Anda di halaman 1dari 15

PEMERI NTAH PROVI NSI KALI MANTAN BARAT

LAPORAN REALI SASI FI SI K DAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN


PER 21 DESEMBER 2015

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVI NSI KALBAR

KODE SATKER : 1.06.01.01

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,151,655,800.00 1,841,272,620.00 310,383,180.00 86

PERKANTORAN

1.06.1.06.01.01.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 48,000,000.00 42,034,330 5,965,670.00 87.57

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,


1.06.1.06.01.01.01.02 522,000,000.00 455,654,301 66,345,699.00 87.29
sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang
1.06.1.06.01.01.01.03 14,405,000.00 13,518,350 886,650.00 93.84
Milik Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan
1.06.1.06.01.01.01.04 26,119,200.00 20,595,500 5,523,700.00 78.85
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
1.06.1.06.01.01.01.05 2,700,000.00 2,700,000 - 100.00
Keuangan

1.06.1.06.01.01.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 141,050,000.00 105,050,000 36,000,000.00 74.48

1.06.1.06.01.01.01.07 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 70,000,000.00 70,000,000 - 100.00

1.06.1.06.01.01.01.08 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan 35,000,000.00 35,000,000 - 100.00

penggandaan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi


1.06.1.06.01.01.01.09 29,700,000.00 29,700,000 000 100,00
listrik
penerangan bangunan kantor

1.06.1.06.01.01.01.11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan 16,000,000.00 16,000,000 000 100,00

perlengkapan rumah tangga

1.06.1.06.01.01.01.12 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan 45,290,000.00 36,592,450 8,697,550 80.80

peraturan perundang-undangan

1.06.1.06.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 98,500,000.00 79,545,900 18,954,100.00 80.76

1.06.1.06.01.01.01.14 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam 702,383,900.00 557,629,539 144,754,361.00 79.39

dan luar daerah

1.06.1.06.01.01.01.15 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan 181,712,700.00 165,701,250 16,011,450.00 91.19

Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan

Pendukung Perkantoran Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penatausahaan 132,000,000.00 3,600,000.00


1.06.1.06.01.01.01.16 128,400,000 97.27

Keuangan dan Barang

Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan


1.06.1.06.01.01.01.17 24,000,000.00 20,356,000 3,644,000.00 84.82
dan
Dokumentasi

1.06.1.06.01.01.01.18 Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip 62,795,000.00 62,795,000 000 100,00
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1,543,923,500.00 1,200,408,807 343,514,693.00 77.75

PRASARANA

1.06.1.06.01.01.02.03 Kegiatan Pembangunan Gedung 74,450,000.00 58,168,000.00 16,282,000.00 78,13

Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi KHusus

1.06.1.06.01.01.02.08 Kegiatan Pengadaan perlengkapan/peralatan 329,420,000.00 326,878,200.00 2,541,800.00 99,23

kantor
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.02.09 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan/Peralatan 13,100,000.00 13,047,600.00 52,400.00 99,60

Rumah Tangga

1.06.1.06.01.01.02.10 Kegiatan Pengadaan /Perlengkapan Instalasi 163,200,000.00 163,185,300.00 14,700.00 99,99

Listrik / Telepon

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana


1.06.1.06.01.01.02.11 31,254,500.00 26,034,000.00 5,220,500.00 83,30
Studio dan Komunikasi

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala


1.06.1.06.01.01.02.18 340,101,000.00 248,195,207.00 91,905,793.00 72,98
kendaraan
jabatan ,kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala


1.06.1.06.01.01.02.20 51,000,000.00 44,081,000.00 6,919,000.00 86.43
AC/Kipas
Angin

1.06.1.06.01.01.02.21 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala 117,900,000.00 82,433,200.00 35,466,800.00 69.92

perlengkapan/peralatan kantor

1.06.1.06.01.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7,500,000.00 4,800,000.00 2,700,000.00 64.00

Studio dan Komunikasi

1.06.1.06.01.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 6,000,000.00 4,931,300.00 1,068,700.00 82,19

