Anda di halaman 1dari 40

Pemerintah Kota Pagar Alam

2.KESEHATAN
A.Pengantar
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
rakyat yaitu untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Sekaligus
pembangunan kesehatan sebagai investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.Dalam rangka meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan
terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat; Urusan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
keterjangkauan dan pelayanan kesehatan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.
Sebagai salah satu program prioritas, pembangunan Kesehatan di Kota Pagar Alam
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang terwujud melalui upaya meningkatkan
kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai oleh penduduknya yang
hidup dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil, merata dan proporsional.

B. Organiasasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kesehatan


Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perangkat daerah yang bertugas mengemban
Uusan Kesehatan adalah RSUD dan Dinas Kesehatan.Berdasarkan data tahun 2017 komposisi
pegawai yang melaksanakan Urusan Kesehatan terdiri atas : 0 orang tamatan Sekolah Dasar dan
sederajat 42 orang tamatan Sekolah Menengah dan sederajat, 205 orang Diploma, 84 orang
Sarjana (S-1), dan 4 Orang tamatan S-2 dan 0 Orang tamatan S-3
Tabel 1
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Kesehatan
Yang Menangani Urusan Kesehatan Sampai dengan Agustus 2017

Doktor Magister Sarjana


Diploma SLTA SLTP SD TOTAL
(S3) (S2) (S1)
1 2 3 4 5 6 7 8

0 4 84 205 42 0 0 335

Kondisi pegawai yang menangani Urusan Kesehatan berdasarkan Latar Belakang


Kesehatannya dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 2
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Kesehatan
Yang Menangani Urusan Kesehatan dengan Agustus 2017

Doktor Magister Sarjana


Jabatan Diploma SLTA SLTP TOTAL
(S3) (S2) (S1)
Struktural
Fungsional
Staff

Kondisi Pegawai yang menangani Urusan Kesehatan berdasarkan Golongannnya dapat


dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Yang Menangani Urusan Kesehatan Sampai dengan Agustus 2017

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-1


Pemerintah Kota Pagar Alam

Golongan IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb IIa TOTAL
Jumlah
(orang)

Kondisi pegawai yang menangani Urusan Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin dapat
dilihat pada tabel di bawah :
Tabel 4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Yang Menangani Urusan Kesehatan Sampai dengan Agustus 2017
LAKI LAKI PEREMPUAN TOTAL

Tabel 5
Aset Pada Urusan Kesehatan
NO URAIAN ASSET/MODAL Ukuran
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin
3 Gedung Dan Bangunan
4 dst

C.Data Kesehatan
Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu adalah
sebagian variabel-variabel yang dapat menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatan di Kota
Pagar Alam. Sampai dengan tahun 2016, jumlah rumah sakit sebanyak 1 buah, puskesmas
sebanyak 7 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 18 buah yang tersebar di beberapa
kecamatan di Kota Pagar Alam.
Tabel
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Pagar Alam Tahun 2016
Puskesmas
No. Kecamatan Rumah Sakit Puskesmas
Pembantu
1 2 3 4 5
1 Dempo Selatan - 1 6
2 Dempo Tengah - 1 2
3 Dempo Utara - 2 6
4 Pagar Alam Selatan - 2 3
5 Pagar Alam Utara 2 1 1
Jumlah 2 7 18
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2016
Tabel .
Jumlah Pasien yang Memanfaatkan Pelayanan RSUD Besemah
Kota Pagar Alam Tahun 2016
No. Uraian Umum Askin Askes
1 2 3 4 5
1 Rawat Inap 2.838 2.781 3.723
2 Rawat Jalan 12.970 6.835 30.443
Sumber : Rekam Medis RSUD Besemah

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-2


Pemerintah Kota Pagar Alam

Aspek kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi. Angka Usia
Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk.
Tabel
Aspek Kesehatan
TAHUN
No Indikator
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Angka kelangsungan hidup bayi 996 995 994 996 996 999
2 Angka Usia Harapan Hidup 65.35 65.41 65.47 65.50 66 -
3 Persentase Balita Kurang gizi - 0.27 0.15 0.47 0.25 -
Sumber : Pagar Alam Dalam Angka 2016

Tabel 6
Kondisi Tenaga Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2017

Dinkes RSD Besemah


No Uraian TOTAL
PNS TKS PNS TKS
1 2 3 4 5 6 7
1. Dokter Umum 12 0 7 4 23
2. Dokter Spesialis 0 0 6 0 6
3. Dokter Gigi 0 1 2 0 3
4. Kesmas 29 9 10 1 49
5. Bidan (DIII) 56 2 30 27 115
Bidan (DIV) 7 0 5 2 14
6. Ahli Gizi 10 0 5 0 15
7. Apoteker 5 0 7 1 13
9. Analis Laboratorium 2 0 6 3 11
10. Ahli rontgen 0 0 8 2 10
11. Perawat (DIII) 61 50 42 72 225
12. Perawat gigi 5 1 5 1 12
13 Sanitarian 19 6 4 0 29
Sumber : Dinas Kesehatan & RSD besemah Kota Pagar Alam tahun 2017

Kondisi pusat layanan kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 7
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan
Balai Pengobatan Kota Pagar Alam.

Pusat Layanan Kesehatan


Kecamatan Rumah Puskesmas Balai
Puskesmas
sakit Pembantu pengobatan
D.Selatan - 1 6 -
D.Tengah - 2 3 -
D.Utara - 1 4 -
P.Selatan - 2 4 -
P.Utara 1 1 1 1
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun 2017
Tabel 8
Data Capaian Kunjungan Pasien di RSUD Besemah Kota Pagar Alam

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-3


Pemerintah Kota Pagar Alam

Capaian 2015 Capaian 2016


No. Uraian Satuan Bulan
Rawat Rawat Rawat Rawat
Jalan Inap Jalan Inap
1. Kunjungan Pasien di Kasus Januari 3.693 817 5.693 989

RSUD Besemah Kasus Februari 3.651 681 5.564 923

Kasus Maret 4.124 837 5.770 885

Kasus April 4.310 868 5.587 889

Kasus Mei 3.780 906 5.349 848

Kasus Juni 4.163 962 4.770 784

Kasus Juli 3.655 947 5.075 828

Kasus Agustus 4.337 1.043 5.456 893

Kasus September 4.150 982 5.013 848

Kasus Oktober 4.432 1.028 5.218 844

Kasus November 4.376 862 5.089 685

Kasus Desember 4.165 802 4.718 703

Total Kunjungan 48.836 10.735 63.302 10.119

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Tahun 2017

Tabel 9
Data Capaian Jumlah Tenaga Medis di RSUD Besemah 2013-2017
No. Uraian Satuan Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dokter Umum Orang 15 13
2 Dokter Gigi Orang 2 1
Dokter Spesialis Penyakit
3 Orang 2 3
Dalam
4 Dokter Spesialis Anak Orang 1 1
5 Dokter Spesialis Bedah Orang 2 2
6 Dokter Spesialis Mata Orang 1 1
7 Dokter Spesialis Patologi Klinik Orang 0 1
8 Dokter Spesialis Kandungan Orang 2 1
Dokter Spesialis Jantung dan
9 Orang 1 1
Pembuluh Darah
10 Dokter Spesialis Kulit Kelamin Orang 1 1
Jumlah Tenaga Medis Orang 27 25

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-4


Pemerintah Kota Pagar Alam

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Tahun 2017


Tebel 10
Jumlah RS Tahun 2013-2018
No. RS Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tebel 11
Jumlah Puskesmas Tahun 2013-2018
No. RS Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tebel 12
Jumlah Puskesmas Pembantu/Poli KlinikTahun 2013-2018
No. RS Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tabel 13
Persentase Masyarakat Berobat Menurut Fasilitas Kesehatan
di Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018
No. Fasilitas Kesehatan 201 2014 2015 2016 2017

1 Rumah Sakit
2 Prakter Dokter/Poliklinik
3 Puskesmas/Pustu
4 Praktek Tenaga Kesehatan
5 Praktek Pengobatan Tradisional
6 Lainnya

Tebel 14
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan
Kualifikasi Kesehatan Tahun 2013-2018
No. Jenis Kesehatan Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-5


Pemerintah Kota Pagar Alam

No. Jenis Kesehatan Jumlah


A. Medis
1. Dokter Umum + Magister Kesehatan
2. Dokter Umum
3. Dokter Gigi + Magister Kesehatan
B. Kesehatan Masyarakat
1. Magister Kesehatan Masyarakat
2. S1 Kesehatan Masyarakat
C. Kesehatan Lingkungan
1. S1 Teknik Kesehatan Lingkungan
2. D3 Kesehatan Lingkungan
3. SPPH
D. Gizi
1. D1 Gizi
E. Keperawatan
1. D3 Keperawatan
2. Perawat Gigi
F. Kebidanan
1. D3 Kebidanan
2. Bidan
G. Kefarmasian
1. Apotheker
2. Asisten Apotheker
3. Laboratorium
H. Kesehatan Lain
1. S1 Sospol
2. S1 Hukum
3. S1 Ekonomi
4. SLTA
5. SMP
Jumlah

