Anda di halaman 1dari 25

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)


TAHUN ANGGARAN 2019

Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 1 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02. Kesehatan ' 54,487,500,000.00 620,000,000.00 0.00

1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 1,903,000,000.00 0.00 0.00
Administrasi Perkantoran kualitas layanan Kualitas Pelayanan
public Lingkungan Administrasi
hidup Perkantoran
yang tertib dan
tertata dengan
baik
1.02.1.02.01.01.01. Kegiatan Penyediaan jasa Sekadau Penyediaan Jasa 12 bulan Peningkatan Pelayanan 12,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00
Jasa Surat Menyurat
surat menyurat Surat Menyurat Bulan
Termasuk Materai,
Perangko dan
benda pos lainnya
1.02.1.02.01.01.02. Kegiatan Penyediaan jasa Sekadau Penyediaan Jasa 12 bulan 12
Peningkatan Mutu Pelayanan 160,000,000.00
Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui 0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi
komunikasi, sumber daya air Komunikasi bulan
dan listrik Sumber Daya Air
dan Listrik
termasuk belanja
langganan listrik,
telepon dan air
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 2 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.01.06. Kegiatan Penyediaan jasa Sekadau Penyediaan Jasa 12 bulan Peningkatan Pelayanan 15,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00
Jasa Pemeliharaan dan
pemeliharaan dan perizinan Pemeliharaan dan bulan
kendaraan dinas/operasional Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
termasuk
penggantian suku
cadang roda2 dan
roda empat serta
biaya jasa servis
1.02.1.02.01.01.07. Kegiatan Penyediaan jasa Sekadau Penyediaan Jasa 12 bulan Peningkatan Pelayanan 130,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00 Keua
Jasa Administrasi
administrasi keuangan Administrasi bulan
Keuangan
termasuk
honorarium
pengelola
keuangan SKPD
1.02.1.02.01.01.08. Kegiatan Penyediaan jasa Sekadau Penyediaan Jasa 12 bulan Peningkatan Pelayanan 152,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00 Kanto
Jasa Kebersihan
kebersihan kantor Kebersihan Kantor bulan
termasuk belanja
bahan pembersih
kantor dan
honorarium jasa
kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Sekadau Penyediaan Alat 12 bulan Peningkatan Pelayanan 220,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00
Alat Tulis Kantor
Kantor Tulis Kantor untuk bulan
dinas dan
puskesmas
1.02.1.02.01.01.11. Kegiatan Penyediaan barang Sekadau Penyediaan 12 bulan 12
Terpenuhinya Pelayanan 60,000,000.00
Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00 dan P
Barang Cetakan
cetakan dan penggandaan Barang Cetakan bulan
dan Penggandaan
termasuk belanja
cetak dan biaya
foto copy
1.02.1.02.01.01.12. Kegiatan Penyediaan Sekadau Penyediaan 12 bulan Peningkatan Pelayanan 30,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00
komponen instalasi listr
komponen instalasi komponen bulan
listrik/penerangan bangunan instalasi
kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 3 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.01.15. Kegiatan Penyediaan bahan Sekadau Penyediaan 12 bulan 12
Terpenuhinya Pelayanan 8,000,000.00
Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00 dan Pe
Bahan Bacaan
bacaan dan peraturan Bahan Bacaan bulan
perundang-undangan dan Peraturan
Perundang-undan
gan
1.02.1.02.01.01.17. Kegiatan Penyediaan makanan Sekadau Penyediaan 12 bulan Tersedianya Pelayanan 360,000,000.00
12 Administrasi 0.00
Perkantoran Melalui Penyediaan 0.00
Makanan dan Minuman
dan minuman Makanan dan bulan
Minuman
termasuk makan
minum harian
pegawai, makan
minum rapat dan
makan minum
pasien puskesmas
1.02.1.02.01.01.18. Kegiatan Rapat-rapat Sekadau Kegiatan 12 bulan Tersedianya Pelayanan 280,000,000.00
12 Administrasi 0.00 Rapat-rapat Koordinasi
Perkantoran Melalui Kegiatan 0.00 da
koordinasi dan konsultasi ke Rapat-rapat bulan
luar daerah Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah ke
propinsi dan pusat
1.02.1.02.01.01.20. Kegiatan Penyedian Jasa Sekadau penyediaan jasa 12 bulan 12
Terpenuhinya pelayanan 380,000,000.00
administrasi 0.00 penyediaan jasa
perkantoran melalui kegiatan 0.00
pendukun
Tenaga Pendukung tenaga pendukung Bulan
Administrasi / Teknis adimistrasi/teknis
Perkantoran perkantoran
termasuk
honorarium jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
1.02.1.02.01.01.23. Kegiatan Penyediaan Jasa Sekadau Penyediaan Jasa 12 bulan Tersedianya Pelayanan 96,000,000.00
12 Administrasi 0.00 Penyediaan Jasa
Perkantoran Melalui Kegiatan 0.00
Pengam
Pengamanan Kantor Pengamanan bulan
Kantor termasuk
honorarium jasa
pengamanan
kantor
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 4 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 3,891,000,000.00 0.00 0.00
dan Prasarana Aparatur Kualitas Layanan derajat Pemenuhan
Kesehatan kesehatan Sarana dan
masyarakat Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.02.02. Kegiatan Pembangunan rumah Pembanguna Pembangunan 3 unit 660,000,000.00
3 unit Sarana
Terwujudnya Peningkatan 0.00 Pembangunan Rumah
dan Prasarana Aparatur Melalui 0.00 Dina
dinas n Rumah Rumah Dinas
Dinas : Medis dan
Puskesmas Paramedis untuk
Tapang Puskesmas
Perodah,
Puskesmas
Nanga
Taman,
Puskesmas
Sebetung
Kec. Belitang
Hulu
1.02.1.02.01.02.05. Kegiatan Pengadaan Kab.Sekadau Pengadaan 9 unit 9 Unit
Terlaksananya Peningkatan 1,900,000,000.00
Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 0.00
Melalui Pengadaan Kendaraan D
kendaraan dinas/operasional Kendaraan
Dinas/Operasional
roda 4 ( empat)
Double Gardan
dalam mendukung
pelayanan
Kesehatan,
Pengadaan
Ambulance untuk
Puskesmas dan
pengadaan
kendaraan roda
dua untuk
puskesmas
01 Pengadaan Kendaraan ' 650,000,000.00 0.00 0.00
Dinas/Operasional roda 4 (
