REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.03 . 4.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 103.000.000,00 617.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 01 . 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran BAPPEDA Kab. 12 bulan 98.800.000,00 501.200.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 01 . 24 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Bappeda Kab. 1 tahun 4.200.000,00 115.800.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
Pengendalian Program Blitar
4.03 . 4.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 8.400.000,00 137.050.000,00 709.813.579,43 855.263.579,43 0,00
Aparatur
4.03 . 4.03.1 . 02 . 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kab. 12 bulan 8.400.000,00 137.050.000,00 709.813.579,43 855.263.579,43 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 25 % 4.075.000,00 231.925.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00
Aparatur
4.03 . 4.03.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kab. 12 orang 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 05 . 05 Capacity Building Bappeda Kab. 3 kali 4.075.000,00 176.925.000,00 0,00 181.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 06 Program perencanaan, penganggaran, 100 % 22.200.000,00 10.800.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00
pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
4.03 . 4.03.1 . 06 . 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Bappeda Kab 6 laporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Capaian Kinerja dan Keuangan Blitar
4.03 . 4.03.1 . 06 . 11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. 1 dokumen 4.200.000,00 800.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
(LAKIP) Blitar
4.03 . 4.03.1 . 06 . 13 Penyusunan SOP SKPD Bappeda Kab. 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 06 . 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda 3 dokumen 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 27 Program Perencanaan Strategis Daerah 100 % 65.100.000,00 595.365.000,00 0,00 660.465.000,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 27 . 01 Review RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 Bappeda 700.000,00 149.300.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Kabupaten
KELUARAN Tersedianya honorarium, bahan pakai habis, jasa kantor, cetak dan penggandaan, mamin rapat, dan perjalanan 12 bulan
dinas
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 600.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.435.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
KELUARAN Terlaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program 1 tahun
HASIL Tercapainya kondisi dan referensi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 120.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase sarana prasarana ap[aratur dengan kondisi layak fungsi 100 %
KELUARAN Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan 12 bulan
perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 855.263.579,43
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan AC 4.050.000,00
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 625.000.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 625.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 36.813.579,43
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 9.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 55.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
HASIL Meningkatnya kapasitas SDM Perencana Bappeda dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Daerah 50 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 181.000.000,00
HR PPHP 575.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber 12.00 OJK 1.500.000,00 18.000.000,00
- Belanja Kursus Singkat Pelatihan (Akomodasi dan Sewa Kendaraan Transportasi) 54.00 orang 2.750.000,00 148.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 3.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 %
HASIL Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 20.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 410.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.465.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
HASIL Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai masukan Penyusunan Renja Perubahan SKPD dan KUPA PPAS-P 100 %
Tahun 2017
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
HASIL Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan untuk Melengkapi Dokumen RKPD-P 100 %
2017
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
KELUARAN Tersusunnya Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 59 SKPD
HASIL Dokumen Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS P Tahun 2017 1 Paket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.615.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 2.00 pkt 7.500.000,00 15.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
HASIL Tersedianya Dokumen Perencanaan Sebagai Masukan Penyusunan Renja SKPD dan KUA PPAS Tahun 2018 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 110.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
HASIL Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk Melengkapi Dokumen RKPD Tahun 2018. 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
KELUARAN Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 59 SKPD
HASIL Dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2018Perse 100 persen
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Nara sumber 1.00 pkt 30.000.000,00 30.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja Cetak KUA dan PPAS TA 2018 75.00 eks 200.000,00 15.000.000,00
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
HASIL Tersedianya Dokumen Perencanaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 60.00 Eks 200.000,00 12.000.000,00
- Draft Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 60.00 Eks 100.000,00 6.000.000,00
- Fotocopy Administrasi 3,050.00 Lembar 200,00 610.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