Tebel 15
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas Berdasarkan
Pangkat dan Golongan Tahun 2013-2018
No. Pangkat dan Golongan Jumlah
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
A. Golongan IV
1. Pembina Utama IV.d
2. Pembina Utama Muda / IV.c
3. Pembina Tingkat I / IV.b
4. Pembina / IV.a
B. Golongan III
1. Penata Tingkat I / III.d
2. Penata / III.c
3. Penata Muda Tingkat I / III.b
4. Penata Muda / III.a
C. Golongan II
1. Pengatur tingkat I
2. Pengatur / II.c

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-6


Pemerintah Kota Pagar Alam

No. Pangkat dan Golongan Jumlah


2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
3. Pengatur Muda Tk. I / II.b
4. Pengatur Muda / II.a
D. Golongan I
1. Juru / I.d
2. Juru Muda TkI / I.b
Jumlah
Tabel 16
Jumlah Pegawai RSUD
2013 2014 2015 2016 2017
No Jenis Ketenagaan
Non Non Non Non Non Jm
PNS Jml PNS Jml PNS Jml PNS Jml PNS
PNS PNS PNS PNS PNS l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Medis
dr. Sp. Anak
dr. Sp. Penyakit
Dalam
dr. Sp. Radiologi
dr. Sp. Bedah
dr. Sp. Obgyn
dr. Sp. Syaraf
dr. Sp. Patologi
Klinis
dr. Sp. Anestesi
dr. Sp. THT
Dokter umum + S2
Dokter Umum
Dokter Gigi
Jumlah
II Paramedis
Keperawatan
Paramedis
Keperawatan
S2 Keperawatan
S1 Keperawatan
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan
D4 Kebidanan
D3 Anestesi
D1 Kebidanan
SPK
PKC
SPKA/C
D3 Kesehatan Gigi
SPRG
Jumlah
III Paramedis Non
Keperawatan
Magister Kesehatan
S1 Farmasi
S1 Kes. Masyarakat
D3 Gizi
D 3 Fisioterafi
D3 Analis
Kesehatan

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-7


Pemerintah Kota Pagar Alam

2013 2014 2015 2016 2017


No Jenis Ketenagaan
Non Non Non Non Non Jm
PNS Jml PNS Jml PNS Jml PNS Jml PNS
PNS PNS PNS PNS PNS l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Medis
dr. Sp. Anak
dr. Sp. Penyakit
Dalam
dr. Sp. Radiologi
dr. Sp. Bedah
dr. Sp. Obgyn
dr. Sp. Syaraf
dr. Sp. Patologi
Klinis
dr. Sp. Anestesi
dr. Sp. THT
Dokter umum + S2
Dokter Umum
Dokter Gigi
Jumlah
D3 Elektro Medik
D3 Radiologi
D4 Radigrafi
D3 Rekam Medik
D3 Kesling
SPPH
SMF
SAA
SMAK
Pekarya Kesehatan
SPAG
D3 Analis Kimia
Farmasi/Farmasi
Jumlah
IV Non Medis
S1 Ekonomi
S1 Hukum
S1 Teknik
S1 Sos. Pol
D3 Manajemen
D3 Pertanian
D1 Kesehatan
SLTA
SMP
SD

Untuk mengukur kinerja di Urusan kesehatan, Pemerintah telah mengeluarkan Standar


Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku secara nasional. Adapun capaian Indikator Kinerja SPM
Kesehatan di Kabupaten Jembrana sebagai berikut:

Tabel 17
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2013-2017
Realisasi
No. INDIKATOR SPM 2013 2014 2015 2016 2017*)

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-8


Pemerintah Kota Pagar Alam

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kunjungan Bumil K4
2. Komplikasi Kebidanan yang ditangani
Persalinan Ditolong Nakes yg memiliki Kompetensi
3. Kebidanan
4. Pelayanan Nifas.
5. Neonatus dengan Komplikasi yg ditangani
6. Kunjungan Bayi
7. Desa / Kelurahan Universal Child Immunization ( UCI )
8. Pelayanan Anak Balita
Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia
9. 6 24 bulan Keluarga Miskin
10. Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
11. Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat
12. Peserta KB Aktif
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
13. Acute Flacid Paralysis ( AFP )
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
14. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
15. Penemuan Pasien baru TB BTA Positif.
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
16. Penderita DBD yang ditangani
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit -
17. Penemuan Penderita Diare
18. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
19. Miskin
Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan
20. Sarana Kesehatan (RS) di Kab/Kota
Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
21. penyelidikan Epidemiologi < 24 jam.
22. Desa Siaga Aktif
*)Sampai bulan Agustus 2017

D.Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2013-2018


RSD melaksanakan dua jenis Program yaitu : a) Program setiap Perangkat Daerah, dan
b) Program Kesehatan. Program setiap Perangkat Daerah terdiri atas: 1) Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, 3)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan 4) Program
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, 5) Program Kerjasama Informasi
dan Media Massa, 6) Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur, 7) Program Peningkatan
Disiplin Aparatur dan 8)Program Peningkatan Kesejahteraan Karyawan,
Program pada Urusan Kesehatan RSD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 terdiri dari
3(Tiga) program yaitu : 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan, 2) Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan 3)Program Kesehatan Rujukan
Dinas Kesehatan melaksanakan dua jenis Program yaitu : a) Program setiap Perangkat
Daerah, dan b) Program Kesehatan. Program setiap Perangkat Daerah terdiri atas: 1) Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , 3)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , dan 4)Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program pada Urusan Kesehatan pada Dinas Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 terdiri
dari 3(Tiga) program yaitu : 1) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan, 2) Program Upaya
Kesehatan Masyarakat, 3) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia, 4) Program Promosi

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-9


Pemerintah Kota Pagar Alam

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat,6). Program


Pengembangan Lingkungan Sehat ,7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular ,8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ,9) Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin , 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, 11) Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan , 12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita ,13) Program
Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan ,14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak dan 15) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

E. Realisasi Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2013-2018


E.1 Realisasi Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2013
Realisasi Program Kesehatan oleh Rumah Sakit Daerah pada Tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
Tabel 18
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD)Tahun 2013
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 981.600.000 809.334.675 82,45
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.314.283.921 2.031.599.141 87,79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
18.280.000 18.085.500 98,94
Undangan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.080.000 1.822.060 35,87
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 436.600.000 404.087.200 92,55
Penyediaan Alat Tulis Kantor 142.232.000 136.903.500 96,25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.000.000 12.838.600 45,85
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
5.000.000 2.667.500 53,35
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.185.871.329 731.577.125 61,69
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
171.000.000 132.674.999 77,59
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Tempat Kerja
353.400.000 312.580.000 88,45
Penyediaan Makanan dan Minuman
654.277.940 593.946.700 90,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
80.000.000 62.092.000 77,62
Kantor
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja
36.108.300 23.897.500 66,18
SKPD
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
10.000.000 10.000.000 100
Pendampingan BLUD RSD Besemah
50.000.000 5.000.000 10,00
Penyusunan RKA
3.000.000 2.025.000 67,50
Penyusunan LAKIP
3.000.000 0 0,00
Penyunan Rencana Kinerja (RENJA)
2.500.000 0 0,00

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-10


Pemerintah Kota Pagar Alam

Penyusunan Penetapan Kinerja


2.500.000 0 0,00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2.500.000 0 0,00
(LPPD)
Penyusunan Renstra
10.000.000 0 0,00
Penyusunan Profil Rumah Sakit
3.500.000 0 0,00
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional


254.865.000 202.348.527 79,39
Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer
29.700.000 21.885.000 73,69
Pengembangan SIM/TI

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan


400.000.000 266.033.843 66,51
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000 99.941.476 99,94
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
298.960.667 261.036.833 87,31
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.000.000 3.999.600 99,99
4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Pengadaan Meubeler Rumah Sakit
120.000.000 77.163.191 64,30
Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Rumah Sakit
30.000.000 24.666.494 82,22
Penetapan Kelas Rumah Sakit
20.000.000 19.402.400 97,01
Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medik
308.084.550 307.820.500 99,91
Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.483.030.641 1.388.936.366 93,66
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
397.855.529 180.556.641 45,38
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6.000.000 0 0,00
Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit
1.513.872.378 1.511.671.809 99,85
Pengadaan Reagentia
310.780.919 310.580.920 99,94%
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1.070.572.206 994.869.500 92,93%
5 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi


125.000.000 109.979.592 87,98%
Masyarakat
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelatihan/Kesehatan Tenaga Medis/Paramedis


382.680.000 379.418.000 99,15%

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-11


Pemerintah Kota Pagar Alam

Kesehatan Formal
45.000.000 24.420.000 54,27%
Pembahasan dan Penandatanganan Mou dengan Unsri
8.944.000 7.964.000 89,04%
7 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


248.595.692 91.158.829 36,67%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah
150.000.000 60.300.000 40,20%
Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Central Oksigen
248.430.000 247.369.378 99,57%
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Jasa Pihak Ketiga


356.984.928 260.044.129 72,84%
9 Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup


53.500.000 52.723.200 98,55%
Sehat
10 Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari Hari Tertentu


173.410.000 123.260.450 71,08%
11 Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