empat) Double Gardan dalam
mendukung pelayanan
Kesehatan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 5 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
02 Pengadaan Ambulance untuk ' 1,300,000,000.00 0.00 0.00
Puskesmas 2 Buah (Dana
DAK)
03 pengadaan kendaraan roda ' 150,000,000.00 0.00 0.00
dua untuk puskesmas
1.02.1.02.01.02.09. Kegiatan Pengadaan peralatan Sekadau Pengadaan 12 unit 12 unit Sarana90,000,000.00
Terwujudnya Peningkatan 0.00 Pengadaan Peralatan
dan Prasarana Aparatur Melalui 0.00 Ged
gedung kantor Peralatan Gedung
Kantor termasuk
personal komputer
untuk kantor
1.02.1.02.01.02.10. Kegiatan Pengadaan mebeleur Sekadau Pengadaaan 60 set 60 set Sarana150,000,000.00
Tersedianya Peningkatan 0.00 Pengadaaan Mebeleur
dan Prasarana Aparatur Melalui 0.00
Mebeleur
termasuk meja
dan kursi untuk
kantor dinas dan
puskesmas
1.02.1.02.01.02.14. Kegiatan Pengadaan Jaringan Sekadau Pengadaan KWH 13 Unit 13 Unit Sarana345,000,000.00
Tersedianya Peningkatan 0.00 Pengadaaan Jaringan
dan Prasarana Aparatur Melalui 0.00 Insta
Instalasi Listrik/Air/Telepon PLN dan Collar sel
untuk PUSTU
maupun
Poskesdes/Polind
es, Penambahan
daya Kwh Listrik
PLN untuk Dinas,
Penambahan
daya Kwh Listrik
PLN untuk
Puskesmas/Pustu/
Polindes
01 Penambahan daya Kwh Listrik ' 150,000,000.00 0.00 0.00
PLN untuk Dinas
02 Penambahan daya Kwh Listrik ' 75,000,000.00 0.00 0.00
PLN untuk
Puskesmas/Pustu/Polindes
03 Pemasangan PLTS untuk ' 120,000,000.00 0.00 0.00
Puskesmas
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 6 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.02.24. Kegiatan Pemeliharaan Sekadau Pemeliharaan 22 Unit 330,000,000.00
22 Unit Rutin/Berkala
Tersedianya Pemeliharaan 0.00
Kendaraan Dinas/Operasional 0.00 suku
termasuk biaya
rutin/berkala kendaraan Rutin/Berkala
dinas/operasional Kendaraan
Dinas/Operasional
termasuk biaya
suku cadang
kendaraan dan
jasa servis serta
BBM
1.02.1.02.01.02.26. Kegiatan Pemeliharaan Sekadau Pemeliharaan 1 unit 1 unit Sarana 20,000,000.00
Tersedianya Peningkatan 0.00 Kegiatan Pemeliharaan
dan Prasarana Aparatur Melalui 0.00 ruti
rutin/berkala perlengkapan rutin/berkala
gedung kantor perlengkapan
gedung kantor
termasuk belanja
BBM genset
kantor
1.02.1.02.01.02.41. Kegiatan Rehabilitasi Rehabilitasi Rehabilitasi 2 unit 2 unit Sarana396,000,000.00
Terciptanya Peningkatan 0.00 Kegiatan Rehabilitasi
dan Prasarana Aparatur Melalui 0.00 Sedan
sedang/berat rumah dinas Sedang/Berat Sedang/Berat
Rumah Dinas Rumah Dinas
: Puskesmas Medis maupun
Balai Sepuak, Paramedis di
Puskesmas Puskesmas
SP 3 Trans
Kecamatan
Sekadau Hilir
1.02.1.02.01.03. Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Meningkatnya Terciptanya 100% 32,000,000.00 0.00 0.00
Kualitas Layanan derajat Peningkatan
Kesehatan kesehatan Disiplin Sumber
masyarakat Daya Aparatur
1.02.1.02.01.03.05. Kegiatan Pengadaan pakaian Kab. Sekadau Pengadaan 80 Stel 80 Stel Disiplin32,000,000.00
Terwujudnya Peningkatan 0.00 Kegiatan Pengadaan
Sumber Daya Aparatur Melalui 0.00 Pakaia
khusus hari-hari tertentu pakaian batik
dinas motif daerah
1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Terciptanya 100% 285,000,000.00 0.00 0.00
Kapasitas Sumber Daya Kualitas Layanan derajat Peningkatan
Aparatur Kesehatan kesehatan Kapasitas
masyarakat Sumber Daya
Aparatur Melalui
Pelatihan dan
Bimtek
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 7 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.05.02. Kegiatan Sosisialisasi Kab. Sekadau Kegiatan 3 Keg 3 Keg
Terlaksananya Peningkatan 105,000,000.00
Disiplin 0.00 Kegiatan Sosialisasi
Sumber Daya Aparatur Melalui 0.00 Perat
Peraturan Sosialisasi
Perundang-undangan Peraturan
Perundang-Undan
gan
1.02.1.02.01.05.03. Kegiatan Bimbingan teknis Kab. Sekadau Kegiatan Bimtek 15 Keg 180,000,000.00
15 Keg Kapasitas
Terwujudnya Peningkatan 0.00 Kegiatan Bimtek
Sumber Daya Aparatur Melalui 0.00
Impleme
implementasi peraturan Implementasi
perundang-undangan Peraturan
Perundang-Undan
gan yang
diselenggarakan
oleh lembaga
resmi dan
kementrian teknis
1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Tercapainya 100% 27,000,000.00 0.00 0.00
Pengembangan Sistem kualitas layanan Kualitas Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja dan public Lingkungan Pengembangan
Keuangan hidup Sistem
Pelaporan
Pencapaian
Kinerja dan
Keuangan
1.02.1.02.01.06.01. Kegiatan Penyusunan laporan Kab. Sekadau Penyusunan 1 Dok 9,000,000.00
1 Dok Pengembangan
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan0.00 0.00Keuang
Pencapaian Kinerja dan
capaian kinerja dan ikhtisar LAKIP SKPD
realisasi kinerja SKPD
1.02.1.02.01.06.02. Kegiatan Penyusunan laporan Kab. Sekadau Penyusunan 1 Dok 1 Dok
Terlaksananya Peningkatan 9,000,000.00
Pengembangan 0.00
Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja0.00
dan Keuan
keuangan semesteran Laporan
Keuangan
Semesteran
1.02.1.02.01.06.04. Kegiatan Penyusunan Kab. Sekadau Penyusunan 1 Dok 9,000,000.00
1 Dok Pengembangan
Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan0.00 0.00Keuang
Pencapaian Kinerja dan
pelaporan keuangan akhir Laporan
tahun Keuangan Akhir
tahun
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 8 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Meningkatkan Meningkatnya Terpenuhinya 100% 2,116,000,000.00 80,000,000.00 0.00
Kesehatan Kualitas Layanan derajat Ketersediaan
Kesehatan kesehatan Obat dan
masyarakat Perbekalan
Kesehatan untuk
Publik
1.02.1.02.01.15.01. Kegiatan Pengadaaan obat Kab.Sekadau Pengadaan 1 keg Obat dan1,896,000,000.00
1 keg
Tersedianya Program 80,000,000.00
Perbekalan Kesehatan 0.00
Melalui Pengadaan Obat dan Perbeka
dan perbekalan kesehatan Obat-obatan dan
Perbekalan
Kesehatan untuk
publik
1.02.1.02.01.15.02. Kegiatan Peningkatan Kab. Sekadau Peningkatan 1 Keg KegPerbekalan60,000,000.00
