Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN


per Tuesday, December 31, 2019
REALISASI
KODE URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %
1.06 . 1.06.01.01 . 15.08 Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomis Produktif bagi Lansia 1.522.200.000,00 0,00 905.753.100,00 0,00 905.753.100,00 59,50 616.446.900,00
1.06 . 1.06.01.01 . 15.11 Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 424.500.000,00 11.508.000,00 191.425.800,00 0,00 202.933.800,00 47,81 221.566.200,00
1.06 . 1.06.01.01 . 15.12 Pendayagunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 128.453.000,00 2.655.000,00 54.003.304,00 0,00 56.658.304,00 44,11 71.794.696,00
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
1.06 . 1.06.01.01 . 15.13 Verifikasi dan Validasi Data PMKS, Lansia Terlantar, Anak Terlantar Dan 300.000.000,00 0,00 64.100.000,00 0,00 64.100.000,00 21,37 235.900.000,00
Unit Organisasi : 1 . 06Terlantar
Disabilitas . 01 Dinas Sosial
Sub
1.06 Unit Organisasi
. 1.06.01.01 . 16 : 1 . 06
Program . 01 . 01dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Pelayanan Dinas SosialSosial 1.585.047.000,00 0,00 410.118.431,00 0,00 410.118.431,00 25,87 1.174.928.569,00

1.06 . 1.06.01.01 . 16.10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat 120.000.000,00 0,00 83.429.184,00 REALISASI 0,00 83.429.184,00 69,52 36.570.816,00
KODE darurat dan kejadian luar biasa URAIAN ANGGARAN SISA ANGGARAN
1.06 . 1.06.01.01 . 16.12 Fasilitasi Penyaluran dan Dana Tebus Raskin/Rastra 1.011.727.000,00 PEGAWAI 0,00 BARANG & JASA
229.545.847,00 MODAL 0,00 TOTAL
229.545.847,00 %
22,69 782.181.153,00
1.06 . 1.06.01.01 . 16.13 Penanggulangan Bencana 125.000.000,00 0,00 80.139.400,00 0,00 80.139.400,00 64,11 44.860.600,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.014.736.000,00 132.186.000,00 503.294.973,00 39.200.000,00 674.680.973,00 66,49 340.055.027,00
1.06 . 1.06.01.01 . 16.17 Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Nakal 101.120.000,00 0,00 6.996.000,00 0,00 6.996.000,00 6,92 94.124.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000,00 0,00 999.000,00 0,00 999.000,00 66,60 501.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 16.21 Fasilitasi Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) 227.200.000,00 0,00 10.008.000,00 0,00 10.008.000,00 4,40 217.192.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 75.000.000,00 0,00 18.428.450,00 0,00 18.428.450,00 24,57 56.571.550,00
1.06 . 1.06.01.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 205.990.000,00 0,00 44.674.900,00 0,00 44.674.900,00 21,69 161.315.100,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 144.000.000,00 0,00 101.820.000,00 0,00 101.820.000,00 70,71 42.180.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 100.990.000,00 0,00 34.400.900,00 0,00 34.400.900,00 34,06 66.589.100,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 122.938.000,00 78.186.000,00 0,00 0,00 78.186.000,00 63,60 44.752.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 18.06 Pengiriman Orang Sakit Jiwa ke Rumah Sakit Jiwa dan Rehab Penyandang 105.000.000,00 0,00 10.274.000,00 0,00 10.274.000,00 9,78 94.726.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Cacat 15.000.000,00 0,00 11.973.000,00 0,00 11.973.000,00 79,82 3.027.000,00
01.09
1.06 . 1.06.01.01 . 20 Penyediaan
Program jasa perbaikan
pembinaan peralatan kerja
eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, 12.000.000,00
445.500.000,00 0,00
103.100.000,00 9.495.000,00
47.295.020,00 0,00 9.495.000,00
150.395.020,00 79,13
33,76 2.505.000,00
295.104.980,00
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.06 . 1.06.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 75,00 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 20.06 Pelayanan dan pemulangan orang terlantar (OT), eks napi, eks rehabilitasi 145.500.000,00 0,00 29.816.500,00 0,00 29.816.500,00 20,49 115.683.500,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.11 Penyediaan
psk, barangpengemis
gelandangan cetakan dan
dan penggandaan
penyakit sosial lainnya 11.260.000,00 0,00 10.560.000,00 0,00 10.560.000,00 93,78 700.000,00
1.06
1.06 .. 1.06.01.01
1.06.01.01 .. 20.07
01.12 Operasional komponen
Penyediaan Rumah Singgah
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 300.000.000,00
5.000.000,00 103.100.000,00
0,00 17.478.520,00
5.000.000,00 0,00
0,00 120.578.520,00
5.000.000,00 40,19
100,00 179.421.480,00
0,00
01.13
1.06 . 1.06.01.01 . 21 Penyediaan
Program peralatan dan Kelembagaan
Pemberdayaan perlengkapan kantor
Kesejahteraan Sosial 39.300.000,00
1.939.755.000,00 0,00
158.840.000,00 0,00
593.652.709,00 39.200.000,00
0,00 39.200.000,00
752.492.709,00 99,75
38,79 100.000,00
1.187.262.291,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.000.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 73,57 1.850.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 119.210.000,00 0,00 56.364.750,00 0,00 56.364.750,00 47,28 62.845.250,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
masyarakat 7.698.000,00 0,00 7.698.000,00 0,00 7.698.000,00 100,00 0,00
1.06
1.06 .. 1.06.01.01
1.06.01.01 .. 21.06
01.17 Operasional UPTD PANDU
Penyediaan makanan GEMPITA (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat
dan minuman 685.000.000,00
35.000.000,00 156.500.000,00
0,00 107.376.072,00
2.425.000,00 0,00
0,00 263.876.072,00
2.425.000,00 38,52
6,93 421.123.928,00
32.575.000,00
Peduli)
1.06
1.06 .. 1.06.01.01
1.06.01.01 .. 01.18
21.07 Rapat-rapat
Kepeloporankoordinasi
Pahlawan dan
dan konsultasi
PembinaankeKeluarga
luar daerah
Pahlawan 262.000.000,00
650.545.000,00 0,00
0,00 157.346.523,00
182.031.587,00 0,00
0,00 157.346.523,00
182.031.587,00 60,06
27,98 104.653.477,00
468.513.413,00
1.06
1.06 .. 1.06.01.01
1.06.01.01 .. 01.19
21.08 Rapat-rapat
Pemeliharaankoordinasi dan konsultasi
Taman Makam Pahlawanke dalam daerah 86.260.000,00
485.000.000,00 0,00
2.340.000,00 72.250.000,00
247.880.300,00 0,00
0,00 72.250.000,00
250.220.300,00 83,76
51,59 14.010.000,00
234.779.700,00
1.06 . 1.06.01.01 . 01.20 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran 170.780.000,00 54.000.000,00 85.150.000,00 0,00 139.150.000,00 81,48 31.630.000,00
JUMLAH 10.441.531.000,00 408.289.000,00 2.982.095.697,00 39.200.000,00 3.429.584.697,00 32,85 7.011.946.303,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 208.000.000,00 0,00 30.438.200,00 0,00 30.438.200,00 14,63 177.561.800,00

