Anda di halaman 1dari 72

Judul :

RENCANA KERJA (RENJA)


DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017

Buku ini disusun dan diterbitkan oleh


Sub Bagian Perencanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Jln. Mr. Iwa Kusumasomantri No. 12 Ciamis
Tlp. (0265) 771139
Fax (0265) 773828
Website : http://www.subagprogram.com
e-mail : dinkesciamis@ymail.com
2017©
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas perkenannya-


Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten
Ciamis Tahun 2017 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciamis di dalamnya berisi tentang Rencana
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Pagu Indikatif yang di butuhkan
untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun anggaran 2017, yang
diuraikan berdasarkan kelompok program (kegiatan) utama, penunjang
dan regular.
Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2017 sebagai penjabaran Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019.
Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua
pihak, baik Pemerintah,dunia usaha maupun masyarakat dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2017 di Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciamis
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusun Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2017, dan akhir
kata semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ciamis, Januari 2017


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIAMIS

H. ENGKAN ISKANDAR, drg., MM


PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19610601 198803 1 004

i
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................... i

Daftar Isi ...................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................ 3

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 5

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 ........................... 9

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan capaian Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ............................... 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis ................................................................................... 28

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis .......................................... 33

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................... 43

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................... 46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................... 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis .............................................................. 48

3.3 Program dan Kegiatan ..................................................... 54

ii
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 63

LAMPIRAN - LAMPIRAN

iii
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab.


Ciamis Tahun 2016 ............................................................. 10

Tabel 2.2 Data Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.


Ciamis Tahun 2016 ............................................................... 30

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan


Kesehatan Kabupaten Ciamis ........................................... 23

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Dinas


Kesehatan Kabupaten Ciamis ........................................... 35

Tabel 3.1 Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional


Kesehatan Kabupaten Ciamis ........................................... 47

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran


Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis ............................ 50

Tabel 3.3 Misi Rensta Dinas Kesehatan Kab. Ciamis


Tahun 2014-2019 .................................................................. 51

Tabel 3.4 Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Ciamis


Tahun 2017 .......................................................................... 59

iv
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental

dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja SKPD

merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah

terendah dan terkecil. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung

dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rencana

Kerja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dimulai dengan persiapan

penyusunan Rencana Kerja SKPD mengumpulkan dan mengolah data

menyajikan serta menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk

menentukan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD

sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan

review hasil evaluasi Rencana Kerja SKPD tahun lalu, yang didasarkan

1
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang didasarkan atas penalaahan usulan kegiatan

masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja

SKPD, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada

rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD

didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-

masing SKPD;

c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD bukan kegiatan yang berdiri

sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang

simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian

dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan

pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan

dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur

dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per

keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun

n+1.

2
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Keterkaitan Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD dan

Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

karena didalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya

hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya

seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan

masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKP

SKPD, KUAPPAS, dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2017 :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Undang-undang Nomor 25

Negara Republik Indonesia , Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem

perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang sistem

perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali dubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran

3
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan

keuangan pemerintah daerah pusat dan pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara

penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana

pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah

provinsi, dan pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi

Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

4
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pedoman

pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis Tahun 2017 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan

suatu kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada

tanggal 1 januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta

menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam

Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaraan SKPD. Sedangkan

tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis;

5
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang

diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program

prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan

disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Peraturan dan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan Sistematika Penulisan Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016.

6
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dan

capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Memuat realisasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis Tahun 2016 dalam kaitan

pencapaian Visi dan Misi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

Memuat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

Memuat Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.

Memuat Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

Masyarakat.

Memuat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

7
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Memuat Rumusan Kebijakan Kementerian Kesehatan

yang dijabarkan melalui Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis.

3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

Memuat Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai

serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2017.

3. 2 Program dan Kegiatan.

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis sebagai lembaga teknis daerah

yang membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan

tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang

kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

8
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN

2016 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIAMIS.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2016

dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi

keuangan yaitu sebesar 82,89% (Rp. 115.724.250.572,-) dari total dana

Rp. 139.609.611.148,-.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 43 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebanyak 12 (dua puluh dua)

indikator yang harus dicapai hingga tahun 2021.

Saat berlakunya SPM tersebut, Kabupaten Ciamis telah

menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor

440/Kpts.28-Huk/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Kesehatan di Kabupaten Ciamis. Terbitnya peraturan tersebut

diharapkan mendorong pemerintah daerah memenuhi kebutuhan

baik aspek pendanaan maupun operasional bidang kesehatan yang

mendukung terhadap pencapaian target kinerja SPM.

Realisasi anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan pada

Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

9
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Tabel 2.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2016

REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 02 1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.902.229.600 98,52 2.859.267.411 98,52


APBD
1 02 1 02 01 01 01 Penyedia Jasa Surat Menyurat 12 Bulan DKK 1.635.000 73,25 1.197.600 73,25
KAB.
Indikator Outcome :
Tersampaikannya informasi melalui Surat/Paket
APBD
1 02 1 02 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik 12 Bulan DKK - PKM 575.965.700 96,70 556.935.763 96,70
KAB.
Indikator Outcome :
Terpenuhinya Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet
APBD
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan DKK 54.000.000 100,00 54.000.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Terciptanya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor
APBD
1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan DKK 164.557.600 92,13 151.614.455 92,13
KAB.
Indikator Outcome :

APBD
1 02 1 02 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan DKK 65.329.000 99,92 65.278.400 99,92
KAB.

10
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Outcome :
Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
APBD
1 02 1 02 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan DKK 21.444.000 100,00 21.444.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Terpenuhinya Peralatan Listrik
APBD
1 02 1 02 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket DKK 270.150.000 96,38 260.382.413 96,38
KAB.
Indikator Outcome :
Lancarnya Administrasi kantor
APBD
1 02 1 02 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan 12 bulan DKK 15.990.000 100,00 15.990.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Tersedianya bahan bacaan surat kabar
APBD
1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan Makanan Minuman 12 Bulan DKK 577.589.000 99,98 577.456.000 99,98
KAB.
Indikator Outcome :
Lancarnya kegiatan penyediaan makanan dan minuman kantor
APBD
1 02 1 02 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan DKK 360.000.000 100,00 359.999.480 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Terkoordinasinya Program dan kegiatan
APBD
1 02 1 02 01 01 23 Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah 12 Bulan DKK 476.720.000 99,87 476.120.000 99,87
KAB.
Indikator Outcome :
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

11
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APBD
1 02 1 02 01 01 24 Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan 12 bulan PKM 318.849.300 100,00 318.849.300 100,00
KAB
Indikator Outcome :
Terpenuhinya Jasa Medik Puskesmas

2 1 02 1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.441.709.300 98,16 1.415.187.935 98,16
APBD
1 02 1 02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 1 paket DKK 33.096.700 100,00 33.096.700 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Tersedianya peralatan dan bahan pembersih serta perlengkapan kantor
APBD
1 02 1 02 01 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1 paket DKK 238.100.000 98,62 234.816.635 98,62
KAB.
Indikator Outcome :
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
APBD
1 02 1 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 12 bulan DKK 207.330.000 99,83 206.980.000 99,83
KAB.
Indikator Outcome :
Meningkatnya Kualitas Fisik Kantor
APBD
1 02 1 02 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan DKK - PKM 452.406.000 99,73 451.179.000 99,73
KAB.
Indikator Outcome :
Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas Operasional
APBD
1 02 1 02 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Paket DKK 10.500.000 100,00 10.500.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome :

12
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya Kenyamanan Kerja


APBD
1 02 1 02 01 02 30 Pemeliharan rutin/berkala Peralatan Kantor 12 bulan DKK-PKM 35.275.000 99,86 35.225.000 99,86
KAB.
Indikator Outcome :
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
APBD
1 02 1 02 01 02 46 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket DKK-PKM 300.000.000 99,86 299.568.000 99,86
KAB.
Indikator Outcome :
Terehabilitasinya Pos Gudang Farmasi

Gudang
1 02 1 02 01 02 54 Rehab Gedung Kantor DAK 1 unit 118.036.600 95,27 112.457.600 95,27
Farmasi

Indikator Outcome :
Terehabilitasinya Gudang Farmasi
1 02 1 02 01 02 56 Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis 1 Paket 46.965.000 66,78 31.365.000 66,78
Indikator Outcome :
Terfasilitasi Pengadaan Tanah Kabupaten Ciamis

1 02 1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.500.000 100,00 21.500.000 100,00
APBD
1 02 1 02 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Kegiatan DKK 21.500.000 100,00 21.500.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi Berbasis Aktual

13
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


1 02 1 02 01 06 328.421.000 99,79 327.721.000 99,79
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja APBD


1 02 1 02 01 06 01 1 Dokumen DKK 10.780.000 100,00 10.780.000 100,00
SKPD KAB.

Indikator Outcome :
Terlaporkannya Akuntabilitas Keuangan Semesteran secara Optimal
APBD
1 02 1 02 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Laporan Semes- DKK 5.690.000 100,00 5.690.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome : teran-prognosis
Meningkatnya sistem laporan keuangan semesteran
APBD
1 02 1 02 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan DKK 5.740.000 100,00 5.740.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome : LAKIP-CALK
Tersusunnya Dokumen Laporan Akhir Tahun (LAKIP, CALK)
APBD
1 02 1 02 01 06 13 Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan Kearsipan 1 Keg DKK 7.279.000 100,00 7.279.000 100,00
KAB.
Indikator Outcome :

Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Updating Kepegawaian,


Kearsipan dan Aset

APBD Lap. RKA/DPA dan


1 02 1 02 01 06 14 Penyusunan Perencanaan Program dan Keg. SKPD Perubahan DKK 47.167.000 100,00 47.167.000 100,00
KAB. 2
Musrenbang,pelatihan
Perencanaan,Penganggaran

Indikator Outcome :

14
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tersusunnya Dokumen RKA/DPA 2014 dan RKA/DPA Perubahan 2016

APBD
1 02 1 02 01 06 17 Penyediaan Administrasi Pengelola Keuangan 12 Bulan DKK 251.765.000 99,72 251.065.000 99,72
KAB.
Indikator Outcome :
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. 1 02 1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.062.190.800 83,91 7.603.812.846 83,91


APBD
1 02 1 02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 paket DKK 8.103.149.200 84,48 6.845.624.696 84,48
KAB.
Indikator Outcome : 37 Puskesmas
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
APBD
1 02 1 02 01 15 05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 12 Bulan DKK 959.041.600 79,06 758.188.150 79,06
KAB.
Indikator Outcome :
Meningkatnya pelayanan kefarmasian

1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - 69.490.598.612 80,84 80,84


56.177.392.995
DKK &
1 02 1 02 01 16 01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya APBN 12 Bulan 65.848.900 88,91 58.543.900 88,91
PKM

Indikator Outcome:
Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat
APBD
1 02 1 02 01 16 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 22 Sub Kegiatan DKK 223.977.950 99,99 223.962.950 99,99
KAB.

15
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Outcome :

Meningkatnya cakupan program upaya kesehatan keluarga (KIA,UKS


dan Usila)
APBD
1 02 1 02 01 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 37 Puskesmas DKK 438.022.500 90,59 396.788.000 90,59
KAB.
Indikator Outcome :

Terlayaninya Akreditasi Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan CJH dan


Kegawatdaruratan Dasar
APBD
1 02 1 02 01 16 18 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi 12 Bulan DKK 7.196.739.531 77,57 5.582.500.000 77,57
KAB.
Indikator Outcome :
Terlayananinya Jaminan Kesehatan Nasional & Askes
APBD
1 02 1 02 01 16 19 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 12 Bulan DKK 220.834.000 99,39 219.496.450 99,39
KAB.
Indikator Outcome :
terfasilitasinya biaya operasional kegiatan laboratorium
APBD
1 02 1 02 01 16 21 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi 12 Bulan DKK 46.186.551.581 81,26 81,26
KAB. 37.530.688.537
Indikator Outcome :
Terlayananinya Jaminan Kesehatan Nasional & Askes
APBD
1 02 1 02 01 16 22 Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda 12 Bulan DKK 2.188.569.600 98,89 2.164.234.525 98,89
KAB.
Indikator Outcome :
Terfasiltasinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar Quota
Jamkesmas (BPJS PBI)

Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa


1 02 1 02 01 16 24 DAK 12 Bulan DKK 709.054.550 75,57 535.831.000 75,57
Barat

16
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator Outcome :

Terfasiltasinya Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)


Provinsi Jawa Barat

1 02 1 02 01 16 25 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK 12 Bulan DKK 8.103.000.000 74,57 6.042.700.725 74,57
Indikator Outcome :
Terfasiltasinya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
APBD
1 02 1 02 01 16 26 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala 12 Bulan DKK 295.500.000 1,40 4.145.000 1,40
KAB.
Indikator Outcome :
Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Berkala
APBD
1 02 1 02 01 16 27 Jaminan Persalinan (Jampersal) 12 Bulan Pusksmas 1.862.500.000 76,77 1.429.846.850 76,77
KAB.
Indikator Outcome :
Terlaksananya Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)
APBD
1 02 1 02 01 16 28 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Dinas Kesehatan 12 Bulan Pusksmas 2.000.000.000 99,43 1.988.655.058 99,43
KAB.
Indikator Outcome :

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Dinas Kesehatan

1 02 1 02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 273.310.600 98,50 269.210.600 98,50
APBD
1 02 1 02 01 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 10 SMA DKK 90.106.400 99,83 89.956.400 99,83
KAB.
Indikator Outcome :

17
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar


Hidup Sehat
APBD
1 02 1 02 01 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat 5 Kegiatan DKK 119.288.200 97,69 116.538.200 97,69
KAB.
Indikator Outcome :
Meningkatnya Cakupan PHBS
APBD
1 02 1 02 01 19 06 Pengembangan Desa Siaga 4 Sub Kegiatan DKK 63.916.000 98,12 62.716.000 98,12
KAB.
Indikator Outcome :
Terlaksananya Pertemuan dan Evaluasi Cakupan Desa Siaga Aktif

1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 300.549.300 99,84 300.074.300 99,84


APBD
1 02 1 02 01 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 37 Puskesmas DKK 64.802.600 100,00 64.802.600 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Terlaksananya Review Bulan Penimbangan Balita (BPB) dan PSG
APBD DKK &
1 02 1 02 01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 100 Balita Gizi Buruk/Kurang 223.751.700 99,79 223.276.700 99,79
KAB PKM
Indikator Outcome: 111 Baduta Gakin
Menurunnya Prevalensi balita gizi buruk dan Meningkatnya status gizi
pada Balita Gakin

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,


APBD DKK &
1 02 1 02 01 20 03 gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A, dan 10 SMP/SMA 11.995.000 100,00 11.995.000 100,00
KAB PKM
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Indikator Outcome:
Terlacaknya Anemia Siswa SMP/SMA Pra Intervensi

18
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02 1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 233.138.800 97,34 226.937.650 97,34


APBD
1 02 1 02 01 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 37 Puskesmas DKK 233.138.800 97,34 226.937.650 97,34
KAB.
Indikator Outcome :
Terlaksananya Kegiatan Penyehatan Lingkungan

