Anda di halaman 1dari 63

Lampiran Peraturan Desa Jatilor

Nomor : 3 Tahun 2017


Tanggal : 12 Agustus 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)


DESA JATILOR TAHUN 2018

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG


KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2017
DAFTAR ISI

Daftar Isi ........................................................................... ii

Daftar Tabel ....................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................ 1

1.2 Dasar Hukum .............................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................... 6

BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ................... 8

2.1 Pendapatan Desa ......................................... 9

2.2 Belanja Desa ................................................ 10

2.3 Pembiayaan Desa ......................................... 14

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2016

..................................................................... 15

3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15

3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..... 29

3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ... 35

3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .............. 39

3.5 Masalah dan Tantangan Desa ...................... 42

BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ....... 44

4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 45

4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..... 49

ii
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ... 53

4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .............. 55

BAB V PENUTUP .............................................................. 57

LAMPIIRAN-LAMPIRAN :
Pagu Indikatif Desa
Daftar Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018
Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa)
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Desa
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah
Pencermatan Pagu Indikatif Desa, Program/Kegiatan yang
Masuk ke Desa
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Rapat Penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
Peta Desa
Foto-foto Kegiatan

iii
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2018 3

............

Tabel 2 Asumsi Belanja Desa Tahun 2018 4

...................

Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 45


..

iv
ii
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut

juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu

Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran

pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan

membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar

dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa

untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber

Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi

sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan

pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor

berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang

1
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang

selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga

mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam

penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya

tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa

sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun

2018 mempunyai kedudukan yang strategis untuk

menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan.

RKP Desa Jatilor Tahun 2018 berfungsi sebagai penjabaran

RPJM Desa Tahun 2014-2019, khususnya pelaksanaan tahun

kelima dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan

2
Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan,

maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2018 disusun

dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar

hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahn 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 158);

k. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa

5
dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten

Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Nomor 18);

l. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Berita Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan

Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong

Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa

Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun

2015 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai pedoman

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan

Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

6
1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan

yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli

desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak

ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

7
BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar

pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan

kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-

undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor

23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta

untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil

masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif

dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari

8
konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh

desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi

realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan

peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber

Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi

: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari

Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri

dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain

Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp

3.055.620.000,- (tiga milyard lima puluh lima juta enam ratus

dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari :

9
No Uraian Pendapatan Jumlah (Rp)

1.1 Pendapatan Asli Desa 1.052.500.000

1.1.01 Hasil Usaha Desa 2.000.000

1.1.02 Hasil Asset Desa 1.045.500.000

1.1.03 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah 5.000.000

1.2 Pendapatan Transfer 2.003.120.000

1.2.01 Dana Desa 1.571.200.000

1.2.02 Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten 28.020.000

1.2.03 Alokasi Dana Desa 353.900.000

1.2.04 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 35.000.000

Bantuan Keuangan Pemerintah


1.2.05 15.000.000
Kabupaten
1.3 Pendapatan Lain-lain 0

JUMLAH PENDAPATAN 3.055.620.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu

tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan

prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah

anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

10
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah

anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk

mendanai kegiatan :

a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan

kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Operasional Pemerintah Desa;

c. Operasional BPD; dan

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif

RT/RW.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah

sebagai berikut :

