Anda di halaman 1dari 114

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 di bidang kesehatan.
Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021
memuat upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam
bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka
pendanaan yang dapat dijadikan dasar penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.
Tanpa sentuhan tangan dan pikiran dari berbagai pihak, mungkin
Renstra ini hanya berupa tumpukan kertas yang tidak berarti. Oleh
karena itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaganya dalam penyusunan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Tak ada gading yang tak retak, disadari bahwa Renstra ini masih
jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan saran dan kritik yang
membangun demi perbaikan, agar Renstra Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli pada tahun-tahun selanjutnya lebih sempurna lagi. Akhir
kata, semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam perencanaan
pembangunan kesehatan di masa yang akan datang.

Gunungsitoli, Desember 2016


Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli,

WAOZIDUHU HULU
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620731 198410 1 001

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................... i


DAFTAR ISI............................................................................... ii
DAFTAR TABEL......................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1
1.1 Latar Belakang .......................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ...................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan ................................................ 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.................................... 5


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ........... 5
2.2 Sumber Daya SKPD ................................................... 46
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD............................................. 48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD ........................................................................ 55

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN


FUNGSI ...................................................................... 57

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan


Fungsi Pelayanan SKPD ............................................. 57
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................... 58
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan.................. 59
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ....................................... 62

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN


KEBIJAKAN ............................................................... 64

4.1 Visi dan Misi SKPD .................................................... 64


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............ 65
4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................... 72

ii
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF .................................................................. 78

5.1 Program dan Kegiatan SKPD ...................................... 78


5.2 Pagu Indikatif ............................................................. 86

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA


TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................. 87

BAB VII PENUTUP .................................................................. 93

LAMPIRAN

iii
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Gunungsitoli


Tahun 2015 ............................................................... 46
Tabel 2.2. Sarana Pelayanan Kota Gunungsitoli Tahun 2015 ...... 48
Tabel 2.3. Perkembangan Derajat Kesehatan Tahun 2011-2015 . 49
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015 ........ 50
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2011-
2015 .......................................................................... 54
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun
2016-2021 ................................................................. 67
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan................... 75
Tabel 6.1. Indikator Derajat Kesehatan Kota Gunungsitoli .......... 87
Tabel 6.2. Indikator Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD ......................................................... 88

iv
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA
GUNUNGSITOLI

LAMPIRAN 2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,


KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD
DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
ANGGARAN 2016-2021

LAMPIRAN 3. DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN


STRATEGIS BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KOTA GUNUNGSITOLI

v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden
dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan
kualitas hidup manusia Indonesia.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum


a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah
Propinsi Sumatera Utara;
b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek;
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 1


e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera
Utara;
g. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
h. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
k. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang
Tatacara Pelakasanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga;
p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
q. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Gunungsitoli 2016-2021.
r. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 2


s. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Gunungsitoli;

1.3. Maksud dan Tujuan


Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai
penjabaran arah dan kebijakan pembangunan Kesehatan Kota
Gunungsitoli dalam mencapai Visi Misi Walikota/Wakil Walikota
Gunungsitoli yang tertuang dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun
2016-2021. Sedangkan yang menjadi tujuan Penyusunan Rencana
Strategis yaitu:
1. Penjabaran kondisi umum dan arah pembangunan kesehatan
Kota Gunungsitoli berdasarkan analisis terhadap permasalahan,
isu strategis, kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan
Kota Gunungsitoli dalam mencapai Visi Misi Walikota dan Wakil
Walikota Kota Gunungsitoli tahun 2016-2021.
2. Tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan
pembangunan kesehatan di Kota Gunungsitoli 5 (lima) tahun
kedepan.
3. Menjabarkan target indikator kinerja program dan kegiatan
prioritas pembangunan kesehatan Kota Gunungsitoli 5 (lima)
tahun kedepan.
4. Menetapkan rincian tujuan, sasaran, program prioritas dan
kegiatan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli kurun waktu 5
(lima) tahun sampai Tahun 2021.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 3


1.4. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis SKPD
Dinas Kesehatan sebagai berikut :
BAB I Pendahulan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2. Sumber Daya SKPD
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan RENSTRA Kementrian Kesehatan
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

5.1 Program dan Kegiatan SKPD


5.2 Pagu Indikatif
BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 4


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD


Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor
78 tahun 2010 adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
mempunyai tugas melaksanakan urusan daerah kota Gunungsitoli
di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kota di bidang
kesehatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
pemerintah kota di bidang kesehatan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
tugas dan fungsinya

KEPALA DINAS KESEHATAN, bertugas :


a. Menyelenggarakan tugas bidang kesehatan sesuai dengan
amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Merumuskan kebijakan teknis, bimbingan dan pengendalian
operasionalisasi bidang kesehatan;
c. Merumuskan kebijakakan daerah dalam pelaksanaan
kewenangan daerah di bidang kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum
pemerintah kota di bidang kesehatan;
e. Menyelenggarakan kegiatan yang merupakan kerjasama antara
pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau pemerintah
kota dengan luar negeri dan atau badan internasional lainnya di
bidang kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 5


f. Merumuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas
kesehatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
g. Merumuskan penyusunan dan sasaran program kerja Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli serta mengendalikan dan
mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
h. Mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang berasal
dari Pemerintah Daerah, Propinsi Sumatera Utara dan
Pemerintah Pusat Cq Departemen Kesehatan menurut
ketentuan yang berlaku;
i. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas untuk menciptakan
sinkronisasi;
j. Menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan yang
berhubungan bidang tugas pemerintah, pembangunan,
kemasyarakatan, terutama bidang kesehatan;
k. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Gunungsitoli
melalui Sekretaris Daerah.

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN


Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas
menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan
keuangan serta urusan ketatausahaan dan kepegawaian, serta
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran,
administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 6


d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
dinas;
e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya;

Uraian tugas :
a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan
keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
b. Mengkoordinir pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan
dan kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan
kebutuhan administratif dinas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
d. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan
pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai ketentuan yang
berlaku;
e. Mengkoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan
administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh kegiiatan
protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan
dengan tugas-tugas dinas;
g. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penataan rumah tangga
dinas serta kebutuhannya;
h. Mengkoordinasikan pengelolaan dan penataan kearsipan, arus
surat-surat dinas yang tertib dan terarah;
i. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unut kerja;
j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan tugas-tugas administrasi perkantoran,
keuangan, umum dan kepegawaian;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 7


k. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
l. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, bertugas :


a. Melaksanakan tugas bidang umum dan kepegawaian dinas;
b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat,
penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan
dinas;
c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan
kebersihan di lingkungan kerja dinas;
e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas,
peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
g. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian dan menginventarisasikan barang-barang
inventaris;
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas;
j. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan
pensiun, serta pemberian penghargaan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan usul kenaikan pangkat,
daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan,
sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan
kesejahteraan pegawai;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 8


l. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti
ujian dinas;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan
disiplin pegawai;
n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub
bagian umum dan kepegawaian;
o. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, bertugas :


a. Melaksanakan tugas di bidang keuangan pada Dinas Kesehatan;
b. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan
pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja
tidak langsung;
c. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi
keuangan;
d. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam
pengelolaan keuangan;
g. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN,


bertugas :
a. Melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan dinas;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dinas;
c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan
kegiatan dinas;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 9


d. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program
dan kegiatan tahunan dinas;
e. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran
masing-masing unit kerja;
f. Mengkoordinir penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
Dinas Kesehatan;
g. Menghimpun bahan-bahan laporan dinas dari semua Bidang
dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Kesehatan sebagai bahan
evaluasi;
h. Mengkoordinir penyiapan laporan triwulan, semesteran, dan
tahunan Dinas Kesehatan;
i. Merencanakan penyelenggaraan Rapat Kerja Kesehatan dan
Rapat Konsultasi Kesehatan secara berkala;
j. Mengkoordinir penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja dinas;
k. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan;
l. Menyampaikan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan;
m. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN


Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu
kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan
teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan dasar,
khusus dan rujukan serta pelayanan kefarmasian dan perbekalan
kesehatan.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 10


KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN menyelenggarakan
fungsi :
a. Merencanakan dan melaksankan teknis pelayanan kesehatan
keluarga dan gizi, pelayanan kesehatan dasar, khusus rujukan
serta pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi; kesehatan dasar,
khusus dan rujukan; serta pelayanan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan;
c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan kesehatan dasar, rujukan, kefarmasian dan
perbekalan kesehatan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Uraian tugas :
a. Menyelenggarakan tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan;
b. Merencanakan program kerja bidang pelayanan kesehatan;
c. Mengkoordinir, mengarahkan dan membina penyelenggaraan
pelayanan kesehatan keluarga dan gizi, pelayanan kesehatan
dasar, khusus dan rujukan; serta pelayanan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan;
d. Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan kesehatan ibu,
anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan
unit pelayanan kesehatan lainnya;
e. Menyelenggarakan usah-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak
dan pelayanan kesehatan keluarga;
f. Melaksanakan pembinaan Desa Siaga, khususnya yang terkait
dengan pelayanan kesehatan ibu, anak dan kesehatan keluarga;
g. Menghimpun bahan pembinaan Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu dalam menyelenggarakan kesehatan ibu, anak serta
pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga;
h. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada dukun terlatih;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 11


i. Mengkoordinir pengumpulan bahan pembuatan laporan
penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas serta
kesejahteraan ibu hamil;
j. Melaksanakan koordinasi, integrasi dengan unit kerja terkait
dalam rangka pembinaan kesejahteraan keluarga;
k. Mengkoordinir kegiatan upaya perbaikan gizi keluarga dan
masyarakat serta upaya penanggulangan gizi buruk skala
kabupaten dan daerah perbatasan;
l. Membina dan memgembangkan rumah Sakit, puskesmas dan
usaha-usaha kesehatan swasta;
m. Mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan
dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serat
mengawasi perkembangan pelaksanaan pelayanan kesehatan
masyarakat di setiap unit pelayanan kesehatan;
n. Menyusun rencana dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
kesehatan matra yang meliputi kesehatan haji, kesehatan
transmigrasi, kesehatan di bumi perkemahan, kesehatan
kelautan dan kedirgantaraan;
o. Mengkoordinir penyusunan rencana kebutuhan bidang
kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
p. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan
kesehatan;
q. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan kesehatan keluarga dan
gizi; kesehatan dasar, khusus dan rujukan; serta pelayanan
kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
r. Mengevaluasi dan membuat laporan bidang pelayanan
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas;
s. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 12


t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI, bertugas :


a. Melaksankan tugas-tugas penyelenggaraan kesehtaan keluarga
dan gizi;
b. Menyusun kerja seksi kesehatan keluarga dan gizi;
c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan, perencanaan,
koordinasi/advokasi, pembinaan, bimbingan teknis/fasilitasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan keluarga
dan gizi;
d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan perbaikan kesehatan keluarga dan
gizi;
e. Melaksanakan program pembinaan kesehatan usia lanjut;
f. Melaksanakan pembinaan terhadap desa Percontohan P2WKSS
dan PKK di bidang kesehatan;
g. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan ibu
dan anak;
h. Melaksanakan pendataan terhadap pemeriksaan ibu hamil serta
mendeteksi ibu hamil resiko tinggi;
i. Melakukan pendataan pemeriksaan bayi dan balita, anak pra
sekolah, dukun-dukun bersalin, gerakan sayang ibu, akseptor
baru dan aktif, komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
j. Melaksanakan pembinaan Desa Siaga, khususnya yang terkait
dengan pelayanan kesehtan ibu, anak dan kesehatan keluarga
serta gizi keluarga dan masyarakat;
k. Mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor
gizi masyarakat;
l. Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
m. Menginformasikan program dan membina petugas gizi
puskesmas;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 13


n. Mensosialisasikan pedoman perbaikan gizi keluarga dan
masyarakat;
o. Melakukan upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
p. Melaksanakan upaya-upaya atau tindakan pencegahan dan
penanggulangan gizi buruk serta gizi kurang skala kota dan
daerah perbatasan;
q. Menyelenggarakan surveilans gizi buruk dan skala kota;
r. Melakukan bimbingan teknis mengenai pencegahan defisiensi
gizi mikro dan gangguan kesehatan akibat gizi lebih;
s. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan kesehatan keluarga dan gizi;
t. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR, KHUSUS DAN


RUJUKAN, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan kesehatan dasar,
khusus dan rujukan;
b. Menyusun rencana kerja seksi;
c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dasar, khusus
dan rujukan;
d. Mengembangkan sistem informansi manejemen pelayanan
kesehatan dasar, khusus dan rujukan;
e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan serta
pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan;
f. Mengupayakan usaha-usaha pengobatan, perawatan serta
pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas;
g. Melakukan pemantauan terhadap mutu pelayanan dan
pengembangan Rumah Sakit;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 14


h. Mengembangkan upaya peningkatan dan pembinaan
manajemen Puskesmas (Rencana Kerja Puskesmas, Lokakarya
Mini Puskesmas dan Penilaian Kinerja Puskesmas);
i. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pengembangan
Rumah Sakit Swasta serta mutu pelayanan;
j. Melaksanakan pembinaan dan pengwasan terhadap usaha
kesehatan swasta seperti Balai Pengobatan, Rumah Bersalin
dan Rumah Sakit Swasta serta Tukang Gigi/Klinik Gigi;
k. Melakukan koordinasi fungsional dengan Rumah Sakit Umum;
l. Meneliti dan memproses surat Permintaan Pengujian Kesehatan
bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. Mengkoordinir administrasi pelayanan Puskesmas dan Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP);
n. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan upaya kesehatan
gigi dan mulut;
o. Melaksanakna proses pemberian izin/rekomendasi izin sarana
kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D,
rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik
umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter
gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan
tradisional, serta sarana penunjang yang setara;
p. Menghimpun, meneliti dann dan menginventarisir VER (Visum
Et Repertum) dari Puskesmas sesuai ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
q. Menyiapkan bahan penerbitan izin praktek profesi tenaga
kesehatan dan pemberian rekomendasi untuk izin pelayanan
kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan alternatif;
r. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap
pelayanan kesehatan dasar baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun oleh swasta;
s. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 15


t. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN,


bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan kefarmasian dan
perbekalan kesehatan;
b. Menyusun rencana kerja seksi farmasi dan perbekalan
kesehatan;
c. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pelayanan
kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
d. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pelayanan
kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
e. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan
kefarmasian, produsen dan distributor obat, obat tradisional,
kosmetika, dan perbekalan kesehatan;
f. Melakukan pembinaan pelayanan farmasi komunitas dan
farmasi klinik dan pengawasan terhadap penyalahgunaan
narkotika, psikotropika serta bahan berbahaya;
g. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka penerbitan izin
sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan;
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana
produksi dan distribusi sediaan farmasi, narkotika,
psikotropika, bahan berbahaya, perbekalan rumah tangga,
bahan laboratorium dan alat kesehatan;
i. Melaksanakan pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di
lapangan;
j. Melaksanakan pemerikasaan setempat sarana produksi dan
distribusi sediaan farmasi;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 16


k. Menghimpun bahan dan data untuk merencanakan kebutuhan
obat-obatan pada Puskesmas dan jaringannya;
l. Membina, mengawasi pemakaian dan pengelolaan obat-obatan
dan peralatan kesehatan lainnya pada Rumah Sakit, Puskesmas
dan Puskesmas Pembantu;
m. Memproses rekomendasi/izin Apotik, Toko Obat, Optik, Penjual
Obat Tradisonal, Balai Pengobatan Tradisional, surat izin kerja
Apoteker, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Alat
Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
n. Melaksanakan promosi dan pemasyarakatan pemanfaatan obat
generik serta Taman Obat Keluarga (TOGA);
o. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan obat/obat
tradisional, narkotika dan bahan berbahaya sesuai peraturan
yang berlaku;
p. Membina dan mengevaluasi secara teknis Toko Obat dan Apotik;
q. Melaksanakan sertifikasi alat kesehatan dan Peralatan
Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
r. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
s. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT


Bidang Pencegahan Penyakit mempunyai tugas membantu
kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan
teknis pencegahan dan pengendalian penyakit.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 17


KEPALA BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT menyelenggarakan
fungsi ;
a. Merencanakan dan melaksanakan teknis pencegahan penyakit
dan imunisasi, pengendalian penyakit dan laboratorium, serta
surveilans, kejadian luar biasa (KLB) dan bantuan kesehatan ;
b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
pencegahan penyakit dan imunisasi, pengendalian penyakit dan
laboratorium, serta surveilans, kejadian luar biasa (KLB) dan
bantuan kesehatan ;
c. Melaksanakan pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan
pencegahan penyakit dan imunisasi, pengendalian penyakit dan
laboratorium, serta surveilans, kejadian luar biasa (KLB) dan
bantuan kesehatan ;
d. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Uraian tugas :
a. Menyelenggarakan tugas bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit;
b. Merencanakan program kerja sesuai dengan pedoman yang
berlaku sebagai acuan kerja;
c. Menyelenggarakan imunisasi untuk pencegahan penyakit;
d. Menyusun rencana dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
kesehatan matra yang meliputi kesehatan haji, kesehatan
transmigrasi, kesehatan di bumi perkemahan, kesehatan
kelautan dan kedirgantaraan;
e. Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kegiatan
pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit sertya
penanggulangan bencana alam dan bantuan kesehatan;
f. Melaksanakan upaya penanggulangan wabah penyakit menular
dan kejadian luar biasa (KLB) dengan mengkoordinir bantuan
kesehatan meliputi tenaga dan obat-obatan;
g. Melaksanakan kegiatan laboratorium sesuai fasilitas dan tenaga
analis yang ada ;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 18


h. Menyebarluaskan informasi tentang tata cara pencegahan dan
pemberantasan penyakit baik yang bersumber dari binatang
maupun penularan langsung;
i. Menyiapkan perencanaan dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pengamatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Bencana Alam dan Bantuan Kesehatan;
j. Melaksanakan penelitian epidemiologi kemungkinan terjadinya
atau sudah terjadi wabah penyakit ;
k. Mengkoordinir pemberantasan dan pengendalian penyakit
menular ;
l. Mengkoordinir pemanfaatan laboratorium umtuk penelitian
akibat dampak wabah penyakit;
m. Menyelenggarakan pengawasan/pengamatan keadaan wabah
penyakit dan kejadian luar biasa;
n. Mengkoordinir penyelenggaraan pemberian bantuan kesehatan;
o. Mengevaluasi seluruh tindakan pencegahan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit;
p. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkai
bidang tugasnya;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT, bertugas :


a. Menyelenggarakan tugas dalam tindak pencegahan pencegahan
dan pelaksanaan imunisasi ;
b. Menyusun rencana kerja seksi ;
c. Mengembangkan system informasi manajemen pelayanan
pencegahan penyakit ;
d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan
pencegahan penyakit menular dan tidak menular ;
e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan imunisasi di
lapangan dan melaporkan kepada kepalabidang pencegahan
dan pemberantasan penyakit;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 19


f. Mengolah, menganalisa data dan membuat grafik cakupan
imunisasi dari setiap laporan dari puskesmas;
g. Membuat rencana permintaan vaksin sesuai kebutuhan,
memelihara, mengawasi penyimpanan vaksin di kota serta
mendistribusikannya ke puskesmas;
h. Melaksanakan pemantauan ke puskesmas dalam rangka
jaminan mutu vaksin yang diberikan kepada sasaran;
i. Meningkatkan keterampilan petugas imunisasi di puskesmas
melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan;
j. Merekapituasi laporan pelaksanaan imunisasi dari puskesmas
untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti sebagai bahan laporan ke
pihak atas;
k. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin seksi pencegahan dan imunisasi setiap tahun anggaran
berpedoman kepada ketentuan peraturan perudang-undangan
yang berlaku;
l. Melaksanakan imunisasi dan system kewaspadaan dini (SKD)
sebagai tindakan pencegahan berbagai penyakit;
m. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan
pencegahan penyakit;
n. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyakitjantung dan
pembukuh darah, penyakit kronis dan generative, penyakit
endokrin dan metabolic penyakit kanker, penyakit akibat
kecelakaan, tindak kekerasan dan kecacatan;
o. Melaksanakan kegiatan kesehatan matra yang meliputi
kesehatan haji, kesehatan transimigrasi, kesehatan di bumi
perkemahan, kesehatan kelautan dan kedirgantaraan;
p. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi
pencegahan dan imunisasi;
q. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 20


KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
LABORATORIUM, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas pengendalian penyakit dan
laboratorium kesehatan;
b. Menyusun rencana kerja seksi;
c. Menyebarkan informasi dan melaksanakan penyuluhan tata
cara pemberantasan penyakit;
d. Melakukan penyemprotan rumah dan fogging di lingkungan
yang telah ditetapkan, guna pemberantasan malaria dan demam
berdarah;
e. Melaksanakan survey dasar dan survey lanjutan untuk menilai
keberhasilan program serta bahan/dasar untuk
penanggulangan/pengobatan;
f. Mengevaluasi laporan bulanan puskesmas dalam mewaspadai
adanya wabah penyakit di daerah terutama yang ditularkan
oleh vector/serangga;
g. Melakukan pendataan terhadap lokasi yang tergenang air yang
diduga menjadi tempat perindukan vector;
h. Melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular
lapangan seperti penyakit kelamin, diare, TB-paru, kusta,
campak, dan lain-lain;
i. Melaksanakan penanggulangan penyakit terutama pada saat
wabah atau KLB;
j. Menghimpun data dalam rencana penelitian,pengawasan dan
tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
k. Melaksanakan kegiatan laboratorium pada pemeriksaan
kualitas air meliputi fisik, kimia dan bakteriologi sesuai dengan
tenaga serta fasilitas laboratorium yang tersedia;
l. Melaksanakan penelitian epidemiologi pada setiap kasus
penyakit menular terutama pada saat terjadi wabah atau KLB;
m. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium pada kasus penyakit
menular, sesuai fasilitas dan keterampilan tenaga yang ada;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 21


n. Merencanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
petugas puskesmas di bidang laboratorium;
o. Merencanakan peralatan dan perlengkapan laboratorium
terutama di puskesmas rawat inap;
p. Melaksanakan supervise dan pembinaan terhadap petugas
pengelola laboratorium klinik di puskesmas;
q. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
r. Menyelenggarakan penelitian laboratorium terhadap berbagai
penyakit menular dan tidak menular;
s. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian penyakit bersumber
dari binatang, penyakit menular langsung, HIV (AIDS), dan
penyelidikan epidemiologi;
t. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan
pengendalian penyakit;
u. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
v. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang
tugasnya;
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI SURVEILANS, KEJADIAN LUAR BIASA DAN


BANTUAN KESEHATAN, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas Surveilans penyakit, Kejadian Luar
Biasa dan bantuan kesehatan ;
b. Menyusun rencana kerja seksi;
c. Melaksanakan pengamatan dan pengawasan penyebaran wabah
penyakit ;
d. Mengkoordinir dan merencanakan kebutuhan tenaga, Tim
Gerak cepat (TGC), peralatan dan obat yang diperlukan dalam
penanggulangan bencana;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 22


e. Merencanakan biaya operasional petugas lapangan dalam
penanggulangan bencana;
f. Menyiapkan data yang diperlukan oleh yang berkepentingan
yang berkaitan dengan bidang kesehatan pada penanggulangan
bencana;
g. Mengkoordinir Tim P3K pada kegiatan lintas sektoral;
h. Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
penanggulangan bencana alam yang berkaitan dengan bidang
kesehatan;
i. Mengkoordinir penyusunan Contingency plan tingkat kota;
j. Melaksanakan kegiatan mitigasi dan kesiapan bencana;
k. Mendata gejala yang timbul dalam epidemiologi, sebagai bahan
penyusunan analisa penanggulangan dampak;
l. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
pengawasan penyebaran wabah penyakit;
m. Mengadakan penyelidikan kejadian luar biasa berkoordinasi
dengan berbagai pihak;
n. Memfasilitasi dan atau menyelenggarakan pemberian bantuan
kesehatan pada kejadian epidemi, kejadian luar biasa serta
bencana, berkoordinasi dengan berbagai pihak;
o. Meneliti dan menganalisa laporan bulanan puskesmas dan
mengadakan pendekataan epidemiologi untuk memperoleh
bahan informasi terhadap timbulnya KLB;
p. Mendata penyaluran pemberian bantuan kesehatan ;
q. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
r. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang
tugasnya;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 23


BIDANG PROMOSI, JAMINAN KESEHATAN DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN
Bidang promosi,Jaminan Kesehatan dan Penyehatan
Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan
dalam merencanakan dan melaksanakan teknis promosi kesehatan
dan kesehatna institusi, peningkatan peran serta masyarakat dan
jaminan kesehatan, serata penyelenggaraan penyehatan
lingkungan, makanan dan minuman.

KEPALA BIDANG PROMOSI, JAMINAN KESEHATAN DAN


PENYEHATAN LINGKUNGAN, menyelenggarakan fungsi :
a. Merencanakan dan melaksanakan teknis promosi kesehatan
dan kesehatan institusi, peran serta masyarakat dan jaminan
kesehatan, serta penyehatan lingkungan, makanan dan
minuman;
b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan fsasilitasi dalam
promosi kesehatan dan keehatan institusi, peran serta
masyarakat dan jaminan kesehatan,serta penyehatan
lingkungan, makanan dan minuman;
c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
promosi kesehatan dan kesehatan institusi, peran serta
masyarakat dan jaminan kesehatan, serta penyehatan
lingkungan, makanan dan minuman;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

KEPALA BIDANG PROMOSI, JAMINAN KESEHATAN DAN


PENYEHATAN LINGKUNGAN, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas-tugas bidang promosi kesehatan dan
penyehatan lingkungan;
b. Merencanakan program kerja sesuai dengan pedoman yang
berlaku sebagai acuan kerja;
c. Mengkoordinir pengelolaan dan penyelenggaraan promosi
kesehatan dan jaminan kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 24


d. Menyelenggarakan pengawasan kesehatan lingkungan,
makanan dan minuman di kota;
e. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang kesehatan dan
keehatan institusi;
f. Membina hubungan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
antara lintas program dan lintas sektoral dengan instansi terkait
dalam bidang-bidang penyuluhan kesehatan;
g. Memonitoring pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah
puskesmas dan puskesmas pembantu;
h. Membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
i. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN KESEHATAN


INSTITUSI, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas promosi kesehatan dan kesehatan
institusi;
b. Menyusun rencana kerja seksi;
c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan kesehatan
institusi;
d. Melakukan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana promosi
kesehatan dan kesehatan institusi di Puskesmas;
e. Melakukan bimbingan teknis tentang promosi kesehatan dan
kesehatan institusi;
f. Menyiapkan bahan, penyusunan program dan
menyelenggarakan penyebarluasan informasi kesehatan serta
pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 25


g. Menghimpun data, menganalisa serta mengevaluasi data dari
setiap Puskesmas tentang masalah kesehatan setempat ( dan
PHBS);
h. Menyebarluaskan informasi kesehatan melalui pameran,siaran
keliling,pemutaran film, media tradisional dan media lainnya;
i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
melalui penyuluhan kelompok, kunjungan rumah,pembinaan
kader serta penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat;
j. Melaksanakan penyuluhan, pelatihan pada organisasi wanita,
pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta
organisasi profesi;
k. Menghimpun data-data sekolah, menginvetarisir alat-alat UKS
di setiap wilayah Puskesmas dan Sekolah se-Kota Gunungsitoli,
alat-alat sekring Kit-UKS (Tas Alat Penjaringan Kesehatan Anak
Sekolah);
l. Melaksanakan pelatihan Institusi Kesehatan Puskesmas se-Kota
Gunungsitoli;
m. Melakukan pembinaan upaya kesehatan dan intitusi kesehatan,
pemantapan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan derajat
kesehatan siswa sekolah dan karyawan;
n. Merencancakan program jangkauan pelayanan kesehatan di
sekolah, pelatihan dan pembinaan dana sehat sekolah,
pembentukan dokter kecil sekolah;
o. Merencancakan pembentukan tim Pembina UKI di tingkat Kota,
Kecamatan serta sekolah-sekolah;
p. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dip anti-panti
social dan lembaga Permasyarakatan;
q. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan promosi kesehatan dan kesehatan intitusi;
r. Menyampaikan saran, dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
s. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang
tugasnya;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 26


t. Melaksanakan tugas lain yang diberian oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA SEKSI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JAMINAN


KESEHATAN, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas peningkatan peran serta masyarakat
dan jaminan kesehatan;
b. Menyusun rencan kerja seksi;
c. Mengelola kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan skala
nasional dan local;
d. Menyiapkan bahan untuk pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan PHBS Upaya
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dan Kesehatan
Institusi, Desa Siaga;
e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan peran serta masyarakat dan
jaminan kesehatan;
f. Melakukan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana peran
serta masyarakat dan jaminan kesehatan;
g. Melakukan bimbingan teknis tentang peran serta masyarakat
dan jaminan kesehatan;
h. Menyampaikan bahan pembinaan, pengembangan potensi serta
peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta
peningkatan kemampuan aparat kesehatan dalam memotivasi
masyarakat dalam upaya kesehatan;
i. Menghimpun data penyebaran UKBM dan data umum (Upaya
Kesehatan Bersumber Masyarakat) dan data umum yang
berkaitan dengan potensi dan peran serta masyarakat dalam
bidang kesehatan;
j. Melaksanakan Pelatihan peran serta masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan aparat kesehatan pertugas
Puskesmas dan Petugas UKBM;
k. Membina dan mengarahkan Poskesdes/Polindes/Posyandu;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 27


l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan peran serta masyarakat dan jaminan kesehatan;
m. Menyampaikan saran, dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN, MAKANAN DAN


MINUMAN, bertugas :
a. Menyelenggarakan tugas penyehatan lingkungan, makanan dan
Minuman;
b. Menyusun rencana kerja seksi;
c. Mengembangkan system informasi manajemen pelayanan
penyehatan lingkungan, makanan dan minuman;
d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan
penyehatan lingkungan, makanan dan minuman;
e. Menyelenggarakan kegiatan pengawasan kualitas air, kualitas
makanan, kualitas lingkungan, pemukiman, industry,
pariwisata, pendidikan dan tempat-tempat umum;
f. Memberikan rekomendasi kelayakan kesehatan tempat usaha;
g. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan;
h. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam rangka penerbitan izin
saran produksi makanan dan minuman;
i. Melaksanakan pengawasan dan registrasi makanan dan
minuman produksi rumah tangga;
j. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan
penyehatan lingkungan, makanan dan minuman;
k. Mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan upaya
penyehatan lingkungan, tempat-tempat umum, industri dan
industri rumah tangga serta sarana-saran pendidikan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 28


l. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisi data
kegiatan kebersihan tempat-tempat umum, industri, industri
rumah tangga dan saran pendidikan;

BIDANG PENGEMBANGAN SARANA, TENAGA DAN INFORMASI


KESEHATAN
Bidang Pengembangan Sarana, Tenaga dan Informasi
Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan dan
melaksanakan teknis pengembangan sarana, pendayagunaan
tenaga kesehatan dan informasi kesehatan.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SARANA, TENAGA DAN


INFORMASI KESEHATAN menyelenggarakan fungsi :
a. Merencanakan dan melaksanakan teknis pengembangan sarana
dan prasarana kesehatan; regulasi, pendidikan dan pelatihan
dan pendayagunaan tenaga kesehatan; seta data dan informasi
kesehatan;
b. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; regulasi,
pendidikan dan pelatihan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan; seta data dan informasi kesehatan;
c. Melaskanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengembangan sarana dan prasarana kesehatan; regulasi,
pendidikan dan pelatihan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan; seta data dan informasi kesehatan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Uraian tugas :
a. Menyelenggarakan tugas-tugas bidang bidang pengembangan
sarana, tenaga dan informasi kesehatan;
b. Merencanakan program kerja sesuai dengan pedoman yang
berlaku sebagai acuan kerja;
c. Mengkoodinasikan pengembangan saran dan prasaran
kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 29


d. Mengkoordinasikan peningkatan kualitas, pendayagunaan
tenaga kesehatan dan informasi kesehatan;
e. Menyelenggarakan pengawasan peningkatan kualitas,
pendayagunaan tenaga kesehatan dan informasi kesehatan;
f. Menyiakan bahan/materi pengembangan dan peningkatan
kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam
memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang serba
canggih sesuai dengan perlengkapan teknologi;
g. Melaksanakan pelatihan aparat kesehatan dalam
memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan serta
memelihara alat-alat penyuluhan kesehatan;
h. Mengkoordinir pembinaan/pengelolaan perpustakaan dinas
maupun pada puskesmas dan puskesmas pembantu;
i. Mamantau dan mengusulkan kebutuhan/penambahan
/rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sesuai dengan
kebutuhan;
j. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring keadaan/kebutuhan
tenaga kesehatan di setiap pos pelayanan kesehatan;
k. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan dalam rangka
peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan
kemahiran serta kemantapan perugas kesehatan dalam bidang
tugasnya;
l. Mengkoordinir peningkatan karier Pegawai di jajara kesehatan
dengan mengikutsertakan dalam pelatihan pendidikan
penjejangan;

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA


KESEHATAN, bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas pengelolaan sarana dan prasaran
kesehatan;
b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 30


c. Memonitoring keadaan sarana dan prasarana kesehatan di
seluruh jajaran Dinas kesehatan;
d. Menginvetarisir kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
e. Mengusulkan pengadaan, penambahan/rehabilitasi sarana dan
prasarana kesehatan dalam menunjang peningkatan mutu
pelayanan kesehatan;
f. Membina,mengelola perpustakaan dinas maupun pada
puskesmas dan puskesmas pembantu;
g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk
menunjang pelayanan kesehatan;
h. Melaksanakan pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan;
i. Mengembangkan sistem informasi data sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan;
j. Melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan proses
pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan;
k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
l. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
m. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang
tugasnya;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

KEPALA SEKSI REGULASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN


PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN, bertugas:
a. Menyelenggarakan tugas bidang regulasi, pendidikan dan
pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan;
b. Menyusun rencana kerja seksi regulasi, pendidikan dan
pelatihan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 31


c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan regulasi, pendidikan dan pelatihan
tenaga kesehatan;
d. Menyusun rencana dan melakukan fasilitasi kebutuhan tenaga
kesehatan, sesuai dengan jenjang pendidikan;
e. Melakukan pemantuan dan evaluasi pasca pendidikan dan
pelatihan tenaga kesehatan;
f. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pendidikan dan
pelatihan tenaga kesehatan, termasuk tugas izin dan belajar;
g. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan kepempinan, teknis dan fungsional;
h. Melakukan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan
tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan
yang berlaku;
i. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai,
tenaga teknis dan fungsional;
j. Memonitoring keadaan/kebutuhan tenaga kesehatan di setiap
pos pelayanan kesehatan;
k. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan
pengetahuan, keterampilan , kemampuan dan kemahiran serta
kemantapan petugas kesehatan dalam bidang tugasnya;
l. Meningkatkan karier pegawai di jajaran kesehatan dengan
mengikutsertakan dalam pelatihan pendidikan penjenjangan;
m. Mengupayakan agar pegawai di jajaran kesehatan dapat
mengikuti Program Pendidikan yang lebih tinggi (melanjutkan
sekolah)
n. Mengupayakan penyelenggaraan pendidikan D-3 di bidang
kesehatan;
o. Mengusulkan pengadaan alat-alat teknologi misalnya :
komputer, televisi dan media visual lainnya dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 32


p. Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai/tenaga kesehatan
agar mampu mempergunakan alat-alat kesehatan yang lebih
modern;
q. Mengkoordinir penyusunan peraturan, ketentuan, keputusan
bidang kesehatan, baik yang ditetapkan oleh Walikota
Gunungsitoli maupun Kepala Dinas;
r. Merencanakan kebutuhan dan rencana pendayagunaan tenaga
kesehatan di Kota Gunungsitoli
s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
t. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
u. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang
tugasnya;
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya;

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI KESEHATAN, bertugas:


a. Menyelenggarakan tugas-tugas pengembangan sistem informasi
dan pengolahan data kesehatan;
b. Menyusun rencana kerja seksi;
c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan statistic kesehatan;
d. Melakukan fasilitasi kebutuhan perangkat lunak pengolahan
data kesehatan;
e. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dan Survei Kesehatan
Daerah (SURKESDA), serta penelitian dan pengembangan
kesehatan;
f. Menyusun profil kesehatan;
g. Menyusun data statistik di bidang kesehatan di kabupaten Nias;
h. Menyebarluaskan data sebagai informasi kesehatan;

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 33


i. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan data yang akurat
dalam rangka pengajuan usul program secara berkala dan
sesuai dengan kepentingan dinas;
j. Membuat analisa data kesehatan;
k. Menghimpun semua data dari unit kesehatan di kabupaten Nias
terutama yang berhubungan dengan kesehatan;
l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data
kesehatan;
m. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait
bidang tugasnya;
n. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidan
tugasnya;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

PUSKESMAS
KEPALA PUSKESMAS, bertugas :
a. Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
b. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas-
tugas di bidang kesehatan masyarakat.
c. Menyampaikan dan Mengusulkan Program Kerja, Anggaran
Rutin Puskesmas setiap tahun anggaran berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian setiap
kegiatan kesehatan kepada unit-unit kelompok Jabatan
Fungsional dan Puskesmas Pembantu / Bidan Desa.
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja lainnya
dalam rangka usaha menanggulangi penyakit berjangkit di
lingkungan tugasnya.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 34


f. Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan untuk
meningkatkan kreatifitas dan semangat kerja guna tercapainya
hasil guna dan daya guna.
g. Memimpin, mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan
secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.
h. Mengawasi dan mengendalikan tehnis dibidang pelayanan
kesehatan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala
dinas.
i. Merumuskan dan merencanakan pengembangan dibidang
tehnis pelayanan kesehatan.
j. Melakukan pengawasan melekat dan penilaian Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan terhadap bawahan.
k. Menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
l. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas secara lisan maupun
tertulis kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

KEPALA URUSAN TATA USAHA PUSKESMAS, meliputi :


a. Unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Puskesmas.
b. Menyelenggarakan segala pekerjaan di bidang Ketata Usahaan,
Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan.
c. Memproses surat-surat masuk dan keluar dan
mendistribusikannya sesuai petunjuk kepala puskesmas.
d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga personil merasa bertanggung jawab dalam
bidang tugasnya.
e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dengan
pengusulan kenaikan pangkat, pendataan pegawai,

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 35


pemberhentian, mutasi, kenaikan gaji berkala dan
kesejahteraan pegawai di lingkungan puskesmas.
f. Menyusun daftar kepangkatan pegawai dengan ketentuan yang
berlaku untuk tertib administrasi.
g. Membuat laporan tertulis penggunaan anggaran rutin kepada
kepala puskesmas baik triwulan maupun tahunan.
h. Mengurus dan bertanggung jawab atas permintaan dan
pencairan anggaran belanja rutin serta gaji pegawai.
i. Memelihara dan menyimpan inventaris, alat-alat perlengkapan
dan arsip surat-surat puskesmas.
j. Merencanakan pengadaan kebutuhan ATK dan peralatan
kantor.
k. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan.
l. Menjatuhkan Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala
puskesmas sesuai dengan ketentuan.

KEPALA UNIT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT


PUSKESMAS, bertugas :
a. Unsur pelaksana tehnis fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas.
b. Membantu kepala puskesmas dalam melaksanakan dibidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada unit pencegahan dan pemberantasan penyakit setiap
tahun anggaran, berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tata cara
pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 36


e. Merumuskan dan merencanakan pemberantasan penyakit
kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
f. Melakukan Immunisasi kepada anak balita.
g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya,
sehingga personil merasa bertanggung jawab di bidang
tugasnya.
h. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
i. Menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala
puskesmas sesuai dengan ketentuan.