1 02 1 02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 437.848.350 97,66 427.605.700 97,66
APBD
1 02 1 02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 37 Puskesmas DKK - PKM 251.939.900 95,96 241.772.250 95,96
KAB.
Indikator Outcome :
Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit
APBD
1 02 1 02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi 37 Puskesmas DKK - PKM 98.018.450 100,00 98.018.450 100,00
KAB.
Indikator Outcome :
Meningkatnya cakupan imunisasi
APBD
1 02 1 02 01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 37 Puskesmas DKK - PKM 87.890.000 99,91 87.815.000 99,91
KAB.
Indikator Outcome :
Meningkatnya SKD

1 02 1 02 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 319.557.200 99,15 316.852.200 99,15


APBD
1 02 1 02 01 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 6 Profesi Kesehatan DKK 66.748.700 96,85 64.643.700 96,85
KAB.
Indikator Outcome :

19
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan


Kesehatan

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan APBD


1 02 1 02 01 23 03 6 Sub Kegiatan DKK 252.808.500 99,76 252.208.500 99,76
Kesehatan KAB.

Indikator Outcome :

Terlaksananya , Pengelolaan data Inventory, Pengelolaan SP3 ,


Pelatihan SIK, PMKDR dan Profil 2014

1 02 1 02 01 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 255.884.550 97,84 250.357.050 97,84

APBD DKK &


1 02 5 2 1 24 01 Pelayanan Operasi Katarak 100 Orang 80.550.000 100,00 80.550.000 100,00
KAB PKM
Indikator Outcome:
Meningkatnya kesehatan indra penglihatan dan produktifitas
Masyarakat Miskin
APBD
1 02 5 2 1 24 04 Pelayanan Sunatan Masal 100 Orang DKK 175.334.550 96,85 169.807.050 96,85
KAB
Indikator Outcome :
Terfasiltasinya Pelaksanaan sunatan massal

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan


1 02 1 02 01 25 36.492.739.200
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Jaringannya 29.144.679.435

Pajak
1 02 1 02 02 25 01 Pembangunan Puskesmas 1 Unit PKM 2.000.140.000 99,29 1.986.020.100 99,29
Rokok
Indikaor Outcame

20
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Pembangunan/Relokasi Puskesmas


Pajak
1 02 1 02 02 25 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Unit PKM 227.164.400 99,83 226.774.400 99,83
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Pembangunan/Relokasi Puskesmas Pembantu
APBD
1 02 1 02 02 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling 3 Unit PKM 1.512.410.200 98,64 1.491.793.200 98,64
KAB
Indikaor Outcame
Terlaksananya Pengadaan Ambulans Transportasi
APBD
1 02 1 02 02 25 11 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas rawat inap 1 Unit PKM 3.619.697.800 82,00 2.968.316.800 82,00
KAB
Indikator Outcome :
Meningkatnya Status Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan
1 02 1 02 02 25 34 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Pembantu DAK 2 Unit PKM 1.433.350.800 99,05 1.419.693.000 99,05
Indikator Outcome :
Terfasilitasinya rehab Puskesmas Pembantu
1 02 1 02 02 25 33 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas rawat Inap DAK 2 Unit PKM 3.549.439.000 34,28 1.216.885.900 34,28
Indikator Outcome :
Terfasilitasinya rehab Puskesmas rawat Inap
1 02 1 02 02 25 34 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas DAK 2 Unit PKM 5.629.160.800 54,44 3.064.364.300 54,44
Indikator Outcome :
Terfasilitasinya rehab Puskesmas
1 02 1 02 02 25 42 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Paramedis DAK 2 Unit PKM 3.258.613.600 80,05 2.608.377.500 80,05
Indikator Outcome :

21
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terfasilitasinya rehab Puskesmas


Pajak
1 02 1 02 02 25 43 Pembangunan Poskesdes 1 Unit PKM 171.164.400 98,04 167.808.000 98,04
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Pembangunan/Relokasi Poskesdes
1 02 1 02 02 25 44 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas DAK 1 Unit PKM 4.816.935.200 81,40 3.921.069.226 81,40
Indikator Outcome :
Terpenuihnya sarana dan prasarana Puskesmas
Pajak
1 02 1 02 02 25 58 Rehabilitasi Poskesdes 4 Unit PKM 347.057.600 99,74 346.147.600 99,74
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Rehabilitasi Poskesdes
Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
1 02 1 02 02 25 67 Ban Prov 25 Paket DKK 1.312.072.000 100,00 1.312.072.000 100,00
Puskesmas/Pustu dan Poskesdes
Indikator Outcome :

Terlaksananya Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana


Puskesmas/Pustu dan Poskesdes

Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas rawat Pajak


1 02 1 02 02 25 68 1 Unit PKM 2.538.665.200 96,90 2.459.909.750 96,90
inap Rokok

Indikaor Outcame

Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi


Puskesmas rawat inap
Pajak
1 02 1 02 02 25 69 Rehabilitasi Puskesmas rawat inap 1 Unit PKM 1.123.329.000 92,24 1.036.185.200 92,24
Rokok
Indikaor Outcame

22
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas rawat inap


Pajak
1 02 1 02 02 25 70 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Paramedis 1 Unit PKM 204.764.400 99,86 204.484.400 99,86
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Paramedis
Pajak
1 02 1 02 02 25 71 Pengadaan Ambulance Transportasi 3 Unit PKM 833.027.600 98,83 823.243.600 98,83
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Pengadaan Ambulance Transportasi
Pajak
1 02 1 02 02 25 72 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 4 Paket PKM 1.923.335.800 99,84 1.920.199.909 99,84
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
Pajak
1 02 1 02 02 25 73 Pengadaan Meubeulair 1 Unit PKM 469.328.800 96,75 454.098.550 96,75
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Meubeulair
Pajak
1 02 1 02 02 25 74 Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Unit PKM 323.082.600 98,57 318.464.600 98,57
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pajak
1 02 1 02 02 25 75 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 7 Unit PKM 1.200.000.000 99,90 1.198.771.400 99,90
Rokok
Indikaor Outcame
Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

23
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
REALISASI
JUMLAH
SUMBER LOKASI
NO KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
BIAYA KEGIATAN
(Rp.)
FISIK
(Rp) %
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah


1 02 1 02 01 26 17.999.981.086 90,74 90,74
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 16.333.698.700

1 02 1 02 01 26 57 Penyusunan Study Kelayakan dan Master Plan RSU DBHCHT 2 Paket DKK 385.218.186 2,07 7.978.500 2,07
Indikator Outcome :
Tersedianya Dokumen Study Kelayakan dan Master Plan RSU
1 02 1 02 01 26 63 Penyusunan DED RSU Ban Prov 1 Paket DKK 1.555.998.500 36,13 562.111.500 36,13
Indikator Outcome :
Terlaksananya DED RSU

1 02 1 02 01 26 66 Pembangunan Rumah Sakit Type C Kawali Ban Prov 1 Paket DKK 16.000.000.000 98,20 98,20
15.712.591.200
Indikator Outcome :
Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Type C Kawali
1 02 1 02 01 26 67 Review Study Kelayakan Ban Prov 1 Paket DKK 58.764.400 86,82 51.017.500 86,82
Indikator Outcome :
Terlaksananya Review Study Kelayakan

1 02 1 02 01 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 49.952.750 100,00 49.952.750 100,00

Pengawasan, Pengendalian dan Keamanan dan Kesehatan Makanan APBD


1 02 1 02 01 31 01 50 PIRT DKK 49.952.750 100,00 49.952.750 100,00
Hasil Industri rumah tangga KAB.