Penyediaan THR Karyawan


105.000.000 103.836.850 98,89%
12 Prog. Upaya Kesehatan Rujukan

Penyediaan Dana DAK Non DR2008


1.764.807.000 1.674.736.364 94,89%
JUMLAH 14.097.255.39
16.508.807.000 85,39%
2
Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
Tabel 19
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2013
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950,969,150.00 892,486,379 93.85
1 jasa surat menyurat 3,150,000.00 3,150,000 100.00
2 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 73,800,000.00 58,961,529 79.89
3 jasa jaminan barang milik daerah 25,000,000.00 24,860,000 99.44
4 jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12,000,000.00 7,555,000 62.96
5 jasa kebersihan kantor 98,000,000.00 97,680,000 99.67
6 alat tulis kantor 119,567,250.00 119,567,250 100.00
7 barang cetak dan pengandaan 208,432,500.00 205,305,000 98.50
8 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 35,000,000.00 35,000,000 100.00
9 peralatan rumah tangga 11,455,000.00 11,455,000 100.00
10 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19,980,000.00 19,320,000 96.70
11 rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah 193,384,400.00 190,832,600 98.68
12 penyediaan jasa non PNS 151,200,000.00 118,800,000 78.57
b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 323,582,500.00 314,970,000 97.34

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-12


Pemerintah Kota Pagar Alam

1 pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 45,000,000.00 45,000,000 100.00


2 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50,000,000.00 50,000,000 100.00
3 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 188,582,500.00 180,010,000 95.45
4 pemeliharaan rutin/berkala komputer 40,000,000.00 39,960,000 99.90
c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,000,000.00 44,696,000 62.08
1 Kesehatan dan pelatihan formal 72,000,000.00 44,696,000 62.08
Prog. peningkatan pengembangan sistem pelaporan
d 31,158,000.00 31,158,000 100.00
capaian kinerja dan keuangan
1 penyusunan pelaporan keuangan semesteran 26,220,000.00 26,220,000 100.00
2 penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4,938,000.00 4,938,000 100.00
Program Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran
e 25,605,000.00 25,605,000 100.00
SKPD
1 penyusunan rencana kegiatan tahunan 10,925,000.00 10,925,000 100.00
2 penyusunan Renstra. SKPD 14,680,000.00 14,680,000 100.00
1,245,692,000.0
f Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 1,162,976,275 93.36
0
1 peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan kesehatan 29,290,000.00 29,290,000 100.00
1,216,402,000.0
2 pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (dana DAK+APBD) 1,133,686,275 93.20
0
g Program Upaya Kesehatan Masyarakat 250,001,200.00 201,291,200 80.52
1 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 75,000,000.00 54,375,000 72.50
2 peningkatan kesehatan masyarakat (papsmear dengan iva) 34,654,500.00 34,654,500 100.00
peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
3 65,346,700.00 65,141,700 99.69
kesehatan (PMI)
4 kegiatan sosialisasi kebidanan kota pagar alam 75,000,000.00 47,120,000 62.83
h Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 22,827,400.00 22,827,400 100.00
pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam
1 22,827,400.00 22,827,400 100.00
indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
i 211,768,000.00 200,968,000 94.90
Masyarakat
1 pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 18,652,500.00 18,652,500 100.00
2 pembinaan UKS 53,903,000.00 43,803,000 81.26
3 pembinaan dan pengembangan posyandu 55,460,000.00 55,460,000 100.00
4 pembinaan UKBM 56,952,500.00 56,252,500 98.77
5 pendataan tatanan rumah tangga sehat 26,800,000.00 26,800,000 100.00
j Program Perbaikan Gizi Masyarakat 101,853,000.00 101,763,000 99.91
1 penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 30,953,000.00 30,953,000 100.00
2 pemberian tambahan makanan dan vitamin 38,280,000.00 38,190,000 99.76
pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar
3 32,620,000.00 32,620,000 100.00
gizi
k Program Pengembangan Lingkungan Sehat 25,920,000.00 25,850,000 99.73
1 pengkajian pengembangan lingkungan sehat 7,050,000.00 7,050,000 100.00
2 penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 9,870,000.00 9,870,000 100.00
3 sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 9,000,000.00 8,930,000 99.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
l 280,226,000.00 280,206,000 99.99
Menular
1 penyemprotan/fogging sarang nyamuk 32,960,000.00 32,960,000 100.00
2 pengadaan vaksin penyakit menular 24,915,000.00 24,915,000 100.00
3 pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 52,175,000.00 52,175,000 100.00
4 pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 77,122,000.00 77,102,000 99.97
peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan
5 45,985,000.00 45,985,000 100.00
wabah
6 program kesehatan haji 47,069,000.00 47,069,000 100.00
m Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 330,406,000.00 326,888,000 98.94

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-13


Pemerintah Kota Pagar Alam

1 penyusunan standar pelayanan kesehatan 16,994,000.00 16,874,000 99.29


2 evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 34,615,000.00 32,215,000 93.07
3 penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 22,490,000.00 21,902,000 97.39
4 rentek dinas kesehatan 17,929,000.00 17,929,000 100.00
monitoring, evaluasi dan pelaporan (penilaian tenaga kesehatan
5 54,453,000.00 54,453,000 100.00
teladan)
pembangunan dan pemuktahiran data dasar-dasar standar
6 123,925,000.00 123,515,000 99.67
pelayanan kesehatan
7 monitoring dan evaluasi pelaporan 60,000,000.00 60,000,000 100.00
n Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 60,000,000.00 60,000,000 100.00
1 pelayanan kesehatan operasi katarak 60,000,000.00 60,000,000 100.00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
o dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 3,325,764,000.0 88.89
2,956,288,240
Jaringannya 0
1 pengadaan sarana dan prasarana 395,955,000.00 95,201,000 24.04
2 peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 808,500,000.00 801,264,000 99.11
1,371,309,000.0
3 peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 1,321,373,240 96.36
0
4 pengadaan puskesmas keliling (dana DAK+pendamping) 750,000,000.00 738,450,000 98.46
2,880,845,000.0
p Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2,785,745,000 96.70
0
2,785,745,000.0
1 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 2,785,745,000 100.00
0
2 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 95,100,000.00 - -
q Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 14,346,000.00 14,346,000 100.00
1 pelatihan dan Kesehatan perawatan anak balita 14,346,000.00 14,346,000 100.00
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
r 28,880,000.00 28,880,000 100.00
Makanan
1 pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 13,525,000.00 13,525,000 100.00
peningkatan Kesehatan pelatihan keamanan pangan dan bahan
2 15,355,000.00 15,355,000 100.00
berbahaya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
s 90,365,500.00 90,365,500 100.00
Anak
penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
1 35,365,500.00 35,365,500 100.00
mampu
Kesehatan dan pelatihan formal dengan pengiriman bidan untuk
2 55,000,000.00 55,000,000 100.00
mengikuti pelatihan APN
t Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 72,000,000.00 57,770,000 80.24
1 pemberian bantuan PNS tugas belajar dan ikatan dinas 72,000,000.00 57,770,000 80.24
10,344,208,750.
Jumlah 9,625,079,994 93.05
00
Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2013 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,

E.2 Realisasi Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2014


Realisasi Program Kesehatan oleh Rumah Sakit Daerah pada Tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
Tabel 20
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD)Tahun 2014
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-14


Pemerintah Kota Pagar Alam

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (Jasa 8.000.000.000 7.957.771.108


1 Pelayanan) 99
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.130.080.000 2.119.257.000 99
3 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 1.293.883.719 1.293.883.719 100
4 Pengadaan Obat - obatan 1.361.836.487 1.361.836.487 100
5 Pengadaan Reagentia 468.000.000 467.197.983 100
6 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan 164.400.216 161.307.966 98
7 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 31.082.685 20.720.919 67
8 Pemeliharaan Komputer 4.800.000 4.775.000 99
9 Pemeliharaan Laptop 3.600.000 3.600.000 100
10 Pemeliharaan Printer 6.100.000 5.200.000 85
11 Makan Minum Logistik 979.468.622 979.468.622 100
Jasa Konsultasi Perencanaan Pengembangan Rumah Sakit 30.000.000 30.000.000
12 100
13 Sosialisasi Perencanaan Pengembangan RS 12.250.000 12.250.000 100
14 Jasa Pihak Ketiga 199.756.226 199.752.749 100
15 Biaya Administrasi Bank 1.500.000
16 Retribusi Kebersihan 3.600.000 3.600.000 100
17 Biaya Sewa alat Kebersihan 30.400.000 30.400.000 100
18 Pengadaan perlengkapan RTRS 78.870.000 70.071.864 89
Penyediaan komponen instalasi listrik 14.600.000 6.706.273 46
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40.746.250 40.746.250 100
Pemeliharaan rutin/berkala kend. Dinas/operasional 3.290.000
Pengadaan perlengkapan rumah dinas 18.465.850 18.465.800 99,9997
Pengisian tabung oksigen 185.136.320 184.167.208 99
Pengadaan Alkes 89.537.019 89.537.019 100
Pengadaan peralatan sarana prasarana rawat inap 50.000.000 44.124.000 88,248
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.550.000 21.550.000 100
Biaya rujukan bahan pemeriksaan laboratorium 2.600.000 2.506.500 96
Biaya rujukan pasien BPJS 47.520.000 47.079.100 99
Oksimeter Oksigen 10.500.000 10.493.600 100
Belanja penghasilan tambahan pegawai 100.923.300 100.923.300 100
Pengadaan Meubeler 4.312.000 3.166.154 73
Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.081.863 6.000.100 99
To 15.394.890.557 15.296.558.721
tal
Realisasi Program Kesehatan oleh BLUD pada Tahun 2014adalah sebagai berikut :
Tabel 21
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (BLUD)Tahun 2014
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
Gaji dan Tunjangan 11.226.523.000 10.833.727.943 97
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan 3.160.000.000 2.425.000.000
Profesi 77
Belanja Pegawai 4.800.000 4.800.000 100
Obat 595.053.680 591.420.475 99
Alkes BHP 332.041.885 314.490.516 95
Pengembangan Media Promosi Sadar Hidup Sehat 72.783.750 52.155.000
72
Pengadaan Pencetakan Administrasi Rekam Medik 214.096.500 199.442.000
93
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit 1.200.021.362 892.480.501 74
Belanja Alat Tulis Kantor 151.606.789 151.399.500 100
Penyebarluasan Informasi dan Promosi 87.434.343 51.710.000 59
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Ambulance 594.740.000 286.799.320
48