Tersedianya Obat1dan 0.00 Pemerataan Obat
Kesehatan Melalui Peningkatan 0.00dan Perb
pemerataan obat dan Pemerataan Obat
perbekalan kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan di
puskesmas
1.02.1.02.01.15.05. Kegiatan Peningkatan mutu Kab. Sekadau Peningkatan Mutu 1 Keg KegPerbekalan70,000,000.00
Tersedianya Obat1dan 0.00 Mutu Penggunaan
Kesehatan Melalui Peningkatan 0.00Obat da
penggunaan obat dan Penggunaan Obat
perbekalan kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
termasuk kegiatan
penyuluhan di
puskesmas
1.02.1.02.01.15.06. Kegiatan Monitoring, evaluasi Kab. Sekadau Monitoring dan 12 Bulan 12 Obat dan90,000,000.00
Terlaksananya Program 0.00 Monitoring, Evaluasi
Perbekalan Kesehatan Melalui 0.00dan Pe
dan pelaporan Evaluasi serta Bulan
pelaporan tentang
obat di puskesmas
1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Meningkatkan Meningkatnya Terlaksananya 100% 9,922,500,000.00 0.00 0.00
Masyarakat Kualitas Layanan derajat Upaya
Kesehatan kesehatan Kesehatan
masyarakat
1.02.1.02.01.16.01. Kegiatan Pelayanan kesehatan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan Meningkatnya Upaya 1,000,000,000.00
12 Kesehatan 0.00
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00Pendud
Pelayanan Kesehatan
penduduk miskin dipuskesmas Pelayanan bulan
dan jaringannya Kesehatan
Penduduk Miskin
di Puskesmas dan
Jaringannya
termasuk
pengobatan gratis
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 9 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.16.02. Kegiatan Pemeliharaan dan Kab. Sekadau Kegiatan 12 bulan Meningkatnya Upaya 1,000,000,000.00
12 Kesehatan 0.00
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00
Pemeliharaan dan Pemulihan K
pemulihan kesehatan Pemeliharaan dan bulan
Pemulihan
Kesehatan
termasuk
penanganan
penyakit jiwa
1.02.1.02.01.16.04. Kegiatan Penyelenggaraan Kab.Sekadau Kegiatan 12 Bulan 12 Kesehatan120,000,000.00
Meningkatnya Upaya 0.00
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00
Pencegahan dan Pemberantas
pencegahan dan Pencegahan dan Bulan
pemberantasan penyakit Pemberantasan
menular dan wabah Penyakit Menular
dan Wabah
1.02.1.02.01.16.05. Kegiatan Perbaikan gizi Kab.Sekadau Kegiatan 12 Bulan Meningkatnya Upaya 90,000,000.00
12 Kesehatan Masyarakat 0.00
Melalui Kegiatan 0.00
Perbaikan Gizi Masyarakat
mayarakat Perbaikan Gizi Bulan
Masyarakat
1.02.1.02.01.16.08. Kegiatan Pengadaan peralatan Kab.Sekadau Pengadaan 12 Bulan Meningkatnya Upaya 80,000,000.00
12 Kesehatan Masyarakat 0.00
Melalui Kegiatan 0.00
Pengadaan Peralatan dan Perb
dan perbekalan kesehatan Peralatan dan Bulan
termasuk obat generik esensial Perbekalan
Kesehatan
Termasuk Obat
Generik Essensial
untuk publik
1.02.1.02.01.16.09. Kegiatan Peningkatan Sekadau Terpenuhinya 12 Bulan 192,500,000.00
12 Peningkatan
Tercapainya Kegiatan Kesehatan Masyarakat 0.00 0.00
Kesehatan Masyarakat Kegiatan Bulan
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.16.11. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Pelayanan 12 Bulan Meningkatnya Upaya 70,000,000.00
12 Kesehatan Masyarakat 0.00Kesehatan Bagi Pengungsi
Melalui Pelayanan 0.00 K
pelayanan kesehatan bagi Kesehatan Bagi Bulan
pengungsi korban bencana Pengungsi Koban
Bencana
1.02.1.02.01.16.12. Kegiatan Peningkatan Kab. Sekadau Kegiatan 12 Bulan Meningkatnya Upaya 80,000,000.00
12 Kesehatan Masyarakat 0.00
Melalui Kegiatan 0.00 dan Pe
Peningkatan Pelayanan
pelayanan dan Peningkatan Bulan
penanggulangan masalah Pelayanan dan
kesehatan Penanggulangan
Masalah
Kesehatan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 10 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.16.13. Kegiatan Penyediaan biaya Kab. Sekadau Penyediaan Biaya 12 Bulan Meningkatnya Upaya 7,000,000,000.00
12 Kesehatan 0.00
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00
Penyediaan Biaya Opersional d
operasional dan pemeliharaan Opersional dan Bulan
Pemeliharaan
termasuk
pembiayaan BOK
untuk puskesmas
melalui DAK Non
Fisik
1.02.1.02.01.16.14. Kegiatan Penyelenggaraan Kab. Sekadau Kegiatan 12 Bulan 12 Kesehatan100,000,000.00
Meningkatnya Upaya 0.00
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00
Penyelenggaraan Penyehatan
penyehatan lingkungan Penyelenggaraan Bulan
Penyehatan
Lingkungan
1.02.1.02.01.16.31. Kegiatan Peningkatan Sekadau Peningkatan 12 bulan 12 Kesehatan110,000,000.00
Meningkatnya Upaya 0.00 Kesehatan Gigi dan
Masyarakat Melalui Peningkatan 0.00Mulut
Kesehatan Gigi dan Mulut Kesehatan Gigi bulan
dan Mulut
1.02.1.02.01.16.32. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan Meningkatnya Upaya 80,000,000.00
12 Kesehatan Masyarakat 0.00
Melalui Kegiatan 0.00
Monitoring dan Pelaporan
dan Pelaporan Monitoring dan bulan
Pelaporan di
puskesmas
1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 155,000,000.00 0.00 0.00
dan Makanan Kualitas Layanan derajat pengawasan
Kesehatan kesehatan terhadap obat
masyarakat dan makanan
1.02.1.02.01.17.01. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Penyuluhan 1 keg 1 keg
Meningkatnya Pengawasan 85,000,000.00
Terhadap 0.00 Kegiatan Peningkatan
Obat dan Makanan Melalui 0.00 Pemb
pemberdayaan Peningkatan
konsumen/masyarakat di Pemberdayaan
bidang obat dan makanan Konsumen
Masyarakat di
Bidang Obat dan
Makanan
1.02.1.02.01.17.02. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Pengawasan 70,000,000.00
Terhadap 0.00 Kegiatan Peningkatan
Obat dan Makanan Melalui 0.00 Peng
pengawasan keamanan Peningkatan bulan
pangan dan bahan berbahaya Pengawasan
Keamanan
Pangan dan
Bahan Berbahaya
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 11 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 480,000,000.00 100,000,000.00 0.00
dan Pemberdayaan Kualitas Layanan derajat promosi
