologi Pembenihan pada Kebun Dinas Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan- 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 3. Pengembangan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Tersedianya benih tanaman perkebunan 4 Paket Meningkatn ya benih tanaman perkebunan 4 Paket 0 275.000 0 0 275.000 302.500 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatny a pengetahuan penangkar benih tanaman perkebunan 1 Paket Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 5. Fasilitasi Penetapan Kebun Sumber Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 6. Pemenuhan Populasi dan Perluasan Komoditi Perkebunan di Kebun Dinas Jawa Barat Optimalisasi produktivitas tanaman perkebunan 1 Paket Bertambahny a produktivitas tanaman perkebunan- 1 Paket Meningkatn ya produktivita s tanaman perkebunan- 1 Paket 0 650.000 0 0 650.000 715.000 7. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasii kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan- 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 2.28.8 1. Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian CG. 3 Tematik 4 10. Kegiatan Pengembangan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Inventarisasi Potensi SDM, Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Perkebunan Jawa Barat Terinventaris asinya Potensi SDM, Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Perkebunan 1 Paket Tersedianya data Potensi SDM, Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Perkebunan 1 Paket Database Potensi SDM, Kelembagaa n dan Pembiayaan Usaha Perkebunan 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Analisis Pengembangan Potensi Kelembagaan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Analisis Pengembanga n Potensi Kelembagaan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan 1 Paket Analisa Pengembanga n Potensi Kelembagaan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan 1 Paket Tersedianya analisis Pengembang an Potensi Kelembagaa n dan Nilai Tukar Petani Perkebunan 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 3. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Usaha Pekebun Jawa Barat Terfasilitasin ya Penguatan Kelembagaan Usaha Pekebun 1 Paket Meningkatny a Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Usaha Pekebun 1 Paket Menguatnya Kelembagaa n Usaha Pekebun 1 Paket 0 450.000 0 0 450.000 495.000 4. Fasilitasi Penguatan Pembiayaan/Permodalan dan Peluang Investasi Usaha Perkebunan; Jawa Barat Terfasilitasin ya Penguatan Pembiayaan/ Permodalan dan Peluang Investasi Usaha Perkebunan; 1 Paket Tercapainya Fasilitasi Penguatan Pembiayaan/ Permodalan dan Peluang Investasi Usaha Perkebunan; 1 Paket Menguatnya Pembiayaan/ Permodalan dan Peluang Investasi Usaha Perkebunan; 1 Paket 0 450.000 0 0 450.000 495.000 5. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi dan Kewirausahaan SDM Perkebunan Jawa Barat Terfasilitasi Pengembanga n Kompetensi dan Kewirausahaa n SDM Perkebunan 1 Paket Tercapainya Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi dan Kewirausahaa n SDM Perkebunan 1 Paket Meningkatn ya Kompetensi dan Kewirausaha an SDM Perkebunan 1 Paket 0 450.000 0 0 450.000 495.000 6. Adopsi Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Pembiayaan Perkebunan Jawa Barat Teradopsi Pengembanga n Kelembagaan, SDM dan Pembiayaan Perkebunan 1 Paket Meningkatny a adopsi Pengembanga n Kelembagaan , SDM dan Pembiayaan Perkebunan 1 Paket Berkembang nya pengetahuan Kelembagaa n, SDM dan Pembiayaan Perkebunan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan SDM Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Perumusan Kebijakan Pengembanga n Kelembagaan dan SDM Perkebunan 1 Paket Tersedianya Kebijakan Pengembanga n Kelembagaan dan SDM Perkebunan 1 Paket Rumusan Kebijakan Pengembang an Kelembagaa n dan SDM Perkebunan 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 8. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasii kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG. 3 Tematik 4 11. Kegiatan Pengembangan Usaha dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Identifikasi Pemanfaatan Potensi Sumber daya Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Identifikasi Pemanfaatan Potensi Sumber daya Perkebunan 1 Paket Terfasilitasi Identifikasi Pemanfaatan Potensi Sumber daya Perkebunan 1 Paket Database Potensi Sumber daya Perkebunan 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 2. Fasilitasi identifikasi fenomena iklim wilayah provinsi dan analisis dampak kerugian usaha perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi identifikasi fenomena iklim wilayah provinsi dan analisis dampak kerugian usaha perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya identifikasi fenomena iklim wilayah provinsi dan analisis dampak kerugian usaha perkebunan 1 Paket Database fenomena iklim wilayah provinsi dan analisis dampak kerugiannya terhadap usaha perkebunan 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 1 Paket Gangguan Usaha Perkebunan tertangani 1 Paket 0 400.000 0 0 400.000 440.000 4. Fasilitasi Pengembangan Teknologi Pelestarian Sumber Daya Perkebunan Jawa Barat Tercapainya fasilitasi Pengembanga n Teknologi Pelestarian Sumber Daya Perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya Pengembanga n Teknologi Pelestarian Sumber Daya Perkebunan 1 Paket Teknologi Pelestarian Sumber Daya Perkebunan tersedia 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 5. Fasilitasi Pengembangan Prasarana Usaha Perkebunan Jawa Barat Tercapainya fasilitasi Pengembanga n Prasarana Usaha Perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya Pengembanga n Prasarana Usaha Perkebunan 1 Paket Prasarana Usaha Perkebunan tersedia 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 6. Pembinaan dan Pengembangan Indikasi Geografis Tanaman Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pembinaan dan Pengembanga n Indikasi Geografis Tanaman Perkebunan 1 Paket Terbinanya Pengembanga n Indikasi Geografis Tanaman Perkebunan 1 Paket Indikasi Geografis Tanaman Perkebunan Berkembang 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 7. Adopsi Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan Berwawasan Lingkungan Jawa Barat Tercapainya Adopsi Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan Berwawasan Lingkungan 1 Paket Teradopsinya Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan Berwawasan Lingkungan 1 Paket Pengatahuan Teknologi Pemanfaata n Sumber Daya Perkebunan Berwawasan Lingkungan meningkat 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 8. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan dan Pengendalian Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembanga n dan Pengendalian 1 Paket Terfasilitasin ya Perumusan Kebijakan Pengembanga n dan Pengendalian 1 Paket Rumusan Kebijakan Pengembang an dan Pengendalia n 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasi kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 2.28.8 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan CG. 3 Tematik 4 12. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Eksplorasi MAdan Identifikasi OPT Jawa Barat Tercapainya Eksplorasi MAdan Identifikasi OPT 1 Paket Tereksplorasi nya Musuh Alami dan Identifikasi OPT 1 Paket Database Musuh Alami dan Organisme Pengganggu Tanaman 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 2. Pengembangan Agens Hayati dan Pestisida Nabati Jawa Barat Tercapainya pengembanga n Agens Hayati dan Pestisida Nabati 1 Paket Tersedianya Agens Hayati dan Pestisida Nabati 1 Paket Agens Hayati dan Pestisida Nabati 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 3. Fasilitasi Kaji Terap Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan Jawa Barat Tercapainya fasilitasi Kaji Terap Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya Kaji Terap Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan 1 Paket Diterapkann ya Teknologi Pengendalia n OPT Perkebunan 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 4. Aplikasi Pengendalian OPT Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Aplikasi Pengendalian OPT Perkebunan 1 Paket Teraplikasiny a Pengendalian OPT Perkebunan 1 Paket OPT Perkebunan terkendali 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Pembinaan dan Pelaporan Simakit Jawa Barat Tercapainya Pembinaan dan Pelaporan Simakit 1 Paket Terbinanya Pelaporan Simakit 1 Paket Laporan Simakit 1 Paket 0 150.000 0 0 150.000 165.000 6. Fasilitasi Pertemuan Teknis/Regional/Nasional Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Pertemuan Teknis/Regio nal/Nasional 1 Paket Terfasilitasin ya Pertemuan Teknis/Regio nal/Nasional 1 Paket Pertemuan Teknis/Regi onal/Nasion al 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 7. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasi kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 2.28.8 3. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan CG. 3 Tematik 4 13. Kegiatan Pengembangan Usaha, Pengolahan, Pengawasan Mutu dan Pemasaran Produk Perkebunan 0 7.250.000 0 0 7.250.000 7.975.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perkebuna n Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Fasilitasi Pelayanan Perijinan Usaha Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Pelayanan Perijinan Usaha Perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya Pelayanan Perijinan Usaha Perkebunan 1 Paket Perijinan Usaha Perkebunan Terlayani 1 Paket 0 750.000 0 0 750.000 825.000 2. Koordinasi Pengembangan dan Kemitraan Usaha Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Koordinasi Pengembanga n dan Kemitraan Usaha Perkebunan 1 Paket Terkoordinas inya Pengembanga n dan Kemitraan Usaha Perkebunan 1 Paket Kemitraan Usaha Perkebunan Mantap 1 Paket 0 400.000 0 0 400.000 440.000 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pengembangan Manajemen Estate Usaha Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pengembanga n Manajemen Estate Usaha Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Manajemen Estate Usaha Perkebunan 1 Paket Manajemen Estate Usaha Perkebunan Mantap 1 Paket 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4. Pengembangan Sistem Koleksi dan Distribusi Produk Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pengembanga n Sistem Koleksi dan Distribusi Produk Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Sistem Koleksi dan Distribusi Produk Perkebunan 1 Paket Sistem Koleksi dan Distribusi Produk Perkebunan mantap 1 Paket 0 400.000 0 0 400.000 440.000 5. Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Pengolahan Produk Perkebunan 1 Paket Pengolahan Produk Perkebunan terbina 1 Paket 0 600.000 0 0 600.000 660.000 6. Penerapan Sistem Mutu Produk Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Penerapan Sistem Mutu Produk Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Penerapan Sistem Mutu Produk Perkebunan 1 Paket Sistem Mutu Produk Perkebunan diterapkan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 7. Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pengembanga n Sistem Pemasaran Produk Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Sistem Pemasaran Produk Perkebunan 1 Paket Sistem Pemasaran Produk Perkebunan 1 Paket 0 3.400.000 0 0 3.400.000 3.740.000 8. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Pengembanga n Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Pengembanga n Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan 1 Paket Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 9. Fasilitasi Pengembangan Agrowisata Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Pengembanga n Agrowisata Perkebunan 1 Paket Optimalisasi Pengembanga n Agrowisata Perkebunan 1 Paket Agrowisata Perkebunan Berkembang 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Adopsi Teknologi Pengolahan Produk Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Adopsi Teknologi Pengolahan Produk Perkebunan 1 Paket Teradopsinya Teknologi Pengolahan Produk Perkebunan 1 Paket Teknologi Pengolahan Produk Perkebunan diadopsi 1 Paket 0 200.000 0 0 200.000 220.000 11. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Usaha Perkebunan Jawa Barat Tercapainya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembanga n Usaha Perkebunan 1 Paket Terfasilitasin ya Perumusan Kebijakan Pengembanga n Usaha Perkebunan 1 Paket Rumusan Kebijakan Pengembang an Usaha Perkebunan 1 Paket 0 100.000 0 0 100.000 110.000 12. Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Jawa Barat Optimalisasi kegiatan 1 Paket Tercapainya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket Terkoordina si, Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Paket 0 250.000 0 0 250.000 275.000 Jumlah Total 24.850.000 27.335.000 0 0 24.850.000 0 14 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Prov. Jabar Tahun 2013 - 2018 (Review) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terlaksanany a Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2013 - 2018 (Review) 1 Kegiatan Tersusunnya dokumen perencanaan strategis Dinas Peternakan Tahun 2013 - 2018 1 dokumen 0 41.385 0 0 41.385 45.524 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Forum OPD Bidang Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terlaksanany a Forum OPD Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Terkoordina sikannya usulan Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 0 121.300 0 0 121.300 133.430 3. Fasilitasi Pra-Musrenbang Kewilayahan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terfasilitasin ya pelaksanaan musrenbang kewilayahan 1 Kegiatan Terkoordina sikannya usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 0 20.700 0 0 20.700 22.770 4. Fasilitasi Pra-Musrenbangnas dan Musrenbangnas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terfasilitasin ya pelaksanaan musrenbang tingkat nasional 1 Kegiatan Terkoordina sikannya usulan program dan kegiatan pada tingkat nasional 1 Kegiatan 0 20.000 0 0 20.000 22.000 5. Verifikasi; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terlaksanany a verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Termonitor dan terevaluasin ya kegiatan lingkup Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan 0 97.415 0 0 97.415 107.157 6. Fasilitasi Mitra Praja Utama dan Rakoor Perbatasan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terfasilitasin ya pelaksanaan MPU dan Rakoortas 1 Kegiatan Terkoordina sikannya usulan program dan kegiatan pada forum MPU dan Rakoortas 1 Kegiatan 0 36.450 0 0 36.450 40.095 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terlaksanany a penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 2015 1 Kegiatan Tersusunnya rencana kerja dinas peternakan provinsi jawa barat 1 dokumen 0 5.250 0 0 5.250 5.775 8. Visualisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terlaksanany a Visualisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Tersedianya visualisasi dinas peternakan provinsi jawa barat 20 buah 0 5.000 0 0 5.000 5.500 9. Koordinasi/Kunjungan Kerja/Menghadiri Rapat-rapat Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan 95 % Terlaksanany a koordinasi/K unjungan Kerja/Mengh adiri Rapat-rapat teknis 1 Kegiatan Terfasilitasi nya koordinasi/K unjungan Kerja/Meng hadiri Rapat-rapat teknis 1 Kegiatan 0 52.500 0 0 52.500 57.750 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 2. Peningkatan kemampuan pengelola keuangan dinas peternakan 0 92.925 0 0 92.925 102.218 NON CG Kota Bandung Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 10 % meningkatn ya keahlian pengelola keuangan Pelatihan pengelola keuangan Tingkat Kinerja aparatur 80 orang 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BP3HK Cikole - Lembang dan 4 Sub Unit Pelayanan (REV-2) 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG - Laboratorium BP3HK Cikole Lembang, - SUP Laboratorium Keswan Losari, - SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari, - SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar, - SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan sarana dan prasarana di UPTD BP3HK Cikole Lembang - Laboratorium BP3HK Cikole Lembang - Peningkatan sarana dan prasarana di UPTD BP3HK Cikole Lembang 85 % - Terlaksanany a belanja pemeliharaan jasa konstruksi dan belanja modal di BP3HK Cikole Lembang 85 % - Meningkatn ya sarana dan prasarana di laboratorium BP3HK Cikole 85 % 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 2. Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Laboratorium Kesehatan Hewan Losari - SUP Laboratorium Keswan Losari - Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Laboratorium Kesehatan Hewan Losari 85 % - Terlaksanany a belanja modal di SUP Laboratorium Kesehatan Hewan Losari 85 % - Meningkatn ya sarana dan prasarana di SUP Laboratoriu m Kesehatan Hewan Losari 85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari - SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari - Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari 85 % - Terlaksanany a belanja modal di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari 85 % - Meningkatn ya sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari 85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 4. Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar - SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar - Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar 85 % - Terlaksanany a belanja modal di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar 85 % - Meningkatn ya sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar 85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 5. Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur - SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur - Peningkatan sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur 85 % - Terlaksanany a belanja pemeliharaan jasa konstruksi dan belanja modal di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur 85 % - Meningkatn ya sarana dan prasarana di SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur 85 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang (REV-2) 0 1.871.820 0 0 1.871.820 2.059.002 NON CG Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Tahun Terselengga ranya tupoksi secara optimal Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan standar daerah Tersedianya sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 1 Tahun 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPPIBTernak Sapi Perah Bunikasih (REV-2) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 1 Tahun NON CG 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPPT Sapi Potong Ciamis (REV-2) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPPT Sapi Potong Ciamis Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 1 Tahun NON CG 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 1 Tahun NON CG 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPPT Domba Margawati (REV-2) 0 4.100.000 0 0 4.100.000 4.510.000 NON CG - BPPT Domba Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang, - BPPT Domba Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. - Penguatan Sarana dan Prasarana di UPTD BPPT Domba Margawati - BPPT Domba Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang -Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai dalam Menunjang Perbibitan 75 % - Tersedianya Sarana Perkandanga n dan Pos Piket 75 % - Terlaksanan ya Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Penunjang Budidaya Ternak Domba 75 % 0 2.809.900 0 0 2.809.900 3.090.890 2. - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Budidaya di UPTD BPPT Domba Margawati - BPPT Domba Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang -Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai dalam Menunjang Perbibitan 75 % - Tersedianya Sarana Penunjang Kegiatan Budidaya Ternak Domba 75 % - Terlaksanan ya Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Penunjang Budidaya Ternak Domba 75 % 0 1.290.100 0 0 1.290.100 1.419.110 NON CG 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPMPT Cikole - Lembang (REV-2) 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Cikole - Lembang, Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cikole - Lembang Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor untuk penyelenggar aan administrasi perkantoran di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang 1,100,000 ,000 Rupiah -Pengadaan Alat Tulis Kantor -Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon -Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait 12 bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor untuk
penyelengga raan administrasi perkantoran 12 bulan 0 854.000 0 0 854.000 939.400 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Cikole - Lembang Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor untuk penyelenggar aan administrasi perkantoran di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang 1,100,000 ,000 Rupiah -Pengadaan Alat Tulis Kantor -Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon -Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait 12 bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor untuk
penyelengga raan administrasi perkantoran 12 bulan 0 246.000 0 0 246.000 270.600 NON CG 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPPT Unggas Jatiwangi (REV-2) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPPT Unggas Jatiwangi Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Tesedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan sandar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 1 Tahun 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. - Relokasi SUP Pos Pemeriksaan Hewan Banjar 0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 NON CG - Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket - Terlaksanan ya pembangun an gedung kantor dan biosekuriti SUP Pos Pemeriksaa n Hewan banjar - Terlaksanan ya pembuatan jalan 1. Perencanaa n 2. Pengawasa n 3. Pembuatan gedung kantor dan biosekuriti 4. Pembuatan sumur submersible 5. Belanja pohon pelindung 6. Pembuatan jalan -Tersediany a Bangunan Dasar Sarana Pemeriksaa n Hewan di Perbatasan Jwa Tengah - Jawa Barat untuk Jalur Selatan 60 % 60 % NON CG 12. Peningkatan Sarana dan Prasarana di BPT Sapi Perah & HMT Cikole - Lembang (REV-2) 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG BPT Sapi Perah & HMT Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Tahun Terselengga ranya tupoksi secara optimal Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur yang sesuai dengan standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. Penyusunan Data Statistik dan Informasi Peternakan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, 26 kabupaten/kota, 26 kabupaten/kota, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Rapat Koordinasi statistik Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Terlaksanany a rapat koordinasi statistik peternakan 1 kali Terumuskan nya hasil pelaksanaan rapat koordinasi statistik peternakan 1 kali 0 9.500 0 0 9.500 10.450 2. Workshop Data Statistik Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Terlaksanany a workshop data statistik peternakan 1 kali Terlatihnya petugas pengumpul dan pengolah data statistik peternakan 1 kali 0 40.900 0 0 40.900 44.990 3. Parameter Teknis Peternakan 26 kabupaten/kota Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Terlaksanany a kegiatan parameter teknis peternakan 1 kali Tersedianya data parameter teknis peternakan 1 kali 0 75.000 0 0 75.000 82.500 4. Pengumpulan Bahan Penyajian Data dan Statistik Peternakan 26 kabupaten/kota Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Tersusunnya bahan penyajian data statistik peternakan 1 kegiatan Tersedianya data statistik peternakan 1 kegiatan 0 77.900 0 0 77.900 85.690 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penyusunan dan Pencetakan Data Statistik Peternakan Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Tercetaknya buku statistik, buku saku dan CD statistik peternakan 1 kegiatan Tersedianya buku statistik, buku saku dan CD statistik peternakan 1 kegiatan 0 39.400 0 0 39.400 43.340 6. Penyusunan dan Pencetakan Buletin Informasi Mandala Peternakan Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Tercetaknya buletin informasi mandala peternakan 1,000 eksemplar Tersedianya buletin informasi mandala peternakan 1,000 eksemplar 0 75.900 0 0 75.900 83.490 7. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Terlaksanany a kegiatan pengembanga n sumber daya teknologi informasi peternakan 1 kegiatan Berkembang nya teknologi informasi peternakan di Jawa Barat 1 kegiatan 0 119.660 0 0 119.660 131.626 8. Visualisasi Pembangunan Peternakan di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Terlaksanany a kegiatan visualisasi pembangunan peternakan di Jawa Barat 1 kegiatan Tersedianya profil pembanguna n peternakan di Jawa Barat 1 kegiatan 0 45.700 0 0 45.700 50.270 9. Belanja Penunjang Kegiatan Provinsi Jawa Barat Tersedianya data statistik dan informasi pembangunan peternakan yang akurat dan valid 1 kegiatan Tersedianya penunjang kegiatan 1 kegiatan Lancarnya pelaksanaan kegiatan 1 kegiatan 0 16.040 0 0 16.040 17.644 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 14. Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar UPTD BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih 0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 CG.4 Sasaran 1 BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Tersedianya pakan hijauan ternak, konsentrat dan obat-obatan Tersedianya pakan hijauan ternak, konsentrat, dan obat hewan Optimalisasi UPTD Pengemban gan Perbibitan Ternak (5 UPTD) 1 Kegiatan 10 % CG. 3 - 15. Bimbingan Teknologi Demonstrasi Farm 0 1.825.000 0 0 1.825.000 2.007.500 CG.3 Sasaran 4 4 Lokasi, Kab. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Binmbingan Teknis Teknologi 4 Lokasi Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Meningkatn ya wawasan peternak tentang teknologi 26 Lokasi 0 95.100 0 0 95.100 104.610 2. Pelatihan Petugas ATP Kab. Cianjur Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Meningkatn ya wawasan petugas tentang teknologi 15 Orang 0 33.360 0 0 33.360 36.696 3. Pelatihan Peternak di Lokasi Sekitar ATP Kab. Cianjur Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Meningkatn ya wawasan peternak tentang teknologi 20 Orang 0 15.530 0 0 15.530 17.083 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan ke Sumber Teknologi (Perguruan Tinggi, Balitnak, Undangan Seminar/Lokakarya) Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Meningkatn ya wawasan petugas & peternak tentang teknologi 1 Kegiatan 0 126.990 0 0 126.990 139.689 5. Publikasi Teknologi Peternak Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Meningkatn ya wawasan petugas & peternak tentang teknologi 1 Kegiatan 0 133.800 0 0 133.800 147.180 6. Demplot Percontohan Teknologi Peternak (Unggas) Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Terlaksanan ya demplot percontohan teknologi peternakan unggas 1 Kegiatan 0 41.228 0 0 41.228 45.351 7. Penguatan Prasarana dan Sarana di Lokasi ATP Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Terlsedianya prasarana dan sarana teknologi peternakan di lokasi ATP 1 Kegiatan 0 884.690 0 0 884.690 973.159 8. Monitoring Pelaksana Operasional Alsin dan Teknologi Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Termonitor nya pelaksana operasional alsin dan teknologi 1 Kegiatan 0 151.817 0 0 151.817 166.999 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Terlaksanan ya pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 1 Kegiatan 0 116.550 0 0 116.550 128.205 10. Diseminasi Teknologi Peternakan Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Terlaksanan ya Deseminasi Teknologi peternakan yang bersumber informasi 100 Orang 0 23.100 0 0 23.100 25.410 11. Koordinasi Rencana Pengembangan Ternak di Lokasi Techno Park Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Terkoordina sinya Rencana Pengembang an Ternak di lokasi Techno Park 15 Orang 0 6.025 0 0 6.025 6.628 12. Kajian Rencana Pengembangan Ternak Memberdayarakan Masyarakat Sekitar Lokasi ATP Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Tersedianya Hasil Kajian Rencana Pengembang an Ternak Memberdaya kan Masyarakat Sekitar Lokasi ATP 1 Paket 0 35.000 0 0 35.000 38.500 13. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi untuk Membandingkan Potensi Lokal Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Meningkatn ya wawasan dan pengetahuan tentang SDM dan Teknologi 1 Kegiatan 0 101.260 0 0 101.260 111.386 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. Pengamatan Model ATP Jawa Barat Pengembanga n teknologi tepat guna didalam budidaya ternak sesuai kebutuhan lokal 10 kelompok Demplot Teknologi/Pe ningkatan wawasan 26 Lokasi Tersedianya 1 dokumen model Agro Techno Park 1 dokumen 0 60.550 0 0 60.550 66.605 NON CG 16. Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar di BPPT Domba Margawati dan SUPPTD Bunihayu/ Trijaya 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG BPPT Domba Margawati - Garut, SUPPTD Bunihayu - Subang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3,300 Ekor Terpeliharan ya Ternak Domba di Margawati dan SUPPTD Bunihayu/ Trijaya Tersedianya bahan Pakan Ternak (konsentrat) dan hijauan pakan ternak Peningkatan Produksi dan Produktivita s Ternak Domba Berkualitas 2,430,901 Kg 10 % 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. Fasilitasi Pakan dan Kebutuhan Dasar UPTD Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas Jatiwangi 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG BPPT Unggas Jatiwangi Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 30 % - Produktivita s Ternak - Produksi Bibit Ternak Ayam Buras (DOC) dan Bibit Ternak Itik Lokal (DOD) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Lelang : 1-3 Milyar) - Bahan Pakan Ternak (Ayam Buras dan Itik Lokal) selama 12 Bulan - Upah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Pemelihara Ternak - Jasa Uji Laboratoriu m Pakan/Samp ling Meningkatn ya Produksi Peternakan 1 Kegiatan 17,000 Ekor 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 18. Pengembangan UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Sapi Perah Berkualitas 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.4 Sasaran 1 Cianjur, Cianjur Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penguatan Perbibitan Ternak Sapi Perah Cianjur Meningkatny a produksi dan produktifitas ternak serta pelayanan kepada peternak dan masyarakat 100 % Terlaksanany a penguatan penerapan perbibitan ternak sapi perah serta Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio di BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih (100%) 100 % Peternak sapi perah (3 kelompok) di Kab Bogor, Sukabumi dan Cianjur 100 % 0 458.926 0 0 458.926 504.819 2. Aplikasi Pengembangan Inseminasi Buatan Dan Embrio Transfer Ternak Sapi Perah Cianjur Meningkatny a produksi dan produktifitas ternak serta pelayanan kepada peternak dan masyarakat 100 % Terlaksanany a penguatan penerapan perbibitan ternak sapi perah serta Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio di BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih (100%) 100 % Peternak sapi perah (3 kelompok) di Kab Bogor, Sukabumi dan Cianjur 100 % 0 141.074 0 0 141.074 155.181 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Fasilitasi Penyediaan Pakan Ternak dan Kebutuhan Dasar Lainnya di BPT Sapi Perah dan HMT Cikole Lembang 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG BPT Sapi Perah dan HMT Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 200 Ekor Terpeliharan ya Ternak Sapi Perah di BPT Sapi Perah dan HMT Cikole Tersedianya Pakan Ternak Sapi Perah dan Obat-obata n Optimalisasi UPTD Pengemban gan Perbibitan Ternak (5 UPTD) 200 Ekor 10 % CG. 4 Tematik 1 20. Optimalisasi dan Pengembangan BPPT Sapi Potong Ciamis 0 4.350.000 0 0 4.350.000 4.785.000 CG.4 Sasaran 1 - BPPT Sapi Potong Ciamis, - BPPT Sapi Potong Ciamis, - BPPT Sapi Potong Ciamis Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Pengembangan Bibit Sapi Potong - BPPT Sapi Potong Ciamis - Pengembanga n produksi bibit di UPTD dan Peningkatan Ternak Akseptor IB 10 % Peningkatan kemampuan budidaya ternak sapi potong di balai dan masyarakat (kelompok) 20 % Meningkatn ya parameter teknis dalam budidaya ternak sapi potong ciamis 15 % 0 1.583.350 0 0 1.583.350 1.741.685 2. Rearing Ternak Hasil IB di UPTD dalam Rangka Pengembangan Akseptor - BPPT Sapi Potong Ciamis - Pengembanga n produksi bibit di UPTD dan Peningkatan Ternak Akseptor IB 10 % Peningkatan Populasi ternak sapi potong di balai 15 % Meningkatn ya ketersediaan bibit ternak sapi potong di Balai 15 % 0 2.150.000 0 0 2.150.000 2.365.000 3. Pengembangan Sapi Rancah - BPPT Sapi Potong Ciamis Pengembanga n sapi bibit di UPTD dan peningkatan ternak Akseptor IB 10 % Peningkatan Populasi ternak rancah balai 15 % Meningkatn ya ketersediaan bibit ternak sapi rancah di Balai 15 % 0 616.650 0 0 616.650 678.315 CG. 4 Tematik 1 21. Pengembangan UPTD BPPT Domba Margawati Sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Bibit Domba Berkualitas 0 770.000 0 0 770.000 847.000 CG.4 Sasaran 1 BPPT Domba Margawati, SUPPTD Bunihayu - Subang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 % Diperolehny a Bibit Ternak Domba Berkualitas Tersedianya Bibt Ternak Domba Optimalisasi UPTD Pengemban gan Perbibitan Ternak (5 UPTD) 1 Kegiatan 10 % 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 - 22. Pengembangan Usaha Integrasi Sentra Penggembalaan Sapi Potong dan Domba di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.4 Sasaran 1 Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengamatan Pengembangan Usaha Integrasi Penggembalaan Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya Pengamatan Pengembang an Usaha Integrasi Penggembal aan Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan 0 59.265 0 0 59.265 65.192 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Koordinasi Integrasi dengan Perkebunan (PTPN), Kehutanan (Perhutani) dan Pertanian (Kab. Cianjur dan Kab/Kota Sukabumi) Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya Koordinasi Integrasi dengan Perkebunan (PTPN), Kehutanan (Perhutani) dan Pertanian (Kab. Cianjur dan Kab/Kota Sukabumi) 1 Kegiatan 0 126.550 0 0 126.550 139.205 3. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan 1 Kegiatan 0 84.200 0 0 84.200 92.620 4. Kajian Rencana Pengembangan Peternakan di Wilayah BKPP I (Swakelola dengan PT) Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya dokumen Kajian Rencana Pengembang an Peternakan di Wilayah BKPP I (Swakelola dengan PT) 1 dokumen 0 77.675 0 0 77.675 85.443 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Pertemuan Bimbingan Teknologi di Lapangan Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya Pertemuan Bimbingan Teknologi di Lapangan 1 Kegiatan 0 78.800 0 0 78.800 86.680 6. Pertemuan Pembibit/Pedagang dan Petugas di Lapangan Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya Pertemuan Pembibit/Pe dagang dan Petugas di Lapangan 1 Kegiatan 0 86.250 0 0 86.250 94.875 7. Konsultasi Ke Pusat Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya Konsultasi ke Pusat 1 Kegiatan 0 36.000 0 0 36.000 39.600 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Teknologi untuk Membandingkan Potensi Lokal Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Tersedianya Usaha Integrasi Sentra Penggembala an Sapi Potong dan Domba di Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi 1 Kegiatan Meningkatn ya wawasan dan pengetahuan petugas & peternak terhadap Teknologi 1 Kegiatan 0 101.260 0 0 101.260 111.386 CG. 4 Tematik 1 23. Pengujian Mutu Pakan Secara Laboratories di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole - Lembang 0 385.000 0 0 385.000 423.500 CG.4 Sasaran 1 BPMPT Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 950 Sampel Terinformasi kannya hasil pengujian mutu pakan dan bahan baku pakan ternak di Jawa Barat Tersedianya Bahan Kimia Pengujian; Terlaksanan ya surveilance akreditasi oleh KAN; Terlaksanan ya uji profisensi; Tersedianya pakaian kerja laboratorium ; Terlaksanan ya active service pengendalia n mutu pakan ternak Pengujian Pakan Secara Laboratorie s 1 Kali 950 Sampel CG. 4 Tematik 1 24. Pengembangan UPTD BPT Sapi Perah & HMT Cikole Lembang sebagai Pengembangan Teknologi Sapi Perah & Hijauan Makanan Ternak Berkualitas 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 CG.4 Sasaran 1 BPT Sapi Perah & HMT Cikole Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Diperolehny a Bibit Ternak Berkualitas Tersedianya Bibit Ternak Berkualitas Optimalisasi UPTD Pengemban gan Perbibitan Ternak (5 UPTD) 1 Kegiatan 10 % 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 25. Fasilitasi Penyedian Pakan dan Kebutuhan Dasar di BPPT Sapi Potong Ciamis 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG BPPT Sapi Potong Ciamis Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Diperolehny a Bibit Ternak Sapi Potong Berkualitas Tersedianya Bbit Ternak Sapi Potong Berkualitas Optimalisasi UPTD Pengemban gan Perbibitan Ternak (5 UPTD) 1 Kegiatan 10 % CG. 4 Tematik 2 26. Pengembangan Kawasan Peternakan di Jawa Barat 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.4 Sasaran 2 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penunjang Kegiatan Jawa Barat Penataan dan Pengembanga n Kawasan Peternakan 20 kab/kota Kawasan peternakan unggulan 20 Kab/kota kawasan peternakan unggulan 1 -keg 0 9.140 0 0 9.140 10.054 2. Inventarisasi Pembangunan Kawasan Peternakan di Jabar Selatan Jawa Barat Penataan dan Pengembanga n Kawasan Peternakan 20 kab/kota Kawasan peternakan unggulan 20 Kab/kota kawasan peternakan unggulan 1 -keg 0 84.500 0 0 84.500 92.950 3. Penunjang Pengembangan Kawasan ternak domba & Sapi potong Jawa Barat Penataan dan Pengembanga n Kawasan Peternakan 20 kab/kota Kawasan peternakan unggulan 20 Kab/kota kawasan peternakan unggulan 1 -keg 0 314.450 0 0 314.450 345.895 4. Instalasi Pengolahan Limbah Peternakan, Biogas, Pupuk Organik dan Ikutannya Jawa Barat Penataan dan Pengembanga n Kawasan Peternakan 20 kab/kota Kawasan peternakan unggulan 20 Kab/kota kawasan peternakan unggulan 1 -keg 0 1.308.566 0 0 1.308.566 1.439.423 5. Expose Sosialisasi Penilaian Kawasan Unggulan Peternakan Jawa Barat Penataan dan Pengembanga n Kawasan Peternakan 20 kab/kota Kawasan peternakan unggulan 20 Kab/kota kawasan peternakan unggulan 1 -keg 0 244.194 0 0 244.194 268.613 6. Kegiatan Pendampingan Bangub Jawa Barat Penataan dan Pengembanga n Kawasan Peternakan 20 kab/kota Kawasan peternakan unggulan 20 Kab/kota kawasan peternakan unggulan 1 -keg 0 39.150 0 0 39.150 43.065 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 2 27. -Penguatan Kuantitas dan Kualitas Bibit Ternak dalam Meningkatkan Produktivitas ternak dan Ikonisasi Sapi Rancah Sebagai Ikon Jabar 0 2.080.000 0 0 2.080.000 2.288.000 CG.4 Sasaran 4 -26 Kabupaten/Kota Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2,080,000 -Kegiatan -Terlaksana nya Rapat Persiapan -Terlaksana nya Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat -Terlaksana nya penetapan rumpun/galu r ternak -Terlaksana nya penguatan rumpun/galu r ternak -Terlaksana nya Pengemban gan Sapi Rancah di Masyarakat -Terbitnya SKLB -Terlaksana nya Monitoring dan Evaluasi -Persiapan -Kontes Ternak -Penetapan rumpun/galu r ternak -Penguatan rumpun/glur ternak -Ikon Sapi Rancah Sebgai Ikon Sapi Jawa Barat -Penerbitan SKLB -Monitoring dan Evaluasi Meningkatn ya Produksi Peternakan 2,080,000 -Kegiatan 2,080,000 -Kegiatan CG. 4 Tematik 1 28. -Penguatan Kualitas dan Kuantitas Pakan Ternak dlam Mendukung Produksi dan Produkstivitas Ternak 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4 Sasaran 4 - 26 Kabupaten Dinas Peternakan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Penambahan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas - 26 Kabupaten - Tersedianya Data dan Informasi Potensi Produk Ternak Sapi Potong 1,000,000 -Satu Milyar -Penanaman Hijauan Pakan Ternak di 17 Kabupaten di Jawa Barat 1,000,000 -Satu Milyar -Tersedianya Data dan Informasi Potensi Produk Ternak Sapi Potong 1,000,000 -Satu Milyar 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 29. Pengembangan Usaha Peternakan 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.4 Sasaran 1 Provinsi, 26 kab/kota, 26 kab/kota, 26 kab/kota, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Jawa Barat dan Luar Jawa Barat, Australia, 4 wil, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Provinsi, Provinsi Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peniunjang Kegiatan Provinsi Terlaksanany a administrasi kegiatan 1 kegiatan Terlaksannay a administrasi kegiatan 1 kegiatan Terlaksanan ya administrasi kegiatan 1 kegiatan 0 52.434 0 0 52.434 57.677 2. Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan 26 kab/kota Berkembangn ya usaha peternakan 1 kegiatan Pembinaan kelompok terhadap 6 komoditi ternak melalui evaluasi/pem binaan kelompok tingkat Jawa Barat dan persiapan tingkat nasional 6 komoditi Terseleksiny a dan terbinanya kelompok peternakn6 (enam) komoditi peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, kambing, ayam buras, dan itik. 6 komoditi 0 383.115 0 0 383.115 421.427 3. Roadshow Kredit Program Peternakan 26 kab/kota Berkembangn ya usaha peternakan 1 kegiatan Terbinanya 120 orang peternak/pela ku usaha dalam rangka akses permodalan 1 kegiatan Terbinanya pelaku kemitraan peternakan di Jawa Barat sebanyak 120 orang 1 kegiatan 0 88.100 0 0 88.100 96.910 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Up dating Kelembagaan 26 kab/kota Berkembangn ya usaha peternakan 1 kegiatan Terdatanya kelembagaan peternakan di Jawa Barat 1 kegiatan Diperolehny a database kelembagaan peternak di Jawa Barat sebagai bahan penunjang pengembang an usaha di Jawa Barat 1 kegiatan 0 145.750 0 0 145.750 160.325 5. Kajian Pengembangan Usaha Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan di Jawa Barat 6 buah Terlaksanany a 6 kajian pengembanga n usaha peternakan di Jawa Barat 6 buah Terdapatnya hasil kajian pengembang an usaha di Jawa Barat 6 buah 0 321.300 0 0 321.300 353.430 6. Monitoring Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bansos Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan di Jawa Barat 26 kab/kota Terlaksanann ya evaluasi/pem binaan terhadap kelompok peternak yang telah memperoleh bantuan keuangan dan bantuan sosial peternakan di Jawa Barat 26 kab/kota Terbinanya kelompok peternakan yang memperoleh bantuan keuangan dan Bansos untuk mengemban gkan usaha peternakan 26 kab/kota 0 69.260 0 0 69.260 76.186 7. Pembinaan Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) di Jawa Barat Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan di Jawa Barat 26 kab/kota Pembinaan terhadap 100 orang peternak yang memperoleh LM3 di Jawa Barat 26 kab/kota Terbinanya kelompok peternakan yang memperoleh bantuan keuangan dan Bansos untuk mengemban gkan usaha peternakan 26 kab/kota 0 57.300 0 0 57.300 63.030 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Pembinaan Sarjana Membangun Desa Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan di Jawa Barat 26 kab/kota Terbinanya/t erevaluasinya SDM dari 5 komoditi ternak di Jawa Barat sebanyak 200 orang 26 kab/kota Terbinanya kelompok SMD di Jawa Barat 26 kab/kota 0 78.650 0 0 78.650 86.515 9. Penguatan Kelembagaan Peternakan Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan di Jawa Barat 26 kab/kota Pembinaan 4 organisasi profesi/assosi asi peternakan di Jawa Barat melalui pertemuan dan fasilitasi penghargaan kelembagaan 4 prganisasi profesi Terbinanya 4 organisasi profesi/assos iasi bidang peternakan di Jawa Barat 4 organisasi profesi 0 109.390 0 0 109.390 120.329 10. Temu Usaha Agribisnis Hasil Peternakan Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan di Jawa Barat 26 kab/kota Terlaksanany a temu usaha agribisnis peternakan antara pelaku usaha/produse n di Jawa Barat dengan konsumen diluar Jawa Barat 3 kali Terdapatnya hasil-hasil temu usaha agribisnis peternakan melalui penjajagan kerjasama pemasaran antara pelaku usaha (produsen) di Jawa Barat dengan konsumen di Luar Jawa Barat 3 kali 0 72.660 0 0 72.660 79.926 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 11. Promosi Peternakan Jawa Barat dan Luar Jawa Barat Berkembangn ya usaha peternakan Kegiatan promosi hasil peternakan melalui 9 event pameran peternakan di Jawa Barat dan Luar Jawa barat 9 event Terpromosi kannya hasil-hasil produk peternakan di Jawa Barat melalui 9 event pameran pembanguna n yang dilaksanakan di Jawa Barat dan Luar Jawa Barat 9 event 0 536.805 0 0 536.805 590.486 12. Pegamatan Model Usaha Peternakan di Australia Australia Berkembangn ya usaha peternakan Terlaksanany a pengamatan model usaha di Australia 1 kegiatan Diketahuiny a model usaha peternakan di Australia 1 kegiatan 0 601.780 0 0 601.780 661.958 13. Gerakan makan telur dan minum susu pada siswa SD/MI 4 wil Berkembangn ya usaha peternakan Terlaksanany a program makan telur sebanyak 19.200 butir dan 19.200 botol susu bagi anak-anak usia sekolah di SD/MI di 4 wilayah pembangunan pemerintan provinsi Jawa Barat 4 wilayah Terlaksanan ya program pemerintah "Gerimis bagus" dan Makan Telur untuk meningkatk an kecerdasan SDM anak-anak Sekolah Dasar/MI di Jawa Barat 4 wilayah 0 208.770 0 0 208.770 229.647 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. Peningkatan SDM Pelaku Pengolahan Hasil Peternakan Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan Terlaksanany a peningkatan wawasan 100 SDM pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Jawa Barat 100 orang Terbinanya 100 SDM pelaku usaha pengolahan hasil peternakan di Jawa Barat 100 orang 0 97.000 0 0 97.000 106.700 15. Lomba Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Hasil Peternakan Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan Pembinaan pelaku usaha inovasi pengolahan dan pemasaran hsil peternakan di Jawa Barat Terbinanya pelaku inovasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan di Jawa Barat 0 142.538 0 0 142.538 156.792 16. Fasilitasi Pengolahan Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan Terfasilitasin ya pelaku pengolahan hasil peternakan melalui fasilitasi kemsan dan desain, dan fasilitasi sertifikasi 2 paket Terfasilitasi nya pelaku usaha pengolahan untuk mengemban gkan usahanya 2 paket 0 186.080 0 0 186.080 204.688 17. Fasilitasi Pemasaran Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan Terfasilitasin ya wirausahawan baru dengan dibekali fasilitas pemasaran 20 orang Terlaksanya program Pemerintah mencetak 100.000 wirausahawa n baru 20 orang 0 77.250 0 0 77.250 84.975 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 18. Pengembangan Model Kawasan Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan Terlaksanany a pengembanga n model kawasan usaha pengolahan hasil peternakan di 2 lokasi 2 lokasi Terbentukny a model kawasan usaha hasil peternakan di 2 lokasi 2 lokasi 0 1.523.208 0 0 1.523.208 1.675.529 19. Pengataman Model Packaging Produk Hasil Peternakan di Thailand Provinsi Berkembangn ya usaha peternakan Terlaksanany a pengamatan model packaging produk hasil peternakan di Thailand 1 keg Diperolehny a model packaging produk hasil peternakan 1 keg 0 248.610 0 0 248.610 273.471 CG. 4 Tematik 1 30. Pengembangan Produksi Ternak di Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4 Sasaran 1 20 Kabupaten Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembentukan Sentra Produksi Ternak Sapi Potong 20 Kabupaten -Tersedianya Data dan Informasi Peternak Penghasil Produksi Ternak -Terlaksanan ya Panen Pedet Hasil Sinkronisasi -Terlaksanan ya Penyedia sarana Informasi Budidaya Ternak -Terbinanya Kelompok Peternak di Sentra Produksi Ternak 1,000,000 ,000 Kegiatan Terbentukny a Forum Komunikasi Peternak Penghasil Sapi Potong 1,000,000, 000 Kegiatan Tersedianya Data dan Informasi Peternak Penghasil Produksi Ternak 1,000,000, 000 Kegiatan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 31. Pengembangan UPTD BPPT Unggas Jatiwangi Sebagai Pusat Pengembangan Teknologi BibitTernak Unggas Berkualitas 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4 Sasaran 1 BPPT Unggas Jatiwangi Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Diperolehny a Bibit Ternak Ayam Buras dan Itik Berkualitas Tersedianya Bibit Ternak Ayam Buras dan Itik Berkualitas Optimalisasi UPTD Pengemban gan Perbibitan Ternak (5 UPTD) 1 Kegiatan 10 % NON CG 32. Piloting Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Peternakan 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan kabupaten Bandung Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 kelompokp eternak daerah miskin peningkatan kesejahtera an masyarakat miskin di Jawa Barat Pelatihan/m agang peternak penanggula ngan kemiskinan di Jawa Barat melalui Usaha Peternakan 80 peternak 4 kelompok peternak di daerah miskin 2.28.8 1. Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian CG. 4 Tematik 1 33. Pelatihan Teknis Peternakan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang 0 2.316.185 0 0 2.316.185 2.547.804 CG.4 Sasaran 1 BALAI PELATIHAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG, BALAI PELATIHAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG, BALAI PELATIHAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG, BPP Cikole Lembang, BPP Cikole, BPP Cikole, BPP Cikole, BPP Cikole, 26 kabupaten/kota Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. PERSIAPAN KEGIATAN BALAI PELATIHAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG Meningkatny a pengetahuan peternak dan petugas teknis peternakan 9 Sub Kegiatan Terselenggara nya Rapat Persiapan Pelatihan Teknis Peternakan 7 Rapat Persiapan Pelatihan Tersusunnya silabi dan jadwal Pelatihan 7 Kegiatan Pelatihan 0 25.437 0 0 25.437 27.981 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PELATIHAN BUDIDAYA TERNAK DOMBA(25 ORANG PENYULUH DAN 50 ORANG PETERNAK/CALON PETERNAK X 5 HARI BALAI PELATIHAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG Terlaksanany a Pelatihan Budidaya Ternak Domba 75 orang meningkatn ya pengetahuan peternak dan penyuluh 35 persen 0 242.725 0 0 242.725 266.998 3. PELATIHAN SELEKSI DAN TATACARA PEMOTONGAN HEWAN QURBAN BALAI PELATIHAN PETERNAKAN CIKOLE LEMBANG Terlaksanany a Pelatihan Seleksi dan Tatacara Pemotongan Hewan Qurban 75 orang meningkatn ya pengetahuan pengurus DKM 35 persen 0 242.620 0 0 242.620 266.882 4. PELATIHAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN (PKb) SAPI POTONG BPP Cikole Lembang - Terlaksanany a Pelatihan Pemeriksa Kebuntingan (PKb) Sapi Potong 50 orang Meningkatn ya pengetahuan dan keterampila n petugas pemeriksa kebuntingan 35 persen 0 391.063 0 0 391.063 430.169 5. Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Potong (25 orang x 4 hari x 3 angkatan) BPP Cikole meningkatny a pengetahuan dan keterampulan sumberdaya pertanian 1 kegiatan terselenggara nya pelatihan budidaya ternak sapi potong 75 orang meningkatn ya pengetahuan dan keterampula n peternak, penyuluh dan SMD 3 persen 0 140.285 0 0 140.285 154.314 6. Pelatihan Inseminasi Buatan Sapi Potong (25 orang x 10 hari x 3 angkatan) BPP Cikole meningkatny a pengetahuan dan keterampilan sumberdaya pertanian 1 kegiatan terselenggara nya pelatihan inseminasi buatan sapi potong 75 orang meningkatn ya pengetahuan dan keterampula n inseminator 35 persen 0 712.540 0 0 712.540 783.794 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Pelatihan Pengolahan Limbah Kotoran Ternak (25 orang x 3 hari x 4 angkatan) BPP Cikole meningkatny a pengetahuan dan keterampilan sumberdaya pertanian 1 kegiatan terselenggara nya pelatihan Pengolahan Limbah Kotoran Ternak 100 orang meningkatn ya pengetahuan dan keterampula n peternak dalam pengolahan limbah kotoran ternak 35 persen 0 241.220 0 0 241.220 265.342 8. Pelatihan Teknologi Hasil Ternak (25 orang x 3 hari x 3 angkatan) BPP Cikole meningkatny a pengetahuan dan keterampilan sumberdaya pertanian 1 kegiatan terselenggara nya Pelatihan Teknologi Hasil Ternak 75 orang meningkatn ya pengetahuan dan keterampula n peternak dalam pengolahan limbah kotorapengo lah hasil ternak 35 persen 0 137.595 0 0 137.595 151.355 9. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi 26 kabupaten/kota terevaluasiny a kegiatan 2014 dan terlaksananya perencanaan pelatihan 2015 1 kegiatan terlaksanany a perjalanan dinas ke 26 kabupaten/ko ta 26 kabupaten/ kota terevaluasin ya hasil pelatihan tahun 2014 dan terlaksanany a rencana pelatihan 2015 1 kegiatan 0 182.700 0 0 182.700 200.970 2.28.8 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 34. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 0 3.800.000 0 0 3.800.000 4.180.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/Kota Terkendalin ya penyakit hewan menular Terkendalin ya penyakit hewan menular Perkuatan sarana dan prasarana pencegaha n dan pemberanta san penyakit hewan menular 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota NON CG 35. Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan, Obat Hewan dan Pangan Asal Hewan di BP3HK Cikole - Lembang 0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Diperolehny a data pengujian penyakit hewan, obat hewan da PAH Terlaksanan ya pengujian penyakit hewan, obat hewan dan PAH Meningkatn ya mekanisme pengawasa n pengendalia n penyakit hewan 1 Kegiatan 1 Kegiatan NON CG 36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat 0 6.500.000 0 0 6.500.000 7.150.000 NON CG BP3HK Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat Terlaksanan ya Pembangun an Rumah Sakit Hewan Tahap Kedua dan Peralatan rumah sakit hewan Penguatan dukungan teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet 1 Kegiatan 1 UPTD 2.28.8 3. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan NON CG 37. Fasilitasi Keamanan Produk Pangan Asal Hewan 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG 26 Kab/Kota Dinas Peternakan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Kegiatan Diperolehny a penyediaan pangan asal hewan yang HAUS Terlaksanan ya jaminan penyediaan pangan asal hewan yang HAUS Meningkatn ya jaminan penyediaan pangan asal hewan yang HAUS 1 Kegiatan 1 Kegiatan 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 66.840.930 73.525.023 0 0 66.840.930 0 35 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.3 Lingkungan Hidup 1.3.13 . Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup NON CG 1. Pengembangan Sumber Energi Terbarukan 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20,000 pohon Tersedianya sumber benih tanaman energi terbarukan Teridentifika sinya sumber-su mber pohon energi - 20,000 pohon 0 - CG. 8 Tematik 2 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan kawasan Tahura Ir. H. Djuanda (DAK) 0 250.000 1.400.000 0 1.650.000 1.815.000 CG.8 Sasaran 2 Kota Bandung, Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 Hektar Meningkatn ya fungsi lindung kawasan Tahura Ir. H. Djuanda Terehabilita sinya hutan dan lahan kawasan Tahura Ir. H. Djuanda Tingkat rehabilitasi lahan kritis 80 Hektar 15 % CG. 8 Tematik 2 3. Mengembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam hayati 0 757.335 0 0 757.335 833.069 CG.8 Sasaran 2 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 unit Terbentukny a model desa konservasi dan model kampung konservasi Terfasilitasi nya model desa konservasi dan model kampung konservasi - 2 unit 0 - CG. 8 Tematik 2 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0 8.163.255 0 0 8.163.255 8.979.581 CG.8 Sasaran 2 Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 500 Hektar Meningkatn ya fungsi lindung kawasan huta mangrove dan hutan pantai Terehabilita sinya hutan mangrove dan hutan pantai Tingkat rehabilitasi lahan kritis 500 Hektar 15 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 Tematik 2 5. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Besar di Jawa Barat dan Penghijauan Lingkungan 0 25.000.000 0 0 25.000.000 27.500.000 CG.8 Sasaran 2 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 5,000 Hektar Meningkatn ya fungsi hidrologi pada DAS besar di Jawa Barat Terehabilita sinya lahan kritis Daerah Aliran Sungai Besar dan Terlaksanan ya Penghijauan Lingkungan - 5,000 Hektar 0 - CG. 8 Tematik 2 6. Perlindungan dan Pengelolaan Situ dan Mata Air Melalui Penanganan Catchment Area 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.8 Sasaran 2 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 500 Hektar Meningkatn ya fungsi hidrologi catchment area situ, waduk dan mata air Terehabilita sinya catchment area situ dan mata air Tingkat rehabilitasi lahan kritis 500 Hektar 15 % 1.3.14 . Program Pengelolaan Kawasan Lindung CG. 8 Tematik 2 7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 0 915.000 0 0 915.000 1.006.500 CG.8 Sasaran 2 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 160 orang Terbentuk dan Terbinanya kelompok Pamhut swakarsa dan kelompok Satlakdalkar hut Terfasilitasi nya dan terlatihnya Pamhut Swakarsa dan Satlakdalkar hut % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 160 orang 36 % kesesuaia n fungsi KL 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 Tematik 2 8. Pemantapan Kawasan Hutan 0 1.730.000 0 0 1.730.000 1.903.000 CG.8 Sasaran 2 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kabupaten /Kota Tersedianya bahan perencanaa n dan arahan pengelolaan hutan di Jawa Barat Tersedianya data sebaran hutan rakyat, data potensi hasil hutan bukan kayu pada kawasan lindung, Terfasilitasi nya pengukuhan kawasan hutan, tersedianya data tutupan lahan kawasan lindung % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 26 Kabupate n/Kota 36 % kesesuaia n fungsi KL CG. 8 Tematik 2 9. Perwujudan Kawasan Lindung 45 % (Green Province) 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.8 Sasaran 2 26 kabupaten kota Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 35 % Terwujudny a capaian kawasan lindung Meningkatn ya kawasan lindung di Jawa Barat % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 35 % 36 % kesesuaia n fungsi KL CG. 8 Tematik 2 10. Membangun Hutan Daerah Kiarapayung 0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 CG.8 Sasaran 2 Kabupaten Sumedang Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 150 Hektar Meningkatn ya fungsi Hutan Daerah Kiarapayun g Terbangunn ya hutan daerah Kiarapayun g % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 150 Hektar 36 % kesesuaia n fungsi KL 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 Tematik 2 11. Peningkatan Jumlah dan Luas area Kawasan Hijau 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 2 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Tersedianya data dan informasi jumlah dan luas kawasan hijau di Jawa Barat Prakondisi jumlah dan luas area kawasan terbuka hijau % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 1 paket 36 % kesesuaia n fungsi KL NON CG 12. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Jawa Barat 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Terarahnya pembangun an kehutanan di Jawa Barat Terfasilitasi nya perencanaa n pembangun an kehutanan di Jawa Barat % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 26 kab/kota 36 % kesesuaia n fungsi KL CG. 8 Tematik 2 13. Peningkatan Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 2 Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 36 % Meningkatn ya fungsi lindung Tahura Ir. H. Djuanda Terarahnya pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda % luas kawasan lindung dan % kawasan lindung yang sesuai dengan fungsinya 36 % 37 % kesesuaia n fungsi KL 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 0 9.215.904 0 0 9.215.904 10.137.494 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Meningkatn ya sarana dan prasarana perkantoran Balai rehabilitasi Lahand an konservasi Tanah Terpenuhiny a sarana dan prasarana kerja aparatur (khusunya bangunan gedung kantor) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 bulan 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan 0 990.000 0 0 990.000 1.089.000 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Meningkatn ya sarana dan prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur Dinas Kehutanan Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 bulan 100 % NON CG 16. Peningkatan Sarana Pengamanan Hutan dan Sarana Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda (DAK) 0 250.000 1.400.000 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Meningkatn ya sarana dan prasarana pengamana n dan sarana pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Terpenuhiny a sarana dan prasarana pengamana n hutan dan sarana pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 bulan 100 % NON CG 17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda 0 1.270.000 0 0 1.270.000 1.397.000 NON CG Kota Bandung, kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Meningkatn ya sarana dan prasarana perkantoran Balai Pengelolaan tahura Ir. H. Djuanda Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Balai pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 bulan 100 % NON CG 18. Revitalisasi Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Bandung, Kab. bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Meningkatn ya sarana dan prasarana Balai pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Terselengga ranya revitalisasi Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 bulan 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Revitalisasi Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Kota Bandung, Kab. bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 bulan Meningkatn ya sarana dan prasarana Balai pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Terselengga ranya revitalisasi Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 12 bulan 100 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 20. Penyusunan dan Penyajian Data informasi Kehutanan 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 judul Data informasi kehutanan Jawa Barat Tersusunny a data informasi kehutanan Jawa Barat Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 1 judul 100 % 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian CG. 3 Tematik 4 21. Fasilitasi Pengembangan Gerakan Multi aktivitas agribisnis (GEMAR) Paket C 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3 Sasaran 4 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 13 Gapoktan Berkemban gnya Gemar Paket C secara berkesinam bungan Terfasilitasi nya dan terbinanya Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) paket C - 13 Gapktan 0 - 2.29 Kehutanan 2.29.8 4. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 22. Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan 0 1.525.000 0 0 1.525.000 1.677.500 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kabupaten /Kota tertib peredaran hasil hutan dan industri kehutanan di Jawa Barat Terkendalin ya peredaran hasil hutan di Jawa Barat Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 26 Kabupate n/Kota 500 orang NON CG 23. Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata alam Tahura Ir. H. Djuanda 0 842.500 0 0 842.500 926.750 NON CG Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 paket Meningkatn ya obyek daya tarik wisata alam hutan Tahura Ir. H. Djuanda Bertambahn ya obyek daya tarik wisata alam Tahura Ir. H. Djuanda Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 2 paket 500 orang NON CG 24. Meningkatkan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata alam 0 564.695 0 0 564.695 621.165 NON CG Tersebar di jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 17 kabupaten Meningkatn ya pemanfaata n jasa lingkungan dan wisata alam hutan Terpantaun ya pemanfaata n jasa lingkungan dan wisata alam hutan Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 17 kabupaten 500 orang 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 25. Peningkatan Kapasitas SDM di Perdesaan Sekitar Hutan 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 CG.3 Sasaran 4 Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 500 orang Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan sekitar hutan Terfasilitasi dan terbinanya SDM di perdesaan sekitar hutan Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 500 orang 500 orang NON CG 26. Revitaslisasi Penyuluhan Kehutanan 0 8.087.422 3.468.200 0 11.555.620 12.711.182 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 240 orang Meningkatn ya keterampila n dan jumlah penyuluh kehutanan di jawa Barat Terfasilitasi nya dan terbinanya penyuluh kehutanan di Jawa Barat Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 240 orang 500 orang NON CG 27. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan 0 2.280.000 865.040 0 3.145.040 3.459.544 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 16 kabupaten Meningkatn ya pemanfaata n dan pengolahan hasil hutan Terpantaun ya pemanfaata n dan pengolahan hasil hutan Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 16 kabupaten 500 orang 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 28. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan 0 1.230.000 0 0 1.230.000 1.353.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 orang Meningkatn ya taraf ekonomi masyarakat desa hutan Terlaksanan ya dukungan penanggula ngan kemiskinan melalui pemberday aan usaha masyarakat desa hutan Jumlah kelompok masyarakat sekitar hutan yang mendapat pembekalan kemampuan Aneka Usaha Kehutanan non Kayu (orang) 100 orang 500 orang NON CG 29. Pembangunan Sentra Industri di Perbatasan DKI Jakarta 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kab. Bogor, Bekasi, Kota Depok Dinas Kehutanan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Tersedianya data dan informasi lokasi pembangun an sentra agroindustri bidang kehutanan di perbatasan DKI Jakarta Terlaksanan ya prakondisi dan perencanaa n pembangun an sentra agroindustri bidang kehutanan di perbatasan DKI Jakarta - 1 paket 0 - 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 92.654.349 72.805.999 0 7.133.240 85.521.111 0 10 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.23 . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah CG. 7 Tematik 2 1. Membangun Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7 Sasaran 2 Wilayah Rawan Air Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Sumur Bor Tersedianya Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Terbangunn ya infrastruktur Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Jumlah Pemanfatan Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air 1 Sumur Bor 5 Sumur Bor CG. 7 - 2. Membangun Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7 Sasaran 2 Wilayah Rawan Air Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Sumur Bor Tersedianya Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Terbangunn ya infrastruktur Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Jumlah Pemanfatan Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air 1 Sumur Bor 5 Sumur Bor 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 Tematik 2 3. Membangun Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7 Sasaran 2 Wilayah Rawan Air Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Sumur Bor Tersedianya Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Terbangunn ya infrastruktur Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Jumlah Pemanfatan Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air 1 Sumur Bor 5 Sumur Bor CG. 7 Tematik 2 4. Membangun Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7 Sasaran 2 Wilayah Rawan Air Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Sumur Bor Tersedianya Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Terbangunn ya infrastruktur Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Jumlah Pemanfatan Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air 1 Sumur Bor 5 Sumur Bor CG. 7 Tematik 2 5. Membangun Sarana Air Bersih Bersumber dari Air Tanah Dalam di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7 Sasaran 2 Wilayah Rawan Air Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 Sumur Bor Tersedianya Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Terbangunn ya infrastruktur Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air Jumlah Pemanfatan Air Bersih Bersumber dari Airtanah Dalam di Wilayah Rawan Air 1 Sumur Bor 5 Sumur Bor 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Sinergitas Perencanaan dan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Barat 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 Dokumen Sinergitas perencanaa n 2015 dan kesesuaian perencanaa n dengan pelaksanaa n kegiatan 2013 Tersedianya dokumen perencanaa n 2015, monitoring dan evaluasi 2013 Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaa n provinsi dengan pusat dan kab/kota 3 Dokumen 70 % 1.9 Penanaman Modal 1.9.37 . Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi NON CG 7. Mengembangkan investasi dan kerjasama Sektor ESDM 0 1.150.000 0 0 1.150.000 1.265.000 NON CG Bandung, Jakarta, Batam dan Bali Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 event Meningkatn ya investasi dan kerjasama Sektor ESDM Terselengar akannya investasi dan kerjasama Sektor ESDM Jumlah sarana promosi investasi (event, skala, bentuk) 4 event 16 Event 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 8. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanka nnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanka nnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % NON CG 10. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur di Dinas ESDM sesuai standar daerah Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur di Dinas ESDM sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % NON CG 11. Revitaliasi Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengujian ESDM 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanka nnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah III Bandung 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanka nnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % NON CG 13. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanka nnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % NON CG 14. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terlaksanka nnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Kesadaran hukum dan HAM 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Menyusun Bahan Rancangan Produk Hukum Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Bahan Rancanga n Produk Hukum Tersedianya Bahan Rancangan Produk Hukum Tersusunny a Bahan Rancangan Produk Hukum Jumlah Produk hukum sebagai tindak lanjut peraturan perundang- undangan 2 Bahan Rancanga n Produk Hukum 1,000 1.20.6 5. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah NON CG 16. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 10 % Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Energi dan Sumberday a Mineral Terselengar akannya Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Sektor Energi dan Sumberday a Mineral - membangun sistem informasi penerimaan daerah sektor ESDM Tingkat Pendapatan Daerah (Dana Perimbanga n) 10 % 19 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 - 17. Manajemen Data dan Statistik Energi dan Sumber Daya Mineral 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 2 Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terpenuhiny a Kebutuhan Data dan Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Akurat Dalam Mendukung Pengambila n Kebijakan. Terselengar akannya pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Akurat Dalam Mendukung Pengambila n Kebijakan. Tingkat ketersediaa n data/inform asi dan statistik daerah 100 % 100 % 2. PILIHAN 2.30 Energi dan Sumber Daya Mineral 2.30.8 5. Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi CG. 7 Tematik 1 18. Pengadaan Kendaraan Operasional Pertambangan 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.7 Sasaran 1 Kabupaten Purwakarta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Unit Kendaraa n Roda Empat Terlaksanan ya pembinaan dan pengawasa n Bidang Pertambang an Tersedianya kendaraan operasional untuk pembinaan, pengawasa n, dan penertiban Bidang Pertambang an Terlaksanan ya pembinaan dan pengawasa n Bidang Mineral, Air Tanah dan Panas Bumi 1 Unit Kendaraa n Roda Empat 100 Persen 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 19. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Purwakarta, Kab.Karawang. Kab.Subang, Kab.Bekasi, Kota Bekasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terbinanya, terawasiny a dan terkendaliny a Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Terlaksanny a Pembinaan, Pengawasa n dan Pengendalia n Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 5 Kab/Kota 71 % CG. 7 - 20. Mengelola lingkungan & masyarakat di sekitar lokasi PLTP 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 WKP Pengelolaan lingkungan & masyarakat di sekitar lokasi PLTP Terselengar akannya Pengelolaan lingkungan & masyarakat di sekitar lokasi PLTP Tingkat Pemanfaata n Panas Bumi 5 WKP 18 % CG. 8 - 21. Memantau Fluktuasi Muka Air Tanah 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 - Cekungan Airtanah di Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 Sumur Pantau Terpantaun ya Fluktuasi Muka Air Tanah di 3 CAT di Jawa Barat Terbanguny a Sumur Pantau di 3 CAT di Jawa Barat Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 6 Sumur Pantau 71 % CG. 8 - 22. Meningkatkan Upaya Pemulihan Kondisi Muka Airtanah 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 - CAT Lintas Kabupaten/Kota Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 Sumur Resapan Terbangunn ya sumur resapan pada CAT di Jawa Barat Terlaksanka nnya pembangun an sumur resapan pada CAT di Jawa Barat Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 6 Sumur Resapan 71 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 Tematik 3 23. Menguji Kualitas Batubara pada Industri Pemanfaat Batubara 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 3 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Tingkat Kualitas Batubara pada Industri Pemanfaat Batubara Terlaksanak annya Pengujian Kualitas Batubara pada Industri Pemanfaat Batubara Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara 0 - 32 % CG. 8 - 24. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Cianjur, Kab.Sukabumi, Kab.Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bogor dan Kota Depok Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 Kab/Kota Terbinanya, terawasiny a dan terkendaliny a Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Terlaksanny a Pembinaan, Pengawasa n dan Pengendalia n Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 6 Kab/Kota 71 % CG. 8 - 25. Menyusun Peta Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.8 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Peta Tersedianya Peta Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi Tersusunny a Peta Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi Data dan Informasi Teknis Daerah Bencana Alam Geologi 2 Peta 69 % CG. 7 - 26. Mengawasi Distribusi dan Niaga Migas Hilir 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tertibnya Distribusi dan Niaga Migas Hilir Terselengar kaannya Pengawasa n Distribusi dan Niaga Migas Hilir Tingkat Distribusi Migas Hilir 100 % 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 - 27. Memanfaatkan Potensi Migas 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 Blok Migas Terfasilitasi nya Pemanfaata n Potensi Migas Teselenggar akannya fasilitasi Pemanfaata n Potensi Migas - Perencanaa n teknis pengemban gan wilayah perkotaan Tingkat Pemanfaata n Potensi Migas 2 BLok Migas (hulu dan hilir) 26 % CG. 8 - 28. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung 0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Bandung, Kab.Bandung Barat, Kab.Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terbinanya, terawasiny a dan terkendaliny a Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Terlaksanny a Pembinaan, Pengawasa n dan Pengendalia n Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 5 Kab/Kota 71 % CG. 8 - 29. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan, Kab. Indramayu, Kota Cirebon Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terbinanya, terawasiny a dan terkendaliny a Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Terlaksanny a Pembinaan, Pengawasa n dan Pengendalia n Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 5 Kab/Kota 71 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 30. Meningkatkan nilai tambah usaha pertambangan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 6 Kelompok Terfasilitasi Peningkatan nilai tambah usaha pertambang an Terselengar anya Fasilitasi Peningkatan nilai tambah usaha pertambang an Jumlah Pembinaan Penambang Skala Kecil 6 Kelompok 11 % NON CG 31. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Mineral, Geologi dan Airtanah di Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 Bidang Tugas Terfasilitasi dan terkoordina sikannya Pengelolaan Mineral, Geologi dan Airtanah di Jawa Barat Terselengga rakannya Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Mineral, Geologi dan Airtanah di Jawa Barat Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 3 Bidang Tugas 71 % CG. 8 - 32. Evaluasi Zona Konservasi Air Tanah 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 - CAT Lintas Kabupaten/Kota Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 CAT Terevaluasi nya Zona Konservasi Airtanah di CAT Lintas KAb/Kota Tersusunny a Evaluasi Zona Konservasi Airtanah di CAT Lintas KAb/Kota Tingkat Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Airtanah Lintas Kabupaten/ Kota 3 CAT 56 % CG. 8 - 33. Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Pengusahaan Pertambangan Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 0 150.000 0 0 150.000 165.000 - Kab.Garut, Kab.Tasikmalaya, Kab.Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 5 Kab/Kota Terbinanya, terawasiny a dan terkendaliny a Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Terlaksanny a Pembinaan, Pengawasa n dan Pengendalia n Pengusaha an Pertambang an Umum, Pamanfatan Batubara dan Airtanah Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 5 Kab/Kota 71 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 8 - 34. Mengembangkan Sistem Informasi Kulaitas Air Tanah Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.8 Sasaran 3 Cekungan Airtanah di Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3 CAT Tersedianya Informasi Kulaitas Air Tanah pada CAT di Jawa Barat Tersusunny a Informasi Kulaitas Air Tanah pada CAT di Jawa Barat Jumlah Luasan Zona Aman Ckungan Airtanah (CAT) di Jawa Barat 3 CAT 71 % CG. 7 - 35. Mengembangkan Panas Bumi di Jawa Barat 0 3.350.000 0 0 3.350.000 3.685.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 13 Lokasi Panas Bumi Pengemban gan panas bumi di Jawa Barat Terselengar anya pengemban gan panas bumi di Jawa Barat Tingkat Pemanfaata n Panas Bumi 13 Lokasi Panas Bumi 18 % 2.30.8 6. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi NON CG 36. -Peningkatan Pelayanan Listrik Pedesaan untuk KK miskin 0 420.000 0 0 420.000 462.000 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10,000 KK Terlayaniny a kebutuhan layanan liistrik perdesaan KK miskin di Kabupaten Purwakarta Terpasangn ya IR dan SR listrik untuk KK miskin di wilayah Kabupaten Purwakarta Terpenuhiny a kebutuhan listrik masyarakat khususnya di perdesaan 10,000 KK 100 Persen CG. 7 Tematik 2 37. Bantuan Sumur Bor Untuk Daerah Rawan Air Bersih di Kabupaten Purwakarta 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 2 Kabupaten Purwakarta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 Titik Sumur Tersedianya Kebutuhan Air Bersih Untuk Masyarakat Yang Kekurangan Air Tersedianya Sumur Bor Untuk Daerah Rawan Air Bersih di Kabupaten Purwakarta Terwujudny a Penelitian Penggunaa n Energi Alternatif Non Migas di Masyarakat dan Terlaksanan ya Survey Pemanfatan Air Bawah Tanah, Bahan Tambang dan Energi 2 Titik Sumur 100 Persen 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 - 38. Meningkatkan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Sektor Penghemata n Energi di Sektor Industri dan Komersil Terselengar akannya Penghemata n Energi di Sektor Industri dan Komersil - Menyusun Roadmap konservasi energi Tingkat Penghemata n Energi di Sektor Industri dan Komersil 2 sektor 5 % CG. 7 - 39. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 0 21.719.600 0 0 21.719.600 23.891.560 CG.7 Sasaran 1 Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bogor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 13,500 SR/IR Terwujudny a peningkatan cakupan dan akses pelayanan listrik Terbangunn ya satuan sambungan listrik bersumber dari PLN Tingkat Ketersediaa n Infrastruktur dan Cakupan Layanan Ketenagalist rikan 13,500 SR/IR 77 % CG. 7 - 40. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung 0 17.588.700 0 0 17.588.700 19.347.570 CG.7 Sasaran 1 Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kota Cimahi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 13,000 SR/IR Terwujudny a peningkatan cakupan dan akses pelayanan listrik Terbangunn ya satuan sambungan listrik bersumber dari PLN Tingkat Ketersediaa n Infrastruktur dan Cakupan Layanan Ketenagalist rikan 13,000 SR/IR 77 % CG. 7 - 41. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 0 24.933.800 0 0 24.933.800 27.427.180 CG.7 Sasaran 1 Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Garut, Kota Tasikmlaya Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 14,500 SR/IR Terwujudny a peningkatan cakupan dan akses pelayanan listrik Terbangunn ya satuan sambungan listrik bersumber dari PLN Tingkat Ketersediaa n Infrastruktur dan Cakupan Layanan Ketenagalist rikan 14,500 SR/IR 77 % 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 - 42. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 0 17.625.300 0 0 17.625.300 19.387.830 CG.7 Sasaran 1 Kab. Purwakarta, Kab. Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 13,500 SR/IR Terwujudny a peningkatan cakupan dan akses pelayanan listrik Terbangunn ya satuan sambungan listrik bersumber dari PLN Tingkat Ketersediaa n Infrastruktur dan Cakupan Layanan Ketenagalist rikan 13,500 SR/IR 77 % CG. 7 - 43. Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 Kab/Kota Terfasilitasi nya Pengemban gan Infrastruktur Energi dan Ketenagalist rikan di Jawa Barat Teselenggar akannya Fasilitasi Pengemban gan Infrastruktur Energi dan Ketenagalist rikan di Jawa Barat Tingkat ketersediaa n infrastruktur dan cakupan layanan ketenagalist rikan 26 Kab/Kota 77 % CG. 7 - 44. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Wilayah Kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 0 18.132.600 0 0 18.132.600 19.945.860 CG.7 Sasaran 1 Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kota Cirebon Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 14,000 SR/IR Terwujudny a peningkatan cakupan dan akses pelayanan listrik Terbangunn ya satuan sambungan listrik bersumber dari PLN Tingkat Ketersediaa n Infrastruktur dan Cakupan Layanan Ketenagalist rikan 14,000 SR/IR 77 % 2.30.9 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan CG. 7 Tematik 1 45. Mengembangkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 Jenis EBT Tersedianya Pengemban gan Pemanfatan Energi Baru Terbarukan Terlaksanak annya Pengemban gan Pemanfatan Energi Baru Terbarukan Tingkat Pemanfatan Energi Baru Terbarukan 4 jenis EBT 5 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 Tematik 1 46. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 0 7.000.000 0 0 7.000.000 7.700.000 CG.7 Sasaran 1 Jawa Barat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 4 Unit Termanfaatk annya potensi air sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Terbangunn ya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tingkat Pemanfatan Energi Baru Terbarukan 4 Unit 5 % Jumlah Total 149.020.00 0 163.922.00 0 0 0 149.020.00 0 0 15 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 0 440.000 0 0 440.000 484.000 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Review RENSTRADinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa BaratTahun 2013 - 2018 Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ Pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Tereviewnya RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 64.206 0 0 64.206 70.626 2. Penyusunan RENJADinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Tersusunnya RENJADinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 4.972 0 0 4.972 5.469 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Rapat Koordinasi Pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Terlaksanany a rapat koordinasi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 123.536 0 0 123.536 135.889 4. Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembanguna n (MUSRENB ANG) 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 21.780 0 0 21.780 23.958 5. Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU) Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU) 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 99.887 0 0 99.887 109.875 6. Fasilitasi Rapat Koordinasi Perbatasan (RAKORTAS) Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Fasilitasi Rapat Koordinasi Perbatasan (RAKORTAS ) 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 19.360 0 0 19.360 21.296 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Fasilitasi Identifikasi Perencanaan dan Monitoring serta Evaluasi Kegiatan Bandung Tingkat kesesuaian perencanaan pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD/ pemerintah Kab/kota dengan RPJMD 100 % Fasilitasi Identifikasi Perencanaan dan Monitoring serta Evaluasi Kegiatan 1 Kegiatan Meningkatn ya sinergitas perencanaan pembanguna n perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 106.260 0 0 106.260 116.886 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBAT (Rev. Tahap II) 0 8.505.178 0 0 8.505.178 9.355.696 NON CG BPBAT di Subang, Instalasi Jatisari Karawang, Instalasi Rawa Badak Subang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Budidaya di BPBAT (Rev.II) BPBAT di Subang 1. Meningkatny a sarana dan prasarana 2. Meningkatny a pelayanan kepada masyarakat 30 % Peningkatan sarana dan prasarana pendukung budidaya di BPBAT 1 paket 1. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di BPBAT Cijengkol Subang 2. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Jatisari Karawang 3. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Rawa Badak Subang 30 % 0 2.003.800 0 0 2.003.800 2.204.180 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Budidaya di Instalasi Jatisari Karawang (Rev.II) Instalasi Jatisari Karawang 1. Meningkatny a sarana dan prasarana 2. Meningkatny a pelayanan kepada masyarakat 30 % Peningkatan sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Jatisari Karawang 1 paket 1. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di BPBAT Cijengkol Subang 2. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Jatisari Karawang 3. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Rawa Badak Subang 30 % 0 4.536.173 0 0 4.536.173 4.989.790 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Budidaya di Instalasi Rawa Badak Subang (Rev.II) Instalasi Rawa Badak Subang 1. Meningkatny a sarana dan prasarana 2. Meningkatny a pelayanan kepada masyarakat 30 % Peningkatan sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Rawa Badak Subang 1 paket 1. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di BPBAT Cijengkol Subang 2. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Jatisari Karawang 3. Sarana dan prasarana pendukung budidaya di Instalasi Rawa Badak Subang 30 % 0 1.965.205 0 0 1.965.205 2.161.726 NON CG 3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPTPK 0 4.915.668 0 0 4.915.668 5.407.235 NON CG BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengadaan Sarana Pendukung Kantor BPTPK (Rev.II) BPTPK di Garut 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 2. Terselesaikan nya Pembangunan Cold Storage dan Bengkel Perahu Fiber 10 % Terlaksanany a peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPTPK. 1 keg Meningkatn ya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 1 keg 0 2.516.696 0 0 2.516.696 2.768.366 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pembangunan Cold Storage dan Perbaikan Perahu Fiber (Rev.II) BPTPK di Garut 1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 2. Terselesaikan nya Pembangunan Cold Storage dan Bengkel Perahu Fiber 10 % Terlaksanany a pembangunan Cold Storage dan Bengkel Perahu Fiber 1 keg Meningkatn ya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 1 keg 0 1.020.972 0 0 1.020.972 1.123.069 3. Peningkatan Fasilitasi umum di BPTPK BPTPK di Garut Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK - Gapura 10 % Terlaksanany a peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPTPK - Gapura 1 keg Meningkatn ya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK - Gapura 1 keg 0 1.378.000 0 0 1.378.000 1.515.800 NON CG 4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBIAPL 0 9.257.705 0 0 9.257.705 10.183.476 NON CG BPBIAPL di Pangandaran, Pamarican Ciamis dan Cibalong Garut, BPBIAPL di Pangandaran, Pamarican Ciamis dan Cibalong Garut, BPBIAPL di Pangandaran, Pamarican dan Cibalong Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembangunan Prasarana Aparatur BPBIAPL di Pangandaran, Pamarican Ciamis dan Cibalong Garut Meningkatny a ketersediaan sarana prasarana budidaya dan kantor 80 % Terlaksanany a pengembanga n sarana dan prasarana Pembenihan di BPBIAPL Pangandaran 4 keg Meningkatn ya sarana prasarana Aparatur di BPBIAPL Pangandaran 80 % 0 3.592.590 0 0 3.592.590 3.951.849 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor (Rev.II) BPBIAPL di Pangandaran, Pamarican Ciamis dan Cibalong Garut Meningkatny a ketersediaan sarana prasarana budidaya dan kantor 80 % Terlaksanany a peningkatan sarana dan prasarana Kantor di BPBIAPL Pangandaran, Pamarican dan Cibalong 1 keg Meningkatn ya sarana prasarana Aparatur di BPBIAPL Pangandaran 80 % 0 5.365.115 0 0 5.365.115 5.901.627 3. Peningkatan Fasilitas Umum (Rev.II) BPBIAPL di Pangandaran, Pamarican dan Cibalong Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas kinerja aparatur 80 % Meningkatny a Fasilitas Umum 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di BPBAPL Pangandaran , Pamarican dan Cibalong 80 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG 5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBAPL 0 1.797.550 0 0 1.797.550 1.977.305 NON CG BPBAPL di Karawang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Revitalisasi Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut (Rev.II) BPBAPL di Karawang Meningkatny a Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 % Terlaksanany a revitalisasi BPBAPL 1 keg Meningkatn ya kuantitas sarana dan prasarana aparatur di BPBAPL 50 % 0 1.797.550 0 0 1.797.550 1.977.305 NON CG 6. Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur di BPBIAT 0 5.404.950 0 0 5.404.950 5.945.445 NON CG BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Revitalisasi BPBIAT Wanayasa Purwakarta Tahap II BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas kinerja aparatur 100 % Terfasilitasin ya kegiatan Revitalisasi BPBIAT Wanayasa Tahap II 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa 100 % 0 3.990.250 0 0 3.990.250 4.389.275 2. Peningkatan Sarana Pendukung Operasional BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas kinerja aparatur 100 % Tersedianya sarana pendukung operasional 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa 100 % 0 830.450 0 0 830.450 913.495 3. Peningkatan Fasilitas Umum BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas kinerja aparatur Meningkatny a kualitas fasilitas umum 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa 100 % 0 508.950 0 0 508.950 559.845 4. Perangkat Untuk Peningkatan Stabilisasi Akses Jaringan Internet BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung aksesibilitas kinerja aparatur Tersedianya perangkat untuk peningkatan stabilisasi akses jaringan internet 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa 100 % 0 75.300 0 0 75.300 82.830 NON CG 7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPBAT 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG BPPBAT di Tasikmalaya, BPPBAT, BPPBAT Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPPBAT (Rev.II) BPPBAT di Tasikmalaya 1. Meningkatny a sarana dan prasarana diklat di BPPBAT 2. Terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 10 % Peningkatan Sarana dan Prasarana BPPBAT 1 Kegiatan Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 394.000 0 0 394.000 433.400 2. Fasilitasi Peningkatan Sarana produksi (Rev.II) BPPBAT 1. Meningkatny a sarana dan prasarana diklat di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 2. Terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 10 % Fasilitasi Peningkatan Sarana produksi 1 Kegiatan Bertambahn ya sarana dan prasarana BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 3. Terlaksanan ya Revitalisasi Tahap 2 di BPPBAT Singaparna Tasikmalay 20 % 0 1.606.000 0 0 1.606.000 1.766.600 3. Revitalisasi Tahap 2 BPPBAT Tasikmalaya (Rev.II) BPPBAT 1. Meningkatny a sarana dan prasarana diklat di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 2. Terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat 10 % Revitalisasi Tahap 2 BPPBAT Tasikmalaya 1 Kegiatan Bertambahn ya sarana dan prasarana BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 3. Terlaksanan ya Revitalisasi Tahap 2 di BPPBAT Singaparna Tasikmalay 20 % 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 0 913.990 0 0 913.990 1.005.389 NON CG Bandung, Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengadaan Alat Alat Kantor Bandung Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD 10 % Terlaksanany a Sarana dan Prasarana Kantor Dinas 1 Kegiatan Terciptnya Sarana dan Prasarana aparatur yang berkualitas 1 Kegiatan 0 857.340 0 0 857.340 943.074 2. Pembangunan Website Dinas Perikanan dan Kelautan Bandung Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD 10 % Terlaksanany a Sarana dan Prasarana Kantor Dinas 1 Kegiatan Terciptnya Sarana dan Prasarana aparatur yang berkualitas 1 Kegiatan 0 56.650 0 0 56.650 62.315 NON CG 9. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPMHP 0 6.219.950 0 0 6.219.950 6.841.945 NON CG BPPMHP, Karangsong Indramayu, BPPMHP Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembangunan Gedung Kantor BPPMHP Cirebon (Rev.II) BPPMHP Meningkatny a sarana dan prasarana kantor di BPPMHP 20 % Terlaksanany a Pembanguna n Gedung Kantor BPPMHP Cirebon 1 keg Bertambahn ya sarana dan prasarana kantor di BPPMHP 20 % 0 1.510.200 0 0 1.510.200 1.661.220 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Cold Storage Karangsong (Rev.II) Karangsong Indramayu Meningkatny a sarana dan prasarana Kantor 20 % Tersedianya dan Terdapatnya Sarana dan Prasarana Cold Storage Karangsong 1 keg Meningkatn ya dan bertambahn ya sarana dan prasarana kantor di BPPMHP dan Instalasinya 20 % 0 638.200 0 0 638.200 702.020 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pengadaan Sarana Kantor di BPPMHP, LPPMHP, Pos PPMHP Ciamis, PPMHP Losari dan TC (Rev.II) BPPMHP Meningkatny a sarana dan prasarana di BPPMHP 20 % Terlaksanany a Peningkatan Sarana dan prasarana Kantor di BPPMHP, LPPMHP, Pos PPMHP Ciamis, PPMHP Losari dan TC 1 keg Bertambahn ya Sarana dan Prasarana Kantor di BPPMHP, LPPMHP, Pos PPMHP Ciamis, PPMHP Losari dan TC 20 % 0 4.071.550 0 0 4.071.550 4.478.705 NON CG 10. Kegiatan Revitalisasi tahap II di BPPPU 0 7.600.000 0 0 7.600.000 8.360.000 NON CG BPPPU Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 30 % Meningkatn ya pelayanan bagi masyrakat di BPPPU Terlaksanan ya revitalisasi tahap II dan pengadaan tanah di BPPPU Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 14 kegiatan 30 % NON CG 11. Revitalisasi UPTD Tahap II di BPPP 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG BPPP Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Subang (Rev.II) BPPP - Meningkatny a Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur BPPP - Meningkatny a Kinerja Aparatur BPPP Subang 10 % - Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Bermotor - Pengadaan Peralatan Perkantoran - Pengadaan Perlengkapan Kantor - Pengadaan Komputer - Pengadaan Mebeulair - Pengadaan Peralatan Dapur - Pengadaan Alat-alat Studio - Pengadaan Alat-alat komunikasi - Pengadaan Konstruksi/P embelian Bangunan 1 Kegiatan Meningkatn ya Sarana dan Prasarana, Pelayanan dan Kinerja Aparatur BPPP 10 % 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 12. Kegiatan Penyajian Data Statistik Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Identifikasi dan Monitoring Data Statistik Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Bandung Meningkatny a sistem data/informas i statistik daerah 100 % Terlaksanany a identifikasi dan monev statistik perikanan dan kelautan Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya penyajian data statsitik perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 70.747 0 0 70.747 77.821 2. Pelatihan Petugas Statistik Perikanan Bandung Meningkatny a sistem data/informas i statistik daerah 100 % Terlaksanany a pelatihan petugas statistik perikanan 1 Kegiatan Meningkatn ya penyajian data statsitik perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 58.359 0 0 58.359 64.195 3. Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya Bandung Meningkatny a sistem data/informas i statistik daerah 100 % Terlaksanany a Validasi Data Statistik Perikanan Budidaya 1 Kegiatan Meningkatn ya penyajian data statsitik perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 58.972 0 0 58.972 64.869 4. Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Bandung Meningkatny a sistem data/informas i statistik daerah 100 % Terlaksanany a Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Meningkatn ya penyajian data statsitik perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 62.445 0 0 62.445 68.689 5. Penyajian Data Statistik Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Bandung Meningkatny a sistem data/informas i statistik daerah 100 % Terlaksanany a Penyajian Data Statistik Perikanan dan Kelautan Jawa Barat : a. Buku tahunan statistik b. Buku saku tahunan statistik 1 Kegiatan Meningkatn ya penyajian data statsitik perikanan dan kelautan Jawa Barat 100 % 0 79.477 0 0 79.477 87.425 2. PILIHAN 2.27 Kelautan dan Perikanan 2.27.7 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 13. Piloting Penanggulangan kemiskinan melalui budidaya air payau dan laut di Pantura 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3 Sasaran 4 - Dinas Perikanan Dan Kelautan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 1 14. Kegiatan Penebaran Ikan (Restocking) Perairan Umum di 26 Kab./Kota se - Jawa Barat serta Pengembangan Ikan Hias dan Domestikasi Ikan Langka 0 3.023.023 0 0 3.023.023 3.325.325 CG.4 Sasaran 2 Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Restocking Perairan Umum di 26 Kab. Kota se Jawa Barat Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Restocking Perairan Umum di 26 Kab./Kota se Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 241.763 0 0 241.763 265.939 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pembenihan Ikan Koi (Lokasi Ciherang) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Koi (Lokasi Ciherang) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 213.590 0 0 213.590 234.949 3. Pembenihan Ikan Kancra (Lokasi Maleber) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany aPembenihan Ikan Kancra (Lokasi Maleber) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 260.090 0 0 260.090 286.099 4. Pembenihan Ikan Tagih (Lokasi Maleber) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Tagih (Lokasi Maleber) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 242.090 0 0 242.090 266.299 5. Pembenihan Ikan Langka (Lokasi Maleber) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Langka (Lokasi Maleber) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 271.610 0 0 271.610 298.771 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pembenihan Ikan Nila, Nilem dan Tawes (Lokasi Ciranjang) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Nila, Nilem dan Tawes (Lokasi Ciranjang) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 235.610 0 0 235.610 259.171 7. Pembenihan Ikan Mola dan Grasscarp (Lokasi Sukabumi) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Mola dan Grasscarp (Lokasi Sukabumi) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 211.090 0 0 211.090 232.199 8. Pendederan Ikan Koi (Lokasi Ciherang) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Koi (Lokasi Ciherang) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 179.940 0 0 179.940 197.934 9. Pendederan Ikan Kancra (Lokasi Maleber) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Kancra (Lokasi Maleber) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 216.090 0 0 216.090 237.699 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Pendederan Ikan Tagih (Lokasi Maleber) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Tagih (Lokasi Maleber) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 157.340 0 0 157.340 173.074 11. Pendederan Ikan Langka (Lokasi Maleber) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Langka (Lokasi Maleber) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 250.110 0 0 250.110 275.121 12. Pendederan Ikan Nila, Nilem dan Tawes (Lokasi Ciranjang) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Nila, Nilem dan Tawes (Lokasi Ciranjang) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 227.610 0 0 227.610 250.371 13. Pendederan Ikan Mola dan Grasscarp (Lokasi Sukabumi) Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Mola dan Grasscarp (Lokasi Sukabumi) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 263.840 0 0 263.840 290.224 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perikanan Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perikanan 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 26.125 0 0 26.125 28.738 15. Sosialisasi Perda No. 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikananan dan Retribusi Perikanan Cianjur dan Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktifitas Budidaya Perikanan 10 % Terlaksanany a Sosialisasi Perda No. 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikananan dan Retribusi Perikanan 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan fasilitas untuk restocking, tesedianya ikan hias dan ikan langka 1 Kegiatan 0 26.125 0 0 26.125 28.738 CG. 4 Tematik 1 15. Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di BPBAT 0 1.515.820 0 0 1.515.820 1.667.402 CG.4 Sasaran 1 BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT dan Instalasi Jatisari Karawang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Kebutuhan Pakan untuk Induk Ikan Patin dan Tenaga Kerja di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan induk dan calon induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat 25 % Kebutuhan Pakan untuk Induk Ikan Patin dan Tenaga Kerja di BPBAT 36,400 kg untuk 2.000 ekor induk ikan patin Produksi budidaya ikan patin 15 % 0 558.120 0 0 558.120 613.932 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Kebutuhan Pakan untuk Calon Induk Ikan Patin dan Tenaga Kerja di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan induk dan calon induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat 25 % Kebutuhan Pakan untuk Calon Induk Ikan Patin dan Tenaga Kerja di BPBAT 17,500 kg untuk 4.000 ekor calon induk ikan patin Produksi budidaya ikan patin 15 % 0 252.400 0 0 252.400 277.640 3. Kebutuhan pakan induk ikan lele sangkuriang di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan induk dan calon induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat 25 % Kebutuhan pakan induk ikan lele sangkuriang di BPBAT dan Instalasi Jatisari Karawang 10,000 kg untuk 1.500 ekor Induk Ikan Lele Sangkurian g Produksi budidaya ikan lele sangkuriang 15 % 0 158.380 0 0 158.380 174.218 4. Kebutuhan Pakan untuk Calon Induk Ikan Lele Sangkuriang dan Tenaga Kerja di BPBAT dan Instalasi Jatisari Karawang BPBAT dan Instalasi Jatisari Karawang Meningkatny a ketersediaan induk dan calon induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat 25 % Kebutuhan Pakan untuk Calon Induk Ikan Lele Sangkuriang dan Tenaga Kerja di BPBAT dan Instalasi Jatisari Karawang 42,000 kg Produksi budidaya ikan lele sangkuriang 15 % 0 546.920 0 0 546.920 601.612 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 16. Kegiatan Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Air Tawar (Gurame) 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.4 Sasaran 1 BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya, 7 Kabupaten/Kota, BPPBAT, 26 Kab./Kota, 26 Kab./Kota Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Kaji Terap Pencetakan Calon Induk Ikan Gurame Unggul Dengan Sistim Hibridisasi di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Kaji Terap Pencetakan Calon Induk Ikan Gurame Unggul Dengan Sistim Hibridisasi di BPPBAT 8,000 kg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 129.000 0 0 129.000 141.900 2. Kaji Terap Jantanisasi Ikan Nilem di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Kaji Terap Jantanisasi Ikan Nilem di BPPBAT 5,000 kg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 90.420 0 0 90.420 99.462 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Kaji Terap Jantanisasi Ikan Tawes di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Kaji Terap Jantanisasi Ikan Tawes di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 84.420 0 0 84.420 92.862 4. Fasilitasi Pembenihan Ikan Gurame unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Pembenihan Ikan Gurame unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 56.600 0 0 56.600 62.260 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Fasilitasi Pembenihan Ikan Nilem unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pembenihan Ikan Nilem unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 33.040 0 0 33.040 36.344 6. Fasilitasi Pembenihan Ikan Tawes unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pembenihan Ikan Tawes unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 33.040 0 0 33.040 36.344 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Fasilitasi Pendederan Ikan Gurame unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pendederan Ikan Gurame unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 58.450 0 0 58.450 64.295 8. Fasilitasi Pendederan Ikan Nilem unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pendederan Ikan Nilem unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 46.450 0 0 46.450 51.095 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Fasilitasi Pendederan Ikan Tawes unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pendederan Ikan Tawes unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 46.450 0 0 46.450 51.095 10. Fasilitasi Pembesaran Ikan Gurame unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pembesaran Ikan Gurame unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 58.050 0 0 58.050 63.855 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 11. Fasilitasi Pembesaran Ikan Nilem unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pembesaran Ikan Nilem unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 58.620 0 0 58.620 64.482 12. Fasilitasi Pembesaran Ikan Tawes unggul di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terfasilitasin ya Fasilitasi Pembesaran Ikan Tawes unggul di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 58.650 0 0 58.650 64.515 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 13. Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Gurame di BPPBAT BPPBAT di Singaparna Tasikmalaya Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Gurame di BPPBAT 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 54.340 0 0 54.340 59.774 14. Dempond Ikan Gurame di 7 Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Dempond Ikan Gurame di 7 Kabupaten/K ota 7 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 279.500 0 0 279.500 307.450 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 15. Fasilitasi Pengadaan Leaflet Perikanan Budidaya di BPPBAT BPPBAT Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Fasilitasi Pengadaan Leaflet Perikanan Budidaya di BPPBAT 10,000 lembar 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 51.500 0 0 51.500 56.650 16. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 26 Kab./Kota Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 keg 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 340.500 0 0 340.500 374.550 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 17. Administrasi kegiatan 26 Kab./Kota Meningkatny a ketersediaan dan pendistrbusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 10 % Terlaksanany a Administrasi kegiatan 20 dokumen 1. Meningkatn ya produksi budidaya ikan gurame, nilem dan tawes 2. Meningkatn ya keterampila n SDM pembudidaya 3. Tersedianya kaji terap teknologi budidaya gurame di masyarakat 3 komoditas 0 20.970 0 0 20.970 23.067 CG. 3 Tematik 1 17. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Jabar Serta Perekonomian Berbasis Database Kemiskinan Melalui Usaha Budidaya Ikan Hias 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3 Sasaran 1 Kab. Bandung Barat dan Kab/Kota Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 3 keg Meningkatn ya produksi budidaya ikan hias Terlaksanan ya Pemberday aan Masyarakat Miskin Melalui Budidaya Ikan Hias Paket teknologi budidaya perikanan air laut, payau dan tawar 0 3 Keg 6 3 Paket CG. 4 Tematik 1 18. Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di BPBIAPL 0 1.409.000 0 0 1.409.000 1.549.900 CG.4 Sasaran 1 BPBIAPL, BPBIAPL Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Peningkatan Produksi Induk dan Benih Ikan/Udang BPBIAPL 1. Meningkatny a produksi Induk/benih dan budidaya ikan air payau dan laut 2. Meningkatny a lapangan Kerja 60 % Terlaksanany a Peningkatan Produksi Induk dan Benih Ikan/ 4 komoditas Meningkatn ya Sarana Budidaya udang dan ikan laut di BPBIAPL Pangandaran 100 % 0 1.086.850 0 0 1.086.850 1.195.535 2. Pengadaan Pakan Udang Vannamei di Instalasi Cibalong BPBIAPL 1. Meningkatny a produksi Induk/benih dan budidaya ikan air payau dan laut 2. Meningkatny a lapangan Kerja 60 % Terlaksanany a Pengadaan Pakan Udang Vannamei di Instalasi Cibalong 14,000 kg pakan udang vannamei Meningkatn ya Sarana Budidaya udang dan ikan laut di BPBIAPL Pangandaran 100 % 0 322.150 0 0 322.150 354.365 CG. 4 Tematik 1 19. Kegiatan Revitalisasi Budidaya Perikanan Pantai Selatan (GAPURA Selatan) 0 4.652.114 0 0 4.652.114 5.117.325 CG.4 Sasaran 1 BPBIAPL Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Payau dan Laut BPBIAPL 1. Meningkatny a produksi budidaya ikan air payau dan laut 2. Meningkatny a Lapangan Kerja 15 % Terlaksanany a Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Payau dan Laut 3 keg Meningkatn ya produksi udang dan ikan air laut serta meningkatn ya pengetahuan dan keterampila n pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 4.652.114 0 0 4.652.114 5.117.325 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 20. Kegiatan pelayanan Dasar peningkatan Produksi ikan di BPBAPL 0 1.440.000 0 0 1.440.000 1.584.000 CG.4 Sasaran 1 BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Penyediaan pakan induk nila salin BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan induk nila 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 170.000 0 0 170.000 187.000 2. Penyediaan pakan benih nila salin BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan benih nila salin 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 175.000 0 0 175.000 192.500 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Penyediaan pakan induk udang galah BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan induk udang galah 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 189.000 0 0 189.000 207.900 4. Penyediaan pakan benih udang galah BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan benih udang galah 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 190.000 0 0 190.000 209.000 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penyediaan pakan benih bandeng BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan benih bandeng 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 165.000 0 0 165.000 181.500 6. Penyediaan pakan kerapu BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan kerapu 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 171.000 0 0 171.000 188.100 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Penyediaan pakan kakap putih BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan kakap putih 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 150.000 0 0 150.000 165.000 8. Penyediaan pakan bawal bintang BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan bawal bintang 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 160.000 0 0 160.000 176.000 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Penyediaan pakan kepiting soka BPBAPL Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih/induk ikan air tawar yang berkualitas 20 % Terfasilitasin ya pakan kepiting soka 1 keg Meningkatn ya ketersediaan induk dan benih ikan nila salin dan Udang galah di BPBAPL yang berkualitas melalui penyediaan pakan yang optimal 1 keg 0 70.000 0 0 70.000 77.000 CG. 4 Tematik 1 21. Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 0 3.226.345 0 0 3.226.345 3.548.980 CG.4 Sasaran 1 Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, 20 Kab./Kota Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Temu Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program GAPURA- JABAR Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Temu Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program GAPURA- JABAR 26 orang petugas Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 87.695 0 0 87.695 96.465 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya di Kawasan Pengembanga n Gapura - Jabar, Kawasan Minapolitan dan Kawasan Industrialisasi Perikanan Budidaya 26 Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 376.367 0 0 376.367 414.004 3. Sosialisasi Pengendalian OIKB (Obat Ikan, Kimia dan Biologi) dalam Perikanan Budidaya Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Sosialisasi Pengendalian OIKB (Obat Ikan, Kimia dan Biologi) dalam Perikanan Budidaya 26 Petugas Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 88.295 0 0 88.295 97.125 4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Residu OIKB dalam Perikanan Budidaya Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Residu OIKB dalam Perikanan Budidaya 26 Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 99.330 0 0 99.330 109.263 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Sosialisasi Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Sosialisasi Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) 26 Petugas Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 176.090 0 0 176.090 193.699 6. Sosialisasi Penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Sosialisasi Penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) 26 Petugas Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 92.045 0 0 92.045 101.250 7. Temu Koordinasi dan Evaluasi Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Temu Koordinasi dan Evaluasi Program Pengembanga n Usaha Mina Perdesaan (PUMP) 26 Petugas Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 99.345 0 0 99.345 109.279 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Temu Koordinasi dan Evaluasi Program Industrialisasi/Minapolitan Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Temu Koordinasi dan Evaluasi Program Industrialisasi /Minapolitan 50 Petugas dan pembudida ya Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 180.490 0 0 180.490 198.539 9. Pembinaan, Penilaian dan Monev Sertifikasi CBIB dan CPIB Bandung Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a PelatiPembin aan, Penilaian dan Monev Sertifikasi CBIB dan CPIB 5 kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 210.585 0 0 210.585 231.644 10. Sosialisasi PERDA Pengelolaan Perikanan dalam rangka Penataan KJA (Keramba Jaring Apung) Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Sosialisasi PERDA Pengelolaan Perikanan dalam rangka Penataan KJA (Keramba Jaring Apung) 1 keg Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 42.463 0 0 42.463 46.709 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 11. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Pengelolaan KJA(Keramba Jaring Apung) Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Pengembanga n dan Pengelolaan KJA (Keramba Jaring Apung) 4 kali Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 40.800 0 0 40.800 44.880 12. Fasilitasi Kelompok Penerima Bantuan Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Fasilitasi Kelompok Penerima Bantuan 2 kali Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 446.378 0 0 446.378 491.016 13. Operasional Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Operasional Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) 175 orang Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 175.000 0 0 175.000 192.500 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. Forum Budidaya Ikan Hias Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Forum Budidaya Ikan Hias 175 orang Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 121.712 0 0 121.712 133.883 15. Fasilitasi Lomba Pokdakan/UPR dalam rangka Adibhakti Mina Bahari Tingkat Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Terlaksanany a Fasilitasi Lomba Pokdakan/U PR dalam rangka Adibhakti Mina Bahari Tingkat Provinsi Jawa Barat 7 kategori Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 193.200 0 0 193.200 212.520 16. Monitoring Kawasan Industrialisasi Perikanan/Minapolitan Jawa Barat Meningkatny a Produksi Perikanan Budidaya Jawa Barat 80 % Termonitorn ya Kawasan Industrialisasi Perikanan/Mi napolitan 5 Kab/kota Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat 80 % 0 169.550 0 0 169.550 186.505 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 17. Dukungan Operasional Penyuluh Perikanan PNS 20 Kab./Kota Meningkatny a penyebarluasa n informasi teknologi perikanan kepada pelaku usaha perikanan 10 % Terfasilitasin ya biaya operasional penyuluh perikanan 209 orang Meningkatn ya diseminasi teknologi perikanan 10 % 0 627.000 0 0 627.000 689.700 CG. 3 Tematik 1 22. Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Jabar Melalui Dempond Budidaya Udang Vannamei dan Rumput Laut di Pansela 0 725.000 0 0 725.000 797.500 CG.3 Sasaran 1 5 Kab./Kota di Pansela Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pengembangan Wilayah Jabar Selatan melalui Dempond Budidaya Rumput Laut 5 Kab./Kota di Pansela Meningkatny a pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin di Jawa Barat 10 % Pendampinga n Badan Pengembanga n Wilayah Jabar Selatan terhadap Piloting Penanggulang an Kemiskinan melalui Dempond Budidaya Air Payau dan Laut 125 orang Meningkatn ya produksi budidaya rumput laut dan Udang Vanname 95,000 kg rumput laut dan udang vanname 0 725.000 0 0 725.000 797.500 CG. 4 Tematik 1 23. Revitalisasi Budidaya Tambak Pantai Utara Berwawasan Lingkungan 0 4.670.000 0 0 4.670.000 5.137.000 CG.4 Sasaran 2 BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL, BPBAPL Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Aplikasi Teknologi Polikultur Udang Windu BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Meningkatny a produktivitas tambak 2 ton/ha 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 190.000 0 0 190.000 209.000 2. Aplikasi Teknologi Polikultur Udang Vanname BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Meningkatny a produktivitas tambak 5 ton/ha 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 350.000 0 0 350.000 385.000 3. Aplikasi Budidaya Udang Windu dengan Teknologi Fermentasi BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a Budidaya udang windu metode fermentasi 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Aplikasi Budidaya Udang vanname dengan Teknologi Fermentasi BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % meningkatny a produktivitas menjadi 15 ton/ha 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 425.000 0 0 425.000 467.500 5. Aplikasi teknologi budidaya udang galah BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % meningkatny a produktivitas menjadi 1 ton/ha 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 45.000 0 0 45.000 49.500 6. Uji coba pembesaran kerapu macan BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a uji coba budidaya kerapu macan 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 90.000 0 0 90.000 99.000 43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Uji coba pembesaran kakap putih BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a Uji coba pembesaran kakap putih 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 70.000 0 0 70.000 77.000 8. Uji Coba Pembesaran Bawal Bintang BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a Uji Coba Pembesaran Bawal Bintang 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 120.000 0 0 120.000 132.000 9. Aplikasi teknologi pendederan nener bandeng progresif BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % tercetaknya benih unggul sebanyak 5,000,000 ekor 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Aplikasi teknologi budidaya ikan nila salin BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a budidaya nila salin 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 90.000 0 0 90.000 99.000 11. Aplikasi teknologi Budidaya Kepiting Soka BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a Aplikasi teknologi Budidaya Kepiting Soka 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 250.000 0 0 250.000 275.000 12. Aplikasi Teknologi Budidaya bandeng BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Meningkatny a produktivitas bandeng 10 ton/ha 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 170.000 0 0 170.000 187.000 45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 13. Pelatihan/desiminasi teknologi budidaya air payau BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a Pelatihan/des iminasi teknologi budidaya air payau 5 angkatan 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 360.000 0 0 360.000 396.000 14. Dempond zonasi komoditas gapura BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a hasil kajian teknologi di masyarakat 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 850.000 0 0 850.000 935.000 15. Workshop budidaya air payau dan laut BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Meningkatny a kualitas dan keterampilan SDM aparatur 10 kali 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000 46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 16. Monitoring dan pembinaan peningkatan pengendalian hama penyakit ikan dan udang BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a monitoring, evaluasi dan koordinasi kegiatan, Pengadaan Alat dan Bahan lab untuk akreditasi Lab. 6 Kab/Kota 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 770.000 0 0 770.000 847.000 17. Koordinasi teknis Budidaya air payau dan laut BPBAPL Meningkatny a produksi budidaya air payau dan laut 20 % Terlaksanany a koordinasi budidaya air payau dan laut serta meningkatny a pengetahuan aparatur 1 keg 1. Meningkatn ya produksi perikanan budidaya air payau dan laut 2. Meningkatn ya teknologi budidaya air payau dan laut 20 % 0 240.000 0 0 240.000 264.000 CG. 4 Tematik 1 24. Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di BPPBAT 0 1.275.000 0 0 1.275.000 1.402.500 CG.4 Sasaran 1 BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembenihan Ikan Gurame BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a pembenihan ikan gurame 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 264.880 0 0 264.880 291.368 47 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pendederan Ikan Gurame BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Gurame 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 196.160 0 0 196.160 215.776 3. Pembesaran Calon Induk Ikan Gurame BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pembesaran Calon Induk Ikan Gurame 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 136.440 0 0 136.440 150.084 4. Pembenihan Ikan Nilem BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Nilem 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 126.060 0 0 126.060 138.666 5. Pendederan Ikan Nilem BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Nilem 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 133.880 0 0 133.880 147.268 48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pembesaran Calon Induk Ikan Nilem BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pembesaran Calon Induk Ikan Nilem 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 73.960 0 0 73.960 81.356 7. Pembenihan Ikan Tawes BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Tawes 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 126.060 0 0 126.060 138.666 8. Pendederan Ikan Tawes BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Tawes 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 133.880 0 0 133.880 147.268 9. Pembesaran Calon Induk Ikan Tawes BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Pembesaran Calon Induk Ikan Tawes 1 keg Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 73.960 0 0 73.960 81.356 49 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Adminisrasi Kegiatan BPPBAT Terpenuhinya kebutuhan induk dan benih ikan air tawar, payau dan laut di Jawa Barat 10 % Terlaksanany a Adminisrasi Kegiatan 22 dokumen Meningkatn ya ketersediaan benih ikan gurame, nilem dan tawes yang berkualitas di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 keg 0 9.720 0 0 9.720 10.692 CG. 4 Tematik 1 25. Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar (Ikan Patin, Lele dan Gabus) 0 3.257.332 0 0 3.257.332 3.583.065 CG.4 Sasaran 1 BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, Instalasi Jatisari Karawang, Instalasi Jatisari Karawang, Instalasi Jatisari Karawang, BPBAT di Subang, Instalasi Jatisari Karawang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, BPBAT di Subang, 26 Kab./Kota, BPBAT di Subang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Patin Siam di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikana 25 % Pengembanga n Teknologi Pembenihan Ikan Patin Siam di BPBAT 37 juta ekor larva Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 363.800 0 0 363.800 400.180 2. Pengembangan Teknologi Pendederan I Ikan Patin Siam di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikana 25 % Pengembanga n Teknologi Pendederan I Ikan Patin Siam di BPBAT 1 juta ekor benih ikan patin 1 inchi Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 257.395 0 0 257.395 283.135 51 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pengembangan Teknologi Pendederan II Ikan Patin Siam di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Pendederan II Ikan Patin Siam di BPBAT 270,000 ekor ikan patin 2 inchi Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 196.210 0 0 196.210 215.831 4. Pengembangan Teknologi Pembesaran Ikan Patin Siam dengan Menggunakan Pakan Pellet Bahan Baku Lokal di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Pembesaran Ikan Patin Siam dengan Menggunaka n Pakan Pellet Bahan Baku Lokal di BPBAT 1 paket teknologi Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 363.500 0 0 363.500 399.850 52 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang di BPBAT 1,200,000 ekor benih lele sangkurian g 1-3 cm. Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 193.090 0 0 193.090 212.399 6. Pengembangan Teknologi Pendederan I Ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang Instalasi Jatisari Karawang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Pendederan I Ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang 600,000 ekor benih lele sangkurian g 3-5 cm Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 194.300 0 0 194.300 213.730 53 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Pengembangan Teknologi Pendederan II Ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang Instalasi Jatisari Karawang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Pendederan II Ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang 420,000 ekor benih ikan lele sangkurian g 5-7 cm Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 172.910 0 0 172.910 190.201 8. Pengembangan Teknologi Pembesaran Ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang Instalasi Jatisari Karawang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Pembesaran Ikan Lele Sangkuriang di Instalasi Jatisari Karawang 1 paket teknologi Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 389.450 0 0 389.450 428.395 54 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Lele Lokal di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Budidaya Ikan Lele Lokal di BPBAT 1 paket teknologi Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 201.935 0 0 201.935 222.129 10. Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan Gabus di Instalasi Jatisari Karawang Instalasi Jatisari Karawang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pengembanga n Teknologi Budidaya Ikan Gabus di Instalasi Jatisari Karawang 1 paket teknologi Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 186.040 0 0 186.040 204.644 55 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 11. Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Petugas Balai Benih Ikan Kab/Kota (1 Angkatan) di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Petugas Balai Benih Ikan Kab/Kota (1 Angkatan) di BPBAT 30 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 36.756 0 0 36.756 40.432 12. Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Penyuluh (1 Angkatan) di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Penyuluh (1 Angkatan) di BPBAT 30 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 36.756 0 0 36.756 40.432 56 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 13. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Bagi Petugas Balai Benih Ikan Kab/Kota (1 Angkatan) di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Bagi Petugas Balai Benih Ikan Kab/Kota (1 Angkatan) di BPBAT 30 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 33.122 0 0 33.122 36.434 14. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Bagi Penyuluh (1 Angkatan) di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Bagi Penyuluh (1 Angkatan) di BPBAT 30 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 33.122 0 0 33.122 36.434 57 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 15. Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Pembudidaya (2 Angkatan) di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pelatihan Budidaya Ikan Patin Bagi Pembudidaya (2 Angkatan) di BPBAT 60 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 79.512 0 0 79.512 87.463 16. Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Bagi Pembudidaya (2 Angkatan) di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Pelatihan Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Bagi Pembudidaya (2 Angkatan) di BPBAT 60 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 72.244 0 0 72.244 79.468 58 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 17. Temu Kemitraan Kelompok Ikan Patin di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Temu Kemitraan Kelompok Ikan Patin di BPBAT 50 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 20.785 0 0 20.785 22.864 18. Temu Kemitraan Kelompok Ikan Lele di BPBAT BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Temu Kemitraan Kelompok Ikan Lele di BPBAT 50 orang Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat. 15 % 0 20.785 0 0 20.785 22.864 59 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 19. Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Budidaya Air Tawar 26 Kab./Kota Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Budidaya Air Tawar 26 Kab./Kota Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 395.620 0 0 395.620 435.182 20. Fasilitasi ISO 9001 : 2008 BPBAT di Subang Meningkatny a ketersediaan dan pendistribusia n benih dan induk yang berkualitas dari kebutuhan Jawa Barat, pemahaman dan aplikasi teknologi budidaya serta daya saing produk perikanan 25 % Fasilitasi ISO 9001 : 2008 1 keg Produksi budidaya ikan patin dan lele sangkuriang serta meningkatn ya keterampila n dan pengetahuan para pembudidaya di Jawa Barat 15 % 0 10.000 0 0 10.000 11.000 60 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 26. Kegiatan Peningkatan Produksi Induk dan Benih Ikan Nila Dan Mas 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.4 Sasaran 1 BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT Unit KJA Jatiluhur, Unit KJA Cirata, Kab. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Kab. Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, 26 Kab/Kota, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 61 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) BPBIAT di Wanayasa Purwakarta 1. Produksi Benih Sebar Ikan Nila Nirwana BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan produksi benih sebar ikan nila nirwana 5,000,000 ekor Meningkatn ya kualitas dan kuantitas benih ikan nila 100 % 0 51.650 0 0 51.650 56.815 2. Produksi Benih Sebar Ikan Mas BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan produksi benih sebar ikan mas 5,000,000 ekor Meningkatn ya kualitas dan kuantitas benih ikan nila 100 % 0 51.650 0 0 51.650 56.815 3. Uji Polikultur Pembesaran Ikan Nila dan Mas Di Keramba Jaring Apung Jatiluhur BPBIAT Unit KJA Jatiluhur Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan uji polikultur pembesaran ikan nila dan mas di KJA Jatiluhur 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi ikan nila dan mas 100 % 0 145.100 0 0 145.100 159.610 4. Uji Polikultur Pembesaran Ikan Nila dan Mas Di Keramba Jaring Apung Cirata Unit KJACirata Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan uji polikultur pembesaran ikan nila dan mas di KJA Cirata 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi ikan nila dan mas 100 % 0 145.100 0 0 145.100 159.610 62 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Dempond Pembenihan Ikan Nila Nirwana Di Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan dempond pembenihan ikan nila nirwana di Kab. Purwakarta 1,000,000 ekor larva Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi benih ikan nila 100 % 0 45.680 0 0 45.680 50.248 6. Dempond Pendederan Ikan Nila Nirwana Di Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan dempond pendederan ikan nila nirwana di Kab. Purwakarta 1,000 kg benih ikan nila uk. 8-12 cm Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi benih ikan nila 100 % 0 35.300 0 0 35.300 38.830 7. Dempond Pembesaran Ikan Nila Nirwana Di Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan dempond pembesaran ikan nila nirwana di Kab. Purwakarta 2,000 kg ikan nila konsumsi Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi benih ikan nila 100 % 0 73.400 0 0 73.400 80.740 8. Dempond Pendederan Ikan Mas Di Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan dempond pembesaran ikan mas di Kab. Purwakarta 1,000 kg benih ikan mas uk. 8-12 cm Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi benih ikan mas 100 % 0 31.300 0 0 31.300 34.430 63 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Dempond Pembesaran Ikan Mas Di Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan dempond pembesaran ikan mas di Kab. Purwakarta 2,000 kg ikan mas uk. konsumsi Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi benih ikan mas 100 % 0 75.900 0 0 75.900 83.490 10. In House Training Teknologi Pemuliaan Ikan Air Tawar BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan inhouse training teknologi pemuliaan ikan air tawar 32 OK Meningkatn ya kualitas dan kuantitas produksi ikan air tawar 100 % 0 18.810 0 0 18.810 20.691 11. Forum Teknologi Pembenihan Ikan Air Tawar BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan forum teknologi pembenihan ikan air tawar 100 OK Meningkatn ya kualitas dan kuantitas benih ikan air tawar 100 % 0 48.775 0 0 48.775 53.653 12. Pelatihan Teknis Pengelolaan Induk Ikan Bagi Petugas BBI Kab/Kota Di Jawa Barat BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan pelatihan teknis pengelolaan induk ikan bagi petugas BBI Kab/Kota di Jawa Barat 48 OK Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk ikan air tawar 100 % 0 60.696 0 0 60.696 66.766 64 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 13. Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan Mas Dan Nila Nirwana Bagi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan pelatihan teknis pembenihan ikan mas dan nila nirwana bagi UPR 42 OK Meningkatn ya kualitas dan kuantitas benih ikan nila 100 % 0 55.306 0 0 55.306 60.837 14. Fasilitasi Jasa Audit Sertifikasi ISO Untuk Pusat Pengembangan Nila Nirwana (PPNM) BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan audit ulang sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Pusat Pengembanga n Nila Nirwana 1 paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan nila 100 % 0 12.000 0 0 12.000 13.200 15. Temu Lapang Penyuluh Perikanan Dalam Rangka Optimalisasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan temu lapang penyuluh dan pembudidaya ikan air tawar 50 OK Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan air tawar 100 % 0 24.475 0 0 24.475 26.923 16. Optimalisasi Fasilitas Penunjang Kegiatan Pembenihan Ikan BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya pembuatan fasilitas penunjang kegiatan pembenihan ikan 1 paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan air tawar 100 % 0 1.172.800 0 0 1.172.800 1.290.080 65 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 17. Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan 26 Kab/Kota Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi kegiatan pengembanga n budidaya perikanan 5 keg perjalanan dinas Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan air tawar 100 % 0 280.600 0 0 280.600 308.660 18. Pembuatan Media Informasi Teknologi Pembenihan Ikan Mas Dan Nila BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya pembuatan media informasi teknologi pembenihan ikan mas dan nila 1 website Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk ikan nila dan mas 100 % 0 92.158 0 0 92.158 101.374 19. Vaksinasi Pada Ikan Nila Nirwana BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan vaksinasi pada ikan nila Nirwana 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas induk ikan nila dan mas 100 % 0 188.800 0 0 188.800 207.680 20. Produksi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Untuk Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat Di Jawa Barat BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan produksi calon induk ikan nila nirwana pengembanga n UPR di Jawa Barat 80 paket Meningkatn ya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan nila dan mas 100 % 0 199.200 0 0 199.200 219.120 66 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 21. Vaksinasi Pada Ikan Mas BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terlaksanany a kegiatan vaksinasi pada ikan mas 1 keg Meningkatn ya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan nila dan mas 100 % 0 191.300 0 0 191.300 210.430 CG. 4 Tematik 1 27. Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Ikan di BPBIAT 0 1.405.905 0 0 1.405.905 1.546.496 CG.4 Sasaran 1 BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pakan Untuk Pemeliharaan Stock Induk Ikan Mas Dan Nila Nirwana BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya pengadaan pakan untuk pemeliharaan stock induk ikan mas dan nila Nirwana 1 paket Peningkatan produktivita s ikan mas dan nila 100 % 0 793.835 0 0 793.835 873.219 67 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Reproduksi Calon Induk Penjenis (Great Grand Parent Stock) Ikan Nila Nirwana BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan reproduksi calon induk penjenis (GGPS) ikan nila Nirwana 30 famili Peningkatan produktivita s ikan mas dan nila 100 % 0 81.350 0 0 81.350 89.485 3. Reproduksi Calon Induk Dasar (Grand Parent Stock) Ikan Nila Nirwana BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan reproduksi calon induk dasar (GPS) ikan nila Nirwana 24,000 ekor calin GPS Peningkatan produktivita s ikan mas dan nila 100 % 0 114.250 0 0 114.250 125.675 4. Reproduksi Calon Induk Pokok (Parent Stock) Ikan Nila Nirwana BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan reproduksi calon induk pokok (PS) ikan nila Nirwana 100 paket Peningkatan produktivita s ikan mas dan nila 100 % 0 204.550 0 0 204.550 225.005 5. Reproduksi Calon Induk Ikan Mas BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan reproduksi calon induk ikan mas 1,000 calin Peningkatan produktivita s ikan mas dan nila 100 % 0 111.050 0 0 111.050 122.155 68 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Fasilitasi Kegiatan Pemeliharaan Ikan Calon Induk Ikan Nila Nirwana Dan Mas Di KJAJatiluhur BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terkendaliny a ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi perikanan di wilayah Jawa Barat dan Nasional 100 % Terfasilitasin ya kegiatan pembesaran calon induk ikan mas dan nila Nirwana di KJA Jatiluhur 22,000 ekor calin mas dan nila Peningkatan produktivita s ikan mas dan nila 100 % 0 100.870 0 0 100.870 110.957 CG. 4 Tematik 1 28. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Jabar Serta Perekonomian Berbasis Database Kemiskinan Melalui Usaha Budidaya Ikan Gurame 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.4 Sasaran 1 BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT, BPPBAT Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pelatihan teknologi budidaya ikan gurame BPPBAT Meningkatny a pendapatan, kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan di jawa barat. 100 orang Terlaksanany a pelatihan teknologi budidaya ikan gurame 100 orang Meningkatn ya produksi ikan gurame 300,000 ekor gurame 0 58.900 0 0 58.900 64.790 2. Pengadaan Benih Ikan Gurame BPPBAT Meningkatny a pendapatan, kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan di jawa barat. 100 orang Terlaksanany a pelatihan teknologi budidaya ikan gurame 1 paket teknologi Meningkatn ya produksi ikan gurame 300,000 ekor gurame 0 327.600 0 0 327.600 360.360 3. Pengadaan peralatan perikanan pembenihan ikan gurame BPPBAT Meningkatny a pendapatan, kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan di jawa barat. 1 paket Terlaksanany aPengadaan peralatan pembenihan ikan gurame 1 paket Meningkatn ya produksi ikan gurame 300,000 ekor gurame 0 186.800 0 0 186.800 205.480 69 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan BPPBAT Meningkatny a pendapatan, kesejahteraan masyarakat miskin dan rawan pangan di jawa barat. 1 kegiatan Terlaksanany a koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan 1 kegiatan Meningkatn ya produksi ikan gurame 300,000 ekor gurame 0 26.700 0 0 26.700 29.370 CG. 4 Tematik 1 29. Kegiatan Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi Perikanan di BPPPU Cianjur 0 1.408.720 0 0 1.408.720 1.549.592 CG.4 Sasaran 1 Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembesaran Ikan Koi (Lokasi KJA) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Perikanan Melalui Penyediaan Pakan Induk dan Benih Yang Cukup 20 % Terlaksanany a Pembesaran Ikan Koi di KJA 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan benih dan calin ikan hias, langka dan tropic level rendah 1 Kegiatan 0 214.570 0 0 214.570 236.027 70 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pembesaran Ikan Kancra (Lokasi KJA) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Perikanan Melalui Penyediaan Pakan Induk dan Benih Yang Cukup 20 % Terlaksanany a Pembesaran Ikan Kancra (Lokasi KJA) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan benih dan calin ikan hias, langka dan tropic level rendah 1 Kegiatan 0 296.820 0 0 296.820 326.502 3. Pembesaran Ikan Tagih (Lokasi KJA) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Perikanan Melalui Penyediaan Pakan Induk dan Benih Yang Cukup 20 % Terlaksanany a Pembesaran Ikan Tagih (Lokasi KJA) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan benih dan calin ikan hias, langka dan tropic level rendah 1 Kegiatan 0 194.570 0 0 194.570 214.027 4. Pembesaran Polyculture Ikan Nila, Nilem, Tawes, Mola dan Grasscarp (Lokasi KJA) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Perikanan Melalui Penyediaan Pakan Induk dan Benih Yang Cukup 20 % Terlaksanany a Pembesaran Polyculture Ikan Nila, Nilem, Tawes, Mola dan Grasscarp (Lokasi KJA) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan benih dan calin ikan hias, langka dan tropic level rendah 1 Kegiatan 0 235.610 0 0 235.610 259.171 5. Pembenihan Ikan Hias (Koki, Komet dan Aneka Platys) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Perikanan Melalui Penyediaan Pakan Induk dan Benih Yang Cukup 20 % Terlaksanany a Pembenihan Ikan Hias (Koki, Komet dan Aneka Platys) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan benih dan calin ikan hias, langka dan tropic level rendah 1 Kegiatan 0 289.860 0 0 289.860 318.846 71 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pendederan Ikan Hias (Koki, Komet dan Aneka Platys) Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Perikanan Melalui Penyediaan Pakan Induk dan Benih Yang Cukup 20 % Terlaksanany a Pendederan Ikan Hias (Koki, Komet dan Aneka Platys) 1 Kegiatan Meningkatn ya ketersediaan benih dan calin ikan hias, langka dan tropic level rendah 1 Kegiatan 0 177.290 0 0 177.290 195.019 CG. 4 Tematik 1 30. Piloting Penanggulangan Kemiskinan Jabar Serta Perekonomian Berbasis Database Kemiskinan Melalui Usaha Budidaya Ikan Patin dan Lele Sangkuriang 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 CG.4 Sasaran 1 Kab. Subang, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 72 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kab Subang dan Kab Bogor Melalui Dempond Budidaya Ikan Lele Sangkuriang Kab. Subang, Kab. Bogor, Kab. Karawang, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi Meningkatny a pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat Miskin di Jawa Barat 10 % 1. Pemberdayaa n Masyarakat Miskin di Kab. Subang dan Kab. Bogor Melalui Dempond Budidaya Ikan Lele Sangkuriang 2. Pemberdayaa n Masyarakat Miskin di Kab. Subang dan Kab. Karawang Melalui Dempond Pendederan II Ikan Patin 3. Pendampinga n Badan Pengembanga n Wilayah Jabar Selatan terhadap 180 orang Meningkatn ya produksi budidaya ikan lele sangkuriang dan ikan patin siam 3,510,000 ekor 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 2.27.7 9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 73 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 31. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 0 12.300.000 0 0 12.300.000 13.530.000 CG.3 Sasaran 4 BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang, BP3 di Muara Ciasem Subang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan Pelayanan Informasi Pelabuhan Perikanan Pantai BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Peningkatan Pelayanan Informasi Pelabuhan Perikanan Pantai 6 lokasi Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 232.901 0 0 232.901 256.191 2. Sosialisasi Peraturan dan Program Bidang Perikanan dan Kelautan BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Sosialisasi Peraturan dan Program di Bidang Perikanan dan Kelautan 160 orang Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 102.530 0 0 102.530 112.783 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Pembinaan KUB Perikanan Tangkap 160 orang Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 97.930 0 0 97.930 107.723 4. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Pengawasan Sumberdaya Perikanan Kelautan 6 kali Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 78.500 0 0 78.500 86.350 5. Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Pelayanan Kesyahbanda ran di Pelabuhan Perikanan Pantai 8 kali Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 54.620 0 0 54.620 60.082 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Bimbingan Teknis Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Bimbingan Teknis Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan 160 orang Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 102.530 0 0 102.530 112.783 7. Peningkatan Pelayanan Perbengkelan BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Peningkatan Pelayanan Perbengkelan 1 paket Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 118.320 0 0 118.320 130.152 8. Peningkatan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Pembanguna n Breakwater 1 keg Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 7.915.189 0 0 7.915.189 8.706.708 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Utara Jawa Barat BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Pengadaan Alat Penangkap Ikan (Jaring) 630 pieces Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 2.998.800 0 0 2.998.800 3.298.680 10. Peningkatan Sumberdaya Manusia Pesisir dan Operasional Kapal Perikanan BP3 di Muara Ciasem Subang 1. Meningkatny a produktivitas perikanan tangkap. 2. Meningkatny a Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % Peningkatan Sumberdaya Manusia Pesisir dan Operasional Kapal Perikanan 320 orang Meningkatn ya Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai 10 % 0 598.680 0 0 598.680 658.548 CG. 3 Tematik 4 32. 01 Kegiatan Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 0 988.350 0 0 988.350 1.087.185 CG.3 Sasaran 4 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota, 26 Kab/Kota Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 77 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Lomba Inovasi Masakan Serba Ikan 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a lomba inovasi masakan serba ikan 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 95.204 0 0 95.204 104.724 2. Partisipasi dalam HKP dan HPS 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Partisipasi dalam HKP dan HPS 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 120.509 0 0 120.509 132.560 78 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pembuatan dan Pemasangan Baligo 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany aPembuatan dan Pemasangan Baligo 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 155.960 0 0 155.960 171.556 79 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Pengawasan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 83.330 0 0 83.330 91.663 80 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Partisipasi Dalam Pameran Jabar 2013 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Partisipasi Dalam Pameran Jabar 2013 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 54.830 0 0 54.830 60.313 81 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Sosialisasi Alih Teknologi dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan (3 Kab./Kota) 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Sosialisasi Alih Teknologi dan Informasi Pengolahan Hasil Perikanan (3 Kab./Kota) 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 23.990 0 0 23.990 26.389 82 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Rakor Forum Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (FORIKAN) 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Rakor Forum Memasyarak atkan Gemar Makan Ikan (FORIKAN) 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 44.093 0 0 44.093 48.502 83 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Pembinaan Sentra Pengolahan (4 Kab./Kota) 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Pembinaan Sentra Pengolahan (4 Kab./Kota) 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 22.085 0 0 22.085 24.294 84 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Fasilitasi Pameran KOI Jabar 2014 26 Kab/Kota Meningkatny a Pengolahan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan 10 % Terlaksanany a Fasilitasi Pameran KOI Jabar 2014 1 Kegiatan 1. Meningkatn ya konsumsi ikan perkapita 2. Meningkatn ya Peluang pasar hasil perikanan 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 3. meningkatn ya peluang pasar Ikan Hias 15 % 0 388.350 0 0 388.350 427.185 CG. 3 Tematik 4 33. Kegiatan Pendampingan DAK Peningkatan Prasarana Perikanan Tangkap Jawa Barat 0 23.944.430 0 0 23.944.430 26.338.873 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat, Jawa Barat Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Pembangunan Kapal Perikanan >30 GT Jawa Barat Meningkatny a pemberdayaa n masyarakat pesisir 11 Kab./Kota Terlaksanany a Pendampinga n Pembanguna n Kapal Perikanan >30GT 3 dokumen Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap Jawa Barat 5 % 0 11.144.430 0 0 11.144.430 12.258.873 2. Konstruksi Fisik Kapal Perikanan >30GT Jawa Barat Meningkatny a pemberdayaa n masyarakat pesisir 11 Kab./Kota Terlaksanany a Pembanguna n Kapal Perikanan >30GT 8 unit Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap Jawa Barat 5 % 0 12.800.000 0 0 12.800.000 14.080.000 85 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 34. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0 15.113.660 0 0 15.113.660 16.625.026 CG.3 Sasaran 4 Kab. Ciamis, Kab. Ciamis, 6 Kab./Kota, Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun Garut, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok, Bandung, 11 Kab./Kota, 8 Kab./Kota, 3 Kab./Kota, Jawa Barat, Bandung, Bandung, 2 lokasi, Jawa Barat, 11 Kab./Kota, 11 Kab./Kota, Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ciparage Karawang, 1 lokasi, 1 lokasi, 1 lokasi, 1 lokasi, 1 lokasi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Peningkatan elaksanaan pelayanan kesyahbandaran dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) di pelabuhan Perikanan Jawa Barat Kab. Ciamis 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab/Kota Terlaksanany a kegiatan peningkatan elaksanaan pelayanan kesyahbandar an dan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) di pelabuhan Perikanan Jawa Barat 1 angkatan Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 150.350 0 0 150.350 165.385 86 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Peningkatan kualitas petugas pengelola pelabuhan perikanan di Jawa Barat Kab. Ciamis 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab/Kota Terlaksanany a Kegiatan peningkatan kualitas petugas pengelola pelabuhan perikanan di Jawa Barat 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 134.380 0 0 134.380 147.818 3. Pembinaan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Jawa Barat 6 Kab./Kota 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab/Kota Terlaksanany a kegiatan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Barat 11 Pelabuhan Perikanan Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 87.475 0 0 87.475 96.223 4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun Garut Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun Garut 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab/Kota Pengembanga n Pelabuhan Perikanan Pantai Cilauteureun 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 5.000.142 0 0 5.000.142 5.500.156 87 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Lanjutan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab/Kota Lanjutan Pengembanga n Fasilitas Laut dan Darat PPI Cisolok Sukabumi 2 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 5.817.857 0 0 5.817.857 6.399.643 6. Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Perikanan dan Sumberdaya Perairan (FKPPS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Bandung 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan Perikanan dan Sumberdaya Perairan (FKPPS) Tingkat Provinsi Jawa 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 76.085 0 0 76.085 83.694 7. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap 11 Kab./Kota 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembanga n Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap 11 lokasi Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 76.985 0 0 76.985 84.684 88 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan 8 Kab./Kota 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan 8 lokasi Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 41.575 0 0 41.575 45.733 9. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengkayaan Stock Sumberdaya Ikan 3 Kab./Kota 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengkayaan Stock Sumberdaya Ikan 3 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 26.625 0 0 26.625 29.288 10. Sinkronisasi Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan Jawa Barat 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Sinkronisasi Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 88.720 0 0 88.720 97.592 89 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 11. Forum Nelayan Se Jawa Barat Bandung 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Forum Nelayan Se Jawa Barat 110 orang Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 192.780 0 0 192.780 212.058 12. Bimtek Cek Fisik Kapal Perikanan Bandung 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Cek Fisik Kapal Perikanan 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 145.225 0 0 145.225 159.748 13. Bimtek Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di atas Kapal 2 lokasi 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Penanganan Ikan Hasil Tangkapan di atas Kapal 2 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 222.980 0 0 222.980 245.278 90 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 14. Peningkatan Sarana Penangkapan bagi Nelayan di Jawa Barat Jawa Barat 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Alat Tangkap 67 unit Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 1.264.700 0 0 1.264.700 1.391.170 15. Cek Fisik Kapal Perikanan 11 Kab./Kota 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Cek Fisik Kapal Perikanan 11 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 48.475 0 0 48.475 53.323 16. Monitoring dan Evaluasi Kartu Nelayan 11 Kab./Kota 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Monitoring dan Evaluasi Kartu Nelayan 11 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 65.975 0 0 65.975 72.573 91 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 17. Rapat Koordinasi dalam Rangka Pendampingan DAK Bandung 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Rapat Koordinasi dalam Rangka Pendampinga n DAK 20 orang Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 8.200 0 0 8.200 9.020 18. Sosialisasi Paket Bantuan Kapal Perikanan > 30GT Jawa Barat 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Sosialisasi Paket Bantuan Kapal Perikanan > 30GT 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 76.350 0 0 76.350 83.985 19. Operasional, Identifikasi, dan Monitoring Evaluasi dalam rangka pendampingan DAK Jawa Barat 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Sosialisasi Paket Bantuan Kapal Perikanan > 30GT 24 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 161.850 0 0 161.850 178.035 92 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 20. Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Penerima Bansos TA. 2012-2013 Jawa Barat 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Penerima Bansos TA. 2012-2013 5 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 49.000 0 0 49.000 53.900 21. Penyusunan & Sosialisasi Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) PPI Cisolok Jawa Barat 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) PPI Cisolok Kabupaten Sukabumi 1 dokumen Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 160.680 0 0 160.680 176.748 22. Review Desain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ciparage Karawang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ciparage Karawang 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Review Detail Desain Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ciparage Karawang 1 dokumen Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 223.150 0 0 223.150 245.465 93 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 23. Bimtek Mesin Kapal Perikanan 1 lokasi 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Mesin Kapal Perikanan 1 keg Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 142.015 0 0 142.015 156.217 24. Bimtek Navigasi Kapal Perikanan 1 lokasi 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Navigasi Kapal Perikanan 40 orang Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 142.015 0 0 142.015 156.217 25. Bimtek Perizinan Kapal Perikanan 1 lokasi 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Perizinan Kapal Perikanan 40 orang Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 142.015 0 0 142.015 156.217 94 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 26. Bimtek Fasilitasi Pendapatan Nelayan 1 lokasi 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Fasilitasi Pendapatan Nelayan 40 orang Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 284.030 0 0 284.030 312.433 27. Bimtek Fasilitasi Pendapatan Nelayan 1 lokasi 1. Meningkatny a produksi dan produkstivita s nelayan Jawa Barat 2. Meningkatny a Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan 11 Kab./Kota Terlaksanany a Bimtek Fasilitasi Pendapatan Nelayan 40 orang Meningkatn ya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap 11 Kab./Kota 0 284.030 0 0 284.030 312.433 CG. 3 Tematik 4 35. Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3 Sasaran 4 7 Kab./Kota Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 28 Kg/Kapita/ Tahun Meningkatn ya Konsumsi ikan di Jawa Barat Terlaksanan ya Kegiatan Gerakan Memasyara katkan Makan Ikan (GEMARIKA N) di 7 kab./kota Tersedianya aneka produk olahan hasil perikanan (jenis) 1 Kegiatan 4 % 95 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 36. Kegiatan Peningkatan Teknologi Penangkapan Ikan 0 13.797.600 0 0 13.797.600 15.177.360 CG.3 Sasaran 4 BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut, BPTPK di Garut Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Operasional Kapal Wastukencana BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Terfasilitasin ya operasional kapal Wastukencan a 2 kali Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 151.640 0 0 151.640 166.804 2. Operasional Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Pemanfaatan Potensi Kelautan BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Terfasilitasin ya operasional pengembanga n teknologi penangkapan dan pemanfaatan potensi kelautan 12 bulan Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 393.825 0 0 393.825 433.208 96 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Operasional Kapal Latih Cakalang BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Terfasilitasin ya Operasional Kapal Latih Cakalang 12 keg Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 106.860 0 0 106.860 117.546 4. Pelatihan Pembuatan Perahu Fiber BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Terlaksanany a Pelatihan Pembuatan Perahu Fiber 125 orang Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 565.923 0 0 565.923 622.515 5. Pengadaan Perahu 2 GT dan Perlengkapannya BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Pengadaan Perahu 2 GT beserta Perlengkapan nya 100 paket Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 9.969.150 0 0 9.969.150 10.966.065 97 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pelatihan Motorisasi Kapal Mesin Nelayan BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Terlaksanany a Pelatihan Motorisasi Mesin Kapal Nelayan 125 orang Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 312.100 0 0 312.100 343.310 7. Demo Penerapan Aplikasi Penangkapan Ikan di Pantai Selatan BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Demo Penerapan Aplikasi Penangkapan Ikan di Pansela 175 paket Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 216.210 0 0 216.210 237.831 8. Pengadaan Alat Tangkap Ikan BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Pengadaan Alat Tangkap Ikan 1 paket Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 782.300 0 0 782.300 860.530 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Kaji Terap Alat Tangkap Ikan BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Kaji Terap Alat Penangkapan Ikan 1 keg Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000 10. Identifikasi Lingkungan Pantai Selatan Jawa Barat BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Identifikasi Lingkungan Pantai Selatan Jawa Barat 1 keg Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 57.290 0 0 57.290 63.019 11. Surveilance Harga Ikan Layur di Wilayah Pantai Selatan Jawa Barat BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Surveilance Harga Ikan Layur di Wilayah Pantai Selatan Jawa Barat 1 keg Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500 99 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 12. Monitoring dan Evaluasi BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Monitoring dan Evaluasi 5 kab./kota Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000 13. Pengadaan Kapal 15 GT BPTPK di Garut 1. Meningkatka n dan Mengembang an Teknologi Penangkapan 2. Meningkatka n Kualitas dan produktivitas SDM Nelayan 13 keg Pengadaan Kapal 15 GT dan Beserta Perlengkapan nya 2 unit Meningkatn ya Kualitas dan Produktivita s SDM Nelayan di Jawa Barat 10 % 0 1.017.300 0 0 1.017.300 1.119.030 CG. 3 Tematik 4 37. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 CG.3 Sasaran 4 Bandung, 14 Kab./Kota, 14 Kab./Kota, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, 3 Kabupaten, 26 Kab/Kota, Bandung dan Nasional, Bandung dan Nasional Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. Bimbingan Teknis Konservasi SDKP Bandung Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Bimtek Konservasi SDKP 30 orang Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 96.197 0 0 96.197 105.816 100 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Identifikasi, Monev Pelaksanaan Kegiatan 14 Kab./Kota Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 14 Kab./Kota Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 239.738 0 0 239.738 263.711 3. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Patroli Terpadu) 14 Kab./Kota Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Patroli Terpadu) 4 trip Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 96.716 0 0 96.716 106.388 4. Pemberdayaan POKMASWAS Jawa Barat Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terfasilitasin ya Pemberdayaa n POKMASW AS 30 kelompok Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 81.850 0 0 81.850 90.035 5. Pembinaan dan Penyuluhan POKMASWAS di 14 Kab/Kota Jawa Barat Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Pembinaan dan Penyuluhan POKMASW AS 420 orang Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 310.400 0 0 310.400 341.440 6. Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir Jawa Barat Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 50 orang Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 71.100 0 0 71.100 78.210 7. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Rangka Mendukung PUGAR 3 Kabupaten Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Pelatihan Pemberdayaa n Masyarakat Pesisir dalam Rangka Mendukung PUGAR 150 orang petambak Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 200.200 0 0 200.200 220.220 101 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Pengumpulan Database Konservasi, eksplorasi dan Pengawasan SDKP di 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Pengumpulan Database Konservasi, eksplorasi dan Pengawasan SDKP di 26 Kab/Kota 26 petugas Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 167.300 0 0 167.300 184.030 9. Terlaksananya Expo Perkembangan Teknologi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bandung dan Nasional Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Expo Perkembanga n Teknologi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 40 OK Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 190.300 0 0 190.300 209.330 10. Pertemuan Forum POKMASWAS Bandung dan Nasional Meningkatka n kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % Terlaksanany a Pertemuan Forum POKMASW AS 60 OK Meningkatn ya kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan 10 % 0 146.200 0 0 146.200 160.820 CG. 3 Tematik 4 38. Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 0 1.819.385 0 0 1.819.385 2.001.324 CG.3 Sasaran 4 BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 457.200 0 0 457.200 502.920 2. Kalibrasi Alat Laboratorium BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Kalibrasi Alat Laboratorium 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 40.000 0 0 40.000 44.000 3. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 409.035 0 0 409.035 449.939 103 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 9.500 0 0 9.500 10.450 5. Re-akreditasi/Survailance oleh KAN ISO 17025 BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Re-akreditasi/ Survailance oleh KAN ISO 17025 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 33.750 0 0 33.750 37.125 6. Pelatihan Jaminan Mutu Hasil Perikanan BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Pelatihan Jaminan Mutu Hasil Perikanan 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 104.900 0 0 104.900 115.390 104 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Diversifikasi Produk BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Diversifikasi Produk 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 50.000 0 0 50.000 55.000 8. Pelatihan Pengawas Mutu BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Pelatihan Pengawas Mutu 2 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 9. Sosialisasi Standar Kelayakan Pengolahan Bagi UPI Skala UKM BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Sosialisasi Standar Kelayakan Pengolahan Bagi UPI Skala UKM 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 55.000 0 0 55.000 60.500 105 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 10. Temu Teknis Kepala LPPMHP BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Temu Teknis Kepala LPPMHP 2 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 10.000 0 0 10.000 11.000 11. Temu Instruktur Mutu BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Temu Instruktur Mutu 2 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 5.000 0 0 5.000 5.500 12. Instalasi Ulang Peralatan Uji (AAS dan HPLC) Cirebon BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Instalasi Ulang Peralatan Uji (AAS dan HPLC) 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 40.000 0 0 40.000 44.000 106 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 13. Pengadaan Bahan Pengolahan di BPPMHP Cirebon BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Pengadaan Bahan Pengolahan di BPPMHP 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 75.000 0 0 75.000 82.500 14. Pengujian Mutu BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Pengujian Mutu 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 30.000 0 0 30.000 33.000 15. Study Banding Ke Bali BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Study Banding Ke Bali 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 150.000 0 0 150.000 165.000 107 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 16. Pengadaan Bahan Pengolahan di BPPMHP dan Instalasi BPPMHP di Cirebon 1. Peningkatan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 2. Peningkatan Produktifitas Usaha Perikanan 10 % Pengadaan Bahan Pengolahan di BPPMHP dan Instalasi 1 keg 1. Meningkatn ya Pelayanan Uji Mutu Hasil Perikanan 2. Meningkatn ya Sarana Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 Jumlah Total 156.256.67 5 171.882.34 7 0 0 156.256.67 5 0 108 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor 0 2.737.500 0 0 2.737.500 3.011.250 NON CG Bogor Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Jumlah sarana dan prasanara kerja Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 1 tahun 80 % NON CG 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengembangan Perindustrian 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja Jumlah sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 6 jenis 100 % NON CG 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Perindag Prov. Jabar 0 16.000.000 0 0 16.000.000 17.600.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Jumlah sarana dan prasanara kerja Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 1 tahun 80 % NON CG 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Karawang 0 3.001.546 0 0 3.001.546 3.301.701 NON CG Karawang Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Penyediaan dukungan operasional kantor Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 1 tahun 80 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Tasikmalaya 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Tasikmalaya Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Jumlah sarana dan prasanara kerja Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 1 tahun 80 % NON CG 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Cirebon 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Cirebon Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Jumlah sarana dan prasanara kerja Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 1 tahun 80 % NON CG 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian Bandung 0 3.400.000 0 0 3.400.000 3.740.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Jumlah sarana dan prasanara kerja Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja 1 tahun 80 % 1.24 Statistik 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah NON CG 8. Penyusunan Informasi bidang Industri dan Perdagangan 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Tersedianya data/inform asi bidang industri dan perdaganga n Jumlah penyajian informasi bidang industri dan perdaganga n Meningkatn ya pelayanan informasi bidang industri dan perdaganga n 1 tahun 1 tahun 2. PILIHAN 2.32 Industri 2.32.8 9. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah CG. 3 - 9. Peningkatan usaha di lingkungan Sub Unit Pelayanan 0 600.000 0 0 600.000 660.000 CG.3 Sasaran 5 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Jumlah unit usaha industri kecil menengah Jumlah wirausaha baru di lingkungan Sub Unit Pengemban gan IKM Jumlah unit usaha industri kecil menengah 1 tahun 245,234 Unit 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 5 10. Pengembangan Olahan Pangan berbasis Produk Hewani 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.3 Sasaran 5 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Jumlah tenaga kerja industri kecil yang difasilitasi Jumlah unit usaha yang difasilitasi Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah 1 tahun 2,452,337 Orang CG. 3 Tematik 5 11. Pengembangan Industri Kerajinan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3 Sasaran 5 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Jumlah tenaga kerja industri kecil yang difasilitasi Jumlah unit usaha kerajinan yang difasilitasi Jumlah tenaga kerja industri kecil menengah 100 unit 2,452,337 Orang CG. 3 Tematik 5 12. Kerjasama Industri Klaster Buah di Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.3 Sasaran 5 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Jumlah fasilitasi pelayanan usaha IKM Jumlah pengusaha yang difasilitasi Persentase Tingkat pelayanan usaha IKM 1 tahun 90 % 2.32.9 0. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri NON CG 13. Fasilitasi Peralatan PEngembangan Perindustrian 0 3.344.075 0 0 3.344.075 3.678.483 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah fasilitasi peralatan kepada IKM Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % CG. 1 - 14. Penguatan Industri berbasis Fashion 0 700.000 0 0 700.000 770.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi informasi Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 55 unit 90 % NON CG 15. Peningkatan Teknologi Industri Aneka dan Kimia 0 680.000 0 0 680.000 748.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industrinya Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 162 unit 90 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 - 16. Pengembangan Industri Kreatif berbasis Makanan Olahan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi informasi Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % NON CG 17. Pembinaan Industri Hasil Tembakau 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah pengusaha yagn ditingkatkan teknologi industrinya Persentase Tingkat koordinasi dan konsolidasi industri dan dagang 1 tahun 23 Kali CG. 3 - 18. Pengembangan Industri Kreatif berbasis Teknologi Informasi 0 550.000 0 0 550.000 605.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi informasi Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 250 unit 90 % NON CG 19. Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Industri 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % NON CG 20. Peningkatan Layanan di lingkungan Sub Unit Pengembangan & Packing House 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % CG. 3 - 21. Pengembangan Industri Rotan dan Kayu 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3 Sasaran 4 Cirebon Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 - 22. Pengembangan Industri Makanan dan Minuman 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % CG. 3 - 23. Fasilitasi Sertifikasi Industri 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Jumlah penerapan sertifikasi produk industri Jumlah pengusaha yang difasilitasi sertifikasi Jumlah Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk industri 1 tahun 1,689 Unit CG. 3 - 24. Pengembangan Industri Otomotif 0 394.000 0 0 394.000 433.400 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 107 unit 90 % CG. 3 - 25. Pengembangan Industri Minuman berbasis Kopi, Teh dan Coklat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.3 Sasaran 4 Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 93 % Tingkat peningkatan penguasaa n teknologi industri Jumlah perusahaan yang meningkat penguasaa n teknologi industrinya Persentase peningkatan produktivita s industri 1 tahun 90 % 2.33 Perdagangan 2.33.9 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri NON CG 26. Fasilitasi Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri DAerah Jawa Barat 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Tingkat pemerataan distribusi barang jumlah kab/kota yang dimonitor Persentase aktivitas fasilitasi penggunaa n produk dalam negeri 26 kab/kota 75 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 - 27. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Lelang 0 850.000 0 0 850.000 935.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 12 kali Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jumlah penyelengg araan pasar lelang di daerah Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jawa Barat 12 kali 600 Miliar Rupiah NON CG 28. Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 0 685.810 0 0 685.810 754.391 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 77 % Persentase penggunaa n produk dalam negeri Jumlah aktivitas fasilitasi penggunaa n produk dalam negeri Persentase aktivitas fasilitasi penggunaa n produk dalam negeri 16 kali 75 % NON CG 29. Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Perdagangan 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 provinsi Tingkat penggunaa n produk dalam negeri Jumlah provinsi kerjasama perdaganga n Persentase aktivitas fasilitasi penggunaa n produk dalam negeri 3 provinsi 75 % CG. 3 - 30. Pasar Murah Kebutuhan Pokok Kab/Kota dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 0 9.100.000 0 0 9.100.000 10.010.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Tingkat pemerataan distribusi barang kepokmas Jumlah kab/kota yang didistribusi Persentase aktivitas fasilitasi penggunaa n produk dalam negeri 26 kab/kota 75 % CG. 3 - 31. Pengelolaan dan Penataan Pasar Tradisional 0 2.497.006 0 0 2.497.006 2.746.707 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 bkpp Tingkat peningkatan sarana dan prasarana perdaganga n Jumlah wilayah GEMPITA Persentase peningkatan sarana perdaganga n 4 bkpp 55 % CG. 3 - 32. Fasilitasi dan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang 0 2.200.000 0 0 2.200.000 2.420.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Tingkat pemerataan distribusi barang Jumlah kab/kota yang didistribusi Jumlah transaksi lelang komoditi agro Jawa Barat 26 kab/kota 600 Miliar Rupiah 2.33.9 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 33. Penguatan Daya Saing Produk Ekspor 0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Tingkat penguatan daya saing produk ekspor Peningkatan daya saing produk ekspor Jumlah penerbitan SKA (Oktober 2012) 1 tahun 106,235 Buah NON CG 34. Peningkatan Promosi Ekslpor dan Perluasan Pasar Ekspor 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Tingkat aktivitas fasilitasi promosi ekspor Jumlah negara perluasan pasar ekspor Volume dan nilai ekspor Jawa Barat per tahun (Juli 2012); 13 Juta Ton US $ 25,70 Milyar 10 negara 100 % 2.33.9 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan CG. 3 - 35. Fasilitasi Pengawasan Barang Beredar dan Kemetrologian 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 26 kab/kota Tingkat pengawasa n barang beredar per tahun Jumlah fasilitasi pengawasa n barang beredar Tingkat pengawasa n barang beredar per tahun 26 kab/kota 15 15 kali CG. 3 - 36. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Bandung 0 1.600.000 0 0 1.600.000 1.760.000 - Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun Jumlah aktivitas fasilitasi kemetrologi an Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun (UTTP : 5.678.145 buah BDKT : 1.250 buah) 1 tahun 100 % CG. 3 - 37. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Tasikmalaya 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 - Tasikmalaya Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 tahun Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun Jumlah tera/tera ulang Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun (UTTP : 5.678.145 buah BDKT : 1.250 buah) 1 tahun 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 - 38. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Bogor 0 2.340.000 0 0 2.340.000 2.574.000 - Bogor Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun Jumlah aktivitas fasilitasi kemetrologi an Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun (UTTP : 5.678.145 buah BDKT : 1.250 buah) 1 tahun 100 % CG. 3 - 39. Peningkatan dan Pengembangan pelayanan Kemetrologian Karawang 0 2.450.000 0 0 2.450.000 2.695.000 - Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 86 % Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun Jumlah aktivitas fasilitasi kemetrologi an Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun (UTTP : 5.678.145 buah BDKT : 1.250 buah) 1 tahun 100 % CG. 3 - 40. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian Cirebon 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 - Cirebon Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 % Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun Jumlah aktivitas fasilitasi kemetrologi an Jumlah peneraan UTTP dan BDKT per tahun (UTTP : 5.678.145 buah BDKT : 1.250 buah) 1 tahun 100 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 88.679.937 97.547.931 0 0 88.679.937 0 9 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.28 . Program Kerjasama Pembangunan NON CG 1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a Kegiatan Fasilitasi Donor Darah terlaksanan ya Kegiatan Fasilitasi Donor Darah terjalinnya kerjasama Pembangun an 100 % 100 % 1.17 Komunikasi dan Informatika 1.17.5 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 2. Menerbitkan Majalah KAPINIS 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 3,000 eksp. terbitnya Majalah Triwulan KAPINIS : 4 x 750 exp terinformasi kannya berita dan aktivitas anggota KORPRI - 3,000 eksp. 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Bedah Rumah PNS Tidak Mampu 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kab/Kota Jawa Barat Sekretariat KORPRI Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Peningkatan kesejahtera an masyarakat sebagai wujud kepedulian anggota KORPRI Terehabnya rumah tidak layak huni keluarga miskin Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelengg araan urusan pemerintaha n daerah 6 unit 100 % NON CG 4. Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Jawa Barat 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Terwujudny a konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Jawa Barat Terlaksanan ya konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Jawa Barat Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja 100 % 90 % 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 5. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Taman Makam Purna Bakti Negara 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Sumedang, Jawa Barat Sekretariat KORPRI Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a perencanaa n pembangun an Taman Makam Purna Bakti Negara Terlaksanan ya perencanaa n pembangun an Taman Makam Purna Bakti Negara Tingkat Kinerja aparatur 100 % 80 % NON CG 6. Fasilitasi Kesekretariatan LKBH 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a fasilitasi Kesekretari atan LKBH terfasilitasin ya Kesekretari atan LKBH Tingkat Kinerja aparatur 100 % 80 % NON CG 7. Melaksanakan Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kab/Kota dan UPTD/ Balai Prov. Jabar yang ada di Wilayah 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kab/Kota dan UPTD/ Balai Prov. Jabar yang ada di Wilayah terfasilitasin ya Penyuluhan Hukum Bagi Anggota KORPRI Kab/Kota dan UPTD/ Balai Prov. Jabar yang ada di Wilayah Tingkat Kinerja aparatur 100 % 80 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Melaksanakan Peningkatan Nilai Seni dan Budaya di kalangan Anggota KORPRI 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG -Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lintas OPD/Kew ilayahan Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Lomba Paduan Suara -Kota Bandung -Mantapnya Aparatur yang Profesional di Bidang Budaya 100 -% -Terselenggar kannya Lomba Paduan Suara 100 -% -Meningkat nya wawasan anggota KORPRI di bidang seni buidaya 100 -% 0 400.000 0 0 400.000 440.000 2. Lomba Pengucap Teks Panca Prasetya KORPRI Kota Bandung Mantapnya aparatur yang profesional di bidang budaya 100 % Terselenggara kannya lomba pengucap teks Panca Prasetya KORPRI 100 % Meningkatn ya wawasan anggota KORPRI di bidang seni budaya 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 3. Sosialisasi Seni Budaya Daerah di Kalangan anggot KORPRI Jawa Barat Mantapnya aparatur yang profesional di bidang seni budaya 100 % Terselenggara kannya sosialisasi seni budaya daeah di kalangan anggota KORPRI 100 % Meningkatn ya wawasan anggota KORPRI di bidang seni budaya 100 % 0 200.000 0 0 200.000 220.000 4. Lomba Pasanggiri Tembang Sunda Kota Bandung Mantapnya aparatur yang profesional di bidang seni budaya 100 % Terselenggara kannya lomba pasanggiri tembang Sunda 100 % Meningkatn ya wawasan anggota KORPRI di bidang seni budaya 100 % 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG 9. Pelatihan Tekhnologi, Informasi, Komunikasi Bagi Putra Putri Anggota KORPRI 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Pelatihan Tekhnologi, Informasi, Komunikasi Bagi Putra Putri Anggota KORPRI TerLaksana nya Pelatihan Tekhnologi, Informasi, Komunikasi Bagi Putra Putri Anggota KORPRI Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 100 % 50 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Sosialisasi Pemahaman Bahaya Narkoba bagi Putra Putri Anggota KORPRI 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Seminar Pemahaman Bahaya Narkoba bagi Putra Putri Anggota KORPRI Terfasilitasi nya Seminar Pemahaman Bahaya Narkoba bagi Putra Putri Anggota KORPRI Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 100 % 50 % NON CG 11. Melaksanakan Peningkatan Kecerdasan Mental Spiritual Anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat 0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 NON CG -Kota Bandung, Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat Sekretariat KORPRI Lintas OPD/Kew ilayahan Belanja Langsung [BL] OPD 1. -MTQ KORPRI Provinsi Jawa Barat -Kota Bandung -Meningkatn ya Budaya Aparatur yang Profesional dan Cerdas 100 -% -Terselenggar akannya MTQ KORPRI Provinsi Jawa Barat 100 -% -Terbangunn ya Pengembang an dan Pembinaan Mental dan Spiritual Anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat 100 -% 0 500.000 0 0 500.000 550.000 2. Pengiriman Kontingen KORPRI Jawa Barat ke MTQ Nasional II Nangroe Aceh Darussalam Meningkatny a Budaya Aparatur yang Profesional dan Cerdas 100 % Terselenggara kannya pengiriman kontingen KORPRI Jawa Barat ke MTQ Nasional II 100 % Terbangunn ya Pembinaan dan pengembang an mental dan spiritual anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat 100 % 0 500.000 0 0 500.000 550.