Anda di halaman 1dari 89

Lampiran I.

2 xxx
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG


RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)


KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2,264,674,144,000.00 2,112,607,143,871.00 (152,067,000,129.00) 93.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 246,679,817,000.00 275,550,917,522.00 28,871,100,522.00 111.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 41,440,000,000.00 45,544,391,390.00 4,104,391,390.00 109.90 Perda Kab.Pemalang No.1
Tahun 2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23,272,528,000.00 26,048,643,115.00 2,776,115,115.00 111.93 Perda Kab. Pemalang No. 3 Th
2012
Perda Kab Pemalang No 03
Tahun 2012
Perda Kab. Pemalang No. 2 Th
2012
Perda Kab. Pemalang No. 4 Th
2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 37,153,817,000.00 37,153,819,470.00 2,470.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 144,813,472,000.00 166,804,063,547.00 21,990,591,547.00 115.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,658,120,676,000.00 1,507,813,090,084.00 (150,307,585,916.00) 90.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 37,993,311,000.00 39,469,913,885.00 1,476,602,885.00 103.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,197,916,501,000.00 1,197,916,501,000.00 0.00 100.00 Dirjen Perimbangan Keuangan
RI No.S-831/PK/2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 422,210,864,000.00 270,426,675,199.00 (151,784,188,801.00) 64.05 SE Mendagri No.905/501/SJ

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 359,873,651,000.00 329,243,136,265.00 (30,630,514,735.00) 91.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 9,075,155,000.00 9,048,077,840.00 (27,077,160.00) 99.70


0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 149,849,646,000.00 120,896,166,425.00 (28,953,479,575.00) 80.68
Daerah Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 51,341,500,000.00 49,691,542,000.00 (1,649,958,000.00) 96.79
Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Alokasi Dana Desa 149,607,350,000.00 149,607,350,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2,482,456,475,000.00 2,163,122,915,653.00 (319,333,559,347.00) 87.14


0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,531,807,678,000.00 1,374,974,279,567.00 (156,833,398,433.00) 89.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,176,727,525,000.00 1,028,918,911,346.00 (147,808,613,654.00) 87.44 Peraturan Pemerintah No 69
Tahun 2010
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 71,187,000.00 14,330,850.00 (56,856,150.00) 20.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 23,995,315,000.00 20,291,081,000.00 (3,704,234,000.00) 84.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5,280,000,000.00 5,061,600,000.00 (218,400,000.00) 95.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 6,503,188,000.00 4,256,365,204.00 (2,246,822,796.00) 65.45
Pemerintah Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 318,230,463,000.00 315,832,291,167.00 (2,398,171,833.00) 99.25
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 599,700,000.00 (400,300,000.00) 59.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 950,648,797,000.00 788,148,636,086.00 (162,500,160,914.00) 82.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52,789,805,750.00 47,227,170,933.00 (5,562,634,817.00) 89.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1,221,371,000.00 1,114,329,050.00 (107,041,950.00) 91.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205,988,000.00 197,027,000.00 (8,961,000.00) 95.65


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,015,383,000.00 917,302,050.00 (98,080,950.00) 90.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 20,630,498,250.00 18,012,283,301.00 (2,618,214,949.00) 87.31
listrik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,566,429,250.00 17,948,464,301.00 (2,617,964,949.00) 87.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62,719,000.00 62,469,000.00 (250,000.00) 99.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 92,900,000.00 87,680,000.00 (5,220,000.00) 94.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,900,000.00 87,680,000.00 (5,220,000.00) 94.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 109,431,000.00 104,448,000.00 (4,983,000.00) 95.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,000,000.00 31,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,931,000.00 70,963,000.00 (4,968,000.00) 93.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,500,000.00 2,485,000.00 (15,000.00) 99.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 458,405,000.00 379,500,637.00 (78,904,363.00) 82.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,650,000.00 18,075,000.00 (4,575,000.00) 79.80


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435,755,000.00 361,425,637.00 (74,329,363.00) 82.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 899,628,000.00 654,043,295.00 (245,584,705.00) 72.70
kendaraan dinas/operasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 898,278,000.00 652,693,295.00 (245,584,705.00) 72.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,109,752,000.00 1,037,145,975.00 (72,606,025.00) 93.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 636,815,000.00 591,792,000.00 (45,023,000.00) 92.93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472,937,000.00 445,353,975.00 (27,583,025.00) 94.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,109,611,250.00 2,057,254,735.00 (52,356,515.00) 97.52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,750,000.00 120,750,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,988,861,250.00 1,936,504,735.00 (52,356,515.00) 97.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 184,400,000.00 179,731,100.00 (4,668,900.00) 97.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,400,000.00 179,731,100.00 (4,668,900.00) 97.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,347,441,850.00 1,326,256,555.00 (21,185,295.00) 98.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,325,000.00 6,325,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,341,116,850.00 1,319,931,555.00 (21,185,295.00) 98.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,954,972,650.00 1,817,616,157.00 (137,356,493.00) 92.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,900,000.00 9,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,945,072,650.00 1,807,716,157.00 (137,356,493.00) 92.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 999,715,000.00 903,220,843.00 (96,494,157.00) 90.35
bangunan kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,250,000.00 2,900,000.00 (1,350,000.00) 68.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 719,915,000.00 626,859,843.00 (93,055,157.00) 87.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275,550,000.00 273,461,000.00 (2,089,000.00) 99.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,202,524,000.00 2,038,170,679.00 (164,353,321.00) 92.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,925,000.00 16,874,000.00 (51,000.00) 99.70


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374,890,000.00 359,010,950.00 (15,879,050.00) 95.76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,810,709,000.00 1,662,285,729.00 (148,423,271.00) 91.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 208,768,000.00 190,343,329.00 (18,424,671.00) 91.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,342,000.00 140,292,029.00 (11,049,971.00) 92.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57,426,000.00 50,051,300.00 (7,374,700.00) 87.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 702,442,500.00 671,365,832.00 (31,076,668.00) 95.58
undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,975,000.00 24,230,000.00 (2,745,000.00) 89.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614,887,500.00 592,197,532.00 (22,689,968.00) 96.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60,580,000.00 54,938,300.00 (5,641,700.00) 90.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 54,450,000.00 51,231,000.00 (3,219,000.00) 94.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,450,000.00 51,231,000.00 (3,219,000.00) 94.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 3,592,129,000.00 3,489,329,518.00 (102,799,482.00) 97.14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,050,000.00 1,350,000.00 (2,700,000.00) 33.33


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,588,079,000.00 3,487,979,518.00 (100,099,482.00) 97.21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke 8,626,915,700.00 8,036,369,279.00 (590,546,421.00) 93.15
luar daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,607,715,700.00 8,017,169,279.00 (590,546,421.00) 93.14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Keamanan 1,645,230,000.00 1,557,032,500.00 (88,197,500.00) 94.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309,865,000.00 279,814,500.00 (30,050,500.00) 90.30


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,328,365,000.00 1,271,618,000.00 (56,747,000.00) 95.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,000,000.00 5,600,000.00 (1,400,000.00) 80.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan 602,995,550.00 566,875,000.00 (36,120,550.00) 94.01
kegiatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,450,000.00 12,450,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590,545,550.00 554,425,000.00 (36,120,550.00) 93.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 62,000,000.00 52,827,012.00 (9,172,988.00) 85.20
kas penerimaan dana transfer daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,350,000.00 32,775,000.00 (7,575,000.00) 81.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,650,000.00 20,052,012.00 (1,597,988.00) 92.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 105,000,000.00 96,439,754.00 (8,560,246.00) 91.85
belanja tak langsung PPKD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,050,000.00 67,505,000.00 (2,545,000.00) 96.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,950,000.00 28,934,754.00 (6,015,246.00) 82.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 326,325,000.00 234,430,200.00 (91,894,800.00) 71.84
perbendaharaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,585,000.00 101,010,000.00 (1,575,000.00) 98.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223,740,000.00 133,420,200.00 (90,319,800.00) 59.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan 68,500,000.00 65,031,400.00 (3,468,600.00) 94.94
dana dan anggaran kas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49,575,000.00 47,680,000.00 (1,895,000.00) 96.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,925,000.00 17,351,400.00 (1,573,600.00) 91.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 3,359,000,000.00 2,466,398,282.00 (892,601,718.00) 73.43
pendapatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 471,786,000.00 328,100,000.00 (143,686,000.00) 69.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,887,214,000.00 2,138,298,282.00 (748,915,718.00) 74.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non 77,400,000.00 0.00 (77,400,000.00) 0.00
PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,400,000.00 0.00 (77,400,000.00) 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan 38,000,000.00 37,817,500.00 (182,500.00) 99.52
Gaji
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,870,000.00 30,687,500.00 (182,500.00) 99.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,130,000.00 7,130,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 59,730,489,200.00 54,798,557,118.00 (4,931,932,082.00) 91.74
Aparatur
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 6,153,700,000.00 5,472,875,795.00 (680,824,205.00) 88.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219,250,000.00 218,975,000.00 (275,000.00) 99.87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,934,450,000.00 5,253,900,795.00 (680,549,205.00) 88.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 27,604,613,000.00 25,732,129,990.00 (1,872,483,010.00) 93.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,604,363,000.00 25,731,879,990.00 (1,872,483,010.00) 93.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 432,185,000.00 424,801,747.00 (7,383,253.00) 98.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278,960,000.00 271,952,497.00 (7,007,503.00) 97.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153,225,000.00 152,849,250.00 (375,750.00) 99.75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,578,774,000.00 1,449,866,380.00 (128,907,620.00) 91.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,250,000.00 900,000.00 (1,350,000.00) 40.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208,460,000.00 194,897,500.00 (13,562,500.00) 93.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,368,064,000.00 1,254,068,880.00 (113,995,120.00) 91.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 257,550,000.00 212,599,250.00 (44,950,750.00) 82.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252,550,000.00 207,599,250.00 (44,950,750.00) 82.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1,283,193,500.00 1,154,946,790.00 (128,246,710.00) 90.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,150,000.00 6,550,000.00 (3,600,000.00) 64.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,273,043,500.00 1,148,396,790.00 (124,646,710.00) 90.21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 945,570,000.00 923,877,025.00 (21,692,975.00) 97.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,600,000.00 (400,000.00) 92.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 939,220,000.00 917,927,025.00 (21,292,975.00) 97.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya 3,615,886,500.00 3,204,335,409.00 (411,551,091.00) 88.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,200,500.00 36,285,500.00 (8,915,000.00) 80.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,570,686,000.00 3,168,049,909.00 (402,636,091.00) 88.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 Pengadaan alat- alat elektronik 533,698,000.00 516,270,337.00 (17,427,663.00) 96.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,100,000.00 12,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 520,248,000.00 502,820,337.00 (17,427,663.00) 96.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 Pengadaan peralatan kerja 153,500,000.00 149,988,356.00 (3,511,644.00) 97.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149,100,000.00 145,588,356.00 (3,511,644.00) 97.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 14 Pengadaan lemari besi dan feling cabinet 92,700,000.00 90,239,000.00 (2,461,000.00) 97.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92,700,000.00 90,239,000.00 (2,461,000.00) 97.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 15 Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah 2,000,000,000.00 1,390,393,450.00 (609,606,550.00) 69.52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,000,000,000.00 1,390,393,450.00 (609,606,550.00) 69.52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 Pembangunan tempat parkir dan area publik kantorr 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 17 Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor 456,562,500.00 454,678,000.00 (1,884,500.00) 99.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 456,562,500.00 454,678,000.00 (1,884,500.00) 99.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 530,340,000.00 528,858,800.00 (1,481,200.00) 99.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530,340,000.00 528,858,800.00 (1,481,200.00) 99.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 284,415,000.00 281,438,850.00 (2,976,150.00) 98.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,415,000.00 281,438,850.00 (2,976,150.00) 98.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,455,649,000.00 3,374,736,088.00 (80,912,912.00) 97.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,500,000.00 36,465,000.00 (35,000.00) 99.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,990,049,000.00 2,909,505,088.00 (80,543,912.00) 97.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 429,100,000.00 428,766,000.00 (334,000.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 408,900,000.00 304,351,146.00 (104,548,854.00) 74.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408,900,000.00 304,351,146.00 (104,548,854.00) 74.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 3,641,133,100.00 3,212,154,718.00 (428,978,382.00) 88.22


dinas/operasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,641,133,100.00 3,212,154,718.00 (428,978,382.00) 88.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 125,000,000.00 112,250,000.00 (12,750,000.00) 89.80
jabatan/dinas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,000,000.00 111,250,000.00 (12,750,000.00) 89.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 315,718,000.00 305,385,372.00 (10,332,628.00) 96.73
kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314,218,000.00 303,885,372.00 (10,332,628.00) 96.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah 74,828,000.00 74,415,500.00 (412,500.00) 99.45
jabatan/dinas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,828,000.00 74,415,500.00 (412,500.00) 99.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 444,800,000.00 427,051,250.00 (17,748,750.00) 96.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444,800,000.00 427,051,250.00 (17,748,750.00) 96.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 227,998,600.00 209,638,500.00 (18,360,100.00) 91.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,998,600.00 207,638,500.00 (18,360,100.00) 91.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan 572,264,000.00 505,297,100.00 (66,966,900.00) 88.30
perlengkapanya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565,434,000.00 498,467,100.00 (66,966,900.00) 88.16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,830,000.00 6,830,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik 11,100,000.00 11,000,000.00 (100,000.00) 99.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,100,000.00 11,000,000.00 (100,000.00) 99.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja 30,000,000.00 27,250,000.00 (2,750,000.00) 90.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,650,000.00 25,900,000.00 (2,750,000.00) 90.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 34 Pemeliharaan rutin/berkala bahan bacaan dan 10,000,000.00 9,982,900.00 (17,100.00) 99.83
perundang- undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,982,900.00 (17,100.00) 99.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 35 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area 376,236,000.00 356,564,000.00 (19,672,000.00) 94.77
publik kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,850,000.00 4,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371,386,000.00 351,714,000.00 (19,672,000.00) 94.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas 279,650,000.00 279,276,000.00 (374,000.00) 99.87
lingkungan kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,590,000.00 (10,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,050,000.00 275,686,000.00 (364,000.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan 171,000,000.00 169,216,500.00 (1,783,500.00) 98.96
aset daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00 1,350,000.00 (400,000.00) 77.14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169,250,000.00 167,866,500.00 (1,383,500.00) 99.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 26,350,000.00 26,350,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,350,000.00 26,350,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,958,775,000.00 2,871,683,500.00 (87,091,500.00) 97.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,300,000.00 31,750,000.00 (3,550,000.00) 89.94


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,061,125,000.00 1,060,250,500.00 (874,500.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,862,350,000.00 1,779,683,000.00 (82,667,000.00) 95.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim 598,400,000.00 454,655,365.00 (143,744,635.00) 75.98
informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153,650,000.00 140,261,504.00 (13,388,496.00) 91.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,854,000.00 86,850,961.00 (82,003,039.00) 51.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275,896,000.00 227,542,900.00 (48,353,100.00) 82.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 731,726,000.00 710,424,613.00 (21,301,387.00) 97.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 561,126,000.00 540,955,713.00 (20,170,287.00) 96.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00 4,200,000.00 (2,700,000.00) 60.87


0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 554,226,000.00 536,755,713.00 (17,470,287.00) 96.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 170,600,000.00 169,468,900.00 (1,131,100.00) 99.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,900,000.00 166,768,900.00 (1,131,100.00) 99.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 189,132,500.00 184,706,572.00 (4,425,928.00) 97.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 148,177,000.00 144,878,572.00 (3,298,428.00) 97.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,600,000.00 29,400,000.00 (1,200,000.00) 96.08


0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117,577,000.00 115,478,572.00 (2,098,428.00) 98.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 03 Pemindahan tugas PNS 40,955,500.00 39,828,000.00 (1,127,500.00) 97.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,375,000.00 11,375,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,580,500.00 28,453,000.00 (1,127,500.00) 96.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1,586,127,500.00 1,449,314,695.00 (136,812,805.00) 91.37
Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,050,000.00 63,050,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 519,535,000.00 477,754,821.00 (41,780,179.00) 91.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,448,000.00 21,416,000.00 (32,000.00) 99.85


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498,087,000.00 456,338,821.00 (41,748,179.00) 91.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- 590,532,500.00 536,972,874.00 (53,559,626.00) 90.93
undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,025,000.00 3,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587,507,500.00 533,947,874.00 (53,559,626.00) 90.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD 204,060,000.00 186,350,000.00 (17,710,000.00) 91.32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202,260,000.00 184,550,000.00 (17,710,000.00) 91.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 05 Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait 185,000,000.00 161,387,000.00 (23,613,000.00) 87.24
dengan pelaksanaan tupoksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185,000,000.00 161,387,000.00 (23,613,000.00) 87.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi 20,000,000.00 19,850,000.00 (150,000.00) 99.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,550,000.00 2,400,000.00 (150,000.00) 94.12


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,450,000.00 17,450,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 2,980,040,300.00 2,501,464,356.00 (478,575,944.00) 83.94
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 354,497,000.00 336,647,620.00 (17,849,380.00) 94.96
realisasi kinerja SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263,309,500.00 249,590,000.00 (13,719,500.00) 94.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,187,500.00 87,057,620.00 (4,129,880.00) 95.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 492,880,300.00 449,327,335.00 (43,552,965.00) 91.16
realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 296,996,000.00 281,513,500.00 (15,482,500.00) 94.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,884,300.00 167,813,835.00 (28,070,465.00) 85.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 189,475,000.00 183,409,125.00 (6,065,875.00) 96.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156,611,000.00 152,255,375.00 (4,355,625.00) 97.22


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,864,000.00 31,153,750.00 (1,710,250.00) 94.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 97,807,000.00 87,813,500.00 (9,993,500.00) 89.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,936,000.00 78,187,000.00 (7,749,000.00) 90.98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,871,000.00 9,626,500.00 (2,244,500.00) 81.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 309,924,000.00 295,999,435.00 (13,924,565.00) 95.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214,867,000.00 203,271,500.00 (11,595,500.00) 94.60


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,057,000.00 92,727,935.00 (2,329,065.00) 97.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 96,600,000.00 85,052,300.00 (11,547,700.00) 88.05
konsolidasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,120,000.00 57,547,500.00 (7,572,500.00) 88.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,480,000.00 27,504,800.00 (3,975,200.00) 87.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 191,030,000.00 131,857,010.00 (59,172,990.00) 69.02
konsolidasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,790,000.00 62,555,000.00 (2,235,000.00) 96.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,240,000.00 69,302,010.00 (56,937,990.00) 54.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban 136,800,000.00 124,405,332.00 (12,394,668.00) 90.94
pelaksaan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,200,000.00 83,500,000.00 (7,700,000.00) 91.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,600,000.00 40,905,332.00 (4,694,668.00) 89.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,110,027,000.00 805,952,699.00 (304,074,301.00) 72.61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268,925,000.00 210,615,000.00 (58,310,000.00) 78.32


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 841,102,000.00 595,337,699.00 (245,764,301.00) 70.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 10 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 Program peningkatan perencanaan dan 4,425,280,000.00 3,621,955,641.00 (803,324,359.00) 81.85
penganggaran SKPD

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 Penyusunan data base perencanaan SKPD 1,414,751,000.00 1,216,984,229.00 (197,766,771.00) 86.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 399,607,000.00 367,387,000.00 (32,220,000.00) 91.94


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 928,194,000.00 765,222,229.00 (162,971,771.00) 82.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86,950,000.00 84,375,000.00 (2,575,000.00) 97.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan 64,980,000.00 60,346,000.00 (4,634,000.00) 92.87
penganggaran SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,455,000.00 40,961,000.00 (494,000.00) 98.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,525,000.00 19,385,000.00 (4,140,000.00) 82.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 1,043,529,000.00 906,268,412.00 (137,260,588.00) 86.85
SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 516,170,000.00 460,439,500.00 (55,730,500.00) 89.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 527,359,000.00 445,828,912.00 (81,530,088.00) 84.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan 1,473,150,000.00 1,041,674,000.00 (431,476,000.00) 70.71
pembangunan tingkat kabupaten
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 438,896,000.00 408,800,000.00 (30,096,000.00) 93.14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,034,254,000.00 632,874,000.00 (401,380,000.00) 61.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 Pelaksanaan Musrenbang Kesehatan 30,000,000.00 160,000.00 (29,840,000.00) 0.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,490,000.00 0.00 (5,490,000.00) 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,510,000.00 160,000.00 (24,350,000.00) 0.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan 113,480,000.00 111,133,000.00 (2,347,000.00) 97.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,650,000.00 23,350,000.00 (300,000.00) 98.73


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,830,000.00 87,783,000.00 (2,047,000.00) 97.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 05 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 263,890,000.00 263,890,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,600,000.00 33,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,290,000.00 230,290,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/ Kelurahan 21,500,000.00 21,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,375,000.00 2,375,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,125,000.00 19,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Keluarga Berencana 2,849,253,200.00 2,769,134,200.00 (80,119,000.00) 97.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi 102,200,000.00 101,600,000.00 (600,000.00) 99.41
Keluarga Miskin
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,200,000.00 101,600,000.00 (600,000.00) 99.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pelayanan KIE 112,024,300.00 111,634,300.00 (390,000.00) 99.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112,024,300.00 111,634,300.00 (390,000.00) 99.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 31,100,000.00 18,700,000.00 (12,400,000.00) 60.13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,100,000.00 18,700,000.00 (12,400,000.00) 60.13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Promosi Pelayanan Khiba 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana 404,480,900.00 396,080,900.00 (8,400,000.00) 97.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399,880,900.00 391,480,900.00 (8,400,000.00) 97.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengadaan sarana prasarana dan mobilitas tim KB 2,149,448,000.00 2,091,119,000.00 (58,329,000.00) 97.29
keliling
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614,750,000.00 580,874,000.00 (33,876,000.00) 94.49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,533,348,000.00 1,508,895,000.00 (24,453,000.00) 98.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan peran pria dalam keluarga berencana 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 135,000,000.00 122,751,500.00 (12,248,500.00) 90.93
Kualitas Anak dan Perempuan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan 45,000,000.00 44,990,000.00 (10,000.00) 99.98
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,150,000.00 42,140,000.00 (10,000.00) 99.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
pemberdayaan perempuan,kesejahteraan dan
perlindungan anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,875,000.00 4,875,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,125,000.00 35,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 50,000,000.00 37,761,500.00 (12,238,500.00) 75.52
dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan
anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00 13,950,000.00 (1,800,000.00) 88.57


