2 xxx
Nomor :
Tanggal :
1 2 3 4 5=4-3 6 7
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 41,440,000,000.00 45,544,391,390.00 4,104,391,390.00 109.90 Perda Kab.Pemalang No.1
Tahun 2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23,272,528,000.00 26,048,643,115.00 2,776,115,115.00 111.93 Perda Kab. Pemalang No. 3 Th
2012
Perda Kab Pemalang No 03
Tahun 2012
Perda Kab. Pemalang No. 2 Th
2012
Perda Kab. Pemalang No. 4 Th
2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 37,153,817,000.00 37,153,819,470.00 2,470.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 144,813,472,000.00 166,804,063,547.00 21,990,591,547.00 115.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 37,993,311,000.00 39,469,913,885.00 1,476,602,885.00 103.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,197,916,501,000.00 1,197,916,501,000.00 0.00 100.00 Dirjen Perimbangan Keuangan
RI No.S-831/PK/2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 422,210,864,000.00 270,426,675,199.00 (151,784,188,801.00) 64.05 SE Mendagri No.905/501/SJ
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 359,873,651,000.00 329,243,136,265.00 (30,630,514,735.00) 91.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,176,727,525,000.00 1,028,918,911,346.00 (147,808,613,654.00) 87.44 Peraturan Pemerintah No 69
Tahun 2010
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 71,187,000.00 14,330,850.00 (56,856,150.00) 20.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 23,995,315,000.00 20,291,081,000.00 (3,704,234,000.00) 84.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5,280,000,000.00 5,061,600,000.00 (218,400,000.00) 95.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 6,503,188,000.00 4,256,365,204.00 (2,246,822,796.00) 65.45
Pemerintah Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 318,230,463,000.00 315,832,291,167.00 (2,398,171,833.00) 99.25
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 599,700,000.00 (400,300,000.00) 59.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52,789,805,750.00 47,227,170,933.00 (5,562,634,817.00) 89.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1,221,371,000.00 1,114,329,050.00 (107,041,950.00) 91.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 20,630,498,250.00 18,012,283,301.00 (2,618,214,949.00) 87.31
listrik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,566,429,250.00 17,948,464,301.00 (2,617,964,949.00) 87.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62,719,000.00 62,469,000.00 (250,000.00) 99.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 92,900,000.00 87,680,000.00 (5,220,000.00) 94.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,900,000.00 87,680,000.00 (5,220,000.00) 94.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 109,431,000.00 104,448,000.00 (4,983,000.00) 95.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 458,405,000.00 379,500,637.00 (78,904,363.00) 82.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 899,628,000.00 654,043,295.00 (245,584,705.00) 72.70
kendaraan dinas/operasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 898,278,000.00 652,693,295.00 (245,584,705.00) 72.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,109,752,000.00 1,037,145,975.00 (72,606,025.00) 93.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,109,611,250.00 2,057,254,735.00 (52,356,515.00) 97.52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,400,000.00 179,731,100.00 (4,668,900.00) 97.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,347,441,850.00 1,326,256,555.00 (21,185,295.00) 98.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,954,972,650.00 1,817,616,157.00 (137,356,493.00) 92.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 999,715,000.00 903,220,843.00 (96,494,157.00) 90.35
bangunan kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,250,000.00 2,900,000.00 (1,350,000.00) 68.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 719,915,000.00 626,859,843.00 (93,055,157.00) 87.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275,550,000.00 273,461,000.00 (2,089,000.00) 99.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,202,524,000.00 2,038,170,679.00 (164,353,321.00) 92.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 208,768,000.00 190,343,329.00 (18,424,671.00) 91.17
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,342,000.00 140,292,029.00 (11,049,971.00) 92.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57,426,000.00 50,051,300.00 (7,374,700.00) 87.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 702,442,500.00 671,365,832.00 (31,076,668.00) 95.58
undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,975,000.00 24,230,000.00 (2,745,000.00) 89.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614,887,500.00 592,197,532.00 (22,689,968.00) 96.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60,580,000.00 54,938,300.00 (5,641,700.00) 90.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 54,450,000.00 51,231,000.00 (3,219,000.00) 94.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,450,000.00 51,231,000.00 (3,219,000.00) 94.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 3,592,129,000.00 3,489,329,518.00 (102,799,482.00) 97.14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke 8,626,915,700.00 8,036,369,279.00 (590,546,421.00) 93.15
luar daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,607,715,700.00 8,017,169,279.00 (590,546,421.00) 93.14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan 602,995,550.00 566,875,000.00 (36,120,550.00) 94.01
kegiatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,450,000.00 12,450,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590,545,550.00 554,425,000.00 (36,120,550.00) 93.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 62,000,000.00 52,827,012.00 (9,172,988.00) 85.20
kas penerimaan dana transfer daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,350,000.00 32,775,000.00 (7,575,000.00) 81.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,650,000.00 20,052,012.00 (1,597,988.00) 92.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 105,000,000.00 96,439,754.00 (8,560,246.00) 91.85
belanja tak langsung PPKD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,050,000.00 67,505,000.00 (2,545,000.00) 96.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,950,000.00 28,934,754.00 (6,015,246.00) 82.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 326,325,000.00 234,430,200.00 (91,894,800.00) 71.84
perbendaharaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,585,000.00 101,010,000.00 (1,575,000.00) 98.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223,740,000.00 133,420,200.00 (90,319,800.00) 59.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan 68,500,000.00 65,031,400.00 (3,468,600.00) 94.94
dana dan anggaran kas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49,575,000.00 47,680,000.00 (1,895,000.00) 96.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,925,000.00 17,351,400.00 (1,573,600.00) 91.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 3,359,000,000.00 2,466,398,282.00 (892,601,718.00) 73.43
pendapatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 471,786,000.00 328,100,000.00 (143,686,000.00) 69.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,887,214,000.00 2,138,298,282.00 (748,915,718.00) 74.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non 77,400,000.00 0.00 (77,400,000.00) 0.00
PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,400,000.00 0.00 (77,400,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan 38,000,000.00 37,817,500.00 (182,500.00) 99.52
Gaji
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,870,000.00 30,687,500.00 (182,500.00) 99.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,130,000.00 7,130,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 59,730,489,200.00 54,798,557,118.00 (4,931,932,082.00) 91.74
Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 6,153,700,000.00 5,472,875,795.00 (680,824,205.00) 88.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219,250,000.00 218,975,000.00 (275,000.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,934,450,000.00 5,253,900,795.00 (680,549,205.00) 88.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,604,363,000.00 25,731,879,990.00 (1,872,483,010.00) 93.22
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 432,185,000.00 424,801,747.00 (7,383,253.00) 98.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278,960,000.00 271,952,497.00 (7,007,503.00) 97.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153,225,000.00 152,849,250.00 (375,750.00) 99.75
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,578,774,000.00 1,449,866,380.00 (128,907,620.00) 91.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 257,550,000.00 212,599,250.00 (44,950,750.00) 82.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252,550,000.00 207,599,250.00 (44,950,750.00) 82.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1,283,193,500.00 1,154,946,790.00 (128,246,710.00) 90.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,150,000.00 6,550,000.00 (3,600,000.00) 64.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,273,043,500.00 1,148,396,790.00 (124,646,710.00) 90.21
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya 3,615,886,500.00 3,204,335,409.00 (411,551,091.00) 88.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,200,500.00 36,285,500.00 (8,915,000.00) 80.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,570,686,000.00 3,168,049,909.00 (402,636,091.00) 88.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 Pengadaan alat- alat elektronik 533,698,000.00 516,270,337.00 (17,427,663.00) 96.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149,100,000.00 145,588,356.00 (3,511,644.00) 97.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 14 Pengadaan lemari besi dan feling cabinet 92,700,000.00 90,239,000.00 (2,461,000.00) 97.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 15 Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 1,390,393,450.00 (609,606,550.00) 69.52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 Pembangunan tempat parkir dan area publik kantorr 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 17 Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor 456,562,500.00 454,678,000.00 (1,884,500.00) 99.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 530,340,000.00 528,858,800.00 (1,481,200.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530,340,000.00 528,858,800.00 (1,481,200.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 284,415,000.00 281,438,850.00 (2,976,150.00) 98.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,415,000.00 281,438,850.00 (2,976,150.00) 98.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,455,649,000.00 3,374,736,088.00 (80,912,912.00) 97.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,500,000.00 36,465,000.00 (35,000.00) 99.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,990,049,000.00 2,909,505,088.00 (80,543,912.00) 97.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 429,100,000.00 428,766,000.00 (334,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 408,900,000.00 304,351,146.00 (104,548,854.00) 74.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408,900,000.00 304,351,146.00 (104,548,854.00) 74.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 125,000,000.00 112,250,000.00 (12,750,000.00) 89.80
jabatan/dinas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,000,000.00 111,250,000.00 (12,750,000.00) 89.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 315,718,000.00 305,385,372.00 (10,332,628.00) 96.73
kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314,218,000.00 303,885,372.00 (10,332,628.00) 96.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah 74,828,000.00 74,415,500.00 (412,500.00) 99.45
jabatan/dinas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,828,000.00 74,415,500.00 (412,500.00) 99.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 444,800,000.00 427,051,250.00 (17,748,750.00) 96.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444,800,000.00 427,051,250.00 (17,748,750.00) 96.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan 572,264,000.00 505,297,100.00 (66,966,900.00) 88.30
perlengkapanya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565,434,000.00 498,467,100.00 (66,966,900.00) 88.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,830,000.00 6,830,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik 11,100,000.00 11,000,000.00 (100,000.00) 99.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,100,000.00 11,000,000.00 (100,000.00) 99.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja 30,000,000.00 27,250,000.00 (2,750,000.00) 90.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 34 Pemeliharaan rutin/berkala bahan bacaan dan 10,000,000.00 9,982,900.00 (17,100.00) 99.83
perundang- undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,982,900.00 (17,100.00) 99.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 35 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area 376,236,000.00 356,564,000.00 (19,672,000.00) 94.77
publik kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371,386,000.00 351,714,000.00 (19,672,000.00) 94.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas 279,650,000.00 279,276,000.00 (374,000.00) 99.87
lingkungan kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,590,000.00 (10,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,050,000.00 275,686,000.00 (364,000.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan 171,000,000.00 169,216,500.00 (1,783,500.00) 98.96
aset daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00 1,350,000.00 (400,000.00) 77.14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169,250,000.00 167,866,500.00 (1,383,500.00) 99.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 26,350,000.00 26,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,958,775,000.00 2,871,683,500.00 (87,091,500.00) 97.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim 598,400,000.00 454,655,365.00 (143,744,635.00) 75.98
informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153,650,000.00 140,261,504.00 (13,388,496.00) 91.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,854,000.00 86,850,961.00 (82,003,039.00) 51.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275,896,000.00 227,542,900.00 (48,353,100.00) 82.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 731,726,000.00 710,424,613.00 (21,301,387.00) 97.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 561,126,000.00 540,955,713.00 (20,170,287.00) 96.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 170,600,000.00 169,468,900.00 (1,131,100.00) 99.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 189,132,500.00 184,706,572.00 (4,425,928.00) 97.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 148,177,000.00 144,878,572.00 (3,298,428.00) 97.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1,586,127,500.00 1,449,314,695.00 (136,812,805.00) 91.37
Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- 590,532,500.00 536,972,874.00 (53,559,626.00) 90.93
undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,025,000.00 3,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587,507,500.00 533,947,874.00 (53,559,626.00) 90.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD 204,060,000.00 186,350,000.00 (17,710,000.00) 91.32
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 05 Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait 185,000,000.00 161,387,000.00 (23,613,000.00) 87.24
dengan pelaksanaan tupoksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185,000,000.00 161,387,000.00 (23,613,000.00) 87.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 20,000,000.00 19,850,000.00 (150,000.00) 99.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 2,980,040,300.00 2,501,464,356.00 (478,575,944.00) 83.94
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 354,497,000.00 336,647,620.00 (17,849,380.00) 94.96
realisasi kinerja SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263,309,500.00 249,590,000.00 (13,719,500.00) 94.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,187,500.00 87,057,620.00 (4,129,880.00) 95.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 492,880,300.00 449,327,335.00 (43,552,965.00) 91.16
realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 296,996,000.00 281,513,500.00 (15,482,500.00) 94.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,884,300.00 167,813,835.00 (28,070,465.00) 85.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 189,475,000.00 183,409,125.00 (6,065,875.00) 96.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 97,807,000.00 87,813,500.00 (9,993,500.00) 89.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 309,924,000.00 295,999,435.00 (13,924,565.00) 95.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 96,600,000.00 85,052,300.00 (11,547,700.00) 88.05
konsolidasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,120,000.00 57,547,500.00 (7,572,500.00) 88.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,480,000.00 27,504,800.00 (3,975,200.00) 87.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 191,030,000.00 131,857,010.00 (59,172,990.00) 69.02
konsolidasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,790,000.00 62,555,000.00 (2,235,000.00) 96.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,240,000.00 69,302,010.00 (56,937,990.00) 54.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban 136,800,000.00 124,405,332.00 (12,394,668.00) 90.94
pelaksaan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,200,000.00 83,500,000.00 (7,700,000.00) 91.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,600,000.00 40,905,332.00 (4,694,668.00) 89.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,110,027,000.00 805,952,699.00 (304,074,301.00) 72.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 10 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 Program peningkatan perencanaan dan 4,425,280,000.00 3,621,955,641.00 (803,324,359.00) 81.85
penganggaran SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 Penyusunan data base perencanaan SKPD 1,414,751,000.00 1,216,984,229.00 (197,766,771.00) 86.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan 64,980,000.00 60,346,000.00 (4,634,000.00) 92.87
penganggaran SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,455,000.00 40,961,000.00 (494,000.00) 98.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,525,000.00 19,385,000.00 (4,140,000.00) 82.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 1,043,529,000.00 906,268,412.00 (137,260,588.00) 86.85
SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 516,170,000.00 460,439,500.00 (55,730,500.00) 89.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 527,359,000.00 445,828,912.00 (81,530,088.00) 84.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan 1,473,150,000.00 1,041,674,000.00 (431,476,000.00) 70.71
pembangunan tingkat kabupaten
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 438,896,000.00 408,800,000.00 (30,096,000.00) 93.14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,034,254,000.00 632,874,000.00 (401,380,000.00) 61.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi 102,200,000.00 101,600,000.00 (600,000.00) 99.41
Keluarga Miskin
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,200,000.00 101,600,000.00 (600,000.00) 99.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112,024,300.00 111,634,300.00 (390,000.00) 99.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 31,100,000.00 18,700,000.00 (12,400,000.00) 60.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,100,000.00 18,700,000.00 (12,400,000.00) 60.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengadaan sarana prasarana dan mobilitas tim KB 2,149,448,000.00 2,091,119,000.00 (58,329,000.00) 97.29
keliling
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614,750,000.00 580,874,000.00 (33,876,000.00) 94.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,533,348,000.00 1,508,895,000.00 (24,453,000.00) 98.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan peran pria dalam keluarga berencana 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 135,000,000.00 122,751,500.00 (12,248,500.00) 90.93
Kualitas Anak dan Perempuan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan 45,000,000.00 44,990,000.00 (10,000.00) 99.98
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
pemberdayaan perempuan,kesejahteraan dan
perlindungan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 50,000,000.00 37,761,500.00 (12,238,500.00) 75.52
dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan
anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,934,679,250.00 9,702,714,131.00 (231,965,119.00) 97.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8,343,003,000.00 8,158,107,017.00 (184,895,983.00) 97.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 104,400,000.00 84,735,350.00 (19,664,650.00) 81.16
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,684,000.00 9,690,000.00 (2,994,000.00) 76.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,716,000.00 75,045,350.00 (16,670,650.00) 81.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 195,000,000.00 186,782,000.00 (8,218,000.00) 95.79
Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,400,000.00 183,182,000.00 (8,218,000.00) 95.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan 1,172,276,250.00 1,155,335,264.00 (16,940,986.00) 98.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 120,000,000.00 117,754,500.00 (2,245,500.00) 98.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,500,000.00 92,444,500.00 (55,500.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,500,000.00 25,310,000.00 (2,190,000.00) 92.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 948,000,000.00 942,058,500.00 (5,941,500.00) 99.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 78,800,000.00 78,776,000.00 (24,000.00) 99.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 100.00
hasil hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,800,000.00 47,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan dan 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
Pemanfaatan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,900,000.00 61,900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 88,649,770,000.00 75,626,209,354.00 (13,023,560,646.00) 85.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 235,350,000.00 221,482,011.00 (13,867,989.00) 94.11
Perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas 50,000,000.00 48,425,315.00 (1,574,685.00) 96.85
perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 48,425,315.00 (1,574,685.00) 96.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 64,000,000.00 60,678,996.00 (3,321,004.00) 94.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 10,000,000.00 9,670,500.00 (329,500.00) 96.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan 66,350,000.00 63,980,000.00 (2,370,000.00) 96.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas 45,000,000.00 38,727,200.00 (6,272,800.00) 86.06
perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000.00 37,377,200.00 (6,272,800.00) 85.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat 395,000,000.00 394,900,000.00 (100,000.00) 99.97
pesisir
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 200,000,000.00 199,900,000.00 (100,000.00) 99.95
pemberdayaan masyarakat di pesisir
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 199,900,000.00 (100,000.00) 99.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 PEmbentukan KElompok Kerja Mangrove Daerah 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
(KKMD)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,075,000.00 6,075,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,925,000.00 63,925,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 692,700,000.00 681,443,480.00 (11,256,520.00) 98.37
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas 177,900,000.00 176,364,510.00 (1,535,490.00) 99.14
dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 92,000,000.00 91,835,000.00 (165,000.00) 99.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 50,000,000.00 49,550,000.00 (450,000.00) 99.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga 322,800,000.00 313,693,970.00 (9,106,030.00) 97.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,767,214,000.00 2,637,229,910.00 (129,984,090.00) 95.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 101,047,000.00 99,774,050.00 (1,272,950.00) 98.74
(membangun, updating dan pemeliharaan)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 7,200,000.00 (300,000.00) 96.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,547,000.00 92,574,050.00 (972,950.00) 98.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 97,100,000.00 87,147,572.00 (9,952,428.00) 89.75
( termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,575,000.00 4,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,525,000.00 82,572,572.00 (9,952,428.00) 89.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 44,100,000.00 42,252,000.00 (1,848,000.00) 95.81
kependudukan ( termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,850,000.00 23,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,250,000.00 18,402,000.00 (1,848,000.00) 90.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 20,030,000.00 19,920,000.00 (110,000.00) 99.45
(termasuk catatan sipi )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,550,000.00 14,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,480,000.00 5,370,000.00 (110,000.00) 97.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 868,216,000.00 846,470,749.00 (21,745,251.00) 97.50
kependudukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157,140,000.00 157,015,000.00 (125,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711,076,000.00 689,455,749.00 (21,620,251.00) 96.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan ( termasuk 504,040,000.00 486,860,980.00 (17,179,020.00) 96.59
catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,100,000.00 41,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462,940,000.00 445,760,980.00 (17,179,020.00) 96.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan ( termasuk 424,197,000.00 418,187,500.00 (6,009,500.00) 98.58
catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00 14,250,000.00 (750,000.00) 95.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409,197,000.00 403,937,500.00 (5,259,500.00) 98.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,500,000.00 19,764,000.00 (1,736,000.00) 91.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan 534,503,000.00 476,414,659.00 (58,088,341.00) 89.13
sipil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150,330,000.00 139,505,000.00 (10,825,000.00) 92.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384,173,000.00 336,909,659.00 (47,263,341.00) 87.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 Penataan dan pemeliharaan dokumen kependudukan 152,481,000.00 140,438,400.00 (12,042,600.00) 92.10
dan pencatatan sipil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,650,000.00 22,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,831,000.00 117,788,400.00 (12,042,600.00) 90.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 3,752,000,000.00 3,615,798,300.00 (136,201,700.00) 96.37
Menengah yang konduksif
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 50,000,000.00 49,560,000.00 (440,000.00) 99.12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha 65,000,000.00 64,997,500.00 (2,500.00) 100.00
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00 2,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,425,000.00 62,422,500.00 (2,500.00) 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha 12,000,000.00 11,500,000.00 (500,000.00) 95.83
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,825,000.00 2,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,175,000.00 8,675,000.00 (500,000.00) 94.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil 3,450,000,000.00 3,315,510,800.00 (134,489,200.00) 96.10
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,450,000,000.00 3,315,510,800.00 (134,489,200.00) 96.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 175,000,000.00 174,230,000.00 (770,000.00) 99.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,844,800,000.00 3,165,685,864.00 (679,114,136.00) 82.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain 43,000,000.00 0.00 (43,000,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 405,150,000.00 388,519,000.00 (16,631,000.00) 95.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1,984,500,000.00 1,983,190,364.00 (1,309,636.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 110,000,000.00 106,195,000.00 (3,805,000.00) 96.54
Formal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,850,000.00 101,045,000.00 (3,805,000.00) 96.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Non 55,600,000.00 53,095,000.00 (2,505,000.00) 95.49
Formal dan Informal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,850,000.00 5,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,750,000.00 47,245,000.00 (2,505,000.00) 94.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan 560,700,000.00 558,540,800.00 (2,159,200.00) 99.61
Pembinaan Perpustakaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 93,000,000.00 92,986,500.00 (13,500.00) 99.99
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 22,500,000.00 22,401,000.00 (99,000.00) 99.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,500,000.00 22,401,000.00 (99,000.00) 99.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 67,500,000.00 67,500,000.00 0.00 100.00
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
dan perpustakaan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,500,000.00 67,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan 199,700,000.00 198,689,800.00 (1,010,200.00) 99.49
minat baca di daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197,550,000.00 196,539,800.00 (1,010,200.00) 99.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 90,000,000.00 89,898,500.00 (101,500.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 89,898,500.00 (101,500.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Penyediaan kelengkapan sarana layanan perpustakaan 3,000,000.00 2,940,000.00 (60,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,940,000.00 (60,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Peningkatan minat dan budaya baca melalui 35,000,000.00 34,250,000.00 (750,000.00) 97.86
penyelenggaraan lomba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 5,700,000.00 (600,000.00) 90.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,700,000.00 28,550,000.00 (150,000.00) 99.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Penyelenggaraan bimbingan teknis perpustakaan 50,000,000.00 49,875,000.00 (125,000.00) 99.75
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi 500,775,000.00 491,124,825.00 (9,650,175.00) 98.07
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,800,000.00 37,600,000.00 (200,000.00) 99.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462,975,000.00 453,524,825.00 (9,450,175.00) 97.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan 445,550,000.00 392,960,862.00 (52,589,138.00) 88.20
pembangunan prasarana wilayah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00 5,100,000.00 (15,900,000.00) 24.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424,550,000.00 387,860,862.00 (36,689,138.00) 91.36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah 140,000,000.00 130,773,000.00 (9,227,000.00) 93.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Penyusunan buku data monografi kecamatan 43,000,000.00 41,346,500.00 (1,653,500.00) 96.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Sistem informasi manajemen pemerintahan desa 45,000,000.00 43,819,250.00 (1,180,750.00) 97.38
(SIMPEMDES)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,530,000.00 37,474,500.00 (1,055,500.00) 97.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,470,000.00 6,344,750.00 (125,250.00) 98.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 232,370,000.00 223,240,000.00 (9,130,000.00) 96.07
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,400,000.00 12,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219,970,000.00 210,840,000.00 (9,130,000.00) 95.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 6,792,876,000.00 6,411,137,482.00 (381,738,518.00) 94.38
Persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1,157,876,000.00 1,147,372,500.00 (10,503,500.00) 99.09
persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 0.00 (1,350,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 906,526,000.00 897,601,500.00 (8,924,500.00) 99.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250,000,000.00 249,771,000.00 (229,000.00) 99.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 5,275,000,000.00 4,908,119,282.00 (366,880,718.00) 93.04
sarana persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266,200,000.00 258,221,000.00 (7,979,000.00) 97.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,008,800,000.00 4,649,898,282.00 (358,901,718.00) 92.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 50,000,000.00 48,143,700.00 (1,856,300.00) 96.29
pengelolaan persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,475,000.00 11,475,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,525,000.00 36,668,700.00 (1,856,300.00) 95.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 1,849,067,500.00 1,759,171,465.00 (89,896,035.00) 95.14
dan Media Massa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 121,047,500.00 112,172,500.00 (8,875,000.00) 92.67
dan Informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,955,000.00 26,777,500.00 (177,500.00) 99.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,092,500.00 85,395,000.00 (8,697,500.00) 90.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengadaan alat sudio dan komunikasi 270,500,000.00 261,100,000.00 (9,400,000.00) 96.52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 0.00 (2,000,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 268,500,000.00 261,100,000.00 (7,400,000.00) 97.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 50,000,000.00 47,532,000.00 (2,468,000.00) 95.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 47,532,000.00 (2,468,000.00) 95.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan 955,600,000.00 893,190,365.00 (62,409,635.00) 93.47
informatika
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327,200,000.00 321,727,800.00 (5,472,200.00) 98.33
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625,700,000.00 568,762,565.00 (56,937,435.00) 90.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan 451,920,000.00 445,176,600.00 (6,743,400.00) 98.51
prasarana komunikasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,750,000.00 11,850,000.00 (900,000.00) 92.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433,170,000.00 427,361,350.00 (5,808,650.00) 98.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,000,000.00 5,965,250.00 (34,750.00) 99.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
bidang budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 741,160,000.00 718,588,031.00 (22,571,969.00) 96.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi 235,000,000.00 225,671,000.00 (9,329,000.00) 96.03
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62,038,000.00 60,966,500.00 (1,071,500.00) 98.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,962,000.00 164,704,500.00 (8,257,500.00) 95.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Koordinasi dengansektor pendukung pariwisata 25,000,000.00 24,904,900.00 (95,100.00) 99.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam 481,160,000.00 468,012,131.00 (13,147,869.00) 97.27
dan di luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470,360,000.00 457,212,131.00 (13,147,869.00) 97.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana 5,375,000,000.00 5,331,366,473.00 (43,633,527.00) 99.19
sehat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90,050,000.00 85,650,000.00 (4,400,000.00) 95.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,284,950,000.00 5,245,716,473.00 (39,233,527.00) 99.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 270,000,000.00 254,533,191.00 (15,466,809.00) 94.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku 155,000,000.00 154,627,191.00 (372,809.00) 99.76
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta 115,000,000.00 99,906,000.00 (15,094,000.00) 86.87
Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan
SDM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,750,000.00 4,800,000.00 (3,950,000.00) 54.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,250,000.00 95,106,000.00 (11,144,000.00) 89.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga 17,465,420,000.00 13,896,936,553.00 (3,568,483,447.00) 79.57
perwakilan rakyat daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1,990,760,000.00 1,668,239,250.00 (322,520,750.00) 83.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 24,800,000.00 8,340,000.00 (16,460,000.00) 33.63
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,800,000.00 8,340,000.00 (16,460,000.00) 33.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 486,952,500.00 242,424,750.00 (244,527,750.00) 49.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,373,350,000.00 3,239,969,400.00 (133,380,600.00) 96.05
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 1,177,480,000.00 681,165,400.00 (496,314,600.00) 57.85
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,177,480,000.00 681,165,400.00 (496,314,600.00) 57.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3,686,592,500.00 3,553,142,053.00 (133,450,447.00) 96.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,686,592,500.00 3,553,142,053.00 (133,450,447.00) 96.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 259,715,000.00 108,289,600.00 (151,425,400.00) 41.70
pimpinan dan anggota DPRD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256,665,000.00 105,239,600.00 (151,425,400.00) 41.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar 6,064,570,000.00 4,083,688,300.00 (1,980,881,700.00) 67.34
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,064,570,000.00 4,083,688,300.00 (1,980,881,700.00) 67.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 2,555,239,000.00 2,357,546,099.00 (197,692,901.00) 92.26
lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 15,000,000.00 14,734,000.00 (266,000.00) 98.23
kenyamanan lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 14,734,000.00 (266,000.00) 98.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan 45,000,000.00 44,650,000.00 (350,000.00) 99.22
lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,510,000.00 3,510,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41,490,000.00 41,140,000.00 (350,000.00) 99.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari 25,740,000.00 25,614,000.00 (126,000.00) 99.51
kegiatan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00 20,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,490,000.00 5,364,000.00 (126,000.00) 97.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan 158,600,000.00 158,506,520.00 (93,480.00) 99.94
kenyamanan lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,950,000.00 16,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,650,000.00 141,556,520.00 (93,480.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Operasi penegakan perda dan perundang-undangan 100,000,000.00 97,003,000.00 (2,997,000.00) 97.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli 31,215,000.00 30,856,000.00 (359,000.00) 98.85
wilayah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,500,000.00 28,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,715,000.00 2,356,000.00 (359,000.00) 86.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat 78,432,000.00 67,900,000.00 (10,532,000.00) 86.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1,115,000,000.00 1,110,665,000.00 (4,335,000.00) 99.61
Perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 765,000,000.00 760,895,000.00 (4,105,000.00) 99.46
Teknis dan Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,800,000.00 21,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 743,200,000.00 739,095,000.00 (4,105,000.00) 99.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,965,000.00 1,965,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,035,000.00 38,035,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengembangan model posyandu terpadu 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pameran teknologi tepat guna masyarakat desa 40,000,000.00 39,770,000.00 (230,000.00) 99.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 39,770,000.00 (230,000.00) 99.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan peran dan fungsi lembaga 145,000,000.00 145,000,000.00 0.00 100.00
kemasyarakatan desa dan kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,162,500.00 20,162,500.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,837,500.00 124,837,500.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 775,000,000.00 771,927,344.00 (3,072,656.00) 99.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 200,000,000.00 198,683,344.00 (1,316,656.00) 99.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pelatihan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis 200,000,000.00 199,957,000.00 (43,000.00) 99.98
Perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,525,000.00 12,525,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187,475,000.00 187,432,000.00 (43,000.00) 99.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman 300,000,000.00 298,287,000.00 (1,713,000.00) 99.43
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00 11,550,000.00 (750,000.00) 93.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287,700,000.00 286,737,000.00 (963,000.00) 99.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3,232,183,000.00 3,126,666,271.00 (105,516,729.00) 96.74
(pertanian/perkebunan)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan 64,100,000.00 63,080,000.00 (1,020,000.00) 98.41
perberasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,550,000.00 54,530,000.00 (1,020,000.00) 98.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 113,000,000.00 112,227,501.00 (772,499.00) 99.32
pangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,250,000.00 10,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,750,000.00 101,977,501.00 (772,499.00) 99.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,850,000.00 5,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,150,000.00 94,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 Pengembangan cadangan pangan daerah 150,000,000.00 146,409,500.00 (3,590,500.00) 97.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Pengembangan desa mandiri pangan 105,000,000.00 104,905,000.00 (95,000.00) 99.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 Pengembangan lumbung pangan desa 1,289,450,000.00 1,261,943,000.00 (27,507,000.00) 97.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 90,900,000.00 81,720,000.00 (9,180,000.00) 89.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 92,000,000.00 89,493,000.00 (2,507,000.00) 97.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 200,000,000.00 199,640,000.00 (360,000.00) 99.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 513,733,000.00 455,434,170.00 (58,298,830.00) 88.65