masyarakat Kesehatan kesehatan kesehatan dan
masyarakat pemberdayaan
terhadap
masyarakat
1.02.1.02.01.19.01. Kegiatan Pengembangan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Kesehatan 70,000,000.00
dan Pemberdayaan 0.00 Kegiatan Pengembangan
Masyarakat Melalui 0.00 M
media promosi dan informasi Penyuluhan bulan
sadar hidup sehat Pengembangan
Media Promosi
dan Informasi
Sadar Hidup
Sehat
1.02.1.02.01.19.02. Kegiatan Penyuluhan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Kesehatan 80,000,000.00
dan Pemberdayaan 0.00 Kegiatan Penyuluhan
Masyarakat Melalui 0.00 Masy
masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan bulan
Masyarakat Pola
Hidup Sehat
1.02.1.02.01.19.03. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan Terlaksananya Promosi 90,000,000.00
12 Kesehatan 0.00 Melalui Kegatan
dan Pemberdayaan Masyarakat 0.00
Peningka
pemanfaatan sarana Peningkatan bulan
kesehatan Pemanfaatan
Sarana Kesehatan
1.02.1.02.01.19.04. Kegiatan Monitoring, evaluasi Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Kesehatan 60,000,000.00
dan Pemberdayaan 0.00 Kegatan Monitoring
Masyarakat Melalui 0.00Evaluas
dan pelaporan Monitoring bulan
Evaluasi dan
Pelaporan
1.02.1.02.01.19.05. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Kesehatan 100,000,000.00
dan Pemberdayaan 0.00 Kegiatan peningkatan
Masyarakat Melalui 0.00 pend
pendidikan tenaga penyuluh peningkatan bulan
kesehatan pendidikan tenaga
penyuluh
kesehatan di
lapangan
1.02.1.02.01.19.06. Kegiatan Peningkatan Mutu Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Kesehatan 80,000,000.00
dan Pemberdayaan 100,000,000.00
Masyarakat 0.00 mutu
Melalui kegiatan peningkatan
Promosi Kesehatan penyuluhan bulan
peningkatan mutu
promosi
kesehatan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 12 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 390,000,000.00 100,000,000.00 0.00
Masyarakat Kualitas Layanan derajat upaya perbaiki
Kesehatan kesehatan gizi masyarakat
masyarakat
1.02.1.02.01.20.01. Kegiatan Penyusunan peta Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan Meningkatnya Upaya 70,000,000.00
12 Perbaikan Gizi 0.00 Penyusunan Peta
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00
Informas
informasi masyarakat kurang Penyuluhan bulan
gizi Penyusunan Peta
Informasi
Masyarakat
Kurang Gizi
1.02.1.02.01.20.02. Kegiatan Pemberian tambahan Kab.Sekadau Pemberian 12 bulan 50,000,000.00
12 Perbaikan Gizi
Meningkatnya Upaya 0.00 Pemberian Tambahan
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00 Mak
makanan dan vitamin Tambahan bulan
Makanan dan
Vitamin termasuk
pemberian MP ASI
pada Balita
1.02.1.02.01.20.03. Kegiatan Peanggulangan Kab.Sekadau Penggulangan 12 bulan Terciptanya Upaya 12 100,000,000.00
Perbaikan Gizi 100,000,000.00
Masyarakat Melalui 0.00 Energi
Kegiatan Penggulangan Kurang
kurang energi protein (KEP), Kurang Energi bulan
anemia gizi besi, gangguan Protein (KEP),
akibat kurang yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi,
kurang vitamin A dan gangguan akibat
kekurangan zat gizi mikro kurang Yodium
lainnya (GAKY), kurang
Vitamin A dan
Kekurangan zat
gizi Mikro lainnya
1.02.1.02.01.20.04. Kegiatan Pemberdayaan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan Meningkatnya Upaya 80,000,000.00
12 Perbaikan Gizi 0.00 Pemberdayaan 0.00
Masyarakat Melalui Kegiatan Masyarakat
masyarakat untuk pencapaian Penyuluhan bulan
keluarga sadar gizi Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Pencapaian
Keluarga Sadar
Gizi
1.02.1.02.01.20.06. Kegiatan Monitoring, evaluasi Kab.Sekadau Monitoring, 12 bulan 90,000,000.00
12 Perbaikan Gizi
Meningkatnya Upaya 0.00 Monitoring, Evaluasi
Masyarakat Melalui Kegiatan 0.00 dan Pe
dan pelaporan Evaluasi dan bulan
Pelaporan
program di
puskesmas
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 13 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 241,000,000.00 0.00 0.00
Lingkungan Sehat Kualitas Layanan derajat pengembangan
Kesehatan kesehatan lingkungan
masyarakat sehat
1.02.1.02.01.21.02. Kegiatan Penyuluhan Kab.Sekadau Penyuluhan 12 bulan 12
Meningkatnya Pengembangan 80,000,000.00
Lingkungan 0.00 Penyuluhan Menciptakan
Sehat Melalui Kegiatan 0.00 L
menciptakan lingkungan sehat Menciptakan bulan
Lingkungan Sehat
(Presentase
Jumlah Desa
Yang ODF) di
wilayah kabupaten
1.02.1.02.01.21.03. Kegiatan Sosialisasi kebijakan Kab.Sekadau Sosialisasi 12 bulan 12
Terwujudnya Pengembangan 71,000,000.00
Lingkungan 0.00 Sosialisasi Kebijakan
Sehat Melalui Kegiatan 0.00 Lingku
lingkungan sehat Kebijakan bulan
Lingkungan Sehat
di masyarakat
1.02.1.02.01.21.04. Kegiatan Monitoring, evaluasi Kab.Sekadau Monitoring, 12 bulan 12
Meningkatnya Pengembangan 90,000,000.00
Lingkungan 0.00 Monitoring, Evaluasi
Sehat Melalui Kegiatan 0.00 dan P
dan pelaporan Evaluasi dan bulan
Pelaporan
program di
puskesmas
1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 1,130,000,000.00 290,000,000.00 0.00
Penanggulangan Penyakit Kualitas Layanan derajat pencegahan dan
Menular Kesehatan kesehatan penanggulangan
masyarakat penyakit
menular
1.02.1.02.01.22.01. Kegiatan Kab.Sekadau Penyemprotan/fog 12 bulan 12
Terwujudnya Pencegahan 350,000,000.00 Penyakit
dan Penanggulangan 150,000,000.00
Menular Melalui Kegiatan0.00
Penyemp
Penyemprotan/fogging sarang ging Sarang bulan
nyamuk Nyamuk secara
berkala dan
berkesinambunga
n
1.02.1.02.01.22.02. Kegiatan Pengadaan alat Kab.Sekadau Pengadaan Alat 12 Buah 12
Meningkatnya Pencegahan 150,000,000.00 Penyakit Menular
dan Penanggulangan 0.00 Melalui Kegiatan
0.00
Pengada
fogging dan bahan-bahan Fogging dan Buah
fogging Bahan-bahan
untuk Fogging
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 14 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.22.03. Kegiatan Pengadaan vaksin Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 90,000,000.00 Penyakit