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,250,000.00 23,811,500.00 (10,438,500.00) 69.52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,934,679,250.00 9,702,714,131.00 (231,965,119.00) 97.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8,343,003,000.00 8,158,107,017.00 (184,895,983.00) 97.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,263,003,000.00 8,078,107,017.00 (184,895,983.00) 97.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 104,400,000.00 84,735,350.00 (19,664,650.00) 81.16
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,684,000.00 9,690,000.00 (2,994,000.00) 76.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,716,000.00 75,045,350.00 (16,670,650.00) 81.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 195,000,000.00 186,782,000.00 (8,218,000.00) 95.79
Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,400,000.00 183,182,000.00 (8,218,000.00) 95.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan 1,172,276,250.00 1,155,335,264.00 (16,940,986.00) 98.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,172,276,250.00 1,155,335,264.00 (16,940,986.00) 98.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 120,000,000.00 117,754,500.00 (2,245,500.00) 98.13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,500,000.00 92,444,500.00 (55,500.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,500,000.00 25,310,000.00 (2,190,000.00) 92.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 948,000,000.00 942,058,500.00 (5,941,500.00) 99.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pengembangan hutan tanaman 484,200,000.00 478,532,500.00 (5,667,500.00) 98.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,550,000.00 2,550,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481,650,000.00 475,982,500.00 (5,667,500.00) 98.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 78,800,000.00 78,776,000.00 (24,000.00) 99.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,575,000.00 77,551,000.00 (24,000.00) 99.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,625,000.00 8,625,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,375,000.00 51,375,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 200,000,000.00 199,750,000.00 (250,000.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,650,000.00 198,400,000.00 (250,000.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 100.00
hasil hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,800,000.00 47,800,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan dan 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
Pemanfaatan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,100,000.00 8,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,900,000.00 61,900,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 88,649,770,000.00 75,626,209,354.00 (13,023,560,646.00) 85.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pembangunan jalan 72,849,770,000.00 67,232,632,400.00 (5,617,137,600.00) 92.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74,250,000.00 49,500,000.00 (24,750,000.00) 66.67


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686,600,000.00 237,728,000.00 (448,872,000.00) 34.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72,088,920,000.00 66,945,404,400.00 (5,143,515,600.00) 92.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 15,800,000,000.00 8,393,576,954.00 (7,406,423,046.00) 53.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,400,000.00 0.00 (19,400,000.00) 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,800,000.00 5,010,000.00 (76,790,000.00) 6.12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,698,800,000.00 8,388,566,954.00 (7,310,233,046.00) 53.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 235,350,000.00 221,482,011.00 (13,867,989.00) 94.11
Perhubungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas 50,000,000.00 48,425,315.00 (1,574,685.00) 96.85
perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 48,425,315.00 (1,574,685.00) 96.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 64,000,000.00 60,678,996.00 (3,321,004.00) 94.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,125,000.00 8,125,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,875,000.00 52,553,996.00 (3,321,004.00) 94.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 10,000,000.00 9,670,500.00 (329,500.00) 96.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,375,000.00 8,045,500.00 (329,500.00) 96.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan 66,350,000.00 63,980,000.00 (2,370,000.00) 96.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00 62,630,000.00 (2,370,000.00) 96.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas 45,000,000.00 38,727,200.00 (6,272,800.00) 86.06
perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000.00 37,377,200.00 (6,272,800.00) 85.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat 395,000,000.00 394,900,000.00 (100,000.00) 99.97
pesisir

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,875,000.00 9,875,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,125,000.00 115,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 200,000,000.00 199,900,000.00 (100,000.00) 99.95
pemberdayaan masyarakat di pesisir
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 199,900,000.00 (100,000.00) 99.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 PEmbentukan KElompok Kerja Mangrove Daerah 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
(KKMD)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,075,000.00 6,075,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,925,000.00 63,925,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 692,700,000.00 681,443,480.00 (11,256,520.00) 98.37
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas 177,900,000.00 176,364,510.00 (1,535,490.00) 99.14
dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,950,000.00 12,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164,950,000.00 163,414,510.00 (1,535,490.00) 99.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 92,000,000.00 91,835,000.00 (165,000.00) 99.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,075,000.00 2,075,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,925,000.00 89,760,000.00 (165,000.00) 99.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,825,000.00 6,825,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,175,000.00 43,175,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 50,000,000.00 49,550,000.00 (450,000.00) 99.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,075,000.00 2,075,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,925,000.00 47,475,000.00 (450,000.00) 99.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga 322,800,000.00 313,693,970.00 (9,106,030.00) 97.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,150,000.00 18,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304,650,000.00 295,543,970.00 (9,106,030.00) 97.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,767,214,000.00 2,637,229,910.00 (129,984,090.00) 95.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 101,047,000.00 99,774,050.00 (1,272,950.00) 98.74
(membangun, updating dan pemeliharaan)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 7,200,000.00 (300,000.00) 96.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,547,000.00 92,574,050.00 (972,950.00) 98.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 97,100,000.00 87,147,572.00 (9,952,428.00) 89.75
( termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,575,000.00 4,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,525,000.00 82,572,572.00 (9,952,428.00) 89.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 44,100,000.00 42,252,000.00 (1,848,000.00) 95.81
kependudukan ( termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,850,000.00 23,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,250,000.00 18,402,000.00 (1,848,000.00) 90.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 20,030,000.00 19,920,000.00 (110,000.00) 99.45
(termasuk catatan sipi )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,550,000.00 14,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,480,000.00 5,370,000.00 (110,000.00) 97.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 868,216,000.00 846,470,749.00 (21,745,251.00) 97.50
kependudukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157,140,000.00 157,015,000.00 (125,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711,076,000.00 689,455,749.00 (21,620,251.00) 96.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan ( termasuk 504,040,000.00 486,860,980.00 (17,179,020.00) 96.59
catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,100,000.00 41,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462,940,000.00 445,760,980.00 (17,179,020.00) 96.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan ( termasuk 424,197,000.00 418,187,500.00 (6,009,500.00) 98.58
catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00 14,250,000.00 (750,000.00) 95.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409,197,000.00 403,937,500.00 (5,259,500.00) 98.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21,500,000.00 19,764,000.00 (1,736,000.00) 91.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00 2,025,000.00 (975,000.00) 67.50


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,500,000.00 17,739,000.00 (761,000.00) 95.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan 534,503,000.00 476,414,659.00 (58,088,341.00) 89.13
sipil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150,330,000.00 139,505,000.00 (10,825,000.00) 92.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384,173,000.00 336,909,659.00 (47,263,341.00) 87.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 Penataan dan pemeliharaan dokumen kependudukan 152,481,000.00 140,438,400.00 (12,042,600.00) 92.10
dan pencatatan sipil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,650,000.00 22,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,831,000.00 117,788,400.00 (12,042,600.00) 90.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 3,752,000,000.00 3,615,798,300.00 (136,201,700.00) 96.37
Menengah yang konduksif

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 50,000,000.00 49,560,000.00 (440,000.00) 99.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,150,000.00 46,710,000.00 (440,000.00) 99.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha 65,000,000.00 64,997,500.00 (2,500.00) 100.00
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00 2,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,425,000.00 62,422,500.00 (2,500.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha 12,000,000.00 11,500,000.00 (500,000.00) 95.83
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,825,000.00 2,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,175,000.00 8,675,000.00 (500,000.00) 94.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil 3,450,000,000.00 3,315,510,800.00 (134,489,200.00) 96.10
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,450,000,000.00 3,315,510,800.00 (134,489,200.00) 96.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 175,000,000.00 174,230,000.00 (770,000.00) 99.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,450,000.00 12,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162,550,000.00 161,780,000.00 (770,000.00) 99.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,844,800,000.00 3,165,685,864.00 (679,114,136.00) 82.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1,246,550,000.00 634,686,500.00 (611,863,500.00) 50.92


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,246,550,000.00 634,686,500.00 (611,863,500.00) 50.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain 43,000,000.00 0.00 (43,000,000.00) 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43,000,000.00 0.00 (43,000,000.00) 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 405,150,000.00 388,519,000.00 (16,631,000.00) 95.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405,150,000.00 388,519,000.00 (16,631,000.00) 95.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1,984,500,000.00 1,983,190,364.00 (1,309,636.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,200,000.00 59,200,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,925,300,000.00 1,923,990,364.00 (1,309,636.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 110,000,000.00 106,195,000.00 (3,805,000.00) 96.54
Formal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00 5,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,850,000.00 101,045,000.00 (3,805,000.00) 96.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Non 55,600,000.00 53,095,000.00 (2,505,000.00) 95.49
Formal dan Informal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,850,000.00 5,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,750,000.00 47,245,000.00 (2,505,000.00) 94.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan 560,700,000.00 558,540,800.00 (2,159,200.00) 99.61
Pembinaan Perpustakaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 93,000,000.00 92,986,500.00 (13,500.00) 99.99
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,920,000.00 50,906,500.00 (13,500.00) 99.97


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,080,000.00 42,080,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 22,500,000.00 22,401,000.00 (99,000.00) 99.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,500,000.00 22,401,000.00 (99,000.00) 99.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 67,500,000.00 67,500,000.00 0.00 100.00
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah
dan perpustakaan masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,500,000.00 67,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan 199,700,000.00 198,689,800.00 (1,010,200.00) 99.49
minat baca di daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197,550,000.00 196,539,800.00 (1,010,200.00) 99.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 90,000,000.00 89,898,500.00 (101,500.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00 89,898,500.00 (101,500.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Penyediaan kelengkapan sarana layanan perpustakaan 3,000,000.00 2,940,000.00 (60,000.00) 98.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,940,000.00 (60,000.00) 98.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Peningkatan minat dan budaya baca melalui 35,000,000.00 34,250,000.00 (750,000.00) 97.86
penyelenggaraan lomba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 5,700,000.00 (600,000.00) 90.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,700,000.00 28,550,000.00 (150,000.00) 99.48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Penyelenggaraan bimbingan teknis perpustakaan 50,000,000.00 49,875,000.00 (125,000.00) 99.75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,875,000.00 3,750,000.00 (125,000.00) 96.77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,125,000.00 46,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan data/informasi 1,174,325,000.00 1,100,024,437.00 (74,300,563.00) 93.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi 500,775,000.00 491,124,825.00 (9,650,175.00) 98.07
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,800,000.00 37,600,000.00 (200,000.00) 99.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462,975,000.00 453,524,825.00 (9,450,175.00) 97.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan 445,550,000.00 392,960,862.00 (52,589,138.00) 88.20
pembangunan prasarana wilayah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00 5,100,000.00 (15,900,000.00) 24.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424,550,000.00 387,860,862.00 (36,689,138.00) 91.36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah 140,000,000.00 130,773,000.00 (9,227,000.00) 93.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,545,000.00 43,727,500.00 (3,817,500.00) 91.97


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,455,000.00 87,045,500.00 (5,409,500.00) 94.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Penyusunan buku data monografi kecamatan 43,000,000.00 41,346,500.00 (1,653,500.00) 96.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,300,000.00 26,267,500.00 (32,500.00) 99.88


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,700,000.00 15,079,000.00 (1,621,000.00) 90.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Sistem informasi manajemen pemerintahan desa 45,000,000.00 43,819,250.00 (1,180,750.00) 97.38
(SIMPEMDES)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,530,000.00 37,474,500.00 (1,055,500.00) 97.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,470,000.00 6,344,750.00 (125,250.00) 98.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik 232,370,000.00 223,240,000.00 (9,130,000.00) 96.07


daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 232,370,000.00 223,240,000.00 (9,130,000.00) 96.07
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,400,000.00 12,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219,970,000.00 210,840,000.00 (9,130,000.00) 95.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 6,792,876,000.00 6,411,137,482.00 (381,738,518.00) 94.38
Persampahan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1,157,876,000.00 1,147,372,500.00 (10,503,500.00) 99.09
persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 0.00 (1,350,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 906,526,000.00 897,601,500.00 (8,924,500.00) 99.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250,000,000.00 249,771,000.00 (229,000.00) 99.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 5,275,000,000.00 4,908,119,282.00 (366,880,718.00) 93.04
sarana persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266,200,000.00 258,221,000.00 (7,979,000.00) 97.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,008,800,000.00 4,649,898,282.00 (358,901,718.00) 92.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan 310,000,000.00 307,502,000.00 (2,498,000.00) 99.19


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,850,000.00 301,352,000.00 (2,498,000.00) 99.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 50,000,000.00 48,143,700.00 (1,856,300.00) 96.29
pengelolaan persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,475,000.00 11,475,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,525,000.00 36,668,700.00 (1,856,300.00) 95.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 1,849,067,500.00 1,759,171,465.00 (89,896,035.00) 95.14
dan Media Massa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 121,047,500.00 112,172,500.00 (8,875,000.00) 92.67
dan Informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,955,000.00 26,777,500.00 (177,500.00) 99.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,092,500.00 85,395,000.00 (8,697,500.00) 90.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengadaan alat sudio dan komunikasi 270,500,000.00 261,100,000.00 (9,400,000.00) 96.52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 0.00 (2,000,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 268,500,000.00 261,100,000.00 (7,400,000.00) 97.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 50,000,000.00 47,532,000.00 (2,468,000.00) 95.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00 47,532,000.00 (2,468,000.00) 95.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan 955,600,000.00 893,190,365.00 (62,409,635.00) 93.47
informatika
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327,200,000.00 321,727,800.00 (5,472,200.00) 98.33
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625,700,000.00 568,762,565.00 (56,937,435.00) 90.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan 451,920,000.00 445,176,600.00 (6,743,400.00) 98.51
prasarana komunikasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,750,000.00 11,850,000.00 (900,000.00) 92.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433,170,000.00 427,361,350.00 (5,808,650.00) 98.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,000,000.00 5,965,250.00 (34,750.00) 99.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
bidang budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 741,160,000.00 718,588,031.00 (22,571,969.00) 96.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi 235,000,000.00 225,671,000.00 (9,329,000.00) 96.03
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62,038,000.00 60,966,500.00 (1,071,500.00) 98.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,962,000.00 164,704,500.00 (8,257,500.00) 95.23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Koordinasi dengansektor pendukung pariwisata 25,000,000.00 24,904,900.00 (95,100.00) 99.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,575,000.00 22,479,900.00 (95,100.00) 99.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam 481,160,000.00 468,012,131.00 (13,147,869.00) 97.27
dan di luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470,360,000.00 457,212,131.00 (13,147,869.00) 97.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Perumahan 7,165,000,000.00 7,096,718,973.00 (68,281,027.00) 99.05


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan 1,790,000,000.00 1,765,352,500.00 (24,647,500.00) 98.62
masyarakat kurang mampu
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,790,000,000.00 1,765,352,500.00 (24,647,500.00) 98.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana 5,375,000,000.00 5,331,366,473.00 (43,633,527.00) 99.19
sehat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90,050,000.00 85,650,000.00 (4,400,000.00) 95.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,284,950,000.00 5,245,716,473.00 (39,233,527.00) 99.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 270,000,000.00 254,533,191.00 (15,466,809.00) 94.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku 155,000,000.00 154,627,191.00 (372,809.00) 99.76
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,775,000.00 5,775,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149,225,000.00 148,852,191.00 (372,809.00) 99.75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta 115,000,000.00 99,906,000.00 (15,094,000.00) 86.87
Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan
SDM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,750,000.00 4,800,000.00 (3,950,000.00) 54.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,250,000.00 95,106,000.00 (11,144,000.00) 89.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga 17,465,420,000.00 13,896,936,553.00 (3,568,483,447.00) 79.57
perwakilan rakyat daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1,990,760,000.00 1,668,239,250.00 (322,520,750.00) 83.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,255,000.00 34,625,000.00 (20,630,000.00) 62.66


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,935,505,000.00 1,633,614,250.00 (301,890,750.00) 84.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 24,800,000.00 8,340,000.00 (16,460,000.00) 33.63
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,800,000.00 8,340,000.00 (16,460,000.00) 33.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 486,952,500.00 242,424,750.00 (244,527,750.00) 49.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,890,000.00 18,201,000.00 (17,689,000.00) 50.71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451,062,500.00 224,223,750.00 (226,838,750.00) 49.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 401,200,000.00 311,677,800.00 (89,522,200.00) 77.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,700,000.00 69,412,000.00 (22,288,000.00) 75.69


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309,500,000.00 242,265,800.00 (67,234,200.00) 78.28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 3,373,350,000.00 3,239,969,400.00 (133,380,600.00) 96.05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,373,350,000.00 3,239,969,400.00 (133,380,600.00) 96.05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 1,177,480,000.00 681,165,400.00 (496,314,600.00) 57.85
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,177,480,000.00 681,165,400.00 (496,314,600.00) 57.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3,686,592,500.00 3,553,142,053.00 (133,450,447.00) 96.38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,686,592,500.00 3,553,142,053.00 (133,450,447.00) 96.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 259,715,000.00 108,289,600.00 (151,425,400.00) 41.70
pimpinan dan anggota DPRD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256,665,000.00 105,239,600.00 (151,425,400.00) 41.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar 6,064,570,000.00 4,083,688,300.00 (1,980,881,700.00) 67.34
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,064,570,000.00 4,083,688,300.00 (1,980,881,700.00) 67.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 2,555,239,000.00 2,357,546,099.00 (197,692,901.00) 92.26
lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 15,000,000.00 14,734,000.00 (266,000.00) 98.23
kenyamanan lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 14,734,000.00 (266,000.00) 98.23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan 45,000,000.00 44,650,000.00 (350,000.00) 99.22
lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,510,000.00 3,510,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41,490,000.00 41,140,000.00 (350,000.00) 99.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari 25,740,000.00 25,614,000.00 (126,000.00) 99.51
kegiatan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00 20,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,490,000.00 5,364,000.00 (126,000.00) 97.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 1,905,337,000.00 1,722,822,579.00 (182,514,421.00) 90.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373,400,000.00 287,700,000.00 (85,700,000.00) 77.05


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,413,082,000.00 1,326,954,210.00 (86,127,790.00) 93.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118,855,000.00 108,168,369.00 (10,686,631.00) 91.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan 158,600,000.00 158,506,520.00 (93,480.00) 99.94
kenyamanan lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,950,000.00 16,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,650,000.00 141,556,520.00 (93,480.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Operasi penegakan perda dan perundang-undangan 100,000,000.00 97,003,000.00 (2,997,000.00) 97.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,600,000.00 48,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,400,000.00 48,403,000.00 (2,997,000.00) 94.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan patroli 31,215,000.00 30,856,000.00 (359,000.00) 98.85
wilayah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,500,000.00 28,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,715,000.00 2,356,000.00 (359,000.00) 86.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat 78,432,000.00 67,900,000.00 (10,532,000.00) 86.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,050,000.00 28,050,000.00 (6,000,000.00) 82.38


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,930,000.00 3,550,000.00 (3,380,000.00) 51.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37,452,000.00 36,300,000.00 (1,152,000.00) 96.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Pengamanan Aset Pemda 195,915,000.00 195,460,000.00 (455,000.00) 99.77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,190,000.00 86,125,000.00 (65,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,725,000.00 109,335,000.00 (390,000.00) 99.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1,115,000,000.00 1,110,665,000.00 (4,335,000.00) 99.61
Perdesaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 765,000,000.00 760,895,000.00 (4,105,000.00) 99.46
Teknis dan Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,800,000.00 21,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 743,200,000.00 739,095,000.00 (4,105,000.00) 99.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,965,000.00 1,965,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,035,000.00 38,035,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengembangan model posyandu terpadu 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,112,500.00 2,112,500.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122,887,500.00 122,887,500.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pameran teknologi tepat guna masyarakat desa 40,000,000.00 39,770,000.00 (230,000.00) 99.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 39,770,000.00 (230,000.00) 99.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan peran dan fungsi lembaga 145,000,000.00 145,000,000.00 0.00 100.00
kemasyarakatan desa dan kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,162,500.00 20,162,500.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,837,500.00 124,837,500.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 775,000,000.00 771,927,344.00 (3,072,656.00) 99.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 200,000,000.00 198,683,344.00 (1,316,656.00) 99.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,450,000.00 1,350,000.00 (100,000.00) 93.10


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,550,000.00 197,333,344.00 (1,216,656.00) 99.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pelatihan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis 200,000,000.00 199,957,000.00 (43,000.00) 99.98
Perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,525,000.00 12,525,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187,475,000.00 187,432,000.00 (43,000.00) 99.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Perkebunan 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,700,000.00 8,700,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,300,000.00 66,300,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman 300,000,000.00 298,287,000.00 (1,713,000.00) 99.43
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00 11,550,000.00 (750,000.00) 93.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287,700,000.00 286,737,000.00 (963,000.00) 99.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3,232,183,000.00 3,126,666,271.00 (105,516,729.00) 96.74
(pertanian/perkebunan)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan 64,100,000.00 63,080,000.00 (1,020,000.00) 98.41
perberasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,550,000.00 54,530,000.00 (1,020,000.00) 98.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 113,000,000.00 112,227,501.00 (772,499.00) 99.32
pangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,250,000.00 10,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,750,000.00 101,977,501.00 (772,499.00) 99.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00 6,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,100,000.00 63,100,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,450,000.00 61,450,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,850,000.00 5,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,150,000.00 94,150,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 Pengembangan cadangan pangan daerah 150,000,000.00 146,409,500.00 (3,590,500.00) 97.61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,400,000.00 30,400,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,600,000.00 116,009,500.00 (3,590,500.00) 97.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Pengembangan desa mandiri pangan 105,000,000.00 104,905,000.00 (95,000.00) 99.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,075,000.00 8,075,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,925,000.00 96,830,000.00 (95,000.00) 99.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 58,800,000.00 58,800,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,720,000.00 1,720,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,080,000.00 57,080,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 Pengembangan lumbung pangan desa 1,289,450,000.00 1,261,943,000.00 (27,507,000.00) 97.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,770,000.00 14,520,000.00 (2,250,000.00) 86.58


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,272,680,000.00 1,247,423,000.00 (25,257,000.00) 98.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 90,900,000.00 81,720,000.00 (9,180,000.00) 89.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,750,000.00 80,570,000.00 (9,180,000.00) 89.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 92,000,000.00 89,493,000.00 (2,507,000.00) 97.28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,405,000.00 9,405,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,595,000.00 80,088,000.00 (2,507,000.00) 96.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 200,000,000.00 199,640,000.00 (360,000.00) 99.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,670,000.00 11,670,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,330,000.00 187,970,000.00 (360,000.00) 99.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 513,733,000.00 455,434,170.00 (58,298,830.00) 88.65
perkebunan, produk pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106,450,000.00 105,850,000.00 (600,000.00) 99.44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 397,833,000.00 340,134,170.00 (57,698,830.00) 85.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,450,000.00 9,450,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 280,200,000.00 278,464,100.00 (1,735,900.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,885,000.00 19,885,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260,315,000.00 258,579,100.00 (1,735,900.00) 99.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 Koordinasi ketahanan pangan Dewan Ketahanan 35,000,000.00 34,550,000.00 (450,000.00) 98.71
Pangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,450,000.00 12,000,000.00 (450,000.00) 96.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,550,000.00 22,550,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 1,457,500,000.00 1,434,687,050.00 (22,812,950.00) 98.43
Tenaga Kerja

