Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR USULAN PROGRAM KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KANTOR PENYELENGGARAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
TAHUN ANGGARAN : 2009
SUMBER PEMBIAYAAN : APBD KABUPATEN
MATA ANGGARAN : BELANJA LANGSUNG

KODE MISI,KEBIJAKAN, KELUARAN (Out Put) HASIL ( Out Come ) LOKASI JUMLAH
REKENING URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Indikator Target Indikator Target KEGIATAN ANGGARAN
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8

MISI KESATU
Mewujudkan Reformasi Birokrasi 684,415

KEBIJAKAN 1
Mengembangkan Kompetensi dan 39,245
Profesionalisme Pegawai

URUSAN
Urusan yang ada pada setiap SKPD 39,245

x xx xx 05 Program Peningkatan Kapasitas 39,245


Sumberdaya Aparatur
KEGIATAN
x xx xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat petugas 1 paket Meningkatnya kompetensi 1 paket Wonosari, DIY 20,000
pelayanan dan operator komputer aparatur
x xx xx 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi penye- 1 kali Meningkatnya pemahaman 1 kali Wonosari, DIY 19,245
lenggaraan pelayanan perijinan masyarakat

KEBIJAKAN 2
Meningkatkan Kapasitas Birokrasi, Kelembagaan 645,170
dan Pengawasan

x URUSAN
Urusan yang ada pada setiap SKPD 348,250

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,100


KEGIATAN
x xx xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana dan prasarana 250 perangko Terwujudnya kelancaran kerja 12 bulan Wonosari 1,500
administrasi persuratan kantor dan materai aparatur

x xx xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air Tersedianya jasa telepon air, listrik 12 bulan Terwujudnya kelancaran kerja 12 bulan Wonosari 21,600
dan listrik aparatur

244
1 2 3 4 5 6 7 8

x xx xx 01 07 -Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan 12 bulan Tersusunnya dokumen administrasi 12 bulan Wonosari 6,300
a. PPK secara rutin dan benar setiap bulannya keuangan
b. Pembantu PPK
c. Bendahara Pengeluaran
d. Pembantu Bendahara Pengeluaran
e. Bendahara barang
f. Pengurus barang
x xx xx 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan 12 bulan Terciptanya kebersihan kantor 12 bulan Wonosari 2,000
kantor
x xx xx 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan 12 bulan Terwujudnya kelancaran kerja 12 bulan Wonosari 10,000
kerja aparatur
x xx xx 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Terwujudnya kelancaran kerja 12 bulan Wonosari 8,000
aparatur
x xx xx 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen, blangko arsip 12 bulan Terwujudnya kelancaran kerja 12 bulan Wonosari 16,000
maupun file penting lainnya aparatur

x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan Terwujudnya kenyaman kerja 12 bulan Wonosari 2,000
bangunan kantor aparatur

x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perun- Tersedianya bahan bacaaan 12 bulan Meningkatnya wawasan dan 12 bulan Wonosari 4,000
dang-undangan pengetahuan aparatur
x xx xx 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan Terwujudnya kelancaran kerja 12 bulan Wonosari 7,050
untuk rapat aparatur
x xx xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terealisasinya rapat-rapat koordinasi 15 kali Meningkatkan koordinasi dan 15 kali DIY, Jakarta 34,650
daerah dan konsultasi dalam dan keluar daerah konsultasi

x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 227,960


Aparatur
KEGIATAN
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas / 1 unit roda 4 Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 unit roda 4 Wonosari 180,000
operasional 2 unit roda 2 kepada masyarakat 2 unit roda 2
x xx xx 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan Terciptanya kenyaman kerja 1 unit Wonosari 22,350
02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terpeliharanya kendaraan dinas / 12 bulan Terciptanya kelancaran tugas 1 unit roda 4 Wonosari 25,610
operasional operasional aparatur 2 unit roda 2

x xx xx 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 7,190


Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN
x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersusunnya LAKIP 1 paket 1 paket Wonosari, 3,670
realisasi kinerja SKPD
x xx xx 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tersusunnya lap keuangan semesteran 2 kali Tercapainya ketepatan laporan 2 kali Wonosari, 1,610
keuangan
06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya lap keuangan akhir tahun 1 kali Tercapainya ketepatan laporan 1 kali Wonosari, 1,910

245
1 2 3 4 5 6 7 8
keuangan

URUSAN WAJIB
1 20 Pemerintahan Umum 296,920

1 20 XX 22 Program Penataan dan Penyempurnaan 72,500


Kebijakan sistem dan Prosedur
Pengawasan
KEGIATAN
1 20 XX 22 03 Koordinasi dan penelitian lapangan Terlaksananya koordinasi dan 12 bulan Terwujudnya peningkatan tertib 12 bulan GK 72,500
perizinan penelitian lapangan perizinan perizinan

1 20 XX 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan 118,450


Teknologi Informasi
KEGIATA
1 20 XX 23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap Tersedianya sistem informasi 1 paket Terwujudnya kemudahan menda - 1 paket GK 118,450
layanan publik terhadap layanan publik patkan layanan publik

1 20 XX 26 Program Penataan Peraturan Perundang- 30,970


Undangan
KEGIATAN
1 20 XX 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- Tersedianya data IKM pelayanan 1 paket 1 paket GK 30,970
undangan terpadu

1 20 XX 30 Program Penataan Kelembagaan dan 75,000


Ketatalaksanaan
KEGIATAN
1 20 XX 30 02 Pembinaan pelayanan publik terpadu Terlaksananya pembinaan pelayanan 1 paket Meningkatnya kualitas pelayanan 1 paket GK 75,000
publik terpadu publik terpadu

JUMLAH 684,415

246
KET

247
9

248
9

249

Anda mungkin juga menyukai