Pendukung Gedung Kantor

1.06.1.06.01.01.02.64 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 16,598,000.00 14,200,100.00 2,397,900.00 85,55

1.06.1.06.01.01.02.65 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala generator 43,400,000.00 39,800,000.00 3,600,000.00 91,71

1.06.1.06.01.01.02.71 Kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan Gedung 350,000,000.00 174,654,900.00 175,345,100.00 49,90

Kantor

1.06.1.06.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 135,650,000.00 135,650,000.00 000 100,00

APARATUR

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja


1.06.1.06.01.01.03.01 49,500,000.00 49,500,000.00 000 100,00
dan
Perlengkapannya

1.06.1.06.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan 86,150,000.00 86,150,000.00 000 100,00

Perlengkapannya

1.06.1.06.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 445,996,400.00 354,655,700.00 91,340,700.00 79,52

SUMBER DAYA APARATUR

1.06.1.06.01.01.05.01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan 220,750,400.00 197,284,700.00 23,465,700.00 89,37

1.06.1.06.01.01.05.02 Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, 64,000,000.00 41,200,000.00 22,800,000.00 64,38

Workshop

1.06.1.06.01.01.05.03 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan 32,000,000.00 28,000,000.00 4,000,000.00 87,50

Fungsional
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.05.04 Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani 129,246,000.00 88,171,000.00 41,075,000.00 68,22

PROGRAM PENINGKATAN
1.06.1.06.01.01.06 421,660,000.00 260,223,800.00 161,436,200.00 61,71
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN
KEUANGAN

1.06.1.06.01.01.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 36,650,000.00 35,800,000.00 850,000.00 97,68


KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.06.02 Kegiatan Penyusunan LAKIP 30,000,000.00 29,548,000.00 452,000.00 98,49

1.06.1.06.01.01.06.04 Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD 30,000,000.00 27,985,200.00 2,014,800.00 93,28

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan LPPD


1.06.1.06.01.01.06.05 30,000,000.00 28,548,000.00 1,452,000.00 95,16
dan
LKPJ

1.06.1.06.01.01.06.06 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 230,010,000.00 80,663,600.00 149,346,400.00 35,07

1.06.1.06.01.01.06.07 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA 30,000,000.00 23,203,000.00 6,797,000.00 77,34

SKPD

1.06.1.06.01.01.06.09 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan 35,000,000.00 34,476,000.00 524,000.00 98,50

Anggaran

1.06.1.06.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN 92,550,000.00 75,914,455.00 16,635,545.00 82,03

ASET DAERAH

Kegiatan Penyusunan / Pelaporan


1.06.1.06.01.01.07.02 92,550,000.00 75,914,455.00 16,635,545.00 82,03
Inventarisasi
Aset

PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN


1.06.1.06.01.01.15 350,450,100.00 313,182,700.00 37,267,400.00 89,37
(BAPPEDA)

1.06.1.06.01.01.15.01 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kerjasama 244,445,100.00 238,306,700.00 6,138,400.00 97,49

Penyusunan Rencana Pembangunan Regional

1.06.1.06.01.01.15.03 Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Bappeda Se - 106,005,000.00 74,876,000.00 31,129,000.00 70,63

Kalbar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.16 606,957,500.00 402,466,331.00 204,491,169.00 66,31

PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Jabatan 58,65


1.06.1.06.01.01.16.01 101,845,000.00 59,728,660.00 42,116,340.00

Fungsional Perencana

1.06.1.06.01.01.16.02 Kegiatan Penyusunan Buletin Kegiatan 140,000,000.00 81,339,130.00 58,660,870.00 58,10

Bappeda Prov.Kalbar

1.06.1.06.01.01.16.03 Kegiatan Diskusi Karya Tulis Ilmiah Fungsional 32,910,000.00 - 32,910,000.00 000

Perencana BAPPEDA Provinsi Kalbar

1.06.1.06.01.01.16.08 Kegiatan In House Training Perencanaan 129,200,000.00 88,314,191.00 40,885,809.00 68,35

Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.01.16.19 Kegiatan Penyusunan RKBU dan RKPBU 20,325,000.00 20,325,000.00 000 100,00