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan 80,000,000.00 78,558,550.00 (1,441,450.00) 98.20
instruktur BLK
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,300,000.00 68,858,550.00 (1,441,450.00) 97.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari 1,167,500,000.00 1,147,078,500.00 (20,421,500.00) 98.25
kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,825,000.00 39,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,127,675,000.00 1,107,253,500.00 (20,421,500.00) 98.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengadaan sarana dan prasarana BLK 75,000,000.00 74,050,000.00 (950,000.00) 98.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,700,000.00 3,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71,300,000.00 70,350,000.00 (950,000.00) 98.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
tenaga kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,300,000.00 5,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000.00 19,700,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,900,000.00 25,900,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,050,000.00 2,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,950,000.00 17,950,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 Bimbingan program pemagangan ke luar negeri 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,500,000.00 52,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 379,407,500.00 316,939,446.00 (62,468,054.00) 83.54
Investasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan 52,000,000.00 45,330,500.00 (6,669,500.00) 87.17
penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,400,000.00 32,730,500.00 (6,669,500.00) 83.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan 310,000,000.00 254,309,120.00 (55,690,880.00) 82.04
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,810,000.00 12,600,000.00 (3,210,000.00) 79.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,190,000.00 241,709,120.00 (52,480,880.00) 82.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi 17,407,500.00 17,299,826.00 (107,674.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,407,500.00 17,299,826.00 (107,674.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 33,000,000.00 32,959,500.00 (40,500.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Kajian sistem administrasi kearsipan 16,000,000.00 15,999,500.00 (500.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,150,000.00 13,149,500.00 (500.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 17,000,000.00 16,960,000.00 (40,000.00) 99.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,000,000.00 11,960,000.00 (40,000.00) 99.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1,455,207,500.00 1,264,377,229.00 (190,830,271.00) 86.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana 523,127,500.00 464,341,481.00 (58,786,019.00) 88.76
tata ruang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487,127,500.00 428,341,481.00 (58,786,019.00) 87.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 671,810,000.00 600,698,764.00 (71,111,236.00) 89.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,800,000.00 25,800,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 646,010,000.00 574,898,764.00 (71,111,236.00) 88.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 260,270,000.00 199,336,984.00 (60,933,016.00) 76.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,900,000.00 18,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241,370,000.00 180,436,984.00 (60,933,016.00) 74.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan 341,600,000.00 338,030,855.00 (3,569,145.00) 98.96
perdagangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan 120,000,000.00 119,980,000.00 (20,000.00) 99.98


pengaduan konsumen
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 119,980,000.00 (20,000.00) 99.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 121,600,000.00 118,050,855.00 (3,549,145.00) 97.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,800,000.00 89,250,855.00 (3,549,145.00) 96.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
kemetrologian daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,800,000.00 95,800,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 1,563,227,500.00 1,449,294,569.00 (113,932,931.00) 92.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 354,907,500.00 341,866,900.00 (13,040,600.00) 96.33
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,650,000.00 19,400,000.00 (1,250,000.00) 93.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334,257,500.00 322,466,900.00 (11,790,600.00) 96.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 995,000,000.00 927,776,569.00 (67,223,431.00) 93.24
bidang pemerintahan, sosial dan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124,737,500.00 115,145,000.00 (9,592,500.00) 92.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870,262,500.00 812,631,569.00 (57,630,931.00) 93.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 213,320,000.00 179,651,100.00 (33,668,900.00) 84.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,087,500.00 19,200,000.00 (3,887,500.00) 83.16


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,232,500.00 160,451,100.00 (29,781,400.00) 84.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
Remaja (KRR)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 890,000,000.00 828,168,448.00 (61,831,552.00) 93.05
Sosial

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 35,000,000.00 34,930,000.00 (70,000.00) 99.80
eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,675,000.00 1,675,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,325,000.00 33,255,000.00 (70,000.00) 99.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi 85,000,000.00 84,690,000.00 (310,000.00) 99.64
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan
anak nakal

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,150,000.00 4,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,850,000.00 80,540,000.00 (310,000.00) 99.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana 170,000,000.00 121,640,000.00 (48,360,000.00) 71.55
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,250,000.00 18,250,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,750,000.00 103,390,000.00 (48,360,000.00) 68.13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi 370,000,000.00 361,672,360.00 (8,327,640.00) 97.75
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,300,000.00 72,100,000.00 (200,000.00) 99.72


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297,700,000.00 289,572,360.00 (8,127,640.00) 97.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00 100.00
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,600,000.00 16,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153,400,000.00 153,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60,000,000.00 55,236,088.00 (4,763,912.00) 92.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 55,236,088.00 (4,763,912.00) 92.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong- 778,000,000.00 770,057,500.00 (7,942,500.00) 98.98
gorong

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 778,000,000.00 770,057,500.00 (7,942,500.00) 98.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,550,000.00 17,242,500.00 (307,500.00) 98.25


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760,450,000.00 752,815,000.00 (7,635,000.00) 99.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 642,766,000.00 524,588,800.00 (118,177,200.00) 81.61
pencegahan tindak kriminal

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi 60,956,000.00 498,000.00 (60,458,000.00) 0.82
pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,200,000.00 0.00 (43,200,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,756,000.00 498,000.00 (17,258,000.00) 2.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 158,860,000.00 155,624,800.00 (3,235,200.00) 97.96
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,325,000.00 11,275,000.00 (1,050,000.00) 91.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146,535,000.00 144,349,800.00 (2,185,200.00) 98.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pelaksanaan patroli wilayah 346,700,000.00 294,278,000.00 (52,422,000.00) 84.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346,700,000.00 294,278,000.00 (52,422,000.00) 84.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Peningkatan kemampuan anggota satpol PP 50,000,000.00 47,938,000.00 (2,062,000.00) 95.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,770,000.00 4,500,000.00 (270,000.00) 94.34


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,230,000.00 43,438,000.00 (1,792,000.00) 96.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Bimbingan teknis Penegakan Perda 26,250,000.00 26,250,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,100,000.00 24,100,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan 150,000,000.00 46,245,500.00 (103,754,500.00) 30.83
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 150,000,000.00 46,245,500.00 (103,754,500.00) 30.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,500,000.00 0.00 (40,500,000.00) 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,500,000.00 46,245,500.00 (63,254,500.00) 42.23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 103,550,000.00 97,023,000.00 (6,527,000.00) 93.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 0.00 0.00 0.00 0.00
kekayaan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 45,000,000.00 41,453,000.00 (3,547,000.00) 92.12
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,625,000.00 6,900,000.00 (2,725,000.00) 71.69


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,375,000.00 34,553,000.00 (822,000.00) 97.68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 38,550,000.00 35,885,000.00 (2,665,000.00) 93.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,650,000.00 31,985,000.00 (2,665,000.00) 92.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 20,000,000.00 19,685,000.00 (315,000.00) 98.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00 19,685,000.00 (315,000.00) 98.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 12,608,810,000.00 12,164,524,100.00 (444,285,900.00) 96.48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana 10,335,900,000.00 10,248,169,850.00 (87,730,150.00) 99.15
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,550,000.00 11,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,350,000.00 103,870,000.00 (1,480,000.00) 98.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,219,000,000.00 10,132,749,850.00 (86,250,150.00) 99.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta 106,350,000.00 99,366,250.00 (6,983,750.00) 93.43
pengawasan standardisasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,650,000.00 18,350,000.00 (2,300,000.00) 88.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,700,000.00 81,016,250.00 (4,683,750.00) 94.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata 2,166,560,000.00 1,816,988,000.00 (349,572,000.00) 83.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,450,000.00 5,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,161,110,000.00 1,811,538,000.00 (349,572,000.00) 83.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan 2,640,000,000.00 2,356,653,500.00 (283,346,500.00) 89.27
menengah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 75,000,000.00 74,755,500.00 (244,500.00) 99.67
pemanfaatan sumber daya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,775,000.00 73,530,500.00 (244,500.00) 99.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 475,000,000.00 467,419,900.00 (7,580,100.00) 98.40
memperkuat jaringan klaster industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468,700,000.00 461,119,900.00 (7,580,100.00) 98.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri 50,000,000.00 49,980,000.00 (20,000.00) 99.96
penunjang industri kecil dan menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,100,000.00 49,080,000.00 (20,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan 50,000,000.00 49,852,500.00 (147,500.00) 99.71
menengah dengan swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,775,000.00 48,627,500.00 (147,500.00) 99.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Penyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar Rakyat 35,000,000.00 34,960,000.00 (40,000.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,950,000.00 33,910,000.00 (40,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Partisipasi Pameran Produk Unggulan Daerah di tingkat 100,000,000.00 93,825,000.00 (6,175,000.00) 93.83
Regional, Nasional dan Internasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,650,000.00 92,475,000.00 (6,175,000.00) 93.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Fasilitasi Program program penunjang kegiatan 300,000,000.00 285,854,000.00 (14,146,000.00) 95.28
Dekranasda
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,750,000.00 280,604,000.00 (14,146,000.00) 95.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Partisipasi dan Fasilitasi Kegiatan Lomba Rancang 70,000,000.00 67,725,000.00 (2,275,000.00) 96.75
Busana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,950,000.00 66,675,000.00 (2,275,000.00) 96.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektronika 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,950,000.00 38,950,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 Pembinaan dan Ketrampilan Pendukung Program Desa 50,000,000.00 42,860,000.00 (7,140,000.00) 85.72
Binaan PKK
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,950,000.00 41,810,000.00 (7,140,000.00) 85.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
Mitra Desa Binaan P2MBG
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,150,000.00 72,150,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan 200,000,000.00 199,976,000.00 (24,000.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,125,000.00 6,125,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193,875,000.00 193,851,000.00 (24,000.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 Pelatihan Ketrampilan Masyarakat dilingkungan 250,000,000.00 249,800,000.00 (200,000.00) 99.92
Penghasil Bahan Baku Rokok
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,275,000.00 4,275,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245,725,000.00 245,525,000.00 (200,000.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 Pelatihan ketrampilan untuk pengembangan 50,000,000.00 38,260,000.00 (11,740,000.00) 76.52
kemampuan IKM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,775,000.00 37,035,000.00 (11,740,000.00) 75.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 Pembinaan fasilitasi kemasan IKM 260,000,000.00 40,000,000.00 (220,000,000.00) 15.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,550,000.00 1,025,000.00 (3,525,000.00) 22.53


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255,450,000.00 38,975,000.00 (216,475,000.00) 15.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM 100,000,000.00 98,925,100.00 (1,074,900.00) 98.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,775,000.00 97,700,100.00 (1,074,900.00) 98.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,575,000.00 73,575,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
dan perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,575,000.00 38,575,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 Pembinaan fasilitasi merek bagi IKM 20,000,000.00 19,528,000.00 (472,000.00) 97.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 19,528,000.00 (472,000.00) 97.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan 45,000,000.00 44,820,000.00 (180,000.00) 99.60
perekayasaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,950,000.00 43,770,000.00 (180,000.00) 99.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk 80,000,000.00 74,240,000.00 (5,760,000.00) 92.80
tekstil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,900,000.00 72,140,000.00 (5,760,000.00) 92.61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan 200,000,000.00 193,872,500.00 (6,127,500.00) 96.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194,750,000.00 188,622,500.00 (6,127,500.00) 96.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,950,000.00 23,950,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,550,000.00 31,550,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi 255,000,000.00 243,713,500.00 (11,286,500.00) 95.57
pedesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan 35,000,000.00 34,800,000.00 (200,000.00) 99.43
menengah di perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00 34,800,000.00 (200,000.00) 99.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan 85,000,000.00 76,873,500.00 (8,126,500.00) 90.44
menengah di perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,700,000.00 70,573,500.00 (8,126,500.00) 89.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan 135,000,000.00 132,040,000.00 (2,960,000.00) 97.81
Badan Usaha milik Desa / usaha desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,560,000.00 10,860,000.00 (1,700,000.00) 86.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122,440,000.00 121,180,000.00 (1,260,000.00) 98.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah 200,000,000.00 155,905,300.00 (44,094,700.00) 77.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi Pemantauan PEngendalian Harga 100,000,000.00 76,519,050.00 (23,480,950.00) 76.52
Kebutuhan Pokok Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,250,000.00 60,769,050.00 (23,480,950.00) 72.13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 100,000,000.00 79,386,250.00 (20,613,750.00) 79.39
(PPID)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,800,000.00 29,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,200,000.00 49,586,250.00 (20,613,750.00) 70.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 439,000,000.00 437,527,060.00 (1,472,940.00) 99.66
Lingkungan Hidup

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 50,000,000.00 49,780,000.00 (220,000.00) 99.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,750,000.00 9,750,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,250,000.00 40,030,000.00 (220,000.00) 99.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 254,000,000.00 253,427,060.00 (572,940.00) 99.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,340,000.00 140,977,360.00 (362,640.00) 99.74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106,660,000.00 106,449,700.00 (210,300.00) 99.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 100.00
hidup
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,750,000.00 9,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,250,000.00 45,250,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 30,000,000.00 29,915,000.00 (85,000.00) 99.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,350,000.00 7,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,650,000.00 22,565,000.00 (85,000.00) 99.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 50,000,000.00 49,405,000.00 (595,000.00) 98.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,650,000.00 7,650,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,350,000.00 41,755,000.00 (595,000.00) 98.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan 404,000,000.00 386,363,000.00 (17,637,000.00) 95.63


Pengarusutamaan Gender dan Anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 40,000,000.00 35,593,500.00 (4,406,500.00) 88.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00 35,593,500.00 (4,406,500.00) 88.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 103,500,000.00 103,426,500.00 (73,500.00) 99.93
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,225,000.00 2,225,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,275,000.00 101,201,500.00 (73,500.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 60,000,000.00 53,440,000.00 (6,560,000.00) 89.07
dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,975,000.00 5,975,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,025,000.00 47,465,000.00 (6,560,000.00) 87.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 160,500,000.00 153,953,000.00 (6,547,000.00) 95.92
pemberdayaan perempuan dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,925,000.00 5,675,000.00 (2,250,000.00) 71.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,575,000.00 148,278,000.00 (4,297,000.00) 97.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 40,000,000.00 39,950,000.00 (50,000.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,100,000.00 12,100,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,900,000.00 27,850,000.00 (50,000.00) 99.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 435,268,500.00 407,304,080.00 (27,964,420.00) 93.58
Investasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 50,100,000.00 48,047,000.00 (2,053,000.00) 95.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,200,000.00 47,147,000.00 (2,053,000.00) 95.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan 324,748,500.00 302,025,080.00 (22,723,420.00) 93.00
pelayanan penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113,349,000.00 111,048,000.00 (2,301,000.00) 97.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211,399,500.00 190,977,080.00 (20,422,420.00) 90.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60,420,000.00 57,232,000.00 (3,188,000.00) 94.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,270,000.00 30,090,000.00 (180,000.00) 99.41


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,150,000.00 27,142,000.00 (3,008,000.00) 90.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2,300,000,000.00 2,194,661,450.00 (105,338,550.00) 95.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,900,000.00 10,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,100,000.00 9,100,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 115,000,000.00 114,849,000.00 (151,000.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,000,000.00 107,849,000.00 (151,000.00) 99.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 190,000,000.00 187,370,000.00 (2,630,000.00) 98.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,850,000.00 14,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,150,000.00 172,520,000.00 (2,630,000.00) 98.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan 900,000,000.00 891,007,000.00 (8,993,000.00) 99.00
pelatihan berbasis masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,875,000.00 17,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 882,125,000.00 873,132,000.00 (8,993,000.00) 98.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat 900,000,000.00 807,701,500.00 (92,298,500.00) 89.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,425,000.00 10,125,000.00 (300,000.00) 97.12


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 889,575,000.00 797,576,500.00 (91,998,500.00) 89.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus 35,000,000.00 33,800,000.00 (1,200,000.00) 96.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,875,000.00 1,875,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,125,000.00 31,925,000.00 (1,200,000.00) 96.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan 140,000,000.00 139,933,950.00 (66,050.00) 99.95
luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,675,000.00 16,675,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,325,000.00 123,258,950.00 (66,050.00) 99.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 1,799,626,000.00 1,511,736,975.00 (287,889,025.00) 84.00
daerah/wakil kepala daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 218,066,000.00 208,235,000.00 (9,831,000.00) 95.49
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan.

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,132,000.00 20,785,000.00 (347,000.00) 98.36


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,934,000.00 187,450,000.00 (9,484,000.00) 95.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat 213,160,000.00 172,652,000.00 (40,508,000.00) 81.00
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,585,000.00 5,832,000.00 (753,000.00) 88.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,575,000.00 166,820,000.00 (39,755,000.00) 80.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 355,000,000.00 193,569,384.00 (161,430,616.00) 54.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,360,000.00 24,497,500.00 (15,862,500.00) 60.70


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314,640,000.00 169,071,884.00 (145,568,116.00) 53.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala 151,600,000.00 94,221,210.00 (57,378,790.00) 62.15
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,600,000.00 94,221,210.00 (57,378,790.00) 62.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 611,800,000.00 597,719,881.00 (14,080,119.00) 97.70
daerah lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611,800,000.00 597,719,881.00 (14,080,119.00) 97.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Penyelenngaraan Protokoler Kepala Daerah 201,000,000.00 197,781,500.00 (3,218,500.00) 98.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00 10,792,500.00 (7,500.00) 99.93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,200,000.00 186,989,000.00 (3,211,000.00) 98.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil 49,000,000.00 47,558,000.00 (1,442,000.00) 97.06
Kepala Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00 7,558,000.00 (1,442,000.00) 83.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi 770,000,000.00 748,140,500.00 (21,859,500.00) 97.16
pertanian/perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 740,000,000.00 718,140,500.00 (21,859,500.00) 97.05
unggulan daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,310,000.00 7,310,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 732,690,000.00 710,830,500.00 (21,859,500.00) 97.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,980,000.00 6,980,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,020,000.00 23,020,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian 132,520,000.00 124,228,075.00 (8,291,925.00) 93.74
dokumen/arsip daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 127,520,000.00 119,228,075.00 (8,291,925.00) 93.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,349,250.00 95,431,425.00 (4,917,825.00) 95.10


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,170,750.00 23,796,650.00 (3,374,100.00) 87.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1,808,157,000.00 1,767,072,190.00 (41,084,810.00) 97.73
dan Fasilitas LLAJ

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian 260,000,000.00 258,040,000.00 (1,960,000.00) 99.25
kendaraan bermotor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 600,000.00 (300,000.00) 66.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,100,000.00 58,660,000.00 (440,000.00) 99.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00 198,780,000.00 (1,220,000.00) 99.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian 20,000,000.00 18,040,000.00 (1,960,000.00) 90.20
kendaraan bermotor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 0.00 (900,000.00) 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,100,000.00 18,040,000.00 (1,060,000.00) 94.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 140,000,000.00 139,400,000.00 (600,000.00) 99.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,100,000.00 38,550,000.00 (550,000.00) 98.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100,000,000.00 99,950,000.00 (50,000.00) 99.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 100,000,000.00 97,843,000.00 (2,157,000.00) 97.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,100,000.00 96,943,000.00 (2,157,000.00) 97.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan halte 1,273,157,000.00 1,238,749,190.00 (34,407,810.00) 97.30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,072,000.00 4,635,000.00 (6,437,000.00) 41.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,262,085,000.00 1,234,114,190.00 (27,970,810.00) 97.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
perlintasan KA
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 890,380,000.00 888,000,000.00 (2,380,000.00) 99.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,800,000.00 10,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,200,000.00 89,200,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 70,000,000.00 69,975,000.00 (25,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850,000.00 850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,150,000.00 69,125,000.00 (25,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi 519,650,000.00 518,670,000.00 (980,000.00) 99.81
hutan dan lahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517,950,000.00 516,970,000.00 (980,000.00) 99.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 Penanganan kawasan mata air 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,785,000.00 7,785,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,215,000.00 22,215,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 Pengembangan Hutan Rakyat 170,730,000.00 169,355,000.00 (1,375,000.00) 99.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,550,000.00 1,275,000.00 (1,275,000.00) 50.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,180,000.00 168,080,000.00 (100,000.00) 99.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18,391,330,000.00 15,006,736,294.00 (3,384,593,706.00) 81.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 250,000,000.00 208,137,699.00 (41,862,301.00) 83.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,700,000.00 11,615,000.00 (85,000.00) 99.27


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219,300,000.00 190,642,699.00 (28,657,301.00) 86.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19,000,000.00 5,880,000.00 (13,120,000.00) 30.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi 0.00 0.00 0.00 0.00
korban bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 6,526,330,000.00 4,291,187,020.00 (2,235,142,980.00) 65.75
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244,045,000.00 231,684,000.00 (12,361,000.00) 94.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,282,285,000.00 4,059,503,020.00 (2,222,781,980.00) 64.62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 11,460,000,000.00 10,355,437,575.00 (1,104,562,425.00) 90.36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,666,800,000.00 7,659,106,802.00 (7,693,198.00) 99.90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,681,300,000.00 2,593,855,773.00 (1,087,444,227.00) 70.46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111,900,000.00 102,475,000.00 (9,425,000.00) 91.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 85,000,000.00 84,485,000.00 (515,000.00) 99.39
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,200,000.00 51,978,000.00 (222,000.00) 99.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,800,000.00 14,507,000.00 (293,000.00) 98.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Peningkatan Penanggulangan Kesehatan Akibat 70,000,000.00 67,489,000.00 (2,511,000.00) 96.41
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,100,000.00 54,589,000.00 (2,511,000.00) 95.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 72,360,234,640.00 27,231,754,839.00 (45,128,479,801.00) 37.63
Tahun

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs 735,397,500.00 711,745,500.00 (23,652,000.00) 96.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,720,000.00 6,720,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,977,500.00 21,055,500.00 (6,922,000.00) 75.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700,700,000.00 683,970,000.00 (16,730,000.00) 97.61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI 547,400,000.00 532,890,000.00 (14,510,000.00) 97.35
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 547,400,000.00 532,890,000.00 (14,510,000.00) 97.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 Pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI 3,300,680,000.00 642,570,000.00 (2,658,110,000.00) 19.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,300,680,000.00 642,570,000.00 (2,658,110,000.00) 19.47