dan Penanggulangan 90,000,000.00 0.00
Menular Melalui Kegiatan Pengada
penyakit menular Pengadaan bulan
Vaksin Penyakit
Menular
1.02.1.02.01.22.04. Kegiatan Pelayanan vaksinasi Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 110,000,000.00 Penyakit Menular
dan Penanggulangan 0.00 Melalui Kegiatan
0.00
Pelayana
bagi balita dan anak sekolah Pelayanan bulan
Vaksinasi Bagi
Balita dan Anak
Sekolah di wilayah
kabupaten
1.02.1.02.01.22.05. Kegiatan Pelayanan Kab.Sekadau Pelayanan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 80,000,000.00 Penyakit Menular
dan Penanggulangan 0.00 Melalui Kegiatan
0.00
Pelayana
pencegahan dan Pencegahan dan bulan
penanggulangan penyakit Penanggulangan
menular Penyakit Menular
di masyarakat
1.02.1.02.01.22.06. Kegiatan Pencegahan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 140,000,000.00 Penyakit Menular
dan Penanggulangan 0.00 Melalui Kegiatan
0.00
Pencega
penularan penyakit Pencegahan bulan
endemik/epidemik Penularan
Penyakit
Endemik/Epidemik
di masyarakat
1.02.1.02.01.22.08. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Pencegahan dan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 50,000,000.00 Penyakit
dan Penanggulangan 50,000,000.00 0.00
Menular Melalui Kegiatan Peningka
Imunisasi Penanggulangan bulan
Penyakit Menular
Melalui Kegiatan
Peningkatan
Imunisasi
1.02.1.02.01.22.09. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 70,000,000.00 Penyakit Menular
dan Penanggulangan 0.00 Melalui Kegiatan
0.00
Peningka
surveillance epideminologi dan Peningkatan bulan
penaggulangan wabah surveillance
epideminologi dan
penanggulangan
wabah di
masyarakat
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 15 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.22.10. Kegiatan Peningkatan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Pencegahan 90,000,000.00 Penyakit Menular
dan Penanggulangan 0.00 Melalui Kegiatan
0.00
Peningka
komunikasi, informasi dan Peningkatan bulan
edukasi (kie) pencegahan dan Komunikasi,
pemberantasan penyakit Informasi, dan
Edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit
1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 1,945,000,000.00 0.00 0.00
Pelayanan Kesehatan Kualitas Layanan derajat standarisasi
Kesehatan kesehatan pelayanan
masyarakat kesehatan
1.02.1.02.01.23.01. Kegiatan Penyusunan standar Kab. Sekadau Penyusunan 12 bulan 12
Terciptanya Standarisasi 1,600,000,000.00
Pelayanan 0.00
Kesehatan Melalui Penyusunan 0.00 Kese
Standar Pelayanan
kesehatan Standar bulan
Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.02. Kegiatan Evaluasi dan Kab.Sekadau Evaluasi dan 12 bulan 12
Meningkatnya Standarisasi 150,000,000.00
Pelayanan 0.00 dan Pengembangan
Kesehatan Melalui Evaluasi 0.00 Stand
pengembangan standar Pengembangan bulan
pelayanan kesahtan Standar
Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.23.05. Kegiatan Penyusunan standar Kab.Sekadau Penyusunan 12 bulan 12
Meningkatnya Standarisasi 45,000,000.00
Pelayanan 0.00
Kesehatan Melalui penyusunan 0.00 belanja
standar analisis
analisis belanja pelayanan standar analisis bulan
kesehatan belanja pelayanan
kesehatan
1.02.1.02.01.23.06. Kegiatan Monitoring, evaluasi Kab.Sekadau Monitoring, 12 bulan 12
Meningkatnya Standarisasi 150,000,000.00
Pelayanan 0.00
Kesehatan Melalui monitoring, evaluasi dan0.00
pelaporan
dan pelaporan Evaluasi dan bulan
Pelaporan
program di
puskesmas
1.02.1.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Meningkatnya Terpenuhinya 100% 265,000,000.00 50,000,000.00 0.00
Penduduk Miskin Kualitas Layanan derajat pelayanan
Kesehatan kesehatan kesehatan bagi
masyarakat penduduk miskin
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 16 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.24.01. Kegiatan Pelayanan operasi Kab.Sekadau Kegiatan 2 kali 110,000,000.00
2 kali Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan 0.00 Kegiatan Pelayanan
Bagi Penduduk Miskin Melalui 0.00 Oper
katarak Pelayanan
Operasi Katarak
bagi masyarakat
kurang mampu
1.02.1.02.01.24.03. Kegiatan Pelayanan operasi Kab.Sekadau Kegiatan 2 Kali 90,000,000.00
2 Kali Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan 0.00 Kegiatan Pelayanan
Bagi Penduduk Miskin Melalui 0.00 Oper
bibir sumbing Pelayanan
Operasi Bibir
Sumbing bagi
masyarakat
kurang mampu
1.02.1.02.01.24.04. Kegiatan Pelayanan sunatan Kab.Sekadau Kegiatan 7 Kali 65,000,000.00
7 Kali Kesehatan
Meningkatnya Pelayanan 50,000,000.00
Bagi Penduduk 0.00 Suna
Miskin Melalui Kegiatan Pelayanan
masal Pelayanan
Sunatan Massal
bagi masyarakat
kurang mampu
1.02.1.02.01.25. Program pengadaan, Meningkatkan Meningkatnya Terciptanya 100% 26,675,000,000.00 0.00 0.00
peningkatan dan perbaikan Kualitas Layanan derajat Peningkatan dan
sarana dan prasarana Kesehatan kesehatan perbaikan
puskesmas/puskesmas masyarakat sarana dan
pembantu dan jaringannya prasarana
puskesmas/PUS
WAT,
Puskesmas
pembantu dan
jaringannya
1.02.1.02.01.25.01. Pembangunan puskesmas Pembanguna Pembangunan/Rel 3 unit 3 unit
Terlaksananya Pengadaan. 21,000,000,000.00
Peningkatan 0.00dan Prasarana Puskesmas/PU
dan Perbaikan Sarana 0.00
n Puskesmas okasi Puskesmas
3 (tiga) unit : Rawat Inap
Puskesmas
Sekadau,
Puskesmas
Rawak,
Puskesmas
Balai Sepuak
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 17 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.25.02. Pembangunan puskesmas Pembanguna Pembangunan 5 unit 5 unit
Terlaksananya Pengadaan. 1,078,000,000.00
Peningkatan 0.00dan Prasarana Puskesmas/PU
dan Perbaikan Sarana 0.00
pembantu n Pustu : Puskesmas
Dusun Nabuk Pembantu
Desa
Semadu Kec.
Belitang Hilir,
Dusun
Emperarak,
Ensawak
Desa
Engkersik
Kec. Sekadau
Hilir, Seransa
Desa Gonis
Tekam,
Danan Raya
Ds. Tpng
Perodah Kec.