No Uraian Belanja Jumlah

2.1 Bidang Penyelenggaraan 1.130.645.571

Pemerintahan Desa

2.1.01 Penghasilan Tetap, Tunjangan & 240.733.800

Jaminan Kesehatan

2.1.02 Penyediaan Jasa Administrasi 173.573.271

Perkantoran Desa

2.1.03 Penyediaan Jasa Administrasi 72.620.000

Perkantoran BPD

2.1.04 Penyediaan Jasa Administrasi 49.500.000

Keuangan Insentif RT/RW

11
2.1.05 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan 295.500.000

Perangkat Desa

2.1.06 Insentif Penjabat Kepala Desa dan 36.000.000

Perangkat Desa

2.1.08 Pendataan Desa 20.700.000

2.1.09 Penyusunan tata ruang Desa 4.780.000

2.1.10 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 5.045.000

2.1.11 Pengelolaan Informasi Desa 21.670.000

2.1.12 Penyelenggaraan Perencanaan Desa 23.415.000

2.1.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana 132.108.500

Kantor Desa

2.1.16 Pemilihan Kepala Desa 55.000.000

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 1.689.750.000


Desa
2.2.01 Pembangunan, pemanfaatan dan 1.508.750.000

pemeliharaan infrastruktur dan

lingkungan desa

2.2.02 Pembangunan, pemanfaatan dan 0

pemeliharaan sarana prasarana

kesehatan

2.2.03 Pembangunan, pemanfaatan dan 72.590.000

pemeliharaan sarana prasarana

pendidikan dan kebudayaan

2.2.04 Pengembangan usaha ekonomi 108.410.000

produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

prasarana ekonomi

12
2.2.05 Pelestarian lingkungan hidup 0

2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 162.300.000

2.3.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 49.215.000

2.3.02 Penyelenggaraan Ketenteraman dan 10.800.000

ketertiban

2.3.03 Pembinaan kerukunan umat beragama 48.200.000

2.3.04 Pengadaan sarana prasarana olahraga 2.500.000

2.3.05 Pembinaan adat istiadat desa 4.500.000

2.3.06 Pembinaan kesenian dan sosial budaya 49.500.000

masyarakat

2.4 Pemberdayaan Masyarakat 51.500.000

2.4.01 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, 21.000.000

perikanan dan perdagangan

2.4.02 Pelatihan Teknologi Tepat Guna 0

2.4.03 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 12.000.000

bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan

BPD

2.4.04 Penguatan Kapasitas Masyarakat 37.500.000

2.5 Bidang Tak Terduga 9.429

2.5.01 Bidang Tak Terduga 9.429

JUMLAH BELANJA 3.055.620.000

Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan

dalam keadaaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

2.3. Pembiayaan Desa

13
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,-

(nol rupiah).

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

14
3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan

anggaran sebesar Rp 1.209.465.419,-. Selanjutnya rincian dan

penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan

menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa;

3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional

Pemerintah Desa;

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional

Pemerintah Desa;

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional

BPD;

15
7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif RT/RW;

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau

Perangkat Desa;

10) Penetapan dan penegasan batas Desa;

11) Pendataan Desa;

12) Penyusunan tata ruang Desa;

13) Penyelenggaraan musyawarah Desa;

14) Pengelolaan informasi Desa;

15) Penyelenggaraan perencanaan Desa; dan

16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk

mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kelima,

yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,

penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat maka pada

tahun 2016 telah dialokasi anggaran sebesar Rp Rp

16
1.209.465.419 dapat dilaksanakan atau direalisasikan

sebesar Rp 1.203.413.075 atau mencapai 99,49%.

Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan

dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah

sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebanyak 12 orang selama 12 bulan, program ini

dialokasikan anggaran sejumlah Rp 210.648.000,- yang

bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan

terealisasi sejumlah Rp 210.648.000,- atau mencapai

100%.

2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak

12 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran

sejumlah Rp 61.800.000,- yang bersumber dari

Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp

61.800.000,- atau mencapai 100%.

3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan

17
Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebanyak 12 orang yang merupakan pelaksanaan

kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan

pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan

pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa)

dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.686.340,-

untuk pembayaran mulai bulan Mei -Desember 2016

yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan

terealisasi sejumlah Rp 3.686.340,- atau mencapai

100%.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional

Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan

untuk mendukung pelaksanaan administrasi

perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 158.961.735,- dan

terealisasi sebesar Rp 158.616.735,- atau mencapai

99,78% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari

Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp

103.042.735,- dari target anggaran sejumlah Rp

18
103.387.735,- atau mencapai 99,66% yang meliputi

penyediaan :

a. Alat Tulis Kantor;

b. Benda Pos;

c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor;

d. Cetak/Penggandaan;

e. Penjilidan;

f. Makanan dan minuman Rapat;

g. Pakaian dinas;

h. Perjalanan Dinas;

i. Pajak Bumi dan Bangunan;

j. Jasa Rekening listrik;

k. Surat Kabar; dan

l. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari

Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi sejumlah

Rp 2.229.000,- dari target anggaran Rp 2.229.000,-

atau mencapai 100%, kegiatan:

a. Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa; dan

b. Cetak/penggandaan.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di

Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa

dengan realisasi sejumlah Rp 630.000,- dari alokasi

19
anggaran Rp 630.000,- atau mencapai 100%

dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan

minuman rapat tim penyusun peraturan di desa.

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional

Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan administrasi keuangan

perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.715.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 52.715.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari

Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp

21.240.000,- dari target anggaran sejumlah Rp

21.240.000,- atau mencapai 100% yang meliputi

kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola

Keuangan Desa yang terdiri dari PPKPKD,

Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan

dan Bendahara Pengeluaran.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Operasional Pemerintah Desa yang berusmber dari

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi

20
Kabupaten dengan target anggaran Rp 4.222.500,-

dan terealisasi sebesar Rp 4.222.500,- atau

mencapai 100% dengan wujud kegiatan untuk

membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim

Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2016 sehingga

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 lunas pada

tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah Baku PBB Desa

Jatilor Tahun 2016 sebesar Rp 59.396.452,-.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Penunjang Pendapatan Desa yang

bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target

anggaran Rp 24.487.500,- dan terealisasi sebesar

Rp 24.487.500,- atau mencapai 100% dengan

kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan

Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Tahun

2016.

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Penunjang Peraturan di Desa yang bersumber dari

Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp

1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,-

atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung

Honorarium/Uang Harian Rapat Tim Penyusun

Peraturan di Desa.

