Anda di halaman 1dari 506

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 3,000,000 ( Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima R
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Komunikasi Kedinasan Ideal

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Jumlah Surat yang terkirim melalui jasa pengiriman

Hasil Tercapainya sasaran Surat

Manfaat Kecepatan dan Ketepatan penyampaian Warkat.

Dampak Kelancaran Tugas Kedinasan

Kelompok Sasaran Kegiatan Pelayanan Administrasi Surat Menyurat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis Kantor
5 2 2 01 04 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya :
Dinas Kesehatan
* Perangko : 60 Lbr x Rp. 6,000
* Materai 60 Lbr x Rp. 6,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 07 Belanja Paket / Pengiriman.
Dinas Kesehatan
- Biaya Pengiriman Surat : 114 buah x Rp. 20,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Belum ditampilkan
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
AHUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 3,000,000
9 Org
125 Buah

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

3,000,000
3,000,000
720,000
720,000

60 Lembar 6,000 360,000


60 Lembar 6,000 360,000

2,280,000
2,280,000

114 Paket 20,000 2,280,000

3,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air da
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 154,200,000 ( Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Optimalisasi pemanfaatan Jasa Air, Listrik dan Telephone

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik dan Telephone
- Air
- Listrik
- Telephone
Hasil Terjaminnya arus komunikasi, penerangan serta tersedianya air bersih

Manfaat Keamanan dan Kenyamanan ruang kerja

Dampak Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemenuhan kebutuhan Air, Listrik dan Telephone

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 01 Belanja Telepon
- Dinas Kesehatan
- GFK

5 2 2 03 02 Belanja Air
- Dinas Kesehatan (Gedung A & B)
- GFK
- Lab. Paket Air
- Rumah Jabatan Kadis
- RSP Wailawar
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
- Dinas Kesehatan (Gedung A & B)
- GFK
- Laboratorium Kab/Faksin
- Rumah Jabatan Kadis
- RSB Mola
- RSP Wailawar

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

( Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 154,200,000
9 Org

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
unikasi, penerangan serta tersedianya air bersih 100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

154,200,000
154,200,000
154,200,000
28,800,000
12 Bln 1,200,000 14,400,000
12 Bln 1,200,000 14,400,000

5,400,000
24 Bln 50,000 1,200,000
12 Bln 50,000 600,000
12 Bln 50,000 600,000
12 Bln 50,000 600,000
12 Bln 200,000 2,400,000
120,000,000
24 Bln 1,000,000 24,000,000
12 Bln 1,000,000 12,000,000
12 Bln 1,000,000 12,000,000
12 Bln 500,000 6,000,000
12 Bln 5,000,000 60,000,000
12 Bln 500,000 6,000,000

154,200,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Ke
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 70,000,000 ( Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pertanggungjawaban Penggunaan Kendaraan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terpeliharanya Kendaraan
Terbitnya Izin Kendaraan
Hasil Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara

Manfaat Kendaraan layak Jalan

Dampak Tertib Administrasi Barang

Kelompok Sasaran Kegiatan Pengguna Kendaraan Dinas Operasional

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 1 05 07 Belanja Pajak Kendaraan
* Pajak Kendaraan Roda 4 Dinas Kesehatan
7 unit x 1 kl

* Pajak Kendaraan Roda 4 Puskesmas


21 unit x 1 kl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
ANA KERJA DAN ANGGARAN
N KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

( Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
% 100

Rp. 70,000,000
Org 9
Org 8

% 100

% 100

% 100

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

7 Unit 2,500,000 17,500,000

21 Unit 2,500,000 52,500,000

70,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 45,000,000 ( Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Pengembangan Transparansi, Akuntabilitas dan Profesional
Pengelola Keuangan Daerah
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terbayarnya Tunjangan Kerja Bendahara / Bendahara Pembantu/
Pengurus Barang
Hasil Terbangunnya Motivasi Kerja Bendahara / Bendahara Pembantu /
Pengurus Barang
Manfaat Pengelolaan Keuangan dan Barang Taat Asas

Dampak Tertib Administrasi Keuangan dan Barang

Kelompok Sasaran Kegiatan Kontraprestasi pengelola Administrasi Keuangan dan Barang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 03 Honor Pengelola Anggaran dan Barang Daerah
Dinas Kesehatan
* Honor Panitia Pengelola Anggaran
- Bendahara Pengeluaran 1 orang 1 or x 12 bl
- Bendahara Penerimaan 1 orang 1 or x 12 bl
- Bendahara Pengeluaran Pembantu 4 orang 4 or x 12 bl
- Pengurus Barang Unit 1 orang 1 or x 12 bl
- Penyimpan Barang 1 o rang 1 or x 12 bl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

( Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
% 100

Rp. 45,000,000
Org 9
Org 8

% 100

% 100

% 100

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

12 OB 650,000 7,800,000
12 OB 500,000 6,000,000
48 OB 450,000 21,600,000
12 OB 400,000 4,800,000
12 OB 400,000 4,800,000

45,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 2,000,000 ( Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Optimalisasi pemanfaatan Peralatan kerja 100
Masukan - DANA Rp.
- SDM 9
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan Alat bantu kerja :
- Lemari Arsip 2
- Meja Kerja 2
Hasil Terlaksananya tugas yang optimal 100
Manfaat Keamanan dan Kenyamanan Peralatan Kerja 100
Dampak Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan 100
Kelompok Sasaran Kegiatan Pemenuhan Alat Bantu kerja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 35 Belanja Pemeliharaan Komputer


- Pemeliharaan Laptop/PC 2 Unit 1,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOE
NIP : 19790524 200312 2 00
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP Jabatan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6 Anggota
7 Anggota
RKA - SKPD 2.2.1

r dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Target Kinerja
%
2,000,000
Org

Buah
Buah
%
%
%

IAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


AN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
(Rp)

6=(3X5)

2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 57,290,500
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Kelancaran Administrasi Perkantoran

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor :

Hasil Kelancaran Tugas - tugas Rutin Dinas, Puskesmas Perawatan dan


Non Perawatan, Pustu, Polindes dan Poskesdes
Manfaat Optimalisasi Pelayanan Administrasi

Dampak Pelaksanaan Tugas Pokok Sesuai Rencana

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 * Belanja Alat Tulis Kantor :
- Dinas Kesehatan :
Buku Kas Folio
Buku Agenda 200 lembar
Buku Expedisi 200 lembar
Buku Tulis 58 lembar
Buku Kuarto 100 lembar
Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran 24,6
Isi Hekter 24 / 6
Isi Hekter 10
Bolpoint Boxy
Kertas HVS E/F 70 gr
Kertas HVS Kwarto E/F 70 gr
Kertas CD Folio
Kertas Telex
Klips Kertas Biasa
Lem Kertas Botol Besar
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 57,290,500
9 Org

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

57,290,500
57,290,500
57,290,500
57,290,500
32,426,000
24 Bh 20,000 480,000
17 Bh 35,000 595,000
15 Bh 15,000 225,000
15 Pak 20,000 300,000
10 Bh 15,000 150,000
15 Bh 17,500 262,500
15 Bh 65,000 975,000
15 Dos 8,000 120,000
30 Dos 4,500 135,000
24 Bh 10,000 240,000
175 Rim 47,500 8,312,500
75 Rim 47,500 3,562,500
25 Rim 30,000 750,000
10 Rol 109,000 1,090,000
12 Dos 5,500 66,000
10 Btl 17,500 175,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Map Folio
Map Sneil Hekter Kertas
Map Ordner Plastik
Map Jepit Plastik
Sampul Surat Biasa
Sampul Surat Ukuran Map
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41
Tep Ex Besar
Catridge Hitam
Catridge Warna
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
100 Bh 1,500 150,000
50 Bh 1,750 87,500
30 Bh 22,500 675,000
100 Bh 12,500 1,250,000
25 bh 20,000 500,000
10 Pak 150,000 1,500,000
100 Dos 35,000 3,500,000
50 Dos 35,000 1,750,000
5 Set 15,000 75,000
10 bh 250,000 2,500,000
10 bh 300,000 3,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
RSB Mola
Buku Kas Folio
Buku Agenda 200 lembar
Buku Expedisi 200 lembar
Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran 24,6
Isi Hekter 24 / 6
Isi Hekter 10
Kertas HVS E/F 70 gr
Kertas HVS Kwarto E/F 70 gr
Kertas CD Folio
Klips Kertas Biasa
Lem Kertas Botol Besar
Map Folio
Map Sneil Hekter Kertas
Map Sneil Hekter Plastik
Map Jepit Plastik
Sampul Surat Biasa
Sampul Surat Ukuran Map
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41
Tep Ex Besar
Catridge Hitam
Catridge Warna

RSP Wailawar
Buku Kas Folio
Buku Agenda 200 lembar
Buku Expedisi 200 lembar
Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran 24,6
Isi Hekter 24 / 6
Isi Hekter 10
Kertas HVS E/F 70 gr
Kertas HVS Kwarto E/F 70 gr
Kertas CD Folio
Klips Kertas Biasa
Lem Kertas Botol Besar
Map Folio
Map Sneil Hekter Kertas
Map Sneil Hekter Plastik
Map Jepit Plastik
Sampul Surat Biasa
Sampul Surat Ukuran Map
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41
Tep Ex Besar
Catridge Hitam
Catridge Warna

Puskesmas Probur
Buku Kas Folio
Buku Agenda 200 lembar
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
6,712,500
2 Bh 20,000 40,000
2 Bh 35,000 70,000
2 Bh 15,000 30,000
2 Bh 17,500 35,000
2 Bh 65,000 130,000
5 Dos 25,000 125,000
5 Dos 4,500 22,500
24 Rim 47,500 1,140,000
10 Rim 47,500 475,000
5 Rol 40,000 200,000
5 Dos 5,000 25,000
2 Btl 15,000 30,000
100 Bh 1,000 100,000
30 Bh 1,500 45,000
12 Bh 10,000 120,000
12 Bh 10,000 120,000
5 bh 25,000 125,000
12 Pak 200,000 2,400,000
5 Dos 35,000 175,000
5 Dos 35,000 175,000
2 Set 15,000 30,000
2 bh 250,000 500,000
2 bh 300,000 600,000

5,447,500
2 Bh 20,000 40,000
2 Bh 35,000 70,000
2 Bh 15,000 30,000
2 Bh 17,500 35,000
2 Bh 65,000 130,000
5 Dos 15,000 75,000
5 Dos 4,500 22,500
24 Rim 47,500 1,140,000
10 Rim 47,500 475,000
5 Rol 40,000 200,000
5 Dos 5,000 25,000
2 Btl 15,000 30,000
100 Bh 1,000 100,000
30 Bh 1,000 30,000
12 Bh 10,000 120,000
12 Bh 10,000 120,000
5 bh 25,000 125,000
12 Pak 100,000 1,200,000
5 Dos 35,000 175,000
5 Dos 35,000 175,000
2 Set 15,000 30,000
2 bh 250,000 500,000
2 bh 300,000 600,000

1,987,000
1 Bh 20,000 20,000
1 Bh 35,000 35,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Buku Expedisi 200 lembar
Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran 24,6
Isi Hekter 24 / 6
Isi Hekter 10
Kertas HVS E/F 70 gr
Lem Kertas Botol Besar
Map Folio
Map Sneil Hekter Kertas
Map Sneil Hekter Plastik
Sampul Surat Ukuran Map
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41
Tep Ex Besar
Catridge Hitam
Catridge Warna

Puskesmas Mataru
Buku Kas Folio
Buku Agenda 200 lembar
Buku Expedisi 200 lembar
Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran 24,6
Isi Hekter 24 / 6
Isi Hekter 10
Kertas HVS E/F 70 gr
Lem Kertas Botol Besar
Map Folio
Map Sneil Hekter Kertas
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 Bh 15,000 15,000
1 Bh 17,500 17,500
1 Bh 65,000 65,000
5 Dos 10,000 50,000
5 Dos 4,500 22,500
12 Rim 47,500 570,000
1 Btl 15,000 15,000
50 Bh 1,000 50,000
12 Bh 1,000 12,000
12 Bh 10,000 120,000
1 Pak 150,000 150,000
4 Dos 35,000 140,000
4 Dos 35,000 140,000
1 Set 15,000 15,000
1 bh 250,000 250,000
1 bh 300,000 300,000

2,018,000
1 Bh 20,000 20,000
1 Bh 35,000 35,000
1 Bh 15,000 15,000
1 Bh 17,500 17,500
1 Bh 65,000 65,000
5 Dos 4,500 22,500
5 Dos 15,000 75,000
12 Rim 47,500 570,000
1 Btl 15,000 15,000
50 Bh 1,000 50,000
12 Bh 1,500 18,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Map Sneil Hekter Plastik
Sampul Surat Ukuran Map
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41
Tep Ex Besar
Catridge Hitam
Catridge Warna

Puskesmas Mali
Buku Kas Folio
Buku Agenda 200 lembar
Buku Expedisi 200 lembar
Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran 24,6
Isi Hekter 24 / 6
Isi Hekter 10
Kertas HVS D/F 70 gr
Lem Kertas Botol Besar
Map Folio
Map Sneil Hekter Kertas
Map Sneil Hekter Plastik
Sampul Surat Ukuran Map
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41
Tep Ex Besar
Catridge Hitam
Catridge Warna

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
12 Bh 10,000 120,000
1 Pak 150,000 150,000
4 Dos 35,000 140,000
4 Dos 35,000 140,000
1 Set 15,000 15,000
1 bh 250,000 250,000
1 bh 300,000 300,000

1,987,000
1 Bh 20,000 20,000
1 Bh 35,000 35,000
1 Bh 15,000 15,000
1 Bh 17,500 17,500
1 Bh 65,000 65,000
5 Dos 4,500 22,500
5 Dos 10,000 50,000
12 Rim 47,500 570,000
1 Btl 15,000 15,000
50 Bh 1,000 50,000
12 Bh 1,000 12,000
12 Bh 10,000 120,000
1 Pak 150,000 150,000
4 Dos 35,000 140,000
4 Dos 35,000 140,000
1 Set 15,000 15,000
1 bh 250,000 250,000
1 bh 300,000 300,000

57,290,500

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 27,300,000 ( Dua Belas Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya Referensi yang aptudate

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Penggandaan Cetak / Jilid dan Dokumen
- Foto Copy
- Cetak
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi

Manfaat Kelancaran Pelaksanaan Tugas Rutin

Dampak Kinerja dapat dipertanggungjawabkan

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Dinas Kesehatan
Cetak / Jilid
* Foto Copy 500,000 Lbr x Rp. 200
* Cetak Kulit Jilid buffalo/Glory1/2 Folio Lambang Warna

RSB Mola
* Foto Copy 1,000 Lbr x Rp. 200
* Cetak Kulit Jilid buffalo/Glory1/2 Folio Lambang Warna

RSP Wailawar
* Foto Copy 1,000 Lbr x Rp. 200
* Cetak Kulit Jilid buffalo/Glory1/2 Folio Lambang Warna

Puskesmas Probur
* Foto Copy 1,000 Lbr x Rp. 200
* Cetak Kulit Jilid buffalo/Glory1/2 Folio Lambang Warna
Puskesmas Mataru
* Foto Copy 1,000 Lbr x Rp. 200
* Cetak Kulit Jilid buffalo/Glory1/2 Folio Lambang Warna

Puskesmas Mali
* Foto Copy 1,000 Lbr x Rp. 200
* Cetak Kulit Jilid buffalo/Glory1/2 Folio Lambang Warna

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 27,300,000
9 Org

175,000 Lembar
100 Buku
100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

27,300,000
27,300,000
27,300,000
27,300,000
23,000,000

100,000 Lembar 200 20,000,000


150 buku 20,000 3,000,000

1,100,000
3,000 Lembar 200 600,000
25 buku 20,000 500,000

1,100,000
3,000 Lembar 200 600,000
25 buku 20,000 500,000

700,000
1,000 Lembar 200 200,000
25 buku 20,000 500,000
700,000
1,000 Lembar 200 200,000
25 buku 20,000 500,000

700,000
1,000 Lembar 200 200,000
25 buku 20,000 500,000

27,300,000

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 286,410,000 ( Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya Listrik

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya :
- Bola Lampu 50 Watt Philips
- Bola Lampu 18 Watt Philips

Hasil Terjaminnya Arus Penerangan

Manfaat Keamanan dan Kenyamanan bagi Pengunjung

Dampak Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Gedung Kantor Puskesmas Lantoka, Ma
Kayang dan Padang Alang
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Kering)
Dinas Kesehatan
- Bola Lampu 50 Watt Philips
- Bola Lampu 18 Watt Philips
- Bola Lampu 23 Watt Philips
RSB Mola
- Bola Lampu 50 Watt Philips
- Bola Lampu 18 Watt Philips
- Bola Lampu 23 Watt Philips

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 Belanja Modal Peningkatan Kapasitas daya Listrik
Peningkatan Daya Listrik Dinas Kesehatan
Pemasangan Instalasi Listrik Dinas Kesehatan
Peningkatan Daya Listrik RSB Mola
Pemasangan Gardu Listrik RSB Mola dan RSP Wailawar

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

( Empat Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah ).

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 286,410,000
9 Org

10 Buah
10 Buah

100 %

100 %

100 %

an Penerangan Gedung Kantor Puskesmas Lantoka, Mainang, Apui, Mademang

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

286,410,000
1,410,000
1,410,000
1,410,000

1 Buah 175,000 175,000


2 Buah 40,000 80,000
10 Buah 45,000 450,000

1 Buah 175,000 175,000


2 Buah 40,000 80,000
10 Buah 45,000 450,000

285,000,000
285,000,000
3 Unit 5,000,000 15,000,000
3 Unit 5,000,000 15,000,000
1 Unit 5,000,000 5,000,000
2 Unit 125,000,000 250,000,000

286,410,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa
Kegiatan : 1 02 01 02 12 Pengadaan Komputer
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 66,607,500 ( Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupia
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Optimalisasi Peran dan Fungsi Administrasi Perkantoran

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
- Laptop
- Printer
Hasil Terjaminnya Pencatatan dan Pelaporan

Manfaat Keamanan dan Kenyamanan Pelaksanaan Tugas

Dampak Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kelompok Sasaran Kegiatan Dokumentasi dan Pelaporan Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan Komputer
5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin personal komputer
Disediakan untuk belanja :
- Laptop Toshiba Core i3 untuk pendamping akreditasi puskesmas
- PC komputer Acer Aspire M1640 (less than 2.66Ghz) untuk pendamping akhreditasi
puskesmas
5 2 3 29 04 Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Mini Komputer
- Hardisk maxtro 6Y200MO untuk kegiatan akreditasi puskesmas
- Printer canon pixma ip 2770 untuk akreditasi puskesmas
- Scanner Cannon Canoscan 5200F untuk akreditasi puskesmas
- Modem US Robotic untuk akreditasi puskesmas

5 2 3 29 05 Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer


- Printer canon
- Scaner
- Hardisck external
- Printer epson
5 2 3 31 Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan Alat Studio
5 2 3 31 01 belanja modal peralatan dan mesin peralatan Studio visual
- kamera Digital Canon
- LCD Projector Toshiba/TDP-SC25 dan layar

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

( Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 66,607,500
Org 9

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

66,607,500
66,607,500
66,607,500

2.00 unit 6,100,000 12,200,000


1.00 unit 9,137,500 9,137,500

2.00 unit 1,000,000 2,000,000


1.00 unit 675,000 675,000
1.00 unit 3,300,000 3,300,000
2.00 unit 700,000 1,400,000

5.00 unit 850,000 4,250,000


1.00 unit 3,100,000 3,100,000
1.00 unit 1,500,000 1,500,000
2.00 unit 3,500,000 7,000,000
2.00 unit 1,200,000 2,400,000
1.00 unit 19,645,000 19,645,000

66,607,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 16 Pegadaan Bahan Logistik Kantor
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 7,707,500 ( Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima R
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya Jasa Biaya Kebersihan Kantor

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih :
Hasil Terjaminnya Kebersihan Ruang Kerja

Manfaat Terciptanya Lingkungan Kerja yg Hygienis

Dampak Kenyamanan Kerja

Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kesehatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
Dinas Kesehatan
- Sapu Ijuk
- Tangkai Pel Kecil
- Kain Pel Biru Tebal
- Ember Gantung Plastik Besar
- Gayung Mandi Plastik
- Pewangi Ruangan
- Sapu Lidi
- Sabun Cuci Tangan
- Sikat WC Panjang
- Keset Sabut Sedang
- Portex
- Kemoceng
Puskesmas Probur
- Sapu Ijuk
- Porstex
- Tangkai Pel Kecil
- Kain Pel Biru Tebal
- Ember Gantung Plastik Besar
- Gayung Mandi Plastik
- Pewangi Ruangan
- Sapu Lidi
- Sabun Cuci Tangan
- Sikat WC Panjang
- Keset Sabut Sedang
- Kemoceng
RSP Wailawar
- Sapu Ijuk
- Porstex
- Tangkai Pel Kecil
- Kain Pel Biru Tebal
- Ember Gantung Plastik Besar
- Gayung Mandi Plastik
- Pewangi Ruangan
- Sapu Lidi
- Sabun Cuci Tangan
- Sikat WC Panjang
- Keset Sabut Sedang
- Kemoceng
Puskesmas Mataru
- Sapu Ijuk
- Porstex
- Tangkai Pel Kecil
- Kain Pel Biru Tebal
- Ember Gantung Plastik Besar
- Gayung Mandi Plastik
- Pewangi Ruangan
- Sapu Lidi
- Sabun Cuci Tangan
- Sikat WC Panjang
- Keset Sabut Sedang
- Kemoceng
Puskesmas Mali
- Sapu Ijuk
- Porstex
- Tangkai Pel Kecil
- Kain Pel Biru Tebal
- Ember Gantung Plastik Besar
- Gayung Mandi Plastik
- Pewangi Ruangan
- Sapu Lidi
- Sabun Cuci Tangan
- Sikat WC Panjang
- Keset Sabut Sedang
- Kemoceng
RSB Mola
- Sapu Ijuk
- Porstex
- Tangkai Pel Kecil
- Kain Pel Biru Tebal
- Ember Gantung Plastik Besar
- Gayung Mandi Plastik
- Pewangi Ruangan
- Sapu Lidi
- Sabun Cuci Tangan
- Sikat WC Panjang
- Keset Sabut Sedang
- Kemoceng

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 7,707,500
9 Org

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

7,707,500
7,707,500
7,707,500
7,707,500
2,502,500
15 bh 22,000 330,000
4 bh 25,000 100,000
20 Lembar 15,000 300,000
4 bh 30,000 120,000
3 bh 15,000 45,000
15 Kaleng 27,500 412,500
10 bh 10,000 100,000
50 bh 6,000 300,000
5 bh 20,000 100,000
4 bh 55,000 220,000
12 bh 25,000 300,000
7 bh 25,000 175,000
648,000
4 bh 22,000 88,000
2 ltr 25,000 50,000
2 bh 25,000 50,000
6 Lembar 15,000 90,000
2 bh 30,000 60,000
2 bh 15,000 30,000
2 Kaleng 27,500 55,000
2 bh 10,000 20,000
5 bh 6,000 30,000
2 bh 20,000 40,000
2 bh 55,000 110,000
1 bh 25,000 25,000
1,610,500
8 bh 22,000 176,000
6 ltr 25,000 150,000
4 bh 25,000 100,000
10 Lembar 15,000 150,000
4 bh 30,000 120,000
4 bh 15,000 60,000
15 Kaleng 27,500 412,500
4 bh 10,000 40,000
12 bh 6,000 72,000
6 bh 20,000 120,000
2 bh 55,000 110,000
4 bh 25,000 100,000
648,000
4 bh 22,000 88,000
2 ltr 25,000 50,000
2 bh 25,000 50,000
6 Lembar 15,000 90,000
2 bh 30,000 60,000
2 bh 15,000 30,000
2 Kaleng 27,500 55,000
2 bh 10,000 20,000
5 bh 6,000 30,000
2 bh 20,000 40,000
2 bh 55,000 110,000
1 bh 25,000 25,000
648,000
4 bh 22,000 88,000
2 ltr 25,000 50,000
2 bh 25,000 50,000
6 Lembar 15,000 90,000
2 bh 30,000 60,000
2 bh 15,000 30,000
2 Kaleng 27,500 55,000
2 bh 10,000 20,000
5 bh 6,000 30,000
2 bh 20,000 40,000
2 bh 55,000 110,000
1 bh 25,000 25,000
1,650,500
8 bh 22,000 176,000
6 ltr 25,000 150,000
4 bh 25,000 100,000
10 Lembar 15,000 150,000
4 bh 30,000 120,000
6 bh 15,000 90,000
15 Kaleng 27,500 412,500
5 bh 10,000 50,000
12 bh 6,000 72,000
6 bh 20,000 120,000
2 bh 55,000 110,000
4 bh 25,000 100,000

7,707,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 1 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 1 02 01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke lua
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 514,450,000 ( Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lim
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Keterpaduan kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Mengikuti Rapat Koordinas di Tingkat :
- Pusat
- Denpasar
- Propinsi
Hasil Mengakomodir Kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi

Manfaat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah

Dampak Menjamin adanya kepastian dalam implemetasi

Kelompok Sasaran Kegiatan Implementasi Kebijakan di Daerah

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi/Koordinasi Tingkat Propinsi
Gol. IV 2 or x 3 Kl
Gol. II 1 or x 2 Kl
Konsultasi/Koordinasi Tingkat Pusat
Gol. IV 1 or x 5 Kl
Gol. II 1 or x 2 Kl

Pengurusan Kepegawaian di Denpasar


Gol. III 1 or x 2 Kl
Gol. IV 1 or x 2 Kl

Rekonsiliasi Barang Milik Negara


* Kupang 1 or x 2 Kl

Pengurusan Hibah Barang Milik Negara di Jakarta


* Jakarta 1 or x 2 Kl

Pengurusan Tenaga Kesehatan


* Kupang Gol. III 1 or x 1 Kl
Gol. IV 1 or x 1 Kl
* Jakarta Gol. III 1 or x 1 Kl
Gol. IV 1 or x 1 Kl

Koordinasi dan Konsultansi tingkat Provinsi


* Koordinasi dan Konsultansi Program Kesehatan
Kupang/ Gol III 1 or x 1 Kl
Kupang/ Gol IV 1 or x 1 Kl

Koordinasi dan Konsultasi Program DAK di Provinsi


Gol. IV 1 or x 2 Kl
Gol. III 1 or x 2 Kl

Koordinasi dan Konsultasi e-planning dan e-DAK


Kupang 1 or x 2 Kl
Rapat Evaluasi dan Pelaporan Program DAK dan TP
Jakarta
Gol. III 1 or x 1 Kl
Kupang
Gol. IV 1 or x 1 Kl
Gol. III 1 or x 1 Kl
Survey Harga Pasar Pengadaan Barang dan Jasa
* Jakarta 2 or x 1 Kl

Bimtek dan Ujian Sertifikasi Penilaian Angka Kredit di Jakarta


Gol III 2 or x 1 Kl

Pemdamping/Mentor diklat PIM dan Prajabatan PNS


Gol. IV 2 or x 1 Kl

5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek PNS


5 2 2 17 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat Pelatihan
Disediakan untuk
- Biaya kontribusi bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa 2017
- Biaya kontribusi bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa tahun 2016
- Biaya kontribusi bimtek penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tahun 2016

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RJA DAN ANGGARAN
A PERANGKAT DAERAH
UPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
ANGGARAN 2017

rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran


apat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.

Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

olok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 514,450,000
9 Org

16 Kali
4 Kali
20 Kali
80 %

80 %

80 %

GGARAN BELANJA LANGSUNG


KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

514,450,000
514,450,000
514,450,000

6 OH 8,000,000 48,000,000
2 OH 5,650,000 11,300,000

5 OH 18,000,000 90,000,000
2 OH 14,000,000 28,000,000

2 OH 15,000,000 30,000,000
2 OH 18,000,000 36,000,000

2 OH 6,350,000 12,700,000
2 OH 15,000,000 30,000,000

1 OH 6,350,000 6,350,000
1 OH 8,000,000 8,000,000
1 OH 15,000,000 15,000,000
1 OH 18,000,000 18,000,000

1 OH 6,350,000 6,350,000
1 OH 8,000,000 8,000,000

2 OH 8,000,000 16,000,000
2 OH 6,350,000 12,700,000

2 OH 6,350,000 12,700,000
1 OH 15,000,000 15,000,000

1 OH 8,000,000 8,000,000
1 OH 6,350,000 6,350,000

2 OH 15,000,000 30,000,000

2 OH 15,000,000 30,000,000

2 OH 8,000,000 16,000,000

2 Ok 4,000,000 8,000,000
1 Ok 4,000,000 4,000,000
2 Ok 4,000,000 8,000,000

514,450,000

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1 02 01 01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 242,643,000 ( Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Peningkatan Kinerja Petugas Puskesmas

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan
- Monitoring dan Bintek
- Muslembang Tk. Kecamatan
- Monitoring Obat Tk. Puskesmas
Hasil Terjaringnya Data dan Informasi Bidang Kesehatan

Manfaat Perumusan Kebijakan dan Tindak Lanjut

Dampak Menjamin Adanya Kepastian dalam Implementasi

Kelompok Sasaran Kegiatan 19 Puskesmas dan 16 Kecamatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS
Lembur Petugas Sekretariat
Gol. IV 2 org x 52 hr x 2 Jam
Gol. III 4 org x 52 hr x 2 Jam
Gol. II 6 org x 52 hr x 2 Jam

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum
5 2 2 11 01 Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai
- Makan/Minum 11 org x 52 hr

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
* Petugas Kabupaten dalam rangka : :
- Monitoring dan Bimbingan Teknis Petugas Puskesmas :
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah.

( Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 242,643,000
9 Org
1 Kali
19 Puskesmas
16 Kecamatan
19 Puskesmas
100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

242,643,000
24,128,000
24,128,000
24,128,000

208 OJ 25,000 5,200,000


416 OJ 20,000 8,320,000
624 OJ 17,000 10,608,000

218,515,000
20,020,000
20,020,000
572 Dos 35,000 20,020,000

198,495,000
198,495,000

55,685,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Kenarilang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Alor Kecil
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kokar
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Limarahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Mebung
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Moru
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kalunan
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 475,000 475,000
1 OK 230,000 230,000
1 OK 200,000 200,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 580,000 580,000
1 OK 505,000 505,000
1 OK 445,000 445,000

1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 925,000 925,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Apui
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Maritaing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Mademang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Bukapiting
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kabir
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Bakalang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Tamalabang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Maliang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Baranusa
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kayang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Buraga
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Lawahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Padang Alang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Lantoka
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Mainang
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 825,000 825,000

1 OK 815,000 815,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 655,000 655,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 1,150,000 1,150,000
1 OK 1,100,000 1,100,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 790,000 790,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 630,000 630,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000

1 OK 850,000 850,000
1 OK 790,000 790,000

1 OK 875,000 875,000
1 OK 815,000 815,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 840,000 840,000
1 OK 740,000 740,000
1 OK 660,000 660,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 775,000 775,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Ternate
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Lembur
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Rumah Sakit Bergerak Mola
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg

- Rumah Sakit Pratama Wailawar


Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg

- Puskesmas Mataru
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 550,000 550,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 865,000 865,000
1 OK 725,000 725,000
1 OK 705,000 705,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Puskesmas Probur
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Puskesmas Mali
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg

- Musrembang Tk. Kecamatan


- Kec. TELUK MUTIARA
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. ABAL
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. ABAD
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. KABOLA
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. ATU
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. LEMBUR
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. A T L
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. ALTIM
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. ALSEL
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 655,000 655,000
1 OK 580,000 580,000
1 OK 520,000 520,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

31,210,000

1 OK 300,000 300,000
1 OK 230,000 230,000
1 OK 200,000 200,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 580,000 580,000
1 OK 505,000 505,000
1 OK 445,000 445,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 790,000 790,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 630,000 630,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 815,000 815,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 655,000 655,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Kec. MATARU
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kec. PUREMAN
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kec. PULAU PURA
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kec. PANTAR
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kec. PANTAR TIMUR
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kec. PANTAR BARAT
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kec. PANTAR TENGAH
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kec. PANBAR LAUT
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg

- Monitoring dan Evaluasi Keuangan Puskesmas


- Kenarilang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Alor Kecil
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kokar
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Limarahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Mebung
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Moru
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kalunan
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 925,000 925,000
1 OK 825,000 825,000

1 OK 1,150,000 1,150,000
1 OK 1,100,000 1,100,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 850,000 850,000
1 OK 790,000 790,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

55,800,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 580,000 580,000
1 OK 505,000 505,000
1 OK 445,000 445,000

1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 925,000 925,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Apui
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Maritaing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Mademang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Bukapiting
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 825,000 825,000

1 OK 815,000 815,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 655,000 655,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 1,150,000 1,150,000
1 OK 1,100,000 1,100,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 790,000 790,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 630,000 630,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Kabir
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Bakalang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Tamalabang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Maliang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Baranusa
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kayang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Buraga
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Lawahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Padang Alang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Lantoka
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Mainang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Ternate
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Lembur
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Rumah Sakit Bergerak Mola
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg

- Rumah Sakit Pratama Wailawar


Gol. IV 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000

1 OK 850,000 850,000
1 OK 790,000 790,000

1 OK 875,000 875,000
1 OK 815,000 815,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 840,000 840,000
1 OK 740,000 740,000
1 OK 660,000 660,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 775,000 775,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 550,000 550,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Gol.III 1 org x 1 Keg

- Puskesmas Mataru
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 975,000 975,000

1 OK 865,000 865,000
1 OK 725,000 725,000
1 OK 705,000 705,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Puskesmas Probur
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Puskesmas Mali
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg

- Monitoring dan Evaluasi Aset Puskesmas


- Kenarilang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Alor Kecil
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kokar
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Limarahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Mebung
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Moru
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Kalunan
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Apui
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Maritaing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Mademang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Bukapiting
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 655,000 655,000
1 OK 580,000 580,000
1 OK 520,000 520,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

55,800,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000

1 OK 580,000 580,000
1 OK 505,000 505,000
1 OK 445,000 445,000

1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 925,000 925,000
1 OK 825,000 825,000

1 OK 815,000 815,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 655,000 655,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 1,150,000 1,150,000
1 OK 1,100,000 1,100,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 790,000 790,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 630,000 630,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Kabir
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Bakalang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Tamalabang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Maliang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Baranusa
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Kayang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Buraga
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Lawahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000

1 OK 850,000 850,000
1 OK 790,000 790,000

1 OK 875,000 875,000
1 OK 815,000 815,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 840,000 840,000
1 OK 740,000 740,000
1 OK 660,000 660,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Padang Alang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Lantoka
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Mainang
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Ternate
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
- Lembur
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Rumah Sakit Bergerak Mola
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg

- Rumah Sakit Pratama Wailawar


Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg

- Puskesmas Mataru
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Puskesmas Probur
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
- Puskesmas Mali
Gol. IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol. II 1 org x 1 Keg
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Kepala

dr. CHRIS
NIP
:
:
:
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 775,000 775,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 550,000 550,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 865,000 865,000
1 OK 725,000 725,000
1 OK 705,000 705,000

1 OK 655,000 655,000
1 OK 580,000 580,000
1 OK 520,000 520,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000
242,643,000

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


NIP : 19790524 200312 2 007
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


N a m a NIP
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pe
Kegiatan : 1 02 01 01 21 Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penga
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp. 7,500,000
Jumlah Tahun n : Rp. 18,075,000 ( Lima Juta Rupiah ).
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya Dokumen Instansional.

Hasil Tertibnya Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Manfaat Akuntabilitas Kinerja Instansional.

Dampak Terbangunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja Birokrasi

Kelompok Sasaran Kegiatan RKA, DPA, RKT, PKT, LAKIP

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban.
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum
5 2 2 11 01 Makan minum harian Pegawai
- Makan/Minum

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5
ANA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
AHUN ANGGARAN 2017

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.


Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pertanggungjawaban

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 18,075,000
9 Org
5 Dokumen

100 %

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

18,075,000
16,500,000
16,500,000
16,500,000

1 OK 1,750,000 1,750,000
1 OK 1,500,000 1,500,000
1 OK 1,250,000 1,250,000
12 OK 1,000,000 12,000,000

1,575,000
1,575,000
1,575,000
45 Dos 35,000 1,575,000

18,075,000

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,
dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa
Kegiatan : 1 02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 206,000,000 ( Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupia
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Pemantapan Kualitas Fisik Kantor

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya :
* Bahan Pemeliharaan

Hasil Mempertahankan Kualitas Fisik Gedung /Rumah Jabatan

Manfaat Keamanan dan Kenyamanan Rumah Jabatan

Dampak Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemenuhan Sarana prasarana Rumah jabatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA MODAL :
2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
- Pembangunan pagar puskesmas

5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga


5 2 3 28 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Pengadaan AC Split

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

( Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 206,000,000
Org 9

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

206,000,000
206,000,000
206,000,000
206,000,000
206,000,000

1 pt 200,000,000 200,000,000

6,000,000

2 Unit 3,000,000 6,000,000

206,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,
dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apa
Kegiatan : 1 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 15,720,000 ( Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupia
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Pemantapan Kualitas Fisik Kantor

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya :
* Bahan Pemeliharaan

Hasil Mempertahankan Kualitas Fisik Gedung Kantor & Pagar

Manfaat Keamanan dan Kenyamanan Ruang Kerja

Dampak Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kelompok Sasaran Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pagar

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan / Material dalam rangka :
Dinas Kesehatan
- Cat Tembok 20 Kg
- Cat Kayu 5 Kg
- Minyak Cat
- Kuas Rol
- Kuas Biasa No. 4

RSB Mola
- Cat Tembok 20 Kg
- Cat Kayu 5 Kg
- Minyak Cat
- Kuas Rol
- Kuas Biasa No. 4
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
ANA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
AHUN ANGGARAN 2017

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

( Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 15,720,000
Org 9

100 %

100 %

100 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

15,720,000
15,720,000
15,720,000
15,720,000
15,720,000
15,720,000
20 Klg 390,000 7,800,000
20 Klg 225,000 4,500,000
10 Klg 38,000 380,000
10 Buah 15,000 150,000
10 Buah 12,000 120,000

10 Klg 150,000 1,500,000


6 Klg 120,000 720,000
10 Klg 15,000 150,000
10 Buah 17,500 175,000
5 Buah 45,000 225,000
15,720,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan : 1 02 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas O
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 177,688,500 ( Seratus Sepuluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Optimalisasi Tugas Kedinasan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya : Bahan Bakar / Pelumas kendaraan :
- Kendaraan Roda 4
- Pusling Terapung
- Genset Puskesmas
Hasil Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas

Manfaat Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Dampak Pelaksanaan Tugas Tepat waktu

Kelompok Sasaran Kegiatan - Kelayakan Operasional kendaraan Dinas


- Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Puskesmas Lantoka, Mainang, Apu
Kayang dan Padang Alang.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas.
* Kendaraan Roda 4 Kepala Dinas
- Premium : 1 unit
* Kendaraan Roda 4 Sekretaris
- Solar : 1 unit
* Kendaraan Roda 4 GFK
- Solar : 1 unit
* Mobil Operasional P2
- Solar : 1 unit
* Mobil Puskesmas Keliling
1 unit
* Mobil Operasional Promkes
- Solar : 1 unit
* Speed boat
Bensin 1 unit
* Mobil Operasional RSB Mola
- Bensin 1 unit

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4
Dinas Kesehatan
- Kampas Cakram Muka
- Kampas Rem Belakang
- Ban Dalam
- Saringan Oli
- Saringan Minyak
- Ban Luar Mal 16
- Kampas Kopling
- Pompa Gemuk

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas


Dinas Kesehatan
- Gemuk
- Oli Mesran 40
- Oli 140
- Oli 90
- Oli Meditran S
- Air Accu
- Air Radiator

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NA KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 177,688,500
9 Org

21 Buah
2 Buah
7 Buah
100 %

100 %

100 %

utuhan Penerangan Puskesmas Lantoka, Mainang, Apui, Mademang

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

177,688,500
177,688,500
84,500,000
84,500,000

2000 Liter 6,700 13,400,000

2000 Liter 5,150 10,300,000

1000 Liter 5,150 5,150,000

1000 Liter 5,150 5,150,000

1000 Liter 5,150 5,150,000

1000 Liter 5,150 5,150,000


5000 Liter 6,700 33,500,000

1000 Liter 6,700 6,700,000

93,188,500
81,850,000

10 set 250,000 2,500,000


10 pasang 250,000 2,500,000
20 bh 200,000 4,000,000
10 bh 75,000 750,000
10 bh 75,000 750,000
45 bh 1,500,000 67,500,000
1 set 3,500,000 3,500,000
1 set 350,000 350,000

11,338,500

3 liter 5,750 17,250


50 liter 28,500 1,425,000
15 liter 55,000 825,000
15 kaleng 129,000 1,935,000
30 kaleng 129,375 3,881,250
50 botol 3,000 150,000
60 liter 51,750 3,105,000

177,688,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 15 Program Obat Perbekalan Kesehatan
Kegiatan : 1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 5,871,000,000 ( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Sembilan
Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupi
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya Obat Generik dan esensial bagi Masyarakat

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya Obat dan Perbekalan :
I. Obat Pelayanan Dasar
II. Obat Dokter Ahli, Bakti sosial dan Gawat Darurat

Hasil Kualitas Pengobatan

Manfaat Tingkat kesembuhan pasien

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kabupaten Alor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 Belanja Bahan / Materi
5 2 2 02 04 Belanja bahan obat - obatan
Belanja Obat - Obatan dan BHP Sumber dana DAK

Belanja Obat - Obatan dan BHP Sumber dana DAU


DAU
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang
Biaya Pengumuman Lelang (SiRUP, E-catalogue)

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak.
Belanja Cetak Kartu Stok Obat untuk GF dan Puskesmas dan RSB, RSP

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
N
RAH
RKA - SKPD 2.2.1

an Kesehatan.

m Puluh Juta Sembilan Ratus -


an Puluh Delapan Rupiah ).

