Puji dan syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 di bidang kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021
memuat upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam
bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka
pendanaan yang dapat dijadikan dasar penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
Tanpa sentuhan tangan dan pikiran dari berbagai pihak, mungkin
Renstra ini hanya berupa tumpukan kertas yang tidak berarti. Oleh
karena itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaganya dalam penyusunan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Tak ada gading yang tak retak, disadari bahwa Renstra ini masih
jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan saran dan kritik yang
membangun demi perbaikan, agar Renstra Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli pada tahun-tahun selanjutnya lebih sempurna lagi. Akhir
kata, semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam perencanaan
pembangunan kesehatan di masa yang akan datang.
WAOZIDUHU HULU
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620731 198410 1 001
i
DAFTAR ISI
ii
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF .................................................................. 78
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA
GUNUNGSITOLI
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden
dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Uraian tugas :
a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan
keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
b. Mengkoordinir pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan
dan kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan
kebutuhan administratif dinas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
d. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan
pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai ketentuan yang
berlaku;
e. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan
administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh kegiiatan
protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan
dengan tugas-tugas dinas;
g. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penataan rumah tangga
dinas serta kebutuhannya;
h. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penataan kearsipan, arus
surat-surat dinas yang tertib dan terarah;
i. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unut kerja;
j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan tugas-tugas administrasi perkantoran,
keuangan, umum dan kepegawaian;
Uraian tugas :
a. Menyelenggarakan tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan;
b. Merencanakan program kerja bidang pelayanan kesehatan;
c. Mengkoordinir, mengarahkan dan membina penyelenggaraan
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, pelayanan kesehatan
dasar, khusus dan rujukan; serta pelayanan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan;
d. Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan kesehatan ibu,
anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan
unit pelayanan kesehatan lainnya;
e. Menyelenggarakan usah-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak
dan pelayanan kesehatan keluarga;
f. Melaksanakan pembinaan Desa Siaga, khususnya yang terkait
dengan pelayanan kesehatan ibu, anak dan kesehatan keluarga;
g. Menghimpun bahan pembinaan Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu dalam menyelenggarakan kesehatan ibu, anak serta
pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga;
h. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada dukun terlatih;
PUSKESMAS
KEPALA PUSKESMAS, bertugas :
a. Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
b. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas-
tugas di bidang kesehatan masyarakat.
c. Menyampaikan dan Mengusulkan Program Kerja, Anggaran
Rutin Puskesmas setiap tahun anggaran berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian setiap
kegiatan kesehatan kepada unit-unit kelompok Jabatan
Fungsional dan Puskesmas Pembantu / Bidan Desa.
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja lainnya
dalam rangka usaha menanggulangi penyakit berjangkit di
lingkungan tugasnya.
Status
No Uraian Jumlah
PNSD PTT
[1] [2] [3] [4] [5]
I UPTD Puskesmas
Kedokteran 5 5 10
Kedokteran Gigi 1 2 3
Kesehatan Masyarakat 10 0 10
3 Cakupan Pertolongan 90 - - 81 83 86 90 90 84.6 87.94 92,62 91,65 76 104.4 105.95 107.7 101.8 84.4
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang memiliki
Kompetensi Kebidanan
4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 - - p 85 87 90 90 86.5 86.99 89,41 82,39 73,7 101.8 102.3 102.8 91.5 81.9
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 - - 85 86 87 88 90 80 53.21 95,33 85,55 72,4 94.1 61.9 109.6 97.2 80.4
7 Cakupan Desa / 100 - - 85 90 93 96 100 44.36 66.34 72,28 49,50 69,3 52.2 73.7 77.7 51.6 69.3
Kelurahan U C I
(Universal Child
Immunization)
8 Cakupan Pelayanan Anak 85 - - 78 82 83 84 85 60 62.99 65,92 65,36 61 76.9 76.8 79.4 77.8 71.8
Balita
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Cakupan Balita Gizi 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Buruk Mendapatkan
Perawatan
11 Cakupan Penjaringan 100 - - 100 100 100 100 100 95 99.95 99.95 99,83 99,42 95 99.95 99.95 99.8 99.4
Kesehatan Siswa SD dan
Setingkat ( Kelas 1 SD /
MI)
12 Cakupan Peserta Aktif 75 - - 70 72 73 74 75 88 44.83 53,76 60 34,5 125.7 62.3 73.6 81.1 46
KB
15 Cakupan Pelayanan 100 - - 45 55 65 80 100 2 2.28 1,25 3,69 4,88 4.4 4.1 1.9 4.6 4.88
Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat
Miskin ( Strata 2/ 3)
17 Cakupan Desa / 100 - - 100 100 100 100 100 90 93.1 100 100 0 90 93.1 100 100 0
Kelurahan Mengalami K
L B yang dilakukan
Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
18 Cakupan Desa Siaga 50 - - 10 20 35 40 50 12 24.75 24,75 36,63 100 120 123.8 70.7 91.6 200
2.4.2. Peluang
Peluang pengembangan Pelayanan SKPD Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun kedepan
berdasarkan analisis dan telaahan terhadap Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang dapat
dikatogaorikan sebagai peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang adalah sebagai
berikut:
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
4.1.1. Visi
Visi yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli adalah :
Masyarakat Kota Gunungsitoli Yang Sehat dan Berdaya
Saing.
Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi
dijelaskan sebagai berikut:
1. Sehat adalah suatu kondisi dimana Penduduk Kota
Gunungsitoli sehat baik fisik, mental dan spritual
sehingga mampu untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.
2. Berdaya saing yaitu suatu kondisi dimana penduduk
Kota Gunungsitoli memiliki kemampuan, serta
keunggulan sehingga mampu melangsungkan kehidupan
dalam persaingan masyarakat.
Target
Persentase cakupan 85 88 90 92 95
penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
Persentase desa/kelurahan 40 42 44 48 50
yang
melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
Persentase perempuan usia 40 42 44 48 50
30-50 tahun yang
dideteksi dini kanker serviks
dan payudara
Pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100
penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100
penderita Diabetes Melitus
Puskesmas Keliling 10 11 12 13 13
Jumlah Ambulance 2 3 4 5 6
7 Meningkatkan Meningkatnya Pelayanan kesehatan balita 100 100 100 100 100
status Pengendalian
kesehatan dan kesehatan
pelayanan makanan,
kesehatan pada kesehatan ibu,
setiap tahapan bayi, balita, anak,
siklus hidup remaja dan lanjut
usia
Persentase Tempat 22 24 26 30 32
Pengelolaan Makanan
(TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu 100 100 100 100 100
Hamil
Persentase persalinan di 75 78 80 82 85
fasilitas pelayanan
kesehatan
4.3.2. Kebijakan
2 Peningkatan 2 Meningkatkan
penyediaan penanganan kasus gizi
supplemen makanan, buruk dan kurang
diversifikasi makanan terutama ibu dan bayi
dan peningkatan melalui penyediaan
keluarga sadar gizi makanan tambahan,
pendampingan kasus,
pemantauan/surveilans
status gizi
Tabel 6.1.
