Kelompok Sasaran
RT, Sarana Pendidikan
Kegiatan
1 2
Dalam Rangka Kegiatan Workshop Persiapan Intervensi Program Kesehatan Keluarga (PROKE
- Kertas HVS 70 Gram
- Block Note
- Ballpoint
- Map Plastik
- amplop lem
Mengetahui
Kabid. Bina Pengembangan & Promkes
5
NA
Masyarakat
Masyarakat
menjadi 75 % 75%
Perilaku 100%
LANJA LANGSUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6 = (3x5)
74,370,000
1,750,000
1,750,000
ga (PROKESGA) Tingkat Kabupaten
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 450,000 450,000
2 Ok 400,000 800,000
1,900,000
650,000
2,500,000
400,000
2,500,000
2,000,000
1,750,000
1,750,000
an (8 Paket)
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 450,000 450,000
2 Ok 400,000 800,000
4,400,000
an (8 Paket)
8 Ok 350,000 2,800,000
an (8 Paket)
8 Keg 200,000 1,600,000
85,000
1 Rim 45,000 45,000
1 dos 40,000 40,000
1,200,000
an (8 Paket)
120 Liter 10,000 1,200,000 15
12,000,000
an (8 Paket)
32 Buah 350,000 11,200,000
8 Keg 100,000 800,000
12,720,000
an (8 Paket) s
x 1 kl 800 Dos 15,000 12,000,000
x 1 kl 48 Dos 15,000 720,000
N AKB (PENKINA) TINGKAT KABUPATEN 30,315,000
30,315,000
30,315,000
1,750,000
1,750,000
AKB (PENKINA) Tingkat Kabupaten
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 450,000 450,000
2 Ok 400,000 800,000
1,650,000
215,000
AKB (PENKINA) Tingkat Kabupaten
1 Rim 45,000 45,000
10 Bh 5,500 55,000
10 Bh 4,000 40,000
10 Bh 5,000 50,000
1 Dos 25,000 25,000
2,500,000
400,000
2,500,000
NIP JABATAN
(12,630,000)
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib
Organisasi : 1.02.1.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02. 01.36 Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.02.01.01. 19 Pengembangan UKBM
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tojo Una Una
Jumlah Tahun n : Rp -
Kelompok Sasaran
Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUN
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA P
KODE URAIAN
REKENING
1 2
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Tombiano
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Uekuli
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Marowo
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Ampana Barat
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Ampana Timur
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Tete
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Dataran Bulan
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Wakai
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Lebiti
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Popolii
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Dolong
Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga Aktif dan Posyandu Wilayah Kerja Pkm Pasokan
5
a Langsung
Target Kinerja
28,925,000
Aktif 1 Kegiatan
enjadi 80 % dan Posyandu 100%
Posyandu aktif Purnama dan 100%
ara mandiri 100%
NGSUNG
ERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6 = (3x5)
28,925,000
GKAT KABUPATEN 28,925,000
28,925,000
1,750,000
1,750,000
ngkat Kabupaten
1 Ok 500,000 500,000
1 Ok 450,000 450,000
2 Ok 400,000 800,000
1,900,000
ngkat Kabupaten
6 Oj 175,000 1,050,000
6 Oj 100,000 600,000
1 OK 250,000 250,000
835,000
ngkat Kabupaten
1 Rim 45,000 45,000
50 Bh 5,500 275,000
50 Bh 4,000 200,000
50 Bh 5,000 250,000
1 Dos 25,000 25,000
1 Bh 40,000 40,000
2,500,000
ngkat Kabupaten
1 Hr 2,500,000 2,500,000
400,000
ngkat Kabupaten
1 Keg 300,000 300,000
1 Keg 100,000 100,000
400,000
ngkat Kabupaten
2000 Lbr 200 400,000
3,900,000
ngkat Kabupaten
kl 50 Dos 35,000 1,750,000
kl 100 Dos 15,000 1,500,000
kl 10 pkt 35,000 350,000
kl 20 Dos 15,000 300,000
2,500,000
ngkat Kabupaten
2,500,000
50 OH 50,000 2,500,000
14,740,000
990,000
2 OH 450,000 900,000
1 OT 90,000 90,000
970,000
2 OH 450,000 900,000
1 OT 70,000 70,000
880,000
2 OH 400,000 800,000
1 OT 80,000 80,000
720,000
2 OH 350,000 700,000
1 OT 20,000 20,000
180,000
1 OH 175,000 175,000
1 OT 5,000 5,000
180,000
1 OH 175,000 175,000
1 OT 5,000 5,000
370,000
1 OH 350,000 350,000
1 OT 20,000 20,000
940,000
2 OH 350,000 700,000
1 OT 240,000 240,000
1,630,000
3 OH 450,000 1,350,000
2 OT 140,000 280,000
1,735,000
3 OH 525,000 1,575,000
1 OT 160,000 160,000
2,045,000
3 OH 625,000 1,875,000
1 OT 170,000 170,000
2,045,000
3 OH 625,000 1,875,000
1 OT 170,000 170,000
2,055,000
3 OH 625,000 1,875,000
1 OT 180,000 180,000
JABATAN
11,600
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.02. Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyara
Kegiatan : 1.02.02.01.01. 19 Pengembangan Dan Penyediaan Media Promosi Kes
Lokasi Kegiatan :
Jumlah Tahun n-1 : -
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+1 : Rp 21,705,000.00
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja L
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Kesehatan
Masukan : Jumlah Dana
Keluaran : Tersedianya Sarana Pendukung dan media penyebaran Infor
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan masyarakat Tentang Kesehatan
Masyarakat dapat mengakses informasi tentang kesehatan s
Manfaat :
dan cepat
Mempercepat perubahan perilaku masyarakat dalam mempr
Dampak :
perilaku Hidup Bersih dan sehat
Kelompok Sasaran
Masyarakat
Kegiatan
2
BELANJA LANGSUNG
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BAIK DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN L
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Sarana Pendukung Promosi Kesehatan
- Dukungan Pameran Kesehatan Memperingati HKN Ke-53
5
-UNA
017
BELANJA LANGSUNG
N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
3 4 5 6 = (3x5)
21,705,000 21,705,000
KESEHATAN PRIMER DAN LANJUTAN 21,705,000 921500000
21,705,000
21,705,000
21,705,000
10,265,000
1 Paket 10,265,000 10,265,000
11,440,000
JABATAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017
NO URAIAN KEGIATAN
3 PERTEMUAN PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI GERAKAN PENURUNAN AKI DAN AKB (PENKINA) TINGKAT
KABUPATEN
B PENGEMBANGAN UKBM
1 ADVOKASI UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT (UKBM) DESA SIAGA AKTIF DAN POSYANDU
TINGKAT KABUPATEN
1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BAIK DI FASILITAS KESEHATAN PRIMER DAN LANJUTAN
TOTAL A+B+ C
AN BELANJA
MBERDAYAAN MASYARAKAT
17
74,370,000
11,900,000
32,155,000
30,315,000
28,925,000
28,925,000
103,295,000
21,705,000
21,705,000
125000000
-
125,000,000