Target Kinerja
100 %

Rp. 5,871,000,000
9 Org

1 Paket
1 Paket

55 %

100 %

55 %

ANGSUNG
KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

5,871,000,000
5,871,000,000
5,750,000,000
5,750,000,000
1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000

1 Paket 750,000,000 750,000,000


500,870,700
2,500,000
2,500,000
1 Paket 2,500,000 2,500,000

32,000,000
30,000,000
3,000 Lbr 10,000 30,000,000

2,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Foto copy Laporan

5 2 2 11 Biaya makanan dan Minuman


5 2 2 11 01 Biaya makanan dan Minuman Harian Pegawai.
Gudang Farmasi dan Vaksin 15 or x 84 hr

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pengurusan Obat Bafer Stock & Vaksin di Kupang
1 or x 4 kl
Konsultasi e-logistik di Jakarta 1 or x 1 kl
Konsultasi perbekalan kesehatan di Pusa 1 or x 1 kl
Konsultasi perbekalan kesehatan di Kup 1 or x 1 kl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
10,000 Lbr 200 2,000,000

31,500,000
31,500,000
1,260 Oh 25,000 31,500,000

55,000,000
55,000,000

4 Tr 6,000,000 24,000,000
1 Tr 15,000,000 15,000,000
1 Tr 10,000,000 10,000,000
1 Tr 6,000,000 6,000,000

5,871,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 15 Program Obat Perbekalan Kesehatan
Kegiatan : 1 02 01 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 19,457,500 ( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Semb
Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya Obat Generik dan esensial bagi Masyarakat

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya Obat dan Perbekalan :
I. Obat Pelayanan Dasar
II. Obat Dokter Ahli, Bakti sosial dan Gawat Darurat

Hasil Kualitas Pengobatan

Manfaat Tingkat kesembuhan pasien

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kabupaten Alor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan operasional gudang vaksin
Kertas HVS E/F 70 gr
Map ordner plastik
Map snelhecter kertas
isi hekter ukuran 10
Hekter ukuran 10

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Dalam Rangka Pengambilan Vaksin, Logistik dan Obat
Gol III 1 org x 2 kl
Gol II 1 org x 1 kl
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
KERJA DAN ANGGARAN
JA PERANGKAT DAERAH
BUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
N ANGGARAN 2017

ngkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus -


Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah ).

Target Kinerja
an esensial bagi Masyarakat 100 %

Rp. 19,457,500
9 Org

1 Paket
1 Paket

55 %

100 %

55 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

19,457,500
19,457,500
1,807,500
1,807,500
3 rim 47,500.00 142,500.00
5 bh 25,000.00 125,000.00
1,500 bh 1,000.00 1,500,000.00
5 bh 4,500.00 22,500.00
1 bh 17,500.00 17,500.00

17,650,000.00
17,650,000.00
2 Ok 6,000,000.00 12,000,000.00
1 Ok 5,650,000.00 5,650,000.00
19,457,500

Kalabahi, 05 Oktober 2016


KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 15 Program Obat Perbekalan Kesehatan
Kegiatan : 1 02 01 15 07 Penyediaan Sarana Pendukung Farmasi
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 2,044,320,000 ( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Semb
Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya Obat Generik dan esensial bagi Masyarakat

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya Obat dan Perbekalan :
I. Obat Pelayanan Dasar
II. Obat Dokter Ahli, Bakti sosial dan Gawat Darurat

Hasil Kualitas Pengobatan

Manfaat Tingkat kesembuhan pasien

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kabupaten Alor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 01 Belanja Bahan Pendukung
5 2 3 01 01 Belanja Peralatan Pendukung Gudang Farmasi
Mesin Fax
CCTV
Alarm
AC Split
Forklift
Sarana Pengolahan Data

5 2 3 01 01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan Perawatan


Pengadaan Peralatan Kesehatan

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


KERJA DAN ANGGARAN
RJA PERANGKAT DAERAH
BUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
N ANGGARAN 2017

( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus -


Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah ).

Target Kinerja
dan esensial bagi Masyarakat 100 %

Rp. 2,044,320,000
9 Org

1 Paket
1 Paket

55 %

100 %

55 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

2,044,320,000
2,044,320,000
2,044,320,000
2,044,320,000
1 unit 5,000,000 5,000,000
1 set 120,000,000 120,000,000
1 set 100,000,000 100,000,000
15 bh 4,000,000 60,000,000
2 bh 25,000,000 50,000,000
1 paket 26,000,000 26,000,000

1 paket 1,683,320,000 1,683,320,000

2,044,320,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 16 Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 02 01 16 01 Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 5,520,000,000 ( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Sem
Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi
Masyarakat
Masukan - Dana
- SDM
Keluaran -

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dasar bagi


Masyarakat Miskin
Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Manfaat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Dampak Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kabupaten Alor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi
5 2 2 04 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Jamkesda Tahun 2017 17,500 x 12 bl
Penambahan Jamkesda Tahun 2017
* Triwulan I 1,000 or x 12 bl
* Triwulan II 1,000 or x 9 bl
* Triwulan III 1,000 or x 6 bl
* Triwulan IV 1,000 or x 3 bl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
KERJA DAN ANGGARAN
JA PERANGKAT DAERAH
BUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
ANGGARAN 2017

ayanan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

( Satu Milyart Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus -


Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah ).

Target Kinerja
100 %

Rp. 5,520,000,000
9 Org

1 Paket
1 Paket

55 %

100 %

55 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


ER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

5,520,000,000
5,520,000,000
5,520,000,000
5,520,000,000
210000 OB 23,000 4,830,000,000

12000 OB 23,000 276,000,000


9000 OB 23,000 207,000,000
6000 OB 23,000 138,000,000
3000 OB 23,000 69,000,000

5,520,000,000

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,
dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 16 Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 02 1 01 01 16 02 Pelayanan Pemulihan dan pemeliharaan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatkan cakupan program upaya Kesehatan Masyarakat

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Bimtek pengobatan Rasional

Hasil Terlaksananya Bimtek Pengobatan Rasional

Manfaat Peningkatan pengetahuan Petugas tentang pengobatan rasional

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Miskin

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pertemuan Pengelola Obat
Pembina 1 org 1 kl 1
Penanggungjawab 1 org 1 kl 1
Ketua 1 org 1 kl 1
Sekretaris 1 org 1 kl 1
Anggota 3 org 1 kl 3

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


Belanja Bahan Habis Pakai
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK Pertemuan Pengelola Obat
Kertas HVS E/F 70 gr 2
Amplop Putih 1
Lem kertas botol besar 1
Klip kertas warna 1
Map snelhecter kertas 30
Buku notes 1/2 folio 30
NOMOR DPA - SKPD
FORMULIR
KABUPATEN ALOR DPA - SKPD 2. 2. 1
UN ANGGARAN 2017

anan Pemulihan dan pemeliharaan Kesehatan

n Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 68,308,500
Orang
Ds

100 %

55 %

55 %

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

68,308,500
2,600,000
2,600,000
OK 500,000 500,000
OK 450,000 450,000
OK 400,000 400,000
OK 350,000 350,000
OK 300,000 900,000

65,708,500

433,500

rim 47500 95,000


dos 20000 20,000
btl 15000 15,000
dos 7500 7,500
bh 1000 30,000
bh 2500 75,000
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Pensil biasa 30
Tinta Printer Hitam/refill 1
Tinta Printer Warna/ DP-41 1
isi hekter ukuran 10 2
Kertas Manila 10
Spidol Besar 4

Belanja Jasa Kantor


Belanja Jasa Narasumber
Jasa Narasumber Pelatihan Pertemuan Pengelola Obat
2 org x 4 jam x 2 hr 16

Belanja cetak dan penggandaan


Belanja cetak
Sertifikat Pelatihan Pertemuan Pengelola Obat 30
Spanduk Pelatihan Pertemuan Pengelola Obat 1
Belanja Sewa rumah/Gedung/gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
Sewa gedung pertemuan/Pelatihan Pengelola Obat 2

Belanja Makan dan minum


Belanja Makan dan minum rapat
Makan 40 org x 1 kl x 2 hr 80
Minum 40 org x 2 kl x 2 hr 160
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
bh 1500 45,000
dos 35000 35,000
dos 35000 35,000
dos 4500 9,000
bh 3500 35,000
bh 8000 32,000

2,400,000

Oj 150000 2,400,000

800,000

bh 15000 450,000
Pt 350000 350,000
2,000,000

Kl 1000000 2,000,000

5,200,000

OK 35000 2,800,000
OK 15000 2,400,000
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas Kabupaten dalam rangka Supervisi Pengelolaan Obat di Puskesmas
Kenarilang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Alor Kecil
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Kokar
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Limarahing
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Mebung
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Moru
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Kalunan
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Apui
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Maritaing
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Mademang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Bukapiting
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Kabir
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Bakalang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Tamalabang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Maliang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Baranusa
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Kayang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
54,875,000
54,875,000
38,420,000

OK 230,000 230,000
OK 200,000 200,000

OK 500,000 500,000
OK 425,000 425,000

OK 500,000 500,000
OK 425,000 425,000

OK 650,000 650,000
OK 575,000 575,000

OK 350,000 350,000
OK 300,000 300,000

OK 505,000 505,000
OK 445,000 445,000

OK 925,000 925,000
OK 825,000 825,000

OK 735,000 735,000
OK 655,000 655,000

OK 840,000 840,000
OK 760,000 760,000

OK 1,100,000 1,100,000
OK 900,000 900,000

OK 710,000 710,000
OK 630,000 630,000

OK 975,000 975,000
OK 875,000 875,000

OK 790,000 790,000
OK 695,000 695,000

OK 815,000 815,000
OK 735,000 735,000

OK 1,000,000 1,000,000
OK 900,000 900,000

OK 975,000 975,000
OK 875,000 875,000

OK 1,000,000 1,000,000
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Buraga
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Lawahing
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Padang Alang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Lantoka
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Mainang
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Ternate
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Lembur
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Rumah Sakit Bergerak Mola
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
OK 900,000 900,000

OK 740,000 740,000
OK 660,000 660,000

OK 475,000 475,000
OK 400,000 400,000

OK 875,000 875,000
OK 775,000 775,000

OK 840,000 840,000
OK 760,000 760,000

OK 650,000 650,000
OK 550,000 550,000

OK 650,000 650,000
OK 550,000 550,000

OK 500,000 500,000
OK 425,000 425,000

OK 320,000 320,000
OK 275,000 275,000
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Rumah Sakit Pratama Wailawar
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol.II 1org x 1 Keg 1
Puskesmas Mataru
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Puskesmas Probur
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1
Puskesmas Mali
Gol.III 1org x 1 Keg 1
Gol. II 1org x 1 Keg 1

Perjalanan Petugas Puskesmas dalam rangka Pertemuan Pengelola Obat

- Kenarilang 1 org x 1 Keg 1


- Alor Kecil 1 org x 1 Keg 1
- Kokar 1 org x 1 Keg 1
- Limarahing 1 org x 1 Keg 1
- Mebung 1 org x 1 Keg 1
- Moru 1 org x 1 Keg 1
- Kalunan 1 org x 1 Keg 1
- Apui 1 org x 1 Keg 1
- Maritaing 1 org x 1 Keg 1
- Mademang 1 org x 1 Keg 1
- Bukapiting 1 org x 1 Keg 1
- Kabir 1 org x 1 Keg 1
- Bakalang 1 org x 1 Keg 1
- Tamalabang 1 org x 1 Keg 1
- Maliang 1 org x 1 Keg 1
- Baranusa 1 org x 1 Keg 1
- Kayang 1 org x 1 Keg 1
- Buraga 1 org x 1 Keg 1
- Lawahing 1 org x 1 Keg 1
- Padang Alang 1 org x 1 Keg 1
- Lantoka 1 org x 1 Keg 1
- Mainang 1 org x 1 Keg 1
- Ternate 1 org x 1 Keg 1
- Lembur 1 org x 1 Keg 1
- RSB Mola 1 org x 1 Keg 1
- Probur 1 org x 1 Keg 1
- Mataru 1 org x 1 Keg 1
- Mali 1 org x 1 Keg 1
- RS Pratama 1 org x 1 Keg 1

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

OK 975,000 975,000
OK 875,000 875,000

OK 725,000 725,000
OK 705,000 705,000

OK 580,000 580,000
OK 520,000 520,000

OK 475,000 475,000
OK 400,000 400,000

16,455,000

OK 320,000 320,000
OK 500,000 500,000
OK 500,000 500,000
OK 525,000 525,000
OK 475,000 475,000
OK 505,000 505,000
OK 645,000 645,000
OK 595,000 595,000
OK 680,000 680,000
OK 760,000 760,000
OK 570,000 570,000
OK 655,000 655,000
OK 630,000 630,000
OK 655,000 655,000
OK 680,000 680,000
OK 655,000 655,000
OK 680,000 680,000
OK 605,000 605,000
OK 475,000 475,000
OK 595,000 595,000
OK 680,000 680,000
OK 525,000 525,000
OK 525,000 525,000
OK 500,000 500,000
OK 320,000 320,000
OK 580,000 580,000
OK 645,000 645,000
OK 320,000 320,000
OK 655,000 655,000

68,308,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP Jabatan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6 Anggota
7 Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
NIP : 19790524 200312 2 007

Tanda Tangan
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. 02 01 17 02 5
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 16 Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 02 01 16 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kes
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Pelayanan Kesehatan Dasar :

Hasil Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat

Manfaat Peningkatan Kualitas pelayanan

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Miskin

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 25 Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
5 2 2 25 01 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Jasa Kapitasi BPJS tahun 2017
Bakalang 1
Mademang 1
Limarahing 1
Kayang 1
Maliang 1
Kalunan 1
Kokar 1
Mebung 1
Kenarilang 1
Alor Kecil 1
NOMOR DPA - SKPD
2 FORMULIR
BUPATEN ALOR DPA - SKPD 2. 2. 1
ANGGARAN 2017

tan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 6,750,000,000
9 Orang

100 %

55 %

55 %

NGGARAN BELANJA LANGSUNG


ER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

6,750,000,000
6,750,000,000
6,750,000,000
4,050,000,000

Pt 106,152,000 106,152,000
Pt 82,464,000 82,464,000
Pt 96,607,500 96,607,500
Pt 57,318,000 57,318,000
Pt 209,286,600 209,286,600
Pt 106,324,200 106,324,200
Pt 251,013,300 251,013,300
Pt 284,521,200 284,521,200
Pt 617,814,000 617,814,000
Pt 179,852,100 179,852,100
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Mainang 1
Moru 1
Buraga 1
Padang Alang 1
Apui 1
Maritaing 1
Bukapiting 1
Lantoka 1
Kabir 1
Tamalabang 1
Lawahing 1
Ternate 1
Lembur 1
Baranusa 1

5 2 2 25 02 Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan


Jasa Operasional BPJS Tahun 2017
Bakalang 1
Mademang 1
Limarahing 1
Kayang 1
Maliang 1
Kalunan 1
Kokar 1
Mebung 1
Kenarilang 1
Alor Kecil 1
Mainang 1
Moru 1
Buraga 1
Padang Alang 1
Apui 1
Maritaing 1
Bukapiting 1
Lantoka 1
Kabir 1
Baranusa 1
Tamalabang 1
Ternate 1
Lembur 1
Lawahing 1
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

dr.CH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
Pt 69,830,100 69,830,100
Pt 429,932,700 429,932,700
Pt 113,517,600 113,517,600
Pt 109,708,800 109,708,800
Pt 124,963,200 124,963,200
Pt 137,805,300 137,805,300
Pt 233,792,100 233,792,100
Pt 85,894,200 85,894,200
Pt 229,368,300 229,368,300
Pt 106,474,200 106,474,200
Pt 116,971,800 116,971,800
Pt 47,839,500 47,839,500
Pt 61,374,900 61,374,900
Pt 191,174,400 191,174,400

2,700,000,000
2,700,000,000
Pt 70,768,000 70,768,000
Pt 54,976,000 54,976,000
Pt 64,405,000 64,405,000
Pt 38,212,000 38,212,000
Pt 139,524,400 139,524,400
Pt 70,882,800 70,882,800
Pt 167,342,200 167,342,200
Pt 189,680,800 189,680,800
Pt 411,876,000 411,876,000
Pt 119,901,400 119,901,400
Pt 46,553,400 46,553,400
Pt 286,621,800 286,621,800
Pt 75,678,400 75,678,400
Pt 73,139,200 73,139,200
Pt 83,308,800 83,308,800
Pt 91,870,200 91,870,200
Pt 155,861,400 155,861,400
Pt 57,262,800 57,262,800
Pt 152,912,200 152,912,200
Pt 127,449,600 127,449,600
Pt 70,982,800 70,982,800
Pt 77,981,200 77,981,200
Pt 40,916,600 40,916,600
Pt 31,893,000 31,893,000
6,750,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
RINCIAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP Jabatan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6 Anggota
7 Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Kegiatan : 1 02 1 01 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 435,864,500 ( Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. Delapan Puluh Lima Rupiah )
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya cakupan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Pelayanan Kesehatan Dasar
- Upacara Kenegaraan/ Kegiatan Keagamaan
- Penilaian Nakes Teladan
- Manual Rujukan
- Peningkatan ketrampilan Tenaga Kesehatan
Hasil - Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat
Manfaat - Meningkatnya cakupan program Pelayanan Kesehatan
Dasar bagi Masyarakat
Dampak Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan - Peserta Upacara Kenegaraan/ Kegiatan Keagamaan, Nakes Teladan, Masyar
Kepala Puskesmas dan staff

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honor panitia Kegiatan Nakes Teladan Tk. Kabupaten
Pelindung 1 org x 1 kl 1.00
Penasehat 1 org x 1 kl 1.00
Pembina 1 org x 1 kl 1.00
Pengarah 1 org x 1 kl 1.00
Penanggung Jawab 1 org x 1 kl 1.00
Ketua Pelaksana 1 org x 1 kl 1.00
Sekretaris 1 org x 1 kl 1.00
Anggota 10 org x 1 kl 10.00

5 2 1 01 04 Honorarium PNS lainnya


Honor Panitia Pertemuan Rawat inap puskesmas
Pembina 1 Org x 1 kl 1.00
NOMOR DPA - SKPD
RKA - SKPD 2.2.1
KABUPATEN ALOR
HUN ANGGARAN 2017

( Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus -

dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 435,864,500
Org
Org
Puskesmas
Kegiatan
Puskesmas
Org
100 %
65 %

65 %

a Kenegaraan/ Kegiatan Keagamaan, Nakes Teladan, Masyarakat di DTPK serta

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

435,864,500
31,500,000
31,500,000
31,500,000
25,750,000
OK 2,500,000 2,500,000
OK 2,250,000 2,250,000
OK 2,000,000 2,000,000
OK 1,750,000 1,750,000
OK 1,500,000 1,500,000
OK 1,750,000 1,750,000
OK 1,500,000 1,500,000
OK 1,250,000 12,500,000

2,600,000
OK 500,000 500,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl 1.00
Ketua 1 Org x 1 kl 1.00
Sekretaris 1 Org x 1 kl 1.00
Anggota 3 Org x 1 kl 3.00

Disediakan honor Panitia kegiatan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PK
Disediakan Honor
- Pelindung/Penasihat 1
- Penanggungjawab 1
- Ketua pelaksana kegiatan 1
- Wakil Ketua 1
- Anggota 3

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Dalam Rangka Rapat Persiapan dan Evaluasi Tenaga Kesehatan
Kertas Hvs E/F 70 gr 2.00
Lem Kertas Botol Besar 1.00
Klip Kertas Warna 1.00
Map Jepit Plastik 34.00
Buku Notes Folio bergaris 34.00
Pensil Biasa Hb 34.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
OK 450,000 450,000
OK 400,000 400,000
OK 350,000 350,000
OK 300,000 900,000

m rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR tingkat Kab Alor
3,150,000
org 750,000 750,000
org 600,000 600,000
org 500,000 500,000
org 400,000 400,000
org 300,000 900,000

131,609,500
75,364,500
3,117,000
901,500
rim 47,500 95,000
btl 15,000 15,000
dos 7,500 7,500
bh 8,000 272,000
bh 2,500 85,000
bh 5,000 170,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Tinta Printer Hitam Refill 2.00
Tinta Printer Warna DP 41 2.00
Isi Hekter Ukuran 10 1.00
Kertas Manila Jepang 20.00
Spidol Besar 4.00

- Dalam rangka Penilaian Nakes Teladan


Kertas Hvs E/F 70 gr 1.00
Klip Kertas Warna 1.00
Map Jepit Plastik 50.00
Buku Notes Folio bergaris 50.00
Pensil Biasa Hb 50.00
Tinta Printer Hitam Refill 1.00
Tinta Printer Warna DP 41 1.00
Isi Hekter Ukuran 10 1.00

- Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas


Kertas Hvs E/F 70 gr 2.00
Amplop Putih segi empat 1.00
Lem Kertas Botol Besar 1.00
Klip Kertas Warna 1.00
Map Jepit Plastik 28.00
Buku Notes Folio bergaris 28.00
Pensil Biasa Hb 28.00
Tinta Printer Hitam Refill 1.00
Tinta Printer Warna DP 41 1.00
Isi Hekter Ukuran 10 1.00
Kertas Manila Jepang 10.00
Spidol Besar 2.00

Disediakan belanja ATK dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR

> Not Book bergaris 1/2 folio 40 or x 1x 40


> Bolpoin 40 or x 1 kl 40
> Kertas HVS E/F 70 gr 2 rimx 1 kl 2
> Tinta Printer hitam canon 2 dosx 1 kl 2
> Map folio 40 or x 1 kl 40
> Anakan hekter kecil 1 dosx 1 kl 1

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas


- BBM untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan untuk keluarga miskin 3,000.00
- BBM Kegiatan P3K untuk Hari Besar Kenegara 2 mbl x 6 kl x 50 ltr 600.00
- BBM untuk pelayanan P3K Kegiatan Keagamaa 1 mbl x 3 kl x 50 ltr 150.00
- BBM Kegiatan P3K untuk kegiatan Pemerintahan2 mbl x 6 kl x 50 ltr 600.00
- BBM Kegiatan P3K untuk kegiatan pertandingan di Kab.
2 mbl x 6 kl x 50 ltr 600.00
- Bahan Bakar Kegiatan Pelayanan di Daerah Ter 2 mbl x 17 kl x 50 ltr 1,700.00
5 2 2 02 Belanja Bahan
5 2 2 02 09
Belanja Hadiah
- Upah Pemenang Lomba Nakes Teladan Tk. Kabupaten
Juara I 8 Org x 1 kl 8.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
dos 35,000 70,000
dos 35,000 70,000
bh 5,000 5,000
bh 4,000 80,000
bh 8,000 32,000

905,000
rim 47,500 47,500
dos 7,500 7,500
bh 8,000 400,000
bh 2,500 125,000
bh 5,000 250,000
dos 35,000 35,000
dos 35,000 35,000
bh 5,000 5,000

702,500
rim 47,500 95,000
dos 20,000 20,000
btl 15,000 15,000
dos 7,500 7,500
bh 8,000 224,000
bh 2,500 70,000
bh 5,000 140,000
dos 35,000 35,000
dos 35,000 35,000
bh 5,000 5,000
bh 4,000 40,000
bh 8,000 16,000

Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR tingkat Kab Alor 608,000

bh 5,000 200,000
bh 5,000 200,000
rim 47,500 95,000
bh 35,000 70,000
bh 1,000 40,000
dos 3,000 3,000

34,247,500
ltr 5,150 15,450,000
ltr 5,150 3,090,000
ltr 5,150 772,500
ltr 5,150 3,090,000

ltr 5,150 3,090,000


ltr 5,150 8,755,000

38,000,000
38,000,000
org/kl 2,000,000 16,000,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Juara II 8 Org x 1 kl 8.00
Juara III 8 Org x 1 kl 8.00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 07 Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Transport Peserta Kabupaten dalam rangka pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesma
15 Org x 1 kl 15.00

Peserta Puskesmas dalam rangka kegiatan Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas
Alor Kecil 2 org x 1 kl 2.00
Kokar 2 org x 1 kl 2.00
Lawahing 2 org x 1 kl 2.00
Moru 2 org x 1 kl 2.00
Apui 2 org x 1 kl 2.00
Mebung 2 org x 1 kl 2.00
Buraga 2 org x 1 kl 2.00
Padang Alang 2 org x 1 kl 2.00
Maritaing 2 org x 1 kl 2.00
Mademang 2 org x 1 kl 2.00
Bukapiting 2 org x 1 kl 2.00
Kabir 2 org x 1 kl 2.00
Maliang 2 org x 1 kl 2.00
Baranusa 2 org x 1 kl 2.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
org/kl 1,500,000 12,000,000
org/kl 1,250,000 10,000,000

56,245,000
1,650,000
ngka pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas
tr 110,000 1,650,000

atan Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas 16,500,000


OK 500,000 1,000,000
OK 500,000 1,000,000
OK 475,000 950,000
OK 505,000 1,010,000
OK 595,000 1,190,000
OK 475,000 950,000
OK 605,000 1,210,000
OK 595,000 1,190,000
OK 680,000 1,360,000
OK 760,000 1,520,000
OK 570,000 1,140,000
OK 655,000 1,310,000
OK 680,000 1,360,000
OK 655,000 1,310,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Belanja Sewa Transportasi Laut Dalam rangka Pelayanan Daerah Terpencil
7 lks x 1 tr 7.00
Belanja Jasa Nara Sumber
- Narasumber Kabupaten dalam rangka pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas
2 or x 4 jam x 1 hr 8.00
Disediakan untuk belanja jasa Narasumber / Tenaga Ahli dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes te
Jasa Narasumber dan Fasilitator
4 or x 2 jam x 3 hr 24.00

Belanja Cetak dan Penggandaan


Belanja Cetak
- Piagam penghargaan Nakes Teladan 24.00
- Spanduk dalam rangka Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesma 1.00
Spanduk PKPR 1 pktx 1 kl
Belanja Penggandaan
- Foto Copy format penilaian Nakes Teladan 1,000.00
- Foto Copy Materi Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas 1,000.00
Biaya foto copy Buku panduanPKPR
30 pkt x 1 kl 30
5 2 2 06 04 Belanja Dokumentasi
- Belanja Dokumentasi PKPR 1 pkt x 1 kl 1

Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir


Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
- Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas 1.00

Disediakan Biaya untuk sewa Aula dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR
Sewa Aula 1 pkt x 3 hr 3.00

5 2 2 07 Belanja Makan dan Minum


5 2 2 07 03 Belanja Makan dan Minum Rapat
- Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Makan/ Minum 25 orgx 2 kl 50.00
Snack 25 orgx 4 kl 100.00
- Persiapan dan Evaluasi Tenaga Kesehatan Teladan
Makan/ Minum 17 orgx 2 kl x 1 hr 34.00
- Petugas P3K pada Kegiatan Kenegaraan dan Kegiatan lainnya
Makan/ Minum 10 orgx 1 kl x 12 keg 120.00
- Pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas
Makan/ Minum 53 orgx 1 kl x 1 hr 53.00
Snack 53 orgx 2 kl x 1 hr 106.00

Disediakan Biaya untuk Makan minum dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PK

Biaya makan 40 or x 3 hr 120


Biaya snack 40 or x 3 hr 120

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Petugas Kabupaten dalam rangka penilaian Nakes Teladan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

tr 1,000,000 7,000,000
4,800,000
ka pertemuan Penguatan Pengelola Rawat Inap Puskesmas 4,800,000
org/jam 150,000 1,200,000
/ Tenaga Ahli dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR tingkat Kab Alor

org/jam 150,000 3,600,000

4,210,000
710,000
Pt 15,000 360,000
Pt 350,000 350,000

3,500,000
Lembar 200 200,000
Lembar 200 200,000

pt 100,000 3,000,000

pt 100,000 100,000

4,000,000
4,000,000
Pt 1,000,000 1,000,000

angka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR tingkat Kab Alor
Pt 1,000,000 3,000,000

18,085,000
18,085,000

oh 35,000 1,750,000
oh 15,000 1,500,000

oh 35,000 1,190,000

oh 35,000 4,200,000

oh 35,000 1,855,000
oh 15,000 1,590,000

am rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR tingkat Kab Alor

OH 35,000 4,200,000
OH 15,000 1,800,000

272,755,000
199,755,000
38,650,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Kenarilang 2 org x 1 kl 2.00
Alor Kecil 2 org x 1 kl 2.00
Kokar 2 org x 1 kl 2.00
Lawahing 2 org x 1 kl 2.00
Limarahing 2 org x 1 kl 2.00
Moru 2 org x 1 kl 2.00
Kalunan 2 org x 1 kl 2.00
Apui 2 org x 1 kl 2.00
Mebung 2 org x 1 kl 2.00
Buraga 2 org x 1 kl 2.00
Lantoka 2 org x 1 kl 2.00
Mainang 2 org x 1 kl 2.00
Padang Alang 2 org x 1 kl 2.00
Maritaing 2 org x 1 kl 2.00
Mademang 2 org x 1 kl 2.00
Bukapiting 2 org x 1 kl 2.00
Kabir 2 org x 1 kl 2.00
Tamalabang 2 org x 1 kl 2.00
Bakalang 2 org x 1 kl 2.00
Maliang 2 org x 1 kl 2.00
Baranusa 2 org x 1 kl 2.00
Kayang 2 org x 1 kl 2.00
Lembur 2 org x 1 kl 2.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
Ok 320,000 640,000
Ok 500,000 1,000,000
Ok 500,000 1,000,000
Ok 475,000 950,000
Ok 650,000 1,300,000
Ok 505,000 1,010,000
Ok 925,000 1,850,000
Ok 735,000 1,470,000
Ok 475,000 950,000
Ok 740,000 1,480,000
Ok 840,000 1,680,000
Ok 650,000 1,300,000
Ok 875,000 1,750,000
Ok 840,000 1,680,000
Ok 1,100,000 2,200,000
Ok 710,000 1,420,000
Ok 975,000 1,950,000
Ok 815,000 1,630,000
Ok 790,000 1,580,000
Ok 1,000,000 2,000,000
Ok 975,000 1,950,000
Ok 1,000,000 2,000,000
Ok 500,000 1,000,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Ternate 2 org x 1 kl 2.00
Probur 2 org x 1 kl 2.00
Mataru 2 org x 1 kl 2.00
Mali 2 org x 1 kl 2.00

- Petugas Kabupaten Dalam rangka pembinaan UPTD Dinas Kesehatan yg Bermasalah


Gol II 1 org x 10 kl 10.00
Gol III 1 org x 10 kl 10.00
Gol IV 1 org x 10 kl 10.00

- Petugas Kabupaten dalam rangka pelayanan kesehatan pada daerah terpencil


Teluk Mutiara Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
ABAL Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Kabola Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Pulau Pura Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
ABAD Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Mataru Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Alor Selatan Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
ATU Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Alor Timur Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Pureman Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Alot Timur Laut Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Pantar Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Pantar Timur Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Pantar Tengah Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
Ok 650,000 1,300,000
Ok 580,000 1,160,000
Ok 725,000 1,450,000
Ok 475,000 950,000

25,000,000
Ok 760,000 7,600,000
Ok 840,000 8,400,000
Ok 900,000 9,000,000

119,650,000
org/kl/hr 625,000 1,250,000
org/kl/hr 450,000 2,700,000
org/kl/hr 375,000 750,000
org/kl/hr 750,000 1,500,000
org/kl/hr 625,000 3,750,000
org/kl/hr 500,000 1,000,000
org/kl/hr 750,000 1,500,000
org/kl/hr 625,000 3,750,000
org/kl/hr 500,000 1,000,000
org/kl/hr 750,000 1,500,000
org/kl/hr 625,000 3,750,000
org/kl/hr 500,000 1,000,000
org/kl/hr 800,000 1,600,000
org/kl/hr 675,000 4,050,000
org/kl/hr 575,000 1,150,000
org/kl/hr 800,000 1,600,000
org/kl/hr 700,000 4,200,000
org/kl/hr 600,000 1,200,000
org/kl/hr 800,000 1,600,000
org/kl/hr 700,000 4,200,000
org/kl/hr 600,000 1,200,000
org/kl/hr 750,000 1,500,000
org/kl/hr 625,000 3,750,000
org/kl/hr 500,000 1,000,000
org/kl/hr 875,000 1,750,000
org/kl/hr 800,000 4,800,000
org/kl/hr 600,000 1,200,000
org/kl/hr 900,000 1,800,000
org/kl/hr 850,000 5,100,000
org/kl/hr 750,000 1,500,000
org/kl/hr 800,000 1,600,000
org/kl/hr 700,000 4,200,000
org/kl/hr 600,000 1,200,000
org/kl/hr 875,000 1,750,000
org/kl/hr 800,000 4,800,000
org/kl/hr 700,000 1,400,000
org/kl/hr 875,000 1,750,000
org/kl/hr 800,000 4,800,000
org/kl/hr 700,000 1,400,000
org/kl/hr 875,000 1,750,000
org/kl/hr 800,000 4,800,000
org/kl/hr 700,000 1,400,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Pantar Barat Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Pantar Brt Laut Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00
Lembur Gol IV 2 org x 1 kl 2.00
Gol III 6 org x 1 kl 6.00
Gol II 2 org x 1 kl 2.00

Disediakan Biaya Perjalanan dinas Petugas Puskesmas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes ten

1 Kenarilang 1
2 Alor Kecil 1
3 Kokar 1
4 Limarahing 1
5 Mebung 1
6 Moru 1
7 Kalunan 1
8 Apui 1
9 Maritaing 1
10 Mademang 1
11 Bukapitng 1
12 Kabir 1
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
org/kl/hr 875,000 1,750,000
org/kl/hr 800,000 4,800,000
org/kl/hr 700,000 1,400,000
org/kl/hr 875,000 1,750,000
org/kl/hr 800,000 4,800,000
org/kl/hr 700,000 1,400,000
org/kl/hr 750,000 1,500,000
org/kl/hr 625,000 3,750,000
org/kl/hr 500,000 1,000,000

s Puskesmas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nakes tentang program PKPR tingkat Kab Alor
16,455,000
Ok 320,000 320,000
Ok 500,000 500,000
Ok 500,000 500,000
Ok 525,000 525,000
Ok 475,000 475,000
Ok 505,000 505,000
Ok 645,000 645,000
Ok 595,000 595,000
Ok 680,000 680,000
Ok 760,000 760,000
Ok 570,000 570,000
Ok 655,000 655,000
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
13 Bakalang 1
14 Tamalabang 1
15 Maliang 1
16 Baranusa 1
17 Kayang 1
18 Buraga 1
19 Lawahing 1
20 Padang Alang 1
21 Lantoka 1
22 Mainang 1
23 Ternate 1
24 Lembur 1
25 RSB Mola 1
26 Probur 1
27 Mataru 1
28 RSB Wailawar 1
29 puskesmas Mali 1

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas Luar daerah


- Transport dalam rangka lomba Nakes Teladan di Kupang
Pendamping
Gol IV 1 org x 1 kl 1.00
Gol III 1 org x 1 kl 1.00
- Transport dalam rangka lomba Nakes Teladan di Jakarta
Pendamping
Gol IV 1 org x 1 kl 1.00
- Konsultasi Program Yankes Dasar dan Rujukan Ke Propinsi (Kupang)
Gol IV 1 org x 1 kl 1.00
Gol III 1 org x 1 kl 1.00

- Konsultasi Program Yankes Dasar dan Rujukan Ke Jakarta


Gol IV 1 org x 1 kl 1.00
Gol III 1 org x 1 kl 1.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

dr.CHRIS

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP Jabatan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
Ok 630,000 630,000
Ok 655,000 655,000
Ok 680,000 680,000
Ok 655,000 655,000
Ok 680,000 680,000
Ok 605,000 605,000
Ok 475,000 475,000
Ok 595,000 595,000
Ok 680,000 680,000
Ok 525,000 525,000
Ok 525,000 525,000
Ok 500,000 500,000
Ok 320,000 320,000
Ok 580,000 580,000
Ok 645,000 645,000
Ok 655,000 655,000
Ok 320,000 320,000

73,000,000

orang/kali 7,000,000 7,000,000


orang/kali 6,000,000 6,000,000

orang/kali 16,000,000 16,000,000

orang/kali 7,000,000 7,000,000


orang/kali 6,000,000 6,000,000

orang/kali 16,000,000 16,000,000


orang/kali 15,000,000 15,000,000

435,864,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Tanda Tangan
RINCIAN PER
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6 Anggota
7 Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 02 1 01 01 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2015
Sumber Dana :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Optimalisasi Tugas Kedinasan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Tersedianya :
- Biaya Operasional Puskesmas RRI
- Biaya Operasional Puskesmas Non RRI
- Biaya Operasional Pustu
- Biaya Operasional Poskesdes/Polindes
Hasil Kelancaran Operasional Puskesmas RRI, Puskesmas Non RRI,
Pustu, Poskesdes
Manfaat Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Dampak Pelaksanaan Tugas Tepat waktu

Kelompok Sasaran Kegiatan Kelayakan Operasional Puskesmas RRI, Puskesmas Non RRI, Puskesmas Pembantu, Poskesdes
Polindes
RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KER

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 01 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 07 Insentif PNS
1. Insentif Dokter :
* Insentif Dokter PNS Tahun 2017
- 9 or x 12 bl
Insentif Sopir dan awak speed boat
4 or x 12 bl
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 04 Insentif Non PNS
* Insentif Tenaga Kontrak Daerah

5 2 1 02 Honorarium Non PNS


5 2 1 02 03 Upah Kerja non PNS
Tunggakan Gaji Dokter PTT 1 or x 12 bl
Gaji dan Insentif Dokter PTT Daerah terpencil 7 or x 12 bl
Gaji dan Insentif Dokter PTT Daerah sangat terpenc 11 or x 12 bl

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas pengganti Listrik Puskesmas :


Disediakan untuk :
BBM Pengganti Listrik Untuk RSB Mola 1 RS x 100 ltr x 12 bln
BBM Pengganti Listrik Untuk RSP Wailawar 1 RS x ### ltr x 12 bln
* BBM Genset Puskesmas
- Puskesmas RRI (Buraga, Mademang dan P.Alang) :
Solar 3 Pkm x 90 ltr x 12 bln
- Puskesmas Non RRI :
Solar 7 Pkm x 60 ltr x 12 bln
Bensin 1 Pkm x 60 ltr x 12 bln
* BBM Operasional Kendaraan Roda 4 (Puskesmas Keliling) :
Solar 25 Mbl x 360 ltr
5 2 2 03 Belanja jasa kantor
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Tenaga Non Kesehatan
Jasa Loundry Puskesmas RRI 1 or x 14 Pkm x 12 bln
Jasa Loundry Rumah Sakit 1 or x 2 RS x 12 bln

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Puskesmas RRI
Biaya Snack petugas jaga rawat inap
-Puskesmas 3 org x 14 Pkm x 365 hr
-RS 5 org x 2 RS x 365 hr
5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
Belanja Makan Pasien
18 Psn x 365 hr

