2.KESEHATAN
A.Pengantar
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
rakyat yaitu untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Sekaligus
pembangunan kesehatan sebagai investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.Dalam rangka meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan
terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat; Urusan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
keterjangkauan dan pelayanan kesehatan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.
Sebagai salah satu program prioritas, pembangunan Kesehatan di Kota Pagar Alam
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang terwujud melalui upaya meningkatkan
kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang
hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil, merata dan proporsional.
0 4 84 205 42 0 0 335
Golongan IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa TOTAL
Jumlah
(orang)
Kondisi pegawai yang menangani Urusan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin dapat
dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Yang Menangani Urusan Kesehatan Sampai dengan Agustus 2017
LAKI LAKI PEREMPUAN TOTAL
Tabel 5
Aset Pada Urusan Kesehatan
NO URAIAN ASSET/MODAL Ukuran
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung Dan Bangunan
4 dst
C.Data Kesehatan
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu adalah
sebagian variabel-variabel yang dapat menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatan di Kota
Pagar Alam. Sampai dengan tahun 2016, jumlah rumah sakit sebanyak 1 buah, puskesmas
sebanyak 7 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 18 buah yang tersebar di beberapa
kecamatan di Kota Pagar Alam.
Tabel
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Pagar Alam Tahun 2016
Puskesmas
No. Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas
Pembantu
1 2 3 4 5
1 Dempo Selatan - 1 6
2 Dempo Tengah - 1 2
3 Dempo Utara - 2 6
4 Pagar Alam Selatan - 2 3
5 Pagar Alam Utara 2 1 1
Jumlah 2 7 18
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2016
Tabel .
Jumlah Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan RSUD Besemah
Kota Pagar Alam Tahun 2016
No. Uraian Umum Askin Askes
1 2 3 4 5
1 Rawat Inap 2.838 2.781 3.723
2 Rawat Jalan 12.970 6.835 30.443
Sumber : Rekam Medis RSUD Besemah
Aspek kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi. Angka Usia
Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk.
Tabel
Aspek Kesehatan
TAHUN
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Angka kelangsungan hidup bayi 996 995 994 996 996 999
2 Angka Usia Harapan Hidup 65.35 65.41 65.47 65.50 66 -
3 Persentase Balita Kurang gizi - 0.27 0.15 0.47 0.25 -
Sumber : Pagar Alam Dalam Angka 2016
Tabel 6
Kondisi Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2017
Kondisi pusat layanan kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 7
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
Balai Pengobatan Kota Pagar Alam.
Tabel 9
Data Capaian Jumlah Tenaga Medis di RSUD Besemah 2013-2017
No. Uraian Satuan Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dokter Umum Orang 15 13
2 Dokter Gigi Orang 2 1
Dokter Spesialis Penyakit
3 Orang 2 3
Dalam
4 Dokter Spesialis Anak Orang 1 1
5 Dokter Spesialis Bedah Orang 2 2
6 Dokter Spesialis Mata Orang 1 1
7 Dokter Spesialis Patologi Klinik Orang 0 1
8 Dokter Spesialis Kandungan Orang 2 1
Dokter Spesialis Jantung dan
9 Orang 1 1
Pembuluh Darah
10 Dokter Spesialis Kulit Kelamin Orang 1 1
Jumlah Tenaga Medis Orang 27 25
Tebel 11
Jumlah Puskesmas Tahun 2013-2018
No. RS Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tebel 12
Jumlah Puskesmas Pembantu/Poli KlinikTahun 2013-2018
No. RS Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tabel 13
Persentase Masyarakat Berobat Menurut Fasilitas Kesehatan
di Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018
No. Fasilitas Kesehatan 201 2014 2015 2016 2017
1 Rumah Sakit
2 Prakter Dokter/Poliklinik
3 Puskesmas/Pustu
4 Praktek Tenaga Kesehatan
5 Praktek Pengobatan Tradisional
6 Lainnya
Tebel 14
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan
Kualifikasi Kesehatan Tahun 2013-2018
No. Jenis Kesehatan Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
Tebel 15
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas Berdasarkan
Pangkat dan Golongan Tahun 2013-2018
No. Pangkat dan Golongan Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
A. Golongan IV
1. Pembina Utama IV.d
2. Pembina Utama Muda / IV.c
3. Pembina Tingkat I / IV.b
4. Pembina / IV.a
B. Golongan III
1. Penata Tingkat I / III.d
2. Penata / III.c
3. Penata Muda Tingkat I / III.b
4. Penata Muda / III.a
C. Golongan II
1. Pengatur tingkat I
2. Pengatur / II.c
Tabel 17
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013-2017
Realisasi
No. INDIKATOR SPM 2013 2014 2015 2016 2017*)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kunjungan Bumil K4
2. Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi
3. Kebidanan
4. Pelayanan Nifas.
5. Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani
6. Kunjungan Bayi
7. Desa / Kelurahan Universal Child Immunization ( UCI )
8. Pelayanan Anak Balita
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia
9. 6 24 bulan Keluarga Miskin
10. Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
11. Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat
12. Peserta KB Aktif
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
13. Acute Flacid Paralysis ( AFP )
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
14. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
15. Penemuan Pasien baru TB BTA Positif.
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
16. Penderita DBD yang ditangani
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
17. Penemuan Penderita Diare
18. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
19. Miskin
Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan
20. Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota
Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
21. penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.
22. Desa Siaga Aktif
*)Sampai bulan Agustus 2017
Kesehatan Formal
45.000.000 24.420.000 54,27%
Pembahasan dan Penandatanganan Mou dengan Unsri
8.944.000 7.964.000 89,04%
7 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
523.014.500 508.414.500
1 Penyuluhan kesehatan anak balita 96,76
450.502.000 435.902.000
2 Pelatihan dan Kesehatan perawatan anak balita 100
72.512.500 72.512.500
Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2014 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,
Tabel 24
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD dari APBD)Tahun 2015
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
A
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Belanja ATK Penyusunan Lakip LPPD RS 4.000.000 4.000.000 100
2 Belanja Penggandaan Penyusunan Lakip.LPPD RS 8.000.000 8.000.000 100
3 Belanja Cetak Penyusunan Lakip,LPPD 8.000.000 8.000.000 100
B Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Kegiatan Rujukan Pasien 45.990.000 22.992.000 50
Belanja Jasa Transaksi Keuangan KSO
2 180.000.000 175.381.250 97
Haemodalisa
C Program Kerjasama Informasi Dengan Media
Massa
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 18.000.000 17.905.000 99
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
D
Masyarakat
1 Belanja Jasa dokumentasi dan Publikasi 6.000.000 4.500.000 75
2 Belanja Bahan Pameran 20.000.000 15.729.000 79
E Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
Kegiatan Pembangunan RS
1 Belanja Jasa konsultansi Penelitan AMDAl RS 340.000.000 186.728.500 55
2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan HD RS 9.000.000 8.950.000 99
3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan HD RS 7.000.000 6.985.000 100
Kegiatan Rehabilitasi RS
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (UGD, ICU, OK) 50.000.000 49.940.000 100
2 Belanja Jasa Konsultansi Pengawas (UGD, ICU, OK)
Kegiatan Pengadaan Obat-obatan RS
1 Belanja Bahan Obat-obatan 1.179.648.000 1.178.081.624 100
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga RS
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.325.000 14.100.000 98
Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS
1 Belanja Pengisian Tabung Oxigen 21.600.000 21.464.900 99
2 Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BHP) 1.122.448.000 1.066.868.904 95
Kegiatan Pengadaan Reagensia
1 Belanja Reagensia 792.160.000 777.033.000 98
To
21.976.781.784 20.843.958.983 95
tal
Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Tabel 25
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2015
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
A Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 1.434.405.000 1.285.479.387 90%
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.383.325.000 1.234.399.387 89%
2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 28.400.000 28.400.000 100%
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.600.000 6.600.000 100%
4 Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 16.080.000 16.080.000 100%
B Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.494.542.000 4.511.858.570 82%
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 38.355.000 38.355.000 100%
2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 48.544.000 48.544.000 100%
3 Perbaikan gizi masyarakat 31.957.000 31.957.000 100%
4 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 290.555.000 289.555.000 100%
5 Peningkatan kesehatan masyarakat 19.682.000 18.014.000 92%
6 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 54.988.000 52.665.000 96%
7 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 25.640.000 16.200.000 63%
8 Penanganan kasus pasung dan gangguan jiwa 50.720.000 50.720.000 100%
9 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan puskesmas berprestasi 30.000.000 30.000.000 100%
10 Pembinaan kesehatan gizi dan mulut 18.080.000 18.080.000 100%
11 Pembinaan usaha kesehatan sekolah 6.825.000 6.825.000 100%
12 Upaya peningkatan puskesmas, pustu dan polindes 1.101.000.000 1.093.000.000 99%
13 Dana kapitasi peserta JKN BPJS kesehatan 3.714.976.000 2.782.033.570 75%
14 Pelayanan Peserta Non Kapitasi 63.220.000 35.910.000 57%
C Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 766.778.000 33.360.000 4%
Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2015 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,
1.781.470.000 1.541.407.475
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 100,00
28.400.000 28.400.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 100,00
28.400.000 28.400.000
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 100
28.400.000 28.400.000
Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam; Alokasi APBD 2016 dan
Realisasi
Untuk urusan wajib kesehatan pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.