(5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan

Pelaporan Desa yang bersumber dari Pendapatan

21
Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.265.000,-

dan terealisasi sebesar Rp 1.265.000,- atau

mencapai 100% dengan kegiatan mendukung

penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD,

LKPD dan ILPPD Akhir Tahun 2015.

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional

BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk

mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 60.312.500 dan terealisasi

sebesar Rp 59.449.000,- atau mencapai 98,85% dengan

uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan

Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 18.100.500,-

dari target anggaran sejumlah Rp 18.100.500,- atau

mencapai 100% yang meliputi penyediaan :

a. Alat Tulis Kantor BPD;

b. Cetak/Penggandaan;

c. Makanan dan Minuman Rapat;

d. Pakaian Dinas BPD; dan

e. Perjalanan Dinas BPD;

22
(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana

Desa (ADD) dengan target anggaran sebesar Rp

2.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.998.000,-

atau mencapai 100% yang digunakan untuk

mendukung kegiatan ATK BPD, Pakaian Dinas dan

Perjalanan Dinas BPD.

(3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan

Asli Desa dengan target anggaran sebesar Rp

36.217.000,- dengan realisasi sebesar Rp

35.353.500,- atau mencapai 97,61% dengan

kegiatan mendukung Insentif dan

Honorarium/Uang Sidang BPD.

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana

Desa dari target anggaran sebesar Rp 2.997.000,-

dan terealisasi Rp 2.997.000,- atau mencapai 100%

dengan kegiatan untuk membayar Tunjangan BPD.

7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar

Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang

terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing

23
sebesar Rp 600.000, 30 orang Sekretaris RT/RW

masing-masing Rp 300.000 dan Bendahara RT/RW

masing-masing Rp 300.000,- dan penyediaan Blangko

Surat Pengantar RT dengan jumlah alokasi anggaran

sejumlah Rp 36.230.000,- yang bersumber dari

Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp

36.230.000,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa

dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung

peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang

berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 339.787.500 dan terealisasi

sebesar Rp 339.787.500,- atau mencapai 100% dengan

uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan

Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester I

yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan

realisasi sebesar Rp 139.912.500,- dari target

anggaran sejumlah Rp 139.912.500,- karena

mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan

24
Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan

Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan

Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan

prosentase 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil

sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat

desa;

(2) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan

Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester II

yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan

realisasi sebesar Rp 199.875.000,- dari target

anggaran sejumlah Rp 199.875.000,- karena

mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014

tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,

Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang

Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,

khususnya di Pasal 7 dengan prosentase maksimal

100% (seratus per seratus) dari akulmulasi

penghitungan kinerja aparatur pemerintah desa

dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan

perangkat desa.

25
9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk

pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau

Perangkat Desa

Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala Desa

dan/atau Perangkat Desa diarahkan untuk

mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah

Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana

Tugas (Plt) dengan alokasi anggaran sebesar Rp

12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

membayar Insentif Plt. Sekretaris Desa, Insentif Plt. UP

Modin Tempuran dan Insentif Petugas Register

Kependudukan Desa (PPDP) selama 12 bulan.

10) Penetapan dan penegasan batas Desa

Program kegiatan penetapan dan penegasan Desa

diarahkan untuk mendukung kegiatan penetapan

batas desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp

5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau

mencapai 100% dengan uraian kegiatan pengadaan

patok batas desa.

11) Pendataan Desa

Program kegiatan pendataan Desa diarahkan

untuk mendukung kegiatan pendataan dan

26
pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 9.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.300.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan aset desa.

12) Penyusunan tata ruang Desa

Program kegiatan penyusunan tata ruang Desa

diarahkan untuk mendukung kegiatan menata

administrasi tata ruang Desa dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 21.831.344,- dan terealisasi sebesar Rp

16.987.500,- atau mencapai 77,81% dengan uraian

kegiatan updating peta desa penyusunan sistem

informasi pertanahan berbasis bidang dan Peta

Partisipatif (Sinden Bertapa).

13) Penyelenggaraan musyawarah Desa

Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah

Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp

5.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.045.000,- atau

mencapai 100% dengan uraian kegiatan

terselenggaranya musyawarah Desa yang dilaksanakan

pada tanggal 23 April 2016.

14) Pengelolaan informasi Desa

27
Program kegiatan pengelolaan informasi Desa

diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan

transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 9.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp

9.845.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang

informasi publik melalui kegiatan PPID dan pengelolaan

website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal

www.desajatilor.grobogan.go.id

15) Penyelenggaraan perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan

Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan

rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.415.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 23.415.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya

pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDesa) Tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan

perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan

penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran

2016 dan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017

dengan tepat waktu.