KEPALA UNIT PENINGKATAN KESEHATAN DAN KESEHATAN


KELUARGA, bertugas :
a. Unsur pelaksana tehnis yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada kepala puskesmas.
b. Membantu kepala puskesmas dalam melaksanakan tugas
dibidang peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada unit peningkatan dan peningkatan kesehatan
keluarga setiap tahun anggaran, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi Ibu hamil
dan anak balita.
e. Memberikan petunjuk pemakaian alat-alat kontrasepsi kepada
Ibu Rumah Tangga dalam meningkatkan Program Keluarga
Berencana.
f. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang usaha
memperbaiki gizi bagi wanita hamil untuk pertumbuhan bayi
sehat dan juga bagi anak-anak balita.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 37


g. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada
usia lanjut.
h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga personil merasa bertanggung jawab dibidang
tugasnya.
i. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan.
j. Menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala
puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA UNIT PEMULIHAN KESEHATAN DAN RUJUKAN,


bertugas :
a. Unsur pelaksana tehnis yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada kepala puskesmas.
b. Membantu kepala puskesmas dalam melaksanakan tugas
dibidang pemulihan kesehatan dan rujukan.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada unit pemulihan kesehatan dan rujukan setiap tahun
anggaran, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Melaksanakan pelayanan kepada kecelakaan.
e. Melaksanakan pengobatan, perawatan kesehatan gigi dan
mulut.
f. Melakukan pencegahan penyakit gigi dan mulut.
g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga setiap personil merasa bertanggung jawab
dibidang tugasnya.
h. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap bawahan.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 38


i. Menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala
puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA UNIT KESEHATAN LINGKUNGAN, PENYULUHAN DAN


PERAN SERTA MASYARAKAT, bertugas :
a. Unsur pelaksana Teknis Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
b. Membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas
dibidang Kesehatan lingkungan dan peran serta masyarakat.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada Unit Kesehatan lingkungan dan peran serta
Masyarakat setiap tahun anggaran, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sekolah-sekolah
perlunya kebersihan lingkungan untuk mencegah berjangkitnya
penyakit.
e. Mengaktifkan peran serta masyarakat untuk turut serta
berperan serta dalam menjaga kesehatan dilingkungan masing-
masing.
f. Memberikan pelayanan kesehatan pada anak-anak sekolah.
g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga setiap personil merasa bertanggung jawab di
bidang tugasnya.
h. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap bawahan.
i. Menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 39


j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Puskesmas sesuai dengan ketentuan.

KEPALA UNIT PERAWATAN, bertugas :


a. Unsur Pelaksana Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
b. Membantu Kepala Puskesmas dalam melaksankan tugas
dibidang Perawatan.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada Unit perawatan setiap tahun anggaran, berpedoman
kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
d. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perawatan pada unit-
unit pelayanan pada Puskesmas.
e. Melakukan pemantauan, pengawasan pada pelayanan medis
kepada pasien rawat inap.
f. Mengawasi pasien rawat inap dan memperhatikan mutu
perawatan.
g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga setiap personil merasa bertanggung jawab di
bidang tugasnya.
h. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian Daftar
Penilaian pelaksanaan Pekerjaan terhadap bawahan.
i. Menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Puskesmas sesuai dengan ketentuan.

KEPALA UNIT PENUNJANG, meliputi :


a. Unsur Pelaksana fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 40


b. Membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas unit
Penunjang.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada unit penunjang setiap tahun anggaran, berpedoman
kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
d. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dibidang laboratorium
untuk keperluan diagnosa dan transfusi darah.
e. Menyimpan dan mengolah bahan obat-obatan yang dibutuhkan
oleh para pasien.
f. Menyalurkan obat-obatan kepada unit pelayanan lainnya
sesuai kebutuhan.
g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga setiap personil merasa bertanggung jawab di
bidang tugasnya.
h. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian Daftar
Penilaian pelaksanaan Pekerjaan terhadap bawahan.
i. Menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Puskesmas sesuai dengan ketentuan.

KEPALA UNIT PELAKSANA KHUSUS, meliputi :


a. Unit Pelaksana fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
b. Membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas pada
unit pelaksana khusus.
c. Menyampaikan dan mengusulkan program kerja, anggaran
rutin pada unit pelaksana khusus setiap tahun anggaran,
berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 41


d. Melaksanakan kegiatan usaha kegiatan mata, usaha kesehatan
jiwa dan usaha kesehatan lainnya.
e. Memberikan dorongan kepada pasien dalam menentramkan
kesehatan jiwa.
f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, sehingga setiap personil merasa bertanggung jawab di
bidang tugasnya.
g. Melaksanakan pengawasan melekat dan penilaian Daftar
Penilaian pelaksanaan Pekerjaan terhadap bawahan.
h. Menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 kepada para bawahan yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Puskesmas sesuai dengan ketentuan.

INSTALASI FARMASI KOTA


Instalasi farmasi mempunyai tugas pengelolaan
(penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian) perbekalan
farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka
pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit
dan pembinaan kesehatan masyarakat kota sesuai dengan
petunjuk Kepala Dinas Kesehatan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut instalasi farmasi
mempunyai fungsi :
1. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan
penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi.
3. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara
umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan
didistribusikan.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 42


4. Melakukan urusan tata usaha keuangan kepegawaian dan
urusan dalam.

KEPALA INSTALASI FARMASI


Kepala instalasi farmasi dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas
Kesehatan.
a. Menyusun rencana kebijakan di bidang perbekalan farmasi
dalam rangka penetapan kebijakan oleh Kepala Dinas
b. Membagi tugas dan mengkoordiasikan sub bagian dan seksi-
seksi dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja
yang harmonis.
c. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
d. Menegakan disiplin, semangat kerja dan ketenagaan kerja
untuk memungkinkan tercapainya produktivitas tinggi.
e. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata usaha dan urusan
dalalm satuan kerja.
f. Melakukan pembinaan, pemeliharaan mutu dan memberikan
informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan
perbekalan farmasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan.
g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pencatatan dan
pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
h. Menyelenggarakan tata buku pergudangan yang cukup jelas
dan mudah dikontrol, serta membukukan setiap mutasi barang.
i. Mengevaluasi hasil kegiatan instalasi farmasi secara
keseluruhan.
j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan laporan bawahan kepada Kepala Dinas.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 43


KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSTALASI FARMASI
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data
program instalasi farmasi dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
c. Melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraannya.
d. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
urusan internal dan keamanan instalasi.
e. Melaksanakan tata usaha perkantoran satuan kerja
f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan
kepada atasan.

KEPALA SEKSI PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN


INSTALASI FARMASI KOTA mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi penyimpanan dan
pendistribusian berdasarkan data instalasi farmasi dan
ketentuan perundangan yang berlaku.
b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
c. Mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
sesuai dengan petunjuk kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian
dan kebenaran kerja.
d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemerliharaan dan
pengeluaran obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
lainnya.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 44


e. Melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap mutu dan khasiat
obat yang ada dalam persediaan dan yang akan didistribusikan.
f. Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat yang ada di
unit pelayanan kesehatan.
g. Mengumpulkan data tentang kerusakan obat dan obat yang
tidak memenuhi syarat serta data efek samping obat dan
melaporkan kepada atasan.
h. Melaksanakan pencatatan barang-barang yang disimpan.
i. Melakukan pencatatan segala penerimaan dan pengeluaran
barang.
j. Melakukan penyiapan surat kiriman barang.
k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan
kepada atasan.

KEPALA SEKSI PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI


INSTALASI FARMASI KOTA, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pencatatan dan evaluasi
berdasarkan data program Instalasi Farmasi Kota dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
c. Mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk
sesuai dengan petunjuk kerja dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian
dan kebenaran kerja.
d. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan evaluasi dari persediaan
barang di Instalasi Farmasi Kota dan Unit Pelayanan Kesehatan
serta penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan lainnya.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 45


e. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya yang
diperlukan daerah.
f. Melaksanakan pengelolaan dan pencatatan penerimaan obat,
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
g. Melaksanakan administrasi atas semua barang yang akan
diterima, disimpan maupun yang akan didistribusikan ke unit
pelayanan kesehatan.
h. Menyiapkan dokumen mutasi barang dan surat-surat perintah
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang.
i. Menyiapkan laporan mutasi barang secara berkala dan laporan
pencatatan obat akhir tahun anggaran.
j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan
kepada atasan.

2.2. Sumber Daya SKPD


2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia kesehatan dengan berbagai
latarbelakang pendidikan yang ada di wilayah Dinas
Kesehatan, puskesmas dan jaringannya pada Tahun 2015
adalah sebanyak 351 orang. Sumber Daya Manusia
Kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan


Kota Gunungsitoli Tahun 2015

Status
No Uraian Jumlah
PNSD PTT
[1] [2] [3] [4] [5]
I UPTD Puskesmas
Kedokteran 5 5 10
Kedokteran Gigi 1 2 3
Kesehatan Masyarakat 10 0 10

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 46


Status
No Uraian Jumlah
PNSD PTT
[1] [2] [3] [4] [5]
Keperawatan 136 0 136
Kebidanan 97 0 97
Kefarmasian 3 0 3
Analisis Kesehatan 2 0 2
Gizi 7 0 7
Kesehatan Gigi 3 0 3
Kesehatan Lingkungan 1 0 1
Elektro Medis 1 0 1
Administrasi Publik 1 0 1
Jumlah 267 7 274
II Dinas Kesehatan
Administrasi Pemerintahan Daerah 1 0 1
Manajemen 1 0 1
Kesehatan Masyarakat 23 0 23
Keperawatan 21 0 21
Kebidanan 7 0 7
Administrasi RS 1 0 1
Analisis Kesehatan 1 0 1
Elektro Medis 1 0 1
Kefarmasian 2 0 2
Gizi 3 0 3
SMA/SMK 3 0 3
Jumlah 64 0 64

III UPTD Instalasi Farmasi


Kefarmasian 4 0 4
Keperawatan 1 0 1
Jumlah 5 0 5

IV Tenaga yang ditugaskan di RSUD


Gunungsitoli
Keperawatan 5 0 5
Radiologi 2 0 2
Gizi 1 0 1
Jumlah 8 0 8

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 47


2.2.2. Sarana Kesehatan
Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kota
Gunungsitoli baik sarana milik pemerintah maupun swasta
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Sarana Pelayanan Kesehatan


Kota Gunungsitoli Tahun 2015

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN 2015

[1] [2] [3] [4]


1 Rumah Sakit (Swasta) Unit 3
2 Puskesmas Rawat Inap Unit 2
3 Puskesmas Rawat Jalan Unit 4
4 Puskesmas Pembantu Unit 18
5 Poskesdes Unit 39
6 Posbindu Unit 1
7 Posyandu Plus Unit 3
8 Polindes Unit 1
9 Balai Pengobatan/Klinik Unit 15
10 Apotik Unit 17

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui


beberapa indikator.

2.3.1. Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari


beberapa indicator antara lain Angka Kematian Ibu (AKI),
Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi Kurang dan
Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator ini merupakan salah
satu point penting yang terkandung dalam Indikator
Pembangunan Manusia (IPM). Indikator-indikator tersebut
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 48


Tabel 2.3. Perkembangan Derajat Kesehatan
Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi


Tahun
Tahun Tahun Tahun Tahun
2015
2011 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1 Angka Per 209 207 122 153 290
Kematian Ibu 100.000
KH
2 Angka Per 27,10 49 39 27 21,1
Kematian Bayi 1.000
KH
3 Prevalensi Gizi % 1,79 5,40 3,16 2,06 8,4
Kurang
4 Umur Harapan Tahun 69,95 70,63 70,75 70,19 70,29
Hidup

2.3.2. Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ada


beberapa indikator pelayanan kesehatan yang harus
dipenuhi. Indikator-indikator tersebut terangkum dalam
standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Capaian
indikator pelayanan minimal bidang kesehatan pada Tahun
2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 49


Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian SKPD Rasio Capaian SKPD


Target
Indikator Kinerja sesuai Target Target Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-
No Indikator
dengan tugas dan fungsi SPM IKK
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Cakupan Kunjungan Ibu 90 - - 83 86 87 88 90 74 83.72 93,58 93,98 74 89.2 97.35 107.6 106.8 82.2
Hamil K4

2 Cakupan Komplikasi 65 - - 40 50 55 60 65 32.4 44.81 48,55 100 0 81 89.62 88.3 166.7 0


Kebidanan yang
ditangani

3 Cakupan Pertolongan 90 - - 81 83 86 90 90 84.6 87.94 92,62 91,65 76 104.4 105.95 107.7 101.8 84.4
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan yang memiliki
Kompetensi Kebidanan

4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 - - p 85 87 90 90 86.5 86.99 89,41 82,39 73,7 101.8 102.3 102.8 91.5 81.9

5 Cakupan Neonatal 80 - - 64 66 70 75 80 30 32.89 0,27 100 0 46.9 49.8 0.4 133.3 0


dengan Komplikasi yang
ditangani

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 - - 85 86 87 88 90 80 53.21 95,33 85,55 72,4 94.1 61.9 109.6 97.2 80.4

7 Cakupan Desa / 100 - - 85 90 93 96 100 44.36 66.34 72,28 49,50 69,3 52.2 73.7 77.7 51.6 69.3
Kelurahan U C I
(Universal Child
Immunization)
8 Cakupan Pelayanan Anak 85 - - 78 82 83 84 85 60 62.99 65,92 65,36 61 76.9 76.8 79.4 77.8 71.8
Balita

9 Cakupan Pemberian 100 - - 0 0 70 85 100 0 0 0 82,71 100 0 0 0 97.3 100


Makanan Pendamping
ASI pada Anak Usia 6 -
24 Bulan dari Keluarga
Miskin

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 50


Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian SKPD Rasio Capaian SKPD
Indikator Kinerja sesuai Target Target
No Indikator Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-
dengan tugas dan fungsi SPM IKK
Lainnya

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Cakupan Balita Gizi 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Buruk Mendapatkan
Perawatan

11 Cakupan Penjaringan 100 - - 100 100 100 100 100 95 99.95 99.95 99,83 99,42 95 99.95 99.95 99.8 99.4
Kesehatan Siswa SD dan
Setingkat ( Kelas 1 SD /
MI)

12 Cakupan Peserta Aktif 75 - - 70 72 73 74 75 88 44.83 53,76 60 34,5 125.7 62.3 73.6 81.1 46
KB

13 Acute Flacid Paralysis ( 2 2 2 2 2 2 1.5 0 0,77 0 0 75 0 38.5 0 0


A F P ) rate per 100.000
penduduk < 15 thn

a. Penemuan Penderita 80 - - 25 27 40 60 80 0.3 0.32 0 0,06 0 1.2 1.19 0 0.1 0


Pneumonia Balita
95 - - 85 87 89 92 95 120 100 67,80 45,89 0 141.2 114.9 76.2 49.9 0
b.Penemuan Penderita
Baru T B B T A Positif
c. Penderita D B D yang 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 89,58 100 100 100 100 89.58 100 100
ditangani
d.Penemuan Penderita 100 - - 35 40 60 80 100 18.6 26.9 47,67 29,43 100 53.1 67.25 79.45 36.8 100
Diare
14 Cakupan Pelayanan 100 - - 65 70 75 85 100 26 80 74,17 52,03 46,41 40 114.3 98.9 61.2 46.41
Kesehatan Dasar Pasien
Masyarakat Miskin (
Puskesmas dan
Jaringannya )

15 Cakupan Pelayanan 100 - - 45 55 65 80 100 2 2.28 1,25 3,69 4,88 4.4 4.1 1.9 4.6 4.88
Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat
Miskin ( Strata 2/ 3)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 51


Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian SKPD Rasio Capaian SKPD
Indikator Kinerja sesuai Target Target
No Indikator Tahun ke- Tahun ke- Tahun ke-
dengan tugas dan fungsi SPM IKK
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
16 Cakupan Pelayanan 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gawat Darurat Level 1 yg
harus diberikan sarana
Kes.( RS) di Kab./Kota.

17 Cakupan Desa / 100 - - 100 100 100 100 100 90 93.1 100 100 0 90 93.1 100 100 0
Kelurahan Mengalami K
L B yang dilakukan
Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam

18 Cakupan Desa Siaga 50 - - 10 20 35 40 50 12 24.75 24,75 36,63 100 120 123.8 70.7 91.6 200

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 52


2.3.3. Realisasi anggaran

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,


anggaran Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli pada periode
Tahun 2011-2015 masih belum sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang
mengamanatkan bahwa besar anggaran kesehatan
pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal
10% dari total APBD. Namun hal ini tidak menjadi kendala
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota
Gunungsitoli.

Anggaran yang telah dialokasikan di Dinas Kesehatan


Kota Gunungsitoli dimanfaatkan berdasarkan skala prioritas
dalam bentuk program/kegiatan untuk mencapai target
indikator pembangunan kesehatan. Jumlah anggaran dan
realisasinya pada Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 53


Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

(dalam jutaan rupiah)

REALISASI ANGGARAN RASIO ANTARA REALISASI DAN


ANGGARAN PADA TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
NO URAIAN PADA TAHUN KE- ANGGARAN TAHUN KE-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
2 BELANJA 15.360 12.510 22.959 26.417 48.797 15.066 8,335 14.617 17.804 32.798 98.1 66.6 63.6 67.3 67.2 126.043 88.620
LANGSUNG

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 54


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1. Tantangan
Tantangan pengembangan Pelayanan SKPD Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun kedepan
berdasarkan analisis dan telaahan terhadap Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang berimplikasi
terhadap tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD
pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Capaian sasaran target pada beberapa indikator kinerja
dan sasaran utama Renstra Kementerian Kesehatan
sangat sulit dicapai.
2. Masyarakat Kota Gunungsitoli belum semuanya memiliki
jaminan kesehatan.
3. Kota Gunungsitoli belum memiliki Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD).
4. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta
prevalensi gizi buruk dan kurang.
5. Penyakit menular seperti hiv/aids, tb paru, malaria, dbd
dan penyakit tidak menular seperti diabetes dan
hipertensi cenderung meningkat.
6. Peran serta dan kemitraan masyarakat dalam
pembangunan kesehatan belum maksimal.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih belum
memasyarakat dan membudaya.

2.4.2. Peluang
Peluang pengembangan Pelayanan SKPD Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun kedepan
berdasarkan analisis dan telaahan terhadap Renstra
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang dapat
dikatogaorikan sebagai peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang adalah sebagai
berikut:

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 55


1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah
daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari
total APBD.
2. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021 sebagai dasar arah kebijakan pembangunan
kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
3. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Sistem
Kesehatan Daerah menjadi dasar penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang aman, bermutu,
berdayaguna, adil, terbuka dan berkelanjutan kepada
masyarakat.
4. Komitmen politis dari lembaga legislatif terhadap
pembangunan kesehatan.
5. Adanya trend peningkatan kuantitas sumber daya
manusia kesehatan dan peningkatan jumlah sarana
pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
6. Adanya sumber dana untuk pembiayaan kesehatan yang
bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), Dana Alokasi Khusus (fisik dan non
fisik).