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI 15,493,425,353.00 392,250,000.00 (15,101,175,353.00) 2.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00 180,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,313,425,353.00 212,250,000.00 (15,101,175,353.00) 1.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP/MTs 205,480,000.00 201,729,000.00 (3,751,000.00) 98.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205,480,000.00 201,729,000.00 (3,751,000.00) 98.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI 14,106,088,000.00 188,895,000.00 (13,917,193,000.00) 1.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,106,088,000.00 188,895,000.00 (13,917,193,000.00) 1.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs 9,959,061,314.00 1,310,003,900.00 (8,649,057,414.00) 13.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153,350,000.00 151,309,000.00 (2,041,000.00) 98.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,805,711,314.00 1,158,694,900.00 (8,647,016,414.00) 11.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 Pengadaan mebeluer sekolah SD/MI 2,766,555,250.00 719,898,000.00 (2,046,657,250.00) 26.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,766,555,250.00 719,898,000.00 (2,046,657,250.00) 26.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 Pengadaan mebeluer sekolah SMP/MTs 119,530,000.00 111,486,800.00 (8,043,200.00) 93.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119,530,000.00 111,486,800.00 (8,043,200.00) 93.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 52 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI 16,435,992,223.00 15,161,543,200.00 (1,274,449,023.00) 92.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16,435,992,223.00 15,161,543,200.00 (1,274,449,023.00) 92.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs 5,588,900,000.00 5,403,541,800.00 (185,358,200.00) 96.68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,300,000.00 9,690,000.00 (1,610,000.00) 85.75


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,577,600,000.00 5,393,851,800.00 (183,748,200.00) 96.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 70 Pemberian Beasiswa Siswa SD dan SMP 60,000,000.00 0.00 (60,000,000.00) 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 0.00 (60,000,000.00) 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1,077,480,000.00 306,619,000.00 (770,861,000.00) 28.46
jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,600,000.00 73,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,003,880,000.00 233,019,000.00 (770,861,000.00) 23.21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 87 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 10,600,000.00 10,600,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,456,000.00 6,456,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,144,000.00 4,144,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 105,000,000.00 104,271,000.00 (729,000.00) 99.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,590,000.00 22,590,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,410,000.00 81,681,000.00 (729,000.00) 99.12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah 55,620,000.00 55,620,000.00 0.00 100.00
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
di Satuan Pendidikan Dasar
Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
di Satuan Pendidikan Dasar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,620,000.00 55,620,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI 296,885,000.00 287,850,000.00 (9,035,000.00) 96.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,700,000.00 14,700,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282,185,000.00 273,150,000.00 (9,035,000.00) 96.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 301,500,000.00 253,629,500.00 (47,870,500.00) 84.12
SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,775,000.00 21,725,000.00 (50,000.00) 99.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279,725,000.00 231,904,500.00 (47,820,500.00) 82.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 60,000,000.00 30,515,000.00 (29,485,000.00) 50.86
pendidikan dasar SD/MI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,625,000.00 14,500,000.00 (3,125,000.00) 82.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,375,000.00 16,015,000.00 (26,360,000.00) 37.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 40,450,000.00 40,000,000.00 (450,000.00) 98.89
pendidikan dasar SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,000,000.00 38,550,000.00 (450,000.00) 98.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,825,000.00 1,825,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,175,000.00 28,175,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 Penyelenggaraan Ujian Siswa SD/MI 650,000,000.00 620,417,139.00 (29,582,861.00) 95.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155,127,500.00 154,242,500.00 (885,000.00) 99.43


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494,872,500.00 466,174,639.00 (28,697,861.00) 94.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 414,190,000.00 115,680,000.00 (298,510,000.00) 27.93
SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara
SMP

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,075,000.00 9,075,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405,115,000.00 106,605,000.00 (298,510,000.00) 26.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 908,105,000.00 906,956,700.00 (1,148,300.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Pembangunan sarana prasarana konservasi Sumber 832,105,000.00 831,880,000.00 (225,000.00) 99.97
Daya Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,125,000.00 6,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825,980,000.00 825,755,000.00 (225,000.00) 99.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pemeliharaan Hewan yang Dilindungi Pemerintah pada 60,000,000.00 59,076,700.00 (923,300.00) 98.46
Kawasan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,700,000.00 52,776,700.00 (923,300.00) 98.28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 100.00
hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 242,600,000.00 227,060,906.00 (15,539,094.00) 93.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna 0.00 0.00 0.00 0.00
meningkatkan keselamatan penumpang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna 37,600,000.00 37,550,000.00 (50,000.00) 99.87
keselamatan penumpang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,550,000.00 24,500,000.00 (50,000.00) 99.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian 20,000,000.00 15,950,000.00 (4,050,000.00) 79.75
angkutan umum dijalan raya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00 13,650,000.00 (3,750,000.00) 78.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,600,000.00 2,300,000.00 (300,000.00) 88.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan 60,000,000.00 55,266,650.00 (4,733,350.00) 92.11
penumpang di lingkungan terminal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,025,000.00 2,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,975,000.00 53,241,650.00 (4,733,350.00) 91.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan 10,000,000.00 9,976,950.00 (23,050.00) 99.77
kebersihan dilingkungan terminal A
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,976,950.00 (23,050.00) 99.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan 25,000,000.00 24,171,000.00 (829,000.00) 96.68
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,100,000.00 23,271,000.00 (829,000.00) 96.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa 10,000,000.00 8,928,520.00 (1,071,480.00) 89.29
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 8,928,520.00 (1,071,480.00) 89.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 10,000,000.00 9,986,400.00 (13,600.00) 99.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,986,400.00 (13,600.00) 99.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan 30,000,000.00 28,712,000.00 (1,288,000.00) 95.71
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,750,000.00 1,490,000.00 (1,260,000.00) 54.18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,900,000.00 25,872,000.00 (28,000.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan 10,000,000.00 9,685,000.00 (315,000.00) 96.85
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,025,000.00 1,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,975,000.00 8,660,000.00 (315,000.00) 96.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 25,000,000.00 21,992,886.00 (3,007,114.00) 87.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 21,992,886.00 (3,007,114.00) 87.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan 5,000,000.00 4,841,500.00 (158,500.00) 96.83
kebersihan dilingkungan terminal B
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 4,841,500.00 (158,500.00) 96.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang 261,000,000.00 227,344,550.00 (33,655,450.00) 87.11
komunikasi dan informasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Asistensi/bimbingan teknis bidang public speaking 111,000,000.00 96,392,700.00 (14,607,300.00) 86.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,580,000.00 5,960,000.00 (620,000.00) 90.58


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,420,000.00 90,432,700.00 (13,987,300.00) 86.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah 150,000,000.00 130,951,850.00 (19,048,150.00) 87.30
kabupaten pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,542,500.00 2,435,000.00 (107,500.00) 95.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147,457,500.00 128,516,850.00 (18,940,650.00) 87.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 209,900,000.00 199,250,000.00 (10,650,000.00) 94.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 10,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 50.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 50.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Pengadaan alat kontrasepsi 22,400,000.00 22,400,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,400,000.00 22,400,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pelayanan KB medis operasi 177,500,000.00 171,850,000.00 (5,650,000.00) 96.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,500,000.00 171,850,000.00 (5,650,000.00) 96.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pembinaan anak terlantar 129,000,000.00 128,660,000.00 (340,000.00) 99.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 100.00
anak terlantar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,300,000.00 22,300,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 100,000,000.00 99,660,000.00 (340,000.00) 99.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,475,000.00 2,475,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,525,000.00 97,185,000.00 (340,000.00) 99.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 2,015,000,000.00 1,932,500,000.00 (82,500,000.00) 95.91
ketenagalistrikan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyediaan sarana tenaga kelistrikan di luar daerah 2,000,000,000.00 1,921,620,000.00 (78,380,000.00) 96.08
jangkauan PLN
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000,000.00 1,921,620,000.00 (78,380,000.00) 96.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pengawasan dan pengandalian penggunaan 15,000,000.00 10,880,000.00 (4,120,000.00) 72.53
ketenagalistrikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 10,880,000.00 (4,120,000.00) 72.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 25,000,000.00 24,944,500.00 (55,500.00) 99.78
prasarana kearsipan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 25,000,000.00 24,944,500.00 (55,500.00) 99.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,025,000.00 14,025,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,975,000.00 10,919,500.00 (55,500.00) 99.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pendidikan Menengah 7,669,619,860.00 2,538,418,550.00 (5,131,201,310.00) 33.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 132,000,000.00 129,299,750.00 (2,700,250.00) 97.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132,000,000.00 129,299,750.00 (2,700,250.00) 97.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum 3,645,654,605.00 0.00 (3,645,654,605.00) 0.00
sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA , IPS dan
lain-lain)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,645,654,605.00 0.00 (3,645,654,605.00) 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1,215,192,500.00 349,136,250.00 (866,056,250.00) 28.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201,350,000.00 199,491,000.00 (1,859,000.00) 99.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,013,842,500.00 149,645,250.00 (864,197,250.00) 14.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1,127,422,755.00 530,317,550.00 (597,105,205.00) 47.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,930,000.00 208,093,200.00 (5,836,800.00) 97.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913,492,755.00 322,224,350.00 (591,268,405.00) 35.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 481,350,000.00 474,750,000.00 (6,600,000.00) 98.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 481,350,000.00 474,750,000.00 (6,600,000.00) 98.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 20,000,000.00 19,000,000.00 (1,000,000.00) 95.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,225,000.00 2,225,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,775,000.00 16,775,000.00 (1,000,000.00) 94.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 565,000,000.00 565,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,675,000.00 3,675,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561,325,000.00 561,325,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 122,000,000.00 120,400,000.00 (1,600,000.00) 98.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,190,000.00 22,590,000.00 (1,600,000.00) 93.39


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,810,000.00 97,810,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 64 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah 25,000,000.00 23,740,000.00 (1,260,000.00) 94.96
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 23,740,000.00 (1,260,000.00) 94.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia 231,000,000.00 229,715,000.00 (1,285,000.00) 99.44
industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228,150,000.00 226,865,000.00 (1,285,000.00) 99.44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 35,000,000.00 31,830,000.00 (3,170,000.00) 90.94
pendidikan menengah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,650,000.00 3,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,350,000.00 28,180,000.00 (3,170,000.00) 89.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 70,000,000.00 65,230,000.00 (4,770,000.00) 93.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,700,000.00 57,930,000.00 (4,770,000.00) 92.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 137,600,000.00 110,940,000.00 (26,660,000.00) 80.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 137,600,000.00 110,940,000.00 (26,660,000.00) 80.63
bahan berbahaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,000,000.00 101,340,000.00 (26,660,000.00) 79.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 744,000,000.00 659,908,500.00 (84,091,500.00) 88.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 50,000,000.00 47,590,000.00 (2,410,000.00) 95.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,575,000.00 45,165,000.00 (2,410,000.00) 94.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 169,000,000.00 150,150,000.00 (18,850,000.00) 88.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,025,000.00 2,025,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,975,000.00 148,125,000.00 (18,850,000.00) 88.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 525,000,000.00 462,168,500.00 (62,831,500.00) 88.03

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,400,000.00 15,750,000.00 (2,650,000.00) 85.60


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506,600,000.00 446,418,500.00 (60,181,500.00) 88.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pengembangan Kemitraan 316,325,000.00 294,420,899.00 (21,904,101.00) 93.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan 136,325,000.00 131,433,025.00 (4,891,975.00) 96.41
pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,075,000.00 126,183,025.00 (4,891,975.00) 96.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan 80,000,000.00 67,249,750.00 (12,750,250.00) 84.06
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,675,000.00 26,025,000.00 (650,000.00) 97.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,325,000.00 41,224,750.00 (12,100,250.00) 77.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya manusia dan 70,000,000.00 67,525,000.00 (2,475,000.00) 96.46
profesionalisme bidang pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,075,000.00 5,075,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,925,000.00 62,450,000.00 (2,475,000.00) 96.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 30,000,000.00 28,213,124.00 (1,786,876.00) 94.04
pengembangan kemitraan pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,050,000.00 26,263,124.00 (1,786,876.00) 93.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 140,000,000.00 139,870,000.00 (130,000.00) 99.91
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 115,000,000.00 114,870,000.00 (130,000.00) 99.89
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,350,000.00 10,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,150,000.00 92,020,000.00 (130,000.00) 99.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,375,000.00 23,375,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1,555,292,000.00 1,515,303,095.00 (39,988,905.00) 97.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan 195,000,000.00 169,065,295.00 (25,934,705.00) 86.70
beragama
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00 9,675,000.00 (2,325,000.00) 80.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,000,000.00 159,390,295.00 (23,609,705.00) 87.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial 15,000,000.00 13,910,000.00 (1,090,000.00) 92.73
dikalangan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,910,000.00 (1,090,000.00) 92.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 445,000,000.00 445,000,000.00 0.00 100.00
luhur budaya bangsa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,500,000.00 70,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374,500,000.00 374,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan 43,292,000.00 43,265,000.00 (27,000.00) 99.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,292,000.00 43,265,000.00 (27,000.00) 99.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional 660,000,000.00 655,989,000.00 (4,011,000.00) 99.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,700,000.00 63,045,000.00 (2,655,000.00) 95.96


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594,300,000.00 592,944,000.00 (1,356,000.00) 99.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Peningkatan rasa kesadaran bela negara 47,000,000.00 44,209,500.00 (2,790,500.00) 94.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450,000.00 450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,550,000.00 43,759,500.00 (2,790,500.00) 94.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Peningkatan pemahaman idiologi negara 150,000,000.00 143,864,300.00 (6,135,700.00) 95.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,300,000.00 22,300,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127,700,000.00 121,564,300.00 (6,135,700.00) 95.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 114,000,000.00 104,890,975.00 (9,109,025.00) 92.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi 114,000,000.00 104,890,975.00 (9,109,025.00) 92.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,605,000.00 63,075,000.00 (1,530,000.00) 97.63


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,395,000.00 41,815,975.00 (7,579,025.00) 84.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 69,000,000.00 67,950,000.00 (1,050,000.00) 98.48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan 69,000,000.00 67,950,000.00 (1,050,000.00) 98.48
instansi terkait /asosiasi /pengusaha
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00 1,050,000.00 (1,050,000.00) 50.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,900,000.00 66,900,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan 4,649,862,000.00 3,894,915,941.00 (754,946,059.00) 83.76
pengelolaan keuangan daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 140,000,000.00 110,913,259.00 (29,086,741.00) 79.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,266,000.00 58,123,500.00 (6,142,500.00) 90.44


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,734,000.00 52,789,759.00 (22,944,241.00) 69.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 51,200,000.00 35,194,900.00 (16,005,100.00) 68.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,500,000.00 25,757,500.00 (5,742,500.00) 81.77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,700,000.00 9,437,400.00 (10,262,600.00) 47.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 117,086,000.00 114,834,200.00 (2,251,800.00) 98.08
keuangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,567,500.00 42,112,500.00 (455,000.00) 98.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,518,500.00 72,721,700.00 (1,796,800.00) 97.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 370,000,000.00 344,813,739.00 (25,186,261.00) 93.19
APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224,250,000.00 210,755,000.00 (13,495,000.00) 93.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145,750,000.00 134,058,739.00 (11,691,261.00) 91.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 80,000,000.00 62,759,500.00 (17,240,500.00) 78.45
Penjabaran APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,150,000.00 3,510,000.00 (9,640,000.00) 26.69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,850,000.00 59,249,500.00 (7,600,500.00) 88.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 400,000,000.00 384,828,289.00 (15,171,711.00) 96.21
Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269,375,000.00 258,275,000.00 (11,100,000.00) 95.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,625,000.00 126,553,289.00 (4,071,711.00) 96.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 100,000,000.00 88,970,700.00 (11,029,300.00) 88.97
Penjabaran Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,020,000.00 24,430,500.00 (7,589,500.00) 76.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,980,000.00 64,540,200.00 (3,439,800.00) 94.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 292,600,000.00 263,101,976.00 (29,498,024.00) 89.92
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,440,000.00 115,167,500.00 (5,272,500.00) 95.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,160,000.00 147,934,476.00 (24,225,524.00) 85.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 37,000,000.00 33,392,104.00 (3,607,896.00) 90.25
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,100,000.00 32,492,104.00 (3,607,896.00) 90.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan 120,301,000.00 111,183,407.00 (9,117,593.00) 92.42
keuangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,301,000.00 111,183,407.00 (9,117,593.00) 92.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 435,675,000.00 365,451,040.00 (70,223,960.00) 83.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,425,000.00 53,709,500.00 (11,715,500.00) 82.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370,250,000.00 311,741,540.00 (58,508,460.00) 84.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 574,000,000.00 493,728,262.00 (80,271,738.00) 86.02
pendapatan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,600,000.00 22,282,500.00 (317,500.00) 98.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551,400,000.00 471,445,762.00 (79,954,238.00) 85.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS 376,500,000.00 344,625,300.00 (31,874,700.00) 91.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,900,000.00 104,352,500.00 (5,547,500.00) 94.95


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266,600,000.00 240,272,800.00 (26,327,200.00) 90.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ 33,000,000.00 28,978,423.00 (4,021,577.00) 87.81
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,050,000.00 1,837,500.00 (212,500.00) 89.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,950,000.00 27,140,923.00 (3,809,077.00) 87.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ 20,000,000.00 16,111,880.00 (3,888,120.00) 80.56
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,650,000.00 9,650,000.00 (3,000,000.00) 76.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,350,000.00 6,461,880.00 (888,120.00) 87.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 Peningkatan Manajemen tertib administrasi 140,000,000.00 74,908,000.00 (65,092,000.00) 53.51
pengelolaan Aset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,975,000.00 50,761,500.00 (41,213,500.00) 55.19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,025,000.00 24,146,500.00 (23,878,500.00) 50.28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ 551,000,000.00 448,933,595.00 (102,066,405.00) 81.48
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168,925,000.00 97,775,000.00 (71,150,000.00) 57.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382,075,000.00 351,158,595.00 (30,916,405.00) 91.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 Peningkatan Manajemen penghapusan, pemantauan 155,000,000.00 122,686,000.00 (32,314,000.00) 79.15
asset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77,300,000.00 50,687,500.00 (26,612,500.00) 65.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,700,000.00 71,998,500.00 (5,701,500.00) 92.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 Intensifikasi dan Ekstensfikasi sumber-sumber 86,500,000.00 81,810,650.00 (4,689,350.00) 94.58
pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta
penerimaan dana transfer

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,375,000.00 62,617,500.00 (1,757,500.00) 97.27


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,125,000.00 19,193,150.00 (2,931,850.00) 86.75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 27 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 75,000,000.00 17,799,204.00 (57,200,796.00) 23.73
Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00 17,799,204.00 (57,200,796.00) 23.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber 250,000,000.00 158,734,300.00 (91,265,700.00) 63.49
Pendapatan Daerah pengelolaan dana pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133,650,000.00 79,650,000.00 (54,000,000.00) 59.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116,350,000.00 79,084,300.00 (37,265,700.00) 67.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 51,000,000.00 43,345,508.00 (7,654,492.00) 84.99
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,550,000.00 22,255,000.00 (1,295,000.00) 94.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,450,000.00 21,090,508.00 (6,359,492.00) 76.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 110,000,000.00 87,307,000.00 (22,693,000.00) 79.37
pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang
desanya berubah status menjadi kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,800,000.00 73,800,000.00 (15,000,000.00) 83.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,200,000.00 13,507,000.00 (7,693,000.00) 63.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan 84,000,000.00 60,504,705.00 (23,495,295.00) 72.03
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,240,000.00 7,805,000.00 (1,435,000.00) 84.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,760,000.00 52,699,705.00 (22,060,295.00) 70.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi 250,000,000.00 245,140,000.00 (4,860,000.00) 98.06
industri

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 250,000,000.00 245,140,000.00 (4,860,000.00) 98.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,750,000.00 239,890,000.00 (4,860,000.00) 98.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 345,500,000.00 313,629,215.00 (31,870,785.00) 90.78
Perlindungan Perempuan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di 95,500,000.00 95,480,000.00 (20,000.00) 99.98
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,275,000.00 5,275,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,225,000.00 90,205,000.00 (20,000.00) 99.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,400,000.00 15,400,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap 80,000,000.00 74,866,913.00 (5,133,087.00) 93.58
tindak kekerasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00 12,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,700,000.00 62,566,913.00 (5,133,087.00) 92.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular 50,000,000.00 44,504,000.00 (5,496,000.00) 89.01
seksual bagi perempuan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,150,000.00 5,100,000.00 (1,050,000.00) 82.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,850,000.00 39,404,000.00 (4,446,000.00) 89.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Fasilitasi Operasional Komisi Penanggulangan AIDS 100,000,000.00 78,778,302.00 (21,221,698.00) 78.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,050,000.00 76,828,302.00 (21,221,698.00) 78.36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 3,507,296,000.00 3,400,927,318.00 (106,368,682.00) 96.97
membangun desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong 183,420,000.00 94,200,000.00 (89,220,000.00) 51.36
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,750,000.00 4,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,670,000.00 89,450,000.00 (89,220,000.00) 50.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Penyusunan profil desa dan kelurahan 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,554,950.00 51,554,950.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,445,050.00 7,445,050.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran 125,000,000.00 121,380,000.00 (3,620,000.00) 97.10
ADD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,200,000.00 50,250,000.00 (1,950,000.00) 96.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,800,000.00 71,130,000.00 (1,670,000.00) 97.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pembinaan penggunaan dana ADD 251,800,000.00 251,600,000.00 (200,000.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,450,000.00 72,250,000.00 (200,000.00) 99.72