perkebunan, produk pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106,450,000.00 105,850,000.00 (600,000.00) 99.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 397,833,000.00 340,134,170.00 (57,698,830.00) 85.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,450,000.00 9,450,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 280,200,000.00 278,464,100.00 (1,735,900.00) 99.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 Koordinasi ketahanan pangan Dewan Ketahanan 35,000,000.00 34,550,000.00 (450,000.00) 98.71
Pangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,450,000.00 12,000,000.00 (450,000.00) 96.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,550,000.00 22,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 1,457,500,000.00 1,434,687,050.00 (22,812,950.00) 98.43
Tenaga Kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan 80,000,000.00 78,558,550.00 (1,441,450.00) 98.20
instruktur BLK
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,300,000.00 68,858,550.00 (1,441,450.00) 97.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari 1,167,500,000.00 1,147,078,500.00 (20,421,500.00) 98.25
kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,825,000.00 39,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,127,675,000.00 1,107,253,500.00 (20,421,500.00) 98.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengadaan sarana dan prasarana BLK 75,000,000.00 74,050,000.00 (950,000.00) 98.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71,300,000.00 70,350,000.00 (950,000.00) 98.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
tenaga kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,300,000.00 5,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000.00 19,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 Bimbingan program pemagangan ke luar negeri 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 379,407,500.00 316,939,446.00 (62,468,054.00) 83.54
Investasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan 52,000,000.00 45,330,500.00 (6,669,500.00) 87.17
penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,400,000.00 32,730,500.00 (6,669,500.00) 83.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan 310,000,000.00 254,309,120.00 (55,690,880.00) 82.04
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,810,000.00 12,600,000.00 (3,210,000.00) 79.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,190,000.00 241,709,120.00 (52,480,880.00) 82.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,407,500.00 17,299,826.00 (107,674.00) 99.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 33,000,000.00 32,959,500.00 (40,500.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Kajian sistem administrasi kearsipan 16,000,000.00 15,999,500.00 (500.00) 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 17,000,000.00 16,960,000.00 (40,000.00) 99.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,000,000.00 11,960,000.00 (40,000.00) 99.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1,455,207,500.00 1,264,377,229.00 (190,830,271.00) 86.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana 523,127,500.00 464,341,481.00 (58,786,019.00) 88.76
tata ruang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487,127,500.00 428,341,481.00 (58,786,019.00) 87.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 671,810,000.00 600,698,764.00 (71,111,236.00) 89.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 260,270,000.00 199,336,984.00 (60,933,016.00) 76.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan 341,600,000.00 338,030,855.00 (3,569,145.00) 98.96
perdagangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 121,600,000.00 118,050,855.00 (3,549,145.00) 97.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
kemetrologian daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,800,000.00 95,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 354,907,500.00 341,866,900.00 (13,040,600.00) 96.33
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,650,000.00 19,400,000.00 (1,250,000.00) 93.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334,257,500.00 322,466,900.00 (11,790,600.00) 96.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 995,000,000.00 927,776,569.00 (67,223,431.00) 93.24
bidang pemerintahan, sosial dan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124,737,500.00 115,145,000.00 (9,592,500.00) 92.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870,262,500.00 812,631,569.00 (57,630,931.00) 93.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 213,320,000.00 179,651,100.00 (33,668,900.00) 84.22
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
Remaja (KRR)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 890,000,000.00 828,168,448.00 (61,831,552.00) 93.05
Sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 35,000,000.00 34,930,000.00 (70,000.00) 99.80
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi 85,000,000.00 84,690,000.00 (310,000.00) 99.64
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana 170,000,000.00 121,640,000.00 (48,360,000.00) 71.55
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi 370,000,000.00 361,672,360.00 (8,327,640.00) 97.75
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00 100.00
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 55,236,088.00 (4,763,912.00) 92.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong- 778,000,000.00 770,057,500.00 (7,942,500.00) 98.98
gorong
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 642,766,000.00 524,588,800.00 (118,177,200.00) 81.61
pencegahan tindak kriminal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi 60,956,000.00 498,000.00 (60,458,000.00) 0.82
pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,200,000.00 0.00 (43,200,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,756,000.00 498,000.00 (17,258,000.00) 2.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 158,860,000.00 155,624,800.00 (3,235,200.00) 97.96
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,325,000.00 11,275,000.00 (1,050,000.00) 91.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146,535,000.00 144,349,800.00 (2,185,200.00) 98.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346,700,000.00 294,278,000.00 (52,422,000.00) 84.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Peningkatan kemampuan anggota satpol PP 50,000,000.00 47,938,000.00 (2,062,000.00) 95.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Bimbingan teknis Penegakan Perda 26,250,000.00 26,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan 150,000,000.00 46,245,500.00 (103,754,500.00) 30.83
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 150,000,000.00 46,245,500.00 (103,754,500.00) 30.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 103,550,000.00 97,023,000.00 (6,527,000.00) 93.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 0.00 0.00 0.00 0.00
kekayaan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 45,000,000.00 41,453,000.00 (3,547,000.00) 92.12
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 20,000,000.00 19,685,000.00 (315,000.00) 98.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 12,608,810,000.00 12,164,524,100.00 (444,285,900.00) 96.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana 10,335,900,000.00 10,248,169,850.00 (87,730,150.00) 99.15
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,550,000.00 11,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,350,000.00 103,870,000.00 (1,480,000.00) 98.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,219,000,000.00 10,132,749,850.00 (86,250,150.00) 99.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta 106,350,000.00 99,366,250.00 (6,983,750.00) 93.43
pengawasan standardisasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,650,000.00 18,350,000.00 (2,300,000.00) 88.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,700,000.00 81,016,250.00 (4,683,750.00) 94.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata 2,166,560,000.00 1,816,988,000.00 (349,572,000.00) 83.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan 2,640,000,000.00 2,356,653,500.00 (283,346,500.00) 89.27
menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 75,000,000.00 74,755,500.00 (244,500.00) 99.67
pemanfaatan sumber daya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,775,000.00 73,530,500.00 (244,500.00) 99.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 475,000,000.00 467,419,900.00 (7,580,100.00) 98.40
memperkuat jaringan klaster industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468,700,000.00 461,119,900.00 (7,580,100.00) 98.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri 50,000,000.00 49,980,000.00 (20,000.00) 99.96
penunjang industri kecil dan menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,100,000.00 49,080,000.00 (20,000.00) 99.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan 50,000,000.00 49,852,500.00 (147,500.00) 99.71
menengah dengan swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,775,000.00 48,627,500.00 (147,500.00) 99.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Penyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar Rakyat 35,000,000.00 34,960,000.00 (40,000.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Fasilitasi Program program penunjang kegiatan 300,000,000.00 285,854,000.00 (14,146,000.00) 95.28
Dekranasda
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,750,000.00 280,604,000.00 (14,146,000.00) 95.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Partisipasi dan Fasilitasi Kegiatan Lomba Rancang 70,000,000.00 67,725,000.00 (2,275,000.00) 96.75
Busana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,950,000.00 66,675,000.00 (2,275,000.00) 96.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektronika 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 Pembinaan dan Ketrampilan Pendukung Program Desa 50,000,000.00 42,860,000.00 (7,140,000.00) 85.72
Binaan PKK
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,950,000.00 41,810,000.00 (7,140,000.00) 85.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
Mitra Desa Binaan P2MBG
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,150,000.00 72,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan 200,000,000.00 199,976,000.00 (24,000.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 Pelatihan Ketrampilan Masyarakat dilingkungan 250,000,000.00 249,800,000.00 (200,000.00) 99.92
Penghasil Bahan Baku Rokok
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,275,000.00 4,275,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245,725,000.00 245,525,000.00 (200,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 Pelatihan ketrampilan untuk pengembangan 50,000,000.00 38,260,000.00 (11,740,000.00) 76.52
kemampuan IKM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,775,000.00 37,035,000.00 (11,740,000.00) 75.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 Pembinaan fasilitasi kemasan IKM 260,000,000.00 40,000,000.00 (220,000,000.00) 15.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM 100,000,000.00 98,925,100.00 (1,074,900.00) 98.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,575,000.00 73,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
dan perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,575,000.00 38,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 Pembinaan fasilitasi merek bagi IKM 20,000,000.00 19,528,000.00 (472,000.00) 97.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 19,528,000.00 (472,000.00) 97.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan 45,000,000.00 44,820,000.00 (180,000.00) 99.60
perekayasaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,950,000.00 43,770,000.00 (180,000.00) 99.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk 80,000,000.00 74,240,000.00 (5,760,000.00) 92.80
tekstil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,900,000.00 72,140,000.00 (5,760,000.00) 92.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan 200,000,000.00 193,872,500.00 (6,127,500.00) 96.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi 255,000,000.00 243,713,500.00 (11,286,500.00) 95.57
pedesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan 35,000,000.00 34,800,000.00 (200,000.00) 99.43
menengah di perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00 34,800,000.00 (200,000.00) 99.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan 85,000,000.00 76,873,500.00 (8,126,500.00) 90.44
menengah di perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,700,000.00 70,573,500.00 (8,126,500.00) 89.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan 135,000,000.00 132,040,000.00 (2,960,000.00) 97.81
Badan Usaha milik Desa / usaha desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,560,000.00 10,860,000.00 (1,700,000.00) 86.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122,440,000.00 121,180,000.00 (1,260,000.00) 98.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah 200,000,000.00 155,905,300.00 (44,094,700.00) 77.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi Pemantauan PEngendalian Harga 100,000,000.00 76,519,050.00 (23,480,950.00) 76.52
Kebutuhan Pokok Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,250,000.00 60,769,050.00 (23,480,950.00) 72.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 100,000,000.00 79,386,250.00 (20,613,750.00) 79.39
(PPID)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,200,000.00 49,586,250.00 (20,613,750.00) 70.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 439,000,000.00 437,527,060.00 (1,472,940.00) 99.66
Lingkungan Hidup
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 50,000,000.00 49,780,000.00 (220,000.00) 99.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 100.00
hidup
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,750,000.00 9,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,250,000.00 45,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 40,000,000.00 35,593,500.00 (4,406,500.00) 88.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 35,593,500.00 (4,406,500.00) 88.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 103,500,000.00 103,426,500.00 (73,500.00) 99.93
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,225,000.00 2,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,275,000.00 101,201,500.00 (73,500.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 60,000,000.00 53,440,000.00 (6,560,000.00) 89.07
dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,975,000.00 5,975,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,025,000.00 47,465,000.00 (6,560,000.00) 87.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 160,500,000.00 153,953,000.00 (6,547,000.00) 95.92
pemberdayaan perempuan dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,925,000.00 5,675,000.00 (2,250,000.00) 71.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,575,000.00 148,278,000.00 (4,297,000.00) 97.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 40,000,000.00 39,950,000.00 (50,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 435,268,500.00 407,304,080.00 (27,964,420.00) 93.58
Investasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 50,100,000.00 48,047,000.00 (2,053,000.00) 95.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan 324,748,500.00 302,025,080.00 (22,723,420.00) 93.00
pelayanan penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113,349,000.00 111,048,000.00 (2,301,000.00) 97.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211,399,500.00 190,977,080.00 (20,422,420.00) 90.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60,420,000.00 57,232,000.00 (3,188,000.00) 94.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2,300,000,000.00 2,194,661,450.00 (105,338,550.00) 95.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 115,000,000.00 114,849,000.00 (151,000.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 190,000,000.00 187,370,000.00 (2,630,000.00) 98.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan 900,000,000.00 891,007,000.00 (8,993,000.00) 99.00
pelatihan berbasis masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,875,000.00 17,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 882,125,000.00 873,132,000.00 (8,993,000.00) 98.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat 900,000,000.00 807,701,500.00 (92,298,500.00) 89.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus 35,000,000.00 33,800,000.00 (1,200,000.00) 96.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan 140,000,000.00 139,933,950.00 (66,050.00) 99.95
luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,675,000.00 16,675,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,325,000.00 123,258,950.00 (66,050.00) 99.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 1,799,626,000.00 1,511,736,975.00 (287,889,025.00) 84.00
daerah/wakil kepala daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 218,066,000.00 208,235,000.00 (9,831,000.00) 95.49
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat 213,160,000.00 172,652,000.00 (40,508,000.00) 81.00
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,585,000.00 5,832,000.00 (753,000.00) 88.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,575,000.00 166,820,000.00 (39,755,000.00) 80.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 355,000,000.00 193,569,384.00 (161,430,616.00) 54.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala 151,600,000.00 94,221,210.00 (57,378,790.00) 62.15
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,600,000.00 94,221,210.00 (57,378,790.00) 62.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 611,800,000.00 597,719,881.00 (14,080,119.00) 97.70
daerah lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611,800,000.00 597,719,881.00 (14,080,119.00) 97.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Penyelenngaraan Protokoler Kepala Daerah 201,000,000.00 197,781,500.00 (3,218,500.00) 98.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil 49,000,000.00 47,558,000.00 (1,442,000.00) 97.06
Kepala Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 7,558,000.00 (1,442,000.00) 83.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi 770,000,000.00 748,140,500.00 (21,859,500.00) 97.16
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 740,000,000.00 718,140,500.00 (21,859,500.00) 97.05
unggulan daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,310,000.00 7,310,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 732,690,000.00 710,830,500.00 (21,859,500.00) 97.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,980,000.00 6,980,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,020,000.00 23,020,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian 132,520,000.00 124,228,075.00 (8,291,925.00) 93.74
dokumen/arsip daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 127,520,000.00 119,228,075.00 (8,291,925.00) 93.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1,808,157,000.00 1,767,072,190.00 (41,084,810.00) 97.73
dan Fasilitas LLAJ
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian 260,000,000.00 258,040,000.00 (1,960,000.00) 99.25
kendaraan bermotor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 600,000.00 (300,000.00) 66.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,100,000.00 58,660,000.00 (440,000.00) 99.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00 198,780,000.00 (1,220,000.00) 99.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian 20,000,000.00 18,040,000.00 (1,960,000.00) 90.20
kendaraan bermotor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 0.00 (900,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,100,000.00 18,040,000.00 (1,060,000.00) 94.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 100,000,000.00 97,843,000.00 (2,157,000.00) 97.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,072,000.00 4,635,000.00 (6,437,000.00) 41.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,262,085,000.00 1,234,114,190.00 (27,970,810.00) 97.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
perlintasan KA
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 890,380,000.00 888,000,000.00 (2,380,000.00) 99.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,200,000.00 89,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 70,000,000.00 69,975,000.00 (25,000.00) 99.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi 519,650,000.00 518,670,000.00 (980,000.00) 99.81
hutan dan lahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517,950,000.00 516,970,000.00 (980,000.00) 99.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 Penanganan kawasan mata air 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 250,000,000.00 208,137,699.00 (41,862,301.00) 83.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi 0.00 0.00 0.00 0.00
korban bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 6,526,330,000.00 4,291,187,020.00 (2,235,142,980.00) 65.75
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244,045,000.00 231,684,000.00 (12,361,000.00) 94.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,282,285,000.00 4,059,503,020.00 (2,222,781,980.00) 64.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 11,460,000,000.00 10,355,437,575.00 (1,104,562,425.00) 90.36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 85,000,000.00 84,485,000.00 (515,000.00) 99.39