5 2 2 3 21 BELANJA TRANSPORT DAN AKOMODASI


- Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
- Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NOMOR RKA - SKPD
1.02.01.01.01.5.2 FORMULIR
RKA - SKPD 2.2.1
17

an Masyarakat
asional dan Pemeliharaan

Langsung
a Target Kinerja
100 %

145,000,000

10 Buah
14 Buah
29 Buah
27 Buah
100 %

100 %

100 %

uskesmas Pembantu, Poskesdes dan

PER KEGIATAN SATUAN KERJA PPERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
3 4 5 6=(3X5)

###
11,068,800,000
716,400,000

108 OB 6,500,000 702,000,000

48 OB 300,000 14,400,000
7,958,400,000

1 Pt 7,958,400,000 7,958,400,000

2,394,000,000
12 OB 1,000,000 12,000,000
84 OB 9,500,000 798,000,000
132 OB 12,000,000 1,584,000,000

807,396,000
161,796,000

161,796,000

1200 lbr 5,150 6,180,000


12000 lbr 5,150 61,800,000

3240 lbr 5,150 16,686,000


5040 lbr 5,150 25,956,000
720 lbr 6,700 4,824,000

9,000 Ltr 5,150 46,350,000


32,400,000

168 Ob 150,000 25,200,000


24 Ob 300,000 7,200,000

613,200,000
284,700,000

15330 Oh 15,000 229,950,000


3650 Oh 15,000 54,750,000
328,500,000

6,570 Ok 50,000 328,500,000

###
1 Paket 16,992,791,000 16,992,791,000
1 Paket 3,009,814,000 3,009,814,000

###
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Kegiatan : 1 02 01 17 01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terkendalinya peredaran obat, makanan dan minuman -
di masyarakat yang memenuhi syarat hygienis.
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Teridentifikasi obat, makanan dan minuman kadaluarsa -
yang beredar di pasaran.
Hasil Terkendalinya Peredaran Obat, Makanan dan minuman -
Kadaluarsa di Pasaran.
Manfaat Terjaminnya Obat, Makanan dan Minuman yang Layak -
dikonsumsi.
Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan pengelola IRTP

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Honorarium PNS
5 2 1 01 Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana kegiatan
5 2 1 01 01 Disediakan honor panitia kegiatan Pelatihan IRTP
Pembina 1 org x 1 keg
Penanggung jawab 1 org x 1 keg
Ketua 1 org x 1 keg
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)
Kertas Hvs E/F 70 gr
Amplop Putih segi empat
Lem Kertas Botol Besar
Klip Kertas Warna
Map Jepit Plastik
Buku Notes Folio bergaris
Pensil Biasa Hb
NOMOR DPA - SKPD
FORMULIR
DPA - SKPD 2. 2. 1

dan Makanan.
Konsumen/ Masyarakat di bidang obat dan makanan

Langsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 34,491,500
Orang
3 Jenis

100 %

100 %

55 %

GSUNG
RJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

34,491,500
2,600,000
2,600,000
2,600,000
1.00 OK 500,000 500,000
1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

31,891,500
1,246,500
1,246,500

2.00 rim 47,500 95,000


1.00 dos 20,000 20,000
1.00 btl 15,000 15,000
1.00 dos 7,500 7,500
24.00 bh 8,000 192,000
24.00 bh 2,500 60,000
24.00 bh 5,000 120,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Tinta Printer Hitam Refill
Tinta Printer Warna DP 41
Isi Hekter Ukuran 10
Kertas Manila Jepang
Spidol Besar

Dalam Rangka Kegiatan Pembentukan Peer Group Anak Sekolah Dasar Tk. Kecamatan
Kertas Hvs E/F 70 gr
Buku Tulis 26 Lembar
Bolpoint
Tinta Printer Hitam Refill
Tinta Printer Warna DP 41
Isi Hekter Ukuran 10
Kertas Manila Jepang
Spidol Besar
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1.00 dos 35,000 35,000
1.00 dos 35,000 35,000
1.00 bh 5,000 5,000
10.00 bh 4,000 40,000
4.00 bh 8,000 32,000

2.00 rim 47,500 95,000


1.00 pak 10,000 10,000
12.00 bh 5,000 60,000
2.00 dos 35,000 70,000
2.00 dos 35,000 70,000
1.00 bh 5,000 5,000
50.00 bh 4,000 200,000
10.00 bh 8,000 80,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 02 Belanja Bahan/ Material
5 2 2 02 07 Belanja Bahan percontohan
Dalam Rangka Kegiatan Pembentukan Peer Group Anak Sekolah Dasar Tk. Kecamatan
Tas sekolah 30 org x 1 hr x 5 kec
Buku tulis 26 lembar 30 org x 1 hr x 5 kec x 1 bh
Pensil biasa 30 org x 1 hr x 5 kec
Bolpoint 30 org x 1 hr x 5 kec
Mistar Plastik 30 cm 30 org x 1 hr x 5 kec
Penghapus IBM 30 org x 1 hr x 5 kec

Dalam Rangka Kegiatan Pembentukan Peer Group Anak Sekolah Dasar Tk. Kecamatan
Bahan percontohan berupa makanan ringan
30 org x 1 hr x 5 kec

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Peserta dalam Rangka pelatihan IRTP 30 Org x 1 hr

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Nara Sumber


Jasa Mengajar Nara Sumber dalam Rangka Kegiatan pelatihan IRTP
1 org x 8 jam
5 2 2 06 Belanja Cetak dan penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak Sertifikat untuk peserta pelatihan IRTP

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Dalam Rangka Pelatihan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
- Makan/ Minum 37 org x 1 hr x 1 kl
- Snack 37 org x 1 hr x 2 kl
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas Kabupaten Dalam Rangka pembentukan Peer Group Anak SD Tk. Kecamatan
PANTAR TIMUR Gol III 2 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
PANTAR BARAT LAGol III 2 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
PANTAR TENGAH Gol III 2 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
MATARU Gol III 2 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
PANTAR BARAT Gol III 2 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
12,125,000
12,125,000
9,875,000
150.00 bh 25,000 3,750,000
20.00 pak 10,000 200,000
150.00 bh 1,500 225,000
150.00 lusin 30,000 4,500,000
150.00 bh 3,000 450,000
150.00 bh 5,000 750,000

Kecamatan 2,250,000

150.00 bh 15,000 2,250,000

4,200,000
3,000,000
30.00 Tr 100,000 3,000,000

1,200,000

8.00 Oh 150,000 1,200,000


250,000
250,000
20.00 Ok 12,500 250,000

2,405,000
2,405,000
2,405,000
37.00 Ok 35,000 1,295,000
74.00 Ok 15,000 1,110,000
11,665,000
11,665,000

2.00 org/kl 790,000 1,580,000


1.00 org/kl 735,000 735,000
2.00 org/kl 840,000 1,680,000
1.00 org/kl 760,000 760,000
2.00 org/kl 815,000 1,630,000
1.00 org/kl 640,000 640,000
2.00 org/kl 785,000 1,570,000
1.00 org/kl 705,000 705,000
2.00 org/kl 815,000 1,630,000
1.00 org/kl 735,000 735,000

34,491,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP Jabatan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6 Anggota
7 Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Kegiatan : 1 02 01 17 02 17 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terkendalinya peredaran obat, makanan dan minuman -
di masyarakat yang memenuhi syarat hygienis.
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Teridentifikasi obat, makanan dan minuman kadaluarsa -
yang beredar di pasaran.
Hasil Terkendalinya Peredaran Obat, Makanan dan minuman -
Kadaluarsa di Pasaran.
Manfaat Terjaminnya Obat, Makanan dan Minuman yang Layak -
dikonsumsi.
Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Kelompok Sasaran Kegiatan Asosiasi Jasa Obat, makanan dan minuman.

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Pemusnahan Obat (24 Pusk Dan RSB)
Panitia pusk/ RSB 75 org x 1 kl
Panitia Kabupaten 1 org x pusk/
25 RSB
- Disediakan honor panitia kegiatan Pemusnahan Obat Tingkat Kabupaten
Pembina 1 org x 1 keg
Penanggung jawab 1 org x 1 keg
Ketua 1 org x 1 keg
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
Disediakan untuk :
- BBM untuk pengangkutan obat daluarsa untuk pemusnahan tingkat Kabupaten
100 ltr x 1 kl

5 2 2 02 Belanja Bahan/ Material


5 2 2 02 07 Belanja Bahan percontohan……..
OMOR DPA - SKPD
FORMULIR
DPA - SKPD 2. 2. 1

n Makanan.
manan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Langsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 15,100,000
Orang
Jenis

100 %

100 %

55 %

SUNG
JA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

15,100,000
15,100,000
15,100,000
15,100,000

75.00 Oh 100,000 7,500,000


25.00 Oh 200,000 5,000,000

1.00 OK 500,000 500,000


1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

515,000

100.00 ltr 5,150 515,000

-
-
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Belanja BahanPemeriksaan
Dalam Rangka Kegiatan Food Security untuk hari-hari besar keagamaan
1 pkt x 4 keg

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 07 Belanja Paket/ Pengiriman
- Pengiriman Sample Obat dan Makanan

5 2 2 03 … Belanja Sewa
- Biaya Pengepakan obat daluarsa Tingkat Kabupaten
10 pt x 1 kl

- Biaya pembayaran lahan pemusnahan obat daluarsa Tingkat Kabupaten


1 pkt
5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Transport Petugas Keamanan dalam Rangka Pengawasan Makanan/Minuman
Kadaluarsa 2 org x 1 hr x 17 kec
- Transport Petugas Ke wilayah kerja Pusk. Kenarilang dalam rangka
pembinaan Toko Obat 2 org x 3 kl
- Transport Petugas Ke wilayah kerja Pusk. Kenarilang dalam rangka
pembinaan Apotik 2 org x 3 kl
- Transport Petugas dalam rangka Pembinaan Air Minum Isi Ulang (AMIU)
Wilayah Kerja Pusk Kenarilang 2 org x 2 kl
Wilayah Kerja Pusk. Alor Kecil 2 org x 2 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

4.00 pkt/ keg 500,000 2,000,000

2.00 kl 500,000 1,000,000

10 pt 50,000 500,000

1 pkt 250,000 250,000

34.00org/hr/kec 200,000 6,800,000

6.00 org/hr 320,000 1,920,000

6.00 org/hr 320,000 1,920,000

4.00 org/lks/kl 320,000 1,280,000


4.00 org/lks/kl 500,000 2,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Wilayah Kerja Pusk. Baranusa 2 org x 2 kl
Wilayah Kerja Pusk. Moru 2 org x 2 kl
- Kegiatan Food Security
3 org x 1 hr x 15 keg

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum


5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat
Disediakan untuk :
- Belanja makanan dan minuman untuk pemusanahan obat dan makanan kadaluarsa tkt Kabupaten
Snack 20 orgx 1 kl

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
- Petugas Kabupaten dalam rangka Pemeriksaan Makanan dan Minuman
Kadaluarsa dan Bahan Berbahaya Tk. Kec
Teluk Mutiara Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
ABAL Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Kabola Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pulau Pura Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
ABAD Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Mataru Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Alor Selatan Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
ATU Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Alor Timur Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pureman Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Alot Timur Laut Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pantar Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pantar Timur Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pantar Tengah Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pantar Barat Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Pantar Brt Laut Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl
Lembur Gol III 2 orgx 1 kl
Gol II 1 orgx 1 kl

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


- Konsultasi Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Ke Kupang
Gol IV 1 org x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
4.00 org/lks/kl 975,000 3,900,000
4.00 org/lks/kl 640,000 2,560,000

45.00 org/hr 140,000 6,300,000

300,000

kadaluarsa tkt Kabupaten 300,000


20.00 org/ kl 15,000 300,000

81,545,000
37,545,000
37,545,000

2.00 org/kl 320,000 640,000


1.00 org/kl 275,000 275,000
2.00 org/kl 500,000 1,000,000
1.00 org/kl 425,000 425,000
2.00 org/kl 475,000 950,000
1.00 org/kl 400,000 400,000
2.00 org/kl 650,000 1,300,000
1.00 org/kl 550,000 550,000
2.00 org/kl 640,000 1,280,000
1.00 org/kl 560,000 560,000
2.00 org/kl 925,000 1,850,000
1.00 org/kl 825,000 825,000
2.00 org/kl 735,000 1,470,000
1.00 org/kl 655,000 655,000
2.00 org/kl 600,000 1,200,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
2.00 org/kl 840,000 1,680,000
1.00 org/kl 760,000 760,000
2.00 org/kl 1,100,000 2,200,000
1.00 org/kl 1,000,000 1,000,000
2.00 org/kl 710,000 1,420,000
1.00 org/kl 630,000 630,000
2.00 org/kl 975,000 1,950,000
1.00 org/kl 875,000 875,000
2.00 org/kl 950,000 1,900,000
1.00 org/kl 850,000 850,000
2.00 org/kl 1,000,000 2,000,000
1.00 org/kl 900,000 900,000
2.00 org/kl 975,000 1,950,000
1.00 org/kl 875,000 875,000
2.00 org/kl 1,000,000 2,000,000
1.00 org/kl 900,000 900,000
2.00 org/kl 625,000 1,250,000
1.00 org/kl 525,000 525,000

44,000,000

1.00 org/kl 7,000,000 7,000,000


KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Gol III 1 org x 1 kl
- Konsultasi Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan ke Pusat (jakarta)
Gol IV 1 org x 1 kl
Gol III 1 org x 1 kl
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1.00 org/kl 6,000,000 6,000,000

1.00 org/kl 16,000,000 16,000,000


1.00 org/kl 15,000,000 15,000,000
15,100,000
Kalabahi, September 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor

dr. Christine O. M. Blegoer Laoemoery


NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 02 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan : 1 02 01 02 01 17 03 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pen
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana kegiatan
Disediakan honor panitia kegiatan Magang Pengelolaan Laboratorium
Pembina 1 org x 1 keg
Penanggung jawab 1 org x 1 keg
Ketua 1 org x 1 keg
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Operasional Laboratorium Kesehatan

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Transport Lokal Peserta dalam rangka magang pengelolaan Laboratorium
Kenarilang 2 org x 1 kl
Alor Kecil 2 org x 1 kl
Kokar 2 org x 1 kl
Moru 2 org x 1 kl
Mebung 2 org x 1 kl
Mainang 2 org x 1 kl
Maritaing 2 org x 1 kl
Bukapiting 2 org x 1 kl
Kabir 2 org x 1 kl
Baranusa 2 org x 1 kl
RSB Molla 2 org x 1 kl
RSP Wailawar 2 org x 1 kl

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Nara Sumber


- Dalam Rangka Magang pengelola laboratorium
8 jm x 2 hr
N PELAKSANAAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA-SKPD
HUN ANGGARAN 2016

Program Pengawasan Obat dan Makanan


Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Rp. 71,290,000.00

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

71,290,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000
1.00 OK 500,000 500,000
1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

68,690,000
3,000,000
3,000,000
1.00 pkt 3,000,000 3,000,000

15,120,000
12,720,000
12,720,000
2.00 org/kl 320,000 640,000
2.00 org/kl 500,000 1,000,000
2.00 org/kl 500,000 1,000,000
2.00 org/kl 505,000 1,010,000
2.00 org/kl 475,000 950,000
2.00 org/kl 525,000 1,050,000
2.00 org/kl 680,000 1,360,000
2.00 org/kl 570,000 1,140,000
2.00 org/kl 655,000 1,310,000
2.00 org/kl 655,000 1,310,000
2.00 org/kl 320,000 640,000
2.00 org/kl 655,000 1,310,000

2,400,000
2,400,000
16.00 jam/hr 150,000 2,400,000
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 11 Belanja Makanan Dan Minuman
5 2 2 11 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
- Daya Tahan Tubuh Petugas Lab 5 org x 96 hr

5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minuman Rapat


- Pertemuan terkait Magang Pengelolaan Laboratorium
Snack 21 org x 2 kl x 2 hr
Makan 21 org x 1 kl x 2 hr

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
- Petugas Kabupaten dalam rangka Bimtek dan Supervisi Laboratorium Puskesmas (Gol. III)
Kenarilang 1 org x 1 kl
Alor Kecil 1 org x 1 kl
Kokar 1 org x 1 kl
Lawahing 1 org x 1 kl
Limarahing 1 org x 1 kl
Moru 1 org x 1 kl
Kalunan 1 org x 1 kl
Apui 1 org x 1 kl
Mebung 1 org x 1 kl
Buraga 1 org x 1 kl
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

68,690,000
6,060,000
4,800,000
480.00 org/hr 10,000 4,800,000

1,260,000
1,260,000
84.00 org/kl/hr 15,000 1,260,000
42.00 org/kl/hr 35,000 1,470,000

44,510,000
19,255,000
dan Supervisi Laboratorium Puskesmas (Gol. III) 19,255,000
1.00 org/kl 230,000 230,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
1.00 org/kl 475,000 475,000
1.00 org/kl 650,000 650,000
1.00 org/kl 640,000 640,000
1.00 org/kl 925,000 925,000
1.00 org/kl 735,000 735,000
1.00 org/kl 600,000 600,000
1.00 org/kl 715,000 715,000
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


Lantoka 1 org x 1 kl
Mainang 1 org x 1 kl
Padang Alang 1 org x 1 kl
Maritaing 1 org x 1 kl
Mademang 1 org x 1 kl
Bukapiting 1 org x 1 kl
Kabir 1 org x 1 kl
Tamalabang 1 org x 1 kl
Bakalang 1 org x 1 kl
Maliang 1 org x 1 kl
Baranusa 1 org x 1 kl
Kayang 1 org x 1 kl
Lembur 1 org x 1 kl
Ternate 1 org x 1 kl
RSB Molla 1 org x 1 kl
RSP Wailawar 1 org x 1 kl

- Petugas Kabupaten dalam rangka Bimtek dan Supervisi Laboratorium Puskesmas (Gol. II)
Kenarilang 1 org x 1 kl
Alor Kecil 1 org x 1 kl
Kokar 1 org x 1 kl
Lawahing 1 org x 1 kl
Limarahing 1 org x 1 kl
Moru 1 org x 1 kl
Kalunan 1 org x 1 kl
Apui 1 org x 1 kl
Mebung 1 org x 1 kl
Buraga 1 org x 1 kl
Lantoka 1 org x 1 kl
Mainang 1 org x 1 kl
Padang Alang 1 org x 1 kl
Maritaing 1 org x 1 kl
Mademang 1 org x 1 kl
Bukapiting 1 org x 1 kl
Kabir 1 org x 1 kl
Tamalabang 1 org x 1 kl
Bakalang 1 org x 1 kl
Maliang 1 org x 1 kl
Baranusa 1 org x 1 kl
Kayang 1 org x 1 kl
Lembur 1 org x 1 kl
Ternate 1 org x 1 kl
RSB Molla 1 org x 1 kl
RSP Wailawar 1 org x 1 kl

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


- Konsultasi Pengelolaan Laboratorium ke luar daerah
Gol III 1 org x 1 kl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

68,690,000
1.00 org/kl 840,000 840,000
1.00 org/kl 650,000 650,000
1.00 org/kl 735,000 735,000
1.00 org/kl 840,000 840,000
1.00 org/kl 1,100,000 1,100,000
1.00 org/kl 710,000 710,000
1.00 org/kl 975,000 975,000
1.00 org/kl 975,000 975,000
1.00 org/kl 950,000 950,000
1.00 org/kl 1,000,000 1,000,000
1.00 org/kl 975,000 975,000
1.00 org/kl 1,000,000 1,000,000
1.00 org/kl 625,000 625,000
1.00 org/kl 525,000 525,000
1.00 org/kl 410,000 410,000
1.00 org/kl 975,000 975,000

dan Supervisi Laboratorium Puskesmas (Gol. II) 19,255,000


1.00 org/kl 230,000 230,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
1.00 org/kl 475,000 475,000
1.00 org/kl 650,000 650,000
1.00 org/kl 640,000 640,000
1.00 org/kl 925,000 925,000
1.00 org/kl 735,000 735,000
1.00 org/kl 600,000 600,000
1.00 org/kl 715,000 715,000
1.00 org/kl 840,000 840,000
1.00 org/kl 650,000 650,000
1.00 org/kl 735,000 735,000
1.00 org/kl 840,000 840,000
1.00 org/kl 1,100,000 1,100,000
1.00 org/kl 710,000 710,000
1.00 org/kl 975,000 975,000
1.00 org/kl 975,000 975,000
1.00 org/kl 950,000 950,000
1.00 org/kl 1,000,000 1,000,000
1.00 org/kl 975,000 975,000
1.00 org/kl 1,000,000 1,000,000
1.00 org/kl 625,000 625,000
1.00 org/kl 525,000 525,000
1.00 org/kl 410,000 410,000
1.00 org/kl 975,000 975,000

6,000,000

1.00 org/kl 6,000,000 6,000,000

71,290,000.00
Kalabahi, September 2016
Pj. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No Nama NIP Jaba
1.
2.
3.
4.
5.
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

68,690,000

dr. Christine O. M. Blegoer Laoemoery


NIP : 19790524 200312 2 007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


Jabatan Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan : 1 02 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. #REF! ( Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu -
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Perubahan Prilaku Masyarakat ber PHBS

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terlaksananya
- Penyuluhan & Penilaian Desa ber PHBS
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang PHBS

Manfaat Perubahan Perilaku tentang PHBS

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kab. Alor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERH


U R A I A N
REKENING
Volume Satuan

1 2 3 4
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 * Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan :
- Penilaian Desa PHBS :
* Ketua 1 Orang
* Wakil Ketua 1 Orang
* Sekretaris 1 Orang
* Angota 10 Orang
* Honorarium Panitia Hari Cuci Tangan Sedunia
- Disediakan honor Panitia Cuci Tangan Sedunia :
* Ketua 1 Orang
* Wakil Ketua 1 Orang
* Sekretaris 1 Orang
* Angota 20 Orang

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
RKA - SKPD 2.2.1

uh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu -

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Target Kinerja
100 %

Rp. #REF!
9 Org
66 Desa
66 Desa
75 %

60 %

65 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

148,260,000
20,750,000
20,750,000

1,750,000 1,750,000
1,500,000 1,500,000
1,250,000 1,250,000
1,000,000 10,000,000

500,000 500,000
400,000 400,000
350,000 350,000
250,000 5,000,000

69,860,000
10,260,000
9,660,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan

1 2 3 4
- Biaya Cetak Piagam Penghargaan Desa PHBS (Juara I, II, III) 4 Bh
Disediakan biaya Cetak Media Penyuluhan
Biaya Cetak Media PHBS 20 Pt

- Biaya Cetak Spanduk Hari Cuci Tangan Sedunia


- Cetak Spanduk Hari Cuci Tangan Sedunia 1 bh
- Cetak Spanduk Hari Kesehatan Nasional ke 52 1 pt

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Foto copy Laporan 500 lbr
Bahan Penyuluhan PHBS 10 bh
Bahan Penunjang CTPS 60 pt

5 2 2 08 Belanja Sewas Sarana Mobilitas


5 2 2 08 01 Belanja Sewas Sarana Mobilitas Darat
Sewa Kendaraan roda 4 dalam rangka Transport Anak Sekolah pada
Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 10 OH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)
15,000 60,000

480,000 9,600,000

600,000
300,000 300,000
300,000 300,000

37,100,000
200 100,000
1,000,000 10,000,000
450,000 27,000,000

1,000,000

100,000 1,000,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan

1 2 3 4

Belanja Bahan Percontohan Makanan dan minuman 200 OH


5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
* Biaya makan dan minum dalam rangka :
- Penilaian Desa PHBS
- Makan 30 OH
- Snack 30 OH
- Hari Cuci Tangan Sedunia
- Snack 300 OH
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
* Penilaian Desa PHBS
- Kenarilang 2 or x 1 kl 2 OH
- Alor Kecil 2 or x 1 kl 2 OH
- Kokar 2 or x 1 kl 2 OH
- Lawahing 2 or x 1 kl 2 OH
- Mebung 2 or x 1 kl 2 OH
- Moru 2 or x 1 kl 2 OH
- Buraga 2 or x 1 kl 2 OH
- Mainang 2 or x 1 kl 2 OH
- Apui 2 or x 1 kl 2 OH
- Padang Alang 2 or x 1 kl 2 OH
- Bukapiting 2 or x 1 kl 2 OH
- Lantoka 2 or x 1 kl 2 OH
- Maritaing 2 or x 1 kl 2 OH
- Mademang 2 or x 1 kl 2 OH
- Tamalabang 2 or x 1 kl 2 OH
- Kabir 2 or x 1 kl 2 OH
- Baranusa 2 or x 1 kl 2 OH
- Maliang 2 or x 1 kl 2 OH
- Kayang 2 or x 1 kl 2 OH
- Limarahing 2 or x 1 kl 2 OH
- Bakalang 2 or x 1 kl 2 OH
- Kalunan 2 or x 1 kl 2 OH
- Ternate 2 or x 1 kl 2 OH
- Lembur 2 or x 1 kl 2 OH
- Mataru 2 or x 1 kl 2 OH
- Probur 2 or x 1 kl 2 OH
- Mali 2 or x 1 kl 2 OH

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah


Disediakan biaya Perjalanana Dinas Luar Daerah
Konsultasi Program PHBS di Provinsi Gol III 2 OH
Konsultasi Program PHBS di Provinsi Gol IV 1 OH

5 2 2 23 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga


5 2 2 23 01 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat
Hadiah Lomba PHBS
Juara I 1 Desa
Juara II 1 Desa
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

25,000 5,000,000
6,000,000
6,000,000

35,000 1,050,000
15,000 450,000

15,000 4,500,000
57,650,000
38,650,000
38,650,000
320,000 640,000
500,000 1,000,000
500,000 1,000,000
475,000 950,000
475,000 950,000
505,000 1,010,000
740,000 1,480,000
650,000 1,300,000
735,000 1,470,000
875,000 1,750,000
710,000 1,420,000
840,000 1,680,000
840,000 1,680,000
1,100,000 2,200,000
815,000 1,630,000
975,000 1,950,000
975,000 1,950,000
1,000,000 2,000,000
1,000,000 2,000,000
650,000 1,300,000
790,000 1,580,000
925,000 1,850,000
650,000 1,300,000
500,000 1,000,000
725,000 1,450,000
580,000 1,160,000
475,000 950,000

19,000,000

6,000,000 12,000,000
7,000,000 7,000,000

10,500,000

4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan

1 2 3 4
Juara III 1 Desa
Juara IV 1 Desa
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Kalabahi, 05
Kepala Dinas Ke

dr.CHRISTINE O.
NIP : 197905
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1.
2.
3.
4.
5.
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)
2,000,000 2,000,000
1,500,000 1,500,000
148,260,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


NIP Jabatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan : 1 02 01 19 04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 557,808,000
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Tenaga Penyuluh Kesehatan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Terlaksananya :
Penyuluhan Kesehatan Keliling
Media Penyuluhan
Hasil - Terselenggaranya Penyuluhan Keliling
- Terpasangnya Media Penyuluhan KIA & PHBS

Manfaat Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat ttg KIA & PHBS

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Pengelola dan Pelaksana Program Promosi Kesehatan & Masyarakat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERH


U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 HONORARIUM PNS.
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
* Disediakan Honor Pembuat Media Penyuluhan
- Honor Pembuatan Media 3 or x 3 Keg 9 Keg
* Disediakan Honor Nara Sumber dalam rangka Sosialisasi Masalah Kesehatan
- Honor Panitia Kabupaten 2 or x 2 hr x 17 Kec 68 Keg
- Honor Panitia Kecamatan 3 or x 1 hr x 17 Kec 51 Keg
Disediakan Honor Kegiatan Pameran dalam Daerah
- Penanggungjawab 1 or x 1 sf x 6 hr 6 oh
- Petugas Jaga Malam 2 or x 6 hr 12 oh
- Bongkar Pasang Stand 1 Keg 1 Keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor.
RKA - SKPD 2.2.1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.


Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

or dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Target Kinerja
% 80

Rp. 557,808,000
Org 5

Kec 6
Buah 3
% 100

% 75

% 50

AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

557,808,000

150,000 1,350,000

150,000 10,200,000
150,000 7,650,000

200,000 1,200,000
84,000 1,008,000
1,200,000 1,200,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
* Disediakan biaya belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS E/F 70 gr 4 Rim
Tinta Printer Canon 4 Bh
Map Folio 50 Bh
Pulpen Parket 2 Dos
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

47,500 190,000
35,000 140,000
1,500 75,000
20,000 40,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
* Disediakan biaya belanja Alat Tulis Kantor untuk Sosialisasi Maslalah Kesehatan
di 17 Kecamatan
Kertas HVS E/F 70 gr 6 Rim
Tinta Printer Canon 4 Bh
Blok Note 680 Bh
Ballpoin 57 Lsn
Amplop Putih segi empat 7 Dos

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas.


Disediakan Belanja Bahan Bakar
BBM Penyuluhan Kelilin 1,200 Ltr
BBM Sosialisasi Masalah Kesehatan 1 mb x 17 kc x 50 ltr 850 Ltr

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material


5 2 2 02 06 Belanja Bahan Percontohan / Media
* Biaya Bahan Media Penyuluhan
- Papan Reklame Penyuluhan Penyakit PHBS (Kabir, Bakalang, Baranusa) 3 bh
- Papan Reklame Penyuluhan KIA ( Bukapiting, Maritaing, Apui, Mainang) 4 bh
- Pengadaan Leafleat KADARZI 500 pt
- Media Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (Pameran dan HKN) 10 ppsng
- Pengadaan Leafleat Malaria, TB, PTM, Kespro, KIA, dan HIV/AIDS 500 pt
- Pengadaan Leafleat Keamanan Pangan di Sekolah dan Masyarakat 1000 pt
- Penggantian Media Penyuluhan Kesehatan 16 ppsng
- Pengadaan Kartu Dialog pencegahan Anemia pada kehamilan dan Vit A 250 bh
- Pengadaan Lembar Balik Penanganan Anak Diare di Rumah 135 bh

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 19 Belanja Publikasi
- Radio Hot Spot/Talk Show 12 Tr

5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi


Disediakan belanja transportasi dan akomodasi
- Transport Narasumber dalam rangka Radio Sport/Talk Show 36 Tr
- Transportasi Laut dalam rangka sosialisasi Masalah Kesehatan 7 tr
- Transport Peserta Sosialisasi Masalah Kesehatan
1 jam x 42 or x 17 kec 714 Tr

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli


- Sosialisai msalah kesehatan 4 jam x 2 or x 17 kec 136 Tr
- Talk show 3 jam x 1 or x 12 bl 36 ob

5 2 2 08 Sewa Sarana Transportasi Laut


Sewa Sarana Transportasi Laut 7 lks x 1 kl 7 OK

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Biaya Cetak Spanduk Sosialisasi Masalah Kesehatan 1 Bh
- Biaya fotocopy Materi Sosialisasi Masalah Kesehatan 17,000 Bh

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak :
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

47,500 285,000
35,000 140,000
5,000 3,400,000
30,000 1,710,000
27,500 192,500

5,150 6,180,000
5,150 4,377,500

17,500,000 52,500,000
15,000,000 60,000,000
15,000 7,500,000
500,000 5,000,000
25,000 12,500,000
25,000 25,000,000
1,000,000 16,000,000
25,000 6,250,000
50,000 6,750,000

350,000 4,200,000

50,000 1,800,000
1,000,000 7,000,000

100,000 71,400,000

150,000 20,400,000
150,000 5,400,000

1,000,000 7,000,000

350,000 350,000
200 3,400,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
* Disediakan biaya Penggandaan
- Poster Penyuluhan KIA 1 lbr x 100 bh 100 lbr
- Poster Penyuluhan Penyakit Tropis 1 Pt x 220 bh 220 pt
- Kalender Kesehatan 1 Pt x 100 bh 100 pt
- Pengadaan Media KIE 1 Pt x 100 bh 100 pt

5 2 2 06 04 Belanja Dokumentasi
Disediakan belanja dokumentasi
Dokumentasi Pengembangan Media Penyuluhan 1 pkt
Dokumentasi Hari Cuci Tangan Sedunia 1 pkt
Dokumentasi Sosilaisasi Masalah Kesehatan 1 pkt
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

40,000 4,000,000
40,000 8,800,000
50,000 5,000,000
50,000 5,000,000

200,000 200,000
200,000 200,000
500,000 500,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
* Disediakan Biaya Makan dan Minum Rapat Pengembangan Media Penyuluhan
- Makan 9 or x 1 kl 9 OH
- Snack 9 or x 1 kl 9 OH
* Disediakan Biaya Makan dan Minum Sosialisasi Masalah Kesehatan di 17 Kec.
- Makan 45 or x 17 kec 765 OH
- Snack 45 or x 17 kec 765 OH

5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Disediakan biaya Bimtek Penyuluhan Kesehatan di Puskesmas
- Kenarilang 1 or x 1 kl 1 OH
- Alor Kecil 1 or x 1 kl 1 OH
- Kokar 1 or x 1 kl 1 OH
- Lawahing 1 or x 1 kl 1 OH
- Mebung 1 or x 1 kl 1 OH
- Moru 1 or x 1 kl 1 OH
- Buraga 1 or x 1 kl 1 OH
- Mainang 1 or x 1 kl 1 OH
- Apui 1 or x 1 kl 1 OH
- Padang Alang 1 or x 1 kl 1 OH
- Bukapiting 1 or x 1 kl 1 OH
- Lantoka 1 or x 1 kl 1 OH
- Maritaing 1 or x 1 kl 1 OH
- Mademang 1 or x 1 kl 1 OH
- Tamalabang 1 or x 1 kl 1 OH
- Kabir 1 or x 1 kl 1 OH
- Baranusa 1 or x 1 kl 1 OH
- Maliang 1 or x 1 kl 1 OH
- Kayang 1 or x 1 kl 1 OH
- Limarahing 1 or x 1 kl 1 OH
- Bakalang 1 or x 1 kl 1 OH
- Kalunan 1 or x 1 kl 1 OH
- Ternate 1 or x 1 kl 1 OH
- Lembur 1 or x 1 kl 1 OH
- Mataru 1 or x 1 kl 1 OK
- Probur 1 or x 1 kl 1 OK
- Mali 1 or x 1 kl 1 OK
- RSB Mola 1 or x 1 kl 1 OK
- RSP Wailawar 1 or x 1 kl 1 OK

Perjalanan Dinas Dalam rangka Sosialisasi Masalah Kesehatan


Teluk Mutiara
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
ABAL
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Kabola
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pulau Pura
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

35,000 315,000
15,000 135,000

35,000 26,775,000
15,000 11,475,000

320,000 320,000
500,000 500,000
500,000 500,000
475,000 475,000
475,000 475,000
505,000 505,000
740,000 740,000
650,000 650,000
735,000 735,000
875,000 875,000
710,000 710,000
840,000 840,000
840,000 840,000
1,100,000 1,100,000
815,000 815,000
975,000 975,000
975,000 975,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
650,000 650,000
790,000 790,000
925,000 925,000
650,000 650,000
500,000 500,000
725,000 725,000
580,000 580,000
475,000 475,000
320,000 320,000
975,000 975,000

450,000 2,700,000

625,000 3,750,000

625,000 3,750,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
ABAD
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Mataru
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Alor Selatan
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
ATU
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Alor Timur
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pureman
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)
625,000 3,750,000

675,000 4,050,000

700,000 4,200,000

700,000 4,200,000

625,000 3,750,000

800,000 4,800,000

850,000 5,100,000
KODE RINCIAN PERH
U R A I A N
REKENING
Volume Satuan
1 2 3 4
Alot Timur Laut
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pantar
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pantar Timur
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pantar Tengah
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pantar Barat
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Pantar Brt Laut
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr
Lembur
Gol III 6 org x 1 kl 6.00 org/kl/hr

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah


Disediakan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Penyuluhan Kesehatan
Konsultasi Tk. Provinsi Gol. III 1 or x 1 kl 1 Oh

Konsultasi Tk. Pusat Gol. II 1 or x 1 kl 1 Oh


Konsultasi Tk. Pusat Gol. III 1 or x 1 kl 1 Oh
Konsultasi Tk. Pusat Gol. IV 1 or x 1 kl 1 Oh
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Kalabahi, 05 Ok
Kepala Dinas Keseh

dr.CHRISTINE O. M.
NIP : 19790524
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP Jabatan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5 Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Satuan ( Rp. )
5 6=(3X5)

700,000 4,200,000

800,000 4,800,000

800,000 4,800,000

800,000 4,800,000

800,000 4,800,000

800,000 4,800,000

625,000 3,750,000

6,000,000 6,000,000

14,000,000 14,000,000
15,000,000 15,000,000
16,000,000 16,000,000
557,808,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Tanda Tangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan : 1 02 02 19 07 Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 9,754,169,429 ( Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu -
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terlaksananya Pertemuan KIS

Hasil Pemahaman Kapus tentang KIS lebih baik

Manfaat Terbentuknya Pengelola KIS di Tingkat Puskesmas

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Kepala Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
U R A I A N
REKENING
Volume
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 * Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Disediakan Honorarium Panitia Pelatihan P Care
Pembina 1 Org x 1 kl 1.00
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl 1.00
Ketua 1 Org x 1 kl 1.00
Sekretaris 1 Org x 1 kl 1.00
Anggota 3 Org x 1 kl 3.00

Disediakan Honor Tim Koordinasi Program JKN


- Pelindung 1
- Penasehat 1
- Pembina 1
- Pengarah 1
- Penanggungjawab 1
- Ketua 1
- Sekretaris 1
RKA - SKPD 2.2.1

aan Masyarakat.