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 56


BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi


Pelayanan SKPD
3.1.1. Faktor Ekternal (Diluar Kewenangan SKPD)
1. Masih lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor
dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan belum
terbentuknya pemahaman akan pembangunan
berwawasan kesehatan.
2. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan
penggangaran serta pelaksanaan program/ kegiatan
bidang kesehatan.
3. Politik anggaran belum menjadikan pembangunan sektor
kesehatan sebagai isu penting hal ini dibuktikan masih
rendahnya alokasi anggaran terhadap sektor kesehatan
bila dibandingkan dengan tuntutan undang undang yang
berlaku.
4. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan
pengangguran, rentan dan berisiko tinggi kesehatan yang
memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan (managed
care)
5. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan
pruduktifitas dan daya saing penduduk yang masih
rendah

3.1.2 Faktor Internal (Kewenangan SKPD)


1. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak, gizi
buruk dan kurang terutama pada ibu hamil, anak dan
remaja
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam
perencanaan dan penganggaranan pembangunan
kesehatan.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 57


3. Belum optimalnya sistem manajemen kesehatan yang
meliputi manajemen administrasi kesehatan, manajemen
kepegawaian dan keuangan.
4. Belum terbangunnya sistem informasi kesehatan yang
dapat mendukung optimalisasi manajemen pelayanan
kesehatan.
5. Belum terpenuhinya amanat Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa besar anggaran
kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota
dialokasikan minimal 10% dari total APBD
6. Pemberdayaan masyarakat dan strategi advokasi belum
dijalankan secara terintegrasi dan terfokus.
7. Masih belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
komunitas termasuk pelayanan lanjut usia, pelayanan
kesehatan kerja, kesehatan jiwa dan gigi dan mulut di
sarana pelayanan kesehatan primer.
8. Masih tingginya faktor resiko lingkungan, penyediaaan
air bersih rumah sehat dan higiene sanitasi makanan
dan minuman
9. Masih rendahnya pemenuhan ketersediaan farmasi dan
obat sesuai formularium nasional, alat kesehatan dan
produk makanan yang aman dan sesuai standar

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli sebagai salah satu


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Gunungsitoli
mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah terpilih
(Walikota/Wakil Walikota) periode 2016-2021 dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam
rangka mewujudkan visi Kota Gunungsitoli yaitu Kota
Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing dan Misi
Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 58


1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang
yang berwawasan lingkungan
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
profesional dan melayani
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang
berbudaya, religius dan taat hukum

Dari 5 (lima) misi tersebut misi yang sangat terkait erat


dengan sektor kesehatan adalah misi ke-1 (satu) yaitu
Membangun Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
Keterkaitan misi ke-1 (satu) di sektor kesehatan dapat dilihat pada
sasaran pembangun daerah yang ke-1 (satu) yaitu Mewujudkan
Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas Dan
Terjangkau, Disertai Dengan Peningkatan Kualitas Hidup
Manusia, dengan sasaran pembangunan pada point b yaitu
Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN


Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019
tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden
Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Upaya
untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan
yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan
demokratis berlandaskan negara hukum.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 59


3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta
memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan
NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi
dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 60


mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan
tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan
masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang
kesehatan.
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada
semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita,
anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan
kelompok lansia. Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat
dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan status kesehatan
masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran
hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup
(SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000
kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif
dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko
sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan
dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan
kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37%
menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan
kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 61


Prioritas Pembangunan Kesehatan pada Tahun 2015-2019
difokuskan pada tiga hal yaitu :
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care).
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of
Care).
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Kebijakan pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan


(2015-2019) diarahkan pada penguatan akses kesehatan dasar dan
lanjutan serta intervensi risiko kesehatan guna mendukung
pencapaian visi misi presiden. Sehingga terwujudnya sasaran
pembangunan kesehatan dengan peningkatan akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai oleh
meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian
bayi dan kematian ibu melahirkan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis


Isu-isu Strategis yang berpengaruh dalam penyusunan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli tahun 2016-
2021 antara lain :
1. Masih tingginya jumlah kematian bayi, jumlah kematian ibu
Melahirkan dan prevalensi balita kekurangan gizi.
2. Penyakit menular seperti hiv/aids, tb paru, malaria, dbd dan
penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi
cenderung meningkat.
3. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar
serta distribusi sumber daya manusia kesehatan yang tidak
merata.
4. Belum adanya Rumah Sakit Pemerintah milik Kota
Gunungsitoli.
5. Masih adanya masyarakat diluar kuota Penerima Bantuan Iuran
(PBI) yang belum mendapat jaminan kesehatan.
6. Pembiayaan kesehatan bersumber dana pemerintah masih
rendah.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 62


7. Perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia No. 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah dan adanya Perubahan struktur
organisasi dinas kesehatan kota gunungsitoli yang akan
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 63


BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 3


menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan tujuan
Pembangunan Kesehatan sebagai upaya untuk mendukung Visi dan Misi
Daerah Kota Gunungsitoli Periode 2016-2021 yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Gunungsitoli 2016-2021, maka SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
menetapkan Visi dan Misinya.

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi
Visi yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli adalah :
Masyarakat Kota Gunungsitoli Yang Sehat dan Berdaya
Saing.
Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi
dijelaskan sebagai berikut:
1. Sehat adalah suatu kondisi dimana Penduduk Kota
Gunungsitoli sehat baik fisik, mental dan spritual
sehingga mampu untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.
2. Berdaya saing yaitu suatu kondisi dimana penduduk
Kota Gunungsitoli memiliki kemampuan, serta
keunggulan sehingga mampu melangsungkan kehidupan
dalam persaingan masyarakat.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 64


4.1.2. Misi
Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-
upaya untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD
yang baik akan membantu lebih jelas penggambaran visi
SKPD yang ingin dicapai serta menguraikan upaya-upaya
apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan,
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi SKPD. Ada 3 (tiga) misi yang diemban Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli yakni :
1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,
profesional dan melayani.
2. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan
masalah kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan
menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD


4.2.2. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sebagai
penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli,
maka kondisi yang ingin dicapai adalah terselenggaranya
pembangunan kesehatan rangka mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan
demikian hal-hal yang akan dilakukan sebagai tujuan dari
pencapaian visi dan misi SKPD Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan SDM
kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan obat di
sarana kesehatan

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 65


3. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan status gizi masyarakat
5. Meningkatkan kualitas lingkungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
7. Meningkatkan status kesehatan dan pelayanan
kesehatan pada setiap tahapan siklus hidup
4.2.2. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan Kota Gunungsitoli


yang ingin dicapai sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas manajemen pendukung
2. Meningkatnya ketersediaan obat publik dan perbekalan
kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar
3. Meningkatnya jaminan kesehatan bagi masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pengawasan obat, makanan
termasuk kosmetik bagi masyarakat serta adanya
pengembangan obat asli indonesia
5. Meningkatnya promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, dan peningkatan PHBS
6. Meningkatnya status gizi pada balita
7. Mewujudkan lingkungan sehat
8. Meningkatnya pengendalian penyakit menular
9. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesehatan
10. Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin
11. Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan dan
kemitraan dalam pelayanan kesehatan
12. Meningkatnya pengendalian kesehatan makanan,
kesehatan ibu, bayi, balita, anak, remaja dan lanjut usia

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Dinas


Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 66


Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021

Target

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


1 Meningkatkan Meningkatnya Jumlah produk hukum 4 4 4 4 4
kapasitas dan kualitas bidang kesehatan yang
pemerataan manajemen diselesaikan (Rancangan
SDM kesehatan pendukung Perda, Rancangan
serta tata kelola Peraturan/Keputusan
pemerintahan Walikota dan Surat
yang baik Keputusan Kadinkes) setiap
tahunnya
Rasio dokter/ 100.000 pddk 0,15 0,18 0,20 0,22 0,22

Rasio paramedis/100.000 2,30 2,52 2,74 2,96 2,96


pddk

Jumlah aparatur yang telah 30 30 30 30 30


mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Persentase produk 100 100 100 100 100
administrasi kepegawaian
yang dikelola
Jumlah dokumen 10 10 10 10 10
perencanaan, penganggaran
dan evaluasi pembangunan
kesehatan
Tersusunnya laporan 100 100 100 100 100
kegiatan tepat waktu
(laporan bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan)
Tersusunnya laporan 100 100 100 100 100
keuangan tepat waktu sesuai
SAP (laporan bulanan,
triwulan, semesteran dan
tahunan)
2 Meningkatkan Meningkatnya Persentase penggunaan obat 60 62 64 68 70
ketersediaan Ketersediaan Obat rasional di
dan pemerataan Publik dan Puskesmas
obat di sarana Perbekalan
kesehatan Kesehatan di
Sarana Pelayanan
Kesehatan Dasar

3 Meningkatkan Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang 6 6 6 6 6


Upaya jaminan kesehatan menyelenggarakan upaya
Kesehatan bagi masyarakat kesehatan jiwa
Masyarakat

Persentase hasil pemeriksaan 70 72 74 78 80


kesehatan jemaah haji

Jumlah penduduk yang 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000


menjadi peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS)
Pelayanan Kesehatan orang 100 100 100 100 100
dengan gangguan jiwa berat

Jumlah Puskesmas yang 6 6 6 6 6


mendapatkan BOK

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 67


Target

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Jumlah Puskesmas yang 6 6 6 6 6
mempublikasikan laporan
pemanfaatan BOK di papan
Pengumuman
Puskesmas/kantor camat
Meningkatnya Persentase Puskesmas yang 70 71 72 73 75
kualitas menyelenggarakan kesehatan
pengawasan obat, tradisional
makanan
termasuk kosmetik
bagi masyarakat
serta adanya
Pengembangan
Obat Asli Indonesia

Persentase Puskesmas yang 50 52 54 58 60


melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesuai standar
Meningkatnya Persentase Rumah tangga 55 58 60 62 65
promosi ber-PHBS
kesehatan,
pemberdayaan
masyarakat dan
peningkatan PHBS

4 Meningkatkan Meningkatnya Persentase ibu hamil Kurang 85 88 90 92 95


status Gizi status gizi pada Energi Kronik yang
Masyarakat balita mendapatkan tambahan

Persentase ibu hamil yang 90 92 94 96 98


mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)

Persentase bayi usia kurang 40 42 44 48 50


dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif

Persentase bayi baru lahir 40 42 44 48 50


mendapat Inisiasi
Menyusui Dini (IMD)

Persentase balita kurus yang 80 82 84 88 90


mendapat
makanan tambahan

Persentase remaja puteri 20 22 24 28 30


yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD

5 Meningkatkan Mewujudkan Jumlah desa/kelurahan yang 5 10 15 20 25


kualitas lingkungan sehat melaksanakan
lingkungan STBM

Meningkatnya Persentase penurunan kasus 40 40 40 40 40


pengendalian penyakit yang dapat dicegah
penyakit menular dengan Imunisasi (PD31)
tertentu

Persentase anak usia 0-11 83 85 87 90 93


bulan yang
mendapat imunisasi dasar
lengkap
Persentase cakupan 70 72 74 78 80
pengendalian vektor terpadu
Jumlah kecamatan dengan 6 6 6 6 6
API <1/1.000 penduduk

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 68


Target

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Jumlah kecamatan endemis 6 6 6 6 6
Filaria berhasil menurunkan
angka mikro filaria menjadi <
1%
Persentase cakupan IR DBD 60 62 64 65 68
< 49 per 100.000 penduduk

Persentase eliminasi rabies 75 78 80 82 85

Persentase cakupan 85 88 90 92 95
penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat

Pelayanan kesehatan orang 100 100 100 100 100


dengan TB
Persentase angka 80 82 84 88 90
keberhasilan pengobatan TB
paru BTA positif (Success
Rate) minimal 85%
Persentase angka kasus HIV 45 48 50 52 55
yang diobati

Persentase Puskesmas yang 50 52 54 58 60


melakukan pemeriksaan dan
tata laksana Pneumonia
melalui program MTBS
Persentase puskesmas yang 70 72 74 78 80
melakukan kegiatan deteksi
dini hepatitis B pada
kelompok berisiko
Persentase Puskesmas yang 40 42 44 48 50
melaksanakan
pengendalian PTM terpadu

Persentase desa/kelurahan 40 42 44 48 50
yang
melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
Persentase perempuan usia 40 42 44 48 50
30-50 tahun yang
dideteksi dini kanker serviks
dan payudara
Pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100
penderita hipertensi
Pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100
penderita Diabetes Melitus

Pelayanan kesehatan orang 100 100 100 100 100


dengan risiko terinfeksi HIV

6 Meningkatkan Meningkatnya Persentase puskesmas yang 60 62 64 68 70


kualitas kualitas melaporkan
pelayanan manajemen data kesehatan prioritas
kesehatan pelayanan
kesehatan
Persentase tersedianya 40 42 44 48 50
jaringan komunikasi
data yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan
e-kesehatan
Jumlah Puskesmas Non 6 6 6 6 6
Rawat Inap dan
Puskesmas Rawat Inap yang
memberikan
pelayanan sesuai standar
Jumlah kecamatan yang 2 4 6 6 6
memiliki minimal satu
Puskesmas tersertifikasi
akreditasi

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 69


Target

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Jumlah puskesmas yang 6 6 6 6 6
telah melaksanakan
manajemen puskemas

Meningkatnya Jumlah kecamatan yang 6 6 6 6 6


pelayanan melakukan
kesehatan Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Bergerak (PKB) di daerah
terpencil dan sangat terpencil

Meningkatnya Jumlah RSUD 0 0 1 1 1


kualitas sarana
pelayanan
kesehatan dan
kemitraan dalam
pelayanan
kesehatan
Jumlah Puskesmas 6 6 6 6 6

Rasio Puskesmas /100.000 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07


pddk
Jumlah Puskesmas 18 18 18 18 18
Pembantu
Jumlah Poskesdes 39 40 41 42 43

Rasio poskesdes/100.000 43,56 53,47 63,37 73,27 73,27


pddk

Jumlah Posbindu PTM 1 2 3 4 5

Puskesmas Keliling 10 11 12 13 13

Jumlah Ambulance 2 3 4 5 6

7 Meningkatkan Meningkatnya Pelayanan kesehatan balita 100 100 100 100 100
status Pengendalian
kesehatan dan kesehatan
pelayanan makanan,
kesehatan pada kesehatan ibu,
setiap tahapan bayi, balita, anak,
siklus hidup remaja dan lanjut
usia

Pelayanan kesehatan usia 100 100 100 100 100


lanjut

Persentase sarana air minum 40 42 44 48 50


yang dilakukan
pengawasan

Persentase Tempat Tempat 50 52 54 56 58


Umum yang
memenuhi syarat kesehatan

Persentase Tempat 22 24 26 30 32
Pengelolaan Makanan
(TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu 100 100 100 100 100
Hamil

Persentase ibu hamil Kurang 26,2 24,2 22,2 20,2 18.2


Energi Kronik (KEK)
Persentase ibu hamil KEK 55 65 75 85 95
yang mendapatkan makanan
tambahan

Persentase ibu hamil yang 58 68 78 88 98


mendapat tablet tambah
darah (TTD)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 70


Target

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Persentase Puskesmas yang 90 90 90 90 90
melaksanakan
kelas ibu hamil

Persentase persalinan di 75 78 80 82 85
fasilitas pelayanan
kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu 100 100 100 100 100


bersalin
Persentase Kunjungan 90 90 90 90 90
Neonatal Pertama (KN1)

Pelayanan kesehatan bayi 100 100 100 100 100


baru lahir

Persentase Puskesmas yang 100 100 100 100 100


melakukan
orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
Pelayanan kesehatan pada 100 100 100 100 100
usia pendidikan dasar (Kelas
1 SD dan 1 SMP)

Persentase Puskesmas yang 60 62 64 68 70


melaksanakan
penjaringan kesehatan untuk
peserta didik
kelas I
Persentase Puskesmas yang 50 52 54 58 60
melaksanakan
penjaringan kesehatan untuk
peserta didik
kelas 7 dan 10
Pelayanan kesehatan pada 100 100 100 100 100
usia produktif (15-s.d 19
tahun)

Persentase Puskesmas yang 25 30 35 40 45


menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja

Persentase remaja putri yang 10 15 20 25 30


mendapat Tablet Tambah
Darah (TTD)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 71


4.3. Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi

Strategi pembangunan kesehatan Kota Gunungsitoli


Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Pilihan Strategi untuk mencapai misi ke-1
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Akuntabel, Professional Dan Melayani, yaitu:
1.1. Pengembangan kapasitas dan pemerataan sumber
daya manusia kesehatan
2. Pilihan strategi untuk mencapai misi ke-2
Meningkatkan Pengendalian Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan, yaitu:
2.1. Peningkatan pemerataan keterjangkauan obat
publik dan perbekalan kesehatan
2.2. Menjamin pemeliharaan kesehatan dalam rangka
kendali mutu dan kendali biaya
2.3. Pembinaan dan pengawasan penggunaan obat,
makanan termasuk kosmetik bagi masyarakat
2.4. Upaya inovasi dalam pengembangan obat asli
Indonesia
2.5. Mengembangkan metode dan media promosi
kesehatan
2.6. Mengembangkan program kesehatan berbasis
masyarakat
2.7. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
pada setiap tatanan
2.8. Meningkatkan upaya pelayanan kasus gizi buruk
di fasilitas pelayanan kesehatan
2.9. Peningkatan penyediaan supplemen makanan,
diversifikasi makanan dan peningkatan keluarga
sadar gizi
2.10. Mengupayakan pelaksanaan sanitasi total berbasis
masyarakat

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 72


2.11. Meningkatkan sistem pengendalian dan
pemberantasan penyakit
2.12. Meningkatkan penanganan KLB/wabah/bencana
3. Pilihan strategi untuk mencapai misi ke-3
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan
Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat, yaitu:
3.1. Mengupayakan penyediaan fasilitas kesehatan
yang terstandar
3.2. Pengembangan upaya-upaya pelayanan kesehatan
kepada masyarakat miskin
3.3. Mengupayakan tersedianya sarana pelayanan
kesehatan dasar yang berkualitas
3.4. Mengupayakan penyediaan fasilitas kesehatan
rujukan
3.5. Meningkatkan kerjasama lintas program/sektoral
3.6. Mengembangkan upaya dan fasilitas pelayanan
kesehatan yang komprehensif untuk ibu, bayi,
balita, anak, remaja dan lanjut usia

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesehatan Kota


Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan
yang baik
2. Meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
melalui ketersediaan obat publik, perbekalan kesehatan
3. Perluasan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
untuk mencapai universal coverage
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penggunaan
obat, makanan termasuk kosmetik bagi masyarakat
5. Mengupayakan metode-metode inovatif dalam
pengembangan obat asli Indonesia

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 73


6. Mengupayakan metode inovatif dan kreatif dalam
melaksanakan promosi kesehatan
7. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui
peningkatkan usaha kesehatan berbasis masyarakat
8. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui
fasilitasi dan advokasi desa sehat
9. Penanganan kasus gizi disarana pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan melalui peningkatan kompetensi
sumberdaya kesehatan yang sesuai standar
10. Meningkatkan penanganan kasus gizi buruk dan kurang
terutama ibu dan bayi melalui penyediaan makanan
tambahan, pendampingan kasus,
pemantauan/surveilans status gizi
11. Peningkatan upaya pelaksanaan sanitasi total berbasis
masyarakat
12. Meningkatkan sistem pengendalian dan pemberantasan
penyakit melalui kegiatan surveilans
13. Meningkatkan surveilans penyakit menular melalui
peningkatan deteksi dini penyakit, respons cepat
terhadap KLB/wabah/bencana
14. Meningkatkan upaya penyediaan pelayanan kesehatan
yang terstandar
15. Meningkatkan pengembangan upaya-upaya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat miskin
16. Mengupayakan pemenuhan fasilitas pada sarana
pelayanan kesehatan dasar
17. Mengupayakan penyediaan Rumah Sakit
18. Menjalin kerjasama lintas program/sektoral untuk
melaksanakan pembangunan kesehatan
19. Meningkatkan pengembangkan upaya dan fasilitas
pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk ibu, bayi,
balita, anak, remaja dan lanjut usia

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 74


Hubungan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Masyarakat Kota Gunungsitoli Yang Sehat dan Berdaya Saing

No Tujuan No Sasaran No Strategi No Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


Misi 1 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan melayani

1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Pengembangan 1 Mengembangkan


kapasitas dan kualitas kapasitas dan kapasitas sumber daya
pemerataan SDM manajemen pemerataan sumber manusia kesehatan
kesehatan serta pendukung daya manusia dalam menerapkan tata
tata kelola kesehatan kelola pemerintahan
pemerintahan yang baik
yang baik
Misi 2 : Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan

1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Peningkatan 1 Meningkatkan mutu


ketersediaan dan ketersediaan obat pemerataan fasilitas pelayanan
pemerataan obat publik dan keterjangkauan obat kesehatan melalui
di sarana perbekalan publik dan ketersediaan obat
kesehatan kesehatan di perbekalan publik, perbekalan
sarana pelayanan kesehatan kesehatan.
kesehatan dasar
2 Meningkatkan 2 Meningkatnya 1 Menjamin 1 Perluasan jaminan
upaya kesehatan jaminan pemeliharaan pemeliharaan
masyarakat kesehatan bagi kesehatan dalam kesehatan masyarakat
masyarakat rangka kendali mutu untuk mencapai
dan kendali biaya universal coverage

3 Meningkatnya 1 Pembinaan dan 1 Meningkatkan


kualitas pengawasan pembinaan dan
pengawasan obat, penggunaan obat, pengawasan
makanan makanan termasuk penggunaan obat,
termasuk kosmetik bagi makanan termasuk
kosmetik bagi masyarakat kosmetik bagi
masyarakat serta masyarakat
adanya
pengembangan
obat asli
Indonesia
2 Upaya inovasi dalam 2 Mengupayakan metode-
pengembangan obat metode inovatif dalam
asli Indonesia pengembangan obat
asli Indonesia