Sekadau Hulu
01 Pembangunan Puskesmas ' 1,050,000,000.00 0.00 0.00
Pembantu
1.02.1.02.01.25.06. Pengadaaan sarana dan Pustu Gonis Pembangunan 1 Paket 1
Terlaksananya Pengadaan 154,000,000.00
Sarana 0.00
dan Prasarana Puskesmas 0.00 Gonis
Pembantu (Pagar pustu
prasarana puskesmas Rabu Pagar pustu Gonis Paket
Pembantu Rabu
01 Pembangunan Pagar pustu ' 154,000,000.00 0.00 0.00
Gonis Rabu
1.02.1.02.01.25.07. Pengadaaan sarana dan Kab. Sekadau Pengadaan 100% 100%
Terlaksananya Pengadaan. 2,404,000,000.00
Peningkatan 0.00dan Prasarana Puskesmas/PU
dan Perbaikan Sarana 0.00
prasarana puskesmas peralatan
kesehatan dan
pengadaan
Generator Set
Untuk Puskesmas
01 pengadaan peralatan ' 1,850,000,000.00 0.00 0.00
kesehatan
02 pengadaan generator set untuk ' 400,000,000.00 0.00 0.00
Puskesmas
03 Pembangunan Bronjong ' 154,000,000.00 0.00 0.00
Puskesmas Tapang Perodah
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 18 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.25.21. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Rehabilitasi 1 Unit Pelayanan Publik 1 Unit 176,000,000.00 0.00 0.00
puskesmas pembatu Pembantu SP Sedang/Berat
6 Nanga Puskesmas
Ansar Pembantu SP 6
Nanga Ansar
01 Rehabilitasi Puskesmas ' 176,000,000.00 0.00 0.00
Pembantu sp 6 Nanga Ansar
1.02.1.02.01.25.24. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Dsn Riam Rehabilitasi 3 Unit 3 Unit
Terlaksananya Pengadaan 484,000,000.00
Rehabilitasi 0.00
Sedang/Berat Polindes/ 0.00
Poskesdes Riam Panjang, Po
Berat Polindes / Poskesdes Panjang Kec. Poskesdes/Polind
Nanga es
Taman,
Kumpang
Ilong
Kec.Belitang
Hulu, Dsn
janang ran
Kec.Belitang
Hilir
01 Rehab Polindes Riam Panjang, ' 165,000,000.00 0.00 0.00
Nanga Taman
02 Rehab poskesdes Jalan Raya ' 143,000,000.00 0.00 0.00
Kumpang Ilong Balai Sepuak,
kecamatan Belitang Hulu
03 Rehab Poskesdes Dsn, ' 176,000,000.00 0.00 0.00
Janang Ran Desa Entabuk,
Kec. Belitang Hilir
1.02.1.02.01.25.26. Pembangunan Poskesdes / Sekadau Pembangunan 6 unit 6 unit
Terlaksananya Pengadaan. 1,309,000,000.00
Peningkatan 0.00dan Prasarana Puskesmas/PU
dan Perbaikan Sarana 0.00
Pos Kesehatan Desa Poskesdes
1.02.1.02.01.25.27. Monitoring, evaluasi dan Sekadau Kegiatan Monev 12 bulan 12
Terlaksananya Pengadaan. 70,000,000.00
Peningkatan 0.00dan Prasarana Puskesmas/PU
dan Perbaikan Sarana 0.00
pelaporan Pembangunan bulan
serta Inventarisir
asset
1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan Meningkatkan Meningkatnya Terciptanya 100% 1,340,000,000.00 0.00 0.00
peningkatan pelayanan Kualitas Layanan derajat kemitraan
kesehatan Kesehatan kesehatan peningkatan
masyarakat pelayanan
kesehatan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 19 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.28.01. Kegiatan Kemitraan asuransi Kab.Sekadau Kemitraan 12 bulan 12
Terlaksananya Kemitraan 1,200,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan0.00 0.00 kes
Melalui Kemitraan Asuransi
kesehatan masyarakat Asuransi bulan
kesehatan
masyarakat
1.02.1.02.01.28.02. Kegiatan Kemitraan Kab.Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Meningkatnya Kemitraan 60,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00Pembe
Melalui Pencegahan dan
pencegahan dan Pencegahan dan bulan
pemberantasan penyakit Pemberantasan
menular penyakit menular
bagi jemaah haji
kabupaten
1.02.1.02.01.28.06. Kegiatan Kemitraan Kab. Sekadau Pengobatan 12 Bulan 12
Meningkatnya Pengobatan 30,000,000.00
lanjutan bagi pasien rujukan 0.00 0.00
pengobatan lanjutan bagi lanjutan bagi Bulan
pasien rujukan pasien rujukan
1.02.1.02.01.28.08. Kegiatan Monitoring, evaluasi Kab.Sekadau Monitoring, 12 Bulan 50,000,000.00
12 Peningkatan
Terwujudnya Kemitraan 0.00 Monitoring, evaluasi
Pelayanan Kesehatan Melalui 0.00 dan p
dan pelaporan evaluasi dan Bulan
pelaporan
1.02.1.02.01.29. Program peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Terpenuhinya 100% 390,000,000.00 0.00 0.00
pelayanan kesehatan anak Kualitas Layanan derajat peningkatan
balita Kesehatan kesehatan pelayanan
masyarakat kesehatan anak
balita
1.02.1.02.01.29.01. Kegiatan Penyuluhan Sekadau Penyuluhan 12 bulan 12
Terwujudnya Peningkatan 90,000,000.00
Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0.00 0.00
Melalui Penyuluhan Kesehatan A
kesehatan anak balita Kesehatan Anak bulan
Balita
1.02.1.02.01.29.02. Kegiatan Imunisasi bagi anak Sekadau Kegiatan 12 bulan Peningkatan Pelayanan 120,000,000.00
12 Kesehatan 0.00 Bagi Anak Balita 0.00
Anak Balita Melalui Imunisasi
balita Imunisasi Bagi bulan
Anak Balita
1.02.1.02.01.29.04. Kegiatan Pelatihan dan Sekadau Pelatihan dan 12 bulan Peningkatan Pelayanan 80,000,000.00
12 Kesehatan 0.00 dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita Melalui Pelatihan 0.00 A
pendidikan perawatan anak Pendidikan bulan
balita Perawatan Anak
Balita
1.02.1.02.01.29.07. Kegiatan Monitoring, evaluasi Sekadau Monitoring, 12 bulan 12
Tersedianya Peningkatan 100,000,000.00
Pelayanan 0.00 Monitoring, Evaluasi
Kesehatan Anak Balita Melalui 0.00 dan
dan pelaporan Evaluasi dan bulan
Pelaporan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 20 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
1.02.1.02.01.32. Program peningkatan Meningkatkan Meningkatnya Tercapainya 100% 3,230,000,000.00 0.00 0.00
keselamatan ibu melahirkan Kualitas Layanan derajat peningkatan
dan anak Kesehatan kesehatan keselamatan Ibu
masyarakat melahirkan dan
Anak
1.02.1.02.01.32.01. Kegiatan Penyuluhan Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Terwujudnya Peningkatan 80,000,000.00
Keselamatan 0.00 Melalui Kegiatan0.00