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-15


Pemerintah Kota Pagar Alam

Pendampingan dan Konsultasi PPK BLUD 373.113.444 372.931.444 100


Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah 636.938.098 624.457.938
Sakit 98
Konsultan rumah sakit 20.490.000 -
Pendampingan Akreditasi Rumah Sakit 228.512.000 167.143.600 73
Workshop Akreditasi 62.375.000 62.371.350 100
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik dan 110.403.900 97.358.283
Penerangan Bangunan Kantor 88
Penyediaan makanan dan minuman Logistik 693.900.000 693.900.000 100
Jasa Surat Menyurat 3.780.000 2.170.000 57
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan 943.200.000 891.920.710
listrik 95
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 19.617.371
98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10.620.000 10.530.000
Perundang Undangan 99
Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 609.206.000 450.453.820
Daerah 74
Pengadaan Peralatan / Sarana dan Prasarana 199.245.500 98.145.072
Rumah Sakit 49
Pelatihan Tenaga Medis dan Paramedis 457.685.270 318.953.200 70
Pengadaan Alat Rumah Tangga Rumah Sakit 1.108.928.500 320.236.000 29
Pengadaan Alat Kesehatan (Dana DAK) 1.643.411.000 1.570.909.000 96
Pengadaan Alat Kesehatan 1.371.393.529 1.331.774.000 97
Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
Tabel 22
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan) Tahun 2014
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
A Program Upaya Kesehatan Masyarakat 89,78
4.072.063.800 3.655.997.551
1 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100
21.126.400 21.126.400
2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 86,97
44.650.000 38.830.000
3 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 87,29
83.652.000 73.020.000
4 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 96,53
53.763.000 51.896.000
5 Upaya peningkatan pelayanan puskesmas, Pustu dan Polindes 95,54
940.800.000 898.800.000
6 Pembinaan UKS 47,42
73.135.000 34.680.000
7 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 100
43.246.400 43.246.400
8 Dana Kapitasi Peserta JKN BPJS Kesehatan 88,72
2.811.691.000 2.494.398.751
B Program Pengawasan Obat Dan Makanan 100
14.474.600 14.474.600
1 Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 100
14.474.600 14.474.600
C Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100
21.552.500 21.552.500
1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100
21.552.500 21.552.500
D Program Perbaikan Gizi Masyarakat 97,70
283.201.800 276.694.400

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-16


Pemerintah Kota Pagar Alam

1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 95,33


24.434.000 23.294.000
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 99,82
123.270.000 123.045.000
3 Penanggulangan KEP,Anemia Gizi Besi,GAKY,Kurang Vit.A dan 99,74
kekurangan zat gizi mikro lainnya 70.798.000 70.615.600
4 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 92,33
64.699.800 59.739.800
E Program Pengembangan Lingkungan Sehat
115.860.000 59.510.000
1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
86.880.000 33.380.000
2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 28.980.000 26.130.000
F Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 95,04
326.329.500 310.127.500
1 Penyemprotan foging srang nyamuk 78,70
38.056.000 29.951.000
2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 99,73
58.874.000 58.717.000
3 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 96,39
49.930.000 48.130.000
4 Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 95,73
143.912.000 137.772.000
5 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 100
35.557.500 35.557.500

G Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 99,20


182.822.000 181.355.700
1 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 97,30
38.936.000 37.883.400
2 Penyusunan Standar analisis belanja pelayanan kesehatan 100
10.525.000 10.525.000
3 Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Dasar Standar 99,90
Pelayanan Kesehatan 40.395.000 40.355.000
4 Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan 99,60
92.966.000 92.592.300

H Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100


62.500.000 62.500.000
1 Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak 100
62.500.000 62.500.000

I Program Pengadaa, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 99,03


Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.915.000.000 1.896.455.000
1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK 99,65
+ APBD) 400.000.000 398.600.000
2 Pembangunan Poskesdes (DAK + APBD) 98,28
615.000.000 604.430.000
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (DAK + APBD) 98,71
350.000.000 345.475.000
4 Pengadaan Puskesmas Keliling ( DAK+APBD) 99,63
460.000.000 458.280.000
5 Pengadaan Sarana dan prasarana poskesdes (DAK + APBD) 99,63
90.000.000 89.670.000

J Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100


5.273.214.320 5.273.214.320
1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 100
5.227.414.320 5.227.414.320
2 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 100
45.800.000 45.800.000

K Program Peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita 97,21

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-17


Pemerintah Kota Pagar Alam

523.014.500 508.414.500
1 Penyuluhan kesehatan anak balita 96,76
450.502.000 435.902.000
2 Pelatihan dan Kesehatan perawatan anak balita 100
72.512.500 72.512.500

L Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia 96,10


89.421.000 85.931.000
1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 96,10
89.421.000 85.931.000

M Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 89,92


137.336.000 123.492.000
1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 95,28
39.056.000 37.212.000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan 87,79
2 hasil produksi rumah tangga 98.280.000 86.280.000
N Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 100
130.365.500 130.365.500
1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 100
25.610.500 25.610.500
2 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 100
38.790.000 38.790.000
3 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 100
38.935.000 38.935.000
4 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 100
27.030.000 27.030.000

Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2014 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,

E.3 Realisasi Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2015


Realisasi Program Kesehatan oleh Rumah Sakit Daerah pada Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel 23
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD)Tahun 2015
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5

1 Jasa Pelayanan Rumah Sakit ( Remunerasi ) 88


16.200.000.000 14.233.372.433
2 Gaji Non PNS 95
709.200.000 672.300.000
3 Gaji Dokter Kontrak 33
7.500.000 2.500.000
4 Gaji Dokter Konsultan Penyakit Ginjal 95
47.000.000 44.550.000
5 Gaji Perawat Anesthesi Kontrak 92
60.000.000 55.000.000
6 Gaji Petugas Parkir 99
251.200.000 248.590.000
7 Gaji Petugas Kebersihan 93
756.000.000 700.365.000
8 Honorarium Tim Asistensi Kejaksaan 100
81.000.000 81.000.000
9 Honorarium Instruktur Senam 100
9.600.000 9.600.000

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-18


Pemerintah Kota Pagar Alam

10 Honorarium Pemusnahan Berkas RM 65


4.818.150 3.116.250
11 Honorarium Petugas Sat Pol PP 91
155.000.000 141.000.000
12 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 71
31.250.000 22.100.000
13 Upah Beban Resiko Kerja 96
87.800.000 84.700.000
14 Honorarium Bendahara 100
15.000.000 15.000.000
15 Honorarium Tim Remunerasi 100
10.000.000 10.000.000
16 Honorarium Tim Akreditasi 100
40.000.000 40.000.000
17 Insentif Dokter Anesthesi 100
20.000.000 20.000.000
18 Honorarium Tim Kredensial 100
10.000.000 10.000.000
19 THR 100
250.000.000 250.000.000
20 Jasa Surat Menyurat 96
7.000.000 6.750.000
21 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 29
100.000.000 28.856.380
22 Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis 69
40.400.000 27.700.000
23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88
83.462.918 73.350.300
24 Pengadaan Komponen Instalasi Listrik 92
101.410.000 92.819.000
25 Belanja Makan dan Minum Rapat 81
35.350.000 28.710.000
26 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar Daerah 78
212.616.000 165.329.200
27 Penyediaan Retribusi Kebersihan 100
3.600.000 3.600.000
28 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer 95
11.050.000 10.487.800
29 Kesehatan dan Pelatihan Tenaga medis dan Paramedis 94
118.644.000 111.468.500
30 Pemeliharaan kendaraan Dinas Ambulance 79
50.000.000 39.403.000
31 Pendampingan Pembuatan Peraturan BLUD 93
190.000.000 176.899.476
32 Pendampingan SIA BLUD 93
152.000.000 141.874.000
33 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52
30.068.000 15.760.000
34 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester 83
4.129.000 3.420.000
35 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun 40
10.250.000 4.095.000
36 Biaya Rujukan Patologo Anatomi 52
20.500.000 10.643.000
37 Jasa Pihak ketiga KSO 96
113.200.000 108.166.102
38 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Sakit 95
553.837.500 526.531.300
39 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan 85
364.349.000 309.042.410