4 Meningkatnya 1 Mengembangkan 1 Mengupayakan metode


promosi metode dan media inovatif dan kreatif
kesehatan, promosi kesehatan dalam melaksanakan
pemberdayaan promosi kesehatan
masyarakat, dan
peningkatan
PHBS
2 Mengembangkan 2 Meningkatkan peran
program kesehatan serta masyarakat
berbasis masyarakat melalui peningkatkan
usaha kesehatan
berbasis masyarakat

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 75


No Tujuan No Sasaran No Strategi No Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3 Membudayakan 3 Peningkatan perilaku
perilaku hidup bersih hidup bersih dan sehat
dan sehat pada setiap melalui fasilitasi dan
tatanan advokasi desa sehat

3 Meningkatkan 5 Meningkatnya 1 Meningkatkan upaya 1 Penanganan kasus gizi


status gizi status gizi pada pelayanan kasus gizi disarana pelayanan
masyarakat balita buruk di fasilitas kesehatan dasar dan
pelayanan kesehatan rujukan melalui
peningkatan
kompetensi
sumberdaya kesehatan
yang sesuai standar

2 Peningkatan 2 Meningkatkan
penyediaan penanganan kasus gizi
supplemen makanan, buruk dan kurang
diversifikasi makanan terutama ibu dan bayi
dan peningkatan melalui penyediaan
keluarga sadar gizi makanan tambahan,
pendampingan kasus,
pemantauan/surveilans
status gizi

4 Meningkatkan 6 Mewujudkan 1 Mengupayakan 1 Peningkatan upaya


kualitas lingkungan sehat pelaksanaan sanitasi pelaksanaan sanitasi
lingkungan total berbasis total berbasis
masyarakat masyarakat

7 Meningkatnya 1 Meningkatkan sistem 1 Meningkatkan sistem


pengendalian pengendalian dan pengendalian dan
penyakit menular pemberantasan pemberantasan
penyakit penyakit melalui
kegiatan surveilans
2 Meningkatkan 2 Meningkatkan
penanganan surveilans penyakit
KLB/wabah/bencana menular melalui
peningkatan deteksi
dini penyakit, respons
cepat terhadap
KLB/wabah/bencana
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

1 Meningkatkan 1 Meningkatnya 1 Mengupayakan 1 Meningkatkan upaya


kualitas kualitas penyediaan fasilitas penyediaan pelayanan
pelayanan manajemen kesehatan yang kesehatan yang
kesehatan pelayanan terstandar terstandar
kesehatan
2 Meningkatnya 1 Pengembangan 1 Meningkatkan
pelayanan upaya-upaya pengembangan upaya-
kesehatan pelayanan kesehatan upaya pelayanan
penduduk miskin kepada masyarakat kesehatan kepada
miskin masyarakat miskin
3 Meningkatnya 1 Mengupayakan 1 Mengupayakan
kualitas sarana tersedianya sarana pemenuhan fasilitas
pelayanan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan
kesehatan dan dasar yang kesehatan dasar
kemitraan dalam berkualitas
pelayanan
kesehatan
2 Mengupayakan 2 Mengupayakan
penyediaan fasilitas penyediaan Rumah
kesehatan rujukan Sakit

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 76


No Tujuan No Sasaran No Strategi No Kebijakan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


3 Meningkatkan 3 Menjalin kerjasama
kerjasama lintas lintas program/sektoral
program/sektoral untuk melaksanakan
pembangunan
kesehatan

2 Meningkatkan 4 Meningkatnya 1 Mengembangkan 1 Meningkatkan


status kesehatan pengendalian upaya dan fasilitas pengembangkan upaya
dan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan pada makanan, yang komprehensif kesehatan yang
setiap tahapan kesehatan ibu, untuk ibu, bayi, komprehensif untuk
siklus hidup bayi, balita, anak, balita, anak, remaja ibu, bayi, balita, anak,
remaja dan lanjut dan lanjut usia remaja dan lanjut usia
usia

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 77


BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan


Provinsi Sumatera Utara menetapkan program-program yang akan
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan
kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan
daerah dalam RPJMD 2013-2018 menurut urusan pemerintahan terdiri
atas 15 (lima belas) program, yaitu sebagai berikut:

5.1. Program dan Kegiatan SKPD


Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli tahun 2016-2021 dapat dilihat pada lampiran 1.
Berikut ini adalah program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome : Administrasi perkantoran berjalan dengan baik
dan lancar (%)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/
operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan kebersihan kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 78


9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerahMonitoring/survey/pengawasan/ Evaluasi serta
rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10. Penyediaan jasa administrasi umum
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12. Operasional Instalasi Farmasi
13. Penyediaan Jasa Kebersihan
14. Penyediaan jasa Administrasi Kantor
15. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat berat
16. Penyediaan jasa Paramedis
17. Penyediaan jasa Analis Kesehatan
18. Penyediaan jasa Medis
19. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Outcome : Adanya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor
2. Pengadaan meubelair
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
5. Sewa Gedung Kantor
6. Pengadaan Uniform untuk Dinas Kesehatan (Hitam Putih &
Olah raga)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1. Penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga medis
dan paramedis
2. Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/
Sosialisasi dalam dan luar daerah
3. Pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 79


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Outcome : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1. Penyusunan Renstra SKPD
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Outcome : Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas (%)
Persentase obat yang memenuhi syarat (%)
1. Pengelolaan Administrasi Perencanaan Obat/Bahan Medis
Habis Pakai Kota Gunungsitoli
2. Penyediaan Obat/ BMHP
3. Fasilitasi Pengambilan dan Pendistribusian Obat
Perbekalan Kesehatan
4. Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kota
Gunungsitoli
5. Rehabilitasi Instalasi Farmasi
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Outcome : Prevalensi Kesakitan (%)
1. Pelaksanaan P3K pada hari besar Keagamaan/ Nasional
/Kegiatan besar lainnya.
2. Survey indeks kepuasan masyarakat tentang pelayanan
kesehatan di Puskesmas
3. Pengawasan dan pembinaan usaha kesehatan swasta
4. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota
Gunungsitoli
5. Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji
6. Pengendalian Penyakit tidak menular
7. Fasilitasi Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) / BPJS
8. Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 80


9. Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan
10. Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
11. Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara
12. Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
13. Pengelolaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa
14. Manajemen Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
15. Peningkatan Kapasitas Bidan melalui Organisasi Profesi
16. Bantuan Operasional Kesehatan
17. Jaminan Persalinan
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Outcome : Persentase Apotik/ TPM yang mendapat
pengawasan
1. Manajemen Kefarmasian Kota Gunungsitoli
8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Outcome : Persentase Desa/ Kel memiliki Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
1. Monitoring dan Evaluasi Tanaman Obat Keluarga
2. Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga di Kota Gunungsitoli
3. Peningkatan Kompetensi Kader Tanaman Obat Keluarga
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Outcome : Persentase Desa/ Kelurahan memiliki UKBMD
Minimal 5 Pokja
1. Pelatihan, Pembinaan dan Lomba Posyandu untuk
Pengembangan PSM/UKBM
2. Operasional bagi kader posyandu
3. Pembinaan Rumah Tangga ber-PHBS
4. Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak berbasis keluarga

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 81


5. Pengembanagan dan Pembinaan Desa Siaga
6. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Posyandu
7. Pengadaan Mobil Promosi
10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Outcome : Prevalensi kekurangan Gizi/ Underweight pada
anak balita (%)
Prevalensi stunting (pendek & sangat pendek) pada
baduta (bawah dua tahun) (%)
1. Pengadaan MP-ASI
2. Pelatihan Pemantauan Status Gizi (PSG)
3. Penanganan pelayanan/perawatan gizi buruk terpadu
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Outcome : Persentase Desa/ Kelurahan sehat (%)
1. Peningkatan lingkungan Sehat dhi. Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat.
2. Stimulan pembangunan jamban percontohan berbasis
masyarakat
3. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kesehatan Lingkungan
Puskesmas tentang Klinik Sanitasi
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Outcome : Prevalensi TB/ 100.000 Penduduk
Prevalensi HIV (%)
Jumlah Desa / Kelurahan mencapai Eliminasi
Malaria
1. Pengadaan alat fogging
2. Pengadaan alat spare part dan bahan-bahan foging
3. Pengadaan vaksin VAR, Influensa dan meningitis
4. Pemeriksaan berkala jentik nyamuk DBD
5. Survey Darah Jari (SDJ) Filariasis
6. Pelatihan Petugas Puskesmas pelaksanaan VCT HIV/AIDS
7. Pengadaan Reagensia/Rapid Test HIV
8. Pengendalian penyakit menular

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 82


9. Pengadaan bahan/ alat/sparepart dan reagensia
laboratorium untuk pengendalian penyakit
10. Pengadaan Alat Deteksi Kreo Terapy untuk Pemeriksaan
Kanker
11. Surveilance Penyakit
12. Penanganan KLB/Wabah/Bencana
13. Pelaksanaan Imunisasi Rutin
14. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
15. Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Campaign Campak dan
Rubella (Measles Rubella/MR)
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Outcome : Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1
Puskesmas yang tersertifikasi Akreditasi (%)
1. Penyusunan Profil Kesehatan Kota Gunungsitoli.
2. Akreditasi Puskesmas
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
4. Penyediaan perlengkapan Sistem Informasi Puskesmas
(SIP) di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
5. Pengadaaan Jaringan internet di Puskesmas
6. Pengadaan Buletin Kesehatan Kota Gunungsitoli
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Outcome : Persentase Kepesertaan SJSN kesehatan (%)
1. Pelayanan Bergerak.
15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Outcome : Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes
No.75 tahun2014 (%)
1. Pembangunan Baru Puskesmas
2. Pembangunan Baru UPTD Puskesmas Kecamatan
Gunungsitoli Selatan
3. Penataan Gedung Puskesmas
4. Pengadaan POSBINDU

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 83


5. Rehabillitasi sedang/Pemeliharaan/lanjutan pembangunan
puskesmas dan puskesmas pembantu
6. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
7. Pengadaan/ Perbaikan Meteran/Instalasi Listrik Pustu dan
Poskesdes
8. Pengadaan Posbindu Kit
16. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit
Outcome : Persentase RSUD yang memenuhi standar sesuai
Permenkes No.56 tahun 2014
1. Studi Kelayakan Rumah Sakit
2. Perencanaan Pengadaan Rumah Sakit
3. Pembangunan Rumah Sakit
4. Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
5. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
6. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit
7. Pengadaan Ambulance
8. Pengadaan Mobil Jenazah
17. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Outcome : Persentase Faskes yang memenuhi Permenkes
No.75 Tahun 2014 (%)
1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Outcome : Persentase kerjasama lintas program & lintas
sektor minimal 5 MoU
1. Penyelengaaraan Rapat Koordinasi / Kegiatan Lintas
Program dan Lintas Sektor
2. Peringatan Hari-Hari Besar Kesehatan

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 84


19. Program Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Outcome : Angka Kematian Balita/ 1.000
1. Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Kota Gunungsitoli
2. Pengadaan KMS Balita
20. Program Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Outcome : Persentase Desa yang memiliki Posyandu Lansia(%)
1. Pengadaan Kacamata Lansia
2. Lomba Kelompok Lansia
3. Pelaksanaan Posyandu Lansia
21. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
Outcome : Persentase Pengelolaan TPM laik Sehat (%)
1. Pengawasan/pembinaan Sarana Pangan dan TTU
2. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam
pengawasan makanan dan minuman
3. Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Industri Rumah
Tangga (IRT)
4. Pengadaan Simple Food Contamination Test Kit
5. Pengadaan Water Test Kit For Microbiology
22. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Outcome : Angka Kematian Ibu/10.000 KH
Angka Kematian Bayi/1.000 KH
1. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN).
2. Pelatihan Midwifery Update (MU)
3. Pengadaan PMT Bumil KEK
4. Audit Maternal Perinatal (AMP)
5. Fasilitasi PONED
6. Pelatihan penerapan kelas ibu Hamil dan balita
7. Pengadaan Buku KIA

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 85


23. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan
Remaja
Outcome : Persentase Puskemas melaksanakan upaya
kesehatan remaja (%)
1. Pembentukan Tim UKS se-Kecamatan Wilayah Kota
Gunungsitoli
2. Peningkatan Kapasitas Guru UKS
3. Pelatihan Dokter Kecil
4. Pengadaan alat UKS Kit

5.2. PAGU INDIKATIF


Jumlah pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas tahun
2016 2021 yang direncanakan dalam dokumen perencanaan ini
adalah sebagai berikut :
a. Tahun 2017 sebesar Rp. 32.409.060.600,-
b. Tahun 2018 sebesar Rp. 38.076.581.460,-
c. Tahun 2019 sebesar Rp. 40.403.339.606,-
d. Tahun 2020 sebesar Rp. 88.107.473.567,-
e. Tahun 2021 sebesar Rp. 63.748.920.923,-

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 86


BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif


dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan.

Penyusunan dan penetapan indikator dan target kinerja


pembangunan kesehatan Kota Gunungsitoli mengacu kepada Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan potensi daerah Kota Gunungsitoli. Indikator kinerja Dinas Kesehatan
Kota Gunungsitoli yang mengacu pada tujuan dan sasaran bidang
kesehatan yang terdapat pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Derajat Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja


Indikator Kinerja Satuan Pada Awal Pada Awal
Periode RPJMD 1 2 3 4 5 Periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Angka Kematian Ibu Per 29 29 28,5 28 27,5 27 27
(AKI) 10.000
KH
Angka Kematian Bayi Per 21,1 21,1 21 20,5 20 19,5 19,5
(AKB) 1.000
KH
Angka Kematian Per 30 30 25 20 15 10 10
Balita (AKABA) 1.000
KH
Prevalensi % 19 19 18,7 18,5 18,2 18 18
Kekurangan Gizi
(Underweight)

Prevalensi Stunting % 0 35 34 34 33 32 32
(pendek dan sangat
pendek) pada anak
baduta (bawah dua
tahun)

Umur Harapan Hidup Tahun 70,19 72 73 75 76 78 78


(UHH)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 87


Tabel 6.2.
Indikator Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
awal pada
No Indikator
periode akhir
RPJMD periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah produk hukum 7 4 4 4 4 4 4
bidang kesehatan yang
diselesaikan (Rancangan
Perda, Rancangan
Peraturan/Keputusan
Walikota dan Surat
Keputusan Kadinkes) setiap
tahunnya
2 Rasio dokter/100.000 pddk 10,43 0,15 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22

3 Rasio paramedis/100.000 138,6 2,30 2,52 2,74 2,96 2,96 2,96


pddk
4 Jumlah aparatur yang telah 11 30 30 30 30 30 30
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
5 Persentase produk 85 100 100 100 100 100 100
administrasi kepegawaian
yang dikelola
6 Jumlah dokumen 14 10 10 10 10 10 10
perencanaan, penganggaran
dan evaluasi pembangunan
kesehatan
7 Tersusunnya laporan 85 100 100 100 100 100 100
kegiatan tepat waktu
(laporan bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan)
8 Tersusunnya laporan 90 100 100 100 100 100 100
keuangan tepat waktu
sesuai SAP (laporan
bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan)
9 Persentase penggunaan obat - 60 62 64 68 70 70
rasional di
Puskesmas
10 Jumlah Puskesmas yang - 6 6 6 6 6 6
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa
11 Persentase hasil - 70 72 74 78 80 80
pemeriksaan kesehatan
jemaah haji
12 Jumlah penduduk yang 110,596 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,000
menjadi peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) melalui
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)/Kartu
Indonesia Sehat (KIS)
13 Pelayanan kesehatan orang - 100 100 100 100 100 100
dengan gangguan jiwa berat

14 Jumlah Puskesmas yang 6 6 6 6 6 6 6


mendapatkan BOK

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 88


Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
awal pada
No Indikator
periode akhir
RPJMD periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 Jumlah Puskesmas yang - 6 6 6 6 6 6
mempublikasikan laporan
pemanfaatan BOK di papan
Pengumuman
Puskesmas/kantor camat
16 Persentase Puskesmas yang - 70 71 72 73 75 75
menyelenggarakan
kesehatan tradisional

17 Persentase Puskesmas yang - 50 52 54 58 60 60


melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesuai standar
18 Persentase Rumah tangga - 55 58 60 62 65 65
ber-PHBS
19 Persentase ibu hamil Kurang - 85 88 90 92 95 95
Energi Kronik yang
mendapat makanan
tambahan
20 Persentase ibu hamil yang - 90 92 94 96 98 98
mendapat tablet tambah
darah (TTD)
21 Persentase bayi usia kurang - 40 42 44 48 50 50
dari 6 bulan yangmendapat
ASI eksklusif

22 Persentase bayi baru lahir - 40 42 44 48 50 50


mendapat Inisiasi
Menyusui Dini (IMD)
23 Persentase balita kurus yang - 80 82 84 88 90 90
mendapat
makanan tambahan
24 Persentase remaja puteri - 20 22 24 28 30 30
yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD
25 Jumlah desa/kelurahan 12 5 10 15 20 25 25
yang melaksanakan
STBM
26 Persentase penurunan - 40 40 40 40 40 40
kasus penyakit yang dapat
dicegah dengan Imunisasi
(PD31) tertentu
27 Persentase anak usia 0-11 91,2 83 85 87 90 93 93
bulan yang
mendapat imunisasi dasar
lengkap
28 Persentase cakupan - 70 72 74 78 80 80
pengendalian vektor terpadu
29 Jumlah kecamatan dengan - 6 6 6 6 6 6
API <1/1.000 penduduk

30 Jumlah kecamatan endemis - 6 6 6 6 6 6


Filaria berhasil menurunkan
angka mikro filaria menjadi
< 1%
31 Persentase cakupan IR DBD - 60 62 64 65 68 68
< 49 per 100.000 penduduk

32 Persentase eliminasi rabies - 75 78 80 82 85 85

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 89


Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
awal pada
No Indikator
periode akhir
RPJMD periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
33 Persentase cakupan - 85 88 90 92 95 95
penemuan kasus baru
kusta tanpa cacat
34 Pelayanan kesehatan orang - 100 100 100 100 100 100
dengan TB
35 Persentase angka - 80 82 84 88 90 90
keberhasilan pengobatan TB
paru BTA positif (Success
Rate) minimal 85%
36 Persentase angka kasus HIV - 45 48 50 52 55 55
yang diobati
37 Persentase Puskesmas yang - 50 52 54 58 60 60
melakukan pemeriksaan dan
tata laksana Pneumonia
melalui program MTBS
38 Persentase puskesmas yang - 70 72 74 78 80 80
melakukan kegiatan deteksi
dini hepatitis B pada
kelompok berisiko
39 Persentase Puskesmas yang - 40 42 44 48 50 50
melaksanakan
pengendalian PTM terpadu

40 Persentase desa/kelurahan - 40 42 44 48 50 50
yang
melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
41 Persentase perempuan usia - 40 42 44 48 50 50
30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
42 Pelayanan kesehatan - 100 100 100 100 100 100
penderita hipertensi
43 Pelayanan kesehatan - 100 100 100 100 100 100
penderita Diabetes Melitus

44 Pelayanan kesehatan orang - 100 100 100 100 100 100


dengan risiko terinfeksi HIV

45 Persentase puskesmas yang - 60 62 64 68 70 70


melaporkan
data kesehatan prioritas
46 Persentase tersedianya - 40 42 44 48 50 50
jaringan komunikasi
data yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan
e-kesehatan
47 Jumlah Puskesmas Non - 6 6 6 6 6 6
Rawat Inap dan
Puskesmas Rawat Inap yang
memberikan
pelayanan sesuai standar
48 Jumlah kecamatan yang - 2 4 6 6 6 6
memiliki minimal satu
Puskesmas tersertifikasi
akreditasi
49 Jumlah puskesmas yang - 6 6 6 6 6 6
telah melaksanakan
manajemen puskemas

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 90


Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
awal pada
No Indikator
periode akhir
RPJMD periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
50 Jumlah kecamatan yang - 6 6 6 6 6 6
melakukan
Pelayanan Kesehatan
Bergerak (PKB) di daerah
terpencil dan sangat
terpencil
51 Jumlah RSUD 0 0 0 1 1 1 1

52 Jumlah Puskesmas 6 6 6 6 6 6 6

53 Rasio Puskesmas /100.000 0,0047 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07
pddk
54 Jumlah Puskesmas 18 18 18 18 18 18 18
Pembantu
55 Jumlah Poskesdes 39 39 40 41 42 43 43