1.06.1.06.01.01.16.20 Kegiatan Pengamanan Asset 182,677,500.00 152,759,350.00 29,918,150.00 83,62

PROGRAM PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.17 1,448,079,700.00 1,290,526,868.00 157,552,832.00 89,12
PEMBANGUNAN
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

DAERAH (BAPPEDA)

1.06.1.06.01.01.17.01 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPD 842,351,000.00 797,568,590.00 44,782,410.00 94,68

Prov. Kalbar TA. 2016


KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.17.02 Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kab/Kota 86,603,700.00 71,649,900.00 14,953,800.00 82,73

1.06.1.06.01.01.17.03 Kegiatan Fasilitasi Perencanaan SKPD 159,570,000.00 101,530,000.00 58,040,000.00 63,63

1.06.1.06.01.01.17.04 Kegiatan Fasilitasi Pengganggaran Rencana 63,852,500.00 59,340,950.00 4,511,550.00 92,93

Pembangunan

1.06.1.06.01.01.17.06 Kegiatan Penyusunan Rencana Usulan 59,380,000.00 57,046,300.00 2,333,700.00 96,07

Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah

(UKPPD) Tahun 2016

1.06.1.06.01.01.17.21 Kegiatan Fasilitasi Perda Revisi RPJPD 160,287,500.00 127,362,628.00 32,924,872.00 79,46

1.06.1.06.01.01.17.22 Kegiatan Fasilitasi Perencanaan DAK di 76,035,000.00 76,028,500.00 6,500.00 99,99

Provinsi Kalimantan Barat

1.06.1.06.01.01.18 PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI 1,418,118,700.00 1,115,636,570.00 302,482,130.00 78,67

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.1.06.01.01.18.01 Kegiatan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi 353,490,500.00 283,828,584.00 69,661,916.00 80,29

Program/Kegiatan Pembangunan APBD Tahun

2015

1.06.1.06.01.01.18.02 Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan 81,148,500.00 74,641,500.00 6,507,000.00 91,98

Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1.06.1.06.01.01.18.06 Kegiatan Invetarisasi dan Sosialisasi Kegiatan 54,419,500.00 34,080,167.00 20,339,333.00 62,62

Pembangunan APBD

1.06.1.06.01.01.18.07 Kegiatan Inventarisasi DIPA APBN Tahun 44,864,700.00 37,993,995.00 6,870,705.00 84,69

Anggaran 2015

1.06.1.06.01.01.18.08 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 36,750,000.00 36,725,000.00 25,000.00 99,93

Anggaran 2014 Bidang Tugas Pembantuan

1.06.1.06.01.01.18.09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 251,295,000.00 229,510,246.00 21,784,754.00 91,33

1.06.1.06.01.01.18.10 Kegiatan Pelaporan Manajerial Pelaksanaan 86,375,000.00 72,840,200.00 13,534,800.00 84,33

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan


Urusan
Bersama Tahun Anggaran 2015

Kegiatan Evaluasi Mid Team RPJMD 2013-


1.06.1.06.01.01.18.17 309,775,500.00 187,681,878.00 122,093,622.00 60,59
2018

1.06.1.06.01.01.18.18 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi 200,000,000.00 158,335,000.00 41,665,000.00 79,17

Monitoring Pengendalian Pembangunan


Daerah
PROGRAM PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.19 1,619,555,000.00 1,159,275,830.00 460,279,170.00 71,58
PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA (BAPPEDA)

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi


1.06.1.06.01.01.19.01 205,761,500.00 128,080,980.00 77,680,520.00 62,25
Perencanaan
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

Pembangunan Bidang Pendidikan,


Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga di Provinsi Kalimantan

Barat
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi


1.06.1.06.01.01.19.03 133,052,000.00 93,317,200.00 39,734,800.00 70,14
Perencanaan
Pembangunan Bidang Sumber Daya Aparatur

PUG, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan

Barat

1.06.1.06.01.01.19.07 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 186,839,500.00 122,247,000.00 64,592,500.00 65,43

Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi

Kalimantan Barat

1.06.1.06.01.01.19.08 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 122,665,000.00 120,567,200.00 2,097,800.00 98,29

Pemerintahan, Hukum dan HAM di Provinsi

Kalimantan Barat

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi


1.06.1.06.01.01.19.09 183,890,500.00 106,377,000.00 77,513,500.00 57,85
Perencanaan
Pencapaian MDGs 2011-2015 di Provinsi

Kalimantan Barat

1.06.1.06.01.01.19.10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 190,811,000.00 169,890,950.00 20,920,050.00 89,04

Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan

Masyarakat dan PKH di Provinsi Kalimantan

Barat

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi


1.06.1.06.01.01.19.11 163,876,000.00 107,457,600.00 56,418,400.00 65,57
Perencanaan
Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi


1.06.1.06.01.01.19.12 181,341,500.00 104,655,400.00 76,686,100.00 57,71
Perencanaan
Peningkatan Kesehatan dan Penanggulangan

Penyakit Menular di Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM


1.06.1.06.01.01.19.16 134,754,500.00 100,509,600.00 34,244,900.00 74,59
Mandiri
di Provinsi Kalimantan Barat

1.06.1.06.01.01.19.18 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi 116,563,500.00 106,172,900.00 10,390,600.00 91,09

PROGRAM PERENCANAAN
1.06.1.06.01.01.20 2,642,880,000.00 2,424,848,703.00 218,031,297.00 91,75
PEMBANGUNAN
EKONOMI

1.06.1.06.01.01.20.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 303,175,000.00 284,580,742.00 18,594,258.00 93,87

Pertanian, Perikanan, Peternakan,


Perkebunan,
Kehutanan dan SDA

1.06.1.06.01.01.20.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang 254,000,000.00 234,486,824.00 19,513,176.00 92,32


KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan

Investasi

1.06.1.06.01.01.20.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kerjasama 191,125,000.00 175,247,950.00 15,877,050.00 91,69

Ekonomi Regional
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.20.04 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Kawasan 162,200,000.00 128,133,120.00 34,066,880.00 79,00

Food Estate

1.06.1.06.01.01.20.05 Kegiatan Penyusunan Rencana Umum 150,000,000.00 142,880,000.00 7,120,000.00 95,25

Pengembangan Perikanan Kalbar

1.06.1.06.01.01.20.06 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi 175,000,000.00 162,630,667.00 12,369,333.00 92,93

Lokal dan Kerjasama Antar Daerah

Kegiatan Penyusunan Kerangka Makro


1.06.1.06.01.01.20.07 220,000,000.00 201,290,000.00 18,710,000.00 91,50
Ekonomi dan Indikator Pembangunan

1.06.1.06.01.01.20.08 Kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan 170,000,000.00 161,360,000.00 8,640,000.00 94,92

Keuangan Daerah

1.06.1.06.01.01.20.09 Kegiatan Koordinasi MP3EI Kalbar 142,900,000.00 117,309,400.00 25,590,600.00 82,09

1.06.1.06.01.01.20.10 Kegiatan Kajian Pengembangan Jalur 150,000,000.00 142,660,000.00 7,340,000.00 95,11

Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kalbar

1.06.1.06.01.01.20.11 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 124,480,000.00 90,361,000.00 34,119,000.00 72,59

Pengembangn Industri Hilir Kalbar

1.06.1.06.01.01.20.12 Kegiatan Penyusunan Road Map 400,000,000.00 390,731,000.00 9,269,000.00 97,68

Pengembangan Sawit di Kalbar

1.06.1.06.01.01.20.13 Kegiatan Penyusunan Prototipe Aplikasi 200,000,000.00 193,178,000.00 6,822,000.00 96,59

Informasi Geografis (GIS) Peta Profil Investasi

1.06.1.06.01.01.21 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA 2,140,440,000.00 2,011,916,365.00 128,523,635.00 94,00

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

1.06.1.06.01.01.21.01 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penataan 206,500,000.00 195,792,900.00 10,707,100.00 94,81

Ruang

1.06.1.06.01.01.21.02 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 146,500,000.00 141,380,260.00 5,119,740.00 96,51