Puluh Sembilan Ribu -

ngsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 9,754,169,429
9 Org
75 Org

85 %

100 %

70 %

UNG
A PERANGKAT DAERAH

Harga JUMLAH
Satuan
Satuan ( Rp. )
4 5 6=(3X5)
###
1,715,891,000
61,100,000
61,100,000
61,100,000
2,600,000
OK 500,000 500,000
OK 450,000 450,000
OK 400,000 400,000
OK 350,000 350,000
OK 300,000 900,000

37,250,000
org 3,000,000 3,000,000
org 2,750,000 2,750,000
org 2,500,000 2,500,000
org 2,250,000 2,250,000
org 2,000,000 2,000,000
org 2,500,000 2,500,000
org 2,250,000 2,250,000
KODE
U R A I A N
REKENING
Volume
1 2 3
- Anggota 10

Honor Tim Verifikasi Pertanggungjawaban Kapitasi


- Ketua 1
- Wakil Ketua 1
- Sekretaris 1
- Anggota 10

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Pelatihan P Care
Hekter Ukuran 10 1
Isi Hekter 10 4
Kertas HVS E/F 70 gr 1
Tinta Printer Hitam 1
Tinta Printer Warna 1
Map Folio 58
Note Book Bergaris 1/2 Folio 58
Bolpoin 58
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Disediakan biaya jasa tenaga kesehatan
- Jasa Non Kapitasi Persalinan Tahun 2016 1
- Jasa Non Kapitasi Rawat Inap Tahun 2015 dan Tahun 2016 1
- Jasa Pelayanan Umum Puskesmas Tahun 2015 dan Tahun 2016 1
- Jasa Pelayanan Umum RSB Mola Tahun 2015 dan Tahun 2016 1
- Jasa Non Kapitasi RSB Mola Tahun 2016 1
Harga JUMLAH
Satuan
Satuan ( Rp. )
4 5 6=(3X5)
org 2,000,000 20,000,000

21,250,000
org 2,500,000 2,500,000
org 2,000,000 2,000,000
org 1,750,000 1,750,000
org 1,500,000 15,000,000

1,654,791,000
791,000
791,000

Bh 17,500 17,500
Dos 4,500 18,000
Rim 47,500 47,500
Dos 35,000 35,000
Dos 35,000 35,000
Bh 1,000 58,000
bh 5,000 290,000
Bh 5,000 290,000
1,562,100,000

pt 639,000,000 639,000,000
pt 148,100,000 148,100,000
pt 125,000,000 125,000,000
pt 50,000,000 50,000,000
pt 600,000,000 600,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING
Volume
1 2 3

5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi


Disediakan biaya Transportasi dan akomodasi
Transport Narasumber 2 or x 2 hr x 3 jam 12
Transport panitia sosial 15 or x 1 kl 15
Uang Harian Peserta 1 or x 2 hr x 113 pkm 225

Disediakan Biaya Transport Puskesmas


Pelatihan P Care :
- Kenarilang 1 or x 1 kl 1
- Alor Kecil 1 or x 1 kl 1
- Kokar 1 or x 1 kl 1
- Limarahing 1 or x 1 kl 1
- Mebung 1 or x 1 kl 1
- Moru 1 or x 1 kl 1
- Kalunan 1 or x 1 kl 1
- Apui 1 or x 1 kl 1
- Maritaing 1 or x 1 kl 1
- Mademang 1 or x 1 kl 1
- Bukapiting 1 or x 1 kl 1
- Kabir 1 or x 1 kl 1
- Bakalang 1 or x 1 kl 1
- Tamalabang 1 or x 1 kl 1
- Maliang 1 or x 1 kl 1
- Baranusa 1 or x 1 kl 1
- Kayang 1 or x 1 kl 1
- Buraga 1 or x 1 kl 1
- Lawahing 1 or x 1 kl 1
- Padang Alang 1 or x 1 kl 1
- Lantoka 1 or x 1 kl 1
- Mainang 1 or x 1 kl 1
- Ternate 1 or x 1 kl 1
- Lembur 1 or x 1 kl 1
- RSB Mola 1 or x 1 kl 1
- RS Pratama Wailawar 1 or x 1 kl 1
- Mataru 1 or x 1 kl 1
- Probur 1 or x 1 kl 1

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli


Disediakan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
- Jasa Narasumber Pelatihan P Care 16
Harga JUMLAH
Satuan
Satuan ( Rp. )
4 5 6=(3X5)

36,771,000
22,770,000
OT 10,000 120,000
OT 10,000 150,000
OT 100,000 22,500,000

14,001,000

Tr 220,000 220,000
Tr 224,000 224,000
Tr 235,000 235,000
Tr 485,000 485,000
Tr 255,000 255,000
Tr 240,000 240,000
Tr 685,000 685,000
Tr 475,000 475,000
Tr 730,000 730,000
Tr 800,000 800,000
Tr 440,000 440,000
Tr 650,000 650,000
Tr 650,000 650,000
Tr 675,000 675,000
Tr 675,000 675,000
Tr 700,000 700,000
Tr 800,000 800,000
Tr 445,000 445,000
Tr 265,000 265,000
Tr 700,000 700,000
Tr 570,000 570,000
Tr 410,000 410,000
Tr 370,000 370,000
Tr 255,000 255,000
Tr 222,000 222,000
Tr 700,000 700,000
Tr 685,000 685,000
Tr 440,000 440,000

4,000,000

org/hr/J 250,000 4,000,000


KODE
U R A I A N
REKENING
Volume
1 2 3

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Spanduk Pelatihan P Care 1

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Disediakan Biaya Penggandaan Materi 5800
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat.
Disediakan biaya sewa gedung Pelatihan P Care
- Sewa Gedung
1 Pt x 2 hr 2
5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan minuman Pelatihan
Disediakan Biaya Makanan dan Minuman Pelatihan P Care
- Makan 67 org x 2 hr x 1 kl 134
- Snack 67 org x 2 hr x 2 kl 268

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Disediakan biaya perjalanan dinas dalam rangka Monev Program Promkes dan
Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas
- Kenarilang 2 or x 1 kl 2
- Alor Kecil 2 or x 1 kl 2
- Kokar 2 or x 1 kl 2
- Lawahing 2 or x 1 kl 2
- Mebung 2 or x 1 kl 2
- Moru 2 or x 1 kl 2
- Buraga 2 or x 1 kl 2
- Mainang 2 or x 1 kl 2
- Apui 2 or x 1 kl 2
- Padang Alang 2 or x 1 kl 2
- Bukapiting 2 or x 1 kl 2
- Lantoka 2 or x 1 kl 2
- Maritaing 2 or x 1 kl 2
- Mademang 2 or x 1 kl 2
- Tamalabang 2 or x 1 kl 2
- Kabir 2 or x 1 kl 2
- Baranusa 2 or x 1 kl 2
- Maliang 2 or x 1 kl 2
- Kayang 2 or x 1 kl 2
- Limarahing 2 or x 1 kl 2
- Bakalang 2 or x 1 kl 2
- Kalunan 2 or x 1 kl 2
- Ternate 2 or x 1 kl 2
- Lembur 2 or x 1 kl 2
- Mataru 2 or x 1 kl 2
- Probur 2 or x 1 kl 2
Harga JUMLAH
Satuan
Satuan ( Rp. )
4 5 6=(3X5)

1,510,000
350,000
Pt 350,000 350,000

1,160,000
Lbr 200 1,160,000
2,000,000
2,000,000

hr 1,000,000 2,000,000
8,710,000
8,710,000

org/hari 35,000 4,690,000


org/hari 15,000 4,020,000

79,680,000
35,680,000

35,680,000
OK 320,000 640,000
OK 500,000 1,000,000
OK 500,000 1,000,000
OK 475,000 950,000
OK 600,000 1,200,000
OK 640,000 1,280,000
OK 740,000 1,480,000
OK 650,000 1,300,000
OK 735,000 1,470,000
OK 735,000 1,470,000
OK 710,000 1,420,000
OK 840,000 1,680,000
OK 840,000 1,680,000
OK 930,000 1,860,000
OK 975,000 1,950,000
OK 975,000 1,950,000
OK 975,000 1,950,000
OK 1,000,000 2,000,000
OK 1,000,000 2,000,000
OK 650,000 1,300,000
OK 950,000 1,900,000
OK 925,000 1,850,000
OK 525,000 1,050,000
OK 650,000 1,300,000
OK 925,000 1,850,000
OK 715,000 1,430,000
KODE
U R A I A N
REKENING
Volume
1 2 3
- Mali 2 or x 1 kl 2
- RSB Mola 2 or x 1 kl 2
- RSP Wailawar 2 or x 1 kl 2

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah


Disediakan Biaya Perjalanan Luar Daerah
- Konsultasi Program JKN di Propinsi (Gol III) 1 or x 1 Kl 1

- Konsultasi ProgramJKN di Propinsi (Gol IV) 1 or x 1 Kl 1

- Konsultasi Program JKN di Pusat (Gol III) 1 or x 1 Kl 1

- Konsultasi ProgramJKN di Pusat (Gol IV) 1 or x 1 Kl 1

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

dr.CHRISTINE

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Harga JUMLAH
Satuan
Satuan ( Rp. )
4 5 6=(3X5)
OK 475,000 950,000
OK 550,000 1,100,000
OK 1,050,000 2,100,000

44,000,000

org/kl 6,000,000 6,000,000

org/kl 7,000,000 7,000,000

org/kl 15,000,000 15,000,000

org/kl 16,000,000 16,000,000

1,715,891,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

NIP Jabatan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. 02 01 19 09 5 2 FORMULIR
KABUPATEN ALOR DPA - SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 0219 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan : 1 02 0219 09 Pelatihan Kader Desa Siaga
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehata Kabupaten Alor.
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. 100
Masukan - DANA Rp.
- SDM 9
Keluaran Terlatihnya Kader Desa Siaga 80
Hasil Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Kader Poskesdes 60
Manfaat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Desa Siaga 65
Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 65
Kelompok Sasaran Kegiatan Masyarakat Kab. Alor
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 * Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Disediakan Honorarium Panitia Pelatihan Kader Desa Siaga
- Panitia Kabupaten 2 or x 10 lks 20 OK 100,000
- Panitia Puskesmas 3 or x 10 lks 30 OK 100,000
5 2 1 01 08Upah Kerja PNS
Disediakan Upah Kerja PNS
- Petugas Pemeriksa Golongan Darah ### or x 10 lks 1000 Spl 5,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Hekter Ukuran 10 1 bh 17,500
Isi Hekter 10 4 dos 4,500
Kertas HVS E/F 70 gr 4 Rim 47,500
Tinta Printer Hitam 1 dos 35,000
Map Folio 100 Bh 1,000
Note Book Bergaris 1/2 Folio 100 Bh 5,000
Bolpoin 100 Bh 6,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 21Belanja Transportasi dan Akomodasi
Disediakan biaya Transport dan akomodasi
- Transport dan Uang saku 10 orgx 10 lks x 2 hr 200 Oh 150,000
5 2 2 03 22Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
FORMULIR
DPA - SKPD 2.2.1

Target Kinerja
%
111,060,500
Org
Org
%
%
%

AT DAERAH

JUMLAH
(Rp)

6=(3X5)

111,060,500
10,000,000
10,000,000
10,000,000

2,000,000
3,000,000

5,000,000
5,000,000

101,060,500
1,460,500
1,460,500
17,500
18,000
190,000
35,000
100,000
500,000
600,000
54,000,000
30,000,000

30,000,000
24,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
NaraSumber Pelatihan Kader Desa Siaga
2 or x 10 Lks x 2 hr x 4 jam 160 org/hr/J 150,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Belanja Foto copy 5000 Lbr 200
JUMLAH
(Rp)

6=(3X5)

24,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat.
* Belanja sewa gedung dalam rangka :
- Pelatihan Kader Desa Siaga
10 lks x 2 hr 20 lks 250,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Biaya Makanan dan Minuman dalam rangka Pelatihan -
Kader Desa Siaga :
Makan 15 or x 10 lks x 1 Kl x 2 Hr 300 Oh 35,000

Minum 15 or x 10 lks x 1 Kl x 2 Hr 300 Oh 15,000


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
* Petugas dalam rangka Pelatihan Kader Desa Siaga
Petugas Kabupaten :
- Desa Lakwati : 4 org x 1 Keg 4 OH 355,000
- Desa Belemana : 4 org x 1 Keg 4 OH 320,000
- Desa Mataru Selatan : 4 org x 1 Keg 4 OH 445,000
- Desa Tude : 4 org x 1 Keg 4 OH 540,000
- Desa Delaki : 4 org x 1 Keg 4 OH 480,000
- Desa Piringsina : 4 org x 1 Keg 4 OH 440,000
- Desa Marica : 4 org x 1 Keg 4 OH 330,000
- Desa Kopidil : 4 org x 1 Keg 4 OH 420,000
- Desa Probur : 4 org x 1 Keg 4 OH 355,000
- Desa Halerman : 4 org x 1 Keg 4 OH 415,000

* Petugas dalam rangka Pengambilan Golongan Darah


Petugas Kabupaten : Perjalanan 3 hr
- Desa Lakwati : 2 org x 1 Keg 2 OH 355,000
- Desa Belemana : 2 org x 1 Keg 2 OH 320,000
- Desa Mataru Selatan : 2 org x 1 Keg 2 OH 445,000
- Desa Tude : 2 org x 1 Keg 2 OH 540,000
- Desa Delaki : 2 org x 1 Keg 2 OH 480,000
- Desa Piringsina : 2 org x 1 Keg 2 OH 440,000
- Desa Marica : 2 org x 1 Keg 2 OH 330,000
- Desa Kopidil : 2 org x 1 Keg 2 OH 420,000
- Desa Probur : 2 org x 1 Keg 2 OH 355,000
- Desa Halerman : 2 org x 1 Keg 2 OH 415,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


JUMLAH
(Rp)

6=(3X5)
5,000,000
5,000,000

5,000,000
15,000,000
15,000,000

10,500,000

4,500,000
24,600,000
24,600,000

1,420,000
1,280,000
1,780,000
2,160,000
1,920,000
1,760,000
1,320,000
1,680,000
1,420,000
1,660,000

710,000
640,000
890,000
1,080,000
960,000
880,000
660,000
840,000
710,000
830,000

111,060,500
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
JUMLAH
(Rp)

6=(3X5)
abahi, 05 Oktober 2016
Dinas Kesehatan Kab. Alor,

INE O. M. B. LAOEMOERY
: 19790524 200312 2 007

Jabatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1 02 01 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarak
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n-1 : Rp. -
Jumlah Tahun n : Rp. 201,985,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Mendapatkan Data Informasi Status Gizi
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Pemantauan Status Gizi

Hasil - Mendapatkan Data dan Informasi Status Gizi


Manfaat - Meningkatnya Status Gizi Anak
- Rencana Tindak Lanjut
Dampak Menurunkan Angka kematian Bayi dan Balita
Kelompok Sasaran Kegiatan seluruh anak bawah lima tahun
Pengelola Program Gizi Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERA
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 HONORARIUM PNS.

* Honorarium Editing, Coding Entri Data PSG Operasi Timbang


435 Pyd x
* Honorarium Pengelolaan Surveilens Gizi Web. Site sigizi Tk Kab Alor (Editing,Olah,
analisa, unggah) 1 or x
* Honorarium Pengelolaan dan analisis Data PSG Melalui Operasi Timbang
2 or x

* Pelindung/Penasehat 1 or x 1 pkt
* Penanggung Jawab 1 or x 1 pkt
* Ketua Panitia 1 or x 1 pkt
* Wakil Ketua Panitia 1 or x 1 pkt
* Anggota Panitia 5 or x 1 pkt
* Uang saku peserta 44 or x 1 pkt

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
* Pengadaan ATK dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan Pemantauan Status Gizi (PSG)
Note Book Bergaris 1/2 Folio : 1 org x
Map Batik : 1 org x
Bolpoint : 1 org x
Spanduk 1 lbr x

Pengadaan ATK dalam rangka :


1 sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) di Tk. Kabupaten
Note Book Bergaris 1/2 Folio : 1 bh x
Map Batik : 1 bh x
Bolpoint : 1 bh x
Kertas Jagung : 1 bh x
Spidol Besar : 1 bh x

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
* Format Operasi Timbang 435 Pkt x
Belanja Cetak Sosialisasi KADARZI
1 Foto Copy Materi Kegiatan 1 bh x
2 Biaya Dokumentasi & Pelaporan 1 kl x
3 Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 kl x
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
* Transport Lokal Petugas Kabupaten dalam rangka :
* Transport Lokal Petugas Ke desa dalam rangka :
- Pengumpulan Data Melalui Operasi Timbang 33 org x
Transport Lokal Peserta dalam rangka kegiatan
sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) di Tk. Kecamatan/Puskesmas
33 org x 1 hr
5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
* Biaya Makanan dan Minuman rapat dalam rangka :
33 or
Belanja Makanan dan minuman dalam rangka sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) di Tk.
1 Makan dan minum 33 org x 1 hr

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
* Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan Pemantauan
1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lanto
22 Mainang
23 Ternate
24 Lembur
25 Probur
26 Mataru

* Perjalanan DInas Narasumber, Moderator dan Panitia Kabupaten dalam rangka Sosialisasi Keluar
1 Bakalang
2 Kokar
3 Mebung
4 Maritaing
5 Bukapitng
6 Kabir
7 Baranusa
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah
di Jakarta
Update sistem unggah data surveilans Gizi berbasis website di Jakarta
- Golongan IV 1 or x
,- Goongan III 1 or x
Konsultasi Program Gizi di Kupang
- Golongan IV 1 or x
,- Goongan III 2 or x
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DAN ANGGARAN
RANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1
N ALOR
ARAN 2017

baikan Gizi Masyarakat


Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
85 %
Rp. 201,985,000
24 Orang
435 Posyandu

100 %
85 %
100 %
100 %

BELANJA LANGSUNG
AN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

201,985,000

1 Pkt 1 Kl 435 OK 50,000 21,750,000


Alor (Editing,Olah,
12 Bl 1 Kl 12 OK 100,000 1,200,000

1 kali 1 Kl 2 OK 500,000 1,000,000

1 OH 500,000 500,000
1 OH 450,000 450,000
1 OH 400,000 400,000
1 OH 350,000 350,000
5 OH 300,000 1,500,000
175 OH 100,000 17,500,000

antauan Status Gizi (PSG) Melalui Operasi Timbang


26 Pusk x 1 kl 26 Bh 5,000 130,000
26 Pusk x 1 kl 26 Bh 5,000 130,000
26 Pusk x 1 kl 26 Bh 5,000 130,000
1 pkt x 1 kl 1 pkt 350,000 350,000

25 or x 7 Pusk./Kec. 175 Bh 10,000 1,750,000


25 or x 7 Pusk/Kec. 175 Bh 5,000 875,000
25 or x 7 Pusk/Kec. 175 Bh 10,000 1,750,000
25 or x 7 Pusk/Kec. 175 Bh 5,000 875,000
25 or x 7 Pusk/Kec. 175 Bh 10,000 1,750,000

1 Kali 435 Pkt 10,000 4,350,000

2 pkt x 7 Pusk/Kec. 14 Paket 10,000 140,000


1 pkt x 7 Pusk/Kec. 7 Paket 100,000 700,000
1 pkt x 7 Pusk/Kec. 7 Paket 300,000 2,100,000
1 kali 33 OK 50,000 1,650,000
:
an/Puskesmas
x 7 Pusk/Kecamatan 231 OH 50,000 11,550,000

x 1 hr x 1 kl 33 OH 50,000 1,650,000
adar Gizi (KADARZI) di Tk. Kecamatan
x 7 Pusk./Kec. 231 OH 50,000 11,550,000

pelaksanaan Pemantauan Status Gizi (PSG) Melalui Operasi Timbang


1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 525,000 525,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 505,000 505,000
1 Ok 645,000 645,000
1 Ok 595,000 595,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 760,000 760,000
1 Ok 570,000 570,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 630,000 630,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 605,000 605,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 595,000 595,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 525,000 525,000
1 Ok 525,000 525,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 410,000 410,000
1 Ok 580,000 580,000

m rangka Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi ( KADARZI) di tingkat Puskesmas/Kecamatan


7 Ok 790,000 5,530,000
7 Ok 500,000 3,500,000
7 Ok 350,000 2,450,000
7 Ok 840,000 5,880,000
7 Ok 710,000 4,970,000
7 Ok 975,000 6,825,000
7 Ok 975,000 6,825,000
1 Kl 1 OK 16,000,000 16,000,000
2 Kl 2 OK 15,000,000 30,000,000

1 Kl 1 OK 7,000,000 7,000,000
1 Kl 2 OK 6,000,000 12,000,000
201,985,000
Kalabahi, 23 september 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O.M.B LAOEMOERY


NIP : 19790524 200312 2 007

emerintah Daerah
NIP Jabatan Tanda Tangan
Ketua 1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
Anggota 7. ……….
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1 02 01 20 02 Pemberian Makanan Tambahan dan V
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1,470,000
Jumlah Tahun n : Rp. 1,680,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Cakupan Program Gizi

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Tersedianya PMT Pemulihan Anak Gizi Buruk
Hasil - Terpenuhinya Kebutuhan Anak Gizi Buruk
Manfaat - Meningkatnya Status Gizi Anak
Dampak Pertumbuhan Anak Lebih Baik dan terpantau secara rutin
Kelompok Sasaran Kegiatan 35 Anak Gizi Buruk di Kab. Alor

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANG

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 02 Belanja Bahan / Materi
5 2 2 02 07 Belanja Bahan Makanan dan Minuman untuk Anak Gizi Buruk.
* Pengadaan Bahan PMT Pemulihan Anak dalam rangka
- Perawatan dan Penanganan Balita Gizi Buruk di Masyarakat
: 26 Pusk.
* Pengadaan Bahan PMT Pemulihan Ibu Hamil dalam rangka
- Perawatan dan Penanganan Ibu Hamil KEK di Masyarakat
: 26 Pusk.

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas


5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
* Pengganti Transport Petugas Dalam rangka :

- Pengganti Transport Petugas Puskesmas dalam rangka


Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk di Desa/Kel. oleh Tenaga Gizi Puskes.
1 or x
- Pengganti Transport Petugas Puskesmas dalam rangka
Pemantauan PMT-P Balita Gizi Buruk
1 or x

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Pengganti Transport Petugas Dinas Kesehatan dalam rangka
Pemantauan Penanganan Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK di Tk. Puskesmas Desa/Po
1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lanto
22 Mainang
23 Ternate
24 Lembur
25 Probur
26 Mataru
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DAN ANGGARAN
RANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1
N ALOR
ARAN 2017

Perbaikan Gizi Masyarakat


n Makanan Tambahan dan Vitamin

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
80 %

Rp. 410,100,000
9 Orang
150 Posyandu
100 %
50 %
antau secara rutin 50 %

ELANJA LANGSUNG
N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

410,100,000
410,100,000
327,600,000
327,600,000

x 5 Kasusx 90 hr 11,700 Hma 20,000 234,000,000

x 2 Kasusx 90 hr 4,680 Hma 20,000 93,600,000

44,800,000
44,800,000

ga Gizi Puskes.
175 Kel/d x 1 kl 175 Ok 100,000 17,500,000

182 anak/x 3 kl 546 Ok 50,000 27,300,000

37,700,000
K di Tk. Puskesmas Desa/Posyandu pada 26 puskesmas
2 Ok 320,000 640,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2 Ok 650,000 1,300,000
2 Ok 475,000 950,000
2 Ok 505,000 1,010,000
2 Ok 925,000 1,850,000
2 Ok 735,000 1,470,000
2 Ok 840,000 1,680,000
2 Ok 1,100,000 2,200,000
2 Ok 710,000 1,420,000
2 Ok 975,000 1,950,000
2 Ok 790,000 1,580,000
2 Ok 815,000 1,630,000
2 Ok 1,000,000 2,000,000
2 Ok 975,000 1,950,000
2 Ok 1,000,000 2,000,000
2 Ok 740,000 1,480,000
2 Ok 475,000 950,000
2 Ok 875,000 1,750,000
2 Ok 840,000 1,680,000
2 Ok 650,000 1,300,000
2 Ok 650,000 1,300,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2 Ok 580,000 1,160,000
2 Ok 725,000 1,450,000
410,100,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

merintah Daerah
NIP Jabatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyar
Kegiatan : 1 02 1 01 01 20 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelapo
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 400,000,000
Jumlah Tahun n : Rp. -
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Menurunkan Angka Gizi Buruk

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Tersedianya data PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK
Hasil - Terpenuhinya data Kebutuhan Ibu Hamil KEK
Manfaat - Meningkatnya Status Gizi Ibu dan Anak
Dampak Pertumbuhan Anak Lebih Baik dan terpantau secara rutin
Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu dan Anak

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGK
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honor Panitia dan Instruktur dalam rangka kegiatan :
1 Evaluasi Program Gizi Masyarakat

* Narasumber Kabupaten 2 or x 1 hr x 4 Jam


2. Panitia :

* Pelindung/Penasehat 1 or x 1 pkt
* Penanggung Jawab 1 or x 1 pkt
* Ketua Panitia 1 or x 1 pkt
* Wakil Ketua Panitia 1 or x 1 pkt
* Anggota Panitia 2 or x 1 pkt

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Pengadaan ATK dalam rangka :
1 Evaluasi Program Gizi Masyarakat
Note Book Bergaris 1/2 Folio : 1 org x 26
Map Batik : 1 org x 26
Bolpoint : 1 org x 26
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
1 Foto Copy Materi Kegiatan :
2 Biaya Dokumentasi & Pelaporan Rapat Evaluasi Program Gizi
3 Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 pkt x 1

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.


5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat.
* Belanja sewa gedung dalam rangka :
1 Evaluasi Program Gizi Masyarakat
1 hr x 1

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
* Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas dalam rangka Evaluasi Program Gizi Masyarakat

1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lantoka
22 Mainang
23 Ternate
24 Lembur
25 Probur
26 Mataru
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
1 Evaluasi Program Gizi Masyarakat 30 or x
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NGGARAN
AT DAERAH
RKA - SKPD 2.2.1
R
2014

Perbaikan Gizi Masyarakat


, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Langsung
k Ukur Kinerja Target Kinerja
80 %

Rp. -
9 Orang
150 Posyandu
100 %
50 %
secara rutin 50 %

A LANGSUNG
AN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

22,625,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000

8 OH 150,000 1,200,000

1 OH 500,000 500,000
1 OH 450,000 450,000
1 OH 400,000 400,000
1 OH 350,000 350,000
2 OH 300,000 600,000

19,125,000
650,000
650,000

Pusk x 1 kl 26 Bh 10,000 260,000


Pusk x 1 kl 26 Bh 5,000 130,000
Pusk x 1 kl 26 Bh 10,000 260,000
860,000
860,000
26 Paket 10,000 260,000
1 Paket 300,000 300,000
kl 1 Paket 300,000 300,000

1,000,000
1,000,000

kl 1 kl 1,000,000 1,000,000

15,115,000
15,115,000
Gizi Masyarakat

1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 525,000 525,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 505,000 505,000
1 Ok 645,000 645,000
1 Ok 595,000 595,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 760,000 760,000
1 Ok 570,000 570,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 630,000 630,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 605,000 605,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 595,000 595,000
1 Ok 680,000 680,000
1 Ok 525,000 525,000
1 Ok 525,000 525,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 580,000 580,000
1 Ok 600,000 600,000
1,500,000
1 hr x 1 kl 30 OH 50,000 1,500,000
22,625,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Daerah
NIP Jabatan
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 1 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
Kegiatan : 1 02 1 01 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat.
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun 2012 : Rp -
Jumlah Tahun 2013 : Rp -
Jumlah Tahun 2014 : Rp -
Jumlah Tahun 2017 : Rp 367,718,000 ( Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya angka usia harapan hidup
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Terlaksananya Pembinaan Klinik Sanitasi
- Terlaksananya Pengambilan/Pemeriksaan Sampel Air
- Terlaksananya Monitoring STBM
- Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Lingkungan Sehat
Hasil - Peningkatan Pengetahuan Petugas Klinik Sanitasi
- Teridentifikasi kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan
- Perubahan Perilaku masyarakat terhadap lingkungan
- Tersedianya Data Program Lingkungan Sehat
- Tersedianya data kualitas air minum pada DAMIU dan PDAM
Manfaat - Terpantaunya Kondisi STBM di Kabupaten
- Tersedianya Data Kualitas Air Minum pada DAMIU dan PDAM
- Terkendalinya Kualitas Air Minum pada DAMIU dan PDAM
- Menurunnya angka kesakitan penyakit-penyakit akibat Lingkungan
Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan Lingkungan Sehat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
* Disediakan Honorarium Panitia Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan Bagi
Pengelola dan Penjamah Makanan
Pembina 1 Org x 1 kl
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl
Ketua 1 Org x 1 kl
Sekretaris 1 Org x 1 kl
Anggota 3 Org x 1 kl

* Disediakan Honorarium Panitia Pelatihan Inspeksi Sanitasi bagi Tenaga


Sanitarian Puskesmas
Pembina 1 Org x 1 kl
ingkungan Sehat.
n Lingkungan Sehat.

Tujuh Puluh Lima Rupiah )


angsung
Target Kinerja
75 %
80 %
Rp. ###
46 Org
24 Puskesmas
24 Puskesmas
24 Puskesmas
24 Puskesmas
75 %
75 %
65 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
at Lingkungan 50 %
75 %

SUNG
JA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)

###
10,450,000
10,450,000
10,450,000
2,600,000

1.00 OK 500,000 500,000


1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

2,600,000

1.00 OK 500,000 500,000


KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl
Ketua 1 Org x 1 kl
Sekretaris 1 Org x 1 kl
Anggota 3 Org x 1 kl

* Disediakan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Deklarasi Stop BABS


Pelindung/Penasehat
Wakil Pelindung/Penasehat
Ketua Panitia Pelaksana
Wakil Ketua Panitia Pelaksana
Anggota

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Disediakan Biaya ATK Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan
Kertas HVS
Block Note
Ballpoint
Map Folio
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)
1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

5,250,000
1 Ok 1,250,000 1,250,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 750,000 750,000
2 Ok 500,000 1,000,000
5 Ok 250,000 1,250,000

###
683,000
683,000
287,500
1 rim 47,500 47,500
20 bh 5,000 100,000
20 bh 5,000 100,000
20 bh 2,000 40,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Disediakan Biaya ATK Pelatihan Inspeksi Sanitasi bagi Sanitarian Puskesmas
Hekter Ukuran 10
Isi Hekter
Kertas HVS D/F 70 gr
Map Folio
Note book
Bolpoint

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material


5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan
Disediakan biaya belanja Bahan Percontohan
- Bahan Penunjang Pemeriksaan Kualitas Air
Reagen Pemeriksaan Kualitas Kimia dan Bakteriologis
- Kaporit

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Disediakan biaya transport dan lumpsum Petugas pengambilan sample air
- Transport Petugas Pengambil Sample air DAMIU
Disediakan Biaya uang saku petugas pemeriksaan sampel air DAMIU
- Uang saku
Disediakan biaya transport dan lumpsum Petugas pengambilan sample air PDAM
- Transport
Disediakan Biaya uang saku petugas pemeriksaan sampel air PDAM
- Uang saku
Disediakan biaya transport Peserta Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan
- Transport
Disediakan Biaya uang saku Peserta Pelatihan Hytgiene Sanitasi Makanan
- Uang saku

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli


Disediakan biaya jasa Narasumber/Tenaga Ahli
- Jasa Narasumber Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan 31 or x 2 hr x 8 jm

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Disediakan biaya cetak
Buku Register Kesehatan Lingkungan
Buku Register Klinik Sanitasi
Spanduk STBM Desa sasaran
Spanduk STBM Desa Deklarasi Stop BABS
Piagam Penghargaan Desa Stop BABS
Papan himbauan Stop BABS
Spanduk Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan
Spanduk Pelatihan IS bagi Tenaga Sanitarian

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Disediakan biaya Penggandaan untuk program lingkungan sehat
- Foto Copy Format Inspeksi Sanitasi
- Foto Copy Laporan Lingkungan sehat
- Penggandaan Materi Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)
395,500
1 bh 20,000 20,000
1 bh 4,000 4,000
1 rim 47,500 47,500
27 Bh 2,000 54,000
27 Bh 5,000 135,000
27 bh 5,000 135,000

85,000,000

1 pt 5,000,000 5,000,000
1 pt 60,000,000 60,000,000
20 bh 1,000,000 20,000,000

27,100,000
24,700,000

96 org/lks/kl 80,000 7,680,000

64 org/lks/kl 80,000 5,120,000

48 org/lks/kl 80,000 3,840,000

32 org/lks/kl 80,000 2,560,000

20 org/tr 50,000 1,000,000

60 org/hr 75,000 4,500,000

2,400,000

16 org/hr/J 150,000 2,400,000

58,990,000
52,750,000

28 Bk 25,000 700,000
28 Bk 25,000 700,000
60 bh 300,000 18,000,000
5 bh 350,000 1,750,000
60 bh 15,000 900,000
300 bh 100,000 30,000,000
1 bh 350,000 350,000
1 bh 350,000 350,000

6,240,000

20000 Lbr 200 4,000,000


9000 Lbr 200 1,800,000
1000 Lbr 200 200,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Penggandaan Materi Pelatihan IS bagi Tenaga Sanitarian

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.


5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat.
* Disediakan Belanja sewa gedung dalam rangka :
- Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan
- Pelatihan IS bagi Tenaga Sanitarian

5 2 2 08 Belanja Sewas Sarana Mobilitas


5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Disediakan biaya sewa
Sewa Kendaraan roda 4 dalam rangka deklarasi Desa Stop BABS
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)
1200 Lbr 200 240,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000
2 OH 1,000,000 2,000,000
2 OH 1,000,000 2,000,000

12,000,000

8 Tr 1,500,000 12,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Disediakan biaya makan dan minum Deklarasi Desa Stop BABS
Makan dan minum

Disediakan biaya makan dan minum Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan


Makan 25 or x 2 hr x 1 Kl
Snack 25 or x 2 hr x 2 Kl

Disediakan biaya makan dan minum Pelatihan IS Tenaga Sanitarian


Makan 32 or x 2 hr x 1 Kl
Snack 32 or x 2 hr x 2 Kl

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1. Perjalanan Dinas Petugas Kab.Dalam Rangka Bimtek Program Lingkungan Sehat

- Kenarilang 2 or x 1 kl
- Alor Kecil 2 or x 1 kl
- Kokar 2 or x 1 kl
- Ternate 2 or x 1 kl
- Lawahing 2 or x 1 kl
- Mebung 2 or x 1 kl
- Bukapiting 2 or x 1 kl
- Lembur 2 or x 1 kl
- Lantoka 2 or x 1 kl
- Maritaing 2 or x 1 kl
- Moru 2 or x 1 kl
- Mainang 2 or x 1 kl
- Apui 2 or x 1 kl
- Buraga 2 or x 1 kl
- Kalunan 2 or x 1 kl
- Padang Alang 2 or x 1 kl
- Mademang 2 or x 1 kl
- Limarahing 2 or x 1 kl
- Bakalang 2 or x 1 kl
- Tamalabang 2 or x 1 kl
- Kabir 2 or x 1 kl
- Baranusa 2 or x 1 kl
- Maliang 2 or x 1 kl
- Kayang 2 or x 1 kl
- Mataru 2 or x 1 kl
- Probur 2 or x 1 kl
- Mali 2 or x 1 kl

2. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Desa Pasca Deklarasi STBM

- Kenarilang 1 or x 1 kl
- Alor Kecil 1 or x 1 kl
- Kokar 1 or x 1 kl
- Ternate 1 or x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)
19,910,000

500 OH 25,000 12,500,000

50 OH 35,000 1,750,000
100 OH 15,000 1,500,000

64 OH 35,000 2,240,000
128 OH 15,000 1,920,000

###
74,585,000
39,570,000

2 OK 150,000 300,000
2 OK 500,000 1,000,000
2 OK 500,000 1,000,000
2 OK 475,000 950,000
2 OK 600,000 1,200,000
2 OK 640,000 1,280,000
2 OK 740,000 1,480,000
2 OK 650,000 1,300,000
2 OK 735,000 1,470,000
2 OK 735,000 1,470,000
2 OK 710,000 1,420,000
2 OK 840,000 1,680,000
2 OK 840,000 1,680,000
2 OK 930,000 1,860,000
2 OK 975,000 1,950,000
2 OK 975,000 1,950,000
2 OK 975,000 1,950,000
2 OK 1,000,000 2,000,000
2 OK 1,000,000 2,000,000
2 OK 650,000 1,300,000
2 OK 950,000 1,900,000
2 OK 925,000 1,850,000
2 OK 525,000 1,050,000
2 OK 650,000 1,300,000
2 OK 925,000 1,850,000
2 OK 715,000 1,430,000
2 OK 475,000 950,000

19,785,000

1 OK 150,000 150,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 475,000 475,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Lawahing 1 or x 1 kl
- Mebung 1 or x 1 kl
- Bukapiting 1 or x 1 kl
- Lembur 1 or x 1 kl
- Lantoka 1 or x 1 kl
- Maritaing 1 or x 1 kl
- Moru 1 or x 1 kl
- Mainang 1 or x 1 kl
- Apui 1 or x 1 kl
- Buraga 1 or x 1 kl
- Kalunan 1 or x 1 kl
- Padang Alang 1 or x 1 kl
- Mademang 1 or x 1 kl
- Limarahing 1 or x 1 kl
- Bakalang 1 or x 1 kl
- Tamalabang 1 or x 1 kl
- Kabir 1 or x 1 kl
- Baranusa 1 or x 1 kl
- Maliang 1 or x 1 kl
- Kayang 1 or x 1 kl
- Mataru 1 or x 1 kl
- Probur 1 or x 1 kl
- Mali 1 or x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 600,000 600,000
1 OK 640,000 640,000
1 OK 740,000 740,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 930,000 930,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 950,000 950,000
1 OK 925,000 925,000
1 OK 525,000 525,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 925,000 925,000
1 OK 715,000 715,000
1 OK 475,000 475,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
4. Transport Petugas Puskesmas dlm rangka Pelatihan IS bg Sanitarian Pusk.