Indikator Derajat Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021
Prevalensi Stunting % 0 35 34 34 33 32 32
(pendek dan sangat
pendek) pada anak
baduta (bawah dua
tahun)
Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
awal pada
No Indikator
periode akhir
RPJMD periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah produk hukum 7 4 4 4 4 4 4
bidang kesehatan yang
diselesaikan (Rancangan
Perda, Rancangan
Peraturan/Keputusan
Walikota dan Surat
Keputusan Kadinkes) setiap
tahunnya
2 Rasio dokter/100.000 pddk 10,43 0,15 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22
40 Persentase desa/kelurahan - 40 42 44 48 50 50
yang
melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
41 Persentase perempuan usia - 40 42 44 48 50 50
30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
42 Pelayanan kesehatan - 100 100 100 100 100 100
penderita hipertensi
43 Pelayanan kesehatan - 100 100 100 100 100 100
penderita Diabetes Melitus
52 Jumlah Puskesmas 6 6 6 6 6 6 6
53 Rasio Puskesmas /100.000 0,0047 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07
pddk
54 Jumlah Puskesmas 18 18 18 18 18 18 18
Pembantu
55 Jumlah Poskesdes 39 39 40 41 42 43 43
58 Puskesmas Keliling 9 10 11 12 13 13 13
59 Jumlah Ambulance 1 2 3 4 5 6 6
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
1 Meningkatkan 1 Meningkatnya kualitas 1 Jumlah produk hukum bidang 1 Program Pelayanan Administrasi Outcome : 90% 91% 2.641.900.000 92% 2.680.000.000 93% 2.720.000.000 94% 2.760.000.000 95% 2.836.000.000 95% 13.637.900.000
kapasitas dan manajemen kesehatan yang diselesaikan Perkantoran Cakupan Pelayanan
pemerataan SDM pendukung (Rancangan Perda, Administrasi Perkantoran (%)
kesehatan serta Rancangan
tata kelola Peraturan/Keputusan
manajemen yang Walikota dan Surat
baik Keputusan Kadinkes) setiap
tahunnya
2 Rasio dokter/100.000 pddk 1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : 2 jenis 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 50.000.000
Tersedianya kebutuhan
materai dan biaya jasa titipan
kilat
3 Rasio paramedis/100.000 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber Output : 4 jenis 4 jenis 280.000.000 4 jenis 290.000.000 4 jenis 300.000.000 4 jenis 310.000.000 4 jenis 320.000.000 4 jenis 1.500.000.000
pddk daya air dan listrik Tersedianya biaya rekening
telepon (Pulsa) / faximile,
rekening air, rekening listrik
dan rekening internet kantor
Dinas Kesehatan
4 Jumlah aparatur yang telah 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Output : 99 unit 99 unit 35.000.000 99 unit 40.000.000 99 unit 45.000.000 99 unit 50.000.000 99 unit 55.000.000 99 unit 225.000.000
mengikuti pendidikan dan perizinan kendaraan/ operasional Tersedianya Pengurusan
pelatihan formal STNK dan Perpanjangan
Pajak Kendaraan Dinas
Kesehatan, UPTD.Instalasi
Farmasi, UPTD.Puskesmas,
Pustu, Poskesdes, Bidan di
Desa
5 Persentase produk 4 Penyediaan alat tulis kantor Output : 70 jenis 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 375.000.000
administrasi kepegawaian Tersedianya alat tulis kantor
yang dikelola Dinas Kesehatan
6 Jumlah dokumen 5 Penyediaan barang cetakan dan Output : 3 jenis 3 jenis 37.500.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 197.500.000
perencanaan, penganggaran penggandaan Tersedianya biaya cetak,
dan evaluasi pembangunan penggandaan dan fotocopy
kesehatan surat-surat kantor di Dinas
Kesehatan
7 Tersusunnya laporan 6 Penyediaan komponen instalasi Output : 10 jenis 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 15.000.000
kegiatan tepat waktu listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen
(Laporan bulanan, triwulan, instalasi listrik di Kantor
semesteran dan tahunan) Dinas Kesehatan
8 Tersusunnya laporan 7 Penyediaan peralatan kebersihan Output ; 21 jenis 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 15.000.000
keuangan tepat waktu sesuai kantor Tersedianya peralatan dan
dengan SAP (Laporan Bahan Pembersih kantor
bulanan, triwulan, semesteran Dinas Kesehatan Kota
dan tahunan) Gunungsitoli
8 Penyediaan makanan dan minuman Output : nasi kotak nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 1400, 500.000.000
Tersedianya makanan dan 1400, snack 1400, snack 1400, snack 1400, snack 1400, snack 1400, snack snack 9000
minuman harian dan rapat 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Tamu di Dinas Kesehatan
9 Rapat-rapat koordinasi dan Output : 150 orang/ hari 150 orang/ 300.000.000 150 orang/ hari 300.000.000 150 orang/ hari 300.000.000 150 orang/ hari 300.000.000 150 orang/ 300.000.000 150 orang/ hari 1.500.000.000
konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya untuk hari hari
menghadiri rapat, konsultasi
dan kegiatan lain ke luar
daerah
10 Monitoring/survey/pengawasan/ Output : 400 orang/hari 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 500.000.000
Evaluasi serta rapat koordinasi dan Tersedianya biaya
konsultasi dalam daerah perjalanan dinas untuk
melakukan koordinasi dan
kegiatan yang insidentil
dalam daerah
1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
11 Penyediaan jasaAdministrasi
administrasi umum Outcome
Output :: 58 orang 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 1.250.000.000
Tersedianya insentif pejabat
pengelola administrasi
keuangan
12 Penyediaan bahan bacaan dan Output : 8 jenis 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 60.000.000
peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar di
Dinas Kesehatan
13 Operasional Instalasi Farmasi Output : 10 jenis 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 750.000.000
Terpenuhinya biaya
operasional Instalasi Farmasi
14 Penyediaan Jasa Kebersihan Output ; 9 orang 9 orang 86.400.000 9 orang 90.000.000 9 orang 95.000.000 9 orang 100.000.000 9 orang 105.000.000 9 orang 476.400.000
Tersedianya upah tenaga
kebersihan Kantor Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli
15 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Output : 7 orang 7 orang 134.400.000 7 orang 140.000.000 7 orang 145.000.000 7 orang 150.000.000 7 orang 155.000.000 7 orang 724.400.000
Tersedianya upah tenaga