Indikator Outcome :
Meningkatnya kesehatan makanan dan minuman

TOTAL 139.609.611.148 82,89 115.724.250.572 82,89

24
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah di susun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawab

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan Kabupaten Ciamis ini menyajikan dasar pengukuran

kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang

telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui

tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator kinerja

25
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan

meliputi (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat

(Benefit) dan Dampak (Impact). Indikator-Indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan

Indikator lainya.

Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator

Kinerja Kegiatan. Pengukuran Ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja.

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2017

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2017 dengan jumlah

total anggaran Rp. 84.865.503.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar

Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Terurai dalam 15 Program dan 70 kegiatan, diharapkan keberhasilan

kinerja mencapai 100% atau dengan kata lain lebih baik lagi dari

pencapaian tahun 2016, baik realisasi keuangan maupun realisasi

fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja

terhadap progam maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada

26
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun

2017, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis masih menghadapi hambatan / kendala yang meliputi:

A. Organisasi

Struktur Organisasi mengenai Tugas pokok dan fungsi Sekretariat

Bidang yang masih statis, jika dibandingkan dengan dinamika

pembangunan kesehatan yang senantiasa berkembang.

B. Sumber Daya Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis proporsi penyebaran

dan pemerataan tenaga kesehatan belum sesuai standar.

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kualitas sarana pelayanan dasar (Aspek Fisik) Puskesmas, Pustu

di beberapa wilayah masih belum memenuhi standar yang

dipersyaratkan.

D. Anggaran

Proporsi anggaran kesehatan masih di bawah regulasi yang di

amanatkan, selain hal tersebut adanya Dana Bantuan yang

belum ada pencairan di Triwulan IV Tahun 2016, sehingga

mengganggu jalannya program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan maupun di UPTD Kesehatan Puskesmas.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan

tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

dengan perbaikan kinerja, sarana, rencana strategi bisnis, tata kelola

keuangan, pelaksanaan SPM, serta pemenuhan SDM kesehatan

27
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
melalui akreditasi dan penerapan BLUD secara bertahap, penguatan

upaya promotif dan preventif melalui integrasi kegiatan BOK,

Jampersal dan JKN terutama untuk memperkuat inovasi kegiatan

prioritas daerah di bidang kesehatan, meningkatkan kualitas sanitasi

dasar keluarga dalam mewujudkan lingkungan sehat dengan

pendekatan pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi kegiatan

perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui

kegiatan Ciamis Waluya, serta advokasi untuk penguatan komitmen

KEMENKES RI dalam implementasi kebijakan pembangunan

kesehatan.

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabuapten Ciamis 2014-

2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

maka strategi yang di terapkan adalah: ”Masyarakat Ciamis Mandiri

Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019”. Kebijakan yang

ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah: ”Meningkatkan

kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

bermutu, merata dan terjangkau, Meningkatkan kualitas lingkungan

bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum, Meningkatkan

promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

kesehatan, Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan

kesehatan”.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan capaian kinerja

sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan

28
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu satu tahun anggaran, baik

penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

startegis. Secara keseluruhan sasaran-sasaran yang ditetapkan

sampai bulan akhir tahun anggaran dapat dikatakan tercapai.

Pengukuran Kinerja kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

pedoman telah ditentukan dan tidak lepas dari rencana strategis

yang disusun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja umumnya

baru sampai pada tahapan Output. Hal ini disebabkan penyusunan

laporan kinerja merupakan hasil kinerja satu tahun dimana pada

tahapan Outcome, Benefit dan Impact. Analisis Efesiensi Kinerja setiap

kegiatan masih belum dapat dijelaskan karena untuk kegiatan yang

dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis hampir seluruhnya

belum mempunyai anggaran. Kegiatan sebagian besar hanya

bersifat pelayanan dengan mengambil biaya dari anggaran rutin

dan masih perlu ditingkatkan dalam anggaran dan pelaksanaan

program kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis didukung oleh personil baik langsung maupun

tidak langsung yang terdiri dari :

29
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Tabel 2.2
Data Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Jumlah
No. Jenis Ketenagaan Jumlah Ket.
PTT P3K
ASN
Provinsi Pusat
1 Dokter Umum 52 4 1 57

2 Dokter Gigi 9 9

3 Apoteker 6 1 7
Tenaga Kesehatan
4 37 1 38
Masyarakat
5 Epidemiologi Kesehatan 10 10

6 Promosi Kesehatan 0

7 Bidan 290 109 1 400

8 Perawat 292 1 293

9 Sanitarian 32 1 33

10 Nutritionist 25 25

11 Perawat Gigi 53 53

12 Farmasi 14 3 17

13 Analis Kesehatan 20 2 22

14 Tenaga Teknisi Medis 2 2


Tenaga Kesehatan
15 9 9
Lainnya
16 Tenaga Non Kesehatan 216 216

JUMLAH 1.067 119 5 1.191


sumber : Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkes Ciamis

30
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Jumlah PTT Pusat Jumlah PTT Provinsi Jumlah ASN

Tenaga Non Kesehatan 216


Tenaga Kesehatan Lainnya 9
Tenaga Teknisi Medis 2
Analis Kesehatan 2 20
Farmasi 3 14
Perawat Gigi 53
Nutritionist 25
Sanitarian 1 32
Perawat 1
292
Bidan 1 109 290
Promosi Kesehatan

Epidemiologi Kesehatan 10
Tenaga Kesehatan Masyarakat 1
37
Apoteker 1
6
Dokter Gigi 9
Dokter Umum 14
52
0 50 100 150 200 250 300 350

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Tugas Pokok

Dinas Kesehatan adalah Membantu Bupati Ciamis dalam melaksanakan

tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi:

A. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesehatan Sesuai Dengan

Kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Berlaku.

B. Penyusunan Perumusan dan Penjabaran Kebijakan Teknis pelayanan

Kesehatan dasar, Rujukan dan Khusus.

31
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
C. Pembinaan dan Pengawasan Kefarmasian, makanan dan minuman,

serta pegobatan Tradisional.

D. Pembinaan, pengdayagunaan dan pengembangan Sumbe Daya

Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Gizi.

E. Pembinaan Promosi Kesehatan meliputi Kegiatan penyuluhan

kesehatan, Kesehatan Keluarga, Gizi serta pembinaan Penyehatan

lingkungan.

F. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengadilan, Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Kesehatan.

G. Pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit,

penanggulan wabah dan kejadian luar biasa (KLB).

H. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan Kesehatan,

pengelolaan data dan informasi Kesehatan serta penelitian dan

pengembangan kesehatan.

I. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Tabel 2.3
PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET


STRATEGIS TAHUN 2017
1 Meningkatnya 1.1 Indeks kesehatan
derajat 1.2 Usia Harapan Hidup 68.12 tahun
kesehatan (UHH)
Masyarakat 1.3 Angka Kematian Bayi 174 kasus
(AKB)
1.4 Angka Kematian Ibu ≤15 Kasus
(AKI)
1.5 Angka Balita Gizi Buruk 113 kasus

32
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini,

maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis antara lain :

a. Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit new

emerging disease, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik

nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana Pemerintah,

pengurangan anggaran pusat, deregulasi diberbagai perijinan

dan bidang pembangunan, masih lemahnya program kegiatan

pemberdayaan masyarakat, kerusakan dan pencemaran

lingkungan hidup.

b. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),

meskipun selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung

menurun. Penanganan kasus/prevalensi Gizi buruk sudah

seluruhnya ditangani tetapi belum berkesinambungan.

c. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (multiple

burden of desease) atau munculnya penyakit lain, kejadian luar

biasa serta penyakit tidak menular yang berkontribusi terhadap

kesakitan dan kematian.

d. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, stake holder ,

aparatur pemerintah dalam mempraktekan 10 Indikator PHBS

Tatanan Rumah Tangga.

e. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih

relatif rendah, terutama untuk masyarakat miskin serta

33
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
masyarakat di daerah terpencil/sulit terjangkau pemenuhan

kebutuhan medis dan daerah perbatasan.

f. Belum optimumnya pemenuhan dan akses masyarakat

terhadap sanitasi dasar.

g. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk

Global Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat

h. Belum sinambungnya pemeliharaan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan yang berdampak terhadap kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat.

i. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan

hasil kajian dan analisis.