- Kenarilang 1 or x 1 kl
- Alor Kecil 1 or x 1 kl
- Kokar 1 or x 1 kl
- Limarahing 1 or x 1 kl
- Mebung 1 or x 1 kl
- Moru 1 or x 1 kl
- Kalunan 1 or x 1 kl
- Apui 1 or x 1 kl
- Maritaing 1 or x 1 kl
- Mademang 1 or x 1 kl
- Bukapiting 1 or x 1 kl
- Kabir 1 or x 1 kl
- Bakalang 1 or x 1 kl
- Tamalabang 1 or x 1 kl
- Maliang 1 or x 1 kl
- Baranusa 1 or x 1 kl
- Kayang 1 or x 1 kl
- Buraga 1 or x 1 kl
- Lawahing 1 or x 1 kl
- Padang Alang 1 or x 1 kl
- Lantoka 1 or x 1 kl
- Mainang 1 or x 1 kl
- Ternate 1 or x 1 kl
- Lembur 1 or x 1 kl
- Probur 1 or x 1 kl
- Mataru 1 or x 1 kl
- Mali 1 or x 1 kl

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Dalam Rangka :
- Konsultasi Program Lingkungan Sehat ke Kupang
Gol. III : 1 or x 1 kl
Gol. IV : 1 or x 1 kl
- Konsultasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program PL ke Jakarta
Gol. III : 1 or x 1 kl
Gol. IV : 1 or x 1 kl

- Koordinasi Program PPSP di Jakarta


Gol. III : 1 or x 1 kl
Gol. IV : 1 or x 1 kl
Kalabahi, 23 sep
Kepala Dinas Kese
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)
15,230,000

1 OK 150,000 150,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 525,000 525,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 505,000 505,000
1 OK 645,000 645,000
1 OK 595,000 595,000
1 OK 680,000 680,000
1 OK 760,000 760,000
1 OK 570,000 570,000
1 OK 655,000 655,000
1 OK 630,000 630,000
1 OK 655,000 655,000
1 OK 680,000 680,000
1 OK 655,000 655,000
1 OK 680,000 680,000
1 OK 605,000 605,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 595,000 595,000
1 OK 680,000 680,000
1 OK 525,000 525,000
1 OK 525,000 525,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 410,000 410,000
1 OK 580,000 580,000
1 OK 475,000 475,000

75,000,000

1 OK 6,000,000 6,000,000
1 OK 7,000,000 7,000,000

1 OK 15,000,000 15,000,000
1 OK 16,000,000 16,000,000

1 OK 15,000,000 15,000,000
1 OK 16,000,000 16,000,000
Kalabahi, 23 september 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O.M.B LAOEMOERY


NIP : 19790524 200312 2 007
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RINCIAN PERHITUNGAN
SEBELUM PERUBAHAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan (Rp)
3 4 5 6=(3X5)

NIP Jabatan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02. 1. 02. 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02. 1. 02. 01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menu
Kegiatan : 1 02. 1. 02. 01. 22 08 Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menu
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2014
Jumlah Tahun 2014
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2015
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Cakupan Program Upaya Kesehatan masyarakat

Masukan - Jumlah Dana


DANA
- SDM
Keluaran

Hasil

Manfaat

Dampak

Kelompok Sasaran Kegiatan

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegatan
* Panitia Evaluasi Program Pengendalian Penyakit
tingkat kabupaten
Pembina 1 Org x 1 kl
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl
Ketua 1 Org x 1 kl
Sekretaris 1 Org x 1 kl
Anggota 3 Org x 1 kl

* Panitia Sosoalisasi Program Penanggulangan TB-HIV


di 5 Kecamatan
- Panitia 2 or x 3 hr x 5 kec
* Panitia Sosoalisasi Program Penanggulangan Malaria
di 5 Kecamatan
- Panitia 2 or x 3 hr x 5 kec
* Penanggung jawab Mikroskopis Kabupaten
1 or x 12 bl
* Wasor/Pengelola TB Kabupaten
an Penanggulangan Penyakit Menular
dan Pemberantasan Penyakit Menular

gsung
Target Kinerja

R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
3 4 5 6=(3X5)

947,022,500
167,050,000
84,800,000

1.00 OK 500,000 500,000


1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

30 Oh 150,000 4,500,000

30 Oh 150,000 4,500,000

12 Ob 150,000 1,800,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

1 or x 12 bl
* Wasor/Pengelola Malaria Kabupaten
1 or x 12 bl
* Wasor/Pengelola Program Frambusia/Kusta Kabupaten
1 or x 12 bl
* Wasor/Pengelola Program Diare dan Ispa Kabupaten
1 or x 12 bl
* Wasor/Pengelola Program PTM Kabupaten
1 or x 12 bl
* Wasor/Pengelola Program HIV-AIDS Kabupaten
1 or x 12 bl
* Petugas Mikroskopis Malaria Puskesmas
1 or x 12 bl x 27 Pusk

* Petugas Mikroskopis TB Puskesmas


1 or x 12 bl x 10 Pusk
5 2 1 02 Honorarium Non PNS
5 2 1 02 3 Upah Kerja Non PNS
* Disediakan biaya upah kerja Non PNS Petugas
pemeriksaan slide malaria
* Disediakan biaya upah kerja Non PNS Petugas
pemeriksaan slide TB
* Disediakan biaya upah kerja Non PNS Petugas
cross check Malaria
* Disediakan biaya upah kerja Non PNS Petugas
cross check TB
* Disediakan biaya upah kerja Non PNS Petugas
Abatesasi di wilayah kota kalabahi
* Disediakan biaya upah kerja Non PNS Petugas
Fooging dalam rangka penanggulangan DBD
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
12 Ob 150,000 1,800,000

12 Ob 150,000 1,800,000

12 Ob 150,000 1,800,000

12 Ob 150,000 1,800,000

12 Ob 150,000 1,800,000

12 Ob 150,000 1,800,000

324 Ob 150,000 48,600,000

120 Ob 100,000 12,000,000


82,250,000

14000 sp 4,000 56,000,000

1000 sp 4,000 4,000,000

2000 sp 2,500 5,000,000

500 sp 2,500 1,250,000

2000 rm 3,000 6,000,000

2000 rm 5,000 10,000,000


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis Kantor
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
* Pengadaan ATK Panitia dan peserta dalam rangka
Pertemuan Evaluasi Program Pengndalian Penyakit
- Kertas HVS
- Tinta Printer Hitam DP 40
- Anakan Hekter Sedang
- Map Sneel Hecter
- Map Biasa
- Not Book 1/2 folio
- Bolpoint
* Pengadaan ATK panitia dan peserta dalam rangka
Pertemuan Sosialisasi penanggulangan TB - HIV
di 5 kecamatan
- Kertas HVS
- Tinta Printer Hitam DP 40
- Anakan Hekter Sedang
- Map Sneel Hecter
- Map Biasa
- Not Book 1/2 folio
- Bolpoint
* Pengadaan ATK Panitia dan peserta dalam rangka
Pertemuan Sosialisasi penanggulangan Malaria
di 5 kecamatan
- Kertas HVS
- Tinta Printer Hitam DP 40
- Anakan Hekter Sedang
- Map Sneel Hecter
- Map Biasa
- Not Book 1/2 folio
- Bolpoint
* Pengadaan ATK dalam rangka pembentukan Posbindu
di 5 puskesmas
- Kertas HVS
- Tinta Printer Hitam DP 40
- Anakan Hekter Sedang
- Map Sneel Hecter
- Map Batik
- Not Book
- Bolpoint
* Pengadaan ATK panitia dan peserta dalam rangka
Pertemuan Sosialisasi Voulautry Conseling And Test /VCT (HIV)
di 6 Puskesmas
- Kertas HVS
- Tinta Printer Hitam DP 40
- Anakan Hekter Sedang
- Map Sneel Hecter
- Map Biasa
- Not Book 1/2 folio
- Bolpoint

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


* Belanja bahan bakar minyak Genset dalam rangka Sosialisasi
penanggulangan TB HIV dan Malaria
BBM 20 ltr x 10 lks
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
564,972,500
11,357,500
7,306,000
1000 Slide 3,000 425,500

1 rim 47,500 47,500


1 bh 35,000 35,000
1 dos 5,000 5,000
1 bh 8,000 8,000
30 bh 1,000 30,000
30 bh 5,000 150,000
30 bh 5,000 150,000
2,127,500

5 rim 47,500 237,500


5 bh 35,000 175,000
5 dos 5,000 25,000
5 bh 8,000 40,000
150 bh 1,000 150,000
150 bh 5,000 750,000
150 bh 5,000 750,000
2,127,500

5 rim 47,500 237,500


5 bh 35,000 175,000
5 dos 5,000 25,000
5 bh 8,000 40,000
150 bh 1,000 150,000
150 bh 5,000 750,000
150 bh 5,000 750,000
402,500

1 rim 47,500 47,500


1 bh 35,000 35,000
1 dos 5,000 5,000
5 bh 8,000 40,000
25 bh 1,000 25,000
25 bh 5,000 125,000
25 bh 5,000 125,000
2,223,000

6 rim 47,500 285,000


6 bh 35,000 210,000
6 dos 5,000 30,000
6 bh 8,000 48,000
150 bh 1,000 150,000
150 bh 5,000 750,000
150 bh 5,000 750,000

4,051,500

200 ltr 6,150 1,230,000


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

* Belanja bahan bakar minyak dalam rangka Fooging


Bensin 50 ltr x 3 lks
Solar 100 ltr x 3 lks
Oli

5 2 2 02 Belanja Bahan Material


5 2 2 02 7 Belanja Bahan Penunjang
Belanja Bahan Penunjang dalam rangka kegiatan
pemberantasan penyakit (Fooging dan abatesasi)
- Busi
- baterai
- Senter
Belanja Bahan Percontohan

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
* Belanja Transportasi dan Akomodasi
> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Petugas Puskesmas
dan Desa dalam Rangka Pemeriksaan Darah Malaria di daerah
Fokus Penderita
- Puskesmas 2 or x 2 hr x 100 ks
- Desa 1 or x 2 hr x 100 ks
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

150 ltr 5,150 772,500


300 ltr 6,150 1,845,000
6 ltr 34,000 204,000

20,300,000
20,300,000
20,300,000

5 bh 20,000 100,000
2 lsn 50,000 100,000
2 bh 50,000 100,000
5000 bh 4,000 20,000,000

125,000,000
110,600,000
70,180,000
50,000,000

400 org/ks/hr 100,000 40,000,000


200 org/ks/hr 50,000 10,000,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Pertemuan Sosialisasi


TB - HIV di Kec. Alor Barat Laut
- Kecamatan
- Kelurahan Adang
- Desa Ternate
- Desa Ternate Selatan
- Desa Pulau Buaya
- Desa Alor Besar
- Desa Aimoli
- Desa Alaang
- Desa Alila
- Desa Alila Selatan
- Desa Oamate

> Disediakan Biaya Transportasi dan Akomodasi Pertemuan


Sosialisasi TB - HIV di Kec. Kabola
- Kecamatan Kabola
- Kelurahan Kabola
- Desa Kopidil
- Desa Pante Deere
- Desa Lawahing
- Desa Alila Timur
> Disediakan Biaya Transportasi dan Akomodasi Pertemuan
Sosialisasi TB - HIV di Kec. Pulau Pura
- Kecamatan
- Kelurahan Pura
- Desa Maru
- Desa Pura Timur
- Desa Pura Barat
- Desa Pura Utara
- Desa Pura Selatan
> Disediakan Biaya Transportasi dan Akomodasi Pertemuan
Sosialisasi TB - HIV di Kec. Mataru
- Kecamatan
- Desa Mataru Timur
- Desa Mataru Barat
- Desa Mataru Utara
Desa Mataru Selatan
Desa Taman Mataru
Desa Kamaifui
Desa Lakatuli
> Disediakan Biaya Transportasi dan Akomodasi Pertemuan
Sosialisasi TB - HIV di Kec. Pantar Timur
- Kecamatan
- Desa Nule
- Desa Kaleb
- Desa Batu
- Desa Kaera
- Desa Mawar
- Desa Merdeka
- Desa Ombay
- Desa Lekom
Desa Bungabali
Desa Tereweng
Desa Lalafang
* Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Sosialisasi
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

3,975,000
5 org/kl 60,000 300,000
3 org/kl 40,000 120,000
3 org/kl 190,000 570,000
3 org/kl 190,000 570,000
3 org/kl 190,000 570,000
3 org/kl 115,000 345,000
3 org/kl 90,000 270,000
3 org/kl 90,000 270,000
3 org/kl 90,000 270,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 90,000 270,000

3,280,000
5 org/kl 80,000 400,000
4 org/kl 80,000 320,000
4 org/kl 160,000 640,000
4 org/kl 160,000 640,000
4 org/kl 160,000 640,000
4 org/kl 160,000 640,000

3,400,000
6 org/kl 60,000 360,000
4 org/kl 60,000 240,000
4 org/kl 140,000 560,000
4 org/kl 140,000 560,000
4 org/kl 140,000 560,000
4 org/kl 140,000 560,000
4 org/kl 140,000 560,000

4,650,000
7 org/kl 60,000 420,000
3 org/kl 190,000 570,000
4 org/kl 240,000 960,000
4 org/kl 240,000 960,000
3 org/kl 60,000 180,000
3 org/kl 240,000 720,000
3 org/kl 190,000 570,000
3 org/kl 90,000 270,000

4,875,000
5 org/kl 60,000 300,000
2 org/kl 190,000 380,000
2 org/kl 190,000 380,000
2 org/kl 40,000 80,000
3 org/kl 240,000 720,000
3 org/kl 115,000 345,000
2 org/kl 240,000 480,000
2 org/kl 115,000 230,000
2 org/kl 115,000 230,000
2 org/kl 115,000 230,000
3 org/kl 340,000 1,020,000
2 org/kl 240,000 480,000
38,020,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

dan Advokasi Pengendalian Penyakit Malaria di Kecamatan


> Teluk Mutiara
- Kecamatan
- Kelurahan Kalabahi Kota
- Kelurahan Kalabahi Tengah
- Kelurahan Binongko
Kelurahan Kalabahi Timur
Kelurahan Kalabahi Barat
Kelurahan Nusa Kenari
Kelurahan Wetabua
Kelurahan Welai Timur
Kelurahan Mutiara
Kelurahan Welai Barat
Desa Lendola
Desa Motongbang
Desa Air Kenari
Desa Adang Buom
Desa Fanating
Desa Teluk Kenari
> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Sosialisasi
dan Advokasi Pengendalian Penyakit Malaria di Kecamatan
Alor Selatan
- Kecamatan
- Kelurahan Kelaisi Timur
- Desa Kelaisi Barat
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

3,435,000
4 org/kl 60,000 240,000
3 org/kl 60,000 180,000
3 org/kl 95,000 285,000
3 org/kl 95,000 285,000
2 org/kl 95,000 190,000
2 org/kl 95,000 190,000
2 org/kl 95,000 190,000
3 org/kl 95,000 285,000
2 org/kl 95,000 190,000
2 org/kl 95,000 190,000
2 org/kl 95,000 190,000
2 org/kl 85,000 170,000
2 org/kl 85,000 170,000
2 org/kl 85,000 170,000
2 org/kl 85,000 170,000
2 org/kl 85,000 170,000
2 org/kl 85,000 170,000

3,480,000
6 org/kl 60,000 360,000
3 org/kl 60,000 180,000
3 org/kl 140,000 420,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Desa Kelaisi Tengah


- Desa Slaipui
- Desa Tamanapui
- Desa Lela
- Desa Manmas
- Desa Subo
> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Sosialisasi
dan Advokasi Pengendalian Penyakit Malaria di Kecamatan
Lembur
- Kecamatan
- Desa Lembur Timur
- Desa Tasi
- Desa Talwai
- Desa Waimi
- Desa Tuleng
- Desa Luba
> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Sosialisasi
dan Advokasi Pengendalian Penyakit Malaria di Kecamatan
Pantar
- Kecamatan
- Kelurahan Kabir
- Desa Pandai
- Desa Bandar
- Desa Baolang
- Desa Munaseli
- Desa Helandohi
- Desa Wailawar
- Desa Banna
- Desa Boweli
- Desa Bukit Mas
- Desa Madar
> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Sosialisasi
dan Advokasi Pengendalian Penyakit Malaria di Kecamatan
Pantar Tengah
- Kecamatan
- Desa Tude
- Desa Mauta
- Desa Muriabang
- Desa Tube
- Desa Bagang
- Desa Eka Jaya
- Desa Aramaba
- Desa Delaki
> Disediakan Biaya Transport dan Akomodasi Petugas Desa Dalam Rangka
PPOM Frambusia
- Petugas Puskesmas
- Petugas Desa

5 2 2 03 21 Belanja jasa Pengiriman


* Jasa Pengiriman Slide TB
dan Malaria ke Labkes Kupang
5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli
Pertemuan Sosialisasi TB - HIV
- Narasumber 1 or 8 jm x 1 hr x 5 kec
Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi pengendalian
Malaria
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000

4,400,000
6 org/kl 60,000 360,000
4 org/kl 60,000 240,000
4 org/kl 240,000 960,000
4 org/kl 240,000 960,000
4 org/kl 190,000 760,000
4 org/kl 90,000 360,000
4 org/kl 190,000 760,000

3,365,000
4 org/kl 60,000 240,000
3 org/kl 60,000 180,000
3 org/kl 115,000 345,000
2 org/kl 115,000 230,000
2 org/kl 115,000 230,000
3 org/kl 115,000 345,000
2 org/kl 240,000 480,000
3 org/kl 115,000 345,000
2 org/kl 115,000 230,000
2 org/kl 115,000 230,000
2 org/kl 140,000 280,000
2 org/kl 115,000 230,000

4,470,000
6 org/kl 60,000 360,000
3 org/kl 240,000 720,000
3 org/kl 190,000 570,000
3 org/kl 40,000 120,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 140,000 420,000
3 org/kl 190,000 570,000
3 org/kl 290,000 870,000

14,400,000
144 org/kl 50,000 7,200,000
144 org/kl 50,000 7,200,000

12 kl 200,000 2,400,000
14,400,000

40 Jam/hr 150,000 6,000,000


RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Narasumber 1 or 8 jm x 1 hr x 5 kec
Pertemuan Evaluasi Pengendalian Penyakit
- Narasumber 1 or 8 jm x 2 hr
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
* Biaya Pembuatan Spanduk untuk kegiatan :
- Pertemuan Sosialisasi Pengendalian TB HIV
- Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi pengendalian
Malaria
- Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit
- Pertemuan Sosialisasi Vaoluntry Conseling and Test/ VCT-
HIV di 6 Puskesmas
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Penggandaan Materi
- Sosialisasi Pengendalian TB - HIV
- Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Malaria
- Evaluasi Program Pengendalian Penyakit
- Pertemuan Sosialisasi Vaoluntry Conseling and Test/ VCT-
HIV di 6 Puskesmas
- Penggandaan Pedoman Tata Laksana Malaria

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir


5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang rapat / Pertemuan
* Sosialisasi Pengendalian TB - HIV
5 kec x 1 hr
* Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Malaria
5 kec x 1 hr
* Evaluasi Program Pengendalian Penyakit
1 kl x 2 hr
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
40 Jam/hr 150,000 6,000,000

16 Jam/hr 150,000 2,400,000


5,360,000
1,400,000

1 bh 350,000 350,000
1 bh 350,000 350,000

1 bh 350,000 350,000
1 bh 350,000 350,000

3,960,000

1000 lbr 200 200,000


1000 lbr 200 200,000
1000 lbr 200 200,000
1800 Lbr 200 360,000

150 buku 20,000 3,000,000

4,500,000
4,500,000

5 hr 250,000 1,250,000

5 hr 250,000 1,250,000

2 hr 1,000,000 2,000,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
* Sosialisasi Pengendalian TB - HIV
- Makan dan Minum 160 or x 1 kl x 1 hr
-
* Sosialisasi dan Advokasi Pengendalian Malaria
- Makan dan Minum 170 or x 1 kl x 1 hr

* Evaluasi Program Pengendalian Penyakit


- Makan dan Minum 40 or x 2 hr
* Pertemuan Sosialisasi Vaoluntry Conseling and Test/ VCT-
HIV di 6 Puskesmas
- Makan dan Minum 24 or x 1 hr x 6 pusk
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas Puskesmas dalam rangka :
* Pertemuan Evaluasi Program Pengendalian Penyakit
- - Kenarilang 2 org x 1 Keg
- Alor Kecil 2 org x 1 Keg
- Kokar 2 org x 1 Keg
- Limarahing 2 org x 1 Keg
- Mebung 2 org x 1 Keg
- Moru 2 org x 1 Keg
- Kalunan 2 org x 1 Keg
- Apui 2 org x 1 Keg
- Maritaing 2 org x 1 Keg
- Mademang 2 org x 1 Keg
- Bukapiting 2 org x 1 Keg
- Kabir 2 org x 1 Keg
- Bakalang 2 org x 1 Keg
- Tamalabang 2 org x 1 Keg
- Maliang 2 org x 1 Keg
- Baranusa 2 org x 1 Keg
- Kayang 2 org x 1 Keg
- Buraga 2 org x 1 Keg
- Lawahing 2 org x 1 Keg
- Padang Alang 2 org x 1 Keg
- Lantoka 2 org x 1 Keg
- Mainang 2 org x 1 Keg
- Ternate 2 org x 1 Keg
- Lembur 2 org x 1 Keg
- Rumah Sakit Bergerak 2 org x 1 Keg
- Probur 2 org x 1 Keg
- Mataru 2 org x 1 Keg
- Mali 2 org x 1 Keg
* Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek Program
Pengendalian Penyakit
- Kenarilang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Alor Kecil
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Kokar
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
27,700,000
27,700,000

160 or / hr 50,000 8,000,000

170 or / hr 50,000 8,500,000

80 or / hr 50,000 4,000,000

144 or / hr 50,000 7,200,000


370,755,000
264,855,000

31,600,000
2 OK 320,000 640,000
2 OK 500,000 1,000,000
2 OK 500,000 1,000,000
2 OK 525,000 1,050,000
2 OK 475,000 950,000
2 OK 505,000 1,010,000
2 OK 645,000 1,290,000
2 OK 595,000 1,190,000
2 OK 680,000 1,360,000
2 OK 760,000 1,520,000
2 OK 570,000 1,140,000
2 OK 655,000 1,310,000
2 OK 630,000 1,260,000
2 OK 655,000 1,310,000
2 OK 680,000 1,360,000
2 OK 655,000 1,310,000
2 OK 680,000 1,360,000
2 OK 605,000 1,210,000
2 OK 475,000 950,000
2 OK 595,000 1,190,000
2 OK 680,000 1,360,000
2 OK 525,000 1,050,000
2 OK 525,000 1,050,000
2 OK 500,000 1,000,000
2 OK 320,000 640,000
2 OK 580,000 1,160,000
2 OK 645,000 1,290,000
2 OK 320,000 640,000
60,470,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Limarahing
Gol.IV 1 org x 1 Keg
Gol.III 1 org x 1 Keg
Gol II 1 org x 1 kl
- Mebung
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 550,000 550,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Moru
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Kalunan
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Apui
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Maritaing
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Mademang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Bukapiting
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Kabir
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Bakalang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Tamalabang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Maliang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Baranusa
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Kayang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Buraga
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Lawahing
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

1 OK 580,000 580,000
1 OK 505,000 505,000
1 OK 445,000 445,000

1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 925,000 925,000
1 OK 825,000 825,000

1 OK 815,000 815,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 655,000 655,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 1,150,000 1,150,000
1 OK 1,100,000 1,100,000
1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 790,000 790,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 630,000 630,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000

1 OK 850,000 850,000
1 OK 790,000 790,000
1 OK 710,000 710,000

1 OK 875,000 875,000
1 OK 815,000 815,000
1 OK 735,000 735,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 900,000 900,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000

1 OK 1,075,000 1,075,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 900,000 900,000

1 OK 840,000 840,000
1 OK 740,000 740,000
1 OK 660,000 660,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 400,000 400,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Padang Alang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Lantoka
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Mainang
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Ternate
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Lembur
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Rumah Sakit Bergerak
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- Probur
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 775,000 775,000

1 OK 900,000 900,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 760,000 760,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 550,000 550,000

1 OK 750,000 750,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 550,000 550,000

1 OK 575,000 575,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 425,000 425,000

1 OK 425,000 425,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 655,000 655,000
1 OK 580,000 580,000
1 OK 520,000 520,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Mataru
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
- RS Pratama Wailawar
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
* Perjalanan Dinas dalam Sosialisas Penanggulangan
TB - HIV di 5 kecamatan
- Kec. Abal
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
- Kec. Kabola
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
- Kec.Pulau Pura
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
- Kec. Mataru
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
- Kec.Pantar Timur
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
* Perjalanan Dinas dalam rangka Sosialisasi Vaoluntry Conseling And
Test / VCT (HIV) di 6 Puskesmas
- Kenarilang
Gol.III 4 org x 1 kl
- Alor Kecil
Gol.III 4 org x 1 kl
- Kokar
Gol.III 4 org x 1 kl
- Mebung
Gol.III 4 org x 1 kl
- Moru
Gol.III 4 org x 1 kl
- Bukapiting
Gol.III 4 org x 1 kl
- Lawahing
Gol.III 4 org x 1 kl
* Perjalanan Dinas dalam Rangka Sosialisas Pengendalian
Malaria di 5 kecamatan
- Kec.Teluk Mutiara
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
Gol.II 1 org x 1 kl
- Kec.Alor Selatan
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
Gol.II 1 org x 1 kl
- Kec,Lembur
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
Gol.II 1 org x 1 kl
- Kec.Pantar
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

1 OK 865,000 865,000
1 OK 725,000 725,000
1 OK 705,000 705,000

1 OK 1,050,000 1,050,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 875,000 875,000
8,655,000

1 OK 575,000 575,000
2 OK 500,000 1,000,000

1 OK 550,000 550,000
2 OK 475,000 950,000

1 OK 600,000 600,000
2 OK 525,000 1,050,000

1 OK 705,000 705,000
2 OK 645,000 1,290,000

1 OK 675,000 675,000
2 OK 630,000 1,260,000
13,380,000

4 OK 320,000 1,280,000

4 OK 500,000 2,000,000

4 OK 500,000 2,000,000

4 OK 475,000 1,900,000

4 OK 505,000 2,020,000

4 OK 570,000 2,280,000

4 OK 475,000 1,900,000

11,030,000

1 OK 425,000 425,000
2 OK 320,000 640,000
1 OK 275,000 275,000

1 OK 655,000 655,000
2 OK 595,000 1,190,000
1 OK 535,000 535,000

1 OK 575,000 575,000
2 OK 500,000 1,000,000
1 OK 425,000 425,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
Gol.II 1 org x 1 kl
- Kec.Pantar Tengah
Gol.IV 1 org x 1 kl
Gol.III 2 org x 1 kl
Gol.II 1 org x 1 kl
* Perjalanan Dinas Pet.Kab. dalam rangka
Bimbingan Teknis Pengelola Prog. TB dan Mikrokopis
- Kenarilang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Alor Kecil
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kokar
Gol.III 1 org x 1 kl
- Limarahing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mebung
Gol.III 1 org x 1 kl
- Moru
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kalunan
Gol.III 1 org x 1 kl
- Apui
Gol.III 1 org x 1 kl
- Maritaing
Gol.III 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
1 OK 700,000 700,000
2 OK 655,000 1,310,000
1 OK 595,000 595,000

1 OK 725,000 725,000
2 OK 680,000 1,360,000
1 OK 620,000 620,000

20,145,000

1 OK 320,000 320,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 650,000 650,000

1 OK 475,000 475,000

1 OK 505,000 505,000

1 OK 925,000 925,000

1 OK 735,000 735,000

1 OK 840,000 840,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Mademang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Bukapiting
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kabir
Gol.III 1 org x 1 kl
- Bakalang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Tamalabang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Maliang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Baranusa
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kayang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Buraga
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lawahing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Padang Alang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lantoka
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mainang (3 hr)
Gol.III 1 org x 1 kl
- Ternate
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lembur
Gol.III 1 org x 1 kl
- Rumah Sakit Bergerak
Gol.III 1 org x 1 kl
- Probur
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mataru
Gol.III 1 org x 1 kl
- RS Pratama Wailawar
Gol.III 1 org x 1 kl
* Perjalanan Dinas Pet.Kab. dalam Rangka MBS
- Kel. Pura 3 org x 1 kl
- Pura Selatan 3 org x 1 kl
- Lakatuli 3 org x 1 kl
- Kamaifui 3 org x 1 kl
- Kelaisi Timur 3 org x 1 kl
- Waimi 3 org x 1 kl
- Langkuru 3 org x 1 kl
- Kailesa 3 org x 1 kl
- Batu 3 org x 1 kl
- Mawar 3 org x 1 kl
- Nule 3 org x 1 kl
- Kaleb 3 org x 1 kl
- P. Alang 3 org x 1 kl
- Maikang 3 org x 1 kl
- Welai Selatan 3 org x 1 kl
- Tominuku 3 org x 1 kl
- Ternate 3 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

1 OK 1,100,000 1,100,000

1 OK 710,000 710,000

1 OK 975,000 975,000

1 OK 790,000 790,000

1 OK 815,000 815,000

1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 975,000 975,000

1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 740,000 740,000

1 OK 475,000 475,000

1 OK 875,000 875,000

1 OK 840,000 840,000

1 OK 650,000 650,000

1 OK 650,000 650,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 320,000 320,000

1 OK 580,000 580,000

1 OK 725,000 725,000

1 OK 975,000 975,000
58,500,000
3 kl 775,000 2,325,000
3 kl 775,000 2,325,000
3 kl 925,000 2,775,000
3 kl 925,000 2,775,000
3 kl 875,000 2,625,000
3 kl 775,000 2,325,000
3 kl 1,100,000 3,300,000
3 kl 1,100,000 3,300,000
3 kl 950,000 2,850,000
3 kl 950,000 2,850,000
3 kl 975,000 2,925,000
3 kl 975,000 2,925,000
3 kl 875,000 2,625,000
3 kl 875,000 2,625,000
3 kl 775,000 2,325,000
3 kl 775,000 2,325,000
3 kl 775,000 2,325,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Pulau Buaya 3 org x 1 kl


- Probur 3 org x 1 kl
- Halerman 3 org x 1 kl
- Mataru Utara 3 org x 1 kl
- Taman Mataru 3 org x 1 kl

* Perjalanan Dinas Pet.Kab. dalam rangka


Monitoring dan Pembinaan Program Diare dan Ispa di Faskes
- Kenarilang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Alor Kecil
Gol.III 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
3 kl 775,000 2,325,000
3 kl 850,000 2,550,000
3 kl 850,000 2,550,000
3 kl 925,000 2,775,000
3 kl 925,000 2,775,000

18,905,000

1 OK 320,000 320,000

1 OK 500,000 500,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Kokar
Gol.III 1 org x 1 kl
- Limarahing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mebung
Gol.III 1 org x 1 kl
- Moru
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kalunan
Gol.III 1 org x 1 kl
- Apui
Gol.III 1 org x 1 kl
- Maritaing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mademang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Bukapiting
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kabir
Gol.III 1 org x 1 kl
- Bakalang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Tamalabang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Maliang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Baranusa
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kayang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Buraga
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lawahing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Padang Alang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lantoka
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mainang (3 hr)
Gol.III 1 org x 1 kl
- Ternate
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lembur
Gol.III 1 org x 1 kl
- Rumah Sakit Bergerak
Gol.III 1 org x 1 kl
- Probur
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mataru
Gol.III 1 org x 1 kl
- RS Pratama Wailawar
Gol.III 1 org x 1 kl

* Perjalanan Dinas Pet.Kab. dalam rangka


Monitoring dan Pembinaan Pengobatan Frambusia/Kusta
- Kenarilang
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

1 OK 500,000 500,000

1 OK 525,000 525,000

1 OK 475,000 475,000

1 OK 505,000 505,000

1 OK 785,000 785,000

1 OK 735,000 735,000

1 OK 840,000 840,000

1 OK 1,100,000 1,100,000

1 OK 570,000 570,000

1 OK 815,000 815,000

1 OK 790,000 790,000

1 OK 815,000 815,000

1 OK 840,000 840,000

1 OK 815,000 815,000

1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 740,000 740,000

1 OK 475,000 475,000

1 OK 735,000 735,000

1 OK 840,000 840,000

1 OK 525,000 525,000

1 OK 525,000 525,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 320,000 320,000

1 OK 715,000 715,000

1 OK 785,000 785,000

1 OK 815,000 815,000

20,145,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

Gol.III 1 org x 1 kl
- Alor Kecil
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kokar
Gol.III 1 org x 1 kl
- Limarahing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mebung
Gol.III 1 org x 1 kl
- Moru
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kalunan
Gol.III 1 org x 1 kl
- Apui
Gol.III 1 org x 1 kl
- Maritaing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mademang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Bukapiting
Gol.III 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
1 OK 320,000 320,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 650,000 650,000

1 OK 475,000 475,000

1 OK 505,000 505,000

1 OK 925,000 925,000

1 OK 735,000 735,000

1 OK 840,000 840,000

1 OK 1,100,000 1,100,000

1 OK 710,000 710,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

- Kabir
Gol.III 1 org x 1 kl
- Bakalang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Tamalabang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Maliang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Baranusa
Gol.III 1 org x 1 kl
- Kayang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Buraga
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lawahing
Gol.III 1 org x 1 kl
- Padang Alang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lantoka
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mainang
Gol.III 1 org x 1 kl
- Ternate
Gol.III 1 org x 1 kl
- Lembur
Gol.III 1 org x 1 kl
- Rumah Sakit Bergerak
Gol.III 1 org x 1 kl
- Probur
Gol.III 1 org x 1 kl
- Mataru
Gol.III 1 org x 1 kl
- RS Pratama Wailawar
Gol.III 1 org x 1 kl
* Perjalanan Dinas Pet.Kab. dalam rangka
Swiping Kasus Frambusia di 24 desa (5 hari)
Wolwal Selatan 1 org x 1 kl
Probur Utara 1 org x 1 kl
Pintu mas 1 org x 1 kl
Lawahing 1 org x 1 kl
Luba 1 org x 1 kl
Munaseli 1 org x 1 kl
Hlandohi 1 org x 1 kl
Madar 1 org x 1 kl
Kalondama Tengah 1 org x 1 kl
Beangonong 1 org x 1 kl
Eka Jaya 1 org x 1 kl
Tubbe 1 org x 1 kl
Mauta 1 org x 1 kl
Tude 1 org x 1 kl
Bagang 1 org x 1 kl
Delaki 1 org x 1 kl
Aramaba 1 org x 1 kl
Muriabang 1 org x 1 kl
Pura Utara 1 org x 1 kl
Lakatuli 1 org x 1 kl
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )

1 OK 975,000 975,000

1 OK 790,000 790,000

1 OK 815,000 815,000

1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 975,000 975,000

1 OK 1,000,000 1,000,000

1 OK 740,000 740,000

1 OK 475,000 475,000

1 OK 875,000 875,000

1 OK 840,000 840,000

1 OK 650,000 650,000

1 OK 650,000 650,000

1 OK 500,000 500,000

1 OK 320,000 320,000

1 OK 580,000 580,000

1 OK 725,000 725,000

1 OK 975,000 975,000
22,025,000

1 OK 850,000 850,000
1 OK 850,000 850,000
1 OK 850,000 850,000
1 OK 725,000 725,000
1 OK 775,000 775,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 1,025,000 1,025,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 775,000 775,000
1 OK 925,000 925,000
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

Ternate 1 org x 1 kl
Ternate Selatan 1 org x 1 kl
Pulau Buaya 1 org x 1 kl
Batu 1 org x 1 kl

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Disediakan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Konsultasi Program PTM di Kupang
Gol. III 1 or x 1 kl
- Konsultasi Program pengendalian Frambusia/Kusta
di kupang
Gol. III 1 or x 1 kl
- Konsultasi Program pengendalian Malaria di kupang
Gol. III 1 or x 1 kl
- Konsultasi Program diare dan ispa di kupang
Gol. III 1 or x 1 kl
- Konsultasi Program Pemberantasan Penyakit
di Kupang
Gol. III 1 or x 1 kl
Gol. IV 1 or x 1 kl
Magang Petugas Dinas dan Dokter Puskesmas dalam rangka
Penanggulangan PTM di Kupang
Gol. III 2 or x 1 kl

- Konsultasi Program Pemberantasan Penyakit


di Jakarta
Gol. III 1 or x 1 kl
Gol. IV 1 or x 1 kl
- Rakor Penanggulangan HIV AIDS di Atambua
Gol. III 1 or x 1 kl
Gol. IV 2 or x 1 kl

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 01 Belanja Modal Peralatan Lab
5 2 3 01 21 Belanja Modal Alat Perlindungan Diri
Alat Pelindung Diri (APD) Lab dan Pemberantasan Penyakit
Mikroskop

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
1 OK 775,000 775,000
1 OK 775,000 775,000
1 OK 775,000 775,000
1 OK 950,000 950,000

105,900,000
105,900,000

1 Ok 6,000,000 6,000,000

1 Or/Kl 6,000,000 6,000,000

1 Or/Kl 6,000,000 6,000,000

1 Or/Kl 6,000,000 6,000,000

1 Or/Kl 6,000,000 6,000,000


1 Or/Kl 7,000,000 7,000,000

2 Or/Kl 6,000,000 12,000,000

1 Ok 15,000,000 15,000,000
1 Ok 16,000,000 16,000,000

1 Or/Kl 8,100,000 8,100,000


2 Or/Kl 8,900,000 17,800,000

215,000,000
215,000,000
215,000,000
20 unit 2,000,000 40,000,000
5 unit 35,000,000 175,000,000

947,022,500

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P

KODE
U R A I A N
REKENING

No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
R KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga JUMLAH
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02. 1. 02. 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02. 1. 02. 01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1 02. 1. 02. 01. 22 08 Peningkatan Imunisasi
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2014
Jumlah Tahun 2014
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Cakupan Program Upaya Kesehatan masyarakat 75

Masukan - Jumlah Dana


- SDM 10
Keluaran Terlaksanannya kegiatan :
- Indikator Program Imunisasi 90
- Desa UCI 100
- Pertemuan Monev Imunisasi Tingkat Kabupaten 100
- Pertemuan Bidan Koordinator dan Pengelola Imunisasi dalam rangka 100
Peningkatan Kapasitas Pemberian Imunisasi TT 5 Dosis 100
Hasil - Peningkatan Pengetahuan Petugas Imunisasi 100
- Tervalidasinya data PWS Imunisasi Tingkat Kabupaten 100
Manfaat - Terlindungnya Masyarakat dari ancaman Penyakit Menular 100
- Meningkatnya Produktivitas Masyarakat 75
Dampak Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 75

Kelompok Sasaran Kegiatan - Masyarakat


- Petugas Imunisasi Puskesmas

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERAN
DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegatan
* Honor Pertemuan Monev Validasi Data Imunisasi
- Pembina 1 or x 1 hr 1 or/kl 500,000
- Penanggung Jawab 1 or x 1 hr 1 or/kl 450,000
- Ketua 1 or x 1 hr 1 or/kl 400,000
- Sekretaris 1 or x 1 hr 1 or/kl 350,000
- Anggota 3 or x 1 hr 3 or/kl 300,000

5 2 1 01 04 Honorarium Non PNS lainnya


Disediakan Honor PNS
- Honor Pengelola Imunisasi Kabupaten 12 org/bln 150,000
- Honor Pengelola Imunisasi dan Cold Chain Puskesmas, RSU. 780 org/bln 100,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


ator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja

-
Orang

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT


DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
( Rp. )
6=(3X5)

327,035,500
82,400,000
82,400,000
2,600,000

500,000
450,000
400,000
350,000
900,000

79,800,000

1,800,000
78,000,000

244,635,500
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
* Disediakan biaya ATK Pertemuan Monev Validasi Data Imunisasi :
- Kertas HVS 1 rim 47,500
- Tinta Printer 1 bh 50,000
- Anakan Hekter 1 dos 8,000
- Map Sneel Hecter 1 bh 5,000
- Map Batik 28 bh 5,000
- Note Book 28 bh 5,000
- Bolpoint 28 bh 5,000

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


Disediakan Biaya Pengadaan Bahan Bakar Minyak Operasional
Cold Chain
- Minyak Tanah Puskesmas 16 Pkm x 90 Ltr 1440 Ltr/pkm 4,000
- Minyak Tanah Pustu 15 Pst x 90 Ltr 1350 Ltr 4,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Disediakan jasa Narasumber/tenaga ahli pertemuan Monev Falidasi
data Imunisasi
- Honor Narasumber 24 org/jam/hr 150,000
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
( Rp. )
6=(3X5)
11,690,500
530,500
530,500
47,500
50,000
8,000
5,000
140,000
140,000
140,000

11,160,000

5,760,000
5,400,000

3,600,000
3,600,000

3,600,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Disediakan biaya cetak spanduk dalam rangka pertemuan Monev -
falidasi data Imunisasi
- Cetak Spanduk 1 pt 350,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Disediakan biaya Foto Copy Materi Pertemuan Monev dalam rangka
Falidasi data Imunisasi
- Foto Copy 1000 lbr 200

Disediakan Biaya Penggandaan


- Register Imunisasi 896 Buku 30,000
- Laporan Imunisasi Puskesmas 7,500 Lbr 200

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir


5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
Disediakan biaya Pertemuan Monev dalam rangka Fasilitas Data -
Imunisasi :
- Sewa Gedung 1 kl x 3 hr 3 hr 1,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Disediakan biaya belanja Makan Minum Pertemuan Monev dalam
rangka Falidasi Data Imunisasi
- Makan 45 or x 1 kl x 3 hr 135 or / hr 35,000
- Snack 45 or x 2 kl x 3 hr 270 or / hr 15,000

Disediakan biaya Makan dan Minum dalam rangka peningkatan kapasitas


petugas Puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan Imunisasi
- Makan 27 pkm x 20 or x 1 kl 540 org/pkm/rs/kl 35,000
- Snack 27 pkm x 20 or x 2 kl 1,080 org/pkm/rs/kl 15,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Disediakan Biaya Perjalanan Dalam Daerah Peserta Puskesmas dalam
rangka Pertemuan Monev Imunisasi
- Kenarilang 3 Hari 2 ok 320,000
- Alor Kecil 3 Hari 2 ok 500,000
- Ternate 3 Hari 2 ok 525,000
- Kokar 3 Hari 2 ok 500,000
- Lawahing 3 Hari 2 ok 475,000
- Mebung 4 Hari 2 ok 475,000
- Lembur 4 Hari 2 ok 500,000
- Bukapiting 4 Hari 2 ok 570,000
- Lantoka 4 Hari 2 ok 680,000
- Maritaing 4 Hari 2 ok 680,000
- Moru 4 Hari 2 ok 505,000
- Mainang 4 Hari 2 ok 525,000
- Apui 4 Hari 2 ok 595,000
- Buraga 4 Hari 2 ok 605,000
- Kalunan 4 Hari 2 ok 645,000
- Padang Alang 4 Hari 2 ok 595,000
- Mademang 5 Hari 2 ok 760,000
- Limarahing 3 Hari 2 ok 525,000
- Tamalabang 4 Hari 2 ok 655,000
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
( Rp. )
6=(3X5)
28,930,000
350,000

350,000

28,580,000

200,000

28,380,000
26,880,000
1,500,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000

43,875,000
43,875,000

4,725,000
4,050,000

18,900,000
16,200,000

153,540,000
109,540,000

33,770,000
640,000
1,000,000
1,050,000
1,000,000
950,000
950,000
1,000,000
1,140,000
1,360,000
1,360,000
1,010,000
1,050,000
1,190,000
1,210,000
1,290,000
1,190,000
1,520,000
1,050,000
1,310,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Bakalang 4 Hari 2 ok 630,000
- Kabir 4 Hari 2 ok 655,000
- Baranusa 4 Hari 2 ok 655,000
- Maliang 5 Hari 2 ok 680,000
- Kayang 5 Hari 2 ok 680,000
- RSB Mola 3 Hari 2 ok 320,000
- Probur 4 Hari 2 or/kl 580,000
- Taman Mataru 4 Hari 2 or/kl 600,000
- Mali 4 Hari 2 or/kl 475,000
- RSP Wailawar 2 or/kl 655,000
- RSUD Kalabahi 2 or/kl 320,000

* Disediakan biaya Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten dalam rangka


peningkatan kapasitas petugas kesehatan di Faskes dalam
pelaksanaan imunisasi
- Kenarilang 3 Hari 2 ok 320,000
- Alor Kecil 3 Hari 2 ok 500,000
- Ternate 3 Hari 2 ok 525,000
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
( Rp. )
6=(3X5)
1,260,000
1,310,000
1,310,000
1,360,000
1,360,000
640,000
1,160,000
1,200,000
950,000
1,310,000
640,000

