PERKANTORAN
1.06.1.06.01.01.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 48,000,000.00 42,034,330 5,965,670.00 87.57
1.06.1.06.01.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 141,050,000.00 105,050,000 36,000,000.00 74.48
penggandaan
1.06.1.06.01.01.01.12 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan 45,290,000.00 36,592,450 8,697,550 80.80
peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 98,500,000.00 79,545,900 18,954,100.00 80.76
1.06.1.06.01.01.01.14 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 702,383,900.00 557,629,539 144,754,361.00 79.39
1.06.1.06.01.01.01.18 Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip 62,795,000.00 62,795,000 000 100,00
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %
PRASARANA
kantor
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %
Rumah Tangga
Listrik / Telepon
perlengkapan/peralatan kantor
1.06.1.06.01.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7,500,000.00 4,800,000.00 2,700,000.00 64.00
1.06.1.06.01.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6,000,000.00 4,931,300.00 1,068,700.00 82,19
Kantor
APARATUR
1.06.1.06.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan 86,150,000.00 86,150,000.00 000 100,00
Perlengkapannya
Workshop
1.06.1.06.01.01.05.03 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan 32,000,000.00 28,000,000.00 4,000,000.00 87,50
Fungsional
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %
1.06.1.06.01.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani 129,246,000.00 88,171,000.00 41,075,000.00 68,22
PROGRAM PENINGKATAN
1.06.1.06.01.01.06 421,660,000.00 260,223,800.00 161,436,200.00 61,71
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN
KEUANGAN
1.06.1.06.01.01.06.06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 230,010,000.00 80,663,600.00 149,346,400.00 35,07
1.06.1.06.01.01.06.07 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA 30,000,000.00 23,203,000.00 6,797,000.00 77,34
SKPD
1.06.1.06.01.01.06.09 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan 35,000,000.00 34,476,000.00 524,000.00 98,50
Anggaran
ASET DAERAH
Kalbar
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.16 606,957,500.00 402,466,331.00 204,491,169.00 66,31
Fungsional Perencana
Bappeda Prov.Kalbar
1.06.1.06.01.01.16.03 Kegiatan Diskusi Karya Tulis Ilmiah Fungsional 32,910,000.00 - 32,910,000.00 000
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01.16.19 Kegiatan Penyusunan RKBU dan RKPBU 20,325,000.00 20,325,000.00 000 100,00
PROGRAM PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.17 1,448,079,700.00 1,290,526,868.00 157,552,832.00 89,12
PEMBANGUNAN
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %
DAERAH (BAPPEDA)
1.06.1.06.01.01.17.01 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPD 842,351,000.00 797,568,590.00 44,782,410.00 94,68
Pembangunan
1.06.1.06.01.01.17.21 Kegiatan Fasilitasi Perda Revisi RPJPD 160,287,500.00 127,362,628.00 32,924,872.00 79,46
PEMBANGUNAN DAERAH
1.06.1.06.01.01.18.01 Kegiatan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi 353,490,500.00 283,828,584.00 69,661,916.00 80,29
2015
1.06.1.06.01.01.18.06 Kegiatan Invetarisasi dan Sosialisasi Kegiatan 54,419,500.00 34,080,167.00 20,339,333.00 62,62
Pembangunan APBD
1.06.1.06.01.01.18.07 Kegiatan Inventarisasi DIPA APBN Tahun 44,864,700.00 37,993,995.00 6,870,705.00 84,69
Anggaran 2015
1.06.1.06.01.01.18.08 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 36,750,000.00 36,725,000.00 25,000.00 99,93
Barat
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %
Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat
Barat
PROGRAM PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.20 2,642,880,000.00 2,424,848,703.00 218,031,297.00 91,75
PEMBANGUNAN
EKONOMI
Investasi
Ekonomi Regional
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %
Food Estate
Keuangan Daerah
Ruang
Daya Air
1.06.1.06.01.01.21.07 Kegiatan Identifikasi Teknis Ruas Jalan 100,000,000.00 97,300,000.00 2,700,000.00 97,30
1.06.1.06.01.01.21.08 Kegiatan Identifikasi Kawasan Food Estate 2,048,000.00 2,048,000.00 000 100,00
Provinsi Kalbar
1.06.1.06.01.01.21.13 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan 150,000,000.00 136,137,600.00 13,862,400.00 90,76
1.06.1.06.01.01.21.14 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rencana 175,264,000.00 170,053,145.00 5,210,855.00 97,03
Jakarta 25 kali
Bandung 3 kali
Jogja 1 kali
Surabaya 3 kali
Surakarta 1 kali
LAPORAN PERJALANAN DINAS
STAF AHLI GUBERNUR/ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
(__________________________)