operator komputer Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli
16 Penyediaan Jasa Output : 9 orang 9 orang 141.600.000 9 orang 145.000.000 9 orang 150.000.000 9 orang 155.000.000 9 orang 160.000.000 9 orang 751.600.000
Supir/Kernet/Operator Alat berat Tersedianya upah tenaga
Supir Kantor Dinas
Kesehatan, Puskesmas
Rawat Inap dan Instalasi
Farmasi
17 Penyediaan jasa Paramedis Output ; 28 orang 28 orang 336.000.000 28 orang 340.000.000 28 orang 345.000.000 28 orang 350.000.000 28 orang 355.000.000 28 orang 1.726.000.000
Tersedianya upah tenaga
Paramedis di Sarana
Kesehatan Lingkup
Pemerintah Kota
Gunungsitoli
18 Penyediaan jasa Analis Kesehatan Output ; 4 orang 4 orang 72.000.000 4 orang 72.000.000 4 orang 72.000.000 4 orang 72.000.000 6 orang 108.000.000 6 orang 396.000.000
Tersedianya upah tenaga
analis kesehatan di sarana
kesehatan lingkup
Pemerintah Kota
Gunungsitoli
19 Penyediaan jasa Medis Output : 7 orang 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 2.100.000.000
Tersedianya upah tenaga
medis di UPTD Puskesmas
Lingkup Pemerintah Kota
Gunungsitoli
20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Output : 8 orang 8 orang 96.000.000 8 orang 100.000.000 8 orang 105.000.000 8 orang 110.000.000 8 orang 115.000.000 8 orang 526.000.000
Tersedianya upah tenaga
jaga malam kantor Dinas
Kesehatan, Puskesmas
Rawat Inap dan Instalasi
Farmasi
21 Pengelolaan Administrasi Program Output : 2 jenis - - 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 400.000.000
Penunjang Dana Alokasi Khusus Tersedianya biaya
(DAK) administrasi perencanaan,
pengawasan pengadaan
barang/ jasa konstruksi dan
non konstruksi sumber dana
DAK
2 Program Peningkatan Sarana dan Outcome : 75% 76% 530.000.000 77% 660.000.000 78% 660.000.000 80% 540.000.000 80% 550.000.000 100% 2.940.000.000
Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur (%)
1 Pengadaan peralatan dan Output ; 5 jenis 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 750.000.000
Perlengkapan kantor Tersedianya prasarana
kantor
2 Pengadaan meubelair Output ; 9 jenis 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 4 jenis 550.000.000
Tersedianya meubelair Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli
2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
3 Pemeliharaan Administrasi
rutin/berkala Outcome
Output :: 5 unit 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 525.000.000
kendaraan dinas/operasional Ketersediaan barang, alat,
premium, untuk operasional
kendaraan dinas roda-4
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Output ; 12 jenis 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 5 unit 175.000.000
Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutin peralatan/perlengkapan
kantor di Dinas Kesehatan
5 Sewa Gedung Kantor Output ; 2 unit 2 unit 130.000.000 2 unit 140.000.000 2 unit 140.000.000 2 unit 140.000.000 2 unit 150.000.000 2 unit 700.000.000
Ketersediaan gedung dan
gudang kantor dinas
kesehatan
6 Pengadaan Uniform untuk Dinas Output : - - - 150 set 120.000.000 150 set 120.000.000 - - - - 300 set 240.000.000
Kesehatan (Hitam Putih & Olah raga) Tersedianya uniform dinas
kesehatan
3 Program Peningkatan Kapasitas Outcome : 70% 75% 120.000.000 80% 220.000.000 85% 220.000.000 90% 120.000.000 95% 120.000.000 95% 800.000.000
Sumber Daya Aparatur Rasio peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur (%)
1 Penetapan angka kredit jabatan Output : 2 semester 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 100.000.000
fungsional tenaga medis dan Terlaksananya penetapan
paramedis angka kredit point jabatan
fungsional tenaga medis,
paramedis dan tenaga
kesehatan lainnya tepat
waktu
2 Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/ Output : 20 orang 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 100 orang 500.000.000
Workshop/ Kursus/Sosialisasi dalam Tersedianya
dan luar daerah pejabat/staf/petugas di dinas
kesehatan dan jajarannya
yang mengikuti
Diklat/Bimtek/Workshop/Sosi
alisasi/ Pelatihan dan lain
sebagainya.
3 Pelatihan Advanced Trauma Life Output : - - - 6 orang 100.000.000 6 orang 100.000.000 - - - - 12 orang 200.000.000
Support (ATLS) Terlaksananya Pelatihan
Medis Advanced Trauma Life
Support (ATLS)
4 Pelatihan Penanganan Gawat Output : - - - 12 orang 120.000.000 - - - - - - 12 orang 120.000.000
Darurat (PPGD) Tersedianya tenaga
paramedis yang cakap
kegawatdaruratan medis
5 Magang petugas kesehatan jiwa Output : - - - 6 orang 80.000.000 - - - - - - 6 orang 80.000.000
Tersedianya tenaga
kesehatan yang kompeten
dalam penanganan
kesehatan jiwa di kota
Gunungsitoli
6 Pelatihan medis/paramedis mampu Output : 14 orang - - - - 14 orang 140.000.000 - - 14 orang 140.000.000 28 orang 280.000.000
PONED Tersedianya tenaga
medis/paramedis mampu
PONED
3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
2 Meningkatkan 2 Meningkatnya Pelayanan
1 Persentase penggunaan obat 5 Program Obat Administrasi
dan perbekalan Outcome : 60% 70% 1.675.000.000 75% 2.335.000.000 80% 2.011.000.000 80% 2.404.600.000 85% 2.417.560.000 85% 10.843.160.000
ketersediaan dan Ketersediaan Obat rasional di kesehatan Persentase ketersediaan obat
pemerataan obat di Publik dan Perbekalan Puskesmas dan vaksin di Puskesmas (%)
sarana kesehatan Kesehatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan
Dasar
1 Pengelolaan Administrasi Output : 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 150.000.000
Perencanaan Obat/Bahan Medis Daftar Jenis/item obat/bahan
Habis Pakai Kota Gunungsitoli medis habis pakai kesehatan
Kota Gunungsitoli
2 Penyediaan Obat/ BMHP Output : 200 jenis 200 jenis 1.600.000.000 200 jenis 1.760.000.000 200 jenis 1.936.000.000 200 jenis 2.129.600.000 200 jenis 2.342.560.000 200 jenis 9.768.160.000
Terpenuhinya kebutuhan
obat dan perbekalan
kesehatan di unit- unit
pelayanan kesehatan
3 Fasilitasi Pengambilan dan Output : 64 lokasi 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 225.000.000
Pendistribusian Obat Perbekalan Terlaksananya Pengambilan
Kesehatan barang dhi. Obat/perbekkes
dan lain-lain dari provinsi dan
pendistribusian barang dhi.