30.574.819.673,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 27.769.950.089,00 atau 90,83%.
Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
Tabel 27
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2016
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
24.155.000 23.735.000
Pelatihan kader dan tokoh masyarakat kelurahan siaga 97
15.010.000 14.560.000
Lomba kelurahan siaga tingkat kota 100
17.345.000 17.345.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 99,98
196.489.400 196.443.200
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 100
36.075.200 36.075.200
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 99,96
128.690.200 128.644.000
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 100
31.724.000 31.724.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 85,99
189.380.000 162.838.990
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 100
29.320.000 29.320.000
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 100
30.201.000 30.201.000
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 100
29.700.000 29.700.000
39,06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.810.000 2.660.000
Penyelenggaraan Study Environtmental Health Risk Assesment
76,01
(EHRA) 93.349.000 70.957.990
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 92,62
340.359.100 315.242.560
Penyemprotan foging sarang nyamuk 98,05
38.320.100 37.572.750
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 100
60.155.000 60.155.000
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 72,37
53.148.000 38.465.000
Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 92,95
118.276.000 109.936.000
Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 93,68
21.295.000 19.948.810
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
100
pemberantasan penyakit 16.060.000 16.060.000
Pelayanan kesehatan haji 100
33.105.000 33.105.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 98,10
294.036.000 288.446.100
Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 92,09
15.170.000 13.970.000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 96,64
115.896.000 112.006.100
Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan
98,9
Kesehatan 45.625.000 45.125.000
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 100
8.170.000 8.170.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
29.000.000 29.000.000
Rencana Teknis Dinas Kesehatan 100
20.925.000 20.925.000
Penilaian tenaga kesehatan teladan 100
59.250.000 59.250.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100,00
52.115.000 52.115.000
Pelayanan sunatan massal 100
52.115.000 52.115.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
59,69
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 2.123.411.000 1.267.454.988
Pembangunan Puskesmas
98,74
793.545.000 783.549.000
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 36,39
1.329.866.000 483.905.988
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 71,13
5.096.880.000 3.625.463.352
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 71,13
5.096.880.000 3.625.463.352
Program Peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita 100,00
69.612.500 69.612.500
Penyuluhan kesehatan anak balita 100
41.120.000 41.120.000
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 100
28.492.500 28.492.500
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 99,24
63.140.000 62.660.000
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 100
4.720.000 4.720.000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
100
hasil produksi rumah tangga 34.110.000 33.630.000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
100
restaurant 24.310.000 24.310.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 90,53
364.741.500 330.201.500
98,32
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 47.075.000 46.285.000
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 100
47.075.000 47.075.000
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 100
26.431.500 26.431.500
Audit Maternal Perinatal (AMP) 100
23.195.000 23.195.000
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 100
68.415.000 68.415.000
Jampersal 77,88
152.550.000 118.800.000
TOTAL 79,86
20.876.780.500 16.671.345.398
Realisasi Program Kesehatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 adalah
sebagaimana tabel . berikut :
Tabel
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan Oleh Penanggulangan Bencana) Tahun 2016
Untuk urusan wajib kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tahun 2016 dialokasikan
APBD sebesar Rp. 20.876.780.500,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 16.671.345.398,00
atau 79.86%.
Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2016 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,
Tabel 28
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD)Tahun 2017
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
APBD, BLUD DAN DAK
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.163.065.782 62
29.253.644.484
Belanja Pegawai 62
1 29.253.644.484 18.163.065.782
8.
2.
Pendidikan / Pelatihan Tenaga Medis / Paramedis 104.047.925 38
12 274.082.000
.
2.
Persiapan Akreditasi 14.000.000 8
13 169.759.800
.
2.
Medical Check Up - -
14 46.200.000
.
2.
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 720.565.000 96
17 749.726.880
.
2.
19
Kegiatan BLUD
16.800.000.000
6.972.140.052 42
.
Tabel 29
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2017
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.199.796.000
10.703.733.185 75,38
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 13.731.796.000
10.571.733.185 76,99
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 468.000.000
132.000.000 28,21
20.125.000 2,52
Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2017 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,
Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun
waktu 1990-2015
Indikator:
1. Prevalensi balita kurang gizi 18,5% 13,60% Data Riskesdas
2007
2. Proporsi penduduk di bawah angka 35,32% 74,15% Susenas 2012
kecukupan gizi (AKG menurut WNPG
2004: 2000 kkal/hari)
Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 2015
Indikator:
16. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 23 32,50 Susenas 2013
kelahiran hidup.
17. Angka Kematian Balita (AKBA ) per 32 - Tidak tersedia
1000 kelahiran hidup.
18. Anak usia 12-23 bulan yang 90% 80,68% Susenas 2012
diimunisasi campak (%).
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 2015
Indikator:
19. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) 102 228 SDKI 2007
per 100.000 kelahiran hidup.
20. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh meningkat menurun Susenas 2013
tenaga kesehatan (%).
21. Angka pemakaian kontrasepsi pada meningkat meningkat Susenas 2013
perempuan menikah usia 15- 49 th
TARGET 2015
INDIKATOR CAPAIAN CATATAN
2
1 3 4
Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun
2015
Indikator:
22. Prevalensi HIV dan AIDS (%). menurun meningkat Dinkes 2012
23. Penggunaan kondom pada pemakai meningkat meningkat Susenas 2013
kontrasepsi (%).
24. Persentase penduduk usia muda 15- meningkat 34,2% tahu cara Riskesdes 2007
24 tahun yang mempunyai pengetahuan pencegahan & 18,5%
komprehensif tentang HIV/AIDS (%). tahu cara penularan
Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit
lainnya pada tahun 2015
Indikator:
25. Prevalensi malaria per 1.000 menurun 0,09 Dinkes 2012
penduduk. kasus/1000
Penduduk
Tabel 30
Realisasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)
Tahun 2013 2017
No. Jenis Kegiatan Satuan Tahun kegiatan
2013 2014 2015 2016 2017
1. Pengendalian Vektor %
2. Jumlah Penyemprotan / Kali
Fogging
3. Jumlah Penderita yang Org
ditanggulangi
4. Angka Insiden Penyakit %
5. CFR %
Tabel 31
Realisasi Kegiatan Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Tahun 2013 2018
No. Jenis Kegiatan Satuan Tahun kegiatan
2013 2014 2015 2016 *2017
Tabel 33
Data Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2013 - Tahun 2016
Capaian
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1 Rasio Posyandu per 1000 Balita 14,04 0,75 0,67 6,63
2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk 0,2 0,15 0,15 0,17
3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,01 0,01 0,01 0,01
4 Rasio Dokter per satuan penduduk 0,2 0,24 0,25 0,26
5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,2 0,24 0,25 1,87
6 Rasio bidan per satuan penduduk 0,48 0,63
7 Rasio perawat per satuan penduduk 0,89 1,29
8 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 1 2,3