KELUARAN Terlaksananya Musrenbang Kab. Blitar dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2018 22 kecamatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 248 desa/kel, 22 kec dan SKPD se-Kab Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 228.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
HR PPHP 575.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 %
HASIL Terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan terintegrasi 75 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 79.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Tersedianya Dokumen Laporan terkait Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I 10 eksemplar
HASIL Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I sebagai
masukan pengambilan keputusan di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
PPTK 1.440.000,00
Sekretaris 900.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Lokasi Kegiatan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 55.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 250.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 337.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Materi Teknis 1.00 paket 310.000.000,00 310.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Rumpun Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 74.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Urusan Sub Bidang Prasarana Wilayah III
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 79.535.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
PPTK 3.000.000,00
Sekretaris 1.200.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Pembuatan Peta Rencana Lokasi Rehabilitasi DAS 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 9.400.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Rumpun Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.500.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Dokumentasi Visual Profil Program Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang 1.00 paket 40.000.000,00 40.000.000,00
Kabupaten Blitar
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.925.000,00
- Belanja Jasa Pembuatan Profil Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan 1.00 paket 45.000.000,00 45.000.000,00
Tata Ruang
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I. 1 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pokja Agropolitan, Tim Kerja Masyarakat (TKM) Agropolitan, Masyarakat Kawasan Agropolitan, Pokja Minapolitan, Timkor Minapolitan, Masyarakat Kawasan Minapolitan dan Masyarakat Kab. Blitar,
Pokja RAD PG.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 200.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Tersusuunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi I. 60 Eksemplar
HASIL Tersedianya Informasi Hasil Evaluasi Perencanaan Ekonomi Sub Bidang Ekonomi I. 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II. 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD terkait, Pokmas dan Kelompok Usaha di Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 185.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Narasumber 16.200.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Akomodasi 15.050.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Ekonomi II 10 Eksemplar
HASIL Tersedianya Informasi hasil Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait dan dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 10 Eksemplar
HASIL Tersedianya Informasi Hasil Evaluasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
KELUARAN Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kabupaten Blitar 25 Eksemplar
HASIL Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kabupaten Blitar 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Akomodasi 8.550.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan 50 %
(RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
HASIL Tersedinya Data dan Informasi Perekonomian Kabupaten Blitar yang Mudah Diakses 100 %
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
HASIL Terlaksananya rapat koordinasi dan desk, workshop, dan sosialisasi 12 bulan
Terintegerasinya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Blitar dalam mewujudkan 32 SKPD
Kabupaten BlitarPro Gender dan Anak (KLA)
Tersusunnya dokumen pemetaan pekerja terburuk anak 15 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : DINAS KESEHATAN, DINAS KEPENDUDUKAN &PENCATATAN SIPIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 289.385.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Baliho/ Banner dan Spanduk Kabupaten Sehat 12.00 paket 1.750.000,00 21.000.000,00
- Banner dan Spanduk Workshop PPRG 3.00 pkt 500.000,00 1.500.000,00
- Banner dan Spanduk Workshop Pekerja Terburuk Anak 3.00 pkt 500.000,00 1.500.000,00
- Pembuatan Video Klip Kabupaten Sehat 1.00 pkt 11.300.000,00 11.300.000,00
- Pembuatan Video Klip KLA 1.00 pkt 11.300.000,00 11.300.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
HR Narasumber 87.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Sewa Meja dan Kursi Rapat Kab Sehat 750.00 pkt 3.000,00 2.250.000,00
- Sewa Sound System Rapat Kab Sehat 5.00 pkt 350.000,00 1.750.000,00
Ke Provinsi 8.600.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan Pekerja Terburuk Anak 1.00 pkt 44.700.000,00 44.700.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
HR Narasumber 7.000.000,00
Monev Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, 4.500.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Eselon III 12.00 org/hr 125.000,00 1.500.000,00
- Eselon IV 12.00 org/hr 100.000,00 1.200.000,00
- Staf Golongan III 24.00 org/hr 75.000,00 1.800.000,00
Ke Wilayah Provinsi / Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Penctatatan Sipil, Pengendalian 15.140.000,00
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Eselon III 4.00 org/hr 750.000,00 3.000.000,00
- Eselon IV 12.00 org/hr 600.000,00 7.200.000,00
- Golongan III 4.00 org/hr 500.000,00 2.000.000,00
- Transport PP 24.00 org/kl 100.000,00 2.400.000,00
- BBM 60.00 l 9.000,00 540.000,00
