Anda di halaman 1dari 6

halaman 1 dari 6

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)


TAHUN ANGGARAN 2013
Nama Sekolah : .. FORMAT RAPBS/RKAS
Desa/Kecamatan : .. Dibuat oleh sekolah
Kabupaten : GUNUNGKIDUL dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten
Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENERIMAAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
No Uraian Kegiatan JUMLAH
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL SALDO BOS SSN dari Komite
BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP
PUSAT 2012 PUSAT Sekolah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Saldo Tahun Lalu 12.500.000 12.500.000
2 BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) 408.960.000 408.960.000
3 BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) 55.353.600 55.353.600
4 BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 215.200.000 215.200.000
5 Subsidi SSN dari Pusat 25.000.000 25.000.000
6 Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)
7 Lain-lain
Jumlah 717.013.600 215.200.000 12.500.000 408.960.000 55.353.600 25.000.000 0

B. PENGGUNAAN DANA
RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013
Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite
SALDO BOS BOSDA PROP
PUSAT Sekolah
Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang
Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal
Pegawai Barang & jasa & jasa

1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 0 0 0 0 16.685.000 47.540.000 0 4.922.500 0 0

1 1 Kompetensi Lulusan
1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS 200.000 200.000 200.000
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua
5 2 2 11 02 201 0s 7.500 1.507.500 1.507.500
peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS 200.000 200.000 200.000
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua
5 2 2 11 02 402 0s 7.500 3.015.000 3.015.000
peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)

1 1 3 Penajaman Materi UN
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB 75.000 300.000 300.000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB 60.000 240.000 240.000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) 28 OB 50.000 1.400.000 1.400.000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) 1080 jpl 5.000 5.400.000 5.400.000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) 15 OK 20.000 300.000 300.000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 405 OK 20.000 8.100.000 8.100.000
5 2 1 03 01 Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) 189 jpl 5.000 945.000 945.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000

5 2 2 06 01 384 bundel 7.500 2.880.000 2.880.000


Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2)
Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x
5 2 2 06 02 129600 lembar 150 19.440.000 19.440.000
192 siswa)
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) 450 OS 20.000 9.000.000 9.000.000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) 81 OS 20.000 1.620.000 1.620.000
5 2 2 11 02 Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) 45 OS 20.000 900.000 900.000
1 1 4 Tutor Sebaya
Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia,
5 2 2 02 08
Bahasa Inggris, Matematika, Produktif)
Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 paket 25.000 3900000 3.900.000
Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000
Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket 25.000 3900000 3.900.000
halaman 2 dari 6

RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013
Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite
SALDO BOS BOSDA PROP
PUSAT Sekolah
Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang
Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal
Pegawai Barang & jasa & jasa

2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 0 0 0 0 1.610.000 8.830.000 0 1.940.000 0 0


2 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM
Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000
Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000
Anggota ( 7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000
5 2 1 01 05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 15 JPL 75.000 1.125.000 1.125.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 94 Bendel 25.000 2.350.000 2.350.000
5 2 2 11 02 Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 1 LS 300.000 300.000 300.000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 48 OH 20.000 960.000 960.000
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000
2 1 5 Pengembangan Sillabus
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000

3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 0 4.000.000 0 0 7.067.000 19.815.000 54.311.500 6.561.000 0 0


3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar
3 1 1 Pengembangan RPP
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS 300.000 300.000 300.000
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41
5 2 2 06 02 73 Bundel 3.500 255.500 255.500
Tahun 2007
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 40 OS 7.500 300.000 300.000
3 1 2 Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000
Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000
Anggota (3 orang) 3 OB 50.000 150.000 150.000
5 2 1 02 01 Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) 30 jpl 150.000 4.500.000 4.500.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 300.000 300.000 300.000
5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) 240 Lembar 150 36.000 36.000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM
5 2 2 01 01 ATK KBM 1 LS 4.000.000 4.000.000 4.000.000
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
3 2 2 1 Bahan Praktik Membatik
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000
3 1 2 2 Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000
3 1 2 3 Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000
3 1 2 4 Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000
3 1 2 5 Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Praktik KBM 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000
3 1 2 6 Pengadaan Alat Pembelajaran Boga
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 1 2 7 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 1 2 10 Pengadaan Alat Pembelajaran ICT
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS
5 2 3 27 13 192 Exs. 18.000 3.456.000 3.456.000
Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
halaman 3 dari 6

RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013
Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite
SALDO BOS BOSDA PROP
PUSAT Sekolah
Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang
Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal
Pegawai Barang & jasa & jasa

3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)