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179,350,000.00 179,350,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,690,000.00 12,690,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,310,000.00 97,310,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga 138,500,000.00 138,500,000.00 0.00 100.00
dalam pembangunan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,550,000.00 33,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,950,000.00 104,950,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat 432,450,000.00 432,450,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,470,000.00 60,470,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371,980,000.00 371,980,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
pemukiman berbasis masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,125,000.00 4,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,875,000.00 10,875,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Fasilitasi pelaksanaan program PAMSIMAS bidang 40,000,000.00 39,950,000.00 (50,000.00) 99.88
monitoring kesinambungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950,000.00 950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,050,000.00 39,000,000.00 (50,000.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program 1,416,000,000.00 1,406,488,318.00 (9,511,682.00) 99.33
percepatan pembangunan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,185,000.00 65,785,000.00 (400,000.00) 99.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 808,059,500.00 804,785,318.00 (3,274,182.00) 99.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 541,755,500.00 535,918,000.00 (5,837,500.00) 98.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Fasilitasi dan Stimulasi Pengelolaan Lingkungan dan 730,126,000.00 726,359,000.00 (3,767,000.00) 99.48
Kesejahteraan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720,776,000.00 717,009,000.00 (3,767,000.00) 99.48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan penerapan teknologi 1,980,000,000.00 1,903,901,010.00 (76,098,990.00) 96.16
pertanian/perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Penelitian dan pengembangan teknologi 1,395,000,000.00 1,323,330,010.00 (71,669,990.00) 94.86
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,625,000.00 15,625,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,379,375,000.00 1,307,705,010.00 (71,669,990.00) 94.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 300,000,000.00 295,571,000.00 (4,429,000.00) 98.52
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,875,000.00 4,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209,325,000.00 205,956,000.00 (3,369,000.00) 98.39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85,800,000.00 84,740,000.00 (1,060,000.00) 98.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 100.00
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,720,000.00 1,720,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,280,000.00 38,280,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 100.00
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,875,000.00 8,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,125,000.00 81,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Peningkatan penerapan teknologi 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 100.00


pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,350,000.00 5,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,650,000.00 114,650,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Pelatihan penerapan teknologi perlindungan tanaman 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,150,000.00 26,150,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 690,000,000.00 447,134,847.00 (242,865,153.00) 64.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang 590,000,000.00 354,669,847.00 (235,330,153.00) 60.11
pertanahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,555,000.00 21,075,000.00 (9,480,000.00) 68.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559,445,000.00 333,594,847.00 (225,850,153.00) 59.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Rapat koordinasi di bidang pertanahan 100,000,000.00 92,465,000.00 (7,535,000.00) 92.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,730,000.00 13,227,500.00 (502,500.00) 96.34


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,270,000.00 79,237,500.00 (7,032,500.00) 91.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 3,030,534,000.00 2,989,149,175.00 (41,384,825.00) 98.63
Daya Alam

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 2,285,534,000.00 2,268,363,175.00 (17,170,825.00) 99.25
Kerusakan Sumber-Sumber Air
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,323,955,000.00 1,316,154,500.00 (7,800,500.00) 99.41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 945,829,000.00 936,458,675.00 (9,370,325.00) 99.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pantai dan Laut Lestari 200,000,000.00 196,726,000.00 (3,274,000.00) 98.36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 196,726,000.00 (3,274,000.00) 98.36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 30,000,000.00 26,985,000.00 (3,015,000.00) 89.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,100,000.00 21,085,000.00 (3,015,000.00) 87.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 515,000,000.00 497,075,000.00 (17,925,000.00) 96.52
perlindungan dan konservasi SDA
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,925,000.00 14,225,000.00 (700,000.00) 95.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471,075,000.00 453,850,000.00 (17,225,000.00) 96.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan 584,000,000.00 575,381,477.00 (8,618,523.00) 98.52
Lembaga Ketenagakerjaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
perselisihan hubungan industrial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,875,000.00 7,875,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,125,000.00 12,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,475,000.00 68,475,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 40,000,000.00 39,965,000.00 (35,000.00) 99.91
ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,475,000.00 33,440,000.00 (35,000.00) 99.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan 161,000,000.00 158,950,000.00 (2,050,000.00) 98.73
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,450,000.00 27,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,550,000.00 131,500,000.00 (2,050,000.00) 98.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Pemberdayaan LKS tripartit 68,000,000.00 67,943,146.00 (56,854.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,950,000.00 16,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,050,000.00 50,993,146.00 (56,854.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,350,000.00 4,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,650,000.00 15,650,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
hubungan industrial di perusahaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,650,000.00 10,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00
perusahaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,575,000.00 7,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,425,000.00 12,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 Pengujian lingkungan kerja di perusahaan 25,000,000.00 20,500,000.00 (4,500,000.00) 82.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,500,000.00 14,000,000.00 (4,500,000.00) 75.68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Pemberdayaan dewan pengupahan 85,000,000.00 84,848,331.00 (151,669.00) 99.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,950,000.00 25,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,050,000.00 58,898,331.00 (151,669.00) 99.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Fasilitasi Pengujian Peralatan di Perusahaan 50,000,000.00 48,175,000.00 (1,825,000.00) 96.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,775,000.00 10,950,000.00 (1,825,000.00) 85.71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,225,000.00 37,225,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program transmigrasi regional 445,000,000.00 437,292,996.00 (7,707,004.00) 98.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelatihan transmigrasi regional 70,000,000.00 68,820,000.00 (1,180,000.00) 98.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,800,000.00 65,620,000.00 (1,180,000.00) 98.23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyiapan data base calon transmigran 50,000,000.00 49,690,000.00 (310,000.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,950,000.00 13,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,050,000.00 35,740,000.00 (310,000.00) 99.14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Seleksi calon transmigran 50,000,000.00 45,997,500.00 (4,002,500.00) 92.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,950,000.00 13,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,050,000.00 32,047,500.00 (4,002,500.00) 88.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pembinaan transmigran pasca penempatan 185,000,000.00 184,999,996.00 (4.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181,950,000.00 181,949,996.00 (4.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Pembinaan Transmigran Pra Penempatan 90,000,000.00 87,785,500.00 (2,214,500.00) 97.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,575,000.00 4,575,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,425,000.00 83,210,500.00 (2,214,500.00) 97.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan 680,000,000.00 558,780,436.00 (121,219,564.00) 82.17
kebangsaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam 100,000,000.00 93,690,761.00 (6,309,239.00) 93.69
upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,200,000.00 91,890,761.00 (6,309,239.00) 93.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Fasilitasi Petugas Pendamping Haji Daerah dan 580,000,000.00 465,089,675.00 (114,910,325.00) 80.19
Jama'ah Haji Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578,050,000.00 463,139,675.00 (114,910,325.00) 80.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 1,483,337,500.00 1,362,864,753.00 (120,472,747.00) 91.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 666,700,000.00 633,855,458.00 (32,844,542.00) 95.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,302,500.00 4,695,000.00 (4,607,500.00) 50.47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 657,397,500.00 629,160,458.00 (28,237,042.00) 95.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 783,637,500.00 697,468,095.00 (86,169,405.00) 89.00


pemerintahan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,562,500.00 79,081,000.00 (10,481,500.00) 88.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494,375,000.00 420,367,095.00 (74,007,905.00) 85.03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199,700,000.00 198,020,000.00 (1,680,000.00) 99.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan 33,000,000.00 31,541,200.00 (1,458,800.00) 95.58
bagi masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,020,000.00 10,020,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,980,000.00 21,521,200.00 (1,458,800.00) 93.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana 100,000,000.00 90,392,004.00 (9,607,996.00) 90.39
perhubungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Pembangunan gedung terminal 100,000,000.00 90,392,004.00 (9,607,996.00) 90.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,975,000.00 1,750,000.00 (2,225,000.00) 44.03


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,025,000.00 38,662,004.00 (7,362,996.00) 84.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00 49,980,000.00 (20,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 394,804,000.00 359,787,897.00 (35,016,103.00) 91.13
keuangan kabupaten/kota

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa 394,804,000.00 359,787,897.00 (35,016,103.00) 91.13
pemerintahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,850,000.00 86,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269,104,000.00 235,724,656.00 (33,379,344.00) 87.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38,850,000.00 37,213,241.00 (1,636,759.00) 95.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan 105,000,000.00 104,500,000.00 (500,000.00) 99.52
trauma

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
eks trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,675,000.00 2,675,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,325,000.00 32,325,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks 70,000,000.00 69,500,000.00 (500,000.00) 99.29
trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,250,000.00 65,750,000.00 (500,000.00) 99.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam 448,006,000.00 447,655,000.00 (351,000.00) 99.92
pelayanan KB/KR yang mandiri

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 128,981,000.00 128,981,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,981,000.00 128,981,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pengelolaan data dan informasi program KB 319,025,000.00 318,674,000.00 (351,000.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318,525,000.00 318,174,000.00 (351,000.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 999,175,500.00 976,931,868.00 (22,243,632.00) 97.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 563,175,500.00 540,995,068.00 (22,180,432.00) 96.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,102,500.00 52,130,000.00 (3,972,500.00) 92.92


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 507,073,000.00 488,865,068.00 (18,207,932.00) 96.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 425,000,000.00 424,936,800.00 (63,200.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,167,500.00 18,167,500.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,832,500.00 406,769,300.00 (63,200.00) 99.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
pembelajaran pendidikan non formal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,825,000.00 2,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,175,000.00 8,175,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan 300,000,000.00 291,399,980.00 (8,600,020.00) 97.13
kekayaan budaya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan 300,000,000.00 291,399,980.00 (8,600,020.00) 97.13
perusahaan swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,525,000.00 13,725,000.00 (2,800,000.00) 83.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,475,000.00 262,879,980.00 (5,595,020.00) 97.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000.00 14,795,000.00 (205,000.00) 98.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 27,419,865,000.00 23,334,611,690.00 (4,085,253,310.00) 85.10
negeri

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 25,997,200,000.00 21,917,051,240.00 (4,080,148,760.00) 84.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00 2,700,000.00 (1,200,000.00) 69.23


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265,100,000.00 224,264,500.00 (40,835,500.00) 84.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,728,200,000.00 21,690,086,740.00 (4,038,113,260.00) 84.30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 100,000,000.00 98,450,000.00 (1,550,000.00) 98.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,500,000.00 93,950,000.00 (1,550,000.00) 98.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pengembangan pasar lelang daerah 670,365,000.00 668,644,000.00 (1,721,000.00) 99.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 610,365,000.00 608,644,000.00 (1,721,000.00) 99.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam 35,500,000.00 35,435,000.00 (65,000.00) 99.82
negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,300,000.00 28,235,000.00 (65,000.00) 99.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 491,800,000.00 490,031,450.00 (1,768,550.00) 99.64
Perdagangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438,800,000.00 438,254,000.00 (546,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53,000,000.00 51,777,450.00 (1,222,550.00) 97.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah 125,000,000.00 125,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,500,000.00 123,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur 550,000,000.00 491,302,945.00 (58,697,055.00) 89.33
pemerintah desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 355,000,000.00 326,385,500.00 (28,614,500.00) 91.94
manajemen pemerintahan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00 11,325,000.00 (3,675,000.00) 75.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340,000,000.00 315,060,500.00 (24,939,500.00) 92.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang 50,000,000.00 47,571,283.00 (2,428,717.00) 95.14
administrasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00 12,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,850,000.00 35,421,283.00 (2,428,717.00) 93.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 95,000,000.00 83,716,162.00 (11,283,838.00) 88.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,925,000.00 42,925,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,075,000.00 40,791,162.00 (11,283,838.00) 78.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa 50,000,000.00 33,630,000.00 (16,370,000.00) 67.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,500,000.00 19,000,000.00 (2,500,000.00) 88.37


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,500,000.00 14,630,000.00 (13,870,000.00) 51.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 280,000,000.00 276,955,000.00 (3,045,000.00) 98.91
Koperasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program 100,000,000.00 99,100,000.00 (900,000.00) 99.10
pembangunan koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,500,000.00 97,600,000.00 (900,000.00) 99.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 100.00
berprestasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Penyebaran model-model pola pengembangan 100,000,000.00 97,855,000.00 (2,145,000.00) 97.86
koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,950,000.00 6,950,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,050,000.00 90,905,000.00 (2,145,000.00) 97.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
modern pada jenis usaha koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,425,000.00 1,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,575,000.00 13,575,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,300,000.00 17,300,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 65,000,000.00 63,706,300.00 (1,293,700.00) 98.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi 50,000,000.00 48,750,000.00 (1,250,000.00) 97.50
pemerintah/swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,200,000.00 6,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,800,000.00 42,550,000.00 (1,250,000.00) 97.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Penyelenggaraan pameran kearsipan 15,000,000.00 14,956,300.00 (43,700.00) 99.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,600,000.00 12,556,300.00 (43,700.00) 99.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut 205,000,000.00 200,130,000.00 (4,870,000.00) 97.62
dan prakiraan iklim laut

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengendalian kerusakan ekosistem perairan 125,000,000.00 124,630,000.00 (370,000.00) 99.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00 124,630,000.00 (370,000.00) 99.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Gerakan Bersih Pantai 80,000,000.00 75,500,000.00 (4,500,000.00) 94.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,550,000.00 72,050,000.00 (4,500,000.00) 94.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 220,500,000.00 220,445,000.00 (55,000.00) 99.98
jender dalam pembangunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 125,000,000.00 124,945,000.00 (55,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,950,000.00 10,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,050,000.00 113,995,000.00 (55,000.00) 99.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran 85,500,000.00 85,500,000.00 0.00 100.00
serta dan kesetaraan jender
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,937,500.00 14,937,500.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,562,500.00 70,562,500.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
pembangunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,875,000.00 8,875,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan produksi 14,067,819,000.00 13,956,752,200.00 (111,066,800.00) 99.21


pertanian/perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 8,445,819,000.00 8,429,283,300.00 (16,535,700.00) 99.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,445,819,000.00 8,429,283,300.00 (16,535,700.00) 99.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 50,000,000.00 49,915,000.00 (85,000.00) 99.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,900,000.00 44,815,000.00 (85,000.00) 99.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 250,000,000.00 248,640,800.00 (1,359,200.00) 99.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,350,000.00 13,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236,650,000.00 235,290,800.00 (1,359,200.00) 99.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Pencegahan, penaggulangan dan pengendalian hama, 725,000,000.00 713,296,100.00 (11,703,900.00) 98.39
penyakit tanaman, dan organisme pengganggu
pertanian dan perkebunan
Pencegahan, penaggulangan dan pengendalian hama,
penyakit tanaman, dan organisme pengganggu
pertanian dan perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57,750,000.00 57,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,900,000.00 552,986,500.00 (2,913,500.00) 99.48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111,350,000.00 102,559,600.00 (8,790,400.00) 92.11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 Peningkatan kualitas bahan-bahan produksi tanaman 250,000,000.00 249,400,400.00 (599,600.00) 99.76
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,175,000.00 5,175,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,825,000.00 244,225,400.00 (599,600.00) 99.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 Pengolahan lahan dan air pertanian/perkebunan 4,277,000,000.00 4,196,436,600.00 (80,563,400.00) 98.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,200,000.00 33,608,000.00 (4,592,000.00) 87.98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,238,800,000.00 4,162,828,600.00 (75,971,400.00) 98.21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 Pengamatan, identifikasi, inventarisasi dan 70,000,000.00 69,780,000.00 (220,000.00) 99.69
pengendalian organisme pengganggu tanaman
perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,800,000.00 59,580,000.00 (220,000.00) 99.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 103,670,552,000.00 101,567,697,572.00 (2,102,854,428.00) 97.97
jembatan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 102,170,552,000.00 100,167,998,572.00 (2,002,553,428.00) 98.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,082,650,000.00 1,022,300,000.00 (60,350,000.00) 94.43


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,087,902,000.00 99,145,698,572.00 (1,942,203,428.00) 98.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1,500,000,000.00 1,399,699,000.00 (100,301,000.00) 93.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,550,000.00 23,850,000.00 (2,700,000.00) 89.83


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,473,450,000.00 1,375,849,000.00 (97,601,000.00) 93.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan 550,000,000.00 536,230,000.00 (13,770,000.00) 97.50
narkoba

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi 400,000,000.00 387,125,000.00 (12,875,000.00) 96.78
pemuda
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391,000,000.00 378,125,000.00 (12,875,000.00) 96.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pembinaan pemuda pelapor dan keamanan 150,000,000.00 149,105,000.00 (895,000.00) 99.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,375,000.00 18,075,000.00 (300,000.00) 98.37


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,625,000.00 131,030,000.00 (595,000.00) 99.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 222,743,000.00 209,916,500.00 (12,826,500.00) 94.24
menjaga ketertiban dan keamanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di 116,010,000.00 112,152,000.00 (3,858,000.00) 96.67
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,010,000.00 106,152,000.00 (3,858,000.00) 96.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Penyusunan database ormas, yayasan dan LSM 40,000,000.00 35,845,700.00 (4,154,300.00) 89.61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,600,000.00 11,175,000.00 (425,000.00) 96.34


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,400,000.00 24,670,700.00 (3,729,300.00) 86.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 Penyuluhan trantibum dan penegakan perda 11,733,000.00 11,613,000.00 (120,000.00) 98.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,383,000.00 10,263,000.00 (120,000.00) 98.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah Daerah 35,000,000.00 31,173,800.00 (3,826,200.00) 89.07
dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000.00 17,173,800.00 (3,826,200.00) 81.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan 20,000,000.00 19,132,000.00 (868,000.00) 95.66
keamanan/FKDM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00 19,132,000.00 (868,000.00) 95.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pemberdayaan penyuluh 393,000,000.00 392,920,000.00 (80,000.00) 99.98


pertanian/perkebunan lapangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 140,000,000.00 139,920,000.00 (80,000.00) 99.94
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132,800,000.00 132,720,000.00 (80,000.00) 99.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 253,000,000.00 253,000,000.00 0.00 100.00
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253,000,000.00 253,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 642,618,000.00 624,547,349.00 (18,070,651.00) 97.19
keuangan desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 195,000,000.00 193,436,034.00 (1,563,966.00) 99.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,287,500.00 64,615,000.00 (672,500.00) 98.97


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,712,500.00 128,821,034.00 (891,466.00) 99.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan 310,903,000.00 302,765,375.00 (8,137,625.00) 97.38
desa/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106,967,500.00 106,657,500.00 (310,000.00) 99.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203,935,500.00 196,107,875.00 (7,827,625.00) 96.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Klarifikasi Peraturan desa tentang 121,715,000.00 113,345,940.00 (8,369,060.00) 93.12
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,125,000.00 76,350,000.00 (1,775,000.00) 97.73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,590,000.00 36,995,940.00 (6,594,060.00) 84.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Fasilitasi inventarisasi kekayaan/ aset desa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
hutan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 162,000,000.00 161,750,000.00 (250,000.00) 99.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Pendayagunaan para penghuni PA/jompo 162,000,000.00 161,750,000.00 (250,000.00) 99.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,550,000.00 9,550,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,450,000.00 152,200,000.00 (250,000.00) 99.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00
asongan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 100.00
kakilima dan asongan.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,300,000.00 33,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,500,000.00 9,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1,064,370,000.00 1,045,791,500.00 (18,578,500.00) 98.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 448,871,000.00 442,353,000.00 (6,518,000.00) 98.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263,728,500.00 260,865,500.00 (2,863,000.00) 98.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183,792,500.00 180,137,500.00 (3,655,000.00) 98.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 108,485,000.00 107,982,000.00 (503,000.00) 99.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,585,000.00 107,082,000.00 (503,000.00) 99.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 294,014,000.00 293,606,500.00 (407,500.00) 99.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294,014,000.00 293,606,500.00 (407,500.00) 99.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan 183,000,000.00 178,582,500.00 (4,417,500.00) 97.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,350,000.00 20,200,000.00 (1,150,000.00) 94.61


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161,650,000.00 158,382,500.00 (3,267,500.00) 97.98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Koordinasi dalam Peningkatan pengendalian dan 30,000,000.00 23,267,500.00 (6,732,500.00) 77.56
Pengamanan Lalu Lintas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,775,000.00 17,900,000.00 (4,875,000.00) 78.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,225,000.00 5,367,500.00 (1,857,500.00) 74.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program penguatan kelembagaan dalam 184,000,000.00 118,858,461.00 (65,141,539.00) 64.60
pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Revitalisasi pendayagunaan media center daerah 129,000,000.00 64,360,058.00 (64,639,942.00) 49.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,250,000.00 1,250,000.00 (32,000,000.00) 3.76


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,750,000.00 63,110,058.00 (32,639,942.00) 65.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik 55,000,000.00 54,498,403.00 (501,597.00) 99.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,025,000.00 (225,000.00) 95.71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,750,000.00 49,473,403.00 (276,597.00) 99.44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 260,000,000.00 257,959,995.00 (2,040,005.00) 99.22
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 75,000,000.00 74,087,495.00 (912,505.00) 98.78
bidang lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00 8,100,000.00 (300,000.00) 96.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,600,000.00 65,987,495.00 (612,505.00) 99.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 185,000,000.00 183,872,500.00 (1,127,500.00) 99.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,700,000.00 165,572,500.00 (1,127,500.00) 99.32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 339,847,500.00 215,296,457.00 (124,551,043.00) 63.35
menengah dan besar