28
16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Program kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung

tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan

pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp

251.603.000,- dan terealisasi sebesar Rp 251.603.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

pembangunan Lanjutan Gedung Balai Desa, sarana

dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop,

printer, running teks, kamera digital, meja kursi tamu,

kursi pimpinan, kursi pelayanan, lemari arsip dan alat

penghitung uang.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah

Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran

sebesar Rp 876.860.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan

dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang

Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang

dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan

Pemukiman

29
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan

Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan

Lingkungan Pemukiman Masyarakat

4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Ekonomi

5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan

Pengelolaan Hutan Desa

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang

Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan

misi Pemerintah Desa Jatilor yang kesatu, yaitu

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung

perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta

infrastruktur strategis lainnya misi yang keempat, yaitu :

Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong

semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di

bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan

pariwisata dan misi yang keenam, yaitu : Mengupayakan

pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan

dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan

perekonomian, maka di tahun 2016 dialokasi anggaran

sebesar Rp 876.860.000,- dapat dilaksanakan atau

30
direalisasikan sebesar Rp 876.860.000,- atau mencapai

100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan

kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai

berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan

Pemukiman

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan

dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 483.466.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 483.466.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai

berikut :

(1) Pembangunan Lanjutan Jalan Sabuk Desa Dusun

Mulungan;

(2) Pembangunan Jalan Sabuk Desa Dusun Jatilor;

(3) Pembangunan Makadam Jalan Lingkar Timur

Dusun Tempuran;

(4) Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 RW 03

Dusun Mulungan;

(5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Timur Dusun

Jatilor;

(6) Pembangunan Rabat Beton Jalan Induk Dusun

Tempuran;

(7) Pembangunan Rabat Beton Jalan Jatilor-

Tempuran;

31
(8) Pembangunan Urugan Tanah Jalan Selatan Dusun

Mulungan (Jurusan Sabuk Desa);

(9) Pembangunan Makadam Jalan Baru RT 04 RW 04

Dusun Mulungan;

(10) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun

Jatilor;

(11) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun

Mulungan; dan

(12) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun

Tempuran.

2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan

Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan

dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah

Pertanian ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp

92.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp 92.322.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian

selatan Dusun Jatilor; dan

(2) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian

Utara Dusun Mulungan.

32
3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan

Lingkungan Pemukiman Masyarakat

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan

dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat

ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp

156.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 156.500.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Talud Saluran Air RT 03 RW 01

Dusun Jatilor;

(2) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 01

Dusun Jatilor;

(3) Pembangunan Talud Saluran Air RT 04 RW 03

Dusun Mulungan;

(4) Pembangunan Talud Saluran Air RT 01 RW 04

Dusun Mulungan;

(5) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 06

Dusun Tempuran;

(6) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor;

(7) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun

Mulungan;

(8) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun

Tempuran; dan

(9) Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04 Dusun

Mulungan.

33
4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Ekonomi

Program kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi

Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi ini telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.322.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 122.322.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai

berikut :

(1) Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI.

5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan

Pengelolaan Hutan Desa

Program kegiatan Pengembangan, pemanfaatan

dan pemeliharaan pengelolaan Hutan Desa ini telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.250.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 22.250.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai

berikut :

(1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan

Kebuh Buah Desa;

(2) Pembangunan Tiang Cor Kebun Buah Naga; dan

34
(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pembelian

Bibit Buah.

3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah

Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran

sebesar Rp 174.145.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan

dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan

Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok

masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi

kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;

5) Pembinaan Adat Istiadat Desa; dan

6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk

mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kedua yaitu

35
Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk

mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat

bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih

panjang dan misi Pemerintah Desa Jatilor yang ketiga, yaitu

: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar

memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik maka

di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 175.145.000,-

dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

175.145.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian

dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan

Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program kegiatan pembinaan lembaga

kemasyarakatan ini telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp 49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp

49.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan pembinaan sebagai berikut :

(1) Pembinaan RT/RW;

(2) Pembinaan LPMD;

(3) Pembinaan PKK; dan

(4) Pembinaan Karang Taruna.

2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

36
Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban ini telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp

10.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Satlinmas; dan

(2) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Keamanan Kantor Desa.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat

Beragama ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp

39.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 39.845.000,-

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

pembinaan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Imam Masjid;

(2) Pembinaan Imam Musholla;

(3) Pembinaan Kegiatan Masjid Al Fattah; dan

(4) Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan.

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program kegiatan pengadaan Sarana dan

Prasarana Olahraga ini telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp

2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

37
kegiatan perawatan lapangan dan/atau sarana

prasarana Olahraga.

5) Pembinaan Adat Istiadat Desa

Program kegiatan pembinaan Adat Istiadat ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 24.000.000,- atau mencapai

100% dengan uraian kegiatan Adat Istiadat Sedekah

Bumi.

6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial

Budaya Masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp 47.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp

47.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

(2) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju

Program Desa Agro Wisata;

(3) Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD);

(4) Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita;

(5) Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana;

(6) Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang;

(7) Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda;

(8) Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar;

38
(9) Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas;

(10) Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar;

(11) Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda dan

Olahraga;

(12) Pembinaan Petugas/Penjaga Makam;

(13) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Guru TK; dan

(14) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Petugas SKD.