Obat, perbekkes, dan barang
lainnya ke unit-unit
pelayanan kesehatan
3 Meningkatkan 3 Meningkatnya jaminan 1 Jumlah Puskesmas yang 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Outcome : 0,00% 20% 14.638.528.600 18% 15.926.581.460 16% 17.234.139.606 15% 18.707.153.567 14% 20.302.668.923 14% 86.809.072.156
Upaya Kesehatan kesehatan bagi menyelenggarakan upaya Prevalensi Kesakitan (%)
Masyarakat masyarakat kesehatan jiwa
2 persentase hasil pemeriksaan 1 Pelaksanaan P3K pada hari besar Output : 10 kali 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 75.000.000
kesehatan jemaah haji Keagamaan/ Nasional /Kegiatan Masyarakat yang sedang
besar lainnya melaksanakan kegiatan hari
besar dapat mendapatkan
pertolongan pertama secara
cepat dan tepat
3 Jumlah penduduk yang 2 Survey indeks kepuasan masyarakat Output : 4 puskesmas - - 2 puskesmas 45.000.000 - - - - - - 2 puskesmas 45.000.000
menjadi peserta Penerima tentang pelayanan kesehatan di Informasi tingkat kepuasan
Bantuan Iuran (PBI) melalui Puskesmas masyarakat tentang
Jaminan Kesehatan Nasional pelayanan kesehatan di unit
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat pelayanan kesehatan
(KIS)
4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
4 Pelayanan Kesehatan orang Program Pelayanan
3 Pengawasan danAdministrasi
pembinaan usaha Outcome
Output :: 50 sarana 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 125.000.000
dengan gangguan jiwa berat kesehatan swasta Terlaksananya pengawasan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
dan pembinaan institusi swasta swasta swasta swasta swasta swasta swasta
kesehatan swasta di 6
kecamatan
5 Jumlah Puskesmas yang 4 Penyelenggaraan Jaminan Output : 11.405 orang 12.000 orang 3.362.000.000 12.500 orang 3.500.000.000 13.000 orang 3.638.000.000 13.500 orang 3.776.000.000 14.000 orang 3.914.000.000 14.000 orang 18.190.000.000
mendapatkan BOK Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Terfasilitasinya premi BPJS
terhadap Masyarakat
miskin/kurang mampu
sebanyak 36.804 orang
6 Jumlah Puskesmas yang 5 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Output : 15 orang 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 30.000.000
mempublikasikan laporan Jemaah Haji Terlaksananya
pemanfaatan BOK di papan pelayanan/pemeriksaan
Pengumuman kesehatan bagi calon jemaah
Puskesmas/kantor camat haji
6 Pengendalian Penyakit tidak menular Output : 6 Kecamatan 6 Kecamatan 70.000.000 6 Kecamatan 80.000.000 6 Kecamatan 90.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 440.000.000
Terlaksananya pencegahan
penyakit tidak menular
(PPTM)
7 Fasilitasi Pengelolaan Kapitasi Output : 6 Kecamatan 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 750.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Terlaksananya fasilitasi
BPJS program Jaminan Kesehatan
Nasional Kota Gunungsitoli
8 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 3.269.250.600 2 jenis 3.596.175.660 2 jenis 3.955.793.226 2 jenis 4.351.372.549 2 jenis 4.786.509.803 2 jenis 19.959.101.838
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
9 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 1.283.832.000 2 jenis 1.412.215.200 2 jenis 1.553.436.720 2 jenis 1.708.780.392 2 jenis 1.879.658.431 2 jenis 7.837.922.743
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Selatan Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Selatan
10 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 1.553.400.000 2 jenis 1.708.740.000 2 jenis 1.879.614.000 2 jenis 2.067.575.400 2 jenis 2.274.332.940 2 jenis 9.483.662.340
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Idanoi Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi
11 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 1.367.856.600 2 jenis 1.504.642.260 2 jenis 1.655.106.486 2 jenis 1.820.617.135 2 jenis 2.002.678.848 2 jenis 8.350.901.329
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Utara Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Utara
12 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 386.278.200 2 jenis 424.906.020 2 jenis 467.396.622 2 jenis 514.136.284 2 jenis 565.549.913 2 jenis 2.358.267.039
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Barat Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Barat
5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
13 Pengelolaan Administrasi
Kapitasi Jaminan Outcome
Output :: 2 jenis 2 jenis 689.911.200 2 jenis 758.902.320 2 jenis 834.792.552 2 jenis 918.271.807 2 jenis 1.010.098.988 2 jenis 4.211.976.867
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Alo'oa Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Alo'oa
14 Manajemen Pencegahan Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 175.000.000
Kecurangan (Fraud) dalam Terlaksananya manajemen
Pelaksanaan Program Jaminan pencegahan kecurangan
Kesehatan Nasional (Fraud) pada pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan
(JKN) di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kota
Gunungsitol
15 Peningkatan Kapasitas Bidan melalui Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 125.000.000
Organisasi Profesi Meningkatnya kapasitas
bidan melalui organisasi
profesi di Wilayah Kota
Gunungsitoli
16 Bantuan Operasional Kesehatan Output : 6 puskesmas 6 puskesmas 1.200.000.000 6 puskesmas 1.320.000.000 6 puskesmas 1.452.000.000 6 puskesmas 1.597.200.000 6 puskesmas 1.756.920.000 6 puskesmas 7.326.120.000
Tersedianya Bantuan
Operasional Kesehatan
17 Jaminan Persalinan Output : 6 puskesmas 6 puskesmas 1.200.000.000 6 puskesmas 1.320.000.000 6 puskesmas 1.452.000.000 6 puskesmas 1.597.200.000 6 puskesmas 1.756.920.000 6 puskesmas 7.326.120.000
Tersedianya Jaminan
Persalinan
18 Penjaringan dan Penanganan Orang Output : - - - 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 160.000.000
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlaksananya penjaringan
Berat dan penanganan orang
dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat
4 Meningkatnya kualitas 1 Persentase Puskesmas yang 7 Program Pengawasan Obat dan Outcome : 100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 200.000.000
pengawasan obat, menyelenggarakan makanan Persentase Apotik/ TPM yang
makanan termasuk kesehatan tradisional mendapat pengawasan
kosmetik bagi
masyarakat serta
adanya
pengembangan obat
asli indonesia
2 Persentase Puskesmas yang 1 Manajemen Kefarmasian Kota Output : 6 Kecamatan 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 200.000.000
melaksanakan Gunungsitoli Terlaksananya pengawasan,
pelayanan kefarmasian pembinaan , koordinasi
sesuai standar pengelolaan obat,
perbekalan kesehatan, obat -
obatan tradisional dan
kosmetik di Kota
Gunungsitoli (Puskesmas,
Pustu, Poskesdes, Instalasi
Farmasi, Toko Obat, Apotik,
Toko Kosmetik, Swalayan,
Pasar Tradisional)
2 Monitoring Efek Samping Obat Output : - - - 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 80.000.000
(MESO) Terlaksananya monitoring
efek samping obat di Kota
Gunungsitoli
8 Program Pengembangan Obat Asli Outcome : 0,00% 20% 40.000.000 40% 40.000.000 60% 40.000.000 80% 55.000.000 100% 55.000.000 100% 230.000.000
Indonesia Persentase Desa/ Kel
memiliki Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
1 Monitoring dan Evaluasi Tanaman Output : 30 kk 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 150 kk 100.000.000
Obat Keluarga Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Lomba
Tanaman Obat Keluarga di
Kota Gunungsitoli
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
2 Sosialisasi Administrasi
Tanaman Obat Keluarga Outcome
Output :: 30 kk 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 - - - - 90 kk 60.000.000