34
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2017-2021

TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi PKM 7 9 9 9 -
2 Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas BLUD PKM 5 32 - - -
3 SDM Kesehatan Puskesmas Sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 % 85 86 87 88 89
4 Puskesmas Yang Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 100 100 100 100 100
5 Cakupan Legal Aspek Profesi Tenaga Kesehatan % 76 77 78 79 80
6 Cakupan Tenaga Kesehatan Teladan Profesi 5 5 5 5 5
7 Meningkatnya Jumlah SDM Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Orang 3 3 4 4 5
8 Jumlah Rumah Sakit Yang terakreditasi RS 1 2 - - 1
9 Tersedianya Obat Esensial di sarana pelayanan kesehatan dasar % 86 87 88 89 90
10 Ketersediaan Obat PPK 1 (Puskesmas) % 81 82 83 84 85
11 Cakupan K4 % 92,5 92,75 93 93,25 93,5
12 Cakupan Ibu Hamil dapat Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet % 92,5 92,75 93 93,25 93,6
13 Cakupan Linfaskes (Persalinan di Fasilitas Kesehatan) % 97 97,1 97,2 97,3 97,4
14 Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri (PKO) % 98 98,5 99 99,5 100
15 Cakupan Penanganan komplikasi neonatus (PKN) % 93 93,25 93,5 93,75 94
16 Cakupan N3 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25
17 Cakupan Kunjungan Bayi % 87 87,25 87,5 87,25 88

35
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
18 Cakupan Kunjungan Balita % 88 88,5 89 89,5 90
19 Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) % 75 75,25 75,5 75,75 76
20 Cakupan Lansia mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 20 40 60 70 75
21 Cakupan Penduduk Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining sesuai standar % 20 40 60 70 75
22 Jumlah Kematian Ibu kasus 15 15 15 15 15
23 Jumlah Kematian Bayi kasus 174 173 172 171 170
24 Balita Gizi Buruk Kasus 134 133 132 131 130
25 Cakupan K1 % 94,5 95,5 96,5 97,5 98,5
26 Cakupan Pelayanan Nifas (KF3) % 97,5 97,6 97,7 97,8 97,9
27 Cakupan Vitamin A Nifas % 98,5 98,75 99 99,25 99,5
28 Cakupan N1 % 98,25 98,5 98,75 99 99,25
29 Cakupan Bayi Baru Lahir dapat IMD % 79 79,5 80 80,5 81
30 Cakupan Bayi Kurang dari 6 bulan dapat ASI Ekslusif % 85 85,25 85,5 85,75 86
31 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 1 % 100 100 100 100 100
32 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 % 20 30 40 50 60
33 Cakupan Penjaringan Anak Kelas 10 % 20 30 40 50 60
34 Cakupan Pelayanan UKGS % 82 84 86 88 90
35 Cakupan Pelayanan UKGMD % 68 89 70 72 75
36 Cakupan Remaja Putri Dapat Tablet Tambah Darah % 71 72 73 74 75
37 Cakupan Puskesmas Mampu PKPR % 17 19 20 22 24
38 Cakupan Puskesmas Santun Lansia PKM 7 8 9 10 11

36
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
39 Cakupan Pelayanan di Pusbila % 7 10% 15% 20% 25%
40 Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Kel. Lansia % 70 75% 80% 85% 90%
41 Cakupan Home Care % 10 15% 15% 20% 25%
42 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100
43 Cakupan Pemberian MP-ASI Pada anak usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin % 25 15,5 16 16,5 17
44 Cakupan Balita Kurus mendapat makanan tambahan % 24,5 24,75 25 25,25 25,5
45 Cakupan Bumil KEK dapat makanan tambahan % 83 83,25 83,5 83,75 84
46 Cakupan Rumah Tangga Konsumsi Garam Ber Yodium % 96 96,5 97 97,5 98
47 Jumlah balita naik BB (N/D) % 75 75,5 76 76,5 77
48 Jumlah balita ditimbang (D/S) % 88 88,5 89 89,5 90
49 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (Strata % ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
Pertama/Yankesdas)
50 Pembiayaan jaminan Kesehatan Masyarakat miskin % 100 100 100 100 100
51 Penderita DBD yang ditangani % 100 100 100 100 100
52 Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk per/100.000 48 47 46 45 44
53 Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita % 100 100 100 100 100
54 Cakupan penemuan penderita diare semua umur % 100 100 100 100 100
55 Peresentase ODHA dirujuk untuk mendapatkan ARV % 65,2 70 80 90 100
56 Presentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar % 20 40 60 70 75
57 Presentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai % 20 40 60 70 75
standar
58 Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar % 90 90 90 90 90

37
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
59 Presentase Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan % 20 40 60 70 75
pelayanan sesuai standar
60 Jumlah dan persentase ODHA di Screening TB % 66,67 70 80 90 100
61 Kasus gigitan hewan tersangka rabies yang ditangani sesuai tatalaksana % 100 100 100 100 100
penanganan kasus
62 Angka Cacat tingkat 2 penderita kusta per 1.000.000 penduduk Juta <5/1 <3/ <2/ <1/ <1/
1 juta 1juta 1juta 1juta
63 Persentase Desa / Kelurahan yang mencapai UCI % 92 94 95 96 97
64 Penemuan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 % 100 100 100 100 100
tahun
65 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan % 100 100 100 100 100
epidemiologi < 24 jam
66 Cakupan penemuan penderita baru TB % 51 60 74 90 90
67 Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan tes HIV sesuai standar % 60 70 80 90 100
68 Persentase WNI usia 15 - 59 thn yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai % 20 40 60 70 75
standar
69 Persentase WNI usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai % 20 40 60 70 75
standar
70 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) % 95 95 95 95 95
71 BUMIL TT 1+ % 90 90 90 90 90
72 BUMIL TT 2+ % 85 85 85 85 85
73 Cakupan Booster Pentavalent pada usia 18 bulan % 65 70 80 85 90
74 Cakupan Booster campak pada penderita usia 24 bulan % 55 60 70 80 90
75 Cakupan BIAS campak/MR pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95
76 Cakupan BIAS DT pada anak kls 1 SD % 95 95 95 95 95

38
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
77 Cakupan BIAS pada anak kls 2 dan 3 SD % 95 95 95 95 95
78 Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu % 20 40 60 80 100
79 Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Posbindu % 20 40 60 80 100
80 Akses Air Bersih % 80,7 80,8 80,9 81 81,1
81 Akses jamban % 70,1 70,2 70,3 70,4 70,5
82 Cakupan Desa yg dibina dalam penerapan STBM % 53 54 55 56 57
83 Persentase TPM yang dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9
84 Cakupan TPM yg memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24
85 Cakupan TTU dibina % 76,5 76,6 76,7 76,8 76,9
86 Cakupan TTU Memenuhi Syarat % 20 21 22 23 24
87 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Yang Memiliki Sertifikat RITP 50 50 50 50 50
88 Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri % 15 30 45 60 75
89 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100
90 PHBS Rumah Tangga Kategori Sehat % 65 70 75 80 85
91 UKBM Posyandu aktif (POSYANDU Strata MANDIRI) % 55 60 65 70 75
92 Peningkatan Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS pada kelompok % 73 74 75 76 77
usia 15-24 tahun
93 Cakupan ketersediaan profil kesehatan tingkat puskesmas % 100 100 100 100 100
94 Puskesmas Melaksanakan Pelaporan Terpadu melalui E-Puskesmas % 100 100 100 100 100
95 Puskesmas Menyampaikan Data Inventory % 100 100 100 100 100
96 Terlaksananya Operasi Katarak bagi masyarakat miskin org 90 90 90 90 90

39
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TARGET
NO URAIAN SATUAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
97 Terlaksananya Sunatan Masal bagi masyarakat miskin org 200 200 200 200 200
98 Cakupan Level 1 Pelayanan yang harus diberikan gawat darurat di sarana % 100 100 100 100 100
kesehatan (RS)

40
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam melakukan telaahan terhadap rancangan awal

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan tahun 2017 dilakukan

perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas

Kesehatan tahun 2014 sampai dengan 2019 dan juga tingkat

kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan

identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk

setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah

Kabupaten Ciamis berupa rancangan awal RKPD.

Review ini sangat diperlukan dimana untuk mendapatkan

formulasi program dan kegiatan yang tepat berdasarkan

perbandingan antara kebijakan Pemerintah Daerah dan

kebutuhan terhadap program dan kegiatan berdasarkan

kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Masyarakat.

Prioritas Pembangunan Kesehatan tahun 2017 ditetapkan

dengan memperhatikan isu-isu strategis sebagaimana tersebut

diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran

sumber daya kesehatan.

43
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
b. Peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular

yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.

c. Belum teratasinya permasalahan Gizi secara menyeluruh.

d. Masih adanya kasus kematian Ibu dan Kematian Bayi meskipun

secara kuantitas menurun dari tahun ke tahun.

e. Kesadaran tehadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

baik masyarakat maupun aparatur pemerintah masih

dibawah target yang diharapkan.

f. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang

kesehatan, belum sepenuhnya menempatkan masyarakat

sebagai subjek pembangunan kesehatan.

g. Ancaman bencana alam, bencana buatan manusia termasuk

Global Warming yang berdampak pada kesehatan

masyarakat.

h. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar relatif masih di

bawah target baik skala regional maupun nasional.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelahaan usulan program pada sub bab ini menguraikan

kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang

merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan

dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan

sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2017,

yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis.

44
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para

pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan

Asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian

lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Bahwa Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kabupaten

Ciamis tahun 2017 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan tahun

2014-2019 dengan mempertimbangkan usulan-usulan hasil

musrenbang tahun 2016 sekaligus melihat kinerja pembangunan

yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu

strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor.

Dengan demikian maka usulan Program dan Kegiatan Dinas

Kesehatan tahun 2017 diharapkan berdampak pada penurunan

AKI, AKB, Gizi buruk, meningkatnya UHH, akses terhadap sanitasi

dasar dan desa siaga aktif.

Program dan kegiatan yang bersumber masyarakat disusun

dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD baik dari segi penjelasan kesehatan tersebut

maupun pada saat melakukan rekapitulasi program dan kegiatan

bersumber masyarakat.

45
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan Kebijakan Nasional untuk menganalisis Kebijakan

Nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada

arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam

RPMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal),

yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional tahun 2014 yang terkait dengan pembangunan seperti

reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,

penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim

investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan

bencana daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,

kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan

keamanan.

Selain prioritas tersebut terdapat juga 3 fokus program yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu :

a. Program Pro Rakyat;

b. Program Keadilan Untuk Semua;

c. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (SDG’s).

Pembangunan Kesehatan yang berhasil guna dan berdaya

guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan

pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi

46
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
kesehatan yang di dukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu

pengetahuan dan teknologi serta hukum kesehatan.

Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Keterkaitan kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

No. Kebijakan
Kabupaten Provinsi Nasional
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan Program standarisasi Peningkatan jumlah
kesehatan dasar bagi Bumil, pelayanan kesehatan dan kualitas
balita dan lansia puskesmas
2 Meningkatkan pelayanan Program upaya Meningkatkan jumlah
perbaikan Gizi kehatan masyarakat dan kualitas SDM
kesehatan
3 Meningkatkan pelayanan Program promos Sitem jaminan
kesehatan dasar, rujukan kesehatan dan kesehatan untuk
dan penunjangannya pemberdayaan penduduk miskin
masyarakat
4 Meningkatkan pelayanan Program Sosialisasi kesehatan
preventif dan kuratif lingkungan dan pola
kesehatan hidup sehat
5 Meningkatkan kesehatan Program pelayanan Pendidikan
lingkungan dan sanitasi kesehatn anak balita kesehatan sejak usia
dasar dini
6 Meningkatkan promosi Program pelayanan Pemerataan dan
kesehatan dan kesehatan ibu kualitas pelayanan
pemberdayaan masyarakat melahirkan dan anak kualitas kesehatan
di bidang kesehatan dasar
7 Meningkatkan pelayanan Program peningkatan
kefarmasiaan dan sarana sarana dan
kesehatan. prasarana kesehatan
8 Penyediaan pembiayaan
dan jaminan kesehatan
sumber : RPJMD Kab. Ciamis 2009-2016, RPJMD Prov. Jabar 2010-2016 dan RPJMN 2010
- 2014.

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka sebagai

47
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan telah

menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2017.

Rencana kerja Dinas kesehatan merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagi program

permbangunan kesehatan yang dilaksanakan langsung oleh

kementrian kesehatan untuk kurun waktu tahun 2017, dengan

penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Standar

Pelayanan Minimal (SPM), dan Sustainable Development Goals

(SDG’s).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan

pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan

bahkan terkadang tidak terduga. oleh sebab itu pembangunan

kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika

kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan

lingkunagn , kemajuan ilmu penegtahuan dan teknologi, serta

globalisasi demokratisasi dengan semangat kemitran, kerjasama

lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Ciamis

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BAPPEDA

Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019.

48
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
• Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2. Menurunkan jumlah balita gizi buruk dan memeberikan pelayanan

gizi pada balita BGM

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk yang berperilaku

hidup sehat dan

4. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi

5. Meningkatakan jangkauan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya tenaga

kesehatan dalam memeberi pelayanan yang bermutu.

• Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya,

berdasrkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan

dicapai selama 5 (lima) tahun ke delapan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi bumil, balita dan

lansia;

2. Meningkatkan pelayanan perbaikan gizi

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar rujukan dan

penunjangannya

4. Meningkatkan pelayanan preventif dan kuratif kesehatan

5. Meningkatkan kesehatan lingkunan dan sanitasi dasar

6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan

49
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
7. Meningkatkan pelayanan kefarmasian dan sarana kesehatan

8. Penyedian pembiayaan dan jaminan kesehatan

9. Kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya.

Tabel 3. 2.
Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan pelayanan 1. Harapan Hidup: 68,12 tahun


kesehatan bagi ibu dan bayi,
keluarga berncana, kesehatan usia
lanjut dan pelayanan obstetric dan
neonatal emergency dasar dan
komprehensif

50
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Tabel 3.3
MISI RENSTA DINAS KESEHATAN KAB. CIAMIS TAHUN 2014-2019

TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN


NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
VISI : Masyarakat Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun 2019

MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau

1 Meningkatkan kualitas dan 1 Pelayanan kesehatan lebih 1 Meningkatkan kualitas dan 1 Peningkatan penyediaan
akses pelayanan kesehatan menitikberatkan pada akses pelayanan anggaran publik sektor
dasar dan rujukan yang upaya promotif dan kesehatan dasar dan kesehatan, khususnya bagi
bermutu, merata dan preventif, dibanding kuratif rujukan yang bermutu, masyarakat kurang mampu
terjangkau dan rehabilitative merata dan terjangkau
2 Pelayanan Kesehatan
disetiap sarana kesehatan
dan jaringannya memenuhi
standar mutu
3 Tersedianya obat essensial
dan alat kesehatan dasar
4 Setiap bayi, anak, ibu hamil
dan kelompok masyarakat
risiko tinggi terlindungi dari
penyakit
5 Setiap orang miskin
mendapat pelayanan
kesehatan yang bermutu
Misi 2 : Meningkatkan serta mendorong kesadaran individu, keluarga serta masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri

51
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
2 Meningkatkan kualitas 1 Meningkatnya upaya 1 Meningkatkan kualitas Meningkatkan Perilaku Hidup
lingkungan bersih melalui masyarakat untuk menjaga lingkungan bersih melalui Bersih dan Sehat pada
sanitasi dasar kualitas sarana air bersih, sanitasi dasar dan sanitasi tingkat Rumah Tangga
jamban keluarga dalam umum
mewujudkan lingkungan
sehat
2 Meningkatnya upaya
masyarakat dalam
pemenuhan produksi dan
konsumsi makanan dan
minuman yang memenuhi
persyaratan.
Misi 3 : Menggali potensi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

1 Meningkatkan promosi dan 1 Seluruh Desa menjadi Desa 1 Meningkatkan promosi Peningkatan kesadaran
pemberdayaan masyarakat Siaga Aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang
dalam pembangunan masyarakat dalam kesehatan
kesehatan pembangunan kesehatan
2 Seluruh masyarakat
berperilaku hidup bersih dan
sehat
3 Meningkatnya kektifan UKBM
(Usaha Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat).
4 Seluruh Sekolah melakukan
upaya promosi kesehatan
5 Posyandu menjadi model
posyandu integrative

52
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
NO
URAIAN SASARAN URAIAN STRATEGI KEBIJAKAN
Misi 4 : Mengutamakan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

1 Meningkatkan kebijakan dan 1 Tersedianya sistem informasi 1 Meningkatkan kebijakan dan Pemenuhan kebutuhan
manajemen pembangunan kesehatan berdasarkan manajemen pembangunan tenaga kesehatan baik
kesehatan data yang valid dan reliable kesehatan secara kualitas maupun
secara kuantitas
2 Tersosialisasikannya dan
terlaksananya Sistem
Kesehatan Kabupaten
Ciamis (SKKC)

53
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Ciamis dalam

melaksanakan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kesehatan

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu

“Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”, dan sesuai

dengan Visi Dinas kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 yaitu

“Masyarakat Ciamis Mandiri Hidup Sehat di Lingkungan yang Sehat Tahun

2019”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis tahun 2017 terdiri dari:

Urusan Wajib:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

3) Distribusi Obat dan E-Logistik

4) Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan

Jaringannya.

2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

4) Peningkatan Kapasitas Laboratorium

54
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi

6) Jaminan Kesehatan Peserta Jamkesda

7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

8) Pelayanan Kesehatan Berkala

9) Jaminan Persalinan (Jampersal)

10) BOK UKM Kabupaten

11) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

12) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

13) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1) Pengemabangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

2) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

3) Pengembangan Desa Siaga

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

2) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

3) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2) Peningkatan Immunisasi

55
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
3) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular

5) Pelayanan Kesehatan Jiwa

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

2) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

3) Pembangunan Data dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1) Pelayanan Operasi Katarak

2) Pelayanan Sunatan Massal

9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1) Pengadaan Puskesmas Keliling

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

10. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1) Penyusunan DED RSU

11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.

1) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah tangga.

NON URUSAN :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

56
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Kegiatan :

1) Penyediaan Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6) Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9) Penyediaan Makan dan Minuman

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11) Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah

12) Penyediaan Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Perlatan Gedung Kantor

3) Pengadaan Perlengkapan Kantor

4) Pengadaan Peralatan Kantor

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

57
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4) Penyusunan Data Updating Kepegawaian dan Kearsipan

5) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD

6) Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan.

7) Pengelolaan Aset daerah

8) Pengelolaan Data dan Informasi SKPD

Uraian kegiatan dari masing-masing program dapat di lihat pada tabel

berikut:

58
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Tabel 3.4
Program Dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2017

Urusan/ Bidang Urusan


KODE JUMLAH
Pemerintahan Daerah dan SUMBER DANA
PROG (Rp.)
Program/ Kegiatan
1 2 3 4
TOTAL ANGGARAN 84.865.503.000
0101 Program Pelayanan Administrasi 2.704.660.700
Perkantoran
010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.575.000 APBD
010102 Penyediaan jasa komunikasi 610.885.000 APBD
sumber daya air dan listrik
010108 Penyediaan Jasa kebersihan 54.000.000 APBD
Kantor
010110 Penyediaan Alat Tulis Kantor 119.024.000 APBD
010111 Penyediaan barang cetakan dan 64.247.000 APBD
penggandaan
010112 Penyediaan komponen listrik/ 95.370.000 APBD
penerangan bangunan kantor
010115 Penyediaan bahan bacaan dan 15.300.000 APBD
perundang - undangan
010117 Penyediaan Makanan Minuman 837.651.000 APBD
010118 Rapat-rapat koordinasi dan 390.475.400 APBD
Konsultasi ke Luar Daerah
010123 Rapat-rapat koordinasi dan 190.885.000 APBD
Konsultasi dalam Daerah
010124 Penyediaan Jasa Tindakan 325.248.300 APBD
Pelayanan Kesehatan
0102 Program Peningkatan Sarana dan 929.801.400
Prasarana Aparatur
010207 Pengadaan Perlengkapan Gedung 54.540.300 APBD
Kantor
010209 Pengadaan Peralatan gedung 124.150.000 APBD
kantor
010213 Pengadaan Perlengkapan kantor 26.700.000 APBD
010214 Pengadaan Peralatan kantor 166.150.000 APBD
010222 Pemeliharaan rutin/berkala 60.640.000 APBD
gedung kantor
010224 Pemeliharaan rutin/berkala 382.296.100 APBD
kendaraan dinas/operasional
010228 Pemeliharaan rutin/berkala 5.000.000 APBD
peralatan gedung kantor
010230 Pemeliharaan rutin/berkala 28.200.000 APBD
peralatan kantor
010246 Peningkatan Sarana dan 82.125.000 APBD
Prasarana Kantor
0105 Program Peningkatan Kapasitas 46.180.000
Sumber Daya Aparatur
59
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Urusan/ Bidang Urusan
KODE JUMLAH
Pemerintahan Daerah dan SUMBER DANA
PROG (Rp.)
Program/ Kegiatan
1 2 3 4
010501 Pendidikan dan Pelatihan Formal 46.180.000 APBD
0106 Program Peningkatan 509.777.000
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
010601 Penyusunan laporan capaian 13.480.000 APBD
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
010602 Penyusunan Laporan Keuangan 6.790.000 APBD
Semesteran
010604 Penyusunan Pelaporan Keuangan 8.870.000 APBD
Akhir Tahun
010606 Penyusunan Rencana Kerja 14.700.000 APBD
Anggaran
010613 Penyusunan Data Updating 10.087.000 APBD
Kepegawaian dan Kearsipan
010614 Penyusunan Perencanaan 70.169.000 APBD
Program dan Keg. SKPD
010617 Penyediaan Administrasi 218.815.000 APBD
Pengelola Keuangan
010627 Pengelolaan Aset daerah 147.066.000 APBD
010630 Pengelolaan Data dan Informasi 19.800.000 APBD
SKPD
0115 Program Obat dan Perbekalan 7.983.517.000
Kesehatan
011501 Pengadaan Obat dan Perbekalan 7.765.796.000 APBD
Kesehatan (DAK+APBD)
011505 Peningkatan mutu penggunaan 64.095.000 APBD
obat dan perbekalan kesehatan
011508 Distribusi Obat dan E-Logistik 111.476.000 APBD
(DAK)
011510 Peningkatan Mutu Kefarmasian 42.150.000 APBD
dan Alat Kesehatan
0116 Program Upaya Kesehatan 66.418.655.250
Masyarakat
011601 Pelayanan kesehatan penduduk 55.358.000 APBD
miskin di puskesmas dan
jaringannya
011609 Peningkatan Kesehatan 348.769.850 DAK+APBD
Masyarakat
011611 Peningkatan Pelayanan dan - APBD
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
011618 Jaminan Kesehatan Nasional 8.308.701.000 APBN
(JKN) Non Kapitasi
011619 Peningkatan Kapasitas 301.280.000 APBD
Laboratorium
011621 Jaminan Kesehatan Nasional 37.660.075.000 APBN
(JKN) Kapitasi