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 111,247,500.00 68,144,346.00 (43,103,154.00) 61.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,700,000.00 20,700,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,547,500.00 47,444,346.00 (43,103,154.00) 52.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan 228,600,000.00 147,152,111.00 (81,447,889.00) 64.37
sanitasi perkotaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00 18,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,300,000.00 128,852,111.00 (81,447,889.00) 61.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1,758,758,000.00 1,730,170,600.00 (28,587,400.00) 98.37
Masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 125,000,000.00 122,549,600.00 (2,450,400.00) 98.04
hidup sehat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,825,000.00 2,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,775,000.00 99,324,600.00 (2,450,400.00) 97.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,400,000.00 20,400,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 250,000,000.00 249,800,000.00 (200,000.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,575,000.00 7,575,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239,425,000.00 239,225,000.00 (200,000.00) 99.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Peningkatan dan pembinaan kesehatan 383,758,000.00 373,480,000.00 (10,278,000.00) 97.32
bersumberdaya masyarakat ( KBM)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,790,000.00 65,510,000.00 (280,000.00) 99.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317,968,000.00 307,970,000.00 (9,998,000.00) 96.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Peningkatan masyarakat untuk hidup sehat 500,000,000.00 489,681,000.00 (10,319,000.00) 97.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496,750,000.00 486,431,000.00 (10,319,000.00) 97.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Akibat Dampak 500,000,000.00 494,660,000.00 (5,340,000.00) 98.93
Asap Rokok
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,025,000.00 19,625,000.00 (400,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,275,000.00 153,835,000.00 (1,440,000.00) 99.07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324,700,000.00 321,200,000.00 (3,500,000.00) 98.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 820,000,000.00 802,098,950.00 (17,901,050.00) 97.82
Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 210,200,000.00 204,338,950.00 (5,861,050.00) 97.21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,900,000.00 201,038,950.00 (5,861,050.00) 97.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 50,000,000.00 47,600,000.00 (2,400,000.00) 95.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,050,000.00 45,650,000.00 (2,400,000.00) 95.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 13,000,000.00 10,555,000.00 (2,445,000.00) 81.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00 10,555,000.00 (2,445,000.00) 81.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 459,800,000.00 456,685,000.00 (3,115,000.00) 99.32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455,900,000.00 452,785,000.00 (3,115,000.00) 99.32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan 57,000,000.00 52,940,000.00 (4,060,000.00) 92.88
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00 50,940,000.00 (4,060,000.00) 92.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pengembangan olahraga rekreasi 30,000,000.00 29,980,000.00 (20,000.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,050,000.00 28,030,000.00 (20,000.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit 460,000,000.00 381,797,115.00 (78,202,885.00) 83.00
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi 60,000,000.00 58,867,500.00 (1,132,500.00) 98.11
eks penyandang penyakit sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,625,000.00 1,625,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,375,000.00 57,242,500.00 (1,132,500.00) 98.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks 135,000,000.00 113,835,000.00 (21,165,000.00) 84.32
penyandang penyakit sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,200,000.00 28,200,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,800,000.00 85,635,000.00 (21,165,000.00) 80.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 265,000,000.00 209,094,615.00 (55,905,385.00) 78.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261,250,000.00 205,344,615.00 (55,905,385.00) 78.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pencegahan dan penanggulangan 388,650,000.00 388,588,500.00 (61,500.00) 99.98
penyakit ternak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 151,100,000.00 151,100,000.00 0.00 100.00
menular ternak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,975,000.00 19,975,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,125,000.00 131,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Kegiatan pengawasan dan penyehatan peredaran 237,550,000.00 237,488,500.00 (61,500.00) 99.97
pangan asal hewan
Kegiatan pengawasan dan penyehatan peredaran
pangan asal hewan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,900,000.00 69,848,000.00 (52,000.00) 99.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162,850,000.00 162,840,500.00 (9,500.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3,423,500,000.00 3,378,100,000.00 (45,400,000.00) 98.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pengembangan bibit ikan unggul 110,500,000.00 110,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,475,000.00 3,475,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,025,000.00 107,025,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 151,000,000.00 151,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,800,000.00 7,800,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,200,000.00 143,200,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pelatihan budidaya perikanan 194,000,000.00 194,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,500,000.00 180,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 Pengembangan Rehabilitasi sarana prasarana 2,565,000,000.00 2,525,728,000.00 (39,272,000.00) 98.47
budidaya perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,400,000.00 9,400,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,555,600,000.00 2,516,328,000.00 (39,272,000.00) 98.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Rehabilitasi Kawasan Budidaya 150,000,000.00 146,350,000.00 (3,650,000.00) 97.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,050,000.00 4,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,950,000.00 128,300,000.00 (3,650,000.00) 97.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pengembangan Kawasan Minapolitan 113,000,000.00 110,522,000.00 (2,478,000.00) 97.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,000,000.00 110,522,000.00 (2,478,000.00) 97.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi 114,930,000.00 114,930,000.00 0.00 100.00
dan konseling KRR

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00
KKR
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja 104,930,000.00 104,930,000.00 0.00 100.00
dan kelompok sebaya diluar sekolah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,830,000.00 102,830,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan kapasitas pemerintah desa 10,000,000.00 9,800,000.00 (200,000.00) 98.00
dalam pemberdayaan masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pembinaan perumahan desa tidak layak huni 10,000,000.00 9,800,000.00 (200,000.00) 98.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,800,000.00 (200,000.00) 98.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 5,919,656,500.00 5,356,545,727.00 (563,110,773.00) 90.49
Kependidikan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 154,557,500.00 147,706,243.00 (6,851,257.00) 95.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,610,000.00 31,835,000.00 (1,775,000.00) 94.72


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,947,500.00 115,871,243.00 (5,076,257.00) 95.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 186,116,000.00 162,211,598.00 (23,904,402.00) 87.16
kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,800,000.00 42,650,000.00 (150,000.00) 99.65
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,316,000.00 119,561,598.00 (23,754,402.00) 83.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 45,000,000.00 43,750,000.00 (1,250,000.00) 97.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,150,000.00 40,900,000.00 (1,250,000.00) 97.03

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi 288,000,000.00 52,000,000.00 (236,000,000.00) 18.06
standar kualifikasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285,575,000.00 49,575,000.00 (236,000,000.00) 17.36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan 4,997,804,000.00 4,706,259,000.00 (291,545,000.00) 94.17
pendidik dan tenaga kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,972,005,000.00 4,681,125,000.00 (290,880,000.00) 94.15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,799,000.00 25,134,000.00 (665,000.00) 97.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan 43,000,000.00 41,087,000.00 (1,913,000.00) 95.55
terhadap profesi pendidik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00 12,150,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,850,000.00 28,937,000.00 (1,913,000.00) 93.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 100.00
program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,875,000.00 1,875,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,125,000.00 23,125,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pendataan tenaga pendidik dan kependidikan untuk 180,179,000.00 178,531,886.00 (1,647,114.00) 99.09
kenaikan pan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158,000,000.00 158,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,179,000.00 20,531,886.00 (1,647,114.00) 92.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit 134,526,000.00 122,690,100.00 (11,835,900.00) 91.20
masyarakat (pekat)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 20,000,000.00 17,355,600.00 (2,644,400.00) 86.78


minuman keras dan narkoba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,125,000.00 1,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,875,000.00 16,230,600.00 (2,644,400.00) 85.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek 12,796,000.00 11,356,000.00 (1,440,000.00) 88.75
prostitusi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,446,000.00 10,006,000.00 (1,440,000.00) 87.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 101,730,000.00 93,978,500.00 (7,751,500.00) 92.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,830,000.00 90,078,500.00 (7,751,500.00) 92.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 30,000,000.00 29,089,875.00 (910,125.00) 96.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri 30,000,000.00 29,089,875.00 (910,125.00) 96.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00 6,300,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,700,000.00 22,789,875.00 (910,125.00) 96.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 3,508,249,000.00 3,174,507,688.00 (333,741,312.00) 90.49
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2,176,566,600.00 2,096,277,188.00 (80,289,412.00) 96.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,259,758,500.00 1,213,040,500.00 (46,718,000.00) 96.29


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916,808,100.00 883,236,688.00 (33,571,412.00) 96.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 211,187,500.00 154,792,000.00 (56,395,500.00) 73.30
pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129,400,000.00 109,870,000.00 (19,530,000.00) 84.91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,787,500.00 44,922,000.00 (36,865,500.00) 54.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 489,570,500.00 348,484,200.00 (141,086,300.00) 71.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 237,000,000.00 171,340,000.00 (65,660,000.00) 72.30


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252,570,500.00 177,144,200.00 (75,426,300.00) 70.14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 546,466,900.00 519,581,300.00 (26,885,600.00) 95.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170,585,000.00 159,265,000.00 (11,320,000.00) 93.36


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375,881,900.00 360,316,300.00 (15,565,600.00) 95.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 45,862,500.00 39,088,000.00 (6,774,500.00) 85.23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00 12,900,000.00 (2,850,000.00) 81.90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,112,500.00 26,188,000.00 (3,924,500.00) 86.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 38,595,000.00 16,285,000.00 (22,310,000.00) 42.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,925,000.00 2,750,000.00 (3,175,000.00) 46.41


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,670,000.00 13,535,000.00 (19,135,000.00) 41.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan tata laksana komunikasi dan 2,091,300,000.00 1,838,534,753.00 (252,765,247.00) 87.91
informatika

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD 477,000,000.00 445,486,046.00 (31,513,954.00) 93.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,247,500.00 5,715,000.00 (7,532,500.00) 43.14


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463,752,500.00 439,771,046.00 (23,981,454.00) 94.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 Pemberian informasi publik melalui iklan layanan 532,100,000.00 530,008,600.00 (2,091,400.00) 99.61
masyarakat (adventorial)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,480,000.00 8,216,500.00 (263,500.00) 96.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523,620,000.00 521,792,100.00 (1,827,900.00) 99.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan 737,200,000.00 577,663,201.00 (159,536,799.00) 78.36
televisi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,650,000.00 19,627,500.00 (22,500.00) 99.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717,550,000.00 558,035,701.00 (159,514,299.00) 77.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pelayanan informasi melalui media online 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,810,000.00 9,810,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,000.00 190,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian 135,000,000.00 114,728,385.00 (20,271,615.00) 84.98
informasi kebijakan pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,015,000.00 4,777,500.00 (5,237,500.00) 47.70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,985,000.00 109,950,885.00 (15,034,115.00) 87.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk 200,000,000.00 160,648,521.00 (39,351,479.00) 80.32
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,586,500.00 41,649,000.00 (5,937,500.00) 87.52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,413,500.00 118,999,521.00 (33,413,979.00) 78.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 456,000,000.00 449,563,600.00 (6,436,400.00) 98.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 80,000,000.00 78,217,500.00 (1,782,500.00) 97.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,760,000.00 48,727,500.00 (32,500.00) 99.93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,240,000.00 29,490,000.00 (1,750,000.00) 94.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 141,000,000.00 137,357,500.00 (3,642,500.00) 97.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,850,000.00 54,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,150,000.00 82,507,500.00 (3,642,500.00) 95.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 100,000,000.00 99,454,600.00 (545,400.00) 99.45
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,880,000.00 12,880,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,120,000.00 86,574,600.00 (545,400.00) 99.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 135,000,000.00 134,534,000.00 (466,000.00) 99.65
sadar gizi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,490,000.00 27,490,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,510,000.00 107,044,000.00 (466,000.00) 99.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 127,380,000.00 126,814,342.00 (565,658.00) 99.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 100.00
Kehutanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Pengembangan penyuluhan kehutanan 92,380,000.00 91,814,342.00 (565,658.00) 99.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,275,000.00 1,275,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,105,000.00 90,539,342.00 (565,658.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 708,000,000.00 691,671,500.00 (16,328,500.00) 97.69


Kesejahteraan Sosial

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 95,000,000.00 95,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,325,000.00 6,325,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,675,000.00 88,675,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha 93,000,000.00 86,970,000.00 (6,030,000.00) 93.52
kesejahteraan sosial masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,575,000.00 8,575,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,425,000.00 78,395,000.00 (6,030,000.00) 92.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 180,000,000.00 171,151,500.00 (8,848,500.00) 95.08
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,175,000.00 12,175,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,825,000.00 158,976,500.00 (8,848,500.00) 94.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Fasilitasi kegiatan tarhim Kepala Daerah dan Forum 340,000,000.00 338,550,000.00 (1,450,000.00) 99.57
Muspida
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,475,000.00 30,475,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309,525,000.00 308,075,000.00 (1,450,000.00) 99.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 137,000,000.00 115,507,000.00 (21,493,000.00) 84.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Penyuluhan kepada masyarakat 100,000,000.00 83,849,000.00 (16,151,000.00) 83.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,450,000.00 8,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,550,000.00 75,399,000.00 (16,151,000.00) 82.36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 25,000,000.00 21,510,000.00 (3,490,000.00) 86.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,200,000.00 9,200,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,800,000.00 12,310,000.00 (3,490,000.00) 77.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Peningkatan dan penguatan peran politik, ormas/LSM 12,000,000.00 10,148,000.00 (1,852,000.00) 84.57
dan Tomas/Toga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,825,000.00 1,825,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,175,000.00 8,323,000.00 (1,852,000.00) 81.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,431,908,000.00 1,368,732,184.00 (63,175,816.00) 95.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 117,171,000.00 117,171,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112,671,000.00 112,671,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 240,000,000.00 239,717,000.00 (283,000.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239,100,000.00 238,817,000.00 (283,000.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 437,737,000.00 437,079,684.00 (657,316.00) 99.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,550,000.00 5,550,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432,187,000.00 431,529,684.00 (657,316.00) 99.85
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU, TPM dan 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 100.00
Industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,700,000.00 11,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,300,000.00 88,300,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Pengembangan Wilayah Sehat 369,500,000.00 369,474,500.00 (25,500.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,375,000.00 9,375,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360,125,000.00 360,099,500.00 (25,500.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengelolaan Limbah Pelayanan Kesehatan 167,500,000.00 105,290,000.00 (62,210,000.00) 62.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,150,000.00 19,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148,350,000.00 86,140,000.00 (62,210,000.00) 58.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 3,273,376,500.00 3,201,243,500.00 (72,133,000.00) 97.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan 262,800,000.00 262,773,000.00 (27,000.00) 99.99
tangkap
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,650,000.00 25,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,050,000.00 197,028,000.00 (22,000.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40,100,000.00 40,095,000.00 (5,000.00) 99.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Pembangunan tempat pelelangan ikan 1,300,640,000.00 1,234,556,000.00 (66,084,000.00) 94.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,400,000.00 5,400,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,295,240,000.00 1,229,156,000.00 (66,084,000.00) 94.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 484,850,000.00 480,726,000.00 (4,124,000.00) 99.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,150,000.00 3,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481,700,000.00 477,576,000.00 (4,124,000.00) 99.14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Penyediaan sarana perikanan tangkap 617,230,500.00 616,448,000.00 (782,500.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,925,000.00 30,925,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586,305,500.00 585,523,000.00 (782,500.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan 303,656,000.00 303,140,500.00 (515,500.00) 99.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,656,000.00 303,140,500.00 (515,500.00) 99.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan 127,000,000.00 127,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,050,000.00 4,050,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122,950,000.00 122,950,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 Pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha 177,200,000.00 176,600,000.00 (600,000.00) 99.66
nelayanan skala kecil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,125,000.00 10,125,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,075,000.00 166,475,000.00 (600,000.00) 99.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, 29,850,000.00 29,850,000.00 0.00 100.00
PMS termasuk HIV/AIDS

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di 29,850,000.00 29,850,000.00 0.00 100.00
sekolah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,250,000.00 28,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengembangan agribisnis pertenakan 115,000,000.00 115,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,150,000.00 106,150,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga 183,585,000.00 151,236,000.00 (32,349,000.00) 82.38
pemeriksa dan aparatur pengawasan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 183,585,000.00 151,236,000.00 (32,349,000.00) 82.38
aparatur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00 7,100,000.00 (3,900,000.00) 64.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,585,000.00 144,136,000.00 (28,449,000.00) 83.52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 65,000,000.00 57,383,500.00 (7,616,500.00) 88.28
Raga

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah 65,000,000.00 57,383,500.00 (7,616,500.00) 88.28
raga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,025,000.00 3,025,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,975,000.00 54,358,500.00 (7,616,500.00) 87.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,738,905,000.00 1,533,480,528.00 (205,424,472.00) 88.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 385,000,000.00 351,287,535.00 (33,712,465.00) 91.24
perumusan program dan kebijakan layanan publik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,325,000.00 30,652,500.00 (3,672,500.00) 89.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,675,000.00 320,635,035.00 (30,039,965.00) 91.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Penyusunan rancangan RPJMD 166,975,000.00 160,646,000.00 (6,329,000.00) 96.21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,600,000.00 65,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,375,000.00 95,046,000.00 (6,329,000.00) 93.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 95,200,000.00 84,911,500.00 (10,288,500.00) 89.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00 3,782,500.00 (2,667,500.00) 58.64


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,750,000.00 81,129,000.00 (7,621,000.00) 91.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Penetapan RPJMD 35,400,000.00 28,966,000.00 (6,434,000.00) 81.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,300,000.00 8,950,000.00 (350,000.00) 96.24


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,100,000.00 20,016,000.00 (6,084,000.00) 76.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 45,400,000.00 41,700,000.00 (3,700,000.00) 91.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00 26,800,000.00 (1,100,000.00) 96.06


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,500,000.00 14,900,000.00 (2,600,000.00) 85.14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 301,390,000.00 276,397,000.00 (24,993,000.00) 91.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301,390,000.00 276,397,000.00 (24,993,000.00) 91.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 10 Penetapan RKPD 45,000,000.00 36,400,000.00 (8,600,000.00) 80.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,300,000.00 7,700,000.00 (600,000.00) 92.77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,700,000.00 28,700,000.00 (8,000,000.00) 78.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan 405,000,000.00 333,181,209.00 (71,818,791.00) 82.27
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173,750,000.00 169,312,500.00 (4,437,500.00) 97.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231,250,000.00 163,868,709.00 (67,381,291.00) 70.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan 259,540,000.00 219,991,284.00 (39,548,716.00) 84.76
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,262,500.00 85,995,000.00 (3,267,500.00) 96.34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,277,500.00 133,996,284.00 (36,281,216.00) 78.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 6,700,000,000.00 6,434,429,000.00 (265,571,000.00) 96.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 6,700,000,000.00 6,434,429,000.00 (265,571,000.00) 96.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,500,000.00 38,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,661,500,000.00 6,395,929,000.00 (265,571,000.00) 96.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 524,216,000.00 475,985,950.00 (48,230,050.00) 90.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 80,595,000.00 72,320,000.00 (8,275,000.00) 89.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,490,000.00 31,490,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,105,000.00 40,830,000.00 (8,275,000.00) 83.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan 175,771,000.00 168,006,000.00 (7,765,000.00) 95.58
Pemerintah di bidang pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,175,000.00 5,025,000.00 (150,000.00) 97.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,596,000.00 162,981,000.00 (7,615,000.00) 95.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 Penerapanan sistem dan informasi manajemen 267,850,000.00 235,659,950.00 (32,190,050.00) 87.98
pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,050,000.00 83,805,000.00 (7,245,000.00) 92.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176,800,000.00 151,854,950.00 (24,945,050.00) 85.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 35,405,000.00 22,225,359.00 (13,179,641.00) 62.77
sistem dan prosedur pengawasan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan 35,405,000.00 22,225,359.00 (13,179,641.00) 62.77
prosedur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,300,000.00 8,550,000.00 (750,000.00) 91.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,105,000.00 13,675,359.00 (12,429,641.00) 52.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 1,716,000,000.00 1,526,255,251.00 (189,744,749.00) 88.94
Penyakit Menular

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 200,000,000.00 185,606,507.00 (14,393,493.00) 92.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,475,000.00 13,475,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,525,000.00 172,131,507.00 (14,393,493.00) 92.28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 100,000,000.00 98,020,000.00 (1,980,000.00) 98.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900,000.00 900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,200,000.00 38,220,000.00 (980,000.00) 97.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59,900,000.00 58,900,000.00 (1,000,000.00) 98.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 225,000,000.00 193,947,597.00 (31,052,403.00) 86.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,000,000.00 193,947,597.00 (31,052,403.00) 86.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 51,000,000.00 46,115,500.00 (4,884,500.00) 90.42
menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,450,000.00 (400,000.00) 85.96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,150,000.00 43,665,500.00 (4,484,500.00) 90.69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 Peningkatan Imunisasi 100,000,000.00 98,900,000.00 (1,100,000.00) 98.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99,500,000.00 98,400,000.00 (1,100,000.00) 98.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan 160,000,000.00 111,615,000.00 (48,385,000.00) 69.76
Penanggulangan Wabah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,275,000.00 16,450,000.00 (3,825,000.00) 81.13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,725,000.00 95,165,000.00 (44,560,000.00) 68.11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 Penanganan kejadian pasca imunisasi 30,000,000.00 25,800,000.00 (4,200,000.00) 86.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,200,000.00 25,200,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,800,000.00 600,000.00 (4,200,000.00) 12.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 Pelayanan Kesehatan Calon Haji 100,000,000.00 84,765,337.00 (15,234,663.00) 84.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,575,000.00 14,825,000.00 (6,750,000.00) 68.71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,425,000.00 69,940,337.00 (8,484,663.00) 89.18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 Pelayanan Vaksinasi Bagi Bayi, WUS dan Ibu Hamil 350,000,000.00 311,823,310.00 (38,176,690.00) 89.09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,350,000.00 37,500,000.00 (6,850,000.00) 84.55


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,500,000.00 159,623,310.00 (30,876,690.00) 83.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115,150,000.00 114,700,000.00 (450,000.00) 99.61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 400,000,000.00 369,662,000.00 (30,338,000.00) 92.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,075,000.00 18,075,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330,995,000.00 300,737,000.00 (30,258,000.00) 90.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,930,000.00 50,850,000.00 (80,000.00) 99.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan 396,000,000.00 337,101,850.00 (58,898,150.00) 85.13
korban bencana alam

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 307,000,000.00 271,875,250.00 (35,124,750.00) 88.56
bencana alam
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62,100,000.00 60,250,000.00 (1,850,000.00) 97.02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,900,000.00 211,625,250.00 (33,274,750.00) 86.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 Simulasi/ Gladi Posko Penanggulangan Bencana 89,000,000.00 65,226,600.00 (23,773,400.00) 73.29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,160,000.00 12,050,000.00 (4,110,000.00) 74.57