3.4. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa

Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar

Rp 49.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program

kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan

Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk

mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada

di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan

pemberdayaan sebagai berikut :

1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan

Perdagangan;

39
2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa; dan

3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang

Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk

mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang keempat,

yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan

mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya

pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri,

perdagangan dan pariwisata dan misi yang kelima, yaitu :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,

penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, maka di

tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 49.500.000,-

dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp

42.800.000,- atau mencapai 86,46%. Selanjutnya rincian

dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan

Perdagangan

40
Program pelatihan usaha ekomomi, pertanian,

perikanan dan perdagangan ini dialokasikan anggaran

sebesar Rp 23.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp

23.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian

kegiatan sebagai berikut :

(1) Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan

Kelompok Tani;

(2) Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha

Bersama); dan

(3) Pelatihan Kerajinan Pengembangan Desa Wisata.

2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa

Program Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa ini dialokasikan anggaran

sebesar Rp 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp

11.800.000,- atau mencapai 65,55% dengan uraian

kegiatan sebagai berikut :

(1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Aparat Pemerintah Desa; dan

(2) Pendidikan dan Pelatihan Badan

Permusyawaratan Desa.

41
3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini

dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 7.500.000,- atau mencapai 100%

dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD); dan

(2) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak

Desa (LPAD).

3.5. Masalah dan Tantangan Desa

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program kegiatan tersebut diatas antara lain :

1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan

transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang

terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat

pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;

2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang

mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan

sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk

mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

42
1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan

penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang

diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Desa;

2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk

pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar

keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan

kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan

kegiatan melebihi tahun anggaran; dan

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar

dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan

laporan.

BAB IV
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

43
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018

merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun

2014-2019. Pembangunan Desa tahun 2018 juga dilaksanakan

sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan

merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini,

dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam

Desa Jatilor tahun 2018 dan mempertimbangkan kapasitas riil

keuangan Desa Jatilor tahun 2018, maka rencana program dan

kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target

yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor

Tahun 2018 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;

2. Bidang Pembangunan Desa;

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2018

adalah sebagai berikut :

44
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018
DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH
Biaya dan Sumber Pola Pelaksanaan
Bidang/Jenis Kegiatan Waktu
Pembiayaan Rencana
Sasaran/
No Lokasi Volume Pelaksan Swa Kerjasam Kerjasam Pelaksana
Manfaat
Bidang Jenis Kegiatan aan Jlh (Rp) Sumber Kelo a Antar a Pihak Kegiatan
la Desa Ketiga
a b c d e f g h i j k l m n
1 Penyelenggaraa 1 Pembayaran Desa 11 Orang Kepala Desa dan 12 Bulan 182.460.000 APBDesa V Kaur
n Pemerintahan Penghasilan Jatilor Perangkat Desa Keuangan
Desa Tetap Kepala
Desa dan
Perangkat Desa
2 Tunjangan Desa 11 Orang Kepala Desa dan 12 Bulan 52.800.000 APBDesa V Kaur
Kepala Desa dan Jatilor Perangkat Desa Keuangan
Perangkat Desa
3 Iuran Jaminan Desa 11 Orang Kepala Desa dan 12 Bulan 5.473.800 APBDesa V Kaur
Kesehatan Jatilor Perangkat Desa Keuangan

4 Penyediaan Jasa Desa 1 Unit Kepala Desa dan 12 Bulan 111.679.271 APBDesa V Kaur TU dan
Administrasi Jatilor Kerja Perangkat Desa Umum
Perkantoran
Operasional
Pemerintah Desa
5 Penyediaan Jasa Desa 1 Unit Kades dan 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kaur TU dan
Administrasi Jatilor Kerja Perangkat Desa Umum
Perkantoran
Pemerintah Desa

45
6 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Tim Penyusun 12 Bulan 1.260.000 APBDesa V Kaur TU dan
Administrasi Jatilor Raperdes & Umum
Operasional Raperkades
Penyusunan
Peraturan di
Desa
7 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Pengelola 12 Bulan 24.840.000 APBDesa V Kaur TU dan
Administrasi Jatilor Keuangan Desa Umum
Keuangan
Operasional
Pemerintah Desa
8 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Tim Percepatan 5 Bulan 4.269.000 APBDesa V Kaur TU dan
Administrasi Jatilor PBB Umum
Keuangan
Operasional
Pemerintah Desa
9 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Panitia 3 Bulan 23.902.500 APBDesa V Kaur
Administrasi Jatilor Pelaksana & Keuangan
Keuangan Pengawas Lelang
Penunjang TKD
Pendapatan
Desa
10 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Tim Penyusun 12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kasi
Administrasi Jatilor Raperdes & Pemerintahan
Keuangan Raperkades
Penunjang
Peraturan di
Desa
11 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Tim Penyusun 3 Bulan 1.265.000 APBDesa V Kaur
Administrasi Jatilor LPPD Perencanaan
Keuangan
Kegiatan
Pelaporan Desa
12 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan Operasional BPD 12 Bulan 21.550.000 APBDesa V Kaur
Administrasi Jatilor Keuangan
Perkantoran
Operasional BPD