1.06 . 1.06.01.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 02.31 Pendidikan dan Pelatihan Formal 33.000.000,00 0,00 30.438.200,00 0,00 Tanjung Redeb, 07 92,24
30.438.200,00 October 2019 2.561.800,00
PENGGUNA ANGGARAN
1.06 . 1.06.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 171.350.000,00 0,00 58.636.200,00 0,00 58.636.200,00 34,22 112.713.800,00
kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01.01 . 06.05 Sosialisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06.09 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.06 . 1.06.01.01 . 06.10 Monitoring dan Evaluasi Program Lingkup Dinas Sosial 121.350.000,00 0,00 58.636.200,00 0,00 58.636.200,00 48,32 62.713.800,00

1.06 . 1.06.01.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 4.871.153.000,00 14.163.000,00 1.293.985.264,00 0,00 1.308.148.264,00 26,86 3.563.004.736,00
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Hj. SRI EKA TAKARIYATI,SH.MM
1.06 . 1.06.01.01 . 15.04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 2.260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NIP. 19651212 0,00 2 008 2.260.000.000,00
199403
1.06 . 1.06.01.01 . 15.05 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 136.000.000,00 0,00 64.488.060,00 0,00 64.488.060,00 47,42 71.511.940,00
1.06 . 1.06.01.01 . 15.07 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga 100.000.000,00 0,00 14.215.000,00 0,00 14.215.000,00 14,22 85.785.000,00
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN Halaman 2


1 dari 2

Anda mungkin juga menyukai