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan, Komuikasi dan Informasi

1.06.1.06.01.01.21.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 145,500,000.00 136,369,755.00 9,130,245.00 93,72

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber

Daya Air

1.06.1.06.01.01.21.04 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 144,000,000.00 133,419,900.00 10,580,100.00 92,65

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Koordinasi Percepatan


1.06.1.06.01.01.21.05 145,500,000.00 133,500,800.00 11,999,200.00 91,75
Pembangunan
Perumahan dan Permukiman
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.21.06 Kegiatan Koordinasi Perencanaan 146,500,000.00 138,502,555.00 7,997,445.00 94,54

Pembangunan Kawasan Perbatasan


KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

1.06.1.06.01.01.21.07 Kegiatan Identifikasi Teknis Ruas Jalan 100,000,000.00 97,300,000.00 2,700,000.00 97,30

Perawas-Teluk Batang Kabupaten Kayong


Utara

1.06.1.06.01.01.21.08 Kegiatan Identifikasi Kawasan Food Estate 2,048,000.00 2,048,000.00 000 100,00

Provinsi Kalbar

1.06.1.06.01.01.21.10 Kegiatan Koordinasi Perencanaan PLTN 175,000,000.00 170,418,950.00 4,581,050.00 97,38

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi


1.06.1.06.01.01.21.11 253,028,000.00 245,582,000.00 7,446,000.00 97,06
Perencanaan
Lingkungan Hidup

1.06.1.06.01.01.21.13 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan 150,000,000.00 136,137,600.00 13,862,400.00 90,76

Kawasan Pelestarian Alam

1.06.1.06.01.01.21.14 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Rencana 175,264,000.00 170,053,145.00 5,210,855.00 97,03

Aksi Daerah penurunan Emisi Gas Rumah


Kaca
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi
1.06.1.06.01.01.21.15 225,600,000.00 195,574,900.00 30,025,100.00 86,69
Perencanaan
Pertambangan dan Energi

1.06.1.06.01.01.21.16 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Wilayah 125,000,000.00 115,835,600.00 9,164,400.00 92.67

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov.Kalbar

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %

Total 15,017,916,700.00 12,585,978,749.00 2,431,937,951.00 83.81

Prediksi Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2015 92%


PEMERI NTAH PROVI NSI KALI MANTAN BARAT
LAPORAN REALI SASI FI SI K DAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN
PER 21 DESEMBER 2015

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVI NSI KALBAR

KODE SATKER : 1.06.01.01

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN %

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,873,618,400.00 8,222,548,811.00 651.069.589,00 92.66

BELANJA LANGSUNG #REF! #REF! #REF! #REF!

REKAPITULASI PERJALANAN KEPALA BADAN

Dalam Daerah 17 kali

Luar Daerah 33 kali

Luar Negeri 1 kali

REKAPITULASI PERJALANAN LUAR DAERAH

Jakarta 25 kali

Bandung 3 kali

Jogja 1 kali

Surabaya 3 kali

Surakarta 1 kali
LAPORAN PERJALANAN DINAS
STAF AHLI GUBERNUR/ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015

PERJALANAN DINAS DALAM PERJALANAN DINAS LUAR PERJALANAN DINAS LUAR


NO
DAERAH DAERAH NEGERI

TUJUAN FREKUENSI TUJUAN FREKUENSI TUJUAN FREKUENSI


1 2 3 4 5 6 7
1 Sekadau 1 kali Jakarta 25 kali Malaysia 1 kali
2 Kapuas Hulu 8 kali Bandung 3 kali
3 Sambas 1 kali Jogja 1 kali
4 Mempawah 1 kali Surabaya 3 kali
5 Bengkayang 1 kali Surakarta 1 kali
6 Ketapang 1 kali
7 Landak 1 kali
8 Sintang 2 kali
9 Sanggau 1 kali
Jumlah 17 kali 33 kali 1 kali

Staf Ahli Gubernur/ Asisten Sekda/ Kepala SKPD

(__________________________)

Anda mungkin juga menyukai