Ibu Melahirkan dan Anak Penyuluha
kesehatan bagi ibu hamil dari Penyuluhan bulan
keluarga kurang mampu Kesehatan Bagi
Bumil dari
Keluarga Kurang
Mampu
1.02.1.02.01.32.02. Kegiatan Perawatan berkala Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Terwujudnya Peningkatan 3,000,000,000.00
Keselamatan 0.00 Melalui Kegiatan0.00
Ibu Melahirkan dan Anak Perawatan
bagi ibu hamil dari keluarga Perawatan bulan
kurang mampu Berkala bagi Ibu
Hamil dari
Keluarga kurang
mampu termasuk
kegiatan
JAMPERSAL
melalui DAK Non
Fisik
1.02.1.02.01.32.03. Kegiatan Pertolongan Sekadau Pertolongan 12 bulan 12
Terpenuhinya Peningkatan 70,000,000.00
Keselamatan Ibu Melahirkan dan 0.00 0.00 Persal
Anak Melalui Pertolongan
persalinan bagi ibu hamil dari Persalinan Bagi bulan
keluarga kurang mampu Ibu dari Keluarga
Kurang Mampu
1.02.1.02.01.32.04. Orientasi Penggunaan Buku Sekadau Kegiatan Orientasi 12 bulan 12
Terwujudnya Peningkatan 80,000,000.00
Keselamatan 0.00 Melalui Orientasi0.00
Ibu Melahirkan dan Anak Pengguna
KIA bagi Kader Penggunaan Buku bulan
KIA Bagi Kader
1.02.1.02.01.33. Program Kesehatan Remaja Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 70,000,000.00 0.00 0.00
Kualitas Layanan derajat Kesehatan
Kesehatan kesehatan Remaja
masyarakat
1.02.1.02.01.33.01. Kegiatan Advokasi dan KIE Sekadau Kegiatan Advokasi 12 bulan 12
Meningkatnya Kesehatan Remaja70,000,000.00
Melalui Kegiatan Advokasi0.00 0.00
dan KIE Tentang Kesehatan Rep
Tentang Kesehatan dan KIE Tentang bulan
Reproduksi Remaja (KRR) Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 21 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2.08. Pengendalian Penduduk dan ' 2,335,000,000.00 0.00 0.00
Keluarga Berencana
2.08.1.02.01.15. Program Pengendalian Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 375,000,000.00 0.00 0.00
Penduduk Kualitas Layanan derajat Pengendalian
Kesehatan kesehatan Penduduk
masyarakat
2.08.1.02.01.15.01. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kab. Sekadau Sosialisasi 12 bulan 12
Terciptanya Pengendalian 120,000,000.00
penduduk 0.00 dan Program Kependuduka
Melalui Sosialisasi Kebijakan 0.00
dan Program Kependudukan Kebijakan dan bulan
Program
kependudukan
pada masyarakat
2.08.1.02.01.15.02. Kegiatan Penyiapan Kab. Sekadau Kegiatan 12 bulan 12
Terciptanya Pengendalian 125,000,000.00
penduduk 0.00 Berkeluarga Bagi
Melalui Penyiapan kehidupan 0.00
Remaja
Kehidupan Berkeluarga bagi Penyiapan bulan
Remaja kehidupan
berkeluarga bagi
remaja
2.08.1.02.01.15.03. Kegiatan Pembinaan Kab. Sekadau Penyuluhan 12 bulan 12
Terwijudnya Pengendalian 130,000,000.00
penduduk 0.00 keluarga
Melalui Pembinaan ketahanan 0.00
Ketahanan Keluarga Ketahanan bulan
Keluarga
2.08.1.02.01.16. Program Keluarga Berencana Meningkatkan Meningkatnya Terpenuhinya 100% 650,000,000.00 0.00 0.00
Kualitas Layanan derajat program
Kesehatan kesehatan Keluarga
masyarakat Berencana
2.08.1.02.01.16.01. Kegiatan Penyediaan Sekadau Penyediaan 12 bulan 12 Keluarga140,000,000.00
Meningkatnya Program 0.00Pelayanan KB dan
Berencana Melalui Penyediaan 0.00
Alat Kont
Pelayanan KB dan Alat Pelayanan KB dan bulan
Kontrasepsi bagi Keluarga Alat Kontrasepsi
Miskin Bagi Keluarga
Miskin
2.08.1.02.01.16.02. Kegiatan Pelayanan Sekadau Pelayanan KIE/ 12 bulan 12
Meningkatnya Pelayanan 110,000,000.00
KIE/ teknik motivasi dan Konseling 0.00
Program KB/KS 0.00
KIE/tekhnik motivasi dan teknik motivasi bulan
konseling program KB/KS dan Konseling
Program KB/KS
2.08.1.02.01.16.03. Kegiatan Peningkatan Sekadau Terlindungan Hak 12 bulan 60,000,000.00
12 Peningkatan
Terwujudnya Kegiatan 0.00 Individu
Perlindungan Hak Reproduksi 0.00
Perlindungan Hak Reproduksi Reproduksi bulan
Individu Individu
2.08.1.02.01.16.04. Kegiatan Promosi Pelayanan Sekadau Promosi 12 bulan 80,000,000.00
12 Promosi Pelayanan
Meningkatnya Kegiatan Khiba 0.00 0.00
Khiba Pelayanan Khiba bulan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 22 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2.08.1.02.01.16.05. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sekadau Pembinaan 12 bulan 140,000,000.00
12 Pembinaan
Meningkatnya Kegiatan Keluarga Berencana 0.00 0.00
Berencana Keluarga bulan
Berencana
2.08.1.02.01.16.06. Kegiatan Pengadaan sarana Kab.Sekadau Sarana Mobilitas 12 bulan 12
Terpenuhinya Pengadaan Sarana70,000,000.00
Mobilitas Tim KB Keliling 0.00 0.00
mobilitas tim KB keliling Tim KB Keliling bulan
2.08.1.02.01.16.07. Kegiatan Tim KB Keliling Kab.Sekadau Tim KB Keliling 12 bulan 50,000,000.00
12 Tim KB Keliling
Terpenuhinya Kegiatan 0.00 0.00
bulan
2.08.1.02.01.17. Program Kesehatan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 160,000,000.00 0.00 0.00
Reproduksi Remaja Kualitas Layanan derajat Kesehatan
Kesehatan kesehatan Reproduksi
masyarakat Remaja
2.08.1.02.01.17.01. Kegiatan Advokasi dan KIE Sekadau Advokasi dan KIE 12 bulan 70,000,000.00
12 Advokasi dan
Terwujudnya Kegiatan KIE Tentang Kesehatan0.00
Reproduksi Remaja 0.00
tentang Kesehatan Reproduksi Tentang bulan
Remaja (KRR) Kesehatan
Reproduksi
Remaja
2.08.1.02.01.17.02. Kegiatan Memperkuat Sekadau Memperkuat 12 bulan 90,000,000.00
12 Memperkuat
Terwujudnya Kegiatan Dukungan dan Partisipasi0.00
Masyarakat 0.00
dukungan dan partisipasi Dukungan dan bulan
masyarakat Partisipasi
Masyarakat
2.08.1.02.01.18. Program pelayanan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 430,000,000.00 0.00 0.00
kontrasepsi Kualitas Layanan derajat Pelayanan
Kesehatan kesehatan Kontrasepsi
masyarakat
2.08.1.02.01.18.01. Kegiatan Pelayanan konseling Sekadau Pelayanan 12 bulan 140,000,000.00
12 Pelayanan