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,200,000.00 51,978,000.00 (222,000.00) 99.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,800,000.00 14,507,000.00 (293,000.00) 98.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Peningkatan Penanggulangan Kesehatan Akibat 70,000,000.00 67,489,000.00 (2,511,000.00) 96.41
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,100,000.00 54,589,000.00 (2,511,000.00) 95.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 72,360,234,640.00 27,231,754,839.00 (45,128,479,801.00) 37.63
Tahun
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs 735,397,500.00 711,745,500.00 (23,652,000.00) 96.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI 547,400,000.00 532,890,000.00 (14,510,000.00) 97.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 547,400,000.00 532,890,000.00 (14,510,000.00) 97.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 Pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI 3,300,680,000.00 642,570,000.00 (2,658,110,000.00) 19.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,313,425,353.00 212,250,000.00 (15,101,175,353.00) 1.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP/MTs 205,480,000.00 201,729,000.00 (3,751,000.00) 98.17
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI 14,106,088,000.00 188,895,000.00 (13,917,193,000.00) 1.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs 9,959,061,314.00 1,310,003,900.00 (8,649,057,414.00) 13.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153,350,000.00 151,309,000.00 (2,041,000.00) 98.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,805,711,314.00 1,158,694,900.00 (8,647,016,414.00) 11.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 Pengadaan mebeluer sekolah SD/MI 2,766,555,250.00 719,898,000.00 (2,046,657,250.00) 26.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 Pengadaan mebeluer sekolah SMP/MTs 119,530,000.00 111,486,800.00 (8,043,200.00) 93.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 52 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI 16,435,992,223.00 15,161,543,200.00 (1,274,449,023.00) 92.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs 5,588,900,000.00 5,403,541,800.00 (185,358,200.00) 96.68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 70 Pemberian Beasiswa Siswa SD dan SMP 60,000,000.00 0.00 (60,000,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 0.00 (60,000,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1,077,480,000.00 306,619,000.00 (770,861,000.00) 28.46
jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 105,000,000.00 104,271,000.00 (729,000.00) 99.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI 296,885,000.00 287,850,000.00 (9,035,000.00) 96.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 301,500,000.00 253,629,500.00 (47,870,500.00) 84.12
SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,775,000.00 21,725,000.00 (50,000.00) 99.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279,725,000.00 231,904,500.00 (47,820,500.00) 82.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 60,000,000.00 30,515,000.00 (29,485,000.00) 50.86
pendidikan dasar SD/MI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,625,000.00 14,500,000.00 (3,125,000.00) 82.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,375,000.00 16,015,000.00 (26,360,000.00) 37.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 40,450,000.00 40,000,000.00 (450,000.00) 98.89
pendidikan dasar SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,000,000.00 38,550,000.00 (450,000.00) 98.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 Penyelenggaraan Ujian Siswa SD/MI 650,000,000.00 620,417,139.00 (29,582,861.00) 95.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 414,190,000.00 115,680,000.00 (298,510,000.00) 27.93
SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara
SMP
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 908,105,000.00 906,956,700.00 (1,148,300.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Pembangunan sarana prasarana konservasi Sumber 832,105,000.00 831,880,000.00 (225,000.00) 99.97
Daya Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,125,000.00 6,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825,980,000.00 825,755,000.00 (225,000.00) 99.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pemeliharaan Hewan yang Dilindungi Pemerintah pada 60,000,000.00 59,076,700.00 (923,300.00) 98.46
Kawasan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,700,000.00 52,776,700.00 (923,300.00) 98.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 100.00
hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 242,600,000.00 227,060,906.00 (15,539,094.00) 93.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna 0.00 0.00 0.00 0.00
meningkatkan keselamatan penumpang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna 37,600,000.00 37,550,000.00 (50,000.00) 99.87
keselamatan penumpang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,550,000.00 24,500,000.00 (50,000.00) 99.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian 20,000,000.00 15,950,000.00 (4,050,000.00) 79.75
angkutan umum dijalan raya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00 13,650,000.00 (3,750,000.00) 78.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,600,000.00 2,300,000.00 (300,000.00) 88.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan 60,000,000.00 55,266,650.00 (4,733,350.00) 92.11
penumpang di lingkungan terminal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,025,000.00 2,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,975,000.00 53,241,650.00 (4,733,350.00) 91.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan 10,000,000.00 9,976,950.00 (23,050.00) 99.77
kebersihan dilingkungan terminal A
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,976,950.00 (23,050.00) 99.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan 25,000,000.00 24,171,000.00 (829,000.00) 96.68
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,100,000.00 23,271,000.00 (829,000.00) 96.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa 10,000,000.00 8,928,520.00 (1,071,480.00) 89.29
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,928,520.00 (1,071,480.00) 89.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 10,000,000.00 9,986,400.00 (13,600.00) 99.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,986,400.00 (13,600.00) 99.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan 30,000,000.00 28,712,000.00 (1,288,000.00) 95.71
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,750,000.00 1,490,000.00 (1,260,000.00) 54.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,900,000.00 25,872,000.00 (28,000.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan 10,000,000.00 9,685,000.00 (315,000.00) 96.85
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,025,000.00 1,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,975,000.00 8,660,000.00 (315,000.00) 96.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 25,000,000.00 21,992,886.00 (3,007,114.00) 87.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 21,992,886.00 (3,007,114.00) 87.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan 5,000,000.00 4,841,500.00 (158,500.00) 96.83
kebersihan dilingkungan terminal B
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,841,500.00 (158,500.00) 96.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang 261,000,000.00 227,344,550.00 (33,655,450.00) 87.11
komunikasi dan informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Asistensi/bimbingan teknis bidang public speaking 111,000,000.00 96,392,700.00 (14,607,300.00) 86.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah 150,000,000.00 130,951,850.00 (19,048,150.00) 87.30
kabupaten pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,542,500.00 2,435,000.00 (107,500.00) 95.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147,457,500.00 128,516,850.00 (18,940,650.00) 87.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 50.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,400,000.00 22,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,500,000.00 171,850,000.00 (5,650,000.00) 96.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pembinaan anak terlantar 129,000,000.00 128,660,000.00 (340,000.00) 99.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 100.00
anak terlantar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,300,000.00 22,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 100,000,000.00 99,660,000.00 (340,000.00) 99.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 2,015,000,000.00 1,932,500,000.00 (82,500,000.00) 95.91
ketenagalistrikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyediaan sarana tenaga kelistrikan di luar daerah 2,000,000,000.00 1,921,620,000.00 (78,380,000.00) 96.08
jangkauan PLN
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000,000.00 1,921,620,000.00 (78,380,000.00) 96.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pengawasan dan pengandalian penggunaan 15,000,000.00 10,880,000.00 (4,120,000.00) 72.53
ketenagalistrikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 10,880,000.00 (4,120,000.00) 72.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 25,000,000.00 24,944,500.00 (55,500.00) 99.78
prasarana kearsipan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 25,000,000.00 24,944,500.00 (55,500.00) 99.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 132,000,000.00 129,299,750.00 (2,700,250.00) 97.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum 3,645,654,605.00 0.00 (3,645,654,605.00) 0.00
sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA , IPS dan
lain-lain)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,215,192,500.00 349,136,250.00 (866,056,250.00) 28.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201,350,000.00 199,491,000.00 (1,859,000.00) 99.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,013,842,500.00 149,645,250.00 (864,197,250.00) 14.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1,127,422,755.00 530,317,550.00 (597,105,205.00) 47.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,930,000.00 208,093,200.00 (5,836,800.00) 97.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913,492,755.00 322,224,350.00 (591,268,405.00) 35.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 481,350,000.00 474,750,000.00 (6,600,000.00) 98.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 20,000,000.00 19,000,000.00 (1,000,000.00) 95.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 565,000,000.00 565,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 122,000,000.00 120,400,000.00 (1,600,000.00) 98.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 64 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah 25,000,000.00 23,740,000.00 (1,260,000.00) 94.96
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 23,740,000.00 (1,260,000.00) 94.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 231,000,000.00 229,715,000.00 (1,285,000.00) 99.44
industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228,150,000.00 226,865,000.00 (1,285,000.00) 99.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 35,000,000.00 31,830,000.00 (3,170,000.00) 90.94
pendidikan menengah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,650,000.00 3,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,350,000.00 28,180,000.00 (3,170,000.00) 89.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 70,000,000.00 65,230,000.00 (4,770,000.00) 93.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 137,600,000.00 110,940,000.00 (26,660,000.00) 80.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 137,600,000.00 110,940,000.00 (26,660,000.00) 80.63
bahan berbahaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,000,000.00 101,340,000.00 (26,660,000.00) 79.17
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 744,000,000.00 659,908,500.00 (84,091,500.00) 88.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 50,000,000.00 47,590,000.00 (2,410,000.00) 95.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 169,000,000.00 150,150,000.00 (18,850,000.00) 88.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 525,000,000.00 462,168,500.00 (62,831,500.00) 88.03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan 136,325,000.00 131,433,025.00 (4,891,975.00) 96.41
pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,075,000.00 126,183,025.00 (4,891,975.00) 96.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan 80,000,000.00 67,249,750.00 (12,750,250.00) 84.06
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,675,000.00 26,025,000.00 (650,000.00) 97.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,325,000.00 41,224,750.00 (12,100,250.00) 77.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya manusia dan 70,000,000.00 67,525,000.00 (2,475,000.00) 96.46
profesionalisme bidang pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,075,000.00 5,075,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,925,000.00 62,450,000.00 (2,475,000.00) 96.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 30,000,000.00 28,213,124.00 (1,786,876.00) 94.04
pengembangan kemitraan pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,050,000.00 26,263,124.00 (1,786,876.00) 93.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 140,000,000.00 139,870,000.00 (130,000.00) 99.91
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 115,000,000.00 114,870,000.00 (130,000.00) 99.89
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,350,000.00 10,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,150,000.00 92,020,000.00 (130,000.00) 99.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,375,000.00 23,375,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1,555,292,000.00 1,515,303,095.00 (39,988,905.00) 97.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan 195,000,000.00 169,065,295.00 (25,934,705.00) 86.70
beragama
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00 9,675,000.00 (2,325,000.00) 80.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,000,000.00 159,390,295.00 (23,609,705.00) 87.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial 15,000,000.00 13,910,000.00 (1,090,000.00) 92.73
dikalangan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,910,000.00 (1,090,000.00) 92.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 445,000,000.00 445,000,000.00 0.00 100.00
luhur budaya bangsa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,500,000.00 70,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374,500,000.00 374,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan 43,292,000.00 43,265,000.00 (27,000.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,292,000.00 43,265,000.00 (27,000.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional 660,000,000.00 655,989,000.00 (4,011,000.00) 99.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Peningkatan rasa kesadaran bela negara 47,000,000.00 44,209,500.00 (2,790,500.00) 94.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Peningkatan pemahaman idiologi negara 150,000,000.00 143,864,300.00 (6,135,700.00) 95.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 114,000,000.00 104,890,975.00 (9,109,025.00) 92.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi 114,000,000.00 104,890,975.00 (9,109,025.00) 92.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 69,000,000.00 67,950,000.00 (1,050,000.00) 98.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan 69,000,000.00 67,950,000.00 (1,050,000.00) 98.48
instansi terkait /asosiasi /pengusaha
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00 1,050,000.00 (1,050,000.00) 50.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,900,000.00 66,900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan 4,649,862,000.00 3,894,915,941.00 (754,946,059.00) 83.76
pengelolaan keuangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 140,000,000.00 110,913,259.00 (29,086,741.00) 79.22
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 51,200,000.00 35,194,900.00 (16,005,100.00) 68.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 117,086,000.00 114,834,200.00 (2,251,800.00) 98.08
keuangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,567,500.00 42,112,500.00 (455,000.00) 98.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,518,500.00 72,721,700.00 (1,796,800.00) 97.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 370,000,000.00 344,813,739.00 (25,186,261.00) 93.19
APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224,250,000.00 210,755,000.00 (13,495,000.00) 93.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145,750,000.00 134,058,739.00 (11,691,261.00) 91.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 80,000,000.00 62,759,500.00 (17,240,500.00) 78.45
Penjabaran APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,150,000.00 3,510,000.00 (9,640,000.00) 26.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,850,000.00 59,249,500.00 (7,600,500.00) 88.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 400,000,000.00 384,828,289.00 (15,171,711.00) 96.21
Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269,375,000.00 258,275,000.00 (11,100,000.00) 95.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,625,000.00 126,553,289.00 (4,071,711.00) 96.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 100,000,000.00 88,970,700.00 (11,029,300.00) 88.97
Penjabaran Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,020,000.00 24,430,500.00 (7,589,500.00) 76.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,980,000.00 64,540,200.00 (3,439,800.00) 94.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 292,600,000.00 263,101,976.00 (29,498,024.00) 89.92
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,440,000.00 115,167,500.00 (5,272,500.00) 95.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,160,000.00 147,934,476.00 (24,225,524.00) 85.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 37,000,000.00 33,392,104.00 (3,607,896.00) 90.25
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan 120,301,000.00 111,183,407.00 (9,117,593.00) 92.42
keuangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,301,000.00 111,183,407.00 (9,117,593.00) 92.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 435,675,000.00 365,451,040.00 (70,223,960.00) 83.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,425,000.00 53,709,500.00 (11,715,500.00) 82.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370,250,000.00 311,741,540.00 (58,508,460.00) 84.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 574,000,000.00 493,728,262.00 (80,271,738.00) 86.02
pendapatan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,600,000.00 22,282,500.00 (317,500.00) 98.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551,400,000.00 471,445,762.00 (79,954,238.00) 85.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS 376,500,000.00 344,625,300.00 (31,874,700.00) 91.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ 33,000,000.00 28,978,423.00 (4,021,577.00) 87.81
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,050,000.00 1,837,500.00 (212,500.00) 89.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,950,000.00 27,140,923.00 (3,809,077.00) 87.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ 20,000,000.00 16,111,880.00 (3,888,120.00) 80.56
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,650,000.00 9,650,000.00 (3,000,000.00) 76.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,350,000.00 6,461,880.00 (888,120.00) 87.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 Peningkatan Manajemen tertib administrasi 140,000,000.00 74,908,000.00 (65,092,000.00) 53.51
pengelolaan Aset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,975,000.00 50,761,500.00 (41,213,500.00) 55.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,025,000.00 24,146,500.00 (23,878,500.00) 50.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ 551,000,000.00 448,933,595.00 (102,066,405.00) 81.48
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168,925,000.00 97,775,000.00 (71,150,000.00) 57.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382,075,000.00 351,158,595.00 (30,916,405.00) 91.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 Peningkatan Manajemen penghapusan, pemantauan 155,000,000.00 122,686,000.00 (32,314,000.00) 79.15
asset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77,300,000.00 50,687,500.00 (26,612,500.00) 65.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,700,000.00 71,998,500.00 (5,701,500.00) 92.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 Intensifikasi dan Ekstensfikasi sumber-sumber 86,500,000.00 81,810,650.00 (4,689,350.00) 94.58
pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta
penerimaan dana transfer
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 27 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 75,000,000.00 17,799,204.00 (57,200,796.00) 23.73
Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00 17,799,204.00 (57,200,796.00) 23.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber 250,000,000.00 158,734,300.00 (91,265,700.00) 63.49
Pendapatan Daerah pengelolaan dana pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133,650,000.00 79,650,000.00 (54,000,000.00) 59.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116,350,000.00 79,084,300.00 (37,265,700.00) 67.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 51,000,000.00 43,345,508.00 (7,654,492.00) 84.99
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,550,000.00 22,255,000.00 (1,295,000.00) 94.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,450,000.00 21,090,508.00 (6,359,492.00) 76.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 110,000,000.00 87,307,000.00 (22,693,000.00) 79.37
pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang
desanya berubah status menjadi kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,800,000.00 73,800,000.00 (15,000,000.00) 83.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,200,000.00 13,507,000.00 (7,693,000.00) 63.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan 84,000,000.00 60,504,705.00 (23,495,295.00) 72.03
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,240,000.00 7,805,000.00 (1,435,000.00) 84.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,760,000.00 52,699,705.00 (22,060,295.00) 70.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi 250,000,000.00 245,140,000.00 (4,860,000.00) 98.06
industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 250,000,000.00 245,140,000.00 (4,860,000.00) 98.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 345,500,000.00 313,629,215.00 (31,870,785.00) 90.78
Perlindungan Perempuan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di 95,500,000.00 95,480,000.00 (20,000.00) 99.98
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,275,000.00 5,275,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,225,000.00 90,205,000.00 (20,000.00) 99.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap 80,000,000.00 74,866,913.00 (5,133,087.00) 93.58
tindak kekerasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00 12,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,700,000.00 62,566,913.00 (5,133,087.00) 92.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular 50,000,000.00 44,504,000.00 (5,496,000.00) 89.01
seksual bagi perempuan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,150,000.00 5,100,000.00 (1,050,000.00) 82.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,850,000.00 39,404,000.00 (4,446,000.00) 89.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Fasilitasi Operasional Komisi Penanggulangan AIDS 100,000,000.00 78,778,302.00 (21,221,698.00) 78.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 3,507,296,000.00 3,400,927,318.00 (106,368,682.00) 96.97
membangun desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong 183,420,000.00 94,200,000.00 (89,220,000.00) 51.36
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,750,000.00 4,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,670,000.00 89,450,000.00 (89,220,000.00) 50.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Penyusunan profil desa dan kelurahan 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran 125,000,000.00 121,380,000.00 (3,620,000.00) 97.10
ADD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,200,000.00 50,250,000.00 (1,950,000.00) 96.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,800,000.00 71,130,000.00 (1,670,000.00) 97.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pembinaan penggunaan dana ADD 251,800,000.00 251,600,000.00 (200,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga 138,500,000.00 138,500,000.00 0.00 100.00
dalam pembangunan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,550,000.00 33,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,950,000.00 104,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat 432,450,000.00 432,450,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
pemukiman berbasis masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,125,000.00 4,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,875,000.00 10,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Fasilitasi pelaksanaan program PAMSIMAS bidang 40,000,000.00 39,950,000.00 (50,000.00) 99.88
monitoring kesinambungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950,000.00 950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,050,000.00 39,000,000.00 (50,000.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program 1,416,000,000.00 1,406,488,318.00 (9,511,682.00) 99.33
percepatan pembangunan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,185,000.00 65,785,000.00 (400,000.00) 99.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 808,059,500.00 804,785,318.00 (3,274,182.00) 99.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 541,755,500.00 535,918,000.00 (5,837,500.00) 98.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Fasilitasi dan Stimulasi Pengelolaan Lingkungan dan 730,126,000.00 726,359,000.00 (3,767,000.00) 99.48
Kesejahteraan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720,776,000.00 717,009,000.00 (3,767,000.00) 99.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan penerapan teknologi 1,980,000,000.00 1,903,901,010.00 (76,098,990.00) 96.16
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Penelitian dan pengembangan teknologi 1,395,000,000.00 1,323,330,010.00 (71,669,990.00) 94.86
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,625,000.00 15,625,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,379,375,000.00 1,307,705,010.00 (71,669,990.00) 94.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 300,000,000.00 295,571,000.00 (4,429,000.00) 98.52
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,875,000.00 4,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209,325,000.00 205,956,000.00 (3,369,000.00) 98.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85,800,000.00 84,740,000.00 (1,060,000.00) 98.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,720,000.00 1,720,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,280,000.00 38,280,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 100.00
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,875,000.00 8,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,125,000.00 81,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Pelatihan penerapan teknologi perlindungan tanaman 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,150,000.00 26,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 690,000,000.00 447,134,847.00 (242,865,153.00) 64.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang 590,000,000.00 354,669,847.00 (235,330,153.00) 60.11
pertanahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,555,000.00 21,075,000.00 (9,480,000.00) 68.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559,445,000.00 333,594,847.00 (225,850,153.00) 59.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Rapat koordinasi di bidang pertanahan 100,000,000.00 92,465,000.00 (7,535,000.00) 92.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 3,030,534,000.00 2,989,149,175.00 (41,384,825.00) 98.63
Daya Alam
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 2,285,534,000.00 2,268,363,175.00 (17,170,825.00) 99.25
Kerusakan Sumber-Sumber Air
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,323,955,000.00 1,316,154,500.00 (7,800,500.00) 99.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 945,829,000.00 936,458,675.00 (9,370,325.00) 99.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pantai dan Laut Lestari 200,000,000.00 196,726,000.00 (3,274,000.00) 98.36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 196,726,000.00 (3,274,000.00) 98.36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 30,000,000.00 26,985,000.00 (3,015,000.00) 89.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 515,000,000.00 497,075,000.00 (17,925,000.00) 96.52
perlindungan dan konservasi SDA
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,925,000.00 14,225,000.00 (700,000.00) 95.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471,075,000.00 453,850,000.00 (17,225,000.00) 96.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan 584,000,000.00 575,381,477.00 (8,618,523.00) 98.52
Lembaga Ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
perselisihan hubungan industrial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,875,000.00 7,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,125,000.00 12,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 40,000,000.00 39,965,000.00 (35,000.00) 99.91
ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,475,000.00 33,440,000.00 (35,000.00) 99.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan 161,000,000.00 158,950,000.00 (2,050,000.00) 98.73
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
hubungan industrial di perusahaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,650,000.00 10,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
perusahaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,575,000.00 7,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,425,000.00 12,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 Pengujian lingkungan kerja di perusahaan 25,000,000.00 20,500,000.00 (4,500,000.00) 82.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Fasilitasi Pengujian Peralatan di Perusahaan 50,000,000.00 48,175,000.00 (1,825,000.00) 96.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyiapan data base calon transmigran 50,000,000.00 49,690,000.00 (310,000.00) 99.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pembinaan transmigran pasca penempatan 185,000,000.00 184,999,996.00 (4.00) 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Pembinaan Transmigran Pra Penempatan 90,000,000.00 87,785,500.00 (2,214,500.00) 97.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan 680,000,000.00 558,780,436.00 (121,219,564.00) 82.17
kebangsaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam 100,000,000.00 93,690,761.00 (6,309,239.00) 93.69
upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,200,000.00 91,890,761.00 (6,309,239.00) 93.58
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Fasilitasi Petugas Pendamping Haji Daerah dan 580,000,000.00 465,089,675.00 (114,910,325.00) 80.19
Jama'ah Haji Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1,483,337,500.00 1,362,864,753.00 (120,472,747.00) 91.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 666,700,000.00 633,855,458.00 (32,844,542.00) 95.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,302,500.00 4,695,000.00 (4,607,500.00) 50.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 657,397,500.00 629,160,458.00 (28,237,042.00) 95.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan 33,000,000.00 31,541,200.00 (1,458,800.00) 95.58
bagi masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,020,000.00 10,020,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,980,000.00 21,521,200.00 (1,458,800.00) 93.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana 100,000,000.00 90,392,004.00 (9,607,996.00) 90.39
perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 394,804,000.00 359,787,897.00 (35,016,103.00) 91.13
keuangan kabupaten/kota
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa 394,804,000.00 359,787,897.00 (35,016,103.00) 91.13
pemerintahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,850,000.00 86,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269,104,000.00 235,724,656.00 (33,379,344.00) 87.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38,850,000.00 37,213,241.00 (1,636,759.00) 95.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan 105,000,000.00 104,500,000.00 (500,000.00) 99.52
trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
eks trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,675,000.00 2,675,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,325,000.00 32,325,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks 70,000,000.00 69,500,000.00 (500,000.00) 99.29
trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,250,000.00 65,750,000.00 (500,000.00) 99.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam 448,006,000.00 447,655,000.00 (351,000.00) 99.92
pelayanan KB/KR yang mandiri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 128,981,000.00 128,981,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,981,000.00 128,981,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pengelolaan data dan informasi program KB 319,025,000.00 318,674,000.00 (351,000.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 563,175,500.00 540,995,068.00 (22,180,432.00) 96.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 425,000,000.00 424,936,800.00 (63,200.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
pembelajaran pendidikan non formal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,825,000.00 2,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,175,000.00 8,175,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan 300,000,000.00 291,399,980.00 (8,600,020.00) 97.13
kekayaan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan 300,000,000.00 291,399,980.00 (8,600,020.00) 97.13
perusahaan swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,525,000.00 13,725,000.00 (2,800,000.00) 83.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,475,000.00 262,879,980.00 (5,595,020.00) 97.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000.00 14,795,000.00 (205,000.00) 98.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 27,419,865,000.00 23,334,611,690.00 (4,085,253,310.00) 85.10
negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 25,997,200,000.00 21,917,051,240.00 (4,080,148,760.00) 84.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 100,000,000.00 98,450,000.00 (1,550,000.00) 98.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pengembangan pasar lelang daerah 670,365,000.00 668,644,000.00 (1,721,000.00) 99.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 610,365,000.00 608,644,000.00 (1,721,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam 35,500,000.00 35,435,000.00 (65,000.00) 99.82
negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,300,000.00 28,235,000.00 (65,000.00) 99.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 491,800,000.00 490,031,450.00 (1,768,550.00) 99.64
Perdagangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438,800,000.00 438,254,000.00 (546,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53,000,000.00 51,777,450.00 (1,222,550.00) 97.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur 550,000,000.00 491,302,945.00 (58,697,055.00) 89.33
pemerintah desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 355,000,000.00 326,385,500.00 (28,614,500.00) 91.94
manajemen pemerintahan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00 11,325,000.00 (3,675,000.00) 75.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340,000,000.00 315,060,500.00 (24,939,500.00) 92.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang 50,000,000.00 47,571,283.00 (2,428,717.00) 95.14
administrasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00 12,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,850,000.00 35,421,283.00 (2,428,717.00) 93.58
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 95,000,000.00 83,716,162.00 (11,283,838.00) 88.12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa 50,000,000.00 33,630,000.00 (16,370,000.00) 67.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 280,000,000.00 276,955,000.00 (3,045,000.00) 98.91
Koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program 100,000,000.00 99,100,000.00 (900,000.00) 99.10
pembangunan koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,500,000.00 97,600,000.00 (900,000.00) 99.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 100.00
berprestasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Penyebaran model-model pola pengembangan 100,000,000.00 97,855,000.00 (2,145,000.00) 97.86
koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,950,000.00 6,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,050,000.00 90,905,000.00 (2,145,000.00) 97.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
modern pada jenis usaha koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,575,000.00 13,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 65,000,000.00 63,706,300.00 (1,293,700.00) 98.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi 50,000,000.00 48,750,000.00 (1,250,000.00) 97.50
pemerintah/swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,200,000.00 6,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,800,000.00 42,550,000.00 (1,250,000.00) 97.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut 205,000,000.00 200,130,000.00 (4,870,000.00) 97.62
dan prakiraan iklim laut
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengendalian kerusakan ekosistem perairan 125,000,000.00 124,630,000.00 (370,000.00) 99.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 220,500,000.00 220,445,000.00 (55,000.00) 99.98
jender dalam pembangunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 125,000,000.00 124,945,000.00 (55,000.00) 99.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran 85,500,000.00 85,500,000.00 0.00 100.00
serta dan kesetaraan jender
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,937,500.00 14,937,500.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,562,500.00 70,562,500.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
pembangunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,875,000.00 8,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 8,445,819,000.00 8,429,283,300.00 (16,535,700.00) 99.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,445,819,000.00 8,429,283,300.00 (16,535,700.00) 99.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 50,000,000.00 49,915,000.00 (85,000.00) 99.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 250,000,000.00 248,640,800.00 (1,359,200.00) 99.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Pencegahan, penaggulangan dan pengendalian hama, 725,000,000.00 713,296,100.00 (11,703,900.00) 98.39
penyakit tanaman, dan organisme pengganggu
pertanian dan perkebunan
Pencegahan, penaggulangan dan pengendalian hama,
penyakit tanaman, dan organisme pengganggu
pertanian dan perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57,750,000.00 57,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,900,000.00 552,986,500.00 (2,913,500.00) 99.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111,350,000.00 102,559,600.00 (8,790,400.00) 92.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 Peningkatan kualitas bahan-bahan produksi tanaman 250,000,000.00 249,400,400.00 (599,600.00) 99.76
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,175,000.00 5,175,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,825,000.00 244,225,400.00 (599,600.00) 99.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 Pengolahan lahan dan air pertanian/perkebunan 4,277,000,000.00 4,196,436,600.00 (80,563,400.00) 98.12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 Pengamatan, identifikasi, inventarisasi dan 70,000,000.00 69,780,000.00 (220,000.00) 99.69
pengendalian organisme pengganggu tanaman
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 103,670,552,000.00 101,567,697,572.00 (2,102,854,428.00) 97.97
jembatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan 550,000,000.00 536,230,000.00 (13,770,000.00) 97.50
narkoba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi 400,000,000.00 387,125,000.00 (12,875,000.00) 96.78
pemuda
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391,000,000.00 378,125,000.00 (12,875,000.00) 96.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pembinaan pemuda pelapor dan keamanan 150,000,000.00 149,105,000.00 (895,000.00) 99.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 222,743,000.00 209,916,500.00 (12,826,500.00) 94.24
menjaga ketertiban dan keamanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di 116,010,000.00 112,152,000.00 (3,858,000.00) 96.67
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,010,000.00 106,152,000.00 (3,858,000.00) 96.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Penyusunan database ormas, yayasan dan LSM 40,000,000.00 35,845,700.00 (4,154,300.00) 89.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 Penyuluhan trantibum dan penegakan perda 11,733,000.00 11,613,000.00 (120,000.00) 98.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah 35,000,000.00 31,173,800.00 (3,826,200.00) 89.07
dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000.00 17,173,800.00 (3,826,200.00) 81.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan 20,000,000.00 19,132,000.00 (868,000.00) 95.66
keamanan/FKDM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 19,132,000.00 (868,000.00) 95.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 140,000,000.00 139,920,000.00 (80,000.00) 99.94
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132,800,000.00 132,720,000.00 (80,000.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 253,000,000.00 253,000,000.00 0.00 100.00
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253,000,000.00 253,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 642,618,000.00 624,547,349.00 (18,070,651.00) 97.19
keuangan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 195,000,000.00 193,436,034.00 (1,563,966.00) 99.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan 310,903,000.00 302,765,375.00 (8,137,625.00) 97.38
desa/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106,967,500.00 106,657,500.00 (310,000.00) 99.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203,935,500.00 196,107,875.00 (7,827,625.00) 96.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Klarifikasi Peraturan desa tentang 121,715,000.00 113,345,940.00 (8,369,060.00) 93.12
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,125,000.00 76,350,000.00 (1,775,000.00) 97.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,590,000.00 36,995,940.00 (6,594,060.00) 84.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Fasilitasi inventarisasi kekayaan/ aset desa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 162,000,000.00 161,750,000.00 (250,000.00) 99.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Pendayagunaan para penghuni PA/jompo 162,000,000.00 161,750,000.00 (250,000.00) 99.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00