Ke Luar Provinsi- Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Penctatatan Sipil, Pengendalian 11.250.000,00
Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Eselon III 2.00 org/hr 1.200.000,00 2.400.000,00
- Eselon IV 2.00 org/hr 1.000.000,00 2.000.000,00
- Golongan III 2.00 org/hr 900.000,00 1.800.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, 12 Bulan
Trantibumlinmas, Damkar dan Unsur Penunjang Tahun 2017
HASIL Dokumen Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2 Buku
Trantibumlinmas, Damkar dan Unsur Penunjang Tahun 2017
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 285.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian, evaluasi, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, 12 bulan
trantibumlinmas, damkar, dan unsur penunjang
HASIL Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pengendalian, Evaluasi, Perencanaan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat 1 buku
Desa, Trantibumlinmas, Damkar, dan Unsur Penunjang
Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Pelaksana Program Sosial, Pemberdayaan Maysyarakat Desa, Trantibumlinmas, Damkar, dsan unsur Penunjang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 20.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Terlaksananya penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 12 bulan
HASIL Dokumen laporan penyelenggaraan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 2 buku
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 260.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
ke Surabaya 56.200.000,00
ke Jakarta 53.700.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Tersedia dan terlaksananya penyelenggaraan pengendalian, Evaluasi, dan pengolahan data perencanaan sosial 12 bulan
budaya tahun 2017
HASIL Dokumen laporan penyelenggaraan penyusunan renja, lampiran KUA PPAS dan KUAPPAS-P rumpun Bidang 30 eks
Sosial Pemerintahan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
HR PPTK 4.200.000,00
HR PPHP 575.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase program/kegiatan SKPD Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Tersedianya dan terlaksananya penyusunan profil, sistem informasi,. dan up dating data informasi bidang 12 bulan
sosial pemerintahan
HASIL Dokumen LAporan Penyelenggaraan Penyusunan Profil, Sistem Informasi Bidang Sosial Pemerintahan 30 EKS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Administrasi 1.600.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
HASIL Rekomendasi DPRD untuk perbaikan pencapaian kinerja Tahun 2016 1 dokumen
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 180.000.000,00
PPTK 1.000.000,00
Sekretaris 400.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Fotocopy 2.122.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
HASIL Pelaksanaan kegiatan Bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan 100 %
(TP) berjalan dengan baik.
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh OPD termasuk OPD pelaksana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 130.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
KELUARAN Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2017 59 SKPD
HASIL Tersedianya dokumen perjanian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan tepat waktu 100 persen
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 35.000.000,00
HR PPTK 1.170.000,00
HR PPHP 575.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
KELUARAN Tersusunnya Buku Saku Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016Blu 60 buku
HASIL Terpenuhinya kebutuhan akan data hasil pembangunan daerah sebagai dukungan pengambilan kebijakan dan 1 dokumen
keputusan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 90.325.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kab. Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 113.675.000,00
HR PPHP 575.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Laporan Hasil Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Blitar 25 buku
HASIL Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan dan strategi pelestarian dan pengelolaan sumber mata air di 1 dokumen
Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
HASIL Tersedianya rumusan arahan/strategis/kebijakan penentuan prioritas program/kegiatan mendorong percepatan 1 dokumen
tercapainya visi misi RPJMD Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Laporan Hasil Kajian Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Selatan 25 buku
HASIL Tersedianya bahan rekomendasi pemanfaatan dan pengelolaan potensi air bawah tanah di wilayah Blitar 1 dokumen
Selatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 300.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di 25 buku
Kabupaten Blitar
HASIL Tersedianya bahan rekomendasi model teknologi pengelolaan SDA sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di 1 dokumen
Kabupaten Blitar
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di 30 buku
Kabupaten Blitar
HASIL Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan pengendalian perizinan serta pengaturan operasi waralaba 1 dokumen
minimarket
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Laporan Hasil Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Blitar melalui Program Kemitraan 25 buku
Pemerintah Daerah, Perbankan dan Akademisi
HASIL Tersedianya bahan rekomendasi kebijakan dan strategi Penguatan Industri Lokal melalui Kemitraan/Kolaborasi 1 dokumen
ABG (Akademisi, Bisnis dan Pemerintah)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
HASIL Teridentifikasinya inovasi teknologi dan produk baru di bidang Agribisnis, TIK dan Energi 12 produk inovasi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 175.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Uang Pembinaan untuk Pemenang dan Finalis Lomba 1.00 kali 70.000.000,00 70.000.000,00
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Draft Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021 25 eksemplar