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,840,000.00 53,176,600.00 (19,663,400.00) 73.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 170,400,000.00 170,180,000.00 (220,000.00) 99.87
peternakan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi 110,400,000.00 110,180,000.00 (220,000.00) 99.80
hasil peternakan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,400,000.00 110,180,000.00 (220,000.00) 99.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 100.00
daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,850,000.00 8,850,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,150,000.00 51,150,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1,820,500,000.00 1,804,078,000.00 (16,422,000.00) 99.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 285,000,000.00 284,718,500.00 (281,500.00) 99.90
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,200,000.00 283,918,500.00 (281,500.00) 99.90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 891,000,000.00 888,701,500.00 (2,298,500.00) 99.74
ekonomi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 883,700,000.00 881,401,500.00 (2,298,500.00) 99.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi 644,500,000.00 630,658,000.00 (13,842,000.00) 97.85
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,690,000.00 35,590,000.00 (100,000.00) 99.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608,810,000.00 595,068,000.00 (13,742,000.00) 97.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Daurat Bencana dan Logistik 860,000,000.00 418,196,750.00 (441,803,250.00) 48.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Fasilitasi dan Stimulasi Penanggulangan Darurat 600,000,000.00 250,819,750.00 (349,180,250.00) 41.80
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,500,000.00 20,700,000.00 (1,800,000.00) 92.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577,500,000.00 230,119,750.00 (347,380,250.00) 39.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya 260,000,000.00 167,377,000.00 (92,623,000.00) 64.38
Kebakaran
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,700,000.00 15,300,000.00 (400,000.00) 97.45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,300,000.00 152,077,000.00 (92,223,000.00) 62.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 636,805,000.00 610,196,500.00 (26,608,500.00) 95.82
informasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan 295,505,000.00 277,400,250.00 (18,104,750.00) 93.87
jasa secara elektronik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,900,000.00 49,517,500.00 (3,382,500.00) 93.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,255,000.00 187,032,750.00 (13,222,250.00) 93.40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42,350,000.00 40,850,000.00 (1,500,000.00) 96.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara 341,300,000.00 332,796,250.00 (8,503,750.00) 97.51
elektronik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,650,000.00 19,650,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,950,000.00 113,446,250.00 (7,503,750.00) 93.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,700,000.00 199,700,000.00 (1,000,000.00) 99.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 1,538,675,000.00 1,510,179,350.00 (28,495,650.00) 98.15
produksi perikanan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar 130,000,000.00 126,667,300.00 (3,332,700.00) 97.44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,425,000.00 4,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,575,000.00 122,242,300.00 (3,332,700.00) 97.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Pembinaan dalam rangka Standarisasi dan sertifikasi 30,000,000.00 25,675,000.00 (4,325,000.00) 85.58
usaha budidayadan hasil tangkapan perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,550,000.00 1,550,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,450,000.00 24,125,000.00 (4,325,000.00) 84.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 07 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 368,050,000.00 366,047,300.00 (2,002,700.00) 99.46
Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368,050,000.00 366,047,300.00 (2,002,700.00) 99.46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 277,625,000.00 277,300,000.00 (325,000.00) 99.88
Pemasaran Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,625,000.00 277,300,000.00 (325,000.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 Apresiasi Teknologi Pengolahan Produk Nilai Tambah 115,000,000.00 114,458,400.00 (541,600.00) 99.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,000,000.00 114,458,400.00 (541,600.00) 99.53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 Intensifikasi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,800,000.00 18,800,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 Promosi Gemar Makan Ikan 289,525,000.00 274,858,350.00 (14,666,650.00) 94.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,525,000.00 15,525,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,000,000.00 259,333,350.00 (14,666,650.00) 94.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 Promosi Pemasaran Hasil Perikanan 168,475,000.00 165,173,000.00 (3,302,000.00) 98.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,125,000.00 13,125,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,350,000.00 152,048,000.00 (3,302,000.00) 97.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 13 Bimbingan Teknis Manajemen 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,025,000.00 34,025,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,975,000.00 105,975,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 689,500,000.00 643,008,673.00 (46,491,327.00) 93.26
Peternakan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan 339,500,000.00 326,121,000.00 (13,379,000.00) 96.06
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,300,000.00 20,800,000.00 (2,500,000.00) 89.27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316,200,000.00 305,321,000.00 (10,879,000.00) 96.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan 80,500,000.00 51,257,830.00 (29,242,170.00) 63.67
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,800,000.00 48,557,830.00 (29,242,170.00) 62.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 144,500,000.00 140,644,843.00 (3,855,157.00) 97.33
teknologi peternakan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,205,000.00 11,448,843.00 (3,756,157.00) 75.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126,695,000.00 126,596,000.00 (99,000.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan 125,000,000.00 124,985,000.00 (15,000.00) 99.99
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,750,000.00 18,750,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,250,000.00 105,235,000.00 (15,000.00) 99.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana 1,730,000,000.00 1,450,003,500.00 (279,996,500.00) 83.82
kebinamargaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 1,500,000,000.00 1,231,134,200.00 (268,865,800.00) 82.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,500,000,000.00 1,231,134,200.00 (268,865,800.00) 82.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 230,000,000.00 218,869,300.00 (11,130,700.00) 95.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,000,000.00 218,869,300.00 (11,130,700.00) 95.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok 62,400,000.00 58,800,000.00 (3,600,000.00) 94.23
bina keluarga

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 30,000,000.00 26,400,000.00 (3,600,000.00) 88.00
di kecamatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 26,400,000.00 (3,600,000.00) 88.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,400,000.00 32,400,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 485,000,000.00 451,959,734.00 (33,040,266.00) 93.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial 485,000,000.00 451,959,734.00 (33,040,266.00) 93.19
dan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,450,000.00 73,660,000.00 (4,790,000.00) 93.89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,550,000.00 378,299,734.00 (28,250,266.00) 93.05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 910,070,000.00 799,386,700.00 (110,683,300.00) 87.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 795,070,000.00 693,646,700.00 (101,423,300.00) 87.24
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 766,270,000.00 664,846,700.00 (101,423,300.00) 86.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 Penyelenggaraan Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan 75,000,000.00 74,930,000.00 (70,000.00) 99.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,000,000.00 53,930,000.00 (70,000.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan 40,000,000.00 30,810,000.00 (9,190,000.00) 77.03

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,200,000.00 26,010,000.00 (9,190,000.00) 73.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan 2,836,731,800.00 2,754,643,517.00 (82,088,283.00) 97.11
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Pembentukan unit bantuan hukum 171,448,500.00 116,181,724.00 (55,266,776.00) 67.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62,250,000.00 42,000,000.00 (20,250,000.00) 67.47


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,198,500.00 74,181,724.00 (35,016,776.00) 67.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan 67,090,000.00 67,070,000.00 (20,000.00) 99.97
pembangunan dan kemasyarakatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,775,000.00 27,775,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,315,000.00 39,295,000.00 (20,000.00) 99.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan 2,583,193,300.00 2,563,331,793.00 (19,861,507.00) 99.23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 730,927,000.00 728,325,000.00 (2,602,000.00) 99.64


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,852,266,300.00 1,835,006,793.00 (17,259,507.00) 99.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat 15,000,000.00 8,060,000.00 (6,940,000.00) 53.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 560,000.00 (6,940,000.00) 7.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 413,500,000.00 392,195,000.00 (21,305,000.00) 94.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 Penataan RTH 413,500,000.00 392,195,000.00 (21,305,000.00) 94.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411,550,000.00 390,245,000.00 (21,305,000.00) 94.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 35,378,512,000.00 32,499,785,733.00 (2,878,726,267.00) 91.86
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1,763,675,000.00 1,493,225,550.00 (270,449,450.00) 84.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,763,675,000.00 1,493,225,550.00 (270,449,450.00) 84.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 24,964,837,000.00 22,666,960,383.00 (2,297,876,617.00) 90.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 593,100,000.00 509,822,500.00 (83,277,500.00) 85.96


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,371,737,000.00 22,157,137,883.00 (2,214,599,117.00) 90.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 4,200,000,000.00 4,091,334,100.00 (108,665,900.00) 97.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189,950,000.00 91,400,000.00 (98,550,000.00) 48.12


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,010,050,000.00 3,999,934,100.00 (10,115,900.00) 99.75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 2,050,000,000.00 1,874,817,000.00 (175,183,000.00) 91.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137,075,000.00 109,850,000.00 (27,225,000.00) 80.14


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,912,925,000.00 1,764,967,000.00 (147,958,000.00) 92.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air 400,000,000.00 387,069,700.00 (12,930,300.00) 96.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00 387,069,700.00 (12,930,300.00) 96.77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Tanggap 500,000,000.00 495,681,000.00 (4,319,000.00) 99.14
Darurat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,600,000.00 5,300,000.00 (3,300,000.00) 61.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491,400,000.00 490,381,000.00 (1,019,000.00) 99.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 Rehabilitasi Sungai Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1,500,000,000.00 1,490,698,000.00 (9,302,000.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,700,000.00 13,600,000.00 (2,100,000.00) 86.62


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,484,300,000.00 1,477,098,000.00 (7,202,000.00) 99.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, 30,000,000.00 29,950,000.00 (50,000.00) 99.83
air payau dan air tawar

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Reservasi hewan air 30,000,000.00 29,950,000.00 (50,000.00) 99.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,550,000.00 26,500,000.00 (50,000.00) 99.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 400,000,000.00 383,490,000.00 (16,510,000.00) 95.87
Penanggulangan Bencana

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 Pelatihan Data (Damage and Losses Assesment) 120,000,000.00 118,891,000.00 (1,109,000.00) 99.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,920,000.00 9,448,500.00 (471,500.00) 95.25


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,080,000.00 109,442,500.00 (637,500.00) 99.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Penyusunan dan Inventarisasi Data Kajian Kebutuhan 35,000,000.00 25,720,000.00 (9,280,000.00) 73.49
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,925,000.00 2,925,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,075,000.00 22,795,000.00 (9,280,000.00) 71.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 Fasilitasi dan Stimulasi Relokasi Korban Bencana 50,000,000.00 49,550,000.00 (450,000.00) 99.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,850,000.00 5,850,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,150,000.00 43,700,000.00 (450,000.00) 98.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana 195,000,000.00 189,329,000.00 (5,671,000.00) 97.09
Terdampak Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,800,000.00 3,750,000.00 (5,050,000.00) 42.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,200,000.00 185,579,000.00 (621,000.00) 99.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 25,979,105,630.00 22,929,416,396.00 (3,049,689,234.00) 88.26
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 01 Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, 2,489,312,000.00 2,293,274,500.00 (196,037,500.00) 92.12
Puskesmas Pembantu, Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,489,312,000.00 2,293,274,500.00 (196,037,500.00) 92.12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 04 Pengadaan puskesmas keliling 2,376,280,000.00 2,298,367,104.00 (77,912,896.00) 96.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,376,280,000.00 2,298,367,104.00 (77,912,896.00) 96.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, 414,763,000.00 207,273,000.00 (207,490,000.00) 49.97
puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu,
Poskesdes

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 414,763,000.00 207,273,000.00 (207,490,000.00) 49.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat 2,246,300,000.00 2,036,039,500.00 (210,260,500.00) 90.64
inap dan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,246,300,000.00 2,036,039,500.00 (210,260,500.00) 90.64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 20 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas 18,452,450,630.00 16,094,462,292.00 (2,357,988,338.00) 87.22
Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,452,450,630.00 16,094,462,292.00 (2,357,988,338.00) 87.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 228,800,000.00 108,725,707.00 (120,074,293.00) 47.52
Daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar 120,000,000.00 30,774,307.00 (89,225,693.00) 25.65
daerah pada bidang ekonomi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00 30,774,307.00 (89,225,693.00) 25.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah 31,800,000.00 15,588,950.00 (16,211,050.00) 49.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,400,000.00 0.00 (6,400,000.00) 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,400,000.00 15,588,950.00 (9,811,050.00) 61.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 Fasilitasi kerjasama antar daerah 77,000,000.00 62,362,450.00 (14,637,550.00) 80.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,502,500.00 23,155,000.00 (1,347,500.00) 94.50


0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,497,500.00 39,207,450.00 (13,290,050.00) 74.68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program optimalisasi penelitian dan 749,147,500.00 689,768,300.00 (59,379,200.00) 92.07
pengembangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 Kajian dan Analisis pelaksanaan pemerintahan daerah 302,250,000.00 289,953,000.00 (12,297,000.00) 95.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297,750,000.00 285,453,000.00 (12,297,000.00) 95.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang 95,162,500.00 87,636,600.00 (7,525,900.00) 92.09
penelitian dan pengembangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,462,500.00 77,936,600.00 (7,525,900.00) 91.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 92,735,000.00 84,216,500.00 (8,518,500.00) 90.81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,750,000.00 13,750,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,985,000.00 70,466,500.00 (8,518,500.00) 89.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan 150,000,000.00 137,957,000.00 (12,043,000.00) 91.97
pengembangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00 6,050,000.00 (400,000.00) 93.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,550,000.00 131,907,000.00 (11,643,000.00) 91.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari 25,000,000.00 21,749,500.00 (3,250,500.00) 87.00
berbagai sumber
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,125,000.00 11,300,000.00 (1,825,000.00) 86.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,875,000.00 10,449,500.00 (1,425,500.00) 88.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan 84,000,000.00 68,255,700.00 (15,744,300.00) 81.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,000,000.00 68,255,700.00 (15,744,300.00) 81.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,157,307,000.00 2,823,971,721.00 (333,335,279.00) 89.44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 93,949,500.00 90,821,179.00 (3,128,321.00) 96.67
perundang-undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,619,500.00 37,572,500.00 (47,000.00) 99.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,330,000.00 53,248,679.00 (3,081,321.00) 94.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 396,665,000.00 355,205,173.00 (41,459,827.00) 89.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107,070,000.00 106,310,000.00 (760,000.00) 99.29


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289,595,000.00 248,895,173.00 (40,699,827.00) 85.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 494,347,000.00 422,964,908.00 (71,382,092.00) 85.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,330,000.00 59,285,000.00 (10,045,000.00) 85.51


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425,017,000.00 363,679,908.00 (61,337,092.00) 85.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 434,120,000.00 426,591,764.00 (7,528,236.00) 98.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,520,000.00 87,730,000.00 (790,000.00) 99.11


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,600,000.00 338,861,764.00 (6,738,236.00) 98.05
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan 773,400,000.00 650,277,538.00 (123,122,462.00) 84.08
pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146,700,000.00 135,897,500.00 (10,802,500.00) 92.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626,700,000.00 514,380,038.00 (112,319,962.00) 82.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 Fasilitasi Penyusunan Regulasi di Tingkat Desa/ 400,000,000.00 384,614,372.00 (15,385,628.00) 96.15
Kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,675,000.00 69,970,000.00 (1,705,000.00) 97.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328,325,000.00 314,644,372.00 (13,680,628.00) 95.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 Penyuluhan peraturan perundang-undangan 66,106,000.00 63,527,750.00 (2,578,250.00) 96.10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,555,000.00 38,555,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,551,000.00 24,972,750.00 (2,578,250.00) 90.64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk 170,420,000.00 161,091,758.00 (9,328,242.00) 94.53
Hukum Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94,345,000.00 94,247,500.00 (97,500.00) 99.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,075,000.00 66,844,258.00 (9,230,742.00) 87.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 Fasilitasi KEluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar 138,157,500.00 105,047,279.00 (33,110,221.00) 76.03
Hukum
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,160,000.00 18,950,000.00 (3,210,000.00) 85.51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,997,500.00 86,097,279.00 (29,900,221.00) 74.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 20 Fasilitasi Pemenuhan HAM 72,377,000.00 48,081,000.00 (24,296,000.00) 66.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,840,000.00 9,845,000.00 (14,995,000.00) 39.63


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,537,000.00 38,236,000.00 (9,301,000.00) 80.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk Hukum 117,765,000.00 115,749,000.00 (2,016,000.00) 98.29
Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa,
Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan
Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan
Desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,850,000.00 69,950,000.00 (900,000.00) 98.73


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,915,000.00 45,799,000.00 (1,116,000.00) 97.62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 15,014,390,000.00 8,273,645,858.00 (6,740,744,142.00) 55.10
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, 8,681,290,000.00 3,415,490,000.00 (5,265,800,000.00) 39.34
Kelas I, II dan III)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,681,290,000.00 3,415,490,000.00 (5,265,800,000.00) 39.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Pengembangan ruang gawat darurat 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,333,100,000.00 4,858,155,858.00 (1,474,944,142.00) 76.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,333,100,000.00 4,858,155,858.00 (1,474,944,142.00) 76.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 300,000,000.00 298,242,900.00 (1,757,100.00) 99.41
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan 200,000,000.00 198,403,000.00 (1,597,000.00) 99.20
penampung air lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,450,000.00 2,400,000.00 (1,050,000.00) 69.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,550,000.00 196,003,000.00 (547,000.00) 99.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 100,000,000.00 99,839,900.00 (160,100.00) 99.84
sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,325,000.00 28,325,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71,675,000.00 71,514,900.00 (160,100.00) 99.78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 Rehabilitasi Embung dan Bangunan Panampung Air 0.00 0.00 0.00 0.00
Lainnya dalam Kondisi Tanggap Darurat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 275,000,000.00 229,748,058.00 (45,251,942.00) 83.54
Minum dan Air Limbah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi 245,000,000.00 206,063,058.00 (38,936,942.00) 84.11
masyarakat berpenghasilan rendah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,700,000.00 51,600,000.00 (7,100,000.00) 87.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,300,000.00 154,463,058.00 (31,836,942.00) 82.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 10,000,000.00 7,950,000.00 (2,050,000.00) 79.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00 7,950,000.00 (2,050,000.00) 79.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,000,000.00 15,735,000.00 (4,265,000.00) 78.68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,225,000.00 11,025,000.00 (1,200,000.00) 90.18


0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,775,000.00 4,710,000.00 (3,065,000.00) 60.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 Program peningkatan dan pengembangan 1,063,739,000.00 1,003,477,540.00 (60,261,460.00) 94.33
penyelengaraan kepemerintahan daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 956,500,000.00 901,617,540.00 (54,882,460.00) 94.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244,260,000.00 236,758,500.00 (7,501,500.00) 96.93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532,240,000.00 493,259,040.00 (38,980,960.00) 92.68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180,000,000.00 171,600,000.00 (8,400,000.00) 95.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial 107,239,000.00 101,860,000.00 (5,379,000.00) 94.98
kemasyarakatan di kecamatan/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00 10,325,000.00 (675,000.00) 93.86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,239,000.00 91,535,000.00 (4,704,000.00) 95.11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 22,300,000,000.00 20,479,481,113.00 (1,820,518,887.00) 91.84
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 17,300,000,000.00 17,078,270,946.00 (221,729,054.00) 98.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,700,000.00 4,200,000.00 (33,500,000.00) 11.14


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,262,300,000.00 17,074,070,946.00 (188,229,054.00) 98.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 700,000,000.00 315,199,500.00 (384,800,500.00) 45.03

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,680,000.00 0.00 (10,680,000.00) 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 689,320,000.00 315,199,500.00 (374,120,500.00) 45.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 4,300,000,000.00 3,086,010,667.00 (1,213,989,333.00) 71.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 245,062,500.00 92,544,980.00 (152,517,520.00) 37.76


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,054,937,500.00 2,993,465,687.00 (1,061,471,813.00) 73.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 13,640,000,000.00 12,684,427,140.00 (955,572,860.00) 92.99
Cepat Tumbuh

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 8,290,000,000.00 7,682,574,835.00 (607,425,165.00) 92.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124,400,000.00 115,950,000.00 (8,450,000.00) 93.21


0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,165,600,000.00 7,566,624,835.00 (598,975,165.00) 92.66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 Pembangunan/Penataan Kawasan 5,350,000,000.00 5,001,852,305.00 (348,147,695.00) 93.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,350,000.00 8,900,000.00 (6,450,000.00) 57.98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,604,725,000.00 1,356,825,543.00 (247,899,457.00) 84.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,729,925,000.00 3,636,126,762.00 (93,798,238.00) 97.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 Program peningkatan kapasitas pemerintah 1,843,272,500.00 1,825,689,412.00 (17,583,088.00) 99.05
kecamatan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan 151,180,000.00 138,983,512.00 (12,196,488.00) 91.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77,905,000.00 75,975,000.00 (1,930,000.00) 97.52


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,275,000.00 63,008,512.00 (10,266,488.00) 85.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 Persiapan pembentukan Pelayanan Administrasi 18,000,000.00 16,850,000.00 (1,150,000.00) 93.61
Terpadu Kecamatan (PATEN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,250,000.00 13,100,000.00 (1,150,000.00) 91.93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di 363,215,000.00 360,265,000.00 (2,950,000.00) 99.19
tingkat kecamatan/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,975,000.00 12,975,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,240,000.00 347,290,000.00 (2,950,000.00) 99.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 900,764,000.00 900,173,900.00 (590,100.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,800,000.00 5,800,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894,964,000.00 894,373,900.00 (590,100.00) 99.93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 05 Pembinaan penggunaan ADD 145,940,000.00 145,772,500.00 (167,500.00) 99.89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92,165,000.00 92,112,500.00 (52,500.00) 99.94


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,775,000.00 53,660,000.00 (115,000.00) 99.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 97,805,000.00 97,309,000.00 (496,000.00) 99.49
Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,125,000.00 72,125,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,680,000.00 25,184,000.00 (496,000.00) 98.07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan 166,368,500.00 166,335,500.00 (33,000.00) 99.98
(PATEN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127,250,000.00 127,250,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,118,500.00 39,085,500.00 (33,000.00) 99.92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,740,000.00 1,740,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,260,000.00 12,260,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran 1,380,000,000.00 1,368,636,000.00 (11,364,000.00) 99.18


drainase/gorong-gorong

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong- 1,380,000,000.00 1,368,636,000.00 (11,364,000.00) 99.18


gorong
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,000,000.00 39,600,000.00 (1,400,000.00) 96.59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,339,000,000.00 1,329,036,000.00 (9,964,000.00) 99.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 100,000,000.00 82,435,000.00 (17,565,000.00) 82.44
makanan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 100,000,000.00 82,435,000.00 (17,565,000.00) 82.44
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,000,000.00 76,435,000.00 (17,565,000.00) 81.31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program pengaturan jasa kontruksi 89,400,000.00 65,797,400.00 (23,602,600.00) 73.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- 24,400,000.00 22,887,400.00 (1,512,600.00) 93.80
undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang
terkait

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,400,000.00 22,887,400.00 (1,512,600.00) 93.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa 65,000,000.00 42,910,000.00 (22,090,000.00) 66.02
Konstruksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,390,000.00 18,670,000.00 (720,000.00) 96.29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,610,000.00 24,240,000.00 (21,370,000.00) 53.15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya 1,723,192,100.00 1,671,284,932.00 (51,907,168.00) 96.99
aparatur

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS 13,729,600.00 9,394,550.00 (4,335,050.00) 68.43
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,729,600.00 9,394,550.00 (4,335,050.00) 68.43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1,259,116,500.00 1,241,212,540.00 (17,903,960.00) 98.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,259,116,500.00 1,241,212,540.00 (17,903,960.00) 98.58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 214,776,000.00 201,971,775.00 (12,804,225.00) 94.04
PNS Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214,776,000.00 201,971,775.00 (12,804,225.00) 94.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 235,570,000.00 218,706,067.00 (16,863,933.00) 92.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235,570,000.00 218,706,067.00 (16,863,933.00) 92.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan 3,946,841,000.00 1,900,393,581.00 (2,046,447,419.00) 48.15
dan anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga 450,000,000.00 435,252,100.00 (14,747,900.00) 96.72
kurang mampu
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,700,000.00 42,500,000.00 (1,200,000.00) 97.25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,300,000.00 392,752,100.00 (13,547,900.00) 96.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi bidan 450,000,000.00 443,696,500.00 (6,303,500.00) 98.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96,470,000.00 92,360,000.00 (4,110,000.00) 95.74


0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353,530,000.00 351,336,500.00 (2,193,500.00) 99.38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi 2,840,841,000.00 815,524,981.00 (2,025,316,019.00) 28.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93,580,000.00 90,580,000.00 (3,000,000.00) 96.79


