PUSKESMAS A TAHUN
INDIKATOR TARGE
NO. UPAYA KESEHATAN TUJUAN CARA PERHITUNGAN
KINERJA 1
1 2 3 4 5 6
UKM ESENSIAL
1 KIA dan KB Meningakatnya Cakupan Bumil K4 Jumlah Bumil K4 dibagi Jumlah Bumil 60
Kesehatan Ibu dikali 100
2 Promosi Kesehatan Meningkatnya Rumah Tangga Jumlah RT yang ber PHBS dibagi
PHBS di yang ber PHBS Jumlah Rumah Tangga yang di
Masyarakat Lakukan Pemeriksaan PHBS dikali
100
3 Kesehatan Lingkungan SAB yang Jumlalh SAB yang memenuhi syarat
memenuhi syarat dibagi jumlah SAB yang diperiksa dikali
100
4 Gizi Balita Naik Berat
Badannya
PELAYANAN KEFARMASIAN
1 Dst
PELAYANAN PERKESMAS
1 Dst
PELAYANAN LABORATORIUM
60
EGIATAN (RUK) DI
TAHUN
TARGET KEBUTUHAN
RINCIAN KEGIATAN
2 3 4 5 ANGGARAN
6 7 8
SASARA
TARGET
N UPAYA
NAMA KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN
LOK
FREK
N
Org
HR
O KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KIA dan KB Pertemuan Kemitraan Bidan- 24 BKD 18 BKD Transport 2 18 1 1
Kader-Dukun (BKD) ATK 2 18 1 1
Konsumsi 2 18 1 1
2 Gizi Pelayanan Posyandu 10 Pyd 10 Pyd Transport 12 3 1 10
Revitalisasi Posyandu 6 Pyd 3 Pyd Transport 1 5 2 3
Konsumsi 1 5 2 3
ATK 1 5 2 3
Peralatan 1 1 1 3
3 Pencegahan Bulan imunisasi anak 150 150 Murid Transport 1 2 2 3
dan sekolah Murid (DT)
Pengendalian (DT)
Penyakit
40 Murid 40 Murid Transport 1 2 2 3
(Campak (Campak)
)
PERHITUNGAN RUK
PUSKESMAS A TAHUN
SUMBER PEMBIAYAAN
UNIT JUMLAH
VOL
SAT
11 12 13 14 15 16 17 18 19
36 OT 75,000 2,700,000 2,700,000
36 PT 20,000 720,000 720,000
36 OT 50,000 1,800,000 1,800,000
360 OT 75,000 27,000,000 27,000,000
30 OT 75,000 2,250,000 2,250,000
30 Or 50,000 1,500,000 1,500,000
30 Or 25,000 750,000 750,000
3 PT 2,000,000 6,000,000
12 OT 75,000 900,000 900,000
Posyandu
Puskesmas
6,000,000
SD
6,000,000
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK
PUSKESMAS A TAHUN
N
UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN
O.
1 2 3 4 5 6
UKM ESENSIAL
1 KIA dan KB Pertemuan Kemitraan Bidan-Kader- Adanya kemitraan 24 BKD 18 BKD
Dukun (BKD) antara bidan, kader,
dan dukun
2 Promosi Kesehatan
3 Kesehatan Lingkungan
4 Gizi Pelayanan Posyandu Adanya pelayanan 10 Posyandu 10 Posyandu
di Posyandu setiap
bulan
Revitalisai Posyandu Mengaktifkan 6 Pyd 3 Pyd
Posyandu yang
tidak aktif
5 Pencegahan dan Bulan imunisasi anak sekolah Meningkatkan 150 Murid (DT) 150 Murid (DT) dan
Pengendalian Penyakit pelayanan dan 40 Murid 40 Murid (Campak)
imunisasi anak (Campak)
sekolah
UKM PENGEMBANGAN
1 Kesehatan Tradisional
PELAYANAN KEFARMASIAN
1 Dst
PELAYANAN PERKESMAS
1 Dst
PELAYANAN LABORATORIUM
JUMLAH
ULAN KEGIATAN (RUK) DI
SMAS A TAHUN
10,500,000 Infokus, Laptop, Dokter, Bidan, 50% Posyandu Aktif (dari yg tidakBOK dan Dukungan Kab
Lembar Balik, Korim, Gizi
Peralatan Posyandu
1,800,000 Vaksin peralatan Korim 100% Anak SD mendapat BOK
imunisasi imunisasi
44,520,000
RE
PERHITUNGAN
SASAR
TARGE
N UPAYA
AN
NAMA KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN
FREK
T
LOK
Org
O KESEHATAN
HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KIA dan KB Pertemuan Kemitraan Bidan-Kader- 24 BKD 18 BKD Transport 1 18 1 1
Dukun (BKD) ATK 1 18 1 1
Konsumsi 1 18 1 1
2 Gizi Pelayanan Posyandu 10 Pyd 10 Pyd Transport 12 3 1 10
Revitalisasi Posyandu 6 Pyd 3 Pyd Transport 1 5 2 3
Konsumsi 1 5 2 3
ATK 1 5 2 3
Peralatan 1 1 1 3
3 Pencegahan Bulan imunisasi anak sekolah 150 150 Murid Transport 1 2 2 3
dan Murid (DT)
Pengendalian (DT)
Penyakit
40 Murid 40 Murid Transport 1 2 2 3
(Campak (Campak)
)
Dapat Pagu
Rp. 41.910.000.-
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) / POA
PUSKESMAS A TAHUN
UNIT JUMLAH
VOL
SAT
Dukungan
COST (Rp) DANA BOK APBD ADK JKN LSM
Kabupaten
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 OT 75,000 1,350,000 1,350,000
18 PT 20,000 360,000 360,000
18 OT 50,000 900,000 900,000
360 OT 75,000 27,000,000 27,000,000
30 OT 75,000 2,250,000 2,250,000
30 Or 50,000 1,500,000 1,500,000
30 Or 25,000 750,000 750,000
3 PT 2,000,000 6,000,000 6,000,000
12 OT 75,000 900,000 900,000