di Kota Gunungsitoli Terlaksananya sosialisasi
Tanaman Obat Keluarga di
Kota Gunungsitoli
3 Peningkatan Kompetensi Kader Output : - - - - - - - 45 kk 35.000.000 45 kk 35.000.000 90 kk 70.000.000
Tanaman Obat Keluarga Terlaksananya Kompetensi
Kader Tanaman Obat
Keluarga di Kota
Gunungsitoli
4 Pelatihan Akupresor Bagi Tenaga Output : - - - 12 orang 120.000.000 - - - - - - 12 orang 120.000.000
Kesehatan Terlatihnya tenaga
kesehatan dalam
memberikan terapi akupresor
5 Meningkatnya 1 Persentase Rumah tangga 9 Program Promosi Kesehatan dan Outcome : 0,00% 20% 520.000.000 40% 1.120.000.000 60% 520.000.000 80% 520.000.000 100% 520.000.000 100% 3.200.000.000
promosi kesehatan, ber-PHBS Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa/ Kelurahan
pemberdayaan memiliki UKBMD Minimal 5
masyarakat dan Pokja (%)
peningkatan PHBS
1 Pelatihan, Pembinaan dan Lomba Output : - 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 60 posyandu 150.000.000
Posyandu untuk Pengembangan Terlaksananya Pelatihan,
PSM/UKBM Pembinaan dan Lomba
Posyandu untuk
Pengembangan PSM/UKBM
2 Operasional bagi kader posyandu Output : 805 kader 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 1.350.000.000
Jumlah kader posyandu yang
mendapatkan bantuan
transportas
3 Pembinaan Rumah Tangga ber- Output : - 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 300 RT 200.000.000
PHBS Terselenggaranya
pembinaan rumah tangga ber-
PHBS di Wilayah Kota
Gunungsitoli
4 Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak Terselenggaranya 6 Kecamatan 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecmatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 500.000.000
berbasis keluarga pembinaan kesehatan ibu
dan anak berbasis keluarga
di Kota Gunungsitoli
5 Pengembanagan dan Pembinaan Tersedianya Desa Siaga 6 Kecamatan 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 150.000.000
Desa Siaga Aktif di 6 Kecamatan di Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
wilayah Kota Gunungsitoli
6 Peningkatan Kapasitas Petugas Tersedianya Petugas - 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 125 orang 250.000.000
Pengelola Posyandu Pengelola Posyandu yang petugas petugas petugas petugas petugas petugas
terampil dan cakap
7 Pengadaan Mobil Promosi Output : - - - 1 Unit 600.000.000 - - - - - - 1 unit 600.000.000
Kesehatan Tersedianya kendaraan roda
4 sebagai media promosi
kesehatan
4 Meningkatkan 6 Meningkatnya status 1 Persentase ibu hamil Kurang 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Outcome : 19% 19% 220.000.000 18,70% 270.000.000 18,50% 220.000.000 18,20% 220.000.000 18% 220.000.000 18% 1.150.000.000
status Gizi gizi pada balita Energi Kronik yang mendapat Prevalensi kekurangan Gizi/
Masyarakat makanan tambahan Underweight pada anak balita
(%)
2 Persentase ibu hamil yang Outcome : 0,00% 35% 34% 34% 33% 32% 32%
mendapat Tablet Prevalensi stunting (pendek
Tambah Darah (TTD) & sangat pendek) pada
baduta (bawah dua tahun)
(%)
3 Persentase bayi usia kurang 1 Pengadaan MP-ASI Output : 2 jenis 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 500.000.000
dari 6 bulan yang Tersedianya MP-ASI untuk
mendapat ASI eksklusif bayi 6-11 bulan dan 12-24
bulan
4 Persentase bayi baru lahir 2 Pelatihan Pemantauan Status Gizi Output : - - - 20 ORG 50.000.000 - - - - - - 20 ORG 50.000.000
mendapat Inisiasi (PSG) Terlatihnya TPG Puskesmas
Menyusui Dini (IMD) dalam Penentuan status Gizi
bayi/Balita
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
5 Persentase balita kurus yang Program Pelayanan
3 Penanganan Administrasi
pelayanan/perawatan Outcome
Output :: 70 kasus 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 350 kasus 600.000.000
mendapat gizi buruk terpadu Tertanganinya 100% anak
makanan tambahan gizi buruk di unit-unit
pelayanan kesehatan
6 Persentase remaja puteri
yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD
5 Meningkatkan 7 Mewujudkan 1 Jumlah desa/kelurahan yang 11 Program Pengembangan Lingkungan Outcome : 0,00% 0,00% 165.000.000 0,00% 165.000.000 0,00% 155.000.000 20,00% 135.000.000 40,00% 135.000.000 40% 755.000.000
kualitas lingkungan lingkungan sehat melaksanakan Sehat Persentase Desa/ Kelurahan
STBM sehat (%)
1 Peningkatan Lingkungan Sehat dhi. Output : 6 desa 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 30 desa 225.000.000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terlaksananya Peningkatan
lingkungan Sehat dhi.
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat di Kota
Gunungsitoli
2 Stimulan Pembangunan Jamban Output : - 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 300 keluarga 450.000.000
Percontohan Berbasis Masyarakat Pembuatan Jamban
Percontohan di Kota
Gunungsitoli
3 Peningkatan Kapasitas Pengelola Output : Pelaksanaan Klinik 50 Orang 30.000.000 50 orang 30.000.000 31 orang 20.000.000 - - - - 131 orang 80.000.000
Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sanitasi di Puskesmas -
tentang Klinik Sanitasi
Gunungsitoli, November 2016
8 Meningkatnya 1 Persentase penurunan kasus 12 Program Pencegahan dan Outcome : 0,00% 300 1.075.000.000 299 1.395.000.000 298 1.135.000.000 297 1.055.000.000 295 805.000.000 295 5.465.000.000
pengendalian penyakit penyakit yang dapat dicegah Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi TB/ 100.000
menular dengan imunisasi (PD31) Penduduk
tertentu
2 Persentase anak usia 0-11 Outcome : 0,00% 1,00% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,50%
bulan yang Prevalensi HIV (%)
mendapat imunisasi dasar
lengkap
3 Persentase cakupan Outcome : 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00%
pengendalian vektor terpadu Jumlah Desa / Kelurahan
mencapai Eliminasi Malaria
4 Jumlah kecamatan dengan 1 Pengadaan alat fogging Output : 6 unit 4 unit 200.000.000 2 unit 100.000.000 - - - - - - 6 unit 300.000.000
API <1/1.000 penduduk Jumlah ketersediaan alat
fogging
5 Jumlah kecamatan endemis 2 Pengadaan alat spare part dan Output : 16 jenis 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 250.000.000
Filaria berhasil menurunkan bahan-bahan foging Jumlah ketersediaan alat
angka mikro filaria menjadi < sprare part dan bahan-bahan
1% foging
6 Persentase cakupan IR DBD 3 Pengadaan vaksin VAR, Influensa Output : 4 jenis 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 500.000.000
< 49 per 100.000 penduduk dan meningitis Tersedianya vaksin
VAR/SAR dan Vaksin
Influensa
7 Persentase eliminasi rabies 4 Pemeriksaan berkala jentik nyamuk Output : 50 desa 20 desa 80.000.000 40 desa 100.000.000 60 desa 120.000.000 80 desa 140.000.000 101 desa 160.000.000 101 desa 600.000.000
DBD Persentase angka bebas
jentik
8 Persentase cakupan 5 Survey Darah Jari (SDJ) Filariasis Output : - 30 desa 150.000.000 30 desa 150.000.000 30 desa 150.000.000 11 desa 50.000.000 - - 101 desa 500.000.000
penemuan kasus baru Terlaksananya Survey Darah
kusta tanpa cacat Jari (SDJ) Filariasis di Kota
Gunungsitoli
9 Pelayanan kesehatan orang 6 Pelatihan Petugas Puskesmas Output : - - - 30 orang 80.000.000 - - - - - - 30 orang 80.000.000
dengan TB pelaksanaan VCT HIV/AIDS Terlaksananya pelatihan
petugas Puskesmas /klinik
swasta pelaksanaan VCT
HIV AIDS
10 Persentase angka 7 Pengadaan Reagensia/Rapid Test Output : 3 jenis 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 375.000.000
keberhasilan pengobatan TB HIV Jumlah reagensia/rapid test
paru BTA positif (Success HIV
Rate) minimal 85%
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
11 Persentase angka kasus HIV Program Pelayanan
8 Pengendalian Administrasi
penyakit menular Outcome
Output :: 6 jenis 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 750.000.000
yang diobati Terlaksananya pengendalian
penyakit menular dhi.