asongan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00
kakilima dan asongan.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,300,000.00 33,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1,064,370,000.00 1,045,791,500.00 (18,578,500.00) 98.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 448,871,000.00 442,353,000.00 (6,518,000.00) 98.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 294,014,000.00 293,606,500.00 (407,500.00) 99.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan 183,000,000.00 178,582,500.00 (4,417,500.00) 97.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program penguatan kelembagaan dalam 184,000,000.00 118,858,461.00 (65,141,539.00) 64.60
pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Revitalisasi pendayagunaan media center daerah 129,000,000.00 64,360,058.00 (64,639,942.00) 49.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik 55,000,000.00 54,498,403.00 (501,597.00) 99.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 260,000,000.00 257,959,995.00 (2,040,005.00) 99.22
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 75,000,000.00 74,087,495.00 (912,505.00) 98.78
bidang lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00 8,100,000.00 (300,000.00) 96.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,600,000.00 65,987,495.00 (612,505.00) 99.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 185,000,000.00 183,872,500.00 (1,127,500.00) 99.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 339,847,500.00 215,296,457.00 (124,551,043.00) 63.35
menengah dan besar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 111,247,500.00 68,144,346.00 (43,103,154.00) 61.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan 228,600,000.00 147,152,111.00 (81,447,889.00) 64.37
sanitasi perkotaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,300,000.00 128,852,111.00 (81,447,889.00) 61.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1,758,758,000.00 1,730,170,600.00 (28,587,400.00) 98.37
Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 125,000,000.00 122,549,600.00 (2,450,400.00) 98.04
hidup sehat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,825,000.00 2,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,775,000.00 99,324,600.00 (2,450,400.00) 97.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 250,000,000.00 249,800,000.00 (200,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Peningkatan dan pembinaan kesehatan 383,758,000.00 373,480,000.00 (10,278,000.00) 97.32
bersumberdaya masyarakat ( KBM)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,790,000.00 65,510,000.00 (280,000.00) 99.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317,968,000.00 307,970,000.00 (9,998,000.00) 96.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Peningkatan masyarakat untuk hidup sehat 500,000,000.00 489,681,000.00 (10,319,000.00) 97.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Akibat Dampak 500,000,000.00 494,660,000.00 (5,340,000.00) 98.93
Asap Rokok
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,025,000.00 19,625,000.00 (400,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,275,000.00 153,835,000.00 (1,440,000.00) 99.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324,700,000.00 321,200,000.00 (3,500,000.00) 98.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 820,000,000.00 802,098,950.00 (17,901,050.00) 97.82
Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 210,200,000.00 204,338,950.00 (5,861,050.00) 97.21
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 50,000,000.00 47,600,000.00 (2,400,000.00) 95.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 13,000,000.00 10,555,000.00 (2,445,000.00) 81.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00 10,555,000.00 (2,445,000.00) 81.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan 57,000,000.00 52,940,000.00 (4,060,000.00) 92.88
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00 50,940,000.00 (4,060,000.00) 92.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pengembangan olahraga rekreasi 30,000,000.00 29,980,000.00 (20,000.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit 460,000,000.00 381,797,115.00 (78,202,885.00) 83.00
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi 60,000,000.00 58,867,500.00 (1,132,500.00) 98.11
eks penyandang penyakit sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,375,000.00 57,242,500.00 (1,132,500.00) 98.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks 135,000,000.00 113,835,000.00 (21,165,000.00) 84.32
penyandang penyakit sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,200,000.00 28,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,800,000.00 85,635,000.00 (21,165,000.00) 80.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 265,000,000.00 209,094,615.00 (55,905,385.00) 78.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pencegahan dan penanggulangan 388,650,000.00 388,588,500.00 (61,500.00) 99.98
penyakit ternak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 151,100,000.00 151,100,000.00 0.00 100.00
menular ternak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,975,000.00 19,975,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,125,000.00 131,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Kegiatan pengawasan dan penyehatan peredaran 237,550,000.00 237,488,500.00 (61,500.00) 99.97
pangan asal hewan
Kegiatan pengawasan dan penyehatan peredaran
pangan asal hewan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,900,000.00 69,848,000.00 (52,000.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162,850,000.00 162,840,500.00 (9,500.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3,423,500,000.00 3,378,100,000.00 (45,400,000.00) 98.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pengembangan bibit ikan unggul 110,500,000.00 110,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 151,000,000.00 151,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 Pengembangan Rehabilitasi sarana prasarana 2,565,000,000.00 2,525,728,000.00 (39,272,000.00) 98.47
budidaya perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,400,000.00 9,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,555,600,000.00 2,516,328,000.00 (39,272,000.00) 98.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,000,000.00 110,522,000.00 (2,478,000.00) 97.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi 114,930,000.00 114,930,000.00 0.00 100.00
dan konseling KRR
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
KKR
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja 104,930,000.00 104,930,000.00 0.00 100.00
dan kelompok sebaya diluar sekolah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,830,000.00 102,830,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan kapasitas pemerintah desa 10,000,000.00 9,800,000.00 (200,000.00) 98.00
dalam pemberdayaan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pembinaan perumahan desa tidak layak huni 10,000,000.00 9,800,000.00 (200,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,800,000.00 (200,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 5,919,656,500.00 5,356,545,727.00 (563,110,773.00) 90.49
Kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 186,116,000.00 162,211,598.00 (23,904,402.00) 87.16
kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,800,000.00 42,650,000.00 (150,000.00) 99.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,316,000.00 119,561,598.00 (23,754,402.00) 83.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 45,000,000.00 43,750,000.00 (1,250,000.00) 97.22
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi 288,000,000.00 52,000,000.00 (236,000,000.00) 18.06
standar kualifikasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285,575,000.00 49,575,000.00 (236,000,000.00) 17.36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan 4,997,804,000.00 4,706,259,000.00 (291,545,000.00) 94.17
pendidik dan tenaga kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,972,005,000.00 4,681,125,000.00 (290,880,000.00) 94.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,799,000.00 25,134,000.00 (665,000.00) 97.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan 43,000,000.00 41,087,000.00 (1,913,000.00) 95.55
terhadap profesi pendidik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00 12,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,850,000.00 28,937,000.00 (1,913,000.00) 93.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pendataan tenaga pendidik dan kependidikan untuk 180,179,000.00 178,531,886.00 (1,647,114.00) 99.09
kenaikan pan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158,000,000.00 158,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,179,000.00 20,531,886.00 (1,647,114.00) 92.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit 134,526,000.00 122,690,100.00 (11,835,900.00) 91.20
masyarakat (pekat)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek 12,796,000.00 11,356,000.00 (1,440,000.00) 88.75
prostitusi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,446,000.00 10,006,000.00 (1,440,000.00) 87.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 101,730,000.00 93,978,500.00 (7,751,500.00) 92.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 30,000,000.00 29,089,875.00 (910,125.00) 96.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 3,508,249,000.00 3,174,507,688.00 (333,741,312.00) 90.49
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2,176,566,600.00 2,096,277,188.00 (80,289,412.00) 96.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 211,187,500.00 154,792,000.00 (56,395,500.00) 73.30
pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129,400,000.00 109,870,000.00 (19,530,000.00) 84.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,787,500.00 44,922,000.00 (36,865,500.00) 54.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 489,570,500.00 348,484,200.00 (141,086,300.00) 71.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 546,466,900.00 519,581,300.00 (26,885,600.00) 95.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 45,862,500.00 39,088,000.00 (6,774,500.00) 85.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 38,595,000.00 16,285,000.00 (22,310,000.00) 42.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan tata laksana komunikasi dan 2,091,300,000.00 1,838,534,753.00 (252,765,247.00) 87.91
informatika
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD 477,000,000.00 445,486,046.00 (31,513,954.00) 93.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 Pemberian informasi publik melalui iklan layanan 532,100,000.00 530,008,600.00 (2,091,400.00) 99.61
masyarakat (adventorial)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,480,000.00 8,216,500.00 (263,500.00) 96.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523,620,000.00 521,792,100.00 (1,827,900.00) 99.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan 737,200,000.00 577,663,201.00 (159,536,799.00) 78.36
televisi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,650,000.00 19,627,500.00 (22,500.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717,550,000.00 558,035,701.00 (159,514,299.00) 77.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pelayanan informasi melalui media online 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian 135,000,000.00 114,728,385.00 (20,271,615.00) 84.98
informasi kebijakan pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,015,000.00 4,777,500.00 (5,237,500.00) 47.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,985,000.00 109,950,885.00 (15,034,115.00) 87.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk 200,000,000.00 160,648,521.00 (39,351,479.00) 80.32
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,586,500.00 41,649,000.00 (5,937,500.00) 87.52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,413,500.00 118,999,521.00 (33,413,979.00) 78.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 456,000,000.00 449,563,600.00 (6,436,400.00) 98.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 80,000,000.00 78,217,500.00 (1,782,500.00) 97.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 141,000,000.00 137,357,500.00 (3,642,500.00) 97.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 100,000,000.00 99,454,600.00 (545,400.00) 99.45
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 135,000,000.00 134,534,000.00 (466,000.00) 99.65
sadar gizi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,490,000.00 27,490,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,510,000.00 107,044,000.00 (466,000.00) 99.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 127,380,000.00 126,814,342.00 (565,658.00) 99.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
Kehutanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha 93,000,000.00 86,970,000.00 (6,030,000.00) 93.52
kesejahteraan sosial masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,575,000.00 8,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,425,000.00 78,395,000.00 (6,030,000.00) 92.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 180,000,000.00 171,151,500.00 (8,848,500.00) 95.08
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,175,000.00 12,175,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,825,000.00 158,976,500.00 (8,848,500.00) 94.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Fasilitasi kegiatan tarhim Kepala Daerah dan Forum 340,000,000.00 338,550,000.00 (1,450,000.00) 99.57
Muspida
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,475,000.00 30,475,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309,525,000.00 308,075,000.00 (1,450,000.00) 99.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 137,000,000.00 115,507,000.00 (21,493,000.00) 84.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 25,000,000.00 21,510,000.00 (3,490,000.00) 86.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Peningkatan dan penguatan peran politik, ormas/LSM 12,000,000.00 10,148,000.00 (1,852,000.00) 84.57
dan Tomas/Toga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,825,000.00 1,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,175,000.00 8,323,000.00 (1,852,000.00) 81.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,431,908,000.00 1,368,732,184.00 (63,175,816.00) 95.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 117,171,000.00 117,171,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 240,000,000.00 239,717,000.00 (283,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 437,737,000.00 437,079,684.00 (657,316.00) 99.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengelolaan Limbah Pelayanan Kesehatan 167,500,000.00 105,290,000.00 (62,210,000.00) 62.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 3,273,376,500.00 3,201,243,500.00 (72,133,000.00) 97.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan 262,800,000.00 262,773,000.00 (27,000.00) 99.99
tangkap
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,650,000.00 25,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,050,000.00 197,028,000.00 (22,000.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40,100,000.00 40,095,000.00 (5,000.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Pembangunan tempat pelelangan ikan 1,300,640,000.00 1,234,556,000.00 (66,084,000.00) 94.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 484,850,000.00 480,726,000.00 (4,124,000.00) 99.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Penyediaan sarana perikanan tangkap 617,230,500.00 616,448,000.00 (782,500.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan 303,656,000.00 303,140,500.00 (515,500.00) 99.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,656,000.00 303,140,500.00 (515,500.00) 99.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan 127,000,000.00 127,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 Pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha 177,200,000.00 176,600,000.00 (600,000.00) 99.66
nelayanan skala kecil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,125,000.00 10,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,075,000.00 166,475,000.00 (600,000.00) 99.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, 29,850,000.00 29,850,000.00 0.00 100.00
PMS termasuk HIV/AIDS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di 29,850,000.00 29,850,000.00 0.00 100.00
sekolah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,250,000.00 28,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga 183,585,000.00 151,236,000.00 (32,349,000.00) 82.38
pemeriksa dan aparatur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 183,585,000.00 151,236,000.00 (32,349,000.00) 82.38
aparatur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00 7,100,000.00 (3,900,000.00) 64.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,585,000.00 144,136,000.00 (28,449,000.00) 83.52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 65,000,000.00 57,383,500.00 (7,616,500.00) 88.28
Raga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah 65,000,000.00 57,383,500.00 (7,616,500.00) 88.28
raga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,025,000.00 3,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,975,000.00 54,358,500.00 (7,616,500.00) 87.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,738,905,000.00 1,533,480,528.00 (205,424,472.00) 88.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 385,000,000.00 351,287,535.00 (33,712,465.00) 91.24
perumusan program dan kebijakan layanan publik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,325,000.00 30,652,500.00 (3,672,500.00) 89.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,675,000.00 320,635,035.00 (30,039,965.00) 91.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301,390,000.00 276,397,000.00 (24,993,000.00) 91.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan 405,000,000.00 333,181,209.00 (71,818,791.00) 82.27
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173,750,000.00 169,312,500.00 (4,437,500.00) 97.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231,250,000.00 163,868,709.00 (67,381,291.00) 70.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan 259,540,000.00 219,991,284.00 (39,548,716.00) 84.76
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,262,500.00 85,995,000.00 (3,267,500.00) 96.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,277,500.00 133,996,284.00 (36,281,216.00) 78.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 6,700,000,000.00 6,434,429,000.00 (265,571,000.00) 96.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 6,700,000,000.00 6,434,429,000.00 (265,571,000.00) 96.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 524,216,000.00 475,985,950.00 (48,230,050.00) 90.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 80,595,000.00 72,320,000.00 (8,275,000.00) 89.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan 175,771,000.00 168,006,000.00 (7,765,000.00) 95.58
Pemerintah di bidang pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,175,000.00 5,025,000.00 (150,000.00) 97.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,596,000.00 162,981,000.00 (7,615,000.00) 95.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 Penerapanan sistem dan informasi manajemen 267,850,000.00 235,659,950.00 (32,190,050.00) 87.98
pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,050,000.00 83,805,000.00 (7,245,000.00) 92.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176,800,000.00 151,854,950.00 (24,945,050.00) 85.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 35,405,000.00 22,225,359.00 (13,179,641.00) 62.77
sistem dan prosedur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan 35,405,000.00 22,225,359.00 (13,179,641.00) 62.77
prosedur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,300,000.00 8,550,000.00 (750,000.00) 91.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,105,000.00 13,675,359.00 (12,429,641.00) 52.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 1,716,000,000.00 1,526,255,251.00 (189,744,749.00) 88.94
Penyakit Menular
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 100,000,000.00 98,020,000.00 (1,980,000.00) 98.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 225,000,000.00 193,947,597.00 (31,052,403.00) 86.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,000,000.00 193,947,597.00 (31,052,403.00) 86.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 51,000,000.00 46,115,500.00 (4,884,500.00) 90.42
menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,450,000.00 (400,000.00) 85.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,150,000.00 43,665,500.00 (4,484,500.00) 90.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99,500,000.00 98,400,000.00 (1,100,000.00) 98.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan 160,000,000.00 111,615,000.00 (48,385,000.00) 69.76
Penanggulangan Wabah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,275,000.00 16,450,000.00 (3,825,000.00) 81.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,725,000.00 95,165,000.00 (44,560,000.00) 68.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 Penanganan kejadian pasca imunisasi 30,000,000.00 25,800,000.00 (4,200,000.00) 86.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 Pelayanan Kesehatan Calon Haji 100,000,000.00 84,765,337.00 (15,234,663.00) 84.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 Pelayanan Vaksinasi Bagi Bayi, WUS dan Ibu Hamil 350,000,000.00 311,823,310.00 (38,176,690.00) 89.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 400,000,000.00 369,662,000.00 (30,338,000.00) 92.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan 396,000,000.00 337,101,850.00 (58,898,150.00) 85.13
