Anda di halaman 1dari 4

Tabel 8.

1
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2017-2021

Target Ki
Kondisi Kinerja
Indikator Kinerja
No Misi Tujuan Sasaran Bidang Urusan dan Program
Program (outcome)
Satuan pada Awal 2017 2018
RPJMD
target Rp target Rp

Menciptakan tata Mewujudkan pemerintah yang Meningkatn Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase unit Persenta
pemerintahan yang bersih, bersih, transparan, profesional ya kualitas kerja internal se
berwibawa, transparan dan dan akuntabel penerapan terlayani
akuntabel reformasi administrasi
birokrasi di
Kabupaten
Berau

100.00 100.00 744,175,000 100.00 876,876,900


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentas sarana Persenta
Aparatur dan prasarana se
dengan kondisi
baik pada unit
kerja

100.00 100.00 175,000,000 100.00 108,987,000


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase (%) Persenta
Aparatur ASN yang se
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan sesuai
standar
100.00 - .00 0 - .00 0
Meningkatn Program peningkatan pengembangan sistem Nilai Lakip SKPD Persenta
ya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan se
akuntabilitas
kinerja
pemerintah

80.00 90.00 12,273,400 90.00 88,761,500


Sosial
Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan konsumsi rumah Menurunnya Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Persentase PMKS Persenta
masyarakat dengan tangga tingkat Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah skala kab/kota se
memanfaatkan potensi kemiskinan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang memperoleh
sumber daya alam, bantuan sosial
memberdayakan usaha untuk pemenuhan
ekonomi kecil menengah kebutuhan dasar
yang berbasis kerakyatan,
dan perluasan lapangan kerja
termasuk pengembangan
ekonomi kreatif berbasis
pariwisata dan kearifan lokal

60.00 75.00 1,129,925,600 80.00 2,327,500,000


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Persentase eks Persenta
Sosial penyandang se
penyakit sosial
(eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial
Lainnya) yang
dibina

60.00 75.00 2,802,020,200 80.00 1,325,822,000


Program pembinaan para penyandang cacat dan Persentase Persenta
trauma penyandang cacat se
dan trauma yang
dibina

75.00 75.00 169,160,000 70.00 248,244,000


Program pembinaan eks penyandang penyakit Persentase eks Persenta
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit penyandang se
sosial lainnya) penyakit sosial
(eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial
Lainnya) yang
dibina

60.00 75.00 391,492,000 80.00 404,534,000


Program Pemberdayaan Kelembagaan Persentase Potensi Persenta
Kesejahteraan Sosial Sumber se
Kesejahteraan
Sosial (PSKS) yang
aktif

100.00 100.00 1,059,374,000 100.00 1,361,736,600


TOTAL 6,483,420,200 6,742,462,000
Tabel 8.1
unan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2017-2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD


2019 2020 2021
RPJMD Penanggungjawab

target Rp target Rp target Rp target Rp

100.00 1,004,736,000 100.00 924,103,000 100.00 1,006,476,600 100.00 4,556,367,500 Dinas Sosial

100.00 175,000,000 100.00 95,000,000 100.00 250,000,000 100.00 803,987,000 Dinas Sosial

100.00 33,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 133,000,000 Dinas Sosial

90.00 171,350,000 100.00 311,000,000 100.00 105,000,000 94.00 688,384,900 Dinas Sosial

80.00 2,611,153,000 80.00 8,708,467,000 80.00 8,145,000,000 80.00 22,922,045,600 Dinas Sosial
80.00 1,585,047,000 80.00 1,124,500,000 80.00 1,570,000,000 80.00 8,407,389,200 Dinas Sosial

70.00 205,990,000 65.00 225,000,000 60.00 290,000,000 60.00 1,138,394,000 Dinas Sosial

80.00 445,500,000 80.00 434,290,000 80.00 475,000,000 80.00 2,150,816,000 Dinas Sosial

100.00 1,939,755,000 100.00 1,426,090,000 100.00 1,495,000,000 100.00 7,281,955,600 Dinas Sosial
8,171,531,000 ### ### 48,082,339,800

Anda mungkin juga menyukai