20
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2013
TRIWULAN I
Provinsi : Lampung
(1) (2)
Pembangunan Poskesdes Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
No. KABUPATEN/KOTA Pagu Murni DAK Dana Jumlah Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
2013 Pendamping Dana Jumlah Unit Cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit Cost Total Keuangan
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Satuan) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (%) (Satuan) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Lampung Selatan 8,143,760,000 814,376,000 8,958,136,000
(5) (6)
Pembangunan/Peningkatan Puskesmas Menjadi Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan
Puskesmas Mampu PONED Terutama di DPTK
No Kab/Kota
Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit cost (Total) Keuangan
(Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp)
Lampung Selatan 1 unit 2,671,603,000
(9) (10)
Rehabilitasi Rumas Dinas dr/drg Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis
No Kab/Kota
No Kab/Kota Perencanaan Realiasasi Perencanaan Realisasi
Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Total Provinsi
(3) (4)
antu (Pustu) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Pembangunan Puskesmas terutama di DPTK
Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi
(%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
(7) (8)
esmas Perawatan
Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan IPL
(11) (12)
amedis Puskesmas Keliling Roda 4 Sanitarian Kit
Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realiasasi
Fisik Ket.Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Ket.Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Ket.Lokasi
(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
PONEK RS
Pembangunan Baru Rehabilitasi Ruang Maternal/Neonatal Peralatan PONEK RS
Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
Keuangan (Rp) Fisik (% (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%) (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
ICU RS
an/Penyesuaian Bangunan ICU RS Peralatan ICU RS
Realisasi Perencanaan Realisasi
Keuangan (Rp) Fisik (%) (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
Provinsi : Lampung
Provinsi : Lampung
Fasilitas TT Kela
Pagu Murni Dana
Pembangunan Baru
No Kab/Kota Dak 2013 Pendamping Jumlah
(Rp) Minimal 10 % (Rp) Perencanaan Realisasi
(Rp) (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
IGD RS
Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD RS
No Kab/Kota
Perencanaan Realisasi
(Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
UTD di RS/BDR
Peralatan UTD di RS
No Kab/Kota
Perencanaan Realisasi
(Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
Fasilitas TT Kelas III PONE
Rehabilitasi TT Set Peralatan Pembangunan Baru
Perencanaan Realisasi Perencana Realisasi Perencana Realisasi
(Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)
IGD RS ICU RS
Peralatan IGD RS Ambulance Pembangunan/Penyesuaian Bangunan ICU RS
Perencanaan Realisasi Perencana Realisasi Perencana Realisasi
(Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)
ICU RS
Peralatan ICU RS
Perencana Realisasi
an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)