46
13 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan BPD 12 Bulan 2.620.000 APBDesa V Kaur
Administrasi Jatilor Keuangan
Perkantoran
Operasional BPD
14 Penyedaan Jasa Desa 1 Kegiatan BPD 12 Bulan 48.450.000 APBDesa V Kaur
Administrasi Jatilor Keuangan
Keuangan
Operasional BPD
15 Penyediaan Jasa Desa 1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan 49.500.000 APBDesa V Kasi
Administrasi Jatilor Pemerintahan
Keuangan
Insentif RT/RW
16 Tambahan Desa 1 Kegiatan Kepala Desa dan 12 Bulan 295.500.000 APBDesa V Kaur
Tunjangan Jatilor Perangkat Desa Keuangan
Kepala Desa dan
Perangkat Desa
17 Insentif Penjabat Desa 1 Kegiatan Kepala Desa dan 12 Bulan 36.000.000 APBDesa V Kasi
Kepala Desa Jatilor Perangkat Desa Pemerintahan
dan/atau
Perangkat Desa
18 Penyelenggaraan Desa 1 Kegiatan Aset Desa 12 Bulan 9.300.000 APBDesa V Kaur TU dan
Pendataan dan Jatilor Umum
Pengelolaan Aset
Desa
19 Penyelenggaraan Desa 1 Kegiatan Penduduk Desa 12 Bulan 11.400.000 APBDesa V Kasi
Pelayanan Jatilor Pemerintahan
Kependudukan
on-line
20 Pensertifikatan Desa 1 Kegiatan Aset Desa 6 Bulan 3.580.000 APBDesa V Kaur TU dan
Tanah Kas Desa Jatilor Umum

21 Updating Peta Desa 1 Kegiatan Peta Desa 6 Bulan 1.200.000 APBDesa V Kaur TU dan
Desa Jatilor Umum
penyusunan
Sistem Informasi
Pertanahan
Berbasis Bidang

47
22 Penyelenggaraan Desa 1 Kegiatan 1 Desa 2 Bulan 5.045.000 APBDesa V Kaur
Musyawarah Jatilor Perencanaan
Desa
23 Pengelolaan Desa 1 Kegiatan Informasi Desa 12 Bulan 15.070.000 APBDesa V Kaur TU dan
Informasi Desa Jatilor Umum

24 Pendukung Desa 1 KIM 12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kaur TU dan


Operasional Jatilor Kelompok Umum
Kelompok
Informasi
Masyarakat
25 Pengelolaan Desa 1 Kegiatan Informasi Desa 12 Bulan 3.600.000 APBDesa V Kaur TU dan
Website Resmi Jatilor Umum
Pemerintah Desa
26 Penyelenggaraan Desa 1 Kegiatan Masyarakat 6 Bulan 9.780.000 APBDesa V Kaur
Perencanaan Jatilor Desa Perencanaan
Pembangunan
Desa
27 Penyelenggaraan Desa 1 Kegiatan Anggaran Desa 12 Bulan 13.635.000 APBDesa V Kaur
Perencanaan Jatilor Perencanaan
Anggaran Desa

28 Pembangunan Balai Desa 1 Kegiatan Balai Desa 4 Bulan 75.000.000 APBDesa V Kaur TU dan
Sarana dan Umum
Prasarana
Lanjutan Balai
Desa
29 Pembangunan Kantor 1 Kegiatan Kantor Desa 4 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kaur TU dan
Sarana dan Desa Umum
Prasarana
Pemeliharaan
Kantor Desa
30 Pembangunan Kantor 1 Kegiatan Lingkungan 12 Bulan 23.751.000 APBDesa V Kaur TU dan
Sarana dan Desa Kantor Desa Umum
Prasarana
Lanjutan Pagar
Kantor Desa

48
31 Pembangunan Kantor 1 Kegiatan Lingkungan 3 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kaur TU dan
Sarana dan Desa Kantor Desa Umum
Prasarana
Kantor Desa
32 Pengadaan Kantor 1 Kegiatan Sarpras Kantor 1 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kaur TU dan
Laptop Desa Desa Umum

33 Pemilihan Kantor 1 Kegiatan Kantor Desa 4 Bulan 55.000.000 APBDesa V Kasi


Kepala Desa Desa Pemerintahan

Jumlah Per Bidang 1 1.130.645.571


2 Pembangunan 1 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 75.000.000 APBDesa V Panitia
Desa Lanjutan Mulungan Desa Pelaksana
Betonisasi Jalan
RT 01 RW 03
Mulungan
2 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 140.000.000 APBDesa V Panitia
Lanjutan Jatilor Desa Pelaksana
Betonisasi Jalan
Jatilor-
Tempuran
3 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 130.000.000 APBDesa V Panitia
Betonisasi Jalan Jatilor Desa Pelaksana
RT 02 RW 01
Jatilor
4 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia
Betonisasi Jalan Tempuran Desa Pelaksana
Godangan
5 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 1 Bulan 50.000.000 APBDesa V Panitia
Lanjutan Mulungan Desa Pelaksana
Makadam RT 4
RW 3
6 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia
Makadam Mulungan Desa Pelaksana
(Sabuk Desa)