5 2 1 01 01 Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 48 JPL 5.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1 LS 1.500.000 1.500.000 1.500.000
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 5 Keg 300.000 1.500.000 1.500.000
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 100 OH 20.000 2.000.000 2.000.000
3 3 Program Kesiswaan
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000
Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000
Anggota (7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000
5 2 1 01 01 Honor entry data pokok pendidikan 192 Lembar 1.000 192.000 192.000
5 2 1 03 01 Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) 270 JPL 5.000 1.350.000 1.350.000
5 2 2 01 01 ATK 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 2 2 01 10 Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) 2 Lembar 150.000 300.000 300.000
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll 1 LS 750.000 750.000 750.000
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) 18 OH 20.000 360.000 360.000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) 54 OS 7.500 405.000 405.000
3 4 Program Ekstrakurikuler
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x
5 2 1 01 01 160 JPL 5.000 800.000 800.000
10 bulan)

Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10


5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000
bulan)
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS 500.000 500.000 500.000
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga
Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x
5 2 1 01 01 160 JPL 5.000 800.000 800.000
10 bulan)
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10
5 2 1 01 01 80 OH 20.000 1.600.000 1.600.000
bulan)
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000

4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 29.730.000 1.063.500 0 32.974.000 0 0


4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik
4 1 1 Pelatihan Komputer bagi guru
5 2 1 01 01 Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) 72 jpl 20.000 1.440.000 1.440.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 150.000 150.000 150.000
5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) 320 Lembar 200 64.000 64.000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) 126 OH 20.000 2.520.000 2.520.000
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP 10 Org 35.000 350.000 350.000
4 1 3 Honorarium Guru Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 72 OB 600.000 43.200.000 21.600.000 21.600.000
4 2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
4 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
4 2 1 1 Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan
5 2 1 01 01 Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) 24 jpl 20.000 480.000 480.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pelatihan 1 LS 150.000 150.000 150.000
5 2 2 06 02 Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) 90 Lembar 150 13.500 13.500
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) 45 OH 20.000 900.000 900.000
4 2 1 2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 1 Org 100.000 100.000 100.000
4 2 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24 OB 600.000 14.400.000 7.200.000 7.200.000

5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 740.000 28.787.200 73.500.000 12.500.000 1.680.000 24.000.000 22.500.000 0 0 0
5 1 Bangunan gedung
5 1 1 Penambahan Daya dan jasa Listrik
5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 1 Titik 3.500.000 3.500.000 3.500.000
5 1 2 Biaya pemeliharaan bangunan
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 5.500.000 5.500.000 5.500.000
5 1 3 Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit
halaman 4 dari 6

RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013
Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite
SALDO BOS BOSDA PROP
PUSAT Sekolah
Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang
Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal
Pegawai Barang & jasa & jasa

5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000


5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000
5 1 4 Biaya perbaikan pintu dan jendela
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000
5 1 5 Biaya perbaikan lantai
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000
5 1 6 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 10 OH 42.000 420.000 420.000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5 1 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5 2 3 33 01 Belanja modal tralis 1 LS 18.000.000 18.000.000 18.000.000
5 2 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
5 2 1 Biaya pemeliharaan mebelair
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 8 OH 40.000 320.000 320.000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 1.700.000 1.700.000 1.700.000
5 2 2 Pengadaan Meubelair
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 2 paket 12.500.000 25.000.000 12.500.000 12.500.000
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1 LS 5.487.200 5.487.200 5.487.200
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 20 Unit 500.000 10.000.000 10.000.000
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium 1 LS 1.500.000 1.500.000 1.500.000
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 3 Unit 5.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer 2 Unit 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 8 Unit 5.500.000 44.000.000 44.000.000
5 3 Lahan
5 3 1 Biaya sewa tanah sekolah
5 2 2 07 05 Belanja sewa tanah 1 Tahun 500.000 500.000 500.000
5 4 Kebersihan dan Keindahan
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS 3.600.000 3.600.000 3.600.000
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1 LS 10.000.000 10.000.000 10.000.000
5 5 Ruang Perpustakaan
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS 2.000.000 2.000.000 2.000.000

6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 0 0 0 0 0 2.630.000 0 4.545.000 0 0


6 1 Perencanaan Program
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan
5 2 1 01 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
Ketua 1 OB 75.000 75.000 75.000
Sekretaris 1 OB 60.000 60.000 60.000
Anggota (7 orang) 7 OB 50.000 350.000 350.000
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman
5 2 1 01 01 16 jpl 75.000 1.200.000 1.200.000
kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)

5 2 2 01 01 ATK 1 LS 500.000 500.000 500.000

5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri) 30 bendel 20.000 600.000 600.000

Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1
5 2 2 11 02 88 OS 20.000 1.760.000 1.760.000
hari)
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)
5 2 2 01 01 ATK 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) 1500 Lembar 200 300.000 300.000
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) 84 OS 20.000 1.680.000 1.680.000
5 2 2 01 10 Dekorasi 1 LS 150.000 150.000 150.000

7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 8.100.000 36.300.000 0 0 6.400.000 8.640.000 0 0 0 0


halaman 5 dari 6

RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013
Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite
SALDO BOS BOSDA PROP
PUSAT Sekolah
Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang
Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal
Pegawai Barang & jasa & jasa

7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa


5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 LS 4.500.000 4.500.000 4.500.000
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS 350.000 350.000 350.000
5 2 2 03 01 Belanja telephon 12 bulan 250.000 3.000.000 3.000.000
5 2 2 03 02 Belanja air 12 bulan 300.000 3.600.000 3.600.000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 12 bulan 450.000 5.400.000 5.400.000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 12 bulan 85.000 1.020.000 1.020.000
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 12 bulan 550.000 6.600.000 6.600.000
5 2 2 05 01 Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua 2 Kend. 300.000 600.000 600.000
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Kend. 150.000 300.000 300.000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 1 LS 500.000 500.000 500.000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1 LS 2.500.000 2.500.000 2.500.000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 5760 OS 1.500 8.640.000 8.640.000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 159 OH 20.000 3.180.000 3.180.000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Golongan IV 30 OP 60.000 1.800.000 1.800.000
Golongan III 23 OP 50.000 1.150.000 1.150.000
Golongan III 20 OP 40.000 800.000 800.000
7 2 Peningkatan pelaporan penggunaan dana
5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara 36 OB 175.000 6.300.000 6.300.000
5 2 1 01 04 Honorarium petugas arsip 12 OB 150.000 1.800.000 1.800.000
5 2 1 01 03 Honorarium bendahara, pembantu bendahara
Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB 250.000 6.000.000 6.000.000
Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 20 OK 20.000 400.000 400.000

8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 0 0 0 0 12.960.000 12.600.000 0 0 0 0

8 1 Penyusunan Kisi-kisi
8 1 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 1 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 1 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 1 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 2 Penyusunan Soal 0
8 2 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 2 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 2 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
halaman 6 dari 6

RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat
No Kode Rekening' Uraian Kegiatan JUMLAH BOS PUSAT 2013
Volume Satuan Tarif/ Harga SSN dari Komite
SALDO BOS BOSDA PROP
PUSAT Sekolah
Belanja Belanja PUSAT 2012 Belanja Barang
Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Modal
Pegawai Barang & jasa & jasa

5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 2 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah 24 OS 7.500 180.000 180.000
8 3 Pelaksanaan Penilaian
8 3 1 Ulangan Harian
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan harian 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan harian 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8 3 2 Ulangan Tengah Semester
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan tengah semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa 7.500 4.320.000 4.320.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan tengah semester 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester 72 OS 7.500 540.000 540.000
8 3 3 Ulangan Akhis Semester
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ulangan akhir semester 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa 7.500 4.320.000 4.320.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 72 OS 7.500 540.000 540.000
8 3 4 Ujian Sekolah
5 2 1 01 01 Honorarium korektor ujian sekolah 12 OM 20.000 240.000 240.000
5 2 1 01 01 Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 192 siswa 7.500 1.440.000 1.440.000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian sekolah 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 06 02 Penggandaan kegiatan ujian sekolah 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 2 2 11 02 Minum dan snack kegiatan ujian sekolah 72 OS 7.500 540.000 540.000
8 3 5 Ujian Nasional
5 2 2 01 01 ATK kegiatan ujian nasional 1 LS 200.000 200.000 200.000
5 2 2 11 02 Makan dan minum kegiatan ujian nasional 72 OH 20.000 1.440.000 1.440.000
8 4 Tindak Lanjut Hasil Penilaian
8 4 1 Remidi
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 1 LS 1.000.000 1.000.000 1.000.000
8 4 2 Pengayaan
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 500.000 500.000 500.000

TOTAL 8.840.000 69.087.200 73.500.000 12.500.000 76.132.000 125.118.500 76.811.500 50.942.500 0 0

Menyetujui Mengetahui, ......................, ..............................


Kepala Bidang Perencanaan Ketua Komite Kepala Sekolah 1. Bendahara Rutin 2. Bendahara BOS Pusat
Dinas Dikpora

JOHAN MAPRANTYA, SH, MM


NIP. 19660623 199102 1 002

Anda mungkin juga menyukai