33,770,000

640,000
1,000,000
1,050,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Kokar 3 Hari 2 ok 500,000
- Lawahing 3 Hari 2 ok 475,000
- Mebung 4 Hari 2 ok 475,000
- Lembur 4 Hari 2 ok 500,000
- Bukapiting 4 Hari 2 ok 570,000
- Lantoka 4 Hari 2 ok 680,000
- Maritaing 4 Hari 2 ok 680,000
- Moru 4 Hari 2 ok 505,000
- Mainang 4 Hari 2 ok 525,000
- Apui 4 Hari 2 ok 595,000
- Buraga 4 Hari 2 ok 605,000
- Kalunan 4 Hari 2 ok 645,000
- Padang Alang 4 Hari 2 ok 595,000
- Mademang 5 Hari 2 ok 760,000
- Limarahing 3 Hari 2 ok 525,000
- Tamalabang 4 Hari 2 ok 655,000
- Bakalang 4 Hari 2 ok 630,000
- Kabir 4 Hari 2 ok 655,000
- Baranusa 4 Hari 2 ok 655,000
- Maliang 5 Hari 2 ok 680,000
- Kayang 5 Hari 2 ok 680,000
- RSB Mola 3 Hari 2 ok 320,000
- Probur 4 Hari 2 or/kl 580,000
- Taman Mataru 4 Hari 2 or/kl 600,000
- Mali 4 Hari 2 or/kl 475,000
- RSP Wailawar 2 or/kl 655,000
RSUD Kalabahi 2 or/kl 320,000
* Disediakan biaya Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten dalam rangka
Pemeliharaan RCW di Puskesmas, Pustu dan polindes/Poskesdes
- Kenarilang 3 Hari 1 ok 320,000
- Alor Kecil 3 Hari 1 ok 500,000
- Ternate 3 Hari 1 ok 525,000
- Kokar 3 Hari 1 ok 500,000
- Lawahing 3 Hari 1 ok 475,000
- Mebung 4 Hari 1 ok 475,000
- Lembur 4 Hari 1 ok 500,000
- Bukapiting 4 Hari 1 ok 570,000
- Lantoka 4 Hari 1 ok 840,000
- Maritaing 4 Hari 1 ok 840,000
- Moru 4 Hari 1 ok 505,000
- Mainang 4 Hari 1 ok 525,000
- Apui 4 Hari 1 ok 735,000
- Buraga 4 Hari 1 ok 740,000
- Kalunan 4 Hari 1 ok 785,000
- Padang Alang 4 Hari 1 ok 735,000
- Mademang 5 Hari 1 ok 1,100,000
- Limarahing 3 Hari 1 ok 525,000
- Tamalabang 4 Hari 1 ok 975,000
- Bakalang 4 Hari 1 ok 950,000
- Kabir 4 Hari 1 ok 975,000
- Baranusa 4 Hari 1 ok 975,000
- Maliang 5 Hari 1 ok 1,000,000
- Kayang 5 Hari 1 ok 1,000,000
- Pustu Kalabahi Timur 3 Hari 1 ok 320,000
- Pustu Welai Barat 3 Hari 1 ok 320,000
- Pustu Pante Deere 3 Hari 1 ok 475,000
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
( Rp. )
6=(3X5)
1,000,000
950,000
950,000
1,000,000
1,140,000
1,360,000
1,360,000
1,010,000
1,050,000
1,190,000
1,210,000
1,290,000
1,190,000
1,520,000
1,050,000
1,310,000
1,260,000
1,310,000
1,310,000
1,360,000
1,360,000
640,000
1,160,000
1,200,000
950,000
1,310,000
640,000
32,000,000

320,000
500,000
525,000
500,000
475,000
475,000
500,000
570,000
840,000
840,000
505,000
525,000
735,000
740,000
785,000
735,000
1,100,000
525,000
975,000
950,000
975,000
975,000
1,000,000
1,000,000
320,000
320,000
475,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Pustu Mali 3 Hari 1 ok 475,000
- Pustu Dulolong 3 Hari 1 ok 500,000
- Pustu Wakapsir 4 Hari 1 ok 740,000
- Pustu Silaipui 4 Hari 1 ok 735,000
- Pustu Ilawe 3 Hari 1 ok 475,000
- Poskesdes Tereweng 4 Hari 1 ok 890,000

* Disediakan biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Penanggulangan


KIPI di Puskesmas 4 or x 5 lks 20 Lks 500,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Disediakan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Konsultasi Penanganan Penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi di Jakarta
Gol. III 1 ok 15,000,000
Gol. IV 1 ok 16,000,000
- Konsultasi Penanganan Penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi di Kupang : Gol. III 1 ok 6,000,000
Gol. IV 1 ok 7,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Al

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMO
NIP : 19790524 200312 2 0

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


No N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6 Anggota
7 Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
( Rp. )
6=(3X5)
475,000
500,000
740,000
735,000
475,000
890,000

10,000,000

44,000,000

15,000,000
16,000,000

6,000,000
7,000,000

327,035,500

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Tanda Tangan
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1 02 01 22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Alor
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : DAU ( Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu -
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 76 %

Masukan - DANA Rp. 100,030,000


- SDM 9 Orang
Keluaran Terlaksananya Kegiatan
1. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji, Pendampingan dan 24 Puskesmas
Surveilans Pasca Haji
2. Surveilans AFP 24 Puskesmas
3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanganan KLB 8 lokasi

Hasil - Terjaminnya kesehatan calon jemaah haji 100 %


- Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian 100 %
Penyakit Menular
Manfaat Terlindungnya Masyarakat dari ancaman penyakit 75 %
menular.
Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan Kelompok Masyarakat di Daerah Endemis Penyakit Menular

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
` BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegatan
* Honor Panitia Pemeriksa Kesehatan Haji
- Kabupaten
Dokter 2 or x 1 kl 2 or/hr 750,000
Perawat 3 or x 1 kl 3 or/hr 400,000
Petugas Dinkes 3 or x 1 kl 3 or/hr 400,000
- Puskesmas 2 or x 1 kl 2 or/hr 250,000
* Honor Pengelola Surveilans
Kabupaten 1 or x 12 bl 12 or/hr 150,000
RSUD 1 or x 12 bl 12 or/hr 100,000
Puskesmas 1 or x 27 pusk x 12 324 or/hr 100,000
RSB Mola 1 or x 1 rs x 12 12 or/hr 100,000
RSP Wailawar 1 or x 1 rs x 12 12 or/hr 100,000
* Honor Panitia Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans
Pelindung 1 or x 1 hr 1 or/kl 500,000
Penanggung Jawab 1 or x 1 hr 1 or/kl 450,000
an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja

angsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Jumlah
( Rp )

6=(3x5)

212,502,500
44,500,000
44,500,000
44,500,000
4,400,000

1,500,000
1,200,000
1,200,000
500,000
37,800,000
1,800,000
1,200,000
32,400,000
1,200,000
1,200,000
2,300,000
500,000
450,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
Ketua Panitia 1 or x 1 hr 1 or/kl 400,000
Sekretaris 1 or x 1 hr 1 or/kl 350,000
Anggota 2 or x 1 hr 2 or/kl 300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai habis Kantor
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
* Pengadaan ATK Panitia dalam rangka
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans Tingkat Kabupaten
- Kertas HVS 1 rim 47,500
- Tinta Printer Hitam DP 40 1 bh 35,000
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)
400,000
350,000
600,000
168,002,500
11,997,500

417,500

47,500
35,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Anakan Hekter kecil 1 dos 5,000
- Not Book 1/2 folio 30 bh 5,000
- Bolpoint 30 bh 5,000
- Map Biasa 30 Bh 1,000
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Penyelidikan Epidemiologi, Peningkatan Kasus dan KLB
- Solar 8 lks x 200 ltr 1600 Ltr 5,700
- Bensin 8 lks x 50 ltr 400 Ltr 6,150

5 2 2 02 Belanja Bahan Material


5 2 2 02 6 Belanja Bahan Percontohan
- Sabun Mandi 10 lsn x 8 lks 80 lsn 40,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03### Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans Tingkat Kabupaten
- Narasumber 1 org x 8 jam x 2 hr 16 Jam/hr 150,000

5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Biaya Pembuatan Spanduk untuk kegiatan :
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans Tingkat Kabupaten 1 pt 300,000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Penggandaan Materi
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans Tingkat Kabupaten 1000 lbr 200
Penggandaan Laporan Surveylans Puskesmas 2,000 Lbr 200

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir


5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang rapat / Pertemuan
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans Tingkat Kabupaten
1 kl x 2 hr 2 hr 1,000,000
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
* Transport dalam rangka Surveilans AFP
- Pelacakan Kasus AFP
Transport 3 or x 4 lks x 1 tr 12 hr 115,000
Uang saku 3 or x 4 lks x 4 hr 48 hr 100,000
- Pengiriman Sampel Tinja ke kupang
4 spl x 1 kl 4 hr 200,000
* Transport dalam rangka Peningkatan Kasus / KLB
- Petugas Kabupaten
Transport 6 or x 8 lks x 1 tr 48 hr 115,000
Uang saku 6 or x 8 lks x 5 hr 240 hr 100,000
- Petugas Puskesmas
Transport 3 or x 8 lks x 1 tr 24 hr 115,000
Uang saku 3 or x 8 lks x 3 hr 72 hr 100,000
* Transport dalam rangka Penyelidikan Epidemiologi
- Petugas Kabupaten
Transport 2 or x 8 lks x 1 tr 16 hr 115,000
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)
5,000
150,000
150,000
30,000
11,580,000

9,120,000
2,460,000

3,200,000
3,200,000
3,200,000

2,400,000
2,400,000

2,400,000

900,000
300,000

300,000

600,000

200,000
400,000

1,000,000
1,000,000

2,000,000

56,300,000
6,980,000

1,380,000
4,800,000

800,000
39,480,000

5,520,000
24,000,000

2,760,000
7,200,000
9,840,000

1,840,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
Uang saku 2 or x 8 lks x 5 hr 80 hr 100,000
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)
8,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 2 2### Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
* Pertemuan Monev Peningkatan Kapasitas Surveylans Tingkat Kabupaten
- Makan dan Minum 40 or x 1 kl x 2 80 or / hr 35,000
- Snack 40 or x 2 kl x 2 160 or / hr 15,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas Puskesmas dalam rangka :
* Pertemuan Peningkatan Kapasitas Surveilans Tingkat Kabupaten

- - Kenarilang 1 org x 1 kl 1 OK 320,000


- Alor Kecil 1 org x 1 kl 1 OK 500,000
- Ternate 1 org x 1 kl 1 OK 525,000
- Kokar 1 org x 1 kl 1 OK 500,000
- Lawahing 1 org x 1 kl 1 OK 475,000
- Mebung 1 org x 1 kl 1 OK 475,000
- Lembur 1 org x 1 kl 1 OK 500,000
- Bukapiting 1 org x 1 kl 1 OK 570,000
- Lantoka 1 org x 1 kl 1 OK 680,000
- Maritaing 1 org x 1 kl 1 OK 680,000
- Moru 1 org x 1 kl 1 OK 505,000
- Mainang 1 org x 1 kl 1 OK 525,000
- Apui 1 org x 1 kl 1 OK 595,000
- Buraga 1 org x 1 kl 1 OK 605,000
- Kalunan 1 org x 1 kl 1 OK 645,000
- Padang Alang 1 org x 1 kl 1 OK 595,000
- Mademang 1 org x 1 kl 1 OK 760,000
- Limarahing 1 org x 1 kl 1 OK 525,000
- Tamalabang 1 org x 1 kl 1 OK 655,000
- Bakalang 1 org x 1 kl 1 OK 630,000
- Kabir 1 org x 1 kl 1 OK 655,000
- Baranusa 1 org x 1 kl 1 OK 655,000
- Maliang 1 org x 1 kl 1 OK 680,000
- Kayang 1 org x 1 kl 1 OK 680,000
- RSB Mola 1 org x 1 kl 1 OK 320,000
- Probur 1 org x 1 kl 1 OK 580,000
- Taman Mataru 1 org x 1 kl 1 OK 600,000
- Mali 1 org x 1 kl 1 OK 475,000
- RSP Wailawar 1 org x 1 kl 1 OK 655,000
- RSUD Kalabahi 1 org x 1 kl 1 OK 320,000

* Perjalanan Dinas Pet.Kab. dalam rangka Bimtek SKDR/e-WARS

- Kenarilang ( 3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 320,000
- Alor Kecil (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 500,000
- Kokar (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 500,000
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)
5,200,000
5,200,000

2,800,000
2,400,000

143,305,000
55,305,000

16,885,000

320,000
500,000
525,000
500,000
475,000
475,000
500,000
570,000
680,000
680,000
505,000
525,000
595,000
605,000
645,000
595,000
760,000
525,000
655,000
630,000
655,000
655,000
680,000
680,000
320,000
580,000
600,000
475,000
655,000
320,000

38,420,000

640,000

1,000,000

1,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Limarahing (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 525,000
- Mebung ( 3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 475,000
- Moru (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 505,000
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)

1,050,000

950,000

1,010,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Kalunan (4 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 785,000
- Apui (4 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 735,000
- Maritaing
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 840,000
- Mademang (5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 1,100,000
- Bukapiting (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 570,000
- Kabir (5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 975,000
- Bakalang ( 5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 950,000
- Tamalabang ( 5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 975,000
- Maliang (5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 1,000,000
- Baranusa (5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 975,000
- Kayang (5 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 1,000,000
- Buraga (4 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 740,000
- Lawahing (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 475,000
- Padang Alang (
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 735,000
- Lantoka
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 840,000
- Mainang (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 525,000
- Ternate (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 525,000
- Lembur (3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 500,000
- Rumah Sakit Bergerak ( 3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 320,000
- Probur (4 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 715,000
- Mataru (4 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 785,000
- Mali ( 3 hr)
Gol.III 2 org x 1 kl 2 OK 320,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Disediakan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Konsultasi Program Pengamatan Penyakit di Jakarta
Gol II 1 or x 1 kl 1 Ok 14,000,000
Gol. III 1 or x 1 kl 1 Ok 15,000,000
Gol. IV 1 or x 1 kl 1 Ok 16,000,000
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)

1,570,000

1,470,000

1,680,000

2,200,000

1,140,000

1,950,000

1,900,000

1,950,000

2,000,000

1,950,000

2,000,000

1,480,000

950,000

1,470,000

1,680,000

1,050,000

1,050,000

1,000,000

640,000

1,430,000

1,570,000

640,000
88,000,000

14,000,000
15,000,000
16,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
- Konsultasi Program Pengamatan Penyakit dan
sistem Surveilans di Kupang
Gol. III 1 or x 1 kl 1 Or/Kl 6,000,000
Gol. IV 1 or x 1 kl 1 Or/Kl 7,000,000
- Dokter dan Petugas Kabupaten Pendamping
Jemaah Hadji ke Surabaya 2 org 1 kl 2 Ok 15,000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)

6,000,000
7,000,000

30,000,000
212,502,500
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N Harga
REKENING Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5

Kalabahi, 05 Oktober 201


Kepala Dinas Kesehatan Kab

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOE
NIP : 19790524 200312

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


N a m a NIP Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Jumlah
( Rp )

6=(3x5)

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 02 01 23 Progrma Standarisasi Pelayanan Keseha
Kegiatan : 1 02 01 02 01 23 01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehata
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana
Kelompok Sasaran Kegiatan Pengelola Program, Kepala Puskesmas dan Data Program
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
- Honor panitia Kegiatan Akreditasi Puskesmas Tk. Kabupaten
Pelindung 1 org
Penasehat 1 org
Pembina 1 org
Pengarah 1 org
Penanggung Jawab 1 org
Ketua Pelaksana 1 org
Sekretaris 1 org
Anggota 6 org

- Disediakan honor panitia kegiatan pertemuan penyusunan SOP Tkt. Pusk


Pembina 1 org x 1 keg
Penanggung jawab 1 org x 1 keg
Ketua 1 org x 1 keg
Sekretaris 1 org x 1 keg
Anggota 3 org x 1 keg

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Pertemuan penyusunan SOP
Kertas Hvs D/F 70 gr
Amplop Putih segi empat
Lem Kertas Botol Besar
Klip Kertas Warna
Map Jepit Plastik
Buku Notes Folio bergaris
Pensil Biasa Hb
RKA-SKPD

si Pelayanan Kesehatan
r Pelayanan Kesehatan

ngsung
Target Kinerja
Rp. ###

UNG
A PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

499,767,500
31,850,000
31,850,000
31,850,000
29,250,000
1 OK/OB 3,000,000 3,000,000
1 OK/OB 2,750,000 2,750,000
1 OK/OB 2,500,000 2,500,000
1 OK/OB 2,250,000 2,250,000
1 OK/OB 2,000,000 2,000,000
1 OK/OB 2,500,000 2,500,000
1 OK/OB 2,250,000 2,250,000
6 OK/OB 2,000,000 12,000,000

2,600,000
1.00 OK 500,000 500,000
1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

426,297,500
1,827,500
1,827,500
1,827,500
2.00 rim 47,500 95,000
1.00 dos 20,000 20,000
1.00 btl 15,000 15,000
1.00 dos 7,500 7,500
98.00 bh 8,000 784,000
98.00 bh 2,500 245,000
98.00 bh 5,000 490,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Tinta Printer Hitam Refill
Tinta Printer Warna DP 41
Isi Hekter Ukuran 10
Kertas Manila Jepang
Spidol Besar

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
- Survey Akreditasi Puskesmas
Transport lokal Surveior 3 org x 3 hr x 4 pkm

- Transport Panitia dalam Rangka pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk


7 org x 2 hr
- Transport Petugas Kabupaten dalam rangka pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk
20 org x 2 hr
- Transport Nara Sumber Lokal dalam Rangka pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk
3 org x 2 hr

- Peserta Puskesmas dalam rangka pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk


Kenarilang 3 org x 1 kl
Alor Kecil 3 org x 1 kl
Kokar 3 org x 1 kl
Lawahing 3 org x 1 kl
Limarahing 3 org x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1.00 dos 35,000 35,000
1.00 dos 35,000 35,000
1.00 bh 5,000 5,000
20.00 bh 4,000 80,000
2.00 bh 8,000 16,000

75,880,000
74,280,000
18,000,000
36.00 org/hr/pkm 500,000 18,000,000

1,540,000
14.00 org/hr 110,000 1,540,000
4,400,000
40.00 org/hr 110,000 4,400,000
660,000
6.00 org/hr 110,000 660,000

49,680,000
3.00 org/kl 350,000 1,050,000
3.00 org/kl 525,000 1,575,000
3.00 org/kl 525,000 1,575,000
3.00 org/kl 500,000 1,500,000
3.00 org/kl 550,000 1,650,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Moru 3 org x 1 kl
Kalunan 3 org x 1 kl
Apui 3 org x 1 kl
Mebung 3 org x 1 kl
Buraga 3 org x 1 kl
Lantoka 3 org x 1 kl
Mainang 3 org x 1 kl
Padang Alang 3 org x 1 kl
Maritaing 3 org x 1 kl
Mademang 3 org x 1 kl
Bukapiting 3 org x 1 kl
Kabir 3 org x 1 kl
Tamalabang 3 org x 1 kl
Bakalang 3 org x 1 kl
Maliang 3 org x 1 kl
Baranusa 3 org x 1 kl
Kayang 3 org x 1 kl
Lembur 3 org x 1 kl
Ternate 3 org x 1 kl
Probur 3 org x 1 kl
Taman Mataru 3 org x 1 kl

5 2 2 03 22 Belanja Jasa Nara Sumber


- Narasumber Kabupaten dalam rangka Pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk
8 jm x 2 hr

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Spanduk dalam rangka pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk
- Biaya Pembuatan Spanduk utk pendampingan akreditasi puskesmas
1 bh x 4 pkm
- Biaya Cetak Foto Kegiatan utk pendampingan akreditasi puskesmas
1 pkt
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Foto copy Materi pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
- Biaya penjilidan dokumen Akreditasi puskesmas
30 buku x 4 pkm

5 2 2 07 Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir


5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
- Pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk
1 pkt x 2 hr
5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum
5 2 2 11 02 Belanja Makan dan Minum Rapat
- Pertemuan Penyusunan SOP Tk. Pusk
Makan/ Minum 108 org x 1 kl x 2 hr
Snack 108 org x 2 kl x 2 hr

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
- Petugas Kabupaten dalam rangka Monev Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Puskesmas
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
3.00 org/kl 560,000 1,680,000
3.00 org/kl 705,000 2,115,000
3.00 org/kl 655,000 1,965,000
3.00 org/kl 500,000 1,500,000
3.00 org/kl 635,000 1,905,000
3.00 org/kl 760,000 2,280,000
3.00 org/kl 550,000 1,650,000
3.00 org/kl 655,000 1,965,000
3.00 org/kl 760,000 2,280,000
3.00 org/kl 850,000 2,550,000
3.00 org/kl 630,000 1,890,000
3.00 org/kl 735,000 2,205,000
3.00 org/kl 735,000 2,205,000
3.00 org/kl 710,000 2,130,000
3.00 org/kl 760,000 2,280,000
3.00 org/kl 735,000 2,205,000
3.00 org/kl 760,000 2,280,000
3.00 org/kl 525,000 1,575,000
3.00 org/kl 550,000 1,650,000
3.00 org/kl 635,000 1,905,000
3.00 org/kl 705,000 2,115,000

1,600,000
1,600,000
16.00 jam/ hr 100,000 1,600,000

6,350,000
1,750,000
1.00 Pt 350,000 350,000

4.00 buah/pkm 350,000 1,400,000

1.00 pkt 2,500,000 2,500,000


400,000
2,000.00 Lembar 200 400,000

4,200,000

120.00 buku/pkm 35,000 4,200,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2.00 pkt/hr 1,000,000 2,000,000
7,560,000
7,560,000

216.00 org/kl/hr 35,000 7,560,000


432.00 org/kl/hr 15,000 6,480,000

192,680,000
64,380,000
si Puskesmas 22,440,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Kenarilang Gol III 1 org x 4 kl
Gol IV 1 org x 4 kl
Alor Kecil Gol III 1 org x 4 kl
Gol IV 1 org x 4 kl
Mebung Gol III 1 org x 4 kl
Gol IV 1 org x 4 kl
Bukapiting Gol III 1 org x 4 kl
Gol IV 1 org x 4 kl
Perjalanan Dinas Pendamping Surveyor Akreditasi Puskesmas

Kenarilang Gol III 1 org x 1 kl


Gol II 1 org x 1 kl
Alor Kecil Gol III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
Mebung Gol III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl
Bukapiting Gol III 1 org x 1 kl
Gol II 1 org x 1 kl

- Petugas Kabupaten dalam rangka Penguatan Akreditasi Puskesmas pada Puskesmas Non Pendamping
Moru 3 org x 4 kl
Kokar 3 org x 4 kl
Lantoka 3 org x 4 kl
Maritaing 3 org x 4 kl
Kabir 3 org x 4 kl
Lawahing 3 org x 4 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
4.00 org/kl 320,000 1,280,000
4.00 org/kl 425,000 1,700,000
4.00 org/kl 500,000 2,000,000
4.00 org/kl 575,000 2,300,000
4.00 org/kl 600,000 2,400,000
4.00 org/kl 700,000 2,800,000
4.00 org/kl 710,000 2,840,000
4.00 org/kl 790,000 3,160,000

1.00 org/kl 320,000 320,000


1.00 org/kl 275,000 275,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
1.00 org/kl 425,000 425,000
1.00 org/kl 600,000 600,000
1.00 org/kl 500,000 500,000
1.00 org/kl 710,000 710,000
1.00 org/kl 630,000 630,000

esmas Non Pendampingan 41,940,000


12.00 org/kl 505,000 6,060,000
12.00 org/kl 500,000 6,000,000
12.00 org/kl 680,000 8,160,000
12.00 org/kl 680,000 8,160,000
12.00 org/kl 655,000 7,860,000
12.00 org/kl 475,000 5,700,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Konsultasi Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas (Kupang)
Gol IV 1 org x 2 kl
Gol III 1 org x 2 kl
Gol II 1 org x 2 kl

- Konsultasi Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas (Jakarta)


Gol III 1 org x 2 kl
Gol IV 1 org x 2 kl

- Survey Akreditasi Puskesmas


Uang Harian Surveior
3 org x 2 hr x 4 pusk
Penginapan Surveior
3 org x 2 hr x 4 pusk
Tiket 3 org x 1 kl x 4 pusk
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 06 Belanja Pemeliharan Aset tetap Lainnya
- Belanja Pemeliharaan Puskesmas Persiapan Akreditasi
4 pkt
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
- Belanja Pemeliharaan Puskesmas Persiapan Akreditasi
4 pkt

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 29 Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan Komputer
5 2 3 29 02 Belanja modal peralatan dan mesin personal komputer
- Laptop Toshiba Core i3 untuk Pendampingan Akreditasi Puskesmas
- PC Komputer Acer Aspire M1640 (less than 2.66GHz) untuk Pendampingan Akreditasi Pu
5 2 3 29 04 Belanja Modal Peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan Mini Komputer
- Hardisk Maxtro 6Y200MO untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas
- Printer Cannon Pixma Ip 2770 untuk Akreditasi Puskesmas
- Scanner Cannon Canoscan 5200F untuk akreditasi puskesmas
- Modem Us Robotics USR
5 2 3 31 Belanja modal peralatan dan mesin Pengadaan Alat Studio
5 2 3 31 01 belanja modal peralatan dan mesin peralatan Studio visual
- kamera Digital Canon
- LCD Projector Toshiba/TDP-SC25 dan layar

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
128,300,000
25,000,000
2.00 orang/kali 6,600,000 13,200,000
2.00 orang/kali 5,900,000 11,800,000
2.00 orang/kali 5,350,000 10,700,000

64,300,000.00
2.00 orang/kali 15,400,000 30,800,000
2.00 orang/kali 16,750,000 33,500,000

39,000,000

24.00 org/hr/pusk 800,000 19,200,000

24.00 org/hr/pusk 550,000 13,200,000


12.00 org/hr/pusk 550,000 6,600,000
140,000,000
80,000,000
80,000,000
4.00 pkt 20,000,000 80,000,000
60,000,000
60,000,000
4.00 pkt 15,000,000 60,000,000

41,620,000.00
19,575,000.00
12,200,000.00
2.00 unit 6,100,000.00 12,200,000.00
1.00 unit 9,137,500.00 9,137,500.00
7,375,000.00
2.00 unit 1,000,000.00 2,000,000.00
1.00 unit 675,000.00 675,000.00
1.00 unit 3,300,000.00 3,300,000.00
2.00 unit 700,000.00 1,400,000.00
22,045,000.00
22,045,000.00
2.00 unit 1,200,000.00 2,400,000.00
1.00 unit ### 19,645,000.00

499,767,500.00
Kalabahi, September 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor

dr. Christine O. M. Blegoer Laoemoery


NIP : 19790524 200312 2 007
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
1.
2.
3.
4.
5.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. 5
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 02 01 23 Progrma Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 02 01 02 01 23 03 Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Masukan Jumlah Dana
- SDM
Keluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
Kelompok Sasaran Kegiatan Pengelola Program, Kepala Puskesmas dan Data Program
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHIT
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honorarium Tim pengelola data SIKDA Tk. Kabupaten
Penanggung Jawab 1 org x 1 kl 1.00
Pengarah 1 org x 1 kl 1.00
Ketua 1 org x 1 kl 1.00
Sekretaris 1 org x 1 kl 1.00
Anggota 10 org x 1 kl 10.00

Honor Petugas Entri Data SIKDA


6 or x 12 bl 72.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Pertemuan Lintas Bidang


Evaluasi dan Validasi Data SIKDA
Kertas Hvs D/F 70 gr 1.00
Map Jepit Plastik 20.00
Buku Notes Folio bergaris 20.00
bolpoin 2.00
Tinta Printer Hitam Refill 1.00
Tinta Printer Warna DP 41 1.00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


OMOR DPA - SKPD
2 FORMULIR
DPA - SKPD 2. 2. 1

Pelayanan Kesehatan
emutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

gsung
Target Kinerja
Rp. 105,357,500.00

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

105,357,500
26,200,000
26,200,000
26,200,000

org/kl 1,750,000 1,750,000


org/kl 1,500,000 1,500,000
org/kl 1,750,000 1,750,000
org/kl 1,500,000 1,500,000
org/kl 1,250,000 12,500,000

org/kl 100,000 7,200,000

79,157,500
557,500
557,500

rim 47,500.00 47,500.00


bh 12,500.00 250,000.00
bh 5,000.00 100,000.00
lusin 45,000.00 90,000.00
bh 35,000.00 35,000.00
bh 35,000.00 35,000.00

1,200,000
RINCIAN PERHIT
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 2 2 03 22 Belanja Jasa Nara Sumber
- Narasumber Pertemuan Lintas Bidang
2 or x 4 jam 8.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Biaya Penggandaan Laporan Bulanan SIKDA 12.00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Pertemuan Lintas Bidang Evaluasi dan Validasi data SIKDA
Makan/Minum 25 Org x 1 kl x 4 keg 100.00
Snack 25 Org x 1 kl x 4 keg 100.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

org/jam/hr 150,000 1,200,000

3,600,000

bln 300,000 3,600,000

5,000,000

org/kl 35,000 3,500,000


org/kl 15,000 1,500,000
RINCIAN PERHIT
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Petugas Kabupaten dalam rangka Monitoring


Pelaksanaan SIKDA di Puskesmas
- Kenarilang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Alor Kecil
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Kokar
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Limarahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Mebung
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Moru
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Kalunan
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Apui
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Maritaing
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Mademang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Bukapiting
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Kabir
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Bakalang
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
55,800,000

OK 425,000 425,000
OK 320,000 320,000
OK 275,000 275,000

OK 575,000 575,000
OK 500,000 500,000
OK 425,000 425,000

OK 575,000 575,000
OK 500,000 500,000
OK 425,000 425,000

OK 750,000 750,000
OK 650,000 650,000

OK 550,000 550,000
OK 475,000 475,000
OK 400,000 400,000

OK 580,000 580,000
OK 505,000 505,000
OK 445,000 445,000

OK 1,025,000 1,025,000
OK 925,000 925,000
OK 825,000 825,000

OK 815,000 815,000
OK 735,000 735,000
OK 655,000 655,000

OK 900,000 900,000
OK 840,000 840,000
OK 760,000 760,000

OK 1,150,000 1,150,000
OK 1,100,000 1,100,000
OK 1,000,000 1,000,000

OK 790,000 790,000
OK 710,000 710,000
OK 630,000 630,000

OK 1,050,000 1,050,000
OK 975,000 975,000
OK 875,000 875,000
RINCIAN PERHIT
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Tamalabang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Maliang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Baranusa
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Kayang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Buraga
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Lawahing
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Padang Alang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
OK 850,000 850,000
OK 790,000 790,000

OK 875,000 875,000
OK 815,000 815,000

OK 1,075,000 1,075,000
OK 1,000,000 1,000,000

OK 1,050,000 1,050,000
OK 975,000 975,000

OK 1,075,000 1,075,000
OK 1,000,000 1,000,000

OK 840,000 840,000
OK 740,000 740,000
OK 660,000 660,000

OK 550,000 550,000
OK 475,000 475,000
OK 400,000 400,000

OK 975,000 975,000
OK 875,000 875,000
OK 775,000 775,000
RINCIAN PERHIT
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
- Lantoka
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Mainang
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Ternate
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
- Lembur
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Rumah Sakit Bergerak Mola
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1

- Rumah Sakit Pratama Wailawar


Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1

- Puskesmas Mataru
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Puskesmas Probur
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
- Puskesmas Mali
Gol. IV 1 org x 1 Keg 1
Gol.III 1 org x 1 Keg 1
Gol. II 1 org x 1 Keg 1
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Petugas dalam rangka Konsultasi SIKDA ke Propinsi (max 4 hr)
Gol III 1 org x 2 kl 1.00
Gol IV 1 org x 2 kl 1.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

dr.CHRISTIN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

OK 900,000 900,000
OK 840,000 840,000
OK 760,000 760,000

OK 750,000 750,000
OK 650,000 650,000
OK 550,000 550,000

OK 750,000 750,000
OK 650,000 650,000

OK 575,000 575,000
OK 500,000 500,000
OK 425,000 425,000

OK 425,000 425,000
OK 320,000 320,000
OK 275,000 275,000

OK 1,050,000 1,050,000
OK 975,000 975,000

OK 865,000 865,000
OK 725,000 725,000
OK 705,000 705,000

OK 655,000 655,000
OK 580,000 580,000
OK 520,000 520,000

OK 550,000 550,000
OK 475,000 475,000
OK 400,000 400,000
13,000,000

org/kl 6,000,000.00 6,000,000


org/kl 7,000,000.00 7,000,000

105,357,500
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
RINCIAN PERHIT
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 02 01 23 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun 2010 : Rp.
Jumlah Tahun 2011 : Rp. 88,465,000 ( Seratus lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tu
Jumlah Tahun 2012 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Tersedianya Profil Kesehatan

Masukan - DANA
- SDM

Keluaran Terlaksananya pengukuran kinerja Bid. Kesehatan

Hasil Data Capaian Kegiatan Bidang Kesehatan 24 Puskesmas


Dinas Kesehatan

Manfaat Ketepatan dalam Penanganan Masalah Kesehatan

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan 24 Puskesmas dan Dinas Kesehatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKA
KODE
REKENING U R A I A N

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
KERJA DAN ANGGARAN
RJA PERANGKAT DAERAH
ABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
N ANGGARAN 2017

ogram Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Seratus lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu -

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 88,465,000
9 Org

12 Bulan

100 %

80 %

55 %

N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga ( Rp. )
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

88,465,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
KODE
REKENING U R A I A N

* Honorarium Petugas dalam rangka :


- Editing Data SPM : 5 or x 24 Pusk

* Honorarium Panitia Pertemuan Evaluasi SPM


Pembina 1 Org x 1 kl
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl
Ketua 1 Org x 1 kl
Sekretaris 1 Org x 1 kl
Anggota 3 Org x 1 kl

* Honorarium Panitia Pertemuan Evaluasi SPM Semesteran


Pembina 1 Org x 1 kl
Penanggung Jawab 1 Org x 1 kl
Ketua 1 Org x 1 kl
Sekretaris 1 Org x 1 kl
Anggota 3 Org x 1 kl

* Honorarium Panitia Pertemuan Evaluasi Program


4 or x 2 hr x 4 kl
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga ( Rp. )
Satuan

120 Ok 50,000 6,000,000

1.00 OK 500,000 500,000


1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

1.00 OK 500,000 500,000


1.00 OK 450,000 450,000
1.00 OK 400,000 400,000
1.00 OK 350,000 350,000
3.00 OK 300,000 900,000

32 OH 150,000 4,800,000
KODE
REKENING U R A I A N

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Pertemuan Evaluasi SPM 2016
Note Book Bergaris 1/2 Folio
Map Folio
Bolpoint
Kertas HVS
Tinta Printer Canon
Amplop

- Pertemuan Semesteran SPM 2017


Note Book Bergaris 1/2 Folio
Map Folio
Bolpoint
Kertas HVS
Tinta Printer Canon
Amplop

5 2 1 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 1 03 21 Belanja Transportasi dan akomodasi
* Transport Lokal Narasumber dalam rangka :
- Pertemuan Evaluasi SPM 2016
3 or x 1 Tr x 2 hr

Pertemuan Evaluasi semesteran 2017


3 or x 1 Tr x 2 hr

* Transport & Uang Saku Peserta Dalam rangka :


- Pertemuan Evaluasi SPM 2016
* Puskesmas Daerah Biasa : 5 org x 2 hr
* Puskesmas Daerah Sulit : 8 org x 2 hr
* Puskesmas Daerah Sangat Sulit 11 org x 2 hr
* Peserta Kab. : 10 org x 2 hr
* Peserta Kab. Evaluasi Semesteran : 10 org x 2 kl
* Puskesmas Daerah Biasa : 5 org x 2 kl
* Puskesmas Daerah Sulit : 8 org x 2 kl
* Puskesmas Daerah Sangat Sulit 11 org x 2 kl
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga ( Rp. )
Satuan
72,465,000
1,375,000
1,375,000

35 Buah 10,000 350,000


35 Buah 1,500 52,500
35 Buah 5,000 175,000
1 Rim 52,500 52,500
1 Doz 32,500 32,500
1 Doz 25,000 25,000

35 Buah 10,000 350,000


35 Buah 1,500 52,500
35 Buah 5,000 175,000
1 Rim 52,500 52,500
1 Doz 32,500 32,500
1 Doz 25,000 25,000

40,000,000
35,800,000

6 OT 50,000 300,000

6 OT 50,000 300,000

10 OH 200,000 2,000,000
16 OH 300,000 4,800,000
22 OH 400,000 8,800,000
20 OH 100,000 2,000,000
20 OH 100,000 2,000,000
10 OH 200,000 2,000,000
16 OH 300,000 4,800,000
22 OH 400,000 8,800,000
KODE
REKENING U R A I A N

5 2 1 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli


* Jasa Narasumber dalam rangka :
- Pertemuan Evaluasi SPM 2016
2 or x 2 hr x 4 Jam
* Jasa Narasumber dalam rangka :
- Pertemuan Evaluasi Semesteran
2 or x 2 hr x 3 Jam

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak.
Belanja Cetak Buku SPM
5 2 2 06 02 Penggandaan :
Format Pemutakhiran Data :

Hasil Pertemuan Evaluasi

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.


5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat.
* Belanja sewa gedung dalam rangka :
- Evaluasi Pencapaian SPM

- Pertemuan Evaluasi Semesteran


RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga ( Rp. )
Satuan
4,200,000

16 Oj 150,000 2,400,000

12 Oj 150,000 1,800,000

690,000
350,000
1 Buku 350,000 350,000
340,000
1500 lembar 200 300,000

200 lembar 200 40,000

4,000,000
4,000,000

2 Hr 1,000,000 2,000,000

2 Hr 1,000,000 2,000,000
KODE
REKENING U R A I A N

5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
* Biaya Makanan dan Minuman rapat dalam rangka :
Evaluasi SPM
- Makan/Snack 45 or x 2 hr

* Biaya Makanan dan Minuman rapat dalam rangka :


Evaluasi Rutin Dinas Kesehatan
- Snack 30 or x 4 kl

* Biaya Makanan dan Minuman rapat dalam rangka :


Evaluasi Semesteran
- Makan/Snack 45 or x 2 hr

* Biaya Makanan dan Minuman rapat dalam rangka :


Cofee breek
- Snack 30 or x 52 kl

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Koordinasi & Konsultasi SPM di Kupang
GOL. III 1 or x 3 kl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga ( Rp. )
Satuan
6,300,000
6,300,000

90 Hma 50,000 4,500,000

120 Hma 15,000 1,800,000

90 Hma 50,000 4,500,000

1560 Hma 1,500 2,340,000

20,100,000
20,100,000

3 OK 6,700,000 20,100,000

BELANJA LANGSUNG 88,465,000

Kalabahi, 22 September 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


NIP : 19790524 200712 2 007
KODE
REKENING U R A I A N

No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga ( Rp. )
Satuan
Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sar
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
Kegiatan : 1 02 02 25 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 100,000,000 ( Satu Milyart Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran - Pengadaan Mebelair Puskesmas :
* Puskesmas Mali
* RSP Wailawar

Hasil Bertambahnya Fasilitas Sarana & Prasarana Kesehatan


Manfaat Keamanan dan Kenyamanan Petugas
Dampak Meningkatnya Kinerja Petugas
Kelompok Sasaran Kegiatan - Pembangunan Rumah Para Medis Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 30 Belanja Modal Pengadaan Mebelair
Pengadaan Mebelair Puskesmas Mali dan RSP Wailawar

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RKA - SKPD 2.2.1

tan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana -


antu dan Jaringannya.
ana Puskesmas.

