Anda di halaman 1dari 18

REKAPAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA.

20
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2013
TRIWULAN I

Provinsi : Lampung
(1) (2)
Pembangunan Poskesdes Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
No. KABUPATEN/KOTA Pagu Murni DAK Dana Jumlah Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
2013 Pendamping Dana Jumlah Unit Cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit Cost Total Keuangan
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Satuan) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (%) (Satuan) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Lampung Selatan 8,143,760,000 814,376,000 8,958,136,000

(5) (6)
Pembangunan/Peningkatan Puskesmas Menjadi Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan
Puskesmas Mampu PONED Terutama di DPTK
No Kab/Kota
Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit cost (Total) Keuangan
(Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp)
Lampung Selatan 1 unit 2,671,603,000

(9) (10)
Rehabilitasi Rumas Dinas dr/drg Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis
No Kab/Kota
No Kab/Kota Perencanaan Realiasasi Perencanaan Realisasi
Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Total Provinsi

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah

Fasilitas TT Kelas III


Dana
Pembangunan Baru Rehabilitasi TT Set Peralatan Pembangunan Baru
No Kab/Kota Pagu Murni Pendamping Jumlah (Rp)
Dak 2013 Minimal 10 % Perencan Realisasi Perencanaan Realisasi Perencan Realisasi Perencanaan
(Rp) (Rp) aan (Rp) Keuangan (Rp)Fisik (%) (Rp) Keuangan (RFisik (% aan (Rp) Keuangan (R Fisik (%) (Rp)
IGD RS IC
Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD RS Peralatan IGD RS Ambulance Pembangunan/Penyesuaian Bangunan ICU
No Kab/Kota
Perencan Realisasi Perencanaan Realisasi Perencan Realisasi Perencanaan
aan (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%) (Rp) Keuangan (RFisik (%) aan (Rp) Keuangan (R Fisik (%) (Rp)

UTD di RS/BDRS Instalasi Pengolahan Limbah


Peralatan UTD di RS Pembangunan BDRS Peralatan BDRS Pembangunan Baru
No Kab/Kota
Perencan Realisasi Perencanaan Realisasi Perencan Realisasi Perencanaan
aan (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%) (Rp) Keuangan (RFisik (%) aan (Rp) Keuangan (R Fisik (%) (Rp)

No Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah


AK BIDANG KESEHATAN TA.2013
DASAR TAHUN 2013

(3) (4)
antu (Pustu) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Pembangunan Puskesmas terutama di DPTK
Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Lokasi
(%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%)

(7) (8)
esmas Perawatan
Rehabilitasi Puskesmas Pembangunan IPL

Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi


Fisik Ket.Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Ket.Lok Jumlah Unt cost Total Keuangan Fisik Ket.Lokasi
(%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%)
Natar

(11) (12)
amedis Puskesmas Keliling Roda 4 Sanitarian Kit
Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realiasasi
Fisik Ket.Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Ket.Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Ket.Lokasi
(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)

PONEK RS
Pembangunan Baru Rehabilitasi Ruang Maternal/Neonatal Peralatan PONEK RS
Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan Realisasi
Keuangan (Rp) Fisik (% (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%) (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
ICU RS
an/Penyesuaian Bangunan ICU RS Peralatan ICU RS
Realisasi Perencanaan Realisasi
Keuangan (Rp) Fisik (%) (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)

alasi Pengolahan Limbah


Pembangunan Baru
Realisasi
Keuangan (Rp) Fisik (%)
TRIWULAN I
REKAPAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA.2013
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2013
TRIWULAN I

Provinsi : Lampung

Pagu Murni Dana Jumlah Penyediaan Obat dan Perbekalan Kes.


DAK 2013 Pendamping Dana Perencanaan Realisasi
No. KABUPATEN/KOTA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) Obat Keaungan
Jumlah Unit Cost
(Satuan) (Rp.)
(2)

Realisasi Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)


Fisik Realisasi Perencanaan Realisasi
Total Keuangan Fisik Lokasi Jumlah Unit Cost Total Keuangan
(Rp.) (Rp.) (%) (Satuan) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
(3)

mbantu (Pustu) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Pembangunan Pus


Realisasi Perencanaan Realisasi Perencanaan
Fisik Lokasi Jumlah Unit cost Total Keuangan Fisik Ket.Lokasi Jumlah Unit cost
(%) (Satuan) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (Satuan) (Rp)
(4)

Pembangunan Puskesmas terutama di DPTK


Perencanaan Realisasi
Total Keuangan Fisik Lokasi
(Rp) (Rp) (%)
REKAPAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA.2013
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
TRIWULAN I

Provinsi : Lampung
Fasilitas TT Kela
Pagu Murni Dana
Pembangunan Baru
No Kab/Kota Dak 2013 Pendamping Jumlah
(Rp) Minimal 10 % (Rp) Perencanaan Realisasi
(Rp) (Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)

IGD RS
Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD RS
No Kab/Kota
Perencanaan Realisasi
(Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)

UTD di RS/BDR
Peralatan UTD di RS
No Kab/Kota
Perencanaan Realisasi
(Rp) Keuangan (Rp) Fisik (%)
Fasilitas TT Kelas III PONE
Rehabilitasi TT Set Peralatan Pembangunan Baru
Perencanaan Realisasi Perencana Realisasi Perencana Realisasi
(Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)

IGD RS ICU RS
Peralatan IGD RS Ambulance Pembangunan/Penyesuaian Bangunan ICU RS
Perencanaan Realisasi Perencana Realisasi Perencana Realisasi
(Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)

UTD di RS/BDRS Instalasi Pengolahan Limbah


Pembangunan BDRS Peralatan BDRS Pembangunan Baru
Perencanaan Realisasi Perencana Realisasi Perencana Realisasi
(Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)
PONEK RS
Rehabilitasi Ruang Maternal/Neonatal Peralatan PONEK RS
Perencana Realisasi Perencana Realisasi
an (Rp) Keuangan ( Fisik (%) an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)

ICU RS
Peralatan ICU RS
Perencana Realisasi
an (Rp) Keuangan ( Fisik (%)

Anda mungkin juga menyukai