Filariasis, TB Paru, Malaria,
Kusta, HIV/AIDS, DBD di
Kota Gunungsitoli
12 Persentase Puskesmas yang 9 Pengadaan bahan/alat/sparepart dan Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 250.000.000
melakukan pemeriksaan dan reagensia laboratorium untuk Tersedianya
tata laksana Pneumonia pengendalian penyakit bahan/alat/sparepart dan
melalui program MTBS reagensia laboratorium untuk
pengendalian penyakit
13 Persentase Puskesmas yang 10 Pengadaan Alat Deteksi Kreo Terapy Output : - - - 2 puskesmas 220.000.000 2 puskesmas 220.000.000 2 puskesmas 220.000.000 - - 6 puskesmas 660.000.000
melakukan kegiatan deteksi untuk Pemeriksaan Kanker Tersedianya
dini hepatitis bahan/alat/sparepart dan
B pada kelompok berisiko reagensia laboratorium untuk
pengendalian penyakit
14 Persentase Puskesmas yang 11 Surveilance Penyakit Output : 14 jenis 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 250.000.000
melaksanakan Terlaksananya pengamatan,
pengendalian PTM terpadu monitoring dan evaluasi
penyakit
15 Persentase desa/kelurahan 12 Penanganan KLB/Wabah/Bencana Output : 10 jenis 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 375.000.000
yang Terlaksananya penyelidikan
melaksanakan kegiatan Pos epidemiologi,
Pembinaan penanggulangan KLB/wabah
Terpadu (Posbindu) PTM dan penanganan bencana
bidang kesehatan
16 Persentase perempuan usia 13 Pelaksanaan Imunisasi Rutin Output : 48 OH 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 375.000.000
30-50 tahun yang Terlaksananya monitoring
dideteksi dini kanker serviks Pelaksanaan imunisasi rutin
dan payudara
17 Pelayanan kesehatan 14 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Output : 48 OH 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 100.000.000
penderita hipertensi Sekolah (BIAS) Terlaksananya monitoring
pelaksanaan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS)
18 Pelayanan kesehatan 15 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Output : - - - 72 OH 100.000.000 - - - - - - 72 OH 100.000.000
penderita Diabetes Melitus Campaign Campak dan Rubella Terlaksananya monitoring
(Measles Rubella/MR) pelaksanaan imunisasi
tambahan Campak dan
Rubella
19 Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV
6 Meningkatkan 9 Meningkatnya kualitas 1 Persentase Puskesmas yang 13 Program Standarisasi Pelayanan Outcome : 0% 0% 555.000.000 33% 655.000.000 66% 655.000.000 100% 105.000.000 100% 105.000.000 100% 2.075.000.000
kualitas pelayanan manajemen pelayanan melaporkan Kesehatan Persentase Kecamatan yang
kesehatan kesehatan data kesehatan prioritas memiliki minimal 1
Puskesmas yang
tersertifikasi Akreditasi (%)
2 Persentase tersedianya 1 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Output : 1 dokumen 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 5 dokumen 100.000.000
jaringan komunikasi Gunungsitoli Tersedianya profil Kesehatan
data yang diperuntukkan Kota Gunungsitoli
untuk pelaksanaan
e-kesehatan
3 Jumlah Puskesmas Non 2 Akreditasi Puskesmas Output : - 2 puskesmas 450.000.000 2 puskesmas 450.000.000 2 puskesmas 450.000.000 - - - - 6 puskesmas 1.350.000.000
Rawat Inap dan Terlaksananya akreditasi di
Puskesmas Rawat Inap yang UPTD Puskesmas
memberikan
pelayanan sesuai standar
4 Jumlah kecamatan yang 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Output : - 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 350.000.000
memiliki minimal satu Puskesmas (SIP) Terlaksananya Pelatihan dan
Puskesmas tersertifikasi Manajemen Kegiatan Sistem
akreditasi Informasi Puskesmas (SIP)
9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Jumlah puskesmas yang Program Pelayanan
4 Penyediaan Administrasi
perlengkapan Sistem Outcome
Output :: - - - 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 - - - - 2 paket 200.000.000
telah melaksanakan Informasi Puskesmas (SIP) di Dinas Tersedianya perangkat
manajemen puskemas Kesehatan dan Puskesmas komputer (PC Server, PC
Client, Wireless router, UPS
Server, UPS PC Client, Rack
Server, Biaya Instalasi dan
biaya servis komputer )
kegiatan Sistem Informasi
Puskesmas (SIP)
5 Pengadaan Buletin Kesehatan Kota Output : - 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 5 dokumen 75.000.000
Gunungsitoli Tersedianya Buletin
Kesehatan Semesteran
6 Penyusunan Regulasi Petunjuk Output : - 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 5 dokumen 25.000.000
Teknis Bidang Kesehatan Terlaksananya penyusunan
peraturan walikota di bidang
kesehatan
7 Sistem Informasi Geografis (SIG) Output : - - - 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 - - - - 2 kegiatan 100.000.000
Bidang Kesehatan Tersedianya peta
sarana/prasarana
kesehatan/distribusi penyakit
di wilayah kota gunungsitoli
10 Meningkatnya 1 Jumlah kecamatan yang 14 Program Pelayanan Kesehatan Outcome : 82% 82% 150.000.000 85% 150.000.000 90% 150.000.000 95% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 750.000.000
pelayanan kesehatan melakukan Penduduk Miskin Persentase Kepesertaan
Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan SJSN kesehatan (%)
Bergerak (PKB) di daerah
terpencil dan sangat terpencil
1 Pelayanan Bergerak Output : 5 jenis 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 750.000.000
Terlaksananya pelayanan
bergerak untuk pengobatan/
penanggulangan penyakit
menular/penyakit tidak
menular dan kegiatan sunat
massal/paps smear/bibir
sumbing/ katarak/pelayanan
KB
11 Meningkatnya kualitas 1 Jumlah RSUD 15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Outcome : 0% 30% 8.978.632.000 50% 19.560.000.000 70% 18.800.000.000 85% 11.420.000.000 100% 6.320.000.000 100% 65.078.632.000
sarana pelayanan Perbaikan Sarana dan Prasarana Persentase Faskes yang
kesehatan dan Puskesmas/Pustu dan Jaringannya memenuhi Permenkes No.75
kemitraan dalam tah.2014 (%)
pelayanan kesehatan
2 Jumlah Puskesmas 1 Pembangunan Baru Puskesmas Output : 6 - - 1 unit 5.000.000.000 1 unit 5.000.000.000 1 unit 5.000.000.000 - - 3 unit 15.000.000.000
Tersedianya puskesmas di
kecamatan gunungsitoli,
gunungsitoli selatan, idanoi
3 Rasio Puskesmas /100.000 2 Pembangunan Baru UPTD Output : - 1 unit 7.823.632.000 - - - - - - - - 1 unit 7.823.632.000
pddk Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Tersedianya gedung
Selatan tambahan di UPTD
Puskesmas Kecamatan
Gunungsitoli Selatan
4 Jumlah Puskesmas 3 Penataan Gedung Puskesmas Output : - 2 unit 100.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 - - - - 3 unit 400.000.000
Pembantu Terlaksananya Penataan
Gedung UPTD Puskesmas
5 Jumlah Poskesdes 4 Peningkatan Puskesmas Rawat Output : 4 unit - - 1 unit 4.000.000.000 1 unit 4.000.000.000 - - - - 2 unit 8.000.000.000
Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Terlaksananya Peningkatan
Inap Puskesmas Rawat Jalan
Menjadi Puskesmas Rawat
Inap