56 Rasio poskesdes/100.000 0,029 43,56 53,47 63,37 73,27 73,27 73,27


pddk
57 Jumlah Posbindu PTM 1 1 2 3 4 5 5

58 Puskesmas Keliling 9 10 11 12 13 13 13

59 Jumlah Ambulance 1 2 3 4 5 6 6

60 Pelayanan kesehatan balita 61 100 100 100 100 100 100

61 Pelayanan kesehatan usia 60 100 100 100 100 100 100


lanjut
62 Persentase sarana air 100 40 42 44 48 50 50
minum yang dilakukan
pengawasan
63 Persentase Tempat Tempat 77 50 52 54 56 58 58
Umum yang
memenuhi syarat kesehatan
64 Persentase Tempat - 22 24 26 30 32 32
Pengelolaan Makanan
(TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
65 Pelayanan Kesehatan Ibu - 100 100 100 100 100 100
Hamil
66 Persentase ibu hamil Kurang - 26,2 24,2 22,2 20,2 18,2 18,2
Energi Kronik (KEK)

67 Persentase ibu hamil KEK - 55 65 75 85 95 95


yang mendapatkan
makanan tambahan

68 Persentase ibu hamil yang - 58 68 78 88 98 98


mendapat tablet tambah
darah (TTD)

69 Persentase Puskesmas yang - 90 90 90 90 90 90


melaksanakan
kelas ibu hamil
70 Persentase persalinan di - 75 78 80 82 85 85
fasilitas pelayanan
kesehatan

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 91


Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
awal pada
No Indikator
periode akhir
RPJMD periode
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun RPJMD
Tahun 0
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
71 Pelayanan kesehatan ibu - 100 100 100 100 100 100
bersalin
72 Persentase Kunjungan 72,4 90 90 90 90 90 90
Neonatal Pertama (KN1)

73 Pelayanan kesehatan bayi - 100 100 100 100 100 100


baru lahir
74 Persentase Puskesmas yang - 100 100 100 100 100 100
melakukan
orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi
(P4K)
75 Pelayanan kesehatan pada - 100 100 100 100 100 100
usia pendidikan dasar
(Kelas 1 SD dan 1 SMP)

76 Persentase Puskesmas yang - 60 62 64 68 70 70


melaksanakan
penjaringan kesehatan
untuk peserta didik
kelas I
77 Persentase Puskesmas yang - 50 52 54 58 60 60
melaksanakan
penjaringan kesehatan
untuk peserta didik
kelas 7 dan 10
78 Pelayanan kesehatan pada - 100 100 100 100 100 100
usia produktif (15-s.d 19
tahun)

79 Persentase Puskesmas yang - 25 30 35 40 45 45


menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja
80 Persentase remaja putri - 10 15 20 25 30 30
yang mendapat Tablet
Tambah Darah (TTD)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 92


BAB VII
PENUTUP

Dokumen Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun


2016-2021 adalah merupakan Rencana Strategis yang memuat program-
program pembangunan kesehatan yang stertegis kurun waktu 2016-
2021. Renstra ini telah melalui proses penyusunan yang mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021,
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan juga
memperhatikan dokumen perencanaan lain yang terkait.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli sebagai
landasan bagi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagi
Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli 5 (lima) tahun kedepan sehingga
sasaran pembangunan kesehatan dapat tercapai yang pada gilirannya
dapat mewujudkan Visi Walikota Gunungsitoli yang ditetapkan dalam
RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.
Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai
pihak untuk berpartisipasi dalam memajukan kesehatan masyarakat
Kota Gunungsitoli. Disamping itu juga Renstra ini akan dijadikan juga
sebagi tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
Akhir kata, teriring ucapan terima kasih dan penghargaan kepada
semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan yang telah
bekerja keras dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini. Salam
sehat selalu.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021 93


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI
Lampiran 1 RENSTRA
LAMPIRAN 2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan RENSTRA
Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016-2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
1 Meningkatkan 1 Meningkatnya kualitas 1 Jumlah produk hukum bidang 1 Program Pelayanan Administrasi Outcome : 90% 91% 2.641.900.000 92% 2.680.000.000 93% 2.720.000.000 94% 2.760.000.000 95% 2.836.000.000 95% 13.637.900.000
kapasitas dan manajemen kesehatan yang diselesaikan Perkantoran Cakupan Pelayanan
pemerataan SDM pendukung (Rancangan Perda, Administrasi Perkantoran (%)
kesehatan serta Rancangan
tata kelola Peraturan/Keputusan
manajemen yang Walikota dan Surat
baik Keputusan Kadinkes) setiap
tahunnya
2 Rasio dokter/100.000 pddk 1 Penyediaan jasa surat menyurat Output : 2 jenis 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 10.000.000 2 jenis 50.000.000
Tersedianya kebutuhan
materai dan biaya jasa titipan
kilat
3 Rasio paramedis/100.000 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber Output : 4 jenis 4 jenis 280.000.000 4 jenis 290.000.000 4 jenis 300.000.000 4 jenis 310.000.000 4 jenis 320.000.000 4 jenis 1.500.000.000
pddk daya air dan listrik Tersedianya biaya rekening
telepon (Pulsa) / faximile,
rekening air, rekening listrik
dan rekening internet kantor
Dinas Kesehatan

4 Jumlah aparatur yang telah 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Output : 99 unit 99 unit 35.000.000 99 unit 40.000.000 99 unit 45.000.000 99 unit 50.000.000 99 unit 55.000.000 99 unit 225.000.000
mengikuti pendidikan dan perizinan kendaraan/ operasional Tersedianya Pengurusan
pelatihan formal STNK dan Perpanjangan
Pajak Kendaraan Dinas
Kesehatan, UPTD.Instalasi
Farmasi, UPTD.Puskesmas,
Pustu, Poskesdes, Bidan di
Desa
5 Persentase produk 4 Penyediaan alat tulis kantor Output : 70 jenis 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 75.000.000 70 jenis 375.000.000
administrasi kepegawaian Tersedianya alat tulis kantor
yang dikelola Dinas Kesehatan

6 Jumlah dokumen 5 Penyediaan barang cetakan dan Output : 3 jenis 3 jenis 37.500.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 40.000.000 3 jenis 197.500.000
perencanaan, penganggaran penggandaan Tersedianya biaya cetak,
dan evaluasi pembangunan penggandaan dan fotocopy
kesehatan surat-surat kantor di Dinas
Kesehatan
7 Tersusunnya laporan 6 Penyediaan komponen instalasi Output : 10 jenis 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 3.000.000 10 jenis 15.000.000
kegiatan tepat waktu listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen
(Laporan bulanan, triwulan, instalasi listrik di Kantor
semesteran dan tahunan) Dinas Kesehatan
8 Tersusunnya laporan 7 Penyediaan peralatan kebersihan Output ; 21 jenis 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 3.000.000 21 jenis 15.000.000
keuangan tepat waktu sesuai kantor Tersedianya peralatan dan
dengan SAP (Laporan Bahan Pembersih kantor
bulanan, triwulan, semesteran Dinas Kesehatan Kota
dan tahunan) Gunungsitoli

8 Penyediaan makanan dan minuman Output : nasi kotak nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 100.000.000 nasi kotak 1400, 500.000.000
Tersedianya makanan dan 1400, snack 1400, snack 1400, snack 1400, snack 1400, snack 1400, snack snack 9000
minuman harian dan rapat 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Tamu di Dinas Kesehatan

9 Rapat-rapat koordinasi dan Output : 150 orang/ hari 150 orang/ 300.000.000 150 orang/ hari 300.000.000 150 orang/ hari 300.000.000 150 orang/ hari 300.000.000 150 orang/ 300.000.000 150 orang/ hari 1.500.000.000
konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya untuk hari hari
menghadiri rapat, konsultasi
dan kegiatan lain ke luar
daerah
10 Monitoring/survey/pengawasan/ Output : 400 orang/hari 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 100.000.000 400 orang/hari 500.000.000
Evaluasi serta rapat koordinasi dan Tersedianya biaya
konsultasi dalam daerah perjalanan dinas untuk
melakukan koordinasi dan
kegiatan yang insidentil
dalam daerah

1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
11 Penyediaan jasaAdministrasi
administrasi umum Outcome
Output :: 58 orang 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 250.000.000 58 orang 1.250.000.000
Tersedianya insentif pejabat
pengelola administrasi
keuangan
12 Penyediaan bahan bacaan dan Output : 8 jenis 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 12.000.000 8 jenis 60.000.000
peraturan perundang-undangan Tersedianya surat kabar di
Dinas Kesehatan
13 Operasional Instalasi Farmasi Output : 10 jenis 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 150.000.000 10 jenis 750.000.000
Terpenuhinya biaya
operasional Instalasi Farmasi

14 Penyediaan Jasa Kebersihan Output ; 9 orang 9 orang 86.400.000 9 orang 90.000.000 9 orang 95.000.000 9 orang 100.000.000 9 orang 105.000.000 9 orang 476.400.000
Tersedianya upah tenaga
kebersihan Kantor Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli

15 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Output : 7 orang 7 orang 134.400.000 7 orang 140.000.000 7 orang 145.000.000 7 orang 150.000.000 7 orang 155.000.000 7 orang 724.400.000
Tersedianya upah tenaga
operator komputer Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli

16 Penyediaan Jasa Output : 9 orang 9 orang 141.600.000 9 orang 145.000.000 9 orang 150.000.000 9 orang 155.000.000 9 orang 160.000.000 9 orang 751.600.000
Supir/Kernet/Operator Alat berat Tersedianya upah tenaga
Supir Kantor Dinas
Kesehatan, Puskesmas
Rawat Inap dan Instalasi
Farmasi
17 Penyediaan jasa Paramedis Output ; 28 orang 28 orang 336.000.000 28 orang 340.000.000 28 orang 345.000.000 28 orang 350.000.000 28 orang 355.000.000 28 orang 1.726.000.000
Tersedianya upah tenaga
Paramedis di Sarana
Kesehatan Lingkup
Pemerintah Kota
Gunungsitoli
18 Penyediaan jasa Analis Kesehatan Output ; 4 orang 4 orang 72.000.000 4 orang 72.000.000 4 orang 72.000.000 4 orang 72.000.000 6 orang 108.000.000 6 orang 396.000.000
Tersedianya upah tenaga
analis kesehatan di sarana
kesehatan lingkup
Pemerintah Kota
Gunungsitoli

19 Penyediaan jasa Medis Output : 7 orang 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 420.000.000 7 orang 2.100.000.000
Tersedianya upah tenaga
medis di UPTD Puskesmas
Lingkup Pemerintah Kota
Gunungsitoli
20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Output : 8 orang 8 orang 96.000.000 8 orang 100.000.000 8 orang 105.000.000 8 orang 110.000.000 8 orang 115.000.000 8 orang 526.000.000
Tersedianya upah tenaga
jaga malam kantor Dinas
Kesehatan, Puskesmas
Rawat Inap dan Instalasi
Farmasi
21 Pengelolaan Administrasi Program Output : 2 jenis - - 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 400.000.000
Penunjang Dana Alokasi Khusus Tersedianya biaya
(DAK) administrasi perencanaan,
pengawasan pengadaan
barang/ jasa konstruksi dan
non konstruksi sumber dana
DAK

2 Program Peningkatan Sarana dan Outcome : 75% 76% 530.000.000 77% 660.000.000 78% 660.000.000 80% 540.000.000 80% 550.000.000 100% 2.940.000.000
Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur (%)

1 Pengadaan peralatan dan Output ; 5 jenis 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 750.000.000
Perlengkapan kantor Tersedianya prasarana
kantor
2 Pengadaan meubelair Output ; 9 jenis 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 9 jenis 110.000.000 4 jenis 550.000.000
Tersedianya meubelair Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli

2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
3 Pemeliharaan Administrasi
rutin/berkala Outcome
Output :: 5 unit 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 105.000.000 5 unit 525.000.000
kendaraan dinas/operasional Ketersediaan barang, alat,
premium, untuk operasional
kendaraan dinas roda-4

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Output ; 12 jenis 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 12 jenis 35.000.000 5 unit 175.000.000
Gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutin peralatan/perlengkapan
kantor di Dinas Kesehatan

5 Sewa Gedung Kantor Output ; 2 unit 2 unit 130.000.000 2 unit 140.000.000 2 unit 140.000.000 2 unit 140.000.000 2 unit 150.000.000 2 unit 700.000.000
Ketersediaan gedung dan
gudang kantor dinas
kesehatan
6 Pengadaan Uniform untuk Dinas Output : - - - 150 set 120.000.000 150 set 120.000.000 - - - - 300 set 240.000.000
Kesehatan (Hitam Putih & Olah raga) Tersedianya uniform dinas
kesehatan

3 Program Peningkatan Kapasitas Outcome : 70% 75% 120.000.000 80% 220.000.000 85% 220.000.000 90% 120.000.000 95% 120.000.000 95% 800.000.000
Sumber Daya Aparatur Rasio peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur (%)

1 Penetapan angka kredit jabatan Output : 2 semester 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 20.000.000 2 semester 100.000.000
fungsional tenaga medis dan Terlaksananya penetapan
paramedis angka kredit point jabatan
fungsional tenaga medis,
paramedis dan tenaga
kesehatan lainnya tepat
waktu
2 Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/ Output : 20 orang 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 20 orang 100.000.000 100 orang 500.000.000
Workshop/ Kursus/Sosialisasi dalam Tersedianya
dan luar daerah pejabat/staf/petugas di dinas
kesehatan dan jajarannya
yang mengikuti
Diklat/Bimtek/Workshop/Sosi
alisasi/ Pelatihan dan lain
sebagainya.
3 Pelatihan Advanced Trauma Life Output : - - - 6 orang 100.000.000 6 orang 100.000.000 - - - - 12 orang 200.000.000
Support (ATLS) Terlaksananya Pelatihan
Medis Advanced Trauma Life
Support (ATLS)
4 Pelatihan Penanganan Gawat Output : - - - 12 orang 120.000.000 - - - - - - 12 orang 120.000.000
Darurat (PPGD) Tersedianya tenaga
paramedis yang cakap
kegawatdaruratan medis
5 Magang petugas kesehatan jiwa Output : - - - 6 orang 80.000.000 - - - - - - 6 orang 80.000.000
Tersedianya tenaga
kesehatan yang kompeten
dalam penanganan
kesehatan jiwa di kota
Gunungsitoli
6 Pelatihan medis/paramedis mampu Output : 14 orang - - - - 14 orang 140.000.000 - - 14 orang 140.000.000 28 orang 280.000.000
PONED Tersedianya tenaga
medis/paramedis mampu
PONED

4 Program Peningkatan Pengembangan Outcome : 75% 0% - 0% - 0% - 0% - 80% 15.000.000 80% 15.000.000


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Cakupan sistem pelaporan
Keuangan capaian kinerja dan keuangan
(%)
1 Penyusunan Renstra SKPD Output : 1 dokumen - - - - - - - - 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000
Tersusunnya Renstra Dinas
Kesehatan Kota Gunungsitoli

3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
2 Meningkatkan 2 Meningkatnya Pelayanan
1 Persentase penggunaan obat 5 Program Obat Administrasi
dan perbekalan Outcome : 60% 70% 1.675.000.000 75% 2.335.000.000 80% 2.011.000.000 80% 2.404.600.000 85% 2.417.560.000 85% 10.843.160.000
ketersediaan dan Ketersediaan Obat rasional di kesehatan Persentase ketersediaan obat
pemerataan obat di Publik dan Perbekalan Puskesmas dan vaksin di Puskesmas (%)
sarana kesehatan Kesehatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan
Dasar

Outcome : 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase obat yang
memenuhi syarat (%)

1 Pengelolaan Administrasi Output : 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 30.000.000 1 dokumen 150.000.000
Perencanaan Obat/Bahan Medis Daftar Jenis/item obat/bahan
Habis Pakai Kota Gunungsitoli medis habis pakai kesehatan
Kota Gunungsitoli

2 Penyediaan Obat/ BMHP Output : 200 jenis 200 jenis 1.600.000.000 200 jenis 1.760.000.000 200 jenis 1.936.000.000 200 jenis 2.129.600.000 200 jenis 2.342.560.000 200 jenis 9.768.160.000
Terpenuhinya kebutuhan
obat dan perbekalan
kesehatan di unit- unit
pelayanan kesehatan
3 Fasilitasi Pengambilan dan Output : 64 lokasi 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 45.000.000 64 lokasi 225.000.000
Pendistribusian Obat Perbekalan Terlaksananya Pengambilan
Kesehatan barang dhi. Obat/perbekkes
dan lain-lain dari provinsi dan
pendistribusian barang dhi.
Obat, perbekkes, dan barang
lainnya ke unit-unit
pelayanan kesehatan

4 Pengadaan sarana pendukung Output : 1 paket - - 2 paket 500.000.000 - - - - - - 2 paket 500.000.000


Instalasi Farmasi Kota Gunungsitoli Tersedianya sarana
pendukung lainnya di UPTD
Instalasi Farmasi
5 Rehabilitasi Instalasi Farmasi Output : 1 unit - - - - - - 1 unit 200.000.000 - - 1 unit 200.000.000
Terlaksananya rehabilitasi
Instalasi Farmasi Kota
Gunungsitoli
6 Monitoring dan Evaluasi serta Output : - - - 10 sarana 40.000.000 10 sarana 40.000.000 10 sarana 40.000.000 10 sarana 40.000.000 10 sarana 160.000.000
Pembinaan Sarana Produksi dan Terlaksananya monitoring
Sarana Distribusi Alat Kesehatan dan evaluasi serta
(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan pembinaan sarana produksi
Rumah Tangga (PKRT) dan sarana distribusi Alat
Kesehatan (Alkes) dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)

7 Sosialisasi Penggunaan Obat Output : - - - 6 kecamatan 30.000.000 - - - - - - 6 kecamatan 30.000.000


Rasional di Sarana Pelayanan Terlaksananya sosialisasi
Kesehatan Dasar penggunaan obat rasional di
sarana pelayanan kesehatan
dasar

3 Meningkatkan 3 Meningkatnya jaminan 1 Jumlah Puskesmas yang 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Outcome : 0,00% 20% 14.638.528.600 18% 15.926.581.460 16% 17.234.139.606 15% 18.707.153.567 14% 20.302.668.923 14% 86.809.072.156
Upaya Kesehatan kesehatan bagi menyelenggarakan upaya Prevalensi Kesakitan (%)
Masyarakat masyarakat kesehatan jiwa

2 persentase hasil pemeriksaan 1 Pelaksanaan P3K pada hari besar Output : 10 kali 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 15.000.000 10 kali 75.000.000
kesehatan jemaah haji Keagamaan/ Nasional /Kegiatan Masyarakat yang sedang
besar lainnya melaksanakan kegiatan hari
besar dapat mendapatkan
pertolongan pertama secara
cepat dan tepat

3 Jumlah penduduk yang 2 Survey indeks kepuasan masyarakat Output : 4 puskesmas - - 2 puskesmas 45.000.000 - - - - - - 2 puskesmas 45.000.000
menjadi peserta Penerima tentang pelayanan kesehatan di Informasi tingkat kepuasan
Bantuan Iuran (PBI) melalui Puskesmas masyarakat tentang
Jaminan Kesehatan Nasional pelayanan kesehatan di unit
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat pelayanan kesehatan
(KIS)

4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
4 Pelayanan Kesehatan orang Program Pelayanan
3 Pengawasan danAdministrasi
pembinaan usaha Outcome
Output :: 50 sarana 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 25.000.000 50 sarana 125.000.000
dengan gangguan jiwa berat kesehatan swasta Terlaksananya pengawasan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
dan pembinaan institusi swasta swasta swasta swasta swasta swasta swasta
kesehatan swasta di 6
kecamatan

5 Jumlah Puskesmas yang 4 Penyelenggaraan Jaminan Output : 11.405 orang 12.000 orang 3.362.000.000 12.500 orang 3.500.000.000 13.000 orang 3.638.000.000 13.500 orang 3.776.000.000 14.000 orang 3.914.000.000 14.000 orang 18.190.000.000
mendapatkan BOK Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Terfasilitasinya premi BPJS
terhadap Masyarakat
miskin/kurang mampu
sebanyak 36.804 orang