9 Angka Kematian Ibu/100000 kelahiran hidup 1 2
10 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 0 0
11 Angka Kematian Neonatal per 1000 3 14
12 Angka Harapan Hidup 66 -
13 Persentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan
14 Angka kejadian tuberculosis per 100000 penduduk 103 95
15 Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100000 0 3,7
penduduk
a. Prestasi yang diraih oleh Dinas Kesehatan selama Tahun Anggaran 2016:
- Juara I Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- Juara I Pustu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- Juara II PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
Kinerja Urusan Kesehatan tahun 2013-3017 dibandingkan dengan Target RPJMD dapat disajikan pada tabel
Tabel 34
Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-3017
No IKU Target dan Realisasi Kinerja
2013 2014 2015 2016 2017*)
T R % T R % T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Cakupan ketersediaan obat dan makanan 91% 90% 99% 93% 0 0% 94% 0 0% 95% 95% 100% 95%
2 Angka Umur Harapan Hidup 65,47 92% 65,5% 92% 65,7 92% 0 0%
71,50 71,55 71,60 71,65 71,65
%
Angka kelangsungan hidup bayi 65,00 4,4% 7% 66,00 2,72% 4% 67,00 1,57% 2% 68,00 2,61% 4% 68,00
Persentase Balita gizi Buruk 5% 0 0 5% 0 0 5% 0 0 5% 0 0 5%
Cakupan pertolongan persalianan oleh 87,17 115% 92,27 120% 93,22 120% 96,20 120%
tenaga kesehatan yang memiliki 75,50% % 76,60% % 77,70% % 80% % 80%
kopetensi kebinanan
94,29 94% 100% 100% 100% 100% 97,14 97%
Cakupan desa kelurahan UCI 100% 100% 100% 100% 100%
% %
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat 0 0 0 0 0 0 0 0
93% 94% 95% 96% 96%
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan 18,38 20% 98,53 108% 78,67 86% 89,47 96%
90% 91% 92% 93% 93%
penderita penyakit TBC BTA % % % %
Cakupan penemuan dan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
penderita penyakit BDB
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 4,08% 5% 9,56% 11% 9,62% 11% 9,89% 11%
85% 87% 90% 92% 92%
pasien masyarakat miskin
93,52 98% 89,72 94% 98,38 102% 98,12 102%
Cakupan kiunjungan bayi 95,00 95,50 96,0 96,50 96,50
% % % %
14,04 2160% 0,75% 107% 0,67% 89% 6,63% 884%
Rasio Posyandu per Satuan Balita 0,65 0,70 0,75 0,75 0,75
%
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 0,2% 33% 0,15% 21% 0,15% 19% 0,17% 19%
0,6 0,7 0,8 0,9 0,9
10.000 penduduk
Rasio Rumah Sakit per 10.000 Penduduk 0,07 0,01% 14% 0,07 0,01% 14% 0,07 0,01% 14% 0,07 0,01% 14% 0,07
Rasio Dokter per 10.000 Penduduk 1,02 0,2% 20% 1,03 0,24% 23% 1,04 0,25% 24% 1,05 0,26% 25% 1,05
Rasio Tenaga Medis per 10.000 0,2% 10% 0,24% 11% 0,25% 12% 0,26% 12%
2 2,1 2,1 2,2 2,2
Penduduk
Cakupan Rumah tangga pengguna air
65% 67% 70% 73% 73%
bersih
Cakupan Rumah tangga pengguna listrik 60% 65% 70% 75% 75%
Cakupan Rumah tangga bersanitasi (%) 60% 60% 60% 60% 60%
Persentase Lingkungan pemukiman
10% 9% 8% 7% 7%
kumuh
Persdentase rumah layak huni (%) 76% 77% 80% 83% 83%
Keterangan :
T=Target pada RPJMD Kota Pagar Alam 2013-2018
R=Realisasi
%=R dibagi T kali 100%
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2013 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
2. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2014 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
3. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2015 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
4. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2016 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
5. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2017 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
6. Kenerja Kesehatan pada tahun 2013-2017 tergolong
k) Penanganan hewan yang beresiko rabies harus dilakukan oleh lintas sektoral bukan hanya dinas
kesehatan;
l) Menegakkan Perda nomor 9 tahun 2004 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat.