Anda di halaman 1dari 5

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 CIPANAS


Desa/Kecamatan : PALASARI
Kabupaten : CIANJUR
Provinsi : JAWA BARAT

JUMLAH TRIWULAN
No
Uraian Kegiatan DANA
Kode I II III IV
(Rp.)
1 Program Sekolah 1,369,000,000 342,250,000 342,250,000 342,250,000 342,250,000
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 22,118,000
1.1.1. Pelaksanaan Uji Coba UN tingkat sekolah 5,224,000 5,224,000
1.1.2. Pelaksanaan Uji Coba UN tingkat Provinsi 16,894,000 16,894,000
1.2 Pengembangan Standar Isi 4,250,000
1.2.1. Penyusunan Pembagian tugas Guru dan Jadwal Pelajaran -
1.2.2. Penyusunan Program Tahunan -
1.2.3. Penyusunan Program Semester -
1.2.4. Penyusunan Silabus/RPP 3,000,000 3,000,000
1.2.5. Sosialisai Kurikulum 2013 1,250,000 1,250,000
1.3 Pengembangan Standar proses 518,394,925
1.3.1. Kegiatan Pengeloaan Kegiatan Belajar Mengajar
1.3.1.1.Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 242,738,000 60,288,000 61,851,000 60,299,000 60,300,000
1.3.1.2. Pengadaan Alat Pembelajaran 10,700,000 10,700,000
1.3.1.3. Pengadaan Buku Pelajaran 61,230,925 5,500,000 26,974,425 28,756,500
1.3.2. Program Kesiswaan : -
1.3.2.1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 10,150,000 10,150,000
1.3.2.2. Pengadaan Perlengkapan Administrasi Guru 3,800,000 3,800,000
1.3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan LDKS 9,750,000 9,750,000
1.3.2.4. Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N dan Pasangiri 30,660,000 26,085,000 4,575,000
1.3.2.5. Kreatifitas siswa dalam kegiatan keagamaan -
1.3.2.6. Kreatifitas siswa dalam kegiatan Hari Besar Nasional 4,500,000 4,500,000
1.3.2.7. Kreatifitas siswa dalam Akhir/Tengah Semester 4,500,000 4,500,000
1.3.2.8. Kegiatan Kepramukaan -
1.3.3. Program ekstrakurikuler -
1.3.3.1. Penyusunan Program Ekstrakulikuler -
1.3.3.2. Pelaksanaan Ektrakulikuler Pramuka 19,674,000 5,174,000 14,500,000
1.3.3.3. Pelaksanaan Ektrakulikurer Pasikbra 9,000,000 4,500,000 4,500,000
1.3.3.4. Pelaksanaan Ektrakulikuler PMR 9,000,000 9,000,000
1.3.3.5. Pelaksanaan Kegiatan OSIS 47,677,000 10,927,000 17,250,000 12,000,000 7,500,000
1.3.3.6. Kegiatan lomba lomba 28,275,000 10,750,000 5,025,000 6,000,000 6,500,000
1.3.3.7. Transport Pelatih Ekstrakulikuler 26,740,000 7,560,000 4,060,000 7,560,000 7,560,000
1.4 Pengembangan pendidik dan Tenaga Kependidikan 242,840,000
1.4.1. Pembinaan Guru di Gugus -
1.4.1.1. Peningkatan Kualitas Guru Mata Pelajaran 25,760,000 9,185,000 4,100,000 5,975,000 6,500,000
1.4.1.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 1,500,000 1,500,000
1.4.2. Pembinaan Tenaga Kependidikan -
1.4.2.1. Pembinaan Tenaga Ketatausahaan -
1.4.2.2. Pembinaan Tenaga Perpustakaan -
1.4.2.3. Honorarium Guru Honerer 113,760,000 28,440,000 28,440,000 28,440,000 28,440,000
1.4.2.4. Honorarium Tenaga Kependidikan 101,820,000 25,455,000 25,455,000 25,455,000 25,455,000
1.5 Pengembangan
1.5.1 Pengadaan,sarana dan prasarana
pemeliharaan sekolah
dan perawatan alat kantor/ 71,518,500
inventarsi sekolah : 15,150,000 15,150,000
1.5.1.1. Pengadaan Mesin Tik/Komputer/printer -
1.5.1.2. Stensail/Mesin Penggandaaan -
1.5.1.3. Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai 3,000,000 3,000,000
1.5.1.4. Pengadaan Alat kebersihan 3,480,500 3,480,500
1.5.2. Pemeliharaan dan perbaikan gedung : -
1.5.2.1. Ruang Kelas 7,444,500 4,794,500 2,650,000
1.5.2.2. Ruang Laboratorium -
1.5.2.3. Ruang Perpustakaan 2,250,000 2,250,000
1.5.2.4. Pemeliharaan Halaman dan Sanitasi Air 4,050,000 4,050,000
1.5.2.5. Pemeliharaan dan Perbaikan WC 4,825,000 1,575,000 3,250,000
1.5.2.6. Pemeliharaan dan Perbaikan PagarSekolah -
1.5.2.7. Pemeliharaan dan Perbaikan Instalasi listrik -
1.5.2.8. Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer Siswa 12,500,000 12,500,000
1.5.2.9. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Upacara 2,307,000 2,307,000
1.5.2.10. Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Olah Raga 7,600,000 7,600,000
JUMLAH TRIWULAN
No
Uraian Kegiatan DANA
Kode I II III IV
(Rp.)
1.5.3. Pengadaan dan Perawatan Meubelair -
1.5.3.1. Meja kursi siswa 6,411,500 3,911,500 2,500,000
1.5.3.2. Meja kursi guru -
1.5.3.3. Papan Tulis 2,500,000 2,500,000
1.5.3. -
1.6 Pengembangan standar pengelolaan 370,000,000
1.6.1. Kegiatan pengemabangan Manajemen Sekolah -
1.6.1.1. Operasional Kelas Jauh 241,500,000 60,000,000 60,500,000 60,500,000 60,500,000
1.6.1.2. Operasional SMP Terbuka 114,000,000 28,500,000 28,500,000 28,500,000 28,500,000
1.6.1.2. Penyusunan Dokumen 1 KTSP 750,000 750,000
1.6.1.3. RPS/RKS/RKAS 750,000 750,000
1.6.2. Kegiatan Pengeloaan Perkantoran -
1.6.2.1. Penyusunan Program ketata usahaan -
1.6.2.2. Pengadan Sarana Pendukung Perkantoran -
1.6.3. Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 2,000,000 2,000,000
1.6.3.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi -
1.6.3.2. Supervisi Akademik 1,500,000 1,500,000
1.6.4. Kegiatan Hubungan Masyarakat -
1.6.4.1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 500,000 500,000
1.6.4.2. Penyusunan leafleat -
1.6.4.3. Penyusunan Laporan BOS 9,000,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
1.7 Pengembangan standar pembiayaan 34,967,575
1.7.1. Kegiatan rumah tangga sekolah, Daya dan Jasa -
1.7.1.1. Konsumsi Guru / Pegawai 11,207,000 2,827,000 2,376,500 2,850,000 3,153,500
1.7.1.2. Konsumsi tamu -
1.7.1.3. Daya dan Jasa 23,760,575 5,770,500 5,989,500 6,000,575 6,000,000
1.7.1.4. Langganan Air
1.8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 104,911,000
1.8.1. Ulangan -
1.8.1.1. Ulangan Harian -
1.8.1.2. Ulangan Tengah Semester 19,992,000 9,996,000 9,996,000
1.8.1.3. Ulangan Akhir Semester Ganjil 16,750,000 16,750,000
1.8.1.4. Ulangan Kenaikan Kelas 15,484,000 15,484,000
1.8.2. Ujian -
1.8.2.1. Ujian Sekolah 24,647,000 24,647,000
1.8.2.2. Ujian Nasional -
1.8.3. Entry Nilai UN dan US 2,068,000 2,068,000
1.8.4. Tindak lanjut Hasil Penilaian -
1.8.4.1. Analisi Hasil Penilaian 2,500,000 2,500,000
1.8.4.2. Remedial 2,500,000 2,500,000
1.8.4.3. Pengayaan -
1.8.4.4. Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBPD) 14,970,000 7,485,000 7,485,000
1.8.5. Inovasi Model Penilaian -
1.8.5.1. Workshop 3,500,000 3,500,000
1.8.5.2. IHT/Lesson Study 2,500,000 2,500,000
1.8.5.3. Pelatihan -
1.8.5.4. Study Banding -
-

Mengetahui : Cipanas, Januari 2016


Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS,

Drs. Ana Budiana Drs. ADANG KARTAMAN, M.Si. Geugeu Nurlaela


NIP. 19670507 199403 1 009 NIP. 19730625 201409 2 001
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 CIPANAS


Desa/Kecamatan : PALASARI
Kabupaten : CIANJUR
Provinsi : JAWA BARAT

No No No No
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urt Kode Urt Kode
1 2 3 4 5 6 7 8
I 1 SISA TAHUN LALU I 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 22,118,000
II 2 BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.2 Pengembangan Kurikulum KTSP Rp 4,250,000
2.1 Bos Pusat Rp 1,369,000,000 1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran Rp 518,394,925
2.2 Bos Provinsi 1.4 Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan Rp 242,840,000
2.3 Bos Kabupaten / Kota 1.5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 71,518,500
1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 370,000,000
III 3 BANTUAN 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 34,967,575
3.1 Dana dekonstrasi 1.8 Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian Rp 104,911,000
3.2 Dana tugas pembantuan
3.3 Dana Alokasi Khusus II 2 BELANJA LAINNYA
3.4 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri / Hibah)* 2.1 Belanja Pegawai
2.2 Belanja Barang dan Jasa
IV 4 SUMBER PENDAPATAN LAIN 2.3 Belanja Lain-lain

Jumlah Pendapatan Lain Rp 1,369,000,000 Jumlah Pengeluaran Rp 1,369,000,000

Mengetahui : Cipanas, 4 Januari 2016


Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara BOS,

Drs. Ana Budiana Drs. ADANG KARTAMAN, M.Si. Geugeu Nurlaela


NIP. 19670507 199403 1 009 NIP. 19730625 201409 2 001

Anda mungkin juga menyukai