60
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Urusan/ Bidang Urusan
KODE JUMLAH
Pemerintahan Daerah dan SUMBER DANA
PROG (Rp.)
Program/ Kegiatan
1 2 3 4
011622 Jaminan Kesehatan Peserta 3.369.132.000 APBD
Jamkesda (Jaminan Kesehatan
Kartu Waluya)
011625 Bantuan Operasional Kesehatan 14.557.621.000 DAK
(BOK) Puskesmas
011626 Pelayanan Pemeriksaan 147.750.000 APBD
Kesehatan berkala
011627 Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.410.364.000 DAK
011628 BOK UKM Kabupaten 166.820.000 DAK
011630 Peningkatan Mutu Pelayanan 45.879.400 APBD
Kesehatan Rujukan
011631 Peningkatan Mutu Pelayanan 22.044.000 APBD
Kesehatan Primer
011632 Pelayanan Kesehatan Kerja dan 24.861.000 APBD
Olahraga
0219 Program Promosi Kesehatan dan 348.067.600 APBD
Pemberdayaan Masyarakat
021901 Pengembangan media promosi 79.270.000 DAK+APBD
dan informasi sadar hidup sehat
011902 Penyuluhan Masyarakat Pola 132.062.600 DAK+APBD
hidup sehat
011906 Pengembangan Desa Siaga 136.735.000 DAK+APBD
0120 Program Perbaikan Gizi 424.420.800
Masyarakat
012001 Penyusunan Peta Informasi 53.744.600 DAK+APBD
Masyarakat Kurang Gizi
012002 Pemberian Tambahan Makanan 332.479.200 DAK+APBD
dan Vitamin (Ciamis Cageur)
012003 Penanggulangan Kurang Energi 38.197.000 DAK+APBD
Protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan GAKY, kurang Vit A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
0121 Program Pengembangan 177.748.850
Lingkungan Sehat
012101 Pengkajian Pengembangan 177.748.850 DAK+APBD
Lingkungan Sehat
0122 Program Pencegahan dan 670.527.400
Penanggulangan Penyakit
Menular
012205 Pelayanan Pencegahan dan 277.663.200 DAK+APBD
Penanggulangan Penyakit
012208 Peningkatan Imunisasi 50.097.200 DAK+APBD
012209 Peningkatan surveillance 253.114.000 DAK+APBD
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
012218 Pencegahan dan Pengendalian 76.280.000 APBD
Penyakit tidak menular
012219 Pelayanan Kesehatan Jiwa 13.373.000 APBD

61
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
Urusan/ Bidang Urusan
KODE JUMLAH
Pemerintahan Daerah dan SUMBER DANA
PROG (Rp.)
Program/ Kegiatan
1 2 3 4
0123 Program Standarisasi Pelayanan 1.254.350.000
Kesehatan
012301 Penyusunan Standar Pelayanan 178.124.000 APBD
Kesehatan
012302 Evaluasi dan Pengembangan 73.119.500 APBD
Standar Pelayanan Kesehatan
012303 Pembangunan dan pemutakhiran 64.152.500 APBD
data dasar standar pelayanan
kesehatan
012309 Akreditasi Puskesmas 938.954.000 DAK
0124 Program Pelayanan Kesehatan 292.720.000
Penduduk Miskin
012401 Pelayanan Operasi Katarak 102.720.000 APBD
(Ciamis Beunta)
012404 Pelayanan Sunatan Masal (Anak 190.000.000 APBD
Sholeh)
0125 Program Pengadaan, Peningkatan 2.018.290.000
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana PKM/Pustu dan
Jaringannya
012504 Pengadaan Puskesmas Keliling 903.920.000 DAK+APBD
012544 Pengadaan Sarana dan 1.114.370.000 DAK+APBD
Prasarana Puskesmas
0126 Program Pengadaan, Peningkatan 1.000.000.000
Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit, Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
mata
012663 Penyusunan DED RSU Kawali dan 1.000.000.000 APBD
Banjarsari
0131 Program Pengawasan dan 86.787.000
Pengendalian Kesehatan
Makanan
013102 Pengawasan, pengendalian, dan 86.787.000 APBD
keamanan kesehatan makanan
hasil industri rumah tangga

62
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017 Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis ini memuat arahan perencanaan taktis kinerja dalam

pelaksanaan pembangunan kesehatan dan sebagai penjabarannya

dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2017.

Untuk lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan

perlu melakukan upaya - upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

dengan Perbaikan Kinerja, Sarana, Rencana Strategi Bisnis, Tata Kelola

Keuangan, Pelaksanaan SPM, serta Pemenuhan SDM Kesehatan

melalui Akreditasi dan Penerapan BLUD secara bertahap.

2. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif melalui Integrasi Kegiatan

BOK, Jampersal dan JKN terutama untuk memperkuat Inovasi kegiatan

Prioritas Daerah di Bidang Kesehatan.

3. Meningkatkan kualitas sanitasi dasar keluarga dalam mewujudkan

lingkungan sehat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

4. Sinkronisasi kegiatan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin melalui Kegiatan Ciamis Waluya.

5. Advokasi untuk Penguatan Komitmen KEMENKES RI dalam

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

6. Peningkatan Desa Siaga menjadi Desa Siaga Aktif melalui kerjasama

dengan Forum Kabupaten Sehat Siaga.


63
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis
7. Intensifikasi pemberantasan penyakit menular yang didukung oleh

penyediaan prasarana untuk penanganan penderita penyakit

menular.

8. Peningkatan sosialisasi serta implementasi 10 Indikator PHBS Rumah

Tangga di masyarakat.

9. Rehabilitasi dan penyedian sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan sesuai standar yang dipersyaratkan.

10. Peningkatan pelayanan serta pengembangan kemitraan pelayanan

kesehatan ibu dan anak.

11. Peningkatan pembiayan untuk fasilitasi peningkatan sumber daya

manusia bidang kesehatan.

12. Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan melalui jenjang

pendidikan dan pelatihan teknis.

Semoga Rencana Kinerja (Rencana Kerja) tahun 2017 ini dapat

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN CIAMIS

H. ENGKAN ISKANDAR, drg., MM


PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19610601 198803 1 004

64
Renja Dinas Kesehatan Kab. Ciamis

Anda mungkin juga menyukai