korban bencana alam
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 307,000,000.00 271,875,250.00 (35,124,750.00) 88.56
bencana alam
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62,100,000.00 60,250,000.00 (1,850,000.00) 97.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,900,000.00 211,625,250.00 (33,274,750.00) 86.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 Simulasi/ Gladi Posko Penanggulangan Bencana 89,000,000.00 65,226,600.00 (23,773,400.00) 73.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 170,400,000.00 170,180,000.00 (220,000.00) 99.87
peternakan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi 110,400,000.00 110,180,000.00 (220,000.00) 99.80
hasil peternakan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,400,000.00 110,180,000.00 (220,000.00) 99.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,150,000.00 51,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,820,500,000.00 1,804,078,000.00 (16,422,000.00) 99.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 285,000,000.00 284,718,500.00 (281,500.00) 99.90
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,200,000.00 283,918,500.00 (281,500.00) 99.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 891,000,000.00 888,701,500.00 (2,298,500.00) 99.74
ekonomi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 883,700,000.00 881,401,500.00 (2,298,500.00) 99.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi 644,500,000.00 630,658,000.00 (13,842,000.00) 97.85
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,690,000.00 35,590,000.00 (100,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608,810,000.00 595,068,000.00 (13,742,000.00) 97.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Daurat Bencana dan Logistik 860,000,000.00 418,196,750.00 (441,803,250.00) 48.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Fasilitasi dan Stimulasi Penanggulangan Darurat 600,000,000.00 250,819,750.00 (349,180,250.00) 41.80
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,500,000.00 20,700,000.00 (1,800,000.00) 92.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577,500,000.00 230,119,750.00 (347,380,250.00) 39.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya 260,000,000.00 167,377,000.00 (92,623,000.00) 64.38
Kebakaran
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,700,000.00 15,300,000.00 (400,000.00) 97.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,300,000.00 152,077,000.00 (92,223,000.00) 62.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 636,805,000.00 610,196,500.00 (26,608,500.00) 95.82
informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan 295,505,000.00 277,400,250.00 (18,104,750.00) 93.87
jasa secara elektronik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,900,000.00 49,517,500.00 (3,382,500.00) 93.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,255,000.00 187,032,750.00 (13,222,250.00) 93.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42,350,000.00 40,850,000.00 (1,500,000.00) 96.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara 341,300,000.00 332,796,250.00 (8,503,750.00) 97.51
elektronik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,650,000.00 19,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,950,000.00 113,446,250.00 (7,503,750.00) 93.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,700,000.00 199,700,000.00 (1,000,000.00) 99.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 1,538,675,000.00 1,510,179,350.00 (28,495,650.00) 98.15
produksi perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar 130,000,000.00 126,667,300.00 (3,332,700.00) 97.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Pembinaan dalam rangka Standarisasi dan sertifikasi 30,000,000.00 25,675,000.00 (4,325,000.00) 85.58
usaha budidayadan hasil tangkapan perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,450,000.00 24,125,000.00 (4,325,000.00) 84.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 07 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 368,050,000.00 366,047,300.00 (2,002,700.00) 99.46
Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368,050,000.00 366,047,300.00 (2,002,700.00) 99.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 277,625,000.00 277,300,000.00 (325,000.00) 99.88
Pemasaran Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,625,000.00 277,300,000.00 (325,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 Apresiasi Teknologi Pengolahan Produk Nilai Tambah 115,000,000.00 114,458,400.00 (541,600.00) 99.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,000,000.00 114,458,400.00 (541,600.00) 99.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 Intensifikasi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 Promosi Gemar Makan Ikan 289,525,000.00 274,858,350.00 (14,666,650.00) 94.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 Promosi Pemasaran Hasil Perikanan 168,475,000.00 165,173,000.00 (3,302,000.00) 98.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 689,500,000.00 643,008,673.00 (46,491,327.00) 93.26
Peternakan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan 339,500,000.00 326,121,000.00 (13,379,000.00) 96.06
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,300,000.00 20,800,000.00 (2,500,000.00) 89.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316,200,000.00 305,321,000.00 (10,879,000.00) 96.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan 80,500,000.00 51,257,830.00 (29,242,170.00) 63.67
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,800,000.00 48,557,830.00 (29,242,170.00) 62.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 144,500,000.00 140,644,843.00 (3,855,157.00) 97.33
teknologi peternakan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,205,000.00 11,448,843.00 (3,756,157.00) 75.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126,695,000.00 126,596,000.00 (99,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan 125,000,000.00 124,985,000.00 (15,000.00) 99.99
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,750,000.00 18,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,250,000.00 105,235,000.00 (15,000.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana 1,730,000,000.00 1,450,003,500.00 (279,996,500.00) 83.82
kebinamargaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,000,000.00 218,869,300.00 (11,130,700.00) 95.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok 62,400,000.00 58,800,000.00 (3,600,000.00) 94.23
bina keluarga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 30,000,000.00 26,400,000.00 (3,600,000.00) 88.00
di kecamatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 26,400,000.00 (3,600,000.00) 88.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 485,000,000.00 451,959,734.00 (33,040,266.00) 93.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial 485,000,000.00 451,959,734.00 (33,040,266.00) 93.19
dan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,450,000.00 73,660,000.00 (4,790,000.00) 93.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,550,000.00 378,299,734.00 (28,250,266.00) 93.05
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 910,070,000.00 799,386,700.00 (110,683,300.00) 87.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 795,070,000.00 693,646,700.00 (101,423,300.00) 87.24
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 766,270,000.00 664,846,700.00 (101,423,300.00) 86.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 Penyelenggaraan Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan 75,000,000.00 74,930,000.00 (70,000.00) 99.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan 40,000,000.00 30,810,000.00 (9,190,000.00) 77.03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan 2,836,731,800.00 2,754,643,517.00 (82,088,283.00) 97.11
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Pembentukan unit bantuan hukum 171,448,500.00 116,181,724.00 (55,266,776.00) 67.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan 67,090,000.00 67,070,000.00 (20,000.00) 99.97
pembangunan dan kemasyarakatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,775,000.00 27,775,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,315,000.00 39,295,000.00 (20,000.00) 99.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan 2,583,193,300.00 2,563,331,793.00 (19,861,507.00) 99.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat 15,000,000.00 8,060,000.00 (6,940,000.00) 53.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 413,500,000.00 392,195,000.00 (21,305,000.00) 94.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 35,378,512,000.00 32,499,785,733.00 (2,878,726,267.00) 91.86
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1,763,675,000.00 1,493,225,550.00 (270,449,450.00) 84.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,763,675,000.00 1,493,225,550.00 (270,449,450.00) 84.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 4,200,000,000.00 4,091,334,100.00 (108,665,900.00) 97.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 2,050,000,000.00 1,874,817,000.00 (175,183,000.00) 91.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air 400,000,000.00 387,069,700.00 (12,930,300.00) 96.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00 387,069,700.00 (12,930,300.00) 96.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Tanggap 500,000,000.00 495,681,000.00 (4,319,000.00) 99.14
Darurat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,600,000.00 5,300,000.00 (3,300,000.00) 61.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491,400,000.00 490,381,000.00 (1,019,000.00) 99.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 Rehabilitasi Sungai Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1,500,000,000.00 1,490,698,000.00 (9,302,000.00) 99.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, 30,000,000.00 29,950,000.00 (50,000.00) 99.83
air payau dan air tawar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 Pelatihan Data (Damage and Losses Assesment) 120,000,000.00 118,891,000.00 (1,109,000.00) 99.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Penyusunan dan Inventarisasi Data Kajian Kebutuhan 35,000,000.00 25,720,000.00 (9,280,000.00) 73.49
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 Fasilitasi dan Stimulasi Relokasi Korban Bencana 50,000,000.00 49,550,000.00 (450,000.00) 99.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana 195,000,000.00 189,329,000.00 (5,671,000.00) 97.09
Terdampak Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,800,000.00 3,750,000.00 (5,050,000.00) 42.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,200,000.00 185,579,000.00 (621,000.00) 99.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 25,979,105,630.00 22,929,416,396.00 (3,049,689,234.00) 88.26
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 01 Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, 2,489,312,000.00 2,293,274,500.00 (196,037,500.00) 92.12
Puskesmas Pembantu, Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,489,312,000.00 2,293,274,500.00 (196,037,500.00) 92.12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, 414,763,000.00 207,273,000.00 (207,490,000.00) 49.97
puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu,
Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat 2,246,300,000.00 2,036,039,500.00 (210,260,500.00) 90.64
inap dan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,246,300,000.00 2,036,039,500.00 (210,260,500.00) 90.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 20 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas 18,452,450,630.00 16,094,462,292.00 (2,357,988,338.00) 87.22
Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,452,450,630.00 16,094,462,292.00 (2,357,988,338.00) 87.22
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 228,800,000.00 108,725,707.00 (120,074,293.00) 47.52
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar 120,000,000.00 30,774,307.00 (89,225,693.00) 25.65
daerah pada bidang ekonomi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 30,774,307.00 (89,225,693.00) 25.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah 31,800,000.00 15,588,950.00 (16,211,050.00) 49.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 Fasilitasi kerjasama antar daerah 77,000,000.00 62,362,450.00 (14,637,550.00) 80.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program optimalisasi penelitian dan 749,147,500.00 689,768,300.00 (59,379,200.00) 92.07
pengembangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 Kajian dan Analisis pelaksanaan pemerintahan daerah 302,250,000.00 289,953,000.00 (12,297,000.00) 95.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang 95,162,500.00 87,636,600.00 (7,525,900.00) 92.09
penelitian dan pengembangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,462,500.00 77,936,600.00 (7,525,900.00) 91.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 92,735,000.00 84,216,500.00 (8,518,500.00) 90.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan 150,000,000.00 137,957,000.00 (12,043,000.00) 91.97
pengembangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00 6,050,000.00 (400,000.00) 93.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,550,000.00 131,907,000.00 (11,643,000.00) 91.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari 25,000,000.00 21,749,500.00 (3,250,500.00) 87.00
berbagai sumber
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,125,000.00 11,300,000.00 (1,825,000.00) 86.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,875,000.00 10,449,500.00 (1,425,500.00) 88.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan 84,000,000.00 68,255,700.00 (15,744,300.00) 81.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,000,000.00 68,255,700.00 (15,744,300.00) 81.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,157,307,000.00 2,823,971,721.00 (333,335,279.00) 89.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 93,949,500.00 90,821,179.00 (3,128,321.00) 96.67
perundang-undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,619,500.00 37,572,500.00 (47,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,330,000.00 53,248,679.00 (3,081,321.00) 94.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 396,665,000.00 355,205,173.00 (41,459,827.00) 89.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 494,347,000.00 422,964,908.00 (71,382,092.00) 85.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan 773,400,000.00 650,277,538.00 (123,122,462.00) 84.08
pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146,700,000.00 135,897,500.00 (10,802,500.00) 92.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626,700,000.00 514,380,038.00 (112,319,962.00) 82.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 Fasilitasi Penyusunan Regulasi di Tingkat Desa/ 400,000,000.00 384,614,372.00 (15,385,628.00) 96.15
Kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,675,000.00 69,970,000.00 (1,705,000.00) 97.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328,325,000.00 314,644,372.00 (13,680,628.00) 95.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 Fasilitasi KEluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar 138,157,500.00 105,047,279.00 (33,110,221.00) 76.03
Hukum
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,160,000.00 18,950,000.00 (3,210,000.00) 85.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,997,500.00 86,097,279.00 (29,900,221.00) 74.22
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum 117,765,000.00 115,749,000.00 (2,016,000.00) 98.29
Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa,
Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan
Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan
Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 15,014,390,000.00 8,273,645,858.00 (6,740,744,142.00) 55.10
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, 8,681,290,000.00 3,415,490,000.00 (5,265,800,000.00) 39.34
Kelas I, II dan III)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,681,290,000.00 3,415,490,000.00 (5,265,800,000.00) 39.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Pengembangan ruang gawat darurat 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,333,100,000.00 4,858,155,858.00 (1,474,944,142.00) 76.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 300,000,000.00 298,242,900.00 (1,757,100.00) 99.41
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan 200,000,000.00 198,403,000.00 (1,597,000.00) 99.20
penampung air lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00 2,400,000.00 (1,050,000.00) 69.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,550,000.00 196,003,000.00 (547,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 100,000,000.00 99,839,900.00 (160,100.00) 99.84
sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 Rehabilitasi Embung dan Bangunan Panampung Air 0.00 0.00 0.00 0.00
Lainnya dalam Kondisi Tanggap Darurat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 275,000,000.00 229,748,058.00 (45,251,942.00) 83.54
Minum dan Air Limbah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi 245,000,000.00 206,063,058.00 (38,936,942.00) 84.11
masyarakat berpenghasilan rendah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,700,000.00 51,600,000.00 (7,100,000.00) 87.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,300,000.00 154,463,058.00 (31,836,942.00) 82.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 10,000,000.00 7,950,000.00 (2,050,000.00) 79.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,000,000.00 15,735,000.00 (4,265,000.00) 78.68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 Program peningkatan dan pengembangan 1,063,739,000.00 1,003,477,540.00 (60,261,460.00) 94.33
penyelengaraan kepemerintahan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 956,500,000.00 901,617,540.00 (54,882,460.00) 94.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial 107,239,000.00 101,860,000.00 (5,379,000.00) 94.98
kemasyarakatan di kecamatan/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00 10,325,000.00 (675,000.00) 93.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,239,000.00 91,535,000.00 (4,704,000.00) 95.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 22,300,000,000.00 20,479,481,113.00 (1,820,518,887.00) 91.84
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 17,300,000,000.00 17,078,270,946.00 (221,729,054.00) 98.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 700,000,000.00 315,199,500.00 (384,800,500.00) 45.03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 4,300,000,000.00 3,086,010,667.00 (1,213,989,333.00) 71.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 13,640,000,000.00 12,684,427,140.00 (955,572,860.00) 92.99
Cepat Tumbuh
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 Program peningkatan kapasitas pemerintah 1,843,272,500.00 1,825,689,412.00 (17,583,088.00) 99.05
kecamatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan 151,180,000.00 138,983,512.00 (12,196,488.00) 91.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 Persiapan pembentukan Pelayanan Administrasi 18,000,000.00 16,850,000.00 (1,150,000.00) 93.61
Terpadu Kecamatan (PATEN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,250,000.00 13,100,000.00 (1,150,000.00) 91.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di 363,215,000.00 360,265,000.00 (2,950,000.00) 99.19
tingkat kecamatan/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,975,000.00 12,975,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,240,000.00 347,290,000.00 (2,950,000.00) 99.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 900,764,000.00 900,173,900.00 (590,100.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 97,805,000.00 97,309,000.00 (496,000.00) 99.49
Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan 166,368,500.00 166,335,500.00 (33,000.00) 99.98
(PATEN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127,250,000.00 127,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,118,500.00 39,085,500.00 (33,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 100,000,000.00 82,435,000.00 (17,565,000.00) 82.44
makanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 100,000,000.00 82,435,000.00 (17,565,000.00) 82.44
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,000,000.00 76,435,000.00 (17,565,000.00) 81.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program pengaturan jasa kontruksi 89,400,000.00 65,797,400.00 (23,602,600.00) 73.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- 24,400,000.00 22,887,400.00 (1,512,600.00) 93.80
undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang
terkait
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,400,000.00 22,887,400.00 (1,512,600.00) 93.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa 65,000,000.00 42,910,000.00 (22,090,000.00) 66.02
Konstruksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,390,000.00 18,670,000.00 (720,000.00) 96.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,610,000.00 24,240,000.00 (21,370,000.00) 53.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya 1,723,192,100.00 1,671,284,932.00 (51,907,168.00) 96.99
aparatur
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS 13,729,600.00 9,394,550.00 (4,335,050.00) 68.43
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,729,600.00 9,394,550.00 (4,335,050.00) 68.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1,259,116,500.00 1,241,212,540.00 (17,903,960.00) 98.58
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,259,116,500.00 1,241,212,540.00 (17,903,960.00) 98.58