Terwujudnya Kegiatan Konseling KB 0.00 0.00
KB Konseling KB bulan
2.08.1.02.01.18.02. Kegiatan Pelayanan Sekadau Pelayanan 12 bulan 12
Meningkatnya Pelayanan 90,000,000.00
Pemasangan Kontrasepsi KB 0.00 0.00
pemasangan kontrasepsi KB Pemasangan bulan
Kontrasepsi KB
2.08.1.02.01.18.03. Kegiatan Pengadaan alat Sekadau Alat Kontrasepsi 12 bulan terwujudnya Pengadaan 60,000,000.00
12 Alat Kontrasepsi 0.00
dalam Rangka TKBK Momentum 0.00
kontrasepsi dalam rangka dalam Rangka bulan
TKBK momentum TKBK Momentum
2.08.1.02.01.18.04. Kegiatan Pelayanan KB medis Sekadau Pelayanan KB 12 bulan 140,000,000.00
12 Pelayanan
Meningkatnya Kegiatan KB Medis Operasi 0.00 0.00
operasi Medis Operasi bulan
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 23 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2.08.1.02.01.19. Program pembinaan peran Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 200,000,000.00 0.00 0.00
serta masyarakat dalam Kualitas Layanan derajat program
pelayanan KB/KR yang madiri Kesehatan kesehatan pembinaan
masyarakat peran serta
masyarakat
dalam
pelayanan
KB/KR yang
mendiri
2.08.1.02.01.19.01. Kegiatan Fasilitasi Sekadau Fasilitasi 12 bulan Terciptanya Kegiatan 90,000,000.00
12 Fasilitasi Pembentukan 0.00
Kelompok Masyarakat Peduli KB 0.00
pembentukan kelompok Pembentukan bulan
masyarakat peduli KB Kelompok
Masyarakat Peduli
KB
2.08.1.02.01.19.02. Review Program KB Sekadau Review Program 12 bulan 12 Program 110,000,000.00
Terfasilitasinya Review KB 0.00 0.00
KB bulan
2.08.1.02.01.20. Program promosi kesehatan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 70,000,000.00 0.00 0.00
ibu, bayi dan anak melalui Kualitas Layanan derajat promosi
kelompok kegiatan di Kesehatan kesehatan kesehatan Ibu,
masyarakat masyarakat Bayi dan Anak
melalui
kelompok
kegiatan di
masyarakat
2.08.1.02.01.20.01. Kegiatan Penyuluhan Sekadau Penyuluhan 12 bulan Terwujudnya Kegiatan 70,000,000.00
12 Penyuluhan 0.00 melalui Kelompok
Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 0.00
Kegiatan
kesehatan ibu, bayi dan anak Kesehatan Ibu, bulan
melalui kelompok kegiatan di Bayi dan Anak
masyarakat melalui Kelompok
Kegiatan di
Masyarakat
2.08.1.02.01.21. Program pengembangan pusat Meningkatkan Meningkatnya Terciptanya 100% 110,000,000.00 0.00 0.00
pelayanan informasi dan Kualitas Layanan derajat pengembangan
konseling KRR Kesehatan kesehatan pusat pelayanan
masyarakat informasi dan
konseling KRR
2.08.1.02.01.21.01. Kegiatan Pendirian pusat Kab.Sekadau Pusat Pelayanan 12 bulan Terwujudnya Kegiatan 50,000,000.00
12 Pendirian Pusat 0.00Konseling KRR 0.00
Pelayanan Informasi dan
pelayanan informasi dan Informasi dan bulan
konseling KKR Konseling KRR
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 24 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2.08.1.02.01.21.02. Kegiatan Fasilitasi forum Kab.Sekadau Fasilitasi Forum 12 bulan Terwujudnya Kegiatan 60,000,000.00
12 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi 0.00 0.00
Kelompok Remaja dan Kelompok
pelayanan KKR bagi kelompok Pelayanan KRR bulan
remaja dan kelompok sebaya bagi Kelompok
diluar sekolah Remaja dan
Kelompok Sebaya
di luar Sekolah
2.08.1.02.01.23. Program pengembangan Meningkatkan Meningkatnya Tercapainya 100% 50,000,000.00 0.00 0.00
bahan informasi tentang Kualitas Layanan derajat pengembangan
pengasuhan dan pembinaan Kesehatan kesehatan bahan informasi
tumbuh kembang anak masyarakat tentang
pengasuhan dan
pembinaan
tumbuh
kembang
2.08.1.02.01.23.01. Kegiatan Pengumpulan bahan Kab.Sekadau Informasi tentang 12 bulan Terwujudnya Kegiatan 50,000,000.00
12 Pengumpulan 0.00
Bahan Informasi tentang 0.00
Pengasuhan dan Pembinaan T
informasi tentang pengasuhan Pengasuhan dan bulan
dan pembinaan tumbuh Pembinaan
kembang anak Tumbuh Kembang
Anak
2.08.1.02.01.24. Program penyiapan tenaga Meningkatkan Meningkatnya Terbentuknya 100% 210,000,000.00 0.00 0.00
pendamping kelompok bina Kualitas Layanan derajat program
keluarga Kesehatan kesehatan penyiapan
masyarakat tenaga
pendamping
kelompok bina
keluarga
2.08.1.02.01.24.01. Kegiatan Pelatihan tenaga Kab.Sekadau Tenaga 12 bulan 12 Pelatihan120,000,000.00
Terpenuhinya Kegiatan 0.00 Binaan Keluarga0.00
Tenaga Pendamping Kelompok di Kecama
pendamping kelompok bina Pendamping bulan
keluarga di kecamatan Kelompok Binaan
Keluarga di
Kecamatan
2.08.1.02.01.24.02. Kegiatan Pembinaan Kab.Sekadau Pembinaan 12 bulan 12
Meningkatnya Pembinaan 90,000,000.00
Kelompok Bina Keluarga 0.00 0.00
Kelompok Bina Keluarga Kelompok Bina bulan
Keluarga
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Halaman 25 dari 25

Indikator Kinerja APBD APB PROV APBN


No. Urusan / Bidang Urusan Prioritas Sasaran
pemerintahan Daerah Daerah Lokasi Hasil Program Kegiatan

Keluaran Hasil
Tolok Ukur Target
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
2.08.1.02.01.25. Program pengembangan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya 100% 80,000,000.00 0.00 0.00
model operasional Kualitas Layanan derajat pengembangan
BKB-Posyandu-PADU Kesehatan kesehatan modal
masyarakat operasional
BKB-POSYAND
U-PADU
2.08.1.02.01.25.01. Kegiatan Pengkajian Kab.Sekadau Pengkajian 12 bulan 12 Pengkajian80,000,000.00
Terwujudnya Kegiatan 0.00
Pengembangan Model Operasional 0.00
BKB-POSYANDU-PAD
pengembangan model Pengembangan bulan
operasional Model
BKB-Posyandu-PADU Operasional
BKB-POSYANDU-
PADU
TOTAL 56,822,500,000.00 620,000,000.00 0.00

SEKADAU, 22 Mei 2018


Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan K

ST. EMANUEL, SKM


NIP. 19661001 199203 1 008

Anda mungkin juga menyukai