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-19


Pemerintah Kota Pagar Alam

40 Belanja Kalibrasi Alat Kesehatan 100


5.320.000 5.320.000
41 Belanja Suku Cadang Alat Kesehatan 86
183.270.900 157.965.450
42 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 85
490.859.400 417.083.596
43 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 100
3.684.107.780 3.683.993.007
44 Belanja BHP Rumah Tangga 83
100.149.800 82.943.050
45 Belanja Alkes Habis Pakai ( BHP ) 100
2.156.102.755 2.154.656.524
46 Belanja Oksigen 83
535.580.000 445.536.000
47 Belanja Makan dan Minum Pasien 100
940.696.100 937.312.400
48 Belanja Makan dan Minum Pegawai 99
657.285.500 652.143.725
49 Belanja BHP Kebersihan 94
153.917.000 144.626.000
50 Pengadaan Cetak Administrasi RM dan Surat Menyurat Rumah Sakit 100
374.796.000 373.367.000
51 Belanja Pengadaan Reagensia 100
819.528.557 819.509.426
52 Akomodasi Dokter Spesialis 12
15.360.000 1.840.000
53 Sewa Kendaraan Roda Empat 100
91.000.000 91.000.000
54 Pembangunan Rumah Sakit 100
159.000.000 159.000.000
55 Belanja Jasa Konsultan Studi Kelayakan Pembangunan RS Khusus 99
50.000.000 49.500.000
56 Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan RS Khusus 100
50.000.000 49.950.000
57 Belanja Jasa Konsultan Studi Kelayakan Rehabilitasi UGD, ICU, OK 99
45.000.000 44.500.000
58 Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga 100
929.373.870 924.901.000
59 Belanja Modal Meubeler 81
245.500.000 199.000.000
60 Belanja Modal Pengadaan Komputer 42
74.800.000 31.695.000
To
92
tal 32.708.882.230 29.853.941.329

Tabel 24
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD dari APBD)Tahun 2015
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
A
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Belanja ATK Penyusunan Lakip LPPD RS 4.000.000 4.000.000 100
2 Belanja Penggandaan Penyusunan Lakip.LPPD RS 8.000.000 8.000.000 100
3 Belanja Cetak Penyusunan Lakip,LPPD 8.000.000 8.000.000 100
B Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 Kegiatan Rujukan Pasien 45.990.000 22.992.000 50
Belanja Jasa Transaksi Keuangan KSO
2 180.000.000 175.381.250 97
Haemodalisa
C Program Kerjasama Informasi Dengan Media

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-20


Pemerintah Kota Pagar Alam

Massa
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 18.000.000 17.905.000 99
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
D
Masyarakat
1 Belanja Jasa dokumentasi dan Publikasi 6.000.000 4.500.000 75
2 Belanja Bahan Pameran 20.000.000 15.729.000 79
E Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
Kegiatan Pembangunan RS
1 Belanja Jasa konsultansi Penelitan AMDAl RS 340.000.000 186.728.500 55
2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan HD RS 9.000.000 8.950.000 99
3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan HD RS 7.000.000 6.985.000 100
Kegiatan Rehabilitasi RS
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (UGD, ICU, OK) 50.000.000 49.940.000 100
2 Belanja Jasa Konsultansi Pengawas (UGD, ICU, OK)
Kegiatan Pengadaan Obat-obatan RS
1 Belanja Bahan Obat-obatan 1.179.648.000 1.178.081.624 100
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga RS
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.325.000 14.100.000 98
Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS
1 Belanja Pengisian Tabung Oxigen 21.600.000 21.464.900 99
2 Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai (BHP) 1.122.448.000 1.066.868.904 95
Kegiatan Pengadaan Reagensia
1 Belanja Reagensia 792.160.000 777.033.000 98
To
21.976.781.784 20.843.958.983 95
tal
Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Tabel 25
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2015
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
A Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 1.434.405.000 1.285.479.387 90%
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.383.325.000 1.234.399.387 89%
2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 28.400.000 28.400.000 100%
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.600.000 6.600.000 100%
4 Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 16.080.000 16.080.000 100%
B Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.494.542.000 4.511.858.570 82%
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 38.355.000 38.355.000 100%
2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 48.544.000 48.544.000 100%
3 Perbaikan gizi masyarakat 31.957.000 31.957.000 100%
4 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 290.555.000 289.555.000 100%
5 Peningkatan kesehatan masyarakat 19.682.000 18.014.000 92%
6 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 54.988.000 52.665.000 96%
7 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 25.640.000 16.200.000 63%
8 Penanganan kasus pasung dan gangguan jiwa 50.720.000 50.720.000 100%
9 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan puskesmas berprestasi 30.000.000 30.000.000 100%
10 Pembinaan kesehatan gizi dan mulut 18.080.000 18.080.000 100%
11 Pembinaan usaha kesehatan sekolah 6.825.000 6.825.000 100%
12 Upaya peningkatan puskesmas, pustu dan polindes 1.101.000.000 1.093.000.000 99%
13 Dana kapitasi peserta JKN BPJS kesehatan 3.714.976.000 2.782.033.570 75%
14 Pelayanan Peserta Non Kapitasi 63.220.000 35.910.000 57%
C Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 766.778.000 33.360.000 4%

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-21


Pemerintah Kota Pagar Alam

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 294.933.000 - 0%


2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 409.945.000 17.780.000 4%
3 Peningkatan Kesehatan tenaga penyuluh kesehatan 61.900.000 15.580.000 25%
D Program Perbaikan Gizi Masyarakat 208.173.000 207.333.000 99,60%
1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 46.110.000 46.110.000 100%
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 162.063.000 161.223.000 99,5%
E Program Pengembangan Lingkungan Sehat 110.630.000 107.266.000 97%
1 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 41.440.000 40.640.000 98,1%
2 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 69.190.000 66.626.000 96,3%
F Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 263.056.000 252.161.000 95,9%
1 Penyemprotan foging srang nyamuk 65.050.000 54.750.000 84,2%
2 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 31.500.000 31.280.000 99,3%
3 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 63.900.000 63.525.000 99,4%
4 Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 35.356.000 35.356.000 100%
5 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 16.785.000 16.785.000 100%
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
6 17.320.000 17.320.000 100%
pemberantasan penyakit
7 Pelayanan kesehatan haji 33.145.000 33.145.000 100%
G Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 112.020.000 110.172.240 98,4%
1 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 10.000.000 10.000.000 100%
Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Dasar Standar
2 53.350.000 51.502.240 96,5%
Pelayanan Kesehatan
3 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 10.000.000 10.000.000 100%
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000 25.000.000 100%
5 Rencana Teknis dinas Kesehatan 13.670.000 13.670.000 100%
H Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15.000.000 15.000.000 100%
1 Pelayanan sunatan massal 15.000.000 15.000.000 100%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
I 1.967.100.400 1.617.349.900 82%
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.906.294.000 1.557.670.000 81,7%
2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 60.806.400 59.679.900 98,1%
J Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4.596.440.000 4.595.585.000 99,98%
1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 4.473.000.000 4.473.000.000 100%
2 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 123.440.000 122.585.000 99,3%
K Program Peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita 56.055.000 53.375.000 95,2%
1 Penyuluhan kesehatan anak balita 17.950.000 15.270.000 85,1%
2 Pelatihan dan Kesehatan perawatan anak balita 22.935.000 22.935.000 100%
3 Pelayanan puskesmas mampu MTBS MTBM 15.170.000 15.170.000 100%
L Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 5.080.000 5.080.000 100%
1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 5.080.000 5.080.000 100%
M Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 86.591.000 86.591.000 100%
1 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 26.525.000 26.525.000 100%
2 Audit Maternal Perinatal (AMP) 60.066.000 60.066.000 100%

Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2015 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,

E.4 Realisasi Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2016


Realisasi Program Kesehatan oleh Rumah Sakit Daerah pada Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Tabel 26
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD)Tahun 2016
L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-22
Pemerintah Kota Pagar Alam

No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)


1 2 3 4 5
Urusan Wajib Kesehatan 90,83
30.574.819.673 27.769.950.089
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,82
2.972.938.600 2.373.091.944
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78
1.104.000.000 863.522.027
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 83
834.690.000 694.355.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100
189.709.000 189.695.500
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 100
183.258.600 182.615.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
210.650.000 -
Penyediaan Makanan dan Minuman 91
24.500.000 22.389.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 99
398.625.000 393.029.617
Perlengkapan Surat Menyurat Yang Siap Pakai 100
7.506.000 7.485.000
Lokakarya Besemah Expo 100
20.000.000 20.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76,06
869.150.000 661.056.836
Pengadaan Meubeler 88
107.000.000 94.094.850
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 65
532.780.000 346.881.986
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 72
29.370.000 21.080.000
Pembangunan Atap Parkir Karyawan 100
200.000.000 199.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.880.000 -
Pengadaan ID Card 0
20.880.000 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83,09
815.658.000 677.759.168
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis / Paramedis 73
444.850.000 325.469.118
Pemeriksaan Berkala Kesehatan 95
316.628.000 302.066.000
Persiapan Akrediasi 93
54.180.000 50.224.050
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100,00
dan Keuangan 25.000.000 25.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100
25.000.000 25.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
92,89
Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 25.871.193.073 24.033.042.141
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 100
1.490.431.568 1.490.283.040
Fasilitas Kegiatan BLUD 92
19.320.000.000 17.745.750.146
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 97
120.000.000 116.062.876
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 99
2.668.589.260 2.654.377.660
Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis dan Surat Menyurat
99
Rumah Sakit 188.310.000 186.122.500
Reagensia 99
302.392.245 299.038.444
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 87

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-23


Pemerintah Kota Pagar Alam

1.781.470.000 1.541.407.475
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 100,00
28.400.000 28.400.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 100,00
28.400.000 28.400.000
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 100
28.400.000 28.400.000
Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam; Alokasi APBD 2016 dan
Realisasi
Untuk urusan wajib kesehatan pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.
30.574.819.673,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 27.769.950.089,00 atau 90,83%.

Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2013 adalah sebagai
berikut :
Tabel 27
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2016
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5

URUSAN WAJIB KESEHATAN 79,86


20.876.780.500 16.671.345.398
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99,23
1.901.376.200 1.886.754.562
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84,06
11.300.000 9.498.580
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 90,45
113.120.000 102.314.092
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 99,87
489.300.000 488.650.000
Penyediaan Jasa kebersihan kantor 100
198.000.000 198.000.000
Penyediaan Alat tulis kantor 100
216.447.700 216.447.700
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 100
140.790.000 140.790.000
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100
45.880.000 45.880.000
Penyediaan Peralatan rumah tangga 100
89.838.500 89.838.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100
18.000.000 18.000.000
Penyediaan makanan dan minuman 100
37.940.000 37.940.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 99,98
540.760.000 539.395.690
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 92,66
1.526.902.200 1.414.822.810
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 99,93
87.493.200 87.429.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 84,23
650.000.000 547.504.210
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 96,88
28.480.000 27.590.000
Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 98,87
760.929.000 752.299.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 93,52
25.000.000 23.380.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 93,52
25.000.000 23.380.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 90,45

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-24


Pemerintah Kota Pagar Alam

Kinerja Dan Keuangan 35.031.000 31.686.000


Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 94,42
10.031.000 9.471.000
Penyusunan RKA, LAKIP, LPPD, RKT dan TAPKIN 88,86
25.000.000 22.215.000
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 63,84
1.319.215.000 842.167.697
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 61,4
1.235.735.000 758.687.697
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 100
33.760.000 33.760.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
21.900.000 21.900.000
Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai kosmetik 100
27.820.000 27.820.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 83,40
7.058.616.600 5.886.691.139
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 100
40.875.000 40.875.000
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 100
59.862.000 59.862.000
Perbaikan gizi masyarakat 100
51.690.000 51.690.000
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 70,4
504.313.600 354.214.444
Peningkatan kesehatan masyarakat 100
57.154.000 57.154.000
Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 100
25.190.000 25.190.000
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 100
15.055.000 15.055.000
Penanganan kasus pasung dan gangguan jiwa 100
57.566.000 57.566.000
Pembinaan usaha kesehatan sekolah 100
52.186.000 52.186.000
Upaya peningkatan puskesmas, pustu dan polindes 98,45
1.290.000.000 1.270.000.000
Dana kapitasi peserta JKN BPJS kesehatan 80,13
3.268.245.000 2.618.775.695
Pelayanan Peserta Non Kapitasi 20,75
236.480.000 49.060.000
Bantuan Operasional Kesehatan 100
1.400.000.000 1.235.063.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan 100,00
24.510.000 24.510.000
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 100
24.510.000 24.510.000
80,85
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 21.360.000 17.270.000
Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia 80,85
21.360.000 17.270.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 99,42
174.605.000 173.585.000
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 100
44.790.000 44.790.000
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 100
47.525.000 47.525.000
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 99,42
25.780.000 25.630.000
Pendataan tatanan Rumah Tangga Sehat 98,26

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-25


Pemerintah Kota Pagar Alam

24.155.000 23.735.000
Pelatihan kader dan tokoh masyarakat kelurahan siaga 97
15.010.000 14.560.000
Lomba kelurahan siaga tingkat kota 100
17.345.000 17.345.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 99,98
196.489.400 196.443.200
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 100
36.075.200 36.075.200
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 99,96
128.690.200 128.644.000
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 100
31.724.000 31.724.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 85,99
189.380.000 162.838.990
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 100
29.320.000 29.320.000
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 100
30.201.000 30.201.000
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 100
29.700.000 29.700.000
39,06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.810.000 2.660.000
Penyelenggaraan Study Environtmental Health Risk Assesment
76,01
(EHRA) 93.349.000 70.957.990
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 92,62
340.359.100 315.242.560
Penyemprotan foging sarang nyamuk 98,05
38.320.100 37.572.750
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 100
60.155.000 60.155.000
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 72,37
53.148.000 38.465.000
Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 92,95
118.276.000 109.936.000
Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 93,68
21.295.000 19.948.810
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
100
pemberantasan penyakit 16.060.000 16.060.000
Pelayanan kesehatan haji 100
33.105.000 33.105.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 98,10
294.036.000 288.446.100
Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 92,09
15.170.000 13.970.000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 96,64
115.896.000 112.006.100
Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan
98,9
Kesehatan 45.625.000 45.125.000
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 100
8.170.000 8.170.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100
29.000.000 29.000.000
Rencana Teknis Dinas Kesehatan 100
20.925.000 20.925.000
Penilaian tenaga kesehatan teladan 100
59.250.000 59.250.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 100,00
52.115.000 52.115.000
Pelayanan sunatan massal 100

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-26


Pemerintah Kota Pagar Alam

52.115.000 52.115.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
59,69
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 2.123.411.000 1.267.454.988
Pembangunan Puskesmas
98,74
793.545.000 783.549.000
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 36,39
1.329.866.000 483.905.988
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 71,13
5.096.880.000 3.625.463.352
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 71,13
5.096.880.000 3.625.463.352
Program Peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita 100,00
69.612.500 69.612.500
Penyuluhan kesehatan anak balita 100
41.120.000 41.120.000
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 100
28.492.500 28.492.500
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 99,24
63.140.000 62.660.000
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 100
4.720.000 4.720.000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
100
hasil produksi rumah tangga 34.110.000 33.630.000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
100
restaurant 24.310.000 24.310.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 90,53
364.741.500 330.201.500
98,32
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 47.075.000 46.285.000
Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 100
47.075.000 47.075.000
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 100
26.431.500 26.431.500
Audit Maternal Perinatal (AMP) 100
23.195.000 23.195.000
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 100
68.415.000 68.415.000
Jampersal 77,88
152.550.000 118.800.000
TOTAL 79,86
20.876.780.500 16.671.345.398

Realisasi Program Kesehatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 adalah
sebagaimana tabel . berikut :

Tabel
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan Oleh Penanggulangan Bencana) Tahun 2016

No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)


1 2 3 4 5

Urusan Wajib Kesehatan 78,08%


43.800.000 34.200.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 78,08%
43.800.000 34.200.000
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 78,08%
43.800.000 34.200.000
91,60%
10.260.580.685 9.398.336.759
Dinas Kesehatan dialokasikan APBD 2016 dan Realisasi
L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-27
Pemerintah Kota Pagar Alam

Untuk urusan wajib kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam tahun 2016 dialokasikan
APBD sebesar Rp. 20.876.780.500,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 16.671.345.398,00
atau 79.86%.
Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2016 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,

E.7 Realisasi Program dan Kegiatan Kesehatan Tahun 2017


Realisasi Program Kesehatan oleh Rumah Sakit Daerah pada Tahun 2017 adalah
sebagai berikut :

Tabel 28
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (RSD)Tahun 2017
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
APBD, BLUD DAN DAK
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.163.065.782 62
29.253.644.484
Belanja Pegawai 62
1 29.253.644.484 18.163.065.782

1. Gaji dan Tunjangan 10.143.979.466 87


11.613.644.484
1.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan
1. 1.749.500.000 39
Profesi 4.440.000.000
2.

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 6.269.586.316 47


13.200.000.000
3.

II BELANJA LANGSUNG 9.681.212.119 37


25.909.368.420
Belanja Barang dan Jasa 9.264.073.119 41
2 22.432.746.380

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.934.100 68


4.300.000
1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
2. 387.454.800 31
Listrik 1.260.060.000
2.

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 635.288.200 48


1.327.329.700
3.

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.457.500 58


171.160.000
4.

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.203.100 32


183.260.000
5.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
2. 700.000 8
undangan 9.000.000
6.

2. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.541.000 14


431.300.000
7.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 95.944.946 27
2. 349.768.000

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-28


Pemerintah Kota Pagar Alam

8.

2. Lokakarya Besemah Expo - -


20.000.000
9.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


113.016.496 30
10 Dinas/Operasional 376.720.000
.

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung


530.000 2
11 Kantor 29.370.000
.

2.
Pendidikan / Pelatihan Tenaga Medis / Paramedis 104.047.925 38
12 274.082.000
.

2.
Persiapan Akreditasi 14.000.000 8
13 169.759.800
.

2.
Medical Check Up - -
14 46.200.000
.

2. Penyusunan RKA, LRA, LAKIP, LPPD, RKT dan Revisi


- -
15 Renstra 25.000.000
.

2. Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan


2.250.000 13
16 Bagi Masyarakat 17.400.000
.

2.
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 720.565.000 96
17 749.726.880
.

2. Pengadaan Pencetakan Administrasi Rekam Medis


- -
18 dan Surat Menyurat Rumah Sakit 188.310.000
.

2.
19
Kegiatan BLUD
16.800.000.000
6.972.140.052 42
.

Belanja Modal 417.139.000 12


3 3.476.622.040

3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional - -


270.000.000
1.

3. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit - -


2.186.461.000
2.

3. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 417.139.000 41


1.020.161.040
3.
Total 28.261.416.901 51
55.163.012.904,00
Realisasi Program Kesehatan oleh Dinas Kesehatan pada Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-29


Pemerintah Kota Pagar Alam

Tabel 29
Realisasi Program pada Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)Tahun 2017
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi(Rp) (%)
1 2 3 4 5
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.199.796.000
10.703.733.185 75,38
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 13.731.796.000
10.571.733.185 76,99
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 468.000.000
132.000.000 28,21

II BELANJA LANGSUNG 19.497.741.000


7.862.067.001,38 40,32
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.364.604.000
1.212.723.696 51,29
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.980.000
5.934.950 74,37
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 107.880.000
55.258.147 51,22
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 21.500.000
4.384.000 20,39
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 198.000.000
115.500.000 58,33
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.130.000
12.660.000 83,67
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 81.000.000
65.000.000 80,25
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 75.000.000
61.000.000 81,33
8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.465.000
12.800.000 77,74
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.900.000
9.850.000 25,99
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.213.000
26.350.000 87,21
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13.200.000
5.600.000 42,42
12 Penyediaan makanan dan minuman 10.255.000
8.275.000 80,69
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah 402.481.000
295.211.599 73,35
14 Penyediaan Jasa Adminsitrasi Teknis Perkantoran 1.347.600.000
534.900.000 39,69

B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.774.768.800


388.627.250 21,90
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000
- -
2 Pengadaan Mebeleur 38.800.000
4.300.000 11,08
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000
15.000.000 30,00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 78.674.000
55.227.250 70,20
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 11.200.000
- -
6 Pembangunan Gedung Kantor (Instalasi Farmasi) 1.146.094.800
314.100.000 27,41

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.760.000


12.760.000 100,00
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 12.760.000
12.760.000 100,00

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.000.000


17.000.000 54,84
1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 14.000.000
- -
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.000.000
17.000.000 100,00

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-30


Pemerintah Kota Pagar Alam

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


E 26.934.200
Keuangan 12.947.000 48,07
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.934.200
3.467.000 50,00
2 Penyusunan RKA,LRA,LAKIP, LPPD, RKT dan Revisi Renstra 20.000.000
9.480.000 47,40

F Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 1.636.000.000


649.796.181 39,72
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.600.000.000
619.326.181 38,71
2 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 19.000.000
19.000.000 100,00
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.000.000
11.470.000 67,47

G Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.848.450.700


3.550.667.684,38 45,24
1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya 17.500.000
9.235.000 52,77
2 Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan 21.000.000
- -
3 Perbaikan gizi masyarakat 25.700.000
25.700.000 100,00
4 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 472.225.700
73.646.322,38 15,60
5 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 10.000.000
- -
6 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 77.137.000
- -
7 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja 11.310.000
- -
8 Penanganan Pasien Gangguan Jiwa dan Kasus Pasung 27.440.000
27.440.000 100,00
9 Pembinaan Usaha Kegiatan Sekolah 20.030.000
- -
10 Pelayanan Kesehatan Tradisional 7.010.000
7.010.000 100,00
11 Pelayanan Kesehatan Olahraga 11.310.000
11.310.000 100,00
12 Dana Kapitasi Peserta JKN BPJS Kesehatan 3.714.976.000
1.528.019.962 41,13
13 Bantuan Operasional Kesehatan 3.033.722.000
1.868.306.400 61,58
14 Pelayanan Peserta Non Kapitasi 399.090.000
- -

H Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 110.262.000


55.805.000 50,61
1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 7.790.000
1.700.000 21,82
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 48.190.000
28.438.000 59,01
3 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 9.210.000
8.310.000 90,23
4 Pendataan Tatanan Rumah Tangga Sehat 10.180.000
- -
5 Pelatihan Kader dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Siaga 9.467.000
9.467.000 100,00
6 Lomba Kelurahan Siaga Tingkat Kota 12.535.000
- -
7 Besemah Expo Tahun 2017 12.890.000
7.890.000 61,21

I Program Pengembangan Lingkungan Sehat 18.030.000


1.580.000 8,76
1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 16.450.000
- -
2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1.580.000
1.580.000 100,00

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-31


Pemerintah Kota Pagar Alam

J Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 157.460.000


47.988.460 30,48
1 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk 22.440.000
- -
2 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 25.000.000
4.040.000 16,16
3 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 15.000.000
- -
4 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 40.020.000
19.170.000 47,90
5 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 16.000.000
3.778.460 23,62
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (IDE) Pencegahan dan Pemberantasan
6 18.000.000
Penyakit - -
7 Pelayanan Kesehatan Haji 21.000.000
21.000.000 100,00

K Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 627.491.500


200.938.300 32,02
1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 12.278.000
12.278.000 100,00
2 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 150.000.000
125.292.800 83,53
3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 55.075.000
10.800.000 19,61
4 Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan 6.919.500
6.919.500 100,00
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.145.000
16.640.000 63,65
6 Rencana Teknis Dinas Kesehatan 20.608.000
20.608.000 100,00
7 Pemutakhiran Data Sumber daya Manusia Kesehatan 8.400.000
8.400.000 100,00
8 Akreditasi Puskesmas 348.066.000
- -

L Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 31.500.000


31.500.000 100,00
1 Pelayanan Sunatan Massal 31.500.000
31.500.000 100,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana


M 1.738.480.300
Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 484.700.930 27,88
1 Pengadaan Puskesmas Keliling 803.660.300
- -
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 300.000.000
146.625.530 48,88
3 Pembangunan Puskesmas 570.014.000
338.075.400 59,31
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 64.806.000
- -

N Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.033.285.000


1.000.000.000 49,18
1 Kemitraan asuransi Kesehatan Masyarakat 2.000.000.000
1.000.000.000 50,00
2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 33.285.000
- -

O Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 269.942.500


156.542.500 57,99
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 234.917.500
121.517.500 51,73
2 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 35.025.000
35.025.000 100,00

P Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 18.500.000


18.365.000 99,27
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi
1 18.500.000
Rumah Tangga 18.365.000 99,27

Q Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 798.272.000

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-32


Pemerintah Kota Pagar Alam

20.125.000 2,52

1 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Keluarga Kurang Mampu 21.000.000


- -
2 Audit Maternal Perinatal (AMP) 20.125.000
20.125.000 100,00
3 Jaminan Persalinan (Jampersal) 757.147.000
- -
TOTAL 33.697.537.000 18.565.800.186,38
55,10

Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2017 sebesar %; Capaian realisasi
tertinggi pada programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada
program yaitu%,

F. Kinerja Urusan Kesehatan


Salah satu ukuran capaian kinerja Urusan Kesehatan adalah pencapaian MDGs.
Pencapaian MDGS pada Urusan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut ;
Tabel..
Ringkasan Evaluasi Target dan Capaian MDGsKota Pagar Alam Tahun 2015
TARGET 2015
INDIKATOR CAPAIAN CATATAN
2
1 3 4
Tujuan 1: Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun
waktu 1990-2015

Indikator:
1. Prevalensi balita kurang gizi 18,5% 13,60% Data Riskesdas
2007
2. Proporsi penduduk di bawah angka 35,32% 74,15% Susenas 2012
kecukupan gizi (AKG menurut WNPG
2004: 2000 kkal/hari)

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya dalam kurun waktu 1990 2015

Indikator:
16. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 23 32,50 Susenas 2013
kelahiran hidup.
17. Angka Kematian Balita (AKBA ) per 32 - Tidak tersedia
1000 kelahiran hidup.
18. Anak usia 12-23 bulan yang 90% 80,68% Susenas 2012
diimunisasi campak (%).
Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya dalam kurun waktu 1990 2015
Indikator:
19. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) 102 228 SDKI 2007
per 100.000 kelahiran hidup.
20. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh meningkat menurun Susenas 2013
tenaga kesehatan (%).
21. Angka pemakaian kontrasepsi pada meningkat meningkat Susenas 2013
perempuan menikah usia 15- 49 th

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-33


Pemerintah Kota Pagar Alam

TARGET 2015
INDIKATOR CAPAIAN CATATAN
2
1 3 4

Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun
2015

Indikator:
22. Prevalensi HIV dan AIDS (%). menurun meningkat Dinkes 2012
23. Penggunaan kondom pada pemakai meningkat meningkat Susenas 2013
kontrasepsi (%).
24. Persentase penduduk usia muda 15- meningkat 34,2% tahu cara Riskesdes 2007
24 tahun yang mempunyai pengetahuan pencegahan & 18,5%
komprehensif tentang HIV/AIDS (%). tahu cara penularan

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit
lainnya pada tahun 2015

Indikator:
25. Prevalensi malaria per 1.000 menurun 0,09 Dinkes 2012
penduduk. kasus/1000
Penduduk

26. Prevalensi tuberkulosis per 100.000 menurun 38 Dinkes 2012


penduduk. kasus/100.000
penduduk
27. Angka penemuan pasien tuberkulosis menurun - Hanya tersedia
BTA positif baru (%). Data Sumsel
28. Angka keberhasilan pengobatan meningkat -
pasien tuberkulosis (%).

