Anda di halaman 1dari 3

Outline Rencana Kegiatan

Input :
Sumberdaya manusia :
1. Petugas promkes 1 orang
2. Kader 295 orang
3. Paraji 37 orang
4. Tokoh masyarakat 80 orang
5. FSKS 8 orang
6. FSDS 8 orang
7. PKP 1 orang
8. SBH 20 orang
9. PKK 72 orang
10. Dsb...
Sumberdaya Sarana dan Prasarana
1. Posyandu : 59
2. Poskestren: 15
3. Poskesdes : 8
4. Polindes : -
5. Rumah Singgah :-
6. Ambulan Desa : 8
7. Dsb...
Sasaran :
1. Bulin : 1003
2. Bumil : 1051
3. Balita : 4704
4. Bupas : 1003
5. Buteki : 1003
6. Wus :
7. Pus : 11222
8. Dsb
Proses :
Peningkatan strata Posyandu
1. Pertemuan Kader posyandu 2X Dalam Setahun
2. Pelatihan posyandu 2x dalam setahun
3. Pembinaan pencatan dan pelaporan posyandu 2x dalam setahun
4. Pengadaan sarana posyandu Kit 2x dalam setahun
5. Koordinasi dengan PKP 12x dalam setahun
6. Pendataan 12x dalam setahun
Output :
1. Peningkatan dana sehat
2. Peningkatan strata posyandu
Outcome :
1. Kemadirian posyandu
2. Peningkatan cakupan D/S
RAB :
1. Pertemuan Kader posyandu
2. Pelatihan posyandu
3. Pembinaan pencatan dan pelaporan posyandu
4. Pengadaan sarana posyandu Kit
5. Koordinasi dengan PKP
6. Dsb...
RENCANA ANGGARAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA

Rincian Perhitungan

No Kegiatan volume satuan Harga Jumlah Sumber


satuan Anggaran

1 Sosialisasi 50 org 1 kli Snek + Rp. 1.575.000 BOK


pengembangan makan
desa siaga 7500 +
20.000 x 50
= Rp.
1.375.000

Transport
narasumber
4 x 50.000
= 200.000

2 MMD -2 25 org 1 kli Snek + Rp. 687.500 BOK


makan
7500 +
20.000 =
687.500

3 Monitoring 4 org 1 kli Transport Rp. 200.000 BOK


50.000 x 4
= 200.000

4 Evaluasi 4 org 1 kli Transport Rp. 200.000 BOK


kegiatan 50.000 x 4
= 200.000

JUMLAH Rp. 2.662.500

Anda mungkin juga menyukai