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 214,776,000.00 201,971,775.00 (12,804,225.00) 94.04
PNS Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214,776,000.00 201,971,775.00 (12,804,225.00) 94.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 235,570,000.00 218,706,067.00 (16,863,933.00) 92.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235,570,000.00 218,706,067.00 (16,863,933.00) 92.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 3,946,841,000.00 1,900,393,581.00 (2,046,447,419.00) 48.15
dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga 450,000,000.00 435,252,100.00 (14,747,900.00) 96.72
kurang mampu
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,700,000.00 42,500,000.00 (1,200,000.00) 97.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,300,000.00 392,752,100.00 (13,547,900.00) 96.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi bidan 450,000,000.00 443,696,500.00 (6,303,500.00) 98.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi 2,840,841,000.00 815,524,981.00 (2,025,316,019.00) 28.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,000,000.00 205,920,000.00 (80,000.00) 99.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan 1,709,182,000.00 1,702,914,000.00 (6,268,000.00) 99.63
prasarana produksi perikanan budidaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Pengembangan balai benih, UPR ,HSRT dan 310,107,000.00 309,915,000.00 (192,000.00) 99.94
penyediaan induk unggul
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310,107,000.00 309,915,000.00 (192,000.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,399,075,000.00 1,392,999,000.00 (6,076,000.00) 99.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 96,255,000.00 90,771,600.00 (5,483,400.00) 94.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang 96,255,000.00 90,771,600.00 (5,483,400.00) 94.30
perseorangan, badan usaha)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,100,000.00 32,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,155,000.00 58,671,600.00 (5,483,400.00) 91.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5,386,207,900.00 4,186,719,835.00 (1,199,488,065.00) 77.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 8,082,000.00 8,070,000.00 (12,000.00) 99.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 Seleksi penerimaan calon PNS 681,410,500.00 179,930,500.00 (501,480,000.00) 26.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 154,154,000.00 149,513,150.00 (4,640,850.00) 96.99
otomatis PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,410,000.00 27,210,000.00 (1,200,000.00) 95.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,744,000.00 122,303,150.00 (3,440,850.00) 97.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 276,200,000.00 233,797,300.00 (42,402,700.00) 84.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 155,730,000.00 123,805,827.00 (31,924,173.00) 79.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 66,385,000.00 59,167,500.00 (7,217,500.00) 89.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 71,200,000.00 67,252,200.00 (3,947,800.00) 94.46
PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,200,000.00 52,252,200.00 (3,947,800.00) 92.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 451,903,000.00 444,464,400.00 (7,438,600.00) 98.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451,903,000.00 444,464,400.00 (7,438,600.00) 98.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja 940,000.00 712,400.00 (227,600.00) 75.79
IPDN
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 940,000.00 712,400.00 (227,600.00) 75.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan 794,354,000.00 577,992,913.00 (216,361,087.00) 72.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,245,000.00 33,195,000.00 (50,000.00) 99.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 20 Penyelesaian izin perceraian PNS 10,000,000.00 9,330,300.00 (669,700.00) 93.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,330,300.00 (669,700.00) 93.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 Pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi jabatan 697,884,500.00 552,469,500.00 (145,415,000.00) 79.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 67,776,000.00 65,230,500.00 (2,545,500.00) 96.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengisian, dan 199,643,500.00 138,195,000.00 (61,448,500.00) 69.22
Pelantikan Formasi Jabatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76,330,000.00 43,927,500.00 (32,402,500.00) 57.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,313,500.00 94,267,500.00 (29,046,000.00) 76.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 83,732,427,000.00 79,268,693,699.00 (4,463,733,301.00) 94.67
Kesehatan pada BLUD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada BLUD 83,732,427,000.00 79,268,693,699.00 (4,463,733,301.00) 94.67
RSUD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,951,267,000.00 35,496,426,855.00 (1,454,840,145.00) 96.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,088,610,600.00 36,461,287,839.00 (2,627,322,761.00) 93.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,692,549,400.00 7,310,979,005.00 (381,570,395.00) 95.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi 324,200,000.00 285,110,065.00 (39,089,935.00) 87.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi 162,900,000.00 140,930,900.00 (21,969,100.00) 86.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja 42,800,000.00 34,410,000.00 (8,390,000.00) 80.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 245,850,000.00 220,689,382.00 (25,160,618.00) 89.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 245,850,000.00 220,689,382.00 (25,160,618.00) 89.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan 89,640,727,370.00 49,706,406,154.00 (39,934,321,216.00) 55.45
perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,454,049,368.00 2,521,130,774.00 (1,932,918,594.00) 56.60
Banyumudal Kecamatan Moga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,691,511,600.00 1,684,985,800.00 (6,525,800.00) 99.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 877,447,768.00 246,659,178.00 (630,788,590.00) 28.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,885,090,000.00 589,485,796.00 (1,295,604,204.00) 31.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 1,912,211,585.00 1,495,851,517.00 (416,360,068.00) 78.23
Warungpring Kecamatan Warungpring
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 923,309,740.00 897,546,597.00 (25,763,143.00) 97.21
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,478,945.00 271,619,283.00 (283,859,662.00) 48.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433,422,900.00 326,685,637.00 (106,737,263.00) 75.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Pulosari 4,393,151,605.00 2,360,956,679.00 (2,032,194,926.00) 53.74
Kecamatan Pulosari
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,924,032,400.00 1,797,340,000.00 (126,692,400.00) 93.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,157,959,602.00 277,568,105.00 (880,391,497.00) 23.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,311,159,603.00 286,048,574.00 (1,025,111,029.00) 21.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Belik 8,202,193,276.00 4,741,536,184.00 (3,460,657,092.00) 57.81
Kecamatan Belik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,180,088,800.00 3,151,238,800.00 (28,850,000.00) 99.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,605,274,476.00 464,227,911.00 (2,141,046,565.00) 17.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,416,830,000.00 1,126,069,473.00 (1,290,760,527.00) 46.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,434,484,846.00 2,868,060,000.00 (1,566,424,846.00) 64.68
Watukumpul Kecamatan Watukumpul
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,816,445,544.00 1,645,026,063.00 (171,419,481.00) 90.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,615,505,510.00 644,868,024.00 (970,637,486.00) 39.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,002,533,792.00 578,165,913.00 (424,367,879.00) 57.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,216,682,417.00 2,528,508,919.00 (1,688,173,498.00) 59.96
Kebandaran Kecamatan Bodeh
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,834,972,800.00 1,679,790,734.00 (155,182,066.00) 91.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,088,650,000.00 477,130,093.00 (611,519,907.00) 43.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,293,059,617.00 371,588,092.00 (921,471,525.00) 28.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 5,543,689,394.00 2,438,494,675.00 (3,105,194,719.00) 43.99
Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,132,240,400.00 1,941,709,600.00 (190,530,800.00) 91.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,859,562,830.00 210,155,489.00 (1,649,407,341.00) 11.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,551,886,164.00 286,629,586.00 (1,265,256,578.00) 18.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,832,262,352.00 2,312,284,987.00 (519,977,365.00) 81.64
Randudongkal Kecamatan Randudongkal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,173,658,000.00 1,147,936,768.00 (25,721,232.00) 97.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988,341,282.00 534,043,480.00 (454,297,802.00) 54.03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 670,263,070.00 630,304,739.00 (39,958,331.00) 94.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Kalimas 2,154,607,623.00 1,373,456,847.00 (781,150,776.00) 63.75
Kecamatan Randudongkal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 799,353,400.00 719,367,201.00 (79,986,199.00) 89.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547,275,868.00 245,969,182.00 (301,306,686.00) 44.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 807,978,355.00 408,120,464.00 (399,857,891.00) 50.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,589,921,743.00 1,349,213,889.00 (1,240,707,854.00) 52.09
Paduraksa Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,011,310,000.00 919,793,800.00 (91,516,200.00) 90.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850,552,343.00 148,853,138.00 (701,699,205.00) 17.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728,059,400.00 280,566,951.00 (447,492,449.00) 38.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,118,836,149.00 2,119,647,335.00 (999,188,814.00) 67.96
Mulyoharjo Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,345,104,071.00 1,182,658,000.00 (162,446,071.00) 87.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451,122,313.00 210,209,005.00 (240,913,308.00) 46.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,322,609,765.00 726,780,330.00 (595,829,435.00) 54.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,453,499,977.00 1,944,621,154.00 (1,508,878,823.00) 56.31
Kebondalem Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,598,941,200.00 1,410,871,300.00 (188,069,900.00) 88.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,152,268,777.00 272,739,355.00 (879,529,422.00) 23.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 702,290,000.00 261,010,499.00 (441,279,501.00) 37.17
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,524,391,600.00 1,725,268,800.00 (1,799,122,800.00) 48.95
Banjardawa Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,379,412,100.00 1,245,598,600.00 (133,813,500.00) 90.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 915,929,500.00 258,827,200.00 (657,102,300.00) 28.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,229,050,000.00 220,843,000.00 (1,008,207,000.00) 17.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,872,129,636.00 1,528,303,282.00 (2,343,826,354.00) 39.47
Kabunan Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,483,961,200.00 1,343,442,953.00 (140,518,247.00) 90.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,265,339,218.00 180,730,329.00 (1,084,608,889.00) 14.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,122,829,218.00 4,130,000.00 (1,118,699,218.00) 0.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Jebed 3,954,463,607.00 1,970,492,007.00 (1,983,971,600.00) 49.83
Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,573,178,357.00 1,437,368,200.00 (135,810,157.00) 91.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,035,210,000.00 340,411,222.00 (694,798,778.00) 32.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,346,075,250.00 192,712,585.00 (1,153,362,665.00) 14.32
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 6,958,075,580.00 4,055,095,327.00 (2,902,980,253.00) 58.28
Petarukan Kecamatan Petarukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,617,463,200.00 2,428,658,800.00 (188,804,400.00) 92.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,350,028,624.00 375,933,923.00 (1,974,094,701.00) 16.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,990,583,756.00 1,250,502,604.00 (740,081,152.00) 62.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 5,289,653,015.00 2,617,590,438.00 (2,672,062,577.00) 49.49
Klareyan Kecamatan Petarukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,086,391,400.00 1,978,597,000.00 (107,794,400.00) 94.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,771,221,390.00 222,605,796.00 (1,548,615,594.00) 12.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,432,040,225.00 416,387,642.00 (1,015,652,583.00) 29.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Losari 5,279,864,055.00 2,258,568,204.00 (3,021,295,851.00) 42.78
Kecamatan Ampelgading
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,194,277,200.00 2,033,323,600.00 (160,953,600.00) 92.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,726,257,785.00 185,639,604.00 (1,540,618,181.00) 10.75
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,359,329,070.00 39,605,000.00 (1,319,724,070.00) 2.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,295,828,812.00 2,173,680,287.00 (2,122,148,525.00) 50.60
Purwoharjo Kecamatan Comal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,728,858,000.00 1,660,452,030.00 (68,405,970.00) 96.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,660,644,052.00 250,478,445.00 (1,410,165,607.00) 15.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 906,326,760.00 262,749,812.00 (643,576,948.00) 28.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,010,630,526.00 1,482,380,576.00 (528,249,950.00) 73.73
Sarwodadi Kecamatan Comal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 794,536,938.00 760,143,396.00 (34,393,542.00) 95.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349,983,783.00 265,967,031.00 (84,016,752.00) 75.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 866,109,805.00 456,270,149.00 (409,839,656.00) 52.68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,222,921,599.00 1,412,585,437.00 (810,336,162.00) 63.55
Rowosari Kecamatan Ulujami
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,028,830,000.00 912,809,603.00 (116,020,397.00) 88.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368,536,599.00 234,212,980.00 (134,323,619.00) 63.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825,555,000.00 265,562,854.00 (559,992,146.00) 32.17
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Mojo 4,927,178,605.00 2,428,678,836.00 (2,498,499,769.00) 49.29
Kecamatan Ulujami
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,925,470,200.00 1,810,195,060.00 (115,275,140.00) 94.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,253,408,405.00 366,390,630.00 (887,017,775.00) 29.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,748,300,000.00 252,093,146.00 (1,496,206,854.00) 14.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik 177,800,000.00 160,350,829.00 (17,449,171.00) 90.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur 3,690,000,000.00 3,623,282,139.00 (66,717,861.00) 98.19
Kewilayahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 300,000,000.00 282,088,084.00 (17,911,916.00) 94.03
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350,000,000.00 347,862,800.00 (2,137,200.00) 99.39
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350,000,000.00 336,510,598.00 (13,489,402.00) 96.15
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350,000,000.00 348,051,000.00 (1,949,000.00) 99.44
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 420,000,000.00 417,848,000.00 (2,152,000.00) 99.49
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 130,000,000.00 121,964,759.00 (8,035,241.00) 93.82
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,816,000.00 (184,000.00) 99.39
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,637,250.00 (362,750.00) 98.79
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,900,000.00 (100,000.00) 99.67
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,840,000.00 (160,000.00) 99.47
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 38,618,600.00 (1,381,400.00) 96.55
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,575,000.00 36,193,600.00 (1,381,400.00) 96.32
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 39,952,000.00 (48,000.00) 99.88
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 38,333,200.00 (1,666,800.00) 95.83
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 140,000,000.00 135,097,000.00 (4,903,000.00) 96.50
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,925,000.00 5,925,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,075,000.00 129,172,000.00 (4,903,000.00) 96.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 39,900,000.00 (100,000.00) 99.75
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 39,964,900.00 (35,100.00) 99.91
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 27,288,000.00 (2,712,000.00) 90.96
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 24,863,000.00 (2,712,000.00) 90.17
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,911,000.00 (89,000.00) 99.70
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 27,486,000.00 (89,000.00) 99.68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,729,450.00 (270,550.00) 99.10
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,904,000.00 (96,000.00) 99.68
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 20,000,000.00 19,950,000.00 (50,000.00) 99.75
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,575,000.00 17,525,000.00 (50,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,966,800.00 (33,200.00) 99.89
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 100,000,000.00 95,861,698.00 (4,138,302.00) 95.86
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 110,000,000.00 109,523,000.00 (477,000.00) 99.57
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103,000,000.00 102,523,000.00 (477,000.00) 99.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 150,000,000.00 149,609,000.00 (391,000.00) 99.74
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 50,000,000.00 49,814,000.00 (186,000.00) 99.63
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah IV
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,100,000.00 45,914,000.00 (186,000.00) 99.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 150,000,000.00 147,950,000.00 (2,050,000.00) 98.63
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 180,000,000.00 179,607,000.00 (393,000.00) 99.78
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 253,000,000.00 252,255,100.00 (744,900.00) 99.71
dan Remaja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Penyuluhan Kesehatan Anak dan Remaja 91,000,000.00 90,999,500.00 (500.00) 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,000,000.00 90,999,500.00 (500.00) 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 162,000,000.00 161,255,600.00 (744,400.00) 99.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 81,000,000.00 78,450,000.00 (2,550,000.00) 96.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 81,000,000.00 78,450,000.00 (2,550,000.00) 96.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 Program Pengembangan Sistem Informasi 370,000,000.00 292,287,650.00 (77,712,350.00) 79.00
Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 Penyusunan Data Bse dan Laporan Capaian Kinerja 140,000,000.00 120,592,250.00 (19,407,750.00) 86.14
Program Kesehatan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,400,000.00 82,440,000.00 (8,960,000.00) 90.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,600,000.00 38,152,250.00 (10,447,750.00) 78.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi 230,000,000.00 171,695,400.00 (58,304,600.00) 74.65
Kesehatan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00 7,650,000.00 (10,650,000.00) 41.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,300,000.00 164,045,400.00 (19,254,600.00) 89.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28,400,000.00 0.00 (28,400,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 261,474,585,000.00 261,474,585,076.00 76.00 100.00
Sebelumnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 4,400,000,000.00 143,200,000.00 (4,256,800,000.00) 3.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 43,615,000,000.00 43,615,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 477,254,000.00 238,626,551.00 (238,627,449.00) 50.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 100.00
JUNAEDI
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
xx
31 December 2016
DASAR HUKUM
da Kab.Pemalang No.1
un 2012
da Kab. Pemalang No. 3 Th
2
da Kab Pemalang No 03
un 2012
da Kab. Pemalang No. 2 Th
2
da Kab. Pemalang No. 4 Th
2
en Perimbangan Keuangan
No.S-831/PK/2012
Mendagri No.905/501/SJ
aturan Pemerintah No 69
un 2010
cember 2016
MALANG
DI
Halaman 96