HASIL Tersedianya dokumen draft Roadmap Penguatan SIDa di Kab. Blitar sebagai pedoman pelaksanaan 1 dokumen
pembangunan berbasis inovasi teknologi
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
- Cetak Dokumen Draft Roadmap Penguatan SIDa di Kabupaten Blitar 25.00 buku 150.000,00 3.750.000,00
- Cetak Backdrop/Spanduk/Banner 3.00 buah 250.000,00 750.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
CAPAIAN PROGRAM Prosentase permasalahan yang diusulkan oleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian 20 %
Prosentase program/kegiatan SKPD bidang penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan dokumen 50 %
perencanaan
KELUARAN Terlaksananya rapat/sosialisasi/workshop dan perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi dan koordinasi di Bidang 12 bulan
Penelitian dan Pengembangan
HASIL Terfasilitasinya rapat/sosialisasi/workshop dan perjalanan dinas penunjang kegiatan di Bidang Litbang 12 bulan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 140.000.000,00
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan
1 2 3 4 5 6
Keterangan :
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 27 . 02 Revisi RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 Bappeda 63.350.000,00 346.650.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00
Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 27 . 06 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi Bappeda 1.050.000,00 99.415.000,00 0,00 100.465.000,00 0,00
dokumen perencanaan strategis SKPD Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 Program Perencanaan dan Penganggaran 85 % 342.595.000,00 600.020.000,00 50.000.000,00 992.615.000,00 0,00
Tahunan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.1 . 28 . 01 Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017 Kabupaten 60 Eksemplar 47.245.000,00 52.755.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 02 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi Kabupaten 10 Eksemplar 4.845.000,00 45.155.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
dokumen rencana kerja perubahan SKPD 2017 Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 03 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Kabupaten 59 SKPD 90.040.000,00 35.575.000,00 0,00 125.615.000,00 0,00
Tahun Anggaran 2017 Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 04 Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten 60 Eksemplar 49.150.000,00 60.850.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 05 Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi Kabupaten 10 Eksemplar 4.845.000,00 45.155.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
dokumen rencana kerja SKPD 2018 Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 06 Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUA/PPAS BAPPEDA 59 SKPD 90.040.000,00 59.960.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Tahun Anggaran 2018 KABUPATEN
BLITAR
4.03 . 4.03.1 . 28 . 07 Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2019 Kabupaten 60 Eksemplar 49.190.000,00 50.810.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 08 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2018 Kabupaten 22 kecamatan 3.925.000,00 224.075.000,00 0,00 228.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 28 . 09 Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan Kabupaten 1 paket 3.315.000,00 25.685.000,00 50.000.000,00 79.000.000,00 0,00
pembangunan daerah Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana 50 % 105.740.000,00 1.306.395.000,00 9.400.000,00 1.421.535.000,00 0,00
Wilayah dan Tata Ruang
4.03 . 4.03.1 . 29 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Bappeda 10 eksemplar 17.340.000,00 82.660.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Prasarana Wilayah I Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 . 02 Review Rencana Program Investasi dan Infrastruktur 4.620.000,00 50.380.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
Jangka Menengah (RPIJM)
4.03 . 4.03.1 . 29 . 03 Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Bappeda 8.475.000,00 241.525.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
Air Minum Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Bappeda 27.600.000,00 97.400.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00
Prasarana Wilayah II Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 . 05 Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Blitar Tahun Bappeda 3.550.000,00 333.450.000,00 0,00 337.000.000,00 0,00
2011-2031 Kabupaten
Blitar
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.03 . 4.03.1 . 29 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Bappeda 2.340.000,00 72.160.000,00 0,00 74.500.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Prasarana Wilayah I,II & III Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 . 07 Fasilitasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Bappeda 23.940.000,00 55.595.000,00 0,00 79.535.000,00 0,00
Prasarana Wilayah III Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 . 08 Fasilitasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Bappeda 13.800.000,00 276.800.000,00 9.400.000,00 300.000.000,00 0,00
Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 29 . 09 Penyusunan profil, sistem informasi dan updating Bappeda 4.075.000,00 96.425.000,00 0,00 100.500.000,00 0,00
data/informasi bidang prasarana wilayah Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 Program Perencanaan Pembangunan 50 % 109.760.000,00 905.240.000,00 100.000.000,00 1.115.000.000,00 0,00
Perekonomian
4.03 . 4.03.1 . 30 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kabupaten 1 Kegiatan 46.820.000,00 153.180.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
Ekonomi I Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Kabupaten 60 Eksemplar 5.190.000,00 34.810.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Ekonomi I Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kabupaten 12 Bulan 23.625.000,00 161.375.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00