0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,747,261,000.00 724,944,981.00 (2,022,316,019.00) 26.39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 07 Pembinaan Kesehatan Keluarga 206,000,000.00 205,920,000.00 (80,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,000,000.00 205,920,000.00 (80,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan 1,709,182,000.00 1,702,914,000.00 (6,268,000.00) 99.63
prasarana produksi perikanan budidaya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Pengembangan balai benih, UPR ,HSRT dan 310,107,000.00 309,915,000.00 (192,000.00) 99.94
penyediaan induk unggul
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310,107,000.00 309,915,000.00 (192,000.00) 99.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pengembangan kawasan budidaya 1,399,075,000.00 1,392,999,000.00 (6,076,000.00) 99.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,399,075,000.00 1,392,999,000.00 (6,076,000.00) 99.57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 96,255,000.00 90,771,600.00 (5,483,400.00) 94.30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang 96,255,000.00 90,771,600.00 (5,483,400.00) 94.30
perseorangan, badan usaha)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,100,000.00 32,100,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,155,000.00 58,671,600.00 (5,483,400.00) 91.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5,386,207,900.00 4,186,719,835.00 (1,199,488,065.00) 77.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 8,082,000.00 8,070,000.00 (12,000.00) 99.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,082,000.00 8,070,000.00 (12,000.00) 99.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 Seleksi penerimaan calon PNS 681,410,500.00 179,930,500.00 (501,480,000.00) 26.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154,762,500.00 74,700,000.00 (80,062,500.00) 48.27


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526,648,000.00 105,230,500.00 (421,417,500.00) 19.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 154,154,000.00 149,513,150.00 (4,640,850.00) 96.99
otomatis PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,410,000.00 27,210,000.00 (1,200,000.00) 95.78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,744,000.00 122,303,150.00 (3,440,850.00) 97.26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi 681,260,000.00 658,699,053.00 (22,560,947.00) 96.69


kepegawaian daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198,982,500.00 195,738,500.00 (3,244,000.00) 98.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472,277,500.00 454,855,553.00 (17,421,947.00) 96.31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000.00 8,105,000.00 (1,895,000.00) 81.05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 276,200,000.00 233,797,300.00 (42,402,700.00) 84.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95,425,000.00 95,410,000.00 (15,000.00) 99.98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,775,000.00 138,387,300.00 (42,387,700.00) 76.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 155,730,000.00 123,805,827.00 (31,924,173.00) 79.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,300,000.00 22,750,000.00 (15,550,000.00) 59.40


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117,430,000.00 101,055,827.00 (16,374,173.00) 86.06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 66,385,000.00 59,167,500.00 (7,217,500.00) 89.13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,000,000.00 30,824,000.00 (1,176,000.00) 96.33


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,385,000.00 28,343,500.00 (6,041,500.00) 82.43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 71,200,000.00 67,252,200.00 (3,947,800.00) 94.46
PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,200,000.00 52,252,200.00 (3,947,800.00) 92.98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 451,903,000.00 444,464,400.00 (7,438,600.00) 98.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451,903,000.00 444,464,400.00 (7,438,600.00) 98.35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan Praja 940,000.00 712,400.00 (227,600.00) 75.79
IPDN
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 940,000.00 712,400.00 (227,600.00) 75.79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan 794,354,000.00 577,992,913.00 (216,361,087.00) 72.76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93,050,000.00 82,550,000.00 (10,500,000.00) 88.72


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 701,304,000.00 495,442,913.00 (205,861,087.00) 70.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33,245,000.00 33,195,000.00 (50,000.00) 99.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,245,000.00 10,195,000.00 (50,000.00) 99.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 19 Inspeksi disiplin aparatur 131,805,000.00 124,987,000.00 (6,818,000.00) 94.83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,900,000.00 46,350,000.00 (2,550,000.00) 94.79


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,905,000.00 78,637,000.00 (4,268,000.00) 94.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 20 Penyelesaian izin perceraian PNS 10,000,000.00 9,330,300.00 (669,700.00) 93.30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00 9,330,300.00 (669,700.00) 93.30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 Fasilitasi Urusan Kepegawaian 190,532,500.00 170,901,368.00 (19,631,132.00) 89.70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,970,000.00 33,693,500.00 (13,276,500.00) 71.73


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135,062,500.00 128,707,868.00 (6,354,632.00) 95.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 Pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi jabatan 697,884,500.00 552,469,500.00 (145,415,000.00) 79.16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218,250,000.00 203,302,500.00 (14,947,500.00) 93.15


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479,634,500.00 349,167,000.00 (130,467,500.00) 72.80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 23 Penyusunan formasi PNS 154,326,200.00 125,753,500.00 (28,572,700.00) 81.49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,087,500.00 31,575,000.00 (6,512,500.00) 82.90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116,238,700.00 94,178,500.00 (22,060,200.00) 81.02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 67,776,000.00 65,230,500.00 (2,545,500.00) 96.24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,575,000.00 15,925,000.00 (1,650,000.00) 90.61


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,201,000.00 49,305,500.00 (895,500.00) 98.22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengisian, dan 199,643,500.00 138,195,000.00 (61,448,500.00) 69.22
Pelantikan Formasi Jabatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76,330,000.00 43,927,500.00 (32,402,500.00) 57.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,313,500.00 94,267,500.00 (29,046,000.00) 76.45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 27 Penyelenggaraan diklat fungsional 559,376,700.00 463,252,424.00 (96,124,276.00) 82.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,700,000.00 63,450,000.00 (22,250,000.00) 74.04


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473,676,700.00 399,802,424.00 (73,874,276.00) 84.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 83,732,427,000.00 79,268,693,699.00 (4,463,733,301.00) 94.67
Kesehatan pada BLUD

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada BLUD 83,732,427,000.00 79,268,693,699.00 (4,463,733,301.00) 94.67
RSUD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,951,267,000.00 35,496,426,855.00 (1,454,840,145.00) 96.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,088,610,600.00 36,461,287,839.00 (2,627,322,761.00) 93.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,692,549,400.00 7,310,979,005.00 (381,570,395.00) 95.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi 324,200,000.00 285,110,065.00 (39,089,935.00) 87.94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi 162,900,000.00 140,930,900.00 (21,969,100.00) 86.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,500,000.00 41,745,000.00 (5,755,000.00) 87.88


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,400,000.00 99,185,900.00 (16,214,100.00) 85.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja 42,800,000.00 34,410,000.00 (8,390,000.00) 80.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,250,000.00 23,250,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,550,000.00 11,160,000.00 (8,390,000.00) 57.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 Penerapan sistem e-Government 118,500,000.00 109,769,165.00 (8,730,835.00) 92.63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,450,000.00 25,050,000.00 (400,000.00) 98.43


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,050,000.00 65,819,165.00 (7,230,835.00) 90.10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00 18,900,000.00 (1,100,000.00) 94.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 245,850,000.00 220,689,382.00 (25,160,618.00) 89.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 245,850,000.00 220,689,382.00 (25,160,618.00) 89.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,310,000.00 23,600,000.00 (710,000.00) 97.08


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,340,000.00 52,388,172.00 (14,951,828.00) 77.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154,200,000.00 144,701,210.00 (9,498,790.00) 93.84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan 89,640,727,370.00 49,706,406,154.00 (39,934,321,216.00) 55.45
perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,454,049,368.00 2,521,130,774.00 (1,932,918,594.00) 56.60
Banyumudal Kecamatan Moga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,691,511,600.00 1,684,985,800.00 (6,525,800.00) 99.61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 877,447,768.00 246,659,178.00 (630,788,590.00) 28.11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,885,090,000.00 589,485,796.00 (1,295,604,204.00) 31.27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 1,912,211,585.00 1,495,851,517.00 (416,360,068.00) 78.23
Warungpring Kecamatan Warungpring
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 923,309,740.00 897,546,597.00 (25,763,143.00) 97.21
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,478,945.00 271,619,283.00 (283,859,662.00) 48.90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433,422,900.00 326,685,637.00 (106,737,263.00) 75.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Pulosari 4,393,151,605.00 2,360,956,679.00 (2,032,194,926.00) 53.74
Kecamatan Pulosari
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,924,032,400.00 1,797,340,000.00 (126,692,400.00) 93.42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,157,959,602.00 277,568,105.00 (880,391,497.00) 23.97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,311,159,603.00 286,048,574.00 (1,025,111,029.00) 21.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Belik 8,202,193,276.00 4,741,536,184.00 (3,460,657,092.00) 57.81
Kecamatan Belik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,180,088,800.00 3,151,238,800.00 (28,850,000.00) 99.09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,605,274,476.00 464,227,911.00 (2,141,046,565.00) 17.82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,416,830,000.00 1,126,069,473.00 (1,290,760,527.00) 46.59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,434,484,846.00 2,868,060,000.00 (1,566,424,846.00) 64.68
Watukumpul Kecamatan Watukumpul
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,816,445,544.00 1,645,026,063.00 (171,419,481.00) 90.56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,615,505,510.00 644,868,024.00 (970,637,486.00) 39.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,002,533,792.00 578,165,913.00 (424,367,879.00) 57.67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,216,682,417.00 2,528,508,919.00 (1,688,173,498.00) 59.96
Kebandaran Kecamatan Bodeh
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,834,972,800.00 1,679,790,734.00 (155,182,066.00) 91.54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,088,650,000.00 477,130,093.00 (611,519,907.00) 43.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,293,059,617.00 371,588,092.00 (921,471,525.00) 28.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 5,543,689,394.00 2,438,494,675.00 (3,105,194,719.00) 43.99
Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,132,240,400.00 1,941,709,600.00 (190,530,800.00) 91.06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,859,562,830.00 210,155,489.00 (1,649,407,341.00) 11.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,551,886,164.00 286,629,586.00 (1,265,256,578.00) 18.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,832,262,352.00 2,312,284,987.00 (519,977,365.00) 81.64
Randudongkal Kecamatan Randudongkal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,173,658,000.00 1,147,936,768.00 (25,721,232.00) 97.81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988,341,282.00 534,043,480.00 (454,297,802.00) 54.03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 670,263,070.00 630,304,739.00 (39,958,331.00) 94.04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Kalimas 2,154,607,623.00 1,373,456,847.00 (781,150,776.00) 63.75
Kecamatan Randudongkal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 799,353,400.00 719,367,201.00 (79,986,199.00) 89.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547,275,868.00 245,969,182.00 (301,306,686.00) 44.94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 807,978,355.00 408,120,464.00 (399,857,891.00) 50.51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,589,921,743.00 1,349,213,889.00 (1,240,707,854.00) 52.09
Paduraksa Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,011,310,000.00 919,793,800.00 (91,516,200.00) 90.95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850,552,343.00 148,853,138.00 (701,699,205.00) 17.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728,059,400.00 280,566,951.00 (447,492,449.00) 38.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,118,836,149.00 2,119,647,335.00 (999,188,814.00) 67.96
Mulyoharjo Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,345,104,071.00 1,182,658,000.00 (162,446,071.00) 87.92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451,122,313.00 210,209,005.00 (240,913,308.00) 46.60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,322,609,765.00 726,780,330.00 (595,829,435.00) 54.95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,453,499,977.00 1,944,621,154.00 (1,508,878,823.00) 56.31
Kebondalem Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,598,941,200.00 1,410,871,300.00 (188,069,900.00) 88.24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,152,268,777.00 272,739,355.00 (879,529,422.00) 23.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 702,290,000.00 261,010,499.00 (441,279,501.00) 37.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,524,391,600.00 1,725,268,800.00 (1,799,122,800.00) 48.95
Banjardawa Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,379,412,100.00 1,245,598,600.00 (133,813,500.00) 90.30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 915,929,500.00 258,827,200.00 (657,102,300.00) 28.26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,229,050,000.00 220,843,000.00 (1,008,207,000.00) 17.97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3,872,129,636.00 1,528,303,282.00 (2,343,826,354.00) 39.47
Kabunan Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,483,961,200.00 1,343,442,953.00 (140,518,247.00) 90.53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,265,339,218.00 180,730,329.00 (1,084,608,889.00) 14.28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,122,829,218.00 4,130,000.00 (1,118,699,218.00) 0.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Jebed 3,954,463,607.00 1,970,492,007.00 (1,983,971,600.00) 49.83
Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,573,178,357.00 1,437,368,200.00 (135,810,157.00) 91.37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,035,210,000.00 340,411,222.00 (694,798,778.00) 32.88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,346,075,250.00 192,712,585.00 (1,153,362,665.00) 14.32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 6,958,075,580.00 4,055,095,327.00 (2,902,980,253.00) 58.28
Petarukan Kecamatan Petarukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,617,463,200.00 2,428,658,800.00 (188,804,400.00) 92.79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,350,028,624.00 375,933,923.00 (1,974,094,701.00) 16.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,990,583,756.00 1,250,502,604.00 (740,081,152.00) 62.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 5,289,653,015.00 2,617,590,438.00 (2,672,062,577.00) 49.49
Klareyan Kecamatan Petarukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,086,391,400.00 1,978,597,000.00 (107,794,400.00) 94.83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,771,221,390.00 222,605,796.00 (1,548,615,594.00) 12.57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,432,040,225.00 416,387,642.00 (1,015,652,583.00) 29.08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Losari 5,279,864,055.00 2,258,568,204.00 (3,021,295,851.00) 42.78
Kecamatan Ampelgading
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,194,277,200.00 2,033,323,600.00 (160,953,600.00) 92.66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,726,257,785.00 185,639,604.00 (1,540,618,181.00) 10.75
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,359,329,070.00 39,605,000.00 (1,319,724,070.00) 2.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4,295,828,812.00 2,173,680,287.00 (2,122,148,525.00) 50.60
Purwoharjo Kecamatan Comal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,728,858,000.00 1,660,452,030.00 (68,405,970.00) 96.04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,660,644,052.00 250,478,445.00 (1,410,165,607.00) 15.08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 906,326,760.00 262,749,812.00 (643,576,948.00) 28.99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,010,630,526.00 1,482,380,576.00 (528,249,950.00) 73.73
Sarwodadi Kecamatan Comal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 794,536,938.00 760,143,396.00 (34,393,542.00) 95.67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349,983,783.00 265,967,031.00 (84,016,752.00) 75.99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 866,109,805.00 456,270,149.00 (409,839,656.00) 52.68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2,222,921,599.00 1,412,585,437.00 (810,336,162.00) 63.55
Rowosari Kecamatan Ulujami
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,028,830,000.00 912,809,603.00 (116,020,397.00) 88.72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368,536,599.00 234,212,980.00 (134,323,619.00) 63.55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825,555,000.00 265,562,854.00 (559,992,146.00) 32.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Mojo 4,927,178,605.00 2,428,678,836.00 (2,498,499,769.00) 49.29
Kecamatan Ulujami
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,925,470,200.00 1,810,195,060.00 (115,275,140.00) 94.01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,253,408,405.00 366,390,630.00 (887,017,775.00) 29.23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,748,300,000.00 252,093,146.00 (1,496,206,854.00) 14.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Pelayanan Publik 230,900,000.00 208,065,930.00 (22,834,070.00) 90.11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Standar Pelayanan Minimal 53,100,000.00 47,715,101.00 (5,384,899.00) 89.86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,250,000.00 23,250,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,850,000.00 24,465,101.00 (5,384,899.00) 81.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik 177,800,000.00 160,350,829.00 (17,449,171.00) 90.19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,480,000.00 25,225,000.00 (255,000.00) 99.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,320,000.00 135,125,829.00 (17,194,171.00) 88.71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur 3,690,000,000.00 3,623,282,139.00 (66,717,861.00) 98.19
Kewilayahan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 300,000,000.00 282,088,084.00 (17,911,916.00) 94.03
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
I

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,150,000.00 9,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290,850,000.00 272,938,084.00 (17,911,916.00) 93.84
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 390,000,000.00 389,004,000.00 (996,000.00) 99.74
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
II

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,150,000.00 9,150,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380,850,000.00 379,854,000.00 (996,000.00) 99.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350,000,000.00 347,862,800.00 (2,137,200.00) 99.39
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
III

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,075,000.00 8,075,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341,925,000.00 339,787,800.00 (2,137,200.00) 99.37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350,000,000.00 336,510,598.00 (13,489,402.00) 96.15
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
IV

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,700,000.00 11,700,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338,300,000.00 324,810,598.00 (13,489,402.00) 96.01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350,000,000.00 348,051,000.00 (1,949,000.00) 99.44
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
V

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,950,000.00 9,150,000.00 (1,800,000.00) 83.56


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339,050,000.00 338,901,000.00 (149,000.00) 99.96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 420,000,000.00 417,848,000.00 (2,152,000.00) 99.49
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
VI

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,550,000.00 8,550,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411,450,000.00 409,298,000.00 (2,152,000.00) 99.48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 130,000,000.00 121,964,759.00 (8,035,241.00) 93.82
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
I

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,000,000.00 114,964,759.00 (8,035,241.00) 93.47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,816,000.00 (184,000.00) 99.39
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
II

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 27,391,000.00 (184,000.00) 99.33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,637,250.00 (362,750.00) 98.79
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
III

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,625,000.00 2,425,000.00 (200,000.00) 92.38


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,375,000.00 27,212,250.00 (162,750.00) 99.41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,900,000.00 (100,000.00) 99.67
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
IV

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,625,000.00 2,625,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,375,000.00 27,275,000.00 (100,000.00) 99.63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 11 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,780,000.00 (220,000.00) 99.27
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
V

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 27,355,000.00 (220,000.00) 99.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola 30,000,000.00 29,840,000.00 (160,000.00) 99.47
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah
VI

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 27,415,000.00 (160,000.00) 99.42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 38,618,600.00 (1,381,400.00) 96.55
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,575,000.00 36,193,600.00 (1,381,400.00) 96.32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 39,952,000.00 (48,000.00) 99.88
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah II

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,575,000.00 37,527,000.00 (48,000.00) 99.87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 38,333,200.00 (1,666,800.00) 95.83
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah III

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,575,000.00 35,908,200.00 (1,666,800.00) 95.56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 140,000,000.00 135,097,000.00 (4,903,000.00) 96.50
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,925,000.00 5,925,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,075,000.00 129,172,000.00 (4,903,000.00) 96.34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 39,900,000.00 (100,000.00) 99.75
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah V

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,575,000.00 37,475,000.00 (100,000.00) 99.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40,000,000.00 39,964,900.00 (35,100.00) 99.91
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah VI

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,575,000.00 37,539,900.00 (35,100.00) 99.91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 27,288,000.00 (2,712,000.00) 90.96
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 24,863,000.00 (2,712,000.00) 90.17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,911,000.00 (89,000.00) 99.70
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 27,486,000.00 (89,000.00) 99.68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,729,450.00 (270,550.00) 99.10
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
III

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,625,000.00 2,425,000.00 (200,000.00) 92.38


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,375,000.00 27,304,450.00 (70,550.00) 99.74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,904,000.00 (96,000.00) 99.68
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
IV

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,625,000.00 2,625,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,375,000.00 27,279,000.00 (96,000.00) 99.65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 20,000,000.00 19,950,000.00 (50,000.00) 99.75
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,575,000.00 17,525,000.00 (50,000.00) 99.72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30,000,000.00 29,966,800.00 (33,200.00) 99.89
Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) WIlayah
VI

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,425,000.00 2,425,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,575,000.00 27,541,800.00 (33,200.00) 99.88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 100,000,000.00 95,861,698.00 (4,138,302.00) 95.86
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah I

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,000,000.00 88,861,698.00 (4,138,302.00) 95.55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 110,000,000.00 109,523,000.00 (477,000.00) 99.57
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103,000,000.00 102,523,000.00 (477,000.00) 99.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 150,000,000.00 149,609,000.00 (391,000.00) 99.74
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah III

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,000,000.00 142,609,000.00 (391,000.00) 99.73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 50,000,000.00 49,814,000.00 (186,000.00) 99.63
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah IV
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,100,000.00 45,914,000.00 (186,000.00) 99.60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 150,000,000.00 147,950,000.00 (2,050,000.00) 98.63
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah V

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,875,000.00 8,075,000.00 (1,800,000.00) 81.77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140,125,000.00 139,875,000.00 (250,000.00) 99.82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- 180,000,000.00 179,607,000.00 (393,000.00) 99.78
gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
WIlayah VI

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173,400,000.00 173,007,000.00 (393,000.00) 99.77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 253,000,000.00 252,255,100.00 (744,900.00) 99.71
dan Remaja

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Penyuluhan Kesehatan Anak dan Remaja 91,000,000.00 90,999,500.00 (500.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,000,000.00 90,999,500.00 (500.00) 100.00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 162,000,000.00 161,255,600.00 (744,400.00) 99.54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,980,000.00 13,980,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148,020,000.00 147,275,600.00 (744,400.00) 99.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 81,000,000.00 78,450,000.00 (2,550,000.00) 96.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 81,000,000.00 78,450,000.00 (2,550,000.00) 96.85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,900,000.00 20,900,000.00 0.00 100.00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,700,000.00 19,900,000.00 (1,800,000.00) 91.71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38,400,000.00 37,650,000.00 (750,000.00) 98.05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 Program Pengembangan Sistem Informasi 370,000,000.00 292,287,650.00 (77,712,350.00) 79.00
Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 Penyusunan Data Bse dan Laporan Capaian Kinerja 140,000,000.00 120,592,250.00 (19,407,750.00) 86.14
Program Kesehatan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,400,000.00 82,440,000.00 (8,960,000.00) 90.20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,600,000.00 38,152,250.00 (10,447,750.00) 78.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi 230,000,000.00 171,695,400.00 (58,304,600.00) 74.65
Kesehatan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,300,000.00 7,650,000.00 (10,650,000.00) 41.80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,300,000.00 164,045,400.00 (19,254,600.00) 89.50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28,400,000.00 0.00 (28,400,000.00) 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) (217,782,331,000.00) (50,515,771,782.00) 167,266,559,218.00 23.20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 265,874,585,000.00 261,617,785,076.00 (4,256,799,924.00) 98.40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 261,474,585,000.00 261,474,585,076.00 76.00 100.00
Sebelumnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 4,400,000,000.00 143,200,000.00 (4,256,800,000.00) 3.25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 48,092,254,000.00 47,853,626,551.00 (238,627,449.00) 99.50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 43,615,000,000.00 43,615,000,000.00 0.00 100.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 477,254,000.00 238,626,551.00 (238,627,449.00) 50.00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 100.00

PEMBIAYAAN NETTO 217,782,331,000.00 213,764,158,525.00 (4,018,172,475.00) 98.15

Pemalang, 31 December 2016


BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
xx
31 December 2016

DASAR HUKUM

da Kab.Pemalang No.1
un 2012
da Kab. Pemalang No. 3 Th
2
da Kab Pemalang No 03
un 2012
da Kab. Pemalang No. 2 Th
2
da Kab. Pemalang No. 4 Th
2

en Perimbangan Keuangan
No.S-831/PK/2012
Mendagri No.905/501/SJ
aturan Pemerintah No 69
un 2010
cember 2016
MALANG

DI

Halaman 96

Anda mungkin juga menyukai