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pembinaan Mental Anggota KORPRI melalui Out Bound Jawa Barat Meningkatny a Budaya Aparatur yang Profesional dan Cerdas 100 % Terselenggara kannya Pembinaan Mental Anggota KORPRI melalui Out Bound 100 % Terbangunn ya pembinaan dan pengembang an mental dan spiritual anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat 100 % 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG 12. Optimalisasi Peran dan Fungsi LKBH 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Sekretariat KORPRI Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Optimalisasi Peran Fungsi LKBH Terlaksanan ya Optimalisasi Peran Fungsi LKBH Tingkat Kinerja aparatur 100 % 80 % NON CG 13. Sosialisasi Netralitas Angggota KORPRI dalam kehidupan politik dan Birokrasi 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Jawa Barat Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a Sosialisasi Netralitas Angggota KORPRI dalam kehidupan politik dan Birokrasi Terlaksanan ya Sosialisasi Netralitas Angggota KORPRI dalam kehidupan politik dan Birokrasi Tingkat Kinerja aparatur 100 % 100 % NON CG 14. Sosialisasi Pemahaman KDRT Terhadap Anggota KORPRI 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Sosialisasi Pemahaman KDRT Terhadap Anggota KORPRI Terlaksanan ya Sosialisasi Pemahaman KDRT Terhadap Anggota KORPRI Proporsi Kesejahtera an Pegawai pada OPD 100 % 50 % NON CG 15. -Event Olah Raga Anggota KORPRI Provinsi Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG -Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat Sekretariat KORPRI Lintas OPD/Kew ilayahan Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Penyelenggaraan PORPEMROV -Kota Bandung -Meningkatn ya kinerja dan disiplin aparatur 100 -% -Terselenggar akannya event PORPEMPR OV 100 -% -Meningkat nya prestasi Olah Raga 100 -% 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pengiriman Kontingen Sekretariat DP KORPRI Prov. Jabar pada PORPEMPROV Kota Bandung Meningkatny a Kinerja dan Disiplin Aparatur 100 % Terselenggara nya Pengiriman Kontingen Sekretariat DP KORPRI Prov. Jabar pada PORPEMPR OV 100 % Meningkatn ya Prestasi Olah Raga PNS Jawa Barat 100 % 0 100.000 0 0 100.000 110.000 3. -Penyelenggaraan PORPEMDAProvinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Kinerja dan Disiplin Aparatur 100 -% -Terselenggar akannya PORPEMDA Provinsi Jawa Barat 100 -% -Meningkat nya Prestasi Olah Raga PNS Jawa Barat 100 -% 0 800.000 0 0 800.000 880.000 4. -Pengiriman Kontingen PEMPROV ke PORPEMDA Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Kinerja dan Disiplin Aparatur 100 -% -Terselenggar akannya PORPEMDA Provinsi Jawa Barat 100 -% -Meningkat nya Prestasi Olah Raga PNS Jawa Barat 100 -% 0 800.000 0 0 800.000 880.000 5. Fasilitasi Operasional BAPOR Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Meningkatny a Kinerja dan Disiplin Aparatur 100 -% -Terselenggar akannya PORPEMDA Provinsi Jawa Barat 100 -% -Meningkat nya Prestasi Olah Raga PNS Jawa Barat 100 -% 0 300.000 0 0 300.000 330.000 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 16. Menata Kantor dan Lingkungannya 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terwujudny a Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terlaksanan ya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terwujudny a Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 8.900.000 9.790.000 0 0 8.900.000 0 7 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kesejateraan dan Kemampuan Aparatur Pada BPPTKPK 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 34 orang adanya kualifikasi kesejahtera an aparatur kesejahtera an kemampuan aparatur kesejahtera an kemampuan aparatur 34 orang 34 orang NON CG 2. Meningkatkan Kesejateraan dan Kemampuan Sumber Daya Pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Disdik Prov. Jabar TA. 2014 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 100 % terlaksanan nya peningkatan dan kesejahtera an SDM terlaksanan nya peningkatan dan kesejahtera an SDM terpenuhiny a kebutuhan dasar dan penyelengg araan dan kesejahtera an kemampuan SDM 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 3. Menunjang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) 0 310.802 0 0 310.802 341.882 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg tercapainya kebutuhan operasional terlaksanan ya penyelengg araan adm perkantoran terpenuhiny a kebutuhan dasar penyelengg araaan adm perkantoran pada BPPTKPU 1 keg 1 keg 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Sekretariat Dinas Pendiidkan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014 0 18.061.090 0 0 18.061.090 19.867.199 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg terselengga ranya administrasi perkantoran pada disdik dan SMK tersedianya akomodasi listrik, air dll terpenuhiny a kebutuhan dasar pada sekolah 35 slbn dan 4 smk negeri dan 4 RC yayasan 1 keg 1 keg NON CG 5. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran BPPTKPK 0 487.600 0 0 487.600 536.360 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg tercapainya kebutuhan adm BPPTKPK terselengga ranya adm perkantoran pada BPPTKPK terlaksanan ya pelayanan adm pada BPPTKPK 1 keg 1 keg NON CG 6. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian 0 344.367 0 0 344.367 378.804 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg terpenuhiny a kebutuhan operasional terlaksanan ya penyelenga raan adm perkantoran terpenuhiny a kebutuhan dasar penyelengg araan adm perkantoran 1 keg 1 keg NON CG 7. Penyelenggaraan Administarasi Perkantoran Pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa BPPTKPLB 0 175.981 0 0 175.981 193.579 NON CG Banndung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 8. Memelihara Sarana dan Prasarana PADA BPPTKPLB 0 401.851 0 0 401.851 442.036 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg terlaksanan ya kebutuhan sarpras pada BPPTKPLB terlaksanan ya pemeliharaa n sarpras pada BPPTKPLB terlaksanan ya kebutuhan sarpras pada BPPTKPLB 1 keg 1 keg 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Disdik Prov. Jabar T.A. 2014 0 688.789 0 0 688.789 757.668 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg tercapainya operasional sarpras pada BPPTKPU terlaksanan ya pemeliharaa n sapras pada BPPTKPU terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional sarpras pada BPPTKPU 1 keg 1 keg NON CG 10. Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Pada BPPTKPK 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 11. Memelihara Sarana dan Prasarana perkantoran pada balai bahasa daerah dan kesenia 0 154.500 0 0 154.500 169.950 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg terlaksanan ya sarpras BPBDK terlaksanan ya pemeliharaa n sarpras BPBDK terlaksanan ya kebutuhan sarpras BPBDK 1 keg 1 keg 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 12. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan Prov. Jabar T.A. 2014 0 127.000 0 0 127.000 139.700 NON CG Bandung Dinas Pendidikan Lanjutan Fixed Cost 1 keg tersusunya hasil evaluasi dan pelaporan internal dinas pendidikan prov. jabar tercapainya hasil evaluasi dan pelaporan terlaksanan ya evaluasi dan pelaporan 1 keg 1 keg 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 22.451.981 24.697.180 0 0 22.451.981 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BLK 0 257.325 0 0 257.325 283.058 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 90 % meningkatn ya pelayanan Lab dan motivasi kerja Tersedianya diklat teknis ; obat P3K; Peningkatan kesehatan jasmani; General Check up Tingkat Ketrampilan aparatur 100 % 90 % NON CG 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BAPELKES 0 184.180 0 0 184.180 202.598 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya keterampila n dan kesejahtera an aparatur ersedianya biaya kepesertaa n Bintek/Diklat /Seminar/Lo kakarya; biaya jasa kesehatan; kesejahtera an Jasmani/ola h raga; serta Capacity Building Pegawai Bapelkes Tingkat Ketrampilan aparatur 42 orang 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BKPM 0 305.514 0 0 305.514 336.065 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kemampuan dan disiplin aparatur tersedianya diklat fungsional, General Check Up dan lembur pegawai Tingkat Ketrampilan aparatur 8 dokumen 90 % NON CG 4. PENINGKATAN KINERJA DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 1.285.670 0 0 1.285.670 1.414.237 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kinerja dan kesejahtera an pegawai Dinkes meningkatn ya kemampuan aparatur melalui diklat PIM, Kegiatan Kerohanian, terpenuhiny a pakaian Dinas, 65 orang penggantian kacamata dan rawat inap serta 50 orang kontribusi Seminar Tingkat Ketrampilan aparatur 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. PENINGKATAN KINERJA DAN KEMAMPUAN APARATUR BKKM 0 300.238 0 0 300.238 330.262 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kinerja pegawai BKKM dalam mendukung pelayanan kesehatan yang prima dan komprehens if Senam dan siraman rohani; terpenuhina sarana kesehatan olah raga; terlaksanan ya kursus pelatihan, sosialisasi dan bintek; tersedianya biaya General Check up; Kesejahtera an pegawai; Tersedianya seragam BKKM Tingkat Ketrampilan aparatur; tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 6. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BKKM 0 451.068 0 0 451.068 496.175 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % Pelayanan administrasi perkantoran BKKM yang berkualitas Terlaksanan ya pengadaan alat dan habis pakai; mamin rapat rutin dan tamu; barang cetak dan pengadaan; perjalanan dinas; lembur pegawai ; dan belanja Jasakantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BKPM 0 910.970 0 0 910.970 1.002.067 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya penyelengg aran administrasi perkantoran di BKPM terselengga ranya admin perkantoran dan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % NON CG 8. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 3.524.900 0 0 3.524.900 3.877.390 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran tercukupiny a kebutuhan kegiatan operasional jasa kantor, 5000 orang mamin kegiatan, 1896 hok perjalanan dinas dalam daerah dan 96 hok perjalanan dinas luar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % NON CG 9. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BLK 0 772.500 0 0 772.500 849.750 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 90 % meningkatn ya pelayanan pemeriksaa n BLK terpenuhiny a belanja pegawai, barang jasa dan jasa langganan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 90 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BAPELKES 0 481.318 0 0 481.318 529.450 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional Tersedianya biaya fasilitasi dan konsultansi, ATK, Pengiriman dokumen, Barang Cetakan, biaya Jasa Kantor, Alat Listrik dan Elektronik serta mamin Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 11. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BKKM 0 443.970 0 0 443.970 488.367 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarpras operasional di BKKM sehingga terwujudny a pelayanan prima ke Masyarakat Terpeliharan ya kendaraan dinas, alat kedokteran dan Lab, perlengkapa n kantor , halaman; tersedianya Jasa keamanan kantor, keberihan kantor, dan biaya pemeilharaa n gedung Tingkat pemeliharaa n dan tingkat kenyamana n 100 % 100 % NON CG 12. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN BLK 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya pelayanan Lab dan motivasi kerja terpeliharan ya kendaraan dinas, Gedung, ALat Lab Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor 100 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN BKPM 0 915.000 0 0 915.000 1.006.500 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kinerja serta disiplin aparatur Terpeliharaa n 5 kendaraan roda 4 dan 5 roda 2, 35 unit AC, 8 komputer, 3 Laptop, 2 Printer, 1 paket alat kedokteran, 1 paket alat Lab , Gedung dan bangunan, taman,IPAL serta fasilitas kantor lainnya Terpeliharan ya kondisi sarpras kantor BKPM 100 % 100 % NON CG 14. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 4.238.750 0 0 4.238.750 4.662.625 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 80 % terpeliharan ya sarpras kantor dalam menunjang tugas dan fungsi terpeliharan ya kendaraan dinas, Gedung kantor dan instalasinya , alat perlengkapa n kantor terpeliharan ya kondisi saranadan prasarana kantor Dinas Kesehatan 100 % 80 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN BAPELKES 0 691.580 0 0 691.580 760.738 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % terpeliharan ya sarpras pelatihan di Bapelkes tersedianya biaya pemeliharaa n gedung dan bangunan, fasilitas kantor, jasa keamanan kantor, kendaraan dinas, pajak kendaraan, jasa kebersihan, penerangan , biaya jaringan listrik tingkat pemenuhan pemeliharaa n sarpras kantor 12 bulan 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 16. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 382.000 0 0 382.000 420.200 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 100 % Tersusunny a dokumen perencanaa n tahun 2014 dan Evaluasi tahun 2013 Dokumen Perencanaa n dan Evaluasi Meningkatn ya manajemen pelayanan kesehatann dalam mendukung pelayanan kesehatan 100 % 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. PERENCANAAN EVALUASI INTERNAL BAPELKES 0 217.770 0 0 217.770 239.547 NON CG Jawa Barat Dinas Kesehatan Lanjutan Fixed Cost 75 % peningkatan sistem perencanaa n dan evaluasi kegiatan Bapelkes evaluasi pasca diklat; rapat koodinasi kediklatan; pertemuan tim akreditasi kelembagaa n serta perencanaa n kegiatan Bapelkes Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 7 dokumen 75 % Jumlah Total 16.112.753 17.724.028 0 0 16.112.753 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 0 1.440.780 0 0 1.440.780 1.584.858 NON CG Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Fixed Cost 30 % Terlaksanya kegiatan Peningkatan Kesejahtera an dan Kemampuan aparatur Terlaksanya kegiatan Peningkatan Kesejahtera an dan Kemampuan aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 30 % 30 %- 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Fixed Cost 100 % Pelayanan administrasi perkantoran meningkat Pemenuhan Operasional Administrasi Rumah Sakit Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Menyelenggarakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana RS Terpeliharan ya sarana dan prasarana RS Terpeliharan ya sarana dan prasarana RS 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Sistem Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Bandung Barat Rumah Sakit Jiwa Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kualitas Perencanaa n, Evaluasi dan Pelaporan yang akuntable Tersedianya Dokumen Perencanaa n dan Pelaporan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % Jumlah Total 7.640.780 8.404.858 0 0 7.640.780 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) . . ... 0. Jumlah Total 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. - Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG - RSUD Al Ihsan Prov Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 90 -% -Tersediany a dana untuk peningkatan sumber daya aparatur -Peningkata n kapasitas sumber daya aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 90 -% 90 -% 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. - Penyelenggaraan administrasi perkantoran RSUD Al Ihsan 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG - RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% - Tersedianya pelayanan adminstasi perkantoran RSUD Al Ihsan - Peningkatan administrasi perkantoran RSUD Al Ihsan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 -% 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. - Penyelenggaraan administrasi perkantoran operasional BLUD RSUD Al Ihsan 0 0 0 65.000.000 65.000.000 71.500.000 NON CG - RSUD Al Ihsan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% - Meningkatn ya pelayanan administrasi perkantoran operasional RSUD Al Ihsan - Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran operasional RSUD Al Ihsan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 -% 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 4. - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 0 10.505.000 0 0 10.505.000 11.555.500 NON CG - RSUD Al Ihsan Prov Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Terselengg aranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran RSUD Al Ihsan - Tersedianya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran RSUD Al Ihsan -Peningkata n pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran RSUD Al Ihsan 100 -% 100 -% NON CG 5. - Pemeliharaan sarana dan prasarana SIM RS Al Ihsan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG -RSUD Al Ihsan Prov Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Terselengg aranya pemeliharaa n sarana dan prasarana SIM RS al Ihsan -Tersediany a dana pemeliharaa n sarana dan prasarana SIM RS Al Ihsan -Peningkata n pemeliharaa n sarana dan prasarana SIM RS Al Ihsan 100 -% 100 -% NON CG 6. - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.200.000 NON CG -RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Meningkatn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor -Tersediany a dana pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor -Terlaksana nya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor 100 -% 100 -% 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. -Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal RSUD Al Ihsan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG - RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Terselengg aranya perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal RSUD Al Ihsan -Tersediany a perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal RSUD Al Ihsan -Meningkatn ya perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal RSUD Al Ihsan 100 -% 100 -% NON CG 8. -Kegiatan audit keuangan RSUD Al Ihsan 0 0 0 75.000 75.000 82.500 NON CG - RSUD Al Ihsan Prov. Jabar Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Terselengg aranya audit keuangan RSUD Al Ihsan - Tersedianya laporan keuangan RSUD Al Ihsan hasil audit independent - Terlaksanan ya audit keuangan RSUD Al Ihsan 100 -% 100 -% Jumlah Total 82.130.000 90.343.000 67.075.000 0 15.055.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.18 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan NON CG 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPJ Wilayah Pelayanan I 0 264.264 0 0 264.264 290.690 NON CG Cianjur Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat 0 2.284.359 0 0 2.284.359 2.512.795 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 3. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan II 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 4. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat 0 1.509.717 0 0 1.509.717 1.660.689 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan I 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPJ Wilayah Pelayanan II 0 257.653 0 0 257.653 283.418 NON CG Sukabumi Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 7. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPJ Wilayah Pelayanan IV 0 249.381 0 0 249.381 274.319 NON CG Sumedang Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan III 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 9. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan VI 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 10. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan IV 0 2.250.000 0 0 2.250.000 2.475.000 NON CG Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 11. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat 0 2.939.552 0 0 2.939.552 3.233.507 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 6 Tematik 3 12. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan III 0 170.500 0 0 170.500 187.550 CG.6 Sasaran 3 Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPJ Wilayah Pelayanan V 0 244.453 0 0 244.453 268.898 NON CG Tasikmalaya Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 14. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan VI 0 159.500 0 0 159.500 175.450 NON CG Cirebon Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 15. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Di BPJ Wilayah Pelayanan I 0 174.251 0 0 174.251 191.676 NON CG Cianjur Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 16. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan V 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 17. Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPJ Wilayah Pelayanan III 0 244.915 0 0 244.915 269.407 NON CG Bandung Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % CG. 6 Tematik 3 19. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan V 0 150.216 0 0 150.216 165.238 CG.6 Sasaran 3 Tasikmalaya Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % CG. 6 Tematik 3 20. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan IV 0 121.000 0 0 121.000 133.100 CG.6 Sasaran 3 Sumedang Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 21. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPJ Wilayah Pelayanan VI 0 255.816 0 0 255.816 281.398 NON CG Cirebon Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 22. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPJ Wilayah Pelayanan II 0 141.647 0 0 141.647 155.812 NON CG Sukabumi Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % NON CG 23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat 0 3.135.000 0 0 3.135.000 3.448.500 NON CG Tersebar di Jawa Barat Dinas Bina Marga Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n sarpras pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 0 - 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 25.152.224 27.667.447 0 0 25.152.224 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 1. Peningakatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Ciliwung-Cisadane 0 242.275 0 0 242.275 266.503 CG.5 Sasaran 1 Kab./Kota Bogor dan Kota Depok Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang disiplin dan bertanggun g jawab Meningkatn ya Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Tingkat Ketrampilan aparatur 1 Balai PSDA 75 % NON CG 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Citarum 0 160.000 0 0 160.000 176.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang sehat, disiplin dan bertanggun gjawab Terlaksanan ya kesejahtera an dan kemampuan yang optimal Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Balai PSDA 75 % NON CG 3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai Data dan Infromasi Sumber Daya Air 0 85.295 0 0 85.295 93.825 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang disiplin dan bertanggun g jawab Meningkatn ya Kesejahtera an dan Kemampuan aparatur Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Balai PSDA 75 % NON CG 4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Cisadea-Cibareno 0 65.680 0 0 65.680 72.248 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang disiplin dan bertanggun g jawab Meningkatn ya Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Balai PSDA 75 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung 0 94.080 0 0 94.080 103.488 NON CG Kota Cirebon Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang disiplin dan bertanggun gjawab Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Balai PSDA 75 % NON CG 6. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 0 1.407.580 0 0 1.407.580 1.548.338 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Dinas Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai Terpenuhiny a kebutuhan kesejahtera an pegawai Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Dinas 75 % NON CG 7. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki 0 135.000 0 0 135.000 148.500 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang disiplin dan bertanggun gjawab Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Balai PSDA 75 % NON CG 8. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Kantor Balai PSDA WS Citanduy 0 71.650 0 0 71.650 78.815 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Terciptanya kinerja aparatur yang disiplin dan bertanggun gjawab Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 Balai PSDA 75 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 9. Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Balai PSDA WS CIsadea-Cibareno 0 290.200 0 0 290.200 319.220 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Balai PSDA WS Ciliwung Cisadane 0 398.740 0 0 398.740 438.614 NON CG Kota Bogor Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % NON CG 11. Pelayanan Administrasi perkantoran Balai PSDA WS Citanduy 0 278.641 0 0 278.641 306.505 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % NON CG 12. Pelayanan Administrasi perkantoran Balai PSDA WS Citarum 0 279.290 0 0 279.290 307.219 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. Pelayanan Adminsitrasi perkantoran Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air 0 258.500 0 0 258.500 284.350 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % NON CG 14. Pelayanan Admisnitrasi Perkantoran Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung 0 582.936 0 0 582.936 641.230 NON CG Kota Cirebon Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % NON CG 15. Pelayanan Administrasi perkantoran Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki 0 275.830 0 0 275.830 303.413 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Meningkatn ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Balai PSDA 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 0 4.030.600 0 0 4.030.600 4.433.660 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Dinas Terselengga ranya administrasi perkantoran yang memadai Terrselengg aranya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Dinas 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 0 3.698.189 0 0 3.698.189 4.068.008 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Dinas Sarana dan Prasarana kantor terpeliharan dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor dinas Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Dinas 1 Dinas NON CG 18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciliwung-Cisadane 0 206.180 0 0 206.180 226.798 NON CG Kota Bogor Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana Kantor Balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai PSDA 1 Balai PSDA 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cisadea-Cibareno 0 184.056 0 0 184.056 202.462 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai PSDA 100 % NON CG 20. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citanduy 0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor Balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai PSDA 100 % NON CG 21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Citarum 0 460.000 0 0 460.000 506.000 NON CG Kota Citarum Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana Kantor Balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai PSDA 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 22. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Cimanuk-Cisanggarung 0 342.222 0 0 342.222 376.444 NON CG Kota Cirebon Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor Balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai PSDA 100 % NON CG 23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai PSDA WS Ciwulan-Cilaki 0 272.225 0 0 272.225 299.448 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai PSDA Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai PSDA 100 % NON CG 24. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Data dan Informasi Sumber Daya Air 0 130.950 0 0 130.950 144.045 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Balai Sarana dan Prasarana kantor terpelihara dengan baik Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor balai Terpeliharan ya sarana dan prasarana Operasional dan Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 1 Balai 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 25. Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan Internal Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat 0 137.500 0 0 137.500 151.250 NON CG Kota Bandung Dinas Pengelolaa n Sumber Daya Air Lanjutan Fixed Cost 1 Dinas Terevaluasi nya program kerja tahun 2014 Terlaksanan ya Tersusunny a laporan Bulanan, Laporan Kinerja Program, Evaluasi Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LP2D Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Dinas 90 % Jumlah Total 14.362.619 15.798.880 0 0 14.362.619 0 8 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai Pengelolaan Sampah Regional DISKIMRUM Prov Jabar 0 70.000 0 0 70.000 77.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 8 orang Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur BPSR Tersedianya biaya jasa kesehatan dan kursus singkat/pela tihan Meningkatn ya kualitas aparatur daerah 8 orang 8 orang NON CG 2. -Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL-DISKIMRUM 0 120.000 0 0 120.000 132.000 NON CG -Kota Bandung/DKI Jakarta Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Meningkatn ya pelayanan BPMKL-DIS KIMRUM -Meningkatn ya kemampuan aparatur BPMKL-DIS KIMRUM Tingkat Ketrampilan aparatur 100 -% 0 - NON CG 3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 persen Meningkatn ya kualitas aparatur daerah Meningkatn ya keterampila n dan profesionali sme aparatur daerah Tingkat Keterampila n dan profesionali sme aparatur daerah 100 persen 100 persen 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Sampah Regional DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 116 orang Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran BPSR Pengadaan ATK, jasa kantor, perjalanan dinas, makanan minuman, listrik dan internet Terpenuhiny a kebutuhan operasional BPSR dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 116 orang 116 orang NON CG 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran BPMKL-DISKIMRUM 0 1.150.000 0 0 1.150.000 1.265.000 NON CG 26 Kab/Kota dan DKI Jakarta Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % Tercapainya target retribusi daerah dan Tersedianya data hasil monitoring TPPAS/TPK - Tersedianya data hasil monitoring kualitas konstruksi Tersedianya ATK,obat-o batan, bahan kimia dan material lainnya - Terbayarny a iuran listrik,telepo n, dan internet - Terlaksanan ya minitoring TPPAS/TPK - Terlaksanan ya monitoring kualitas konstruksi bangunan milik pemerintah provinsi - Terlaksanan ya kegiatan promosi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % Terselengga ranya dan meningkatn ya kinerja dinas sesuai tupoksinya Terselengga ranya kegiatan operasional dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 7. Revitalisasi Balai Pengelolaan Sampah Regional DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 2 lokasi Tersedianya sarana dan prasarana BPSR Rehabilitasi bangunan kantor UPTD BPSR dan bangunan operasional TPK Sarimukti Meningkatn ya sarana dan prasarana dalam rangka revitalisasi BPSR 2 lokasi 2 lokasi 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Serta Revitalisasi BPMKL-DISKIMRUM 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a seluruh sarana dan prasarana kantor/labor atorium - Pengadaan Alat Ukur Laboratoriu m - Pengadaan alat-alat laboratorium kimia - Pengadaan alat-alat laboratorium biologi - Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geolo gi/geodesi - Pengadaan meubelair - Pengadaan komputer - Pengadaan bejana ukur - Pengaspala n jalan kantor - Penataan laboratorium air dan lingkungan - Pembuatan pagar Meningkatn ya kondisi dan akomodasi lingkungan laboratorium dan kantor BPMKL 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya sarana dan prasarana kerja aparatur Meningkatn ay pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Sampah Regional DISKIMRUM Provinsi Jawa Barat 0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Terselengga ranya operasional dan pemeliharaa n alat berat dan penunjang operasional TPK Sarimukti Pengadaan BBM dan pelumas alat berat, pemeliharaa n dan perbaikan alat berat, pemeliharaa n ruangan dan perlengkapa n kantor Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPSR 1 tahun 1 tahun NON CG 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPMKL-DISKIMRUM 0 840.000 0 0 840.000 924.000 NON CG -Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % - Terpeliharan ya perlatan laboratorium , peralatan kantor,bang unan laboratorium , dan bangunan kntor -Terpelihara nya peralatan dan perlengkapa n kantor - Terpeliharan ya peralatan laboratorium - Terpeliharan ya bangunan/g edung labortorium dan kantor Terpeliharan ya seluruh infrastruktur BPMKL 1 tahun 100 -% 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya pelayanan publik kepada masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n gedung, bangunan dan peralatan kantor setiap tahunnya Meningkatn ya pelayanan publik kepada masyarakat 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 13. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Permukiman dan Perumahan 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Dinas Permukima n Dan Perumahan Lanjutan Fixed Cost 100 % Terselengga ranya akuntabilitas kinerja dinas permukiman dan perumahan Terencana dan terevaluasin ya kinerja dinas permukiman dan perumahan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % Jumlah Total 26.480.000 29.128.000 0 0 26.480.000 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Fixed Cost 90 % Terwujudny a peningkatan kesejahtera an dan kualitas aparatur Bappeda Terfasilitasi nya peningkatan kesejahtera an dan kualitas aparatur Bappeda Tingkat Ketrampilan aparatur 90 % 90 % NON CG 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kinerja dan disiplin aparatur UPTB Pusdalisban g Terfasilitasi nya peningkatan kesejahtera an dan kualitas aparatur UPTB Pudalisbang Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 0 - 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terwujudny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD Pusdalisban g Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD Pusdalisban g Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % NON CG 4. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang 0 950.000 0 0 950.000 1.045.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terwujudny a kebutuhan dasar operasi unit kerja UPTB Pusdalisban g Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasi unit kerja UPTB Pusdalisban g Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 5. Memelihara Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kinerja karyawan Bappeda Provinsi Jawa Barat Terfasilitasi nya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Provinsi Jawa Barat - 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor UPTB Pusdalisbang 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor UPTB Pusdalosba ng Terfasilitasi nya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor UPTB Pusdalisban g - 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 7. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a pengelolaan keuangan di lingkuangan Bappeda provinsi jawa barat Terfasilitasi nya pengelolaan keuangan bappeda provinsi jawa barat Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 95 % 95 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Melaksanakan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan Perencana an Pembangun an Daerah Lanjutan Fixed Cost 95 % Terwujudny a Perencanaa n, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan Dokumen Rencan Program dan Kegiatan Perencanaa n Bappeda, Bahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bahan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dokumen Bahan LAKIP, RKA/DPA dan RKA/DPA Perubahan, Bahan LPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat, Data Laporan Keuangan, Dokumen Evaluasi, Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tingkat Pendapatan Daerah (PAD) 95 % 82 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 10.850.000 11.935.000 0 0 10.850.000 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan Aparatur 0 1.338.190 0 0 1.338.190 1.472.009 NON CG Bandung Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Terselengga ranya dan terpeuhinya kebutuhan kesejahtera an dan kemampuan aparatur Dinas perhubunga n Provinsi Jawa Barat selama 1 (satu) tahun anggaran Kegiatan Kerohanian Kegiatan Kesenian Honor Dokter dan Suster Penggantian Pembelian Resep Obat Penanggula ngan Hama Tikus Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemberian Penghargaa n Penanaman Sikap Mental Pegawai Program Diklat Kepemimpin an, Teknis dan non Teknis Jasa Kesehatan General check up Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Terselengga ranya Peningkatan Kesejahtera an dn Kemampuan Aparatur di Kantor Pusat Dinas Perhubunga n 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 0 2.731.250 0 0 2.731.250 3.004.375 NON CG Bandung Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Terselengga ranya dan terpenuhiny a kebutuhan sarana pendukung yang berkaitan dengan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun anggaran 2013 Tersedianya Peralatan kantor yang memadai melalui : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Pengadaan Jasa Kantor : Telepon Air Listrik Surat Khabar Internet Paket Pengiriman Dokumen dan Publikasi - Pajak Bumi dan Bangunan - Belanja Cetak - Belanja Pengganda an - Belanja Sewa Gedung - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Terwujudny a kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Koordinasi dan Konsultansi NON CG 3. Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor-Purwakarta 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG Bogor - Purwakarta Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tercapainy a Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Surat Kabar - Belanja Internet - Belanja Cetak - Pengganda an - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Perjalanan Dinas Tercapainy a Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaaan Bandar Udara 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tercapainya kebutuhan dasar operasional unit kerja Balai Pengelolaan Bandar Udara dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. Belanja Alat Tulis Kantor, belanja perangko materai dan benda pos lainnya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja surat kabar, belanja internet, belanja cetak, pengganda an, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas. Tercapainya kebutuhan dasar operasional unit kerja Balai Pengelolaan Bandar Udara 75 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 1 tahun tersedianya kebutuhan pendukung yang berkaitan dengan penyelengg araan administrasi perkantoran dan meningkatka n kinerja pelaksanaa n tupoksi Penyediaan keperluan operasional kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP dalam rangka menunjang kegiatan penyelengg araan administrasi perkantoran dan tupoksi Mewujudka n sarana dan prasarana kantor yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 1 tahun 1 tahun 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Penyelenggaraan Aministrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon-Priangan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Cirebon- Priangan Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tercapainya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD UPTD LLAJ Wil. II Cirebon-Pria ngan dalam mendukung Tugas pokok dan fungsinya. -Belanja ATK; - Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya; - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; - Belanja telepon; - Belanja air; - Belanja listrik; - Belanja surat kabar; - Belanja internet; - Belanja cetak; - Pengganda an; - Belanja makanan dan minuman. Tercapainya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD UPTD LLAJ Wil. II Cirebon-Pria ngan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi 75 % 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor pusat Dinas Perhubungan 0 4.538.337 0 0 4.538.337 4.992.171 NON CG Kota Bandung Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor Pengadaan sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat Meningkatn ya sarana dan prasarana kantor 100 % 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon-Priangan 0 3.220.000 0 0 3.220.000 3.542.000 NON CG Cirebon - Priangan Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % -Mewujudka n Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor - Belanja Modal Pengadaan Meubeulair - Belanja Modal Pengadaan Perlengkapa n Kantor - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - Belanja Modal Pengadaan Lemari - Belanja Modal Pengadaan Alat Timbang Digital -Gd. Kantor Operasional JT. Tomo -Mewujudka n Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 75 % 100 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta 0 1.650.000 0 0 1.650.000 1.815.000 NON CG Bogor - Purwakarta Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor - Belanja Modal Pengadaan Meubeulair - Belanja Modal Pengadaan Perlengkapa n Kantor - Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur - Belanja Modal Pengadaan Mobil Innova/Dies el 1 Unit - Belanja Modal Pengadaan Mobil Double Cabin 5 Unit - Belanja Pengadaan Peralatan Dapur - Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air - Belanja Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 80 % 80 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pengadaan Jas Hujan & Sepatu Boat - Belanja Pengadaan Lampu & Rambu Lalin - Belanja Pengadaan Pesawat Radio Komunikasi - Belanja Pengadaan Mesin Potong Rambut - Pengadaan R. Operasional Penindakan NON CG 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Bandar Udara 0 3.220.000 0 0 3.220.000 3.542.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Mewujudka n sarana dan prasarana kantor yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor Belanja modal pengadaan meubeulair, Belanja modal pengadaan perlengkapa n kantor, Belanja modal pengadaan kursi kerja, belanja modal pengadaan lemari, belanja modal pengadaan alat ukur Mewujudka n sarana dan prasarana kantor yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 75 % 100 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Sarana dan Prasarana kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP yang memadai dan dapat meningkatka n pelayanan dan performanc e organisasi Peningkatan /pengadaan sarana dan prasarana kantor balai pengelolaan pelabuhan laut dan ASDP guna menunjang tugas operasional dan TUPOKSI Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Bandar Udara 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Mewujudka n Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor '- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Jasa Kebersihan - Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Jasa Keamanan - Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas - Penggantian Barang Pecah Belah - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - Belanja Service - Belanja Pelumas - Belanja Pemeliharaa n Non Konstruksi - Belanja Pemeliharaa n Jalan - Belanja Jasa Konstruksi Mewujudka n Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 75 % 100 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Sarana dan prasarana kantor yang memadai dan dapat dioperasion alkan dengan baik serta memperlanc ar tugas operasional kantor Telaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP agar dapat berfungsi dengan baik dan menunjang tugas operasional Mewujudka n sarana dan prasarana kantor yang memadai dan agar tetap dapat dioprasional kan serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 1 Tahun 1 tahun 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta 0 830.456 0 0 830.456 913.502 NON CG Bogor - Purwakarta Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta - Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Jasa Kebersihan - Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Jasa Keamanan - Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas - Penggantian Barang Pecah Belah - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - Belanja Service - Belanja Pelumas - Belanja Pemeliharaa n Non Konstruksi - Belanja Pemeliharaa n Jalan - Belanja Jasa Konstruksi Terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta 75 % 100 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon - Priangan 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Cirebon-Priangan Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Mewujudka n Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor '- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Jasa Kebersihan - Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Jasa Keamanan - Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas - Penggantian Barang Pecah Belah - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - Belanja Service - Belanja Pelumas - Belanja Pemeliharaa n Non Konstruksi - Belanja Pemeliharaa n Jalan - Belanja Jasa Konstruksi Mewujudka n Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 75 % 100 % 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Kantor (Kantor Pusat Dinas Perhubungan Prov. Jabar) 0 3.075.000 0 0 3.075.000 3.382.500 NON CG Bandung Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 1 lokasi Terpeliharan ya Gedung Kantor Dishub Prov. Jabar 1 (satu) tahun anggaran 2013 Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor pusat 1 (satu) tahun anggaran 2013 terdiri dari : - Belanja Jasa Kebersihan - Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan - Belanja Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Dinas - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Pemeliharaa n Jaringan Listrik, Telepon, Air, Internet, dan Taman - Pemeliharaa n Alat komunikasi - Pemeliharaa n Komputer/Pr Mewujudka n sarana dan prasarana kantor yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor 100 % 100 % 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) inter - Rehabilitasi Tampak Depan Kantor Dinas - Lambreseri ng Lantai II - Penataan Halaman Kantor Tahap II - Klinik Kesehatan Kantor Dinas - Pemeliharaa n Pagar Kantor Dinas - Kantin - Skat Ruang Serbaguna - Pemeliharaa n Ruang Pelayanan dan Ruang Kasubag Kepegawai an dan Umum - Pemeliharaa n Aula Kantor Dinas - Pemeliharaa n Kamar 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Mandi Kantor Dinas - Pemeliharaa n taman kantor dinas 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja tahun 2013 Tersusunya dokumen perencanaa n dan program, evaluasi kegiatan Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat, berupa : - Rencana Kerja Anggaran (RKA); - DOkumen Pelaksanaa n Anggaran (DPA); - Bahan LKPJ, LAKIP, LPPD dari Dinas Perhubunga n Prov. Jawa Barat; - Laporan Tahunan; - Perhubunga n Dalam Angka; - Penetapan Kinerja / Tapkin Tahun 2013; Kegiatan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Menuju Meningkatn ya kemampuan dan kinerja aparatur Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat 100 % 100 % 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Laporan Keuangan WTP : - Laporan Keuangan Bulanan; - Laporan Keuangan Triwulanan; - Laporan Keuangan Semesteran ; - Laporan Keuangan Tahunan; - Terlaksanan ya Pembinaan dan Pemeriksaa n Bendahara Penerimaan / Pengeluara n Pembantu; Terlaksanan ya penyusuna n dokumen perencanaa n dalam rangka persiapan penyusuna n indikator RPJMD bidang Perhubunga n 1.24 Statistik 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.24.7 5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perhubung an Lanjutan Fixed Cost 100 % Pendayagu naan website Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat yang Menu atau konten yang tersedia di web sebagaiman a dimaksud, yang meliputi sesuai Pasal 5 Pergub No. 7 Tahun 2009 : a.Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkut an; b.Data fungsional yang diinventarisi r dan diolah; c.Informasi berbentuk berita; d.Agenda kegiatan. Untuk meningkatka n dan mengemban gkan sistem informasi Meningkatn ya pengelolaan dan pendayagu naan Website Dinas Perhubunga n Provinsi Jawa Barat ; Tersedianya data/ informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat 1 tahun 100 % 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) dan dokumentas i dalam mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Jumlah Total 31.553.233 34.708.557 0 0 31.553.233 0 23 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Fixed Cost 1 Kegiatan Terfasilitasi nya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terfasilitasi nya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Fixed Cost 1 Kegiatan Terfasilitasi nya pelayanan administrasi perkantoran Terfasilitasi nya pelayanan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana apatarur 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Fixed Cost 1 Kegiatan Terpeliharan ya Kualitas sarana dan prasrana Terpeliharan ya Kualitas sarana dan prasrana Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Perencanaan dan evaluasi kegiatan organisasi perangkat daerah BPLHD Prov Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Badan Pengelolaa n Lingkungan Hidup Daerah Lanjutan Fixed Cost 1 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaa n,evaluasi dan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen perencanaa n,evaluasi dan pelaporan keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Dokumen 1 Kegiatan Jumlah Total 4.400.000 4.840.000 0 0 4.400.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3APKKB 0 500.750 0 0 500.750 550.825 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Fixed Cost 100 persen Terlaksanan ya Seminar, Diklat Teknis, Bintek, Lokakarya dan seminar, sewa lapang, pemberian penghargaa n pegawai yang pensiun (PWRI) Seminar, Diklat Teknis, Bintek, Lokakarya dan seminar, sewa lapang, pemberian penghargaa n pegawai yang pensiun (PWRI) Tingkat profesionali sme aparatur 100 persen 100 persen 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 0 1.500.500 0 0 1.500.500 1.650.550 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Fixed Cost 100 persen Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran Penyelengg araan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 persen 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP3APKKB 0 1.300.500 0 0 1.300.500 1.430.550 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor BP3APKKB Sarana dan prasarana kantor BP3APKKB Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor BP3APKKB 100 persen 100 persen 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal BP3APKKB 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Badan Pemberday aan Perempuan Dan Keluarga Berencana Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Tersusunny a RENJA, RKA/DPA, LPPD, LAKIP, LAKPJ, TAPKIN dan Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Tahunan RENJA, RKA/DPA, LPPD, LAKIP, LAKPJ, TAPKIN dan Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Tingkat ketersediaa n dokumen operasional 100 Persen 100 Persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 3.401.750 3.741.925 0 0 3.401.750 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. - Fasilitasi Aparatur BPSTW Ciparay Bandung 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG - Kabupaten Bandung Dinas Sosial Baru Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 2. - Fasilitasi Aparatur BPSAA Pagaden Subang 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG - Pagaden Kabupaten Subang Dinas Sosial Baru Fixed Cost 47 orang - terfasilitasi kesejahtera an pegawai - Terfasilitasi kesejahtera an pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 47 orang 47 orang 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Kesejahteraan Aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG - Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 410 orang Meningkatn ya Kualitas Sumber Daya Aparatur Kesegaran Jasmani Kerokhania n Rawat Inap / Perawatan Pergantian Resep Pengadaan Batik PWRI, Pin dan Topi Biaya rintisan Kewirausah aan Uang Saku DIKLATPIM III Uang Saku DIKLATPIM IV Penggantian uang saku diklat fungsional Penggantian Kacamata Pakaian Olah Raga Sosialisasi Perda Pergub Bintek Meningkatn ya Kinerja Aparatur 410 orang 410 orang NON CG 4. - Fasilitasi Aparatur BRSMP Cileungsi Bogor 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG - Kabupaten Bogor Dinas Sosial Baru Fixed Cost 17 orang - terfasilitasi kesejahtera an pegawai - Terfasilitasi kesejahtera an pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 17 orang 17 orang NON CG 5. - Fasilitasi Aparatur BRSBK Cisarua Bandung 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kabupaten Bandung Barat Dinas Sosial Baru Fixed Cost 32 orang - terfasilitasi kesejahtera an pegawai - Terfasilitasi kesejahtera an pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 32 orang 32 orang 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. - Fasilitasi Aparatur BRKW Palimanan Cirebon 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG - Kabupaten Cirebon Dinas Sosial Baru Fixed Cost 30 orang -Terfasilitasi kesejahtera an pegawai - Terfasilitasi kesejahtera an pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 30 orang 30 orang NON CG 7. - Fasilitasi Aparatur BRSPC Cibabat Cimahi 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG - Cibabat Kota Cimahi Dinas Sosial Baru Fixed Cost 17 orang - Terfasilitasi Kesejahtera an Pegawai - Terfasilitasi Kesejahtera an Pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 17 orang 17 orang NON CG 8. - Fasilitasi Aparatur BPSBR Cibabat Cimahi 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas Sosial Baru Fixed Cost 23 orang - terfasilitasi kesejahtera an pegawai - Terfasilitasi kesejahtera an pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 23 orang 23 orang NON CG 9. - Fasilitasi Aparatur BPPS Cimahi 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas Sosial Baru Fixed Cost 20 orang - terfasilitasi kesejahtera an pegawai - terfasilitasi kesejahtera an pegawai Tingkat profesionali sme aparatur 20 orang 20 orang NON CG 10. -Fasilitasi Aparatur BRSPP Lembang Bandung Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG - Kabupaten Bandung Barat Dinas Sosial Baru Fixed Cost 19 orang - Terfasilitasi kesejahtera an Pegawai - Terfasilitasi Kesejahtera an Pegawai Tingkat Ketrampilan aparatur 19 orang 19 -orang 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 11. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BPPS CIMAHI 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Cibabat-Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Terpeliharan ya Sarana dan prasarana operasional BPPS Terpenuhiny a kebutuhan administrasi perkantoran selama setahun - 0 - 0 - 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA CILEUNGSI BOGOR 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG Kec.Cileungsi Kab.Bogor Dinas Sosial Fixed Cost 0 - Mewujudka n administrasi perkantoran yang memadai serta perkantoran yang memadai serta pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi - 0 - 0 - NON CG 13. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT CIBABAT-CIMAHI 0 332.931 0 0 332.931 366.224 NON CG Cibabat-Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Mewujudka n administrasi perkantoran yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Terpenuhiny a Kebutuhan dasar operasional dalam tugas pokok dan fungsi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Fasilitasi Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Lembang - Bandung Barat 0 347.093 0 0 347.093 381.802 NON CG Lembang,Bandung Barat Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Mewujudka n adminsitrasi perkantoran yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Terpebuhiny a kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi - 0 - 0 - NON CG 15. Fasilitasi Administrasi Perkantoran Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay dan Sub Unit 0 1.370.000 0 0 1.370.000 1.507.000 NON CG Ciparay Kab.Bandung, Kab.Garut, Kab.Karawang, Kota Bogor, Kota Bandung Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Tercapainya administrasi perkantoran yang memadai Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 16. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT 0 2.252.510 0 0 2.252.510 2.477.761 NON CG - Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 1 tahun -Terwujudn ya Administrasi Perkantoran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional 1. Penyediaan ATK 2. Penyediaan Barang Cetakan 3. Penyediaan Obat-Obata n 4. Penyediaan Informasi 5. Penyediaan Cek Dinas 6. Penyediaan Telpn/Fax 7. Penyediaan Kebutuhan air 8. Penyediaan listrik 9. Penyediaan Internet 10. Jurnal Sosial Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tersosialisa sikan program melalui Jurnalsos 1 tahun 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA (BPSBR) CIBABAT-CIMAHI 0 572.500 0 0 572.500 629.750 NON CG - Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Terpenuhiny a kebutuhan administrasi Perkantoran yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n kegiatan pada Balai dan Sub Unit Pelayanan - Surat Kabar - Dokumentas i - Cetak Pngadaan - Makan dan Minum Rapat - Air Minum/Galo n - Jasa Telepon - Jasa Listrik - Jasa Internet Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN SUB UNIT 0 610.000 0 0 610.000 671.000 NON CG Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Paliman Kabupaten Cirebon, Kota Bandung Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Mewujudka n administrasi perkantoran yang memadai sehingga memperlanc ar pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat - Penyediaan administrasi perkantoran di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Bandung Barat - Penyediaan admnistrasi perkantoran di Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Palimanan Cirebon - Penyediaan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) di Sub Unit Rumah Persinggah an Caringin Bandung NON CG 19. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA PALIMANAN CIREBON DAN SUB UNIT 0 592.500 0 0 592.500 651.750 NON CG - Kab. Cirebon dan Kab. Sukabumi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Mewujudka n Administrasi Perkantoran yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional. - Terlaksanan ya Administrasi Perkantoran dan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : - ATK - Perangko, materai dan benda pos lainnya - Telepon - Air - Listrik - Surat Kabar - Cetakan - Makanan dan Minuman Rapat - Makanan dan Minuman Tamu Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 20. FASILITASI ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL ASUHAN ANAK PAGADEN SUBANG DAN SUB UNIT 0 1.270.000 0 0 1.270.000 1.397.000 NON CG Kab.Subang, kota Bandung, Kota Bogor, Kab.Garut dan kota Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Mewujudka n administrasi perkantoran yang memadai serta memperlanc ar pelaksanaa n tupoksi dalam memberikan pelayanan kepada anak asuh Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi - 0 - 0 - 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 21. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN SUB UNIT 0 627.000 0 0 627.000 689.700 NON CG -BANDUNG BARAT Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 22. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BPSTW CIPARAY DAN SUB UNIT 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Ciparay kabupaten Bandung, kab.Garut, kab.Karawang, Kota Bogor, Kota Bandung Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana Balai di BPSTW Ciparay dan 3 Sub Unit RPSTW dan 1 Sub Unit Pemeliharaa n TMP Cikutra Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPSTW Ciparay, 3 Sub Unit RPSTW dan 1 Sub Unit Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Cikutra - 0 - 0 - 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 23. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI REHABILITASI SOSIAL PAMARDI PUTRA LEMBANG - BANDUNG BARAT 0 500.574 0 0 500.574 550.631 NON CG Lembang Bandung Barat Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Meningkata n sarana dan prasarana balai untuk mendukung seacara optimal pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada klien Terpenuhiny a kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana balai dengan baik - 0 - 0 - NON CG 24. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT CIBABAT-CIMAHI 0 725.000 0 0 725.000 797.500 NON CG Cibabat-Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Sarana dan prasarana kantor yang terpelihara dengan baik mendukung pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana dengan baik - 0 - 0 - NON CG 25. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA BALAI REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA CILEUNGSI BOGOR 0 500.574 0 0 500.574 550.631 NON CG Kecamatan Cileungsi Kab.Bogor Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Sarana dan prasarana kantor tepeliharan dengan baik serta wujudnya kenyamana n dan keamanan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor dengan baik - 0 - 0 - 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 26. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BPPS CIMAHI 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Cibabat, Kota Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Terpelihara sarana dan prasarana berikut pemeliharaa nnya Meningkatn ya sarana dan prasarana berikut pemeliharaa nnya - 0 - 0 - NON CG 27. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA APARATUR BALAI PEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA (BPSBR) CIBABAT-CIMAHI 0 698.050 0 0 698.050 767.855 NON CG Cibabat, Kota Cimahi Ciganjeng, Kabupaten Ciamis Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Sarana dan prasarana kantoryang terpelihara dengan baik mendukung pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor dengan baik - 0 - 0 - NON CG 28. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA PALIMANAN CIREBON DAN SUB UNIT 0 566.910 0 0 566.910 623.601 NON CG -KABUPATEN CIREBON Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 29. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA APARATUR BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL ASUHAN ANAK PAGADEN SUBANG DAN SUB UNIT 0 1.932.070 0 0 1.932.070 2.125.277 NON CG -KAB. SUBANG, KOTA BANDUNG, KOTA BOGOR, KAB.GARUT , KAB.GARUT dan KOTA CIMAHI Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - Mendukung secara optimal pelaksanaa n tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan kepada klien Terpenuhiny a kebutuhan perlengkapa n kantor,wism a - 0 - 0 - NON CG 30. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 0 2.240.000 0 0 2.240.000 2.464.000 NON CG - Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 31. MEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN SUB UNIT 0 627.000 0 0 627.000 689.700 NON CG -BANDUNG BARAT Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 32. FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG - Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 33. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL SKPD 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG - Kota Cimahi Dinas Sosial Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 23.314.712 25.520.783 0 0 23.314.712 0 13 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 1. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI LATIHAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 0 95.100 0 0 95.100 104.610 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terlaksanan ya peningkatan kesejahtera an dan kemampuan aparatur sebagaiman a yang diharapkan - Ceramah Agama 5 kali - Senam 10 bulan - Kacamata 8 orang - General Check Up 16 orang - Pergantian resep 16 orang - uang saku bimtek 1 paket Meningkatn ya kualitas aparatur daerah 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 60.000 0 0 60.000 66.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis dan pembinaan sikap mental Uang Saku Peserta Bimtek 9 OH, Honorarium Pencerama h Kerohanian 6 OK,Instruktu r Senam 48 OK, Penggantian Resep 1 tahun, Penggantian Kacamata 3 Orang, Medical Check Up 13 Orang, Belanja Bahan Pakaian Meningkatn ya kualitas aparatur daerah dan pelayanan administrasi kepegawaia n 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 3. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR BPK BEKASI 0 97.000 0 0 97.000 106.700 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Balai Pelatihan Ketenagake rjaan Bekasi dalam rangka mendukung Pelayanan terhadap Masyarakat Penggantian Jasa Kesehatan