Ekonomi II Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Kabupaten 10 Eksemplar 5.400.000,00 39.600.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Ekonomi II Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kabupaten 12 Bulan 12.600.000,00 137.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Ekonomi III Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Kabupaten 10 Eksemplar 5.400.000,00 39.600.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Ekonomi III Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 07 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan Kabupaten 25 Eksemplar 4.975.000,00 145.025.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
bidang perekonomian Blitar
4.03 . 4.03.1 . 30 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating Kabupaten 1 Paket 5.750.000,00 194.250.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 0,00
Data/Informasi Bidang Perekonomian Blitar
4.03 . 4.03.1 . 31 Program Perencanaan Pembangunan 50 % 96.830.000,00 1.157.555.000,00 0,00 1.254.385.000,00 0,00
Pemerintahan dan Kemasyarakatan
4.03 . 4.03.1 . 31 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang BAPPEDA 50 kali 22.550.000,00 266.835.000,00 0,00 289.385.000,00 0,00
Sosial Pemerintahan I KABUPATEN
BLITAR
4.03 . 4.03.1 . 31 . 02 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data BAPPEDA 7 Dokumen 2.340.000,00 47.660.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan I Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 31 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kabupaten 12 Bulan 22.425.000,00 262.575.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00
Sosial Pemerintahan II Blitar
4.03 . 4.03.1 . 31 . 04 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data BAPPEDA KAB 12 bulan 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan II BLITAR
4.03 . 4.03.1 . 31 . 05 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kabupaten 12 bulan 35.800.000,00 224.200.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00
Sosial Pemerintahan III Blitar
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9
4.03 . 4.03.1 . 31 . 06 Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Bappeda 12 bulan 2.340.000,00 97.660.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Perencanaan Sub Bidang Sosial Pemerintahan III Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 31 . 07 Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan Bappeda 1 Dokumen 4.775.000,00 145.225.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
bidang sosial pemerintahan Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 31 . 08 Penyusunan Profil, Sistem Informasi dan Updating BAPPEDA KAB 12 bulan 4.200.000,00 95.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Data/Informasi Bidang Sosial dan Pemerintahan BLITAR
4.03 . 4.03.1 . 32 Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 90 % 243.930.000,00 405.070.000,00 0,00 649.000.000,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03 . 4.03.1 . 32 . 01 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2016 Kabupaten 60 dokumen 107.055.000,00 72.945.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 32 . 02 Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Blitar Tahun Kabupaten 59 OPD 33.800.000,00 66.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
2017 Blitar
4.03 . 4.03.1 . 32 . 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah Kabupaten 4 kali 60.650.000,00 69.350.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 32 . 04 Fasilitasi Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Bappeda 59 SKPD 10.225.000,00 24.775.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
Kabupaten
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 32 . 06 Pemeliharaan database pembangunan daerah Kabupaten 60 buku 27.775.000,00 62.550.000,00 0,00 90.325.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 32 . 07 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. 4.425.000,00 109.250.000,00 0,00 113.675.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 Program Penelitian dan Pengembangan 20 % 32.900.000,00 1.482.100.000,00 0,00 1.515.000.000,00 0,00
4.03 . 4.03.1 . 33 . 01 Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air Kabupaten 25 buku 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
di Kabupaten Blitar Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 02 Rencana Induk Pembangunan Strategis Daerah Kabupaten 40 buku 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 03 Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Blitar Kabupaten 25 buku 3.750.000,00 296.250.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
Selatan Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 04 Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Inovasi Kabupaten 25 buku 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Blitar Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 05 Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Kabupaten 30 buku 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Blitar
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 06 Kajian tentang Penguatan Industri Lokal di Kabupaten Kabupaten 25 buku 3.575.000,00 146.425.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Blitar melalui Program Kemitraan Pemerintah Daerah, Blitar
Perbankan, dan Akademisi
4.03 . 4.03.1 . 33 . 07 Innovation Award Tingkat Kabupaten Kabupaten 1 kali 4.175.000,00 170.825.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00
Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 08 Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten 25 eksemplar 3.550.000,00 146.450.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00
di Kabupaten Blitar Blitar
4.03 . 4.03.1 . 33 . 09 Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten 12 bulan 3.550.000,00 136.450.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00
Bidang Penelitian dan Pengembangan Blitar
JUMLAH
TARGET
LOKASI
KODE URAIAN KINERJA Tahun n
KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9