49
Barat Dusun
Mulungan

7 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 55.000.000 APBDesa V Panitia


Lanjutan Tempuran Desa Pelaksana
Betonisasi Jalan
Induk Tempuran
8 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 80.000.000 APBDesa V Panitia
Lanjutan Tempuran Desa Pelaksana
Betonisasi Jalan
Barat Tempuran
9 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 30.000.000 APBDesa V Panitia
Rabat Beton Mulungan Desa Pelaksana
Jalan RT 3 RW 5
Mulungan
10 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia
Rabat Beton Mulungan Desa Pelaksana
Jalan RT 4 RW 4
Mulungan
11 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 45.000.000 APBDesa V Panitia
Rabat Beton Tempuran Desa Pelaksana
Jalan RT 2 RW 6
Tempuran
12 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 1 Bulan 2.450.000 APBDesa V Panitia
Makadam Jatilor Desa Pelaksana
Perawatan Jalan
Dusun Jatilor
13 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 1 Bulan 3.850.000 APBDesa V Panitia
Makadam Mulungan Desa Pelaksana
Perawatan Jalan
DusunMulungan
14 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 1 Bulan 1.750.000 APBDesa V Panitia
Makadam Tempuran Desa Pelaksana
Perawatan Jalan
DusunTempurn
15 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 1 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia
Jalan Baru Jatilor Desa Pelaksana
(Urugan Tanah)

50
Batas RT 03-04
RW 01

16 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 40.000.000 APBDesa V Panitia


Talud Batas RT Mulungan Desa Pelaksana
2-3 RW 05
17 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan RT Mulungan Desa Pelaksana
01 RW 03
18 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan Jatilor Desa Pelaksana
Tembus Dsn.
Mulungan-
Jatilor (Selatan)
19 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 28.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan Jatilor Desa Pelaksana
Tembus Dsn.
Mulungan-
Jatilor (Utara)
20 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 35.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan RT Jatilor Desa Pelaksana
02 RW 02
21 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 45.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan Jatilor Desa Pelaksana
Timur Dusun
Jatilor
22 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan RT Tempuran Desa Pelaksana
01 RW 07
Tempuran
23 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 70.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan RT Tempuran Desa Pelaksana
02 RW 07
Tempuran
24 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 80.000.000 APBDesa V Panitia
Talud Jalan Tempuran Desa Pelaksana
Gondangan

51
25 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 83.200.000 APBDesa V Panitia
Makadam Jalan Jatilor Pelaksana
Pertanian
Jatilor-
Tempuran
26 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 20.000.000 APBDesa V Panitia
Jalan Pertanian Tempuran Pelaksana
Selatan Dsn
Tempuran
27 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 40.000.000 APBDesa V Panitia
Jalan Pertanian Jatilor Pelaksana
Utara Dsn.
Jatilor
28 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Petani 3 Bulan 50.000.000 APBDesa V Panitia
Jembatan Jatilor Pelaksana
Pertanian Utara
Dsn. Jatilor
29 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia
Lingkungan Jatilor Desa Pelaksana
Makam Dusun
Jatilor
30 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia
Lingkungan Mulungan Desa Pelaksana
Makam Dusun
Mulungan
31 Pembangunan Dusun 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia
Lingkungan Tempuran Desa Pelaksana
Makam Dusun
Tempuran
32 Penyelenggaraan Desa 1 Kegiatan Perpustakaan 12 Bulan 4.590.000 APBDesa V Panitia
Perpustakaan Jatilor Desa Pelaksana
Desa
33 Pembangunan Desa 1 Kegiatan Balai Pelatihan 10 Bulan 68.000.000 APBDesa V Panitia
Gedung Balai Jatilor & Sekretariat Pelaksana
Pelatihan & Lembaga Desa
Sekretariat
Lembaga Desa

52
34 Pembangunan Desa 1 Kegiatan Masyarakat 3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia
Lanjutan Jatilor Desa Pelaksana
Gedung
BUMDesa
35 Pembangunan, Desa 1 Kegiatan Masyarakat 12 Bulan 8.410.000 APBDesa V Panitia
pengelolaan dan Jatilor Desa Pelaksana
Pemeliharaan
Kebun Buah
Jumlah Per Bidang 2 1.689.750.000
3 Pembinaan 1 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kasi
Kemasyarakata RT/RW Jatilor Pemerintahan
n
2 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kasi
LPMD Jatilor Kesejahteraan

3 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi


Operasional Jatilor Kesejahteraan
LPMD
4 Pembinaan PKK Desa 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Jatilor

5 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 10.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan


Operasional PKK Jatilor

6 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kasi Pelayanan


Karang Taruna Jatilor

7 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 7.500.000 APBDesa V Kasi


Satlinmas Jatilor Pemerintahan

8 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 1 Orang 12 Bulan 3.300.000 APBDesa V Kasi


Penyediaan Jasa Jatilor Pemerintahan
Administrasi
Keuangan
Keamanan
Kantor Desa
9 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 3 Orang 12 Bulan 10.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Imam Masjid Jatilor

53
10 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 11 Imam 12 Bulan 6.600.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Imam Musholla Jatilor Musholla
11 Pembinaan Dusun 1 Kegiatan Masjid Baitul 1 Bulan 20.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Kegiatan Masjid Tempuran Mukhlisin
Baitul Mukhlisin
12 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Petugas 12 Bulan 10.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Petugas Jatilor Keagamaan dan
Keagamaan dan Sosial
Sosial Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
13 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Masyarakat 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Sarana dan Jatilor Desa
Prasarana
Olahraga
14 Pembinaan Adat Desa 1 Kegiatan Masyarakat 1 Bulan 4.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Istiadat Jatilor Desa
15 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Pengurus 12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kasi
Kelompok Sadar Jatilor Pokdarwis Kesejahteraan
Wisata Menuju
Program Desa
Agro Wisata
16 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Pengurus FKD 12 Bulan 1.200.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Forum Jatilor
Kesehatan Desa
17 Pembinaan Desa 1 Kegiatan TK Dharma 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional TK Jatilor Wanita
Dharma Wanita
18 Pembinaan Desa 1 Kegiatan KB Purwa 12 Bulan 4.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional Jatilor Wacana
PAUD KB Purwa
Wacana
19 Pembinaan Desa 1 Kegiatan KB Tunas 12 Bulan 4.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional Jatilor Gemilang
PAUD KB Tunas
Gemilang
20 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Madin Asrorul 12 Bulan 8.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional Jatilor Huda
Madin Asrorul h.

54
21 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Madin Al 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional Jatilor Kautsar
Madin Al
Kautsar
22 Pembinaan Desa 1 Kegiatan TPQ Al Ikhlas 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional TPQ Jatilor
Al Ikhlas
23 Pembinaan Desa 1 Kegiatan TPQ Al Kautsar 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional TPQ Jatilor
Al Kautsar
24 Pembinaan Desa 1 Kegiatan TPQ Al Hidayah 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Operasional TPQ Jatilor
Al Hidayah
25 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Masyarakat 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Kegiatan Jatilor Desa
Kesenian,
Pemuda &
Olahraga
26 Pembinaan Desa 1 Kegiatan 3 Penjaga 12 Bulan 1.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Petugas/Penjaga Jatilor
Makam
27 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Guru TK 12 Bulan 6.600.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Penyediaan Jasa Jatilor
Administrasi
Keuangan Guru
TK
28 Pembinaan Desa 1 Kegiatan Petugas SKD 12 Bulan 3.300.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Penyediaan Jasa Jatilor
Administrasi
Keuangan
Petugas SKD
Jumlah Per Bidang 3 164.715.000

4 Pemberdayaan 1 Pelatihan Desa 1 Kegiatan 4 Poktan & 1 12 Bulan 21.000.000 APBDesa V Kasi
Masyarakat Pemberdayaan Jatilor Gapoktan Kesejahteraan
Kelompok Tani
& Gapoktan

55
2 Pendidikan dan Desa 1 Kegiatan Kepala Desa & 12 Bulan 7.000.000 APBDesa V Kasi
Pelatihan Jatilor Perangkat Desa Pemerintahan
Peningkatan
Kapasitas
Aparat
Pemerintah Desa
3 Pendidikan dan Desa 1 Kegiatan Ketua & Anggota 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi
pelatihan Badan Jatilor BPD Pemerintahan
Permusyawarata
n Desa
4 Fasilitasi Desa 1 Kegiatan KPMD 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi
KegiatanOperasi Jatilor Kesejahteraan
onal KPMD
5 Penyediaan Desa 1 Kegiatan CPPD 12 Bulan 30.000.000 APBDesa V Kasi
CPPD Jatilor Kesejahteraan

6 Pelatihan Desa 1 Kegiatan Pengurus LPAD 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi


Pengurus LPAD Jatilor Kesejahteraan

Jumlah Per Bidang 4 70.500.000


5 Bidang Tak 1 Penyediaan Desa 1 Kegiatan Korban Bencana 12 Bulan 9.429 APBDesa V Kasi Pelayanan
Terduga Jatilor

Jumlah Per Bidang 5 9.429


JUMLAH TOTAL 3.055.620.000

56
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun

2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa)

untuk Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun

2018 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana

secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi

manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi

demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,

berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi

pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan

berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta

berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah

disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses

komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan

1
melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa

dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap

target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018

maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun

2018 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua

pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan

pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat

serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi

masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi

misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Anda mungkin juga menyukai