6 Jumlah Puskesmas yang 5 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Output : 15 orang 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 6.000.000 15 orang 30.000.000
mempublikasikan laporan Jemaah Haji Terlaksananya
pemanfaatan BOK di papan pelayanan/pemeriksaan
Pengumuman kesehatan bagi calon jemaah
Puskesmas/kantor camat haji
6 Pengendalian Penyakit tidak menular Output : 6 Kecamatan 6 Kecamatan 70.000.000 6 Kecamatan 80.000.000 6 Kecamatan 90.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 440.000.000
Terlaksananya pencegahan
penyakit tidak menular
(PPTM)

7 Fasilitasi Pengelolaan Kapitasi Output : 6 Kecamatan 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 150.000.000 6 Kecamatan 750.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Terlaksananya fasilitasi
BPJS program Jaminan Kesehatan
Nasional Kota Gunungsitoli

8 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 3.269.250.600 2 jenis 3.596.175.660 2 jenis 3.955.793.226 2 jenis 4.351.372.549 2 jenis 4.786.509.803 2 jenis 19.959.101.838
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli

9 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 1.283.832.000 2 jenis 1.412.215.200 2 jenis 1.553.436.720 2 jenis 1.708.780.392 2 jenis 1.879.658.431 2 jenis 7.837.922.743
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Selatan Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Selatan

10 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 1.553.400.000 2 jenis 1.708.740.000 2 jenis 1.879.614.000 2 jenis 2.067.575.400 2 jenis 2.274.332.940 2 jenis 9.483.662.340
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Idanoi Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi

11 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 1.367.856.600 2 jenis 1.504.642.260 2 jenis 1.655.106.486 2 jenis 1.820.617.135 2 jenis 2.002.678.848 2 jenis 8.350.901.329
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Utara Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Utara

12 Pengelolaan Kapitasi Jaminan Output : 2 jenis 2 jenis 386.278.200 2 jenis 424.906.020 2 jenis 467.396.622 2 jenis 514.136.284 2 jenis 565.549.913 2 jenis 2.358.267.039
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Barat Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Barat

5
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
13 Pengelolaan Administrasi
Kapitasi Jaminan Outcome
Output :: 2 jenis 2 jenis 689.911.200 2 jenis 758.902.320 2 jenis 834.792.552 2 jenis 918.271.807 2 jenis 1.010.098.988 2 jenis 4.211.976.867
Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Terselenggaranya pelayanan
Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli kesehatan bagi peserta
Alo'oa Jaminan Kesehatan Nasional
di UPTD Puskesmas
Kecamatan Gunungsitoli
Alo'oa

14 Manajemen Pencegahan Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 175.000.000
Kecurangan (Fraud) dalam Terlaksananya manajemen
Pelaksanaan Program Jaminan pencegahan kecurangan
Kesehatan Nasional (Fraud) pada pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan
(JKN) di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kota
Gunungsitol

15 Peningkatan Kapasitas Bidan melalui Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 125.000.000
Organisasi Profesi Meningkatnya kapasitas
bidan melalui organisasi
profesi di Wilayah Kota
Gunungsitoli
16 Bantuan Operasional Kesehatan Output : 6 puskesmas 6 puskesmas 1.200.000.000 6 puskesmas 1.320.000.000 6 puskesmas 1.452.000.000 6 puskesmas 1.597.200.000 6 puskesmas 1.756.920.000 6 puskesmas 7.326.120.000
Tersedianya Bantuan
Operasional Kesehatan
17 Jaminan Persalinan Output : 6 puskesmas 6 puskesmas 1.200.000.000 6 puskesmas 1.320.000.000 6 puskesmas 1.452.000.000 6 puskesmas 1.597.200.000 6 puskesmas 1.756.920.000 6 puskesmas 7.326.120.000
Tersedianya Jaminan
Persalinan
18 Penjaringan dan Penanganan Orang Output : - - - 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 40.000.000 1 kegiatan 160.000.000
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlaksananya penjaringan
Berat dan penanganan orang
dengan gangguan jiwa
(ODGJ) berat

4 Meningkatnya kualitas 1 Persentase Puskesmas yang 7 Program Pengawasan Obat dan Outcome : 100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 200.000.000
pengawasan obat, menyelenggarakan makanan Persentase Apotik/ TPM yang
makanan termasuk kesehatan tradisional mendapat pengawasan
kosmetik bagi
masyarakat serta
adanya
pengembangan obat
asli indonesia

2 Persentase Puskesmas yang 1 Manajemen Kefarmasian Kota Output : 6 Kecamatan 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 40.000.000 6 Kecamatan 200.000.000
melaksanakan Gunungsitoli Terlaksananya pengawasan,
pelayanan kefarmasian pembinaan , koordinasi
sesuai standar pengelolaan obat,
perbekalan kesehatan, obat -
obatan tradisional dan
kosmetik di Kota
Gunungsitoli (Puskesmas,
Pustu, Poskesdes, Instalasi
Farmasi, Toko Obat, Apotik,
Toko Kosmetik, Swalayan,
Pasar Tradisional)

2 Monitoring Efek Samping Obat Output : - - - 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 20.000.000 6 Kecamatan 80.000.000
(MESO) Terlaksananya monitoring
efek samping obat di Kota
Gunungsitoli

8 Program Pengembangan Obat Asli Outcome : 0,00% 20% 40.000.000 40% 40.000.000 60% 40.000.000 80% 55.000.000 100% 55.000.000 100% 230.000.000
Indonesia Persentase Desa/ Kel
memiliki Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
1 Monitoring dan Evaluasi Tanaman Output : 30 kk 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 150 kk 100.000.000
Obat Keluarga Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Lomba
Tanaman Obat Keluarga di
Kota Gunungsitoli

6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
2 Sosialisasi Administrasi
Tanaman Obat Keluarga Outcome
Output :: 30 kk 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 30 kk 20.000.000 - - - - 90 kk 60.000.000
di Kota Gunungsitoli Terlaksananya sosialisasi
Tanaman Obat Keluarga di
Kota Gunungsitoli
3 Peningkatan Kompetensi Kader Output : - - - - - - - 45 kk 35.000.000 45 kk 35.000.000 90 kk 70.000.000
Tanaman Obat Keluarga Terlaksananya Kompetensi
Kader Tanaman Obat
Keluarga di Kota
Gunungsitoli
4 Pelatihan Akupresor Bagi Tenaga Output : - - - 12 orang 120.000.000 - - - - - - 12 orang 120.000.000
Kesehatan Terlatihnya tenaga
kesehatan dalam
memberikan terapi akupresor

5 Meningkatnya 1 Persentase Rumah tangga 9 Program Promosi Kesehatan dan Outcome : 0,00% 20% 520.000.000 40% 1.120.000.000 60% 520.000.000 80% 520.000.000 100% 520.000.000 100% 3.200.000.000
promosi kesehatan, ber-PHBS Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa/ Kelurahan
pemberdayaan memiliki UKBMD Minimal 5
masyarakat dan Pokja (%)
peningkatan PHBS

1 Pelatihan, Pembinaan dan Lomba Output : - 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 12 posyandu 30.000.000 60 posyandu 150.000.000
Posyandu untuk Pengembangan Terlaksananya Pelatihan,
PSM/UKBM Pembinaan dan Lomba
Posyandu untuk
Pengembangan PSM/UKBM

2 Operasional bagi kader posyandu Output : 805 kader 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 270.000.000 805 kader 1.350.000.000
Jumlah kader posyandu yang
mendapatkan bantuan
transportas

3 Pembinaan Rumah Tangga ber- Output : - 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 60 RT 40.000.000 300 RT 200.000.000
PHBS Terselenggaranya
pembinaan rumah tangga ber-
PHBS di Wilayah Kota
Gunungsitoli
4 Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak Terselenggaranya 6 Kecamatan 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecmatan 100.000.000 6 Kecamatan 100.000.000 6 Kecamatan 500.000.000
berbasis keluarga pembinaan kesehatan ibu
dan anak berbasis keluarga
di Kota Gunungsitoli
5 Pengembanagan dan Pembinaan Tersedianya Desa Siaga 6 Kecamatan 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 30.000.000 10 Desa Siaga 150.000.000
Desa Siaga Aktif di 6 Kecamatan di Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
wilayah Kota Gunungsitoli

6 Peningkatan Kapasitas Petugas Tersedianya Petugas - 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 25 orang 50.000.000 125 orang 250.000.000
Pengelola Posyandu Pengelola Posyandu yang petugas petugas petugas petugas petugas petugas
terampil dan cakap
7 Pengadaan Mobil Promosi Output : - - - 1 Unit 600.000.000 - - - - - - 1 unit 600.000.000
Kesehatan Tersedianya kendaraan roda
4 sebagai media promosi
kesehatan

4 Meningkatkan 6 Meningkatnya status 1 Persentase ibu hamil Kurang 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Outcome : 19% 19% 220.000.000 18,70% 270.000.000 18,50% 220.000.000 18,20% 220.000.000 18% 220.000.000 18% 1.150.000.000
status Gizi gizi pada balita Energi Kronik yang mendapat Prevalensi kekurangan Gizi/
Masyarakat makanan tambahan Underweight pada anak balita
(%)
2 Persentase ibu hamil yang Outcome : 0,00% 35% 34% 34% 33% 32% 32%
mendapat Tablet Prevalensi stunting (pendek
Tambah Darah (TTD) & sangat pendek) pada
baduta (bawah dua tahun)
(%)
3 Persentase bayi usia kurang 1 Pengadaan MP-ASI Output : 2 jenis 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 100.000.000 2 jenis 500.000.000
dari 6 bulan yang Tersedianya MP-ASI untuk
mendapat ASI eksklusif bayi 6-11 bulan dan 12-24
bulan
4 Persentase bayi baru lahir 2 Pelatihan Pemantauan Status Gizi Output : - - - 20 ORG 50.000.000 - - - - - - 20 ORG 50.000.000
mendapat Inisiasi (PSG) Terlatihnya TPG Puskesmas
Menyusui Dini (IMD) dalam Penentuan status Gizi
bayi/Balita

7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
5 Persentase balita kurus yang Program Pelayanan
3 Penanganan Administrasi
pelayanan/perawatan Outcome
Output :: 70 kasus 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 70 kasus 120.000.000 350 kasus 600.000.000
mendapat gizi buruk terpadu Tertanganinya 100% anak
makanan tambahan gizi buruk di unit-unit
pelayanan kesehatan
6 Persentase remaja puteri
yang mendapat
Tablet Tambah Darah (TTD
5 Meningkatkan 7 Mewujudkan 1 Jumlah desa/kelurahan yang 11 Program Pengembangan Lingkungan Outcome : 0,00% 0,00% 165.000.000 0,00% 165.000.000 0,00% 155.000.000 20,00% 135.000.000 40,00% 135.000.000 40% 755.000.000
kualitas lingkungan lingkungan sehat melaksanakan Sehat Persentase Desa/ Kelurahan
STBM sehat (%)

1 Peningkatan Lingkungan Sehat dhi. Output : 6 desa 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 6 desa 45.000.000 30 desa 225.000.000
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Terlaksananya Peningkatan
lingkungan Sehat dhi.
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat di Kota
Gunungsitoli
2 Stimulan Pembangunan Jamban Output : - 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 60 keluarga 90.000.000 300 keluarga 450.000.000
Percontohan Berbasis Masyarakat Pembuatan Jamban
Percontohan di Kota
Gunungsitoli
3 Peningkatan Kapasitas Pengelola Output : Pelaksanaan Klinik 50 Orang 30.000.000 50 orang 30.000.000 31 orang 20.000.000 - - - - 131 orang 80.000.000
Kesehatan Lingkungan Puskesmas Sanitasi di Puskesmas -
tentang Klinik Sanitasi
Gunungsitoli, November 2016
8 Meningkatnya 1 Persentase penurunan kasus 12 Program Pencegahan dan Outcome : 0,00% 300 1.075.000.000 299 1.395.000.000 298 1.135.000.000 297 1.055.000.000 295 805.000.000 295 5.465.000.000
pengendalian penyakit penyakit yang dapat dicegah Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi TB/ 100.000
menular dengan imunisasi (PD31) Penduduk
tertentu
2 Persentase anak usia 0-11 Outcome : 0,00% 1,00% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,50%
bulan yang Prevalensi HIV (%)
mendapat imunisasi dasar
lengkap
3 Persentase cakupan Outcome : 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00%
pengendalian vektor terpadu Jumlah Desa / Kelurahan
mencapai Eliminasi Malaria

4 Jumlah kecamatan dengan 1 Pengadaan alat fogging Output : 6 unit 4 unit 200.000.000 2 unit 100.000.000 - - - - - - 6 unit 300.000.000
API <1/1.000 penduduk Jumlah ketersediaan alat
fogging
5 Jumlah kecamatan endemis 2 Pengadaan alat spare part dan Output : 16 jenis 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 50.000.000 16 jenis 250.000.000
Filaria berhasil menurunkan bahan-bahan foging Jumlah ketersediaan alat
angka mikro filaria menjadi < sprare part dan bahan-bahan
1% foging
6 Persentase cakupan IR DBD 3 Pengadaan vaksin VAR, Influensa Output : 4 jenis 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 100.000.000 4 jenis 500.000.000
< 49 per 100.000 penduduk dan meningitis Tersedianya vaksin
VAR/SAR dan Vaksin
Influensa
7 Persentase eliminasi rabies 4 Pemeriksaan berkala jentik nyamuk Output : 50 desa 20 desa 80.000.000 40 desa 100.000.000 60 desa 120.000.000 80 desa 140.000.000 101 desa 160.000.000 101 desa 600.000.000
DBD Persentase angka bebas
jentik
8 Persentase cakupan 5 Survey Darah Jari (SDJ) Filariasis Output : - 30 desa 150.000.000 30 desa 150.000.000 30 desa 150.000.000 11 desa 50.000.000 - - 101 desa 500.000.000
penemuan kasus baru Terlaksananya Survey Darah
kusta tanpa cacat Jari (SDJ) Filariasis di Kota
Gunungsitoli
9 Pelayanan kesehatan orang 6 Pelatihan Petugas Puskesmas Output : - - - 30 orang 80.000.000 - - - - - - 30 orang 80.000.000
dengan TB pelaksanaan VCT HIV/AIDS Terlaksananya pelatihan
petugas Puskesmas /klinik
swasta pelaksanaan VCT
HIV AIDS
10 Persentase angka 7 Pengadaan Reagensia/Rapid Test Output : 3 jenis 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 75.000.000 3 jenis 375.000.000
keberhasilan pengobatan TB HIV Jumlah reagensia/rapid test
paru BTA positif (Success HIV
Rate) minimal 85%

8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
11 Persentase angka kasus HIV Program Pelayanan
8 Pengendalian Administrasi
penyakit menular Outcome
Output :: 6 jenis 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 150.000.000 6 jenis 750.000.000
yang diobati Terlaksananya pengendalian
penyakit menular dhi.
Filariasis, TB Paru, Malaria,
Kusta, HIV/AIDS, DBD di
Kota Gunungsitoli

12 Persentase Puskesmas yang 9 Pengadaan bahan/alat/sparepart dan Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 250.000.000
melakukan pemeriksaan dan reagensia laboratorium untuk Tersedianya
tata laksana Pneumonia pengendalian penyakit bahan/alat/sparepart dan
melalui program MTBS reagensia laboratorium untuk
pengendalian penyakit

13 Persentase Puskesmas yang 10 Pengadaan Alat Deteksi Kreo Terapy Output : - - - 2 puskesmas 220.000.000 2 puskesmas 220.000.000 2 puskesmas 220.000.000 - - 6 puskesmas 660.000.000
melakukan kegiatan deteksi untuk Pemeriksaan Kanker Tersedianya
dini hepatitis bahan/alat/sparepart dan
B pada kelompok berisiko reagensia laboratorium untuk
pengendalian penyakit

14 Persentase Puskesmas yang 11 Surveilance Penyakit Output : 14 jenis 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 50.000.000 14 jenis 250.000.000
melaksanakan Terlaksananya pengamatan,
pengendalian PTM terpadu monitoring dan evaluasi
penyakit
15 Persentase desa/kelurahan 12 Penanganan KLB/Wabah/Bencana Output : 10 jenis 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 75.000.000 10 jenis 375.000.000
yang Terlaksananya penyelidikan
melaksanakan kegiatan Pos epidemiologi,
Pembinaan penanggulangan KLB/wabah
Terpadu (Posbindu) PTM dan penanganan bencana
bidang kesehatan

16 Persentase perempuan usia 13 Pelaksanaan Imunisasi Rutin Output : 48 OH 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 75.000.000 48 OH 375.000.000
30-50 tahun yang Terlaksananya monitoring
dideteksi dini kanker serviks Pelaksanaan imunisasi rutin
dan payudara

17 Pelayanan kesehatan 14 Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Output : 48 OH 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 20.000.000 48 OH 100.000.000
penderita hipertensi Sekolah (BIAS) Terlaksananya monitoring
pelaksanaan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS)
18 Pelayanan kesehatan 15 Fasilitasi Pelaksanaan Catch Up Output : - - - 72 OH 100.000.000 - - - - - - 72 OH 100.000.000
penderita Diabetes Melitus Campaign Campak dan Rubella Terlaksananya monitoring
(Measles Rubella/MR) pelaksanaan imunisasi
tambahan Campak dan
Rubella
19 Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV
6 Meningkatkan 9 Meningkatnya kualitas 1 Persentase Puskesmas yang 13 Program Standarisasi Pelayanan Outcome : 0% 0% 555.000.000 33% 655.000.000 66% 655.000.000 100% 105.000.000 100% 105.000.000 100% 2.075.000.000
kualitas pelayanan manajemen pelayanan melaporkan Kesehatan Persentase Kecamatan yang
kesehatan kesehatan data kesehatan prioritas memiliki minimal 1
Puskesmas yang
tersertifikasi Akreditasi (%)

2 Persentase tersedianya 1 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Output : 1 dokumen 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 1 dokumen 20.000.000 5 dokumen 100.000.000
jaringan komunikasi Gunungsitoli Tersedianya profil Kesehatan
data yang diperuntukkan Kota Gunungsitoli
untuk pelaksanaan
e-kesehatan
3 Jumlah Puskesmas Non 2 Akreditasi Puskesmas Output : - 2 puskesmas 450.000.000 2 puskesmas 450.000.000 2 puskesmas 450.000.000 - - - - 6 puskesmas 1.350.000.000
Rawat Inap dan Terlaksananya akreditasi di
Puskesmas Rawat Inap yang UPTD Puskesmas
memberikan
pelayanan sesuai standar

4 Jumlah kecamatan yang 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Output : - 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 70.000.000 6 puskesmas 350.000.000
memiliki minimal satu Puskesmas (SIP) Terlaksananya Pelatihan dan
Puskesmas tersertifikasi Manajemen Kegiatan Sistem
akreditasi Informasi Puskesmas (SIP)

9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Jumlah puskesmas yang Program Pelayanan
4 Penyediaan Administrasi
perlengkapan Sistem Outcome
Output :: - - - 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 - - - - 2 paket 200.000.000
telah melaksanakan Informasi Puskesmas (SIP) di Dinas Tersedianya perangkat
manajemen puskemas Kesehatan dan Puskesmas komputer (PC Server, PC
Client, Wireless router, UPS
Server, UPS PC Client, Rack
Server, Biaya Instalasi dan
biaya servis komputer )
kegiatan Sistem Informasi
Puskesmas (SIP)
5 Pengadaan Buletin Kesehatan Kota Output : - 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 5 dokumen 75.000.000
Gunungsitoli Tersedianya Buletin
Kesehatan Semesteran

6 Penyusunan Regulasi Petunjuk Output : - 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 1 dokumen 5.000.000 5 dokumen 25.000.000
Teknis Bidang Kesehatan Terlaksananya penyusunan
peraturan walikota di bidang
kesehatan

7 Sistem Informasi Geografis (SIG) Output : - - - 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 - - - - 2 kegiatan 100.000.000
Bidang Kesehatan Tersedianya peta
sarana/prasarana
kesehatan/distribusi penyakit
di wilayah kota gunungsitoli

10 Meningkatnya 1 Jumlah kecamatan yang 14 Program Pelayanan Kesehatan Outcome : 82% 82% 150.000.000 85% 150.000.000 90% 150.000.000 95% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 750.000.000
pelayanan kesehatan melakukan Penduduk Miskin Persentase Kepesertaan
Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan SJSN kesehatan (%)
Bergerak (PKB) di daerah
terpencil dan sangat terpencil