Juta Rupiah )

ngsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 100,000,000
9 Org

1 Unit
1 Unit

85 %
100 %
35 %

UNG
A PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

100,000,000
100,000,000
100,000,000
2 Paket 50,000,000 100,000,000

100,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19611214 198203 1 008

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saran
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
Kegiatan : 1 02 01 25 10 Pengadaan Sarana dan Prsasrana Puskesmas Keliling
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun 2012 :
Jumlah Tahun 2014 : Rp 3,025,000,000
Jumlah Tahun 2014 : ( Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Jumlah Kendaraan Puskesmas Keliling roda 4
Hasil Optimalisasi Peran dan Fungsi Puskesmas
Manfaat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Dampak Optimalisasi Peran dan Fungsi Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan Pengadaan Sarana PrasaranaPuskesmas Keliling

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DA

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor
5 2 3 03 10 Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor -
Ambulance
Pusling Double Gardan

Mobil Operasional Dinkes

Motor Operasional Kadis

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
No Nama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
H
RKA - SKPD 2.2.1

atan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana -


bantu dan Jaringannya.
ana Puskesmas Keliling

Tujuh Puluh Lima Rupiah )


anja Langsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 3,025,000,000
9 Org
2 Unit

100 %

LANGSUNG
N KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

3,025,000,000
3,025,000,000

3,025,000,000

4 Unit 600,000,000 2,400,000,000

1 Unit 600,000,000 600,000,000

1 Unit 25,000,000 25,000,000

3,025,000,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringan
Kegiatan : 1 02 02 25 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 197,600,000 ( Satu Milyart Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Jumlah Puskesmas Yang direhab

Hasil Optimalisasi Peran dan Fungsi Puskesmas

Manfaat Meningkatnya fungsi pelayanan

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Fisik Gedung Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 1 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 1 03 07 Belanja Paket Pengiriman
Pengiriman Kendaraan dari Kalabahi ke Kupang
Pengiriman Kendaraan dari Kupang ke Kalabahi

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport Petugas Pengataran Mobil ke Kupang
Transport
Uang Harian
Penginapan

Transport Petugas Pengambilan Mobil dari Kupang


Transport
Uang Harian
Penginapan
A KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana -


Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

( Satu Milyart Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 197,600,000
9 Org
1 Unit

Fungsi Puskesmas 100 %

60 %

65 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

197,600,000
197,600,000
12,000,000
12,000,000
3 unit 2,000,000 6,000,000
3 unit 2,000,000 6,000,000

35,600,000

3 Ot 875,000 2,625,000
12 OH 400,000 4,800,000
12 OH 600,000 7,200,000

3 Ot 875,000 2,625,000
12 OH 400,000 4,800,000
12 OH 600,000 7,200,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Alat- Alat Angkutan
* Pemeliharaan Puskesmas Keliling (Kabir, Lantoka, Lawahing)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 6,350,000 6,350,000

150,000,000

3 Unit 50,000,000 150,000,000

197,600,000
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringan
Kegiatan : 1 02 02 25 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 1,900,315,500 ( Satu Milyart Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Jumlah Puskesmas Yang direhab

Hasil Optimalisasi Peran dan Fungsi Puskesmas

Manfaat Meningkatnya fungsi pelayanan

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Peningkatan Fisik Gedung Puskesmas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Pejabat Penataan Keuangan : 1 org x 12 bl


- Pejabat Pembuat Komitmen : 1 org x 12 bl
- Pejabat Pengadaan : 1 org x 8 Pt
- Admin RUP 1 org x 1 Kl
Pejabat PPtK 1 org x 12 bl
* Pemeriksa / Penerima Barang Unit/Tim PHO/FHO
- Ketua : 1 or x 1 Kl
- Sekretaris : 1 or x 1 Kl
- Anggota : 2 or x 1 Kl
* Pemeriksa / Penerima Barang
- Ketua : 1 or x 1 Kl
- Sekretaris : 1 or x 1 Kl
- Anggota : 2 or x 1 Kl
A KERJA DAN ANGGARAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR RKA - SKPD 2.2.1
HUN ANGGARAN 2017

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana -


Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

( Satu Milyart Dua Puluh Lima Juta Rupiah )

an Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
100 %

Rp. 1,900,315,500
9 Org
1 Unit

Fungsi Puskesmas 100 %

60 %

65 %

N ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1,900,315,500
29,030,000
29,030,000
29,030,000
24,630,000
12 Ok 770,000 9,240,000
12 OP 725,000 8,700,000
8 OP 680,000 5,440,000
1 Ok 1,250,000 1,250,000
12 OB 770,000 9,240,000
2,200,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 550,000 550,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2,200,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 550,000 550,000
2 Ok 500,000 1,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK Proyek :
Kertas HVS D/F 70 gr
Isi Hekter 10
Map Folio
Map Order Plastik
Tinta Printer Hitam DP-40
Tinta Printer Warna DP-41

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan : 14 org x 4 kl Rapat

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Petugas dalam rangka Monitoring & Evaluasi Proyek

- Mebung
Gol IV 1 or 3 kl
Gol. III 1 or 3 kl
Gol II 1 or 3 kl
- Alor Kecil
Gol IV 1 or 3 kl
Gol. III 1 or 3 kl
Gol II 1 or 3 kl
- Kayang
Gol IV 1 or 3 kl
Gol. III 1 or 3 kl
Gol II 1 or 3 kl
Petugas dalam Persiapan Pematokan Paket Lokasi Proyek
GOL. III ( 2 org x 1 kali )
- Mebung 2 or 1 kl
- AlorKecil 2 or 1 kl
- Kayang 2 or 1 kl
Petugas dalam rangka PHO Proyek
GOL. III ( 5 org x 1 kali )
- Mebung 5 or 1 kl
- AlorKecil 5 or 1 kl
- Kayang 5 or 1 kl
GOL. IV ( 1 org x 1 kali )
- Mebung 1 or 1 kl
- AlorKecil 1 or 1 kl
- Kayang 1 or 1 kl

Petugas dalam rangka Survey Perencanaan 2018


Gol. III
- Kenarilang 1 or x 1 kl
- Alor Kecil 1 or x 1 kl
- Kokar 1 or x 1 kl
- Lawahing 1 or x 1 kl
- Mebung 1 or x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
71,285,500
1,300,500
1,300,500

10 Rim 75,000 750,000


2 Dos 5,000 10,000
20 Bh 1,150 23,000
12 Bh 20,125 241,500
3 Dos 46,000 138,000
3 Dos 46,000 138,000

2,800,000
2,800,000
56 OK 50,000 2,800,000

67,185,000
67,185,000

-
3 OK 550,000 1,650,000
3 OK 475,000 1,425,000
3 OK 400,000 1,200,000
-
3 OK 575,000 1,725,000
3 OK 500,000 1,500,000
3 OK 425,000 1,275,000
-
3 OK 725,000 2,175,000
3 OK 680,000 2,040,000
3 OK 620,000 1,860,000

2 OK 475,000 950,000
2 OK 500,000 1,000,000
2 OK 680,000 1,360,000

5 OK 475,000 2,375,000
5 OK 500,000 2,500,000
5 OK 680,000 3,400,000

1 OK 550,000 550,000
1 OK 575,000 575,000
1 OK 725,000 725,000

1 OK 320,000 320,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 475,000 475,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
- Moru 1 or x 1 kl
- Buraga 1 or x 1 kl
- Mainang 1 or x 1 kl
- Apui 1 or x 1 kl
- Padang Alang 1 or x 1 kl
- Bukapiting 1 or x 1 kl
- Lantoka 1 or x 1 kl
- Maritaing 1 or x 1 kl
- Mademang 1 or x 1 kl
- Tamalabang 1 or x 1 kl
- Kabir 1 or x 1 kl
- Baranusa 1 or x 1 kl
- Maliang 1 or x 1 kl
- Kayang 1 or x 1 kl
- Limarahing 1 or x 1 kl
- Bakalang 1 or x 1 kl
- Kalunan 1 or x 1 kl
- Pulau Ternate 1 or x 1 kl
- Lembur 1 or x 1 kl
Probur 1 or x 1 kl
Mataru 1 or x 1 kl
Mali 1 or x 1 kl
RSB Mola 1 or x 1 kl
RSP Wailawar 1 or x 1 kl

Petugas dalam rangka Survey Perencanaan 2018


Gol. II
- Kenarilang 1 or x 1 kl
- Alor Kecil 1 or x 1 kl
- Kokar 1 or x 1 kl
- Lawahing 1 or x 1 kl
- Mebung 1 or x 1 kl
- Moru 1 or x 1 kl
- Buraga 1 or x 1 kl
- Mainang 1 or x 1 kl
- Apui 1 or x 1 kl
- Padang Alang 1 or x 1 kl
- Bukapiting 1 or x 1 kl
- Lantoka 1 or x 1 kl
- Maritaing 1 or x 1 kl
- Mademang 1 or x 1 kl
- Tamalabang 1 or x 1 kl
- Kabir 1 or x 1 kl
- Baranusa 1 or x 1 kl
- Maliang 1 or x 1 kl
- Kayang 1 or x 1 kl
- Limarahing 1 or x 1 kl
- Bakalang 1 or x 1 kl
- Kalunan 1 or x 1 kl
- Pulau Ternate 1 or x 1 kl
- Lembur 1 or x 1 kl
Probur 1 or x 1 kl
Mataru 1 or x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 505,000 505,000
1 OK 740,000 740,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 840,000 840,000
1 OK 1,100,000 1,100,000
1 OK 815,000 815,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 975,000 975,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 790,000 790,000
1 OK 925,000 925,000
1 OK 650,000 650,000
1 OK 500,000 500,000
1 OK 580,000 580,000
1 OK 725,000 725,000
1 OK 475,000 475,000
1 OK 320,000 320,000
1 OK 975,000 975,000

1 OK 275,000 275,000
1 OK 425,000 425,000
1 OK 425,000 425,000
1 OK 400,000 400,000
1 OK 400,000 400,000
1 OK 445,000 445,000
1 OK 660,000 660,000
1 OK 550,000 550,000
1 OK 655,000 655,000
1 OK 775,000 775,000
1 OK 630,000 630,000
1 OK 760,000 760,000
1 OK 760,000 760,000
1 OK 1,000,000 1,000,000
1 OK 735,000 735,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 875,000 875,000
1 OK 900,000 900,000
1 OK 900,000 900,000
1 OK 550,000 550,000
1 OK 710,000 710,000
1 OK 825,000 825,000
1 OK 550,000 550,000
1 OK 425,000 425,000
1 OK 520,000 520,000
1 OK 705,000 705,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Mali 1 or x 1 kl
RSB Mola 1 or x 1 kl
RSP Wailawar 1 or x 1 kl

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (DAU)
Rehab Total Gedung Rawat Jalan Puskesmas Bukapiting
* Puskesmas Mebung :

Perencanaan
Pengawasan

* Puskesmas Alor Kecil :

Perencanaan
Pengawasan

* Puskesmas Kayang :

Perencanaan
Pengawasan

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 400,000 400,000
1 OK 275,000 275,000
1 OK 875,000 875,000

1,800,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000

1 Unit 540,000,000 540,000,000

1 Paket 36,000,000 36,000,000


1 Paket 24,000,000 24,000,000

1 Unit 540,000,000 540,000,000

1 Paket 36,000,000 36,000,000


1 Paket 24,000,000 24,000,000

1 Unit 540,000,000 540,000,000

1 Paket 36,000,000 36,000,000


1 Paket 24,000,000 24,000,000

6=(3X5)
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 02 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS J

Kegiatan : 1 02 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit


Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor.
Jumlah Tahun n - 1 : Rp.
Jumlah Tahun n : Rp. 1,082,250,000 ( Satu Milyart Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Jumlah Tahun n + 1 : Rp.
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan

Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Jumlah Rumah Sakit
Jumlah Rumah Petugas Rumah Sakit

Hasil Optimalisasi Peran dan Fungsi Rumah Sakit

Manfaat Meningkatnya fungsi pelayanan

Dampak Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan RSB Wailawar

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAE

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan
Pembangunan Rumah Dokter RSB Wailawar
Rumah Dokter :

Perencanaan
Pengawasan

Pembangunan Rumah Paramedis RSB Wailawar


Rumah Paramedis (Koopel)
Perencanaan
Pengawasan

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
H
RKA - SKPD 2.2.1

dan Prasarana RS/RS Jiwa, RS Paru-Paru/Rs Mata

Juta Rupiah )

Langsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 1,082,250,000
9 Org
1 Unit

100 %

60 %

65 %

GSUNG
RJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

1,082,250,000
1,082,250,000
1,082,250,000
1,082,250,000

1 Unit 275,000,000 275,000,000

1 Paket 19,250,000 19,250,000


1 Paket 11,000,000 11,000,000

1 Unit 700,000,000 700,000,000

1 Paket 49,000,000 49,000,000


1 Paket 28,000,000 28,000,000

1,082,250,000
Kalabahi, 10 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,
dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 01 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 02 1 01 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kegiatan : 1 02 1 01 01 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak dan B
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya cakupan program pelayanan Kesehatan Anak Balita
Jumlah dana
Masukan - Dana
- SDM
Keluaran Terlaksananya :
Sosialisasi tentang Kesehatan Bayi Baru Lahir bagi ibu hamil, ibu Balita, Dukun, dan
-
Kader
Tenagadi kesehatan
Puskesmasterampil
Buraga,dalam
Kalunanan, Padang
memberikan Alang, Mademang
pelayanan kesehatan) bayi
Hasil -
balitasesuai standar MTBS
Manfaat - Meningkatnya kinerja pelayanan Kesehatan Anak Balita
Dampak - Menurunnya angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita
Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu Hamil, Ibu Balita.Dukun dan Kader

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
Disediakan honor Panitia kegiatan Peningkatan SDM NAKES dalam manajmemen terpadu balita sakit tingkat K

Disediakan Honor
- Pelindung/Penasihat
- Penanggungjawab
- Ketua pelaksana kegiatan
- Wakil Ketua
- Anggota

Disediakan honor petugas dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita
bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor
Honor Panitia kab 2 or x 29 pusk x 1 kl
- Honor Pantitia Puskesmas 2 or x 29 pusk x 1 kl

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Disediakan belanja ATK dalam rangka Peningkatan SDM NAKES dalam manajmemen terpadu balita sakit ting

> Not Book bergaris 1/2 folio 30 or x 1x


N
AH
RKA - SKPD 2.2.1

layanan Kesehatan Anak Balita


endidikan Perawatan Anak dan Balita

anja Langsung
Target Kinerja
100 %

Rp. 233,810,500
Org 120

u hamil, ibu Balita, Dukun, dan


ng,
ananMademang
kesehatan) bayi
% 100
ta % 100
a org 100

LANGSUNG
KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

233,810,500
37,950,000
37,950,000
37,950,000
memen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor

1 org 750,000 750,000


1 org 600,000 600,000
1 org 500,000 500,000
1 org 400,000 400,000
3 org 300,000 900,000

58 Oh 300,000 17,400,000
58 OK 300,000 17,400,000

195,860,500
6,100,500
6,100,500
anajmemen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor

30 bh 5,000 150,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
> Bolpoin 30 or x 1 kl
> Kertas HVS 70 gr 2 rim x 1 kl
> Tinta Printer hitam canon 2 dos x 1 kl
> Map folio 30 or x 1 kl
> Anakan hekter kecil 1 dos x 1 kl

Disediakan belanja ATK dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi bidan puskesmas, Bidan

> Buku tabelaris 24 sd 29 kolom (ko 29 fask x 1 kl


> Not Book bergaris 1/2 folio 15 or x 29 faskes
> Bolpoin 15 or x 29 faskes
> Kertas HVS 70 gr 1 rim x 1 kl
> Tinta Printer hitam canon 1 dos x 1 kl

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Transportasi dan Akomodasi
5 2 2 03 21 Disediakan biaya transportasi peserta dalam rangka rangka Peningkatan SDM NAKES dalam manajmemen terp
Transportasi Panitia 5 or x 5 hr
Transportasi narasumber 2 or x 5 hr
Transportasi Fasilitator 2 or x 5 hr

Disediakan biaya transportasi peserta Puskesmas dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi
Transportasi Peserta Puskesmas
15 or x 29 fas x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
30 bh 5,000 150,000
2 rim 75,000 150,000
2 bh 35,000 70,000
30 bh 1,000 30,000
1 dos 3,000 3,000

Balita bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor

29 bh 75,000 2,175,000
435 bh 2,500 1,087,500
435 bh 5,000 2,175,000
1 rim 75,000 75,000
1 bh 35,000 35,000

48,000,000
M NAKES dalam manajmemen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor
25 oh 100,000 2,500,000
10 oh 100,000 1,000,000
10 oh 100,000 1,000,000

Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor

435 oh 100,000 43,500,000


KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Disediakan untuk belanja jasa Narasumber / Tenaga Ahli dalam rangka Peningkatan SDM NAKES dalam manaj
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
4 or x 2 jam x 5 hr
Disediakan untuk belanja jasa Narasumber / Tenaga Ahli dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Bali
Jasa Narasumber 2 or x 4 jam x 29faskes

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak

- Spanduk Pletihan MTBS 1 pkt x 1 kl


Cetak Sertifikat pelatihan 13 pkt x 1 kl

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Biaya foto copy Buku panduan 13 pkt x 1 kl
Biaya foto copy Buku panduan KO 30 pkt x 1 kl

5 2 2 06 04 Belanja Dokumentasi
- Biaya Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
Biaya Dokumentasi 1 pkt x 1 kl

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir


5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Disediakan Biaya untuk sewa Aula dalam rangka Peningkatan SDM NAKES dalam manajmemen terpadu balita
Sewa Aula 1 pkt x 5 hr
Institusi Fee 1 pkt x 2 pusk

5 2 2 08 Belanja Sewa sarana mobilitas


5 2 2 08 01 Belanja sewa sarana mobilitas Darat
Disediakan Biaya untuk sewa kendaraan dalam rangka praktek lapangan peningkatan kapasitas nakes dalam m
Sewa kendaraan untuk praktek lapangan ke puskesmas Kenarilang dan Mebung
1 pkt x 2 lks x 1 tr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Disediakan Biaya untuk Makan minum dalam rangka Peningkatan SDM NAKES dalam manajmemen terpadu ba

Biaya makan 30 or x 5 hr
Biaya snack 30 or x 5 hr x 2 kl
Disediakan Biaya untuk Makan minum dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi bidan pusk
Biaya makan Minum (orang Puskesmas 20 or x 29 fasx 1 hr

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Disediakan Biaya Perjalanan dinas Petugas Puskesmas dalam rangka Peningkatan SDM NAKES dalam manajm

1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
40,800,000
gkatan SDM NAKES dalam manajmemen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor

40 OH 150,000 6,000,000
he Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor
232 OH 150,000 34,800,000

6,475,000

1 paket 350,000 350,000


13 paket 25,000 325,000

13 pt 200,000 2,600,000
30 pt 100,000 3,000,000

1 pt 100,000 100,000
1 pt 100,000 100,000

5,600,000

dalam manajmemen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor


5 OH 1,000,000 5,000,000
2 OH 300,000 600,000

400,000

ningkatan kapasitas nakes dalam manajmemen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor

2 OH 200,000 400,000

24,250,000

ES dalam manajmemen terpadu balita

150 OH 35,000 5,250,000


300 OH 15,000 4,500,000
g Kohort Bayi Balita bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor
580 OH 25,000 14,500,000

64,235,000
64,235,000
gkatan SDM NAKES dalam manajmemen terpadu balita sakit tingkat Kab Alor

1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 475,000 475,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lan
22 Mainang
23 Ternate
24 Lembur
25 RSB Mola
26 Probur
27 Mataru
28 RSB Wailawar
29 puskesmas Mali
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 Ok 505,000 505,000
1 Ok 925,000 925,000
1 Ok 735,000 735,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 1,100,000 1,100,000
1 Ok 710,000 710,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 790,000 790,000
1 Ok 815,000 815,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 740,000 740,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 875,000 875,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 580,000 580,000
1 Ok 725,000 725,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 475,000 475,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Disediakan Biaya Perjalanan dinas Petugas Kabupaten dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita

1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lan
22 Mainang
23 Ternate
24 Lembur
25 RSB Mola
26 Probur
27 Mataru
28 RSB Wailawar
29 Pusk Mali

Disediakan Biaya Perjalanan dinas Petugas Kabupaten dalam rangka On The Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita
1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lan
22 Mainang
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
e Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor Gol IV

1 Ok 425,000 425,000
1 Ok 575,000 575,000
1 Ok 575,000 575,000
1 Ok 750,000 750,000
1 Ok 550,000 550,000
1 Ok 580,000 580,000
1 Ok 1,025,000 1,025,000
1 Ok 815,000 815,000
1 Ok 900,000 900,000
1 Ok 1,150,000 1,150,000
1 Ok 790,000 790,000
1 Ok 1,050,000 1,050,000
1 Ok 850,000 850,000
1 Ok 875,000 875,000
1 Ok 1,075,000 1,075,000
1 Ok 1,050,000 1,050,000
1 Ok 1,075,000 1,075,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 550,000 550,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 900,000 900,000
1 Ok 750,000 750,000
1 Ok 750,000 750,000
1 Ok 575,000 575,000
1 Ok 425,000 425,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 865,000 865,000
1 Ok 1,050,000 1,050,000
1 ok 550,000 550,000

e Job Traninng ttg Kohort Bayi Balita bagi bidan puskesmas, Bidan Desa di 29 Faskes di Kab Alor Gol III
1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 505,000 505,000
1 Ok 925,000 925,000
1 Ok 735,000 735,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 1,100,000 1,100,000
1 Ok 710,000 710,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 790,000 790,000
1 Ok 815,000 815,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 740,000 740,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 875,000 875,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 650,000 650,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
23 Ternate
24 Lembur
25 RSB Mola
26 Probur
27 Mataru
28 RSB Wailawar
29 Pusk mali

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 580,000 580,000
1 Ok 725,000 725,000
1 Ok 975,000 975,000
1 ok 475,000 475,000
233,810,500
Kalabahi, 18 Nopember 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua 1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
Anggota 7. ……….
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 01 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 02 1 01 01 Dinas Kesehatan
Program : 1 02 1 01 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatan : 1 02 1 01 01 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya cakupan program pelayanan Kesehatan Lansia
Masukan - DANA
- SDM
Keluaran Terlaksananya :
Seminar sehari Tentang Penyakit Degeneratif bagi Para Lansia di Jajaran Pemd
-
Kab Alor.
Hasil - Meningkatnya pengetahuan Lansia ttg penyakit Degeneratif
Manfaat - Meningkatnya Derajat kesehatan Lansia
Dampak - Meningkatnya Umur Harapan Hidup Lansia
Kelompok Sasaran Kegiatan Lansia 100 orang dijajaran pemda Kab Alor

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
Disediakan honor panitia /Tiem dalam rangka kegiatan Seminar Tentang Penyakit Degeneratif,
Gerak Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Lansia di Kab Alor
Disediakan Honor
- Pelindung/Penasihat
- Penanggungjawab
- Ketua pelaksana kegiatan
- Wakil Ketua
- Anggota
- Moderator

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Disediakan belanja ATK dalam rangka kegiatan Seminar Tentang Penyakit Degeneratif,
Gerak Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Lansia di Kab Alor
> Not Book 110 or x 1x
> Bolpoin 110 or x 1 kl
> Kertas HVS 70 gr 1 rim x 1 kl
> Tinta Printer 1 btl x 1 kl
> Hekter Kecil 1 bh x 1 kl
RKA - SKPD 2.2.1

ayanan Kesehatan Lansia


Kesehatan

Langsung
Target Kinerja
100 %
Rp. -
Org 100

ara Lansia di Jajaran Pemda


100 0rg
tif 100 %
100 %
100 %

RJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

82,218,000
3,400,000
3,400,000

Degeneratif,

1 org 750,000 750,000


1 org 600,000 600,000
1 org 500,000 500,000
1 org 400,000 400,000
3 org 300,000 900,000
1 oh 250,000 250,000

78,818,000
15,968,000

110 bh 2,500 275,000


110 bh 5,000 550,000
1 rim 75,000 75,000
1 bh 35,000 35,000
1 bh 30,000 30,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
> Anakan hekter 1 dos x 1 kl

> Printer Epson 1 bh x 1 kl


> laptop Thosiba 1 bh x 1 kl

5 2 2 02 Belanja bahan/ Material


5 2 2 02 07 Belanja Bahan Percontohan

Pengadaan KMS Lansia 3000 lbr x 1 kl

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Disediakan biaya transportasi peserta dalam rangka kegiatan Seminar Tentang Penyakit Degeneratif,
Gerak Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Lansia di Kab Alor
Transportasi peserta 100 or x 1 tr
Uang Saku Peserta 100 or x 1 tr
5 2 2 03 22 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2 or x 2 jam x 1 hr

Jasa instruktur senam 2 or x 1 hr x 1 kl

Jasa Tiem Medis pemeriksaan 3 or x 1 hr x 1 kl


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 bh 3,000 3,000

1 bh 5,000,000 5,000,000
1 bh 10,000,000 10,000,000

30,000,000

3000 lbr 10,000 30,000,000

21,350,000

nyakit Degeneratif,

100 OT 100,000 10,000,000


100 OT 100,000 10,000,000

4 OH 150,000 600,000

2 OH 150,000 300,000

3 OH 150,000 450,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Disediakan Biaya Cetak dalam rangka kegiatan Seminar Tentang Penyakit Degeneratif,
Gerak Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Lansia di Kab Alor
- Spanduk 2 lbr x 1 kl

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan

- Penggandaan Liflet 200 lbr x 1 kl

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir


5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Disediakan Biaya untuk sewa Aula dalam rangka kegiatan Seminar Tentang Penyakit Degeneratif,
Gerak Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Lansia di Kab Alor
Sewa Aula 1 pkt x 1 hr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Disediakan Biaya untuk Makan minum dalam rangka kegiatan Seminar Tentang Penyakit Degeneratif,
Gerak Jalan Santai dan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Lansia di Kab Alor
Makan 120 or x 1 hr
Snack 120 or x 1 hr x 2 kl

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
2,700,000

2 lbr 350,000 700,000

200 lbr 10,000 2,000,000

1,000,000

kit Degeneratif,

1 OH 1,000,000 1,000,000

7,800,000

enyakit Degeneratif,

120 OH 35,000 4,200,000


240 OH 15,000 3,600,000

82,218,000
Kalabahi, 18 Nopember 2014
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


Ketua 1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
Anggota 7. ……….
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 02 01 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lans
Kegiatan : 1 02 01 02 01 30 07 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor Kabupaten Alor.
Waktu Pelaksanaan : DAU
Sumber Dana :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terpeliharanya Kualitas Hidup Lansia

Masukan DANA
SDM
Terlaksananya Evaluasi Program Anak Remaja dan Lansia Ting

Hasil Meningkatnya kinerja petugas dalam pelaksanaan program

Manfaat Meningkatnya derajat kesehatan para Usia Lanjut

Dampak Meningkatnya Umur Harapan Hidup

Kelompok Sasaran Kegiatan 28

ER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
Disediakan honor panitia dalam rangka Evaluasi Program Anak, Remaja dan Lansia Tingkat Kab
Alor
- Disediakan Honor
- Pelindung/Penasihat
- Penanggungjawab
- Ketua pelaksana kegiatan
- Wakil Ketua
- Anggota
- Moderator

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Disediakan belanja ATK dalam rangka Evaluasi Program Anak, Remaja dan Lansia Tingkat Kab
Alor
> Not Book 60 or x 1 kl
> Bolpoin 60 or x 1 kl
> Kertas HVS 70 gr 1 rim x 1 kl
> Tinta Printer 1 btl x 1 kl
RKA-SKPD

yanan Kesehatan Lansia


asi dan pelaporan

Target Kinerja
75

Rp. ###
56
k Remaja dan Lansia Tingkat Kab Alor

pelaksanaan program

Usia Lanjut

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

###
3,400,000
3,400,000
3,400,000
ansia Tingkat Kab

1 org 750,000 750,000


1 org 600,000 600,000
1 org 500,000 500,000
1 org 400,000 400,000
3 org 300,000 900,000
1 oh 250,000 250,000

###
560,000
560,000
ansia Tingkat Kab
60 bh 2,500 150,000
60 bh 5,000 300,000
1 rim 75,000 75,000
1 bh 35,000 35,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
Disediakan untuk belanja jasa Narasumber / Tenaga Ahli dalam rangka Evaluasi Program Anak,
5 2 2 03 22
Remaja dan Lansia Tingkat Kab Alor
Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2 or x 4 jam x 1 hr

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan


5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Disediakan Biaya Cetak dalam rangka dalam rangka Evaluasi Program Anak, Remaja dan Lansia
Tingkat Kab Alor
- Spanduk 1 pkt x 1 kl

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Penggandaan Materi 1 pkt x 1 kl
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1,200,000
i Program Anak,
8 OH 150,000 1,200,000

850,000

Remaja dan Lansia


1 paket 350,000 350,000

III
iw
Tr
1 pkt 500,000 500,000
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Disediakan Biaya untuk sewa Aula dalam rangka Evaluasi Program Anak, Remaja dan Lansia
Tingkat Kab Alor
Sewa Aula 1 pkt x 1 hr

5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Disediakan Biaya untuk Makan minum dalam rangka Evaluasi Program Anak, Remaja dan Lansia
Tingkat Kab Alor

Makanan dan minuman rapat 65 or x 1 hr


Snack 65 or x 1 hr x

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah :
Disediakan Biaya untuk perjalanan petugas puskesmas dalam rangka Evaluasi Program Anak,
Remaja dan Lansia Tingkat Kab Alor
1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lantoka
22 Mainang
23 Ternate
24 Lembur
25 RSB Mola
26 Probur
27 Mataru
28 RSP Wailawar
29 Puskesmas Mali

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Disediakan Biaya untuk perjalanan Dinas Keluar Daerah untuk Rujukan Pengetahuan tentang Program Anak
Remaja dan Lansia Ke Kemenkes RI di Jakarta
di Jakarta
Gol IV
Gol III

Disediakan Biaya untuk perjalanan Dinas Keluar Daerah untuk Rujukan Pengetahuan tentang Program Anak
Remaja dan Lansia Ke Dinkes Prop NTT di Kupang
di Kupang
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1,000,000

aja dan Lansia


1 OH 1,000,000 1,000,000

4,225,000
4,225,000
Remaja dan Lansia

65 OH 35,000 2,275,000
2 kl 130 OH 15,000 1,950,000

###
41,240,000
Program Anak,
41,240,000
2 Ok 320,000 640,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2 Ok 650,000 1,300,000
2 Ok 475,000 950,000
2 Ok 505,000 1,010,000
2 Ok 925,000 1,850,000
2 Ok 735,000 1,470,000
2 Ok 840,000 1,680,000
2 Ok 1,100,000 2,200,000
2 Ok 710,000 1,420,000
2 Ok 975,000 1,950,000
2 Ok 790,000 1,580,000
2 Ok 815,000 1,630,000
2 Ok 1,000,000 2,000,000
2 Ok 975,000 1,950,000
2 Ok 1,000,000 2,000,000
2 Ok 740,000 1,480,000
2 Ok 475,000 950,000
2 Ok 875,000 1,750,000
2 Ok 840,000 1,680,000
2 Ok 650,000 1,300,000
2 Ok 650,000 1,300,000
2 Ok 500,000 1,000,000
2 Ok 320,000 640,000
2 Ok 580,000 1,160,000
2 Ok 725,000 1,450,000
2 Ok 975,000 1,950,000
2 OK 475,000 950,000

58,900,000
ntang Program Anak

1 OK 17,400,000 17,400,000
1 OK 15,900,000 15,900,000

ntang Program Anak


KODE
U R A I A N
REKENING

1 2
Gol IV
Gol III
Gol II

JUMLAH BELANJA LANGSUNG


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 OK 7,150,000 7,150,000
2 OK 6,350,000 12,700,000
1 OK 5,750,000 5,750,000

###
KODE
U R A I A N
REKENING

1 2

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

Kalabahi, 10 Oktober 2017


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


Pembina
NIP.197905242003122007

h
Jabatan Tanda Tangan
Ketua 1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
Anggota 7. ……….
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 01 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 02 1 01 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 32 Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan a
Kegiatan : 1 02 1 01 01 32 01 Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari keluarga tidak
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya cakupan program pelayanan Kesehatan ibu dan Anak
Jumlah dana
Masukan - Dana
- SDM
Keluaran Terlaksananya :
- Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Audit Maternal Perinatal
-
Hasil - Tenaga kesehatan terampil dalam melakukan penelusuran kasus kematian ibu
Manfaat - Meningkatnya kinerja pelayanan Kesehatan ibu dan Anak
Dampak - Menurunnya angka kematian ibu dan Anak
Kelompok Sasaran Kegiatan Bidan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume
1 2 3
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 HONORARIUM PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Penguatan TIM AMP 2017
* Pelindung / Bupati Alor 1
* Penasehat/ sekertaris Daerah 1
* Pembina/Asisten I 1
* Pengarah/Kadis 1
* Penanggung jawab/Sekertaris dinkes 1
Honor TIM Manajeman Kegiatan
* Koordinator TIM/Ketua/ Kabid Kesga 1
* Wakil Ketua/ Kabid yankes 1
* Anggota
Dinas Kesehatan 3
Rumah Sakit 2
Hukum 1

Honor Tim Pengkaji / Narasumber / Pembahas


* Provinsi / Tim Eksternal
Spesialis kebidanan/spesialias anak 2
* Kabupaten/Tim Internal
Dinas Kesehatan /rumah sakit 8
RKA - SKPD 2.2.1

lamatan Ibu melahirkan dan anak


tan ibu hamil dari keluarga tidak mampu

gsung
Target Kinerja
% 100

Rp. 177,100,000
Org 40

natal

an kasus kematian ibu % 100


% 100
org 100

NG
PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)

177,100,000
46,000,000
46,000,000
10,000,000

ok 2,500,000 2,500,000
ok 2,250,000 2,250,000
0k 2,000,000 2,000,000
ok 1,750,000 1,750,000
ok 1,500,000 1,500,000
9,250,000
ok 1,750,000 1,750,000
ok 1,500,000 1,500,000

ok 1,000,000 3,000,000
ok 1,000,000 2,000,000
ok 1,000,000 1,000,000

12,000,000

ok 1,000,000 2,000,000
-
ok 1,000,000 8,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume

1 2 3
Organisasi profesi 2
Evaluasi Audit Maternal dan Perinatal Tk Puskesmas
Honor Panitia Kab.
Honor Pelindung/penasehat 1 or x 1 kl 1
Honor Penanggung jawab. 1 or x 1 kl 1
Honor Panitia pelaksana kegiatan 5 or x 3 hr x 1 kl 15
Honor NS kab : 3 or x 2 hr x 2 jam x 1 kl 12
Honor TIM Eksternal Prop 2 or x 2 hr x 4 jam x 1 kl 16
Honor Moderator : 1 or x 2 hr x 1 kl 2
Honor Notulen : 1 or x 2 hr x 1 kl 2

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK dalam rangka kegiatan Evaluasi Audit Maternal dan Perinatal
Tk.Kab.Alor
1 Note Book Bergaris 1/2 Folio : 40 org x 1 kl 40
2 Bolpoint : 40 org x 1 kl 40
3 Kertas HVS 70 gram : 3 rim x 1 kl 3
4 Tinta Printer ; 3 dos x 1 kl 3
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
ok 1,000,000 2,000,000
14,750,000

OH 750,000 750,000
OH 500,000 500,000
OH 100,000 1,500,000
OH 250,000 3,000,000
OH 500,000 8,000,000
OH 250,000 500,000
OH 250,000 500,000

131,100,000
730,000
730,000
730,000
Bh 5,000 200,000
Bh 5,000 200,000
rim 75,000 225,000
dos 35,000 105,000
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume

1 2 3
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja
Belanja cetak
Cetakdan penggandaan dalam
rangka pertemuan Audit Maternal dan
Perinatal Tk.Kab.Alor
1 Penggandaan Materi pelatihan 1 pkt x 1 kl 1
2 Biaya dokumentasi & Pelaporan 1 pkt x 1 kl 1
3 Biaya Spanduk 1 pkt x 1 kl 1

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir.


5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat.
Sewa gedung dalam rangka pertemuan Audit
1 pkt x 2 hr x 1 kl 2
Maternal dan Perinatal Tk.Kab.Alor
Sewa penginapan NS Prop 2 org x 3 hr 6
5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Belanja Makanan dan minuman AMP 45 org x 3 hr x 1 kl 135
Belanja Snack AMP 45 org x 3 hr x 1 kl 135
Belanja Makan dan minum Tim Pengkaji internal
Makan/minum 18 org x 3 hr x 4 kl 216
Snack 18 org x 3 hr x 4 kl 216

5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas


5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi Audit Maternal Perinatal Tk
Puskesmas
1 Kenarilang 1
2 Alor Kecil 1
3 Kokar 1
4 Limarahing 1
5 Mebung 1
6 Moru 1
7 Kalunan 1
8 Apui 1
9 Maritaing 1
10 Mademang 1
11 Bukapitng 1
12 Kabir 1
13 Bakalang 1
14 Tamalabang 1
15 Maliang 1
16 Baranusa 1
17 Kayang 1
18 Buraga 1
19 Lawahing 1
20 Padang Alang 1
21 Lantoka 1
22 Mainang 1
23 Ternate 1
24 Lembur 1
25 RSB Mola 1
26 Probur 1
27 Mataru 1
28 RSB Wailawar 1
29 Pusk mali 1

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


1. Rujukan pengetahuan tentang Prog kesehatan Ibu dan Bayi ke Kemenkes RI di Jakarta
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
2,500,000

pkt 1,500,000 1,500,000


pkt 500,000 500,000
pkt 500,000 500,000

5,700,000
5,700,000
kl 1,500,000 3,000,000
kl 450,000 2,700,000
17,550,000

OH 35,000 4,725,000
OH 15,000 2,025,000

OH 35,000 7,560,000
OH 15,000 3,240,000

104,620,000
20,620,000
20,620,000
Ok 320,000 320,000
Ok 500,000 500,000
Ok 500,000 500,000
Ok 650,000 650,000
Ok 475,000 475,000
Ok 505,000 505,000
Ok 925,000 925,000
Ok 735,000 735,000
Ok 840,000 840,000
Ok 1,100,000 1,100,000
Ok 710,000 710,000
Ok 975,000 975,000
Ok 790,000 790,000
Ok 815,000 815,000
Ok 1,000,000 1,000,000
Ok 975,000 975,000
Ok 1,000,000 1,000,000
Ok 740,000 740,000
Ok 475,000 475,000
Ok 875,000 875,000
Ok 840,000 840,000
Ok 650,000 650,000
Ok 650,000 650,000
Ok 500,000 500,000
Ok 320,000 320,000
Ok 580,000 580,000
Ok 725,000 725,000
Ok 975,000 975,000
ok 475,000 475,000

84,000,000
s RI di Jakarta
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
U R A I A N
REKENING Volume

1 2 3
Gol III 3 org x 1 kl 3
Gol IV 1 org x 1 kl 1
2 Rujukan pengetahuan tentang Prog kesehatan Ibu dan Bayi ke Kupang
Gol III 3 org x 1 kl 3
Gol IV 1 org x 1 kl 1

TOTAL

Kepala Dinas Keseha

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP Jabatan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga (Rp)
Satuan
Satuan
4 5 6=(3X5)
OK 14,000,000 42,000,000
Ok 15,000,000 15,000,000

OK 6,500,000 19,500,000
OK 7,500,000 7,500,000

177,100,000
Kalabahi, 18 Nopember 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 1 01 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 02 1 01 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 1 01 01 32 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Kegiatan : 1 02 1 01 01 32 03 Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari keluarg
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2017
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung


Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
Jumlah dana
Masukan - Dana
- SDM
Keluaran Terlaksananya :
- Penguatan System Rujukan Call Center 2h2
Manfaat - Meningkatnya kinerja pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi
Mangakses semua data ibu hamil dan persalinan dalam pemanfaatan sarana
Hasil -
kesehatan
Dampak - Menurunnya angka kematian Ibu dan Anak
Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu hamil/Ibu bersalin/Nifas/bayi

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA MODAL
5 2 2 01 01 Belanja Bahan dan alat
5 2 2 01 01 Belanja Bahan dan Alat dalam rangka Penguatan System Rujukan Call Center 2h2
1 komputer (LG)
2 Leptop (Thosiba)
3 Printer ( MP280 Series )
4 Kamera (Canon)
5 HP Nokia Kabupaten
6 HP KIA Puskesmas
7 HP KIA RSB
5 2 2 11 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman Rapat
Belanja Makanan dan minuman Evaluasi Call Center 2h2 30 org x 1 hr x
Belanja Snack 30 org x 1 hr x
5 2 2 02 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi call center 2H2
1 Transport peserta kegiatan 30 org x 1 hr x 2
5 2 2 01 02 Belanja Alat Tulis Kantor
1 Kertas Hvs 70 gram
2 Tinta Printer
3 Stabilo
4 tipe-x besar daito
5 2 2 03 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 03 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Transport Petugas dalam rangka
Belanja BBM mobilisasi dari Puskesmas
1 9,000 ltr x 1 tr
Ke RSUD
2 Biaya honor Sopir call center 2H2 12 bl x 3 0r
3 biaya honor pengelola call center 2H2 12 bl x 9 or
5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minuman
Biaya makan minum sopir dan petugas 6 org x 12 bl
TOTAL

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
H
RKA - SKPD 2.2.1

atan Ibu Melahirkan dan anak


n Bagi Ibu dari keluarga kurang mampu

Langsung
Target Kinerja
% 100

Rp. 82,310,000
Org 80

bayi % 100
lam pemanfaatan sarana
% 100
org 100

GSUNG
RJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

209,278,000
72,000,000

72,000,000
1 Bh 15,000,000 15,000,000
1 Bh 15,000,000 15,000,000
2 Bh 1,500,000 3,000,000
1 Bh 7,500,000 7,500,000
1 Bh 2,500,000 2,500,000
27 Bh 1,000,000 27,000,000
2 Bh 1,000,000 2,000,000
137,278,000

2 60 OH 35,000 2,100,000
2 60 OH 15,000 900,000

kl 60 OT 100,000 100,000

12 Rim 75,000 900,000


12 Dos 35,000 420,000
4 Bh 12,000 48,000
4 dos 15,000 60,000

9,000 OT 5,150 46,350,000


36 OT 500,000 18,000,000
108 OT 300,000 32,400,000

72 OH 500,000 36,000,000
346,556,000
Kalabahi, 10 Oktober 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


Pembina
NIP.197905242003122007

h
Jabatan Tanda Tangan
Ketua 1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
Anggota 7. ……….
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.
Organisasi : 1 02 01 02 01 Dinas Kesehatan.
Program : 1 02 01 02 01 32 Peningkatan Keselamatan Ib
Kegiatan : 1 02 01 02 01 32 03 Pertolongan Persalinan Bag
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Alor Kabupaten Alor.
Waktu Pelaksanaan : DAU
Sumber Dana :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan K

Masukan DANA
SDM
Keluaran Terlaksananya persalinan oleh nakes di faskes
Hasil semua petugas kesehatan dapat melakukan rujukan
Semua kasus kebidanan dapat ditangani oleh tenag
Manfaat
sarana kesehatan
Dampak Menurunnya angka kesakitan dan Kematian ibu ham
Kelompok Sasaran Kegiatan Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Ibu Nifas

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SAT


KODE
U R A I A N
REKENING
1 2

5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 HONORARIUM PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Penguatan TIM Jampersal 2017


* Pelindung
* Penanggung jawab
* Ketua
* Sekertaris
* Anggota

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Alat Tulis Kantor untuk managemen Jampersal tkt. Kab
N
ERAH

s Kesehatan.
ngkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
olongan Persalinan Bagi Ibu dari keluarga kurang mampu
paten Alor.