6 Rasio Poskesdes/ 100.000 5 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Output : 3 unit - - - - 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.000.000.000 1 unit 3.000.000.000
pddk Menjadi Puskesmas Mampu PONED Terlaksananya Peningkatan
Puskesmas Rawat Inap
Menjadi Puskesmas Mampu
PONED
10
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
7 Jumlah Posbindu PTM Program Pelayanan
Pengadaan Administrasi
Peralatan Kesehatan Outcome
Output :: 1 set - - 2 set 3.000.000.000 1 set 1.500.000.000 1 set 1.500.000.000 1 set 1.500.000.000 5 unit 7.500.000.000
Pada Peningkatan Puskesmas Tersedianya peralatan
Mampu PONED kesehatan pada peningkatan
puskesmas mampu PONED
8 Puskesmas Keliling 4 Rehabillitasi sedang/Pemeliharaan/ Output : - 1 unit 400.000.000 3 unit 2.500.000.000 2 Unit 2.750.000.000 - - - - 5 unit 5.650.000.000
lanjutan pembangunan puskesmas terlaksananya rehabilitasi,
dan puskesmas pembantu pemeliharaan dan lanjutan
pembangunan puskesmas
dan pustu
9 Jumlah Ambulance 5 Pengadaan sarana dan prasarana Output : - -
puskesmas Tersedianya sarana dan
prasarana puskesmas
a. Pengadaan USG untuk puskesmas Output : 4 unit - - 1 unit 60.000.000 1 unit 60.000.000 1 unit 60.000.000 1 unit 60.000.000 4 unit 240.000.000
Tersedianya alat USG 2
dimensi untuk puskesmas
b. Pengadaan EKG untuk Puskesmas Output : 4 unit - - 1 unit 80.000.000 1 unit 80.000.000 1 unit 80.000.000 1 unit 80.000.000 4 unit 320.000.000
Tersedianya alat EKG 12
channel untuk puskesmas
c Pengadaan Set Peralatan Gigi Output : 4 unit - - 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 4 unit 800.000.000
Tersedianya set peralatan
gigil untuk puskesmas
d Pengadaan set ALKES Output : - - - 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 4 paket 600.000.000
Tersedianya set peralatan
kesehatan untuk
puskesmas/pustu/poskesdes
e Pengadaan alat pemeriksaan darah Output : 2 unit - - 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 4 unit 800.000.000
lengkap Tersedianya set
pemeriksaan darah lengkap
untuk puskesmas
f pengadaan autoclave Output : 3 unit - - 2 unit 50.000.000 2 unit 50.000.000 2 unit 50.000.000 2 unit 50.000.000 8 unit 200.000.000
Tersedianya set autclave
untuk puskesmas
g Pengadaan/pemeliharaan sarana air Output : - - - 20 sarana 300.000.000 20 sarana 300.000.000 20 sarana 300.000.000 - - 60 sarana 900.000.000
bersih Puskesmas, Pustu dan Terpeliharanya sarana air kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
Poskesdes bersih puskesmas, pustu dan
poskesdes
h Mangement Pemeliharaan alat Output : - - - 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 320.000.000
kesehatan Terpeliharanya peralatan
kesehatan di puskesmas,
pustu dan poskesdes
i Pengadaan Kendaraan Dinas Output : - - - 1 unit 500.000.000 - - - - - - 1 unit 500.000.000
Operasional Survei Sarana Tersedianya kendaraan
Kesehatan dinas untuk operasional
survei sarana kesehatan
j Pengadaan Puskesmas Keliling Output : 9 unit - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 4 unit 2.000.000.000
Tersedianya kendaraan
dinas Puskesmas Keliling
k Pengadaan Mobil Ambulance Output : 1 unit 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 5 unit 3.000.000.000
Tersedianya kendaraan
dinas Ambulance
l Pengadaan Laboratorium Set Output : 1 set - - 2 unit 300.000.000 2 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000 6 unit 1.200.000.000
Tersedianya laboratorium set
5 Pengadaan Meubelair Output : 63 sarana - - 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 - - - - 63 sarana 400.000.000
Tersedianya Meubelair di
Puskesmas, Pustu, dan
Poskesdes
6 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Output : 2 unit - - 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 - - - - 2 unit 200.000.000
Tersedianya biaya
pemeliharaan gedung
Puskesmas
11
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
7 Pengadaan/ Administrasi
Perbaikan Meteran/ Outcome
Output :: - 11 sarana 55.000.000 14 sarana 90.000.000 11 sarana 80.000.000 - - - - 36 sarana 225.000.000
Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes Terlaksananya Pengadaan/ kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
Perbaikan Meteran/ Instalasi
ListrikPustu dan Poskesdes
di Wilayah Kota Gunungsitoli
8 Pengadaan/perbaikan sarana air Output : 3 sarana - - 10 unit 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 19 400.000.000 49 sarana 1.000.000.000
bersih Tersedianya biaya
pengadaan/perbaikan sarana
air bersih di Puskesmas,
Pustu, Poskesdes
9 Pembangunan Poskesdes Output : 39 unit - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 4 unit 2.000.000.000
Terbangunnya poskesdes di
Kota Gunungsitoli
10 Penataan Poskesdes Output : 1 unit - - 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 4 unit 400.000.000
Tertatanya poskesdes di
Kota Gunungsitoli
11 Pembangunan Posbindu Output : 1 unit - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 4 unit 2.000.000.000
Terbangunnya Posbindu di
Kota Gunungsitoli
12 Pengadaan Posbindu Kit Output : - - - 30 Set 150.000.000 30 Set 150.000.000 30 Set 150.000.000 30 Set 150.000.000 120 set 600.000.000
Tersedianya Posbindu Kit di
Posbindu
16 Program Pengadaan, Peningkatan Outcome : 0% 0% - 0% 500.000.000 100% 2.000.000.000 100% 51.500.000.000 100% 32.250.000.000 100% 86.250.000.000
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Kota memiliki 1
RSUD
12
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
2 Pemeliharaan Administrasi
rutin/berkala Outcome
Output :: - - - - - - - - - - - - -
kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
18 Program Kemitraan peningkatan Outcome : 0,00% 20,00% 230.000.000 40,00% 245.000.000 60% 245.000.000 80% 245.000.000 100% 245.000.000 100% 1.210.000.000
pelayanan kesehatan Persentase kerjasama lintas
program & lintas sektor
minimal 5 MOU
1 Penyelengaaraan Rapat Koordinasi / Output : 3 kali 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 375.000.000
Kegiatan Lintas Program dan Lintas Terlaksannya Rapat Kerja
Sektor Kesehatan Daerah dan
Rapat Konsultasi Kesehatan
Kota Gunungsitoli
2 Peringatan Hari-Hari Besar Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 235.000.000
Kesehatan Terselenggaranya
Peringatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN) di Kota
Gunungsitoli
3 Pemilihan Tenaga Kesehatan Output : 4 jenis 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 600.000.000
Teladan Terpilihnya tenaga
kesehatan (Dokter, Perawat,
Bidan, Tenaga Pengelola
Gizi) teladan Kota
Gunungsitoli untuk di kirim
mengikuti seleksi tingkat
Provinsi Sumatera Utara
7 Meningkatkan 12 Meningkatnya 1 Persentase kesehatan balita 19 Program Peningkatan Pelayanan Outcome : 30 30 50.000.000 25,00% 53.000.000 20% 56.300.000 15% 59.930.000 10% 63.923.000 10% 283.153.000
status kesehatan pengendalian Kesehatan Anak Balita Angka Kematian Balita/ 1.000
dan pelayanan kesehatan makanan, KH
kesehatan pada kesehatan ibu, bayi,
setiap tahapan balita, anak, remaja