Pelaksanaa n Bimtek Ceramah Kerohanian Senam Pakaian Dinas Uang jahit Pakaian Dinas Terselengga ranya Peningkatan Kesejahtera an Aparatur 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 4. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR DISNAKERTRANS 0 937.000 0 0 937.000 1.030.700 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Peningkatan kesejahtera an dan kemampuan aparatur sesuai yang diterapkan Kontribusi Lokakarya, Sosialisasi, Diseminasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Bimtek Honorarium tenaga ahli kerohanian dan Instruktur senam dan kesenian ( Non PNS) Jasa kesehatan (pembelian obat dan kacamata) Uang Prengharga an Pegawai (Pensiun) 24 org Belanja Pakaian Olah Raga Kegiatan POR Pemprov Belanja Bimtek Terselengga ranya Peningkatan Kesejahtera an Aparatur 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 5. KEGIATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR BPTKI TERPADU 0 48.000 0 0 48.000 52.800 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kemampuan dan kesejahtera an Aparatur BPTKI Terpadu Prov. Jabar - Tersedianya uang saku pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, seminar, lokakarya, sosialisasi, rakor/raker dan diseminasi untuk 1 (satu) tahun - Tersedianya jasa kesehatan untuk 8 (delapan) orang - Tersedianya prasarana olahraga untuk 8 (delapan) orang - Tersedianya Baju PDH, Batik KORPRI, Batik Daerah dan Pakaian Olahraga untuk 8 (delapan) orang - Meningkatn ya kualitas Aparatur BPTKI Terpadu Prov. Jabar 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Tersedianya biaya kursus/pelat ihan untuk 2 (dua) orang 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran CG. 5 Tematik 1 6. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DISNAKERTRANS 0 1.495.440 0 0 1.495.440 1.644.984 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a administrasi perkantoran Pengadaan administrasi perkantoran Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional Dinas dalam mendukung tugas pokok dan fungsi. Terwujudny a kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat. 12 Bulan 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 7. KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPTKI TERPADU 0 178.000 0 0 178.000 195.800 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terselengga ranya administrasi perkantoran BPTKI Terpadu Prov. Jabar - Tersedianya ATK untuk 4 triwulan, alat listrik dan elektronik untuk 2 kali penyediaan, tersedianya benda pos 630 lembar, pengisian tabung gas 4 kali, tersedianya belanja dekorasi dan desain interior/ekst erior untuk 4 kali - Tersedianya biaya langganan telepon 1 tahun, surat kabar/majal ah untuk 1 tahun, biaya langganan internet untuk 1 tahun, spanduk 2 buah, banner 2 buah, brosur 400 lembar, poster 400 lembar, Leaflet 400 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tupoksinya Terwujudny a kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 100 % 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) lembar - Tersedianya map untuk 4 pak, amplop untuk 4 pak, buku agenda 100 buah, kalender 100 buah, Baligho 2 buah, fotocopy 63000 lembar, penjilidan kliping untuk 60 eks - Terselengga ranya jamuan snack box dan jamuan makan box untuk 180 orang - Terselengga ranya perjalanan dinas untuk 102 oh 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 8. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BPK BEKASI 0 498.000 0 0 498.000 547.800 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terfasilitasi nya Kebutuhan Sarana Kerja Uang Lembur Pegawai selama Alat Tulis Kantor selama Belanja Telepon selama Belanja Listrik selama Belanja Surat Khabar / Majalah selama Belanja Pengiriman selama Belanja Internet selama Belanja Cetak selama Belanja Foto Copi Rapat-Rapa t Dinas Belanja Perjalanan Dinas Meningkatka n Kinerja Aparatur 12 Bulan 100 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 9. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI LATIHAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 0 191.205 0 0 191.205 210.326 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a kebutuhan untuk mendukung Administrasi Perkantoran BLTKLN Pengadaan ATK dan Pembayara n Telepon, Listrik, Internet, Majalah, cetak dan pengganda an, Makan Minum Rapat Terfasilitasi nya kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. 100 % 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 10. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 262.400 0 0 262.400 288.640 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya pelayanan administrasi perkantoran Belanja ATK 4 Triwulan, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 35 Kg, Pengisian Tabung Gas 12 Kg 24 kali, Barang Pecah Belah 1 paket, Telepon 12 Bulan, Listrik 12 Bulan, Surat Kabar/Majal ah 12 Bulan, Koneksi Internet 2 Mbps 12 Bulan; Pengiriman Surat 12 Bulan, Cetak Keperluan Administrasi Perkantoran 4 Triwulan, Foto Copy 80.000 lembar, Penjilidan 96 Jilid, Rapat Dinas Snack Box 400 OK, Makan Box 400 OK, Air Mineral 200 Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional Unit Kerja Balai Pelatihan Ketransmigr asian dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya. Terwujudny a kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat. 100 % 100 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Galon, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52 OH dan Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI & Banten) 16 OH, Yogyakarta 15 OH 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 11. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI LATIHAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 0 654.240 0 0 654.240 719.664 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor - alat-alat listrik 12 bulan - iuran sampah - Pemeliharaa n gedung dan Bangunan - Jasa Kebersihan - Jasa Keamanan - Suku cadang kendaraan - STNK - Service - Belanja pelumas - Fasilitas Kantor Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPTD 12 Bulan 100 % 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 12. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PELATIHAN KETRANSMIGRASIAN 0 387.080 0 0 387.080 425.788 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional Balai Pelatihan Ketransmigr asian dalam pelayanan kepada masyarakat Honorarium PPK 2 paket; Honorarium Pejabat Pengadaan 2 paket; Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 paket; Alat Listrik & Elektronik 4 Triwulan; Alat Pengharum Ruangan 30 Unit; Jasa Kebersihan Kantor 1 Kegiatan; Jasa Keamanan Kantor 1 Kegiatan; Jasa STNK R.4 4 unit, R.3 1 unit dan R.2 3 unit; Jasa Service kendaraan bermotor R.4 12 kali; R.3 4 kali; R.2 12 kali; Belanja penggantian suku cadang R.2 3 kali; Penggantian Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasaran operasional Balai Pelatihan Ketransmigr asian 100 % 100 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) suku cadang R.4 2 unit; Penggantian suku cadang R.3 1 kali; Pengadaan BBM R.4 : 24 bulan, R.3 : 12 bulan; R.2 : 36 bulan; Pelumas R.4 16 kali, Pelumas R.3 4 kali dan Pelumas R.2 12 kali; Pemeliharaa n AC 24 kali; Komputer 7 Unit; Printer 5 unit; Sound System 1 Unit; Mesin Tik 8 unit, Pelaburan gedung kantor 1 kegiatan; Pemeliharaa n instalasi air 1 kegiatan, dan Pemeliharaa n taman 1 Kegiatan 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 13. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BPK BEKASI 0 964.000 0 0 964.000 1.060.400 CG.5 Sasaran 1 Bekasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Ketenagake rjaan dalam meningkatka n Pelayanan Kepada Masyarakat Honorarium Panitia sebanyak 2 Kegiatan Honorarium Panitia Penerima 2 Kegiatan Honorarium PPK 2 Kegiatan Belanja alat listrik selama 12 Bulan Belanja Bahan Bakar Kenderaan Pool Belanja Suku Cadang 1 Tahun Belanja Pelumas selama 1 Tahun Belanja STNK selama 1 Tahun Belanja Jasa Kebersihan 1 Tahun Belanja Jasa Keamanan 1 Tahun Belanja Pemeliharaa n alat-alat Kantor 1 Meningkatn ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan Ketenagake rjaan Bekasi selama 1 Tahun 100 % 100 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Tahun Belanja Pemeliharaa n Alat Workshop 1 Tahun Belanja Pemeliharaa n gedung 1 Tahun Belanja Pemeliharaa n Jaringan Listrik, Internet,Tele pon 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 14. KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BPTKI TERPADU 0 163.000 0 0 163.000 179.300 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dinas Tersedianya BBM untuk 1 tahun Tersedianya Jasa Kebersihan untuk 1 tahun Tersedianya Jasa Keamanan untuk 1 tahun Tersedianya biaya STNK untuk R4 2 unit, R2 5 unit. Biaya perawatan R4 2 unit, R2 5 unit. Biaya penggantian suku cadang R4 2 unit, R2 5 unit. Biaya pelumas R4 2 unit, R2 5 unit Terselengga ranya pemeliharaa n peralatan kantor, perlengkapa n kantor, peralatan komputer, alat studio/komu nikasi Terselengga ranya Meningkatn ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana BPTKI Terpadu Prov. Jabar selama 1 (satu) Tahun 100 % 100 % 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) pemeliharaa n gedung/ban gunan, dan septic tank 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 15. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DISNAKERTRANS 0 1.479.095 0 0 1.479.095 1.627.005 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana kebutuhan operasional untuk mendukung kinerja dinas Honor Panitia Barang/Jas a Belanja Jasa Konsultasi Belanja Makan Minum Rapat Persiapan BBM Kendaraan Dinas (MTU, Truk, Microbus, Roda 2) Pajak bumi Bangunan Rumah Dinas 32 unit Jasa Kebersihan Gedung Kantor 12 bulan Jasa Kebersihan Halaman Kantor 12 bulan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan STNK Kendaraan Dinas Jasa KIR Service Kendaraan Dinas Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Dinas 100 % 100 % 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Pelumas Kendaraan Dinas Pemeliharaa n Fasilitas Kantor Pemeliharaa n Sound System Pemeliharaa n Pompa Pemeliharaa n Pagar dan Halaman Kantor Pemeliharaa n Ruang Kerja Bidang Pemeliharaa n PABX Pemeliharaa n Mesin Absen Pegawai Pemeliharaa n Running Text Honor Panitia Pengadaan Barang/Jas a 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 16. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN INTERNAL DISNAKERTRANS 0 110.000 0 0 110.000 121.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigra si Lanjutan Fixed Cost 100 % Optimalisasi Perencanaa n dan Pelaksanaa n Kegiatan Dinas - RKA/DPA 1 Dokumen; - Renja 1 Dokumen - LAKIP 1 Dokumen; - LKPJ 1 Dokumen; - LPPD 1 Dokumen; - IKU, IKK 1 Dokumen; - Laporan Kinerja Bulanan 12 Dokumen; - Laporan Kinerja triwulan 4 Dokumen; dan Laporan Kinerja Tahunan 1 Dokumen. - Laporan Keuangan Bulanan 12 Dokumen - Laporan Keuangan triwulan 4 Dokumen; dan Laporan Kinerja Tahunan 1 Dokumen. Adanya dokumen operasional Dinas yang mendukung capaian kinerja organisasi Tahun 2014. 100 % 12 Bulan 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 7.619.560 8.381.517 0 0 7.619.560 0 21 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan SDM Aparatur 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Fixed Cost 104 orang Meningkatn ya kualitas aparatur daerah Meningkatn ya kualitas aparatur daerah Tingkat Ketrampilan aparatur 104 orang 104 orang 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas KUMKM 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Fixed Cost 100 persen Tingkat pelayanan lembaga terhadap masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi OPD Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 persen 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penyelenggaraan administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Tenaga KUMKM 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Fixed Cost 100 persen Meningkatn ya pelayanan kepada masyarakat Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 persen 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Fixed Cost 100 persen terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat Terpeliharan ya sarana prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional SKPD/balai/ UPT/UPTD 100 persen 100 Persen NON CG 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Balai Pelatihan Tenaga KUMKM 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Fixed Cost 100 persen Terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional unit kerja SKPD/ Balai/UPT/ UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar opera-siona l unit kerja SKPD/ Balai/UPT/ UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 persen 100 Persen 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal SKPD/OPD 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Jawa Barat Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lanjutan Fixed Cost 100 persen Tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung pencapaian kinerja organisasi Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 persen 100 Persen Jumlah Total 5.100.000 5.610.000 0 0 5.100.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kemampuan aparatur pada BKPPMD 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG KOTA BANDUNG- Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Fixed Cost 95 % peningkatan Kinerja aparatur- -Peningkata n kemampuan aparatur pada BKPPMD Tingkat Kinerja aparatur 95 % 80 % 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 2. Peningkatan sarana dan prasarana 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - Tingkat kemampuan aparatur- tingkat kemampuan aparatur 95 % 95 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penyelenggaraan Adinitrasi Perkantoran 0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 NON CG Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 4. Pengadaan sarana prasarana Perkantoran 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Fixed Cost 95 % Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 95 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 5. Pemeliharaan Sarana & Prasarana kantor 0 1.300.000 0 0 1.300.000 1.430.000 NON CG Pemeliharaan sarana dan prasarrana kantor Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Pemeliharaa n sarana dan prasarrana kantor 0 - 0 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat ketersediaa n dokumen operasional 0 - 1 Dokumen Jumlah Total 6.450.000 16.995.000 0 0 6.450.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional 0 467.850 0 0 467.850 514.635 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah Terpenuhiny a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % NON CG 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah Terpenuhiny a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % NON CG 3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kepariwisataan dan Kebudayaan 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah Terpenuhiny a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % NON CG 4. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Balai Pengelolaan Taman Budaya 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah Terpenuhiny a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga 0 229.988 0 0 229.988 252.986 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah Terpenuhiny a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % NON CG 6. Peningatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Balai Pengelolaan anjungan Jawa Barat TMII 0 117.150 0 0 117.150 128.865 NON CG Anjab TMII Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah Terpenuhiny a Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % NON CG 7. Peningkatan Wawasan Aparatur di Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan Jawa Barat 0 780.000 0 0 780.000 858.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Baru Fixed Cost 100 % Meningkatn ya wawasan Aparatur Daerah Terpenuhiny a Wawasan Sumber Daya Aparatur Tingkat Ketrampilan aparatur 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 8. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga 0 785.356 0 0 785.356 863.892 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya pengelolaan administrasi perkantoran terlaksanan ya Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional 0 1.525.370 0 0 1.525.370 1.677.907 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pengelolaan admnistrasi perkantoran terlaksanan ya Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % NON CG 10. Pelayanan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Kemitraan, Pelatihan Tenaga Perkantoran pada Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran terlaksanan ya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % NON CG 11. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pada Balai Pengelolaan Taman Budaya 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pengelolaan admninstras i Kantor terlaksanan ya Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Balai Pengelolaan Anjungan Jawa Barat TMII 0 1.334.024 0 0 1.334.024 1.467.426 NON CG Anjab TMII Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pengelolaan administrasi kantor terlaksanan ya Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % NON CG 13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 0 3.900.000 0 0 3.900.000 4.290.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya tata kelola administrasi perkantoran terlaksanan ya Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BP. Museum Negeri Sri Baduga 0 1.050.584 0 0 1.050.584 1.155.642 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Aparatur di BP. Museum Negeri Sri Baduga Terpeliharaa nya Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja Dinas dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudyanaan Provinsi Jabar 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pemeliharaa n sarana prasarana kantor terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor terpeliharan ya sarana prasarana kantor untuk menunjang tupoksi 100 % 100 % NON CG 16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada Balai Pengelolaan Taman Budaya 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana kantor Terpeliharaa nya Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja Dinas dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 100 % NON CG 17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di BP. Anjungan Jawa Barat TMII 0 1.253.000 0 0 1.253.000 1.378.300 NON CG Anjab TMII Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharaa nya Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja Dinas dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 100 % NON CG 18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional 0 1.559.877 0 0 1.559.877 1.715.865 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor Terpeliharaa nya Sarana dan Prasarana Operasional Unit Kerja Dinas dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di BP. Kemitraan, Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan dan Kebudayaan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kualitas pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhiny a Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Dinas dalam mendunkun g Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 20. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pariwisata Dan Kebudayaa n Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kinerja dinas dalam rangka meweujudk an akuntabilitas kinerja Tersedianya dakomun perencanaa n dan evaluasi, serta dokumen pengelolaan keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 18 dokumen 100 % Jumlah Total 23.003.199 25.303.518 0 0 23.003.199 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Disorda Prov. Jabar 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Fixed Cost 100 % Terlaksanan nya Peningkatan kesejahtera an dan kemampuan aparatur Disorda Prov. Jabar selama 12 Bulan Terlaksanan nya Peningkatan Sumber daya aparatur Disorda Provinsi Jawa Barat melalui Olahraga, Kerohanian, Kesehatan Pegawai, Pemulangan Pegawai Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 12 Bulan 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perakntoran Disorda Prov. Jabar 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a Pelayanan Administrasi Perkantoran Disorda Prov. Jabar selama 12 Bulan Terlaksanan ya pelayanan administrasi perkantoran disorda Prov. Jabar melalui penyediaan dana surat menyurat, ATK, Jasa kantor, Cetak Pengadaan, Mami, Perjalanan Dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor Disorda Prov. Jabar selama 12 bulan Terlaksanan nya Pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran Disorda Prov. Jabar berupa kendaraan dinas, gedung dan bangunan, pelrengkapa n kantor, pemeliharaa n internet, Alat rumah tangga, halaman gedung dan bangunan PPLP/Gor Saparua a) mening katnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 12 Bulan 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung, Bandung Dinas Olah Raga Dan Pemuda Lanjutan Fixed Cost 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Perencanaan Bandung Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD 100 % Terlaksanann ya Pelaporan Perencanaan dan Keuangan (Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKAdan RKA2014, penyusunan DPA2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD, penatausahaa n keuangan). 12 Bulan Terpenuhiny a Perecanaan, Evaluasi dan Pelaporan selama 12 bulan 100 % 0 60.000 0 0 60.000 66.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penatausahaan Keuangan Bandung Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD 100 % Terlaksanann ya Pelaporan Perencanaan dan Keuangan (Lakip, pergeseran dan perubahan anggaran, penyusunan pra RKAdan RKA2014, penyusunan DPA2014, penyusunan laporan kinerja, renstra, penyusunan LPPD, penatausahaa n keuangan). 12 Bulan Terpenuhiny a Perecanaan, Evaluasi dan Pelaporan selama 12 bulan 100 % 0 40.000 0 0 40.000 44.000 Jumlah Total 4.100.000 4.510.000 0 0 4.100.000 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Fixed Cost 90 % Terselengga ranya kursus-kurs us, diklat/jafung , sosialisasi/s eminar, lokakarya, rakor, bimbingan teknis Terselengga ranya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 90 orang 90 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bakesbangpol Prov. Jabar 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Fixed Cost 90 % Terselengga ranya admnistrasi perkantoran dan penyediaan jasa komunikassi , listrik, air. Terselengga ranya Administrasi Perkantoran Bakesbang pol Prov. Jabar Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bakesbangpol Prov. Jabar 0 1.100.000 0 0 1.100.000 1.210.000 NON CG kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor Tingkat Pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional 1 tahun 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Internal Bakesbangpol Prov. Jabar 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kota Bandung Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindunga n Masyarakat Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaa n, penganggar an, pertanggun gjawaban dan pelaporan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tersedianya dokumen pelaporan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 tahun 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 4.250.000 4.675.000 0 0 4.250.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PEMERINTAHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 1. administrasi perkantoran Biro Pemerintahan Umum 0 481.408 0 0 481.408 529.549 NON CG Bandung Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Fixed Cost 100 % terwujudny a administrasi perkantoran Biro Pemerintaha n Umum Terfasilitasi nya administrasi perkantoran Biro Pemerintaha n Umum Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 2. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal Biro Pemerintahan Umum 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro Pemerintah an Umum Lanjutan Fixed Cost 100 % terwujudny a perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal Biro Pemerintaha n Umum terfasilitasin ya perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal Biro Pemerintaha n Umum Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 531.408 584.549 0 0 531.408 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO OTONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 1. Menyelenggarakan Administrasi Perantoran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG 26 Kabupaten/Kota; DKI Jakarta; Luar Provinsi Biro Otonomi Daerah Lanjutan Fixed Cost 80 % Mendukung kinerja Biro Otonoomi Daerah dan Kerjasama Pemenuhan kebutuhan dasar Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama - 1 tahun 0 - Jumlah Total 500.000 550.000 0 0 500.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO HUKUM DAN HAM PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 1. Merencanakan Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan Ham 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro Hukum dan HAM Baru Fixed Cost 100 % Terwujudny a Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan Ham Terfasilitasi nya rencanakan Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Hukum dan Ham Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % Jumlah Total 50.000 55.000 0 0 50.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Perekonomian 0 1.200.000 0 0 1.200.000 1.320.000 NON CG Kota Bandung Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan monitoring kegiatan Biro dan tersusunny a laporan Tim Kerja KP3EI Prov. Jabar Tersedianya dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan monitoring kegiatan Biro dan tersusunny a laporan Tim Kerja KP3EI Prov. Jabar Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Administrasi Perekonomian 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kota Bandung Biro Administra si Perekonomi an Lanjutan Fixed Cost 6 dokumen Terwujudny a sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan Biro Administrasi Perekonomi an Tersusunny a sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Biro Administrasi Perekonomi an Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 6 dokumen 6 Dokumen 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 1.250.000 1.375.000 0 0 1.250.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO BINA PRODUKSI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (BAKORLUH) 0 816.400 0 0 816.400 898.040 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya efesiensi dan efektifitas penyelengg araan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelengg araan penyuluhan pertanian Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan melalui penyelengg araan penyuluhan pertanian 26 Kab/kota 26 kab/kota NON CG 2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (BAKORLUH) 0 2.752.600 0 0 2.752.600 3.027.860 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya kualitas penyuluh pertanian Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi ketenagaan penyuluhan pertanian Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan melalui penyelengg araan penyuluhan pertanian 26 Kab/kota 26 kab/kota 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (BAKORLUH) 0 3.727.700 0 0 3.727.700 4.100.470 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n penyuluhan pertanian Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi kelembagaa n penyuluhan pertanian Meningkatn ya Kapasitas SDM di perdesaan melalui pengemban gan kelembagaa n penyuluhan pertanian 26 Kab/kota 26 kab/kota NON CG 4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan (BAKORLUH) 0 681.400 0 0 681.400 749.540 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya efesiensi dan efektifitas penyelengg araan penyuluhan perikanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelengg araan penyuluhan perikanan Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan melalui penyelengg araan penyuluhan perikanan 26 Kab/kota 26 kab/kota NON CG 5. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketenagaan Penyuluhan Perikanan (BAKORLUH) 0 1.072.600 0 0 1.072.600 1.179.860 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya kualitas penyuluh perikanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi ketenagaan penyuluhan perikanan Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan melalui ketenagaan penyuluhan perikanan 26 Kab/kota 26 kab/kota NON CG 6. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan Perikanan (BAKORLUH) 0 1.740.700 0 0 1.740.700 1.914.770 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n penyuluhan perikanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi kelembagaa n penyuluhan perikanan Meningkatn ya Kapasitas SDM di perdesaan melalui pengemban gan kelembagaa n penyuluhan perikanan 26 Kab/kota 26 kab/kota 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan (BAKORLUH) 0 681.400 0 0 681.400 749.540 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya efesiensi dan efektifitas penyelengg araan penyuluhan kehutanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelengg araan penyuluhan kehutanan Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan melalui penyelengg araan penyuluhan kehutanan 26 Kab/kota 26 kab/kota NON CG 8. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan (BAKORLUH) 0 623.800 0 0 623.800 686.180 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya kualitas penyuluh kehutanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi ketenagaan penyuluhan kehutanan Meningkatn ya kapasitas SDM di perdesaan melalui ketenagaan penyuluhan kehutanan 26 Kab/kota 26 kab/kota NON CG 9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan Kehutanan (BAKORLUH) 0 1.740.700 0 0 1.740.700 1.914.770 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 0 persen Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n penyuluhan kehutanan Terlaksanan ya kegiatan fasilitasi dan koordinasi kelembagaa n penyuluhan kehutanan Meningkatn ya Kapasitas SDM di perdesaan melalui pengemban gan kelembagaa n penyuluhan kehutanan 26 Kab/kota 26 kab/kota 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 10. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Bina Produksi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 3 dokumen Dokumen laporan capaian kinerja aparat pemerintah daerah Terlaksanan ya fungsi kelembagaa n dan capaian kinerja aparat pemerintah daerah Meningkatn ya fungsi kelembagaa n dan capaian kinerja aparat pemerintah daerah 26 Kab/kota 3 - 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (BAKORLUH) 0 2.931.570 0 0 2.931.570 3.224.727 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 3 dokumen Pemenuhan kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran sekretariat bakorluh Tersedianya kebutuhan dasar operasional administrasi perkantoran sekretariat bakorluh Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPTD dalam mendukung tugas pokok 26 Kab/kota 3 - 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (BAKORLUH) 0 1.444.570 0 0 1.444.570 1.589.027 NON CG JAWA BARAT Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 12 dokumen Tersedianya sarana dan prasarana yang layak dalam menunjang Bakorluh
Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana Sekretariat Bakorluh 12 bulan 12 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 13. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Bina Produksi 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 4 dokumen Dokumen DPA, RKA, LPJ dan Laporan Triwulan Terlaksanan ya penyusuna n perencanaa n, evaluasi dan pelaporan Tersusunny a dokumen pelaporan dan operasional pendukung kinerja organisasi 4 dokumen 4 - NON CG 14. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran (BAKORLUH) 0 121.100 0 0 121.100 133.210 NON CG Jawa Barat Biro Bina Produksi Baru Fixed Cost 2 dokumen Dokumen perencanaa n dan penganggar an Terlaksanan ya penyusuna n perencanaa n dan penganggar an Tersusunny a dokumen perencanaa n dan penganggar an pendukung kinerja organisasi 2 - 2 - 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 18.884.540 20.772.994 0 0 18.884.540 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangun an Terlaksanan ya Koordinasi, Faslitasi, Konsultasi dan Monitoring Pendukung Kegiatan Operasional Biro Administrasi Pembangun an Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Administrasi Pembangunan 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro Administra si Pembangun an Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a Perencanaa n, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Administrasi Pembangun an Tersusunny a LAKIP 2013, Tersusunny a LKPJ 2013, Tersusunny a Renja 2014, Tersusunny a RKT 2014, Tersusunny a DPA Biro Administras Pembangun an, Tersusunny a DPPA Biro Administras Pembangun an 2015 Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % Jumlah Total 850.000 935.000 0 0 850.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PELAYANAN SOSIAL DASAR PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) . . ... 0. Jumlah Total 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PENGEMBANGAN SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) . . ... 0. Jumlah Total 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO ORGANISASI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran CG. 5 Tematik 1 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.5 Sasaran 1 - Biro Organisasi Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan CG. 5 Tematik 1 2. Melaksanakan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Biro Organisasi 0 100.000 0 0 100.000 110.000 CG.5 Sasaran 1 - Biro Organisasi Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 600.000 660.000 0 0 600.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 1. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 NON CG Bandung Biro Keuangan Lanjutan Fixed Cost 100 % Peningkatan kualitas Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Terlaksanan ya Penyelengg araan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % NON CG 2. Dukungan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Bandung Biro Keuangan Lanjutan Fixed Cost 100 % Terlaksanan ya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaa n Tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan. Terlaksanan ya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaa n Tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Memeliharaan Sarana dan Prasarana Biro Keuangan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Biro Keuangan Lanjutan Fixed Cost 100 % Terlaksanan ya Pelayanan Internal dan eksternal secara optimal. Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kantor Biro Keuangan Tingkat Pemeliharaa n sarana dan Prasarana Operasional OPD 5 bagian 100 % Jumlah Total 11.000.000 12.100.000 0 0 11.000.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 1. pengadaan pakaian dinas 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 CG.5 Sasaran 1 Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % tersedianya pakaian seragam dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersedianya pakaian seragam dinas pelaksana dan struktural meningkatn ya kualitas aparatur daerah 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Alat Tulis Kantor dan Cetakan untuk Lingkungan SETDA 0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 NON CG Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % penyediaan ATK, barang cetaka dan pengganda an untuk pimpinan, asisten, dan 12 biro selama 12 bulan tersedianya ATK, barang cetakan dan pengganda an di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Barat terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam medukung tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 3. Pemeliharaan Masjid Provinsi Jawa Barat dan Rehabilitasi GOR Saparua 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.5 Sasaran 1 -Bandung, -Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Baru Fixed Cost 1. -Pemeliharaan Masjid Provinsi Jawa Barat -Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 persen - -Terpeliharan ya aset sarana peribadatan milik Provinsi Jawa Barat 1 -bangunan -Terpelihara nya Masjid Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 2. Rehabilitasi GOR Saparua Provinsi Jawa Barat -Bandung Meningkatny a sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 100 persen - -Terehabilitas inya aset sarana olah raga milik Provinsi Jawa Barat 1 -bangunan -Terehabilita sinya GOR Saparua Provinsi Jawa Barat 1 bangunan 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengelolaan Barang Daerah 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Bandung Biro Pengelolaa n Barang Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai dengan sasaran serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dokumen, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT, EVALUASI KINERJA, PRA RKA, RKA, DPA dan DPPA tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 15.550.000 18.875.000 0 0 15.550.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO HUMAS PROTOKOL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Setda Prov.Jabar 0 5.191.638 0 0 5.191.638 5.710.802 NON CG Setda Prov Jabar, Setda Prov Jabar, Setda prov Jabar, Setda prov Jabar, Setda prov Jabar, Setda prov Jabar, Setda prov Jabar, Setda prov Jabar Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Setda Prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Terselenggara nya kegiatan diklat PIM III, diklat PIM IV, diklat teknis, fungsional dan bimtek, seminar, lokakarya, sosialisasi, rakor, raker, dan diseminasi 100 % Terwujudnya sumber daya aparatur yang produktif 100 % 0 317.150 0 0 317.150 348.865 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Sarana Penunjang Administrasi Kepegawaian Setda Prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya biaya ATK, biaya cetak blanko kepegawaian, belanja penggandaan dokumen kepegawaian 12 Bulan Terlaksanan ya pelayanan administrasi kepegwaian setda dengan baik dan lancar 100 % 0 114.488 0 0 114.488 125.936 3. Pelayanan Kesehatan Pegawai Setda prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya biaya obat-obatab poliklinik setda, biaya pembelian obat dengan resep, biaya penggantian pembelian kacamata, biaya rawat inap pns, biaya medical cek up pns 100 % Terpenuhiny a kebutuhan pelayanan kesehatan pegawai negeri sipil setda prov Jabar 100 % 0 1.148.000 0 0 1.148.000 1.262.800 4. Penyediaan Prasarana Olahraga Setda prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya honorarium non pns, belanja peralatan olahraga, belanja sewa sarana olahraga 100 % Tersedianya sarana dan prasarana olahraga 100 % 0 462.140 0 0 462.140 508.354 5. Kerohanian dan Kesenian Setda prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya honorarium non pns, belanja peralatan tahsin alquran, belanja jasa pergelaran seni 100 % Terciptanya aparatur profesional yang beriman dan bertaqwa 100 % 0 297.311 0 0 297.311 327.042 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 6. Pendukung Koordinasi Administrasi Kepegawaian Setda prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya biaya perjalanan dinas pns prov Jabar 12 Bulan Terlaksanan ya pengelolaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaporan serta evaluasi 100 % 0 841.750 0 0 841.750 925.925 7. Pengadaan Pakaian Olahraga Setda prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya biaya pakaian olahraga untuk aparatur setda prov Jabar 100 % Terpenuhiny a kebutuhan pakaian olahraga untuk aparatur setda Prov Jabar 100 % 0 435.800 0 0 435.800 479.380 8. Kewirausahaan dan Dana Santunan Setda prov Jabar Mengembang kan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel 100 % Tersedianya biaya rintisan usaha bagi pns pensiun, uang duka wafat 12 Bulan 100 % 0 1.575.000 0 0 1.575.000 1.732.500 NON CG 2. Dukungan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 0 850.000 0 0 850.000 935.000 NON CG -, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 1. - - - - - 0 0 0 0 0 0 2. Biaya Kesehatan Pimpinan Provinsi Jawa Barat Meningkatny a kualitas Aparatur Daerah 100 % Tersedianya biaya obat-obatan, biaya rawat inap, biaya cek up dokter untuk Pimpinan 12 Bulan Terpeliharan ya kesehatan Pimpinan dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya 100 % 0 400.000 0 0 400.000 440.000 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Pakaian dan Atribut Pimpinan Provinsi Jawa Barat Meningkatny a kualitas Aparatur Daerah 100 % Tersedianya PSH, PSL, PDH, PDU, PSR, pakaian batik dan pakaian olahraga untuk Pimpinan 12 Bulan Tersedianya pakaian dan atribut Pimpinan dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya 100 % 0 450.000 0 0 450.000 495.000 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 3. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Rumah Tangga Pimpinan 0 6.500.000 0 0 6.500.000 7.150.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Baru Fixed Cost 100 % Lancarnya pelaksanaa n operasional kantor rumah tangga pimpinan Tersedianya kebutuhan biaya pelayanan kerumahtan ggaan, ATK, bahan logistik kantor, dekorasi interior/ekst erior, makanan dan minuman Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor rumah tangga pimpinan 12 Bulan 12 Bulan 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Menyelenggarakan administrasi perkantoran biro humas, protokol dan umum 0 50.000.000 0 0 50.000.000 55.000.000 NON CG Dalam dan luar provinsi jawa barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 100 % Lancarnya pelaksanaa n tugas pimpinan dan aparatur setda prov Jabar Terpenuhiny a kebutuhan biaya jasa keamanan, lembur pelayanan kerumahtan ggaan, ATK, barang cetakan dan pengganda an, plakat/cinde ramata, langganan air dan listrik, bahan logistik kantor, dekorasi dan desain interior/ekst erior, sarana mobilitas darat, akomodasi, makanan dan minuman, pajak, asuransi, perjalanan dinas pns prov jabar Terpenuhiny a kebutuhan dasar opersional unit kerja operasional kantor sekretariat daerah prov Jabar 12 Bulan 100 % NON CG 5. Menyelenggarakan Administrasi Sandi dan Telekomunikasi 0 4.513.199 0 0 4.513.199 4.964.519 NON CG - Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, - Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat, - Bandung, - Bandung Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. - Langganan dan Pemakaian Telepon Dinas, Telepon Selular, Langganan Internet, TV Channel dan Biaya Konsesi Radio - Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat - Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 -% - Lancarnya Pembayaran Tagihan Telepon Dinas, Telepon Selular, Langganan Internet, TV Channel dan Biaya Konsesi Radio Untuk Menghindari Adanya Pemblokiran 12 - Bulan - Terakomodi rnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi Terhadap Pimpinan (Gubernur, Wagub, Sekda, dan Aparatur lainnya) Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota serta Kepada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya Sehingga Terciptanya Koordinasi Pembanguna n Daerah yang Terintegrasi Guna Mendukung Keberhasilan Program/Ke giatan Pemerintah 100 -% 0 2.703.000 0 0 2.703.000 2.973.300 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. - Koordinasi dan Fasilitasi Sistem Sanditel Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten dan Kota Se Jawa Barat - Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat - Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 -% - Terakomodir nya Pelayanan Sistem Sandi dan Sarana Komunikasi Antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se Jawa Barat 100 - % - Terciptanya Koordinasi Antar Pemerintah Provinsi Dengan Kabupaten dan Kota Se Jawa Barat Sehingga Terjalin Sarana Komunikasi Untuk Menghindari Adanya Kesalahan Atau Keterlambat an, Dalam Penyampaia n Informasi Sehingga terciptanya Koordinasi Pembanguan Daerah Guna menunjang Program/Ke giatan Pemerintah 100 -% 0 958.950 0 0 958.950 1.054.845 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. - Piket Operator Sandi dan Telekomunikasi (24 jam/hari) - Bandung - Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 -% - Terlayaninya Pelayanan Sistem Sandi dan Telekomunik asi Selama 24 jam/hari, 365 hari/tahun 100 - % - Pelayanan Komunikasi Terhadap Pimpinan (Gubernur, Wagub, Sekda dan Aparatur Pemerintah) Kepada Kabupaten/ Kota Se Jawa Barat Serta Kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya Selama 24 Jam Penuh Untuk Menghindari Keterlambat an Pengiriman dan Penerimaan Surat Dinas yang Sifatnya Segera 100 -% 0 612.849 0 0 612.849 674.134 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. - Alat Tulis Kantor dan Makanan dan Minuman - Bandung - Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 -% - Terpenuhiny a Kebutuhan Tertib Administrasi Sehingga Terdapat Arsip Kedinasan Yang Tersusun Di Bagian Sandi dan Telekomunik asi 100 - % - Mudahnya Menemukan Arsip Kedinasan yang Diperlukan 100 -% 0 238.400 0 0 238.400 262.240 NON CG 6. Menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan kearsipan 0 3.757.270 0 0 3.757.270 4.132.997 NON CG Provinsi Jawa Barat, Dalam dan Luar Provinsi Jawa Barat, Setda Prov Jabar Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 1. Administrasi ketatausahaan dan kearsipan Provinsi Jawa Barat Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 100 % Terpenuhiny a kebutuhan honorarium non pns, uang lembur, ATK, belanja jasa pengiriman paket, belanja cetak dan penggandaan, makan minum piket 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan administrasi dan kerasipan 100 % 0 574.080 0 0 574.080 631.488 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Dalam dan Luar Provinsi Jawa Barat Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung tugas poko dan fungsinya 100 % Tersedianya belanja perjalanan dinas pns provinsi jawa barat 12 Bulan Terpenuhiny a fasilitasi pelayanan pimpinan 100 % 0 3.065.650 0 0 3.065.650 3.372.215 3. Sarana Penggandaan Setda Prov Jabar Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % Tersedianya biaya sewa mesin fotocopy, pemeliharaan ruti mesin risograph, pemeliharaan tata naskah dinas elektronik 12 Bulan Terpenuhiny a sarana penggandaan 100 % 0 117.540 0 0 117.540 129.294 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Daerah 0 22.500.000 0 0 22.500.000 24.750.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 100 % Berfungsiny a sarana/pras arana kantor sekretariat daerah Prov Jabar Terpenuhiny a kebutuhan biaya pemeliharaa n lingkungan/ halaman/ta man, jasa kebersihan kantor, perawatan kendaraan, BBM, pemeliharaa n peralatan dan perlengkapa n kantor, pemeliharaa n meubleler, pemeliharaa n peralatan instalasi listrik, air dan elektronika, pemeliharaa n konstruksi gedung dan non gedung Lancarnya kegiatan pemerintaha n dan pembangun an 12 Bulan 100 % NON CG 8. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sandi dan Telekomunikasi 0 2.176.500 0 0 2.176.500 2.394.150 NON CG - Jawa Barat, Jawa Barat, Bandung Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. - Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian Sarana dan Prasarana Sandi dan Telekomunikasi - Jawa Barat - Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional Biro Humas, Protokol dan Umum 100 -% - Berfungsinya Sarana Sandi dan Telekomunik asi yang meliputi : 1. Peralatan Audio Visual (CCTV) 2. Peralatan Repeater 3. Peralatan Sentral Telepon/PAB X 4. Pesawat Radio Telekomunik asi Untuk jaringan Komando dan Operasional 5. Pesawat Facsimile 6. Jaringan Internet/LA N 7. Jaringan Telepon 8. Peralatan Sandi Elektronik/C riptofac, Mekanik, Criptophone dan SMS Bersandi 100 -% - Lancarnya Arus Komunikasi dan Pengiriman dan Penerimaan Berita Serta lancarnya Pelaporan Keuangan Melalui Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah Sehingga keberhasilan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Dapat Tercapai 100 -% 0 2.005.800 0 0 2.005.800 2.206.380 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Operasional Pemeliharaan Dalam Rangka Pemeriksaan dan Pengecekan Peralatan Repeater yang terpasang di Lokasi Gunung Tangkuban Perahu, Pasir Sumbul Puncak Cianjur dan Pasir Walen Tasikmalaya Jawa Barat Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional Biro Humas, Protokol dan Umum 100 % Lancarnya Koordinasi Komunikasi Melalui Jaringan Radio Telekomunik asi 100 % Terpeliharan ya Peralatan Repeater Peralatan Repeater yang terpasang di Lokasi Gunung Tangkuban Perahu, Pasir Sumbul Puncak Cianjur dan Pasir Walen Tasikmalaya 100 % 0 107.100 0 0 107.100 117.810 3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dengan Nilai Pekerjaan 0 s.d. 200 Juta Bandung Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional Biro Humas, Protokol dan Umum 100 % Terciptanya Administrasi di Bagian Sandi dan Telekomunik asi 100 % Terpenuhiny a Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya 100 % 0 63.600 0 0 63.600 69.960 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 9. Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan parasarana kantor rumah tangga pimpinan 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Baru Fixed Cost 100 % Berfungsiny a sarana/pras arana kantor rumah tangga pimpinan Terpenuhiny a kebutuhan biaya pemeliharaa n lingkungan/ halaman/ta man, pemeliharaa n peralatan danperlengk apan kantor, jasa kebersihan kantor, pemeliharaa n peralatan dan perlengkapa n kantor, pemeliharaa n meubeler, pemeliharaa n peralatan dan instalasi air, listrik dan elektronika Lancarnya kegiatan pemerintaha n dan pembangun an 12 Bulan 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Melaksanakan Perencanaan dan evaluasi pelaporan internal biro humas, protokol dan umum 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Biro Humas Protokol & Umum Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a dokumen perencanaa n, pelaporan dan evaluasi di lingkup biro humasprotu m Tersedianya biaya cetak dan pengganda an kegiatan perencanaa n dan pelaporan di lingkup biro humasprotu m, penyusuna n rka, laporan capaian kinerja, renja, action plan, iku, ikk. Tersedianya sistem pelaporan capaian unit kerja biro humas, protokol dan umum 100 % 100 % Jumlah Total 98.038.607 107.842.46 8 0 0 98.038.607 0 15 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Sekretariat DPRD 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD 0 33.848.200 0 0 33.848.200 37.233.020 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Fixed Cost 0 - - Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional Sekretariat DPRD dalam melaksanak an tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 persen 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat DPRD 0 23.000.000 0 0 23.000.000 25.300.000 NON CG Provinsi Jawa Barat Sekretariat DPRD Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 58.348.200 64.183.010 0 0 58.348.200 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 0 42.911 0 0 42.911 47.202 NON CG Kabupaten Kuningan Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 0 43.285 0 0 43.285 47.614 NON CG Kota Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 0 71.121 0 0 71.121 78.233 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 0 80.163 0 0 80.163 88.179 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Lanjutan Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Penggantian Resep Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I 0 50.281 0 0 50.281 55.309 NON CG Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 6. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 0 46.459 0 0 46.459 51.104 NON CG Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu 0 46.833 0 0 46.833 51.516 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 8. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 0 80.000 0 0 80.000 88.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Publik Terfasilitasi nya PDH, Kacamata dan Jasa Kesehatan Tingkat Ketrampilan aparatur 1 Tahun 100 % NON CG 9. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 0 49.704 0 0 49.704 54.674 NON CG Kabupaten Garut Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Penggantian Resep Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 10. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 0 66.226 0 0 66.226 72.848 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Penggantian Resep Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas PendapatanDaerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 0 68.327 0 0 68.327 75.159 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Sewa Gedung Sarana Olah Raga Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 12. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 0 51.761 0 0 51.761 56.937 NON CG Kota Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 13. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 0 66.259 0 0 66.259 72.884 NON CG Kota Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH - Sewa Sarana Olah Raga Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 14. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 0 52.888 0 0 52.888 58.177 NON CG Kabupaten Majalengka Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Sewa Lapangan Bulutangkis - Sewa Lapangan Futsal - Penggantian Resep Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 16. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 0 43.285 0 0 43.285 47.614 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 17. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I 0 51.354 0 0 51.354 56.489 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian Batik Tradisional Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 18. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kota Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 19. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 0 46.833 0 0 46.833 51.516 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 20. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran 0 36.806 0 0 36.806 40.487 NON CG Pangandaran Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 21. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 0 79.706 0 0 79.706 87.677 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH - Sewa Gedung Sarana Olah Raga (Futsal) Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 22. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 23. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere 0 53.075 0 0 53.075 58.383 NON CG Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 24. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wil. Kab. Bandung I Rancaekek 0 83.254 0 0 83.254 91.579 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a Profesionali sme dan keterampila n aparatur untuk peningkatan pelayanan publik 1. Penggantian kacamata 2. Penggantian Resep General Check Up Pakaian PDH Tingkat Profesionali sme Aparatur 1 paket 100 - NON CG 25. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dispenda Provinsi Jawa Barat 0 2.249.808 0 0 2.249.808 2.474.789 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Meningkatn ya keterampila n, kemampuan , profesionali sme dan kesejahtera an aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Kegiatan ke Agamaan - Sarana dna prasarana kegiatan olah raga - Pelayanan kesehatan - Pegawai yang pensiun - Kursus-kur sus singkat/pela tihan/semin ar - Kursus, seminar, lokakarya, raker dan rakor Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 26. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 27. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 0 46.833 0 0 46.833 51.516 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH - Sewa Sarana Olahraga Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 28. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 0 61.518 0 0 61.518 67.669 NON CG Kabupaten Sumedang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 29. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 0 51.728 0 0 51.728 56.900 NON CG Kabupaten Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Pencemara n Keagaam dan Instruktur Senam Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 30. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 0 47.520 0 0 47.520 52.272 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Pembelian Kacamata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 31. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 0 52.701 0 0 52.701 57.971 NON CG Kota Cimahi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 32. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 0 62.678 0 0 62.678 68.946 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Belanja Penggatian Resep Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 33. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 0 48.180 0 0 48.180 52.998 NON CG Kabupaten Subang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Sewa Sarana Olah Raga - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 34. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 0 38.390 0 0 38.390 42.229 NON CG Kota Banjar Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - General Check Up - Pakaian PDH - Penggantian Resep Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % NON CG 35. -Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 0 61.518 0 0 61.518 67.669 NON CG Kabupaten Karawang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH - Sewa Gedung Sarana Olahraga (Futsal) Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % NON CG 36. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 0 53.075 0 0 53.075 58.383 NON CG Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terwujudny a Profesionali sme dan Keterampila n Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan Publik - Penggantian Kaca Mata - Penggantian Resep - General Check Up - Pakaian PDH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 37. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 0 1.028.639 0 0 1.028.639 1.131.503 NON CG -Kota Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, perangko, benda pos lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Surat Kabar, Transaksi keuangan, internet, dokumentas i dan publikasi - Terfasilitasi nya bahan cetakan dan pengganda an - Terfasilitasi nya kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya kebutuhan makanan dan minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) perjalanan dinas NON CG 38. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 0 872.867 0 0 872.867 960.153 NON CG -Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 39. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 0 995.865 0 0 995.865 1.095.451 NON CG -Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Terfasilitasi nya barang pakai habis terdiri dari ATK, perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan Perjalanan Dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 40. -Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 0 1.487.494 0 0 1.487.494 1.636.243 NON CG -Kabupaten Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% - -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat - Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 - 100 % 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya Kebutuhan Perjalanan Dinas 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 41. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 0 1.034.631 0 0 1.034.631 1.138.094 NON CG -Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 42. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 0 1.493.206 0 0 1.493.206 1.642.527 NON CG -Kota Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokomentas i dan Publikasi - Terfasilitasii nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya kebutuhan makanan dan minuman - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 -Cabang 100 % 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya kebutuhan perjalanan dinas 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 43. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 0 911.053 0 0 911.053 1.002.158 NON CG -Kota Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 44. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu 0 866.125 0 0 866.125 952.737 NON CG -Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, perangko, benda pos lainnya dan gas - Terfasilitasi nya Jasa telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 45. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 0 1.016.424 0 0 1.016.424 1.118.066 NON CG -Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 46. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok I 0 1.445.140 0 0 1.445.140 1.589.654 NON CG Kota Depok I Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 12 bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Cabang 100 % 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) kebutuhan Perjalanan Dinas NON CG 47. -Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 17.539.490 0 0 17.539.490 19.293.439 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja Untuk Pelayanan -Bahan Pakai Habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Bahan cetakan dan Pengandaa n - Makanan dan Minuman - Perjalanan Dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 48. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 0 1.243.180 0 0 1.243.180 1.367.498 NON CG -Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya Kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya Samsat Outlet - Terfasilitasi nya kebutuhan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) perjalanan dinas NON CG 49. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 0 902.335 0 0 902.335 992.569 NON CG -Kabupaten Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 50. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok II Cinere 0 1.156.448 0 0 1.156.448 1.272.093 NON CG -Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 12 -bulan -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, Prangko, Benda Pos -Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaski Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasn ya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya Kebutuhan Perjalanan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 -Cabang 100 % 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Dinas NON CG 51. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 0 893.529 0 0 893.529 982.882 NON CG -Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat - Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 52. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 0 850.469 0 0 850.469 935.516 NON CG -Kota Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, benda pos lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, LIstrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan Internet, Dokumentas i dan Publikasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 -Cabang 100 % 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 53. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 0 1.009.147 0 0 1.009.147 1.110.062 NON CG -Kabupaten Cianjur Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya Kebutuhan Perjalanan Dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 54. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 0 874.160 0 0 874.160 961.576 NON CG -Kota Cimahi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 55. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a kebutuhan dasar Oprasional Unit Kerja untuk Pelayanan Kepada Masyarakat - Tersedianya Bahan Pakai Habis - Tersedianya Bahan cetakan dan pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nuya Kebutuhan Perjalanan Dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Tahun 100 % 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 56. -Penyelenggaran Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 0 1.695.350 0 0 1.695.350 1.864.885 NON CG -Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya kebutuhan perjalanan dinas 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 57. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 0 926.642 0 0 926.642 1.019.306 NON CG -Kabupaten Majalengka Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 58. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 0 1.060.567 0 0 1.060.567 1.166.624 NON CG -Kabupaten Subang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 59. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 0 1.494.200 0 0 1.494.200 1.643.620 NON CG -Kabupaten Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 -Cabang 100 % 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya Kebutuhan Perjalanan Dinas 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 60. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 0 1.016.216 0 0 1.016.216 1.117.838 NON CG -Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional dasar unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 61. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pangandaran 0 910.630 0 0 910.630 1.001.692 NON CG -Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 62. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek 0 978.170 0 0 978.170 1.075.986 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Terrsediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 kegiatan 100 % 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 63. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I 0 950.500 0 0 950.500 1.045.550 NON CG -Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 64. -Penyelenggaraan Admnistrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 0 829.345 0 0 829.345 912.279 NON CG -Kabupaten Garut Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 65. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 0 1.016.617 0 0 1.016.617 1.118.279 NON CG -Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 66. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 0 946.868 0 0 946.868 1.041.554 NON CG -Kabupaten Kuningan Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 67. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 0 1.129.266 0 0 1.129.266 1.242.193 NON CG -Kabupaten Sumedang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya kebutuhan perjalanan dinas 47 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 68. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 0 1.498.928 0 0 1.498.928 1.648.821 NON CG -Kabupaten Karawang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -Tersediany a bahan pakai habis terdiri dari ATK, perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya kebutuhan makanan dan minuman - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya kebutuhan perjalanan dinas 49 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 69. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 0 984.816 0 0 984.816 1.083.298 NON CG -Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 50 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 70. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 0 1.197.580 0 0 1.197.580 1.317.338 NON CG -Kota Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Samsat Outlet - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 51 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) nya kebutuhan perjalanan dinas 52 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 71. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 0 1.169.537 0 0 1.169.537 1.286.491 NON CG -Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpenuhin ya kebutuhan dasar operasional unit kerja untuk pelayanan kepada masyarakat -- Tersedianya bahan pakai habis terdiri dari ATK, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Gas - Terfasilitasi nya Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar, Transaksi Keuangan, Internet, Dokumentas i dan Publikasi - Terfasilitasi nya Bahan Cetakan dan Pengganda an - Terfasilitasi nya Kebutuhan Makanan dan Minuman - Terfasilitasi nya kebutuhan perjalanan dinas Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 -bulan 100 % 53 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 54 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 72. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu 0 464.832 0 0 464.832 511.315 NON CG -Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 55 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 56 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 73. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Depok I 0 753.026 0 0 753.026 828.329 NON CG -Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 57 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 58 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 74. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Karawang 0 611.484 0 0 611.484 672.633 NON CG -Kabupaten Karawang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 59 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 60 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 75. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber 0 492.346 0 0 492.346 541.580 NON CG -Kabupaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 61 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 62 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 76. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Cianjur 0 549.764 0 0 549.764 604.741 NON CG -Kabupaten Cianjur Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 63 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 64 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 77. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 6.500.502 0 0 6.500.502 7.150.552 NON CG -Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung dalam pelayanan masyarakat -Alat Listrik - Bahan Bakar Minyak/Gas - Powder Tabung pemadam Kebakaran - Peralatan dan Perlengkapa n Alat alat Rumah Tangga - Jasa Kebersihan - Jasa Keamanan - STNK - Belanja Jasa KIR - Jasa Service dan Suku Cadang kendaraan Bermotor - pelumas - Alat Perlengkapa n Kantor - Alat Studio dan Alat Komunikasi - Jasa Pemeliharaa n Non Kontruksi - Jasa Pemeliharaa n Kontruksi - 12 -bulan 1 Dinas 65 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 78. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu I 0 475.089 0 0 475.089 522.598 NON CG -Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 1 -cabang 66 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman NON CG 79. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta 0 616.629 0 0 616.629 678.291 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 67 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 80. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug 0 659.912 0 0 659.912 725.903 NON CG -Kabuapaten Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 1 -cabang 68 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 69 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 81. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung Barat 0 597.858 0 0 597.858 657.644 NON CG Kabupaten Bandung Barat Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 100 % 70 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 71 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 82. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bogor 0 527.510 0 0 527.510 580.261 NON CG -Kota Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 72 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 73 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 83. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak 0 521.064 0 0 521.064 573.170 NON CG -Kabupaten Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 84. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Sumedang 0 486.491 0 0 486.491 535.140 NON CG Kabupaten Sumedang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n sarana dan prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 100 % 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 77 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 85. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Purwakarta 0 590.300 0 0 590.300 649.330 NON CG -Kabupaten Purwakarta Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalm mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 78 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 79 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 86. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan 0 674.870 0 0 674.870 742.357 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 100 % 80 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 81 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 87. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor 0 521.965 0 0 521.965 574.162 NON CG -Kabupaten Bogor Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mndukung dalam Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 82 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 83 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 88. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi 0 474.313 0 0 474.313 521.745 NON CG -Kota Sukabumi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 84 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 85 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 89. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang 0 526.432 0 0 526.432 579.075 NON CG -Kabupaten Subang Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 86 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 87 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 90. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Garut 0 391.150 0 0 391.150 430.265 NON CG Kabupaten Garut Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 100 % 88 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 89 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 91. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 0 636.917 0 0 636.917 700.609 NON CG -Kota Cirebon Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung pelayanan kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cirebon 12 -bulan 1 -cabang 90 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 91 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 92. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Cimahi 0 599.475 0 0 599.475 659.422 NON CG Kota Cimahi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 100 % 92 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 93 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 93. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Majalengka 0 430.879 0 0 430.879 473.967 NON CG -Kabupaten Majalengka Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masayaraka t -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 100 -% 94 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 95 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 94. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Tasikmalaya 0 619.832 0 0 619.832 681.816 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 12 -bulan 100 % 96 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 97 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 95. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang 0 745.847 0 0 745.847 820.432 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 100 % 98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 99 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 96. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Depok II Cinere 0 657.551 0 0 657.551 723.306 NON CG -Kota Depok Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan prasarana operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 100 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman NON CG 97. - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten I Rancaekek Kabupaten Bandunng 0 900.759 0 0 900.759 990.835 NON CG Kabupaten Bandung Dinas Pendapata n Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur untuk Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat - - - - Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, 2. Tingkat kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 12 Bulan 100 % 101 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 98. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran 0 510.261 0 0 510.261 561.287 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 -bulan 100 -% 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 103 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 99. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Banjar 0 735.018 0 0 735.018 808.520 NON CG Kota Banjar Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 12 -bulan 100 % 104 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 105 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 100. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bekasi 0 497.944 0 0 497.944 547.739 NON CG -Kabupaten Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat kenyamana n dan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 -bulan 1 -cabang 106 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 107 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 101. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis II Pengandaran 0 376.631 0 0 376.631 414.294 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 100 % 108 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 109 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 102. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis 0 420.656 0 0 420.656 462.721 NON CG -Kabupaten Indramayu Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat - -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 1 -cabang 110 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Pelumas - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 111 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 103. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Kuningan 0 591.854 0 0 591.854 651.039 NON CG -Kabupaten Kuningan Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan Kepada Masyarakat 12 -bulan 100 % 112 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 113 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 104. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 0 521.194 0 0 521.194 573.313 NON CG Kabupaten Tasikmalaya Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada Masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 100 % 114 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 115 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 105. -Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bekasi 0 631.285 0 0 631.285 694.413 NON CG -Kota Bekasi Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 -% -Terpelihara nya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat -Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik -Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak dan Gas - Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran - Terfasiliatsi nya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya Jasa kebersihan - Terfasilitasi nya STNK - Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor - Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan - Terfasilitasi nya Pelumas -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 1 -cabang 116 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat perlengkapa n Kantor - Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi - Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 117 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 106. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik - Terfasilitasi nya BBM - Terfasiltasin ya Bahan Material Lainnya - Terfasilitasi nya belanja STNK - Terfasilitasi nya Jasa service - Terfasilitasi nya penggantian suku cadang kendaraan - Terfasilitasi nya pelumas - Terfasilitasi nya alat Studio dan alat komunikasi - Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Non Kontruksi - -Pemelihara an Sarana dan Prasarana Operasional Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kenyamana n dan Pelayanan kepada Masyarakat 1 Tahun 100 % 118 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Kontruksi 119 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 107. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Ciamis I 0 720.298 0 0 720.298 792.328 NON CG Kabupaten Ciamis Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat 1. Terfasilitasi nya Alat Listrik dan Elektronik 2. Terfasilitasi nya Bahan Bakar Minyak/Gas 3. Terfasilitasi nya Powder Tabung Pemadam Kebakaran 4. Terfasilitasi nya Bahan Materai Lainnya 5. Terfasilitasi nya Jasa Kebersihan 6. Terfasilitasi nya Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7. Terfasilitasi nya Jasa Service Kendaraan Bermotor 8. Terfasilitasi nya Penggantian Suku Cadang Kendaraan -Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Cabang pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 12 -bulan 100 % 120 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Terfasiisitas inya Pelumas 10. Terfasilitasi nya Pemeliharaa n Alat Perlengkapa n Kantor 11. Terfasilitasi nya Alat Studio dan Alat Komunikasi 12. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Non Kontruksi 13. Terfasilitasi nya Belanja Pemeliharaa n Halaman 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 121 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 108. Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 107.250 0 0 107.250 117.975 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terpedoman inya Evaluasi dinas 1. Tersusunny a laporan bulanan pendapatan daerah 2. Tersusunny a laporan kinerja program 3. Tersusunny a Evaluasi Kinerja Dinas 4. Tersusunny a Lakip Tahun 2012 5. Tersusunny a LKPJ Dinas 6. Tersusunny a LPP2D Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 720 Buku 1 Dokumen NON CG 109. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 25.000 0 0 25.000 27.500 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Terpedoman inya dokumen perencanaa n dinas - Tersusunny a laporan, keuangan dinas Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 400 Buku 95 % 122 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 110. Penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 0 460.960 0 0 460.960 507.056 NON CG Kota Bandung Dinas Pendapata n Daerah Baru Fixed Cost 95 % Tersusunny a Buku Rencana Keerja, DPA dan DPPA Dinas - Tersusunny a Rencana Kerja Tahun 2015 - Tersusunny a DPA Tahun 2015 - Tersusunny a DPPA Tahun 2014 Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 Buku 95 % Jumlah Total 85.741.960 180.193.59 5 0 0 85.741.960 0 123 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 1. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat 0 850.000 0 0 850.000 935.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Inspektorat Lanjutan Fixed Cost 1. Bantuan Diklat dalam rangka Diklat Penjenjangan Fungsional Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Bantuan Diklat dalam rangka Diklat penjenjangan Fungsional 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 90.000 0 0 90.000 99.000 2. Bantuan Biaya Diklat Substantif/Bimtek Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Bantuan Biaya Substantif/Bi mtek 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 44.000 0 0 44.000 48.400 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. Bantuan Kontribusi Diklat/Bimtek Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Bantuan Kontribusi Diklat/ Bimtek 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 90.000 0 0 90.000 99.000 4. Peningkatan Kesehatan Jasmani Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Peningkatan Kesehatan Jasmani 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 44.040 0 0 44.040 48.444 5. Kerohanian Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Kerohanian 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 13.500 0 0 13.500 14.850 6. Penggantian Resep, Perawatan dan General Check up Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Penggantian Resep, Perawatan dan General Check up 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 359.007 0 0 359.007 394.908 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Pemberian Penghargaan Purna Bhakti 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 200.000 0 0 200.000 220.000 8. Biaya Kesenian Kota Bandung Tingkat profesionalis me aparatur 85 Persen Biaya Kesenian 85 Persen Meningkatn ya kesejahteraa n jasmani/roha ni aparat Inspektorat dan aparatur pengawasan 100 Persen 0 9.453 0 0 9.453 10.398 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran CG. 5 Tematik 1 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat 0 2.300.000 0 0 2.300.000 2.530.000 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Inspektorat Lanjutan Fixed Cost 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Pengadaan Alat Tulis Kantor 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 378.915 0 0 378.915 416.806 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Pengadaan Materai dan Perangko Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Pengadaan Materai dan Perangko 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 7.800 0 0 7.800 8.580 3. Pengiriman Paket/Dokumen Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Pengiriman Paket/Doku men 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 7.200 0 0 7.200 7.920 4. Pengadaan Barang Cetakan Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Pengadaan Barang Cetakan 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 386.709 0 0 386.709 425.380 5. Penggandaan Dokumen/Bahan Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Penggandaan Dokumen/Ba han 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 41.720 0 0 41.720 45.892 6. Jasa Administrasi Keuangan (jasa giro, jasa transfer, administrasi cheque) Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Jasa Administrasi Keuangan (jasa giro, jasa transfer, administrasi cheque) 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 10.400 0 0 10.400 11.440 7. Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 350.000 0 0 350.000 385.000 8. Perjalanan Dinas Jawa Barat Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Perjalanan Dinas 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 800.000 0 0 800.000 880.000 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 9. Lembur Pegawai Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Lembur Pegawai 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 65.376 0 0 65.376 71.914 10. Surat Kabar/Majalah Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Surat Kabar/Majala h 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 48.000 0 0 48.000 52.800 11. Pengisian Tabung Gas Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Pengisian Tabung Gas 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 2.880 0 0 2.880 3.168 12. Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Kota Bandung Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja 100 Persen Jasa Komunikasi, Listrik dan Air 100 Persen Lancarnya penyelengga raan administrasi perkantoran 100 Persen 0 201.000 0 0 201.000 221.100 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 5 Tematik 1 3. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantorat Inspektorat Provinsi Jawa Barat 0 2.392.980 0 0 2.392.980 2.632.278 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Inspektorat Lanjutan Fixed Cost 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Jasa Kebersihan Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Jasa Kebersihan 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 447.720 0 0 447.720 492.492 2. Pemeliharaan Jaringan Internet/LAN, Komputer/Printer/Laptop/L CD Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pemeliharaan Jaringan Internet/LA N, Komputer/Pr inter/Laptop/ LCD 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 0 42.125 0 0 42.125 46.338 3. Pemeliharaan Kendaraan/Service Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pemeliharaan Kendaraan/Se rvice 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 297.607 0 0 297.607 327.368 4. Pengadaan Pelumas/Oli Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pengadaan Pelumas/Oli 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 55.800 0 0 55.800 61.380 5. Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pengadaan BBM Kendaraan Dinas 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 195.300 0 0 195.300 214.830 6. Asuransi Gedung Kantor Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Asuransi Gedung Kantor 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 25.000 0 0 25.000 27.500 7. Pemeliharaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pemeliharaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 5.000 0 0 5.000 5.500 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 8. Pengadaan Lampu/Penerangan Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pengadaan Lampu/Pener angan 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 43.200 0 0 43.200 47.520 9. Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pemeliharaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 65.450 0 0 65.450 71.995 10. Jasa Pengamanan kantor Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Jasa Pengamanan kantor 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 171.200 0 0 171.200 188.320 11. Pemeliharaan Kantor Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Pemeliharaan Kantor 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 232.650 0 0 232.650 255.915 12. Perbaikan Gedung dan Halaman Kantor Bagian Belakang Kota Bandung Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen Perbaikan Gedung dan Halaman Kantor Bagian Belakang 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 100 Persen 0 811.928 0 0 811.928 893.121 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan CG. 5 Tematik 1 4. Menyelenggarakan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Inspektorat Provinsi Jawa Barat 0 111.220 0 0 111.220 122.342 CG.5 Sasaran 1 Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung, Kota Bandung Inspektorat Lanjutan Fixed Cost 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyusunan Rentra Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Penyusunan Rentra 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 5.250 0 0 5.250 5.775 2. Penyusunan Renja/RKT Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Penyusunan Renja/RKT 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 4.500 0 0 4.500 4.950 3. Penyusunan Laporan Keuangan Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Penyusunan Laporan Keuangan 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 30.770 0 0 30.770 33.847 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 4. Penyusunan LKPJ Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Penyusunan LKPJ 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 3.050 0 0 3.050 3.355 5. Penyusunan LAKIP Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Penyusunan LAKIP 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 5.700 0 0 5.700 6.270 6. Penyusunan RKA/DPA Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Penyusunan RKA/DPA 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 35.750 0 0 35.750 39.325 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Pemutakhiran Asset Internal Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Pemutakhira n Asset Internal 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 2.200 0 0 2.200 2.420 8. Rapat Pembahasan dan Evaluasi Kegiatan Kota Bandung 1. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD dengan anggaran 2. Tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 Persen Rapat Pembahasan dan Evaluasi Kegiatan 100 Persen Dimanfaatk annya laporan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan tahun selanjutnya 100 Persen 0 24.000 0 0 24.000 26.400 Jumlah Total 5.654.200 6.219.620 0 0 5.654.200 0 10 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 - 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 513.000 0 0 513.000 564.300 - Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah - Bantuan Diklat, Fungsional, Sosialisasi, Bimtek, Kesehatan, Jasmani, Rintisan Usaha, Jasa Kesehatand an Peralatan Olah Raga Tingkat Ketrampilan aparatur 1 Tahun 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran BKPP WIlayah I 0 2.037.132 0 0 2.037.132 2.240.845 NON CG Kantor BKPP Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya - Uang Lembur PNS - ATK - Materai 3000 dan 6000 - Makanan dan Minuman Rapat - Obat-obata n Tanaman - Gas Elpiji - SPPD Dalam Daerah - Sambungan Listrik - Sambungan Air - Sambungan Telepon - Jasa Internet Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Tahun 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Memeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah I 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah Honorarium Non PNS, Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik, Peralatan Kebersihan dan Pembersih, PBB, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Pemeliharaa n APK dan Belanja Jasa Konstruksi ingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah 1 Tahun 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Merencanakan, mengevaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Wilayah I Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah I Lanjutan Fixed Cost 95 % Terwujudny a Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD Terlaksanan ya Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 95 % 95 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 4.250.132 4.675.145 0 0 4.250.132 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kemampuan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 286.000 0 0 286.000 314.600 NON CG BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Terwujudny a Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai Standar Daerah - Bantuan Diklat - Kesehatan Jasmani/Ola hraga -Rintisan Usaha -Jasa Kesehatan -Peralatan Olah Raga Tingkat Ketrampilan aparatur 100 Persen 100 Persen 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoraan BKPP Wilayah II 0 1.880.567 0 0 1.880.567 2.068.624 NON CG Kantor BKPP Wilayah II Prov. Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Terpenuhiny a Kebutuhan Dasar Operasional Unit kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya Pelayanan Admin Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 Persen 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Memeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar 0 957.932 0 0 957.932 1.053.726 NON CG Kantor BKPP Wilayah II Prov Jabar Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Terwujudny a Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Kantor Untuk Memperlam car Pelaksanaa n Tugas Terlaksanan ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKP/Balai/U PT/UPTD dengan Anggaran. 100 Persen 100 Persen 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Merencanakan mengevaluasi dan Pelaporan Internal BKPP Wilayah II 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG BKPP Wilayah II Provinsi Jawa Barat Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah II Lanjutan Fixed Cost 95 Persen Terwujudny a Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD Terlaksanaa n Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja/SKPD/ Balai/UPT?U PTD Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada Unit Kerja SKPD/Balai/ UPTD 95 Persen 95 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 3.524.499 3.876.950 0 0 3.524.499 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH III PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur di BKPP Wil. III 0 306.100 0 0 306.100 336.710 NON CG BKPP Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Fixed Cost 54 Pegawai Terwujudny a Peningkatan Motivasi dan etos kerja pegawai - Meningkatn ya keahlian aparatur - Terfasilitasi nya Diklat Struktural - Terfasilitasi nya Diklat Fungsional - Terfasilitasi nya Bikbingan Teknis - Terfasilitasi nya Sosialisasi/ Seminar/Lok akarya/Rak or - Terselengga ranya General Check Up - Terselengga ranya Penggatian Resep - Terselengga ranya Penggantian Pembelian Kacamata - Terselengga ranya Pemulangan Pegawai - Terselengga ranya Meningkatn ya Kualitas Aparatur Daerah 54 Pegawai 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Peningkatan Kesehatan Jasmani/Ola h Raga - Terselengga ranya Peningkatan Kerohanian 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran di BKKPP Wilayah III 0 1.966.960 0 0 1.966.960 2.163.656 NON CG BKPP Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terwujudny a administrasi perkantoran yang memadai Terlaksanan ya Telepon, listrik, air, gas dan internet - Penyediaan ATK - Penyediaan Materai, perangko - Belanja surat kabar/majal ah - Penyediaan barang cetak dan pengganda an - Fasilitasi dan koordinasi perwilayah an internal dan eksternal - koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintaha n, perekonomi an, pembangun an daerah, Kesos di Wilayah III Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor di BKPP Wilayah III 0 857.044 0 0 857.044 942.749 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terwujudny a kualitas dan fungsi sarana prasarana kantor Terselengga ranya pemeliharaa n rutin/berkala gedung kantor, kendaraan operasional, dan perlengkapa n gedung kantor Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 1 Paket 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Merencanakan,mengev aluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah BKPP Wilayah III 0 278.800 0 0 278.800 306.680 NON CG Wilayah III Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah III Lanjutan Fixed Cost 95 % Terwujudny a kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja Terlaksanak an kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 3.408.904 3.749.795 0 0 3.408.904 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur BKPP IV 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.5 Sasaran 1 Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Lanjutan Fixed Cost 1 Kegiatan Meningkatn ya Taraf kesejahtera an dan kemampuan aparatur BKPPW-IV Meningkatka n Keterampila n Aparatur BKPPW-IV Tingkat Ketrampilan aparatur 1 Kegiatan 1 % CG. 5 Tematik 1 2. Forum Komunikasi BKPP se Jabar 0 150.000 0 0 150.000 165.000 CG.5 Sasaran 1 Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Fixed Cost 1 Kegiatan Terwujudny a sinergitas forum komunikasi BKPP se Jabar Terlaksanan ya Forum BKPP se Jabar Tingkat profesionali sme aparatur 1 Kegiatan 1 Kegiatan NON CG 3. Revitalisasi Data dan Informasi Pembangungan Wilayah IV 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Fixed Cost 0 - Terlaksanny a revitasisasi data dan informasi pembangun an wilayah IV Tersedianya data dan informasi pembangun an wilayah IV yang valid dan realible Tersedianya data dan informasi pembangun an 1 kegiatan 1 kegiatan 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG BKPP W-IV Badan Koordinasi Pemerintah an Dan Pembangun an Wilayah IV Baru Fixed Cost 0 - - - Meningkatn ya sistem perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal BKPP W-IV 0 - 0 - Jumlah Total 1.450.000 1.595.000 0 0 1.450.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 0 1.700.000 0 0 1.700.000 1.870.000 NON CG Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Terlaksanan ya Peningkatan Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Tingkat Ketrampilan aparatur 12 Bulan 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKD Provinsi Jawa Barat 0 4.200.000 0 0 4.200.000 4.620.000 NON CG Jawa Barat Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terselengga ranya Administrasi Perkantoran BKD Provinsi Jawa Barat Penyediaaa n Kebutuhan Operasional Kinerja dalam penyediaan Kebutuhan Piranti Kerja Pegawai Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BKD Provinsi Jawa Barat 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Perkantoran BKD Provinsi Jawa Barat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Perkantoran BKD Provinsi Jawa Barat Tingkat Pemeliharaa n sarana dan Prasarana Operasional OPD 12 bulan 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKD Provinsi Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Badan Kepegawai an Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terlaksanan ya Penyusuna n Dokumen perencanaa an, evaluasi dan pelaporan internal BKD Tersusunny a Dokumen perencanaa an, evaluasi dan pelaporan internal BKD Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 7 Dokumen 100 % Jumlah Total 9.500.000 10.450.000 0 0 9.500.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur CG. 5 Tematik 1 1. -peningkatan kesejahteraan aparatur 0 750.000 0 0 750.000 825.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Fixed Cost 130 -orang -jumlah pegawai badiklatda yang terfalsilitasi peningkatan kualitas sda -terlaksana nya peningkatan kesejahtera an aparatur Tingkat Ketrampilan aparatur 1 -kegiatan 0 - 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran CG. 5 Tematik 1 2. -mengelola administrasi perkantoran badiklatda 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Fixed Cost 12 -bulan -terpenuhin ya kebutuhan alat perkantoran - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 3. -pemeliharaan kampus II 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Fixed Cost 61,000 -m2 -luas gedung kampus II yang terpelihara -terlaksany a pemeliharaa n kampus II - 1 -kegiatan 0 - CG. 5 Tematik 1 4. -pemeliharaan kampus I 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Fixed Cost 6,100,000 -m2 -luas gedung kampus I yang terpelihara -terlaksana nya pemeliharaa n kampus I - 0 - 0 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan CG. 5 Tematik 1 5. -menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal OPD badiklatda 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.5 Sasaran 1 -bandung Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Baru Fixed Cost 6 -dokumen -jumlah doikumen laporanpere ncanaan dan pelaporan yang tersusun - Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 0 - 0 - Jumlah Total 8.950.000 9.845.000 0 0 8.950.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Kerohanian 0 52.280 0 0 52.280 57.508 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 1 tahun Tersedianya general check up, resep obat, penggantian resep kacamata,bi aya raat inap, ceramah rohani - Tingkat profesionali sme aparatur 0 - 0 - NON CG 2. Bantuan biaya diklat fungsional, bimtek, seminar dan pelatihan 0 25.200 0 0 25.200 27.720 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a bantuan biaya diklat, seminar, pelatihan dan bimtek Uang saku Peserta diklat Tingkat profesionali sme aparatur 2 kali 100 % NON CG 3. Pengadaan seragam PDH dan ongkos jahit 0 18.460 0 0 18.460 20.306 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 100 % Terwujudny a pengadaan pakaian dinas dan atributnya Terlaksanan ya pengadaan pakaian dinas dan atributnya Tingkat profesionali sme aparatur 1 kali 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Penyelenggaraan Administrasi Kantor Perwakilan 0 2.127.992 0 0 2.127.992 2.340.791 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Tersedianya kebutuhan dasar ATK, Listrik, Jasa komunikasi, perjalanan dinas, jamuan tamu dinas,dll Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional Kantor Perwakilan yaitu ATK, Listrik, Telepon, Perjalanan dinas, dll Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 5. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor Perwakilan 0 432.800 0 0 432.800 476.080 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Lanjutan Fixed Cost 1 tahun terwujudny a sarana kantor yang terpelihara baik Terpeliharan ya tabung pemadam kebakaran, gedung, kamar mandi dan jaringan instalasi komputer Terpeliharan ya gedung dan fasilitas kantor perwakilan 1 tahun 100 % NON CG 6. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 0 373.491 0 0 373.491 410.840 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Lanjutan Fixed Cost 1 tahun terwujudny a pemeliharaa n kendaraan dinas operasional sesuai standar Terpeliharan ya 8 unit roda empat dan 5 unit roda dua kendaraan dinas operasional Terpeliharan ya kendaraan dinas operasional sesuai standar 1 tahun 100 % NON CG 7. Jasa Kebersihan 0 218.900 0 0 218.900 240.790 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 1 tahun Terpenuhiny a Jasa Kebersihan kantor Jasa Kebersihan Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional OPD 1 tahun 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Jasa Keamanan 0 189.100 0 0 189.100 208.010 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 1 tahun Terpenuhiny a Keamanan sarana dan prasarana kantor terselengga ranya Jasa Keamanan sarana kantor Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional OPD 1 tahun 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 9. Kegiatan laporan keuangan internal : Laporan realisasi bulanan, triwulanan, semesteran, LRA, Calk, Neraca, Laporan Keuangan 0 25.454 0 0 25.454 27.999 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 100 % Terwujudny a laporan keuangan Kantor Perwakilan Tersusunny a laporan keuangan Kantor Perwakilan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 % NON CG 10. Kegiatan perencanaan dan penganggaran : IKK, LPPD, LAKIP, RKA/DPA, Renja, LKPJ, Renstra, RKT 0 41.596 0 0 41.596 45.756 NON CG DKI Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 100 % Tercapainya penyusuna n kegiatan perencanaa n dan penganggar an, laporan keuangan dan pemutakhira n data asset dan arsip Kantor Perwakilan penyusuna n IKK, IKU, LAKIP, Renja, LKPJ, RKA/DPA, LPPD dan Renstra Tingkat ketersediaa n dokumen operasional 100 % 100 % NON CG 11. Kegiatan pemutakhiran asset internal Kantor Perwakilan 0 7.950 0 0 7.950 8.745 NON CG Jakarta Kantor Perwakilan Pemerintah an Baru Fixed Cost 100 % - Tersusunny a Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 100 % 100 tahun 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 3.513.223 3.864.545 0 0 3.513.223 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPPT 0 1.344.711 0 0 1.344.711 1.479.182 NON CG Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Baru Fixed Cost 50 % Meningkatn ya kualitas aparatur BPPT Diklat subtantif, ceramah keagamaan, senam kesegaran jasmani, penggantian pembelian resep, bantuan biaya rawat inap, penggantian pembeliaan kacamata, sewa sarana olahraga badminton, sewa sarana olahraga futsal, bantuan perintisan kewirausah aan Tingkat keterampila n aparatur, profesionali sme aparatur, pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal aparatur 0 - 95 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran BPPT 0 4.117.446 0 0 4.117.446 4.529.191 NON CG Kota Bandung Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya pelayanan administrasi perkantoran BPPT Provinsi Jawa Barat Penyediaan administrasi perkantoran , penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja BPPT dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, Tingkat Pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 0 - 90 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Melaksanakan Pemeliharaan saran dan prasarana perkantoran 0 1.980.000 0 0 1.980.000 2.178.000 NON CG Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Fixed Cost 0 - - Pemeliharaa n fasilitas dan asset/baran g milik daerah pada BPPT Provinsi Jawa Barat serta sarana prasarana gerai layanan di 4 gerai Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional BPPT dan gerai di 4 BKPP 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Melaksanakan Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan internal OPD 0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG Kota Bandung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a capaian Kinerja BPPT Provinsi Jawa Barat Renja & evaluasi renja, RKT, RKA & DPA, LAKIP, Bahan LKPJ dan LPPD Laporan Capaian Kinerja Program/Ke giatan BPPT, Laporan Keuangan Internal, LRA, CALK, Neraca Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja BPPT, tingkat ketersediaa n dokumen operasional 1 Dokumen 100 % Jumlah Total 7.517.157 27.870.873 0 0 7.517.157 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG -Bandung Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 12 -Bulan -Meningkatn ya kesehatan, kerohanian dan kesejahtera an aparatur -Peningkata n kesehatan, peningkatan kerohanian, dan bantuan kesejahtera an aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 12 -Bulan 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran CG. 5 Tematik 1 2. Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran KPID Provinsi Jawa Barat 0 2.600.000 0 0 2.600.000 2.860.000 CG.5 Sasaran 1 -Bandung Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % -Pelayanan Administrasi perkantoran yang mendukung kinerja KPID Jawa Barat -Terselengg aranya administrasi perkantoran KPID Jawa Barat Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 5 Tematik 1 3. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KPID Provinsi Jawa Barat 0 650.000 0 0 650.000 715.000 CG.5 Sasaran 1 -Bandung Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan CG. 5 Tematik 1 4. Melaksanakan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal KPID Provinsi Jawa Barat 0 130.000 0 0 130.000 143.000 CG.5 Sasaran 1 -Bandung Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % -Dimanfaatk annya dokumen perencanaa n dan pelporan dalam meningkatka n kinerja lembaga -Tersediany a dokumen perencanaa n dan pelaporan KPID Provinsi Jawa Barat Tingkat ketersediaa n dokumen operasional 100 % 100 % Jumlah Total 3.580.000 3.938.000 0 0 3.580.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBD Provinsi Jawa Barat 0 812.755 0 0 812.755 894.031 NON CG Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya motivasi dalam bekerja Terselengga ranya jasa administrasi pelayanan kantor, terselengga ranya jasa administrasi keuangan, tercapainya laporan kinerja dan tersusunny a laporan realisasi anggaran Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Optimalisasi sarana dan prasarana kantor Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor BPBD Provinsi Jawa Barat Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPBD Provinsi Jawa Barat dan terwujudny a kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Intern BPBD Provinsi Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Jawa Barat, Bandung Jawa Barat, Bandung Jawa Barat, Bandung Jawa Barat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Lanjutan Fixed Cost 1. Penyusunan RENSTRA BPBD Provinsi Jawa Barat Bandung Jawa Barat Tingkat Kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UOTD dengan anggaran 100 % Tersusunnya RENSTRA BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 100 % Tingkat keberhasilan dokumen operasional 100 % 0 62.650 0 0 62.650 68.915 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyusunan Rencana kerja (RENJA) BPBD Provinsi Jawa Barat Bandung Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran 100 % Tersusunnya rencana kerja BPBD Provinsi Jawa Barat 100 % Tingkat keberhasilan dokumen operasional 100 % 0 7.545 0 0 7.545 8.300 3. Penyusunan RKASKPD dan DPASKPD Bandung Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT dengan anggaran 100 % Tersusunnya RKATahun 2015 dan Perubahan DPATahun 2014 100 % Tingkat keberhasilan dokumen operasional 100 % 0 16.515 0 0 16.515 18.167 4. Penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP, RENJAdan Evalauasi Kinerja Bandung Jawa Barat Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran 100 % Tersusunnya LKPJ, LPPD, LAKIP, RENJAdan Evaluasi Kinerja dan laporan bulanan capaian prosentase keuangan dan fisik kegiatan 100 % Tingkat keberhasilan dokumen operasional 100 % 0 13.290 0 0 13.290 14.619 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 1.912.755 2.104.031 0 0 1.912.755 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. -Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP 0 1.200 0 0 1.200 1.320 NON CG -Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Fixed Cost 100 -Persen -Terakomod asinya Kesejahtera an PNS, Penghargaa n, Pengabdian dan meningkatn ya Kualitas SDA -Kesejahter aan PNS, Pelayanan Kesehatan, Pakaian Dinas Tingkat Ketrampilan aparatur 147 -orang 100 -Persen NON CG 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Satpol PP Provinsi Jawa Barat 0 1.204.097 0 0 1.204.097 1.324.507 NON CG Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Kesejahtera an, penghargaa n dan pengabdian serta kualitas sumber daya aparatur Satpol PP Terlaksanan ya Peningkatan Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Satpol PP Tingkat profesionali sme aparatur 147 Orang 1 Kegiatan 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja 0 2.780.001 0 0 2.780.001 3.058.001 NON CG Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya Sinergitas Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tersedianya ATK, Barang Cetakan dan Jasa Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Barat 0 1.850.300 0 0 1.850.300 2.035.330 NON CG Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Fixed Cost 100 % meningkatn ya kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor satpol pp provinsi jawa barat Meningkatka n fungsionalit as Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 2 Kegiatan 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Satpol PP provinsi jawa barat 0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kesesuaian perencanaa n dan pelaporan capaian kinerja pada Satpol PP dengan Anggaran. Tersedianya Dokumen Lakip dan LKPJ Tahun 2013, Renja dan RKT Tahun 2014, IKU dan Tapkin 2014, RKA/DPA Tahun 2015, evaluasi laporan keuangan internal serta Evaluasi Pemukhtahir an aset internal Pol PP Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 1 Kegiatan Jumlah Total 5.910.598 6.501.658 0 0 5.910.598 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Badan Ketahanan Pangan 0 850.750 0 0 850.750 935.825 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Badan Ketahanan Pangan 0 1.383.475 0 0 1.383.475 1.521.823 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 1.241.205 0 0 1.241.205 1.365.326 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan Daerah 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Jawa Barat Badan Ketahanan Pangan Daerah Lanjutan Fixed Cost 0 - - - Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 0 - 1 dokumen Jumlah Total 3.625.430 3.987.972 0 0 3.625.430 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPMPD 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Tercapainya upaya peningkatan kemampuan , kompetensi dan kesejahtera an pegawai BPMPD Peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur BPMPD Tingkat profesionali sme aparatur 87 Orang 65 Persen 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Dukungan Administrasi dan Operasional Perkantoran BPMPD 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Fixed Cost 100 % Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran , jasa komunikasi, listrik dan air Terlaksanan ya Fasilitasi dan Mediasi Penanggula ngan Kemiskinan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 % 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor BPMPD 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Bandung Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor Terpeliharan ya taman, instalasi listrik, jaringan air, telepon, komputer, kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, pelaburan gedung dan fasilitas penunjangn ya, jasa keamanan dan jasa kebersihan Terpeliharan ya sarana dan prasarana kantor 100 Persen 100 Persen 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Menyusun Dokumen Rencana, Evaluasi dan Pelaporan Internal BPMPD 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Badan Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah an Desa Lanjutan Fixed Cost 100 Persen Tersedianya dokumen anggaran, laporan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja Laporan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran; Laporan Keuangan; LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA, DPA, RKPD Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja BPMPD dengan anggaran 1 Dokumen 100 Persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 4.100.000 4.510.000 0 0 4.100.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Kominfo 0 494.650 0 0 494.650 544.115 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Fixed Cost 100 orang terwujudny a peningkatan kesejahtera an dan kemampuan aparatur - Tingkat profesionali sme aparatur 100 pegawai 100 persen NON CG 2. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Balai LPSE 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Baru Fixed Cost 100 persen terwujudny a peningkatan kesejahtera an dan kemampuan aparatur - Tingkat profesionali sme aparatur 100 persen 98 persen 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Menyelenggarakan Admnistrasi Perkantoran Balai LPSE 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Fixed Cost 100 persen meningkatn ya penyelengg araan admnistrasi perkantoran untuk memperlanc ar pelaksanaa n tugas - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 0 - 100 % NON CG 4. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo 0 4.118.725 0 0 4.118.725 4.530.598 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Fixed Cost 100 persen terwujudny a penyelengg araan administrasi perkantoran memperlanc ar pelaksanaa n tugas - Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 persen 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 5. Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Balai LPSE 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Fixed Cost 100 persen meningkatn ya pemeliharaa n infrastruktur pendukung Balai LPSE - meningkatn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional 100 persen 100 persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Kegiatan Memelihara Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kominfo 0 1.255.709 0 0 1.255.709 1.381.280 NON CG Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Fixed Cost 100 persen memelihara sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai guna memperlanc ar pelaksanaa n tugas operasional kantor - -tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional -tingkat kenyamana n dan pelayanan kepada masyarakat 100 persen 100 persen 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 7. Aktivitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kominfo 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Bandung, Bandung Dinas Komunikasi Dan Informatika Lanjutan Fixed Cost 1. Perencanaan dan Penganggaran Bandung - - - 0 91.750 0 0 91.750 100.925 2. Pemutakhiran Aset Internal Bandung - - - 0 8.250 0 0 8.250 9.075 Jumlah Total 7.369.084 8.686.585 0 0 7.369.084 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Bapusipda Jabar 0 613.609 0 0 613.609 674.970 NON CG Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Tersedianya kebutuhan dan operasional aparatur Meningkatn ya kualitas aparatur daerah Tingkat pelayanan administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 1 tahun 65 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Bapusipda Prov. Jabar 0 2.572.315 0 0 2.572.315 2.829.547 NON CG Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpenuhiny a pelaksanaa n tugas Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Mengadakan sarana dan prasarana E-Library 0 9.000.001 0 0 9.000.001 9.900.001 NON CG Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Meningkatn ya kualitas layanan perpustaka an Bapusipda berbasis teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya ruang data center, sarana data center, perangkat pendukung E-Library Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 0 - 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 4. Memelihara sarana dan prasarana aparatur 0 4.097.001 0 0 4.097.001 4.506.701 NON CG Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional OPD Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional OPD 0 - 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 5. Merencanakan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pada Bapusipda Provinsi Jawa Barat 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Badan Perpustaka an Dan Kearsipan Daerah Lanjutan Fixed Cost 100 % Tersusunny a pelaporan program dan kegiatan yang dilaksanaka n oleh Bapusipda Prov. Jabar Penyusuna n renstra, RKA, DPA, DPPA, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, IKU, IKK, Laporan bulanan, Laporan triwulan, Penatausah aan keuangan, ATISISBAD A, Inventaris barang, buku aset Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 16 dokumen 80 % Jumlah Total 16.382.926 107.121.21 7 0 0 16.382.926 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.29 . Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah NON CG 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan 0 452.520 0 0 452.520 497.772 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya pembangun an pertanian dengan baik Tersedianya dokumen perencanaa n Tingkat ketersediaa n dan validitas informasi perencanaa n pembangun an 2 buah 100 % 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD BPTPH 0 781.683 0 0 781.683 859.851 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kapasitas sumberday a aparatur UPTD BPTPH Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur UPTD BPTPH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPT Mekanisasi Pertanian 0 56.565 0 0 56.565 62.222 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket NON CG 4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPB Kentang 0 101.579 0 0 101.579 111.737 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya Kesejahtera an dan Kemampuan Aparatur Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur di UPTD BPB Kentang Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket NON CG 5. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPB Padi 0 66.633 0 0 66.633 73.296 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Meningkatn ya kapasitas sumber daya aparatur Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket NON CG 6. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSBTPH 0 614.295 0 0 614.295 675.725 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur di UPTD BPSBTPH Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket NON CG 7. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD BPB Palawija 0 162.907 0 0 162.907 179.198 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur di UPTD BPB Palawija Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Pertanian 0 245.492 0 0 245.492 270.041 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Balai Pelaihan Pertanian Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket NON CG 9. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPBHAT Pasirbanteng 0 176.482 0 0 176.482 194.130 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur Meningkatn ya kesejahtera an dan kemampuan aparatur di UPTD BPBHAT Pasirbanten g Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket NON CG 10. Peningkatan Kesejahteraan dan Kamampuan aparatur Diperta Provinsi 0 853.430 0 0 853.430 938.773 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya kesejahtera an dan kamampuan aparatur diperta provinsi Terlaksanan ya peningikata n kesejahtera an dan kemampuan aparatur Diiperta Provinsi Tingkat profesionali sme aparatur 12 Bulan 1 Paket 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 11. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSBTPH 0 1.000.318 0 0 1.000.318 1.100.350 NON CG Jawan Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran di UPTD BPSBTPH Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Diperta Provinsi 0 1.866.645 0 0 1.866.645 2.053.310 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran Diperta Provinsi Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPB Padi 0 517.174 0 0 517.174 568.891 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran UPTD BPB Padi Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPT Mekanisasi Pertanian 0 302.057 0 0 302.057 332.263 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 15. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBHAT Pasirbanteng 0 544.279 0 0 544.279 598.707 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran di UPTD BPBHAT Pasirbanten g Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTPH 0 1.131.300 0 0 1.131.300 1.244.430 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya pelayanan administrasi perkantoran di UPTD BPTPH Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 17. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPB Kentang 0 400.174 0 0 400.174 440.191 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan adminsitrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran di UPTD BPB Kentang Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Pertanian 0 510.691 0 0 510.691 561.760 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran di UPTD Balai Pelatihan pertanian Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 19. Penyelenggaraan Administrasi Perkantorana di UPTD BPB Palawija 0 407.268 0 0 407.268 447.995 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Meningkatn ya penyelengg araan administrasi perkantoran Terselengga ranya administrasi perkantoran di UPTD BPB Palawija Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat 1 Tahun 1 Paket 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 20. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPBHAT Pasirbanteng 0 1.348.249 0 0 1.348.249 1.483.074 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPBHAT Pasirbanten g Meningkatn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Diperta Provinsi 0 1.845.455 0 0 1.845.455 2.030.001 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di Diperta Provinsi Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka meningkatka n layanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 22. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di UPTD BPB Kentang 0 1.889.757 0 0 1.889.757 2.078.733 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPB Kentang Pangalenga n Terpeliharan ya sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di UPTD BPB Padi 0 944.669 0 0 944.669 1.039.136 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPB Padi Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 24. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian 0 237.301 0 0 237.301 261.031 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 25. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD BPB Palawija 0 1.044.280 0 0 1.044.280 1.148.708 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPB Palawija Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 26. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Balai Pelatihan Pertanian 0 692.989 0 0 692.989 762.288 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPT Mekanisasi Pertanian Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket NON CG 27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di UPTD BPSBTPH 0 1.483.134 0 0 1.483.134 1.631.447 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran dialam rangka meningkatka n pelayanan terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPSBTPH Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 28. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD BPTPH 0 1.696.950 0 0 1.696.950 1.866.645 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terwujudny a pemellihara an sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan UPTD terhadap masyarakat Terselengga ranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran di UPTD BPTPH Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka mendukung pelayanan terhadap masyarakat 1 Tahun 1 Paket 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 29. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Diperta Provinsi 0 113.130 0 0 113.130 124.443 NON CG Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Lanjutan Fixed Cost 1 Paket Terlaksanan ya proses perencanaa n dan penilaian kinerja dan keuangan Dinas Pertanian Provinsi Tersedianya data perencanaa n, sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Paket 1 Paket 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 21.487.406 23.636.147 0 0 21.487.406 0 9 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 575.000 0 0 575.000 632.500 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kota Bandung Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran- 1 Tahun Pelayanan administrasi perkantoran terselenggar a 1 Tahun 0 575.000 0 0 575.000 632.500 2. Penyelenggaraan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik Kota Bandung Tercapainya Penyelenggar aan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun Optimalisasi Penyelenggar aan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik terselenggar a 1 Tahun 0 75.000 0 0 75.000 82.500 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kota Bandung Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 1 Paket Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 1 Paket Pelayanan administrasi perkantoran terselenggar a 1 Paket 0 335.000 0 0 335.000 368.500 2. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik Kota Bandung Tercapainya Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik 1 Paket Optimalisasi Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik 1 Paket Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik terselenggar a 1 Paket 0 65.000 0 0 65.000 71.500 NON CG 4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) 0 325.000 0 0 325.000 357.500 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kota Bandung Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun Pelayanan administrasi perkantoran terselenggar a 1 Tahun 0 250.000 0 0 250.000 275.000 2. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik Kota Bandung Tercapainya Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun Optimalisasi Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik 1 Tahun Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik terselenggar a 1 Tahun 0 75.000 0 0 75.000 82.500 NON CG 5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 0 1.750.000 0 0 1.750.000 1.925.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kota Bandung - - - 0 1.400.000 0 0 1.400.000 1.540.000 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Air dan Listrik Kota Bandung - - - 0 350.000 0 0 350.000 385.000 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 6. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0 1.250.000 0 0 1.250.000 1.375.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 8. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 9. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 0 - - - - 0 - 0 - 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 10. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung, Kota Bandung Dinas Perkebuna n Lanjutan Fixed Cost 1. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Perkebunan Kota Bandung Tercapainya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegi atan Perkebunan 1 Paket Tersusunnya Laporan dan Evaluasi Program/Keg iatan Perkebunan 1 Paket Laporan dan Evaluasi Program/Ke giatan Perkebunan 1 Paket 0 75.000 0 0 75.000 82.500 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Koordinasi Administrasi Keuangan Kota Bandung Tercapainya Fasilitasi Koordinasi Administrasi Keuangan 1 Paket Terfasilitasin ya Koordinasi Administrasi Keuangan 1 Paket Administrasi Keuangan 1 Paket 0 25.000 0 0 25.000 27.500 Jumlah Total 7.800.000 8.580.000 0 0 7.800.000 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 100 - Meningkatn ya Kesejahtera an & Kemampuan Aparatur Dinas Peternakan Peningkatan profesionali sme Aparatur Dinas Peternakan Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih - Cianjur Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tertib Administrasi Perkantoran dan Penyelengg araan Tupoksi Penyediaan Sarana Rumah Tangga dan Sarana Administrasi Penyelengg araan Pelayanan Publik Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Tahun 1 Tahun NON CG 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BP3HK Cikole - Lembang 0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BP3HK dan 4 Sub Unit Pelayanan, BP3HK dan 4 Sub Unit Pelayanan Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyelengaaraan Administrasi Perkantoran BP3HK dan 4 Sub Unit Pelayanan Pemenuhan kebutuhan dasar operasional di UPTD BP3HK Cikole serta Sub Unit Pelayayn Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 90 kegiatan 1. Pengadaan ATK 2. Pengisian tabung gas 3. Alat listrik dan Elektronika pakai habis 4. Belanja Pranko dan Benda Pos Lainnya 5. Pembayaran rekening surat kabar 6. Pengadaan makan minum rapat dan tamu 7. Konsultasi Sub Unit Pelayanan ke BP3HK Cikole Lembang 8. Pembayaran rekening Telepon, Air, Listrik dan internet 90 kegiatan 1. Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran di BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan 2. Meningkatn ya Pelayanan tehadap pelanggan BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan 3. Terlaksanan ya pembayaran rekening surat kabar 4. Terlaksanya pengadaan ATK, serta pengisian tabung gas 5. Terlaksanan ya pengadaan makan minum tamu 6. Terlaksanan ya pembayaran rekening listrik, telepon, air 90 kegiatan 0 149.400 0 0 149.400 164.340 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) dan internet di BP3hk dan 4 Sub Unit Pelayan selama 1 Tahun 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Telepon, Air, Listrik dan Internet BP3HK dan 4 Sub Unit Pelayanan Pemenuhan kebutuhan dasar operasional di UPTD BP3HK Cikole serta Sub Unit Pelayayn Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 90 kegiatan 1. Pengadaan ATK 2. Pengisian tabung gas 3. Alat listrik dan Elektronika pakai habis 4. Belanja Pranko dan Benda Pos Lainnya 5. Pembayaran rekening surat kabar 6. Pengadaan makan minum rapat dan tamu 7. Konsultasi Sub Unit Pelayanan ke BP3HK Cikole Lembang 8. Pembayaran rekening Telepon, Air, Listrik dan internet 90 kegiatan 1. Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran di BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan 2. Meningkatn ya Pelayanan tehadap pelanggan BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan 3. Terlaksanan ya pembayaran rekening surat kabar 4. Terlaksanya pengadaan ATK, serta pengisian tabung gas 5. Terlaksanan ya pengadaan makan minum tamu 6. Terlaksanan ya pembayaran rekening listrik, telepon, air 90 kegiatan 0 180.600 0 0 180.600 198.660 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) dan internet di BP3hk dan 4 Sub Unit Pelayan selama 1 Tahun NON CG 4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPMPT Cikole - Lembang 0 110.000 0 0 110.000 121.000 NON CG Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang, Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang -Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor untuk penyelenggar aan administrasi perkantoran 12 bulan - Pengadaan Alat Tulis Kantor - Pembayaran Rekening Listrik,Telep on dan Internet -Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait 12 bulan - Terpenuhiny a kebutuhan dasar perasional kantor untuk penyelengga raan administrasi perkantoran di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang 12 bulan 0 85.400 0 0 85.400 93.940 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyediaan Jasa Konsultasi, Listrik dan Air Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang -Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor untuk penyelenggar aan administrasi perkantoran 12 bulan - Pengadaan Alat Tulis Kantor - Pembayaran Rekening Listrik,Telep on dan Internet -Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait 12 bulan - Terpenuhiny a kebutuhan dasar perasional kantor untuk penyelengga raan administrasi perkantoran di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang 12 bulan 0 24.600 0 0 24.600 27.060 NON CG 5. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Peternakan 0 1.904.605 0 0 1.904.605 2.095.066 NON CG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, -dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, -dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1. Administrasi Perkantoran Dinas Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi 100 % Penyediaan sarana rumah tangga dan sarana administrasi Penyelenggar aan Pelayanan Publik 1 Tahun Terselenggar anya tertib administrasi perkantoran dan penyelengga raan tupoksi 1 Tahun 0 1.212.680 0 0 1.212.680 1.333.948 2. -Jasa Komunikasi,Air, Listrik dan Internet Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat -dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat -Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor 1,904,605 ,000 -1 tahun -Tersedianya pembayaran jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet 324,000,0 00 -1 tahun -Terselengga ranya Tertib Administrasi Perkantoran 1,904,650, 000 -1 tahun 0 324.000 0 0 324.000 356.400 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 3. -Inventarisasi, Klarifikasi Data Keuangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat -dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat -Terpenuhiny a kebutuhan Data Keuangan 1,904,605 ,000 -1 tahun -Tersedianya Inventarisasi, Klarifikasi Data Keuangan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 367,925,0 00 -1 tahun -Terselengga ranya Tertib Administrasi Perkantoran 1,904,650, 000 -1 tahun 0 367.925 0 0 367.925 404.718 NON CG 6. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPT Unggas Jatiwangi 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1. 01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kabupaten Majalengka Terpenuhinya Kebutuhan Dasar untuk Operasional Kantor di Balai 1 Tahun 1. Alat tulis Kantor 2. Tabung Gas Elpiji 3. Biaya Langganan Surat Kabar 4. Biaya Cetak dan Pengadaan 5. Belanja Materai 6. Tenaga Pengamanan Dalam (Pamdal) 7. Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (Snack Box) 8. Pakaian Kerja Lapangan 9. Pembayaran Listrik, Telepon, & Internet 1 Tahun Terlaksanan ya Kebutuhan Dasar Oprasional dan Informasi Balai dalam rangka Pelaksanaan TUPOKSI Balai 1 Tahun 0 207.800 0 0 207.800 228.580 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Listrik , dan Air Kabupaten Majalengka Terpenuhinya Kebutuhan Dasar untuk Oprasional Kantor di Balai 1 tahun Pembayaran Listrik, Telepon, & Internet 1 Tahun Terlaksanan ya Kebutuhan Dasar Oprasional dan Informasi Balai dalam rangka Pelaksanaan TUPOKSI Balai 1 Tahun 0 142.200 0 0 142.200 156.420 NON CG 7. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG -BPP Cikole-Lembang, -BPP Cikole-Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1. -Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran -BPP Cikole-Lembang -Terpenuhiny a Kebutuhan dasar operasional kantor 1 -kegiatan -Terlaksanan ya administrasi perkantoran 1 kegiatan -Terpenuhin ya Kebutuhan Dasar Operasional Kantor 1 kegiatan 0 86.400 0 0 86.400 95.040 2. -Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air -BPP Cikole-Lembang -Terpenuhiny a Kebutuhan dasar operasional kantor 1 -kegiatan -Terpenuhiny a kebutuhan listrik, telepon, dan informasi 1 kegiatan -Terpenuhin ya Kebutuhan Dasar Operasional Kantor 1 kegiatan 0 63.600 0 0 63.600 69.960 NON CG 8. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPT Domba Margawati - Garut 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG BPPTD Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang, BPPTD Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyelengaraan Administrasi Perkantoran BPPTD Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor di BPPTD Margawati dan SUPPTD Bunihayu Subang 1 Tahun Penyediaan ATK, Perangko, Plakat, Surat Kabar, Belanja Cetak, Foto Cofy, Penjilidan, Mamin Jaga/ Piket, Maimin Tamu, Perjalanan Dinas Dan Lain-lain 1 tahun Terlaksanay a Kebutuhan administrasi Perkantoran di BPPTD Margawati Garut 1 Tahun 0 249.600 0 0 249.600 274.560 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air BPPTD Margawati Garut dan SUPPTD Bunihayu Subang Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor di BPPTD Margawati dan SUPPTD Bunihayu Subang 1 Tahun Pembayaran Rekening lIstrik, Air dan Telepon 1 tahun Terlaksanay a Kebutuhan administrasi Perkantoran di BPPTD Margawati Garut 1 Tahun 0 50.400 0 0 50.400 55.440 NON CG 9. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPT Sapi Potong Ciamis 0 220.000 0 0 220.000 242.000 NON CG BPPT Sapi Potong Ciamis Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tertib Administrasi Perkantoran dan Penyelengg araan Tupoksi Penyediaan Sarana Rumah Tangga dan Sarana Administrasi Penyelengg araan Pelayanan Publik Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Tahun 1 Tahun 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPT Sapi Perah & HMT Cikole - Lembang 0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BPT Sapi Perah & HMT Cikole - Lembang serta SUP Subang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tertib Administrasi Perkantoran dan Penyelengg araan Tupoksi Penyediaan Sarana Rumah Tangga dan Sarana Administrasi Penyelengg araan Pelayanan Publik Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 Tahun 1 Tahun 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 11. Pemeliharaan Sarana da Prasarana di BPT Sapi Perah & HMT Cikole - Lembang 0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BPT Sapi Perah & HMT Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun NON CG 12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BPPT Domba Margawati 0 330.000 0 0 330.000 363.000 NON CG BPPT Domba Margawati Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun NON CG 13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BPPT Sapi Potong Ciamis 0 220.000 0 0 220.000 242.000 NON CG BPPT Sapi Potong Ciamis Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BPMPT Cikole - Lembang 0 125.000 0 0 125.000 137.500 NON CG BPMPT Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun NON CG 15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n sarana dan parasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun NON CG 16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang 0 165.000 0 0 165.000 181.500 NON CG Balai Pelatihan Peternakan Cikole - Lembang Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terawatnya kendaraan operasional dan terpeliharan ya lingkungan Balai Pelatihan Peternakan Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana operasional di BPP Cikole-Lemb ang Pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor 70 % 1 Tahun NON CG 17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BP3HK Cikole - Lembang 0 396.000 0 0 396.000 435.600 NON CG Cikole Lembang,SUP Lab.Keswan Losari,SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari,SUP Pos Pemeriksaan Banjar dan SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. - Cikole Lembang,SUP Lab.Keswan Losari,SUP Pos Pemeriksaan Hewan Losari,SUP Pos Pemeriksaan Banjar dan SUP Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur Pemeliharaan sarana dan prasarana operasional di BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan 5 unit null Terpeliharan ya bangunan kantor dan lingkungann ya di BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan Terpeliharan ya kendaraan roda empat dan roda dua di BP3HK Cikole dan 3 Sub Unit Pelayanan Terpeliharan ya peralatan laboratorium dan peralatan kantor di BP3HK Cikole dan 4 Sub Unit Pelayanan 5 unit 0 396.000 0 0 396.000 435.600 NON CG 18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BPPT Unggas Jatiwangi 0 255.000 0 0 255.000 280.500 NON CG BPPT Unggas Jatiwangi Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun NON CG 19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih 0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1 Tahun Terselengga ranya Tupoksi secara optimal Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 1 Tahun 1 Tahun 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 20. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Lanjutan Fixed Cost 1. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran serta tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan evaluasi 1 Kegiatan Terinformas ikannya perencanaan dan program serta evaluasi hasil pelaksanaan 1 Kegiatan 0 50.000 0 0 50.000 55.000 2. Pengelolaan Keuangan Internal Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Tingkat Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran serta tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan evaluasi 1 Kegiatan Terinformas ikannya perencanaan dan program serta evaluasi hasil pelaksanaan 1 Kegiatan 0 50.000 0 0 50.000 55.000 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 8.240.605 9.031.665 0 0 8.240.605 0 14 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan aparatur Dinas Kehutanan 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Jawa Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 200 orang Meningkatn ya kemampuan dan kesejahtera an aparatur Dinas Kehutanan Terlaksanan ya kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahtera an dan kemampuan aparatur Dinas Kehutanan Tingkat Ketrampilan aparatur, Tingkat Profesionali sme aparatur, Tingkat administrasi kepegawaia n internal dan eksternal 200 orang 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Terselengga ranya administrasi perkantoran Balai Rehabilitasi Lahan dan konservasi Tanah Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan 0 2.325.000 0 0 2.325.000 2.557.500 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Meningkatn ya dukungan terhadap pelaksanaa n tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Terselengga ranya kegiatan administrasi perkantrora n Dinas Kehutanan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % NON CG 4. Penyelenggaraan administrasi Perkantoran Balai Pengawasan dan pengendalaian Hasil Hutan 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG Cirebon Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja Balai Pengawasa n dan Pengendalia n hasil Hutan Terselengga ranya administrasi perkantoran Balai Pengawasa n dan Pengendalia n Hasil Hutan Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % NON CG 5. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda 0 900.000 0 0 900.000 990.000 NON CG Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Meningkatn ya dukungan terhadap pelaksanaa n tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Terselengga ranya administrasi perkantoran Balai Pengelolaan tahura Ir. H. Djuanda Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Berfungsiny a sarana dan prasarana Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Terpeliharan ya sarana dan prasarana Balai Pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 bulan 100 % NON CG 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Cirebon Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Berfungsiny a sarana dan prasarana Balai Pengawasa n dan Pengendalia n Hasil Hutan Terpeliharan ya sarana dan prasarana Balai Pengawasa n dan Pengendalia n Hasil Hutan Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 bulan 100 % NON CG 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kehutanan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Meningkatn ya fungsi sarana dan prasarana perkantoran Dinas Kehutanan Terpeliharan ya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Kehutanan Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 bulan 100 % NON CG 9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 0 312.600 0 0 312.600 343.860 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 12 bulan Berfungsiny a sarana dan prasarana operasional Balai Rehabilitasi Lahan dan konservasi Tanah Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional Balai Rehabailitas i Lahan dan Konservasi Tanah Tingkat pemeliharaa n sarana dan prasarana operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 bulan 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 10. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kehutanan 0 115.000 0 0 115.000 126.500 NON CG Bandung Dinas Kehutanan Lanjutan Fixed Cost 6 dokumen Tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaa n kegiatan Dinas Kehutanan Tersedianya dokumen perencanaa n, penganggar an dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kehutanan Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD, dan tingkat ketersediaa n dokumen operasional 6 Dokumen 100 % Jumlah Total 9.902.600 10.817.860 0 0 9.902.600 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas ESDM 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 205 Aparatur Profesionali sme sumberday a manuasia Dinas ESDM Meningkatn ya profesionali sme sumberday a manuasia Dinas ESDM Tingkat profesionali sme aparatur 205 Aparatur 0 - 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmlaya dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Dinas ESDM 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas ESDM dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Dinas ESDM dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % NON CG 4. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah III Bandung 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah III Bandung dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % NON CG 5. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah I Cianjur dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 6. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah V Cirebon dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % NON CG 7. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran Balai Pengujian ESDM 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja Balai Pengujian ESDM dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Balai Pengujian ESDM dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Terlaksanan ya pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 Bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 9. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas ESDM 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Tepeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas ESDM Terselengar a-nya Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Operasional Dinas ESDM Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % NON CG 10. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Tasikmalaya Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya Terselengar a-nya Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah IV Tasikmalaya Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah III Bandung 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 BUlan Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah III Bandung Terselengar a-nya Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah III Bandung Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % NON CG 12. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah I Cianjur 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cianjur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Tepeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah I Cainjur Terselengar a-nya Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah I Cianjur Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % NON CG 13. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengujian ESDM 0 600.000 0 0 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional Balai Pengijian ESDM Terselengar anya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional Balai Pengujian ESDM Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % NON CG 14. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Purwakarta Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Tepeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta Terselengar a-nya Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah II Purwakarta Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 15. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD ESDM Wilayah V Cirebon 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG Kabupaten Cirebon Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 12 Bulan Terpeliharan ya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah V Cirebon Terselengar a-nya Pemelihara- an Sarana dan Prasarana Operasional UPTD ESDM Wilayah V Cirebon Tingkat Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Operasional SKPD/Balai/ UPT/UPTD 12 Bulan 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 16. Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Dinas ESDM 0 100.000 0 0 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Lanjutan Fixed Cost 2 Jenis Dokumen TErsediany a pelaporan capaian kinerja di Dinas ESDM Tersusunny a kesesuaian pelaporan capaian kinerja di Dinas ESDM Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD 2 Jenis Dokumen 100 % Jumlah Total 8.900.000 9.790.000 0 0 8.900.000 0 6 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 0 624.767 0 0 624.767 687.244 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Bandung Tingkat keterampilan, profesionalis me dan pelayanan aparatur 100 % Terfasilitasin ya peningkatan disiplin dan kemampuan aparatur : a. Diklat fungsional b. Bimbingan teknis (seminar/bint ek, lokakarya dan diseminasi) 1 Kegiatan Meningkatn ya kesejahteraa n dan kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 100 % 0 232.320 0 0 232.320 255.552 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Bandung Tingkat keterampilan, profesionalis me dan pelayanan aparatur 100 % Terlaksanany a peningkatan kesejahteraan aparatur: a. Obat-obatan lokal b. Penggantian resep c. Penggantian kacamata d. General check up e. Sewa gedung olahraga 1 Kegiatan Meningkatn ya kesejahteraa n dan kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 100 % 0 183.447 0 0 183.447 201.792 3. Fasilitasi Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Provinsi (POR PEMPROV) Jawa Barat Bandung Tingkat keterampilan, profesionalis me dan pelayanan aparatur 100 % Terfasilitasin ya kegiatan POR PEMPROV Jawa Barat: a. Pakaian olahraga POR PEMPROV b. Sepatu olahraga POR PEMPROV 1 Kegiatan Meningkatn ya kesejahteraa n dan kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 100 % 0 49.500 0 0 49.500 54.450 4. Fasilitasi Penanaman Sikap Mental Disiplin Aparatur Bandung Tingkat keterampilan, profesionalis me dan pelayanan aparatur 100 % Terlaksanany a penanaman sikap mental dan disiplin aparatur 1 Kegiatan Meningkatn ya kesejahteraa n dan kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 100 % 0 49.500 0 0 49.500 54.450 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Fasilitasi Kesejahteraan Pegawai Pra-Purnabhakti Bandung Tingkat keterampilan, profesionalis me dan pelayanan aparatur 100 % Terfasilitasin ya kesejahteraan pegawai pra-purnabha kti 1 Kegiatan Meningkatn ya kesejahteraa n dan kemampuan aparatur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 100 % 0 110.000 0 0 110.000 121.000 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPBIAT 0 277.788 0 0 277.788 305.567 NON CG BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor sebesar 100 % Terfasilitasin ya pengadaan ATK, materai, jasa langganan surat kabar dan majalah, paket pengiriman surat, iuran tahunan KJA di Jatiluhur, iuran domain/hosti ng website dan konsumsi rapat 1 tahun -Tersedianya /terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor 100 - 0 65.988 0 0 65.988 72.587 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Fasilitasi Perjalanan Dinas Rutin Untuk Operasional Kegiatan BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terfasilitasin ya perjalanan dinas rutin untuk aparatur dalam rangka operasional kegiatan 1 tahun Tersedianya/ terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor 100 % 0 88.800 0 0 88.800 97.680 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terfasilitasin ya jasa layanan telepon, listrik dan internet 1 tahun Tersedianya/ terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor 100 % 0 123.000 0 0 123.000 135.300 NON CG 3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPTPK 0 270.470 0 0 270.470 297.517 NON CG BPTPK di Garut, BPTPK di Garut Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelengaraan Administrasi Perkantoran BPTPK di Garut Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terlaksanann ya Penyelenggar aan Administrasi Perkantoran di BPTPK 1 keg Lancarnya Operasional Kegiatan Administrasi Perkantoran di BPTPK 1 tahun 0 227.870 0 0 227.870 250.657 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet BPTPK di Garut Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terlaksanany a penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air 1 keg Lancarnya Operasional Kegiatan Administrasi Perkantoran di BPTPK 1 tahun 0 42.600 0 0 42.600 46.860 NON CG 4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 0 1.820.881 0 0 1.820.881 2.002.969 NON CG Bandung, Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bandung Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 10 % Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun Tercapainya tertib dan lancar administrasi 1 tahun 0 1.530.481 0 0 1.530.481 1.683.529 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan air Bandung Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 10 % Terselenggara nya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan air 1 tahun Tercapainya tertib dan lancar administrasi 1 tahun 0 290.400 0 0 290.400 319.440 NON CG 5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPPU 0 378.136 0 0 378.136 415.950 NON CG Cianjur dan Sukabumi, Cianjur dan Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPPPU Cianjur Cianjur dan Sukabumi Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional di BPPPU Cianjur (3 lokasi) dan Sukabumi 10 % Terlaksanany a penyelenggar aan administrasi perkantoran di BPPPU Cianjur (3 lokasi) dan Sukabumi 1 Kegiatan Terlaksanan ya penyelengga raan administrasi perkantoran di BPPPU Cianjur (3 lokasi) dan Sukabumi 20 % 0 251.536 0 0 251.536 276.690 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air di BPPPU Cianjur Cianjur dan Sukabumi Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional di BPPPU Cianjur (3 lokasi) dan Sukabumi 10 % Terlaksanany a penyediaan jasa komunikasi dan listrik 1 Kegiatan Terlaksanan ya penyelengga raan administrasi perkantoran di BPPPU Cianjur (3 lokasi) dan Sukabumi 20 % 0 126.600 0 0 126.600 139.260 NON CG 6. Kegiatan Penyelenggaraan administrasi perkantoran di BPBAPL 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG BPBAPL di Karawang dan Indramayu, BPBAPL di Karawang dan Indramayu Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBAPL di Karawang dan Indramayu Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terlaksanany a penyelenggar aan administrasi perkantoran 1 tahun Lancarnnya operasional kegiatan perkantoran di BPBAPL Karawang 1 tahun 0 400.000 0 0 400.000 440.000 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air BPBAPL di Karawang dan Indramayu Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terlaksanany a Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air 1 tahun Lancarnnya operasional kegiatan perkantoran di BPBAPL Karawang 1 tahun 0 300.000 0 0 300.000 330.000 NON CG 7. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPBAT 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG BPPBAT di Singaparna, Ceungceum dan Kohkol Tasikmalaya, BPPBAT di Singaparna, Ceungceum dan Kohkol Tasikmalaya Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya BPPBAT di Singaparna, Ceungceum dan Kohkol Tasikmalaya Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terlaksanany a penyelenggar aan administrasi perkantoran 12 bulan Terfasilitasi nya penyelengga raan administrasi perkantoran dan pelayanan dasar di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 tahun 0 154.000 0 0 154.000 169.400 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air BPPBAT di Singaparna, Ceungceum dan Kohkol Tasikmalaya Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Terlaksanany a penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air 12 bulan Terfasilitasi nya penyelengga raan administrasi perkantoran dan pelayanan dasar di BPPBAT Singaparna Tasikmalaya 1 tahun 0 96.000 0 0 96.000 105.600 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 8. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPBAT 0 400.410 0 0 400.410 440.451 NON CG BPBAT di Subang dan Instalasi Karawang, BPBAT di Subang, 3 Kab./Kota, BPBAT di Subang dan Instalasi Karawang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPBAT BPBAT di Subang dan Instalasi Karawang Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Penyelenggar aan administrasi perkantoran 1 tahun Kegiatan administrasi perkantoran 1 tahun 0 119.880 0 0 119.880 131.868 2. Penyusunan Laporan Kegiatan di BPBAT BPBAT di Subang Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan program 1 tahun Dokumen Balai Pengembang an Budidaya Air Tawar 5 kegiatan 0 1.830 0 0 1.830 2.013 3. Koordinasi, Evaluasi dan Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar 3 Kab./Kota Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Koordinasi, Evaluasi dan Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar 1 tahun Koordinasi, Evaluasi dan Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan Air Tawar 1 tahun 0 36.300 0 0 36.300 39.930 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air BPBAT di Subang dan Instalasi Karawang Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 100 % Penyelenggar aan administrasi perkantoran 1 tahun -Tersedianya /terpenuhiny a kebutuhan dasar operasional kantor 100 % 0 242.400 0 0 242.400 266.640 NON CG 9. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPMHP 0 657.880 0 0 657.880 723.668 NON CG BPPMHP Cirebon, Indramayu, Ciamis, dan Pelabuanratu Sukabumi, BPPMHP Cirebon, Indramayu, Ciamis, dan Pelabuanratu Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPMHP BPPMHP Cirebon, Indramayu, Ciamis, dan Pelabuanratu Sukabumi Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 10 % Terselenggara nya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 keg Tercapainya tertib dan lancar administrasi 1 tahun 0 250.580 0 0 250.580 275.638 2. Penyediaan jasa komunikasi, Listrik dan Air BPPMHP Cirebon, Indramayu, Ciamis, dan Pelabuanratu Sukabumi Tersedianya/t erpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor 10 % Terselenggara nya Penyediaan jasa komunikasi, Listrik dan Air 1 keg Tercapainya tertib dan lancar administrasi 1 tahun 0 407.300 0 0 407.300 448.030 NON CG 10. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBIAPL 0 831.900 0 0 831.900 915.090 NON CG BPBIAPL di Pangandaran, Unit Pamarican dan Cibalong, BPBIAPL di Pangandaran, Unit Pamarican dan Cibalong Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPBIAPL di Pangandaran, Unit Pamarican dan Cibalong Terpenuhinya kebutuhan Dasar operasional balai 10 % Terlaksanany a penyelenggar aan administrasi perkantoran di BPBIAPL Pangandaran 1 tahun Terfasilitasi nya penyelengga raan administrasi perkantoran dan kebutuhan operasional dasar kantor BPBIAPL Pangandaran 25 % 0 172.500 0 0 172.500 189.750 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air BPBIAPL di Pangandaran, Unit Pamarican dan Cibalong Terpenuhinya kebutuhan Dasar operasional balai 10 % Terpenuhiny a kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air, dan internet Pangandaran 1 tahun Terfasilitasi nya penyelengga raan administrasi perkantoran dan kebutuhan operasional dasar kantor BPBIAPL Pangandaran 25 % 0 659.400 0 0 659.400 725.340 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPPP 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG BPPP Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Terfasilitasi nya penyelengg araan administrasi perkantoran dan pelayanan dasar di BPPP Terlaksanan ya penyelengg araan administrasi perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 12 bulan 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 12. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPPU 0 275.000 0 0 275.000 302.500 NON CG Cianjur dan Sukabumi Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 30 % Terpelihara dan terjaganya sarana dan prasarana aparatur di BPPPU Cianjur dan Sukabumi Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur di BPPPU Cianjur dan Sukabumi Terpeliharan ya kualitas sarana dan prasarana aparatur 1 Kegiatan 40 % NON CG 13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBAPL 0 750.250 0 0 750.250 825.275 NON CG BPBAPL Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Pemeliharaaan sarana dan prasarana kantor BPBAPL Meningkatny a kualitas sarana prasarana kantor BPBAPL 10 % Terlaksanany a pemeliharaaa n sarana dan prasarana kantor 1 pkt Terpelihara dan terjaganya kualitas sarana dan prasarana kantor BPBAPL Karawang 1 tahun 0 750.250 0 0 750.250 825.275 NON CG 14. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPBAT 0 312.600 0 0 312.600 343.860 NON CG BPPBAT, BPPBAT Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPPBAT 1. Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPPBAT Sigaparna Tasikmalaya 2. Terwujudnya kenyamanan kepada masyarakat 10 % Terlaksanany a pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 1 keg Terpelihara sarana dan prasarana aparatur di BPPBAT Singapana Tasikmalaya 75 % 0 238.600 0 0 238.600 262.460 2. Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Produksi BPPBAT 1. Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPPBAT Sigaparna Tasikmalaya 2. Terwujudnya kenyamanan kepada masyarakat 10 % Terlaksanany a Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Produksi 1 keg Terpelihara sarana dan prasarana aparatur di BPPBAT Singapana Tasikmalaya 75 % 0 74.000 0 0 74.000 81.400 NON CG 15. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBIAPL 0 333.290 0 0 333.290 366.619 NON CG Pangandaran, Pamarican, dan Cibalong Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 90 % Meningkatn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur di BPBIAPL Terlaksanan ya pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur di BPBIAPL Pangandara n Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur pendukung kinerja Balai 1 Kegiatan 90 % NON CG 16. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPTPK 0 462.750 0 0 462.750 509.025 NON CG BPTPK di Garut Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK di Garut Meningkatny a Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 10 % Terlaksanany a Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 1 keg Meningkatn ya Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Aparatur BPTPK 1 tahun 0 462.750 0 0 462.750 509.025 NON CG 17. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 0 911.339 0 0 911.339 1.002.473 NON CG Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1 Kegiatan Terjaganya kualitas sarana prasarana kantor "1. Terpeliharan ya kendaraan dinas 2. Terpeliharan ya peralatan dan perlengkapa n kantor 3. Terpeliharan ya Gedung Kantor 4. Terpeliharan ya taman kantor 5. Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor" Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan 100 % NON CG 18. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di BPBIAT Wanayasa Purwakarta 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta, BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBIAT BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terpeliharan ya sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa Purwakarta 100 % Terpeliharan ya sarana dan prasarana aparatur 1 keg Meningkatn ya kualitas kegiatan pemeliharaa n sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa Purwakarta 100 % 0 174.566 0 0 174.566 192.023 2. Perawatan Rumah Dinas, Bangsal Pemijahan Ikan Mas, Saluran Air, Jalan, Kolam Ikan, Keramba Jaring Apung Dan Pagar BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terpeliharan ya sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa Purwakarta 100 % Terawatnya rumah dinas, bangsal pemijahan ikan mas, saluran air, jalan akses, kolam ikan, keramba jaring apung dan pagar di BPBIAT 1 keg Meningkatn ya kualitas kegiatan pemeliharaa n sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa Purwakarta 100 % 0 785.500 0 0 785.500 864.050 3. Pemeliharaan Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan BPBIAT di Wanayasa Purwakarta Terpeliharan ya sarana dan prasarana di BPBIAT 100 % Terpeliharan ya keamanan dan kebersihan lingkungan 1 keg Meningkatn ya kualitas kegiatan pemeliharaa n sarana dan prasarana di BPBIAT Wanayasa Purwakarta 100 % 0 39.934 0 0 39.934 43.927 NON CG 19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBAT 0 525.900 0 0 525.900 578.490 NON CG BPBAT di Subang dan Instalasi Jatisari Karawang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPBAT dan Instalasi Jatisari Karawang BPBAT di Subang dan Instalasi Jatisari Karawang 1. Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional BPBAT Cijengkol Subang dan Instalasi Jatisari Karawang 2. Terwujudnya kenyamanan dan kepada masyarakat 25 % Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana di BPBAT Cijengkol Subang dan Instalasi Jatisari Karawang 1 tahun Peningkatan kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat 80 % 0 525.900 0 0 525.900 578.490 NON CG 20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPMHP 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon, BPPMHP di Cirebon Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Belanja Bahan Pakai Habis BPPMHP di Cirebon Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional 10 % Belanja Bahan Pakai Habis 1 keg Terjaganya kualitas sarana prasarana kantor 10 % 0 14.500 0 0 14.500 15.950 2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor BPPMHP di Cirebon Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional 10 % Terfasilitasin ya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 keg Terjaganya kualitas sarana prasarana kantor 10 % 0 27.000 0 0 27.000 29.700 3. Belanja Bahan Bakar Minyak BPPMHP di Cirebon Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional 10 % Terfasilitasin ya Belanja Bahan Bakar Minyak 1 keg Terjaganya kualitas sarana prasarana kantor 10 % 0 71.040 0 0 71.040 78.144 4. Belanja Pemeliharaan BPPMHP di Cirebon Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional 10 % Terfasilitasin ya Belanja Pemeliharaan 1 keg Terjaganya kualitas sarana prasarana kantor 10 % 0 27.000 0 0 27.000 29.700 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Belanja Pemeliharaan Jasa Konstruksi BPPMHP di Cirebon Terpeliharan ya sarana dan prasarana operasional 10 % Terfasilitasin ya Belanja Pemeliharaan Jasa Konstruksi 1 keg Terjaganya kualitas sarana prasarana kantor 10 % 0 60.460 0 0 60.460 66.506 NON CG 21. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur di BPPP 0 380.000 0 0 380.000 418.000 NON CG BPPP Subang Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1 Kegiatan Meningkatn ya kualitas sarana dan prasarana kantor di BPPP Subang Pemeliharaa n sarana dan prasarana aparatur di BPPP Subang Meningkat dan terjaganya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor BPPP Subang 1 Kegiatan 20 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 22. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 0 110.000 0 0 110.000 121.000 NON CG Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung Dinas Perikanan Dan Kelautan Lanjutan Fixed Cost 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat TA.2014 Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat TA. 2014 : a. PRA-RKA b. RKA c. DPA 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 42.680 0 0 42.680 46.948 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat TA.2014 Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 4.132 0 0 4.132 4.545 3. Penyusunan LAKIP Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a penyusunan LAKIP 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 12.861 0 0 12.861 14.147 4. Penyusunan LKPJ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a penyusunan LKPJ 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 13.191 0 0 13.191 14.510 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terfasilitasin ya penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat : a. Laporan bulanan b. Laporan triwulanan c. Laporan evaluasi kinerja d. LPPD e. Laporan tahunan dinas f. Rencana kinerja tahunan 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 15.862 0 0 15.862 17.448 6. Evaluasi Triwulanan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a evaluasi triwulanan pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Barat 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 9.460 0 0 9.460 10.406 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 7. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a penyusunan laporan keuangan dinas : a. LRA bulanan b. LRA triwulanan c. CaLK semesteran d. Laporan evaluasi keuangan 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 6.864 0 0 6.864 7.550 8. Pemutakhiran Aset Internal Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Bandung Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dengan anggaran dan tingkat ketersediaan dokumen operasional 100 % Terlaksanany a pemutakhira n aset dinas 1 Kegiatan Meningkatn ya perencanaan , evaluasi dan pelaporan internal Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat 100 % 0 4.950 0 0 4.950 5.445 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 11.823.361 13.005.697 0 0 11.823.361 0 18 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur Dinas Perindag Prov. Jabar 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Meningkatn ya kedisiplinan aparatur Fasilitasi dan peningkatan kesejahtera an aparatur Dinas Perindag Prov. Jabar Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 1 tahun 1 tahun 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Cirebon 0 750.000 0 0 750.000 825.000 NON CG Cirebon Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Karawang 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Karawang Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % NON CG 4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengembangan Perindustrian 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % NON CG 5. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perindag Prov. Jabar 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun NON CG 6. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bogor 0 825.000 0 0 825.000 907.500 NON CG Bogor Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 7. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Bandung 0 690.000 0 0 690.000 759.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 1 tahun Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % NON CG 8. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Kemetrologian Tasikmalaya 0 550.000 0 0 550.000 605.000 NON CG Tasikmalaya Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan dukungan operasional kantor Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 1 tahun 100 % 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perindag Prov. Jabar 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana Dinas Penyediaan kebutuhan operasional Dinas 1 tahun 1 tahun NON CG 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Perindustrian dan 9 Sub Unit IKM 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Jawa Barat Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional UPTD Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana UPTD Penyediaan kebutuhan operasional UPTD 1 tahun 1 tahun 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Cirebon 0 940.000 0 0 940.000 1.034.000 NON CG Cirebon Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 1 t Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana UPTD Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana UPTD Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun NON CG 12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Karawang 0 1.345.325 0 0 1.345.325 1.479.858 NON CG Karawang Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana Dinas/UPTD Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun NON CG 13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bogor 0 615.000 0 0 615.000 676.500 NON CG Bogor Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja/UPTD Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana Dinas/UPTD Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun NON CG 14. Pemeliiharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Bandung 0 727.000 0 0 727.000 799.700 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional UPTD Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana UPTD Penyediaan kebutuhan operasional UPTD 1 tahun 1 tahun NON CG 15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Dekranasda Jawa Barat 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Penyediaan dukungan operasional kantor Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana Dinas/UPTD Penyediaan kebutuhan operasional Dinas/UPTD 1 tahun 1 tahun NON CG 16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Kemetrologian Tasikmalaya 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG Tasikmalaya Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 80 % Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional UPTD Penyediaan pemeliharaa n sarana dan prasarana UPTD Penyediaan kebutuhan operasional UPTD 1 tahun 1 tahun 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 17. Perencanaan dan Evaluasi bidang Industri dan Perdagangan 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Bandung Dinas Perindustri an Dan Perdagang an Lanjutan Fixed Cost 100 % Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaa n provinsi, pusat dan kab/kota Jumlah dokumen perencanaa n dan evaluasi bidang industri dan perdaganga n Terwujudny a koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara pusat, provinsi dan kab/kota 1 tahun 1 tahun Jumlah Total 19.442.325 21.386.558 0 0 19.442.325 0 5 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur NON CG 1. Melaksanakan peningkatan kinerja dan kemampuan sumber daya aparatur sekretariat DP KORPRI Provinsi Jawa Barat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Fixed Cost 100 % terwujudny apeningkata n kinerja dan kemampuan sumber daya aparatur sekretariat DP KORPRI Provinsi Jawa Barat Meningkatn ya Kinerja dan kemampuan sumber daya aparatur sekretariat DP KORPRI Provinsi Jawa Barat Tingkat profesionali sme aparatur 100 % 100 % 1.20.6 0. program Pelayanan Administrasi Perkantoran NON CG 2. Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Fixed Cost 100 1 tahun anggaran - ATK, Listrik, Air, Telepon Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/ UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya 100 1 tahun anggaran 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1.20.6 2. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur NON CG 3. Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DP KORPRI Prov. Jabar 0 700.000 0 0 700.000 770.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a fasilitasi sarana dan prasarana perkantoran terlaksanan ya fasilitasi sarana dan parasarana aparatur Terlaksanya fasilitasi sarana dan prasarana aparatur 100 % 100 % 1.20.6 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan NON CG 4. Melaksanakan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 NON CG Kota Bandung Sekretariat KORPRI Lanjutan Fixed Cost 100 % Terwujudny a Penyusuna n Renja dan Renstra; Pelaporan; dan Forum OPD Terlaksanan ya Penyusuna n Renja dan Renstra; Pelaporan; dan Forum OPD Terwujudny a Peningkatan Pengemban gan sistem pelaporan capaiam kinerja dan keuangan 100 % 100 % Jumlah Total 2.150.000 2.365.000 0 0 2.150.000 0 2 REKAPITULASI USULAN KABUPATEN KOTA KATEGORI BL OPD / BIRO TAHUN 2014 NO OPD / BIRO PROVINSI USULANKAB / KOTA KATEGORI BL-OPD (Rp.) (1) (2) (3) 1 Dinas Kesehatan 139.200.000.000 2 Dinas Bina Marga 10.300.000.000 3 Dinas Permukiman Dan Perumahan 44.200.000.000 4 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.500.000.000 5 Dinas Sosial 2.450.000.000 6 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 8.000.000.000 7 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 4.360.000.000 8 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 81.194.220.000 9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000 9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000 10 Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah 1.500.000.000 11 Biro Keuangan 4.050.000.000 12 Biro Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000.000 13 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 6.000.000.000 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 350.000.000 15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 400.000.000 16 Badan Ketahanan Pangan Daerah 5.300.000.000 17 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 37.700.000.000 18 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3.500.000.000 19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 7.420.000.000 20 Dinas Perkebunan 1.070.534.000 21 Dinas Peternakan 6.250.000.000 22 Dinas Perikanan Dan Kelautan 6.300.000.000 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 10.400.000.000 JUMLAH 637.184.754.000 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan CG. 2 Tematik 1 1. Pengadaan peralatan penunjang perawatan di ICU/HCU/NICU/PICU 0 6.100.000 0 0 6.100.000 6.710.000 CG.2 Sasaran 1 Kota Cirebon RSUD Gunung Jati - Kota Cirebon Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya penangana n kegawatdar uratan secara optimal Tersedianya peralatan penunjang perawatan Meningkatn ya penangana n dan pelayanan di ICU/NICU/HC U 1 paket 100 % CG. 2 Tematik 1 2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5.000.000 4.000.000 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.2 Sasaran 1 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 puskesma s Meningkatn ya pelayanan puskesmas mampu menolong persalinan Meningkatn ya pelayanan puskesmas mampu menolong persalinan Terlaksanan ya pembangun an puskesmas yang memenuhi standar tata ruang 4 puskesma s 4 puskesma s CG. 2 Tematik 5 3. Pengadaan alat pogging dan bahan-bahan poging 30.000 500.000 0 0 530.000 583.000 CG.2 Sasaran 5 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 Buah Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD 20 buah 20 buah 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 Tematik 5 4. Peningkatan surveilians epidemiologi dan penanggulangan wabah 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2 Sasaran 5 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 22 Buah Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD dan Tersedianya kendaraan roda 4 penangana n bencana dan operasional pogging Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD dan Tersedianya kendaraan roda 4 penangana n bencana dan operasional pogging Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD dan Tersedianya kendaraan roda 4 penangana n bencana dan operasional pogging 22 Buah 22 buah 1.2.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan CG. 2 Tematik 1 5. Pembangunan gedung layanan keluarga miskin lantai III dan lantai IV 0 9.500.000 0 0 9.500.000 10.450.000 CG.2 Sasaran 1 Kota Cirebon RSUD Gunung Jati - Kota Cirebon Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a gedung layanan kesehatan keluarga miskin tersedianya gedung layanan keluarga miskin lantai III dan lantai IV meningkatn ya pelayanan kesehatan lanjutan bagi keluarga miskin 1 paket 100 % CG. 2 Tematik 1 6. Pembangunan RSUD Soreang 0 85.000.000 0 0 85.000.000 93.500.000 CG.2 Sasaran 1 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a gedung RSUD Soreang Terbanguny a gedung RSUD Soreang Terbanguny a gedung RSUD Soreang 100 % 100 % CG. 2 Tematik 1 7. Pembangunan gedung rawat inap kelas 3 Gakin RSUD Majalaya 0 33.300.000 0 0 33.300.000 36.630.000 CG.2 Sasaran 1 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a gedung perawatan kelas 3 Gakin RSUD Majalaya Terbanguny a gedung perawatan kelas 3 Gakin RSUD Majalaya Terbangunn ya gedung perawatan kelas 3 Gakin RSUD Majalaya 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 144.229.99 9 158.653.00 0 0 0 139.200.00 0 5.030.000 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.16 . Program Pembangunan Jalan dan Jembatan CG. 6 Tematik 1 1. Akses jalan wisata alam Kawah Gunung Papandayan. 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.6 Sasaran 1 Kecamatan Cisurupan Dinas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % akses jalan menuju Kawah Papandaya n akses jalan menuju Kawah Papandaya n akses jalan menuju Kawah Papandaya n 100 % 100 % CG. 6 Tematik 1 2. Pengadaan Tanah untuk Akses jalan wisata situ dan situs jalan cangkuang 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.6 Sasaran 2 Situ Cangkuang Kecamatan Leles Dinas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersedianya akses jalan menuju objek wisata Situ dan Candi Cangkuang kemantapan jalan menuju objek wisata Situ dan Candi Cangkuang tersedianya akses jalan menuju objek wisata Situ dan Candi Cangkuang 100 % 100 % CG. 6 Tematik 1 3. Akses jalan wisata alam Cipanas 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.6 Sasaran 1 Kecamatan Tarogong Kidul DInas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % akses jalan wisata mantap akses jalan wisata mantap akses jalan wisata mantap 100 % 100 % 1.4.18 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan CG. 6 Tematik 3 4. Perbatasan Wilayah Tengah Jembatan Banyuresmi-Karangpaw itan 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.6 Sasaran 3 Kecamatan Banyuresmi dan Kecamatan Karangpawitan. Dinas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - - mantapnya jembatan antara Banyuresmi dan karangpawi tan. 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 10.300.000 11.330.000 0 0 10.300.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.3 Lingkungan Hidup 1.3.11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan NON CG 1. Pengadaaan Sarana prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG kota bogor (urutan nomor 2) Dinas Kebersihan dan Pertamana n kota bogor - Kota Bogor Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.7 Perumahan 1.7.30 . Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara NON CG 2. Pembangunan Gedung Aula Pertemuan Islamic Centre. 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kecamatan Garut Kota Dinas Tataruang dan Permukima n - Kab. Garut Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Tersedianya Fasilitas berupa gedung aula Islamic Centre - 1 paket 0 - 1.7.31 . Program Pengembangan Permukiman CG. 7 Tematik 2 3. Optimalisasi SPAM IKK (Soreang Kutawaringin) 0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 CG.7 Sasaran 2 - Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 7 Tematik 2 4. Pembangunan SPAM IKK (Hegarmanah, Cikancung) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 2 Hegarmanah Cikancung Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 Tematik 2 5. Pembangunan SPAM IKK (Banjarsari, Pangalengan) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 2 Banjarsari Pangalengan Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 7 Tematik 2 6. Optimalisasi SPAM IKK (Pasirjambu, Pacet, Katapang) 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.7 Sasaran 2 Pasirjambu, Pacet, Katapang Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 7. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 NON CG Kab. Garut Dinas Tata Ruang dan Permukima n - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Terwujudny a rumah layak huni bagi keluarga miskin - 5,000 unit 0 - Jumlah Total 44.200.000 48.620.000 0 0 44.200.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat CG. 9 Tematik 1 1. Desa Sekitar Hutan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9 Sasaran 1 Kabupaten Purwakarta BADAN KELUARGA BERENCAN A DAN PERLINDUN GAN IBU DAN ANAK KABUPATE N PURWAKA RTA - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 desa Terbangunn ya desa sekitar hutan Meningkatn ya sarana desa Meningkatn ya partisipasi dan pemberday aan masyarakat desa dan pembangun an 2 desa 2 desa 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 1.000.000 1.100.000 0 0 1.000.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.22 Sosial 1.22.7 0. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya CG. 5 Tematik 1 1. Pembangunan rumah singgah untuk PMKS (Kuningan Summit/Kunci Bersama) 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 3 Kota Cirebon Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si - Kota Cirebon Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket terwujudny a rumah singgah untuk rehabilitasi kesejahtera an sosial bagi PMKS tersedianya rumah singgah bagi PMKS Meningkatn ya kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahtera an sosial bagi PMKS 1 paket 1 paket 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat NON CG 2. Penanggulangan korban bencana (Mitigasi bencana dan tanggap darurat) 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Tersebar di Kabupaten Garut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 2000 jiwa Meningkatn ya penangana n korban bencana Terpenuhiny a kebutuhan tanggap darurat bagi korban bencana Meningkatn ya kualitas pelayanan korban bencana dan perlindunga n masyarakat 0 2000 jiwa 0 2000 jiwa 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 2.450.000 2.695.000 0 0 2.450.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.12 Ketenagakerjaan 1.12.4 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja CG. 3 Tematik 1 1. Pembangunan Gedung BLK 0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 CG.3 Sasaran 1 Kab.Bandung Disnaker - Kab. Bandung Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a gedung BLK Terbanguny a gedung BLK Terbanguny a gedung BLK 100 % 100 % Jumlah Total 8.000.000 8.800.000 0 0 8.000.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.10 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.10.3 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah NON CG 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM/UKM 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Cisurupan, Cikajang, Samarang, Tarogong Kidul, Garut Kota, Cihurip, Singajaya, Cisompet Dinas Koperasi, UMKM dan BMT - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Terfasilitasi nya wirausaha dan keunggulan kompetitif UMKM/UKM di Kab. Garut Meningkatn ya wirausaha dan keunggulan kompetitif UMKM/UKM di Kab. Garut 0 - 0 - 1.10.3 9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 1 2. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah 0 275.000 0 0 275.000 302.500 CG.3 Sasaran 2 Kab.Bandung Diskoperind ag - Kab. Bandung Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pengembangan sarana dan Prasarana SLB Kabupaten/Kota Meningkatny a Penyelenggar an PK dan PLK 10 Persen Pembanguna n Unit sekolah Baru 2 sekolah Meningkatn ya Aksesibilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) 15 Persen 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 CG. 3 Tematik 5 3. Promosi Produk Unggulan Kota Tasikmalaya Dalam Event-event Pameran 0 585.000 0 0 585.000 643.500 CG.3 Sasaran 1 NTB, Bali dan Batam Dinas KUMKM Perindustri an dan Perdagang an - Kota Tasikmalay a Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 Event Terpromosik annya produk unggulan Kota Tasikmalaya Terlaksanan ya partisipasi dalam event pameran di NTB, Bali, Batam Jumlah event pameran yang diikuti 3 Event 3 Event CG. 3 Tematik 3 4. Penguatan permodalan koperasi 100.000 350.000 3.500.000 0 3.950.000 4.345.000 CG.3 Sasaran 3 kab.purwakarta Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 koperasi meningkatn ya kualitas usaha koperasi terlaksanan ya penguatan permodalan koperasi Standarisas i, Akreditasi dan Sertifikasi 50 koperasi 100 persentas e 2. PILIHAN 2.32 Industri 2.32.8 9. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 1 5. Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembran dan Studi Banding Ke Madura 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.3 Sasaran 1 Desa muntur Kec. Losarang Dinas Koperasi, UKM dan Perindag - Kab. Indramayu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 30 IKM Terlaksanan ya Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembra n Terlaksanan ya Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembra n Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembra n 30 IKM 30 IKM CG. 3 Tematik 1 6. Pengembangan IKM bambu 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3 Sasaran 1 Kab.purwakarta Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 orang meningkatn ya potensi IKM terbentukny a wirausaha baru meningkatn ya kemampuan teknologi industri 100 orang 100 persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 7.960.000 8.756.000 0 3.500.000 4.360.000 100.000 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.23 Kebudayaan 1.23.7 3. Program Pengembangan Nilai Budaya CG. 10 Tematik 3 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Kecamatan Lelea 700.000 1.300.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10 Sasaran 3 Kab. Indramayu Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata - Kab. Indramayu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Paket Terbangunn ya Pendopo dan Kampung Adat Masyarakat Desa Lelea dalam Melestarika n Upacara Adat Ngarot, Serta Perlindunga n Terhadap seni budaya daerah Indramayu Terlaksanan ya Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah dan Pendaftaran HAKI Termanfaatk annya niali-nilai tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Kesenian Daerah 2 Paket 0 CG. 10 Tematik 2 2. Pembangunan Gedung Kesenian dan Kebudayaan 0 64.294.220 0 0 64.294.220 70.723.642 CG.10 Sasaran 2 Kab.Bandung Dikbud - Kab. Bandung Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a Gedung kesenian Terbanguny a Gedung kesenian Terbanguny a Gedung kesenian 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 66.294.220 72.923.640 0 0 65.594.220 700.000 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.31 Parawisata 2.31.8 7. program Pengembangan Destinasi Pariwisata CG. 10 Tematik 3 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata / Desa Wisata 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10 Sasaran 3 Kab.Bandung Dispopar - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terbangunn ya dan tertatanya sarana dan parasaran desa wisata Tertatanya potensi Desa wisata desa Jelekong Tertatanya Daerah tujuan wisata khususnya objek Desa Wisata di Kabupaten Bandung 100 % 70 % CG. 10 Tematik 3 2. Penataan Kawasan Cibodas 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10 Sasaran 3 Kec. Cipanas Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata - Kab. Cianjur Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Kec. Cipanas Terlaksanany a pengembanga n destinasi pariwisata 100 persen Tersedianya fasilitas umum di kawasan wisata Cibodas 1 kawasan Tertatanya kawasan wisata Cibodas 1 kawasan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG. 10 - 3. Pembangunan Gedung Kesenian 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10 Sasaran 2 Kota Bekasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaa n dan Kepariwisa taan - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terpeliharan ya gedung kesenian Terpeliharan ya gedung kesenian - 95 % 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Pembangunan Gedung Art Center 0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kab. Garut Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - terbangunn ya gedung aert center dan museum yang representati f 0 - 0 - Jumlah Total 15.600.000 17.160.000 0 0 15.600.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.8 Kepemudaan dan Olahraga 1.8.35 . Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah raga CG. 6 Tematik 2 1. Pengembangan SOR Sijalak Harupat 0 215.740.00 0 0 0 215.740.00 0 237.314.00 0 CG.6 Sasaran 2 Kab.Bandung, kab.Bandung, kab.Bandung, kab.Bandung, Kab.Bandung, kab.Bandung Dispopar - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Kegiatan Penutup Tribun Selatan dan Utara Stadion Si Jalak Harupat Kab.Bandung Terbangunya SOR Sijalak Harupat 100 % Terbangunya SOR Sijalak Harupat 100 % Terbangunya SOR Sijalak Harupat 100 % 0 37.700.000 0 0 37.700.000 41.470.000 2. Pembangunan Kelengkapan Lapangan Panahan kab.Bandung terbangunya lapangan panahan 100 % terbangunya lapangan panahan 100 % terbangunya lapangan panahan 100 % 0 4.209.350 0 0 4.209.350 4.630.285 3. Pembangunan Kolam Renang kab.Bandung Terbangunya kolam renang 100 % Terbangunya kolam renang 100 % Terbangunya kolam renang 100 % 0 56.106.000 0 0 56.106.000 61.716.600 4. Pembangunan Indoor kab.Bandung Terbangunya gedung indoor 100 % Terbangunya gedung indoor 100 % Terbangunya gedung indoor 100 % 0 29.553.000 0 0 29.553.000 32.508.300 5. Pembangunan Conventional Hall Kab.Bandung Terbangunya gedung Conventional Hall 100 % Terbangunya gedung Conventional Hall 100 % Terbangunya gedung Convention al Hall 100 % 0 62.706.600 0 0 62.706.600 68.977.260 6. Pembangunan Stadion Atletik kab.Bandung Terbangunya Stadion Atletik 100 % Terbangunya Stadion Atletik 100 % Terbangunya Stadion Atletik 100 % 0 25.465.000 0 0 25.465.000 28.011.500 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 215.740.00 0 237.313.90 0 0 0 215.740.00 0 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.5 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat NON CG 1. Bantuan biaya penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2014 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kabupaten Garut Badan kesatuan bangsa politik dan perlindunga n masyarakat - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terlaksanan ya bantuan biaya penyelengg araan pemilu nasional tahun 2014 Tersedianya pelaksanaa n bantuan biaya penyelengg araan pemilu nasional tahun 2014 Terlaksanan ya bantuan biaya penyelengg araan pemilu nasional tahun 2014 1 paket 1 paket Jumlah Total 1.500.000 1.650.000 0 0 1.500.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa CG. 9 Tematik 2 1. Bantuan keuangan kinerja aparatur 0 4.050.000 0 0 4.050.000 4.455.000 CG.9 Sasaran 2 Kab.Bandung BPMPD - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kinerja aparatur Meningkatn ya kinerja aparatur Meningkatn ya kinerja aparatur 100 % 100 % Jumlah Total 4.050.000 4.455.000 0 0 4.050.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 6 - 1. Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Bandung Barat 0 40.000.000 0 0 40.000.000 44.000.000 CG.6 Sasaran 2 Kantor Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat - Kab. Bandung Barat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya Sarana dan Prasarana Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Terbanungn ya Sarana dan Prasarana Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 40.000.000 44.000.000 0 0 40.000.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 6 Tematik 3 1. Pembangunan tugu batas wilayah dan pengadaan lahan 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.6 Sasaran 3 Kab.Bandung Setda - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 titik Terbanguny a tugu atas Terbanguny a tugu atas Terbanguny a tugu atas 6 titik 6 titik Jumlah Total 6.000.000 6.600.000 0 0 6.000.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.9 Penanaman Modal 1.9.37 . Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi NON CG 1. Pengkatan sarana dan prasarana perijinan 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kabupaten Garut BPMPT - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terlaksanan ya Penigkatan sarana dan prasarana perijinan Tersedianya Penigkatan sarana dan prasarana perijinan - Terlaksanan ya Penigkatan sarana dan prasarana perijinan 1 paket 1 paket Jumlah Total 350.000 385.000 0 0 350.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.22 Sosial 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat NON CG 1. Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Tanggap Darurat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Badan Penanggula ngan Bencana Daerah - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terpenuhiny a kebutuhan air bersih dalam penanggula ngan bencana Tersedianya fasilitas air bersih dalam penanggula ngan bencana Meningkatn ya kepedulian masyarakat pada penanggula ngan bencana 1 paket 1 paket Jumlah Total 400.000 440.000 0 0 400.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.13 Ketahanan Pangan 1.13.4 5. Program Peningkatan Ketahan Pangan CG. 4 Tematik 2 1. Peningkatan Cadangan Pangan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4 Sasaran 2 Kota Bogor Kota Bogor - Kota Bogor Baru Belanja Langsung [BL] OPD 400 ton Terwujudny a Peningkatan Cadangan Pangan meningkatn ya Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan pemerintah 400 ton 400 Ton CG. 4 Tematik 3 2. Penganekaragaman Pangan Masyarakat 0 575.000 0 0 575.000 632.500 CG.4 Sasaran 3 Kota Bekasi Kota Bekasi - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 3 3. Pengembangan desa mandiri pangan dan lumbung desa 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4 Sasaran 3 Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat - Kab. Bandung Barat Baru Belanja Langsung [BL] OPD 15 unit Meningkatn ya desa mandiri pangan dan lumbung desa- Terlaksanan ya pengemban gan desa mandiri pangan dan lumbung desa Tercapainya peningkatan Ketahanan Pangan 15 unit 100 % CG. 4 Tematik 3 4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 1.054.250 2.575.000 0 0 3.629.250 3.992.175 CG.4 Sasaran 3 Tersebar di Kabupaten Ciamis Badan Ketahanan Pangan - Kab. Ciamis Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 36 kecamatan -Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n kelompok dan meningkatn ya SDM pengelola Lumbung Pangan di Masyarakat Terlaksanan ya kegiatan pemberian penguatan modal dan Pembinaan Lumbung Panga Desa Meningkatn ya Jumlah Bangunan Lumbung Pangan dan SDM Pengelola Lumbang 36 kecamata n 36 kecamata n 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 3 5. pengembangan cadangan pangan daerah 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.4 Sasaran 3 kota sukabumi dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan - Kota Sukabumi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 3 6. pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KPRL) 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.4 Sasaran 3 kota sukabumi dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan - Kota Sukabumi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 6.354.250 11.939.675 0 0 5.300.000 1.054.250 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat CG. 9 Tematik 1 1. Kegiatan desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9 Sasaran 1 Kabupaten Purwakarta BADAN KELUARGA BERENCAN A DAN PERLINDUN GAN IBU DAN ANAK KABUPATE N PURWAKA RTA - Kab. Purwakarta Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 17 Kecamata n Meningkatn ya percepatan pembangun an pedesaan. Terlaksanan ya program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban di bidang infrastruktur dan ekonomi (Bumdes) Meningkatn ya partisipasi dan pemberday aan masyarakat desa dan pembangun an 17 Kecamata n 17 Kecamata n CG. 9 Tematik 1 2. Desa Infrastruktur 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9 Sasaran 1 Purwakarta BADAN KELUARGA BERENCAN A DAN PERLINDUN GAN IBU DAN ANAK KABUPATE N PURWAKA RTA - Kab. Purwakarta Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 146 desa Terbangun Infrastruktur Meningkatn ya sarana desa Meningkatn ya partisipasi dan pemberday aan masyarakat desa dan pembangun an 146 desa 146 - 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penataan Infrastruktur Desa untuk mendukung ekonomi mandiri 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kab. Garut Badan Pemberday aan Masyarakat dan Pemerintah an Desa - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 421 desa Meningkatn ya Infrastruktur desa dalam mendukung ekonomi mandiri Jumlah Desa dalam mendukung ekonomi mandiri Meningkatn ya Infrastruktur desa dalam mendukung ekonomi mandiri 421 desa 0 - CG. 9 Tematik 2 4. Kegiatan TMMD dan BSMSS 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.9 Sasaran 2 Kab.Bandung BPMPD - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya peran TMMD dan BSMSS Meningkatn ya peran TMMD dan BSMSS Meningkatn ya peran TMMD dan BSMSS 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 5. Pembangunan gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah 0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 CG.5 Sasaran 1 Kab.Bandung BPMPD - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah Tersedianya gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah Tersedianya gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah 100 % 100 % Jumlah Total 37.700.000 41.470.000 0 0 37.700.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.26 Perpustakaan 1.26.7 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan NON CG 1. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Pengguna Perpustakaan 120.000 0 0 0 120.000 132.000 NON CG Kabupaten Garut Badan Perpustaka an dan Arsip Daerah - Kab. Garut Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terpenuhiny a kebutuhan masyarakat pengguna perpustaka an yang tidak terjangkau oleh perpustaka an daerah Kebutuhan masyarakat pengguna perpustaka an yang tidak terjangkau oleh perpustaka an daerah - 90 % 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 120.000 132.000 0 0 0 120.000 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian CG. 3 Tematik 4 1. Fasilitasi Alsintan Pra Panen 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Depok Kota Depok - Kota Depok Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 3 Tematik 4 2. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Depok Kota Depok - Kota Depok Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 2 3. Peningkatan Produktivitas Hortikultura (bawang merah, bawang putih) di Lahan Kering 0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.4 Sasaran 2 Kabupaten Bandung Distanbunh ut - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 Unit - - Jumlah produksi Sayuran (ton) 0 Unit 3,240,345 - CG. 4 Tematik 3 4. Bantuan Penguatan Modal Kelompok Asosiasi Padi Varitas Pandanwangi 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.4 Sasaran 1 Kec. Warungkondang Dinas Pertanian TP - Kab. Cianjur Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Kec. Warungkondang -Peningkatan Produksi Padi Pandanwangi 1 dokumen -Meningkatn ya Produksi Padi Pandanwangi di Kabupaten Cianjur 1 dokumen -"Tersediany a padi Pandanwang i yang berkualitas Penguatan Keuangan dan Kelembagaa n Kelompok Asosiasi Padi Pandanwang i" 1 -dokumen 0 800.000 0 0 800.000 880.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 5. Akselerasi Surplus Beras 0 3.800.000 0 0 3.800.000 4.180.000 CG.3 Sasaran 4 Kabupaten Sukabumi Kab. Sukabumi - Kab. Sukabumi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 2 6. Pengembangan teknologi pasca panen 0 270.000 0 0 270.000 297.000 CG.4 Sasaran 2 Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 unit power threser tersedianya alat pasca panen tercapainya peningkatan produktifitas komoditas dan peningkatan produktivita s lahan pertanian dan perkebunan 20 unit 100 persen Jumlah Total 7.420.000 8.162.000 0 0 7.420.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian NON CG 1. Pengembangan Agribisnis Perkebunan 0 1.070.534 0 0 1.070.534 1.177.587 NON CG Kab. Bandung Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 1.070.534 1.177.587 0 0 1.070.534 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.13 Ketahanan Pangan 1.13.4 5. Program Peningkatan Ketahan Pangan CG. 4 Tematik 4 1. Pembangunan Puskeswan dan Pos 1B 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.4 Sasaran 1 Kabupaten Bekasi Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Unit Terlaksanan ya Pembangun an Puskeswan dan Pos 1B Pembangun an Puskeswan dan Pos 1B Meningkatn ya Ketahan Pangan 1 Unit 100 % 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 1. Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian CG. 3 Tematik 4 2. penataan pasar hewan jalan cagak 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3 Sasaran 4 Kab. subang Kab. Subang - Kab. Subang Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 2.28.8 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 3. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0 1.450.000 0 0 1.450.000 1.595.000 CG.4 Sasaran 1 Cilengkrang, Cileunyi, Soreang,Cimaung, Cangkuang,Ciwidey Disnakan - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 kelompok Tersedianya pembiayaan untuk SMD,Terlaks ananya Pengemban gan agribisnis melalui LM3,Terlaks ananya pengemban gan integras ternak ruminansia Tersedianya pembiayaan untuk SMD,Terlaks ananya Pengemban gan agribisnis melalui LM3,Terlaks ananya pengemban gan integras ternak ruminansia Tersedianya pembiayaan untuk SMD,Terlaks ananya Pengemban gan agribisnis melalui LM3,Terlaks ananya pengemban gan integras ternak ruminansia 6 kelompok 6 kelompok 2.28.8 3. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan NON CG 4. Kegiatan penataan kawasan peternakan di Hulu DAS Citarum 0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 NON CG Kertasari Disnakan - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10 Paket Terlaksanan ya penataan kandang sapi komunal di DAS Citarum Terlaksanan ya penataan kandang sapi komunal di DAS Citarum Terlaksanan ya penataan kandang sapi komunal di DAS Citarum 10 Paket 10 Paket NON CG 5. Pembangunan sarana dan kelembagaan pasar ternak 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG kab. Garut Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 6.250.000 6.875.000 0 0 6.250.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.27 Kelautan dan Perikanan 2.27.7 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap dan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Sarana & Prasarana Produksi Perikanan Tangkap: Kec. Cijulang (Desa Batukaras) Kec. Cimerak (Desa Masawah, Cimerak) Sarana dan prasarana Pokmaswas: Kec. Cijulang (Desa Batukaras), Kec. Cimerak, Kec. Sidamulih (Desa Cikembulan),Kec. Pangandaran (Pangandaran) Kab. Ciamis - Kab. Ciamis Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 -paket Meningkatn ya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan kapal pengawas perikanan dan sarana dan prasarana Pokmaswas '-Tersediany a sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap berupa Kapal Penangkap Ikan 30 GT, kapal pengawas perikanan 10 GT mesin 4 PK, dan sarana dan prasarana Pokmaswas (Alat Navigasi, Alat Komunikasi, dan sarana lainnya) Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan dan Break water Meningkatn ya produksi perikanan tangkap 2 Paket 2 unit NON CG 2. Pameran dan Promosi Ikan Hias di Kota Bekasi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bekasi Dinas Perekonomi an Rakyat - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Tersedianya pameran ikan hias - - 0 - 0 - CG. 3 Tematik 4 3. Pengembangan komoditas unggulan perikanan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3 Sasaran 4 Kec.purwakarta,ple red,pasawahan,po ndoksalam,wanaya sa,jatiluhur,kiaraped es dan babakancikao Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 paket ikan unggulan nila dan lele meningkatn ya produksi ikan unggulan (nila dan lele) meningkatn ya produksi ikan konsumsi 2 paket 100 persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2.27.7 9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap NON CG 4. Penanaman Mangrove 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Bekasi Sedang Berjalan [Multi Years] Belanja Langsung [BL] OPD 30 Ha Bertambahn ya areal hutan mangrove Terlaksanan ya Penanaman Mangrove Meningkatn ya Pengemban gan Perikanan Tangkap 300,000 Pohon 3 % NON CG 5. Restocking Perairan Umum 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Bekasi Sedang Berjalan [Multi Years] Belanja Langsung [BL] OPD 22 kg/kapita/t hn Meningkatn ya Konsumsi Ikan Per kapita Terlaksanan ya Restocking Meningkatn ya Pengemban gan Perikanan Tangkap 25,000 ekor 3 % NON CG 6. Revitalisasi Usaha Perikanan Tangkap (pengadaan alat penangkapan ikan/jaring) 0 3.000.000 1.000.000 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Karangsong Kec. Indramayu,Dadap Kec. Juntinyuat, SukahajiKec. Patrol, Benda Kec. Karangampel - Dinas Perikanan dan Kelautan - Kab. Indramayu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 Unit Tersedianya Alat Tangkap Ikan : Gill Net Millenium, Payang/Lem para, Rampus dan Atractan Cumi Alat Tangkap Ikan : Gill Net Millenium, Payang/Lem para, Rampus dan Atractan Cumi Pengadaan Alat Tangkap 85 Unit 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 7.300.000 8.030.000 0 1.000.000 6.300.000 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.32 Industri 2.32.8 9. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 4 1. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Cirebon Dinas Perindustri an Perdagang an dan Koperasi UMKM Kota Cirebon - Kota Cirebon Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 IKM Meningkatn ya industri pengolahan hasil perikanan Tersedianya pengolahan makanan hasil perikanan Meningkatn ya industri kecil dan menengah 20 IKM 100 % NON CG 2. Pengembangan Industri Garment 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG -Kab Kuningan, -Kab Kuningan, -Kab Kuningan Kab. Kuningan - Kab. Kuningan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Manajemen -Kab Kuningan -Terlaksanan ya administrasi keuangan 16 orang -Terlaksanan ya administrasi keuangan 16 orang -Terbayarny a honor kegiatan dan perjalanan dinas 16 orang 0 20.330 0 0 20.330 22.363 2. - Pelatihan -Kab Kuningan -Terlaksanan ya pelatihan 90 orang Terlaksanany a pelatihan garmen utk 90 org 90 orang -Terlaksana nya pelatihan garmen utk 90 orang 90 orang 0 187.500 0 0 187.500 206.250 3. - Pengadaan -Kab Kuningan -Pengadaan mesin peralatan 1 paket Tersedianya mesin peralatan garmen 1 paket -Tersalurkan nya bantuan mesin peralatan garmen 1 paket 0 442.170 0 0 442.170 486.387 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2.32.9 0. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri NON CG 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Kota Bekasi Dinas Perindustri an, Perdagang an dan Koperasi - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana ke Metrologian di Kota Bekasi - - 0 0 2.33 Perdagangan 2.33.9 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri CG. 3 Tematik 1 4. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Cicalengka 400.000 5.000.000 4.000.000 0 9.400.001 10.340.001 CG.3 Sasaran 1 kab.Bandung Diskoperind ag - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 70 % Terciptanya sarana penunjang penataan Pasar Cicalengka Terciptanya sarana penunjang penataan Pasar Cicalengka Terciptanya sarana penunjang penataan Pasar Cicalengka 70 % 60 % 2.33.9 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan NON CG 5. Pasar Rakyat/Pasar Murah dalam rangka menghadapi krisis/lonjakan harga atau keterbatasan kesediaan bahan pokok masyarakat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Banjar Kota Banjar - Kota Banjar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat fasilitasi advokasi perlindunga n konsumen per tahun 0 - 0 8 kali 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 14.800.001 16.280.000 0 4.000.000 10.400.000 400.000 3 REKAPITULASI USULAN KABUPATEN KOTA KATEGORI BL OPD / BIRO TAHUN 2014 NO OPD / BIRO PROVINSI USULANKAB / KOTA KATEGORI BL-OPD (Rp.) (1) (2) (3) 1 Dinas Kesehatan 139.200.000.000 2 Dinas Bina Marga 10.300.000.000 3 Dinas Permukiman Dan Perumahan 44.200.000.000 4 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 1.500.000.000 5 Dinas Sosial 2.450.000.000 6 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 8.000.000.000 7 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 4.360.000.000 8 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 81.194.220.000 9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000 9 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 215.740.000.000 10 Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah 1.500.000.000 11 Biro Keuangan 4.050.000.000 12 Biro Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000.000 13 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV 6.000.000.000 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 350.000.000 15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 400.000.000 16 Badan Ketahanan Pangan Daerah 5.300.000.000 17 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 37.700.000.000 18 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 3.500.000.000 19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 7.420.000.000 20 Dinas Perkebunan 1.070.534.000 21 Dinas Peternakan 6.250.000.000 22 Dinas Perikanan Dan Kelautan 6.300.000.000 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 10.400.000.000 JUMLAH 637.184.754.000 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.2 Kesehatan 1.2.6. Program Upaya Kesehatan CG. 2 Tematik 1 1. Pengadaan peralatan penunjang perawatan di ICU/HCU/NICU/PICU 0 6.100.000 0 0 6.100.000 6.710.000 CG.2 Sasaran 1 Kota Cirebon RSUD Gunung Jati - Kota Cirebon Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya penangana n kegawatdar uratan secara optimal Tersedianya peralatan penunjang perawatan Meningkatn ya penangana n dan pelayanan di ICU/NICU/HC U 1 paket 100 % CG. 2 Tematik 1 2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5.000.000 4.000.000 0 0 8.999.999 9.899.999 CG.2 Sasaran 1 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 4 puskesma s Meningkatn ya pelayanan puskesmas mampu menolong persalinan Meningkatn ya pelayanan puskesmas mampu menolong persalinan Terlaksanan ya pembangun an puskesmas yang memenuhi standar tata ruang 4 puskesma s 4 puskesma s CG. 2 Tematik 5 3. Pengadaan alat pogging dan bahan-bahan poging 30.000 500.000 0 0 530.000 583.000 CG.2 Sasaran 5 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 Buah Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD 20 buah 20 buah 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 2 Tematik 5 4. Peningkatan surveilians epidemiologi dan penanggulangan wabah 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.2 Sasaran 5 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 22 Buah Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD dan Tersedianya kendaraan roda 4 penangana n bencana dan operasional pogging Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD dan Tersedianya kendaraan roda 4 penangana n bencana dan operasional pogging Tersedianya alat dan bahan untuk kegiatan pogging dalam rangka penanggula ngan penyakit DBD dan Tersedianya kendaraan roda 4 penangana n bencana dan operasional pogging 22 Buah 22 buah 1.2.9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan CG. 2 Tematik 1 5. Pembangunan gedung layanan keluarga miskin lantai III dan lantai IV 0 9.500.000 0 0 9.500.000 10.450.000 CG.2 Sasaran 1 Kota Cirebon RSUD Gunung Jati - Kota Cirebon Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % terwujudny a gedung layanan kesehatan keluarga miskin tersedianya gedung layanan keluarga miskin lantai III dan lantai IV meningkatn ya pelayanan kesehatan lanjutan bagi keluarga miskin 1 paket 100 % CG. 2 Tematik 1 6. Pembangunan RSUD Soreang 0 85.000.000 0 0 85.000.000 93.500.000 CG.2 Sasaran 1 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a gedung RSUD Soreang Terbanguny a gedung RSUD Soreang Terbanguny a gedung RSUD Soreang 100 % 100 % CG. 2 Tematik 1 7. Pembangunan gedung rawat inap kelas 3 Gakin RSUD Majalaya 0 33.300.000 0 0 33.300.000 36.630.000 CG.2 Sasaran 1 Kab.Bandung Dinkes - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a gedung perawatan kelas 3 Gakin RSUD Majalaya Terbanguny a gedung perawatan kelas 3 Gakin RSUD Majalaya Terbangunn ya gedung perawatan kelas 3 Gakin RSUD Majalaya 100 % 100 % 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 144.229.99 9 158.653.00 0 0 0 139.200.00 0 5.030.000 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.4 Pekerjaan Umum 1.4.16 . Program Pembangunan Jalan dan Jembatan CG. 6 Tematik 1 1. Akses jalan wisata alam Kawah Gunung Papandayan. 0 3.000.000 0 0 3.000.000 3.300.000 CG.6 Sasaran 1 Kecamatan Cisurupan Dinas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % akses jalan menuju Kawah Papandaya n akses jalan menuju Kawah Papandaya n akses jalan menuju Kawah Papandaya n 100 % 100 % CG. 6 Tematik 1 2. Pengadaan Tanah untuk Akses jalan wisata situ dan situs jalan cangkuang 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.6 Sasaran 2 Situ Cangkuang Kecamatan Leles Dinas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % tersedianya akses jalan menuju objek wisata Situ dan Candi Cangkuang kemantapan jalan menuju objek wisata Situ dan Candi Cangkuang tersedianya akses jalan menuju objek wisata Situ dan Candi Cangkuang 100 % 100 % CG. 6 Tematik 1 3. Akses jalan wisata alam Cipanas 0 1.800.000 0 0 1.800.000 1.980.000 CG.6 Sasaran 1 Kecamatan Tarogong Kidul DInas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % akses jalan wisata mantap akses jalan wisata mantap akses jalan wisata mantap 100 % 100 % 1.4.18 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan CG. 6 Tematik 3 4. Perbatasan Wilayah Tengah Jembatan Banyuresmi-Karangpaw itan 0 3.500.000 0 0 3.500.000 3.850.000 CG.6 Sasaran 3 Kecamatan Banyuresmi dan Kecamatan Karangpawitan. Dinas Bina Marga - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % - - mantapnya jembatan antara Banyuresmi dan karangpawi tan. 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 10.300.000 11.330.000 0 0 10.300.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.3 Lingkungan Hidup 1.3.11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan NON CG 1. Pengadaaan Sarana prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0 20.000.000 0 0 20.000.000 22.000.000 NON CG kota bogor (urutan nomor 2) Dinas Kebersihan dan Pertamana n kota bogor - Kota Bogor Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1.7 Perumahan 1.7.30 . Program Pengelolaan Gedung/Rumah Negara NON CG 2. Pembangunan Gedung Aula Pertemuan Islamic Centre. 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 NON CG Kecamatan Garut Kota Dinas Tataruang dan Permukima n - Kab. Garut Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Tersedianya Fasilitas berupa gedung aula Islamic Centre - 1 paket 0 - 1.7.31 . Program Pengembangan Permukiman CG. 7 Tematik 2 3. Optimalisasi SPAM IKK (Soreang Kutawaringin) 0 2.700.000 0 0 2.700.000 2.970.000 CG.7 Sasaran 2 - Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 7 Tematik 2 4. Pembangunan SPAM IKK (Hegarmanah, Cikancung) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 2 Hegarmanah Cikancung Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 7 Tematik 2 5. Pembangunan SPAM IKK (Banjarsari, Pangalengan) 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.7 Sasaran 2 Banjarsari Pangalengan Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 7 Tematik 2 6. Optimalisasi SPAM IKK (Pasirjambu, Pacet, Katapang) 0 10.000.000 0 0 10.000.000 11.000.000 CG.7 Sasaran 2 Pasirjambu, Pacet, Katapang Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - NON CG 7. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni 0 7.500.000 0 0 7.500.000 8.250.000 NON CG Kab. Garut Dinas Tata Ruang dan Permukima n - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Terwujudny a rumah layak huni bagi keluarga miskin - 5,000 unit 0 - Jumlah Total 44.200.000 48.620.000 0 0 44.200.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat CG. 9 Tematik 1 1. Desa Sekitar Hutan 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9 Sasaran 1 Kabupaten Purwakarta BADAN KELUARGA BERENCAN A DAN PERLINDUN GAN IBU DAN ANAK KABUPATE N PURWAKA RTA - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 desa Terbangunn ya desa sekitar hutan Meningkatn ya sarana desa Meningkatn ya partisipasi dan pemberday aan masyarakat desa dan pembangun an 2 desa 2 desa 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 1.000.000 1.100.000 0 0 1.000.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.22 Sosial 1.22.7 0. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya CG. 5 Tematik 1 1. Pembangunan rumah singgah untuk PMKS (Kuningan Summit/Kunci Bersama) 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.5 Sasaran 3 Kota Cirebon Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si - Kota Cirebon Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket terwujudny a rumah singgah untuk rehabilitasi kesejahtera an sosial bagi PMKS tersedianya rumah singgah bagi PMKS Meningkatn ya kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahtera an sosial bagi PMKS 1 paket 1 paket 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat NON CG 2. Penanggulangan korban bencana (Mitigasi bencana dan tanggap darurat) 0 450.000 0 0 450.000 495.000 NON CG Tersebar di Kabupaten Garut Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigra si - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 2000 jiwa Meningkatn ya penangana n korban bencana Terpenuhiny a kebutuhan tanggap darurat bagi korban bencana Meningkatn ya kualitas pelayanan korban bencana dan perlindunga n masyarakat 0 2000 jiwa 0 2000 jiwa 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 2.450.000 2.695.000 0 0 2.450.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.12 Ketenagakerjaan 1.12.4 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja CG. 3 Tematik 1 1. Pembangunan Gedung BLK 0 8.000.000 0 0 8.000.000 8.800.000 CG.3 Sasaran 1 Kab.Bandung Disnaker - Kab. Bandung Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a gedung BLK Terbanguny a gedung BLK Terbanguny a gedung BLK 100 % 100 % Jumlah Total 8.000.000 8.800.000 0 0 8.000.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.10 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.10.3 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah NON CG 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM/UKM 0 2.500.000 0 0 2.500.000 2.750.000 NON CG Cisurupan, Cikajang, Samarang, Tarogong Kidul, Garut Kota, Cihurip, Singajaya, Cisompet Dinas Koperasi, UMKM dan BMT - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - Terfasilitasi nya wirausaha dan keunggulan kompetitif UMKM/UKM di Kab. Garut Meningkatn ya wirausaha dan keunggulan kompetitif UMKM/UKM di Kab. Garut 0 - 0 - 1.10.3 9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 1 2. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah 0 275.000 0 0 275.000 302.500 CG.3 Sasaran 2 Kab.Bandung Diskoperind ag - Kab. Bandung Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. Pengembangan sarana dan Prasarana SLB Kabupaten/Kota Meningkatny a Penyelenggar an PK dan PLK 10 Persen Pembanguna n Unit sekolah Baru 2 sekolah Meningkatn ya Aksesibilitas Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) 15 Persen 0 15.000.000 0 0 15.000.000 16.500.000 CG. 3 Tematik 5 3. Promosi Produk Unggulan Kota Tasikmalaya Dalam Event-event Pameran 0 585.000 0 0 585.000 643.500 CG.3 Sasaran 1 NTB, Bali dan Batam Dinas KUMKM Perindustri an dan Perdagang an - Kota Tasikmalay a Baru Belanja Langsung [BL] OPD 3 Event Terpromosik annya produk unggulan Kota Tasikmalaya Terlaksanan ya partisipasi dalam event pameran di NTB, Bali, Batam Jumlah event pameran yang diikuti 3 Event 3 Event CG. 3 Tematik 3 4. Penguatan permodalan koperasi 100.000 350.000 3.500.000 0 3.950.000 4.345.000 CG.3 Sasaran 3 kab.purwakarta Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 50 koperasi meningkatn ya kualitas usaha koperasi terlaksanan ya penguatan permodalan koperasi Standarisas i, Akreditasi dan Sertifikasi 50 koperasi 100 persentas e 2. PILIHAN 2.32 Industri 2.32.8 9. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 1 5. Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembran dan Studi Banding Ke Madura 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.3 Sasaran 1 Desa muntur Kec. Losarang Dinas Koperasi, UKM dan Perindag - Kab. Indramayu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 30 IKM Terlaksanan ya Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembra n Terlaksanan ya Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembra n Pelatihan Teknologi Produksi Garam Sistem Geomembra n 30 IKM 30 IKM CG. 3 Tematik 1 6. Pengembangan IKM bambu 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3 Sasaran 1 Kab.purwakarta Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 orang meningkatn ya potensi IKM terbentukny a wirausaha baru meningkatn ya kemampuan teknologi industri 100 orang 100 persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 7.960.000 8.756.000 0 3.500.000 4.360.000 100.000 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.23 Kebudayaan 1.23.7 3. Program Pengembangan Nilai Budaya CG. 10 Tematik 3 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya Kecamatan Lelea 700.000 1.300.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10 Sasaran 3 Kab. Indramayu Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata - Kab. Indramayu Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 2 Paket Terbangunn ya Pendopo dan Kampung Adat Masyarakat Desa Lelea dalam Melestarika n Upacara Adat Ngarot, Serta Perlindunga n Terhadap seni budaya daerah Indramayu Terlaksanan ya Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah dan Pendaftaran HAKI Termanfaatk annya niali-nilai tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Kesenian Daerah 2 Paket 0 CG. 10 Tematik 2 2. Pembangunan Gedung Kesenian dan Kebudayaan 0 64.294.220 0 0 64.294.220 70.723.642 CG.10 Sasaran 2 Kab.Bandung Dikbud - Kab. Bandung Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terbanguny a Gedung kesenian Terbanguny a Gedung kesenian Terbanguny a Gedung kesenian 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 66.294.220 72.923.640 0 0 65.594.220 700.000 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.31 Parawisata 2.31.8 7. program Pengembangan Destinasi Pariwisata CG. 10 Tematik 3 1. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata / Desa Wisata 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10 Sasaran 3 Kab.Bandung Dispopar - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 90 % terbangunn ya dan tertatanya sarana dan parasaran desa wisata Tertatanya potensi Desa wisata desa Jelekong Tertatanya Daerah tujuan wisata khususnya objek Desa Wisata di Kabupaten Bandung 100 % 70 % CG. 10 Tematik 3 2. Penataan Kawasan Cibodas 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG.10 Sasaran 3 Kec. Cipanas Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata - Kab. Cianjur Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Kec. Cipanas Terlaksanany a pengembanga n destinasi pariwisata 100 persen Tersedianya fasilitas umum di kawasan wisata Cibodas 1 kawasan Tertatanya kawasan wisata Cibodas 1 kawasan 0 2.000.000 0 0 2.000.000 2.200.000 CG. 10 - 3. Pembangunan Gedung Kesenian 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.10 Sasaran 2 Kota Bekasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaa n dan Kepariwisa taan - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 95 % Terpeliharan ya gedung kesenian Terpeliharan ya gedung kesenian - 95 % 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 4. Pembangunan Gedung Art Center 0 12.000.000 0 0 12.000.000 13.200.000 NON CG Kab. Garut Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - terbangunn ya gedung aert center dan museum yang representati f 0 - 0 - Jumlah Total 15.600.000 17.160.000 0 0 15.600.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.8 Kepemudaan dan Olahraga 1.8.35 . Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah raga CG. 6 Tematik 2 1. Pengembangan SOR Sijalak Harupat 0 215.740.00 0 0 0 215.740.00 0 237.314.00 0 CG.6 Sasaran 2 Kab.Bandung, kab.Bandung, kab.Bandung, kab.Bandung, Kab.Bandung, kab.Bandung Dispopar - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. Kegiatan Penutup Tribun Selatan dan Utara Stadion Si Jalak Harupat Kab.Bandung Terbangunya SOR Sijalak Harupat 100 % Terbangunya SOR Sijalak Harupat 100 % Terbangunya SOR Sijalak Harupat 100 % 0 37.700.000 0 0 37.700.000 41.470.000 2. Pembangunan Kelengkapan Lapangan Panahan kab.Bandung terbangunya lapangan panahan 100 % terbangunya lapangan panahan 100 % terbangunya lapangan panahan 100 % 0 4.209.350 0 0 4.209.350 4.630.285 3. Pembangunan Kolam Renang kab.Bandung Terbangunya kolam renang 100 % Terbangunya kolam renang 100 % Terbangunya kolam renang 100 % 0 56.106.000 0 0 56.106.000 61.716.600 4. Pembangunan Indoor kab.Bandung Terbangunya gedung indoor 100 % Terbangunya gedung indoor 100 % Terbangunya gedung indoor 100 % 0 29.553.000 0 0 29.553.000 32.508.300 5. Pembangunan Conventional Hall Kab.Bandung Terbangunya gedung Conventional Hall 100 % Terbangunya gedung Conventional Hall 100 % Terbangunya gedung Convention al Hall 100 % 0 62.706.600 0 0 62.706.600 68.977.260 6. Pembangunan Stadion Atletik kab.Bandung Terbangunya Stadion Atletik 100 % Terbangunya Stadion Atletik 100 % Terbangunya Stadion Atletik 100 % 0 25.465.000 0 0 25.465.000 28.011.500 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 215.740.00 0 237.313.90 0 0 0 215.740.00 0 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.5 6. Program Pendidikan Politik Masyarakat NON CG 1. Bantuan biaya penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2014 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kabupaten Garut Badan kesatuan bangsa politik dan perlindunga n masyarakat - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terlaksanan ya bantuan biaya penyelengg araan pemilu nasional tahun 2014 Tersedianya pelaksanaa n bantuan biaya penyelengg araan pemilu nasional tahun 2014 Terlaksanan ya bantuan biaya penyelengg araan pemilu nasional tahun 2014 1 paket 1 paket Jumlah Total 1.500.000 1.650.000 0 0 1.500.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa CG. 9 Tematik 2 1. Bantuan keuangan kinerja aparatur 0 4.050.000 0 0 4.050.000 4.455.000 CG.9 Sasaran 2 Kab.Bandung BPMPD - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya kinerja aparatur Meningkatn ya kinerja aparatur Meningkatn ya kinerja aparatur 100 % 100 % Jumlah Total 4.050.000 4.455.000 0 0 4.050.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.6 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur CG. 6 - 1. Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten Bandung Barat 0 40.000.000 0 0 40.000.000 44.000.000 CG.6 Sasaran 2 Kantor Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat - Kab. Bandung Barat Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Terselengga ranya Sarana dan Prasarana Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Terbanungn ya Sarana dan Prasarana Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 100 % 100 % 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 40.000.000 44.000.000 0 0 40.000.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.20 Otonomi Daerah 1.20.5 7. Program pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah CG. 6 Tematik 3 1. Pembangunan tugu batas wilayah dan pengadaan lahan 0 6.000.000 0 0 6.000.000 6.600.000 CG.6 Sasaran 3 Kab.Bandung Setda - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 titik Terbanguny a tugu atas Terbanguny a tugu atas Terbanguny a tugu atas 6 titik 6 titik Jumlah Total 6.000.000 6.600.000 0 0 6.000.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.9 Penanaman Modal 1.9.37 . Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi NON CG 1. Pengkatan sarana dan prasarana perijinan 0 350.000 0 0 350.000 385.000 NON CG Kabupaten Garut BPMPT - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terlaksanan ya Penigkatan sarana dan prasarana perijinan Tersedianya Penigkatan sarana dan prasarana perijinan - Terlaksanan ya Penigkatan sarana dan prasarana perijinan 1 paket 1 paket Jumlah Total 350.000 385.000 0 0 350.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.22 Sosial 1.22.7 2. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat NON CG 1. Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Tanggap Darurat 0 400.000 0 0 400.000 440.000 NON CG - Badan Penanggula ngan Bencana Daerah - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 paket Terpenuhiny a kebutuhan air bersih dalam penanggula ngan bencana Tersedianya fasilitas air bersih dalam penanggula ngan bencana Meningkatn ya kepedulian masyarakat pada penanggula ngan bencana 1 paket 1 paket Jumlah Total 400.000 440.000 0 0 400.000 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.13 Ketahanan Pangan 1.13.4 5. Program Peningkatan Ketahan Pangan CG. 4 Tematik 2 1. Peningkatan Cadangan Pangan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.4 Sasaran 2 Kota Bogor Kota Bogor - Kota Bogor Baru Belanja Langsung [BL] OPD 400 ton Terwujudny a Peningkatan Cadangan Pangan meningkatn ya Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan pemerintah 400 ton 400 Ton CG. 4 Tematik 3 2. Penganekaragaman Pangan Masyarakat 0 575.000 0 0 575.000 632.500 CG.4 Sasaran 3 Kota Bekasi Kota Bekasi - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 3 3. Pengembangan desa mandiri pangan dan lumbung desa 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.4 Sasaran 3 Kabupaten Bandung Barat Kab. Bandung Barat - Kab. Bandung Barat Baru Belanja Langsung [BL] OPD 15 unit Meningkatn ya desa mandiri pangan dan lumbung desa- Terlaksanan ya pengemban gan desa mandiri pangan dan lumbung desa Tercapainya peningkatan Ketahanan Pangan 15 unit 100 % CG. 4 Tematik 3 4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 1.054.250 2.575.000 0 0 3.629.250 3.992.175 CG.4 Sasaran 3 Tersebar di Kabupaten Ciamis Badan Ketahanan Pangan - Kab. Ciamis Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 36 kecamatan -Meningkatn ya kapasitas kelembagaa n kelompok dan meningkatn ya SDM pengelola Lumbung Pangan di Masyarakat Terlaksanan ya kegiatan pemberian penguatan modal dan Pembinaan Lumbung Panga Desa Meningkatn ya Jumlah Bangunan Lumbung Pangan dan SDM Pengelola Lumbang 36 kecamata n 36 kecamata n 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 3 5. pengembangan cadangan pangan daerah 0 350.000 0 0 350.000 385.000 CG.4 Sasaran 3 kota sukabumi dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan - Kota Sukabumi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 3 6. pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KPRL) 0 300.000 0 0 300.000 330.000 CG.4 Sasaran 3 kota sukabumi dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan - Kota Sukabumi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 6.354.250 11.939.675 0 0 5.300.000 1.054.250 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.21.6 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat CG. 9 Tematik 1 1. Kegiatan desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.500.000 CG.9 Sasaran 1 Kabupaten Purwakarta BADAN KELUARGA BERENCAN A DAN PERLINDUN GAN IBU DAN ANAK KABUPATE N PURWAKA RTA - Kab. Purwakarta Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 17 Kecamata n Meningkatn ya percepatan pembangun an pedesaan. Terlaksanan ya program desa mandiri dalam perwujudan desa peradaban di bidang infrastruktur dan ekonomi (Bumdes) Meningkatn ya partisipasi dan pemberday aan masyarakat desa dan pembangun an 17 Kecamata n 17 Kecamata n CG. 9 Tematik 1 2. Desa Infrastruktur 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.9 Sasaran 1 Purwakarta BADAN KELUARGA BERENCAN A DAN PERLINDUN GAN IBU DAN ANAK KABUPATE N PURWAKA RTA - Kab. Purwakarta Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 146 desa Terbangun Infrastruktur Meningkatn ya sarana desa Meningkatn ya partisipasi dan pemberday aan masyarakat desa dan pembangun an 146 desa 146 - 1.21.6 9. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 3. Penataan Infrastruktur Desa untuk mendukung ekonomi mandiri 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1.650.000 NON CG Kab. Garut Badan Pemberday aan Masyarakat dan Pemerintah an Desa - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 421 desa Meningkatn ya Infrastruktur desa dalam mendukung ekonomi mandiri Jumlah Desa dalam mendukung ekonomi mandiri Meningkatn ya Infrastruktur desa dalam mendukung ekonomi mandiri 421 desa 0 - CG. 9 Tematik 2 4. Kegiatan TMMD dan BSMSS 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.9 Sasaran 2 Kab.Bandung BPMPD - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Meningkatn ya peran TMMD dan BSMSS Meningkatn ya peran TMMD dan BSMSS Meningkatn ya peran TMMD dan BSMSS 100 % 100 % CG. 5 Tematik 1 5. Pembangunan gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah 0 30.000.000 0 0 30.000.000 33.000.000 CG.5 Sasaran 1 Kab.Bandung BPMPD - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 100 % Tersedianya gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah Tersedianya gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah Tersedianya gedung kantor dan aula kantor desa serta pengadaan tanah 100 % 100 % Jumlah Total 37.700.000 41.470.000 0 0 37.700.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.26 Perpustakaan 1.26.7 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan NON CG 1. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Pengguna Perpustakaan 120.000 0 0 0 120.000 132.000 NON CG Kabupaten Garut Badan Perpustaka an dan Arsip Daerah - Kab. Garut Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 90 % Terpenuhiny a kebutuhan masyarakat pengguna perpustaka an yang tidak terjangkau oleh perpustaka an daerah Kebutuhan masyarakat pengguna perpustaka an yang tidak terjangkau oleh perpustaka an daerah - 90 % 0 - 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 120.000 132.000 0 0 0 120.000 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian CG. 3 Tematik 4 1. Fasilitasi Alsintan Pra Panen 0 400.000 0 0 400.000 440.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Depok Kota Depok - Kota Depok Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 3 Tematik 4 2. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Depok Kota Depok - Kota Depok Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 2 3. Peningkatan Produktivitas Hortikultura (bawang merah, bawang putih) di Lahan Kering 0 1.350.000 0 0 1.350.000 1.485.000 CG.4 Sasaran 2 Kabupaten Bandung Distanbunh ut - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 Unit - - Jumlah produksi Sayuran (ton) 0 Unit 3,240,345 - CG. 4 Tematik 3 4. Bantuan Penguatan Modal Kelompok Asosiasi Padi Varitas Pandanwangi 0 800.000 0 0 800.000 880.000 CG.4 Sasaran 1 Kec. Warungkondang Dinas Pertanian TP - Kab. Cianjur Lanjutan Belanja Langsung [BL] OPD 1. - Kec. Warungkondang -Peningkatan Produksi Padi Pandanwangi 1 dokumen -Meningkatn ya Produksi Padi Pandanwangi di Kabupaten Cianjur 1 dokumen -"Tersediany a padi Pandanwang i yang berkualitas Penguatan Keuangan dan Kelembagaa n Kelompok Asosiasi Padi Pandanwang i" 1 -dokumen 0 800.000 0 0 800.000 880.000 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 3 Tematik 4 5. Akselerasi Surplus Beras 0 3.800.000 0 0 3.800.000 4.180.000 CG.3 Sasaran 4 Kabupaten Sukabumi Kab. Sukabumi - Kab. Sukabumi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - CG. 4 Tematik 2 6. Pengembangan teknologi pasca panen 0 270.000 0 0 270.000 297.000 CG.4 Sasaran 2 Kab. Purwakarta Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 unit power threser tersedianya alat pasca panen tercapainya peningkatan produktifitas komoditas dan peningkatan produktivita s lahan pertanian dan perkebunan 20 unit 100 persen Jumlah Total 7.420.000 8.162.000 0 0 7.420.000 0 2 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 0. Program Peningkatan Produksi Pertanian NON CG 1. Pengembangan Agribisnis Perkebunan 0 1.070.534 0 0 1.070.534 1.177.587 NON CG Kab. Bandung Kab. Bandung - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - Jumlah Total 1.070.534 1.177.587 0 0 1.070.534 0 1 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 1. WAJIB 1.13 Ketahanan Pangan 1.13.4 5. Program Peningkatan Ketahan Pangan CG. 4 Tematik 4 1. Pembangunan Puskeswan dan Pos 1B 0 250.000 0 0 250.000 275.000 CG.4 Sasaran 1 Kabupaten Bekasi Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1 Unit Terlaksanan ya Pembangun an Puskeswan dan Pos 1B Pembangun an Puskeswan dan Pos 1B Meningkatn ya Ketahan Pangan 1 Unit 100 % 2. PILIHAN 2.28 Pertanian 2.28.8 1. Program Pemberdayaan Sumber daya Pertanian CG. 3 Tematik 4 2. penataan pasar hewan jalan cagak 0 1.000.000 0 0 1.000.000 1.100.000 CG.3 Sasaran 4 Kab. subang Kab. Subang - Kab. Subang Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 2.28.8 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) CG. 4 Tematik 1 3. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0 1.450.000 0 0 1.450.000 1.595.000 CG.4 Sasaran 1 Cilengkrang, Cileunyi, Soreang,Cimaung, Cangkuang,Ciwidey Disnakan - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 6 kelompok Tersedianya pembiayaan untuk SMD,Terlaks ananya Pengemban gan agribisnis melalui LM3,Terlaks ananya pengemban gan integras ternak ruminansia Tersedianya pembiayaan untuk SMD,Terlaks ananya Pengemban gan agribisnis melalui LM3,Terlaks ananya pengemban gan integras ternak ruminansia Tersedianya pembiayaan untuk SMD,Terlaks ananya Pengemban gan agribisnis melalui LM3,Terlaks ananya pengemban gan integras ternak ruminansia 6 kelompok 6 kelompok 2.28.8 3. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan NON CG 4. Kegiatan penataan kawasan peternakan di Hulu DAS Citarum 0 2.750.000 0 0 2.750.000 3.025.000 NON CG Kertasari Disnakan - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 10 Paket Terlaksanan ya penataan kandang sapi komunal di DAS Citarum Terlaksanan ya penataan kandang sapi komunal di DAS Citarum Terlaksanan ya penataan kandang sapi komunal di DAS Citarum 10 Paket 10 Paket NON CG 5. Pembangunan sarana dan kelembagaan pasar ternak 0 800.000 0 0 800.000 880.000 NON CG kab. Garut Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Garut Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - - 0 - 0 - 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 6.250.000 6.875.000 0 0 6.250.000 0 3 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.27 Kelautan dan Perikanan 2.27.7 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) NON CG 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap dan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan 0 2.400.000 0 0 2.400.000 2.640.000 NON CG Sarana & Prasarana Produksi Perikanan Tangkap: Kec. Cijulang (Desa Batukaras) Kec. Cimerak (Desa Masawah, Cimerak) Sarana dan prasarana Pokmaswas: Kec. Cijulang (Desa Batukaras), Kec. Cimerak, Kec. Sidamulih (Desa Cikembulan),Kec. Pangandaran (Pangandaran) Kab. Ciamis - Kab. Ciamis Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 -paket Meningkatn ya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan kapal pengawas perikanan dan sarana dan prasarana Pokmaswas '-Tersediany a sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap berupa Kapal Penangkap Ikan 30 GT, kapal pengawas perikanan 10 GT mesin 4 PK, dan sarana dan prasarana Pokmaswas (Alat Navigasi, Alat Komunikasi, dan sarana lainnya) Alur Pelayaran, Kolam Pelabuhan dan Break water Meningkatn ya produksi perikanan tangkap 2 Paket 2 unit NON CG 2. Pameran dan Promosi Ikan Hias di Kota Bekasi 0 500.000 0 0 500.000 550.000 NON CG Kota Bekasi Dinas Perekonomi an Rakyat - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Tersedianya pameran ikan hias - - 0 - 0 - CG. 3 Tematik 4 3. Pengembangan komoditas unggulan perikanan 0 200.000 0 0 200.000 220.000 CG.3 Sasaran 4 Kec.purwakarta,ple red,pasawahan,po ndoksalam,wanaya sa,jatiluhur,kiaraped es dan babakancikao Kab. Purwakarta - Kab. Purwakarta Baru Belanja Langsung [BL] OPD 2 paket ikan unggulan nila dan lele meningkatn ya produksi ikan unggulan (nila dan lele) meningkatn ya produksi ikan konsumsi 2 paket 100 persen 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2.27.7 9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap NON CG 4. Penanaman Mangrove 0 150.000 0 0 150.000 165.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Bekasi Sedang Berjalan [Multi Years] Belanja Langsung [BL] OPD 30 Ha Bertambahn ya areal hutan mangrove Terlaksanan ya Penanaman Mangrove Meningkatn ya Pengemban gan Perikanan Tangkap 300,000 Pohon 3 % NON CG 5. Restocking Perairan Umum 0 50.000 0 0 50.000 55.000 NON CG Kabupaten Bekasi Dinas Peternakan , Perikanan dan Kelautan - Kab. Bekasi Sedang Berjalan [Multi Years] Belanja Langsung [BL] OPD 22 kg/kapita/t hn Meningkatn ya Konsumsi Ikan Per kapita Terlaksanan ya Restocking Meningkatn ya Pengemban gan Perikanan Tangkap 25,000 ekor 3 % NON CG 6. Revitalisasi Usaha Perikanan Tangkap (pengadaan alat penangkapan ikan/jaring) 0 3.000.000 1.000.000 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Karangsong Kec. Indramayu,Dadap Kec. Juntinyuat, SukahajiKec. Patrol, Benda Kec. Karangampel - Dinas Perikanan dan Kelautan - Kab. Indramayu Baru Belanja Langsung [BL] OPD 85 Unit Tersedianya Alat Tangkap Ikan : Gill Net Millenium, Payang/Lem para, Rampus dan Atractan Cumi Alat Tangkap Ikan : Gill Net Millenium, Payang/Lem para, Rampus dan Atractan Cumi Pengadaan Alat Tangkap 85 Unit 100 % 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 7.300.000 8.030.000 0 1.000.000 6.300.000 0 4 DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2. PILIHAN 2.32 Industri 2.32.8 9. program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah CG. 3 Tematik 4 1. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 0 500.000 0 0 500.000 550.000 CG.3 Sasaran 4 Kota Cirebon Dinas Perindustri an Perdagang an dan Koperasi UMKM Kota Cirebon - Kota Cirebon Baru Belanja Langsung [BL] OPD 20 IKM Meningkatn ya industri pengolahan hasil perikanan Tersedianya pengolahan makanan hasil perikanan Meningkatn ya industri kecil dan menengah 20 IKM 100 % NON CG 2. Pengembangan Industri Garment 0 650.000 0 0 650.000 715.000 NON CG -Kab Kuningan, -Kab Kuningan, -Kab Kuningan Kab. Kuningan - Kab. Kuningan Baru Belanja Langsung [BL] OPD 1. -Manajemen -Kab Kuningan -Terlaksanan ya administrasi keuangan 16 orang -Terlaksanan ya administrasi keuangan 16 orang -Terbayarny a honor kegiatan dan perjalanan dinas 16 orang 0 20.330 0 0 20.330 22.363 2. - Pelatihan -Kab Kuningan -Terlaksanan ya pelatihan 90 orang Terlaksanany a pelatihan garmen utk 90 org 90 orang -Terlaksana nya pelatihan garmen utk 90 orang 90 orang 0 187.500 0 0 187.500 206.250 3. - Pengadaan -Kab Kuningan -Pengadaan mesin peralatan 1 paket Tersedianya mesin peralatan garmen 1 paket -Tersalurkan nya bantuan mesin peralatan garmen 1 paket 0 442.170 0 0 442.170 486.387 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) 2.32.9 0. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri NON CG 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian 0 4.000.000 0 0 4.000.000 4.400.000 NON CG Kota Bekasi Dinas Perindustri an, Perdagang an dan Koperasi - Kota Bekasi Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana ke Metrologian di Kota Bekasi - - 0 0 2.33 Perdagangan 2.33.9 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri CG. 3 Tematik 1 4. Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Cicalengka 400.000 5.000.000 4.000.000 0 9.400.001 10.340.001 CG.3 Sasaran 1 kab.Bandung Diskoperind ag - Kab. Bandung Baru Belanja Langsung [BL] OPD 70 % Terciptanya sarana penunjang penataan Pasar Cicalengka Terciptanya sarana penunjang penataan Pasar Cicalengka Terciptanya sarana penunjang penataan Pasar Cicalengka 70 % 60 % 2.33.9 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan NON CG 5. Pasar Rakyat/Pasar Murah dalam rangka menghadapi krisis/lonjakan harga atau keterbatasan kesediaan bahan pokok masyarakat 0 250.000 0 0 250.000 275.000 NON CG Kota Banjar Kota Banjar - Kota Banjar Baru Belanja Langsung [BL] OPD 0 - - - Tingkat fasilitasi advokasi perlindunga n konsumen per tahun 0 - 0 8 kali 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi (Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Indikator Kerja Biaya (Ribuan) Prakiraan Maju (Ribuan) Keterangan OPD Pengusul Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab./Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan (20) Jumlah Total 14.800.001 16.280.000 0 4.000.000 10.400.000 400.000 3