Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

INSPEKTORAT
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014
PROGRAM/KEGIATAN
01

02

1.1

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara


berkala

1.406.070,00 Terlaksananya pengawasan


internal

1.2

Inventarisasi Temuan Pengawasan

24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan


pengawasan APIP

1,3

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak


lanjut hasil pemeriksaan

1.4

Koordinasi Pengawasan yang lebih


komprehensif

71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar


SKPD, LSM dan Organisasi
profesi tentang implementasi
pelaksanaan Good Governance
70.500,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan


Masyarakat
Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan


dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan


Sistem dan Prosedur Pengawasan
4.1

05

INDIKATOR KINERJA

1.522.970,00

3.1
04

OUTPUT KEGIATAN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal


pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.1
03

INPUT (dalam
ribuan Rp)

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur


pengawasan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air


dan Listrik

5.3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan


Kantor

70.500,00 Intensifnya penanganan


pengaduan masyarakat

SATUAN

kali

OUT COME KEGIATAN


TARGET

INDIKATOR KINERJA

150,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan


(LHP)

SATUAN

kali

150,00

triwulan

4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan

triwulan

4,00

APIP

4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut


hasil pemeriksaan

APIP

4,00

semester

2,00

80,00

semester

kasus

2,00 Penerapan implementasi Good


Governance

26,00 Terselesaikannya penanganan


pengaduan masyarakat

298.260,00
298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek

TARGET

25,00
orang

28,00 Penerapan pengetahuan peserta


diklat/bintek

70,00

tahun

1,00

18.000,00
18.000,00 Penyusunan kebijakan dan
prosedur pengawasan
539.190,00
2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai
dan perangko
34.800,00 Terpenuhinya jasa komunikasi
dan listrik
18.875,00 Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor

tahun

1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur


pengawasan

bulan

12,00 Kelancaran surat menyurat

bulan

12,00

bulan

12,00 Kelancaran operasional kantor

bulan

12,00

bulan

12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara


oftimal

bulan

12,00

PROGRAM/KEGIATAN
5'.4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5.6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/


Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

INDIKATOR KINERJA

bulan

12,00 Kelancaran administrasi perkantoran

bulan

12,00

bulan

12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor


secara oftimal
12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan
kantor
12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan
kelengkapan dokumen peraturan dan
perundang-undangan
12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern

bulan

12,00

bulan

12,00

bulan

12,00

bulan

12,00

bulan

12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi


dan pusat

bulan

12,00

bulan

12,00 Kelancaran operasional kantor

bulan

12,00

73.950,00 Terlaksananya pemeliharaan


gedung kantor

bulan

12,00 Berfungsinya bangunan/gedung


kantorsesuai umur rencana

bulan

12,00

42.080,00 Tersedianya kendaraan yanglayak


pakai
42.000,00

bulan

12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi


kantor

bulan

12,00

24.800,00 Tersusunya laporan kinerja


SKPD
17.200,00 Tersusunya laporan keuangan
SKPD

bulan

12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD


yang akuntabel
12,00 Ketersediaan informasi keuangan SPKD
yang akuntabel dan transparan

bulan

12,00

bulan

12,00

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan


Pemerintah Daerah Lainnya

5.11

Penyedia Pendukung Administrasi/teknis


Perkantoran

124.000,00 Tersedianya penyediaan


pendukung adm/teknis perkantoran

7.1
7.2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah

TARGET
12,00

5.10

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SATUAN
bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

6.2

INDIKATOR KINERJA

12,00 Kelancaran administrasi perkantoran

5.9

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

TARGET

bulan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


Perundang-undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur

SATUAN

OUT COME KEGIATAN

20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK

5.8

6.1

07

OUTPUT KEGIATAN

43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang


cetakan dan penggandaan
9.215,00 Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik kantor
9.605,00 Terpenuhinya penyediaan
peralatan rumah tangga
8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundangundangan
45.918,00 Terpenuhinya penyediaan
pendukung rapat intern
221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi
program

5.7

06

INPUT (dalam
ribuan Rp)

bulan
bulan

bulan

116.030,00

2.606.950,00

bulan

Anda mungkin juga menyukai