Tabel 30
Realisasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)
Tahun 2013 2017
No. Jenis Kegiatan Satuan Tahun kegiatan
2013 2014 2015 2016 2017
1. Pengendalian Vektor %
2. Jumlah Penyemprotan / Kali
Fogging
3. Jumlah Penderita yang Org
ditanggulangi
4. Angka Insiden Penyakit %
5. CFR %
Tabel 31
Realisasi Kegiatan Imunisasi Bayi dan Ibu Hamil Tahun 2013 2018
No. Jenis Kegiatan Satuan Tahun kegiatan
2013 2014 2015 2016 *2017

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-34


Pemerintah Kota Pagar Alam

1. Sasaran Imunisasi Rutin Bayi


a. BCG %
%
b. Polio 3 %
c. Campak %
d. HB 3 %
e. DPT 1
2. Sasaran Imunisasi Ibu Hamil Ibu hamil
a. TT 1 %
%
b. TT 2
Tabel 32
Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepemilikan Jamban Keluarga
Tahun 2013 2016
No. Jenis Kegiatan Satuan Tahun kegiatan
2013 2014 2015 2016
1. Perkotaan :
a. Memiliki KK
b. Pemakai KK
d. Diperiksa KK
e. Memenuhi syarat KK
2. Pedesaan:
a. Memiliki KK
b. Pemakai KK
d. Diperiksa KK
e. Memenuhi syarat KK

Tabel 33
Data Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2013 - Tahun 2016
Capaian
No. Uraian
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1 Rasio Posyandu per 1000 Balita 14,04 0,75 0,67 6,63
2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk 0,2 0,15 0,15 0,17

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,01 0,01 0,01 0,01
4 Rasio Dokter per satuan penduduk 0,2 0,24 0,25 0,26
5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,2 0,24 0,25 1,87
6 Rasio bidan per satuan penduduk 0,48 0,63
7 Rasio perawat per satuan penduduk 0,89 1,29
8 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 1 2,3
9 Angka Kematian Ibu/100000 kelahiran hidup 1 2
10 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 0 0
11 Angka Kematian Neonatal per 1000 3 14
12 Angka Harapan Hidup 66 -
13 Persentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan
14 Angka kejadian tuberculosis per 100000 penduduk 103 95
15 Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100000 0 3,7
penduduk

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-35


Pemerintah Kota Pagar Alam

16 Angka Penemuan Kasus Malaria per 1000 penduduk 0 0


17 Angka kesakitan DBD pr 10000 penduduk 0 1
18 Angka Kematian DBD 2 2
19 Persentase rumah tangga sehaat 52,14 82,44
20 Proporsi penduduk dengan kases terhadap fasilitas 0,04 21
sanitasi layak (jamban sehat)

21 Persentase Penduduk yang mengakses air minum 43,84 42,72


berkualitas

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017

a. Prestasi yang diraih oleh Dinas Kesehatan selama Tahun Anggaran 2016:
- Juara I Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- Juara I Pustu Tingkat Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- Juara II PHBS Tingkat Provinsi Sumatera Selatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-36


Pemerintah Kota Pagar Alam

Kinerja Urusan Kesehatan tahun 2013-3017 dibandingkan dengan Target RPJMD dapat disajikan pada tabel
Tabel 34
Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-3017
No IKU Target dan Realisasi Kinerja
2013 2014 2015 2016 2017*)
T R % T R % T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Cakupan ketersediaan obat dan makanan 91% 90% 99% 93% 0 0% 94% 0 0% 95% 95% 100% 95%
2 Angka Umur Harapan Hidup 65,47 92% 65,5% 92% 65,7 92% 0 0%
71,50 71,55 71,60 71,65 71,65
%
Angka kelangsungan hidup bayi 65,00 4,4% 7% 66,00 2,72% 4% 67,00 1,57% 2% 68,00 2,61% 4% 68,00
Persentase Balita gizi Buruk 5% 0 0 5% 0 0 5% 0 0 5% 0 0 5%
Cakupan pertolongan persalianan oleh 87,17 115% 92,27 120% 93,22 120% 96,20 120%
tenaga kesehatan yang memiliki 75,50% % 76,60% % 77,70% % 80% % 80%
kopetensi kebinanan
94,29 94% 100% 100% 100% 100% 97,14 97%
Cakupan desa kelurahan UCI 100% 100% 100% 100% 100%
% %
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat 0 0 0 0 0 0 0 0
93% 94% 95% 96% 96%
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan 18,38 20% 98,53 108% 78,67 86% 89,47 96%
90% 91% 92% 93% 93%
penderita penyakit TBC BTA % % % %
Cakupan penemuan dan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
penderita penyakit BDB
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 4,08% 5% 9,56% 11% 9,62% 11% 9,89% 11%
85% 87% 90% 92% 92%
pasien masyarakat miskin
93,52 98% 89,72 94% 98,38 102% 98,12 102%
Cakupan kiunjungan bayi 95,00 95,50 96,0 96,50 96,50
% % % %
14,04 2160% 0,75% 107% 0,67% 89% 6,63% 884%
Rasio Posyandu per Satuan Balita 0,65 0,70 0,75 0,75 0,75
%
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 0,2% 33% 0,15% 21% 0,15% 19% 0,17% 19%
0,6 0,7 0,8 0,9 0,9
10.000 penduduk
Rasio Rumah Sakit per 10.000 Penduduk 0,07 0,01% 14% 0,07 0,01% 14% 0,07 0,01% 14% 0,07 0,01% 14% 0,07
Rasio Dokter per 10.000 Penduduk 1,02 0,2% 20% 1,03 0,24% 23% 1,04 0,25% 24% 1,05 0,26% 25% 1,05
Rasio Tenaga Medis per 10.000 0,2% 10% 0,24% 11% 0,25% 12% 0,26% 12%
2 2,1 2,1 2,2 2,2
Penduduk
Cakupan Rumah tangga pengguna air
65% 67% 70% 73% 73%
bersih
Cakupan Rumah tangga pengguna listrik 60% 65% 70% 75% 75%
Cakupan Rumah tangga bersanitasi (%) 60% 60% 60% 60% 60%
Persentase Lingkungan pemukiman
10% 9% 8% 7% 7%
kumuh

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-1


Pemerintah Kota Pagar Alam

Persdentase rumah layak huni (%) 76% 77% 80% 83% 83%

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-2


Pemerintah Kota Pagar Alam

Keterangan :
T=Target pada RPJMD Kota Pagar Alam 2013-2018
R=Realisasi
%=R dibagi T kali 100%
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2013 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
2. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2014 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
3. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2015 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
4. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2016 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
5. Rata-rata capaian program Kesehatan pada tahun 2017 sebesar %; Capaian realisasi tertinggi pada
programyaitu%, dan Capaian realisasi terrendah pada program yaitu%,
6. Kenerja Kesehatan pada tahun 2013-2017 tergolong

G.Permasalahan Saran dan Tindak Lanjut


1) Permasalahan
a) Pengumpulan data dari setiap bidang dan UPTD Dinas Kesehatan yang sering terlambat, sehingga
pembuatan dokumen-dokumen perencanaan seperti profil kesehatan, LAKIP, RKT, Laporan Tahunan
juga mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu;
b) Banyaknya usaha yang tidak memperpanjang masa berlaku PIRT, sehingga standar kelayakan makanan
yang ada tidak terpenuhi;
c) Masih ditemukannya barang kadaluarsa yang dijual di pasaran;
d) Monitoring dan evaluasi ke lapangan yang hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 3 bulan;
e) Masih ditemukannya pedagang yang tidak memiliki izin BP POM;
f) Kegiatan STBM tidak terlaksana seluruhnya;
g) Pola pikir dan perilaku masyarakat yang sulit diatur;
h) Laporan dari Puskesmas dan Rumah Sakit yang kurang tepat waktu;
i) Media Penyuluhan/Promkes Kit yang masih minim;
j) Masih belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di tingkat Puskesmas
maupun Rumah Sakit;
k) Belum adanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan masih dalam proses akreditasi;
l) Pemusnahan vaksin yang sudah kadaluarsa masih terkendala;
m) Peningkatan gigitan hewan carrier rabies.
2. Solusi
a) Dibutuhkan koordinasi dan respon cepat tanggap dari seluruh UPTD dan bidang Dinas Kesehatan, agar
pembuatan dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan menjadi tepat waktu;
b) Pemberian sanksi tegas bagi usaha yang tidak memiliki PIRT atau PIRT yang sudah kadaluarsa;
c) Sebaiknya monitoring dan evaluasi ke lapangan dilakukan setiap bulan;
d) Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam harus memiliki PPNS;
e) Penanganan seharusnya dilakukan oleh lintas sektoral dan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya
oleh dinas kesehatan kota;
f) Permintaan laporan langsung ke sumbernya dan koordinasi lebih baik lagi dengan lintas sektoral;
g) Pengadaan lagi media penyuluhan dan promkes kit untuk dinas kesehatan;
h) Penambahan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan di Kota Pagar Alam;
i) Mempercepat dan mengalokasikan dana yang lebih untuk proses akreditasi di Kota Pagar Alam;
j) Menjalankan incinerator yang sudah ada namun belum berfungsi;

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-1


Pemerintah Kota Pagar Alam

k) Penanganan hewan yang beresiko rabies harus dilakukan oleh lintas sektoral bukan hanya dinas
kesehatan;
l) Menegakkan Perda nomor 9 tahun 2004 tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat.

L K P J AMJ Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 IV-2

Anda mungkin juga menyukai