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja


pan Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi 75%

Rp. 2,171,970,000
100 kasus
oleh nakes di faskes 59 2,171,970,000
n dapat melakukan rujukan dengan baik dan benar -
dapat ditangani oleh tenaga kesehatan terampil di
itan dan Kematian ibu hamil melahirkan
, Ibu Nifas

AN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

2,171,970,000
20,250,000
20,250,000

20,250,000
1 ok 1,750,000 2,500,000
1 ok 1,500,000 2,000,000
1 ok 1,250,000 1,750,000
1 ok 1,250,000 1,500,000
10 ok 1,250,000 12,500,000

2,151,720,000
2,850,000

2,850,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
Kertas Hvs D/F 70 gr
Map Jepit Plastik
Tinta Printer Hitam Refill
Tinta Printer Warna DP 41
Isi Hekter Ukuran 10
Hekter Ukuran Kenvol/ 24.6
- Belanja Alat Tulis Kantor untuk managemen Jampersal tkt. Puskesmas
ATK Puskesmas 27 psk x 1 tr
- Belanja Operasional Rumah Tunggu Kelahiran 27 psk x 1 tr
- Belanja Perlengkapan Ibu bersalin dan bayi 500 bulin x 1 tr

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 21 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Transport pendamping yang mengantar ibu hamil dari rumah ke puskesmas
Kokar 3 org x 70 ks x 1 pus x 1 thn x
Ternate 3 org x 65 ks x 1 pus x 1 thn x
Alor Kecil 3 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Kenarilang 3 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Lawahing 3 org x 65 ks x 1 pus x 1 thn x
Mebung 3 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Mali 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Mainang 3 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Moru 3 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Buraga 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Lembur 3 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Bukapiting 3 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Lantoka 3 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Maritaing 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Mademang 3 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Apui 3 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Padang Alang 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Kalunan 3 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Limarahing 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Kabir 3 org x 90 ks x 1 pus x 1 thn x
Bakalang 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Tamalabang 3 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Baranusa 3 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Kayang 3 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Maliang 3 org x 70 ks x 1 pus x 1 thn x
Probur 3 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Mataru 3 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
26 rim 50,000 1,300,000
2 dos 150,000 300,000
10 bh 50,000 500,000
12 bh 50,000 600,000
10 bh 5,000 50,000
5 bh 20,000 100,000
81,000,000
27 pkt 1,000,000 27,000,000
27 Pusk 2,000,000 54,000,000
500 bulin 500,000 250,000,000

954,000,000

477,000,000
1 tr 210 tr 100,000 21,000,000
1 tr 195 tr 100,000 19,500,000
1 tr 180 tr 100,000 18,000,000
1 tr 240 tr 100,000 24,000,000
1 tr 195 tr 100,000 19,500,000
1 tr 240 tr 100,000 24,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 180 tr 100,000 18,000,000
1 tr 240 tr 100,000 24,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 180 tr 100,000 18,000,000
1 tr 180 tr 100,000 18,000,000
1 tr 120 tr 100,000 12,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 120 tr 100,000 12,000,000
1 tr 180 tr 100,000 18,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 120 tr 100,000 12,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 270 tr 100,000 27,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 180 tr 100,000 18,000,000
1 tr 240 tr 100,000 24,000,000
1 tr 150 tr 100,000 15,000,000
1 tr 210 tr 100,000 21,000,000
1 tr 120 tr 100,000 12,000,000
1 tr 120 tr 100,000 12,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2

DisediakanTransport petugas kesehatan ( Bidan, Sopir) dalam rangka antar jemput ibu melahirkan dari desa ke p
Kokar 2 org x 70 ks x 1 pus x 1 thn x
Ternate 2 org x 65 ks x 1 pus x 1 thn x
Alor Kecil 2 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Kenarilang 2 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)

melahirkan dari desa ke puskesmas 477,000,000


1 tr 140 tr 150,000 21,000,000
1 tr 130 tr 150,000 19,500,000
1 tr 120 tr 150,000 18,000,000
1 tr 160 tr 150,000 24,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
Lawahing 2 org x 65 ks x 1 pus x 1 thn x
Mebung 2 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Mali 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Mainang 2 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Moru 2 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Buraga 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Lembur 2 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Bukapiting 2 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Lantoka 2 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Maritaing 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Mademang 2 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Apui 2 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Padang Alang 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Kalunan 2 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Limarahing 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Kabir 2 org x 90 ks x 1 pus x 1 thn x
Bakalang 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Tamalabang 2 org x 60 ks x 1 pus x 1 thn x
Baranusa 2 org x 80 ks x 1 pus x 1 thn x
Kayang 2 org x 50 ks x 1 pus x 1 thn x
Maliang 2 org x 70 ks x 1 pus x 1 thn x
Probur 2 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x
Mataru 2 org x 40 ks x 1 pus x 1 thn x

5 2 2 08 Belanja Sewa sarana mobilitas


5 2 2 08 02 Belanja sewa sarana mobilitas Air
Belanja BBM mobilisasi dari Puskesmas Ke RSUD
Premium 5000 ltr x
Solar 5000 ltr x
5 2 2 08 03 Belanja sewa sarana mobilitas Darat
Belanja BBM mobilisasi dari Rumah ke RTK / Fasilitas Kesehatan
Premium 5,000 ltr x
Solar 5,000 ltr x

5 2 2 11 Belanja Makanan dan minuman


5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan minum pasien
Disediakan Biaya untuk Makan dan Snack pasien dan pendamping pasien daerah sulit di rumah tungg
Kokar 3 org x 70 ks x 1 pusk x 3 hr x
Ternate 3 org x 65 ks x 1 pusk x 3 hr x
Alor Kecil 3 org x 60 ks x 1 pusk x 3 hr x
Kenarilang 3 org x 80 ks x 1 pusk x 3 hr x
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 tr 130 tr 150,000 19,500,000
1 tr 160 tr 150,000 24,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 120 tr 150,000 18,000,000
1 tr 160 tr 150,000 24,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 120 tr 150,000 18,000,000
1 tr 120 tr 150,000 18,000,000
1 tr 80 tr 150,000 12,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 80 tr 150,000 12,000,000
1 tr 120 tr 150,000 18,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 80 tr 150,000 12,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 180 tr 150,000 27,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 120 tr 150,000 18,000,000
1 tr 160 tr 150,000 24,000,000
1 tr 100 tr 150,000 15,000,000
1 tr 140 tr 150,000 21,000,000
1 tr 80 tr 150,000 12,000,000
1 tr 80 tr 150,000 12,000,000

130,500,000

65,250,000
1 tr 5,000 OT 7,900 39,500,000
1 tr 5,000 OT 5,150 25,750,000

65,250,000
1 tr 5,000 OT 7,900 39,500,000
1 tr 5,000 OT 5,150 25,750,000

718,500,000
715,500,000
rah sulit di rumah tunggu dala 715,500,000
1 thn 630 ok 50,000 31,500,000
1 thn 585 ok 50,000 29,250,000
1 thn 540 ok 50,000 27,000,000
1 thn 720 ok 50,000 36,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
Lawahing 3 org x 65 ks x 1 pusk x 3 hr x
Mebung 3 org x 80 ks x 1 pusk x 3 hr x
Mali 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Mainang 3 org x 60 ks x 1 pusk x 3 hr x
Moru 3 org x 80 ks x 1 pusk x 3 hr x
Buraga 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Lembur 3 org x 60 ks x 1 pusk x 3 hr x
Bukapiting 3 org x 60 ks x 1 pusk x 3 hr x
Lantoka 3 org x 40 ks x 1 pusk x 3 hr x
Maritaing 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Mademang 3 org x 40 ks x 1 pusk x 3 hr x
Apui 3 org x 60 ks x 1 pusk x 3 hr x
Padang Alang 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Kalunan 3 org x 40 ks x 1 pusk x 3 hr x
Limarahing 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Kabir 3 org x 90 ks x 1 pusk x 3 hr x
Bakalang 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Tamalabang 3 org x 60 ks x 1 pusk x 3 hr x
Baranusa 3 org x 80 ks x 1 pusk x 3 hr x
Kayang 3 org x 50 ks x 1 pusk x 3 hr x
Maliang 3 org x 70 ks x 1 pusk x 3 hr x
Probur 3 org x 40 ks x 1 pusk x 3 hr x
Mataru 3 org x 40 ks x 1 pusk x 3 hr x
1,590
5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan minuman Evaluasi Jampersal
Belanja makan dan minum 30 org x 1
Belanja Snack 30 org x 1
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Disediakan Biaya untuk sewa penginapan dalam rangka ibu hamil menunggu persalinan di faskes ( untuk 18 pus
Kenarilang 1 pusk x 1 pkt
Alor Kecil 1 pusk x 1 pkt
Kokar 1 pusk x 1 pkt
Lawahing 1 pusk x 1 pkt
Ternate 1 pusk x 1 pkt
Limarahing 1 pusk x 1 pkt
Mainang 1 pusk x 1 pkt
Lembur 1 pusk x 1 pkt
Bukapiting 1 pusk x 1 pkt
Lantoka 1 pusk x 1 pkt
Padang Alang 1 pusk x 1 pkt
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 thn 585 ok 50,000 29,250,000
1 thn 720 ok 50,000 36,000,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 540 ok 50,000 27,000,000
1 thn 720 ok 50,000 36,000,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 540 ok 50,000 27,000,000
1 thn 540 ok 50,000 27,000,000
1 thn 360 ok 50,000 18,000,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 360 ok 50,000 18,000,000
1 thn 540 ok 50,000 27,000,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 360 ok 50,000 18,000,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 810 ok 50,000 40,500,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 540 ok 50,000 27,000,000
1 thn 720 ok 50,000 36,000,000
1 thn 450 ok 50,000 22,500,000
1 thn 630 ok 50,000 31,500,000
1 thn 360 ok 50,000 18,000,000
1 thn 360 ok 50,000 18,000,000

3,000,000
hr x 2 kl 60 OH 35,000 2,100,000
hr x 2 kl 60 OH 15,000 900,000
68,000,000
68,000,000
n di faskes ( untuk 18 puskesmas 68,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
Kalunan 1 pusk x 1 pkt
Mademang 1 pusk x 1 pkt
Bakalang 1 pusk x 1 pkt
Tamalabang 1 pusk x 1 pkt
Maliang 1 pusk x 1 pkt
Kayang 1 pusk x 1 pkt
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
1 ok 4,000,000 4,000,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Daerah :
Disediakan Biaya untuk perjalanan petugas kabupaten Gol IV dalam rangka MONEV
1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
6 Mali
7 Moru
8 Kalunan
9 Apui
10 Maritaing
11 Mademang
12 Bukapitng
13 Kabir
14 Bakalang
15 Tamalabang
16 Maliang
17 Baranusa
18 Kayang
19 Buraga
20 Lawahing
21 Padang Alang
22 Lanto
23 Mainang
24 Ternate
25 Lembur
26 Probur
27 Mataru

Disediakan Biaya untuk perjalanan petugas kabupaten Gil III dalam rangka MONEV jampersal
1 Kenarilang
2 Alor Kecil
3 Kokar
4 Limarahing
5 Mebung
5 Mali
6 Moru
7 Kalunan
8 Apui
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
277,870,000
79,495,000
21,520,000
1 Ok 425,000 425,000
1 Ok 575,000 575,000
1 Ok 575,000 575,000
1 Ok 750,000 750,000
1 Ok 550,000 550,000
1 Ok 550,000 550,000
1 Ok 580,000 580,000
1 Ok 1,025,000 1,025,000
1 Ok 815,000 815,000
1 Ok 900,000 900,000
1 Ok 1,150,000 1,150,000
1 Ok 790,000 790,000
1 Ok 1,050,000 1,050,000
1 Ok 850,000 850,000
1 Ok 875,000 875,000
1 Ok 1,075,000 1,075,000
1 Ok 1,050,000 1,050,000
1 Ok 1,075,000 1,075,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 550,000 550,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 900,000 900,000
1 Ok 750,000 750,000
1 Ok 750,000 750,000
1 Ok 575,000 575,000
1 Ok 655,000 655,000
1 Ok 865,000 865,000

ONEV jampersal 19,325,000


1 Ok 320,000 320,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 505,000 505,000
1 Ok 925,000 925,000
1 Ok 735,000 735,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
9 Maritaing
10 Mademang
11 Bukapitng
12 Kabir
13 Bakalang
14 Tamalabang
15 Maliang
16 Baranusa
17 Kayang
18 Buraga
19 Lawahing
20 Padang Alang
21 Lantoka
22 Mainang
23 Ternate
25 Lembur
26 Probur
27 Mataru

Disediakan Biaya untuk perjalanan petugas Puskesmas ( Bidan Koordinator ) Dalam rangka konsultas
1 Kenarilang 1 or x 1 hr x
2 Alor Kecil 1 or x 1 hr x
3 Kokar 1 or x 1 hr x
4 Limarahing 1 or x 1 hr x
5 Mebung 1 or x 1 hr x
5 Mali 1 or x 1 hr x
6 Moru 1 or x 1 hr x
7 Kalunan 1 or x 1 hr x
8 Apui 1 or x 1 hr x
9 Maritaing 1 or x 1 hr x
10 Mademang 1 or x 1 hr x
11 Bukapitng 1 or x 1 hr x
12 Kabir 1 or x 1 hr x
13 Bakalang 1 or x 1 hr x
14 Tamalabang 1 or x 1 hr x
15 Maliang 1 or x 1 hr x
16 Baranusa 1 or x 1 hr x
17 Kayang 1 or x 1 hr x
18 Buraga 1 or x 1 hr x
19 Lawahing 1 or x 1 hr x
20 Padang Alang 1 or x 1 hr x
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 1,100,000 1,100,000
1 Ok 710,000 710,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 790,000 790,000
1 Ok 815,000 815,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 975,000 975,000
1 Ok 1,000,000 1,000,000
1 Ok 740,000 740,000
1 Ok 475,000 475,000
1 Ok 875,000 875,000
1 Ok 840,000 840,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 650,000 650,000
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 580,000 580,000
1 Ok 725,000 725,000

Dalam rangka konsultasi program Jampersal 38,650,000


2 x 2 Ok 320,000 640,000
2 x 2 Ok 500,000 1,000,000
2 x 2 Ok 500,000 1,000,000
2 x 2 Ok 650,000 1,300,000
2 x 2 Ok 475,000 950,000
2 x 2 Ok 475,000 950,000
2 x 2 Ok 505,000 1,010,000
2 x 2 Ok 925,000 1,850,000
2 x 2 Ok 735,000 1,470,000
2 x 2 Ok 840,000 1,680,000
2 x 2 Ok 1,100,000 2,200,000
2 x 2 Ok 710,000 1,420,000
2 x 2 Ok 975,000 1,950,000
2 x 2 Ok 790,000 1,580,000
2 x 2 Ok 815,000 1,630,000
2 x 2 Ok 1,000,000 2,000,000
2 x 2 Ok 975,000 1,950,000
2 x 2 Ok 1,000,000 2,000,000
2 x 2 Ok 740,000 1,480,000
2 x 2 Ok 475,000 950,000
2 x 2 Ok 875,000 1,750,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
21 Lantoka 1 or x 1 hr x
22 Mainang 1 or x 1 hr x
23 Ternate 1 or x 1 hr x
25 Lembur 1 or x 1 hr x
26 Probur 1 or x 1 hr x
27 Mataru 1 or x 1 hr x
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
2 x 2 Ok 840,000 1,680,000
2 x 2 Ok 650,000 1,300,000
2 x 2 Ok 650,000 1,300,000
2 x 2 Ok 500,000 1,000,000
2 x 2 Ok 580,000 1,160,000
2 x 2 Ok 725,000 1,450,000
KODE
U R A I A N
REKENING
1 2
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Koordinasi dan Konsultasi Program Rumah Tunggu Kelahiran ke Dinas Kesehatan Propinsi NTT di Kupang
Gol III 3 or x 1 kl
Gol IV 3 or x 1 kl

Koordinasi dan Konsultasi Program Rumah Tunggu Kelahiran ke Kemenkes RI di Jakarta


Gol III 3 or x 1 kl
Gol IV 3 or x 1 kl

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan (Rp)
Satuan
3 4 5 6=(3X5)
140,400,000
140,400,000
pinsi NTT di Kupang 40,500,000
3 tr 6,350,000 19,050,000
3 tr 7,150,000 21,450,000

99,900,000
3 tr 15,900,000 47,700,000
3 tr 17,400,000 52,200,000

2,171,970,000
Kalabahi, 10 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr. CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


Pembina
NIP.197905242003122007

ntah Daerah
NIP Jabatan Tanda Tangan
Ketua 1. ……….
Anggota 2. ………
Anggota 3. ……….
Anggota 4. ………
Anggota 5. ……….
Anggota 6. ………
Anggota 7. ……….
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN


UNIT ORGANISASI : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
ANGGARAN PENDAPATAN : Rp. 4,650,109,657
ANGGARAN BELANJA : Rp. 66,949,735,281
- BELANJA LANGSUNG : Rp. 48,301,437,000
- BELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp. 18,648,298,281
ANGGARAN PENERIMAAN : Rp. -
SUMBER DANA : DAU / DAK / PAD / ASKES
TAHUN ANGGARAN : 2017

RKA - SKPD
OR

N
AH

B KESEHATAN

D
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.01. Dinas Kesehatan

Pengguna Anggaran :
a. Nama : dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
b. NIP : 196112141992031008
c. Jabatan : Kepala Dinas

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan,


RKA-SKPD Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Sat
RKA-SKPD 1 Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak La
RKA-SKPD 2.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan
RKA-SKPD 2.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program


RKA-SKPD 2.2.1 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
LOR

GARAN
DAERAH

RMULIR

ggaran Pendapatan, Belanja dan


kat Daerah
aran Pendapatan Satuan Kerja

aran Belanja Tidak Langsung

enurut Program dan Kegiatan

ng menurut Program dan Per


Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D

KODE RINCIAN PER


REKENING U R A I A N Volume

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 2 HASIL RETRIBUSI DAERAH
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum
4 1 2 01 01 Hasil Retibusi Daerah
Dinas Kesehatan ( Pelayanan Kesehatan )
- ASKES / PHB 1
- Pelayanan Puskesmas 1
- Rumah Sakit Bergerak 1

4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha


4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Sewa Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 2 / 4 1
- Jasa Pemakaian Speed Boat 1

JUMLAH

dr.CHR

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
KERJA DAN ANGGARAN
RJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD 1
BUPATEN ALOR ……………………….
N ANGGARAN 2017

N PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH


Satuan Harga ( Rp. )
Satuan
4 5 6=(3X5)

###
###
###
###
4,626,349,657

Tahun 977,606,842 977,606,842


Tahun 2,848,742,815 2,848,742,815
Tahun 800,000,000 800,000,000

23,760,000
23,760,000
Tahun 20,760,000 20,760,000
Tahun 3,000,000 3,000,000

###
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007

Jabatan Tanda Tangan


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan :
Organisasi :

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan


Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODE
REKENING U R A I A N
1 2

4 PENDAPATAN
4 1 Pendapatan Asli Daerah
4 1 1 Hasil Pajak Daerah

5 BELANJA
5 1 Belanja Tidak Langsung
5 1 1 Belanja Pegawai

5 2 Belanja Langsung
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 3 Belanja Modal

SURPLUS / ( DEFISIT )

PEMBIAYAAN NETTO

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab.

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEM
NIP : 19790524 200312 2

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
RKA - SKPD 3.2

JUMLAH
( Rp. )
3

4,650,109,657
4,650,109,657
-

66,949,735,281
18,648,298,281
18,648,298,281

48,301,437,000
11,822,658,000
27,755,981,500
8,722,797,500

(62,299,625,624)

Kalabahi, 05 Oktober 2016


Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1. 02 01 00 00 5
KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Urusan Wajib Kesehatan.


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan.

RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGS


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PE
REKENING U R A I A N Volume

1 2 3

5 BELANJA DAERAH
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 BELANJA PEGAWAI
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS
Disediakan Gaji Pokok PNS 1

5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
Disediakan Tunjangan Keluarga 1

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan Struktural


Disediakan Tunjangan Jabatan Struktural 1

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional
Disediakan Tunjangan Fungsional 1

5 1 1 01 05 Tunjangan Umum
Disediakan untuk Tunjangan Fungsional Umum 1

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras
Disediakan Tunjangan Beras 1

5 1 1 01 07 Tunjangan Khusus PPh


Disediakan Tunjangan PPh 1

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
Disediakan Pembulatan Gaji 1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

dr.CHRIS
NIP

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No N a m a NIP
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
NOMOR RKA - SKPD
1 FORMULIR
UPATEN ALOR RKA - SKPD 2.1
ANGGARAN 2017

RJA DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH Tahun


Satuan Harga ( Rp. ) n+1
Satuan
4 5 6=(3X5) 7

18,648,298,281
18,648,298,281
18,648,298,281
###
thn 14,659,979,562 14,659,979,562

1,200,527,102
thn 1,200,527,102 1,200,527,102

486,295,875
thn 486,295,875 486,295,875

848,902,438
thn 848,902,438 848,902,438

193,745,500
thn 193,745,500 193,745,500

1,092,316,875
thn 1,092,316,875 1,092,316,875

166,272,237
thn 166,272,237 166,272,237

258,692
thn 258,692 258,692

18,648,298,281
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,

dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY
NIP : 19790524 200312 2 007
Jabatan Tanda Tangan
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD 2.2
KABUPATEN ALOR ……………………….
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan


Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1 02 01 01 01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat CP : Komunikasi Kedinasan Ideal. 100 %. DAU 3,000,000
TK : Tercapainya sasaran surat. 100 %.

1 02 01 01 02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi - CP : Optimalisasi pemanfaatan Jasa - DAU 154,200,000


Sumber Daya Air dan Listrik. Air, Listrik dan Telephone. 100 %.
TK : Terjaminnya arus komunikasi,
penerangan serta tersedianya 100 %.
air bersih

1 02 01 01 03 Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan CP : Terlaksananya pertanggungjawaban 100% DAU 70,000,000
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Penggunaan Kendaraan
TK : Terbitnya Izin Kendaraan

1 02 01 01 07 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. CP : Pengembangan Transparansi, DAU 45,000,000


Akuntabilitas dan Profesional -
RKA - SKPD 2.2
……………………….

LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

3,000,000

154,200,000

70,000,000

45,000,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
Pengelola Keuangan Daerah. 100 %.
TK : Terbangunnya Motivasi Kerja
Bendahara. 100 %.
1 02 01 01 09 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja CP : Pengembangan Transparansi, DAU 2,000,000
Akuntabilitas dan Profesional -
Pengelola Keuangan Daerah. 100 %.
TK : Terbangunnya Motivasi Kerja
Bendahara. 100 %.
1 02 01 01 10 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor. CP : Kelancaran Administrasi - DAU 57,290,500
Perkantoran. 100 %.
TK : Kelancaran Tugas - tugas Rutin. 100 %.
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

2,000,000

57,290,500
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 01 11 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan CP : Tersedianya referensi yang aptudate100 %. DAU 27,300,000
Penggandaan. TK : Media Publikasi
Ketentuan/Peraturan Per Undang- 100 %.
Undangan

1 02 01 01 12 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / CP : Optimalisasi Pemanfaatan Genset 100 %. DAU 1,410,000 285,000,000
Penerangan Bangunan Kantor TK : Terjaminnya Arus Penerangan
Gedung Kantor 100 %.

1 02 01 02 13 Kegiatan : Pengadaan Komputer CP : Optimalisasi Tugas Kedinasan. 100 %. DAU 66,607,500


TK : Kelancaran Operasional Kantor 100 %.

1 02 01 01 16 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor CP : Tersedianya Jasa Biaya Kebersihan DAU 7,707,500
Kantor 100 %.
TK : Lancarnya Pekerjaan 100 %.

1 02 01 01 18 Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi - CP : Keterpaduan kebijakan Peme - DAU 514,450,000
ke Luar Daerah. rintah Pusat, Propinsi dan Daerah. 100 %.
TK : Mengakomodir Kebijakan -
Pemerintah Pusat dan Propinsi. 80 %.

1 02 01 01 19 Kegiatan : Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi - CP : Peningkatan Kinerja Petugas Puskesmas DAU 24,128,000 218,515,000
ke Dalam Daerah. Puskesmas 100 %.
TK : Terjaringnya data dan informasi
Tentang Pelaksanaan Program 80 %.
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1
27,300,000

286,410,000

66,607,500

7,707,500

514,450,000

242,643,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
Kesehatan dan Kinerja Petugas

1 02 01 01 21 Kegiatan : Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan - CP : Transparansi dan Akuntabilitas -


Penganggaran dan Pertangungjawaban Kinerja. 100 %. DAU 16,500,000 1,575,000
TK : Tertibnya Perencanaan, Peng -
anggaran dan Pertanggung -
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

18,075,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 02 Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 01 02 06 Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan CP : Optimalisasi Tugas Kedinasan. 100 %. DAU 206,000,000
TK : Kelancaran Operasional Rumah Jab100 %.

1 02 01 02 22 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor CP : Pemantapan Kualitas Fisik Kantor. 100 %. DAU 15,720,000
TK : Terpeliharanya Gedung Kantor. 100 %.

1 02 01 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan - CP : Optimalisasi Tugas Kedinasan. 100 %. DAU 177,688,500
Dinas Operasional. TK : Kelancaran Operasional -

1 02 01 15 Program : Program Obat Perbekalan Kesehatan


1 02 01 15 01 Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. CP : Tersedianya Obat Generik dan DAK 5,871,000,000
Esensial Bagi Masyarakat 100 %. DAU
TK : Terpenuhinya kebutuhan obat -
obatan bagi masyarakat. 100 %.

1 02 01 15 04 Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RumCP : Tersedianya Obat Generik dan DAK 19,457,500
Esensial Bagi Masyarakat 100 %. DAU
TK : Terpenuhinya kebutuhan obat -
obatan bagi masyarakat. 100 %.

1 02 01 15 07 Kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung Farmasi CP : Tersedianya Obat Generik dan 2,044,320,000
Esensial Bagi Masyarakat 100 %.
TK : Terpenuhinya kebutuhan obat -
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

206,000,000

15,720,000

177,688,500

5,871,000,000 ###

19,457,500

2,044,320,000 ###
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
obatan bagi masyarakat. 100 %.

1 02 01 16 Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat


1 02 01 16 01 Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin CP : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar DAU 5,520,000,000
di Puskesmas dan Jaringannya bagi Masyarakat
TK : Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan
Kesehatan Dasar bagi Masyarakat
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

5,520,000,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 16 02 Kegiatan : Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan CP : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar DAU 2,600,000 65,708,500
bagi Masyarakat
TK : Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan
Kesehatan Dasar bagi Masyarakat

1 02 01 16 09 Kegiatan : Peningkatan Kesehatan Masyarakat CP : Peningkatan Pelayanan Kese - DAU 31,500,000 131,609,500
hatan Dasar bagi Masyarakat. 100 %.
TK : Terpenuhinya Pelayanan -
Kesehatan Dasar Masyarakat. 100 %.
Terjaringnya data dan informasi
tentang Pelayanan Kesehatan Dasar

1 02 01 16 12 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan CP : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 6,750,000,000
Masalah Kesehatan bagi Masyarakat
TK : Meningkatnya Cakupan Program Pelayanan
Kesehatan Dasar bagi Masyarakat

1 02 01 16 13 Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan CP : Meningkatnya Pelayanan Kese - DAU 11,068,800,000 807,396,000
hatan Dasar bagi masyarakat. 100 %.
TK : Terpenuhinya kebutuhan Pela -
yanan Kesehatan masyarakat. 100 %.
Terpenuhinya Kebutuhan PMT 100 %.
1 02 01 17 Program : Program Pengawasan Obat dan Makanan Bumil KEK
1 02 01 17 01 Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ CP : Terkendalinya peredaran obat, 100% DAU 2,600,000 31,891,500
Masyarakat di bidang obat dan makanan makanan dan minuman di masya -
rakat yang memenuhi syarat -
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1
68,308,500

163,109,500

6,750,000,000

11,876,196,000

34,491,500
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
hygienis.
TK : Berkurangnya peredaran obat, maka 100%
an dan minuman kadaluarsa di Pasar

1 02 01 17 02 Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Keamananan - CP : Terkendalinya peredaran obat, 100% DAU 15,100,000 -
Pangan dan Bahan Berbahaya. makanan dan minuman di masya -
rakat yang memenuhi syarat -
hygienis.
TK : Berkurangnya peredaran obat, maka 100%
an dan minuman kadaluarsa di Pasar
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

15,100,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9

1 02 01 17 03 Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Laboratorium CP : Terkendalinya peredaran obat, 100% DAU 2,600,000 68,690,000
Pengawasan Obat dan Makanan makanan dan minuman di masya -
rakat yang memenuhi syarat -
hygienis.
TK : Berkurangnya peredaran obat, maka 100%
an dan minuman kadaluarsa di Pasar

1 02 01 19 Program : Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat.
1 02 01 19 02 Kegiatan : Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat CP : Perubahan Prilaku Masyarakat 100% DAU 20,750,000 69,860,000
ber PHBS
TK : Meningkatnya Pengetahuan 75%
Masyarakat

1 02 01 19 04 Kegiatan : Peningkatan Pendidikan Tenaga CP : Meningkatnya Kualitas Tenaga 80% DAU - -


Penyuluh Kesehatan Penyuluh Kesehatan
TK : Terselenggaranya Pelatihan 100%
Bidan di Desa Tentang Desa Siaga
Terselenggaranya Pertemuan Rencana
Aksi Desa Untuk Promosi Hygiene 100%

1 02 01 19 07 Kegiatan : Peran Serta Masyarakat di Bidang CP : Meningkatnya Peran Serta 80% DAU 61,100,000 1,654,791,000
Kesehatan Masyarakat di Bidang Kesehatan
TK : Terselenggaranya Sosialisasi 100%
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

71,290,000

90,610,000

1,715,891,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
Desa Siaga
Terselenggaranya Sosialisasi JPKM
Aksi Desa Untuk Promosi Hygiene 100%
1 02 01 19 09 Kegiatan : Pelatihan Kader Desa Siaga CP : Meningkatnya Usaha Kesehatan DAU 10,000,000 101,060,500
Bersumber Daya Masyarakat. 100 %.
TK : Tersedianya Kader Poskesdes 100 %.
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

111,060,500
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 20 Program : Perbaikan Gizi Masyarakat
1 02 01 20 01 Kegiatan : Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi CP : Meningkatnya Kualitas Sumber DAU - -
Daya Anak. 100 %.
Meningkatnya Cakupan Program Gizi
TK : Terpenuhinya Kebutuhan Anak
Gizi Buruk. 100 %.
Terpenuhinya Program Gizi

1 02 01 20 02 Kegiatan : Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin CP : Meningkatnya Cakupan Program Gizi 410,100,000

TK : Meningkatnya Status Gizi Ibu Hamil KEP

1 02 01 20 04 Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan CP : Meningkatnya Cakupan Program Gizi 3,500,000 19,125,000

TK : Meningkatnya Status Gizi Ibu Hamil KEP

1 02 01 21 Program : Program Lingkungan sehat


1 02 01 21 01 Kegiatan : Pengkajian Pengembangan Lingkungan - CP : Meningkatnya Kualitas Lingkungan 100 %. DAU 10,450,000 357,268,000
Sehat. Meningkatnya Kualitas Program
TK : Identifikasi Sanitasi Lingkungan -
Tempat - tempat Umum yang -
memenuhi syarat. 100 %.
Terpenuhinya Program lingkungan
sehat
1 02 01 22 Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan -
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

410,100,000

22,625,000

367,718,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
Penyakit.
1 02 01 22 05 Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan CP : Meningkatnya Derajat Kesehatan DAU 167,050,000 564,972,500
Penyakit Menular. Masyarakat. 75 %.
TK : Menurunnya Angka Kesakitan
dan Kematian Penyakit Menular. 75 %.
Meningkatkan SDM petugas dan
masyarakat dalam penanggulangan
penyakit menular
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

732,022,500
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9

1 02 01 22 08 Kegiatan : Peningkatan Imunisasi CP : Meningkatnya Derajat Kesehatan DAU 82,400,000 244,635,500


Masyarakat. 75 %.
TK : Menurunnya Angka Kesakitan
dan Kematian Penyakit Menular. 75 %.

1 02 01 22 09 Kegiatan : Peningkatan Surveilence Epidemiologi & Penang- CP : Meningkatnya Derajat Kesehatan DAU 44,500,000 168,002,500
gulangan Wabah Masyarakat. 75 %.
TK : Menurunnya Angka Kesakitan
dan Kematian Penyakit Menular. 75 %.

1 02 01 23 Program : Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


1 02 01 23 01 Kegiatan : Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan CP : Jumlah Dokumen yang dihasilkan 100% DAU 31,850,000 426,297,500 41,620,000

TK : Data bidang kesehatan yang dimutakhirkan

1 02 01 23 03 Kegiatan : Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar CP : Data bidang kesehatan yang dimuta 100% DAU 26,200,000 79,157,500
Standar Pelayanan Kesehatan pada 24 Puskesmas
TK : Data bidang kesehatan yang dimutakhirkan
pada 24 Puskesmas 100%

1 02 01 23 06 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan CP : Terukurnya Cakupan Pelayanan 100% DAU 16,000,000 72,465,000

TK : Data bidang kesehatan yang dimutakhirkan


pada 21 Puskesmas 100%
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

327,035,500

212,502,500

499,767,500 ###

105,357,500

88,465,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 24 Program : Program Pelayanan Kesehatan Penduduk -
Miskin
1 02 01 24 08 Kegiatan : Pelayanan Kesehatan akibat Gizi Buruk / - CP : Meningkatnya Kualitas Sumber DAU
Busung Lapar Daya Anak. 100 %.
Meningkatnya Cakupan Program Gizi
TK : Terpenuhinya Kebutuhan Anak
Gizi Buruk. 100 %.
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 25 Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan -
Sarana dan Pra Sarana Puskesmas / -
Pustu dan Jaringan.
1 02 01 25 01 Kegiatan : Pembangunan Puskesmas CP : Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Kesehatan. 100 %.
TK : Bertambahnya Fasilitas Paramedis
dan Dokter. 100 %.

1 02 01 25 02 Kegiatan : Pembangunan Puskesmas Pembantu CP : Meningkatnya Sarana dan


Prasarana Kesehatan. 100 %.
TK : Bertambahnya Fasilitas Paramedis
dan Dokter. 100 %.

1 02 01 25 06 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana - CP : Meningkatnya Sarana dan 100,000,000


Puskesmas Prasarana Kesehatan. 100 %.
TK : Bertambahnya Fasilitas Paramedis
dan Dokter. 100 %.

1 02 01 25 10 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana - CP : Terpenuhinya Sarana dan 3,025,000,000


Puskesmas Keliling. Prasarana Kesehatan. 100 %.
TK : Bertambahnya Sarana Kerja. 100 %.
Kenderaan Bermotor (Roda 4 & 2)

1 02 01 25 11 Kegiatan : Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas CP : Meningkatnya Sarana & Prasarana DAK
Rawat Inap Kesehatan 100 %.
TK : Optimalisasi Peran & Fungsi 100 %.
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

100,000,000

3,025,000,000 ###

-
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
Puskesmas
1 02 01 25 12 Kegiatan : Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi CP : Meningkatnya Sarana & Prasarana DAK
Puskesmas Kesehatan 100 %.
TK : Optimalisasi Peran & Fungsi 100 %.
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

-
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9

1 02 01 25 14 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana CP : Terpenuhinya Sarana dan DAK 29,030,000 71,285,500 1,800,000,000
dan Prasarana Puskesmas Prasarana Kesehatan. 100 %. DAU
TK : Bertambahnya Puskesmas 40%

1 02 01 25 17 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana CP : Meningkatnya Sarana & Prasarana DAK 197,600,000
dan Prasarana Puskesmas Keliling Kesehatan 100 %.
TK : Optimalisasi Peran & Fungsi 100 %.

1 02 01 26 Program : Pembangunan Rumah Sakit CP : Terpenuhinya Sarana dan DAU 1,082,250,000


1 02 01 26 01 Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit Prasarana Kesehatan.
TK : Bertambahnya RS

1 02 01 29 Program : Peningkatan Keselamatan anak


1 02 01 29 04 Kegiatan : Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita CP : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan100 %. DAU 37,950,000 195,860,500
Anak Balita
TK : Meningkatkan pengetahuan dan 100 %.
Keterampilan Para Medis
1 02 01 30 Program : Peningkatan Keselamatan Lansia
1 02 01 30 01 Kegiatan : Pelayanan Kesehatan CP : Tersedianya Informasi Kesehatan 100 %. DAU 3,400,000 78,818,000
Anak Balita
TK : Meningkatkan Informasi dan 100 %.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1 02 01 30 07 Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan CP : Tersedianya Informasi Kesehatan 100 %. DAU 3,400,000 107,975,000
Anak Balita
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

1,900,315,500 ###

197,600,000

1,082,250,000

233,810,500

82,218,000

111,375,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
TK : Meningkatkan Informasi dan 100 %.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 02 01 32 Program : Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

1 02 01 32 01 Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan ibu hamil CP : Tersedianya Informasi Kesehatan 100 %. DAU 46,000,000 131,100,000
dari keluarga tidak mampu Ibu dan Anak Balita
TK : Meningkatkan Informasi dan 100 %.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1

177,100,000
KODE JUMLAH
REKENING Target Tahun 2017
Lokasi Sumber
U R A I A N Kinerja
PROGRAM / Kegiatan Dana Belanja Belanja
(Kuantitatif) Modal
KEGIATAN Pegawai Barang & Jasa
1 2 3 4 6 7 8 9
1 02 01 32 02 Kegiatan : Perawatan secara berkala ibu hamil CP : Tersedianya Informasi Kesehatan 100 %. DAU 20,250,000 2,151,720,000
dari keluarga tidak mampu Ibu dan Anak Balita
TK : Meningkatkan Informasi dan 100 %.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 02 01 32 03 Kegiatan : Pertolongan Persalinan Ibu CP : Tersedianya Informasi Kesehatan 100 %. DAU 137,278,000 72,000,000
dari keluarga tidak mampu Ibu dan Anak Balita
TK : Meningkatkan Informasi dan 100 %.
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
### ### ###
Kalabahi, 05 Oktober 2016
Kapitasi 3,375,000,000 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor,
Honor 5,534,400,000
DAK Dasar 9,285,940,000

18,195,340,000.00 dr.CHRISTINE O. M. B. LAOEMOERY


30,106,097,000.00 NIP : 19790524 200312 2 007
JUMLAH
Tahun 2017 Tahun
n+1
Jumlah
10 1
2,171,970,000

209,278,000

### ###

Anda mungkin juga menyukai