1 Pelayanan Bergerak Output : 5 jenis 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 150.000.000 5 jenis 750.000.000
Terlaksananya pelayanan
bergerak untuk pengobatan/
penanggulangan penyakit
menular/penyakit tidak
menular dan kegiatan sunat
massal/paps smear/bibir
sumbing/ katarak/pelayanan
KB

11 Meningkatnya kualitas 1 Jumlah RSUD 15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Outcome : 0% 30% 8.978.632.000 50% 19.560.000.000 70% 18.800.000.000 85% 11.420.000.000 100% 6.320.000.000 100% 65.078.632.000
sarana pelayanan Perbaikan Sarana dan Prasarana Persentase Faskes yang
kesehatan dan Puskesmas/Pustu dan Jaringannya memenuhi Permenkes No.75
kemitraan dalam tah.2014 (%)
pelayanan kesehatan

2 Jumlah Puskesmas 1 Pembangunan Baru Puskesmas Output : 6 - - 1 unit 5.000.000.000 1 unit 5.000.000.000 1 unit 5.000.000.000 - - 3 unit 15.000.000.000
Tersedianya puskesmas di
kecamatan gunungsitoli,
gunungsitoli selatan, idanoi

3 Rasio Puskesmas /100.000 2 Pembangunan Baru UPTD Output : - 1 unit 7.823.632.000 - - - - - - - - 1 unit 7.823.632.000
pddk Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Tersedianya gedung
Selatan tambahan di UPTD
Puskesmas Kecamatan
Gunungsitoli Selatan
4 Jumlah Puskesmas 3 Penataan Gedung Puskesmas Output : - 2 unit 100.000.000 1 unit 150.000.000 1 unit 150.000.000 - - - - 3 unit 400.000.000
Pembantu Terlaksananya Penataan
Gedung UPTD Puskesmas
5 Jumlah Poskesdes 4 Peningkatan Puskesmas Rawat Output : 4 unit - - 1 unit 4.000.000.000 1 unit 4.000.000.000 - - - - 2 unit 8.000.000.000
Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Terlaksananya Peningkatan
Inap Puskesmas Rawat Jalan
Menjadi Puskesmas Rawat
Inap

6 Rasio Poskesdes/ 100.000 5 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Output : 3 unit - - - - 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.000.000.000 1 unit 1.000.000.000 1 unit 3.000.000.000
pddk Menjadi Puskesmas Mampu PONED Terlaksananya Peningkatan
Puskesmas Rawat Inap
Menjadi Puskesmas Mampu
PONED

10
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
7 Jumlah Posbindu PTM Program Pelayanan
Pengadaan Administrasi
Peralatan Kesehatan Outcome
Output :: 1 set - - 2 set 3.000.000.000 1 set 1.500.000.000 1 set 1.500.000.000 1 set 1.500.000.000 5 unit 7.500.000.000
Pada Peningkatan Puskesmas Tersedianya peralatan
Mampu PONED kesehatan pada peningkatan
puskesmas mampu PONED

8 Puskesmas Keliling 4 Rehabillitasi sedang/Pemeliharaan/ Output : - 1 unit 400.000.000 3 unit 2.500.000.000 2 Unit 2.750.000.000 - - - - 5 unit 5.650.000.000
lanjutan pembangunan puskesmas terlaksananya rehabilitasi,
dan puskesmas pembantu pemeliharaan dan lanjutan
pembangunan puskesmas
dan pustu
9 Jumlah Ambulance 5 Pengadaan sarana dan prasarana Output : - -
puskesmas Tersedianya sarana dan
prasarana puskesmas
a. Pengadaan USG untuk puskesmas Output : 4 unit - - 1 unit 60.000.000 1 unit 60.000.000 1 unit 60.000.000 1 unit 60.000.000 4 unit 240.000.000
Tersedianya alat USG 2
dimensi untuk puskesmas
b. Pengadaan EKG untuk Puskesmas Output : 4 unit - - 1 unit 80.000.000 1 unit 80.000.000 1 unit 80.000.000 1 unit 80.000.000 4 unit 320.000.000
Tersedianya alat EKG 12
channel untuk puskesmas
c Pengadaan Set Peralatan Gigi Output : 4 unit - - 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 4 unit 800.000.000
Tersedianya set peralatan
gigil untuk puskesmas
d Pengadaan set ALKES Output : - - - 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 4 paket 600.000.000
Tersedianya set peralatan
kesehatan untuk
puskesmas/pustu/poskesdes

e Pengadaan alat pemeriksaan darah Output : 2 unit - - 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 4 unit 800.000.000
lengkap Tersedianya set
pemeriksaan darah lengkap
untuk puskesmas

f pengadaan autoclave Output : 3 unit - - 2 unit 50.000.000 2 unit 50.000.000 2 unit 50.000.000 2 unit 50.000.000 8 unit 200.000.000
Tersedianya set autclave
untuk puskesmas

g Pengadaan/pemeliharaan sarana air Output : - - - 20 sarana 300.000.000 20 sarana 300.000.000 20 sarana 300.000.000 - - 60 sarana 900.000.000
bersih Puskesmas, Pustu dan Terpeliharanya sarana air kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
Poskesdes bersih puskesmas, pustu dan
poskesdes
h Mangement Pemeliharaan alat Output : - - - 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 1 kegiatan 320.000.000
kesehatan Terpeliharanya peralatan
kesehatan di puskesmas,
pustu dan poskesdes
i Pengadaan Kendaraan Dinas Output : - - - 1 unit 500.000.000 - - - - - - 1 unit 500.000.000
Operasional Survei Sarana Tersedianya kendaraan
Kesehatan dinas untuk operasional
survei sarana kesehatan
j Pengadaan Puskesmas Keliling Output : 9 unit - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 4 unit 2.000.000.000
Tersedianya kendaraan
dinas Puskesmas Keliling
k Pengadaan Mobil Ambulance Output : 1 unit 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 600.000.000 5 unit 3.000.000.000
Tersedianya kendaraan
dinas Ambulance

l Pengadaan Laboratorium Set Output : 1 set - - 2 unit 300.000.000 2 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000 6 unit 1.200.000.000
Tersedianya laboratorium set

5 Pengadaan Meubelair Output : 63 sarana - - 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 - - - - 63 sarana 400.000.000
Tersedianya Meubelair di
Puskesmas, Pustu, dan
Poskesdes
6 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Output : 2 unit - - 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 - - - - 2 unit 200.000.000
Tersedianya biaya
pemeliharaan gedung
Puskesmas

11
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
7 Pengadaan/ Administrasi
Perbaikan Meteran/ Outcome
Output :: - 11 sarana 55.000.000 14 sarana 90.000.000 11 sarana 80.000.000 - - - - 36 sarana 225.000.000
Instalasi Listrik Pustu dan Poskesdes Terlaksananya Pengadaan/ kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
Perbaikan Meteran/ Instalasi
ListrikPustu dan Poskesdes
di Wilayah Kota Gunungsitoli

8 Pengadaan/perbaikan sarana air Output : 3 sarana - - 10 unit 200.000.000 10 200.000.000 10 200.000.000 19 400.000.000 49 sarana 1.000.000.000
bersih Tersedianya biaya
pengadaan/perbaikan sarana
air bersih di Puskesmas,
Pustu, Poskesdes

9 Pembangunan Poskesdes Output : 39 unit - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 4 unit 2.000.000.000
Terbangunnya poskesdes di
Kota Gunungsitoli
10 Penataan Poskesdes Output : 1 unit - - 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 1 unit 100.000.000 4 unit 400.000.000
Tertatanya poskesdes di
Kota Gunungsitoli

11 Pembangunan Posbindu Output : 1 unit - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000 4 unit 2.000.000.000
Terbangunnya Posbindu di
Kota Gunungsitoli
12 Pengadaan Posbindu Kit Output : - - - 30 Set 150.000.000 30 Set 150.000.000 30 Set 150.000.000 30 Set 150.000.000 120 set 600.000.000
Tersedianya Posbindu Kit di
Posbindu

16 Program Pengadaan, Peningkatan Outcome : 0% 0% - 0% 500.000.000 100% 2.000.000.000 100% 51.500.000.000 100% 32.250.000.000 100% 86.250.000.000
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Kota memiliki 1
RSUD

1 Studi Kelayakan Rumah Sakit Output : - - - 1 dokumen 500.000.000 - - - - - - 1 dokumen 500.000.000


Tersedianya dokumen kajian
tentang kelayakan Rumah
Sakit
2 Perencanaan Pengadaan Rumah Output : - - - - - 1 dokumen 2.000.000.000 - - - - 1 dokumen 2.000.000.000
Sakit Tersedianya dokumen
perencanaan Rumah Sakit
3 Pembangunan Rumah Sakit Output : - - - - - - - 1 unit 50.000.000.000 - - 1 unit 50.000.000.000
Tersedianya Rumah Sakit
Umum di Kota Gunungsitoli
4 Pengawasan Pekerjaan Output : - - - - - - - 1 dokumen 1.500.000.000 - - 1 dokumen 1.500.000.000
Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya pengawasan
pembangunan Rumah Sakit

5 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Output : - - - - - - - - - 1 paket 30.000.000.000 1 paket 30.000.000.000


Sakit Tersedianya peralatan
kesehatan di Rumah Sakit
6 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Output : - - - - - - - - - 1 paket 1.000.000.000 1 paket 1.000.000.000
Tersedianya meubelair di
Rumah Sakit
7 Pengadaan Ambulance Output : - - - - - - - - - 3 unit 750.000.000 3 unit 750.000.000
Tersedianya Ambulance
Rumah Sakit
8 Pengadaan Mobil Jenazah Output : - - - - - - - - - 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000
Tersedianya Mobil Jenazah
Rumah Sakit
17 Program Pemeliharaan Sarana dan Outcome : 0,00% 0,00% - 0,00% - 50% - 75% - 100% 100.000.000 100% 100.000.000
Prasarana Rumah Sakit Persentase RSUD yang
memenuhi standar sesuai
Permenkes No.56 tahun 2014

1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Output : - - - - - - - - - - - - -


Gedung kantor Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan Gedung kantor

12
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
2 Pemeliharaan Administrasi
rutin/berkala Outcome
Output :: - - - - - - - - - - - - -
kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Output : - - - - - - - - - 1 tahun 100.000.000 1 tahun 100.000.000


kantor Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

18 Program Kemitraan peningkatan Outcome : 0,00% 20,00% 230.000.000 40,00% 245.000.000 60% 245.000.000 80% 245.000.000 100% 245.000.000 100% 1.210.000.000
pelayanan kesehatan Persentase kerjasama lintas
program & lintas sektor
minimal 5 MOU

1 Penyelengaaraan Rapat Koordinasi / Output : 3 kali 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 75.000.000 3 kali 375.000.000
Kegiatan Lintas Program dan Lintas Terlaksannya Rapat Kerja
Sektor Kesehatan Daerah dan
Rapat Konsultasi Kesehatan
Kota Gunungsitoli

2 Peringatan Hari-Hari Besar Output : 1 kegiatan 1 kegiatan 35.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 235.000.000
Kesehatan Terselenggaranya
Peringatan Hari Kesehatan
Nasional (HKN) di Kota
Gunungsitoli
3 Pemilihan Tenaga Kesehatan Output : 4 jenis 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 120.000.000 4 jenis 600.000.000
Teladan Terpilihnya tenaga
kesehatan (Dokter, Perawat,
Bidan, Tenaga Pengelola
Gizi) teladan Kota
Gunungsitoli untuk di kirim
mengikuti seleksi tingkat
Provinsi Sumatera Utara

7 Meningkatkan 12 Meningkatnya 1 Persentase kesehatan balita 19 Program Peningkatan Pelayanan Outcome : 30 30 50.000.000 25,00% 53.000.000 20% 56.300.000 15% 59.930.000 10% 63.923.000 10% 283.153.000
status kesehatan pengendalian Kesehatan Anak Balita Angka Kematian Balita/ 1.000
dan pelayanan kesehatan makanan, KH
kesehatan pada kesehatan ibu, bayi,
setiap tahapan balita, anak, remaja
siklus hidup dan lanjut usia
2 Persentase pelayanan 1 Lomba Bayi/Balita Sehat Lingkup Output : 18 orang 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 18 orang 20.000.000 90 orang 100.000.000
kesehatan usia lanjut Kota Gunungsitoli Terselenggaranya lomba
bayi/balita sehat lingkup
Pemerintah Kota
Gunungsitoli
3 Persentase sarana air minum 2 Pengadaan KMS Balita Output : 1.000 set 1.000 set 30.000.000 1.000 set 33.000.000 1.000 set 36.300.000 1.000 set 39.930.000 1.000 set 43.923.000 5.000 set 183.153.000
yang dilakukan Tersedianya KMS Balita di
pengawasan Puskesmas dan Jaringannya

4 Persentase Tempat-Tempat 20 Program Peningkatan Pelayanan Outcome : 0,00% 25,00% 80.000.000 30,00% 80.000.000 35% 80.000.000 40% 80.000.000 45% 80.000.000 45% 400.000.000
Umum yang memenuhi syarat Kesehatan Lanjut Usia Persentase Desa/Kel yang
kesehatan memiliki Posyandu Lansia
5 Persentase tempat 1 Pengadaan Kacamata Lansia (%)Output : - 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 1.000 orang 50.000.000 5.000 orang 250.000.000
pengelolaan Makanan Jumlah kacamata lansia
(TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
6 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Lomba Kelompok Lansia Output : 12 kelompok 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 30.000.000 12 kelompok 150.000.000
Hamil Terlaksananya lomba
'kelompok lansia
3 Pelaksanaan Posyandu Lansia Output : - 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 25.000.000
Terlaksananya posyandu
lansia
7 Persentase Ibu Hamil Kurang 21 Program Pengawasan dan Outcome : 48,00% 50,00% 110.000.000 60,00% 559.000.000 65% 528.900.000 70% 447.790.000 80% 151.769.000 80% 1.797.459.000
Energi Kronik (KEK) Pengendalian Kesehatan Makanan Persentase Pengelolaan TPM
laik Sehat (%)
8 Persentase Ibuhanil KEK 1 Pengawasan/pembinaan Sarana Output : 229 sarana 180 sarana 90.000.000 200 sarana 99.000.000 230 sarana 108.900.000 260 sarana 119.790.000 299 sarana 131.769.000 299 sarana 484.000.000
yang mendapatkan makanan Pangan dan TTU Terlaksana Pengawasan /
tambahan Pembinaan Sarana Pangan
dan TTU

13
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
9 Persentase Ibu Hamil yang Program Pelayanan
2 Peningkatan Administrasi
kompetensi petugasOutcome
Output :: - - - 20 orang 40.000.000 - - - - - - 20 orang 40.000.000
mendapatkan tablet tambah kesehatan dalam pengawasan Terlaksananya peningkatan
darah (TTD) makanan dan minuman kompetensi petugas
10 Persentase Puskesmas yang kesehatan
3 Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Output : dalam - 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 30 orang 20.000.000 150 orang 100.000.000
melaksanakan kelas ibu hamil Industri Rumah Tangga (IRT) Terlaksana Penyuluhan
Keamanan Pangan
11 Persentase persalinan di 4 Pengadaan Simple Food Output : 2 set - - 2 set 180.000.000 2 set 180.000.000 1 set 198.000.000 5 set
fasilitas pelayanan kesehatan Contamination Test Kit Terlaksana Pengadaan Alat
483.000.000
Pemeriksaan Makanan

12 Pelayanan Kesehatan Ibu Output : 2 set - - 2 set 220.000.000 2 set 220.000.000 1 set 110.000.000 5 set
Bersalin Pengadaan Water Test Kit For
5 Terlaksana Pengadaan Alat 585.000.000
Microbiology
Pemeriksa Air/Minuman

13 Persentase Kunjungan 22 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Outcome : 290 290 425.000.000 285,0 430.000.000 280 435.000.000 275,0 440.000.000 270 445.000.000 270 2.175.000.000
Neonatal Pertama (KN1) Melahirkan dan Anak Angka Kematian
Ibu/10.000KH
14 Pelayanan Kesehatan Bayi Outcome : 21,1 21,1 21 20,5 20 19,5 19,5
Baru Lahir Angka Kematian
Bayi/1.000KH
15 Persentase Puskesmas yang 1 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal Output : 10 orang 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 10 orang 85.000.000 50 orang 425.000.000
melakukan orientasi Program (APN) Jumlah Bidan yang dilatih
Perencanaan Persalinan dan APN
Pencegahan Komplikasi
(P4K)
16 Pelayanan kesehatan pada 2 Pelatihan Midwifery Update (MU) Output : - 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 40 orang 40.000.000 200 orang 200.000.000
usia pendidikan dasar (Kelas Tersedianya Biaya Pelatihan
1 SD dan 1 SMP) Midwifery Update (MU

17 Persentase Puskesmas yang 3 Pengadaan PMT Bumil KEK Output : 1 jenis 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 100.000.000 1 jenis 500.000.000
melaksanakan penjaringan Tersedianya PMT Bumil KEK
kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
18 Persentase Puskesmas yang 4 Audit Maternal Perinatal (AMP) Output : 1 dokumen 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 1 dokumen 35.000.000 5 dokumen AMP 175.000.000
melaksanakan penjaringan Terlaksananya Audit AMP AMP AMP AMP AMP AMP
kesehatan untuk peserta didik Maternal Perinatal
kelas 7 dan 10

19 Pelayanan kesehatan pada 5 Fasilitasi PONED Output : 3 Puskesmas 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 40.000.000 3 Puskesmas 200.000.000
usia produktif (15-s.d 19 Terselenggaranya kegiatan
tahun) Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergency Dasar
(PONED)
20 Persentase Puskesmas yang 6 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil Output : 20 orang 20 orang 50.000.000 20 orang 55.000.000 20 orang 60.000.000 20 orang 65.000.000 20 orang 70.000.000 100 orang 300.000.000
menyelenggarakan kegiatan dan Balita Terselenggaranya pelatihan
kesehatan remaja penerapan kelas ibu hamil
dan balita di Puskesmas dan
jaringannya

21 Persentase remaja putri yang 7 Pengadaan Buku KIA Output Tersedianya buku - 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 3.000 buku 75.000.000 15.000 buku 375.000.000
mendapat Tablet Tambah KIA
Darah (TTD)

23 Program Peningkatan Pelayanan Outcome : 0,00% 0,00% 140.000.000 20,00% 140.000.000 40,00% 140.000.000 80,00% 140.000.000 80,00% 140.000.000 80,00% 700.000.000
Kesehatan Anak dan Remaja Persentase Puskemas
melaksanakan upaya
kesehatan remaja (%)
1 Pembentukan Tim UKS se- Output : - 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 15 SD 35.000.000 75 SD 175.000.000
Kecamatan Wilayah Kota Terbentuknya Tim UKS di
Gunungsitoli Kecamatan se wilayah Kota
Gunungsitoli
2 Peningkatan Kapasitas Guru UKS Output : - 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 15 sekolah 20.000.000 75 sekolah 100.000.000
Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan guru UKS di
Sekolah Dasar Wilayah Kota
Gunungsitoli

14
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Kinerja Program 2017 2018 2019 2020 2021
pada Tahun Renstra SKPD SKPD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Lokasi
Awal Penanggung
(output)
Perencanaan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp jawab

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23
Program Pelayanan
3 Pelatihan DokterAdministrasi
Kecil Outcome
Output :: - 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 30 orang 25.000.000 150 orang 125.000.000
Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan dokter kecil
di Sekolah Dasar Wilayah
Kota Gunungsitoli
4 Pengadaan alat UKS Kit Output : - 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 30 set 60.000.000 150 set 300.000.000
Tersedianya alat UKS Kit di
Sekolah Dasar (dhi. tensi
meter, stetoskop, timbangan
badan, pengukur tinggi
badan, kartu E, snelenchart,
buku isihara, penlight, alat
periksa gigi, tas UKS Kit)

TOTAL 32.384.060.600 47.223.581.460 48.045.339.606 91.144.473.567 68.066.920.923 286.864.376.156

GUNUNGSITOLI, Desember 2016


Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI,

WA'OZIDUHU HULU
PEMBINA
NIP. 19620731 198410 1 001

15

Anda mungkin juga menyukai