siklus hidup dan lanjut usia
2 Persentase pelayanan 1 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Output : 18 orang 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 90 orang 100.000.000
kesehatan usia lanjut Kota Gunungsitoli Terselenggaranya lomba
bayi/balita sehat lingkup
Pemerintah Kota
Gunungsitoli
3 Persentase sarana air minum 2 Pengadaan KMS Balita Output : 1.000 set 1.000 set 30.000.000 1.000 set 33.000.000 1.000 set 36.300.000 1.000 set 39.930.000 1.000 set 43.923.000 5.000 set 183.153.000
yang dilakukan Tersedianya KMS Balita di
pengawasan Puskesmas dan Jaringannya
4 Persentase Tempat-Tempat 20 Program Peningkatan Pelayanan Outcome : 0,00% 25,00% 80.000.000 30,00% 80.000.000 35% 80.000.000 40% 80.000.000 45% 80.000.000 45% 400.000.000
Umum yang memenuhi syarat Kesehatan Lanjut Usia Persentase Desa/Kel yang
kesehatan memiliki Posyandu Lansia
5 Persentase tempat 1 Pengadaan Kacamata Lansia (%)Output : - 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 5.000 orang 250.000.000
pengelolaan Makanan Jumlah kacamata lansia
(TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
6 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Lomba Kelompok Lansia Output : 12 kelompok 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 150.000.000
Hamil Terlaksananya lomba
'kelompok lansia
3 Pelaksanaan Posyandu Lansia Output : - 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 25.000.000
Terlaksananya posyandu
lansia
7 Persentase Ibu Hamil Kurang 21 Program Pengawasan dan Outcome : 48,00% 50,00% 110.000.000 60,00% 559.000.000 65% 528.900.000 70% 447.790.000 80% 151.769.000 80% 1.797.459.000
Energi Kronik (KEK) Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase Pengelolaan TPM
laik Sehat (%)
8 Persentase Ibuhanil KEK 1 Pengawasan/pembinaan Sarana Output : 229 sarana 180 sarana 90.000.000 200 sarana 99.000.000 230 sarana 108.900.000 260 sarana 119.790.000 299 sarana 131.769.000 299 sarana 484.000.000
yang mendapatkan makanan Pangan dan TTU Terlaksana Pengawasan /
tambahan Pembinaan Sarana Pangan
dan TTU
13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
9 Persentase Ibu Hamil yang Program Pelayanan
2 Peningkatan Administrasi
kompetensi petugasOutcome
Output :: - - - 20 orang 40.000.000 - - - - - - 20 orang 40.000.000
mendapatkan tablet tambah kesehatan dalam pengawasan Terlaksananya peningkatan
darah (TTD) makanan dan minuman kompetensi petugas
10 Persentase Puskesmas yang kesehatan
3 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Output : dalam - 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 150 orang 100.000.000
melaksanakan kelas ibu hamil Industri Rumah Tangga (IRT) Terlaksana Penyuluhan
Keamanan Pangan
11 Persentase persalinan di 4 Pengadaan Simple Food Output : 2 set - - 2 set 180.000.000 2 set 180.000.000 1 set 198.000.000 5 set
fasilitas pelayanan kesehatan Contamination Test Kit Terlaksana Pengadaan Alat
483.000.000
Pemeriksaan Makanan
12 Pelayanan Kesehatan Ibu Output : 2 set - - 2 set 220.000.000 2 set 220.000.000 1 set 110.000.000 5 set
Bersalin Pengadaan Water Test Kit For
5 Terlaksana Pengadaan Alat 585.000.000
Microbiology
Pemeriksa Air/Minuman
13 Persentase Kunjungan 22 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Outcome : 290 290 425.000.000 285,0 430.000.000 280 435.000.000 275,0 440.000.000 270 445.000.000 270 2.175.000.000
Neonatal Pertama (KN1) Melahirkan dan Anak Angka Kematian
Ibu/10.000KH
14 Pelayanan Kesehatan Bayi Outcome : 21,1 21,1 21 20,5 20 19,5 19,5
Baru Lahir Angka Kematian
Bayi/1.000KH
15 Persentase Puskesmas yang 1 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Output : 10 orang 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 50 orang 425.000.000
melakukan orientasi Program (APN) Jumlah Bidan yang dilatih
Perencanaan Persalinan dan APN
Pencegahan Komplikasi
(P4K)
16 Pelayanan kesehatan pada 2 Pelatihan Midwifery Update (MU) Output : - 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 200 orang 200.000.000
usia pendidikan dasar (Kelas Tersedianya Biaya Pelatihan
1 SD dan 1 SMP) Midwifery Update (MU
17 Persentase Puskesmas yang 3 Pengadaan PMT Bumil KEK Output : 1 jenis 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 500.000.000
melaksanakan penjaringan Tersedianya PMT Bumil KEK
kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
18 Persentase Puskesmas yang 4 Audit Maternal Perinatal (AMP) Output : 1 dokumen 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 5 dokumen AMP 175.000.000
melaksanakan penjaringan Terlaksananya Audit AMP AMP AMP AMP AMP AMP
kesehatan untuk peserta didik Maternal Perinatal
kelas 7 dan 10
19 Pelayanan kesehatan pada 5 Fasilitasi PONED Output : 3 Puskesmas 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 200.000.000
usia produktif (15-s.d 19 Terselenggaranya kegiatan
tahun) Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergency Dasar
(PONED)
20 Persentase Puskesmas yang 6 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil Output : 20 orang 20 orang 50.000.000 20 orang 55.000.000 20 orang 60.000.000 20 orang 65.000.000 20 orang 70.000.000 100 orang 300.000.000
menyelenggarakan kegiatan dan Balita Terselenggaranya pelatihan
kesehatan remaja penerapan kelas ibu hamil
dan balita di Puskesmas dan
jaringannya
21 Persentase remaja putri yang 7 Pengadaan Buku KIA Output Tersedianya buku - 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 15.000 buku 375.000.000
mendapat Tablet Tambah KIA
Darah (TTD)
23 Program Peningkatan Pelayanan Outcome : 0,00% 0,00% 140.000.000 20,00% 140.000.000 40,00% 140.000.000 80,00% 140.000.000 80,00% 140.000.000 80,00% 700.000.000
Kesehatan Anak dan Remaja Persentase Puskemas
melaksanakan upaya
kesehatan remaja (%)
1 Pembentukan Tim UKS se- Output : - 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 75 SD 175.000.000
Kecamatan Wilayah Kota Terbentuknya Tim UKS di
Gunungsitoli Kecamatan se wilayah Kota
Gunungsitoli
2 Peningkatan Kapasitas Guru UKS Output : - 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 75 sekolah 100.000.000
Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan guru UKS di
Sekolah Dasar Wilayah Kota
Gunungsitoli
14
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab
1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
3 Pelatihan DokterAdministrasi
Kecil Outcome
Output :: - 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 150 orang 125.000.000
Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan dokter kecil
di Sekolah Dasar Wilayah
Kota Gunungsitoli
4 Pengadaan alat UKS Kit Output : - 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 150 set 300.000.000
Tersedianya alat UKS Kit di
Sekolah Dasar (dhi. tensi
meter, stetoskop, timbangan
badan, pengukur tinggi
badan, kartu E, snelenchart,
buku isihara, penlight, alat
periksa gigi, tas UKS Kit)
WA'OZIDUHU HULU
PEMBINA
NIP. 19620731 198410 1 001
15